MATRIKS RENSTRA SKPD KANTOR KECAMATAN KARANGREJO TAHUN 2014-2018 VISI MISI TUJUAN
: Mewujudkan Kecamatan Karangrejo sebagai SKPD yang unggul dan berkualitas dalam pelayanan prima. : Meningkatkan pelayanan publik dengan berorientasi pada profesional yang responsive, akomodatif dan transparan. : Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
No
Indikator
1
Persentase penyelesaian perekaman KTP sesuai standar pelayanan. Persentase penerbitan rekomendasi SKCK Persentase penyelesaian surat pengantar pindah.
2 3 4 5 6 7
Persentase penerbitan rekomendasi surat ijin HO dan IMB. Persentase penerbitan pengesahan surat keterangan waris. Persentase penerbitan surat perubahan hak atas tanah. Jumlah koordinasi dan fasilitasi dibidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Rumus Jumlah KTP yang direkam / Jumlah pemohon KTP x 100% Jumlah penerbitan rekomendasi SKCK / jumlah pemohon SKCK x 100% Jml surat pengantar pindah yang diterbitkan / jumlah pemohon surat pengantar pindah x 100% Jumlah rekomendasi surat ijin HO dan IMB yg diterbitkan / jumlah pemohon ijin HO dan IMB x 100% Jml surat keterangan waris yg diterbitkan / jumlah pemohon surat keterangan waris x 100% Jml surat perubahan hak atas tanah yg diterbitkan / jml permohonan perubahan hak atas tanah x 100% Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun n Catatan : - Koordinasi dan Fasilitasi di bidang Pembangunan meliputi : Musrenbang Kec., PPIP, ADD dan Dana Desa. - Koordinasi dan Fasilitasi di bidang Pemerintahan meliputi : APBDES, LKPJ Kades, Pembuatan Monografi Desa, Profil Desa, Pelunasan PBB, Pelaksanaan Pilkades dan Ujian Penyaringan Perangkat Desa. - Kordinasi dan Fasilitasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : Pembentukan BUMDES, Pembentukan KOPWAN dan Tekhnologi Tepat Guna ( TTG ).
Kondisi Awal Tahun 2013 100%
Target Tahun 2018 100%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
52 kali
52 kali
SASARAN Uraian
Indikator
1
2
Terwujudnya peningkatan pelayanan pada masyarakat
Persentase penyelesaian perekaman KTP sesuai standar pelayanan Persentase penerbitan rekomendasi SKCK Persentase penyelesaian surat pengantar pindah Persentase penerbitan rekomendasi surat ijin HO dan IMB Persentase penerbitan pengesahan surat keterangan waris Persentase penerbitan surat perubahan hak atas tanah
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dibidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah koordinasi dan fasilitasi dibidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Rumus 3
Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Kondisi Awal Tahun 2013 4
2014 5
Target Tahun 2015 2016 2017 6 7 8
2018 9
Jumlah KTP yg direkam / Jumlah pemohon KTP x 100%
100
100
100
100
100
100
Jumlah penerbitan rekomendasi SKCK / jumlah pemohon SKCK x 100% Jml surat pengantar pindah yang diterbitkan / jumlah pemohon surat pengantar pindah x 100% Jumlah rekomendasi surat ijin HO dan IMB yg diterbitkan / jumlah pemohon ijin HO dan IMB x 100% Jml surat keterangan waris yg diterbitkan / jumlah pemohon surat keterangan waris x 100% Jml surat perubahan hak atas tanah yg diterbitkan / jml permohonan perubahan hak atas tanah x 100% Jumlah koordinasi dan fasilitasi dibidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tahun n. Catatan : - Koordinasi dan Fasilitasi di bidang Pembangunan meliputi : Musrenbang Kec., PPIP, ADD dan Dana Desa.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
52x
52x
52x
52x
52x
52x
Strategi 10
1.Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. 2.Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Wilayah dan Kemasyarakatan
Kebijakan 11
1.Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran.
Program 12
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program 2.Melaksanakan Peningkatan Pembinaan dan Sarana dan Fasiltasi kegiatan Prasarana Kantor Pemerintahan 3.Program Desa, Peningkatan Pembangunan Disiplin Aparatur Wilayah dan 4.Program Kemasyarakatan. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.Program Fasilitasi Pemilu
Ket. 13
- Koordinasi dan Fasilitasi di bidang Pemerintahan meliputi : APBDES, LKPJ Kades, Pembuatan Monografi Desa, Profil Desa, Pelunasan PBB, Pelaksanaan Pilkades dan Ujian Penyaringan Perangkat Desa. - Kordinasi dan Fasilitasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : Pembentukan BUMDES, Pembentukan KOPWAN dan Tekhnologi Tepat Guna ( TTG ).
Karangrejo, 19 Agustus 2015 CAMAT KARANGREJO
Drs. ALI MURTADI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19580415 197803 1 008
RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN KARANGREJO NO
Sasaran
Indikator Sasaran
Tanget
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Terwujudnya Peningkatan Pela yanan pada masya rakat
1.Jumlah Penyelesaian pereka man KTP sesuai standar pe layanan.
