LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. Neraca Komparatif NERACA PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN Per 31 Desember 2009 Dan 2008 (Dalam Rupiah)
No.
Uraian
Ref.
1.
ASET
5.1.1
1.1
ASET LANCAR
5.1.1.a
1.1.1
Tahun 2009
Tahun 2008
Kas
1.1.1.2
Kas di Kas Daerah
5.1.1.a.1
6.493.377.068,92
94.265.881.043,95
1.1.1.3
Kas di Bendahara Pengeluaran
5.1.1.a.2
2.245.284.370,25
1.863.131.563,25
1.1.1.4
Kas di Bendahara Penerimaan
5.1.1.a.3
248.728.000,00
138.503.178,00
0,00
0,00
1.1.2
Investasi Jangka Pendek
1.1.3
Piutang
1.1.3.1
Piutang Pajak
5.1.1.a.4
105.204.577,00
56.257.697,00
1.1.3.2
Piutang Retribusi
5.1.1.a.5
153.659.800,00
141.764.000,00
1.1.3.3
Piutang lainnya
5.1.1.a.6
4.047.170.628,00
4.305.284.107,30
5.1.1.a.7
4.598.261.136,82
3.472.409.749,62
17.891.685.580,99
104.243.231.339,12
7.034.319.634,00
4.433.859.590,00
24.737.560.868,00
22.591.041.868,00
31.771.880.502,00
27.024.901.458,00
1.1.4 1.1.4.1
Persediaan Persediaan Jumlah Aset Lancar
1.2
Investasi Jangka Panjang
5.1.1.b
1.2.1
Investasi Non Permanen
5.1.1.b.1
1.2.1.1 1.2.2 1.2.2.1
Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
5.1.1.b.1 5.1.1.b.2 5.1.1.b.2
Jumlah Investasi Jangka Panjang 1.3
ASET TETAP
5.1.1.c
1.3.1
Tanah
5.1.1.c.1
175.525.912.609,50
171.937.481.462,50
1.3.2
Peralatan dan Mesin
5.1.1.c.2
141.041.662.648,00
115.280.146.831,00
1.3.3
Gedung dan Bangunan
5.1.1.c.3
383.606.199.458,00
344.055.453.581,00
1.3.4
Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.1.1.c.4
659.682.160.967,00
564.866.809.202,00
1.3.5
Aset Tetap Lainnya
5.1.1.c.5
5.050.363.700,00
4.064.545.700,00
1.3.6
Konstruksi dalam Pengerjaan
5.1.1.c.6
68.095.674.483,00
35.736.591.317,00
1.433.001.973.865,50
1.235.941.028.093,50
108.150.000,00
133.150.000,00
108.150.000,00
133.150.000,00
1.482.773.689.948,49
1.367.342.310.890,62
Jumlah Aset Tetap 1.4 1.4.1
ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Jumlah Aset Lainnuya JUMLAH ASET
5.1.1.d 5.1.1.d
No.
Uraian
Ref.
2
KEWAJIBAN
5.1.2
2.1
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
5.1.2.a
Tahun 2009
Tahun 2008
2.1.1
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)
5.1.2.a.1
1.238.129.571,00
1.675.752.300,00
2.1.1
Utang Lainnya
5.1.2.a.2
4.758.648.728,00
2.148.208.460,00
5.996.778.299,00
3.823.960.760,00
5.996.778.299,00
3.823.960.760,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN 3
EKUITAS DANA
3.1
Ekuitas Dana Lancar
5.1.3 5.1.3.a
3.1.1
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
5.1.3.a.1
7.500.531.868,17
94.453.260.307,20
3.1.2
Pendapatan Ditangguhkan
5.1.3.a.2
248.728.000,00
138.503.178,00
3.1.3
Cadangan Piutang
5.1.3.a.3
4.306.035.005,00
4.503.305.804,30
3.1.4
Cadangan Persediaan
5.1.3.a.4
4.598.261.136,82
3.472.409.749,62
3.1.5
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
5.1.3.a.5
(4.758.648.728,00)
(2.148.208.460,00)
11.894.907.281,99
100.419.270.579,12
5.1.3.b.1
31.771.880.502,00
27.024.901.458,00
5.1.3.b.2
1.433.001.973.865,50
1.235.941.028.093,50
5.1.3.b.3
108.150.000,00
133.150.000,00
1.464.882.004.367,50
1.263.099.079.551,50
1.476.776.911.649,49
1.363.518.350.130,62
1.482.773.689.948,49
1.367.342.310.890,62
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
5.1.3.b
* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok
2. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No.
Uraian
Ref.
4
PENDAPATAN
5.2.1
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.2.1.a
4.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
4.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3 4.1.4
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Anggaran 2009
Realisasi 2009
%
Realisasi 2008
20.990.150.000,00
20.810.427.461,72
99,14
18.221.474.100,11
5.2.1.a.1
3.261.150.000,00
3.493.370.445,00
107,12
2.667.469.798,50
5.2.1.a.2
3.087.500.000,00
4.693.683.118,66
152,02
1.990.646.027,00
5.2.1.a.3
2.700.000.000,00
3.643.804.951,14
134,96
1.235.806.903,47
5.2.1.a.4
11.941.500.000,00
8.979.568.946,92
75,20
12.327.551.371,14
472.987.643.252,00
450.214.107.774,25
95,19
444.391.181.435,40
4.2
PENDAPATAN TRANSFER
5.2.1.b
4.2.1
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
5.2.1.b.1
4.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
5.2.1.b.1.a
59.226.442.375,00
53.202.035.395,00
89,83
55.942.108.262,00
4.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
5.2.1.b.1.b
57.295.082.665,00
32.890.164.254,00
57,40
36.956.792.717,00
4.2.1.3
Dana Alokasi Umum
5.2.1.b.1.c
273.454.910.000,00
273.448.632.000,00
99,99
273.178.986.000,00
4.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
5.2.1.b.1.d
44.014.000.000,00
44.014.000.000,00
100,00
43.701.876.000,00
7.886.964.000,00
15.482.214.000,00
196,30
16.620.837.400,00
31.110.244.212,00
31.177.062.125,25
100,21
17.990.581.056,40
5.2.1.c
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
100,00
2.500.000.000,00
100,00
0,00
4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1 4.3
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
5.2.1.b.2
Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian
5.2.1.b.2
Transfer Pemerintah Provinsi
5.2.1.b.3
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
5.2.1.b.3
4.3.1
Pendapatan Hibah
5.2.1.c
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
4.3.2
Pendapatan Dana Darurat
5.2.1.c
0,00
0,00
496.477.793.252,00
473.524.535.235,97
95,38
465.112.655.535,51
Jumlah
2.500.000.000,00
5
BELANJA
5.2.2
5.1
BELANJA OPERASI
5.2.2.a
393.080.833.570,00
372.116.306.223,00
94,67
339.242.147.505,00
5.1.1
Belanja Pegawai
5.2.2.a.1
224.035.390.262,00
215.572.645.736,00
96,22
179.198.197.828,00
5.1.2
Belanja Barang
5.2.2.a.2
119.144.943.308,00
108.095.731.732,00
90,73
133.115.167.145,00
5.1.3
Belanja Subsidi
5.2.2.a.3
900.000.000,00
894.348.000,00
99,37
631.050.000,00
5.1.4
Belanja Hibah
5.2.2.a.4
21.398.170.000,00
21.269.136.000,00
99,40
4.293.052.020,00
5.1.6
Belanja Bantuan Sosial
5.2.2.a.5
9.842.330.000,00
8.826.928.000,00
89,68
7.975.203.020,00
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
5.2.2.a.6
17.760.000.000,00
17.457.516.755,00
98,30
14.029.477.492,00
No.
Uraian
Ref.
Anggaran 2009
Realisasi 2009
%
Realisasi 2008
192.588.936.403,00
183.832.976.304,00
95,45
165.025.771.050,00
5.2
BELANJA MODAL
5.2.2.b
5.2.1
Belanja Tanah
5.2.2.b.1
3.600.000.000,00
3.588.431.147,00
99,68
3.113.368.600,00
5.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
5.2.2.b.2
28.655.481.150,00
25.760.015.817,00
89,90
23.284.852.850,00
5.2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
5.2.2.b.3
84.400.165.599,00
78.293.132.419,00
92,76
75.222.662.668,00
5.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.2.b.4
74.916.885.654,00
75.205.578.921,00
100,39
59.074.730.632,00
5.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
5.2.2.b.5
1.016.404.000,00
985.818.000,00
96,99
4.330.156.300,00
5.3
BELANJA TIDAK TERDUGA
5.2.2.c
409.940.000,00
250.060.000,00
61,00
485.235.000,00
5.3.1
Belanja Tidak Terduga
5.2.2.c.
409.940.000,00
250.060.000,00
61,00
485.235.000,00
586.079.709.973,00
556.199.342.527,00
94,90
504.753.153.555,00
Jumlah 5.4
TRANSFER
5.2.3
5.4.1
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
5.2.3
1.454.824.561,00
1.454.379.456,00
99,97
1.422.624.561,00
5.4.1.3
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5.2.3
1.454.824.561,00
1.454.379.456,00
99,97
1.422.624.561,00
1.454.824.561,00
1.454.379.456,00
99,97
1.422.624.561,00
Jumlah Belanja dan Transfer
587.534.534.534,00
557.653.721.983,00
94,91
506.175.778.116,00
Surplus/ (Defisit)
(91.056.741.282,00)
(84.129.186.747,03)
92,39
(41.063.122.580,49)
Jumlah
6
PEMBIAYAAN
5.2.4
6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
5.2.4.a
94.453.260.307,00
94.776.237.615,20
100,34
151.870.424.755,69
5.2.4.a.1
94.453.260.307,00
94.453.260.307,20
100,00
151.505.398.079,69
5.2.4.a.2
0,00
322.977.308,00
94.453.260.307,00
94.776.237.615,20
100,34
151.870.424.755,69
6.1.1 6.1.2
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen Jumlah
365.026.676,00
6.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
5.2.4.b
3.396.519.025,00
3.146.519.000,00
92,64
16.354.041.868,00
6.2.1
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.2.4..b
3.396.519.025,00
3.146.519.000,00
92,64
16.354.041.868,00
Jumlah
3.396.519.025,00
3.146.519.000,00
92,64
16.354.041.868,00
Pembiayaan Neto
91.056.741.282,00
91.629.718.615,20
99,52
135.516.382.887,69
0,00
7.500.531.868,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
5.2.5
* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok
94.453.260.307,20
3. Laporan Arus Kas Komparatif LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008 No.
Uraian
1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2
Arus Masuk Kas
Ref.
(Dalam Rupiah) 2008
2009
5.3.1
3
Pendapatan Pajak Daerah
3.493.370.445,00
2.667.469.798,50
4
Pendapatan Retribusi Daerah
4.693.683.118,66
1.990.646.027,00
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3.643.804.951,14
6
Lain-lain PAD yang Sah
8.979.568.946,92
12.178.951.371,14
7
Dana Bagi Hasil Pajak
53.202.035.395,00
55.942.108.262,00
8
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
32.890.263.254,00
36.956.792.717,00
9
Dana Alokasi Umum
273.448.533.000,00
273.178.986.000,00
10
Dana Alokasi Khusus
44.014.000.000,00
43.701.876.000,00
11
Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian
15.482.214.000,00
16.620.837.400,00
12
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
31.177.062.125,25
17.990.581.056,40
13
Hibah
14
Dana Darurat
15
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)
16
Arus Keluar Kas
1.235.806.903,47
2.500.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000.000,00
473.524.535.235,97
464.964.055.535,51
17
Belanja Pegawai
215.572.645.736,00
179.198.197.828,00
18
Belanja Barang
108.095.731.732,00
133.115.167.145,00
19
Belanja Subsidi
894.348.000,00
631.050.000,00
20
Belanja Hibah
21.269.136.000,00
4.293.052.020,00
21
Bantuan Sosial
8.826.928.000,00
7.975.203.020,00
22
Bantuan Keuangan
17.457.516.755,00
14.029.477.492,00
23
Tidak Terduga
250.060.000,00
485.235.000,00
24
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa
1.454.379.456,00
1.422.624.561,00
373.820.745.679,00
341.150.007.066,00
99.703.789.556,97
123.814.048.469,51
0,00
148.600.000,00
0,00
148.600.000,00
3.588.431.147,00
3.113.368.600,00
25
Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d. 24)
26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15-25)
27
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON KEUANGAN
28
Arus Masuk Kas
29
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
5.3.2
30
Jumlah Arus Kas masuk (29)
31
Arus Keluar Kas
32
Belanja Tanah
33
Belanja Peralatan dan Mesin
25.760.015.817,00
23.284.852.850,00
34
Belanja Gedung dan Bangunan
78.293.132.419,00
75.222.662.668,00
35
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
75.205.578.921,00
59.074.730.632,00
36
Belanja Aset Tetap Lainnya
985.818.000,00
4.330.156.300,00
No.
Uraian
37
Jumlah Arus Keluar Kas (32 s.d. 36)
38
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (30-37)
39
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
40
Arus Masuk Kas
41
Jumlah Arus Masuk Kas (41)
43
Arus Keluar Kas Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
45
Jumlah Arus Keluar Kas (44)
46
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (42-45)
47
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
48
Arus Masuk Kas
49
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
50
Jumlah Arus Masuk Kas (49)
51
Arus Keluar Kas
52
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
53
Jumlah Arus Keluar Kas (52)
54
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (50-53)
2009
2008
183.832.976.304,00
165.025.771.050,00
(183.832.976.304,00)
(164.877.171.050,00)
322.977.308,00
365.026.676,00
322.977.308,00
365.026.676,00
3.146.519.000,00
16.354.041.868,00
5.3.3
Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen
42 44
Ref.
3.146.519.000,00
16.354.041.868,00
(2.823.541.692,00)
(15.989.015.192,00)
58.142.274.817,00
37.182.392.924,00
58.142.274.817,00
37.182.392.924,00
58.579.897.546,00
35.655.095.167,00
58.579.897.546,00
35.655.095.167,00
(437.622.729,00)
1.527.297.757,00
(87.390.351.168,03)
(55.524.840.015,49)
5.3.4
55 56
KENAIKAN/PENURUNAN KAS
57
Saldo Awal Kas di Bank
96.129.012.607,20
151.653.852.622,69
58
Saldo Akhir kas di BUD
6.493.377.068,92
94.265.881.043,95
59
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
2.245.284.370,25
1.863.131.563,25
61
Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan
248.728.000,00
138.503.178,00
60 Saldo Akhir Kas 8.987.389.439,17 * Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok
96.267.515.785,20
4. Catatan atas Laporan Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2009
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu ketentuan mengenai penyampaian Laporan Keuangan juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 ini merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009, yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Prinsip pokok dalam penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam Perda ini adalah: a. Menggambarkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat melalui DPRD. b. Laporan keuangan menyajikan perbandingan antara realisasi dan anggaran. c. Laporan menyajikan posisi aset (kekayaan), kewajiban (hutang), dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. d. Menyajikan arus kas dari posisi awal tahun, mutasi penerimaan dan pengeluaran serta posisi akhir tahun. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah memberikan informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat melalui DPRD kepada Pemerintah Daerah
10
11
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui penyampaian laporan keuangan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). d. Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. f.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. i.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12
j.
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang PokokPokok Keuangan Daerah.
k.` Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009.
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun. Penyajian Laporan Realisasi APBD terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan beserta realisasinya, yang disusun berdasarkan anggaran setelah perubahan. b. Neraca Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), utang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2009 posisi per 31 Desember 2009). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah. c. Laporan Arus Kas Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu tahun anggaran yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
13
Aktivitas nonanggaran yang membedakan saldo kas dengan sisa perhitungan anggaran berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Saldo akhir kas terdiri atas sisa kas di Kas Daerah dan sisa kas pada Bendahara Pengeluaran (Sisa UYHD yang belum disetor per 31 Desember 2009), serta sisa kas pada Bendahara Penerimaan. d. Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.1. Ekonomi Makro Indikator makro bidang ekonomi dan sosial yang dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009, di antaranya bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dalam publikasi BPS Kabupaten Sarolangun, nampak bahwa: a. Pertumbuhan ekonomi adalah 7,66% pada tahun 2007 dan 8,75% pada tahun 2008. Dalam tahun 2009 angka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai angka 9,56%. b. Struktur ekonomi didominasi oleh sektor utama di Tahun 2009 yaitu Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan 46,48%, Sektor Pertambangan dan Penggalian 9,42%, Sektor Pengolahan 3,34%, Sektor Listrik/ gas dan air 0,30%, sektor Bangunan 7,65%, sektor perdagangan Hotel dan restoran 14,50%, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 6,15%, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,53% serta sektor jasa-jasa sebesar 6,62% pada Tahun 2009. c. Pendapatan Regional Bruto (PDRB) per Kapita menurut harga berlaku tahun 2007 Rp9.528.770,00 pada tahun 2007. Dalam tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp11.446.486,00 sedangkan total Pendapatan Regional Bruto (PDRB) per kapita Pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp14.030.145,00. d. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun relatif stabil pada tingkat 1,96%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2008 mencapai 2,48%. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2007 sebesar 3,47% dari jumlah penduduk. Pada tahun 2009 diharapkan semakin menurun. e. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup di tahun 2009 diharapkan bertahan pada 69,12% sebagaimana pada tahun 2008 yang telah meningkat dari angka 68,80% untuk tahun 2008.
2.2. Kebijakan Keuangan Dalam menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan di Kabupaten Sarolangun untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten yang maju dan mandiri berbasis ekonomi kerakyatan, agribisnis yang berdaya saing tinggi dan SDM yang berkualitas dalam tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat dan supremasi hukum”; diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Perda yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah. Pada tahun anggaran 2009 ini penerimaan PAD jumlahnya
14
15
belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, dan masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat. Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah disusun perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama tersebut telah disusun draft Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Draft Perda ini telah disesuaikan dengan peraturan terbaru (antara lain Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 38 Tahun 2007) dimana secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan secara rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah (antara lain telah disusun draft Kebijakan Akuntansi).
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2009. Penyusunan APBD ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. APBD yang disusun ini telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang digunakan. Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan. Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; dan Belanja Modal. Pelaporan kinerja operasional yang berdimensi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003.
16
Dalam LAKIP tersebut dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi pencapaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2009. Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui pembandingan output dengan input-nya, serta tingkat efektivitas suatu program melalui pembandingan outcome dengan targetnya.
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009, terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp438.894.340.126,00 dan Rp595.008.831.621,00 serta pembiayaan berupa penerimaan sebesar Rp159.511.010.520,00 dan pengeluaran sebesar Rp3.396.519.025,00. Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan mengalami perubahan yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp496.477.793.252,00 anggaran belanja sebesar Rp587.534.534.534,00 penerimaan pembiayaan sebesar Rp94.453.260.307,00 dan pengeluaran pembiayaan menjadi sebesar Rp3.396.519.025,00. Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 No 1 2
Uraian Pendapatan Belanja
Realisasi (Rp)
%
496.477.793.252,00 587.534.534.534,00
473.524.535.235,97 557.653.721.983,00
95,38 94,91
(91.056.741.282,00)
(84.129.186.747,03)
92,39
Penerimaan Pengeluaran
94.453.260.307,00 3.396.519.025,00
94.776.237.615,20 3.146.519.000,00
100,34 92,64
Pembiayaan Netto
91.056.741.282,00
91.629.718.615,20
100,63
0,00
7.500.531.868,17
Surplus (Defisit) 3
Anggaran (Rp)
Pembiayaan
SiLPA
Berdasarkan Perhitungan APBD tahun anggaran 2009 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp496.477.793.252,00 dapat direalisasikan sebesar Rp473.524.535.235,97 atau 95,38% dari target. Belanja yang dianggarkan sebesar Rp587.534.534.533,00 direalisasikan sebesar Rp557.653.721.983,00 atau 94,91% dari anggaran. Dengan demikian dari anggaran yang defisit sebesar Rp91.056.741.282,00 direalisasikan defisit sebesar Rp84.129.186.747,03. b. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2006 sampai dengan 2009 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan grafik berikut ini:
17
18
Tabel 2 Perkembangan PAD dari TA 2006 s.d. 2009 No.
Tahun Anggaran
1. 2. 3. 4.
2006 2007 2008 2009
Target (Rp) 7.326.800.000,00 9.503.000.000,00 17.960.150.000,00 20.990.150.000,00
Realisasi (Rp) 10.032.262.544,34 13.568.097.534,08 18.221.474.100,11 20.810.427.461,72
Secara keseluruhan dari TA 2006 sampai dengan TA 2009 baik target maupun realisasi PAD Kabupaten Sarolangun terus menerus ,mengalami kenaikan. Dilihat dari sisi target anggaran, pada TA 2006 sampai dengan 2007 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp2.176.200.000,00 atau sekitar 29,70%, dari TA 2007 sampai dengan TA 2008 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp8.457.150.000,00 atau sekitar 88,99%, dan dari TA 2008 sampai dengan TA 2009 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp3.030.000.000,00 atau sekitar 16,87%. Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada TA 2006 sampai dengan 2007 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp3.535.834.989,74 atau sekitar 35,24%, dari TA 2007 sampai dengan TA 2008 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp4.653.376.566,03 atau sekitar 34,29%, dan dari TA 2008 sampai dengan TA 2009 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp2.588.953.361,61 atau sekitar 14,21%. Untuk Dana Perimbangan realisasi penerimaan sebesar Rp403.554.831.649,00 (92,99%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp433.990.435.040,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2006 sampai dengan 2009 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dn Grafik berikut ini: Tabel 3 Perkembangan Dana Perimbangan T.A. 2006 s.d. 2009 No.
Tahun Anggaran
1. 2. 3. 4.
2006 2007 2008 2009
Target (Rp) 271.898.563.000,00 346.899.441.200,00 433.670.774.326 ,00 433.990.435.040,00
Realisasi (Rp) 325.273.265.048,30 369.512.210.860,00 444.391.181.435,40 403.554.831.649,00
Penerimaan Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Terjadi penurunan nilai realisasi Dana Perimbangan untuk TA 2009 jika dibandingkan realisasi TA 2008.
19
c. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2009 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp586.079.709.973,00 dan direalisasikan sebesar Rp556.199.342.527,00 atau 94,90% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp29.880.367.446,00. Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp393.080.833.570,00 dan direalisasikan sebesar Rp372.116.306.223,00 atau 94,67%. Belanja Operasi ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan lepada masyarakat. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi ini terdiri atas: Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi T.A. 2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Jumlah
Anggaran (Rp) 224.035.390.262,00 119.144.943.308,00 900.000.000,00 21.398.170.000,00 9.842.330.000,00 17.760.000.000,00 393.080.833.570,00
Realisasi (Rp) 215.572.645.736,00 108.095.731.732,00 894.348.000,00 21.269.136.000,00 8.826.928.000,00 17.457.516.755,00 372.116.306.223,00
% 96,22 90,73 99,37 99,40 89,68 98,30 94,67
Belanja Transfer untuk bantuan keuangan desa pada Tahun Anggaran 2009 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.454.824.561,00 dengan realisasi sebesar Rp1.454.379.456,00 atau 99,97% dari anggaran. Belanja Transfer ini berupa Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang diberikan dengan maksud menggerakkan roda pemerintahan desa. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp192.588.936.403,00 dan terealisasi 183.832.976.304,00 atau 95,45%. Belanja Modal ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pengadaan aset-aset dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Adapun rinciannya sebagai berikut: Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal T.A. 2009 No.
