SKPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
xx.xx Non Urusan xx.xx.0 Program Pelayanan 1 Administrasi Perkantoran xx.xx.01 .20
xx.xx.0 2 xx.xx.02 .45
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Volume
Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kerja
a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
a. 95%
Ketersediaan kebutuhan administratif kantor
a. 12 Bulan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Telepon Belanja Listrik Belanja Jasa Kebersihan Kantor Belanja Jasa Tenaga Teknis Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Program Peningkatan Sarana a. Prosentase sarpras aparatur Dan Prasarana Aparatur dengan kondisi layak fungsi Kegiatan Peningkatan Sarana a. Jumlah unit kendaraan,gedung dan Prasarana Aparatur dan peralatan ktr yg dlm pemeliharaan b. pengadaan kendaraan dinas dan peralatan kantor Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Sumber Dana
Catatan Penting
691,840,000.00 500,000,000.00
500,000,000.00
Target Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1 662,340,000.00 a. 95% 550,000,000.00
a. 12 Bulan
550,000,000.00
Disperindag
2 orang
4,200,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
4,200,000.00
Disperindag
2 orang
14,400,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
14,400,000.00
Disperindag
1 orang
4,200,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
4,200,000.00
Disperindag
21 orang
63,300,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
63,300,000.00
Disperindag Disperindag
1 tahun 1 tahun
20,000,000.00 4,000,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
25,000,000.00 5,000,000.00
Disperindag
1 tahun
2,500,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
400,000.00
Disperindag
1 tahun
9,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
9,000,000.00
Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag
95% 95% 13 orang 2 orang 1 tahun 1 tahun 40 kali
12,000,000.00 25,000,000.00 89,400,000.00 15,600,000.00 60,000,000.00 3,400,000.00 30,000,000.00
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
KAB KAB KAB KAB KAB KAB KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
15,000,000.00 30,000,000.00 89,400,000.00 15,600,000.00 75,000,000.00 5,500,000.00 35,000,000.00
Disperindag
1 tahun
20,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
25,000,000.00
Disperindag
1 tahun
123,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
134,000,000.00
a. 90% a. 1 tahun
Disperindag
2 orang
b. 1 unit Roda 2 dan 3 paket
179,840,000.00
a. 95%
179,840,000.00
2,340,000.00
a. 1 tahun
APBD KAB
Dipertimbangkan
99,840,000.00 99,840,000.00
2,340,000.00
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan
xx.xx.0 5 xx.xx.05 .01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal
xx.xx.0 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
xx.xx.06 .07
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Roda 4 (6 unit), Roda 3 (5 unit), Roda 2 (13 unit) Roda 4 (6 unit), Roda 3 (5 unit), Roda 2 (13 unit) Roda 4 (6 unit) Roda 4 (6 unit), Roda 3 (5 unit), Roda 2 (13 unit) rehab ringan 1 gedung 1 tahun
16,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
16,000,000.00
16,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
16,000,000.00
17,500,000.00 9,000,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
17,500,000.00 9,000,000.00
19,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
19,000,000.00
3,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
3,000,000.00
17,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
17,000,000.00
20,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
0,00
40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
0,00
Volume
Disperindag
Suku Cadang
Disperindag
Belanja BBM Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Disperindag Disperindag
Belanja Pemeliharan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Jaringan Air, Listrik dan Telepon Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor
Disperindag
Belanja Pengadaan Sepeda Motor Belanja Pengadaan komputer Belanja Pengadaan laptop Belanja Pengadaan Printer a. Tingkat penyelesaian tugas setalah mengikuti peningkatan Jumlah tenaga/pegawai yg bersertipikat/yg mengikuti diklat formal
Disperindag
15 komputer, 15 printer, 5 mesin tik dan 7 AC 1 unit
Disperindag Disperindag Disperindag
5 unit 1 unit 5 unit
Disperindag
Target Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1
Sumber Dana
Perawatan kendaraan bermotor
Disperindag
Catatan Penting
Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kerja
propinsi/Surabay 3 orang a
1 org diklat PPBJ dan 2 org diklat fungsioan
a. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
a. 20%
a. Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan dokumen perencanaan yang disusun
a. 5 laporan
25,000,000
12,000,000.00
12,000,000.00
DAU
30,000,000
a. 40%
12,500,000.00
12,500,000.00
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.16 Penanaman Modal 1.16.18 Program Pengembangan dan Meningkatnya kinerja Pengendalian BUMD pegawai/manajemen BUMD 1.16.18. Pendampingan BUMD Jumlah BUMD yg didampingi 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa Konsultansi Audit Kinerja dan Keuangan BUMD Fit and Propertest 1.16.18. Penyusunan dan Sosialisasi Jumlah ranperda yg disusun dan 02 Ranperda disosialisasikan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa Konsultansi Hukum (Kajian) 1.16.18. Pembinaan dan Pengendalian Jumlah BUMD yang dibina 03 BUMD Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.16.18. Pembinaan dan Fasilitasi Jumlah kreditor yg bs 04 penyelesaian Kredit Program diselesaikan/lunas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Lokasi
Volume
Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kerja
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1
Disperindag
2 orang
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,800,000.00
Disperindag Disperindag Disperindag Kab. Blitar
1 1 1 1
2,200,000.00 1,500,000.00 3,200,000.00 3,300,000.00
APBD APBD APBD APBD
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
2,200,000.00 2,000,000.00 3,200,000.00 3,300,000.00
paket paket paket tahun
KAB KAB KAB KAB
150,000,000.00 150,000,000.00
-
150,000,000.00
-
Kab. Blitar
2 orang
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
1 tahun 1 tahun 1 tahun
150,000.00 150,000.00 900,000.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar
1 tahun
2,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
3 BUMD
90,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
1 BUMD
55,000,000.00 70,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan -
Kab. Blitar
2 orang
2,340,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
1 tahun 1 tahun 1 tahun
250,000.00 450,000.00 2,260,000.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar
1 tahun
4,700,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
1 paket
60,000,000.00 13,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan -
Kab. Blitar
2 orang
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Kab. Kab. Kab.