100 %
2.Jumlah Penerbitan Rekomen dasi SKCK yang diterbitkan
100 %
3.Jumlah Penyelesaian surat Pe ngantar pindah dan surat Pin dah
100 %
4.Jumlah Penerbitan surat Reko mendasi ijin HO dan IMB
1. Program Pelayanan Adminitrasi perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik
Input
: Dana Rp,47.160.000 Output : 1 (satu ) Paket Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya air Dan Listrik
Rp.47.160.000
2. Penyediaan jasa Adminitrasi keuangan
Input
: Dana Rp.18.700.000,Output : 1 (satu) Paket Outcome : Meningkatnya Ke Sejahteraan Apa ratur.
Rp. 18.700.000,-
3. Peyediaan jasa kebersihan kantor
Input
: Dana Rp.1.102.000,Output : 1 (satu) Paket Outcome : Meningkatnya Kebersihan lingku ngan Kantor
Rp. 1.102.000,-
4. Penyediaan alat tulis kantor
Input
Rp. 8.169.000.-
100%
-1-
: Dana Rp.8.169.000,Output : 1 (satu) Paket Outcome : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
-2NO
Sasaran
Indikator Sasaran
Tanget
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Input
: Dana Rp. 1.685.000,Output : 1 (satu) Paket Outcume Tersedianya Barang cetakan Dan Penggadaan
Rp. 1.685.000,-
6. Penyedian Makanan dan Minuman
Input
: Dana Rp. 21.312.000,Output : 1 ( Satu) Paket Outcume : Meningkatnya Ke Sejahteraan Aparatur
Rp. 21.312.000,-
7. Koordinasi ,monitoring dan pembinaan
Input
: Dana Rp. 18.200.000,Output : 1 (satu) Paket Outcume : Meningkatnya Koor dinasi,Monitoring dan Pembinaan
Rp. 18.200.000,-
1. Pengadaan Mebeleur
Input
: Dana Rp.49.750.000,Output : 1 (satu) Paket Outcume : Terpenuhinya Pe ngadaan Meubeler
Rp.49.750.000,-
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor
Input
Rp.48.350.000,-
: Dana Rp.48.350.000,Output : 1 (satu) Paket Outcume : Bertambahnya Per alatan Kantor
-3NO
Sasaran
Indikator Sasaran
Tanget
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Input
: Dana Rp. 5.757.500,Output : 1 (satu) Paket Outcume : Meningkatnya Kwalitas gedung yang lebih baik dan nyaman
Rp. 5.757.500,-
4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala pera latan dan Perlengkapan Kantor
Input : Dana Rp.9.160.000 Output : 1 (satu) Paket Outcome : Tersedianya pera latan dan Perleng kapan yang lebih baik
Rp. 9.160.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaaan Pakaian khusus hari-Hari tertentu
Input : Dana Rp. 8.800.000 Output : 1 (satu) Paket Outcome : Meningkatnya Kese jahteraan dan Disi plin Aparatur
Rp. 8.800.000,-
4. Program Peningkatan Kapa sitas Sumber Daya Aparatur
1. Pembinaan Administrasi Desa
Input : Dana Rp.20.000.000 Output : 1 (satu) Paket Outcome : Meningkatkan pe ngetahuan dengan Aparatur Pemerinta han Desa.
Rp.20.000.000,-
Rp.31.437.000 : Dana Rp. 31.437.000,Output : 1 (satu) Paket Outcume : Meningkatnya Kwalitas gedung yang lebih baik dan nyaman
NO
Sasaran
Indikator Sasaran
Tanget
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2. Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Tulungagung
Input : Dana Rp.60.000.000 Output : 1 (Satu) Paket Outcome : Terciptanya Pening katan Kapasitas Sumber dayaAparatur
Rp.60.000.000,-
1. Faslitasi Pelaksanaan Musrenbang Kacamatan berbasis IT
Input
: Dana Rp.50.000.000,Output : 1 (satu) Paket Outcome : Terselanggaranya FasilitasiPelaksanaan MusrenbangBerbasis IT
Rp.50.000.000,-
2. Penguatan Kapasitas Desa Berbasis Pembanguan Wilayah Terpadu
Input
Rp.100.000.000
: Dana Rp.100.000.000,Output : 1 (satu) Paket Outcome : Terselanggaranya Pengutan Kapasitas DesaBerbasis Pembangunan Wilayah terpadu
Karangrejo, 08 Juni 2015 CAMAT KARANGREJO
RUDY CHRISTIANTO.SE.MM Pembina Tk I NIP. 19590703 198303 1 017
TIM ASISTENSI SAKIP-SKPD TAHUN 2015 Nama SKPD : ………………………………………… No
Uraian
1.
IKU
2.
Matriks RENSTRA
3.
Matriks RKT
4.
PK Eselon II, III, IV
Catatan Penting
Nama Verifikator
Tanda Tangan