Jenis Belanja
1. 2. 3. 4.
Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jeringan Belanja Aset Tetap Lanilla Jumlah
5.
Anggaran (Rp) 3.600.000.000,00 28.655.481.150,00 84.400.165.599,00 74.916.885.654,00
Realisasi (Rp) 3.588.431.147,00 25.760.015.817,00 78.293.132.419,00 75.205.578.921,00
% 99,68 89,90 92,76 100,39
1.016.404.000,00 192.588.936.403,00
985.818.000,00 183.832.976.304,00
96,99 95,45
20
d. Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup défisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp94.453.260.307,00 dapat direalisasikan sebesar Rp94.776.237.615,20 atau 100,34%. Realisasi penerimaan pembiayaan ini berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan dari KUPEM. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp3.146.519.000,00 atau sebesar 92,64% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.396.519.025,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan ini ditujukan untuk penyertaaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah sebesar Rp2.646.519.000,00 dan Investasi Dana KUPEM sebesar Rp500.000.000,00. Défisit Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp91.056.741.282,00 direalisasikan sebesar Rp84.129.186.747,03 (92,39%). Défisit ini ditutup dengan pembiayaan bersih (neto) sebesar Rp91.629.718.615,20 (Rp94.776.237.615,20 – Rp3.146.519.000,00) dan menghasilkan Silpa Tahun Berjalan sebesar Rp7.500.531.868,17.
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809).
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a. Pendapatan Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). b. Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. c. Surplus/Defisit Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.
21
22
d. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. e. Aset Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. f.
Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
g. Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari SILPA; Pendapatan Yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi yang diberlakukan khusus dalam tahun 2009 adalah belum dicatat penyusutan atas aset yang dimiliki Pemda. Belum dicatatnya penyusutan disebabkan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang dapat dijadikan rujukan mengenai besaran, pengelompokan, dan metode penyusutan yang digunakan.
23
Kebijakan Akuntansi yang secara umum diterapkan dalam penyusunan Neraca per 31 Desember 2009 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: a. Kas 1) Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. 2) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank. 3) Kas di Bendahara Penerimaan adalah Kas dalam Pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah. 4) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (sisa UYHD). b. Piutang Pajak/Retribusi 1) Piutang dinilai sebesar nilai nominal. 2) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR). c. Bagian Lancar dari Tagihan 1) Merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. 2) Bagian lancar piutang ini disajikan sebesar nilai nominal. d. Piutang Lainnya 1) Merupakan Piutang Dana Perimbangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sarolangun namun belum diterima sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. 2) Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal. e. Persediaan 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. 3) Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:
24
a) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian; b) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. f.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah. 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
g. Aset Tetap 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. 2) Aset Tetap terdiri dari: a) Tanah b) Peralatan dan Mesin c) Gedung dan Bangunan d) Jalan, Irigasi dan Jaringan e) Aset Tetap lainnya, dan f) Konstruksi Dalam Pengerjaan. 3) Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya. 4) Aset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.
25
5) Aset Tetap Pemerintah Daerah dalam tahun 2009 belum dilakukan penyusutan. 6) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 7) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh. h. Dana Cadangan 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. i.
Aset Lainnya 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang. 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas: a) Tagihan Penjualan Angsuran b) Tuntutan Ganti Rugi c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Built Operate Transfer/BOT) d) Aset Tak Berwujud e) Aset Lainnya. 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.
j.
Kewajiban Jangka Pendek 1) Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. 2) Kewajiban lancar diantaranya terdiri dari: a) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo c) Utang Jangka Pendek 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
26
k. Kewajiban Jangka Panjang 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang Jangka Panjang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank. 2) Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal transaksi. l.
Ekuitas Dana 1) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang Pemerintah Daerah. 2) Ekuitas Dana terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. 3) Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah total nilai Aset Lancar dengan jumlah total nilai Kewajiban Jangka Pendek. 4) Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah total nilai Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan jumlah total nilai Kewajiban Jangka Panjang. 5) Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Dalam Bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2009. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2009. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2009, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2009.
5.1. NERACA 5.1.1. Aset
Rp1.482.773.689.948,49
a. Aset Lancar
Rp17.891.685.580,99
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp17.891.685.580,99 dan Rp104.243.231.339,12 merupakan kas atau setara kas serta aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai berikut: Tabel 5.1 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. A. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3. C.
Uraian Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang lainnya Persediaan Jumlah
1) Kas di Kas Daerah
31 Desember 2009 8.987.389.439,17 6.493.377.068,92 2.245.284.370,25 248.728.000,00 4.084.893.148,00 105.204.577,00 153.659.800,00 4.047.170.628,00 4.598.261.136,82 17.891.685.580,99
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 96.267.515.785,20 94.265.881.043,95 1.863.131.563,25 138.503.178,00 4.503.305.804,30 56.257.697,00 141.764.000,00 4.305.284.107,30 3.472.409.749,62 104.243.231.339,12
Rp6.493.377.068,92
Jumlah tersebut merupakan saldo rekening giro Kas Daerah yang terdapat pada Rekening Giro BPD Jambi, BNI, dan BRI per 31 Desember
27
28
2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp6.493.377.068,92 dan Rp94.265.881.043,95 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.2 Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2009 dan 2008 No Uraian A. Rekening Giro BPD Jambi Cabang Sarolangun 1. Nomor rekening 0801560001 2. Nomor rekening 0801560004 3. Nomor rekening 0801560006 4. Nomor rekening 0801560007 B. Rekening Giro BNI KCP Sarolangun 1. Nomor rekening 0089 127 402 C. BRI Cabang Pembantu Sarolangun 1. 2. D.
Nomor rekening 0604 01 000045 30.1 Nomor rekening0604 01 000047 30.3 Kelebihan Pemotongan Pajak dan Kekurangan Pembayaran SP2D oleh Bank (BPD) Jumlah
31 Desember 2009
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008
2.200.984.986,49
54.799.833.698,52
0,00 2.200.984.986,49 0,00 0,00 1.465.607.163,00 1.465.607.163,00
1.845.779.740,00 36.040.835.113,68 14.303.957.022,98 2.609.261.821,86 22.424.149.191,00 22.424.149.191,00
2.820.171.996,43 2.686.117.921,43 134.054.075,00
17.041.898.154,43 16.741.886.997,43 300.011.157,00
6.612.923,00
0,00
6.493.377.068,92
94.265.881.043,95
2) Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp2.245.284.370,25
Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp2.245.284.370,25 dan Rp1.863.131.563,25 merupakan sisa UYHD yang belum disetor dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.3 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian Sisa UYHD Tahun 2004 Sisa UYHD Tahun 2006 Sisa UYHD Tahun 2007 Sisa UYHD Tahun 2008 Sisa UYHD Tahun 2009 Jumlah
31 Desember 2009 29.998.521,25 15.257.605,00 190.272.933,00 417.562.195,00 1.592.193.116,00 2.245.284.370,25
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 34.998.521,25 15.257.605,00 260.912.180,00 1.551.963.257,00 0,00 1.863.131.563,25
(Rincian lihat Lampiran 1)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut termasuk Utang Pajak SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2009 sebesar Rp265.393.445,00. 3) Kas di Bendahara Penerimaan
Rp248.728.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp248.728.000,00 dan 138.503.178,00 dengan rincian sebagai berikut:
29
Tabel 5.4 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. Uraian 1. Bendahara Penerimaan RSUD Prof. Dr. H. M. Khatib Quzwain 2. Bendahara Penerimaan DPPKD Jumlah
31 Desember 2009
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008
9.258.000,00
63.503.178,00
239.470.000,00 248.728.000,00
75.000.000,00 138.503.178,00
(Rincian lihat Lampiran 2.a dan 2.b)
4) Piutang Pajak
Rp105.204.577,00
Merupakan jumlah tagihan Pajak Reklame yang telah ditetapkan namun belum dilunasi/diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp105.204.577,00 dan Rp56.257.697,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.5 Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3.
Uraian Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Galian Golongan C Pajak Restoran/Rumah Makan Pajak Reklame Jumlah
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2009 31 Desember 2008 81.944.677,00
56.257.697,00
8.129.500,00 15.130.400,00 105.204.577,00
0,00 0,00 56.257.697,00
(Rincian lihat Lampiran 3)
5) Piutang Retribusi
Rp153.659.800,00
Piutang Retribusi merupakan jumlah tagihan retribusi daerah yang telah ditetapkan namun belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp153.659.800,00 dan Rp141.764.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.6 Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 2.
Uraian Retribusi Pasar Retribusi Kebersihan Retribusi Kekayaan Daerah Retribusi Sewa Ruko Pemda Jumlah
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008
31 Desember 2009 137.689.800,00 1.510.000,00 14.460.000,00 0,00 153.659.800,00
141.764.000,00 0,00 0,00 0,00 141.764.000,00
(Rincian lihat Lampiran 4)
6) Piutang Lainnya
Rp4.047.170.628,00
Piutang Lainnya merupakan jumlah tagihan daerah yang telah ditetapkan namun belum dilunasi/diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp4.047.170.628,00 dan Rp4.305.284.107,30 dengan rincian sebagai berikut:
30
Tabel 5.7 Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. 1.
Uraian Piutang Bagi Hasil Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Di Atas Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor PBBKB Air Bawah Tanah Air Permukaan Piutang Pelelangan Kendaraan Piutang Pelelangan Kendaraan Jumlah
7) Persediaan
31 Desember 2009 4.047.170.628,00 568.581.316,00 0,00 1.201.196.415,00 2.274.882.211,00 491.102,00 2.019.584,00 0,00 0,00 4.047.170.628,00
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 4.253.884.107,30 485.040.841,00 394.739,00 1.112.194.076,20 2.653.516.414,10 670.187,00 2.067.850,00 51.400.000,00 51.400.000,00 4.305.284.107,30
Rp4.598.261.136,82
Persediaan merupakan saldo barang habis pakai per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp4.598.261.136,82 dan Rp3.472.409.749,62 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.8 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Uraian Persediaan ATK Persediaan Benda Berharga Persediaan Bahan Kimia Persediaan Bahan Instalasi Persediaan Obat-obatan Persediaan Bibit & Bahan Penolong Persediaan Barang Habis Pakai Jumlah
31 Desember 2009 4.116.200,00 110.112.525,00 282.886.000,00 0,00 3.150.779.875,82 539.705.584,00 510.660.952,00 4.598.261.136,82
31 Desember 2008 76.830.700,00 120.660.000,00 0,00 451.316.546,57 2.823.602.503,05 0,00 0,00 3.472.409.749,62
(Rincian lihat Lampiran 5)
b. Investasi Jangka Panjang 1) Investasi Non Permanen
Rp31.771.880.502,00 Rp7.034.319.634,00
Investasi Non Permanen terdiri dari sapi dan kerbau yang digaduhkan ke masyarakat pada Dinas Perikanan dan Peternakan serta sisa tunggakan pokok Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp7.034.319.634,00 dan Rp4.433.859.590,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.9 Rincian Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2009 dan 2008 No A. 1. 2. 3.
Uraian Sapi Penggaduhan Sapi Penggaduhan Tahun 2005 Sapi Penggaduhan Tahun 2006 Sapi Penggaduhan Tahun 2007
31 Desember 2009 4.957.024.750,00 110.625.000,00 76.000.000,00 326.400.000,00
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 3.024.825.000,00 110.625.000,00 76.000.000,00 326.400.000,00
31
No 4. 5. B. 1. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Uraian Sapi Penggaduhan Tahun 2008 Sapi Penggaduhan Tahun 2009 Kerbau Penggaduhan Kerbau Penggaduhan Tahun 2009 KUPEM KUPEM Tahun 2002 KUPEM Tahun 2003 KUPEM Tahun 2004 KUPEM Tahun 2005 KUPEM Tahun 2006 KUPEM Tahun 2007 KUPEM Tahun 2008 KUPEM Tahun 2009 Jumlah
31 Desember 2009 2.552.060.000,00 1.891.939.750,00 471.710.000,00 471.710.000,00 1.605.584.884,00 29.348.494,00 170.631.267,00 78.652.082,00 124.400.243,00 101.759.615,00 216.751.502,00 384.041.681,00 500.000.000,00 7.034.319.634,00
31 Desember 2008 2.511.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.409.034.590,00 29.348.494,00 191.866.685,00 87.193.746,00 138.537.488,00 158.503.339,00 303.584.838,00 500.000.000,00 0,00 4.433.859.590,00
(Rincian lihat Lampiran 6.a dan 6.b)
2) Investasi Permanen
Rp24.737.560.868,00
Jumlah tersebut merupakan Investasi Permanen per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp24.737.560.868,00 dan Rp22.591.041.868,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.10 Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2009 dan 2008 No 1. 2. 3. 4.
Uraian PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi PT. Jambi Info Trade Center (JITC) PD. Serumpun Pseko PDAM Tirta Sako Batuah Jumlah
31 Desember 2009 11.237.560.893,00 0,00 1.000.000.000,00 12.499.999.975,00 24.737.560.868,00
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 11.237.560.893,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 9.853.480.975,00 22.591.041.868,00
Penyertaan Modal pada PT. JITC sebesar Rp500.000.000,00 telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun 2009. PD. Serumpun Pseko tidak beroperasi sejak tahun 2004 sehingga laporan keuangan PD. Serumpun Pseko tidak dapat dilampirkan. PDAM Tirta Sako Batuah merupakan Badan Pengelola Air Bersih yang pada tahun 2008 berubah statusnya dari SKPD menjadi BUMD. Sampai dengan tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sako Batuah berupa kas sebesar Rp12.499.999.975,00 dengan proporsi kepemilikan 100%.
c. Aset Tetap
Rp1.433.001.973.865,50
Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp1.433.001.973.865,50 dan Rp1.235.941.028.093,50 yang berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya sebagai berikut:
32
Tabel 5.11 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Aset Tetap 31 Desember 2008 Tanah 171.937.481.462,50 Peralatan dan Mesin 115.280.146.831,00 Gedung dan Bangunan 344.055.453.581,00 Jalan,Irigasi dan 564.866.809.202,00 Jembatan Aset Tetap Lainnya 4.064.545.700,00 Konstruksi Dalam 35.736.591.317,00 Pengerjaan Jumlah 1.235.941.028.093,50
Mutasi Bersih 3.588.431.147,00 25.761.515.817,00 39.550.745.877,00
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2009 175.525.912.609,50 141.041.662.648,00 383.606.199.458,00
94.815.351.765,00
659.682.160.967,00
985.818.000,00
5.050.363.700,00
32.359.083.166,00
68.095.674.483,00
197.060.945.772,00 1.433.001.973.865,50
Saldo Aset Tetap merupakan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2008 ditambah/dikurangi dengan mutasi Aset Tetap selama tahun 2009 berupa Belanja Modal maupun penghapusan aset adalah sebagai berikut: Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008
: Rp
1.235.941.028.093,50
Penambahan Aset Tetap:
: Rp
0,00
Belanja Modal tahun 2009
: Rp
183.832.976.304,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa
: Rp
10.592.866.200,00
Koreksi dari Utang per 31 Desember 2009
: Rp
2.635.103.268,00
Pengurangan Aset Tetap:
: Rp
0,00
Mutasi bersih tahun 2009
: Rp
197.060.945.772,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009
: Rp
1.433.001.973.865,50
(Rincian lihat Lampiran 7.a)
Rincian atas mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: 1) Aset Tetap Tanah
Rp175.525.912.609,50
Aktiva tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp175.525.912.609,50 dan Rp171.937.481.462,50 dengan mutasi sebagai berikut: Nilai Tanah per 31 Desember 2008 Penambahan dari Belanja Modal Tanah tahun 2009 Mutasi bersih tahun 2009 Nilai Tanah per 31 Desember 2009 (Rincian lihat Lampiran 7.b)
2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Rp Rp Rp Rp
171.937.481.462,50 3.588.431.147,00 3.588.431.147,00 175.525.912.609,50
Rp141.041.662.648,00
Aktiva tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp141.041.662.648,00 dan Rp115.280.146.831,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:
33
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2009 Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Mutasi bersih tahun 2009 Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 (Rincian Lihat Lampiran 7.c)
Rp
115.280.146.831,00
Rp
25.760.015.817,00
Rp
1.500.000,00
Rp
25.761.515.817,00
Rp
141.041.662.648,00
Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal Peralatan dan Mesin. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa berupa Mobile Disk sebesar Rp1.500.000,00. Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari Alat-alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Kedokteran, serta Alat Laboratorium. Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: Tabel 5.12 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Uraian Alat-alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Jumlah
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 6.188.750.000,00 39.472.724.366,00 2.850.426.750,00 2.125.126.200,00 42.933.118.200,00 5.190.427.000,00 14.126.959.802,00 2.392.614.513,00 0,00 115.280.146.831,00
31 Desember 2009 7.560.750.000,00 46.979..669.366,00 3.042.836.750,00 2.542.020.700,00 50.590.014.345,00 5.808.334.000,00 17.298.768.974,00 7.214.268.513,00 5.000.000,00 141.041.662.648,00
3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Rp383.606.199.458,00
Aktiva tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp383.606.199.458,00 dan Rp344.055.453.581,00 dengan mutasi sebagai berikut: Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 Penambahan : Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2009 Kapitalisasi dari Belanja Barang Koreksi dari Utang per 31 Desember 2009 Reklasifikasi Masuk Pengurangan : Reklasifikasi Keluar Mutasi Bersih Tahun 2009 Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009
(Rincian lihat Lampiran 7.d)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
344.055.453.581,00 79.133.856.349,00 78.293.132.419,00 40.454.000,00 237.620.080,00 562.649.850,00 39.583.110.472,00 39.583.110.472,00 39.550.745.877,00 383.606.199.458,00
34
4) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp659.682.160.967,00
Aktiva tersebut merupakan nilai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp659.682.160.967,00 dan Rp564.866.809.202,00 dengan mutasi sebagai berikut: Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 Penambahan : Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2009 Kapitalisasi dari Barang Jasa Koreksi dari Utang per 31 Desember 2009 Reklasifikasi Masuk Pengurangan : Reklasifikasi Keluar Mutasi Bersih Tahun 2009 Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 (Rincian lihat Lampiran 7.e)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5) Aset Tetap Lainnya
564.866.809.202,00 105.546.571.676,00 75.205.578.921,00 10.550.912.200,00 2.397.483.188,00 17.392.597.367,00 10.731.219.911,00 10.731.219.911,00 94.815.351.765,00 659.682.160.967,00
Rp5.050.363.700,00
Aktiva tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp5.050.363.700,00 dan Rp4.064.545.700,00 dengan mutasi sebagai berikut: Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008 Penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2009 Mutasi bersih tahun 2009 Nilai per 31 Desember 2009 (Rincian Lihat Lampiran 7.f)
Rp Rp
4.064.545.700,00 985.818.000,00
Rp Rp
985.818.000,00 5.050.363.700,00
Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: Tabel 5.13 Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2009 dan 2008 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Buku Perpustakaan Barang Becorak Kesenian Hewan/Ternak Tanaman Alat Persenjataan Baliho Jumlah
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
31 Desember 2009 2.741.034.300,00 773.590.000,00 1.176.156.900,00 118.697.500,00 125.535.000,00 115.350.000,00 5.050.363.700,00
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 1.965.144.300,00 679.012.000,00 1.176.156.900 118.697.500,00 125.535.000,00 0,00 4.064.545.700,00
Rp 68.095.674.483,00
Aktiva tersebut merupakan pekerjaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang belum selesai dikerjakan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp68.095.674.483,00 dan Rp35.736.591.317,00 dengan mutasi sebagai berikut:
35
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2008 Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2009 Penambahan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2009 Penambahan dari Reklasifikasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2008 Pengurangan berupa reklasifikasi KDP TA 2008 ke Gedung dan Bangunan Pengurangan berupa reklasifikasi KDP TA 2008 ke Jalan, Irigasi, dan Jeringan Mutasi bersih tahun 2009 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 (Rincian lihat Lampiran 7.g)
d. Aset Lainnya
: Rp
35.736.591.317,00
: Rp
37.482.760.472,00
: Rp
10.731.219.911,00
: Rp
2.100.350.000,00
: Rp
(562.649.850,00)
: Rp : Rp
(17.392.597.367,00) 32.359.083.166,00
: Rp
68.095.674.483,00
Rp108.150.000,00
Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp108.150.000,00 dan Rp133.150.000,00 yang berupa Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebagai berikut: Tabel 5.14 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No.
Atas Nama
1. Fatmawati 2. Dr. Indra, S.POG
Surat Keputusan Bupati No. Tanggal 16 397 September 2008 154
6 Juni 2005
Jumlah
Nilai Kerugian Total Kerugian
Pengembalian
Kekurangan
8.400.000,00
2.000.000,00
6.400.000,00
124.750.000,00
23.000.000,00
101.750.000,00
133.150.000,00
25.000.000,00
108.150.000,00
5.1.2. Kewajiban
Rp5.996.778.299,00
a. Kewajiban Jangka Pendek 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Rp5.996.778.299,00 Rp1.238.129.571,00
Jumlah tersebut merupakan saldo utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.238.129.571,00 dan Rp1.675.752.300,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.15 Rincian Utang Fihak Ketiga Per 31 Desember 2009 dan 2008 No Uraian 1. SP2D diterbitkan tetapi sampai 31 Desember 2008 belum dicairkan 2. PPN yang belum disetorkan 3. PPh yang belum disetorkan Jumlah (Rincian lihat Lampiran 8)
31 Desember 2009
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008
0,00
1.675.752.300,00
817.910.085,00 420.219.486,00 1.238.129.571,00
0,00 0,00 1.675.752.300,00
36
2) Utang Lainnya
Rp 4.758.648.728,00
Jumlah tersebut merupakan saldo utang terhadap rekanan pada Dinas Pekerjaan Umum atas pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan tahun 2009 namun sampai akhir tahun belum dapat dibayarkan 100%. (Rincian lihat Lampiran 9)
3. Ekuitas Dana
Rp1.476.555.769.792,49
a. Ekuitas Dana Lancar
Rp11.673.765.424,99
Merupakan selisih antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek. Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp11.673.765.424,99 dan Rp100.419.270.579,12 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.16 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian SiLPA Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah
b. Ekuitas Dana Investasi
31 Desember 2009 7.500.531.868,17 248.728.000,00 4.084.893.148,00 4.598.261.136,82 (4.758.648.728,00) 11.673.765.424,99
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 94.453.260.307,20 138.503.178,00 4.503.305.804,30 3.472.409.749,62 (2.148.208.460,00) 100.419.270.579,12
Rp1.464.882.004.367,50
Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.464.882.004.367,50 dan Rp1.263.099.079.551,50 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.17 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. Uraian 1. Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Pjg 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah
31 Desember 2009 31.771.880.502,00 1.433.001.973.865,50 108.150.000,00 1.464.882.004.367,50
(Dalam Rupiah) 31 Desember 2008 27.024.901.458,00 1.235.941.028.093,50 133.150.000,00 1.263.099.079.551,50
5.2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5.2.1. Pendapatan
Rp473.524.535.235,97
a. Pendapatan Asli Daerah
Rp20.810.427.461,72
Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp20.990.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.810.427.461,72 atau 99,14% dari target/anggarannya. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut: Tabel 5.18 Rincian Pendapatan Asli Daerah Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3.
