LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2011
BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, guna terwujudnya pelaksanaan Keterangan
Otonomi
Daerah.
Pertanggungjawaban
Kewajiban Kepala
penyampaian Daerah
kepada
Laporan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam kerangka terbentuknya hubungan checks and balance antara Kepala Daerah dengan DPRD. Tata cara dan mekanisme penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Memperhatikan hal tersebut di atas Pemerintah Kota Bekasi melalui Walikota selaku Kepala Daerah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2010 berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2008–2013. Unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2010 terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 10 Lemtekda, 15 Dinas, 3 lembaga lain terdiri dari Satpol PP, Badan Narkotika Kota dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan.
A. Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Bekasi; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
1
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Nomor
3
Tahun
2005
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A); 11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013; (PERUBAHAN RPJMD)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
2
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 A Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2010.
B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Secara Geografis Kota Bekasi terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat antara 106o 55’ Bujur Timur dan 6o7o - 6o15o Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 210,49 km2, dengan batas wilayah sebagai berikut : -
Sebelah Utara
: Kabupaten Bekasi
-
Sebelah Selatan
: Kabupaten Bogor dan Kota Depok
-
Sebelah Barat
: Provinsi DKI Jakarta
-
Sebelah Timur
: Kabupaten Bekasi
Kondisi Topografi relatif datar dengan kemiringan lahan 0 - 3 % dan ketinggian tanah antara 19 m di atas permukaan air laut. Kondisi tanah sebagian besar berupa aluvial yang merupakan endapan pantai di bagian utara kota dan tanah liat serta vulkanik di bagian selatan kota. Suhu udara Kota Bekasi cukup tinggi antara 24 - 33º C karena terletak di dataran rendah. Kota Bekasi relatif tidak
memiliki
keseimbangan
sumber
daya
lingkungan
alam.
dengan
Upaya
untuk
mengendalikan
menjaga secara
proporsional potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya air, baik air permukaan maupun air bawah tanah. Disamping itu dalam
rangka
keseimbangan
lingkungan
hidup
diupayakan
pemanfaatan dan pemeliharaan lahan - lahan terbuka untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru - paru kota. Kota Bekasi secara administrasi terbagi kedalam 12 Wilayah Kecamatan dan 56 Kelurahan. Kecamatan Bantargebang sebagai wilayah terluas (41,78 km2), sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km2). Sejak pembentukannya Kota Bekasi
merupakan
wilayah
perkotaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
sehingga
sektor
3
perdagangan
dan
jasa
lebih
dominan
dibandingkan
sektor
pertanian. Dari sektor agribisnis yang memiliki hasil produksi terbesar adalah padi dan padi sawah, akan tetapi pada kondisi ini dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan produksi ini berkolerasi terhadap luas wilayah pertanian yang semakin sempit. Luas lahan sawah pada tahun 2010 seluas 469 ha atau 2,22% dari luas wilayah Kota Bekasi. Sedangkan 97,77% luas wilayah Kota Bekasi adalah tanah kering. Penggunaan tanah kering ini sebagian besar untuk bangunan perumahan, kantor dan industri. Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah : a. Kondisi
topografi
kawasan
yang
relatif
datar
sehingga
memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal. b. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik. c. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (run off) diintegrasikan dengan jaringan drainase. d. Kondisi
iklim
relatif
tidak
berpengaruh
negatif
terhadap
pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. e. Komposisi pemanfaatan lahan diarahkan sebagai kawasan perkotaan (urban area).
2. Gambaran Umum Demografis a. Penduduk Berdasarkan hasil pemutakhiran data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota Bekasi, jumlah penduduk Kota Bekasi sampai dengan akhir Desember 2010 tercatat sebesar 2.098.821 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.072.592 jiwa dan penduduk
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
4
perempuan sebanyak 1.026.227 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2010, Kecamatan Bekasi Utara merupakan
wilayah
dengan
jumlah
penduduk
terbanyak
sebesar 286.437 jiwa sementara Kecamatan Jatisampurna merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 78.272 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk
Kota Bekasi tahun
2009 sebesar 2.584.427 jiwa, pertumbuhan penduduk Kota Bekasi
tahun
2010
mengalami
perubahan/pengurangan
dikarenakan di tahun 2009 data yang didapat melalui program Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) masih banyak data ganda dan juga data penduduk yang sudah meninggal masih tercantum, setelah dilaksanakan pemuktahiran data penduduk pada tahun 2010 data penduduk yang ganda ataupun meninggal telah hilang dari program Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) sehingga didapat 2.098.821 jiwa. Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
5
Tabel 1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR NO
KECAMATAN 0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
>74
Jumlah
1
Bekasi Timur
7.850
16.220
16.481
18.007
22.669
27.469
24.537
19.015
16.023
15.610
15.198
11.530
5.867
3.250
1.814
1.851
223.421
2
Bekasi Barat
8.014
18.174
19.758
19.573
23.122
28.229
27.834
23.402
19.183
16.789
14.420
10.969
6.214
3.796
2.079
2.126
243.682
3
Bekasi Utara
8.699
24.146
25.704
26.099
27.950
31.666
29.393
26.533
24.775
22.007
17.000
10.448
5.261
3.055
1.820
1.879
286.437
4
Bekasi Selatan
5.959
15.144
15.596
15.552
17.791
22.419
21.870
18.273
15.408
13.337
11.487
8.998
4.989
2.909
1.649
1.683
193.064
5
Bantargebang
3.400
8.024
8.146
6.757
8.238
11.522
12.310
10.898
7.163
4.256
2.926
1.855
1.188
839
543
620
88.685
6
Medan Satria
4.771
12.493
12.559
12.223
13.247
15.658
14.852
13.697
12.141
10.381
7.988
4.911
2.708
1.632
941
881
141.083
7
Bantargebang
3.400
8.024
8.146
6.757
8.238
11.522
12.310
10.898
7.163
4.256
2.926
1.855
1.188
839
543
620
88.685
8
Pondok Gede
6.909
15.840
19.444
19.050
20.996
26.546
27.426
24.136
20.484
16.291
13.761
11.244
7.177
4.304
2.458
2.580
238.646
9
Jatiasih
6.414
15.336
17.275
15.645
16.163
19.187
19.421
19.338
16.872
13.184
9.729
6.813
4.159
3.310
1.985
1.938
186.770
10
Jatisampurna
2.598
6.650
7.138
7.213
7.092
8.123
8.110
7.591
6.864
5.930
4.223
2.600
1.443
1.104
759
834
78.272
11
Mustika Jaya
6.263
13.817
13.441
10.900
10.446
12.125
14.045
14.689
13.082
8.462
5.506
3.352
2.029
1.414
935
979
131.487
12
Pondok Melati
117.225 2.098.821
Jumlah
3.873
9.168
9.820
9.452
9.648
12.039
12.765
11.682
9.765
8.200
6.733
5.712
3.468
2.238
1.335
1.327
69.289
168.458
180.424
175.943
195.110
234.462
230.961
205.517
176.342
147.622
118.735
84.198
47.281
29.463
17.295
17.716
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2010 berdasarkan hasil pendataan SIAK
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
6
Berdasarkan hasil pendataan penduduk tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan dan status pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan
No
Kecamatan
1
2
1
Bekasi Utara
2
Bekasi Selatan
3
Bekasi Timur
4
Bekasi Barat
5
Bantargebang
6
Jatiasih
7
Pondok Gede
8
Jati Sampurna
9
Rawa Lumbu
10
Medan Satria
11
Mustika Jaya
12
Pondok Melati Jumlah
Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Belum/Tidak Jumlah Bekerja Bekerja 3
4
5
237.387
49.050
286.437
164.016
29.048
193.064
186.685
36.736
223.421
207.837
35.845
243682
71.938
16.747
88.685
159.187
27.566
186.753
211.872
26.774
238.646
66.979
11.293
78.272
143.833
26.216
170.049
116.728
24.355
141.083
106.395
25.092
131.487
100.953
16.272
117.225
1.773.810
324.994
2.098.804
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
7
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan No
Kecamatan
Belum Sekolah
1
2
3
Tidak Tamat SD 4
Tamat SD
SLTP
SLTA
D II
D III
SI
S II
S III
Jumlah
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Bekasi Utara
33.189
32.932
30.829
37.194
118.312
3.093
11.412
18.133
1.259
84
286.437
2
Bekasi Selatan
21.262
18.401
23.121
21.958
70.149
2.506
11.202
22.142
2.187
136
193.064
3
Bekasi Timur
23.988
20.528
24.045
26.688
98.806
2.611
9.615
15.791
1.267
82
223.421
4
Bekasi Barat
27.328
21.974
21.173
29.156
104.473
1.971
10.338
19.639
1.527
103
243.682
5
Bantargebang
12.987
11.365
16.378
13.753
32.417
233
662
836
46
8
88.685
6
Jatiasih
23.745
23.176
22.264
21.223
70.775
1.511
7.859
14.444
1.686
71
186.754
7
Pondok Gede
23.770
24.725
24.348
26.452
92.996
1.871
11.286
30.282
2.728
188
238.646
8
Jati Sampurna
10.551
9.085
14.585
9.536
24.940
482
2.537
5.994
527
35
78.272
9
Rawa Lumbu
19.522
17.172
18.362
19.011
74.330
1.581
5.913
12.158
1.382
78
170.049
10
Medan Satria
17.691
15.520
14.541
19.204
58.501
1.482
4.484
8.814
780
66
141.083
11
Mustika Jaya
21.942
17.556
19.375
16.694
41.216
1.078
4.723
8.327
548
28
131.487
12
Pondok Melati
13.532
11.844
14.441
14.448
43.324
1.009
5.954
11.676
939
58
19.428
85.985
JUMLAH
249.507
224.818
249.462
255.317
830.239
168.236
14.876
937
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
8
117.225
2.098.821
b. Ketenagakerjaan Seiring
dengan
persebaran/pertumbuhan
penduduk
maka
jumlah tenaga kerja pun turut meningkat. Pencari kerja terdaftar pada tahun 2010 menurut Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebanyak 32.473 jiwa. Sebagian besar pencari kerja tersebut adalah mereka yang berpendidikan SLTA Kejuruan sebesar 16.716 jiwa atau (51,48%). Berikut adalah tabel Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan : Tabel 4 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
NO 1
1 2 3 4 5 6 7 8
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
PENCAKER TERDAFTAR
2
Tidak Lulus SD SD SLTP Umum SLTP Kejuruan SLTA Umum SLTA Kejuruan Akademi Perguruan Tinggi JUMLAH
3
2010 PENEMPATAN TENAGA KERJA 4
3 157 1.407 10.489 16.716 3.618 83 32.473
400 416 2.150 113 125 3.204
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2010
Akibat dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, jumlah lowongan kerja lebih rendah dari jumlah pengangguran yang ada, ditambah lagi karena tidak dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pekerjaan atau jabatan yang ada. Pada Tahun 2010 jumlah lowongan yang terdaftar sebesar 4.117 dan lowongan yang terpenuhi sebesar 3.204. Berdasarkan Buku Data Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2010, beberapa faktor kendala yang dapat menyebabkan pengangguran di Kota Bekasi antara lain :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
9
1) Kelulusan SLTA yang sederajat banyak yang tidak dapat melanjutkan
kejenjang
pendidikan
yang
lebih
tinggi
dikarenakan memerlukan biaya besar; 2) Penempatan tenaga kerja di sektor formal terbatas; 3) Pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan; 4) Keterampilan yang dimiliki pencari, kualitas dan pendidikan yang masih rendah; 5) Jumlah pencari kerja dibanding dengan kesempatan kerja yang tersedia tidak seimbang. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran di Kota Bekasi antara lain : 1) Peningkatan keterampilan kerja para pencari kerja; 2) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri baik melalui program Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); 3) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri; 4) Pengembangan dan perluasan lapangan kerja
sektor
informasi/usaha sendiri; 5) Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi; 6) Mengadakan Job Fair (bursa kerja), jumlah perusahaan yang menyerap tenaga kerja pada saat dilaksanakan job fair tahun 2010 sebanyak 20 perusahaan dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 600 orang.
Untuk meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja, disamping pendidikan formal yang harus ditempuh perlu adanya sarana dan prasarana pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan praktis. Beberapa lembaga pelatihan yang dikelola/dimiliki Pemerintah dan swasta antara lain Balai Latihan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
10
Keterampilan Kerja Kota Bekasi, sedangkan yang dikelola oleh swasta sebanyak 12 buah milik PJTKI serta 26 lembaga pelatihan swasta dan BLKLN sebanyak 26.
c. Pendidikan Sesuai
dengan
kewenangan
khususnya
dalam
bidang
pendidikan yang disandarkan pada 3 (tiga) pilar kebijakan dasar dalam bidang pendidikan yaitu, (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Berangkat dari kebijakan tersebut Pemerintah Kota Bekasi melakukan berbagai terobosan untuk mewujudkannya melalui upaya perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, juga dengan menyelenggarakan berbagai program pendidikan baik formal maupun non formal yang muaranya diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak akan lepas dari mutu terutama guru baik tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Jumlah guru TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA di Kota Bekasi tahun 2010 tercatat sebanyak 16.838 orang terdiri dari 6.548 orang guru PNS dan 10.290 orang guru swasta. Tabel 5 Rekapitulasi Guru PNS Di Kota Bekasi Berdasarkan golongan Per Desember 2010 PENDIDIKAN D3 SM
a
Gol. II b c
d
11
12
13
14
15
16
147
45
15
6
1
67
4219
553
248
246
172
1219
1342
-
1
14
1
16
86
671
-
-
-
-
-
164
4
169
1
3
1
-
5
4159
178
6548
599
267
267
174
1307
NO
UNIT KERJA
SMA
D1
D2
1
2
3
4
5
6
1
TK
95
6
4
42
2
SD
489
162
805
346
2371
46
3
SMPN
2
47
56
165
15
1015
42
4
SMAN
-
-
-
13
5
567
5
SMKN
-
-
-
-
1 21
JUMLAH 491 304 867 528 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2010
7
S1
S2
S3
8
9
10
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
Jml
11
Jml
Tabel 6 Rekapitulasi Guru PNS Kota Bekasi Gol. III a
b
Gol. IV
Jml
c
D
Jml
a
b
C
d
24
25
J. Kelamin
Jml Seluruh
L
P
Jml
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
18
18
22
1
59
19
2
21
147
145
2
147
497
129
265
387
1278
1589
133
1722
4219
2141
2078
4219
215
112
129
348
804
486
34
2
522
1342
483
859
1342
115
34
47
86
282
295
94
-
-
389
671
312
359
671
42
5
6
15
68
89
7
-
-
96
169
97
72
169
270
2
2750
6548
3178
3370
6548
887 298 469 837 2491 2478 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2010
Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah melalui APM (Angka Partisipasi Murni) yang trennya dari 2 tahun terakhir
mengalami
peningkatan.
Beberapa
faktor
yang
mendorong terjadinya peningkatan adalah sebagai berikut : a. meningkatnya
keterlibatan
masyarakat
dalam
menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non formal; b. meningkatnya perluasan akses dengan melahirkan program pendidikan
bebas
biaya/subsidi
bagi
penyelenggaraan
pendidikan; c. Meningkatnya penyediaan / perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; d. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
12
Tabel 7 APM dan APK Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO I II III IV
Tingkat Pendidikan TK/PAUD APM SD/Paket A APM SMP/Paket B APM SMA/SMK/Paket C APM
2009
2010
24.16
28.31
99.24
99.62
93.22
93.74
68.49
69.75
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2010
Jumlah
sekolah
/
lembaga
pendidikan
disetiap
jenjang
menunjukan peningkatan dari sisi jumlah dibandingkan tahun 2009.
Meningkatnya
jumlah
lembaga
dibarengi
dengan
peningkatan jumlah guru dan siswa yang sudah barang tentu jumlah guru dan siswapun meningkat. Tabel 8 Rekapitulasi Data Kelembagaan Tahun 2010
NO.
JENJANG
STATUS LEMBAGA NEGERI
1
TK/ PAUD
2
JUMLAH
SWASTA
1
724
725
451
195
646
3
SD SMP
39
203
242
4
SMA
17
78
95
5
SMK
8
90
98
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
13
Tabel 9 Rekapitulasi Keadaan Siswa Tahun 2010 NO.
JENJANG
STATUS KELUARGA NEGERI
1
TK/ PAUD
2
SD
3
JUMLAH
SWASTA
67
26.678
26.745
185.680
58.434
244.114
SMP
44.912
38.353
83.165
4
SMA
18.086
16.856
34.492
5
SMK
4.344
38.861
43.205
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2010
d. Kesehatan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengadaan sarana dan penambahan tenaga kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas melalui program promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana,
kesehatan
lingkungan,
pencegahan
dan
pemberantasan penyakit menular, pelayanan gizi masyarakat dan pengobatan yang dilakukan didalam gedung maupun luar gedung Puskesmas. Selain itu juga dilakukan pengembangan pelayanan kesehatan melalui pelayanan dokter spesialis di Puskesmas,
Puskesmas
dengan
tempat
perawatan
dan
Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstretic neonatal Emergensi Dasar). Fasilitas kesehatan Pemerintah yang ada berupa 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 31 UPTD Puskesmas, 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 UPTD Pengawasan Obat dan Makanan dan 1 UPTD Pengelolaan Obat
Publik
dan
Perbekalan
Farmasi.
Dari
31
UPTD
Puskesmas yang ada, 5 UPTD Puskesmas merupakan Puskesmas dengan tempat perawatan dan mampu PONED, yaitu UPTD Puskesmas Pondokgede, Bantargebang 1, Bojong Rawalumbu, Karang Kitri dan Jatisampurna. Selain fasilitas kesehatan milik Pemerintah ada pula fasilitas kesehatan milik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
14
swasta seperti rumah sakit swasta, balai pengobatan/klinik, laboratorium kesehatan swasta, rumah bersalin dan lain-lain. Jumlah rumah sakit swasta yang ada berjumlah 36 rumah sakit dengan
status
izin
tetap
menyelenggarakan
(28
RS),
rekomendasi Walikota (4 RS), izin mendirikan (3 RS), izin uji coba mendirikan (1 RS). Dari 28 rumah sakit dengan status izin mendirikan terdiri dari 21 rumah sakit umum, 6 rumah sakit ibu dan anak dan 1 rumah sakit bersalin. Fasilitas kesehatan swasta
yang
lain
berupa
310
apotek,
337
balai
pengobatan/klinik dan 32 rumah bersalin. Ketenagaan yang ada di Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda, UPTD POM dan UPTD POP dan PF berjumlah 140 orang terdiri dari 128 orang PNS dan 12 orang non PNS. Ketenagaan yang ada di UPTD Puskesmas berjumlah 839 orang terdiri dari 31 orang Kepala UPTD, 117 orang dokter umum, 76 orang dokter gigi, 8 orang apoteker, 195 orang bidan, 199 orang perawat, 39 orang perawat gigi, 34 orang nutrisionist, 24 orang sanitarian, 21 orang asisten apoteker, 19 orang analis kesehatan dan 69 orang tenaga pelaksana lainnya. Selain itu juga terdapat 7 orang tenaga dokter spesialis terdiri dari 1 orang spesialis kulit dan kelamin, 2 orang spesialis bedah mulut, 1 orang spesialis gigi, 1 orang spesialis gigi anak, 1 orang spesialis mata dan 1 orang spesialis kebidanan. Jumlah kasus penyakit terbanyak pada semua kelompok umur berdasarkan pencatatan dan pelaporan Puskesmas adalah ISPA acut tak spesifik (64.322), ISPA lainnya (58.986), Influenza (55.254), faringitis acut (43.486), demam tak diketahui sebab (34.321) dan diare (28.787). Jumlah kasus DBD tahun 2010 adalah 2.445 kasus dengan kasus meninggal 23 orang. Penanganan kasus DBD yang telah dilakukan adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN), abatesasi dan pengasapan. Upaya pencegahan dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
15
pemberantasan difokuskan pada pembentukan juru pemantau jentik (Jumantik) yang berasal dari masyarakat sendiri. Hasil dari PSN dapat dilihat dari persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk. Dari 19.858 bangunan/rumah yang diperiksa, terdapat 18.158 rumah/bangunan bebas jentik nyamuk. Jumlah kasus filariasis klinis ada 49 kasus, terdiri dari 46 kasus lama (2008) dan 3 kasus baru (2009). Upaya yang dilakukan adalah dengan pengobatan massal pada 1.018.381 orang yang tersebar di 42 Kelurahan. Dalam survey darah jari (SDJ) yang dilakukan di 6 Kelurahan, diketahui mikrofilaria rate adalah 0,26% (8 orang positif dari 3.025 yang diperiksa). Jumlah kasus baru TBC BTA+ yang ditemukan berjumlah 1.271 kasus. Penemuan kasus baru merupakan upaya pencegahan penularan akibat tidak terdeteksinya kasus TBC yang dapat menularkan kepada orang lain. Kasus-kasus baru TBC yang berhasil ditemukan akan diberikan terapi dan pengobatan sesuai standar yaitu dengan strategi DOTS. Hasil pengobatan penderita TBC dapat dilihat dari angka kesembuhan yaitu 82%. Artinya jumlah penderita TBC yang diobati dan sudah dinyatakan sembuh sebesar 82%, selebihnya masih dalam proses pengobatan. Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan berjumlah 151 kasus terdiri 17 kasus tipe PB dan 134 kasus tipe MB. Penemuan kasus baru kusta merupakan upaya pencegahan penularan akibat tidak terdeteksinya kasus kusta yang dapat menularkan ke orang lain. Kasus-kasus baru kusta yang berhasil ditemukan akan diberikan terapi dan pengobatan sesuai standar. Proporsi penderita kusta yang selesai berobat (RTF Rate) adalah 92,75% untuk tipe MB dan 100% untuk tipe PB. Jumlah kasus HIV-AIDS sampai dengan November 2010 adalah 568 kasus HIV dan 664 kasus AIDS. Jumlah penderita HIV-AIDS yang meninggal tahun 2010 berjumlah 11 orang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
16
Pelayanan HIV-AIDS yang diberikan berupa layanan VCT, layanan IMS, layanan HR dan layanan PTRM. Layanan VCT diberikan di RSUD Kota Bekasi, RS Ananda, Puskesmas Pondokgede, Yayasan Mitra Sehati, Puskesmas Kali Abang Tengah, Puskesmas Pejuang dan Puskesmas Rawa Tembaga. Pelayanan IMS diberikan di Puskesmas Bantargebang I, Puskesmas Jatisampurna, dan Puskesmas Rawa Tembaga. Pelayanan HR diberikan di Puskesmas Rawa Tembaga, Puskesmas
Pejuang,
Puskesmas
Arenjaya,
Puskesmas
Pondokgede, Puskesmas Rawalumbu, Puskesmas Jatiasih, dan Puskesmas Kali Abang Tengah. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui survey terhadap kelompok penduduk beresiko tinggi (resti), promosi kesehatan dan penyuluhan serta pelatihan petugas laboratorium. Untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), maka diberikan pelayanan imunisasi bagi 44.918 bayi. Cakupan imunisasi BCG adalah 97,97%, Polio 4 adalah 90,85%, DPT Combo 3 adalah 93,63% dan Campak 94,25%.
Cakupan
Kelurahan
UCI
(Universal
Child
Immunization) adalah 98,21% yang berarti dari 56 Kelurahan ada 1 Kelurahan yang tidak mencapai UCI. Status gizi balita berdasarkan berat badan dan tinggi badan (BB/TB) dengan kategori kurus sekali berjumlah 509 orang (0,37%) dan balita kurus berjumlah 7.437 orang (5,41%) dari seluruh balita yang ditimbang pada bulan penimbangan balita yang berjumlah 137.987 orang. Sedangkan jumlah balita bawah garis merah (BGM) adalah 8,74% dari 106.874 balita yang ditimbang di Posyandu. Upaya peningkatan status gizi balita dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Hasil dari PMT yang diberikan selama 90 hari adalah adanya peningkatan status gizi berdasarkan BB/TB sebesar 52% balita.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
17
Jumlah kasus kematian ibu adalah 20 kasus dari 41.516 kelahiran hidup. Kematian ibu disebabkan oleh perdarahan (8 kasus), asma (1 kasus), jantung (1 kasus), sesak (1 kasus), bronkopneumonia (1 kasus) dan tidak diketahui (2 kasus). Jumlah kematian neonatal (0-28 hari) adalah 59 orang dan bayi (1-11 bulan) berjumlah 6 orang. Penyebab kematian neonatal 028 hari adalah BBLR (16 kematian), asfiksia (16 kematian), lainlain (27 kematian). Sedangkan penyebab kematian bayi 29 hari11 bulan adalah karena diare (2 kematian), pneumonia (1 kematian), kelainan jantung (1 kematian), dan kelainan bawaan (2 orang). Jumlah ini menurun dibandingkan kematian 2009. Dari 39.930 kelahiran hidup tahun 2009, jumlah kematian ibu adalah 20 orang, kematian neonatal (0-28 hari) berjumlah 83 orang dan kematian bayi (1-11 bulan) berjumlah 42 orang. Upaya pencegahan kasus kematian ibu dilakukan dengan program Gerakan Sayang Ibu, RW Siaga dan P4K. Melalui program tersebut maka cakupan pelayanan antenatal dan post natal semakin tinggi sehingga dapat mendeteksi setiap resiko maupun komplikasi yang mungkin terjadi. Selain itu juga diberikan imunisasi TT1 terhadap 31.864 ibu hamil dan imunisasi TT2 terhadap 28.902 ibu hamil. Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, maka dikembangkan RW
Siaga dan
Posyandu. Jumlah RW Siaga adalah 98 RW. Sedangkan jumlah Posyandu adalah 1.464 yang terdiri dari Posyandu Pratama (348 posyandu), madya (601 posyandu), Purnama (428 posyandu), dan mandiri (42 posyandu). Jumlah kader yang ada 8.665 orang dan jumlah kader sudah dilatih 7.371 orang. Jumlah Poskestren adalah 15. Dalam survey rumah tangga sehat, dari 16.800 KK yang diperiksa, jumlah rumah tangga PHBS adalah 8.830 KK. Indikator yang sulit dipenuhi oleh rumah
tangga
PHBS
adalah
ASI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
Ekslusif,
Linakes,
18
penimbangan balita dan masih ada anggota keluarga yang merokok didalam rumah. Upaya penyehatan lingkungan pemukiman dilakukan dengan pemberian sanitasi dasar bagi masyarakat miskin berupa plesterisasi, penyediaan jamban, dan sarana air bersih. Selain itu juga dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan program MP-PHAST
melalui
pengelolaan
sampah
rumah
tangga,
perilaku BAB, sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, masyarakat Kota Bekasi telah memiliki kesadaran untuk menjadi peserta Keluarga Berencana. Data Badan Keluarga Berencana
dan
Pemberdayaan
Perempuan
Kota
Bekasi
menyebutkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah 432.909 pasangan (85,81% dari jumlah keluarga) yang terdiri dari PUS berusia <20 tahun berjumlah 9.108 pasangan (2,10%), PUS berusia 20-29 tahun berjumlah 164.932 pasangan (38,10%) dan PUS berusia 30-49 tahun berjumlah 258.869 pasangan (57,80%). Dibandingkan tahun 2009 jumlah PUS meningkat 14.559 pasangan. Jumlah peserta KB Aktif adalah 314.499 pasangan (72,65%). Peserta KB non hormonal adalah 91.647 (2,08%), IUD berjumlah 69.924 (22,23%), MOW berjumlah 10.219 (3,25%), MOP berjumlah 2.982 (0,95%) dan Kondom berjumlah 8.692 (2,76%). Peserta KB hormonal berjumlah
221.628
(94,66%),
Suntik
(70,47%), berjumlah
Implan 126.862
berjumlah (40,34%),
14.649 dan
Pil
berjumlah 81.221 orang (25,83%).
e. Kerukunan antar umat beragama Seiring dengan makin banyaknya pemukiman baru di Kota Bekasi dan bertambahnya pendatang baru, maka bertambah semarak pula suasana kehidupan beragama di Kota Bekasi. Untuk mengatur agar kehidupan umat beragama di Kota Bekasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
19
berjalan
dengan
baik
dibutuhkan
rasa
toleransi,
saling
pengertian dan saling menghormati diantara pemeluk agama. Keberadaan
Forum
Kerukunan
Umat
Beragama
(FKUB)
memiliki peran strategis dalam memelihara kerukunan melalui penyelesaian kasus-kasus keagamaan antar umat beragama di Kota Bekasi. Tugas tersebut tidak lepas dari peran majelismajelis agama yang diserap oleh para anggota FKUB yang duduk sebagai wakil dari para penganut agama yang ada. Harapan terhadap FKUB antara lain dapat mengakomodir permasalahan atau potensi konflik untuk dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Semangat untuk mewujudkan kerukunan ini harus dipelihara oleh semua pihak, karena kerukunan baru bisa terwujud jika didukung oleh semua elemen masyarakat Kota Bekasi. Masyarakat Kota Bekasi mengenal rumah-rumah ibadat berupa Masjid, Gereja, Pura, Vihara serta Klenteng. Menurut data Kementerian Agama Kota Bekasi pada tahun 2010 tempat peribadatan umat Islam tersedia 917 masjid dan 1.599 mushola/langgar. Selain itu terdapat 80 pondok pesantren, 1.073
majelis
taklim,
483
mubaligh/mubalighah,
223
penyuluh/PAH, dan 700 Taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Sedangkan tempat peribadatan non muslim masing-masing berjumlah 91 gereja, 8 vihara, 1 pura, dan 1 klenteng. 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah 1) Sektor Perdagangan Dan Industri Sektor
perdagangan
di
Kota
Bekasi
masih
menjadi
primadona dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan. Perkembangan usaha perdagangan di Kota Bekasi pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
20
Tabel 10 Perkembangan Jumlah Perijinan Sektor Perdagangan Kota Bekasi NO
TARGET TAHUN 2010
JENIS PUNGUTAN
1
Izin Gangguan / HO
2
Tanda Daftar Gudang
933.943.396
--
REALISASI
%
1.555.584.410
9.057.000
SISA TARGET
%
166,57
--
--
Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi, Dinas Perindagkop Kota Bekasi, 2010
Sektor industri mempunyai potensi penting dalam struktur perekonomian Kota Bekasi. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai investasi usaha di bidang industri maupun sumbangan sektor industri pada PDRB Kota Bekasi. Dari berbagai jenis industri yang berkembang di Kota Bekasi tahun
2010
menunjukkan
investasi
sebesar
Rp. 207.499.637.000,00 dengan komposisi seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 11 Potensi Perusahaan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka Tahun 2010 No
Jenis Industri
Jumlah Unit Usaha
Investasi (Rp)
Jumlah Tenaga Kerja
I 1 2 3 4
PMA *) IKPK 8 63.601.410.336 3.826 IAHH 14 31.807.705.168 1.853 ILMERA 23 3.662.849.000.000 5.518 ITKA 34 5.217.325.000.000 21.536 Sub Total 79 8.975.583.115.504 32.733 II PMDN *) 1 IKPK 10 95.530.106.335 2.000 2 IAHH 18 773.236.071.135 3.064 3 ILMERA 16 360.139.000.000 5.154 4 ITKA 12 109.107.000.000 6.605 Sub Total 56 1.338.012.177.470 16.823 III Industri Menengah & Besar 1 IAHH 2 1.858.500.000 33 2 ILME 1 1.280.000.000 25 3 IKTA 7 23.820.000.000 819 Sub Total 10 26.958.500.000 877 IV Industri Kecil 1 IAHH 13 3.592.600.000 94 2 ILME 7 1.689.000.000 54 3 IKTA 10 2.496.750.000 208 Sub Total 30 7.778.350.000 356 Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi, 2010 *) Data Tahun 2009
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
21
Dengan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Bekasi dan didukung oleh faktor sarana dan prasarana transportasi, serta akses pemasaran maka sektor industri cukup potensial untuk dikembangkan. Jenis-jenis kegiatan usaha potensial antara lain industri pengolahan makanan minuman, industri pengolahan bahan tekstil, industri kerajinan dan industri pengolahan bahan logam-kayu. 2) Sektor Koperasi Pertumbuhan
di
sektor
koperasi
pada
tahun
2009
mengalami perkembangan sebesar 703 unit pada akhir tahun 2010 menjadi 769 unit dengan persentasi sebesar 9,39%, dan anggota sebanyak ± 105.000 orang. Dari sisi permodalan dalam mendukung pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro pada tahun 2010 terwujud kemitraan antar koperasi dengan lembaga perbankan dengan pengucuran kredit ± Rp. 105.749.000.000,00. Keberhasilan di sektor koperasi didukung oleh beberapa faktor antara lain : (a) Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi dan perpajakan bagi pengurus / pengelola koperasi; (b) Melaksanakan intermediasi / temu bisnis antara koperasi dengan lembaga perbankan; (c) Fasilitasi pemberdayaan koperasi sebanyak 56 koperasi dengan anggota + 1.200 orang; (d) Kapasitas kelembagaan koperasi dengan penerapan SOP / SOM - KSP (Koperasi Simpan Pinjam) untuk mewujudkan pengelolaan organisasi kegiatan simpan pinjam
koperasi
mewujudkan
yang
lembaga
efektif keuangan
dan
efisien
koperasi
dan yang
kompetitif dan berdaya guna dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
22
3) Sektor Perhotelan dan Pariwisata Pemerintah Kota Bekasi bersama dengan pihak swasta terus berusaha untuk mengembangkan industri pariwisata, potensi
perhotelan
masih
mempunyai
peluang
untuk
dikembangkan. Kegiatan tersebut bertujuan membantu perkembangan industri pariwisata di Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi disamping memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kota Bekasi melalui kegiatan pameran dan pagelaran seni budaya daerah baik di dalam daerah maupun luar daerah. Adapun potensi pariwisata di Kota Bekasi pada ahun 2010 antara lain 20 hotel dan losmen, 446 Restoran, 6 Bioskop, 20 karaoke, 24 biliard, 13 agen perjalanan, 39 biro perjalanan. b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Indikator Ekonomi Makro yang sering digunakan sebagai acuan untuk proses perencanaan dan evaluasi proses pembangunan antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Per Kapita dan Inflasi. Dengan tersedianya Indikator Ekonomi Makro yang berkesinambungan, akan membantu para perencana dalam proses itu sendiri sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Dibidang ekspor non migas telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2010 yaitu sebesar US $ 315.480.103,77 dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar US
$
268.158.088,20.