1 1 1 1
tahun tahun tahun tahun
150,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,750,000.00
APBD APBD APBD APBD
KAB KAB KAB KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
1 tahun
2,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Blitar Blitar Blitar Blitar
Kab. Blitar
15,000,000.00 Kab. Blitar
2 orang
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan
2.06 Perdagangan 2.06.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.06.15. Peningkatan pengawasan 03 peredaran barang dan jasa
2.06.18 2.06.18. 15
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Promosi Produk Unggulan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Jasa Kerjasama Pengelolaan dana bergulir Belanja Makan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Lokasi
Volume
Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kerja
Sumber Dana
Catatan Penting
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
1 tahun 1 tahun 1 tahun
150,000.00 385,000.00 7,900,000.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 tahun 1 tahun
1,765,000.00 3,000,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Meningkatnya harkat martabat konsumen Jumlah jenis barang yang diuji
922,500,000.00 57,500,000.00
197.327.948.400,00 0
57,500,000.00
0
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja ATK Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Sample & Uji lab Belanja Dokumentasi Belanja Spot Iklan Belanja Cetak Belanja Penggandaan
Kab. Blitar
2 orang
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 paket 35 buah
900,000.00 150,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
APBD APBD APBD APBD APBD
KAB KAB KAB KAB KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Perjalanan Makan dan Minum rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah
Kab. Blitar
15 paket 4 paket 10 paket 1000 lembar 500 lembar dan 10 bendel 40 orang/kali
1,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 Tahun 1 Tahun
4,900,000.00 6,500,000.00 615,000,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Blitar Blitar Blitar Blitar Blitar
Jumlah pameran yg diikuti
30,000,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00 1,250,000.00
0
300,000,000.00
0
Kabupaten Blitar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja ATK Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan Pameran Belanja Dekorasi Stand Belanja Spanduk Belanja Dokumentasi Belanja Cetak Belanja Penggandaan
Kab. Blitar
2 orang
4,200,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 paket 40 buah
870,000.00 180,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar Nasional Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
KAB KAB KAB KAB KAB KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Belanja Sewa stand pameran & kamar penjaga Belanja Sewa kendaraan Belanja Seragam Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah
Nasional
20 paket 4 paket 8 buah 4 paket 1000 lembar 5000 lembar dan 10 buku 4 paket
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Nasional
4 8 1 1
APBD APBD APBD APBD
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
paket orang Tahun Tahun
Target Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1
15,000,000.00 43,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 1,250,000.00 180,000,000.00 24,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 16,000,000.00
KAB KAB KAB KAB
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
2.06.18. Non Urusan Pengembangan Pengelolaan 19 Resi Gudang
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Fasilitasi hasil dan harga panen petani
2.06.18. 21
2.06.19 2.06.19. 01
Promosi Produk Unggulan Jml media dan frekuensi promosi Kabupaten Blitar melalui Media promos Elektronika Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja ATK Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Spot Iklan Belanja Cetak Belanja Penggandaan
Pedagang kaki Lima dan Asongan
Catatan Penting
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1 orang 1 orang
6,000,000.00 7,200,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
200,000,000.00
0
Kab. Blitar
2 orang
4,200,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 paket 40 buah
870,000.00 180,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
180,000,000.00 7,500,000.00 1,250,000.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
6,000,000.00 100,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Perjalanan Dinas dalam Daerah
Kab. Blitar
2 Paket 1000 lembar 5000 lembar dan 10 buku 1 Tahun
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja ATK Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja bahan Sembako Belanja Dokumentasi Belanja Cetak Kupon Belanja Penggandaan
Kab. Blitar
2 orang
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 paket 40 buah
875,000.00 180,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Kab. Kab. Kab.