4.
Anggaran
Realisasi
3.261.150.000,00
3.493.370.445,00
% thd. Anggaran 107,03
3.087.500.000,00
4.693.683.118,66
152,02
1.990.646.027,00
2.700.000.000,00
3.643.804.951,14
134,96
1.235.806.903,47
11.941.500.000,00
8.979.568.946,92
75,20
12.327.551.371,14
20.990.150.000,00
20.810.427.461,72
99,14
18.221.474.100,11
Uraian Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah
1) Pajak Daerah
Realisasi 2008 2.667.469.798,50
Rp3.493.370.445,00
Pajak daerah per 31 Desember 2009 dianggarkan sebesar Rp3.261.150.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.493.370.445,00 atau 107,12% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.19 Rincian Aset Pajak Daerah Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. A Jumlah
Anggaran
Realisasi
10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 1.521.150.000,00
11.541.408,00 464.945.814,00 11.106.000,00 167.043.963,00 2.050.322.306,00
% thd. Anggaran 115,41 2.324,73 111,06 167,04 134,79
600.000.000,00
788.410.954,00
131,40
663.729.637,50
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.261.150.000,00
3.493.370.445,00
107,12
2.667.469.798,50
2) Retribusi Daerah
Realisasi 2008 15.539.925,00 308.936.648,00 6.586.699,00 152.115.085,00 1.520.561.804,00
Rp4.693.683.118,66
Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan target sebesar Rp3.087.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.693.683.118,66 atau sebesar 152,02% dari anggarannya sebagai berikut:
37
38
Tabel 5.20 Rincian Retribusi Daerah Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah)
Anggaran
No.
Uraian
1. 2. 3.
Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah
1.925.000.000,00 670.000.000,00 492.500.000,00 3.087.500.000,00
Realisasi 3.142.708.144,00 196.207.777,66 1.354.767.197,00 4.693.683.118,66
a) Retribusi Jasa Umum
% thd. Anggaran 163,26 29,28 275,08 152,02
Realisasi 2008 646.305.050,00 186.501.616,00 313.796.080,00 1.146.602.746,00
Rp3.142.708.144,00
Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp1.925.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.142.708.144,00 atau sebesar 163,26% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.21 Rincian Jasa Umum Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Uraian
Anggaran
Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan Retribusi Parkir di tepi jalan umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Jumlah
1.350.000.000,00
2.476.095.504,00
% thd. Anggaran 183,41
100.000.000,00
91.845.000,00
91,85
73.362.000,00
40.000.000,00
13.900.000,00
34,75
8.703.000,00
250.000,00
427.342.140,00
170,94
376.181.500,00
175.000.000,00
125.713.500,00
71,84
70.211.000,00
10.000.000,00
7.812.000,00
78,12
1.476.000,00
1.925.000.000,00
3.142.708.144,00
163,26
646.305.050,00
b) Retribusi Jasa Usaha
Realisasi 2008 116.371.550,00
Rp196.207.777,66
Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp670.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp196.207.777,66 atau sebesar 29,28% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.22 Rincian Jasa Umum Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
Uraian Ret.Jasa Usaha Pemakaian KekayaanDaerah Retribusi Terminal Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi RumahPotong Hewan Retribusi Tanda Daftar Industri Retribusi Perbengkelan Retribusi Optikal Retribusi IPB Retribusi TDG Retribusi Apoteker Jumlah
Anggaran
Realisasi
% thd. Anggaran
Realisasi 2008
300.000.000,00
12.280.048,00
4,09
23.390.616,00
300.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 670.000.000,00
124.395.000,00 1.500.000,00 5.208.000,00 1.200.000,00 2.422.579,66 0,00 29.754.150,00 17.048.000,00 2.400.000,00 196.207.777,66
41,47 15,00 52,08 12,00 24,23 0,00 297,54 170,48 48,00 29,28
156.947.000,00 1.400.000,00 4.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.501.616,00
39
c) Retribusi Perizinan Tertentu
Rp1.354.767.197,00
Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp492.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.354.767.197,00 atau sebesar 275,08% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.23 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
% thd. Anggaran 55,55 192,93 -
(Dalam Rupiah) Realisasi 2008
Uraian
Anggaran
Realisasi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Retribusi Leges Retribusi usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Surat Ijin usaha Jasa Konstruksi Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan Retribusi SIUP Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Retribusi izin Usaha Tenda Retribusi Izin Kartu Bengkel Retribusi Izin Apotik Retribusi Izin Hotel Retribusi Izin Ketangkasan Olahraga Retribusi Izin Praktek Dokter Retribusi Angkutan Barang Retribusi Hasil Hutan Retribusi TDP Retribusi Izin Tower Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Rumah Makan Retribusi Salon Retribusi SIP Bidan Retribusi SPBU Retribusi Toko Obat Retribusi Izin W Lapor Retribusi Replenting Bibit Jumlah
100.000.000,00 88.000.000,00 15.000.000,00
55.554.975,00 169.774.680,00 0,00
38.500.000,00
5.000.000,00
12,99
24.835.000,00
50.000.000,00
55.225.000,00
110,45
32.460.500,00
11.000.000,00
450.000,00
4,09
2.260.000,00
6.000.000,00
13.650.000,00
227,50
6.450.000,00
56.000.000,00
500.902.642,00
894,47
72.800.000,00
50.000.000,00
19.204.000,00
38,41
31.214.500,00
35.000.000,00
64..400.100,00
184,00
7.450.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,000,00 492.500.000,00
5.350.000,00 850.000,00 1.000.000,00 800.000,00 825.000,00 1.600.000,00 30.989.050,00 301.801.150,00 9.865.000,00 66.500.000,00 24.386.000,00 4.536.000,00 1.900.000,00 250.000,00 2.553.600,00 10.000.000,00 1.600.000,00 5.800.000,00 0,00 1.354.767.197,00
275,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.796.080,00
3) Hasil Pengelolaan Rp3.643.804.951,14
Kekayaan
Daerah
yang
68.062.780,00 42.902.800,00 25.360.500,00
Dipisahkan
Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2009 berasal dari pembagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar Rp3.643.804.951,14 atau sebesar 134,96% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 2.700.000.000,00 sedangkan dari BUMD belum mendapat bagian laba. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2008 sebesar Rp1.235.806.903,47.
40
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rp8.979.568.946,92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp11.941.500.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.979.568.946,92 atau 75,20% dari anggarannya sebagai berikut: Tabel 5.24 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No.
Uraian
A.
Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Bunga Deposito Pendapatan Lain dan Pengembalian Kelebihan Penerimaan lainnya yang sah Pajak Penghasilan 21 Potongan Taspen Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Perjalanan Dinas Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Lelang Kendaraaan Pengembalian KUPEM Penerimaan Badan/Dinas Penerimaan Hasil Hutan Dinas Pertanian PT. Sungai Belati Coal (Dinas ESDM) DInas Perikanan Dinas Nakertrans Dinas Perkominfo Jumlah
B. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Anggaran
Realisasi
% thd. Anggaran 32,80
Ralisasi 2008
4.500.000.000,00
1.475.820.715,98
5.000.000.000,00
4.745.227.376,40
94,90
4.234.149.289,00
1.441.500.000,00
1.452.566.854,54
121,91
1.812.184.674,59
1.191.500.000,00
1.004.294.170,54
84,29
1.493.483.160,59
0,00 0,00
0,00 69.020.820,00
-
1.117.750,00 54.671.328,00
0,00
2.200.000,00
-
4.987.590,00
0,00
25.685.486,00
-
450.000,00
0,00
327.966.378,00
-
87.773.098,00
0,00
23.400.000,00
-
148.800.000,00
250.000.000,00
0,00
-
20.901.748,00
1.000.000.000,00
1.305.954.000,00
130,60
1.331.867.026,25
1.000.000.000,00 0,00
0,00 19.800.000,00
-
113.796.936,25 102.870.090,00
0,00
1.176.144.000,00
-
400.000.000,00
0,00 0,00 0,00 11.941.500.000,00
106.760.000,00 1.250.000,00 2.000.000,00 8.979.568.946,92
75,20
702.000.000,00 10.200.000,00 3.000.000,00 12.327.551.371,14
b. Pendapatan Transfer
4.949.350.381,30
Rp450.214.107.774,25
Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp472.987.643.252,00 dengan realisasi sebesar Rp450.214.107.774,25 atau 94,98% dari target/anggarannya. Dengan realisasi tersebut, kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 95,19% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Tranfer Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1.
2. 3.
Uraian Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah
Realisasi (Rp)
433.990.435.041,00
403.554.831.649,00
92,99
15.482.214.000,00
196,30
31.110.244.211,00
31.177.062.125,25
100,21
17.990.581.056,40
472.987.643.252,00
450.214.107.774,25
95,19
444.391.181.435,40
7.886.964.000,00
% thd. Anggaran
(Dalam Rupiah) Realisasi 2008 (Rp)
Anggaran (Rp)
409.779.762.979,00 16.620.837.400,00
41
1) Transfer Pemerintah Rp403.554.831.649,00
Pusat
–
Dana
Perimbangan
Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan sebesar Rp433.990.435.041,00 dan direalisasikan sebesar Rp403.554.831.649,00 atau sebesar 92,99% dari anggarannya sebagai berikut: Tabel 5.26 Rincian Dana Perimbangan Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4.
Uraian Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah
% thd. Anggaran
(Dalam Rupiah) Realisasi 2008
Anggaran
Realisasi
59.226.442.375,50
53.202..035.395,00
89,83
55.942.108.262,00
57.295.082.665,30
32.890.164.254,00
57,44
36.956.792.717,00
273.454.910.000,00 44.014.000.000,00 433.990.435.041,00
273.448.632.000,00 44.014.000.000,00 403.554.831.649,00
100,00 100,00 92,99
273.178.986.000,00 43.701.876.000,00 409.779.762.979,00
Adapun rincian atas Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebagai berikut. a) Dana Bagi Hasil Pajak
Rp53.202.035.395,00
Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp59.226.442.375,50 dengan realisasi sebesar Rp53.202.035.395,00 atau sebesar 89,83% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.27 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian
Realisasi
% thd. Anggaran
Realisasi 2008
186.848.640,00
2.815.568.982,00
1.506,87
2.607.300.346,00
53.300.329.902,50
3.459.565.785,00
6,49
50.268.664.671,00
855.354.387,00
472.972.185,00
55,32
1.624.922.363,00
0,00 2.500.000.000,00
782.847.734,00 1.308.031.538,00
0,00 52,32
27.102.144,00 1.414.118.738,00
2.383.909.446,00
44.363.049.171,00
1.860,94
0,00
59.226.442.375,50
53.202.035.395,00
89,83
55.942.108.262,00
Anggaran
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21) Pajak Penghasilan Psl.25 Upah Pungut PBB PBB Bagian Pemerintah Pusat Untuk Kabupaten Jumlah
b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Rp32.890.164.254,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp57.295.082.665,30 dengan realisasi sebesar Rp32.890.164.254,00 atau sebesar 57,44% dengan rincaian sebagai berikut:
42
Tabel 5.28 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Uraian
Anggaran
DBH Iuran Tetap DBH Perikanan Provisi Sumber Daya Hutan DBH Pertambangan Gas Alam DBH Penusahaan Peikanan DBH Iuran Eksploitasi (Royalti) DBH Kehutanan Dana Reboisasi (DR) DBH Pertambangan Minyak Bumi DBH Panas Bumi DBH Provisi IUPH Jumlah
Realisasi
% thd. Anggaran 0,00 0,00
Realisasi 2008
140.742.472,00 0,00
0,00 0,00
7.261.986.950,00
739.344.675,00
10,18
2.362.515.423,00
20.828.415.808,00
21.995.342.567,00
105,60
17.782.343.426,00
248.447.205,00
46.827.836,00
18,85
0,00
917.364.258,00
84.445.484,00
9,21
361.652.505,00
1.119.450.958,00
295.176.583,00
26,37
463.851.099,00
26.489.155.014,30
8.839.416.728,00
33,37
15.710.448.271,00
250.000.000,00 39.520.000,00 57.295.082.665,30
889.610.381,00 0,00 32.890.164.254,00
355,84 57,44
0,00 0,00 36.956.792.717,00
c) Dana Alokasi Khusus
112.768.832,00 163.213.161,00
Rp44.014.000.000,00
Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp44.014.000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.014.000,000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.29 Rincian Dana Alokasi Khusus Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Uraian DAK Dana Reboisasi DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kesehatan DAK Bid. Kependudukan DAK Bidang Inf. Jalan DAK Bidang Inf. Irigasi DAK Bid. Inf. Air Minum & Penyehatan Ling. DAK Bid. Kel. & Perikanan DAK Bidang Pertanian DAK Bid. Ling. Hidup DAK bid KB DAK Bid Sarana Prasarana DAK Bid Perdagangan Jumlah
% thd. Anggaran
Anggaran
Realisasi
0,00 14.151.000.000,00 6.534.000.000,00 0,00 8.961.000.000,00 2.710.000.000,00
0,00 14.151.000.000,00 6.534.000.000,00 0,00 8.961.000.000,00 2.710.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.056.876.000,00 13.329.000.000,00 7.310.000.000,00 530.000.000,00 8.969.000.000,00 3.248.000.000,00
2.519.000.000,00
2.519.000.000,00
100,00
2.341.000.000,00
1.362.000.000,00 4.246.000.000,00 525.000.000,00 663.000.000,00
1.362.000.000,00 4.246.000.000,00 525.000.000,00 663.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
1.657.000.000,00 3.415.000.000,00 846.000.000,00 0,00
1.717.000.000,00
1.717.000.000,00
100,00
0,00
626.000.000,00 44.014.000.000,00
626.000.000,00 44.014.000.000,00
100,00 100,00
0,00 43.701.876.000,00
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
Realisasi 2008
Rp15.482.214.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan Dana Penyesuaian yang ditargetkan sebesar Rp7.886.964.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.886.964.000,00 dan Dana Penyesuaian Tunjangan pendidikan guru dan PNS sebesar Rp7.595.250.000,00 atau 196,30% dari target/anggarannya.
43
3) Transfer Pemerintah Provinsi
Rp31.177.062.125,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang ditargetkan sebesar Rp31.110.244.211,00 dengan realisasi sebesar Rp31.177.062.125,25 atau 100,21% dari target/anggarannya dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.30 Rincian Tranfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Air Bawah Tanah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Lainnya Jumlah
% thd. Anggaran
Anggaran
Realisasi
3.375.679.685,00
2.289.626.207,00
67,81
1.144.957.041,00
4.012.800.000,00
3.982.575.834,20
99,25
3.367.485.496,40
7.892.817.271,00
9.189.648.226,10
116,43
7.021.595.910,20
1.959.755,00 997.500,00
6.313.296,45 1.558.561,50
322,15 156,25
6.132.829,00 345.800,00
15.825.990.000,00
15.707.340.000,00
99,5
0,00
31.110.244.211,00
31.177.062.125,25
100,21
11.540.517.076,60
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Realisasi 2008
Rp2.500.000.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100,00% dari target/anggarannya. Dengan realisasi tersebut, kontribusi Lainlain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,54% Rincian atas Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2009 beserta kontribusinya terhadap total Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut: Tabel 5.31 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah)
No. 1. 2.
Uraian Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Jumlah
5.2.2. Belanja a. Belanja Operasi
Anggaran
2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00
Realisasi
2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00
% thd. Anggaran
100,00 -
100,00
Rp556.199.342.527,00 Rp372.116.306.223,00
Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp393.080.833.570,00 dengan realisasi sebesar Rp372.116.306.223,00 atau 94,67% dari anggarannya. Perincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:
44
Tabel 5.32 Rincian Belanja Operasi Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Subsidi Belanja Hibah Blj. Bantuan Sosial Blj. Bantuan Keuangan Jumlah
Anggaran
Realisasi
224.035.390.262,00 119.144.943.308,00 900.000.000,00 21.398.170.000,00 9.842.330.000,00 17.760.000.000,00 393.080.833.570,00
215.572.645.736,00 108.095.731.732,00 894.348.000,00 21.269.136.000,00 8.826.928.000,00 17.457.516.755,00 372.116.306.223,00
% thd. Anggaran 96,22 90,73 99,37 99,40 89,68 98,30 94,67
Realisasi 2008 179.198.197.828,00 133.115.167.145,00 631.050.000,00 4.293.052.020,00 7.975.203.020,00 14.029.477.492,00 339.242.147.505,00
Rincian atas Belanja Operasi Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai
Rp215.572.645.736,00
Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp224.035.390.262,00 dengan realisasi sebesar Rp215.572.645.736,00 atau sebesar 96,22% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.33 Rincian Belanja Pegawai Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Uraian DPRD KDH & WKDH SETDA SETWAN DPKAD BAPPEDA INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERTANIAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DINAS PERINDAGKOP DINAS HUTBUN KANTOR PEL SATU ATAP DINAS SOSNAKERTRAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN SIPIL KANTOR ARSIP DAERAH DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN DINAS TATA KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KELURAHAN DINAS KEBUD. PEMUDA & OLAHRAGA DINAS ESDM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BPP PEL KELUARGA BERENCANA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKOLAH LUAR BIASA DINAS PERHUBUNGAN UPTD PERHUB KOMUNIKASI INFORMASI
Anggaran 5.069.164.819,00 310.779.970,00 12.937.257.600,00 1.457.201.487,00 6.799.703.997,00 3.393.381.656,00 1.377.533.922,00 2.372.406.963,00 615.969.628,00 2.922.439.244,00 4.536.938.942,00 1.962.555.682,00 3.314.019.086,00 323.460.000,00 2.167.497.391,00 1.458.973.970,00 667.455.609,00 448.795.000,00 3.257.442.656,00 2.933.487.049,00 14.648.749.474,00 34.898.372.255,00 9.241.798.655,00 362.585.000,00 1.716.720.056,00 1.124.673.557,00 8.592.759.180,00 1.616.171.486,00 1.560.473.364,00 5.750.000,00 2.535.849.247,00 15.240.000,00
(Dalam Rupiah) Realisasi % 3.727.209.912,00 73,53 302.335.674,00 97,28 12.343.692.047,00 95,41 1.278.605.946,00 87,74 5.623.369.518,00 82,70 3.062.903.958,00 90,26 1.354.451.964,00 98,32 2.189.600.526,00 92,29 619.015.702,00 100,49 2.757.520.945,00 94,36 4.484.468.086,00 98,84 1.947.284.936,00 99,22 3.160.633.851,00 95,37 295.510.000,00 91,36 2.144.527.109,00 98,94 1.352.699.531,00 92,72 651.532.108,00 97,61 378.445.000,00 84,32 3.115.813.922,00 95,65 2.889.616.744,00 98,50 14.315.343.630,00 97,72 32.589.094.900,00 93,38 9.047.959.192,00 97,90 337.025.000,00 92,95 1.720.460.884,00 100,22 1.098.223.441,00 97,65 8.164.754.279,00 95,02 1.600.834.768,00 99,05 1.322.254.897,00 84,73 5.100.000,00 88,70 2.503.089.043,00 98,71 14.040.000,00 92,13
45
No. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Uraian UPTD PENG. KENDARAAN BERMOTOR BPMPD SMP SMA/SMK SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA UPTD DIKNAS Jumlah
Anggaran 15.240.000,00 1.864.616.195,00 16.584.796.801,00 7.463.743.317,00 138.650.000,00 2.508.947.051,00 60.813.789.953,00 224.035.390.262,00
2) Belanja Barang
Realisasi 13.440.000,00 1.843.948.222,00 16.480.232.143,00 7.429.640.740,00 133.270.000,00 2.479.303.923,00 60.795.393.195,00 215.572.645.736,00
% 88,19 98,89 99,37 99,54 96,12 98,82 99,97 96,22
Rp108.095.731.732,00
Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp119.144.943.308,00 dengan realisasi sebesar Rp108.095.731.732,00 atau sebesar 90,73%. Realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.34 Rincian Belanja Barang Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Uraian DPRD KDH & WKDH SETDA SETWAN DPKAD BAPPEDA INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERTANIAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DINAS PERINDAGKOP DINAS HUTBUN KANTOR PEL SATU ATAP DINAS SOSNAKERTRAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN SIPIL KANTOR ARSIP DAERAH DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN DINAS TATA KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KELURAHAN DINAS KEBUD. PEMUDA & OLAHRAGA DINAS ESDM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BPP PEL KELUARGA BERENCANA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKOLAH LUAR BIASA DINAS PERHUBUNGAN UPTD PERHUB KOMUNIKASI INFORMASI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BPMPD SMP
Anggaran 0,00 6.084.700.000,00 21.479.951.200,00 6.686.295.340,00 4.416.019.490,00 6.203.509.300,00 1.216.686.000,00 3.011.038.800,00 390.777.000,00 2.629.362.000,00 1.366.348.000,00 1.664.232.400,00 8.559.652.421,00 234.674.200,00 924.847.500,00 830.245.000,00 217.162.500,00 4.964.597.400,00 714.170.000,00 17.896.335.895,00 3.424.734.120,00 12.781.362.792,00 1.545.964.500,00 230.125.000,00 1.152.405.500,00 446.242.000,00 3.571.805.000,00 726.110.900,00 584.941.250,00 81.828000,00 561.226.000,00 24.668.000,00 24.668.000,00 1.577.914.800,00 1.194.395.000,00
(Dalam Rupiah) Realisasi % 0,00 4.620.789.949,00 75,94 19.921.910.652,00 92,75 6.316.054.863,00 94,46 4.069.668.936,00 92,16 5.105.111.915,00 82,29 1.158.199.560,00 95,19 4.574.053.927,00 151,91 362.663.228,00 92,81 2.502.398.945,00 95,17 1.269.654.978,00 92,92 1.503.690.848,00 90,35 8.044.362.530,00 93,98 222.438.010,00 94,79 864.345.042,00 93,46 706.801.620,00 85,13 191.812.405,00 88,33 4.522.421.605,00 91,09 700.645.560,00 98,11 14.768.449.800,00 82,52 3.585.840.404,00 104,70 10.396.183.521,00 81,34 1.500.259.464,00 97,04 227.988.025,00 99,07 1.150.450.525,00 99,83 427.056.000,00 95,70 3.494.032.360,00 97,82 695.023.090,00 95,72 408.044.110,00 69,76 79.573.000,00 97,24 559.635.400,00 99,72 17.017.000,00 68,98 20.171.430,00 81,77 1.557.599.095,00 98,71 1.029.589.375,00 86,20
46
No. 36. 37. 38. 39.