Dimana
komoditi
yang
diekspor
berdasarkan SKA/CO yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi terdiri dari garmen, produk kayu, pensil, sedotan, komponen mesin, ikan hias, handycraft dan sepatu. Indikator
Ekonomi
Makro
yang
memperlihatkan
kinerja
pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM yang dihitung oleh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
23
BPS Kota Bekasi tahun 2009 adalah sebesar 76,10 sedangkan tahun 2008 adalah sebesar 75.73. Perekonomian Kota Bekasi masih ditopang oleh sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB. Sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB. Untuk
mengetahui
perkembangan
ekonomi
Kota
Bekasi
diperlukan suatu indikator ekonomi yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, dimana tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi pada 2009 yang mencapai 4,13% mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 5,72%. Pada tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp. 34.089.048,51 sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp. 15.459.250,49. Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2010 (Jutaan Rupiah) Lapangan usaha I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian II. Sekunder 3. Industri Pengolahan 4. Listrik Gas dan Air Bersih 5. Bangunan III. Tersier 6. Perdagangan, Hotel dan Restotan 7. Pengangkutan dan Komunikasi
2009
2010*)
271.780,41
310.989,69
271.780,41 0
310.989,69 0
15.755.029,21
17.351.894,46
13.449.050,01 1.159.616,13
14.791.797,75 1.346.006,40
1.146.303,07
1.214.090,31
15.398.638,23
16.426.164.36
9.640.712,00
10.438.482,22
2.676.363,38
2.741.775,16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
24
8. Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa – jasa PDRB Sumber : BPS, 2010
1.199.729,96
1.254.447,72
1.881.832,89
1.991.459,26
31.475.387,86
34.089.048,51
*) Angka Estimasi
Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 - 2010 (Jutaan Rupiah) Lapangan usaha I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian II. Sekunder 3. Industri Pengolahan 4. Listrik Gas & Air Bersih 5. Bangunan III. Tersier 6. Perdagangan, Hotel & Resto 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu. Persewaan 9. Jasa – jasa PDRB LPE Sumber : BPS, 2010
2009
2010*)
131,573
130,85
130.853 0
130.564,67 0
7430,49
7594,47
6.344.557 562.665 542.549
6.547.582,82 611.448,57 563.165,68
6480,35
6897,27
4.148.716 1.366.630 596.093 930.532
4.472.315,46 1.497.006,26 631.262,24 1.005.904,76
14.622.593,73 4,13
15.459.250,48 5,72
*) Angka Estimasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab I - Pendahuluan
25
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Visi Dan Misi Visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010 dijabarkan
dalam
perencanaan
penganggaran
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2008 – 2013 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 sebagai dasar bagi penyusunan Perubahan APBD. 1. Visi Visi daerah merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan masyarakat daerah pada masa mendatang. Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008 – 2013 ditetapkan visi “Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan”. Adalah wujud karakter warga Kota Bekasi yang harus diperkuat dalam mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan Kota Bekasi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Wujud karakter warga kota inilah yang menjadi landasan pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Bekasi periode 2008 – 2013. 2. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi untuk mewujudkan “Bekasi Cerdas, Sehat Dan Ihsan” adalah sebagai berikut : 1) Mengembangkan kehidupan sosial warga melalui penataan sistem layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya; 2) Mengembangkan pengembangan
kehidupan wirausaha
ekonomi
yang
produktif
warga
melalui
dan
komoditi
unggulan daerah; 3) Membangun sarana dan prasarana kota yang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
26
4) Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dilandasi prinsip good governance; 5) Mengembangkan
dan
mengelola
implementasi
sistem
perencanaan tata kota dan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi secara optimal untuk menjamin keserasian pengembangan wilayah, daya dukung lingkungan dan antisipasi efek perubahan iklim global; 6) Mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama; 7) Mengelola dinamika kehidupan masyarakat perkotaan melalui penguatan ketahanan sosial, budaya dan keamanan, daya tarik investasi, dan kerjasama antar daerah / wilayah.
3. Tujuan Dan Sasaran Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran untuk mencapai visi misi “Bekasi Cerdas, Sehat Dan Ihsan” adalah sebagai berikut : a. Tujuan 1) Meningkatkan layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat yang prima; 2) Meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja sehingga terserap dalam pasaran tenaga kerja formal dan atau dapat mandiri berwirausaha; 3) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota; 4) Meningkatkan kapasitas perekonomian Kota Bekasi berbasis perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja; 5) Meningkatkan pengembangan produk unggulan Kota Bekasi; 6) Meningkatkan pelayanan infrastruktur kota yang berbasis RTRW; 7) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang inovatif, efektif, efisien dan berkelanjutan; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
27
8) Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan publik; 9) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam manajemen pembangunan Kota Bekasi.
b. Sasaran 1) Meningkatnya kecerdasan dan kesehatan masyarakat Kota Bekasi; 2) Terserapnya angkatan kerja dan atau berkembangnya unit usaha masyarakat; 3) Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan; 4) Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
dan
pendapatan
masyarakat yang berkelanjutan; 5) Terwujudnya produk barang dan jasa unggulan Kota Bekasi; 6) Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baik; 7) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik; 8) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 9) Terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance). B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dan untuk pencapaian target pembangunan telah disusun arah kebijakan umum yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008-2013. 1. Strategi Strategi yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat
guna
tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
28
b. Kebijakan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat perkotaan; d. Pengembangan ekonomi rakyat; e. Pengembangan investasi dan kemitraan; f. Pengembangan pelayanan infrastruktur perkotaan; g. Peningkatan kepasitas perencanaan pembangunan daerah; h. Peningkatan kinerja pelayanan publik; i.
Peningkatan kapasitas aparatur.
2. Arah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Bekasi tahun 20082013 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi terdiri dari 20 arah kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan; b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan; c. Pengembangan ketenagakerjaan; d. Pengembangan
kesejahteraan
sosial
dan
pemberdayaan
kapasitas partisipasi masyarakat; e. Pengembangan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama; f. Pemberdayaan masyarakat, kelurahan dan kecamatan; g. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata; h. Pemberdayaan perempuan; i.
Pengembangan olahraga dan kepemudaan;
j.
Pengembangan kinerja koperasi dan UKM;
k. Pengembangan potensi industri dan keunggulan jasa dan perdagangan; l.
Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan;
m. Pengembangan perhubungan dan transportasi; n. Pengelolaan perumahan dan permukiman; o. Peningkatan efektifitas pengendalian lingkungan hidup; p. Pengembangan sistem perencanaan tata kota;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
29
q. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan; r. Pengelolaan kependudukan dan catatan sipil; s. Peningkatan kapasitas aparatur dan layanan pemerintahan daerah; t. Pengelolaan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. 3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2010. Upaya tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2010 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 melalui pengembangan isu strategis yang yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut : a. Sosial Budaya 1) Pembiayaan
Pendidikan
Gratis
Hingga
SMA
dan
Pembentukan Universitas Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008-2013 telah ditetapkan bahwa target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2010 adalah sebesar 11,22 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA dan siswa telah duduk di kelas tersebut selama kurang lebih dua bulan. Untuk merealisasikan target peningkatan
RLS
tersebut
maka
sejak
tahun
2008,
Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan suatu kebijakan yaitu
peningkatan
akses
layanan
pendidikan
melalui
penyelenggaraan pendidikan bebas biaya secara bertahap untuk sekolah-sekolah negeri dimulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Upaya untuk mencapai target RLS pada tahun 2010, terus didorong melalui peningkatan aksesibilitas pada sekolah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
30
tingkat menengah (SMA, SMK, MTs dan Paket C). Angka Partisapasi Kasar (APK) dan angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Mts/Paket C Kota Bekasi tahun 2007 adalah 55,25% dan 47,36% sedangkan capaian APM SMA/Mts/Paket C pada tahun 2008 adalah 63,32%. Angka ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPJM Kota Bekasi tahun 2008-2013 yaitu sebesar 63,00%. Sementara itu untuk pemberantasan buta huruf, maka Kota Bekasi pada tahun 2009 telah bebas dari buta huruf. Sebanyak 1.480 orang buta huruf di Kota Bekasi sudah mengikuti kegiatan belajar calistung dan keterampilan di PKBM maupun kelompok-kelompok belajar yang dibentuk oleh masyarakat pada tahun 2009 sehingga untuk tahun 2010 Kota Bekasi tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberantasan buta aksara. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bekasi maka Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan
layanan
pendidikan
sampai ke
jenjang
tertinggi dan untuk mewujudkannya Pemerintah Kota Bekasi berencana akan mendirikan Universitas Bekasi. 2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu kota/kabupaten adalah meningkatnya angka harapan hidup serta menurunnya angka kematian ibu dan bayi. Target angka harapan hidup masyarakat Kota Bekasi untuk tahun 2010 , sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 adalah sebesar 70,61 tahun, sedangkan target angka kematian bayi adalah sebesar 40/1.000 KH dan target angka kematian ibu adalah 150/100.000 KH. Untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi pada tahun yang akan
datang
maka
intervensi
pelayanan
kesehatan,
khususnya untuk masyarakat dengan akses pelayanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
31
kesehatan yang sangat rendah mutlak diperlukan, oleh karenanya Pemerintah Kota Bekasi sejak tahun 2008 telah menetapkan kebijakan peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kota Bekasi terutama untuk keluarga miskin. 3) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS dan DBD Jumlah penderita HIV-AIDS di Kota Bekasi pada tahun 2008 sebanyak 560 kasus untuk penderita HIV dan 500 kasus untuk penderita AIDS, angka ini menempatkan Kota Bekasi di peringkat ke-2 jumlah kasus terbanyak HIV-AIDS di Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke-8 untuk tingkat nasional. Melihat kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2010 menjadikan hal ini sebagai salah satu masalah yang harus menjadi prioritas penanganan melalui berbagai program dan kegiatan yang bersinergi agar Kota Bekasi dapat terhindar dari dampak epidemi AIDS. Penyakit menular lain yang perlu penanganan maksimal adalah penyakit demam berdarah. Jumlah penderita demam berdarah di Kota Bekasi bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2008 sebanyak 863 penderita dengan jumlah penderita meninggal sebanyak 10 orang, sedangkan pada tahun 2009 di bulan Januari sampai dengan Maret sebanyak
1.410
penderita
dengan
jumlah
penderita
meninggal sebanyak 8 orang. Hal ini berarti tahun 2009 terjadi lonjakan jumlah penderita demam berdarah sebesar 63,38% sedangkan jumlah penderita yang meninggal turun sebesar 20%. Pemerintah Kota Bekasi selama ini secara rutin telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan demam berdarah dengan pagu anggaran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
32
meningkat setiap tahunnya, namun ternyata belum berhasil menurunkan jumlah penderita dan CFR seperti target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Bekasi 2008-2013 yaitu turunnya jumlah penderita sebesar 85% dan CFR sebesar 1%. Mempertimbangkan data di atas maka Pemerintah Kota Bekasi perlu memberikan perhatian yang lebih maksimal terhadap penanganan penyakit demam berdarah agar pencapaian angka harapan hidup Kota Bekasi sebesar 70,61 pada tahun 2010 tidak terhambat karena tingginya angka kematian kasar (CDR) dari penderita demam berdarah. 4) Pembiayaan K3 Untuk Menunjang Adipura Tahun 2008 dibawah kepemimpinan Walikota yang baru, Pemerintah Kota Bekasi bertekad untuk memperbaiki diri dengan mencapai hasil yang lebih baik yaitu diraihnya posisi ke-3 atau bahkan ke-2 pada penilaian adipura tahun 2008-2009, sedangkan untuk penilaian 2009-2010 target yang ditetapkan adalah diraihnya piala adipura oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai hasil dari terwujudnya kota yang bersih, sehat dan hijau. Untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan maka pendanaan mutlak diperlukan karena penilaian adipura meliputi berbagai aspek titik pantau yaitu perumahan, jalan, pasar,
pertokoan,
sakit/puskesmas,
perkantoran,
hutan
kota,
sekolah,
taman
kota,
rumah terminal
bus/angkot, stasiun kereta api, perairan terbuka, saluran terbuka, TPA dan pemanfaatan sampah. 5) Penerapan Kecamatan Sebagai SKPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 126
ayat
(2)
dinyatakan
bahwa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
Camat
dalam
33
melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di Kota Bekasi sebagian kewenangan dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 34
tahun
2008
sebagai
konsekuensi
dari
adanya
pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dari sisi penganggaran perlu adanya penambahan alokasi anggaran bagi kecamatan untuk melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Walikota.
6) Penerapan ISO 9001-2008 Untuk SKPD se-Kota Bekasi Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006
tentang
Pedoman
Penilaian
Kinerja Pelayanan Publik dalam rangka Pelaksanaan Kompetisi antar Kabupaten/Kota, dan diharapkan dengan penyelenggaraan
kompetisi
ini
dapat
meningkatkan
motivasi seluruh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan standar baku pelayanan publik. Salah satu indikator penilaian adalah Penerapan Standar ISO 9001-2008, yaitu penerapan manajemen mutu standar ISO 9001-2008 terhadap penyelenggaraan pelayanan yang terdiri dari : - Unit pelayanan dalam pembinaan konsultan ISO; - Unit pelayanan dalam proses sertifikasi ISO; - Unit pelayanan yang telah mendapatkan sertifikat ISO. Kegiatan sertifikasi ISO 9001-2008 telah dimulai pada tahun 2009 dengan sasaran sebanyak 8 SKPD yaitu : - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pelayanan Perijinan Terpadu - Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
34
- Dinas Tata Ruang - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Bina Marga dan Tata Air - RSUD Kota Bekasi Untuk tahun 2010 target pelaksanaan sertifikasi ISO 90012008 di Kota Bekasi adalah sebanyak 30% dari seluruh SKPD dan diharapkan pada tahun 2013 seluruh SKPD di Kota Bekasi telah mendapat sertifikat ISO 9001-2008 sehingga
kualitas
pelayanan
publik
di Kota
Bekasi
meningkat.
7) Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Tahun 2010 merupakan pelaksanaan PORDA Jawa Barat ke-XVII di Kabupaten Bandung. Dalam PORDA tersebut akan diikuti oleh 27 kontingen kabupaten/kota se-Jawa Barat dan akan dipertandingkan sebanyak 108 cabang olahraga. Untuk menunjang kesuksesan kontingen Kota Bekasi dalam ajang PORDA XVII tersebut memerlukan dukungan biaya dan sarana prasarana serta pembinaan atlit yang memadai guna mencapai prestasi yang lebih tinggi.
b. Fisik 1) Penanganan Kemacetan Lalulintas Secara umum pola jaringan jalan yang terbentuk di Kota Bekasi adalah pola terpusat karena sistem jaringan regional yang berorientasi ke pusat kota. Jalur regional tersebut merupakan
jalur
yang
melewati
daerah/kawasan
perkantoran, perdagangan dan kawasan terminal serta pasar. Sedangkan untuk karakteristik lalulintasnya terutama didominasi oleh kegiatan perdagangan, jasa, pendidikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
35
dan komuter dengan pola pergerakan utama berorientasi ke pusat kota dan menuju ke arah DKI Jakarta pada pagi sampai siang hari dan sebaliknya pada sore hari. Dengan sebagian penduduk bekerja di DKI Jakarta, kondisi lalulintas di Kota Bekasi diwarnai dengan kemacetan yang tinggi terutama pada jam kerja/sibuk karena besarnya arus lalulintas kurang didukung oleh prasarana jalan yang ada. Kemacetan yang tergolong parah terjadi di pusat kota karena seluruh akses menuju jalan Ir. H. Juanda dan lokasi terminal berasa di pinggir jalan Ir. H. Juanda sehingga arus kendaraan keluar masuk terminal sangat mengganggu dan diperparah dengan melebarnya PKL berjualan di badan jalan berakibat mengurangi kapasitas jalan. Isu kemacetan di Kota Bekasi menjadi lebih krusial, mengingat pola jaringan jalan yang ada di Kota Bekasi saat ini belum jelas dan tidak memiliki struktur jaringan jalan yang berhirarki dan saling terintegrasi.
2) Penanggulangan
Kemiskinan
Perkotaan
Melalui
Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Pembangunan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia sehingga perlu diciptakan suatu menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Selain itu secara lingkup regional dengan berdasarkan Sistem Perumahan Nasional maka Kota Bekasi telah ditetapkan sebagai pusat permukiman yang memiliki hirarki sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Oleh karenanya terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman
dalam
korelasi
pengentasan
kemiskinan
perkotaan, menjadi sebuah isu strategis dalam rencana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
36
kerja pembangunan daerah. Pengembangan perumahan dan
kegiatan
perkotaan
di
beberapa
wilayah
harus
memperhatikan karakteristik fisiknya seperti fungsi resapan air. Lokasi yang direkomendasikan sebagai resapan air adalah Kecamatan Bantargebang dan Mustikajaya. Selain itu isu strategis dibidang perumahan adalah dengan dikembangkannya wacana permukiman vertikal dalam bentuk rumah susun atau apartemen.
3) Peningkatan Cakupan Infrastruktur Wilayah di Bidang Persampahan, Air Bersih, Taman Kota dan PJU a) Bidang Persampahan Kondisi eksisting total timbunan sampah Kota Bekasi adalah 7.193,21 m3/hari. Prosentase penduduk Kota Bekasi yang terlayani mencapai 45,7% atau dengan kata lain 3.287 m3/hari timbunan sampah yang dapat diangkut (sisa yang tidak terangkut 3.906,21 m3/hari atau 54,30%. Adapun masyarakat yang belum terlayani oleh Dinas Pertamanan sebesar 54,30% dari jumlah total penduduk Kota Bekasi, mereka menangani sampahnya dengan cara membuat lubang-lubang penampungan kemudian menimbun dan atau membakar sampah dalam lubang tersebut. sampahnya
Sedangkan ke
sebagian
sembarang
lain
tempat
membuang
dengan
tidak
beraturan seperti : di bantaran sungai/kali, selokan, lapangan hijau, pinggir jalan, street inlet (sehingga menutupi jalan masuk air yang menggenang di jalanan). b) Bidang Air Bersih Pelayanan air bersih di Kota Bekasi saat ini ditangani oleh PDAM Bekasi dan PDAM Tirta Patriot milik Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan bagi masyarakat yang belum terlayani PDAM menggunakan air dari
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
37
sumur
gali
maupun
sumur
bor.
Untuk
memnuhi
kebutuhan air diproduksi dari beberapa IPA (Instalasi Pengolahan Air Bersih) antara lain : - IPA Rawa Tembaga - IPA Poncol/Bekasi - IPA Pondok Ungu - IPA Rawa Lumbu - IPA Teluk Buyung - IPA Pondokgede Cakupan area yang belum terlayani serta penangan kebocoran sebagai akibat kondisi infrastruktur air bersih, tetap
menjadi
isu
penanganan
pembangunan
penyediaan prasarana khusus air bersih di Kota Bekasi. c) Bidang RTH (Taman Kota) Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 mengamanatkan bahwa pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditiap wilayah harus memenuhi 20% dari luas wilayah untuk RTH publik dan 10% dari luas wilayah untuk RTH private. Secara bertahap Kota Bekasi harus memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam UUPR tersebut berupa 4.320,2 ha RTH publik dan 2.160,1 ha sebagai RTH private. Di Kota Bekasi masih didominasi oleh kawasan hijau pertanian pada bagian selatan kota dan utara kota. Kondisi lahan pertanian di Kecamatan Bantargebang, Jatisampurna, Medansatria saat ini sebagian besar sudah
teralokasikan
untuk
kegiatan
terbangun,
khususnya kegiatan permukiman skala besar yang dikembangkan
swasta
meskipun
saat
ini
belum
terbangun. Sedangkan kawasan hijau yang berupa jalur hijau, disepanjang jalur sungai (berfungsi sebagai garis sempadan sungai), jalan utama kota dan jalur rel kereta
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
38
api, kondisinya sebagian besar sudah terpenetrasi oleh kegiatan terbangun baik berupa kegiatan perdagangan dan
jasa,
industri
perumahan.sedangkan
dan
pergudangan
kondisi
ruang
maupun
hijau
yang
berfungsi sebagai sempadan sungai apabila tidak diambil langkah-langkah strategis akan mempercepat hilangnya ruang terbuka hijau akibat terpenetrasi oleh kegiatan terbangun. d) Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) Penyediaan prasarana penerangan jalan umum masih menjadi isu strategis pembangunan dikarenakan selain ikut menciptakan keindahan wajah kota dan keamanan jalan-jalan
maupun
taman
di
Kota
Bekasi
serta
memberikan kontribusi yang besar terhadap perhitungan pendapatan asli Kota Bekasi.
4) Pengendalian Intensitas Bencana, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Penanganan bencana banjir tetap menjadi isu strategis penanganan melalui pembangunan dan peningkatan daya dukung lingkungan, yang antaralain dengan memperbesar area-area resapan, termasuk perlunya dikembangkan dan ditetapkan situ-situ alamiah sebagai kawasan lindung maupun pengembangan dan pembuatan kolam retensi pengendali banjir. Selain resiko banjir maka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada skala perkotaan tetap harus menjadi fokus penanganan melalui pembangunan. Upaya
pelestarian
dan
konservasi
lingkungan
hidup
didasarkan pada perencanaan yang memperhatikan kondisi sebelumnya, kondisi sekarang yang sedang berlangsung dan kondisi yang diharapkan/akan datang. Berdasarkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
39
pertimbangan tersebut maka upaya yang dilakukan guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan yaitu : a) Pengelolaan
emisi
dari
aktivitas
perkotaan
non
transportasi; - Pengendalian emisi dari aktivitas perkotaan non transportasi - Pengelolaan transportasi - Pengendalian pencemaran sumber kegiatan industri salah satunya dengan adanya perencanaan IPAL terpadu di Bekasi Utara dan Bantargebang - Pemanfataan sumber energi ramah lingkungan - Pengembangan sistem dan zona pemantauan kualitas udara b) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; - Pengelolaan
kualitas
air
dan
pengendalian
pencemaran air permukaan (sungai). - Pengelolaan
kualitas
air
dan
pengendalian
pencemaran air bawah tanah. - Pengelolaan air lindi (leachate) TPA. c) Pengelolaan limbah padat (sampah). - Pengelolaan sampah. - Pengelolaan kebersihan kota.
5) Optimalisasi
Pemanfaatan
Ruang
Untuk
Investasi
Secara Berkelanjutan Berkaitan dengan pola pemanfaatan ruang perkotaan di Kota Bekasi, untuk pemanfaatan sebagai permukiman pada umumnya akses didalam kawasan bagus namun akses antar kawasan permukiman kurang memadai dan tidak secara terstruktur memadai. Untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Bekasi menempati lokasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
40
disepanjang jalan utama, baik itu jalan arteri maupun jalan kolektor. Untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di pusat kota, umumnya terpusat disepanjang Jalan Juanda dan di sepanjang Jalan A. Yani dan di pusat perdagangan
Pondokgede
dengan
skala
pelayanan
kota/regional. Sedangkan yang berkembang di lokasi lain umumnya berada di sepanjang jalan kolektor atau jalan utama lingkungan perumahan bercampur dengan kegiatan lain baik itu perumahan penduduk maupun industri atau pergudangan dengan skala pelayanan yang lebih kecil. Kawasan strategis di Kota Bekasi terdiri dari 2 kawasan strategis yakni kawasan
strategis berdasarkan
sudut
kepentingan ekonomi dan berdasarkan sudut kepentingan fungsi
dan
daya
mengembangkan
dukung kedua
lingkungan kawasan
hidup.
Untuk
tersebut
perlu
diprioritaskan pengembangan prasarana dasar yang dapat menjadi
insentif
bagi
minat
investasi
baik
industri,
perdagangan dan jasa maupun perumahan skala besar pada
lokasi
yang
telah
ditentukan
dlam
rencana
pemanfaatan ruang. Prasarana utama yang perlu segera dikembangkan
adalah
jaringan
jalankota,
dengan
meningkatkan fungsi jalan dan jaringan air bersih yang ada saat ini.
c. Perekonomian 1) Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal a) Pembentukan Koperasi dan Pengembangan UKM. Pada tahun 2010 akan dikembangkan : - Pembentukan koperasi sampai tingkat RW sebagai kelanjutan dari kegiatan pengembangan koperasi di tingkat kelurahan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2009;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
41
- Peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan perekonomian rakyat diarahkan untuk meningkatkan perkembangan koperasi dan UMKM sektor-sektor riil di bidang jasa, industri kecil, perdagangan, pariwisata pertanian, perikanan dan peternakan. Untuk mendukung kedua isu strategis tersebut, pada tahun anggaran 2010 akan dilakukan optimalisasi fungsi dan peran melalui peningkatan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) bidang ekonomi, yang meliputi : dinas-dinas terkait, masyarakat, LSM dan himpunan-himpunan pelaku usaha sehingga terwujud sinergitas antar kegiatan pengembangan ekonomi.
2) Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Menunjang Iklim Investasi Kebijakan pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap investasi adalah sebagai berikut : - Kerangka Regulasi; - Kerangka Anggaran; - Peningkatan Kualitas Pelayanan; - Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi; - Pengembangan Klaster.
C. Prioritas Daerah Pembangunan
daerah
tahun
2010
merupakan
bagian
dari
pembangunan daerah jangka menengah tahun 2008-2013. Prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2009 ditetapkan berdasarkan tahapan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 dengan memperhatikan pula isu strategis pembangunan daerah dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
42
Untuk memberikan arahan yang lebih jelas dalam penentuan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada tahun 2009, berikut disajikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2010. 1. Mengembangkan kehidupan sosial warga melalui penataan sistem layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya. a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan. Program dalam urusan pendidikan yang perlu dilakukan meliputi : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program
Peningkatan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7) Program Pendidikan Tinggi 8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ditempuh melalui program-program sebagai berikut : 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan 4) Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7) Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular 8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
43
10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 11) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit
Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata 12) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 16) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan
2. Mengembangkan
kehidupan
ekonomi
warga
melalui
pengembangan wirausaha yang produktif dan komoditi unggulan daerah a. Pengembangan Ketenagakerjaan Untuk mencapai target yang diharapkan maka ditetapkan program-program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3) Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan b. Pengembangan kinerja perpasaran, koperasi dan UKM Untuk mencapai target kinerja, program-program tahun 2010 yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
44
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 4) Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak c. Pengembangan potensi industri dan keunggulan jasa dan perdagangan Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ditempuh melalui program-program sebagai berikut : 1) Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
perdagangan 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 5) Program Peningkatan Pelayanan Pasar 6) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Membangun sarana dan prasarana kota yang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha a. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan Pemerintah Kota Bekasi melakukan beberapa program terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan, meliputi : 1) Program Pengendalian Banjir 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih 4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5) Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
45
6) Program Peningkatan Pelayanan PJU 7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 9) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10) Program Pengelolaan Areal Pemakaman b. Pengembangan perhubungan dan transportasi. Pemerintah Kota Bekasi berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi penduduk dengan mengurangi tingkat kemacetan melalui
beberapa
program
dengan
pengembangan
perhubungan dan transportasi, meliputi : 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2) Program
Pembangunan
Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan 3) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 4) Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 5) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 6) Program
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Perhubungan c. Pengelolaan perumahan dan permukiman Program-program yang terkait dengan pengelolaan perumahan dan permukiman, meliputi : 1) Program Pengembangan Perumahan 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegaha Bahaya Kebakaran d. Peningkatan efektifitas pengendalian lingkungan hidup Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ditempuh melalui program-program sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
46
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2) Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik yang dilandasi prinsip good governance Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ditempuh melalui program-program sebagai berikut : 1) Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3) Program
Pengadaan
Pembangunan,
Penigkatan
dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 4) Program
Peningkatan
Kapasitas,
Pelayan
Aparatur
dan
Pemerintah Daerah 5) Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah 6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 10) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 11) Program
Penyelamatan
dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
47
12) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 13) Program
Penataan
dan
Pengembangan
Organisasi
Pemerintahan Daerah 14) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 15) Program Pembangunan Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan
5. Mengembangkan dan mengelola implementasi sistem perencanaan tata kota dan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi secara optimal untuk menjamin keserasian pengembangan wilayah, daya dukung lingkungan dan antisipasi efek perubahan iklim global. a. Pengembangan sistem perencanaan tata kota Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ditempuh melalui program-program sebagai berikut : 1) Program perencanaan tata ruang 2) Program pemanfaatan ruang 3) Program pengendalian pemanfaatan ruang
b. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan Program-program yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem perencanaan pembangunan adalah : 1) Program pengembangan data/informasi 2) Program kerjasama pembangunan 3) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 4) Program perencanaan pembangunan daerah 5) Program perencanaan pembangunan ekonomi 6) Program perencanaan sosial budaya 7) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
48
c. Pemberdayaan masyarakat, kelurahan dan kecamatan Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ditempuh melalui Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangunan Desa.
6. Mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama Untuk meningkatkan resistensi masyarakat terhadap dampak globalisasi yang sifatnya negatif maka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga agama dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat. Sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka perlu diselenggarakan Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan.
7. Mengelola dinamika kehidupan perkotaan melalui penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keamanan, daya tarik investasi, dan kerjasama antar daerah/wilayah. a. Pengembangan sistem perlindungan sosial masyarakat dan pemberdayaan
kapasitas
partisipasi
masyarakat-
pengembangan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ditempuh melalui program-program sebagai berikut : 1) Program Pemberdayaan Kelambagaan Kesejahteraan Sosial 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS b. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Untuk mencapai target kinerja program-program tahun 2010 yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Program pengelolaan kekayaan budaya 2) Program pengembangan pemasaran pariwisata 3) Program pengembangan destinasi pariwisata
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
49
c. Kependudukan, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Untuk mencapai target kinerja program-program tahun 2010 yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan 2) Program Keluarga Berencana 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 4) Program
Peningkatan
Kualitas
Hidup,
Perlindungan
Perempuan dan Anak d. Pengelolaan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum Produk hukum daerah diyakini merupakan hasil dari suatu produk
kesepakatan
masyarakat
bersama
antara
untuk memenuhi kebutuhan
pemerintah bersama
dan dalam
mewujudkan suatu keadaan yang aman, tentram, tertib dan nyaman. Program-program untuk mewujudkan hal tersebut adalah : 1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangasaan 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat 4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam e. Pengembangan olahraga dan kepemudaan Sebagai
upaya
untuk
merealisasikan
pengembangan
keolahragaan dan kepemudaan di Kota Bekasi, maka perlu dilakukan melalui program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga f. Peningkatan investasi daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
50
Upaya peningkatan investasi memerlukan berbagai dukungan berupa penciptaan iklim usaha yang kondusif, kapasitas infrastruktur yang memadai, tata kepemerintahan yang baik seta keamanan
dan
ketertiban.