60,000,000.00 1,500,000.00 10,000,000.00 1,100,000.00
APBD APBD APBD APBD
KAB KAB KAB KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Belanja Sewa kendaraan Belanja Mamin Rapat Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Pemberdayaan PK5
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
20000 paket 6 paket 20000 lembar 4000 lembar dan 10 buku 22 kali 80 orang/kali 1 Tahun
14,300,000.00 2,000,000.00 8,245,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
APBD KAB
Dipertimbangkan
Blitar Blitar Blitar Blitar
Jml PK5 yg dibina dan jml bant sarpras perdagangannya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja ATK Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Transport Kegiatan Belanja Dokumentasi
Target Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1 0
2 orang
Penyelenggaraan Pasar Murah
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan Organisasi
Sumber Dana
15,000,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kab. Blitar Kegiatan Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kab. Blitar Belanja Jasa Pengamanan kantor Kab. Blitar 2.06.18. 20
Volume
Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kerja
250,000,000.00
0
250,000,000.00
0
Kab. Blitar
2 orang
4,200,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 paket 30 buah
695,000.00 135,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
52 orang/hari 4 paket
3,120,000.00 1,000,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan
2.07 2.07.15 2.07.15. 08
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2.07.17. 01
Volume
Belanja Penggandaan
Kab. Blitar
Belanja Mamin Rapat Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Kab. Blitar Kab. Blitar
4000 lembar dan 10 buku 72 orang/kali 1 Tahun
Kab. Blitar
3 Paket
Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengujian Kadar Iodium Garam Konsumsi dan Pengawasan Peredaran Garam
Peningkatan sarpras produk industri Jml sampel garam yg diuji dan sosialisasi hasil uji Hr. Panitia Pelaksanan Teknis Kegiatan Belanja ATK Belanja Bahan (Garam) Belanja jasa tenaga teknis pengujian garam Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.07.17
Lokasi
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Kab. Blitar
2 orang
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
1 Paket 280 merk 4 kali
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
1000 lembar 3000 lembar 10 dos
Kab. Blitar
176 kali
Kab. Blitar
4 kali
Peningkatan kemampuan IKM pemanfaatan peralatan produk industri Jml IKM yg dibina dan bantuan alat produksi yg diberikan Hr. Panitia Pelaksanan Teknis Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Transport Kegiatan Belanja ATK Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Belanja Bahan praktek/pelatihan Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Belanja spanduk
Catatan Penting
Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kerja
Sumber Dana
1,100,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
1,750,000.00 2,000,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
236,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Target Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1
1,088,130,000.00
0
43,750,000.00
0
43,750,000.00
0
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
510,000.00 980,000.00 21,700,000.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
3,250,000.00 850,000.00 140,000.0
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
10,560,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
3,960,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
518,900,000.00
0
518,900,000.00
0
Kab. Blitar
2 orang
5,100,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
6 orang/hari
1,500,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar
120 orang/hari 1 Paket 45 buah
6,000,000.00 5,255,000.00 210,000.00
APBD KAB APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
6 paket 1 Paket
6,000,000.00 200,000.0
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar
6 buah
900,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan
2.07.18
Program Penataan Struktur Industri
2.07.18. 02
Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri
2.07.19 2.07.19. 03
Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial Penyediaan Sarana Informasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Ruang rapat/pertemuan Belanja sewa perlengkapan dan Peralatan kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat Penataan dan pembuatan peta potensi industri Jml bantuan alat kpd IKM dalam kerangka klaaster industri Hr. Panitia Pelaksanan Teknis Kegiatan Belanja ATK Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Belanja Penggandaan
Lokasi
Volume
Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kerja
Sumber Dana
Catatan Penting
Kab. Blitar
4500 lembar dan 25 bendel laporan
1,235,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
6 lokasi
4,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
6 paket
6,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
350 dos
4,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
72 kali
5,400,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
6 paket bantuan alat
471,500,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
502,200,000.00
0
502,200,000.00
0
Kab. Blitar
2 orang
5,100,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 Paket 45 buah
717,000.00 198,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Kab. Blitar
1 Paket
200,000.0
APBD KAB
Dipertimbangkan
Kab. Blitar
5500 lembar dan 25 bendel laporan 48 kali
1,385,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
3,600,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
6 paket bantuan alat
491,000,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar Daerah Belanja Barang Yang akan Kab. Blitar diserahkan kepada Masyarakat Peningkatan dan pembentukan sentra2 industri
Target Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1
23,280,000.00
0
23,280,000.00
0
melalui Pendataan Industri di Kabupaten Blitar Hr. Panitia Pelaksanan Teknis Kegiatan
Kab. Blitar
2 orang
1,800,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
Belanja ATK Belanja Dokumentasi dan Dekorasi
Kab. Blitar Kab. Blitar
1 Paket 1 Paket
505,000.00 250,000.0
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Belanja jasa tenaga teknis (Jasa Kab. Blitar Tenaga Pengumpul, Pengolah dan Penyusun Pendataan)
Belanja Penggandaan
Kab. Blitar
Belanja Cetak Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kab. Blitar Kab. Blitar
Volume 22 org/kec (Pengumpul), 22 org/kec (Penyusun), 10 org/buku (Penyusun PPS), 1 org/buku (Penyusun Katalog) 2000 lembar dan 5 bendel laporan 316 buku 66 kali
Catatan Penting
Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kerja
Sumber Dana
7,700,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
575,000.00
APBD KAB
Dipertimbangkan
12,450,000.00 5,280,000.00
APBD KAB APBD KAB
Dipertimbangkan Dipertimbangkan
Target Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1