Uraian SMA/SMK SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA UPTD DIKNAS Jumlah
Anggaran 539.290.000,00 111.998.000,00 853.360.000,00 221.300.000,00 119.144.943.308,00
3) Belanja Subsidi
Realisasi 441.264.210,00 106.428.000,00 792.995.775,00 181.106.575,00 108.095.731.732,00
% 81,82 95,03 92,93 81,84 90,73
Rp894.348.000,00
Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp894.348.000,00 atau sebesar 99,37%. Realisasi Belanja Subsidi tersebut digunakan untuk Subsidi Beras Miskin (Raskin) yang disalurkan melalui Perum Bulog Sub Divre Wilayah IV Sarko.
4) Belanja Hibah
Rp21.269.136.000,00
Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp21.398.170.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.269.136.000,00 atau sebesar 99,40%. Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.35 Rincian Belanja Hibah Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian Lembaga Instansi Vertikal Organisasi Semi Pemerintah Lembaga Pendidikan Kel Masyarakat Kurang Mampu Pengembangan Kecamatan Jumlah
Anggaran 1.813.000.000,00 3.400.000.000,00 15.750.000.000,00 255.170.000,00 180.000.000,00 21.398.170.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial
(Dalam Rupiah) % thd. Realisasi Anggaran 1.810.000.000,00 99,83 3.273.966.000,00 96,29 15.750.000.000,00 100,00 255.170.000,00 100,00 180.000.000,00 100,00 21.269.136.000 99,40
Rp8.826.928.000,00
Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp9.842.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.826.928.000,00 atau sebesar 89,68%. Realisasi Bantuan Sosial periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri dari: Tabel 5.36 Rincian Bantuan Sosial Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Uraian Organisasi Kemasyarakatan Rumah Ibadah Organisasi Keagamaan Organisasi Profesi Bantuan Pendidikan Bantuan Partai Politik Kel Masyarakat Tidak Mampu Jumlah
Anggaran 2.250.000.000,00 1.000.000.000,00 590.000.000,00 250.000.000,00 2.427.500.000,00 615.000.000,00 2.709.830.000,00 9.842.330.000,00
(Dalam Rupiah) % thd. Anggaran 2.238.270.000,00 99,48 764.500.000,00 76,45 504.677.000,00 85,54 141.630.000,00 56,65 2.036.101.000,00 83,88 563.750.000,00 91,67 2.578.000.000,00 95,14 8.826.928.000,00 89,68 Realisasi
47
6) Belanja Bantuan Keuangan
Rp17.457.516.755,00
Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp17.760.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.457.516.755,00 atau sebesar 98,30% yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Sarolangun dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.37 Rincian Bantuan Keuangan Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kecamatan Sarolangun Bathin VIII Cermin Nan Gedang Limun Mandiangin Pelawan Singkut Pauh Air Hitam Batang Asai Jumlah
Anggaran 1.154.257.000,00 1.949.551.000,00 1.028.588.000,00 1.795.252.000,00 2.631.109.000,00 1.554.781.000,00 1.689.261.000,00 1.872.756.000,00 1.384.356.000,00 2.700.089.000,00 17.760.000.000,00
(Dalam Rupiah) % thd. Anggaran 99,76 98,95 99,33 98,53 99,74 98,76 97,33 94,32 99,67 97,63 98,30
Realisasi 1.151.456.885,00 1.929.151.000,00 1.021.687.000,00 1.768.852.000,00 2.624.209.000,00 1.535.549.800,00 1.644.225.200,00 1.766.450.970,00 1.379.823.950,00 2.636.110.950,00 17.457.516.755,00
b. Belanja Modal
Rp183.832.976.304,00
Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp192.588.936.402,00 dengan realisasi sebesar Rp183.832.976.304,00 atau sebesar 95,45% dari anggarannya terdiri dari: Tabel 5.38 Rincian Belanja Modal Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian
Anggaran
Belanja Tanah 3.600.000.000,00 Belanja Peralatan dan 28.655.481.150,00 Mesin Belanja Gedung dan 84.400.165.599,00 Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, 74.916.885.653,00 dan Jaringan Belanja Aset Tetap 1.016.404.000,00 Lainnya Jumlah 192.588.936.402,00
c. Belanja Tak Terduga
Realisasi 3.588.431.147,00
% thd. Anggaran 99,68
Realisasi 2008 3.113.368.600,00
25.760.015.817,00
89,90
23.284.852.850,00
78.293.132.419,00
92,76
75.222.662.668,00
75.205.578.921,00
100,39
59.074.730.632,00
985.818.000,00
96,99
4.330.156.300,00
183.832.976.304,00
95,45
165.025.771.050,00
Rp250.060.000,00
Belanja ini dianggarkan untuk membiayai pengeluaran darurat sehubungan dengan adanya bencana alam yang terjadi. Belanja Tak Terduga Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp409.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp250.060.000,00 atau 61% dengan rincian sebagai berikut:
48
Tabel 5.39 Rincian Belanja Modal Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) No. 1. 2. 3.
4. 5.
6.
Uraian pada BKU Dibayar Bantuan Tidak Terduga untuk penyelenggaraan Pemilu dengan tertib, luber dan adil Dibayar Bantuan Tidak Terduga untuk biaya distribusi logistis Pemilu Tahun 2009 Dibayar Bantuan Tidak Terduga untuk pelaksanaan tugas dalam rangka pemantauan setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Dibayar Bantuan Tidak Terduga untuk Bimbingan Tehnis Pemilu Pilpres Tahun 2009 Dibayar Bantuan Tidak Terduga untuk Petugas Kecamatan di TPS dan Penghitungan Cepat Hasil Pilipres Tahun 2009 Bantuan Kebakaran Rumah Warga JUMLAH
5.2.3. Transfer
Penerima
Jumlah
Panwaslu
8.500.000,00
KPU Sarolangun
68.110.000,00
Kejari Sarolangun
15.000.000,00
KPUD Sarolangun Bagian ADM Pemerintahan Umum Setda Warga
50.000.000,00
98.450.000,00 10.000.000,00 250.060.000,00
Rp1.454.379.456,00
Belanja ini dianggarkan untuk membiayai pengeluaran sebagai wujud pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan kepentingan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. Belanja tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Desa di Kabupaten Sarolangun yang dianggarkan sebesar Rp1.454.824.561,00 dengan realisasi sebesar Rp1.454.379.456,00 atau 99,97%.
5.2.4. Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan
Rp91.629.718.615,20 Rp94.776.237.615,20
Penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran belanja dan atau memanfaatkan surplus realisasi APBD tahun sebelumnya guna membiayai pengeluaran pembiayaan. Anggaran Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp94.453.260.307,00 dan direalisasikan sebesar Rp94.776.237.615,20 atau 100,34% dari anggarannya. b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp3.146.519.000,00
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp3.396.519.025,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.146.519.000,00 atau 92,27% dari anggarannya dengan perincian sebagai berikut:
49
Tabel 5.40 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Per 31 Desember 2009 dan 2008 No 1. 2.
Uraian Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah Investasi Dana KUPEM Jumlah
(Dalam Rupiah) % thd. Anggaran
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
2.646.519.025,00
2.646.519.000,00
99,90
750.000.000,00 3.396.519.025,00
500.000.000,00 3.146.519.000,00
66,67 92,70
5.2.5. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
Rp7.500.531.868,17
Berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara ralisasi penerimaan dan pengeluaran. SiLPA Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 5.41 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5.3.
Uraian Pendapatan Belanja Defisit Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto SilPA
Jumlah 473.524.535.235,97 557.653.721.983,00 (84.129.186.747,03) 94.776.237.615,20 3.146.519.000,00 91.629.718.615,20 7.500.531.868,17
LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2009, serta saldo kas dan setara kas per 1 Januari 2009 dan 31 Desember 2009. Laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama Tahun Anggaran 2009, yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Nonanggaran. Dalam Laporan Arus Kas tergambar pergerakan kas masuk dan kas keluar sehingga saldo awal kas per 1 Januari 2009 sebesar Rp96.277.612.607,20 menjadi saldo akhir kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp 8.918.346.475,17 yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam tahun 2009, dengan uraian sebagai berikut: 1. Saldo awal kas per 31 Desember 2008 sebesar Rp96.129.012.607,20 terdiri dari: a. Saldo Kas Daerah pada Bendahara Umum Daerah :Rp 92.590.128.743,95 b. c.
SP2D yang sudah terbit tetapi belum cair per 31 Desember 2008 Saldo UYHD pada Bendahara Pengeluaran SKPD Jumlah
:Rp :Rp :Rp
1.675.752.300,00 1.863.131.563,25 96.129.012.607,20
50
2. Arus kas masuk selama periode 1 Januari – 31 Desember 2009 sebesar Rp531.989.787.360,97 terdiri dari : a. Dari aktivitas operasi :Rp 473.524.535.235,97 b. c. d.
Dari aktivitas investasi aset non-keuangan Dari aktivitas pembiayaan Dari aktivitas nonanggaran Jumlah
:Rp :Rp :Rp :Rp
0,00 322.977.308,00 58.142.274.817,00 531.989.787.360,97
3. Arus kas keluar selama periode 1 Januari – 31 Desember 2009 sebesar Rp619.380.138.529,00 terdiri dari : a. Dari aktivitas operasi :Rp 373.820.745.679,00 b. c. d.
Dari aktivitas investasi aset non-keuangan Dari aktivitas pembiayaan Dari aktivitas nonanggaran Jumlah
:Rp :Rp :Rp :Rp
183.832.976.304,00 3.146.519.000,00 58.579.897.546,00 619.380.138.529,00
4. Saldo akhir kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp8.738.661.439,17 terdiri dari: a. Saldo Kas Daerah pada Bendahara Umum Daerah b. Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD Jumlah
:Rp :Rp :Rp
6.493.377.068,92 2.424.969.406,25 8.738.661.439,17
Penjelasan lebih lanjut atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 diuraikan sebagai berikut: 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Rp99.703.789.556,97
Arus kas bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi. Aktivitas operasi sepanjang tahun 2009 menunjukkan kenaikan arus kas bersih sebesar Rp99.703.789.556,97 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.42 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Per 31 Desember 2009 dan 2008 No. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Uraian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum
Jumlah 3.493.370.445,00 4.693.683.118,66 3.643.804.951,14 8.979.568.946,92 53.202.035.395,00 32.890.263.254,00 273.448.533.000,00
(Dalam Rupiah) Jumlah 473.524.535.235,97
51
No. 8. 9. 10. 11. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Uraian Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Hibah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Tidak Terduga Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa
Jumlah 44.014.000.000,00 15.482.214.000,00 31.177.062.125,25,00 2.500.000.000,00
Jumlah
373.820.745.679,00 215.572.645.736,00 108.095.731.732,00 894.348.000,00 21.269.136.000,00 8.826.928.000,00 17.457.516.755,00 250.060.000,00 1.454.379.456,00
Arus Bersih Kas dari Aktivitas Operasi
99.703.789.556,97
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (Rp183.832.976.304,00) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan menjelaskan aktivitas investasi aset nonkeuangan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan atau pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah pada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sepanjang tahun 2009 menunjukkan penurunan kas bersih sebesar Rp183.832.976.304,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.43 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Per 31 Desember 2009 dan 2008 No A.
Uraian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan 1. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin B. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan 1. Belanja Tanah 2. Belanja Peralatan dan Mesin 3. Belanja Gedung dan Bangunan 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Belanja Aset Tetap Lainnya 6. Belanja Aset Lainnya Arus Bersih Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan
3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
(Dalam Rupiah) Jumlah
Jumlah
0,00 0,00 183.832.976.304,00 3.588.431.147,00 25.760.015.817,00 78.293.132.419,00 75.205.578.921,00 985.818.000,00 (183.832.976.304,00)
(Rp2.823.541.692,00)
Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
52
Aktivitas pembiayaan sepanjang tahun 2009 menunjukkan penurunan kas bersih sebesar Rp2.823.541.692,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Tabel 5.44 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah)
No. Uraian A. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan 1. Penerimaan Kembali Investasi Nonpermanen B. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan 1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Arus Bersih Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Jumlah
Jumlah 322.977.308,00
322.977.308,00 3.146.519.000,00 3.146.519.000,00 (2.823.541.692,00)
4. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
(Rp437.622.729,00)
Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 5.45 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah)
No A. 1. 2. 3. 4. 5. No 6. 7. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Uraian Arus Masuk Kas dr. Aktivitas Nonanggaran Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Iuran Wajib Pegawai dan potongan gaji lainnya Potongan Taperum Potongan 2% Uraian Potongan Askes Potongan Lain-lain Arus Keluar Kas dr. Aktivitas Nonanggaran Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Iuran Wajib Pegawai dan potongan gaji lainnya Potongan Taperum Potongan 2% Potongan Askes Potongan Lain-lain SP2d yang diterbitkan tahun 2008 tetapi baru dibayarkan tahun 2009 Arus Bersih Kas dari Aktivitas Nonanggaran
Jumlah 32.932.812.458,00 11.191.382.785,00 11.361.607.451,00 379.847.000,00 2.473.279,00 Jumlah 2.273.903.383,00 248.461,00
Jumlah 58.142.274.817,00
Jumlah
40.668.914.114,00 32.114.902.373,00 10.771.163.299,00 11.361.607.451,00 379.847.000,00 2.473.279,00 2.273.903.383,00 248.461,00 1.675.752.300,00 (437.622.729,00)
BAB VI INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN
6.1
Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Secara geografis, Kabupaten Sarolangun terletak antara 01°53’39’’ sampai 02°46’24’’ Lintang Selatan dan antara 102°03´39’’ sampai 103°13´17’’ Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 10 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut, dengan pembagian wilayah dan batas sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang Hari. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sarolangun meliputi 6.174 km2, terdiri dari Dataran Rendah 5.248 Km2 (85%) dan Dataran Tinggi 926 Km2 (15%). Secara administratif Kabupaten Sarolangun beribukota di Sarolangun, terdiri dari 10 kecamatan dengan 132 desa dan 6 kelurahan. Lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Sarolangun terletak di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun. Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun berdasarkan hasil SUSENAS 2005 sebanyak 198.822 jiwa terdiri dari laki-laki 100.442 jiwa dan perempuan 98.380 jiwa. Dibandingkan dengan luas wilayahnya, tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 34 jiwa/km2. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik sebagai pengguna anggaran maupun sebagai kuasa pengguna anggaran sebanyak 127 SKPD (termasuk 8 UPTD, 30 SLTP, 9 SLTA, 10 kecamatan, dan 6 kelurahan), yang menangani 17 urusan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut: 1. Urusan Wajib a. Pemerintahan Umum 1) DPRD 2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3) Sekretariat Daerah dan 12 KP/Bagian 4) Sekretariat DPRD 5) Dinas Pendapatan dan Pengelola Keaungan Daerah
53
54
6) Inspektorat 7) 10 Kecamatan 8) 6 Kelurahan dalam Kecamatan Sarolangun b. Perencanaan Pembangunan 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Kesatuan Bangsa & Politik DN 1) Kantor Kesbangpol dan Linmas 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja d. Budaya 1) Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga e. Sosial 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi f.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
g. Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil h. Lingkungan Hidup 1) Kantor Lingkungan Hidup Daerah i.
Kesehatan 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah
j.
Pendidikan 1) Dinas Pendidikan 2) 8 UPTD Pendidkan 3) 49 SMPN/SATU ATAP, 10 SMAN, dan 5 SMKN 4) Sekolah Luar Biasa 5) Sanggar Kegiatan Belajar
k. Pekerjaan Umum 1) Dinas Pekerjaan Umum l.
Perhubungan 1) Dinas Perhubungan 2) UPTD Terminal Komunikasi dan Informasi 3) UPTD PKB
55
m. Kepegawaian 1) Badan Kepegawaian ,Pendidikan dan Pelatihan Daerah n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa o. Pelayanan Perizinan 1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu p
Perpustakaan 1) Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi
2. Urusan Pilihan a. Pertanian 1) Dinas Pertanian b. Kehutanan 1) Dinas Kehutanan & Perkebunan c. Enegi dan Sumberdaya Mineral 1) Dinas Energi Sumber Daya Mineral d. Kelautan dan Perikanan 1) Dinas Perikanan dan Peternakan e. Industri 1)Dinas Peindustrian,Perdagangan dan Koperasi
Kelembagaan pemerintah daerah tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.
6.2. KEADAAN PEGAWAI TAHUN 2009
PEMERINTAH
KABUPATEN
SAROLANGUN
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 4.456 orang, dengan rincian per instansi dan per golongan sebagai berikut :
56
Tabel 6.1 Rincian Jumlah PNS Pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun No
Nama SKPD
I
Golongan (Orang) Jumlah (Orang) II III IV 90 117 21 233 8 10 4 22 13 22 5 42 13 18 9 41 5 14 7 26 7 12 4 24 86 31 119 16 28 4 51 34 87 9 130 12 29 1 42 21 7 6 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Bappeda Badan Kepegawaian Daerah BP2KB/ BKKBS Inspektorat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Kota
5 2 1 1 2 3 0 4
12
Dinas Perhubungan
-
37
13
6
56
13 14 15 16 17
Dinas Budpar, Pemuda dan Olahraga Dinas Perindagkop Dinas Kesehatan Puskesmas dalam Kab. Sarolangun Dinas Sosnakertrans
5 3
6 14 40 192 11
11 15 32 121 19
7 7 2 8
24 36 79 313 41
18
Dinas ESDM
-
8
18
6
32
19
Dinas Kesbang dan Linmas
1
4
14
1
20
20
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
3
43
47
4
97
21
Dinas Pendidikan Nasional
1
67
94
87
249
22
30 SMP,8 SMA,1 SMK
11
123
467
87
688
23
8 UPTD Pendidikan TK. SD
29
699
542
488
1.758
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 6 8 Kantor Catatan Sipil 8 4 Kantor PMPD 2 14 12 Kantor Satpol PP 1 41 3 Kantor Bimas Ketahanan Pangan 10 Kantor Camat dlm Kab. Sarolangun 6 70 92 6 Kantor Kelurahan dlm Kec.Sarolangun Jumlah 80 1.688 1.887 Sumber Data: Daftar Rekap Hasil Taperum PNS Daerah Bulan Desember 2009
1
15 12 30 47 170 4.437
24 25 26 27 28 29 30
2 2 4 782
6.3. MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 Kabupaten Sarolangun pada periode tahun 2009 dipimpin oleh Bupati H. Hasan Basri Agus dengan Wakil Bupati H. Cek Endra. Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tersebut berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-402/06 Tanggal 20 Juli 2006.
BAB VII PENUTUP Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa: 1. Pada Laporan Realisasi Anggaran, dari target pendapatan yang ditetapkan tahun 2009 sebesar Rp496.477.793.252,00 telah dapat direalisasi sebesar Rp473.524.535.235,97 atau 95,38%, dan pada sisi belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp587.534.534.534,00 dengan realisasi sebesar Rp557.653.721.983,00 atau 94,91%. 2. Dalam Neraca, posisi aset pada akhir tahun 2009 sebesar Rp1.482.552.548.091,49 bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp1.367.342.310.890,62 terdapat kenaikan sebesar 8,43%. Sedangkan posisi kewajiban/hutang pada akhir tahun 2009 sebesar Rp5.996.778.299,00. Jumlah kewajiban tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp3.823.960.760,00 terdapat kenaikan sebesar 56,82%. Hal ini terjadi karena utang terhadap rekanan pada Dinas Pekerjaan Umum atas pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan tahun 2009 namun sampai akhir tahun belum dapat dibayarkan 100% yang nilainya sangat signifikan. 3. Pada Laporan Arus Kas terdapat Penurunan arus kas selama tahun 2009 sebesar Rp87.390.351.168,03. Ini berarti arus masuk kas selama tahun 2009 lebih kecil dibandingkan dengan arus keluar kas.
57
Lampiran 1
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
No.
SKPD
1 2 Tahun 2009 1 Dinas Pendidikan 2 Sekretariat Dinas Pendidikan 3 Bidang Pendidikan Menengah Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 4 Kependidikan 5 Bidang Pendidikan Non Formal 6 UPTD Pendidikan Kecamatan Pauh 7 UPTD Pendidikan Kecamatan Limun 8 UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Asai 9 UPTD Pendidikan Kecamatan Pelawan 10 UPTD Pendidikan Kecamatan Air Hitam 11 UPTD Pendidikan Kecamatan Bathin VIII 12 UPTD Pendidikan Kecamatan Singkut 13 UPTD Pendidikan Kecamatan Cermin Nan Gedang 14 Sanggar Kegiatan Belajar 15 SMA Negeri 2 Sarolangun 16 SMA Negeri 3 Sarolangun 17 SMA Negeri 5 Sarolangun 18 SMA Negeri 6 Sarolangun 19 SMA Negeri 7 Sarolangun 20 SMA Negeri 9 Sarolangun 21 SMA Negeri 10 Sarolangun 22 SMK Negeri 1 Sarolangun 23 SMK Negeri 2 Sarolangun 24 SMK Negeri 4 Sarolangun 25 SMP 1 Negeri Sarolangun 26 SMP 2 Negeri Sarolangun 27 SMP 4 Negeri Sarolangun 28 SMP 6 Negeri Sarolangun 29 SMP 8 Negeri Sarolangun 30 SMP 9 Negeri Sarolangun 31 SMP 12 Negeri Sarolangun 32 SMP 13 Negeri Sarolangun 33 SMP 17 Negeri Sarolangun 34 SMP 18 Negeri Sarolangun 35 SMP 21 Negeri Sarolangun 36 SMP 22 Negeri Sarolangun 37 SMP 24 Negeri Sarolangun 38 SMP 25 Negeri Sarolangun 39 SMP 30 Negeri Sarolangun 40 SMP 31 Negeri Sarolangun 41 SMP Negeri Satu Atap 1 Sarolangun 42 SMP Negeri Satu Atap 2 Sarolangun 43 SMP Negeri Satu Atap 5 Sarolangun 44 SMP Negeri Satu Atap 6 Sarolangun 45 SMP Negeri Satu Atap 8 Sarolangun 46 SMP Negeri Satu Atap 9 Sarolangun 47 SMP Negeri Satu Atap 10 Sarolangun 48 SMP Negeri Satu Atap 12 Sarolangun 49 SMP Negeri Satu Atap 13 Sarolangun 50 Sekolah Luar Biasa 51 Dinas Kesehatan 52 Rumah Sakit Umum Daerah 53 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 54 Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan 55 Bappeda 56 Sekretariat Bappeda 57 Bidang Sosbud 58 Bidang Litbang 59 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 60 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 61 UPTD Terminal Dishubkominfo
UHYD per 31-12-2009 3
Pajak belum disetor per 31-12-2009 4
Kas di Bendahara Pengeluaran 5 (3+4)
96.557,00 380.000,00
0,00 0,00
96.557,00 380.000,00
4.512.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645.000,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00 1.875.000,00 100.059,00 3.145.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 226.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.500,00 0,00 0,00 0,00 40.350,00 0,00 1.062.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.866.385,00 145.595.749,00 15.861.500,00 5.605,00
0,00 0,00 1.313.726,00 658.407,00 1.082.361,00 410.550,00 900.602,00 1.130.907,00 0,00 765.000,00 26.565.285,00 1.220.088,00 1.460.306,00 736.491,00 0,00 1.266.771,00 1.924.315,00 1.367.066,00 510.564,00 0,00 526.561,00 265.418,00 845.536,00 0,00 360.000,00 949.709,00 336.000,00 270.000,00 180.000,00 1.074.500,00 649.909,00 408.000,00 0,00 737.727,00 360.000,00 495.500,00 82.815,00 571.818,00 360.000,00 180.000,00 974.737,00 270.000,00 754.500,00 1.220.042,00 754.500,00 754.500,00 6.849.000,00 0,00 0,00 0,00 984.436,00
4.512.000,00 215.000,00 1.313.726,00 658.407,00 1.082.361,00 410.550,00 900.602,00 1.130.907,00 1.645.000,00 765.000,00 26.565.285,00 1.220.088,00 1.522.806,00 2.611.491,00 100.059,00 4.411.771,00 1.924.315,00 1.367.066,00 510.564,00 43.000,00 526.561,00 265.418,00 845.536,00 226.425,00 360.000,00 949.709,00 336.000,00 270.000,00 1.640.500,00 1.074.500,00 649.909,00 408.000,00 40.350,00 737.727,00 1.422.000,00 495.500,00 82.815,00 571.818,00 360.000,00 180.000,00 974.737,00 270.000,00 754.500,00 1.220.042,00 754.500,00 754.500,00 6.849.000,00 76.866.385,00 145.595.749,00 15.861.500,00 990.041,00
8.127.000,00 274.000,00 63.487.100,00
899.000,00 2.300.205,00 4.308.984,00
9.026.000,00 2.574.205,00 67.796.084,00
40.920,00 296.570,00
0,00 0,00
40.920,00 296.570,00
Lampiran 1
No.