Dalam
uapaya
mendukung
peningkatan investasi, maka program yang mendukung adalah : 1) Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah 2) Program Kerjasama Pembangunan 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 7) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 8) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab II – Kebijakan Pemerintahan Daerah
51
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Pemerintah
menyelenggarakan pengelolaan
Kota
otonomi
pendapatan
Bekasi
daerah
di
diharapkan Kota
Bekasi
mampu melalui
daerah sebagai salah satu sumber
pembiayaan pembangunan daerah dan sumber kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah, dengan menekankan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan, efisien dan efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan
memperhatikan
asas
keadilan
dan
kepatutan. Didalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan, terus dilakukan berbagai upaya peningkatan pendapatan meliputi : 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah a. Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah, meliputi : 1)
Peningkatan sumber daya manusia, guna meningkatkan kualitas kompetensi petugas pengelola pendapatan daerah melalui pelaksanaan Bintek kepada petugas pemungut pajak daerah/retribusi daerah dan bendahara penerima dan penyetor (Pentor);
2)
Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat (wajib pajak daerah/retribusi daerah), guna meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak/retribusi) dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pajak daerah maupun retribusi daerah dilakukan sosialisasi melalui program penyuluhan, pemasangan spanduk, stiker tentang himbauan membayar pajak,
membuat
maklumat
pajak
daerah,
serta
penyusunan booklet pajak dan retribusi daerah; 3)
Audit pajak daerah sebagai upaya kepatuhan wajib pajak;
4)
Penagihan aktif, sebagai salah satu upaya percepatan pemungutan yang dilakukan petugas secara jemput bola
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
52
kepada wajib pajak, sehingga pelaksanaan pencapaian target sesuai tahapan dapat berjalan optimal; 5)
Melakukan verifikasi dan akurasi data antara target, potensi dan realisasi pajak/retribusi sebagai salah satu upaya pengendalian pengelolaan pendapatan daerah;
6)
Mengoptimalkan pengelolaan
pengawasan
pendapatan
dan
daerah,
pengendalian melaksanakan
monitoring dan evaluasi secara berkala baik terhadap realisasi maupun permasalahan potensi yang dilakukan oleh Tim Peningkatan Pendapatan; 7)
Penegakan dan penindakan terhadap wajib pajak/retribusi yang bermasalah serta terhadap penanganan tunggakan dilakukan proses penanganan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Kepmendagri nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Pendapatan Asli Daerah;
8)
Melaksanakan studi dan komparasi terhadap potensi riil yang ada dengan kemungkinan penetapan potensi baru, yang diharapkan dapat menimbulkan jenis pajak/retribusi baru di Kota Bekasi;
9)
Melakukan review terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang ada, dikomparasikan dengan situasi
dan
kondisi
terakhir
yang
memungkinkan
dilakukannya revisi peraturan daerah; 10) Melakukan alih teknologi pengelolaan pendapatan daerah dari yang berbasis manual menjadi otomatis, sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah; 11) Stiker lunas PBB diberikan kepada wajib pajak pada saat melakukan pembayaran, tetapi sifatnya masih terbatas; 12) Penagihan aktif, terutama terhadap wajib pajak yang potensial namun sulit membayar (bandel), terutama ketetapan buku 4 dan 5. Kegiatan ini dilaksanakan secara
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
53
khusus bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dan Bekasi Selatan.
b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: 1) Penyisiran dan pendataan terhadap potensi obyek pajak; 2) Pembuatan papan himbauan (Billboard).
2. Target dan Realisasi Pendapatan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pendapatan Daerah Kota Bekasi ditargetkan sebesar Rp. 1.657.240.919.673,00 setelah perubahan Rp.
anggaran
menjadi
1.680.955.925.686,65.00.
Sampai
sebesar
dengan
akhir
bulan
Desember 2010 terealisasi sebesar Rp. 1.584.979.043.254,90 atau 94,29% Rp.
sehingga
terdapat
95.976.882.431,75.
penurunan
Adapun
rincian
target
sebesar
tentang
realisasi
pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 310.859.562.544,00 setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 310.210.590.344,00. Sampai akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 298.584.837.239,90 atau 96,25%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 11.625.753.104,10 dengan rincian sebagai berikut : 1) Pajak Daerah Pada APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pajak Daerah dialokasikan perubahan
sebesar
Rp.
anggaran
159.112.237.444,00
setelah
menjadi
sebesar
Rp. 163.943.237.444,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 150.822.290.606,00 atau
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
54
92%,
sehingga
terdapat
penurunan
target
sebesar
Rp. 13.120.946.838,00 dengan rincian sebagai berikut :
a) Pajak Hotel APBD
murni
Tahun
Anggaran
2010
pajak
Hotel
ditargetkan sebesar Rp. 2.605.618.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai
dengan
akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar Rp. 2.711.074.812,00 atau 104,05% sehingga terdapat
pelampauan/penurunan
target
sebesar
Rp. 105.456.812,00. b) Pajak Restoran APBD murni Tahun Anggaran 2010 pajak restoran ditargetkan sebesar Rp. 36.816.105.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai
dengan
akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar Rp. 35.993.072.300,00 atau 97,76%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 823.032.700,00. c) Pajak Hiburan APBD murni Tahun Anggaran 2010 pajak hiburan ditargetkan sebesar Rp. 6.828.654.900,00 dan setelah perubahan Rp.
anggaran
6.528.654.900,00
menjadi
sampai
dengan
sebesar akhir
bulan
Desember terealisasi sebesar Rp. 5.940.680.537,00 atau 90,99%,
sehingga
terdapat
pelampauan/penurunan
target sebesar Rp. 587.974.363,00. d) Pajak Reklame APBD murni Tahun Anggaran 2010 pajak reklame ditargetkan sebesar Rp. 17.829.247.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai
dengan
akhir
bulan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Desember
terealisasi
55
sebesar Rp. 13.875.969.916,00. atau 77,83%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 3.953.277.084,00 e) Pajak Penerangan Jalan APBD murni Tahun Anggaran 2010 pajak penerangan jalan ditargetkan sebesar Rp. 88.961.827.844,00 dan setelah
perubahan
anggaran
menjadi
sebesar
Rp. 94.961.827.844,00 sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 88.323.935.080,00 atau
93,01%
sehingga
terdapat
penurunan
target
sebesar Rp. 6.637.892.764,00 dengan rincian sebagai berikut: (1) Pajak Penerangan Jalan (Listrik PLN). APBD murni Tahun Anggaran 2010 pajak penerangan jalan Rp.
(Listrik
PLN)
88.600.000.000,00
anggaran menjadi
ditargetkan dan
setelah
sebesar perubahan
sebesar Rp. 94.600.000.000,00
sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar
Rp.
88.002.014.043,00
sehingga
terdapat
penurunan
atau
target
93,03% sebesar
Rp. 6.597.985.957,00 (2) Pajak Non PLN (Genset). APBD murni Tahun Anggaran 2010 pajak non PLN (Genset) ditargetkan sebesar Rp. 361.827.844,00 dan
setelah
perubahan
tidak
mengalami
penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 321.921.037 atau 88,97% sehingga
terdapat
penurunan
target
sebesar
Rp. 39.906.807,00 f) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000,00 dan setelah perubahan anggaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
56
menjadi sebesar Rp. 206.000.000,00 Sampai dengan akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 302.161.916,00 atau 98,14% sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 3.838.084,00. g) Pajak Penyelenggaraan Parkir APBD
murni
Tahun
penyelenggaraan
Anggaran
parkir
2010
ditargetkan
pajak sebesar
Rp. 5.995.784.700,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 4.995.784.700,00. Sampai dengan akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 3.775.396.045,00 atau 75,57%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 1.220.388.655,00. 2) Retribusi Daerah APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar perubahan Rp.
Rp. 32.804.002.680,00 dan setelah
anggaran
30.340.327.576,00.
menjadi
Sampai
dengan
sebesar akhir
bulan
Desember terealisasi sebesar Rp. 29.161.733.465,00 atau 96,12%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 1.178.594.111,00 dengan rincian sebagai berikut : a) Retribusi Jasa Umum APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 11.061.327.200,00 dan setelah perubahan
anggaran
menjadi
sebesar
Rp. 11.067.853.700,00 Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar
Rp. 10.904.237.618,00
atau 98,52%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 163.616.082,00 dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
57
(1) Pelayanan Kesehatan (a) RSUD APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Pelayanan Rp.
Kesehatan
ditargetkan
51.662.056.410,00
sebesar
setelah
perubahan
anggaran menjadi sebesar Rp. 51.768.385.410,00 sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 48.796.170.550,00 atau 94,26% sehingga
terjadi
penurunan
target
sebesar
Rp. 2.972.214.860,00. (b) Dinas Kesehatan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Pelayanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
ditargetkan sebesar Rp. 477.884.000,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 484.410.500,00. Sampai dengan akhir bulan Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 1.016.710.500,00 atau 209,89%, sehingga terjadi
pelampauan
target
sebesar
Rp. 532.300.000,00. (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan APBD
murni
pelayanan
Tahun
Anggaran
2010
persampahan/kebersihan
retribusi
ditargetkan
sebesar Rp. 3.617.575.700,00 dan pada perubahan anggaran
tidak
terdapat
penambahan.
Sampai
dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.
3.564.463.000,00
terdapat
penurunan
atau
98,53%,
target
sehingga sebesar
Rp. 53.112.700,00.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
58
(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil APBD
murni
Tahun
Anggaran
2010
retribusi
penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil ditargetkan sebesar Rp. 439.236.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami perubahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 541.070.000,00 atau 123,18% sehingga terjadi
pelampauan
target
sebesar
Rp. 101.834.000,00. (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat APBD
murni
Pelayanan
Tahun
Anggaran
Pemakaman
dan
2010
Retribusi
Pengabuan
Mayat
ditargetkan sebesar Rp. 116.865.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami perubahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 115.995.000,00 atau 99,26%, sehingga terdapat
penurunan
target
sebesar
Rp. 870.000,00. (5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Parkir di Tepi
Jalan
Umum
ditargetkan
sebesar
Rp. 632.500.000,00 dan setelah perubahan anggaran tidak terdapat penambahan. Sampai dengan akhir bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 264.496.000,00 atau 41,82%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 368.004.000,00 (6) Retribusi Pasar Retribusi Pasar pada APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp. 3.735.016.500,00 dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
59
pada
perubahan
anggaran
tidak
mengalami
perubahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi
sebesar
Rp.
3.556.625.828,00
atau
95,22%, sehingga terdapat pelampauan/penurunan target sebesar Rp. 178.390.672,00. (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp. 1.863.750.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami perubahan. Sampai dengan akhir bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 1.650.145.000 atau 88,54%, sehingga terdapat pelampauan/penurunan
target
sebesar
Rp. 213.605.000,00. (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp. 131.250.000,00 dan pada perubahan anggaran
tidak
mengalami
perubahan.
Sampai
dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 144.550.290,00 atau 110,13%, sehingga terdapat pelampauan/penurunan
target
sebesar
Rp. 13.300.290,00. (9) Retribusi Bongkar muat barang Retribusi Bongkar Muat Barang pada APBD murni Tahun
Anggaran
2010
ditargetkan
sebesar
Rp. 47.250.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami perubahan. Sampai dengan akhir bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 50.182.000,00 atau 106,21% sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 2.932.000,00. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
60
b) Retribusi Jasa Usaha (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah pada APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp. 1.755.521.700,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 50.182.000,00 atau 106,21%, sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 2.932.000,00. (2) Retribusi Terminal Retribusi Jasa Usaha Terminal pada APBD murni Tahun
Anggaran
2010
ditargetkan
sebesar
Rp. 2.844.627.000,00 setelah perubahan anggaran mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 2.352.128.400,00 atau 82,69%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 492.498.600,00. (3) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp. 118.000.000,00
setelah perubahan
anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 84.000.000,00 atau 71,19%, sehingga terdapat pelampauan/penurunan
target
sebesar
Rp. 34.000.000,00. (4) Retribusi Rumah Potong Hewan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Rumah Potong
Hewan
dialokasikan
sebesar
Rp. 127.050.000,00 setelah perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
61
bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 93.517.000,00 atau 73,61%, sehingga terdapat pelampauan/penurunan
target
sebesar
Rp. 33.533.000,00. (5) Retribusi Pengolahan Limbah Cair APBD
murni
Pengolahan
Tahun Limbah
Anggaran Cair
2010
dialokasikan
Retribusi sebesar
Rp. 11.000.000,00 setelah perubahan anggaran mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 18.000.000, sampai
dengan akhir bulan
Desember terealisasi sebesar Rp. 27.112.500,00 atau 150,63% sehingga terdapat pelampauan/penurunan target sebesar Rp. 9.112.500,00. c) Retribusi Perijinan Tertentu (1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada APBD murni Tahun
Anggaran
2010
ditargetkan
sebesar
Rp. 13.538.997.000,00 setelah perubahan anggaran mengalami
perubahan
menjadi
sebesar
Rp. 10.538.997.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 9.249.224.554,00 atau 87,76%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 1.289.772.446,00. (2) Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Rp.
950.000,00
dialokasikan
setelah
perubahan
sebesar anggaran
mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.250.798.396,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 1.590.465.165,00 atau
127,16%,
sehingga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
terdapat
62
pelampauan/penurunan
target
sebesar
Rp. 339.666.769,00. (3) Retribusi Ijin Trayek APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Ijin Trayek ditargetkan sebesar Rp. 280.000.000,00 setelah
perubahan
anggaran
tidak
mengalami
penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 137.880.600,00 atau 49,24%, sehingga
terdapat
pelampauan/penurunan
target
sebesar Rp. 142.119.400,00. (4) Retribusi Ijin Usaha Kesehatan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Ijin Usaha
Kesehatan
ditargetkan
sebesar
Rp. 171.916.500,00 dan setelah perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Rp.
Desember 505.825.000,00
terdapat
terealisasi atau
294,23%.
pelampauan/penurunan
sebesar Sehingga
target
sebesar
Rp. 333.908.500,00. (5) Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Lahan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Lahan ditargetkan sebesar Rp. 1.249.550.000,00 setelah perubahan anggaran mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.451.550.000,00, sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 1.997.068.944,00 atau 137,58%, sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 545.518.944,00. (6) Retribusi Pengelolaan Air Bawah Tanah APBD
murni
Tahun
Anggaran
2010
Retribusi
Pengelolaan Air Bawah Tanah ditargetkan sebesar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
63
Rp. 135.630.280,00 setelah perubahan anggaran mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 155.630.280,00. Sampai dengan akhir bulan Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 144.800.000,00 atau 93,04%. sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 10.830.280,00. (7)
Retribusi Ijin Pengusaha Angkutan (SIPA) APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Ijin Pengusaha
Angkutan
ditargetkan
sebesar
Rp. 289.693.000,00 dan setelah perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan
Desember
Rp. 90.006.520,00
terealisasi
sebesar
atau 31,07%, sehingga terdapat
penurunan target sebesar Rp.199.686.480,00. (8)
Retribusi Tanda Daftar Gudang APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Retribusi Tanda Daftar Gudang tidak dianggarkan. Namun demikian sampai dengan akhir bulan Desember terdapat realisasi sebesar Rp. 4.889.500,00.
(9) Retribusi Surat Ijin Operasi Jasa Konstruksi APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Surat Ijin Operasi Jasa Konstruksi ditargetkan sebesar Rp. 69.300.000,00 dan setelah perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 55.920.000,00 atau 80,69%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 13.380.000,00. (10) Retribusi
Ijin
dan
Penyelenggaraan
Usaha
Kepariwisataan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Retribusi Izin dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan ditargetkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
64
sebesar
Rp.
anggaran
96.390.000,00
tidak
terdapat
setelah
perubahan
penambahan.
Sampai
dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 151.500.000,00 atau 157,17%. Sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 55.110.000,00 (11) Retribusi Ijin Penyelenggaraan Perparkiran Retribusi Ijin Penyelenggaraan Perparkiran pada APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp. 105.000.000,00 dan setelah perubahan anggaran tidak terdapat perubahan. Sampai dengan akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 104.200.000,00 atau 9,92%. Sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 94.580.000,00
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 5.666.539.660,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 6.816.413.564 Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 7.286.273.514,00 atau 106.89% sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 469.859.950,00. Dengan rincian sebagai berikut : a) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah APBD murni Tahun Anggaran 2010 Bagian Laba Badan Usaha
Milik
Daerah
ditargetkan
sebesar
Rp. 5.666.539.660,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 6.816.413.564,00. Sampai dengan akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 7.286.273.514,00 atau 106.89% sehingga terdapat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
65
pelampauan
target
sebesar
Rp.
469.859.950,00.
Dengan rincian sebagai berikut : (1) Bank Jabar APBD murni Tahun Anggaran 2010 Bagian Laba Bank Rp.
Jabar 3.001.366.930,00
ditargetkan dan
sebesar
setelah
perubahan
anggaran menjadi sebesar Rp. 4.151.240.834,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 4.151.240.834,00 atau 100%. (2) BPR Syariah Bagian Laba BPR Syariah pada APBD murni Tahun Anggaran Rp.
2010
265.172.730,00
ditargetkan dan
sebesar
setelah
perubahan
anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.
405.000.000,00
terdapat
atau
pelampauan
152,73%
sehingga
target
sebesar
Rp. 139.827.270,00. (3) Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi APBD murni Tahun Anggaran 2010 Bagian Laba Perusahan Daerah Air Minum ditargetkan sebesar Rp.
2.100.000.000,00
dan
setelah
perubahan
anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.
2.427.232.500,00
terdapat
atau
pelampauan
115,58% sehingga target
sebesar
Rp. 327.232.500,00. (4) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot APBD murni Tahun Anggaran 2010 Bagian Laba Perusahaan
Daerah
Air
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Minum
Tirta
Patriot 66
ditargetkan sebesar Rp. 300.000.000,00 dan setelah perubahan
anggaran
menjadi
sebesar
Rp. 300.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 302.800.180,00 atau 100,93%. Sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 2.800.180,00. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah APBD murni Tahun Anggaran 2010 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah
Yang
Sah
ditargetkan
sebesar
Rp. 113.276.782.760,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 109.110.611.760,00. Sampai dengan akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 62.515.270.627,37 atau 57,30% Sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 46.595.341.132,63. Dengan rincian sebagai berikut : a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Penerimaan Hasil Penjualan
Aset
Daerah
Yang
Tidak
Dipisahkan
ditargetkan sebesar Rp. 420.000.000,00 dan setelah perubahan
anggaran
menjadi
sebesar
Rp. 2.020.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 2.121.979.856,00 atau 105,05%. Sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 101.979.856,00. b) Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Jasa Giro pada APBD murni Tahun Anggaran
2010
ditargetkan
sebesar
Rp. 1.050.000.000,00 dan setelah perubahan tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 1.130.693.606,14 atau 107.69%.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
67
c) Pendapatan Bunga Deposito APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pendapatan Bunga Deposito ditargetkan sebesar Rp. 16.172.500.000,00 dan setelah
perubahan
anggaran
menjadi
sebesar
Rp. 10.000.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 9.068.563.796,23 atau 90,69%,
sehingga
terdapat
sisa
target
sebesar
Rp. 931.436.203,77. d) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dianggarkan. Namun demikian sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 33.001.907,00. e) Pendapatan Denda Pajak APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Pendapatan Denda Pajak dianggarkan sebesar Rp. 11.476.350,00 dan setelah perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 4.163.229,00 sehingga
tidak
mencapai
atau 36.28%,
target
sebesar
Rp. 7.313.121,00. f) Pendapatan Denda Retribusi APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Pendapatan Denda Retribusi tidak dianggarkan. Namun sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 233.096.990,00. g) Pendapatan Dari Pengembalian APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Pendapatan Dari Pengembalian tidak dianggarkan. Namun sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 423.127.500,00.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
68
h) Pendapatan PAD Lainnya Penerimaan Lain-lain pada APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp. 95.622.806.410,00 dan setelah
perubahan
anggaran
menjadi
sebesar
Rp. 44.260.750.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 49.464.067.171,00 atau 111,76% sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 5.203.317.171,00. Dengan rincian sebagai berikut : (1) Pendapatan
Kompensasi
Pengelolaan
TPA
Bantargebang APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan Rp. 39.970.000.000,00 dan setelah perubahan tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 42.516.800.026,00 atau 106,37% sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 2.546.800.026,00. (2) Pendapatan Kapitasi dan Penerimaan ASKES dan JAMSOSTEK APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan Rp.
3.870.000.000,00
dan
setelah
perubahan
anggaran menjadi sebesar Rp. 4.170.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 4.211.876.151,00. atau 101% sehingga terdapat
pelampauan
target
sebesar
Rp. 41.876.151,00. (3) Pendapatan PAD Lainnya APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar Rp. 120.750.000,00 dan setelah perubahan tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Rp.
Desember 2.730.267.566,00
terealisasi atau
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2261,09%
sebesar sehingga 69
terdapat Rp.
pelampauan
2.609.517.566,00.
target
Dengan
sebesar
rincian
sebagai
berikut: Pendapatan dari TASPEN APBD murni Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sebesar
Rp.
120.750.000,00
dan
setelah
perubahan tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.
158.376.362,00
terdapat
atau
pelampauan
131.16%
sehingga
target
sebesar
Rp. 37.626.362,00. Pendapatan dari Eks TKD Teluk Pucung APBD
murni
dianggarkan.
Tahun
Anggaran
Sampai
dengan
2010 akhir
tidak bulan
Desember tidak terdapat realisasi. Pendapatan dari UUDP APBD
murni
Tahun
ditargetkan.
Sampai
Desember
terdapat
Anggaran dengan
2010 akhir
realisasi
tidak bulan
sebesar
Rp. 2.199.192.582,00. Pendapatan dari Pemanfaatan TKD APBD
murni
Tahun
Anggaran
2010
tidak
ditargetkan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 76.752.000.000,00. Pendapatan dari PT. Asuransi ASTRA BUANA APBD
murni
Tahun
Anggaran
dianggarkan.
Sampai
dengan
Desember
terdapat
2010 akhir
realisasi
tidak bulan
sebesar
Rp. 183.350.000,00.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
70
Pendapatan dari Penerimaan Lainnya APBD
murni
Tahun
Anggaran
dianggarkan.
Sampai
dengan
Desember
terdapat
2010 akhir
realisasi
tidak bulan
sebesar
Rp. 115.695.050,00. i) Pendapatan BLUD Penerimaan BLUD pada APBD murni Tahun Anggaran 2010
setelah
perubahan
anggaran
sebesar
Rp. 51.768.385.410,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 48.796.170.550,00 atau 94.26% sehingga terdapat sisa target sebesar Rp. 2.972.214.860,00. b. Dana Perimbangan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 1.021.865.527.828,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 932.725.398.792,75. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.
916.219.421.376,00
atau
98.23% sehingga
terdapat
penurunan target sebesar Rp. 16.505.977.416,75. Dengan rincian sebagai berikut : 1) Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada APBD murni Tahun
Anggaran
2010
ditargetkan
sebesar
Rp. 359.882.306.828,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 270.742.177.792,75. Sampai dengan akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 257.961.475.376,00 atau 95.28% sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 12.780.702.416,75. Dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
71
a) Bagi hasil pajak APBD murni Tahun Anggaran 2010 Bagi hasil pajak ditargetkan sebesar Rp. 344.885.036.748,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 247.868.115.782,75. Sampai
dengan
akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar Rp. 235.423.823.386,00 atau 94.98%, sehingga terdapat
penurunan
target
sebesar
Rp. 12.444.292.396,75. Dengan rincian sebagai berikut : (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) APBD
murni
Tahun Anggaran 2010 Pajak
dan
Bangunan
Rp.
154.539.453.160,00
anggaran
ditargetkan
mengalami
dan
Bumi
sebesar
pada
perubahan
perubahan
menjadi
Rp. 107.429.229.519,00. Sampai dengan akhir bulan Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 105.544.721.710,00 atau 98.25%, sehingga terdapat
penurunan
target
sebesar
Rp. 1.884.507.809,00. (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) APBD murni Tahun Anggaran 2010 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp.166.830.147.373,00 anggaran
mengalami
dan
pada
penambahan
perubahan menjadi
Rp. 116.923.450.048,75 sampai dengan akhir bulan Desember
terdapat
realisasi
sebesar
Rp. 108.923.440.140,00 atau 93,16%, sehingga terdapat sisa target sebesar Rp. 8.000.009.908,75. (3) Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
72
APBD murni Tahun Anggaran 2010 Bagi Hasil Pajak Penghasilan
ditargetkan
Rp. 23.515.436.215,00
sebesar
dan setelah perubahan
anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.
20.955.661.536,00
atau
89,11%,
sehingga
terdapat sisa target sebesar Rp. 2.559.774.679,00
b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam APBD murni Tahun Anggaran 2010 Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 14.997.270.080,00 dan pada
perubahan
anggaran
mengalami
perubahan
menjadi Rp. 22.874.062.010,00. Sampai dengan akhir bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 22.537.651.990,00 atau 98,53% sehingga terdapat sisa target sebesar Rp. 336.410.020,00. Dengan rincian sebagai berikut : (1) Iuran Hak Pengusahaan Hutan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Iuran Hak Pengusahaan
Hutan
ditargetkan
sebesar
Rp. 208.630.350,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami perubahan. (2) Provisi Sumber Daya Hutan APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Provisi Sumber Daya Hutan tidak dianggarkan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 164.424.505,00. (3) Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) APBD murni Tahun Anggaran 2010 Iuran Eksplorasi dan
Eksploitasi
(Royalti)
ditargetkan
sebesar
Rp. 273.529.550,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
73
bulan
Desember
terdapat
realisasi
Rp. 468.143.234,00 atau 171,15%. Sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 194.613.684,00. (4) Pungutan Hasil Perikanan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pungutan Hasil Perikanan ditargetkan sebesar Rp. 477.272.730,00 dan setelah perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 133.334.511,00 atau 27,94%. Sehingga
terdapat
penurunan
target
sebesar
Rp. 343.938.219,00. (5) Iuran Pertambangan dan Minyak Bumi APBD murni Tahun Anggaran 2010 Iuran Kuasa Usaha
Pertambangan
dianggarkan
sebesar
Rp. 7.797.828.150,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan
Desember
terdapat
realisasi
sebesar
Rp. 6.334.787.939 atau 81,24%. Sehingga terdapat penurunan
target
sebesar
Rp. 1.463.040.211,00. (6) Pertambangan Gas Bumi APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pertambangan Gas Bumi ditargetkan sebesar Rp. 2.040.009.300,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi
sebesar
Rp.
1.543.386.401,00
atau
75,66%. Sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 496.622.899,00. (7) Pertambangan Panas Bumi APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pertambangan Panas
Bumi
dianggarkan
sebesar
Rp. 4 .200.000.000,00 dan pada perubahan anggaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
74
tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Rp.
Desember
terdapat
6.599.287.925,00
terdapat
atau
pelampauan
realisasi
sebesar
157,13%.
Sehingga
target
sebesar
Rp. 2. 399.287.925,00. (8) Penyisihan PBB dari Pusat APBD murni Tahun Anggaran 2010 Penyisihan PBB dari Pusat pada perubahan anggaran ditargetkan sebesar Rp. 4 .000.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan Rp.
Desember
terdapat
3.693.657.659,00
terdapat
atau
pelampauan
realisasi 92,34%.
sebesar Sehingga
target
sebesar
Rp. 306.342.341,00. (9) Penyisihan BPHTB dari Pusat APBD murni Tahun Anggaran 2010 Penyisihan BPHTB
dari
Pusat
pada
perubahan
anggaran
ditargetkan sebesar Rp. 3.168.900.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terdapat realisasi sebesar 86.94%.
Rp. 2.754.994.105,00 atau Sehingga
terdapat
sebesar
pelampauan
target
Rp. 413.905.895,00.
(10)Pajak Hasil Hutan APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pajak Hasil hutan pada perubahan anggaran ditargetkan sebesar Rp. 82.741.930,00. Sampai dengan akhir bulan Desember tidak terdapat realisasi. (11)Kemetrologian APBD
murni
Kemetrologian
Tahun
Anggaran
dianggarkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2010 sebesar
75
Rp. 66.150.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember tidak terdapat realisasi. (12)Dana Alokasi Cukai Tembakau APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pertambangan Panas
Bumi
dianggarkan
sebesar
Rp. 559.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember
terdapat
realisasi
sebesar
Rp. 845.635.711,00 atau 151,28%. Sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 286.635.711,00.
2) Dana Alokasi Umum APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pos Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp. 647.082.121.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak mengalami penambahan. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 647.082.121.000,00 atau 100%.
3) Dana Alokasi Khusus APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pos Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar
Rp. 14.901.100.000,00 dan
pada perubahan tidak mengalami penambahan. Sampai dengan Rp.
akhir
bulan
Desember
11.175.825.000,00
atau
terealisasi
75%.
sehingga
sebesar terjadi
penurunan target sebesar Rp. 3.725.275.000,00.
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang
Sah
dialokasikan
sebesar
Rp. 324.515.829.301,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 438.019.936.549,90. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 370.174.784.639,50 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
76
atau 84,51%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 67.845.151.910,40. Dengan uraian sebagai berikut : 1) Pendapatan Hibah APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk pendapatan hibah tidak dianggarkan. Sampai dengan akhir bulan Desember tidak terealisasi. Dengan rincian sebagai berikut : a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Pendapatan Hibah dari Pemerintah tidak dianggarkan dan tidak terealisasi. 2) Dana Darurat APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Dana Darurat tidak dianggarkan. Sampai dengan akhir bulan Desember tidak terealisasi. Dengan rincian sebagai berikut : a) Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam APBD
murni
Tahun
Anggaran
2010
untuk
Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam tidak dianggarkan dan tidak terealisasi. 3) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan dan sampai dengan akhir Desember terdapat realisasi. Dengan rincian sebagai berikut : a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Dana Bagi Hasil Rp.
Pajak
dari
Provinsi
248.079.509.301,00
dialokasikan
dan
setelah
sebesar perubahan
anggaran menjadi sebesar Rp. 222.607.384.169,90. Sampai dengan akhir Desember terdapat realisasi sebesar Rp. 189.933.882.139,50 atau 85,32%, sehingga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
77
terdapat
penurunan
target
sebesar
Rp. 32.673.502.030,40. Dengan rincian sebagai berikut : (1) Pajak Kendaraan Bermotor APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp. 75.013.995.000,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 66.536.219.398,12. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 63.281.837.564,50 atau 95.11%, sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 3.254.381.833,62. (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor APBD murni Tahun Anggaran 2010 Penyisihan PKB/BBNKB Rp.
ditargetkan
79.229.145.000,00
dan
sebesar
setelah
perubahan
anggaran menjadi sebesar Rp. 98.323.566.251,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar sehingga
Rp.
90.018.011.606,00
terdapat
penurunan
atau
91,55%
target
sebesar
Rp. 8.305.554.645,00. (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor APBD murni Tahun Anggaran 2010 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp.
77.679.980.000,00
dan
setelah
perubahan
anggaran menjadi sebesar Rp. 55.541.786.748,28. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 34.560.239.457,00
atau
62.22%,
sehingga
target
sebesar
terdapat
penurunan
Rp. 20.981.547.291,28. (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfataan
Air Bawah
Tanah APBD
murni
Tahun
Anggaran
Pengambilan dan Pemanfataan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2010
Pajak
Air Bawah Tanah
78
ditargetkan setelah
sebesar
perubahan
Rp.