SKPD
1 2 62 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubkominfo 63 Kantor Lingkungan Hidup Daerah 64 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 65 Berencana 66 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 67 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 68 Masyarakat 69 Satuan Polisi Pamong Praja 70 Sekretariat Daerah 71 Sekretariat Daerah 72 KDH dan Wakil KDH 73 Bagian Hukum 74 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler 75 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 76 Bagian Administarsi Pemerintahan Umum 77 Bagian Administarsi Kesejahteraan Rakyat 78 Bagian PDE dan Sandi Telekomunikasi Daerah 79 Sekretariat Dewan 80 Inspektorat 81 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 82 Sekretariat DPPKD 83 Belanja Bagi Hasil, Hibah dan Bantuan Keuangan 84 Bidang Pendapatan 85 Bidang Penagihan 86 Bidang Belanja 87 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 88 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 89 Kecamatan Sarolangun 90 Kelurahan Dusun Sarolangun 91 Kelurahan Pasar Sarolangun 92 Kelurahan Sukasari 93 Kelurahan Gunung Kembang 94 Kecamatan Limun 95 Kecamatan Batang Asai 96 Kecamatan Pauh 97 Kecamatan Mandiangin 98 Kecamatan Air Hitam 99 Kecamatan Singkut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 100 Desa 101 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 102 Dinas Pertanian 103 Badan Pelaksana Penyuluhan 104 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 105 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 106 Dinas Perikanan dan Peternakan 107 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Subtotal
UHYD Pajak belum disetor per 31-12-2009 per 31-12-2009 3 4 0,00 936.000,00 403.804,00 0,00 5.696.240,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 5 (3+4) 936.000,00 403.804,00 5.696.240,00
6.298.720,00 59.870.500,00 28.351.020,00
0,00 23.484.354,00 0,00
6.298.720,00 83.354.854,00 28.351.020,00
8.740,00 6.569.520,00
0,00 3.321.568,00
8.740,00 9.891.088,00
463.708,00 137.120.070,00 357.000,00 2.216.200,00 1.115.800,00 17.040.000,00 2.853.000,00 18.413.000,00 14.016.531,00 10.348.286,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501.575,00 0,00 0,00 9.031.707,00
463.708,00 137.120.070,00 357.000,00 2.216.200,00 1.115.800,00 17.040.000,00 6.354.575,00 18.413.000,00 14.016.531,00 19.379.993,00
1.950.000,00 391.500.000,00 1.525.000,00 48.850,00 545.000,00 155.882.113,00 6.290.990,00 159.940,00 35.000,00 35.610,00 19.095,00 1.165,00 1.784.085,00 1.578.175,00 0,00 5.696.000,00 55.000,00 647.000,00
0,00 0,00 33.247.909,00 0,00 68.071.661,00 40.157.592,00 0,00 1.080.100,00 0,00 0,00 631.474,00 0,00 0,00 0,00 4.876.463,00 0,00 487.093,00 0,00
1.950.000,00 391.500.000,00 34.772.909,00 48.850,00 68.616.661,00 196.039.705,00 6.290.990,00 1.240.040,00 35.000,00 35.610,00 650.569,00 1.165,00 1.784.085,00 1.578.175,00 4.876.463,00 5.696.000,00 542.093,00 647.000,00
68.147.176,00 3.074.520,00 4.082,00 3.973.077,00 30.909.210,00 2.780.000,00 9.204.620,00 4.393.604,00 1.326.799.671,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.530.113,00 0,00 0,00 0,00 265.393.445,00
68.147.176,00 3.074.520,00 4.082,00 3.973.077,00 37.439.323,00 2.780.000,00 9.204.620,00 4.393.604,00 1.592.193.116,00
Lampiran 1
No.
SKPD
1 2 Tahun 2008 1 UPTD Kecamatan Pauh 2 UPTD Kecamatan Cermin Nan Gedang 3 SMAN 8 Sarolangun 4 SMKN 1 Sarolangun 5 SMP N 3 Sarolangun 6 SMP N 4 Sarolangun 7 SMP N 5 Sarolangun 8 SMP N 11 Sarolangun 9 SMP N 13 Sarolangun 10 SMP N 14 Sarolangun 11 SMP N 16 Sarolangun 12 SMP N 17 Sarolangun 13 SMP N 20 Sarolangun 14 SMP N 24 Sarolangun 15 SMP N 30 Sarolangun 16 SMP N 31 Sarolangun 17 SMP N Satu Atap 1 Sarolangun 18 SMP N Satu Atap 2 Sarolangun 19 SMP N Satu Atap 4 Sarolangun 20 SMP N Satu Atap 7 Sarolangun 21 SMP N Satu Atap 8 Sarolangun 22 Sekolah Luar Biasa (SLB) 23 Bappeda 24 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 25 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 26 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga 27 Kantor Kesbangpol Dan Linmas 28 Satuan Polisi Pamong Praja 29 Kepala Daerah Dan Wakil Daerah 30 Bagian Pemerintahan Desa 31 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 32 Kecamatan Sarolangun 33 Kelurahan Sarolangun Kembang 34 Kelurahan Sukasari 35 Kelurahan Gunung Kembang 36 Kecamatan Pelawan 37 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 38 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 39 Badan Pelaksana Penyuluhan Subtotal
UHYD per 31-12-2009 3 250,00 921.000,00 1.845.025,00 10.000,00 5.500,00 180,00 220,00 5.000,00 500,00 93.625,00 5.000,00 386.880,00 1.076.060,00 1.000.000,00 693.700,00 27.500,00 1.181.175,00 600.000,00 1.853.750,00 1.283.750,00 13.750,00 130.500,00 103.827.022,00 3.600.000,00 13.980.329,00 98.518.026,00 1.738.065,00 32.705.000,00 145.006.910,00 1.981.100,00 10.220,00 12.895,00 80,00 2.534.349,00 285.915,00 250.000,00 1.214.752,00 686.250,00 77.917,00 417.562.195,00
Pajak belum disetor per 31-12-2009 4
Kas di Bendahara Pengeluaran 5 (3+4) 250,00 921.000,00 1.845.025,00 10.000,00 5.500,00 180,00 220,00 5.000,00 500,00 93.625,00 5.000,00 386.880,00 1.076.060,00 1.000.000,00 693.700,00 27.500,00 1.181.175,00 600.000,00 1.853.750,00 1.283.750,00 13.750,00 130.500,00 103.827.022,00 3.600.000,00 13.980.329,00 98.518.026,00 1.738.065,00 32.705.000,00 145.006.910,00 1.981.100,00 10.220,00 12.895,00 80,00 2.534.349,00 285.915,00 250.000,00 1.214.752,00 686.250,00 77.917,00 417.562.195,00
Lampiran 1
No.
SKPD
1 2 Tahun 2007 1 UPTD Bathin VIII 2 SMPN 4 Limun 3 SMPN 2 Batang Asai 4 SMPN 2 Air Hitam 5 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 6 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 7 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 8 Bagian Sosial 9 Bagian Pemerintahan 10 Kecamatan Sarolangun 11 Kecamatan Batang Asai 12 Kecamatan Pauh 13 Kecamatan Bathin VIII 14 Kelurahan Gunung Kembang 15 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Subtotal Tahun 2006 1 Kantor Camat Mandiangin 2 Kantor Camat Bathin VIII Subtotal Tahun 2004 1 Dinas Perhubungan 2 Dispenda Subtotal Total
UHYD per 31-12-2009 3
Pajak belum disetor per 31-12-2009 4
Kas di Bendahara Pengeluaran 5 (3+4)
2.792.000,00 840.000,00 2.395.695,00 390.720,00 3.415.000,00 32.762.614,00 336.415,00 3.410.000,00 20.784.000,00 8.011.629,00 2.832.145,00 2.566.835,00 4.490,00 7.779.000,00 101.952.390,00 190.272.933,00
2.792.000,00 840.000,00 2.395.695,00 390.720,00 3.415.000,00 32.762.614,00 336.415,00 3.410.000,00 20.784.000,00 8.011.629,00 2.832.145,00 2.566.835,00 4.490,00 7.779.000,00 101.952.390,00 190.272.933,00
9.523.650,00 5.733.955,00 15.257.605,00
9.523.650,00 5.733.955,00 15.257.605,00
29.997.721,25 800,00 29.998.521,25 1.979.890.925,25
29.997.721,25 800,00 29.998.521,25 2.245.284.370,25
265.393.445,00
Lampiran 2.a
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
Kas di Bendahara Penerimaan DPPKD No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Nomor Ruko Penyewa 6 MF 7 HA 11 BAB 12 MR 14 MRP 17 YR 20 HMP 21 HMS 22 SHM 23 SYF 24 SJ 15 RSW 16 ZB 18 DPS 19 YRH Jumlah
Penerimaan Sewa Tgl Setor Nilai (Rp) 27/07/2009 20.000.000,00 27/07/2009 20.000.000,00 28/07/2009 20.000.000,00 15/07/2009 20.000.000,00 28/07/2009 20.000.000,00 10/08/2009 14.470.000,00 28/07/2009 10.000.000,00 28/07/2009 20.000.000,00 27/07/2009 20.000.000,00 28/07/2009 20.000.000,00 28/07/2009 20.000.000,00 31/12/2009 5.000.000,00 31/12/2009 20.000.000,00 31/12/2009 5.000.000,00 31/12/2009 5.000.000,00 239.470.000,00
Masa Sewa 25/07/2009 s.d. 25/07/2010
-
Ketetapan Nilai Sewa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 300.000.000,00
Penyetoran ke Bendahara Tgl Setor Nilai 29/10/2009 20.000.000,00 29/10/2009 20.000.000,00 29/10/2009 20.000.000,00 29/10/2009 20.000.000,00 29/10/2009 20.000.000,00 29/10/2009 14.470.000,00 29/10/2009 10.000.000,00 29/10/2009 20.000.000,00 29/10/2009 20.000.000,00 29/10/2009 20.000.000,00 29/10/2009 20.000.000,00 31/12/2009 5.000.000,00 31/12/2009 20.000.000,00 31/12/2009 5.000.000,00 31/12/2009 5.000.000,00 239.470.000,00
Lampiran 2.b
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Khatib Quzwain No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tanggal
Kode Rekening
29-Des-09 1.1.2.4.1.2.01.01.2 1.1.2.4.1.2.01.01.2 1.1.2.4.1.2.01.01.4 1.1.2.4.1.2.01.01.4 1.1.2.4.1.2.01.01.5 1.1.2.4.1.2.01.01.7 1.1.2.4.1.2.01.01.7 30-Des-09 1.1.2.4.1.2.01.01.1 1.1.2.4.1.2.01.01.2 1.1.2.4.1.2.01.01.3 1.1.2.4.1.2.01.01.3 1.1.2.4.1.2.01.01.3 1.1.2.4.1.2.01.01.3 1.1.2.4.1.2.01.01.4 1.1.2.4.1.2.01.01.4 1.1.2.4.1.2.01.01.5 1.1.2.4.1.2.01.01.7 1.1.2.4.1.2.01.01.7 1.1.2.4.1.2.01.01.10 31-Des-09 1.1.2.4.1.2.01.01.2 1.1.2.4.1.2.01.01.4 1.1.2.4.1.2.01.01.4 1.1.2.4.1.2.01.01.7 1.1.2.4.1.2.01.01.7 Total
Uraian UGD OKA Rawat Inap (Zaal Anak) Rawat Inap (Zaal Kebidanan) Apotik Laboratorium Radiologi Karcis UGD Rawat Jalan (Poli Umum) Rawat Jalan (Poli Kebidanan) Rawat Jalan (Poli Gigi) Rawat Jalan (Poli Bedah) Rawat Inap (Zaal Interne) Rawat Inap (Zaal Anak) Apotik Laboratorium Radiologi Ambulance UGD Rawat Inap (Zaal Interne) Rawat Inap (Zaal Anak) Laboratorium Radiologi
Penerimaan Rp 976.000,00 1.600.000,00 709.000,00 610.000,00 389.000,00 120.000,00 40.000,00 181.000,00 679.000,00 20.000,00 240.000,00 34.000,00 20.000,00 866.000,00 380.000,00 240.000,00 150.000,00 160.000,00 20.000,00 233.000,00 1.049.000,00 152.000,00 110.000,00 280.000,00 9.258.000,00
Lampiran 3
PIUTANG PAJAK DAERAH PER 31 DESEMBER 2009
NO 1 I 1 2 3 4 5 6 7 8 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4
2 PAJAK DAERAH PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C IMAM ISKANDAR, SH / PT. IRDHE JAYA NUSA 11.313.500,00 CV. SAHABATU, JAMBI 15.000.000,00 CV. TIGA PERMATA 14.888.000,00 CV. BINTANG TERANG, SRL 11.501.600,00 PT. PRIBADI BANGUN PERKASA 3.554.597,00 PT. KRAMAT KULON/ SMIARTI, JAMBI 0,00 PT. BINA ULI , JAMBI 0,00 PT. PERDANA LOKA GUNA 0,00 SUBTOTAL 56.257.697,00 PAJAK RESTORAN / RUMAH MAKAN SMP SATU ATAP 27 SAROLANGUN 0,00 SMP SATU ATAP 13 SRL 0,00 SMP SATU ATAP 17 SRL 0,00 SMP SATU ATAP 9 SRL 0,00 SMP SATU ATAP 12 SRL 0,00 MAKAM MNUM DPPKAD 0,00 MAKAM MNUM DPPKAD 0,00 MAKAM MNUM DPPKAD 0,00 PAJAK MM DPPKAD 0,00 PAJAK MM DPPKAD 0,00 PAJAK MM DPPKAD 0,00 PAJAK MM DPPKAD 0,00 PAJAK MM DPPKAD 0,00 PAJAK MM DPPKAD 0,00 SUBTOTAL 0,00
TAHUN 2008 SALDO PIUTANG 5(3+4)
KETETAPAN
REALISASI
6
7
TAHUN 2009 SALDO PIUTANG 8(6-7)
KETETAPAN
REALISASI
9
10
SALDO PIUTANG 11(9-10)
(Dalam Rupiah) SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.313.500,00 15.000.000,00 14.888.000,00 11.501.600,00 3.554.597,00 0,00 0,00 0,00 56.257.697,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.686.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.686.980,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.686.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.686.980,00
37.000.480,00 15.000.000,00 14.888.000,00 11.501.600,00 3.554.597,00 0,00 0,00 0,00 81.944.677,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417.500,00 112.500,00 417.500,00 112.500,00 112.500,00 416.650,00 98.000,00 3.000.000,00 49.000,00 560.000,00 833.350,00 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 8.129.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417.500,00 112.500,00 417.500,00 112.500,00 112.500,00 416.650,00 98.000,00 3.000.000,00 49.000,00 560.000,00 833.350,00 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 8.129.500,00
417.500,00 112.500,00 417.500,00 112.500,00 112.500,00 416.650,00 98.000,00 3.000.000,00 49.000,00 560.000,00 833.350,00 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 8.129.500,00
Lampiran 3
III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
NAMA WAJIB RETRIBUSI PAJAK REKLAME PAJAK REKLAME SPANDUK TURNAMEN VOLLY BAL PAJAK REKLAME TENDA TURNAMEN VOLLY BALL PAJAK REKLAME SPANDUK TH 2009 DI TOKO2 TEMA"YAMAHA MATARAM SAKTI" PAJAK REKLAME TENDA DI DEPAN DEALER 2 BH PAJAK REKLAME PAPAN MERK TH 2009 (DIATAS TOKO) PAJAK REKLAME UMBUL-UMBUL DIDEPAN TOKO LEMBAGA PENDIDIKAN KROTEK / HANIP - PAJAK REKLAME PAPAN MERK PT. AGROINDO TUNGGAL PERKASA PT. SUNGAI BELATI COEL PT. EMAL PT. JAW CV. SILVIA BERSAUDARA TK MANISAN H. LATIF. H.S CV. NARSO PUTRA KARYA CV. MITRA BANGUN PERSADA PANGKALAN MYAK TANAH. HAFIS TK. PERTANIAN INDRA KUSUMA TK. MANISAN SUPRATMAN PT. MEGA AUTO FINACE PT. MEGA CENTRAL FINANCE CV. BINA TANI CV. SAROLANGUN PUTRA CV. KARYA BERSAUDARA PERCETAKAN DAN SABLOM CAKRAWALA CV. JMC CV. LINTAS RAYA CV. SEGARIS KARYA MECTRIK CV. FITRIA KONTRAKTOR CV. KISARAN BARU TK MANISAN DAMAI CV. DARHAM ABADI APOTIK ANUGRAH CV. MULYA CITRA PT. KARYA SURYA JAYA TK MANISAN AMELIA TK PERTANIAN FAMILY TANI CV JAYA INDAH MOTOR CV. FIRSA F TK PECAH BELAH, RIDI AMIN CV. SINAR HARAPAN A. BASID TK PERTANIAN ZUHRA TK SEPATU SIDODADI CV. MAIZA MITRALESTARI DG MANISAN LAHMUDIN
TAHUN 2007
TAHUN 2008
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAHUN 2009
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
288.000,00 50.000,00 2.880.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 756.000,00 358.400,00 216.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.494.000,00 1.494.000,00 2.241.000,00 2.241.000,00 72.000,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 45.000,00 36.000,00 75.000,00 75.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 144.000,00 45.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 45.000,00 45.000,00 72.000,00 45.000,00
SALDO 288.000,00 50.000,00 2.880.000,00 0,00 100.000,00 756.000,00 358.400,00 216.000,00 0,00 1.494.000,00 1.494.000,00 2.241.000,00 2.241.000,00 72.000,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 45.000,00 36.000,00 75.000,00 75.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 144.000,00 45.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 45.000,00 45.000,00 72.000,00 45.000,00
288.000,00 50.000,00 2.880.000,00 0,00 100.000,00 756.000,00 358.400,00 216.000,00 0,00 1.494.000,00 1.494.000,00 2.241.000,00 2.241.000,00 72.000,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 45.000,00 36.000,00 75.000,00 75.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 144.000,00 45.000,00 45.000,00 72.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 45.000,00 45.000,00 72.000,00 45.000,00
Lampiran 3
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
NAMA WAJIB RETRIBUSI CV. SINAMAR INDAH CV. VIRAMID JUAL BELI BIBIT SAWIT GIARTO TK MANISAN TARMIZI DEPOT OBAT ANGGITA JUAL BELI BATU ALAM BGKEL BUBUT SRI ARTINA CV. ROTAN GRUP HOTEL KING PT. WAHANA SURYA ABADI/YANUARDI JUAL BELI SAWIT / H. SAMSUDIN SUBTOTAL TOTAL
TAHUN 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.257.697,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.257.697,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAHUN 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 144.000,00 144.000,00 72.000,00 15.130.400,00 48.946.880,00
TAHUN 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 144.000,00 144.000,00 72.000,00 15.130.400,00 48.946.880,00
SALDO 72.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 144.000,00 144.000,00 72.000,00 15.130.400,00 105.204.577,00
Lampiran 4
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH PER 31 DESEMBER 2009
NO 1 I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK 2 RETRUBUSI DAERAH RETRIBUSI PASAR LOS ANGGREK MOH. NASMAN BAITA NURDIN / MU'AMIN KADIR (SITI KHODIJAH) MUDAH / NUR'AINI H. NASRI / ROHANA PAKIH YUS (Penjual Parang) H. EMI / JUNTAK VENCHE CHANIAGO ROSLAILI SAFLIADI JHONI KARER / BUTET H.EMI / DARMADI ( Beli) YUSNAINI NORMALA ASNI NAFSIAH AFRAN ZAIDAN ARPAN / Hj. DAHNIAR NAZMI BUYUNG / NAZARUDIN RAMZI DAUD IDRUS SODIKIN H. MILUS BAHARUDDIN / YUHARNIATI IBRAHIM H.EMI / DARMADI ( Beli ) HUSNAINI / YANTO ( HARIS) HARIS SAMUNA/ MARYAM DESMIATI / EDIRMAN MAT ALI TRISNA ARIYATI ALI YASAK FIRMANSAYAH
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4
0,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAHUN 2008 SALDO PIUTANG 5(3+4)
0,00 1.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.000,00 1.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KETETAPAN
REALISASI
6
7
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 445.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 324.000,00 648.000,00 648.000,00 64.000,00 300.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 348.000,00 324.000,00 648.000,00 300.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00
TAHUN 2009 SALDO PIUTANG 8(6-7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 0,00 0,00 584.000,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 324.000,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KETETAPAN
REALISASI
9
10
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 445.000,00 445.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 445.000,00 445.000,00 648.000,00 648.000,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 445.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 445.000,00 445.000,00 648.000,00 648.000,00
SALDO PIUTANG 11(9-10)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Dalam Rupiah) SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11)
0,00 1.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 796.000,00 1.096.000,00 324.000,00 0,00 0,00 584.000,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 324.000,00 0,00 1.044.000,00 0,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lampiran 4
NO 1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK 2 BUYUNG ADANG IJUN MAIMUNAH / JAMHURI ARSAD NAJMI HAN X 1/2 ADE ANITA HARYONO / RIKA H. EMI MAJID ALI NAFIAH HAILID NURUN NISAK NURUN NISAK HAMNA KASIMIN LATIF MUIS IDRIZAL AMRAN AMRI JANUR/YUSMALINAR ZULKARNAIN ERMIWATI JASMINURZA ERNITA FAHRIZAL TRISNA LENI ISKANDAR SOMAD ROSIDA NURHAYATI MUHTAR / SANUSI KAMEL ROFI'I SYAFRIZAL SYAHARUDDIN SIIN / RAHMAT AMIN / NOPRI RINA TRIFATMI JURID RIDWAN M. NUR NETRIAL SITI ZAHARA RAFLES SARIFUDIN
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.000,00 324.000,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00
TAHUN 2008 SALDO KETETAPAN PIUTANG 5(3+4) 6 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 598.000,00 648.000,00 572.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.096.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 445.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00
REALISASI 7 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 300.000,00 300.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 403.000,00 324.000,00 648.000,00 648.000,00
TAHUN 2009 SALDO KETETAPAN PIUTANG 8(6-7) 9 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 348.000,00 648.000,00 348.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 42.000,00 648.000,00 324.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00
REALISASI 10 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 300.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 348.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00
SALDO PIUTANG 11(9-10) 0,00 0,00 648.000,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11) 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 1.944.000,00 0,00 0,00 0,00 598.000,00 920.000,00 348.000,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 1.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.000,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 0,00 1.296.000,00 42.000,00 324.000,00 648.000,00 0,00
Lampiran 4
NO 1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK 2 MAKMUN H. KOTEL AGUS HEFNI LANI H. EMI / MEGAWATI RISNALDI ZURIYATI BURHAN SAERAN YANTI ASIAH KETANG AMRI KASMAWATI SOMAD TAUPIK ASMA / ARSAD RAMON SUPANDI SITANGGANG KRISPON KATAMBA MURNI AKMAL. J MAHMUDAH YUSUF SURBAYATI SIAT M. NUR/BUJANG ANSOR SATUM YUSDAWATI / ZAINUL SAYUTI ADAM / ITA SUBTOTAL LOS ASOKA KHODIJAH UMAISYAH TAUFIK RAHMAN ROHINA H. AMRI. K HEN HASAN BASRI AS'AT Hj. JAMILAH H.M ALI RASYID MADIN
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 498.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 648.000,00 648.000,00 348.000,00 648.000,00 400.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 10.886.000,00 18.092.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00
0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00
TAHUN 2008 SALDO KETETAPAN PIUTANG 5(3+4) 6 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 1.146.000,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 398.000,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 996.000,00 648.000,00 1.048.000,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 28.978.000,00 72.373.000,00 648.000,00 648.000,00 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 1.296.000,00 1.296.000,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00
REALISASI 7 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 200.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 59.360.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00
TAHUN 2009 SALDO KETETAPAN PIUTANG 8(6-7) 9 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 448.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 13.013.000,00 71.764.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00
10 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 70.023.000,00
SALDO PIUTANG 11(9-10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.000,00