1.546.125.000,00
anggaran
Rp. 1.910.687.719,50. Sampai
menjadi dengan
dan
sebesar
akhir bulan
Desember terealisasi sebesar Rp. 1.207.937.500,00 atau 63,22% sehingga terdapat penurunan target sebesar Rp. 702.750.219,50. (5) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan APBD
murni
Tahun
Anggaran
Pengambilan dan Pemanfaatan Air
2010
Pajak
Permukaan
ditargetkan sebesar Rp. 275.552.060,00 dan setelah perubahan
anggaran
Rp. 295.124.053,00. Sampai
menjadi dengan
sebesar akhir
bulan
Desember terealisasi sebesar Rp. 865.856.012,00 atau 293,39% sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 570.731.959,00.
b) Dana Bagi Hasil Retribusi/Non Pajak dari Provinsi APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Dana Bagi Hasil Retribusi/Non Pajak dari Provinsi tidak dianggarkan dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 4.950.120,00. Sampai dengan akhir Desember tidak terealisasi. Dengan rincian sebagai berikut : (1) Bagi Hasil Retribusi Kemetrologian APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Bagi Hasil Retribusi Kemetrologian tidak dianggarkan dan pada perubahan anggaran terdapat penambahan sebesar Rp.
4.950.120,00.
Sampai dengan
akhir
bulan
Desember tidak terealisasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
79
4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus APBD
murni
Tahun
Anggaran
2010,
untuk
Dana
Penyesuaian dan Otonomi dianggarkan dan sampai dengan akhir Desember terdapat realisasi. Dengan rincian sebagai berikut : a) Dana Penyesuaian Dana
Penyesuaian
pada
perubahan
anggaran
dianggarkan sebesar Rp. 72.493.493.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 70.923.648.000,00 atau 97,83% sehingga terdapat kurang target sebesar Rp. 1.569.845.000,00. Dengan rincian sebagai berikut : (1) Dana Penyesuaian APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Dana Penyesuaian
ditargetkan
sebesar
Rp. 1.183.045.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak terdapat penambahan. Namun sampai dengan akhir bulan Desember tidak terdapat realisasi. (2) Tambahan Penghasilan Guru PNSD APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Tambahan Penghasilan Guru PNSD tidak dianggarkan namun pada perubahan anggaran terdapat penambahan sebesar Rp. 13.662.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 13.662.000.000,00 atau 100%. (3) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD tidak dianggarkan namun
pada
penambahan
perubahan sebesar
Rp.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
anggaran
terdapat
53.780.448.000,00. 80
Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 53.780.448.000,00 atau 100%. (4) Dana
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur
Pendidikan APBD murni Tahun Anggaran 2010 untuk Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan tidak dianggarkan namun pada perubahan anggaran terdapat penambahan sebesar Rp. 3.868.000.000,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 3.868.000.000,00 atau 100%. b) Dana Insentif Daerah (DID) APBD murni Tahun Anggaran 2010 Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp. 18.499.475.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak terdapat penambahan. Sampai
dengan
akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar Rp. 18.499.475.000,00 atau 100%. Dengan rincian sebagai berikut : (1) Dana Insentif Daerah (DID) APBD murni Tahun Anggaran 2010 Dana Insentif Daerah Rp.
(DID)
ditargetkan
18.499.475.000,00
anggaran
tidak
terdapat
dan
pada
sebesar perubahan
penambahan.
Sampai
dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 18.499.475.000,00 atau 100%.
5) Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya APBD
murni
Tahun
Anggaran
2010
untuk
Bantuan
Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
81
dianggarkan dan sampai dengan akhir Desember terdapat realisasi. Dengan rincian sebagai berikut : a) Bantuan Keuangan dari Provinsi APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Bantuan Keuangan
dari
Provinsi
ditargetkan
sebesar
Rp. 56.753.800.000,00 dan pada perubahan anggaran terdapat penambahan sebesar Rp. 124.424.534.500,00. Sampai
dengan
akhir
bulan
Desember
terealisasi
sebesar Rp. 90.817.779.500,00 atau 72,99% sehingga terdapat
pelampauan
target
sebesar
Rp. 33.606.755.000,00. Dengan rincian sebagai berikut : (1) Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat ditargetkan sebesar Rp. 53.753.800.000,00 dan pada perubahan anggaran
terdapat
penambahan
sebesar
Rp. 121.424.534.500,00. Sampai dengan akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 87.817.779.500,00 atau 72,32% sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp. 33.606.720.000,00. (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya APBD murni Tahun Anggaran 2010, untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan pada perubahan anggaran tidak terdapat penambahan. Sampai dengan akhir bulan
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 2.999.965.000,00 atau 99,9% sehingga terdapat sisa target sebesar Rp. 35.000,00.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
82
3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 1) Masih
rendahnya
pemahaman
dari
wajib
pajak
daerah/retribusi Daerah akan pentingnya pajak dan retribusi daerah. 2) Masih
kurangnya
kemampuan
aparatur
pengelola
pendapatan daerah. 3) Belum maksimalnya penerimaan bagi hasil dari sektor PKB/BBNKB. 4) Potensi
berdasarkan
penerbitan
DHKP/SPPT
yang
ditetapkan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Bekasi Utara, tidak seluruhnya merupakan potensi riil yang bisa ditagih, karena di dalamnya masih ditemukan SPPT yang bermasalah sebesar antara 16-20 %. b. Solusi Permasalahan : 1) Akan terus dioptimalisasi
pelaksanaan sosialisasi kepada
masyarakat (wajib pajak daerah/retribusi daerah) tentang manfaat pajak daerah/retribusi daerah. 2) Peningkatan
kemampuan
kompetensi
bagi
aparatur
pengelola pendapatan daerah, melalui Bintek/pelatihan. 3) Melaksanakan pendataan terhadap potensi kendaraan bermotor roda dua dan empat bernomor polisi di luar Bekasi. 4) Melakukan pendataan terhadap potensi kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat bernomor polisi di luar Bekasi tetapi berdomisili di Kota Bekasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
83
Tabel 14 Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2010 NO
URAIAN BELANJA PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1. A.
Pendapatan Pajak Daerah
PAGU ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
1.680.955.925.686,65
1.584.979.043.254,90
95.976.882.431,75
310.210.590.344,00
298.584.837.239,90
11.625.753.104,10
163.943.237.444,00
150.822.290.606,00
13.120.946.838,00
a.
Pajak Hotel
2.605.618.000,00
2.711.074.812,00
105.456.812,00
b.
Pajak Restoran
36.816.105.000,00
35.993.072.300,00
823.032.700,00
c.
Pajak Hiburan
6.528.654.900,00
5.940.680.537,00
587.974.363,00
d.
Pajak Reklame
17.829.247.000,00
13.875.969.916,00
3.953.277.084,00
e.
Pajak Penerangan Jalan
94.961.827.844,00
88.323.935.080,00
6.637.892.764,00
f.
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C
206.000.000,00
202.161.916,00
3.838.084,00 3.838.084,00
g.
Pajak Parkir
4.995.784.700,00
3.775.396.045,00
1.220.388.655,00
Hasil Retribusi Daerah
30.340.327.576,00
29.161.733.465,00
1.178.594.111,00
a.
Retribusi Jasa Umum
11.067.853.700,00
10.904.237.618,00
163.616.082,00
b.
Retribusi Jasa Usaha
c.
Retribusi Perizinan Tertentu
a.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
B.
C.
D.
4.863.198.700,00
4.316.895.564,00
546.303.136,00
14.409.275.176,00
13.940.600.283,00
468.674.893,00
6.816.413.564,00
7.286.273.514,00
469.859.950,00
6.816.413.564,00
7.286.273.514,00
469.859.950,00
109.110.611.760,00
62.515.270.627,37
46.595.341.132,63
a.
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
2.020.000.000,00
2.121.979.856,00
101.979.856,00
b.
Penerimaan Jasa Giro
1.050.000.000,00
1.130.693.606,14
80.693.606,14
c.
Pendapatan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak
10.000.000.000,00
9.068.563.796,23
931.436.203.77
--
41.700.000,00
--
--
33.001.907,00
--
11.476.350,00
4.163.229,00
7.313.121,00
--
233.096.990,00
--
44.260.750.000,00
49.458.943.743,00
(+) 5.198.193.743,00
i.
Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan PAD Lainnya
44.260.750.000,00
49.464.067.171,00
5.203.317.171,00
j.
Pendapatan BLUD
51.768.385.410,00
48.796.170.550,00
2.972.214.860,00
DANA PERIMBANGAN
932.725.398.792,75
916.219.421.376,00
16.505.977.416,75
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
270.742.177.792,75
257.961.475.376,00
12.780.702.416,75
Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
247.868.115.782,75
235.423.823.386,00
12.444.292.396,75
22.874.062.010,00
22.537.651.990,00
336.410.020,00
B.
Dana Alokasi Umum
647.082.121.000,00
647.082.121.000,00
0,00
C.
Dana Alokasi Khusus
14.901.100.000,00
11.175.825.000,00
3.725.275.000,00
d. e. f. g. h.
2. A. a. b.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
84
NO
URAIAN BELANJA
REALISASI
1.680.955.925.686,65
1.584.975.944.777,87
95.929.980.908,78
Pendapatan Hibah
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.607.384.169,90
189.933.882.139,50
32.673.502.030,40
(4.950.120,00)
0,00
0,00
72.493.493.000,00
70.923.648.000,00
1.569.845.000,00
18.499.475.000,00
18.499.475.000,00
0,00
124.424.534.500,00
90.817.779.500,00
33.606.755.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3. A. a. B.
Dana Darurat a.
C. a. b. D. a. b. E.
PAGU ANGGARAN
Penanggulangan Korban/Keruskan Akibat Bencana Alam Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Bagi Hasil Retribusi/Non Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
SISA ANGGARAN
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah a. Anggaran Pendapatan Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2010 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah : 1) Pemantapan
kelembagaan
dan
sistem
operasional
pemungutan pendapatan daerah; 2) Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 3) Peningkatan pelayanan masyarakat melaui penyediaan sarana
prasarana
pelayanan,
penyempurnaan
sistem
pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai; 4) Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
85
5) Pengembangan
kerjasama
baik
dalam
hal
upaya
peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan aset daerah; 6) Melakukan
pembinaan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pemungutan pendapatan daerah; 7) Peningkatan
dan
penggalian
potensi
sumber-sumber
pendapatan lain.
b. Anggaran Belanja Kebijakan anggaran belanja tahun 2010 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain : 1) Belanja Tidak Langsung dimana manfaatnya diharapkan mampu
meningkatkan
kinerja
aparatur
yaitu
dengan
memprioritaskan untuk : a) Membiayai belanja pegawai; b) Membiayai
kebutuhan
setiap
unit
kerja
dalam
penyelenggaraan pemerintahan; c) Meningkatkan SDM dan kesejahteraan para pegawai dengan tujuan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 2) Belanja Langsung dimana manfaatnya diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan
kualitas
masyarakat,
pelayanan yaitu
dan
dengan
pemenuhan
memprioritaskan
untuk : a) Meningkatkan kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja. b) Meningkatkan penegakan hukum. c) Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
pembangunan. d) Meningkatkan
pelayanan
umum
berdasarkan
azas
profesionalitas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
86
e) Meningkatkan kehidupan beragama, budaya daerah, olah raga serta peran perempuan dalam pembangunan. f) Menanggulangi penyandang masalah sosial. g) Meningkatkan UKM. h) Memberdayakan potensi agribisnis dan industri rumah tangga. i) Mengembangkan
lembaga
keuangan
Syariah
dan
BUMD. j) Meningkatkan penanaman modal (Investasi). k) Meningkatkan kelancaran lalu lintas. l) Meningkatkan daya dukung lingkungan; air (badan air/sungai) dan udara. m) Meningkatkan penataan permukiman dan lingkungan kumuh. n) Meningkatkan
pelayanan
utilitas
kota,
pengelolaan
persampahan dan jaringan air bersih. o) Menurunnya jumlah lokasi genangan air. p) Meningkatkan kinerja penataan ruang. 3) Penerimaan
pendapatan
daerah
untuk
pengeluaran
penanganan bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa
(KLB)
dan
pengeluaran
lainnya
yang
sangat
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
c. Anggaran Pembiayaan Kebijakan anggaran pembiayaan terdiri atas dua sisi yaitu penerimaan
pembiayaan
dan
pengeluaran
pembiayaan.
Sumber-sumber penerimaan pembiayaan terdiri atas: 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. 2) Transfer dari dana cadangan daerah. 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4) Pinjaman daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
87
Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat dialokasikan untuk : 1) Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo 2) Transfer ke dana cadangan 3) Penyertaan modal / investasi daerah d. Indikasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Perkiraan belanja tersebut juga dapat dikelompokkan kedalam Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan adanya program dan kegiatan, maupun Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan
adanya
program
dan
kegiatan.
Adapun
pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Belanja Rp.
Langsung
yang
933.064.113.241,00
ditargetkan
dan
sebesar
terealisasi
sebesar
yang
ditargetkan
sebesar
dan
terealisasi
sebesar
Rp. 732.591.397.504,00 atau 78,51%. 2) Belanja Rp.
Tidak
Langsung
845.169.285.547,00
Rp. 806.725.395.585,00 atau 99,45%. 2. Target dan Realisasi Belanja Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2010 sebelum dan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.778.233.398.788,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.1.539.316.793.089,00 atau
86,56%,
sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
Rp. 238.916.605.699,00. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 845.169.285.547,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 806.725.395.585,00 atau 95,45%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 38.443.889.962,00. Adapun Belanja Publik dialokasikan untuk : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
88
1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 745.306.281.902,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp.727.468.452.656,00 atau 97,61%, sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
Rp. 17.837.829.246,00. Adapun Belanja Pegawai tersebut dialokasikan untuk : a) Gaji dan tunjangan PNS; b) Tambahan penghasilan PNS; c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH; d) Biaya pemungutan pajak daerah; e) Penggantian biaya perawatan kesehatan; f) Belanja penunjang operasional. 2) Belanja Bunga Belanja Bunga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar akhir
bulan
Rp. 402.500.000,00 sampai
Desember
terealisasi
sebesar
Rp. 300.551.888,00 atau 74,67%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 101.948.112,00. Anggaran Belanja Bunga
dialokasikan
untuk
pembayaran
bunga
utang
pinjaman kepada pemerintah. 3) Belanja Hibah Belanja Hibah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 43.627.689.500,00 sampai akhir
bulan
Desember
2010
terealisasi
sebesar
Rp. 31.930.832.000,00 atau 36,63% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.696.857.500,00. Adapun Belanja hibah tersebut dialokasikan untuk : a) Belanja hibah kepada pemerintah pusat; b) Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
89
c) Belanja hibah kelompok/anggota masyarakat; 4) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 45.787.500.000,00 sampai dengan bulan Desember 2009 terealisasi sebesar Rp. 39.962.400.000,00 atau 87,28%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.825.100.000,00. Adapun Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan; 5) Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 9.343.443.145,00 sampai akhir bulan
Desember
direalisasikan
sebesar
Rp. 7.016.934.041,00 atau 75,10%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.326.509.104,00. Adapun Belanja Bantuan Keuangan tersebut dialokasikan untuk : a) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota; b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 6) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 701.871.000,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 46.225.000,00 Sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
Rp. 655.646,00 atau 6,58%. Alokasi penggunaan anggaran tersebut adalah untuk pengeluaran tidak terduga atau pengeluaran yang sifatnya force majeur akibat bencana alam atau kondisi darurat lainnya.
b. Belanja Langsung Belanja
Langsung
pada
APBD
Tahun
Anggaran
2010
dianggarkan sebesar Rp. 933.064.113.241,00 sampai akhir
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
90
bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 732.591.397.504 ,00 atau 78,51%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.
200.472.715.737,00.
Belanja
Aparatur
tersebut
dikelompokkan ke dalam : 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai pada Belanja Langsung di APBD Tahun Anggaran
2010
dianggarkan
sebesar
Rp. 121.772.517.537,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 104.307.659.550,00 atau 85.66%, sehingga Rp.
terdapat
sisa
17.464.857.987,00.
anggaran
Adapun
Belanja
sebesar Pegawai
dipergunakan untuk : a) Honorarium Pegawai Negeri Sipil; b) Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil; c) Uang Lembur; d) Belanja Pemeliharaan Kesehatan; e) Belanja Pegawai Operasional BLUD. 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung di APBD Tahun
Anggaran
2010
dianggarkan
sebesar
Rp. 435.561.352.983,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 356.436.557.441,00 atau 81,83%, sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
Rp. 79.124.795.542,00. Adapun Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk : a) Belanja bahan pakai habis kantor; b) Belanja bahan/material; c) Belanja jasa kantor; d) Belanja premi asuransi; e) Belanja perawatan kendaraan bermotor; f) Belanja cetak dan penggandaan; g) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/lahan; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
91
h) Belanja sewa sarana mobilitas; i) Belanja sewa alat berat; j) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; k) Belanja makanan dan minuman; l) Belanja pakaian dinas dan atributnya; m) Belanja pakaian kerja; n) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu; o) Belanja perjalanan dinas; p) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil; q) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; r) Belanja pemeliharaan; s) Belanja jasa konsultasi; t) Belanja jasa pihak ketiga; u) Belanja beasiswa peserta didik; v) Belanja barang inventaris non modal; w) Belanja barang dan jasa operasional BLUD. 3) Belanja Modal Belanja
Modal
dalam
APBD
Tahun
Anggaran
2010
dianggarkan sebesar Rp. 375.730.242.721,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 271.847.180.513,00 atau 72,35%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 103.883.062.208 ,00. Adapun Belanja modal tersebut dialokasikan untuk : a. Belanja modal pengadaan tanah; b. Belanja modal pengadaan alat-alat berat; c. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor; d. Belanja alat-alat pengolahan pertanian, peternakan dan limbah; e. Belanja modal pengadaan peralatan kantor; f. Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
92
g. Belanja modal pengadaan komputer; h. Belanja modal pengadaan mebeulair; i.
Belanja modal pengadaan peralatan dapur;
j.
Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga;
k. Belanja modal pengadaan alat-alat studio; l.
Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi;
m. Belanja modal pengadaan alat-alat ukur; n. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran; o. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium; p. Belanja modal pengadaan konstruksi jalan; q. Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan; r. Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air; s. Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota; t. Belanja
modal
pengadaan
alat-alat
dan
instalasi
listrik/telepon; u. Belanja
modal
pengadaan
konstruksi/pembelian
bangunan; v. Belanja modal pengadaan buku/kepustakaan; w. Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan; x. Belanja
modal
pengadaan
alat-alat
persenjataan/keamanan; y. Belanja
modal
fasilitas,
sarana,
alat
keselamatan
lalulintas; z. Belanja modal pengadaan sarana penanggulangan kebakaran; aa. Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan teknis; bb. Belanja modal sarana dan peralatan olahraga; cc. Belanja modal pengadaan perlengkapan pergudangan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
93
c. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 119.382.965.230,00 sampai akhir bulan Desember tidak ada realisasi. 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa
Lebih
Perhitungan
Sebelumnya
pada
Anggaran
APBD
Tahun
Tahun
Anggaran
Anggaran
2010
dianggarkan sebesar Rp. 109.822.099.008,35 sampai akhir bulan Desember tidak terealisasi. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya tersebut bersumber dari Pelampauan penerimaan PAD; 2) Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Piutang Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 9.560.866.222,00. Sampai dengan
akhir
bulan
Desember
tidak
ada
realisasi.
Penerimaan Piutang Daerah tersebut bersumber dari : a) Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah; b) Penerimaan piutang daerah dari pemerintah.
d. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 22.105.492.129,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi Rp. 12.062.369.888,00 atau 54,57% sehingga
terdapat
sisa
pembiayaan
sebesar
Rp. 10.043.122.241,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut dialokasikan untuk : 1) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Penyerahan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada APBD
Tahun
Anggaran
2010
dianggarkan
sebesar
Rp. 12.100.000.000,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi Rp. 11.750.000.000,00 atau 97,11%. Penyertaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
94
Modal (investasi) Pemerintah Daerah tersebut dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 2) Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang pada APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 10.005.492.129,00 sampai akhir bulan Desember terealisasi Rp. 312.369.888,00 atau 3,12%
sehingga
terdapat
sisa
pembiayaan
sebesar
Rp. 9.693.122.241,00. Pembayaran Pokok Utang tersebut dialokasikan untuk : a) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah; b) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya realisasi belanja APBD setelah perubahan Tahun Anggaran 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 15 Realisasi Belanja APBD Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2010 NO
URAIAN BELANJA BELANJA DAERAH
1. A.
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
PAGU ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
1.778.233.398.788,00
1.539.316.793.059,00
238.916.605.699,00
845.169.285.547,00
806.725.395.585 ,00
38.443.889.962,00
a.
Gaji dan Tunjangan
745.306.281.902,00 501.555.594.734,00
727.468.452.656,00 500.668.282.968,00
17.837.829.246,00 487.311.766,00
b.
Tambahan Penghasilan PNS
228.036.531.773,00
211.422.945.430,00
16.613.586.343,00
c.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
4.380.000.000,00
4.380.000.000,00
0,00
d.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah Penggantian Biaya Perawatan Kesehatan Belanja Penunjang Operasional
10.631.035.395,00
10.382.381.925,00
248.653.470,00
710.000.000,00
221.722.333,00
488.277.667,00
393.120.000,00
393.120.000,00
0,00
402.500.000,00
300.551.888,00
101.948.112,00
402.500.000,00
300.551.888,00
101.948.112,00
43.627.689.500,00 2.220.000.000,00
31.930.832.000,00 2.219.240.000,00
11.696.857.500,00 760.000,00
e. f. B. a. C. a.
Belanja Bunga Bunga Utang Pinjaman Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
95
NO
URAIAN BELANJA
b.
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
c.
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
D.
Belanja Bantuan Sosial
a.
E.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Keuangan
a. b. F.
Belanja Bantan Keuangan Kepada Kab/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Tidak Terduga
a.
2. A.
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai
a.
Honorarium PNS
b.
Honorarium Non PNS
c.
Uang Lembur
d.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan
e.
Belanja Pegawai Operasional BLUD
B.
Belanja Barang dan Jasa
a.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
b.
Belanja bahan / material
c.
Belanja Jasa Kantor
d.
Belanja Premi Asuransi
e.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
f.
Belanja Cetak dan Penggandaan
g. h.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/ Lahan Belanja Sewa Sarana mobilitas
i.
Belanja Sewa Alat Berat
j.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor
l. m.
Belanja makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
PAGU ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
39.185.189.500,00
28.089.092.000,00
11.096.097.500,00
2.222.500.000,00
1.622.500.000,00
600.000.000,00
45.787.500.000,00
39.962.400.000,00
5.825.100.000,00
45.787.500.000,00
39.962.400.000,00
5.825.100.000,00
10.840.761.695,00
5.893.847.300,00
4.946.914.395,00
10.840.761.695,00
5.893.847.300,00
4.946.914.395,00
980.000.000,00
825.515.896,00
154.484.104,00
701.871.000,00
46.225.000,00
655.646.000,00
701.871.000,00
46.225.000,00
655.646.000,00
933.064.113.241,00
732.591.397.504,00
200.472.751.737,00
121.772.517.537,00
104.307.659.550,00
17.464.857.987,00
46.268.840.075,00
42.411.097.750,00
3.857.742.325,00
60.291.202.462,00
53.687.781.500,00
6.603.420.962,00
8.529.570.000,00
8.140.625.000,00
388.945.000,00
76.862.000,00
68.155.300,00
8.706.700,00
6.606.043.000,00
0,00
6.606.043.000,00
435.561.352.983,00
356.436.557.441,00
79.124.795.542,00
10.479.594.608,00
9.724.444.165,00
755.150.443,00
24.700.861.981,00
18.492.550.088,00
6.208.311.893,00
23.713.445.132,00
21.366.302.243,00
2.347.142.889,00
8.767.223.350,00
8.765.516.886,00
1.706.464,00
22.375.081.686,00
21.409.695.770,00
965.385.916
15.324.355.765,00
13.993.892.457,00
1.330.463.308,00
4.699.154.000,00
4.034.707.113,00
664.446.887,00
476.286.000,00
435.460.000,00
40.826.000,00
492.140.000,00
430.107.200,00
62.032.800,00
2.822.716.000,00
2.599.068.050,00
223.647.950,00
19.486.973.250,00
16.037.085.990,00
3.449.887.260,00
556.699.000,00
532.784.550,00
23.914.450,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
96
NO
URAIAN BELANJA
n.
Belanja Pakaian Kerja
o.
Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
p.
Belanja Perjalanan Dinas
PAGU ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
1.415.014.500,00
1.324.012.050,00
91.002.450,00
2.415.332.470,00
2.262.838.000,00
152.494.470,00
16.519.202.700,00
13.439.190.946,00
3.080.011.754,00
1.228.073.173,00
1.225.525.000,00
2.548.173,00
2.813.761.312,00
2.194.818.680,00
618.942.632,00
s.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan
28.671.950.648,00
26.327.810.024,00
2.344.140.624,00
t.
Belanja Jasa Konsultasi
17.878.780.800,00
16.593.315.550,00
1.285.465.250,00
u.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
21.003.729.345,00
19.392.921.539,00
1.610.807.806,00
v.
Belanja Beasiswa Peserta Didik Belanja barang Inventaris non Modal Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD
155.582.626.000
154.271.268.800,00
1.311.357.200,00
1.814.526.140,00
1.583.242.340,00
231.283.800,00
52.323.825.123,00
0,00
52.323.825.123,00
375.730.242.721,00
271.847.180.513,00
103.883.062.208,00
13.111.604.175,00
11.511.579.800,00
1.600.024.375.,00
1.608.085.000,00
1.553.814.000,00
54.271.000,00
q. r.
w. x. C.
Belanja Modal
a.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
b.
Belanja Modal Pengadaan alatalat Berat
c.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat angkutan Darat Bermotor
22.748.217.000,00
21.921.639.050,00
826.577.950,00
e.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Limbah
135.317.000,00
116.869.000,00
18.448.000,00
f.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
304.583.150,00
210.130.000,00
94.453.150,00
g.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor
1.622.736.600,00
1.213.427.340,00
409.309.260,00
h.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
8.051.074.215,00
6.784.970.354,00
1.266.103.861,00
3.339.874.550,00
2.564.020.060,00
775.854.490,00
186.508.360,00
52.432.000,00
134.076.360,00
293.669.000,00 1.335.949.550,00
251.075.340,00 1.027.244.650,00
42.593.660,00 308.704.900,00
568.597.000,00
542.328.000,00
26.269.000,00
156.587.600,00
126.292.000,00
30.295.600,00
11.617.121.385,00
9.629.944.475,00
1.987.176.910,00
8.843.492.700,00
7.782.523.130,00
1.060.969.570,00
131.961.870.782,00
86.454.786.438,00
45.507.084.344,00
1.850.000.000,00
1.439.972.600,00
410.027.400,00
i. j. k. l.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio
m.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat Komunikasi
n.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat Ukur
o.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat Kedokteran
p.
Belanja Modal Pengadaan Alatalat Laboratorium
q.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
r.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
97
NO
URAIAN BELANJA
s.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
t.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
u.
Belanja Modal Pengadaan Alat dan Instalasi Listrik/Telepon
v.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
w.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
x.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
y.
z.
bb.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Teknis
3.
A. a.
SISA ANGGARAN
20.004.624.544,00
18.048.069.409,00
1.956.555.135,00
8.600.000.000,00
2.423.272.275,00
6.176.727.725,00
379.790.500,00
1.542.000,00
378.248.500,00
119.506.218.250,00
81.965.171.660,00
37.541.046.590,00
1.083.100.410,00
1.024.613.600,00
58.486.810,00
1.518.100.500,00
328.698.000,00
1.189.402.500,00
100.350.000,00
98.550.000,00
1.800.000,00
4.204.079.500,00
4.048.887.330,00
155.192.170,00
600.000.000,00
297.376.000,00
302.624.000,00
9.741.773.950,00
8.396.916.452,00
1.344.857.498,00
2.229.250.000,00
2.029.235.550,00
200.014.450,00
27.667.000,00
1.800.000,00
25.867.000,00
119.382.965.230,35
0,00
119.382.965.230,35
109.822.099.008,35
0,00
109.822.099.008,35
Belanja Modal Fasilitas, Sarana, alat Keselamatan lalulintas
aa.
dd.
REALISASI
Belanja Modal Pengadaan Alatalat Persenjataan/keamanan
Belanja Modal Pengadaan Sarana Penanggulangan Kebakaran
cc.
PAGU ANGGARAN
Belanja Modal Sarana dan Peralatan olahraga Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Pergudangan PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pelampauan Penerimaan PAD
109.822.099.008,35
0,00
109.822.099.008,35
PENERIMAN PIUTANG DAERAH
9.560.866.222,00
0,00
9.560.866.222,00
a.
Penerimaan piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah
9.560.866.222,00
0,00
9.560.866.222,00
b.
Penerimaan Piutang daerah Dari Pemerintah
0,00
0,00
0,00
22.105.492.129,00
12.062.369.888,00
10.043.122.241,00
12.100.000.000,00
11.750.000.000,00
350.000.000,00
12.100.000.000,00
11.750.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.005.492.129.00
312.369.888,00
9.693.122.241,00
330.369.800,00
312.369.888,00
17.999.912,00
B.
4.
A. a. b. B. a.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dana Bergulir Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
98
NO
URAIAN BELANJA
b.
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
9.675.122.329,00
0,00
9.675.122.329,00
97.277.473.101,35
12.062.369.888,00
109.339.842.989,35
0,00
15.201.413.700,10
15.201.413.700,10
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab III - Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
99
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Program Dan Kegiatan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2010 berdasarkan urusan wajib sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari 26 urusan meliputi urusan pendidikan; kesehatan, lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi
dan
usaha
kecil
menengah;
ketahanan
pangan;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; perhubungan; komunikasi dan informatika; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan dan perpustakaan.
Penyelenggaraan
urusan
wajib
pada
Tahun
Anggaran 2010 melalui belanja langsung urusan terdiri dari 356 program dan 2.406 kegiatan. 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan a. Urusan Pendidikan Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan tujuan sebagai berikut : 1) Mewujudkan pemerataan memperoleh pendidikan menuju Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 2) Meningkatkan
mutu
pendidikan
melalui
peningkatan
kompetensi serta insentif guru. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
100
3) Mengelola pendidikan secara profesional efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan otonomi sekolah. Adapun sasaran program Renstra SKPD yang harus dicapai selama tahun 2008 - 2013 adalah : 1) Meningkatnya aksesibilitas terhadap pendidikan anak usia dini. 2) Tercapainya Wajar Dikdas sembilan tahun dan rintisan 12 (dua belas) tahun. 3) Meningkatnya aksesibilitas terhadap pendidikan menengah. 4) Meningkatnya angka melek huruf rata-rata lama sekolah. 5) Meningkatnya
kualitas
tenaga
pendidik
dan
tenaga
kependidikan. 6) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan terdiri dari 10 program dan 115 kegiatan dengan total
anggaran
pada
tahun
2010
mencapai
Rp. 201,470,608,850.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.
192,022,669,069.00 (95.31%).