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 448.000,00 0,00 0,00 1.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 0,00 1.944.000,00 1.794.000,00 1.944.000,00 0,00 398.000,00 1.944.000,00 996.000,00 1.696.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 43.732.000,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648.000,00 1.296.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 648.000,00 0,00 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 1.944.000,00 1.296.000,00
REALISASI
Lampiran 4
NO 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK 2 MUHAMMAD M. FAUZI M. ARMIA MAKMUN ASPURIAH SYAFRI. K AMRIZAL SYAFRI. K AMRIZAL YAHYA FIRDAUS LATIFAH HIKMAWATI ROSMANIAR M. TAHA / Hj. LEHA RODIAH H. ANANG RINA DARWANI / H. SAMSIR ISKANDAR Hj. HAMZAH / ANIZAR DAHLIA YUSUF YUSUF SAYUTI KHODIJAH SUBTOTAL LOS PINANG MASAK ISKANDAR. IS IBRAHIM. AW AMRITA H.M. ZEN SAHARUDIN YEYEN A. RAHMAN ISKANDAR. B / TAUFIK AHMAD. G HENDRI ZAKIR ZAINAL AIDIN TAHER MARLIS/ HARISMAN MANSUR MAN SUBTOTAL
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 248.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 10.416.000,00 8.424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.836.000,00
0,00
TAHUN 2008 SALDO KETETAPAN PIUTANG 5(3+4) 6 0,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.096.000,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 896.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 23.328.000,00 18.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 0,00 1.836.000,00
REALISASI 7 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 300.000,00 324.000,00 324.000,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00 10.668.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00
9.936.000,00
8.316.000,00
TAHUN 2009 SALDO KETETAPAN PIUTANG 8(6-7) 9 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 348.000,00 648.000,00 324.000,00 648.000,00 324.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 12.660.000,00 23.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 1.620.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 2.500.000,00 12.436.000,00
10 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 23.328.000,00
SALDO PIUTANG 11(9-10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11) 0,00 1.296.000,00 648.000,00 0,00 1.744.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 648.000,00 1.944.000,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 648.000,00 648.000,00 1.296.000,00 348.000,00 1.220.000,00 324.000,00 648.000,00 648.000,00 1.296.000,00 648.000,00 31.500.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 0,00 9.936.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.000,00 540.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 2.500.000,00 5.956.000,00
REALISASI
Lampiran 4
NO 1 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 F 1 2 3 4 5 6
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK 2 LOS MELATI I H. BAHARUDIN H. BAHARUDIN H. YATIMAN H. YATIMAN H. AMARUDIN NON ZAINAH / JOHAN ARIFIN H. SOFWAN. S HANIBAL / PARSI HINDUN SITI HAWA / ADRIFAL KARTIKA DEWI Hj. HODIJAH H. ISMAIL DAHLIA H. ALI RASYID / A. RAHMAN HARTONO SUBTOTAL LOS MELATI II YUMANTO, S.Sos RAHMAYANTI, SH H. KAMTOWIYONO UMAR ROSDEWI MALAU ASPUR BUSRA H. ZAINAB HAPIS. Y BURAHNUDIN SITI RAHMA H. ISMAIL MARZUKI ZULPAHMI KAMTOWIYONO H. PAHRUDIN PAING SUBTOTAL LOS MAWAR I. BLOK. A SOFWAN ADRIZAL DASRUL KASIMIN H. SUKIRMAN BUSRA
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4
TAHUN 2008 SALDO PIUTANG 5(3+4)
KETETAPAN
REALISASI
6
7
TAHUN 2009 SALDO PIUTANG 8(6-7)
KETETAPAN
REALISASI
9
10
SALDO PIUTANG 11(9-10)
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 13.824.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 432.000,00 864.000,00 864.000,00 13.392.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.000,00 0,00 0,00 432.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 13.824.000,00
864.000,00 864.000,00 648.000,00 0,00 0,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 11.880.000,00
0,00 0,00 216.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944.000,00
0,00 0,00 216.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.000,00 0,00 0,00 2.376.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 13.824.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 12.096.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 13.824.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 400.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 11.632.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 1.728.000,00 864.000,00 2.192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.648.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00
Lampiran 4
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK
NO 1 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7
2 SUGIANTO ISMAIL ISMAIL RISMAN SUBTOTAL II. BLOK. B BAHARUDDIN SRAGIH HASIM. HS Hj. HODIJAH SUPIK KARIM Hj. NIAR EDISON H. MUHAMMAD. HB NURDIN. N SUMARNI TAIB PAHRUDIN PAING NURMALA BAWOR/ROHANI SITOMPUL H. DARMAWAN / BUNYAMIN ISMAIL Drs. JUFRI ZULHAFIS BURMAWI KHAIRUL ABD. RASMAN TAIB / SUTINI BUYUNG. HAW PAHRUDIN PAING SUBTOTAL III. BLOK. C H. ISMAIL RODIAH / BAHTIAR MAHIDIN/ BUNIARTI MUSLIHADI GUSNAN A. ZAZILI AISAH
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00
TAHUN 2008 SALDO KETETAPAN PIUTANG 5(3+4) 6 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 864.000,00 8.640.000,00
REALISASI 7 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 7.776.000,00
TAHUN 2009 SALDO KETETAPAN PIUTANG 8(6-7) 9 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 864.000,00 8.640.000,00
10 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 8.640.000,00
SALDO PIUTANG 11(9-10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00
REALISASI
0,00 0,00 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 428.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 5.612.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 3.156.000,00
0,00 0,00 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00 992.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00 0,00 0,00 0,00 8.768.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 20.736.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 432.000,00 432.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 400.000,00 432.000,00 0,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 16.384.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 432.000,00 432.000,00 0,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.000,00 432.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.352.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 20.736.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 20.736.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 432.000,00 432.000,00 1.728.000,00 1.856.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.000,00 432.000,00 2.592.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00 0,00 0,00 0,00 13.120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 864.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 0,00 864.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 0,00 864.000,00
Lampiran 4
NO 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK 2 H. BAHARUDIN / Hj. AZIZAH PATIMAH H. BAHARUDIN / Hj. AZIZAH H. SAMSIR SAIPULLAH. S H. DAUD / BASIT Hj. DAHLIA Hj. DAHLIA A.SANUSI H. KAMARUDIN ASRIL / BUJANG DADANG APRIZAL ROSMIATI SUBTOTAL IV. BLOK. D WIRMAN / HENDRAYADI ASNI ASNI ADAM ANTON / ALFIAN SUTRISNO RAMLI / MARJUNA EVA WIRMAN HAMZAH. HD FUADI. DJ Hj. KOMARIAH H. DARMAN AMRIL H. SOPIAN / RINA SUBTOTAL LOS PALM MUSAYABUN ISNAINI USMAN. S SALMAH DIRHAMSYAH DASRIL MARYANI MADI HAMIDAH FAHRUDIN NABUN ISKANDAR MUNIR SUBTOTAL
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728.000,00 864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.000,00 864.000,00 1.392.000,00
TAHUN 2008 SALDO KETETAPAN PIUTANG 5(3+4) 6 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 728.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 664.000,00 864.000,00 2.256.000,00 17.280.000,00
REALISASI 7 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 864.000,00 432.000,00 432.000,00 864.000,00 864.000,00 200.000,00 0,00 0,00 11.432.000,00
TAHUN 2009 SALDO KETETAPAN PIUTANG 8(6-7) 9 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 432.000,00 864.000,00 432.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 664.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 5.848.000,00 17.280.000,00
10 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 17.280.000,00
SALDO PIUTANG 11(9-10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11) 0,00 0,00 0,00 1.592.000,00 864.000,00 0,00 432.000,00 432.000,00 0,00 0,00 664.000,00 864.000,00 1.528.000,00 8.104.000,00
REALISASI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.000,00 864.000,00 0,00 0,00 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00 2.956.000,00
0,00 656.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 864.000,00 0,00 0,00 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00 4.012.000,00
0,00 656.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.000,00 1.728.000,00 0,00 0,00 1.728.000,00 1.728.000,00 0,00 0,00 6.968.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 12.096.000,00
0,00 864.000,00 864.000,00 100.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 0,00 864.000,00 450.000,00 0,00 0,00 400.000,00 864.000,00 6.998.000,00
864.000,00 0,00 0,00 764.000,00 0,00 0,00 0,00 864.000,00 0,00 414.000,00 864.000,00 864.000,00 464.000,00 0,00 5.098.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 12.096.000,00
864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 864.000,00 12.096.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
864.000,00 656.000,00 0,00 764.000,00 0,00 0,00 1.128.000,00 2.592.000,00 0,00 414.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 464.000,00 0,00 12.066.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 7.776.000,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 300.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 7.428.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 7.776.000,00
648.000,00 648.000,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 648.000,00 6.480.000,00
0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00
0,00 0,00 0,00 648.000,00 0,00 648.000,00 0,00 0,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 1.644.000,00
Lampiran 4
NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK 2 LOS .BJ ( ANYELIR ) NENG WAHDA NENG WAHIDA RUSLI ENNDANG RAHMAD ENNDANG RAHMAD AZIZAH ASIAH IWAN HOL/ DEDI IRAWAN HALIMAH H.HARUN SUBTOTAL LOS KENANGA ZUL ZUL M. IDRUS RUDI/ AFRIZAL ABDUL MAJID MAJID NAWAWI TAHER HAMBALI CANDAN IYEM SUJIEM IYEM IYEM DELFIATI NUFUS NUFUS ALFIDA MULYATI WATI SUDIRMAN / UMAR JUMINEM WARJO ROSMINI SYAMSIMAR TAHER / TIMA TAHER / TIMA SUBTOTAL LOS BERINGIN BAWAH AFFRIYADI ISMAIL JULKIPLI MURNIATI YAN SYOFIAN
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4
TAHUN 2008 SALDO PIUTANG 5(3+4)
KETETAPAN
REALISASI
6
7
TAHUN 2009 SALDO PIUTANG 8(6-7)
KETETAPAN
REALISASI
9
10
SALDO PIUTANG 11(9-10)
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11)
324.000,00 324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.000,00
0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 324.000,00 0,00 0,00 664.000,00
324.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 324.000,00 0,00 0,00 1.312.000,00
324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 3.240.000,00
0,00 0,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 160.000,00 324.000,00 324.000,00 2.428.000,00
324.000,00 324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 812.000,00
324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 3.240.000,00
324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 0,00 324.000,00 2.916.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 0,00 324.000,00
648.000,00 764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 488.000,00 324.000,00 0,00 2.448.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 5.184.000,00
216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 100.000,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 3.124.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 2.060.000,00
216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 5.184.000,00
216.000,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 4.104.000,00
0,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00
0,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 116.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 3.140.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00
486.000,00 486.000,00 200.000,00 0,00 486.000,00
0,00 0,00 286.000,00 486.000,00 0,00
486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00
486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 286.000,00 486.000,00 0,00
Lampiran 4
NO 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK 2 RUSMAINI YUSMIATI WARTINI TITA SYAHRIL SALIM SIBET H. JAWANIS PAINAH YULINAR SUBTOTAL LOS KEMANG AMANDOS MUNTE SUDIRMAN / RINGGO UKAR ROMLAH NUR EMI CANDAN GAYA SAFRIDAL / TAMBA KHODIJAH YANI / YUNIARTI HALIMAH AHMAD PATONI YURIMAL / EMA YUL ZAINAB ROBIAH YULISMARNI SUBTOTAL LOS MANGGIS HOLIL YUSUP ASOMAD MUHTAR H. ABDURRAHMAN / IDA EFENDI ADNAN / SOPYAN M. KARIM UMAR ABDULLAH MAR ETRIYANI MAJID H. TAUFIK
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 0,00 486.000,00
TAHUN 2008 SALDO KETETAPAN PIUTANG 5(3+4) 6 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 0,00 486.000,00 486.000,00 6.804.000,00
REALISASI 7 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 0,00 486.000,00 486.000,00 0,00 486.000,00 5.060.000,00
TAHUN 2009 SALDO KETETAPAN PIUTANG 8(6-7) 9 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 0,00 486.000,00 1.744.000,00 6.804.000,00
10 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 6.804.000,00
SALDO PIUTANG 11(9-10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 972.000,00 0,00 2.230.000,00
REALISASI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 3.888.000,00
216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 3.456.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00 432.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00 0,00 432.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216.000,00 172.800,00 172.800,00 216.000,00 259.200,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 259.000,00 86.400,00 136.080,00 391.000,00
216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 172.800,00 172.800,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00 0,00 391.000,00
0,00 172.800,00 172.800,00 0,00 259.200,00 0,00 0,00 172.800,00 172.800,00 0,00 86.400,00 136.080,00 0,00
0,00 172.800,00 172.800,00 0,00 259.200,00 0,00 0,00 172.800,00 172.800,00 0,00 86.400,00 136.080,00 0,00
Lampiran 4
NO 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK
2 ABDULLAH SNOK WATI YATI LINAWAR SAHRIAL DAWIT BUDYANINGSIH MAS ASNI ROS UMI KALSUM MISWAR SUKUR JUWAI BUJANG AMINAH FAHLAWI UMRAH / H. TAUPIK H.TAUFIK DAWIT ILOT MAJID ZULKIFLI MASNAWATI ROBI M. SYA'I M. SYA'I M. SYA'I SYAMSIAH MASNAH ISMAIL MUAZAM TAHER SUBTOTAL LOS ASPARAGUS / LOS AYAM 1 ZULKIFLI / ALI AKBAR 2 RIDWAN 3 ABDULLAH 4 MUNIR 5 DAIIA RIDWAN IBRAHIN 6 YUNUS 7 NY. YUNUS 8 MARZUKI 9 MUNAR 10 H.HARUN SUBTOTAL TOTAL RETRIBUSI PASAR
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 33.623.000,00
0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 39.223.000,00
TAHUN 2008 SALDO KETETAPAN PIUTANG 5(3+4) 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 72.846.000,00
405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 4.050.000,00 219.091.000,00
REALISASI 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 3.645.000,00 168.107.000,00
TAHUN 2009 SALDO KETETAPAN PIUTANG 8(6-7) 9 0,00 362.880,00 0,00 103.680,00 0,00 103.680,00 0,00 172.800,00 0,00 172.800,00 0,00 259.200,00 0,00 136.880,00 0,00 108.000,00 0,00 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 192.000,00 0,00 108.000,00 0,00 97.200,00 0,00 177.840,00 0,00 250.560,00 0,00 97.200,00 0,00 108.000,00 0,00 100.800,00 0,00 100.800,00 0,00 100.800,00 0,00 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 7.006.000,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 50.984.000,00
405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 4.050.000,00 231.876.000,00
0,00 103.680,00 103.680,00 172.800,00 172.800,00 259.200,00 136.880,00 108.000,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 108.000,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 192.000,00 108.000,00 97.200,00 0,00 250.560,00 97.200,00 0,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 0,00 97.200,00 97.200,00 0,00 108.000,00 4.655.200,00
SALDO PIUTANG 11(9-10) 362.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.840,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 97.200,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 2.350.800,00
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11) 362.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.840,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 97.200,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 2.350.800,00
405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 4.050.000,00 218.016.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.859.800,00
0,00 1.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215.000,00 137.689.800,00
REALISASI 10
Lampiran 4
NO 1 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NAMA WAJIB RETRIBUSI / WAJIB PAJAK
2 RETRIBUSI KEBERSIHAN PT. TELKOMSEL GRAPARI JAMBI PANGKALAN KARET KOTIMA TUSADA KOP. WARGA PANJALU PO. RATU INTAN PERMATA CV. DIAMON CV. MITRA BANGUN PERSADA PANGKALAN MYAK TANAH HAFIS CV. SINARMAGA LESTARI PT. KDA PANGKALAN SAYUR SUJANA TK. ELEKTRONIK HAMZAH TK DIAYA ELEKTRONIK TOTAL RETRIBUSI KEBERSIHAN III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1 JUHARDI 2 RUMAH DINAS SEKWAN THN 2007 3 RUMAH DINAS SEKWAN THN 2008 4 RUMAH DINAS SEKWAN THN 2009 5 RUMAH DINAS WKL DPRD THN 2007 6 RUMAH DINAS WKL DPRD THN 2008 7 RUMAH DINAS WKL DPRD THN 2009 8 RUMAH DINAS BUPATI THN 2007, 2008, 2009 9 VAFILLIUN BUPATI THN 2007, 2008, 2009 10 RUMAH DINAS WABUB THN 2007, 2008, 2009 11 RUMAH DINAS SEKDA TOTAL RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TOTAL PIUTANG RETRIBUSI
TAHUN 2007 SALDO PIUTANG PIUTANG 31-Des-06 2007 3 4
TAHUN 2008 SALDO PIUTANG 5(3+4)
KETETAPAN
REALISASI
6
7
TAHUN 2009 SALDO PIUTANG 8(6-7)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 33.623.000,00
0,00 39.223.000,00
0,00 72.846.000,00
0,00 219.091.000,00
0,00 168.107.000,00
KETETAPAN
REALISASI
9
10
SALDO PIUTANG 11(9-10)
SALDO PIUTANG 2007 / 2009 12(5+8+11)
1.510.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 120.000,00 360.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1.510.000,00
250.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 120.000,00 360.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1.510.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
60.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
0,00 50.984.000,00
14.460.000,00 247.846.000,00
0,00 218.016.200,00
14.460.000,00 29.829.800,00
14.460.000,00 153.659.800,00
250.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 120.000,00 360.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Lampiran 5
DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2009 No.
Uraian
1. Persediaan ATK Inspektorat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pendidikan Kelurahan Dusun Sarolangun Kelurahan Sarolangun Kembang Kelurahan Aur Gading Kelurahan Pasar Sarolangun Kelurahan Gunung Kembang Badan Pelaksana Penyuluhan 2. Persediaan Benda Berharga Persediaan Leges di DPPKD 3. Persediaan Bahan Kimia Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Kesehatan 4. Persediaan Obat-obatan Gudang Farmasi RSUD 5. Persediaan Bibit dan Bahan Penolong Dinas Perikanan dan Peternakan 6. Persediaan Barang Habis Pakai Dinas Kesehatan Badan Pelaksana Penyuluhan Jumlah
Jumlah 4.116.200,00 1.251.800,00 338.400,00 1.069.000,00 82.900,00 144.900,00 141.500,00 188.100,00 99.100,00 800.500,00 110.112.525,00 110.112.525,00 282.886.000,00 16.856.000,00 266.030.000,00 3.150.779.875,82 2.062.176.796,60 1.088.603.079,22 539.705.584,00 539.705.584,00 510.660.952,00 510.513.952,00 147.000,00 4.598.261.136,82
Lampiran 6.a
REKAPITULASI JUMLAH SAPI DAN KERBAU PENGGADUHAN No.
Tahun Pengadaa Sapi Penggaduhan 1. 2009 2. 3. 2008 4. 5. 2007 6. 7. 8. 2006 9. 2005 Subtotal
Nilai Kontrak
Jumlah (Ekor)
Jenis Kelamin
1.908.287.500,00
315 35 500 50 70 10 4 20 30 684
Betina Jantan Betina Jantan Betina Jantan Jantan
5.449.250,00 5.479.250,00 4.880.000,00 4.980.000,00 4.000.000,00 5.300.000,00 6.000.000,00
1.716.513.750,00 191.773.750,00 2.440.000.000,00 249.000.000,00 280.000.000,00 53.000.000,00 24.000.000,00 76.000.000,00 110.625.000,00 5.140.912.500,00
3 0 25 3 5 2 0 0 0 38
16.347.750,00 0,00 122.000.000,00 14.940.000,00 20.000.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 183.887.750,00
312 35 475 47 65 8 4 20 30 996
1.700.166.000,00 191.773.750,00 2.318.000.000,00 234.060.000,00 260.000.000,00 42.400.000,00 24.000.000,00 76.000.000,00 110.625.000,00 4.957.024.750,00
90 10 100 784
Betina Jantan
7.030.000,00 7.130.000,00 14.160.000,00 14.160.000,00
632.700.000,00 71.300.000,00 704.000.000,00 5.844.912.500,00
30 3 33
210.900.000,00 21.390.000,00 232.290.000,00 416.177.750,00
60 7 67 1.063
421.800.000,00 49.910.000,00 471.710.000,00 5.428.734.750,00
2.689.000.000,00 333.000.000,00 24.000.000,00 76.000.000,00 110.625.000,00 3.232.625.000,00
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Jumlah Mati/Hilang/dijual Ekor Rp
Ekor
Sisa Sapi Rp
Kerbau Penggaduhan
1. 2.
2009 Subtotal Total
704.000.000,00 704.000.000,00 3.936.625.000,00
71
Lampiran 6.b
DAFTAR SALDO INVESTASI NON PERMANEN KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PER 31 DESEMBER 2009 (Dalam Rupiah) No.
Nama Peminjam (Debitur)
I Tahun Anggaran 2002 1. Khodijah 2. Asmawati 3. Heri Usman 4. Zeikwan 5. Surobeng Hartono 6. Nazirman Amnur 7. Muslim Aman 8. Hayati 9. Robiah 10. Sri Umiyati 11. Helwani 12. Syamsudin S 13. Abdullah 14. Munawar 15. Kopkal 16. Suroto Jumlah KUPEM 2002
Jumlah Pinjaman Angsuran s.d. (Rp) 31-12-2008 (Rp)*
Saldo Pinjaman per 31-12-2008 (Rp)
Jumlah Debitur Penunggak
Jumlah Tungggakan
10.000.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 15.500.000,00 169.000.000,00
10.000.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 2.160.276,00 13.161.608,00 13.190.169,00 2.116.000,00 141.128.053,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.916.673,00 0,00 7.869.328,00 13.562.493,00 29.348.494,00
1 0 1 1 3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.916.673,00 0,00 7.869.328,00 13.562.493,00 29.348.494,00
Tahun Anggaran 2003 Ayub Hanapi Sawiyah H.M. Yackup Zainuddin Sukardi Azhari. T Syaiful Ardi Murlaini Z. Amri Yusdaini KPN Pemkasa Fahriah Hairul Nurlena Yusup. S Hasan M. Taher HM. Saleh Hafis Abdullah Ibrahim Hudi Rahayu A. Hamid Jumlah KUPEM 2003
8.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 12.500.000,00 11.500.000,00 69.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 75.000.000,00 330.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00 4.077.085,00 6.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.941.039,00 833.334,00 3.029.625,00 2.500.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 2.291.665,00 12.500.000,00 500.000,00 37.425.796,00 6.250.000,00 11.000.000,00 0,00 160.848.544,00
0,00 0,00 2.922.923,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.500.002,00 9.166.674,00 3.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.708.327,00 0,00 11.000.000,00 32.583.341,00 8.750.000,00 0,00 75.000.000,00 170.631.267,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
0,00 0,00 2.922.923,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.500.002,00 9.166.674,00 3.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.708.327,00 0,00 11.000.000,00 32.583.341,00 8.750.000,00 0,00 75.000.000,00 170.631.267,00
Tahun Anggaran 2004 Robiah Erniwati Syamsiah Sri Umiati Fahrian Nuraini M. Yamin M. Daulay 8. P.Ramli Usman 9. Dedi Haryadi 10. Kamal.D 11. Syafii 12. Ridwan 13. Adnan Sulaiman 14. Nurlena 15. Surobeng Horyono 16. Pahriah 17. Irmaidi 18. Sardaini 19. Rusli 20. M. Amin 21. Junaidi 22. Darnawati 23. Rosnaini 24. M.Yunus 25. M. Saman S 26. Zainal Abidin 27. Samsudin Siregar 28. Malawi Jumlah KUPEM 2004
8.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 8.500.000,00 5.500.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 9.500.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 5.500.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00 16.250.000,00 11.750.000,00 32.000.000,00 300.000.000,00
8.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 8.043.748,00 10.000.000,00 9.389.796,00 9.500.000,00 9.564.125,00 8.500.000,00 5.500.000,00 9.166.666,00 5.527.808,00 4.333.337,00 7.083.331,00 0,00 12.119.250,00 10.000.000,00 11.015.750,00 8.000.000,00 7.000.000,00 5.500.000,00 1.875.000,00 7.086.621,00 2.355.000,00 1.500.007,00 9.150.000,00 0,00 8.738.250,00 32.000.000,00 222.948.689,00
0,00 0,00 0,00 2.000.002,00 0,00 833.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.334,00 1.750.002,00 3.666.663,00 2.916.669,00 9.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 2.000.004,00 6.499.993,00 20.850.000,00 16.250.000,00 3.427.081,00 0,00 78.652.082,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
0,00 0,00 0,00 2.000.002,00 0,00 833.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.334,00 1.750.002,00 3.666.663,00 2.916.669,00 9.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 2.000.004,00 6.499.993,00 20.850.000,00 16.250.000,00 3.427.081,00 0,00 78.652.082,00
II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
III 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lampiran 6.b
No.
Nama Peminjam (Debitur)
IV Tahun Anggaran 2005 1. Hasan 2. Slamet, T 3. Narti 4. Karim 5. Hayati 6. M. Nasir 7. Khodijah 8. Husin Tambrin 9. Majis, Nd 10. Dadang Afrizal 11. Rr. Sri Suyatmi 12. Pahmizal 13. Sahrin 14. Mardiani 15. Idris 16. Helmiyadi 17. Hudi Rahayu 18. Desmirawati 19. Bahrun Jumlah KUPEM 2005 V 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Tahun Anggaran 2006 M. Suharni Dedi Haryadi Sarjan Sawiyah Af. Jamal Syaiful Anwar M. Yamin Fahriyah Sofyan Hadi Akmal. D P. Ramli A.Rasyid Hasan. B Syafri. K Hermansyah Abdul Haris Suprani Zubaidah Zulherman Ciswanto Ramli Siregar Hermandi M Fahmi Satiyo Marjo Atmaja Nawawi Nazir Man Amnur Taufik Kamal K.U.T.B IDI Abdul Hakam Homsiah Lilis Suryani Rahwan Gustinawati Jumlah KUPEM 2006
Jumlah Pinjaman Angsuran s.d. (Rp) 31-12-2008 (Rp)*
Saldo Pinjaman per 31-12-2008 (Rp)
Jumlah Debitur Penunggak
Jumlah Tungggakan
22.680.000,00 22.302.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 16.500.000,00 20.000.000,00 15.500.000,00 22.302.000,00 12.716.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 330.000.000,00
11.340.000,00 4.102.853,00 3.420.833,00 6.822.250,00 16.824.846,00 20.292.498,00 15.692.135,00 5.575.500,00 0,00 15.154.686,00 0,00 17.214.999,00 4.375.000,00 10.039.374,00 12.654.688,00 10.250.000,00 20.301.249,00 20.389.993,00 14.000.000,00 208.450.904,00
11.340.000,00 18.585.000,00 16.666.993,00 11.490.750,00 0,00 0,00 0,00 16.726.500,00 12.716.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 10.625.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 124.400.243,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
11.340.000,00 18.585.000,00 16.666.993,00 11.490.750,00 0,00 0,00 0,00 16.726.500,00 12.716.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 10.625.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 124.400.243,00
12.000.000,00 7.500.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 11.500.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 12.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00 12.500.000,00 12.000.000,00 32.000.000,00 13.000.000,00 11.000.000,00 13.000.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 450.000.000,00
0,00 7.170.720,00 1.000.000,00 10.234.755,00 11.865.020,00 9.345.526,00 12.858.586,00 10.356.875,00 12.818.743,00 12.858.607,00 15.596.274,00 9.440.424,00 10.523.500,00 1.290.040,00 12.358.000,00 15.180.249,00 12.344.250,00 10.301.881,00 20.533.621,00 10.241.884,00 10.311.839,00 12.750.000,00 13.092.961,00 12.750.000,00 12.750.000,00 3.124.998,00 3.614.541,00 0,00 5.174.737,00 33.278.663,00 13.416.816,00 11.352.681,00 13.511.880,00 0,00 9.182.250,00 0,00 360.630.321,00
12.000.000,00 492.500,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.250.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.334,00 1.827.500,00 12.833.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.374.994,00 10.647.960,00 12.500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 101.759.615,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
12.000.000,00 492.500,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.250.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.334,00 1.827.500,00 12.833.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.374.994,00 10.647.960,00 12.500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 101.759.615,00
Lampiran 6.b
No.
VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Nama Peminjam (Debitur)
Jumlah Pinjaman Angsuran s.d. (Rp) 31-12-2008 (Rp)*
Saldo Pinjaman per 31-12-2008 (Rp)
Jumlah Debitur Penunggak
Tahun Anggaran 2007 Syamsiah Nurbaya Arpandi Ansori Mawardi. J Yahya BS Aria Aftitah Arlen Amin Adnan Rosmini Taufik Rahman M. Simai Dedi Heriadi Halimah Zulkifli Guntur Alamsyah Amir Amka Nurmalis Hasan Buton Kusnan Abd. Majid Abd. Haris Amron Jamhari, S Suparmin Sujarno Mawardi Adam Muhammad Syarifuddin Deden. S Fahrul Rozi Mustopa Saudi As'ari Bahandri Sambidio Ust. Mirza, S. Ag Jumlah KUPEM 2007
10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 17.500.000,00 14.000.000,00 17.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 17.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 13.000.000,00 12.500.000,00 500.000.000,00
9.313.755,00 5.970.250,00 12.686.250,00 12.686.250,00 13.143.712,00 7.029.500,00 12.585.482,00 8.406.464,00 14.323.454,00 13.260.362,00 0,00 11.635.732,00 0,00 3.290.250,00 8.072.993,00 5.751.449,00 5.097.163,00 3.657.127,00 554.000,00 13.147.608,00 8.236.317,00 14.711.245,00 4.369.000,00 14.754.411,00 14.511.868,00 9.303.250,00 0,00 2.770.000,00 4.770.000,00 17.982.099,00 4.432.000,00 14.976.500,00 0,00 4.155.000,00 13.351.000,00 10.695.250,00 0,00 0,00 299.629.741,00
1.250.001,00 6.500.000,00 0,00 0,00 541.667,00 5.500.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 2.166.668,00 10.000.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 8.749.995,00 9.333.328,00 6.666.672,00 11.500.000,00 541.667,00 3.791.669,00 0,00 8.000.000,00 3.834.835,00 0,00 8.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 12.500.000,00 216.751.502,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
VII Tahun Anggaran 2008 1. M. Yamin 2. Zulherman 3. Fatimah 4. Meyni Rosita 5. H. Moch Anas Idris 6. Sahroni 7. Syofyan Hadi 8. Zulhendra Chan 9. Sawiyah 10. Ciswanto 11. Juniarsih 12. Nursiam 13. Dadang Afrizal 14. Suhadi 15. Zulkarnaen 16. Joni Ardiandi 17. Khairuddin 18. Sab'i 19. Abdul Haris 20. Solihin 21. M. Khatib 22. Suparmi Astamawati 23. Malawi 24. Ibnu Hasyim 25. Homsiah 26. Madiah Jumlah KUPEM 2008
15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 500.000.000,00
5.512.500,00 5.537.500,00 10.037.500,00 2.787.500,00 3.468.750,00 8.250.000,00 0,00 10.925.000,00 6.187.500,00 4.153.125,00 6.859.375,00 8.250.000,00 933.333,00 2.768.750,00 5.512.500,00 5.018.750,00 7.911.458,00 3.708.333,00 6.445.833,00 0,00 0,00 3.468.750,00 4.878.125,00 2.000.000,00 2.781.250,00 5.537.500,00 122.933.332,00
10.000.000,00 15.000.002,00 10.833.337,00 17.500.001,00 11.875.000,00 12.500.003,00 25.000.000,00 10.000.004,00 9.375.000,00 11.250.000,00 8.750.000,00 12.500.003,00 19.166.667,00 7.499.998,00 10.000.000,00 5.416.663,00 13.541.663,00 16.666.668,00 14.166.669,00 25.000.000,00 30.000.000,00 11.875.000,00 30.625.001,00 18.000.000,00 12.500.000,00 15.000.002,00 384.041.681,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
Jumlah Tungggakan
1.250.001,00 6.500.000,00 0,00 0,00 541.667,00 5.500.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 2.166.668,00 10.000.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 8.749.995,00 9.333.328,00 6.666.672,00 11.500.000,00 541.667,00 3.791.669,00 0,00 8.000.000,00 3.834.835,00 0,00 8.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 25.000.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 12.500.000,00 216.751.502,00
10.000.000,00 15.000.002,00 10.833.337,00 17.500.001,00 11.875.000,00 12.500.003,00 25.000.000,00 10.000.004,00 9.375.000,00 11.250.000,00 8.750.000,00 12.500.003,00 19.166.667,00 7.499.998,00 10.000.000,00 5.416.663,00 13.541.663,00 16.666.668,00 14.166.669,00 25.000.000,00 30.000.000,00 11.875.000,00 30.625.001,00 18.000.000,00 12.500.000,00 15.000.002,00 384.041.681,00
Lampiran 6.b
No.
Nama Peminjam (Debitur)
VIII Tahun Anggaran 2009 1. Aminul Adnan 2. Aria Aftita 3. Ansori 4. Arpandi 5. Lambun Dani 6. M. Dawit 7. Asbudi Mawardi, S.E. 8. Mawardi 9. Abdul Haris 10. Zubaidah 11. Yanni Rahman 12. Hendri Lovita 13. Sumardi 14. M. Maki 15. Ade Putra 16. A. Razak 17. Kamarudin 18. M. Atik S.Ag. 19. Ipung Nia, A.Md. 20. Bukhari 21. Afrizal 22. A. Mubin Siregar 23. Kabit Nurahman 24. Deni Purnama 25. M. Yusuf 26. Khailani 27. Sri Darmawati 28. Jauhari 29. Bahandri 30. Fahrur Rozi 31. A. Manan 32. Edi Juhaidin 33. Narto 34. Ibrohim 35. Hamzah Jumlah KUPEM 2009 JUMLAH TOTAL KUPEM
Jumlah Pinjaman Angsuran s.d. (Rp) 31-12-2008 (Rp)*
15.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00 23.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 500.000.000,00 3.079.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.516.569.584,00
Saldo Pinjaman per 31-12-2008 (Rp)
15.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00 23.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 500.000.000,00 1.605.584.884,00
Jumlah Debitur Penunggak
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 139
Jumlah Tungggakan
15.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00 23.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 500.000.000,00 1.605.584.884,00
Lampiran 7.a
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN MUTASI ASET TETAP TAHUN 2009 URAIAN Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah
Saldo Awal Neraca per 1 Januari 2009 171.937.481.462,50 115.280.146.831,00 344.055.453.581,00 564.866.809.202,00 4.064.545.700,00 35.736.591.317,00 1.235.941.028.093,50
Belanja Modal 3.588.431.147,00 25.760.015.817,00 78.293.132.419,00 75.205.578.921,00 985.818.000,00 0,00 183.832.976.304,00
Penambahan Kapitalisasi KDP 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 40.454.000,00 562.649.850,00 10.550.912.200,00 17.392.597.367,00 0,00 0,00 0,00 50.314.330.383,00 10.592.866.200,00 68.269.577.600,00
Utang 0,00 0,00 237.620.080,00 2.397.483.188,00 0,00 0,00 2.635.103.268,00
Pengurangan KDP 0,00 0,00 39.583.110.472,00 10.731.219.911,00 0,00 17.955.247.217,00 68.269.577.600,00
Saldo Akhir Neraca per 31 Desember 2009 175.525.912.609,50 141.041.662.648,00 383.606.199.458,00 659.682.160.967,00 5.050.363.700,00 68.095.674.483,00 1.433.001.973.865,50
Lampiran 7.b
DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP TANAH (BUKU ASET)
PER 31 DESEMBER 2009 TANAH No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1-1-2009 (Rp) Sekretariat Daerah PDAM Tirta Sako Batuah (BPAB) RSUD Sarolangun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Kesehatan Dinas Kesbangpol dan Linmas Dinas Pertanian Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan DPPKD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pelawan Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Limun Kecamatan Air Hitam Kecamatan Mandiangin Kecamatan Batang Asai Kecamatan Pauh Kecamatan Sarolangun JUMLAH
69.103.816.975,00 955.807.500,00 8.400.000.000,00 240.000,00 137.500.000,00 7.612.227.000,00 1.542.453.500,00 505.300.000,00 1.534.790.000,00 816.200.000,00 23.939.605.000,00 249.350.000,00 6.510.163.887,50 694.806.500,00 2.855.040.000,00 1.178.095.000,00 23.977.659.100,00 7.383.091.800,00 729.265.000,00 725.901.000,00 1.370.413.250,00 1.642.298.000,00 1.029.832.950,00 7.014.944.000,00 2.028.681.000,00 171.937.481.462,50
MUTASI 2009 (Rp) 3.588.431.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.588.431.147,00
31-12-2009 (Rp) 72.692.248.122,00 955.807.500,00 8.400.000.000,00 240.000,00 137.500.000,00 7.612.227.000,00 1.542.453.500,00 505.300.000,00 1.534.790.000,00 816.200.000,00 23.939.605.000,00 249.350.000,00 6.510.163.887,50 694.806.500,00 2.855.040.000,00 1.178.095.000,00 23.977.659.100,00 7.383.091.800,00 729.265.000,00 725.901.000,00 1.370.413.250,00 1.642.298.000,00 1.029.832.950,00 7.014.944.000,00 2.028.681.000,00 175.525.912.609,50
l
Lampiran 7.c
DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN (BUKU ASET)
PER 31 DESEMBER 2009 PERALATAN DAN MESIN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1-1-2009 (Rp) Sekretariat Dewan Sekretariat Daerah BAPPEDA PDAM Tirta Sako Batuah (BPAB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat RSUD Sarolangun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelaksana Penyuluhan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kantor Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kesehatan Dinas Kesbangpol dan Linmas Dinas Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan DPPKD Dinas Perindagkop Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Kecamatan Sarolangun UPTD Kecamatan Pauh UPTD Kecamatan Limun UPTD Kecamatan Batang Asai UPTD Kecamatan Pelawan UPTD Kecamatan Mandiangin UPTD Kecamatan Air Hitam UPTD Kecamatan Bathin VIII UPTD Kecamatan Singkut UPTD Kecamatan Cermin Nan Gedang Sanggar Kegiatan Belajar Sanggar Luar Biasa Kecamatan Singkut Kecamatan Pelawan Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Limun Kecamatan Air Hitam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Mandiangin Kecamatan Batang Asai Kecamatan Pauh Kecamatan Sarolangun Kelurahan Gunung Kembang Kelurahan Sukasari Kelurahan Dusun Sarolangun Kelurahan Pasar Sarolangun Kelurahan Sarolangun Kembang Kelurahan Aur Gading JUMLAH
4.878.511.000,00 42.180.806.416,00 2.475.046.250,00 1.248.215.000,00 1.312.735.100,00 410.635.600,00 526.919.000,00 8.208.817.250,00 351.321.250,00 566.902.750,00 369.667.250,00 45.300.000,00 183.583.000,00 472.789.000,00 896.763.000,00 52.580.000,00 1.168.972.100,00 13.826.354.552,00 691.761.650,00 4.450.817.700,00 294.742.000,00 3.670.604.750,00 2.301.908.200,00 623.558.000,00 1.166.543.000,00 873.540.000,00 1.317.566.590,00 843.093.600,00 14.752.728.323,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.466.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 19.975.500,00 19.890.000,00 19.982.500,00 19.910.000,00 50.875.000,00 0,00 101.700.000,00 559.552.000,00 358.019.000,00 409.364.000,00 443.677.000,00 208.823.000,00 559.297.000,00 1.000.999.000,00 473.132.500,00 557.257.800,00 47.960.800,00 40.021.200,00 42.139.200,00 49.719.200,00 37.978.000,00 52.125.800,00 115.280.146.831,00
MUTASI 2009 (Rp) 1.524.547.500,00 2.527.081.000,00 258.822.000,00 0,00 766.327.300,00 309.389.000,00 616.363.000,00 312.560.000,00 363.545.000,00 18.475.000,00 46.000.000,00 90.775.845,00 341.675.000,00 100.848.500,00 374.305.000,00 87.125.000,00 365.170.000,00 3.620.398.172,00 665.380.000,00 1.883.034.500,00 261.871.000,00 17.700.000,00 978.025.000,00 461.000.000,00 2.198.812.000,00 0,00 161.267.800,00 47.200.000,00 6.636.912.000,00 2.100.000,00 2.070.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 13.400.200,00 91.976.000,00 16.900.000,00 48.196.000,00 47.625.000,00 29.950.000,00 35.720.000,00 27.850.000,00 15.600.000,00 273.819.000,00 31.700.000,00 16.725.000,00 9.700.000,00 20.275.000,00 3.500.000,00 8.550.000,00 6.500.000,00 10.400.000,00 25.761.515.817,00
31-12-2009 (Rp) 6.403.058.500,00 44.707.887.416,00 2.733.868.250,00 1.248.215.000,00 2.079.062.400,00 720.024.600,00 1.143.282.000,00 8.521.377.250,00 714.866.250,00 585.377.750,00 415.667.250,00 136.075.845,00 525.258.000,00 573.637.500,00 1.271.068.000,00 139.705.000,00 1.534.142.100,00 17.446.752.724,00 1.357.141.650,00 6.333.852.200,00 556.613.000,00 3.688.304.750,00 3.279.933.200,00 1.084.558.000,00 3.365.355.000,00 873.540.000,00 1.478.834.390,00 890.293.600,00 21.389.640.323,00 9.600.000,00 9.570.000,00 9.516.000,00 9.550.000,00 9.550.000,00 9.550.000,00 19.975.500,00 21.940.000,00 22.032.500,00 21.960.000,00 64.275.200,00 91.976.000,00 118.600.000,00 607.748.000,00 405.644.000,00 439.314.000,00 479.397.000,00 236.673.000,00 574.897.000,00 1.274.818.000,00 504.832.500,00 573.982.800,00 57.660.800,00 60.296.200,00 45.639.200,00 58.269.200,00 44.478.000,00 62.525.800,00 141.041.662.648,00
Lampiran 7.d
DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN (BUKU ASET)
PER 31 DESEMBER 2009 GEDUNG DAN BANGUNAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1-1-2009 (Rp) Sekretariat Dewan Sekretariat Daerah BAPPEDA PDAM Tirta Sako Batuah (BPAB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat RSUD Sarolangun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Pelaksana Penyuluhan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kantor Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kesehatan Dinas Kesbangpol dan Linmas Dinas Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan DPPKD Dinas Perindagkop Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Singkut Kecamatan Pelawan Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Limun Kecamatan Air Hitam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Mandiangin Kecamatan Batang Asai Kecamatan Pauh Kecamatan Sarolangun JUMLAH
7.298.404.200,00 24.994.116.958,00 3.182.086.166,00 931.550.000,00 628.407.200,00 0,00 1.472.310.000,00 14.492.868.550,00 68.250.000,00 886.559.000,00 6.528.275.000,00 0,00 0,00 368.573.000,00 30.535.091.707,00 1.330.107.500,00 24.291.684.740,00 1.567.553.250,00 9.317.578.500,00 262.592.040,00 2.617.032.300,00 8.909.226.200,00 9.975.346.500,00 2.797.191.095,00 542.422.118,00 2.861.745.000,00 3.845.361.000,00 153.630.278.254,00 0,00 21.225.000,00 6.042.862.500,00 1.068.947.500,00 1.716.367.125,00 1.917.257.500,00 90.650.000,00 2.521.119.500,00 11.244.915.000,00 1.839.381.250,00 3.529.490.000,00 343.326.825.653,00
MUTASI 2009 (Rp) 48.107.500,00 10.294.556.100,00 168.800.000,00 0,00 0,00 121.590.000,00 154.095.000,00 394.918.000,00 608.766.000,00 187.083.750,00 751.869.769,00 148.200.000,00 621.542.500,00 165.750.000,00 2.540.641.680,00 308.980.000,00 3.091.524.000,00 55.800.000,00 121.747.000,00 253.129.000,00 364.050.000,00 718.820.000,00 752.758.918,00 61.060.000,00 0,00 71.954.100,00 252.770.000,00 18.511.962.560,00 95.250.000,00 40.000.000,00 89.605.000,00 50.250.000,00 47.350.000,00 0,00 187.450.000,00 98.250.000,00 178.200.000,00 71.915.000,00 22.350.000,00 41.651.095.877,00
31-12-2009 (Rp) 7.346.511.700,00 35.288.673.058,00 3.350.886.166,00 931.550.000,00 628.407.200,00 121.590.000,00 1.626.405.000,00 14.887.786.550,00 677.016.000,00 1.073.642.750,00 7.280.144.769,00 148.200.000,00 621.542.500,00 534.323.000,00 33.075.733.387,00 1.639.087.500,00 27.383.208.740,00 1.623.353.250,00 9.439.325.500,00 515.721.040,00 2.981.082.300,00 9.628.046.200,00 10.728.105.418,00 2.858.251.095,00 542.422.118,00 2.933.699.100,00 4.098.131.000,00 172.142.240.814,00 95.250.000,00 61.225.000,00 6.132.467.500,00 1.119.197.500,00 1.763.717.125,00 1.917.257.500,00 278.100.000,00 2.619.369.500,00 11.423.115.000,00 1.911.296.250,00 3.551.840.000,00 384.977.921.530,00
Lampiran 7.e
DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN BANGUNAN (BUKU ASET)
PER 31 DESEMBER 2009 JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1-1-2009 (Rp) Sekretariat Dewan Sekretariat Daerah BAPPEDA PDAM Tirta Sako Batuah (BPAB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat RSUD Sarolangun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kantor Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kesehatan Dinas Kesbangpol dan Linmas Dinas Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan DPPKD Dinas Perindagkop Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Singkut Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Limun Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Batang Asai Kelurahan Sukasari JUMLAH
143.600.000,00 12.296.824.642,00 208.402.900,00 6.127.347.750,00 2.000.000,00 52.600.000,00 0,00 121.171.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 537.466.478.592,00 34.600.000,00 2.940.395.900,00 1.850.000,00 162.381.000,00 1.969.997.050,00 1.451.250.250,00 1.755.659.750,00 61.950.000,00 21.610.000,00 232.448.844,00 0,00 139.340.000,00 23.956.000,00 19.900.000,00 0,00 49.000.000,00 4.500.000,00 35.800.000,00 0,00 800.000,00 565.331.863.678,00
MUTASI 2009 (Rp) 0,00 537.289.000,00 36.190.000,00 0,00 0,00 0,00 18.570.200,00 0,00 14.950.000,00 72.616.250,00 35.000.000,00 30.350.000,00 84.853.907.195,00 3.564.066.200,00 0,00 0,00 0,00 1.193.498.000,00 1.503.720.080,00 181.035.000,00 129.856.000,00 0,00 99.550.000,00 1.475.491.500,00 0,00 674.084.000,00 295.328.340,00 40.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 49.850.000,00 0,00 94.815.351.765,00
31-12-2009 (Rp) 143.600.000,00 12.834.113.642,00 244.592.900,00 6.127.347.750,00 2.000.000,00 52.600.000,00 18.570.200,00 121.171.000,00 14.950.000,00 72.616.250,00 40.000.000,00 33.350.000,00 622.320.385.787,00 3.598.666.200,00 2.940.395.900,00 1.850.000,00 162.381.000,00 3.163.495.050,00 2.954.970.330,00 1.936.694.750,00 191.806.000,00 21.610.000,00 331.998.844,00 1.475.491.500,00 139.340.000,00 698.040.000,00 315.228.340,00 40.000.000,00 49.000.000,00 4.500.000,00 45.800.000,00 49.850.000,00 800.000,00 660.147.215.443,00
Lampiran 7.f
DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP LAINNYA (BUKU ASET)
PER 31 DESEMBER 2009 ASET TETAP LAINNYA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1-1-2009 (Rp) Sekretariat Dewan Sekretariat Daerah BAPPEDA Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Inspektorat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Kesbangpol dan Linmas Dinas Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perindagkop Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Limun Kecamatan Mandiangin Kecamatan Pauh Kecamatan Sarolangun JUMLAH
74.346.800,00 418.972.000,00 12.125.000,00 0,00 6.000.000,00 125.535.000,00 186.203.900,00 1.500.000,00 42.400.000,00 1.055.829.400,00 113.275.000,00 85.450.000,00 13.650.000,00 2.000.000,00 131.246.000,00 1.672.112.600,00 0,00 19.000.000,00 54.000.000,00 8.900.000,00 8.000.000,00 34.000.000,00 4.064.545.700,00
MUTASI 2009 (Rp) 21.441.000,00 22.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 67.990.100,00 19.500.000,00 0,00 19.950.000,00 48.400.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 69.600.000,00 671.458.900,00 2.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985.818.000,00
31-12-2009 (Rp) 95.787.800,00 441.472.000,00 12.125.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 125.535.000,00 254.194.000,00 21.000.000,00 42.400.000,00 1.075.779.400,00 161.675.000,00 85.450.000,00 35.650.000,00 2.000.000,00 200.846.000,00 2.343.571.500,00 2.978.000,00 19.000.000,00 54.000.000,00 8.900.000,00 8.000.000,00 34.000.000,00 5.050.363.700,00
Lampiran 7.g
DAFTAR REKAPITULASI NILAI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2009 No. 1.