Realisasi
pelaksanaan
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 16 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Pendidikan NO
URAIAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN
I 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
201,470,608,850.00
Rp. 192,022,669,069.00
% 95.31
13,295,009,000.00
11,959,362,642.00
89.95
251,800,000.00
241,496,294.00
95.91
33,850,000.00
33,763,970.00
99.75
2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
357,150,000.00
355,457,160.00
99.53
4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
301,400,000.00
300,156,078.00
99.59
24,400,000.00
24,377,640.00
99.91
5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
101
NO 6 7 8 9 II 1 2 3 III
1 2 IV 1
URAIAN KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Program Pendidikan Anak Usia Dini
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
21,600,000.00
Rp. 21,600,000.00
% 100.00
124,850,000.00
124,850,000.00
100.00
74,900,000.00
74,486,000.00
99.45
12,105,059,000.00
10,783,175,500.00
89.08
257,420,000.00
257,285,426.00
99.95
65,500,000.00
65,500,000.00
100.00
131,670,000.00
131,535,426.00
99.90
60,250,000.00
60,250,000.00
100.00
145,000,000.00
145,000,000.00
100.00
45,000,000.00
45,000,000.00
100.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
342,000,000.00
336,936,556.00
98.52
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
100,000,000.00
97,445,000.00
97.45
2
Pemberian Beasiswa Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin Porseni KB/TK
3
Biaya Operasional TK Pembina
85,000,000.00
82,491,556.00
97.05
4
Lomba KB/TK Teladan
57,000,000.00
57,000,000.00
100.00
V
135,456,092,250.00
133,082,680,970.00
98.25
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Lomba Calistung dan mata Pelajaran SD
125,000,000.00
125,000,000.00
100.00
2
Olympiade MIPA SD dan SMP
63,000,000.00
63,000,000.00
100.00
3
Pelaksanaan UASBN SD & UN SMP
150,000,000.00
146,312,600.00
97.54
4
Penyelenggaraan Penyaluran Dana BOS
120,000,000.00
115,488,000.00
96.24
5
Lomba Tata Upacara Bendera Siswa SD/ SMP Pemilihan Siswa Berprestasi SD/SMP
105,000,000.00
105,000,000.00
100.00
90,046,250.00
90,046,250.00
100.00
6,587,134,800.00
6,442,418,600.00
97.80
5,153,532,000.00
5,102,061,000.00
99.00
6,658,047,600.00
6,352,665,600.00
95.41
6 7
8
9
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
102
NO 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokmelati Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokgede
3,811,480,800.00
Rp. 3,768,703,800.00
% 98.88
2,282,886,600.00
2,273,100,600.00
99.57
4,467,953,400.00
4,415,684,400.00
98.83
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatiasih Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatisampurna Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Medan Satria Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bantargebang Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Rawalumbu Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya Bea Siswa Pendidikan Dasar (Banprov)
4,526,694,600.00
4,454,622,600.00
98.41
1,742,308,800.00
1,742,140,800.00
99.99
2,514,676,200.00
2,425,468,200.00
96.45
2,169,902,400.00
2,099,090,400.00
96.74
4,743,137,400.00
4,483,509,400.00
94.53
3,384,416,400.00
3,384,374,400.00
100.00
18,134,225,000.00
18,134,225,000.00
100.00
52,026,400,000.00
51,919,100,000.00
99.79
20
Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Bebas Biaya
21
8,250,250,000.00
8,142,865,000.00
98.70
22
Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MIN/Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB Se Kota Bekasi Pengadaan Komputer SD
0.00
0.00
0.00
23
Pengadaan KIT Guru IPA SD (sain KIT)
0.00
0.00
0.00
24
Pengadaan KIT Pembelajaran IPS SD
0.00
0.00
0.00
25
Pengadaan Sarana Alat Bantu Pendidikan (Luncuran Banprov TA. 2009) Pengembangan SD/ SMP IPPOR dan IPK Pengadaan KIT Pembelajaran Agama Islam SD Pelaksanaan Try Out SMP/MTs
1,000,000,000.00
753,984,000.00
75.40
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
250,000,000.00
243,666,320.00
97.47
Pengadaan Mabeulair PVC untuk SD (Banprov) Peningkatan mutu pendidikan dasar bidang IPA dan Bahasa (Pengadaan peralatan) peraga Pendidikan untuk SD dan SMP pada Disdik Kota Bekasi (Banprov) Program Pendidikan Menengah
1,000,000,000.00
730,950,000.00
73.10
6,000,000,000.00
5,469,204,000.00
91.15
30,521,270,000.00
29,905,019,502.00
97.98
26 27 28 29 30
VI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
103
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1
Lomba Siswa Berprestasi SMA/SMK
62,075,000.00
Rp. 62,075,000.00
% 100.00
2
Lomba Tata Upacara Bendera SMA/SMK Penyelenggaraan Olimpiade MIPA SMA
75,000,000.00
74,623,600.00
99.50
75,000,000.00
74,335,500.00
99.11
0.00
0.00
0.00
15,599,375,000.00
15,599,029,200.00
100.00
13,724,820,000.00
13,122,177,952.00
95.61
100,000,000.00
95,544,500.00
95.54
100,000,000.00
99,742,500.00
99.74
180,000,000.00
177,723,000.00
98.74
3 4 5 6 7
8 9
Pengadaan Meubelair SDN/SMPN/SMAN/SMKN Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri Bersubsidi Bea Siswa Pendidikan Menengah (Banprov) Pengadaan Sarana & Prasarana Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor SMKN 2 Bekasi Lomba Osis SMK / SMA Terbaik Se Kota Bekasi Pelatihan Dasar Kepemimpinan SMA/SMK
10
Pelatihan Life Skill SMA
180,000,000.00
179,100,000.00
99.50
11
Pelaksanaan Try Out SMAN dan SMKN
250,000,000.00
246,095,750.00
98.44
12
Lomba Kompetensi Siswa SMK
100,000,000.00
99,572,500.00
99.57
13
Pelaksanaan UN SMA/SMK
75,000,000.00
75,000,000.00
100.00
VII
Program Pendidikan Non Formal
700,000,000.00
693,848,000.00
99.12
1
Penyelenggaraan Paket A, B, C Lanjutan
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
2
Ujian Akhir Nasional Kesetaraan
200,000,000.00
198,574,000.00
99.29
3
Lomba dan Gelar Karya Cipta PNFI
100,000,000.00
99,140,000.00
99.14
4
100,000,000.00
99,775,000.00
99.78
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
6
Pembinaan dan Pelatihan Penilik & UPTD PNFI Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Lembaga Pendidikan Kursus Penyelenggaraan Jambore PTK PNF
100,000,000.00
99,750,000.00
99.75
7
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja
100,000,000.00
96,609,000.00
96.61
VIII
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15,316,817,600.00
12,588,861,900.00
82.19
1
Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi TK, SD, SMPSMA/SMK Pemberian Tambahan Penghasilan Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/MA
120,000,000.00
111,680,000.00
93.07
7,646,817,600.00
5,108,215,600.00
66.80
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00
100.00
900,000,000.00
895,205,000.00
99.47
100,000,000.00
99,250,000.00
99.25
5
2 3 4 5
Pemberian Tambahan Penghasilan Tutor KB/TK Penyelenggaraan Pendidikan Program S1 Guru Peningkatan Kemampuan Guru Sains
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
104
NO
URAIAN KEGIATAN
Rp. 149,640,000.00
% 99.76
Pemberian Tambahan Penghasilan Tutor Paket A,B,C PAUD Lomba Motivasi Belajar Mandiri & Workshop Guru SMP Terbuka Peningkatan Kompetensi Guru SMP Melalui MGMP Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui KKG Penunjang Expo Pendidikan Kota Bekasi
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
100.00
75,000,000.00
75,000,000.00
100.00
110,000,000.00
105,875,000.00
96.25
110,000,000.00
108,342,000.00
98.49
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tutor PAUD dalam Pengelolaan Pendidikan Berbasis Potensi Masyarakat Workshop Peningkatan Kemampuan Profesional Tutor Berbasis PTK pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C Pembinaan Pengurus Dokumen KTSP dan MGMP Peningkatan Kompetensi Pembina OSIS pada SMPN Se Kota Bekasi Peningkatan Kompetensi Manajerial Pengawas SD, SMP Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah SMP Pelatihan Administrasi Keuangan Pengelola SBB SMPN Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 (S1) bagi Guru-guru PAUD Workshop Optimalisasi Peran Organisasi Kesiswaan Dalam Advokasi Kebijakan dan Pembangunan Kota Bekasi Peningkatan Kemampuan IT Guru SMA/SMK Peningkatan Kualitas Pengajaran Tenaga Pendidik SMA se-Kota Bekasi Pelatihan Pengelolaan Inventaris Dinas Pendidikan Pemberian Tambahan Penghasilan Guru Sekolah Swasta
120,000,000.00
119,790,000.00
99.83
125,000,000.00
124,190,000.00
99.35
150,000,000.00
147,675,900.00
98.45
110,000,000.00
109,275,000.00
99.34
100,000,000.00
99,267,400.00
99.27
110,000,000.00
108,080,000.00
98.25
50,000,000.00
49,260,000.00
98.52
250,000,000.00
250,000,000.00
100.00
100,000,000.00
99,616,000.00
99.62
170,000,000.00
168,900,000.00
99.35
85,000,000.00
83,254,000.00
97.95
85,000,000.00
84,644,800.00
99.58
1,100,000,000.00
1,092,200,000.00
99.29
150,000,000.00
147,395,000.00
98.26
Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
7
9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
REALISASI KEUANGAN
150,000,000.00
6
8
PAGU ANGGARAN
25
Pengelolaan Sertifikasi Guru
26
Pengadaan Multi Media (Banprov)
1,000,000,000.00
852,106,200.00
85.21
IX
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Gelar Karya Cipta Tekhnologi
3,507,000,000.00
3,053,674,100.00
87.07
75,000,000.00
73,890,000.00
98.52
1 2
Pengadaan Sarana Pendukung Pada Sekolah Baru
0.00
0.00
0.00
3
Peningkatan Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta (Luncuran DAK TA.2008) Peningkatan Kompetensi JARDIKNAS
0.00
0.00
0.00
85,000,000.00
78,740,000.00
92.64
4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
105
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Sosialisasi dan Pengadaan Sarana Sekolah Sehat Penyusunan SPM Pendidikan
125,000,000.00
Rp. 124,393,000.00
% 99.51
100,000,000.00
0.00
0.00
Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi Pengelola Keuangan di SMA/SMK Negeri Evaluasi Pelaksanaan SBB
150,000,000.00
147,349,200.00
98.23
0.00
0.00
0.00
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan
250,000,000.00
240,730,000.00
96.29
250,000,000.00
239,730,000.00
95.89
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
Pembangunan SIM Pendataan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pelaksanaan Pemberian Kegiatan Subsidi Guru
225,000,000.00
196,163,400.00
87.18
75,000,000.00
75,000,000.00
100.00
14
Pemeliharaan Web Dinas Pendidikan
60,000,000.00
58,830,000.00
98.05
15
Pengadaan Buku Raport
780,000,000.00
664,198,000.00
85.15
16
Penggandaan Buku Menyusuri Bekasi Raya
75,000,000.00
74,340,000.00
99.12
17
Penilaian & Monitoring Kantin Kejujuran
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
18
Pengelolaan NISN dan LI Sekolah
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
19
Penyusunan Juknis SBB dan Subsidi Biaya Pendidikan Pengadaan Meubelair SMPN & SMAN (DPIP)
52,000,000.00
51,290,500.00
98.64
905,000,000.00
729,020,000.00
80.55
1,930,000,000.00
0.00
0.00
1,930,000,000.00
0.00
0.00
5 6 7
8 9 10 11 12
13
20 X
1
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Peningkatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta (Luncuran Role Sharing 2008) Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
b. Urusan Kesehatan Untuk melaksanakan urusan di bidang Kesehatan dilaksanakan program dan kegiatan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. 1) Dinas Kesehatan Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
106
Misi
:
a) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; b) Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; c) Meningkatkan status gizi masyarakat; d) Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat. Tujuan
:
a) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta; b) Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; c) Menurunnya prevalensi masalah gizi pada kelompok masyarakat rentan; d) Terbentuknya pemeliharaan
sistem dan
dan
mekanisme
pembiayaan
jaminan
kesehatan
bagi
masyarakat. Sasaran
:
a) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana; b) Meningkatnya pelayanan pengawasan obat makanan dan vahan berbahaya; c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan; d) Meningkatnya
upaya
kesehatan promotif,
preventif,
curantive dan rehabilitative; e) Menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat yang memungkinkan
hilangnya
faktor-faktor
penyebab
penyakit; f) Meningkatnya status gizi masyarakat;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
107
g) Meningkatnya
akses
pelayanan
kesehatan
bagi
penduduk miskin.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan terdiri dari 18 program dan 87 kegiatan dengan
total
anggaran
pada
tahun
2010
Rp. 33,911,309,757.00. Dari pagu tersebut sebesar
Rp.
28,270,089,701.00
mencapai terealisasi
(83.36%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 17 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan
NO
URAIAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
I 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 II 1 2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
33,911,309,757.00
Rp. 28,270,089,701.00
% 83.36
1,061,768,300.00
1,000,160,298.00
94.20
7,000,000.00
6,096,000.00
87.09
118,705,000.00
109,469,963.00
92.22
16,000,000.00
9,550,000.00
59.69
15,704,300.00 40,000,000.00
14,534,675.00 26,535,000.00
92.55 66.34
106,150,000.00 106,200,000.00
96,104,100.00 100,787,060.00
90.54 94.90
22,271,000.00
22,072,000.00
99.11
25,080,000.00
23,350,000.00
93.10
12,500,000.00
12,500,000.00
100.00
2,000,000.00 92,155,000.00 378,709,000.00
0.00 92,135,000.00 378,605,000.00
0.00 99.98 99.97
110,294,000.00
99,421,500.00
90.14
9,000,000.00 317,355,000.00
9,000,000.00 286,190,500.00
100.00 90.18
12,355,000.00
11,445,000.00
92.63
305,000,000.00
274,745,500.00
90.08
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
108
III 1 IV 1 V
1 2 VI 1 2 3 4 VII 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Operasional UPTD Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pembangunan Sistem Informasi Tata Kelola Obat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BANPROV Rp. 24.750.000; DDL Rp. 155.250.000) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas pejuang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas jatiwarna Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatimakmur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas
0.00
0.00
0.00
0.00 30,000,000.00
0.00 29,971,000.00
0.00 99.90
30,000,000.00
29,971,000.00
99.90
44,850,000.00
44,760,000.00
99.80
23,400,000.00
23,310,000.00
99.62
21,450,000.00
21,450,000.00
100.00
10,992,814,217.00
5,955,362,611.00
54.18
10,750,691,217.00
5,727,987,523.00
53.28
117,123,000.00
105,299,918.00
89.91
125,000,000.00
122,075,170.00
97.66
0.00
0.00
0.00
11,568,763,490.00
11,195,914,237.00
96.78
180,000,000.00
166,291,204.00
92.38
411,497,500.00
407,658,648.00
99.07
238,347,740.00
236,864,139.00
99.38
287,985,000.00
284,073,972.00
98.64
263,120,000.00
259,100,938.00
98.47
415,610,000.00
412,173,714.00
99.17
192,951,000.00
188,921,345.00
97.91
235,971,000.00
234,203,050.00
99.25
473,230,000.00
451,582,294.00
95.43
274,480,000.00
272,667,029.00
99.34
356,010,000.00
350,068,410.00
98.33
239,182,500.00
237,656,871.00
99.36
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
109
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Bantargebang II Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondok Gede Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatisampurna Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantargebang I Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Margamulya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kotabaru Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Margajaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayonjaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jakamulya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Durenjaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wismajaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojongmenteng Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Rahayu Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur Operasional Posko Kesehatan dan Siaga Bencana
770,795,000.00
657,378,471.00
85.29
868,468,000.00
835,132,166.00
96.16
705,150,000.00
684,096,441.00
97.01
876,788,000.00
867,772,325.00
98.97
146,000,000.00
144,462,805.00
98.95
214,183,000.00
213,089,797.00
99.49
195,200,000.00
192,737,617.00
98.74
167,460,000.00
164,559,617.00
98.27
143,705,000.00
143,061,013.00
99.55
142,282,000.00
140,981,317.00
99.09
174,318,500.00
170,346,206.00
97.72
190,903,750.00
189,624,684.00
99.33
443,463,760.00
402,822,987.00
90.84
187,700,000.00
185,249,520.00
98.69
212,435,000.00
206,840,223.00
97.37
126,013,500.00
122,214,994.00
96.99
163,554,500.00
160,615,000.00
98.20
188,032,000.00
187,234,528.00
99.58
172,950,000.00
172,947,000.00
100.00
125,800,000.00
123,500,672.00
98.17
93,655,490.00
89,572,990.00
95.64
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
110
34 35 36
37 38 39 40
VIII 1
IX 1 2 3 4 X 1
2 XI 1 2
XII 1 2 3 4 5 XIII 1 XIV 1 2
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Layanan Jaringan Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Kader Posyandu Pembinaan Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Askes dan Jamsostek Program Pengawasan Obat dan Makanan Pembinaan Pengendalian dan Monitoring Obat, Kosmetika dan Bahan Berbahaya. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan UKS dan Penjaringan Sosialisasi Dampak Merokok (cukai) Promosi Hidup Bersih dan Sehat Sosialisasi Bidang Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Bagi Balita Kurang Gizi Pada Keluarga Miskin Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan Keluarga Binaan P2WKSS Penyelengaraan Kesekretariatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Kota Bekasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis (kaki gajah) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Lainnya Surveilance Epidemiologi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Surveilance ISO 9001-2008 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Penyelenggaraan Jamkesda untuk GAKIN diluar Jamkesmas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Banprov)
84,630,000.00
81,112,500.00
95.84
186,181,250.00
165,775,750.00
89.04
100,000,000.00
86,934,000.00
86.93
505,710,000.00
493,090,000.00
97.50
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
48,500,000.00
97.00
765,000,000.00
765,000,000.00
100.00
111,500,000.00
106,984,524.00
95.95
111,500,000.00
106,984,524.00
95.95
178,320,000.00
178,320,000.00
100.00
78,320,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 573,683,000.00
78,320,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 553,048,000.00
100.00 100.00 0.00 0.00 96.40
428,683,000.00
428,043,000.00
99.85
145,000,000.00 124,310,000.00
125,005,000.00 123,205,000.00
86.21 99.11
124,310,000.00
123,205,000.00
99.11
0.00
0.00
0.00
1,115,952,000.00
1,024,229,875.00
91.78
475,482,000.00
454,980,375.00
95.69
397,330,000.00
358,600,500.00
90.25
111,145,000.00
97,047,000.00
87.32
76,010,000.00 55,985,000.00
62,475,000.00 51,127,000.00
82.19 91.32
85,000,000.00
84,870,000.00
99.85
85,000,000.00 7,237,858,750.00
84,870,000.00 7,224,848,656.00
99.85 99.82
6,387,858,750.00
6,374,913,338.00
99.80
850,000,000.00
849,935,318.00
99.99
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
111
XV S Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Imunisasi XVI Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia XVII Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) 2 Pengelolaan Manajemen Progran KIA dan KB XVII Program Peningkatan Kapasitas I Sumber Daya Aparatur Kesehatan 1 peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
73,700,000.00
71,600,000.00
97.15
73,700,000.00
71,600,000.00
97.15
42,500,000.00
42,500,000.00
100.00
42,500,000.00
42,500,000.00
100.00
153,720,000.00
153,720,000.00
100.00
85,000,000.00
85,000,000.00
100.00
68,720,000.00
68,720,000.00
100.00
199,215,000.00
194,405,000.00
97.59
199,215,000.00
194,405,000.00
97.59
2) Rumah Sakit Umum Daerah Berdasarkan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau oleh masyarakat; b) Menjadikan pusat pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan; c) Membangun komitmen bersama diantara stakeholder RSUD Kota Bekasi. Tujuan : a) Meningkatnya kepuasan masyarakat Kota Bekasi dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; b) Meningkatnya kemampuan pengelolaan RSUD; c) Meningkatnya
jaringan
kerjasama
antar
lembaga
kesehatan; d) Meningkatnya tertib administrasi RSUD; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
112
e) Terwujudnya system perencanaan dan manajeman yang terpadu,
terbuka
dan
akuntabel
berorientasi
pada
kepentingan publik; f) Meningkatnya kepercayaan masyarakat dengan cara memberikan keterbukaan arus informasi dan kualitas akuntabilitas aparatur; g) Tersebarluasnya
informasi
tentang
perkembangan
kegiatan pelayanan RSUD; h) Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas serta tingkat pendidikan aparatur; i) Meningkatnya
sarana
dan
prasarana,
pelayananan
penyediaan obat dan perlatan kesehatan; j) Meningkatnya produktivitas aparatur; k) Meningkatkan kesejahteraan aparatur; l) Terciptanya kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor; m) Meningkatnya PAD; n) Optimalisasinya
penggunaan
APBD untuk kegiatan
RSUD; o) Meningkatnya
kerjasama dengan pihak lain
untuk
berpartisipasi dalam kegiatan operasional RSUD Kota Bekasi. Sasaran
: Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 75,321,712,489.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
11,505,275,250.00
(15.27%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
113
Tabel 18 Realisasi Program Dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah NO
URAIAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
75,321,712,489.00
Rp. 11,505,275,250.00
% 15.27
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18,700,000.00
17,100,000.00
91.44
1
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non medis Rumah Sakit Pelayanan Klinik Pencegahan Dampak Kesehatan Akibat Merokok (Cukai) Pemenuhan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah (Banprov)
18,700,000.00
17,100,000.00
91.44
10,509,323,753.00
9,824,442,705.00
93.48
4,700,000,000.00
4,208,352,475.00
89.54
309,323,753.00
301,897,230.00
97.60
1,500,000,000.00
1,487,000,000.00
99.13
4,000,000,000.00
3,827,193,000.00
95.68
64,793,688,736.00
1,663,732,545.00
2.57
47,564,380,324.00 15,563,571,031.00
0.00 0.00
0.00 0.00
351,646,781.00
349,650,645.00
99.43
1,314,090,600.00
1,314,081,900.00
100.00
II
1 2
3
4 III 1 2 3 4
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kota Bekasi (Banprov) Program Peningkatan Pelayanan RSUD Pelayanan Kesehatan di RSUD Penunjang Pelayanan Kesehatan RSUD Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan GAKIN di RSUD Kota Bekasi Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
c. Urusan Lingkungan Hidup Untuk melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan program dan kegiatan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan. 1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009-2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
114
Misi
:
a) Menjamin kelestarian hidup, keserasian pengembangan kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengantisipasi efek perubahan iklim global dalam skala regional; b) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengawasan, pengendalian, pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; c) Meningkatkan
peran
serta
stakeholders
dalam
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sumber daya alam dan energi. Tujuan : a) Terwujudnya pola pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan
holistik
untuk menjaga kelestarian,
keseimbangan, dan penegakan hukum lingkungan; b) Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; c) Meningkatnya
kepedulian
dan
partispasi
seluruh
stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup; d) Meningkatnya akses dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup yang memadai dan berkualitas. Sasaran : a) Terwujudnya pola pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan holistik keseimbangan,
daya
untuk menjaga kelestarian, dukung
dan
daya
tampung
lingkungan; b) Meningkatnya
kepedulian
dan
partispasi
seluruh
stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
115
c) Terwujudnya
pengawasan, pengendalian pencemaran
lingkungan dan penegakan hukum lingkungan; d) Meningkatnya akses dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup yang memadai dan berkualitas.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 13 program dan 51 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 7,334,359,250.00. Dari pagu tersebut terealisasi
sebesar
Rp.
6,786,998,064.00
(92.54%).
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 19 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup NO
I
1 II 1 2 3
4 5 6 7 8 9
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Penataan dan Penyekatan Kantor BPLH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7,334,359,250.00
Rp. 6,786,998,064.00
% 92.54
150,000,000.00
149,070,000.00
99.38
150,000,000.00
149,070,000.00
99.38
458,053,000.00
421,190,436.00
91.95
2,950,000.00 24,000,000.00
2,670,000.00 17,914,786.00
90.51 74.64
4,800,000.00
781,000.00
16.27
9,000,000.00
8,997,500.00
99.97
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
21,540,000.00
21,420,000.00
99.44
92,520,500.00 86,100,000.00
89,573,650.00 84,516,500.00
96.81 98.16
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
8,000,000.00
8,000,000.00
100.00
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
11
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
15,050,000.00
14,890,000.00
98.94
132,940,000.00
132,826,500.00
99.91
56,152,500.00
34,600,500.00
61.62
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
116
NO III 1 2 3 4 IV 1 V 1 VI
1
2 3 VII 1
VIII
1
2
3
4
5
6 7 8
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
190,000,000.00
Rp. 183,888,200.00
% 96.78
40,000,000.00
39,060,000.00
97.65
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
0.00 40,000,000.00
0.00 35,578,200.00
0.00 88.95
110,000,000.00
109,250,000.00
99.32
15,400,000.00
15,050,000.00
97.73
15,400,000.00 52,000,000.00
15,050,000.00 33,825,000.00
97.73 65.05
52,000,000.00 55,500,000.00
33,825,000.00 54,650,000.00
65.05 98.47
40,000,000.00
40,000,000.00
100.00
7,500,000.00
6,650,000.00
88.67
8,000,000.00
8,000,000.00
100.00
200,000,000.00
190,865,000.00
95.43
200,000,000.00
190,865,000.00
95.43
3,294,025,000.00
2,976,399,120.00
90.36
300,000,000.00
288,085,000.00
96.03
100,000,000.00
99,872,500.00
99.87
190,900,000.00
187,305,000.00
98.12
100,000,000.00
99,404,000.00
99.40
300,000,000.00
282,450,000.00
94.15
1,800,000,000.00
1,539,430,620.00
85.52
0.00 125,000,000.00
0.00 124,550,000.00
0.00 99.64
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan di TPA Sumur Batu dan TPA Bantargebang Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Study Penelitian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ( Lahan dan Sumber Daya Alam ) Di Kota Bekasi Penilaian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL , UKL-UPL (Tahap pra konstruksi dan tahap konstruksi) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) Pengawasan dan pemantauan kualitas sungai (badan air) di Kota Bekasi Penyediaan Peralatan laboratorium lingkungan dan pendukungnya Penertiban pembuangan limbah cair Pembersihan Sampah/gulma di Sepanjang Kali di Kota Bekasi (Prokasih )
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
117
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
9
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi
250,000,000.00
Rp. 229,760,000.00
% 91.90
10 11
Sosialisasi Penghijauan Kajian Duta Lingkungan Dalam Rangka Kota Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan Pembinaana Lingkungan Bebas Asap Rokok (Luncuran Cukai TA.2009) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
0.00 100,000,000.00
0.00 98,497,000.00
0.00 98.50
28,125,000.00
27,045,000.00
96.16
585,000,000.00
541,732,790.00
92.60
Penyelenggaraan dan persiapan akreditasi laboratorium lingkungan hidup Penertiban perizinan pengambilan air bawah Tanah (lanjutan)
185,000,000.00
178,647,000.00
96.57
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
3
Pembuatan Sumur - sumur Resapan
350,000,000.00
313,085,790.00
89.45
X
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan laporan status lingkungan hidup Daerah (SLHD/SoE) Pembinaan Eco School Peringatan hari-hari lingkungan hidup
1,024,100,000.00
988,633,750.00
96.54
250,000,000.00
240,092,250.00
96.04
200,000,000.00 234,100,000.00
191,607,000.00 224,105,000.00
95.80 95.73
Pemantauan dan inventarisasi/identifikasi potensi limbah B3 dari penghasil, pengumpul dan pengolah di Kota Bekasi Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan Air ( NPA )
50,000,000.00
49,850,000.00
99.70
40,000,000.00
40,000,000.00
100.00
Pengembangan SIMPL (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Lingkungan) dan Pemutakhiran Database serta Pengadaan Hardware Sosialisasi UU nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP no.18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
100,000,000.00
97,789,500.00
97.79
150,000,000.00
145,190,000.00
96.79
850,000,000.00
810,507,000.00
95.35
Pemantauan kualitas emisi gas buang industri, ambient jalan raya dan gas buang kendaraan Penyusunan analisa efek gas rumah kaca dan upaya mitigasi bencana akibat pemanasan global di Kota Bekasi Program Perlindungan ozon melalui penggantian bahan pendingin ruangan non CFC yang ramah lingkungan
300,000,000.00
294,305,000.00
98.10
250,000,000.00
225,565,000.00
90.23
250,000,000.00
242,815,000.00
97.13
12
IX 1
2
1
2 3 4
5 6
7
XI 1
2
3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
118
NO 4
XII
URAIAN KEGIATAN Pembinaan Tempat Khusus Merokok di Tempat Umum (Lanjutan) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
REALISASI KEUANGAN
PAGU ANGGARAN 50,000,000.00
Rp. 47,822,000.00
% 95.64
260,281,250.00
242,679,250.00
93.24
1
Pengadaan Sarana dan Pelaksanaan Penghijauan Kota
260,281,250.00
242,679,250.00
93.24
XIII
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih
200,000,000.00
178,507,518.00
89.25
1
Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sumur Artesis
200,000,000.00
178,507,518.00
89.25
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
2) Dinas Kebersihan Berdasarkan Renstra Dinas Kebersihan 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Meningkatkan pelayanan kebersihan yang optimal; b) Mencegah penurunan kualitas lingkungan. :
Tujuan
a) Tercapainya pelayanan kebersihan yang optimal; b) Meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan. Sasaran
:
a) Meningkatkan pelayanan kebersihan; b) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebersihan terdiri dari 6 program dan 52 kegiatan dengan
total
Anggaran
Tahun
2010
mencapai
Rp. 28,478,377,070.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
27,270,307,666.00
(95.76%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
119
Tabel 20 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan NO
URAIAN KEGIATAN DINAS KEBERSIHAN
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 1 2 3 4 III 1 IV 1 V
1 2 VI 1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
28,478,377,070.00
Rp. 27,270,307,666.00
% 95.76
1,876,249,570.00
1,473,735,597.00
78.55
0.00
0.00
0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
186,202,770.00
183,654,722.00
98.63
117,750,000.00 32,000,000.00
117,494,000.00 29,419,000.00
99.78 91.93
75,488,800.00 61,144,000.00
73,218,400.00 59,212,625.00
96.99 96.84
20,500,000.00
20,500,000.00
100.00
43,356,000.00
42,300,000.00
97.56
10,000,000.00
9,948,000.00
99.48
34,000,000.00 45,500,000.00
33,973,350.00 34,209,000.00
99.92 75.18
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan TPA Sampah Sumur Batu Pemantauan penyaluran dana kompensasi dan kegiatan pembangunan oleh LPM di Lokasi sekitar Bantargebang
1,250,308,000.00
869,806,500.00
69.57
347,000,000.00
338,551,358.00
97.57
31,000,000.00
30,700,000.00
99.03
15,000,000.00 46,000,000.00
15,000,000.00 39,720,358.00
100.00 86.35
255,000,000.00
253,131,000.00
99.27
50,000,000.00
48,700,000.00
97.40
50,000,000.00 33,300,000.00
48,700,000.00 33,250,000.00
97.40 99.85
33,300,000.00 41,756,000.00
33,250,000.00 41,750,000.00
99.85 99.99
21,756,000.00
21,750,000.00
99.97
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
26,130,071,500.00
25,334,320,711.00
96.95
3,350,000,000.00 250,000,000.00
3,275,536,714.00 242,430,000.00
97.78 96.97
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
120
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Pengadaan Gerobak Sampah Dinas Kebersihan Pembangunan TPA zona 4 (lanjutan) Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas Lapangan Kebersihan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal TPA) Bantargebang dan sumur batu Revitalisasi Landasan Kontaener Pembangunan Rumah Kompos Pengadaan Mesin Pengolah sampah Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan Penunjang Operasional UPTD Kebersihan Protokol dan kontaener Pengelolaan dan Pemagaran IPLT Sumur Batu Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Gerakan K3 Mobilisasi dan Penanganan sampah liar Sosialisasi UU 18/2008 tentang Pengelolaan persampahan Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sampah Skala Kecil Pengelolaan Komposting Sekala Besar Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) TPA Sumur batu dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Penataan Administrasi Kepegawaian Gerakan Sampah KU Sahabat KU Kajian Perencanaan Penutupan Pengelolaan TPA System Open Dumping Kajian Perencanaan System Tanggap darurat Pengelolaan Sampah dan TPA Kajian Rencana Pemanfaatan Lahan Bekas TPA Operasional Pengolahan Sampah Penyusunan Raperda Pengelolaan Sampah Peningkatan Kebersihan Melalui Kegiatan Penyapuan Jalan Penutupan Sampah dgn Tanah (Cover Soil) TPA Sumur Batu Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Persampahan Penanganan Sampah Rumah tangga menjadi Kompos Kota Bekasi (Banprov) Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
540,000,000.00
521,650,200.00
96.60
315,000,000.00
302,656,000.00
96.08
3,300,000,000.00 300,000,000.00
3,220,357,000.00 281,549,000.00
97.59 93.85
70,000,000.00
69,810,000.00
99.73
0.00 375,000,000.00 570,000,000.00 450,000,000.00
0.00 363,325,500.00 550,784,000.00 435,271,600.00
0.00 96.89 96.63 96.73
169,590,000.00
161,135,500.00
95.01
700,000,000.00
690,994,387.00
98.71
1,035,410,000.00
969,595,000.00
93.64
400,000,000.00 75,000,000.00
400,000,000.00 72,960,000.00
100.00 97.28
520,000,000.00
518,600,000.00
99.73
50,000,000.00 4,530,062,300.00
49,914,260.00 4,498,475,300.00
99.83 99.30
3,575,009,200.00
3,325,890,200.00
93.03
200,000,000.00
197,786,000.00
98.89
100,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00
96,547,500.00 244,033,500.00 199,010,000.00
96.55 97.61 99.51
200,000,000.00
198,974,000.00
99.49
200,000,000.00
198,790,000.00
99.40
330,000,000.00 200,000,000.00
329,570,000.00 151,227,000.00
99.87 75.61
1,375,000,000.00
1,375,000,000.00
100.00
2,000,000,000.00
1,927,382,000.00
96.37
250,000,000.00
247,990,000.00
99.20
250,000,000.00
217,076,050.00
86.83
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
121
d. Urusan Pekerjaan Umum Untuk melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan program dan kegiatan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Air dan Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum. 1) Dinas Bina Marga dan Tata Air Berdasarkan Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Air tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Membuat
perencanaan
program
dibidang
kebinamargaan dan ketataairan yang komprehensif dan berwawasan ke depan; b) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam bidang kebinamargaaan
dan
ketataairan
khususnya
di
lingkungan DKI Jakarta, Bogor, Depok dan Kabupaten Bekasi; c)
Meningkatkan
mutu
pengawasan
dan
kualitas
pelaksanaan pekerjaan; d) Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan untuk mengendalikan kemacetan; e) Meningkatan pembangunan bidang tata air untuk menanggulangi banjir. Tujuan : a) Merumuskan sistem transportasi sesuai dengan RTRW kota, khususnya perencanaan jaringan jalan arteri; b) Meningkatkan akses jalan atas wilayah kota, dan akses ke Jakarta, Depok, Bogor, Kabupaten Bekasi sesuai
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
122
dengan RTRW 2000 – 2010 sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas; c) Meningkatkan terget pemeliharaan jalan dan jembatan dengan maksimal; d) Meningkatkan kewaspadaan penanggulangan bencana banjir; e) Meningkatkan kualitas pembangunan dan meningkatkan pengawasan jalan, jembatan dan ketataairan; f)
Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana jalan, jembatan dan saluran;
g) Meningkatkan efektifitas pengelolaan ketatausahaan.
Sasaran : a) Indikator Kinerja mengakses peluang kebijakan pusat dari sistem transportasi Jabodetabek; b) Membuat perencanaan jalan arteri kota dengan survey yang memadai; c) Membangun
dan
melebarkan
jalan
regional
kota,
lingkungan dan jembatan terutama yang berarah ke Jakarta, Bogor, Depok dan Kabupaten Bekasi; d) Meningkatkan sarana dan prasarana pemeliharaan jalan dan jembatan; e) Mempertahankan dimensi saluran; f)
Memperbesar dimensi saluran;
g) Meningkatkan mutu pengawasan pekerjaan; h) Menampung aspirasi masyarakat (bottom up); i)
Meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat;
j)
Partisipasi
bantuan
pembangunan
dari
prasarana
pihak
swasta
jalan,
jembatan
dalam dan
ketataairan; k) Meningkatkan sumber daya manusia;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
123
l)
Meningkatkan pengelolaan keuangan, kearsipan dan pemeliharaan inventaris yang baik.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Tata Air terdiri dari 10 program dan 437 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 182,427,468,882.00. Dari pagu tersebut terealisasi
sebesar
Rp.
131,802,002,613.00
(72.25%).
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 21 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Tata Air NO
URAIAN KEGIATAN DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 1 2 III 1 IV
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN Rp. % 182,427,468,882.00 131,802,002,613.00 72.25 1,169,492,000.00
1,113,638,439.00
95.22
30,280,000.00 45,000,000.00
24,720,000.00 37,579,065.00
81.64 83.51
59,000,000.00
58,199,450.00
98.64
20,000,000.00 240,000,000.00
19,838,000.00 233,277,000.00
99.19 97.20
269,000,000.00
254,270,200.00
94.52
38,000,000.00
37,479,224.00
98.63
8,440,000.00
8,440,000.00
100.00
20,000,000.00
19,885,000.00
99.43
101,550,000.00 150,000,000.00
100,985,000.00 149,376,000.00
99.44 99.58
188,222,000.00
169,589,500.00
90.10
575,956,000.00
562,282,650.00
97.63
85,000,000.00
74,392,350.00
87.52
490,956,000.00
487,890,300.00
99.38
50,000,000.00 50,000,000.00 47,960,000.00
48,890,000.00 48,890,000.00 37,920,000.00
97.78 97.78 79.07
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
124
NO 1 V
1 2 3 VI 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URAIAN KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pelebaran Jalan Juanda Pembangunan Jalan Sejajar Kalimalang Sebelah selatan Dari Tol Bekasi Barat s/d Batas DKI Jakarta (BANPROV 2010) Rehabilitasi Jembatan peningkatan Jembatan antara Bumi Setia Kencana dengan Perumnas I (Jalan Nakula V) Pembangunan Jembatan Pondok Timur Mas Dengan PPS Kel.Pekayon Jaya Pembangunan Jembatan Jalan Pahlawan Pembuatan Jembatan Jalan masuk Work Shop Bina Marga Pembangunan Jembatan RT.11 RW.08 Kel.Bekasi Jaya Lanjutan Pelebaran Jalan Bojong Menteng – Jatiasih Persiapan Pembangunan Jalan Baru H. Umar - Surya Mandala DED Tampungan Banjir Kali Cakung (Perumahan Nasio) DED Pelebaran Jl.Pangeran Jayakarta – Sudirman DED Pelebaran Jl.Pekayon - Pasar Rebo DED Pelebaran Jl.M.Tabrani Rehabilitasi Jalan Kota Bekasi (Banprov) Perbaikan Jalan H. Nur Ali (Bantuan DKI) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Perencanaan Teknis Saluran 2011 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan Ketataairan Pembangunan Saluran Keliling Zona 3 TPA Sumur Batu Perbaikan Saluran Samping Kel. Margahayu Normalisasi Saluran Jalan Utama HBR Selatan Perbaikan Saluran Air RW 11 Kel. Bintara Sodetan Saluran Jalan Plaosan ke Kali Cakung Normalisasi Saluran Air Perum BSK Kel. Kayuringin Jaya Penurapan Saluran Jalan Pembuang Jalan Underpass Ganda Agung Normalisasi Saluran Utama Perum Duren Jaya RW.08 dan RW.13 Kel.Duren Jaya
PAGU ANGGARAN 47,960,000.00 190,000,000.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 37,920,000.00 79.07 189,080,000.00 99.52
88,500,000.00
88,190,000.00
99.65
45,500,000.00
45,245,000.00
99.44
56,000,000.00
55,645,000.00
99.37
24,401,766,350.00
14,078,232,682.00
57.69
1,251,766,350.00 0.00
1,188,256,382.00 0.00
94.93 0.00
150,000,000.00
139,015,400.00
92.68
1,050,000,000.00
948,976,750.00
90.38
350,000,000.00 150,000,000.00
322,910,450.00 14,535,000.00
92.26 9.69
150,000,000.00
14,535,000.00
9.69
900,000,000.00
831,739,550.00
92.42
350,000,000.00
340,250,000.00
97.21
300,000,000.00
298,819,000.00
99.61
200,000,000.00
196,817,500.00
98.41
300,000,000.00 250,000,000.00
290,417,500.00 249,400,000.00
96.81 99.76
16,000,000,000.00 3,000,000,000.00 17,400,110,050.00
6,543,392,000.00 2,699,168,150.00 15,483,544,569.00
40.90 89.97 88.99
250,000,000.00 150,000,000.00
247,793,000.00 126,020,000.00
99.12 84.01
303,929,150.00
273,983,550.00
90.15
172,286,000.00
163,968,700.00
95.17
172,285,850.00
163,969,507.00
95.17
173,078,300.00
159,703,485.00
92.27
172,285,850.00
163,969,099.00
95.17
173,060,600.00
159,798,770.00
92.34
216,615,250.00
194,496,237.00
89.79
216,355,000.00
195,897,250.00
90.54
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
125
NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
URAIAN KEGIATAN Perbaikan Saluran Jatayu Raya Rw. 13 Margahayu Pembuatan Tanggul Kali Cakung RT.05/12 Kel.Jatimekar Pembuatan Saluran Jalan Pekayon Pondok Gede Penurapan & Normalisasi Kali Kapuk Kel.Pejuang Pelebaran Saluran Air Utama Jl. Raya Pejuang Rw. 012, 013 dan 015 Normalisasi Saluran kalibaru Jatimelati depan Perum Bulog Pengerukan Situ Rawa Bebek Normalisasi Saluran Jatiluhur Penurapan Perumahan Taman Cikunir Indah Normalisasi dan Perbaikan Turap Saluran Jalan Cendrawasih, Kaswari dan Rajawali raya Perbaikan Turap kali rawa tembaga samping Asrama Haji Pembuatan Tanggul Kali Bekasi Perumahan PPA Jatiasih Indah Normalisasi dan Perbaikan turap Saluran Margahayu - Wisma Jaya - Batas Kabupaten Normalisasi Saluran Utama Wisma Asri II
PAGU ANGGARAN 216,028,150.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 197,656,650.00 91.50
216,202,750.00
202,904,863.00
93.85
433,138,250.00
374,791,120.00
86.53
259,927,650.00
239,972,800.00
92.32
216,748,300.00
199,967,985.00
92.26
216,718,600.00
193,939,870.00
89.49
159,383,950.00 173,049,950.00 216,686,500.00
147,291,402.00 159,856,102.00 194,112,675.00
92.41 92.38 89.58
172,626,500.00
162,135,675.00
93.92
129,985,050.00
122,282,147.00
94.07
1,932,183,150.00
1,795,497,042.00
92.93
259,904,850.00
232,505,558.00
89.46
250,000,000.00
234,048,950.00
93.62
Lanjutan Penurapan Kali SBS - Seroja Pembuatan Saluran dari Jalan Wibawa Mukti - Cikeas Arah Villa Jatirasa Pembuatan Saluran Jalan Wibawa Mukti
129,906,450.00 605,855,500.00
122,705,278.00 545,241,225.00
94.46 90.00
560,912,750.00
413,153,345.00
73.66
Normalisasi Saluran Pembuang Jatisari Normalisasi dan Penurapan Saluran Jalan Utama Jatirangga Normalisasi dan Penurapan Saluran Jalan Utama Jatikarya Normalisasi dan Penurapan Saluran dari Ps Kecapi s/d Candra Baru Penurapan Saluran Jalan Sumur Batu Pembangunan Tanggul Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih (Banprov) Normalisasi Saluran Perum. Permata harapan Baru RW 14 Medan Satria Normalisasi dan Penurapan Kali Bulak Macan – Blencong Penurapan Saluran Sekunder Medan Satria - Harapan Jaya RW 16 Normalisasi dan Penurapan Kali Siluman Normalisasi dan Penurapan kali Pete Penurapan Saluran Paranti Kober Jatiwarna Normalisasi saluran kali cakung pondok Cikunir Indah Pembuatan saluran Jl. Jati makmur – Pondokgede Normalisasi Saluran Rawalumbu
216,722,050.00 172,649,600.00
193,921,297.00 162,011,320.00
89.48 93.84
172,725,650.00
14,775,000.00
8.55
173,134,400.00
159,401,480.00
92.07
217,063,750.00 2,500,000,000.00
198,269,812.00 2,312,909,750.00
91.34 92.52
151,932,100.00
138,957,195.00
91.46
473,507,200.00
431,931,240.00
91.22
944,815,400.00
862,977,430.00
91.34
216,369,850.00 173,066,450.00 216,708,250.00
202,005,307.00 159,767,277.00 14,775,000.00
93.36 92.32 6.82
388,810,800.00
347,186,860.00
89.29
644,912,250.00
587,067,387.00
91.03
173,059,100.00
159,806,845.00
92.34
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
126
NO
URAIAN KEGIATAN
43 44
Normalisasi Saluran Narogong Normalisasi dan Penurapan Saluran Pengasinan RW 11 45 Normalisasi Kalimalang Perumnas II, Kayuringin, Bekasi Selatan 46 Penurapan dan Pengerukan Saluran Cupu RT.03 s.d 05 RW.08 Kel.Margahayu 47 Lanjutan Pembuatan Saluran Perum Mayanggi – Alvita 48 Pemeliharaan Rutin Saluran 49 Normalisasi Saluran PMI Bulan-Bulan 50 Sodetan Jalan KH.Nur Ali ke Kali Cakung 51 Perawatan dan Perbaikan Pompa Submersible Jalan Under Pasar Baru 52 Pembangunan Saluran Jalan Kemuning Raya 53 Normalisasi saluran Utama Pejuangan Jaya RW.011 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi (Banprov) VIII Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan Teknis Jalan 2011 2 Penyusunan Ledger Jalan Sekunder 3 DED Jalan Lingkar Utara Sejajar saluran SS Pulo Timaha 4 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan Kebinamargaan 5 Penyelenggaraan Kegiatan Pengujian
PAGU ANGGARAN 172,389,500.00 178,000,000.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 163,411,525.00 94.79 166,584,050.00 93.59
59,423,000.00
9,940,000.00
16.73
59,423,000.00
9,940,000.00
16.73
259,455,900.00
242,512,405.00
93.47
1,100,000,000.00 129,754,350.00 130,130,550.00 80,000,000.00
999,024,950.00 123,524,082.00 121,498,872.00 79,649,000.00
90.82 95.20 93.37 99.56
146,902,550.00
139,116,700.00
94.70
100,000,000.00
94,917,500.00
94.92
123,312,786,932.00
86,717,294,346.00
70.32
700,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00
687,397,000.00 296,577,000.00 197,597,000.00
98.20 98.86 98.80
200,000,000.00
187,882,900.00
93.94
200,000,000.00
177,800,000.00
88.90
8,078,965,000.00 301,430,450.00
7,162,101,725.00 16,180,000.00
88.65 5.37
6 7
Pemeliharaan Rutin Jalan Se-Kota Bekasi Perbaikan Trotoar Se-Kota Bekasi
8 9
Rehabilitasi Jalan Pemuda Patriot Rehabilitasi Jalan I Gusti Ngurah Rai Duta Kranji Rehabilitasi Jalan Cikunir - Jatiasih Rehabilitasi Jalan Puskesmas Rw. 22 Kel. Aren Jaya Perbaikan Jalan Rudal Rw. 13 Kel. Margahayu Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 36 VIP Teluk Pucung Rehabilitasi Jalan Jalan Blok H Perum Villa Indah Permai (Menuju SMPN 21 Bekasi) Rehabilitasi Jalan Utama Rw.14 - 12 Kaliabang Tengah Perbaikan Jalan TWA RT 05/08 Teluk Pucung Peningkatan Jalan Rawa Bambu Kecil Rw. 16 Perbaikan Jalan Utama RW 24 Blok F, Pesona Anggrek Perbaikan Jalan Raya Rawa Bugel Harapan Jaya
875,000,000.00 860,167,150.00
769,104,360.00 800,301,843.00
87.90 93.04
945,531,200.00 130,362,600.00
859,124,040.00 116,762,600.00
90.86 89.57
302,308,100.00
17,305,000.00
5.72
129,816,300.00
121,639,110.00
93.70
130,770,000.00
114,596,030.00
87.63
129,876,900.00
14,535,000.00
11.19
195,919,750.00
184,782,012.00
94.32
390,000,000.00
327,085,800.00
83.87
129,892,050.00
14,535,000.00
11.19
425,000,000.00
396,232,350.00
93.23
Peningkatan Jalan Duta Prima Raya RW.11 Perum Duta Harapan Bekasi Rehabilitasi Jalan Nur Ali
260,041,050.00
239,362,347.00
92.05
861,749,950.00
770,803,945.00
89.45
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
127
NO 22 23
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN 173,179,250.00 141,180,650.00
26 27 28
Lanjutan Komplek AL Rw. 13 Pengecoran Jalan Cemara Raya Perum Pemda Blok A RT 01/02 Jati Asih Peningkatan Jalan Yudistira Raya Komplek Pemda Jatiasih Blok B Peningkatan Jalan Kampung Pamahan Rt. 01, Rt. 02 Rw. 09 Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Peningkatan Jalan Kasuari Raya Lanjutan Jalan Makam Qimpek Pembangunan Jalan Kranggan Mas
29 30 31
24
REALISASI KEUANGAN Rp. % 143,099,100.00 82.63 123,260,142.00 87.31
121,860,650.00
112,185,167.00
92.06
216,169,000.00
195,594,223.00
90.48
129,892,950.00 129,756,750.00 216,117,850.00
14,535,000.00 14,535,000.00 199,734,965.00
11.19 11.20 92.42
Perbaikan Jalan Walet
259,082,850.00
241,957,288.00
93.39
Lanjutan Jl. Telkom Kelurahan Padurenan Rehabilitasi Jalan Gering (dari pertigaan Sandhita ke Jalan Raya Kecapi Rehabilitasi Jalan Hasibuan Lanjutan Peningkatan Jalan Almarjukiyah Peningkatan Jalan Setia I Jatiwaringin Lanjutan Jalan Cendrawasih Rehabilitasi Jalan Jati Bening - Kapin
345,418,900.00 216,842,050.00
300,740,685.00 199,463,297.00
87.07 91.99
650,000,000.00 302,787,650.00 430,762,100.00 173,422,250.00 172,823,600.00
598,204,450.00 278,713,030.00 396,760,060.00 14,775,000.00 161,074,620.00
92.03 92.05 92.11 8.52 93.20
Lanjutan Jalan Utama Jatibening Estate Peningkatan Jalan Masjid Raya Tembus H. Mean Kp asem Jatiwaringin Peningkatan Jalan Merak Peningkatan Jalan samping GOR Pertamina RW. 13 Komplek Pertamina Jatiwaringin Rehabilitasi Jalan Bina Lontar
303,053,900.00 108,502,850.00
25,968,000.00 103,344,657.00
8.57 95.25
59,423,000.00 59,423,000.00
11,360,000.00 9,940,000.00
19.12 16.73
59,423,000.00
9,940,000.00
16.73
Peningkatan Jalan Komplek Bina Lindung Jati Cempaka Rehabilitasi Jalan Joyo Martono
172,513,700.00
14,775,000.00
8.56
860,105,800.00
775,882,100.00
90.21
216,063,700.00
203,653,415.00
94.26
151,651,600.00
140,467,220.00
92.62
194,570,700.00
14,775,000.00
7.59
47
Rehabilitasi Jalan Masuk Komplek AL Jati makmur Penigkatan jalan Utama DDN RW 10, Jatiwaringin Lanjutan peningkatan Jalan Melati – Kamboja Lanjutan Peningkatan Jalan Pungut
173,010,050.00
14,775,000.00
8.54
48
Rehabilitasi/Peninggian Jalan Parawisata
108,530,450.00
103,196,077.00
95.08
49
200,000,000.00
160,662,700.00
80.33
59,423,000.00
56,548,900.00
95.16
338,513,400.00
294,474,530.00
86.99
258,957,150.00
16,825,000.00
6.50
244,188,950.00
206,957,933.00
84.75
54
Peningkatan Jalan Narogong Raya Jembatan II Rw. 07 Kel. Pengasinan Peningkatan Jalan Makrik II s.d Bojong Asih XII Rt. 07/18 Kel. Bojongrawalumbu Perbakan Jalan Makrik RT 05,06,07 RW 04 Rawa Lumbu Perbaikan Jalan Pengasinan Raya II antara RW 02 dan RW 17 Kel. Pengasinan Perbaikan Jalan Taman Narogong Raya RW 15-RW 18 s.d Pangkalan Koasi 11B Rehabilitasi Jalan Terusan Under Pass
512,742,200.00
20,385,000.00
3.98
55
Lanjutan Peningkatan Jalan Bantargebang
430,312,850.00
30,160,000.00
7.01
25
32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46
50 51 52 53
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
128
NO
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
URAIAN KEGIATAN - Mustikasari (kearah kemuning Raya) Peningkatan Jalan Menuju SDN 1 dan SDN 6 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Jatimurni Perbaikan Jalan Puskesmas RT 05/13 Jati Rahayu Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiasih I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiasih II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiasih III Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiasih IV Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatirasa I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimekar I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatikramat I Rehabilitasi Jalan Chairil Anwar Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatikramat II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiluhur I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiluhur II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatisari I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bantargebang I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bantargebang II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Sumur Batu I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Ciketing Udik I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Ciketing Udik II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Cikiwul I Peningkatan Jalan Inspeksi Kalimalang (Samping Unisma) Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakamulya I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakamulya II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakasetia I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakasetia II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakasetia III Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakasetia IV Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Margajaya I
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN Rp. %
59,423,000.00
9,940,000.00
16.73
59,423,000.00
56,596,400.00
95.24
551,467,700.00
507,615,880.00
92.05
190,608,000.00
181,013,900.00
94.97
240,000,000.00
227,461,850.00
94.78
184,917,500.00
168,460,775.00
91.10
337,500,150.00
211,998,035.00
62.81
251,746,250.00
196,424,547.00
78.02
367,369,450.00
311,925,477.00
84.91
1,969,719,650.00 211,557,000.00
27,302,000.00 110,973,300.00
1.39 52.46
167,256,000.00
76,452,700.00
45.71
180,849,000.00
170,957,600.00
94.53
511,262,650.00
189,217,945.00
37.01
171,369,000.00
106,262,850.00
62.01
338,013,850.00
122,853,450.00
36.35
111,200,000.00
60,086,700.00
54.03
326,392,550.00
162,886,845.00
49.91
333,679,950.00
266,991,800.00
80.01
402,601,300.00
234,296,495.00
58.20
517,301,400.00
480,429,130.00
92.87
205,956,000.00
23,292,000.00
11.31
362,345,150.00
296,713,842.00
81.89
419,037,500.00
294,002,025.00
70.16
745,732,000.00
374,232,540.00
50.18
257,834,000.00
69,536,450.00
26.97
587,469,600.00
116,998,150.00
19.92
445,424,950.00
97,906,250.00
21.98
197,059,000.00
186,641,100.00
94.71
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
129
NO 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
URAIAN KEGIATAN Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Margajaya II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pekayonjaya I Lanjutan Peningkatan Jalan Jl.KH.Muchtar Tabrani Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pekayonjaya II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pekayonjaya III Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pekayonjaya IV Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pekayonjaya V Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kayuringinjaya I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kayuringinjaya II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kayuringinjaya III Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Mustikajaya I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Mustikajaya II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Mustikajaya III Rehabilitasi Jalan Perjuangan Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Mustikajaya IV Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Mustikajaya V Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Cimuning I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Cimuning II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Cimuning III Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pedurenan I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pedurenan II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Mustikasari I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Mustikasari II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Mustikasari III Rehabilitasi Jalan Wibawa Mukti II (Payangan) Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Aren Jaya I Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Aren Jaya II Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Aren Jaya III Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Aren Jaya IV
PAGU ANGGARAN 241,559,750.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 225,288,312.00 93.26
827,955,950.00
754,313,405.00
91.11
841,889,750.00
772,009,512.00
91.70
337,443,500.00
206,722,900.00
61.26
305,476,200.00
271,526,185.00
88.89
196,412,000.00
186,321,600.00
94.86
587,593,000.00
493,795,400.00
84.04
272,522,000.00
166,228,500.00
61.00
391,844,100.00
363,432,745.00
92.75
311,596,550.00
289,089,322.00
92.78
426,297,100.00
399,637,545.00
93.75
304,963,465.00
169,109,942.00
55.45
250,000,000.00
110,412,750.00
44.17
345,391,450.00 207,458,000.00
310,156,027.00 152,368,400.00
89.80 73.45
368,949,750.00
234,100,012.00
63.45
459,739,800.00
447,044,672.00
97.24
206,191,000.00
24,999,000.00
12.12
466,989,850.00
370,605,945.00
79.36
295,527,650.00
136,507,365.00
46.19
406,874,000.00
335,697,999.00
82.51
535,690,600.00
346,958,362.00
64.77
260,881,000.00
204,944,250.00
78.56
388,539,800.00
360,128,414.00
92.69
1,115,945,650.00
1,050,567,918.00
94.14
561,540,750.00
275,598,148.00
49.08
200,000,000.00
148,409,750.00
74.20
235,000,000.00
222,573,050.00
94.71
320,843,300.00
207,729,478.00
64.74
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
130
NO
URAIAN KEGIATAN
114 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Margahayu I 115 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Margahayu II 116 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Margahayu III 117 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Margahayu IV 118 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Duren Jaya I 119 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Duren Jaya II 120 Rehabilitasi Jalan Pekayon - Pondokgede 121 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Duren Jaya III 122 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Duren Jaya IV 123 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bekasi Jaya I 124 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bekasi Jaya II 125 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bekasi Jaya III 126 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bekasi Jaya IV 127 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kota Baru I 128 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kota Baru II 129 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kota Baru III 130 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kota Baru IV 131 Rehabilitasi Jalan Pejuang Jaya 132 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kota Baru V 133 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bintara Jaya I 134 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bintara Jaya II 135 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bintara I 136 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bintara II 137 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bintara III 138 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakasampurna I 139 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakasampurna II 140 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jakasampurna III 141 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kranji I 142 Lanjutan Peningkatan Jalan Pejuang (Lingkar Utara)
PAGU ANGGARAN 362,565,550.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 297,135,950.00 81.95
276,370,750.00
258,653,262.00
93.59
376,325,250.00
308,818,438.00
82.06
429,195,750.00
353,418,505.00
82.34
643,153,950.00
176,743,747.00
27.48
753,576,250.00
652,276,037.00
86.56
518,135,100.00 266,400,000.00
475,941,045.00 209,193,550.00
91.86 78.53
381,846,300.00
158,835,300.00
41.60
578,621,950.00
308,271,762.00
53.28
267,475,000.00
120,205,150.00
44.94
385,540,000.00
362,770,950.00
94.09
453,028,350.00
424,387,332.00
93.68
517,291,850.00
387,057,804.00
74.82
384,493,850.00
309,264,470.00
80.43
207,779,000.00
111,212,450.00
53.52
386,493,000.00
271,011,549.00
70.12
1,031,408,250.00
964,852,587.00
93.55
216,873,000.00
160,354,350.00
73.94
155,629,000.00
147,547,650.00
94.81
300,618,000.00
283,214,600.00
94.21
591,488,850.00
553,833,972.00
93.63
213,900,000.00
202,729,050.00
94.78
387,214,700.00
208,248,462.00
53.78
570,614,350.00
531,570,482.00
93.16
256,124,000.00
155,566,500.00
60.74
306,672,000.00
200,826,700.00
65.49
388,577,650.00
127,531,200.00
32.82
858,060,250.00
804,890,087.00
93.80
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
131
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
143 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kranji II 144 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kranji III 145 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kranji IV 146 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Baru I 147 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Baru II 148 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Jaya I 149 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Jaya II 150 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Jaya III 151 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Jaya IV 152 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Jaya V 153 Rehabilitasi Jalan Tambun - Cimuning
206,108,000.00
154 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kaliabang Tengah I 155 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kaliabang Tengah II 156 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kaliabang Tengah III 157 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kaliabang Tengah IV 158 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Marga Mulya I 159 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Marga Mulya II 160 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Marga Mulya III 161 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Perwira I 162 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Perwira II 163 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Perwira III 164 Peningkatan Jalan Pengasinan - Bantar Gebang 165 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Teluk Pucung I 166 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Teluk Pucung II 167 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Teluk Pucung III 168 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Teluk Pucung IV 169 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Teluk Pucung V 170 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Teluk Pucung VI 171 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiwarna I
REALISASI KEUANGAN Rp. % 152,529,900.00 74.00
162,054,000.00
153,985,600.00
95.02
205,956,000.00
195,354,100.00
94.85
213,869,000.00
156,271,250.00
73.07
214,055,050.00
199,178,090.00
93.05
309,428,900.00
244,953,755.00
79.16
331,675,350.00
263,525,782.00
79.45
170,000,000.00
121,747,050.00
71.62
450,925,400.00
180,151,012.00
39.95
407,650,800.00
376,836,757.00
92.44
621,941,050.00
565,848,247.00
90.98
652,479,450.00
492,264,412.00
75.45
130,000,000.00
106,270,450.00
81.75
160,582,000.00
117,368,500.00
73.09
339,311,650.00
127,499,600.00
37.58
215,000,000.00
147,689,300.00
68.69
238,968,800.00
25,007,000.00
10.46
229,659,700.00
132,765,615.00
57.81
205,000,000.00
193,975,650.00
94.62
145,000,000.00
137,571,300.00
94.88
409,222,450.00
191,006,950.00
46.68
344,711,050.00
17,305,000.00
5.02
517,759,250.00
475,007,062.00
91.74
260,628,000.00
28,279,000.00
10.85
356,937,000.00
226,612,650.00
63.49
196,165,000.00
186,116,750.00
94.88
382,719,250.00
360,163,937.00
94.11
212,534,000.00
130,081,250.00
61.20
264,627,900.00
123,591,371.00
46.70
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
132
NO
URAIAN KEGIATAN
172 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiwarna II 173 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimelati I 174 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimelati II 175 Rehabilitasi Jalan Hankam 176 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimurni I 177 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimurni II 178 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimurni III 179 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatirahayu I 180 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatirahayu II 181 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatirahayu III 182 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatirahayu IV 183 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bojong Rawalumbu I 184 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bojong Rawalumbu II 185 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bojong Rawalumbu III 186 Lanjutan Jalan Jatiwaringin 187 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bojong Rawalumbu IV 188 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pengasinan I 189 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pengasinan II 190 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pengasinan III 191 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pengasinan IV 192 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bojong Menteng I 193 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Bojong Menteng II 194 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Sepanjang Jaya I 195 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Sepanjang Jaya II 196 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Sepanjang Jaya III 197 Rehabilitasi Jalan Lingkar Pasar Pondokgede 198 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiwaringin I 199 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiwaringin II 200 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiwaringin III 201 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatibening I
PAGU ANGGARAN 307,806,000.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 142,642,600.00 46.34
506,767,900.00
473,196,954.00
93.38
293,553,000.00
26,013,000.00
8.86
841,133,250.00 150,598,000.00
796,040,837.00 50,017,450.00
94.64 33.21
175,219,000.00
75,238,450.00
42.94
273,548,650.00
243,813,453.00
89.13
770,985,500.00
720,911,838.00
93.51
388,873,100.00
360,132,850.00
92.61
271,297,850.00
164,084,200.00
60.48
447,674,200.00
369,929,140.00
82.63
549,196,600.00
405,251,469.00
73.79
231,955,000.00
219,864,450.00
94.79
709,626,750.00
638,499,972.00
89.98
582,564,950.00 482,506,150.00
532,691,952.00 179,957,168.00
91.44 37.30