Jenis Barang /Nama Barang DINAS PEKERJAAN UMUM Pembangunan Jalan Pengawasan Pemb. Jalan 2 Jalur SMA 1-Bernai-Sei. Abang Pemb. Jalan 2 Jalur SMA 1 -Sei Abang Pembangunan Jembatan Pengawasan Paket 1 Pembangunan Jembatan Pulau Aro Pembangunan Jembatan Gantung Ds. Batu Penyambung Paket 2 Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Tuo Pulau Pandan Pemb. Jembatan Gantung Dusun Pelayang Desa Pelawan Paket 3 Pemb. Jembatan Gantung Desa Datuk Nan Duo Pemb. Jembatan Gantung Ma. Cuban Paket 4 Pemb. Jembatan Gantung Konvensional Sei. Pandak Ds. Mersip Tengah Pembangunan Jembatan Travesium Sei. Merukam Kec. Limun Paket 5 Pemb. Jembatan Konvensional Sei Gedang Payo lebar Singkut Pemb. Jembatan Travesium Sei Gedang Payo Lebar Belanja Modal Pemb. Jembatan Gantung Pulau Aro Pemb. Jembatan Gantung Ds. Batu Penyambung Pemb. Jembatan Gantung Dusun Tuo Ds. Pulau Pandan Pemb. Jembatan Gantung Desa Datuk Nan Duo Pemb. Jembatan Gantung Ma. Cuban Pemb. Jembatan Gantung Ds. Baru kec. Air Hitam Pemb. Jembatan Gantung Dusun Pelayang Desa Pelawan Pemb. Jembatan Gantung sei. Tembesi Rangkiling (Lanjutan) Pemb. Jembatan Gantung Desa Ma. Danau (Lanjutan) Pemb. Jembatan Gantung Kertopati (Lanjutan) Pemb Jembatan Gantung Pulau Lintang (Lanjutan) Pemb. Jembatan Travesium Sei. Murkam Kec. Limun Pemb. Jembatan Travesium Sei.Gedang Payo Lebar Pemb. Jembatan Konvensional Sei. Baru Ds Mengkua Pemb. Jembatan Konvensional Sei. Pandak ds. Mersip Tengah Pemb. Jembatan Sei Singkut/Lbk Buntak (Lanjutan) Pemb. Jembatan konvensional Sei. Singkut Dsn Siliwangi Pemb. Jembatan Lubuk Resam Panti Pengawasan Pengawasan Pembangunan Jembatan Lbk. Resam-Panti ( Multy Years) Belanja Modal Pembangunan Jembatan Lb. Resam-Panti (Multy Years) Pembangunan Workshop Alat Berat Pengawasan Pengawasan Pembangunan Work Shop Alat Berat Belanja Modal Pembanguanan Work Shop Alat Berat Pembagunan Komplek Olah Raga Pengawasan Pengawasan Pembanguanan Komplek Olah Raga Tahap I Belanja Modal Pembangunan komplek Olah raga Tahap I
2.
Pembangunan Mesjid Agung Pengawasan Pengawasan Pembanguanan Mesjid Agung Tahap I Belanja Modal Pembanguanan Mesjid Agung Tahap I Subtotal DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal Bus Subtotal Total
KDP 2008
Mutasi 2009 Mutasi Tambah Mutasi Kurang
KDP 2009
44.660.000,00 4.960.119.879,00
0,00 0,00
44.660.000,00 4.960.119.879,00
0,00 0,00
213.032.200,00 29.188.500,00
0,00 0,00
213.032.200,00 29.188.500,00
0,00 0,00
54.612.500,00
0,00
54.612.500,00
0,00
56.227.500,00
0,00
56.227.500,00
0,00
35.224.000,00
0,00
35.224.000,00
0,00
37.779.700,00
0,00
37.779.700,00
0,00
12.432.477.528,00 646.220.875,00 756.949.407,00 958.775.025,00 1.069.836.737,00 786.773.995,00 64.830.000,00 1.160.318.562,00 502.975.000,00 591.276.740,00 149.187.500,00 539.052.635,00 853.549.012,00 463.455.915,00 303.831.000,00 1.038.739.525,00 1.298.304.000,00 1.248.401.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.432.477.488,00 646.220.875,00 756.949.407,00 958.775.025,00 1.069.836.737,00 786.773.995,00 64.830.000,00 1.160.318.562,00 502.975.000,00 591.276.740,00 149.187.500,00 539.052.635,00 853.549.012,00 463.455.915,00 303.831.000,00 1.038.739.525,00 1.298.304.000,00 1.248.401.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.500.000,00 100.500.000,00 4.106.334.150,00 4.106.334.150,00
364.480.000,00 364.480.000,00 10.731.219.911,00 10.731.219.911,00
0,00 0,00 0,00 0,00
464.980.000,00 464.980.000,00 14.837.554.061,00 14.837.554.061,00
15.197.000,00 15.197.000,00 562.649.850,00 562.649.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.197.000,00 15.197.000,00 562.649.850,00 562.649.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00
219.345.000,00 219.345.000,00 10.174.545.000,00 10.174.545.000,00
0,00 795.491.200,00 0,00 26.046.835.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.014.836.200,00 1.014.836.200,00 36.221.380.200,00 36.221.380.200,00
65.550.000,00 65.550.000,00 3.500.464.950,00 3.500.464.950,00 35.736.591.357,00
0,00 237.728.000,00 0,00 8.961.190.272,00 45.739.245.383,00
0,00 0,00 0,00 0,00 17.955.247.217,00
303.278.000,00 303.278.000,00 12.461.655.222,00 12.461.655.222,00 63.520.589.483,00
0,00 0,00 0,00 35.736.591.357,00
4.575.085.000,00 4.575.085.000,00 4.575.085.000,00 50.314.330.383,00
0,00 0,00 0,00 17.955.247.217,00
4.575.085.000,00 4.575.085.000,00 4.575.085.000,00 68.095.674.483,00
Lampiran 8
DAFTAR PERHITUNGAN FIHAK KETIGA TAHUN 2009
No.
Nama SKPD/Rekanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
CV. Sindai Perdana CV. Sindai Perdana CV. Sindai Perdana CV. Sindai Perdana Minang Photo CV. Progresia Agam Pratama SDN. 83/VII (Sepintun) Toko Nurul CV. Teknisia Plan CV. Teknisia Plan CV. Teknisia Plan CV. Teknisia Plan CV. Lingga Wastu Utama CV. Ratna CV. Ratna SDN. 200/VII (Pelawan) PT. Agung Automall PT. Agung Automall SDN. 28/VII (Lubuk Jering) Rumah Makan Batu Ampar Jaya Rumah Makan Batu Ampar Jaya SDN. 85/VII (Semaran) SDN. 52/VII (Jernih II) CV. Arzetta Engineering Consultan CV. Desain Teknik CV. Arzetta Engineering Consultan PT. Deteksi Instalasi Nasional CV. Desain Teknik PT. Deteksi Instalasi Nasional CV. Tri Sakti CV. Tri Sakti CV. Erha Mandiri CV. Erha Mandiri CV. Andika Suraya Komputer Toko Nurul CV. Amaryan Jaya CV. Amaryan Jaya CV. Total Cipta Konsultan CV. Total Cipta Konsultan Rumah Makan Batu Ampar Jaya Rumah Makan Batu Ampar Jaya CV. Eftri Putra CV. Eftri Putra CV. Eftri Putra Eddy Tan (Pemilik Tanah) CV. Dian Perwitha Rumah Makan Siang Malam Rumah Makan Siang Malam Rumah Makan Siang Malam Group Rumah Makan Siang Malam Group Rumah Makan Siang Malam Group PT. Gannes Eng.Cons. Jo PT. Mega Citra Cons CV. Annisa Lestari CV. Lintas Raya CV. Tiga Permata CV. Tiga Permata CV. Azim Bersaudara CV. Azim Bersaudara CV. Dita Karya Mandiri CV. Dita Karya Mandiri CV. Deska CV. Deska CV. Abimanyu Konsultan CV. Abimanyu Konsultan SDN 128/VII (Mersip II) SDN 70/VII (Bukit Murau) SDN 157/VII (Simpang Narso II) SDN 116/VII (Payo Lebar II) CV. Anugrah Kontraktor CV. Anugrah Kontraktor SDN 143/VII (Berkun) SDN 208/VII (Lubuk Sepuh) SDN 132/VII (Sungai Bemban) CV Uji Kontraktor CV Uji Kontraktor CV Uji Kontraktor CV Uji Kontraktor CV. Dandi Kotraktor CV. Dandi Kotraktor
Tanggal Pencatatan 21-12-2009 21-12-2009 21-12-2009 21-12-2009 21-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 29-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009 30-12-2009
Pajak PPN 1.372.318,00 72.227,00 172.136,00 3.270.591,00 681.818,00 8.325.000,00 636.364,00 1.363.636,00 1.514.090,00 477.272,00 545.363,00 2.400.000,00 398.090,00 28.068.182,00 1.477.273,00 806.818,00 1.818.182,00 18.136.364,00 465.909,00 0,00 0,00 579.545,00 579.545,00 959.091,00 1.300.909,00 6.475.000,00 4.427.273,00 2.779.091,00 4.072.727,00 5.455.959,00 779.423,00 6.614.000,00 2.645.818,00 1.363.636,00 909.091,00 181.818,00 271.818,00 361.364,00 236.364,00 0,00 0,00 1.315.909,00 2.727.273,00 836.091,00 0,00 1.002.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.768.814,00 346.137,00 418.114,00 17.049.205,00 1.311.477,00 581.818,00 154.545,00 8.603.286,00 452.805,00 454.546,00 2.000.000,00 931.819,00 700.000,00 806.818,00 636.364,00 806.818,00 636.364,00 16.105.582,00 1.238.891,00 806.818,00 636.364,00 693.182,00 56.614,00 5.661,00 107.566,00 1.075.659,00 1.076.091,00 5.664,00
PPh 274.464,00 14.445,00 34.427,00 654.118,00 102.273,00 3.330.000,00 127.273,00 204.545,00 605.636,00 190.909,00 218.145,00 960.000,00 159.236,00 5.613.636,00 295.455,00 161.364,00 272.727,00 2.720.455,00 93.182,00 148.605,00 148.860,00 115.909,00 115.909,00 383.636,00 520.364,00 2.590.000,00 1.770.909,00 1.111.636,00 1.629.091,00 1.091.192,00 155.885,00 1.322.800,00 396.873,00 204.545,00 136.364,00 72.727,00 108.727,00 144.545,00 94.545,00 228.750,00 148.125,00 197.387,00 545.455,00 125.414,00 46.630.635,00 200.455,00 609.975,00 328.500,00 312.750,00 303.375,00 379.313,00 13.107.525,00 69.228,00 83.623,00 3.409.841,00 562.295,00 87.273,00 23.182,00 1.720.657,00 90.561,00 68.182,00 300.000,00 372.728,00 280.000,00 161.364,00 127.273,00 161.364,00 127.273,00 3.221.116,00 247.778,00 161.364,00 127.273,00 138.636,00 11.323,00 1.132,00 21.513,00 215.132,00 215.218,00 1.133,00
JUMLAH 1.646.782,00 86.672,00 206.563,00 3.924.709,00 784.091,00 11.655.000,00 763.637,00 1.568.181,00 2.119.726,00 668.181,00 763.508,00 3.360.000,00 557.326,00 33.681.818,00 1.772.728,00 968.182,00 2.090.909,00 20.856.819,00 559.091,00 148.605,00 148.860,00 695.454,00 695.454,00 1.342.727,00 1.821.273,00 9.065.000,00 6.198.182,00 3.890.727,00 5.701.818,00 6.547.151,00 935.308,00 7.936.800,00 3.042.691,00 1.568.181,00 1.045.455,00 254.545,00 380.545,00 505.909,00 330.909,00 228.750,00 148.125,00 1.513.296,00 3.272.728,00 961.505,00 46.630.635,00 1.202.828,00 609.975,00 328.500,00 312.750,00 303.375,00 379.313,00 45.876.339,00 415.365,00 501.737,00 20.459.046,00 1.873.772,00 669.091,00 177.727,00 10.323.943,00 543.366,00 522.728,00 2.300.000,00 1.304.547,00 980.000,00 968.182,00 763.637,00 968.182,00 763.637,00 19.326.698,00 1.486.669,00 968.182,00 763.637,00 831.818,00 67.937,00 6.793,00 129.079,00 1.290.791,00 1.291.309,00 6.797,00
Tanggal Penyetoran ke Kas Negara 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 06-01-2010 07-01-2010 06-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 29-10-2010 29-10-2010 07-01-2010 07-01-2010 05-01-2010 07-01-2010 11-01-2010 11-01-2010 07-01-2010/11-01-2009 07-01-2010/11-01-2009 05-01-2010 05-01-2010 05-01-2010 05-01-2010 05-01-2010 05-01-2010 05-01-2010/06-01-2010 07-01-2010/11-01-2010 05-01-2010 05-01-2010 05-01-2010 31-12-2009/06-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 11-01-2010 11-01-2010 06-01-2010 06-01-2010 07-01-2010/11-01-2010 30-12-2009 06-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 11-01-2010 11-01-2010 11-01-2010 05-01-2010 31-12-2009/11-01-2010 31-12-2009/07-01-2010 05-01-2010 05-01-2010 07-01-2010/11-01-2010 11-01-2010 07-01-2010 07-01-2010/11-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 06-01-2010 06-01-2010 07-01-2010/11-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 05-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010 07-01-2010
Lampiran 9
DAFTAR KEGIATAN PEKERJAAN YANG SUDAH SELESAI BELUM DILAKUKAN PEMBAYARAN (UTANG) PER 31 DESEMBER 2009
No.
Uraian
I Pembangunan Jalan Lingkungan dan Setapak Pengawasan 1 Paket 1 Pemb. Jalan Setapak Ds. Baru Kec. Sarolangun Pemb. Jalan Setapak Lubuk Napal Pemb. Jalan Setapak Ds. Napal Melintang Pemb. Jalan Setapak SMP 1 Srl-Simpang Lintas Tanjung Rambai Pemb. Jalan Setapak Dsn. Sarolangun Pemb. Jalan Setapak Ds. Sei Abang 2 Paket 2 Pengaspalan Jalan MAN Ladang Panjang Pengaspalan Jalan Desa Karang Mendapo Pengaspalan Jl. Lingkungan Desa Rantau Tenang Perkerasan Jalan BPKR Tj. Rambai II Pembangunan Jembatan 1 Pengawasan Paket 3 Pemb. Jembatan Gantung DS. Baru Kec. Air Hitam 2 Pengawasan Paket 4 Pemb. Box Culvert Ds. Tinting Pemb. Box Culvert Ds. Sei Pinang (Pesantren) Pemb. Box Culvert Ds. Sei Buntang Pemb. Box Culvert Pasar Pasar Baru Kec. Mendiangin III Pemb. Saluran Drainase/Gorong-Gorong Belanja Modal Pemb. Drainase Komplek Perkantoran Kec Air Hitam (5%) IV Pemeliharaan Jalan Belanja Modal Pengaspalan Jalan Lanjutan Ex Trans Mandiangin V Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Belanja Modal Rehabilitasi Jembatan Gantung Panti VI Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK dan Pendamping) Pengawasan Peningkatan Kapasitas Intake Singkut Belanja Modal Peningkatan Kapasitas Intake Singkut Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Untuk : - Pemb. 2 Jalur SMA 1- Bernai- Sei Abang (DPDF) Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan - Pemb. 2 Jalur SMA 1- Bernai- Sei Abang (DPDF) Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Untuk : - Pengadaan Taman Kota II Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan - Pengadaan Taman Kota II Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Untuk : - Pemb. Turap Mesjid Pulau Pinang Kel. Sarkam Kec. Sarolangun - Pemb. Turap Dusun Tinggi/ Mesjid Ds. Lubuk Resam Kec. CNG Jumlah
Nilai DPA/DPPA Utang per 31 Nilai Kontrak (Rp) (Rp) Desember 2008
Mutasi Kurang
Mutasi Tambah
Utang per 31 Desember 2009
29.393.013,00
29.300.000,00
29.300.000,00
0,00
0,00
29.300.000,00
20.460.000,00
20.350.000,00
20.350.000,00
0,00
0,00
20.350.000,00
7.900.000,00 9.584.000,00
7.850.000,00 9.557.000,00
7.850.000,00 9.557.000,00
7.850.000,00 9.557.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
70.000.000,00
69.530.000,00
3.476.500,00
0,00
0,00
3.476.500,00
843.129.000,00
841.813.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
35.000.000,00
34.800.000,00
1.740.000,00
0,00
0,00
1.740.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00 26.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.934.960,00
2.580.465.398,00
2.499.918.700,00 1.999.934.960,00
156.000.000,00
98.615.000,00
0,00
0,00
0,00
98.615.000,00
7.886.964.000,00
7.872.585.000,00
0,00
0,00
0,00
2.263.368.188,00
26.500.000,00
26.400.000,00
0,00
0,00
0,00
18.744.000,00
750.000.000,00
647.708.000,00
0,00
0,00
0,00
237.620.080,00
35.500.000,00 22.500.000,00 13.000.000,00 12.476.895.411,00
35.500.000,00
0,00
0,00
0,00
35.500.000,00
12.219.926.700,00 2.148.208.460,00 43.407.000,00
0,00
4.758.648.728,00