542,369,550.00
495,478,193.00
91.35
420,866,900.00
148,079,920.00
35.18
426,034,300.00
313,340,600.00
73.55
161,858,000.00
109,906,800.00
67.90
528,911,400.00
341,805,840.00
64.62
520,766,100.00
484,094,418.00
92.96
347,386,000.00
261,433,020.00
75.26
206,913,000.00
196,402,350.00
94.92
167,256,000.00
158,891,950.00
95.00
602,407,750.00
19,730,000.00
3.28
246,312,100.00
183,195,345.00
74.38
324,537,050.00
257,210,798.00
79.25
200,000,000.00
65,113,900.00
32.56
536,606,100.00
36,155,000.00
6.74
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
133
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
202 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatibening II 203 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatibening III 204 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimakmur I 205 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimakmur II 206 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimakmur III 207 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatimakmur IV 208 Rehabilitasi Jalan Belakang Pasar Bantar Gebang 209 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatibening Baru I 210 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jaticempaka I 211 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jaticempaka II 212 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Medan Satria I 213 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Medan Satria II 214 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Medan Satria III
320,000,000.00
215 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pejuang I 216 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pejuang II 217 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pejuang III 218 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Pejuang IV 219 Rehabilitasi Jalan Sumur Batu Pangkalan 2 220 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Mulya I 221 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Mulya II 222 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Mulya III 223 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Harapan Mulya IV 224 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kalibaru I 225 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kalibaru II 226 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kalibaru III 227 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Kalibaru IV 228 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiraden I 229 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiraden II 230 Peningkatan Jalan Benda Kel.Bantargebang
REALISASI KEUANGAN Rp. % 227,736,800.00 71.17
120,000,000.00
80,371,200.00
66.98
407,394,700.00
369,100,900.00
90.60
409,664,100.00
235,474,160.00
57.48
262,031,000.00
159,449,850.00
60.85
180,000,000.00
170,439,300.00
94.69
194,948,850.00
173,974,717.00
89.24
641,330,400.00
579,123,729.00
90.30
561,756,150.00
473,374,437.00
84.27
200,000,000.00
189,733,250.00
94.87
207,000,000.00
152,857,750.00
73.84
243,046,000.00
153,075,200.00
62.98
215,000,000.00
120,577,700.00
56.08
579,872,750.00
310,160,092.00
53.49
216,569,000.00
117,462,250.00
54.24
270,963,200.00
110,324,650.00
40.72
311,935,500.00
293,240,425.00
94.01
687,484,850.00 446,302,550.00
20,210,000.00 201,279,790.00
2.94 45.10
192,227,000.00
148,077,350.00
77.03
271,419,000.00
213,302,250.00
78.59
196,117,000.00
186,117,600.00
94.90
430,324,300.00
350,681,606.00
81.49
211,395,000.00
110,356,100.00
52.20
217,891,000.00
161,350,400.00
74.05
200,000,000.00
102,709,050.00
51.35
417,215,500.00
386,579,075.00
92.66
206,033,000.00
109,035,100.00
52.92
473,431,300.00
20,145,000.00
4.26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
134
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
231 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiraden III 232 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatiranggon I 233 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatikarya I 234 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatirangga I 235 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatirangga II 236 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatisampurna I 237 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kel. Jatisampurna II 238 Operasional UPTD Kecamatan Jatiasih 239 Operasional UPTD Kecamatan Bantargebang 240 Operasional UPTD Kecamatan Bekasi Selatan 241 Peningkatan Jalan Kali baru Barat 242 Operasional UPTD Kecamatan Mustika Jaya 243 Operasional UPTD Kecamatan Bekasi Timur 244 Operasional UPTD Kecamatan Bekasi Barat
206,120,000.00
245 Operasional UPTD Kecamatan Bekasi Utara 246 Operasional UPTD Kecamatan Pondok Melati 247 Operasional UPTD Kecamatan Pondokgede 248 Operasional UPTD Kecamatan Rawalumbu 249 Operasional UPTD Kecamatan Medan Satria 250 Operasional UPTD Kecamatan Jatisampurna 251 Rehabilitasi Jl. Masjid tembus Jl. SMK Melati Sari Rt 03/06 252 Lanjutan Jl. Teratai Raya menuju Pasar Kranji Kelurahan Jakasampurna 253 Peningkatan Jalan Depan Kantor RW. 07 Kel. Harapan Jaya 254 Peningkatan Jalan Tanjung IV dan Jalan Kemuning IV Taman Century 2 RT 04 RW 23 255 Perbaikan Lapangan Parkir Workshop PU 256 Peningkatan Jalan Sumur Nila RT. 07 RW. 18 Kelurahan Jaka Setia 257 Peningkatan Jalan Nurul Iman RT. 01/01 Kp. Bojong Sari Kel. Jatisari 258 Peningkatan Jalan Oman Jaya 259 Peningkatan Jalan Jatiluhur 260 Perbaikan Jaling/Cor Jl. Utama Pejuang Jaya RW.011,012,013,015 Kel.Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi (Banprov)
REALISASI KEUANGAN Rp. % 109,952,000.00 53.34
358,414,250.00
209,115,950.00
58.34
287,689,600.00
268,637,800.00
93.38
238,580,000.00
134,966,104.00
56.57
135,000,000.00
94,592,450.00
70.07
354,935,150.00
330,086,092.00
93.00
155,219,000.00
144,599,200.00
93.16
225,000,000.00 225,000,000.00
225,000,000.00 225,000,000.00
100.00 100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
500,641,750.00 225,000,000.00
35,235,000.00 225,000,000.00
7.04 100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
225,000,000.00
225,000,000.00
100.00
112,861,300.00
14,535,000.00
12.88
216,096,400.00
203,477,380.00
94.16
129,756,000.00
118,945,700.00
91.67
129,764,550.00
14,535,000.00
11.20
150,000,000.00 59,423,000.00
141,708,365.00 56,577,400.00
94.47 95.21
59,423,000.00
56,591,650.00
95.24
260,083,800.00 276,368,300.00 300,000,000.00
220,936,290.00 244,731,515.00 269,202,850.00
84.95 88.55 89.73
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
135
NO
URAIAN KEGIATAN
261 Perbaikan Jaling/Cor Perumahan Wisma Jaya Blok 28 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi (Banprov) 262 Peningkatan jalan Jatiwarna / Jatiluhur Kota Bekasi (Banprov) 263 Pelebaran Jalan Kemakmuran Raya (Banprov) 264 Peningkatan Jalan Mangun Sarkoro Kel. Bekasi Jaya 265 Rehabilitasi Jalan Margahayu Raya 266 Rehabilitasi Jalan Nusantara Raya 267 Lanjutan Jalan Kampung Cerewet - M. yamin 268 Perbaikan Jalan KH. Mas Mansyur Bekasi Jaya 269 Rehabilitasi Jalan Pasar Pintu Air (Lingkar Stasiun)
PAGU ANGGARAN 250,000,000.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 219,043,050.00 87.62
4,000,000,000.00
1,277,908,600.00
31.95
1,000,000,000.00
911,263,550.00
91.13
516,155,850.00
482,549,653.00
93.49
344,932,450.00 301,940,600.00 172,874,150.00
322,526,975.00 276,024,770.00 160,802,492.00
93.50 91.42 93.02
108,581,750.00
100,688,906.00
92.73
290,196,800.00
266,786,560.00
91.93
431,930,300.00
396,601,885.00
91.82
303,047,300.00
25,968,000.00
8.57
800,000,000.00
715,105,050.00
89.39
387,488,100.00
365,445,395.00
94.31
474,413,950.00
33,758,000.00
7.12
708,843,350.00
20,450,000.00
2.88
1,162,418,850.00
1,102,326,257.00
94.83
500,000,000.00
439,872,200.00
87.97
278 Rehabilitasi Jalan Mustika Sari - Mustika Jaya 279 Rehabilitasi Jalan Cimuning Sumur Batu 280 Rehabilitasi Jalan Trenggelis 281 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Pete Raya 282 Peningkatan Jalan Caringin Kel.Mustika Sari 283 Rehabilitasi Jalan Raya Kecapi 284 Rehabilitasi Jalan Kampung Sawah
1,200,000,000.00
1,076,431,600.00
89.70
601,991,500.00 345,641,800.00 388,322,550.00 215,783,200.00
19,730,000.00 306,487,650.00 348,666,047.00 202,439,790.00
3.28 88.67 89.79 93.82
400,000,000.00 388,350,450.00
354,558,945.00 360,803,077.00
88.64 92.91
285 Rehabilitasi Jalan Kodau 286 Rehabilitasi Jalan Curug Raya Batas DKI
151,777,900.00 388,530,450.00
139,787,305.00 337,785,850.00
92.10 86.94
430,952,000.00 1,332,336,750.00 1,458,359,000.00
29,035,000.00 1,222,509,262.00 26,412,000.00
6.74 91.76 1.81
430,539,200.00
404,090,640.00
93.86
175,000,000.00
135,600,750.00
77.49
270 Rehabilitasi Jalan Cakung Payangan Jatisari 271 Rehabilitasi Jalan KalimanggisLewinanggung 272 Rehabilitasi Jalan Raya Mess AL (Warung Saan) 273 Lanjutan Peningkatan Jalan Pasar Kranggan SMA 7 s/d Jl. Hankam 274 Peningkatan Jalan Raya Kranggan (depan Perum Eraska) 275 Rehabilitasi Jalan Kaliabang Gatet s/d Jl. Tamhar 276 Rehabilitasi Jalan Wahab Affan 277 Peningkatan Jalan Pangeran Jayakarta
287 Rehabiliasi Jalan Cempaka Raya 288 Rehabilitasi Jalan Ratna 289 Rehabilitasi Jalan Jatimakmur 290 Peningkatan Jalan Utama Pondok hijau permai 291 Lanjutan Peningkatan Jalan Pengasinan Tengah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
136
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN Rp. % 148,414,350.00 84.81
292 Peningkatan Jalan Bambu Kuning
175,000,000.00
293 Rehabilitasi Jalan Pengasinan 1
450,000,000.00
379,327,450.00
84.29
294 Rehabilitasi Jalan Dasa Darma
750,000,000.00
653,755,250.00
87.17
295 Rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 Menuju TPA Bantargebang 296 Perbaikan Jalan Zona 3 Menuju Zona 4 TPA Sumur Batu 297 Peningkatan Jalan H. Ilyas Rt. 01/01 Kel. Ciketing Udik 298 Peningkatan Jalan Pangkalan I B 299 Peningkatan Jalan Utama Menuju SMPN 31 Ciketing Udik 300 Rehabilitasi Jalan Garuda Kel.Kranji 301 Peningkatan Jalan Lingkungan Peony Menuju Akses Lapangan Bola Kranji 302 Peningkatan Jalan Gurame I Perumnas I
344,655,250.00
17,305,000.00
5.02
550,000,000.00
484,723,500.00
88.13
129,868,950.00
14,535,000.00
11.19
260,861,550.00 216,385,900.00
227,520,300.00 14,775,000.00
87.22 6.83
130,144,200.00 172,866,667.00
14,535,000.00 14,775,000.00
11.17 8.55
59,423,000.00
9,940,000.00
16.73
303 Peningkatan Jalan Raya Setu RW. 02 Kel. Bintara Bekasi Barat 304 Peningkatan Jalan Kenari Raya harapan Baru I 305 Peningkatan Jalan Kecapi Harapan Baru I
59,423,000.00
9,940,000.00
16.73
59,423,000.00
56,422,550.00
94.95
59,423,000.00
9,940,000.00
16.73
306 Peningkatan Jalan Delima Tembus DKI 307 Peningkatan Jalan Gardena Raya Kota Baru 308 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Harapan Baru II - Pos Polisi 309 Perbaikan Jalan HBR Raya depan Gereja
151,530,100.00 280,520,200.00
140,563,645.00 264,798,590.00
92.76 94.40
260,417,400.00
233,955,280.00
89.84
168,141,900.00
159,361,105.00
94.78
310 Perbaikan Jalan Durian Raya Smp Perbatasan DKI 311 Perbaikan Jalan Bukit Barisan RT 06-09/09
224,978,900.00
211,790,255.00
94.14
196,267,600.00
182,909,420.00
93.19
312 Perbaikan Jalan Wijaya Raya RT 06/15 Kel. Jakasampurna 313 Peningkatan Jalan H. Ilyas Taman Cikunir Indah Kel.Jakamulya 314 Peningkatan Jalan Gurame Raya - Udang Raya Perumnas II 315 Lanjutan Peningkatan Jalan Palem Raya Kel.Jakamulya 316 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Raya Ketapang dari Alfamart s.d Pos Pol dan Pertigaan Blok CC s.d Pertigaan Ketapang Raya Kel.Pekayon Jaya 317 Rehabilitasi Jalan JalanRaya Utama Blok CC RW.17 Kel.Pekayon Jaya 318 Rehabilitasi Jalan Ketapang 4,5,6,7 Perum PPI RT.08/01 319 Rehabilitasi Jalan Pintu Masuk & Lapangan Upacara SMP Negeri 12 Bekasi 320 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Utama Peninsula RT. 01/17 Kelurahan Jakasetia
491,589,150.00
455,229,743.00
92.60
173,108,450.00
14,775,000.00
8.54
173,170,550.00
159,206,872.00
91.94
259,532,700.00
234,673,965.00
90.42
260,046,900.00
230,864,791.00
88.78
216,460,750.00
195,327,962.00
90.24
216,752,350.00
193,757,850.00
89.39
130,467,750.00
107,135,205.00
82.12
173,159,150.00
159,268,243.00
91.98
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
137
NO
URAIAN KEGIATAN
321 Peningkatan Jalan Bandeng Raya Perumnas II 322 Perbaikan Jalan Lingkungan RT.04/14 Kel. Bekasi Jaya 323 Peningkatan Jalan Jakarta Barat 2 Rw. 10 Bekasi Jaya 324 Peningkatan Jalan Jakarta Raya Rw. 10 Kel. Bekasi Jaya 325 Perbaikan Jalan Rawa Baru Rw. 09 Kel. Margahayu 326 Perbaikan Jalan Wijaya Kusuma Raya Menuju Under Pass RW.15 Kel. Duren Jaya 327 Rehabilitasi Jalan Irian raya Perumnas III RW.18 Aren jaya IX Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan 1 Penyelenggaraan Perencanaan Kebinamargaan dan Tata Air 2 Penataan Data Base Teknis Kebinamargaan dan Ketataairan 3 Optimalisasi Kinerja 25 simpang sebidang di Kota Bekasi 4 Analisa Kerusakan Jalan Akibat Overloading pada Jalan - Jalan Strategis di Kota Bekasi 5 Penataan dan Penyekatan Kantor Dinas Bina Marga & Tata Air 6 Peningkatan Kapasitas Pengelola Teknis Bina Marga dan Tata Air 7 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (Biaya Lelang) 8 Pemutakhiran Peta Jaringan Infrastruktur Jalan, Drainase Kota 9 Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengelola Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Tata Air 10 DED Outlet Saluran Taman Wisma Asri I & II ke Kali Bekasi 11 Operasional Road Safety and Partnership
PAGU ANGGARAN 130,354,500.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 120,293,275.00 92.28
129,761,400.00
116,472,280.00
89.76
129,897,000.00
120,532,895.00
92.79
129,897,450.00
122,753,727.00
94.50
370,984,750.00
335,243,762.00
90.37
281,188,000.00
252,200,480.00
89.69
216,809,950.00
193,448,102.00
89.22
3,342,700,600.00
3,018,112,900.00
90.29
250,000,000.00
245,947,000.00
98.38
400,000,000.00
364,170,000.00
91.04
300,000,000.00
293,390,000.00
97.80
250,000,000.00
245,444,000.00
98.18
200,000,000.00
195,777,400.00
97.89
250,000,000.00
143,314,500.00
57.33
570,000,000.00
423,956,000.00
74.38
350,000,000.00
347,930,000.00
99.41
250,000,000.00
247,980,000.00
99.19
200,000,000.00
196,903,500.00
98.45
150,000,000.00
146,348,900.00
97.57
12 X 1
Pengadaan Suku Cadang Alat Pengujian Program Pengendalian Banjir Pompanisasi Villa Jati rasa
172,700,600.00 11,936,696,950.00 279,551,950.00
166,951,600.00 10,553,007,027.00 253,787,002.00
96.67 88.41 90.78
2
276,000,000.00
275,641,000.00
99.87
8,100,000,000.00 20,145,000.00 1,200,000,000.00
6,833,378,450.00 0.00 1,179,776,000.00
84.36 0.00 98.31
6
Penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Banjir Pengadaan Pompa Rawa Tembaga Pengadaan Mobile Krane Pengadaan Pompa Sedot Untuk Penanggulangan Banjir di Kecamatan Bekasi Timur (Banprov) Operasional pompa + pintu air
315,000,000.00
305,410,575.00
96.96
7
DED Tampungan Banjir (Bojong Menteng)
400,000,000.00
399,100,000.00
99.78
8
DED Jalan Sisi Saluran Irigasi - Rawa Silam (Candrabaga) Bekasi Utara Penunjang Operasional Pasca Bencana
300,000,000.00
299,280,000.00
99.76
250,000,000.00
225,717,500.00
90.29
3 4 5
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
138
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
10
DED Tampungan Banjir Pengasinan
300,000,000.00
11
Pembuatan Tanggul Darurat Kali Bekasi Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
496,000,000.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 297,347,500.00 99.12 483,569,000.00
2) Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Berdasarkan Renstra Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan
Jalan
Umum
tahun
2009-2013
yang
disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Mewujudkan
keindahan
wajah
Kota
Bekasi
serta
keserasian penataan, pemanfaatan ruang dan daya dukung sarana prasarana kota; b) Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan pengendalian, penegakan hukum dan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholders; c)
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
Tujuan
:
a) Meningkatnya
pengawasan,
pengendalian
dan
penegakan hukum; b) Terwujudnya pengelolaan RTH Kota Bekasi secara holistik dan sistematis; c)
Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan dan kualitas kinerja aparatur;
d) Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
melalui
ketersediaan data dan informasi pengelolaan RTH serta sosialisasi program dan kegiatan dinas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
139
97.49
Sasaran : a) Meningkatnya tingkat pengawasan, pengendalian dan penegakan
hukum
pengelolaan
RTH
dan
sarana
prasarana kota; b) Terwujudnya sistem perencanaan pengelolaan ruang terbuka dan sarana prasarana kota yang inovatif, efisien dan berkelanjutan; c) Meningkatnya tingkat keterampilan aparatur dinas; d) Tersedianya
sumber
data
bidang
pertamanan,
pemakaman dan penerangan jalan umum; e) Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari 10 program dan 62 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 34,545,711,410.00. Dari
pagu
tersebut
terealisasi
sebesar
Rp. 27,648,751,100.00 (80.04%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 22 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum NO
I 1 2 3 4 5 6
URAIAN KEGIATAN DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
34,545,711,410.00
Rp. 27,648,751,100.00
818,537,810.00
698,213,173.00
85.30
9,750,000.00
9,567,000.00
98.12
24,000,000.00
6,687,123.00
27.86
15,500,000.00 22,000,000.00
13,150,500.00 12,437,500.00
84.84 56.53
125,000,000.00 130,000,000.00
122,538,000.00 125,921,300.00
98.03 96.86
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
140
% 80.04
NO
7 8 9 10 11 12 II 1 2 3 III 1 2 IV 1 V
1 2 3 VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 VII 1 2 3
URAIAN KEGIATAN Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Pemeliharaan PJU di Jalan Utama Pemeliharaan PJU Zona I Pemeliharaan PJU Zona II Pemeliharaan PJU Zona III Pemeliharaan PJU Zona IV Pemeliharaan Kendaraan Operasional DPPPJU Pemeliharaan Jaringan PJU Neonisasi Pembuatan PJU (Solar Sel) Perbaikan & Pengadaan Sarana Lampu RW 05 Komplek Seroja Kel. Harapan Jaya Energi Terbarukan PJU Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Banprov) Program Peningkatan Pelayanan PJU Pemasangan PJU Zona I Pemasangan PJU Zona II Pemasangan PJU Zona III
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN Rp.
%
53,000,000.00
51,745,000.00
97.63
7,857,310.00
6,675,750.00
84.96
56,000,000.00 85,000,000.00
54,597,500.00 30,556,000.00
97.50 35.95
180,430,500.00
155,937,500.00
86.43
110,000,000.00 532,000,000.00
108,400,000.00 450,864,500.00
98.55 84.75
60,000,000.00 50,000,000.00
58,900,000.00 39,687,500.00
98.17 79.38
422,000,000.00
352,277,000.00
83.48
40,000,000.00
39,030,000.00
97.58
0.00 40,000,000.00 13,000,000.00
0.00 39,030,000.00 5,500,000.00
0.00 97.58 42.31
13,000,000.00 51,380,000.00
5,500,000.00 51,025,000.00
42.31 99.31
19,000,000.00
19,000,000.00
100.00
15,500,000.00
15,340,000.00
98.97
16,880,000.00
16,685,000.00
98.84
8,496,081,600.00
2,316,146,443.00
27.26
727,500,000.00 330,562,000.00 266,750,000.00 186,957,600.00 209,312,000.00 175,000,000.00
626,067,085.00 315,100,382.00 252,362,026.00 177,792,900.00 195,008,050.00 172,874,000.00
86.06 95.32 94.61 95.10 93.17 98.79
200,000,000.00 350,000,000.00 50,000,000.00
196,693,000.00 330,381,000.00 49,868,000.00
98.35 94.39 99.74
6,000,000,000.00
0.00
0.00
16,962,000,000.00
16,802,917,826.00
99.06
475,000,000.00 875,000,000.00 450,000,000.00
456,269,150.00 815,797,125.00 411,378,800.00
96.06 93.23 91.42
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
141
NO 4 5
VII I 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 IX
1 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
Pemasangan PJU Zona IV 450,000,000.00 Pembayaran Rekening Listrik PJU dan 14,712,000,000.00 Implementasi Perda No. 16 Tahun 2009 Program Pengelolaan Areal 3,715,000,000.00 Pemakaman Penataan Lahan TPU Pedurenan 1,525,000,000.00 Pemeliharaan dan Pengendalian TPU 75,000,000.00 Pedurenan Pembangunan Halaman Parkir TPU 300,000,000.00 Pedurenan Pemeliharaan dan Pengendalian TPU 150,000,000.00 Perwira Pendataan Kapasitas TPU Wakaf 150,000,000.00 Renovasi Musholah TPU Pedurenan 0.00 Pembangunan Dinding Perbatasan 0.00 TPU Dukuh Zamrud Blok R Rw. 012 Kelurahan Pedurenan - Mustika Jaya Pemagaran Makam Pereng 300,000,000.00 Pengurugan Makam TPU Kelurahan 800,000,000.00 Kali Baru Penataan Con Block TPU Makam 150,000,000.00 Kembang Pejuang Penataan Con Block TPU Makam 140,000,000.00 Kranji Pemagaran Makam TPU Kapuk Rt. 125,000,000.00 06/08 Kel. Kota Baru Pemagaran Makam TPU Bayur Medan 0.00 Satria Program Pembangunan / 220,000,000.00 Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Penataan dan Penyekatan Kantor 220,000,000.00 Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU Program Pengelolaan Ruang 3,697,712,000.00 Terbuka Hijau (RTH) Operasional Pemeliharaan Dan 1,650,000,000.00 Perbaikan Taman-Taman Kota Lanjutan Penataan Lansekap Jl.A.Yani 500,000,000.00 Sosialisasi Pemanfaatan RTH 210,250,000.00 Pelatihan Singkat Pembuatan Taman 175,000,000.00 Lingkungan Sosialisasi Pembuatan Taman Edukasi 145,000,000.00 di Sekolah-Sekolah Pelatihan Teknis Petugas Bidang 150,000,000.00 Pertamanan, Pemakaman dan PJU Pemeliharaan dan Pemindahan 125,000,000.00 Panggung Reklame Penataan Reklame 125,000,000.00 E. Reklame 75,000,000.00 Pengadaan Alat-alat untuk Penunjang 74,230,000.00 Penataan Taman dan Perlengkapan Sarana Kerja DPPPJU Perbaikan Jalur Pejalan Kaki Jl. Ir. H. 250,000,000.00 Juanda Pembuatan/Penataan Taman 218,232,000.00 Lingkungan Stadion/ GOR Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
REALISASI KEUANGAN Rp. 409,446,200.00 14,710,026,551.00
% 90.99 99.99
3,537,753,943.00
95.23
1,435,968,000.00 73,022,943.00
94.16 97.36
284,223,000.00
94.74
150,000,000.00
100.00
144,971,000.00 0.00 0.00
96.65 0.00 0.00
293,804,000.00 756,217,000.00
97.93 94.53
146,358,000.00
97.57
131,270,000.00
93.76
121,920,000.00
97.54
0.00
0.00
208,054,800.00
94.57
208,054,800.00
94.57
3,539,245,415.00
95.71
1,613,543,215.00
97.79
450,009,000.00 183,730,000.00 170,842,200.00
90.00 87.39 97.62
141,180,000.00
97.37
147,560,000.00
98.37
123,007,000.00
98.41
107,366,000.00 72,780,000.00 72,244,000.00
85.89 97.04 97.32
244,467,000.00
97.79
212,517,000.00
97.38
142
e. Urusan Penataan Ruang Berdasarkan Renstra Dinas Tata Ruang tahun 2009-2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
1) Meningkatkan kualitas perencanaan ruang yang lebih inovatif dan komprehensif dalam mewujudkan ruang kota yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; 2) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan intensitas dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan
:
1) Optimalnya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana ruang wilayah; 2) Optimalnya
pengendalian
pemanfaatan
ruang
yang
aparatur
yang
konsisten dengan rencana tata ruang wilayah; 3) Meningkatnya
sarana
prasarana
dan
memadai; 4) Aparatur yang berkualitas dan disiplin; 5) Pelaporan yang akuntabel. Sasaran : 1) Tersedianya produk perencanaan ruang yang sesuai dengan rencana ruang wilayah; 2) Terlaksananya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang; 3) Terkendalinya pemanfaatan ruang; 4) Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran; 5) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur; 6) Meningkatnya disiplin aparatur; 7) Meningkatnya kualitas aparatur; 8) Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan akuntabilitas keuangan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
143
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tata Ruang terdiri dari 8 program dan 40 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 5,360,321,155.00. Dari pagu
tersebut
terealisasi
sebesar
Rp.
4,994,311,497.00
(93.17%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 23 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Tata Ruang NO
URAIAN KEGIATAN DINAS TATA RUANG
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
5,360,321,155.00
Rp. 4,994,311,497.00
% 93.17
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
964,186,650.00
852,716,197.00
88.44
1 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6,700,000.00 294,200,000.00
6,690,000.00 264,581,077.00
99.85 89.93
3 4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
15,000,000.00 150,000,000.00
15,000,000.00 130,153,900.00
100.00 86.77
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
152,000,000.00
123,444,000.00
81.21
13,500,000.00
13,500,000.00
100.00
6 7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
99,500,000.00
91,890,000.00
92.35
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11,200,000.00
10,891,150.00
97.24
61,259,350.00 95,088,800.00
61,199,350.00 88,533,220.00
99.90 93.11
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
65,738,500.00
46,833,500.00
71.24
247,535,500.00
245,110,500.00
99.02
0.00 65,787,500.00
0.00 65,787,500.00
0.00 100.00
140,575,000.00
138,800,000.00
98.74
19,265,000.00
18,615,000.00
96.63
21,908,000.00
21,908,000.00
100.00
56,750,000.00
55,752,500.00
98.24
56,750,000.00 14,237,705.00
55,752,500.00 14,125,000.00
98.24 99.21
9 10 11 II 1 2 3 4 5 III 1 IV
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
144
NO
URAIAN KEGIATAN
1 V
Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Perencanaan Tata Ruang Rencana Detail Tata Ruang Kota kawasan Pusat Kota Rencana Detail Tata Ruang Kota Kawasan Bekasi Utara
1 2 3 VI 1 2
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
14,237,705.00 42,375,000.00
Rp. 14,125,000.00 41,488,800.00
% 99.21 97.91
18,000,000.00
17,993,900.00
99.97
8,000,000.00
7,999,900.00
100.00
16,375,000.00
15,495,000.00
94.63
2,451,935,000.00 287,558,000.00
2,341,743,500.00 283,105,000.00
95.51 98.45
287,558,000.00
282,755,000.00
98.33
3
Rencana Detail Tata Ruang Kota Kawasan Jati Sampurna
287,558,000.00
282,025,000.00
98.08
4
Rencana Detail Tata Ruang Kota Kawasan Mustika Jaya Rencana Detail Tata Ruang Kota Kawasan Pondok Gede
287,558,000.00
282,715,000.00
98.32
287,558,000.00
282,555,000.00
98.26
6
Sosialisasi Produk Tata Ruang Kota Bekasi
121,195,000.00
61,667,500.00
50.88
7
Rencana Penataan Menara Telekomunikasi
298,900,000.00
290,706,000.00
97.26
8 9
Informasi Data Spasial Daerah (IDSD) Penyusunan RIS (Rencana Induk Sistem) Infrastruktur Perkotaan Kota Bekasi Penyusunan Rencana Garis Sempadan Sungai di Kota Bekasi Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009
148,900,000.00 246,250,000.00
146,517,000.00 239,093,000.00
98.40 97.09
198,900,000.00
190,605,000.00
95.83
0.00
0.00
0.00
VII
Program Pemanfaatan Ruang
465,995,600.00
360,954,500.00
77.46
1
Penyusunan Master Plan Kawasan kumuh Rw. 25, Kel. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rencana Mekanisme Development Impact fee terhadap rencana Pemanfaatan Ruang Workshop Perizinan Pemanfaatan Ruang Penyusunan Pedoman pengaturan rekomendasi perijinan perumahan / permukiman Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka penertiban IPPT (lanjutan) ISO 9001 Sistem Pelayanan Administrasi Sekretariat Dinas Tataruang Kota Bekasi
465,995,600.00
360,954,500.00
77.46
1,117,305,700.00
1,082,420,500.00
96.88
297,152,700.00
296,115,000.00
99.65
207,000,000.00 174,370,000.00
205,640,000.00 145,778,000.00
99.34 83.60
66,559,000.00
66,559,000.00
100.00
130,533,000.00
128,191,000.00
98.21
191,430,000.00
189,985,000.00
99.25
50,261,000.00
50,152,500.00
99.78
5
10 11
VII I 1 2 3
4
5 6 7
Perencanaan Jalur Pejalan Kaki (pedestrian) Pembuatan Juklak Tentang Ijin Peruntukan Lahan Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
145
f. Urusan Perencanaan Pembangunan Berdasarkan
Renstra
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah tahun 2009-2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi : 1) Merumuskan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Transparatif, Responsif, Menyeluruh, Selaras, Terukur dan Berkesinambungan; 2) Mengembangkan
Pengelolaan
dan
Penyediaan
Data
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Lengkap, Akurat dan Terintegrasi; 3) Terwujudnya Kinerja Organisasi Yang Akuntabel Dalam Mencapai Tujuan. Tujuan
:
1) Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang konsisten, efisien efektif dan akuntabel; 2) Terwujudnya data perencanaan dan informasi pembangunan daerah yang lengkap, akurat dan terintegritas; 3) Meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. Sasaran : 1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aplikatif; 2) Tersusunnya Rencana Induk Utilitas; 3) Terlaksananya
Faslitasi
Pembiayaan
Perumahan
bagi
Masyarakat Berpengalaman Rendah; 4) Tersusunnya Revisi RTRW yang selaras dengan RTRW Jabodetabek; 5) Meningkatkan Daya Saing Daerah;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
146
6) Terciptanya Aparatur Perencanaan yang Berkualitas yang Memenuhi Kualifikasi untuk Memenuhi Kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan, Peningkatan Produktifitas; 7) Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Representatif dan Memadai untuk Mendukung Pencapaian Tujuan; 8) Tersedianya Laporan Capaian Kinerja.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 12 program dan 70 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 10,991,736,800.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.
10,365,628,686.00
(94.30%).
Realisasi
pelaksanaan
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 24 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NO
I 1
URAIAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
10,991,736,800.00
Rp. 10,365,628,686.00
% 94.30
761,712,200.00
718,904,561.00
94.38
10,000,000.00
9,098,500.00
90.99
29,996,500.00
23,161,641.00
77.21
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
115,000,000.00 100,000,000.00
108,405,450.00 95,524,000.00
94.27 95.52
10,000,000.00
9,750,000.00
97.50
6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100,000,000.00
93,293,670.00
93.29
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
40,000,000.00
37,959,000.00
94.90
8
Penyediaan Makanan dan Minuman
79,814,200.00
79,801,800.00
99.98
9
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
250,000,000.00
250,000,000.00
100.00
26,901,500.00
11,910,500.00
44.27
255,300,000.00
232,320,250.00
91.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
205,300,000.00
183,177,250.00
89.22
5
10 II 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
147
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
25,000,000.00
Rp. 24,550,000.00
% 98.20
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25,000,000.00
24,593,000.00
98.37
III
Program peningkatan disiplin aparatur
0.00
0.00
0.00
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
0.00
0.00
0.00
IV
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7,500,000.00
7,500,000.00
100.00
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
7,500,000.00
7,500,000.00
100.00
2
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
0.00
0.00
0.00
V
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
170,000,000.00
170,000,000.00
100.00
70,000,000.00
70,000,000.00
100.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Program Pengembangan Data / Informasi Pembangunan dan pengembangan basis data perencanaan pembangunan daerah Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Bekasi Dalam Angka
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
70,000,000.00
70,000,000.00
100.00
350,000,000.00
338,806,000.00
96.80
150,000,000.00
139,806,000.00
93.20
0.00
0.00
0.00
200,000,000.00
199,000,000.00
99.50
340,000,000.00
312,367,000.00
91.87
1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Capacity Building Aparatur Perencana
0.00
0.00
0.00
2
Sertifikasi ISO 9001-2008
200,000,000.00
192,947,000.00
96.47
3 4
Penataan Ruang Kantor Bappeda Pelatihan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Penyusunan dan Pembahasan KUAPPAS Tahun Anggaran 2010-2011
0.00 140,000,000.00
0.00 119,420,000.00
0.00 85.30
3,610,312,000.00
3,507,105,600.00
97.14
0.00
0.00
0.00
250,000,000.00
245,705,000.00
98.28
650,000,000.00
642,545,000.00
98.85
420,800,000.00
411,967,600.00
97.90
505,848,000.00
496,958,000.00
98.24
160,000,000.00
150,937,500.00
94.34
1 2 3 4 VI 1 2
3 VII
VIII 1 2 3 4 5
6
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 20102011 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
148
NO 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 IX 1
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Review RPJMD Kota Bekasi Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
212,850,000.00
Rp. 206,850,000.00
% 97.18
5,814,000.00
5,814,000.00
100.00
300,000,000.00 280,000,000.00
296,206,000.00 272,500,000.00
98.74 97.32
Penyusunan dan Pengukuran Indikator Kinerja Pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi Data Perencanaan Pembangunan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi DBHCHT (Cukai) Penyusunan Instrumen Pengolahan Data usulan Anggaran Belanja Langsung Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2010 dan Penyusunan RKT Tahun 2011 Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat (Banprov) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi
250,000,000.00
233,570,000.00
93.43
100,000,000.00
93,415,000.00
93.42
50,000,000.00
36,252,500.00
72.51
125,000,000.00
125,000,000.00
100.00
150,000,000.00
146,650,000.00
97.77
150,000,000.00
142,735,000.00
95.16
1,168,612,600.00
1,056,755,100.00
90.43
150,000,000.00
133,620,000.00
89.08
2
Penyusunan Indikator Ekonomi Makro
250,000,000.00
201,460,000.00
80.58
3
Penyusunan Tabel Data Input-Output Pembangunan Kota Bekasi
340,000,000.00
311,235,000.00
91.54
4
Penyusunan Model Pembangunan Ekonomi Kota Bekasi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Jaringan Gas di Kel. Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Program Perencanaan Sosial Budaya
300,000,000.00
285,760,000.00
95.25
128,612,600.00
124,680,100.00
96.94
1,187,700,000.00
1,096,973,200.00
92.36
5
X 1
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
163,205,000.00
156,750,000.00
96.04
2
Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan Kota Bekasi
300,000,000.00
295,875,000.00
98.63
3
Seminar HARGANAS
325,953,000.00
309,174,000.00
94.85
4
Verifikasi proposal Pemanfaatan Lahan Fasos Penyelenggaraan kegiatan Tim Pembina Bekasi Kota Sehat
180,000,000.00
137,987,200.00
76.66
119,030,000.00
97,676,000.00
82.06
99,512,000.00
99,511,000.00
100.00
2,840,600,000.00
2,638,506,975.00
92.89
200,000,000.00
197,170,000.00
98.59
4,400,000.00
4,400,000.00
100.00
5 6
Penyusunan Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah
XI
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Penyusunan Naskah Peraturan Bangunan Gedung dan Hunian Vertikal Kota Bekasi
2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
149
NO
PAGU ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN
REALISASI KEUANGAN
Penyusunan Rencana Penanganan dan Evaluasi Konstruksi Jalan Kota (Urban Road Manajemen System) Study Kelayakan dan DED Over Pass Jalan Agus Salim
250,000,000.00
Rp. 225,070,000.00
% 90.03
240,000,000.00
193,565,000.00
80.65
5
Sosialisasi Produk-Produk Perencanaan Bidang Fisik
1,900,000.00
1,900,000.00
100.00
6
Penyusunan Road Map Potensi dan Ruang Bagi Pengembangan Jasa dan Industri Kreatif Study Kelayakan Pengembangan MRT di Kota Bekasi
170,600,000.00
154,877,000.00
90.78
300,000,000.00
283,115,000.00
94.37
Study Kelayakan Terminal Regional Kota Bekasi di Kebantenan Jatiasih Penyelenggaraan Kegiatan TKPRD
300,000,000.00
273,710,000.00
91.24
200,000,000.00
196,100,000.00
98.05
10
Penyusunan Rencana Pengembangan dan Penyediaan Utilitas Gas Kota Bekasi
400,000,000.00
381,545,000.00
95.39
11
Penyusunan Rancangan Raperda RTRW 2009-2029
250,000,000.00
226,073,175.00
90.43
12
Penyusunan Naskah Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi
3,700,000.00
3,700,000.00
100.00
13
Studi Kelayakan Pemanfaatan dan Penataan lahan di Area Bendung Kali Cikeas Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
200,000,000.00
193,328,000.00
96.66
320,000,000.00
303,953,800.00
94.99
XII
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
300,000,000.00
286,390,000.00
95.46
1
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
300,000,000.00
286,390,000.00
95.46
2
Media Promosi Investasi Daerah
0.00
0.00
0.00
3
4
7 8 9
14
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
g. Urusan Penanaman Modal Untuk melaksanakan urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah dijelaskan pada Tabel 24 Urusan Perencanaan Pembangunan. Urusan Penanaman Modal melaksanakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
dengan
pagu
anggaran
mencapai
Rp. 300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 286.390.000,00 (95.46%). h. Urusan Statistik Untuk melaksanakan urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Realisasi pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
150
program dan kegiatan telah dijelaskan pada Tabel 24 Urusan Perencanaan Pembangunan. Urusan Statistik melaksanakan Program Pengembangan Data Informasi dengan
Kegiatan
sebagai berikut : 1) Pembangunan dan pengembangan basis data perencanaan pembangunan daerah dengan pagu anggaran mencapai Rp. 150.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 139,806,000.00 (93.20%) 2) Penyusunan Bekasi Dalam Angka dengan pagu anggaran mencapai
Rp.
200.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp. 199,000,000.00 (99.50%).
i. Urusan Perumahan Berdasarkan
Renstra
Dinas
Penataan
dan
Pengawasan
Bangunan tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasana perumahan dan pemukiman Kota Bekasi; 2) Meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat
dalam
penataan dan pengawasan bangunan; 3) Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran Kota Bekasi. Tujuan
:
Mengoptimalkan penataan,
peranan
pengawasan,
Dinas
dalam
pembangunan
dan
melaksanakan pengendalian
bangunan sesuai dengan tupoksi. Sasaran : 1) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan; 2) Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
151
3) Meningkatnya kesiagaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; 4) Tersedianya kebutuhan pemukiman yang layak huni; 5) Menurunnya luasan kawasan kumuh; 6) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur; 7) Terkendalinya pemanfaatan ruang; 8) Tersedianya
sarana
dan
prasarana
olahraga
yang
representatif.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan terdiri dari 14 program dan 262 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 123,856,091,150.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.
88,145,652,330.00
(71.17%).
Realisasi
pelaksanaan
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 25 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan NO
I
1 2 3 II 1 2 3 4 5 6
REALISASI KEUANGAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit ParuParu / Rumah Sakit Mata Lanjutan Pembangunan IGD RSUD Kota Bekasi
123,856,091,150.00
Rp. 88,145,652,330.00
% 71.17
1,002,129,000.00
926,934,500.00
92.50
700,000,000.00
654,670,950.00
93.52
225,365,000.00
202,499,150.00
89.85
76,764,000.00
69,764,400.00
90.88
1,647,413,400.00
1,411,167,745.00
85.66
7,478,000.00 45,000,000.00
7,478,000.00 25,137,995.00
100.00 55.86
55,000,000.00
55,000,000.00
100.00
30,000,000.00
30,000,000.00
100.00
100,000,000.00 90,024,900.00
98,005,000.00 85,395,000.00
98.01 94.86
Perbaikan Pagar Pembatas RSUD Kota Bekasi Perbaikan Pasca Kebakaran Pada RSUD Kota Bekasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
152
7 8 9 10 11 12 III 1 2 3 4 5 6 7 IV 1 V 1 VI
1 2 3 VII 1 2 3
VIII 1
2 3 IX 1 2
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Perumahan Rehabilitasi Rusunawa di Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Pengukuran dan Pematokan dalam Penerbitan IMB Biaya Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program PAKET P2KP Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (KIP) air bersih, air limbah RT, jalan lingkungan dan drainase lingkungan di 6 Kecamatan (DAK) Kegiatan Penataan Prasarana dan Sarana Fisik P2WKSS (DAK) Pendamping DAK RUSUNAWA, KIP dan P2WKSS Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Sosialisasi kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan Kegiatan Penertiban, Pembongkaran dan Pengamanan Bangunan
19,505,500.00
19,505,500.00
100.00
20,000,000.00
19,958,000.00
99.79
74,025,000.00 100,000,000.00
74,020,500.00 99,575,750.00
99.99 99.58
741,380,000.00
538,752,000.00
72.67
365,000,000.00 799,489,000.00
358,340,000.00 766,571,000.00
98.18 95.88
65,000,000.00 85,000,000.00 90,000,000.00 66,054,000.00
62,950,000.00 82,570,000.00 88,610,000.00 62,129,000.00
96.85 97.14 98.46 94.06
435,975,000.00
416,596,000.00
95.56
28,335,000.00
25,600,000.00
90.35
29,125,000.00
28,116,000.00
96.54
125,000,000.00 125,000,000.00
120,695,000.00 120,695,000.00
96.56 96.56
17,775,000.00
17,775,000.00
100.00
17,775,000.00 80,000,000.00
17,775,000.00 78,975,000.00
100.00 98.72
25,000,000.00
23,975,000.00
95.90
35,000,000.00
35,000,000.00
100.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
2,000,000,000.00 1,500,000,000.00
1,873,442,900.00 1,403,617,400.00
93.67 93.57
150,000,000.00
124,408,000.00
82.94
350,000,000.00
345,417,500.00
98.69
2,612,580,000.00 1,500,000,000.00
2,316,145,900.00 1,396,691,900.00
88.65 93.11
696,500,000.00
650,503,000.00
93.40
416,080,000.00
268,951,000.00
64.64
450,000,000.00
99,216,000.00
22.05
100,000,000.00
99,216,000.00
99.22
150,000,000.00
0.00
0.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
153
3 4 5
X 1
2 3 4 5
6
7
XI
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
Sosialisasi IMB dalam rangka Pembangunan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bangunan Gedung Kota Bekasi Sosialisasi dan Regulasi Perizinan Bangunan dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan ke kecamatan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Peralatan-peralatan Operasional Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue Pengadaan Sarana Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kecamatan Jatisampurna Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran Sosialisasi Perda No.06 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi Penunjang Pengendalian Pemadam Kebakaran Pendataan proteksi kebakaran pada gedung perusahaan, toko, dan tempat usaha Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Sarana Pendidikan SD, SMP Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 2 Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 3 Bekasi Lanjutan Penataan Halaman & Pemagaran SMPN 4 Bekasi Lanjutan Rehab Total Bertingkat Bertahap SMPN 6 Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 7 Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat dan Ruang Guru SMPN 9 Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 11 Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 13 Bekasi Pemagaran & Penataan Lapangan Olahraga (Rigid) dan Keramik SMPN 14 Bekasi Lanjutan Pembangunan RKB dan Pemagaran SMAN 13 Bekasi Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 14 Bekasi Lanjutan Pembangunan RKB & Penataan Halaman SMAN 15 Bekasi Pembangunan USB SMAN 16 Bekasi Pembangunan USB SMAN 17 Bekasi Pembangunan gedung Show room SMKN 1 Bekasi Pembangunan RKB SMKN 1 Bekasi Pemagaran dan Penataan Halaman SMKN 2 Bekasi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000,000.00
0.00
0.00
2,254,618,750.00
1,981,406,150.00
87.88
340,000,000.00
316,614,000.00
93.12
1,300,000,000.00
1,092,861,000.00
84.07
264,618,750.00
240,219,150.00
90.78
100,000,000.00
92,350,000.00
92.35
50,000,000.00
47,720,000.00
95.44
100,000,000.00
91,882,000.00
91.88
100,000,000.00
99,760,000.00
99.76
62,058,588,000.00
55,901,395,695.00
90.08
200,000,000.00
192,915,000.00
96.46
800,000,000.00 1,000,000,000.00 300,000,000.00
725,765,805.00 906,844,785.00 282,154,150.00
90.72 90.68 94.05
900,000,000.00
844,374,350.00
93.82
750,000,000.00 400,000,000.00
686,597,640.00 362,300,000.00
91.55 90.58
300,000,000.00
269,927,600.00
89.98
700,000,000.00
655,486,650.00
93.64
245,000,000.00
230,992,150.00
94.28
625,000,000.00
554,663,250.00
88.75
235,000,000.00
206,534,950.00
87.89
500,000,000.00
437,051,500.00
87.41
900,000,000.00 900,000,000.00 500,000,000.00
801,143,300.00 791,839,500.00 437,138,900.00
89.02 87.98 87.43
860,000,000.00 215,000,000.00
774,177,755.00 178,367,150.00
90.02 82.96
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
154
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51
Penurapan dan Penataan Halaman SMKN 3 Bekasi Pembangunan USB SMKN 4 Bekasi (banprov) Lanjutan Rehab Total Bertingkat Bertahap SMPN 17 Bekasi Pembangunan USB SMKN 5 Bekasi (banprov) Pembangunan USB SMKN 6 Bekasi (banprov) Rehabilitasi TK. Pembina Kota Bekasi Pembangunan RKB SMAN 3 Bekasi Pembangunan RKB SMAN 6 Bekasi Rehabilitasi SDN Harapan Jaya VII (DPIP) Pembangunan RKB SDN Bekasi Jaya XIV (DPPIP) Pembangunan RKB SDN Teluk Pucung V (DPPIP) Pembangunan RKB SDN Jatiwaringin XXIII (DPPIP) Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 18 Bekasi Rehabilitasi RKB SMPN 8 Bekasi (DPPIP) Rehabilitasi SMPN 10 Bekasi (DPPIP) Rehabilitasi RKB SMPN 23 Bekasi (DPPIP) Dana Pendamping DPPIP Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Pembangunan Pagar Pembatas SMPN 19 Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat Bertahap SMPN 20 Bekasi Penambahan RKB SMPN 21 Bekasi Lanjutan Rehab Total Bertingkat SMPN 24 Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 25 Bekasi Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 27 Bekasi Rehab Pembangunan RKB SMPN 28 Bekasi Lanjutan Pembangunan Bertingkat Bertahap SMPN 30 Bekasi Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMPN 32 Bekasi Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMPN 33 Bekasi Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMPN 34 Bekasi Lanjutan Pembangunan USB SMPN 35 Bekasi (Filial SMPN 6) Lanjutan Penambahan RKB SMPN 36 Bekasi (Permata Legenda Filial SMPN 8 Bekasi) Lanjutan Pembangunan USB SMPN 38 Bekasi Lanjutan Pembangunan USB SMPN 37 Bekasi Pembangunan USB SMPN 40 Bekasi (Perum Asabri Kel.Jatiluhur)
172,500,000.00
146,664,780.00
85.02
1,300,000,000.00
1,046,564,500.00
80.50
700,000,000.00
637,741,895.00
91.11
1,250,000,000.00
924,361,000.00
73.95
1,250,000,000.00
876,159,500.00
70.09
75,000,000.00 320,000,000.00 425,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
70,858,850.00 279,635,050.00 346,413,400.00 363,500,115.00 367,940,700.00
94.48 87.39 81.51 90.88 91.99
400,000,000.00
370,434,450.00
92.61
400,000,000.00
370,303,350.00
92.58
1,500,000,000.00
1,379,443,000.00
91.96
363,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00
335,808,850.00 560,215,950.00 370,139,000.00
92.51 93.37 92.53
50,000,000.00
25,490,000.00
50.98
300,000,000.00
275,616,600.00
91.87
1,000,000,000.00
906,258,920.00
90.63
300,000,000.00 700,000,000.00
282,625,850.00 656,530,570.00
94.21 93.79
1,000,000,000.00
910,044,100.00
91.00
850,000,000.00
772,347,350.00
90.86
700,000,000.00
651,236,865.00
93.03
1,300,000,000.00
1,173,039,900.00
90.23
800,000,000.00
723,776,900.00
90.47
1,000,000,000.00
932,153,250.00
93.22
1,000,000,000.00
909,280,500.00
90.93
1,000,000,000.00
904,577,900.00
90.46
1,200,000,000.00
1,118,803,450.00
93.23
850,000,000.00
790,366,475.00
92.98
1,200,000,000.00
1,083,546,150.00
90.30
1,200,000,000.00
1,094,018,395.00
91.17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
155
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
87
Pembangunan Pagar Keliling SMP 34 Kota Bekasi Pembangunan Musholah SMPN 34 Bekasi Penataan Halaman SMPN 16 Bekasi Pembangunan RKB SMPN 22 Bekasi Pembangunan RKB SDN Harapan Jaya IV Tambah Lokal Bertingkat SDN Kaliabang Tengah VII Rehab Total SDN Kaliabang Tengah VIII Rehab Total SDN Kaliabang Tengah III Rehab Bertingkat SDN Teluk Pucung II
250,000,000.00
228,013,650.00
91.21
50,000,000.00 250,000,000.00 400,000,000.00 750,000,000.00 600,000,000.00
49,517,000.00 229,790,500.00 376,010,200.00 704,803,995.00 563,413,350.00
99.03 91.92 94.00 93.97 93.90
600,000,000.00 350,000,000.00 1,000,000,000.00
549,306,150.00 328,185,000.00 911,684,800.00
91.55 93.77 91.17
Rehab Total Bertingkat SDN Teluk Pucung VIII Rehab Gedung sekolah SDN Harapan Jaya XII
1,000,000,000.00
909,190,900.00
90.92
800,000,000.00
745,659,300.00
93.21
Lanjutan Rehab Total SDN Teluk Pucung IX Tambah lokal SDN Harapan Baru IV Penataan Halaman dan Pembangunan Gapura SDN Perwira II Pemagaran dan Paving Blok SDN Perwira III & VIII Penataan Lapangan Olah Raga (Conblok) SDN Marga Mulya III dan VII Tambah Lokal SDN Harapan Baru VI Penataan Halaman SDN Jakasetia I dan V (rigid) Perbaikan kanopi/Kongsol SDN Jaksetia III (lanjutan Ta. 2009) Rehabilitasi Ruang Guru Kelas SDN Kayuringin Jaya XXIII Penataan Halaman SDN Pekayon Jaya IV, V & IX Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Pekayon Jaya VII Peninggian Lahan dan Tamlok SDN Marga Jaya II & VIII Pengerasan Lapangan dan Renovasi Pagar SDN Jaka Setia II Rehab bertingkat SDN Bekasijaya IX Tambah lokal bertingkat SDN Bekasijaya I Pembangunan saluran dan pagar serta penataan halaman SDN. Aren Jaya XVIII Penataan Halaman SDN Margahayu XIII Tambah Lokal dan Penataan Halaman SDN Aren Jaya XI Pembuatan RKB SDN Duren Jaya I Perbaikan Halaman SDN Aren Jaya VIII,IX,XVI Aren Jaya Rehabilitasi SDN Duren Jaya IV Rehabilitasi Gedung SDN Bekasi Jaya VIII Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya II Pembangunan Musholla dan Perbaikan Pagar serta Gapura SDN Margahayu V dan VIII Rehab Total dan Peninggian Bangunan SDN Bintara X
500,000,000.00
466,465,650.00
93.29
600,000,000.00 200,000,000.00
561,507,700.00 182,413,200.00
93.58 91.21
200,000,000.00
181,446,700.00
90.72
75,000,000.00
71,159,500.00
94.88
300,000,000.00 200,000,000.00
281,468,250.00 180,388,600.00
93.82 90.19
40,000,000.00
39,680,000.00
99.20
360,000,000.00
339,862,100.00
94.41
150,000,000.00
135,853,700.00
90.57
100,000,000.00
89,713,250.00
89.71
400,000,000.00
367,027,650.00
91.76
250,000,000.00
226,317,650.00
90.53
800,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00
727,273,550.00 366,537,800.00 182,230,800.00
90.91 91.63 91.12
100,000,000.00 200,000,000.00
89,493,300.00 182,194,850.00
89.49 91.10
1,000,000,000.00 73,088,000.00
911,851,400.00 67,864,450.00
91.19 92.85
350,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00
329,216,850.00 187,831,850.00 235,765,650.00 133,985,350.00
94.06 93.92 94.31 89.32
600,000,000.00
565,401,200.00
94.23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
156
88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
XII
1 2
Rehab Total & Tambah Lokal SDN Bintara Jaya I (lanjutan Ta. 2009) Penataan Halaman dan Pagar SDN Kranji XVII Pemagaran dan pemasangan coun bloc SDN Bintara Jaya III Kelurahan Bintara jaya Pemagaran SDN Kota Baru IX Rehab total bertingkat SDN. Jatimakmur II Tambah Lokal SDN Jatimakmur III Rehab Total Bertingkat SDN Jatiwaringin XVII Rehab Total SDN Bojong Menteng VII Rehab Total bertingkat SDN Bojong rawalumbu IX (lanjutan Ta. 2009) Rehab Total SD Pengasinan X Rehab SDN. Cikiwul II (Lanjutan 2009) Finishing RKB SDN Ciketing Udik I (lanjutan Ta. 2009) Lanjutan rehab total SDN Jatiasih III Pembangunan RKB SDN Jatisari II Lanjutan Rehab SDN Jatirasa II Rehab Total bertingkat SDN jatiranggon I (lanjutan Ta. 2009) Rehab Total bertingkat SDN jatirangga II (lanjutan Ta. 2009) Pembangunan RKB SDN Pedurenan II Lanjutan Pemagaran SDN Mustikasari IV Pemagaran Halaman SDN Cimuning II Pemagaran Halaman SDN Cimuning III Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Mustikajaya IV Pembangunan Pagar SDN Mustika Jaya VII, Kelurahan Mustika Jaya Penataan Halaman Komplek SDN jatiwarna I,III dan IV Rehabilitasi SDN Pejuang V (banprov) Lanjutan Rehab Bertingkat Aula SMAN 1 Bekasi Lanjutan Pembangunan Gedung Utama SMAN 2 Bekasi Rehabilitasi pagar SMAN 4 Bekasi Pembangunan RKB bertingkat bertahap SMAN 8 Bekasi Lanjutan Pembangunan SMAN 9 Bekasi Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMAN 10 Bekasi Lanjutan Pembangunan RKB, Pemagaran lingkungan sekolah dan Pembuatan Jalan Masuk SMAN 12 Bekasi Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Lanjutan Pembangunan Puskesmas Jati Warna (Luncuran TA.2008) Rehabilitasi Total Puskesmas Kaliabang Tengah
190,000,000.00
179,431,600.00
94.44
75,000,000.00
71,088,250.00
94.78
75,000,000.00
70,931,200.00
94.57
100,000,000.00 900,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00
86,491,250.00 844,375,000.00 563,881,550.00 469,470,700.00
86.49 93.82 93.98 93.89
450,000,000.00 450,000,000.00
421,441,200.00 420,656,200.00
93.65 93.48
500,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
472,078,650.00 274,169,800.00 273,437,350.00
94.42 91.39 91.15
500,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 550,000,000.00
452,375,050.00 187,955,450.00 141,219,050.00 500,528,600.00
90.48 93.98 94.15 91.01
100,000,000.00
86,708,800.00
86.71
750,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00
687,816,150.00 85,531,400.00 93,567,000.00 93,492,000.00 135,456,750.00
91.71 85.53 93.57 93.49 90.30
75,000,000.00
70,652,750.00
94.20
200,000,000.00
181,939,100.00
90.97
700,000,000.00 550,000,000.00
556,195,000.00 482,027,650.00
79.46 87.64
1,000,000,000.00
887,223,450.00
88.72
200,000,000.00 610,000,000.00
179,554,550.00 531,296,350.00
89.78 87.10
1,100,000,000.00 800,000,000.00
976,310,100.00 688,872,500.00
88.76 86.11
1,200,000,000.00
1,042,523,400.00
86.88
6,601,500,000.00
5,522,869,650.00
83.66
474,000,000.00
438,227,500.00
92.45
300,000,000.00
264,841,500.00
88.28
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
157
3 4 5 6 7 8
9 10 11 XIII
1
2 3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Teluk Pucung Lanjutan Pembangunan Puskesmas Perumnas II Lanjutan Pembangunan Puskesmas Karang Kitri Lanjutan Pembangunan Puskesmas Jati Asih Lanjutan Pembangunan Puskesmas Mustika Jaya Pengadaan Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pejuang (BANPROV Rp. 700.000.000; DDL Rp. 90.000.000) Penataan Halaman Puskesmas Kota Baru Pembangunan Sekretariat Posyandu RT 07/18 Jaka Setia Pembangunan Gudang Obat Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perancangan Bangunan Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Penyelenggaraan Survey Pembangunan Kantor Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Penyusunan DED dan Pembangunan Gedung Perkantoran Jalan A.Yani No.1 Lanjutan Pembangunan Pemagaran Gedung Workshop ke PU an dan Cipta Karya Pembangunan Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Bekasi Pembangunan Gedung Kantor dan Perluasan Garasi Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir dan Postel Dinas Perhubungan Rehab Pendopo Walikota Bekasi Rehab Total Pagar Halaman Rumah Dinas Walikota Rehabilitasi Rumah Dinas Eks Ketua Dewan dan Wakil Ketua Dewan Lanjutan Pembangunan dan Penataan Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja Lanjutan Pembangunan Gedung Dewan Pendidikan Kota Bekasi Pembangunan Gudang Barang Pembangunan Kantor MUI Kota Bekasi Lanjutan Pembangunan Tugu Bekasi Penurapan Pagar Halaman Kantor Kecamatan Bantargebang Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Medan Satria Lanjutan Pembangunan Pemagaran dan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Pondok Melati Rehabilitasi Total Kantor Kecamatan Bekasi Barat Pembangunan Pagar Kantor UPTD Kecamatan Jatiasih
857,500,000.00
757,790,000.00
88.37
800,000,000.00
701,316,500.00
87.66
1,700,000,000.00
1,511,819,500.00
88.93
500,000,000.00
435,082,850.00
87.02
400,000,000.00
351,056,000.00
87.76
790,000,000.00
378,374,500.00
47.90
180,000,000.00 100,000,000.00
158,539,500.00 88,100,950.00
88.08 88.10
500,000,000.00 15,796,998,000.00
437,720,850.00 14,049,883,340.00
87.54 88.94
75,000,000.00
73,847,000.00
98.46
170,000,000.00
162,800,000.00
95.76
1,016,998,000.00
887,495,000.00
87.27
150,000,000.00
139,698,500.00
93.13
600,000,000.00
559,124,900.00
93.19
500,000,000.00
460,333,300.00
92.07
200,000,000.00
185,301,500.00
92.65
255,000,000.00 425,000,000.00
223,998,150.00 364,068,000.00
87.84 85.66
127,500,000.00
112,252,250.00
88.04
200,000,000.00
182,066,350.00
91.03
100,000,000.00
94,434,650.00
94.43
400,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 50,000,000.00
363,518,050.00 176,735,000.00 280,852,500.00 47,215,000.00
90.88 88.37 93.62 94.43
710,000,000.00
635,805,850.00
89.55
200,000,000.00
177,145,800.00
88.57
850,000,000.00
729,070,750.00
85.77
200,000,000.00
184,765,000.00
92.38
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
158
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44
45 46
47 48 49 50 51 52
Rehab Kantor Kelurahan Duren Jaya Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Marga Jaya Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Harapan Jaya Penataan dan Pemagaran Halaman Kantor Kelurahan Jatikarya Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiwaringin Rehabilitasi kantor Kelurahan Jatimakmur Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Mustikajaya Penataan Halaman Rigid dan Conblok Kelurahan Jatiasih Lanjutan Pemagaran dan Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jakamulya Pembangunan Kantor Kelurahan Bantargebang Rehab Kantor Kelurahan Marga Mulya Pembangunan Kantor RW. 10 Kel. Jakamulya Rehab Aula Kantor RW 20 dan Sekolah PAUD di RW.20 Kel Margahayu Pembangunan Gedung Serbaguna RW.019 Kel. Padurenan Pembangunan Kantor sekretariat Rw. 15 Rt. 04 Kel. Duren Jaya Bekasi Timur Perbaikan Kantor Rw 06 Kel. Kranji Rehabilitasi Kantor Sekretariat RW 05 Kel Kranji Pembangunan Kantor Rw. 19 Kel. Margahayu Lanjutan Pembangu nan Kantor RW. 16 Kel. Bekasi Jaya Pembangunan Kantor RW. 15 Kel. Bekasi Jaya Pembangunan Gedung Balai Warga/ Kantor Sekretariat RW. 14 Griya Jatisari Kel. Jakasampurna Rehabilitasi Sekretariat Rt. 02 dan 06 Rw. 12 Kel. Bekasi Jaya Rehabilitasi Kantor RW.11 Kel.Pengasinan Penataan Halaman Kantor PKK, Sarana Olahraga dan Tempat Ibadah RW.026 Kaliabang Tengah Rehabilitasi Kantor RW.18 Kelurahan Kota Baru Pembangunan Gedung & Ruang Posyandu, Kantor RW Lombok Perumnas III Setia Mekar Pembangunan Gedung Sekretariat RT 01/06 Kel. Harapan Mulya Pemagaran Kantor RW 14 Kel. Kota Baru Pembangunan Gedung PAUD Kenanga II RW 04 Kranji Perbaikan Kantor RW 05 Kel. Perwira Pembuatan Ruang PAUD di Rw. 06 Kelurahan Sepanjang Jaya Pembangunan Gedung Sekretariat RW 24 Pengasinan
200,000,000.00 325,000,000.00
175,005,000.00 300,340,950.00
87.50 92.41
230,000,000.00
212,913,500.00
92.57
125,000,000.00
111,351,050.00
89.08
750,000,000.00
659,090,800.00
87.88
255,000,000.00 255,000,000.00
237,887,500.00 209,793,750.00
93.29 82.27
250,000,000.00
221,492,000.00
88.60
170,000,000.00
156,268,200.00
91.92
750,000,000.00
641,778,000.00
85.57
800,000,000.00 75,000,000.00
751,539,400.00 70,638,850.00
93.94 94.19
127,500,000.00
118,890,800.00
93.25
50,000,000.00
47,220,000.00
94.44
50,000,000.00
47,267,500.00
94.54
50,000,000.00 100,000,000.00
47,125,000.00 93,184,000.00
94.25 93.18
50,000,000.00
9,505,000.00
19.01
40,000,000.00
3,855,000.00
9.64
100,000,000.00
93,480,750.00
93.48
95,000,000.00
88,672,500.00
93.34
25,000,000.00
23,330,000.00
93.32
50,000,000.00 100,000,000.00
47,312,500.00 93,457,000.00
94.63 93.46
100,000,000.00
93,336,950.00
93.34
35,000,000.00
32,925,000.00
94.07
25,000,000.00
23,377,500.00
93.51
35,000,000.00 50,000,000.00
32,830,000.00 47,170,000.00
93.80 94.34
50,000,000.00 60,000,000.00
47,315,000.00 56,735,000.00
94.63 94.56
60,000,000.00
56,640,000.00
94.40
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
159
53
54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76
77 78 79 80 81 82
Pembangunan Gedung Serbaguna Rw. 012 Blok R Dukuh Zamrud Pedurenan Mustika Jaya Pembangunan KWARAN PRAMUKA Kec. Bekasi Selatan Pembangunan kantor bertingkat bertahap kantor UPTD PNFI dan PAUD Pondok melati Pembuatan Baru Tugu Batas Kabupaten Bogor dan Depok dengan Kota Bekasi Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW RT 12/09 Kel.Duren Jaya Rehab Kantor RW 015 RT 07 Perum Duta Indah Jati Makmur, Pondok Gede Rehab Kantor RW 07 dan PKK Komp. Bintara III Perbaikan/Renovasi Kantor RW 17, RW 20 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT 11/020 Kel.Pejuang Kec. Medan Satria Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW 014 Perumahan Telaga Mas Pembangunan Sekretariat RW022 Kel. Pengasinan Pembangunan MCK RT 02/02 Marga Mulya Bekasi Utara Pembangunan Sekretaris RW 04 Jati Warna Pondok Melati Pembangunan Kantor RW Kp. Sawah Indah RW 05 Marga Mulya Bekasi Utara Perluasan dan Perbaikan Sekretariat RT 05, 06, 07 RW 05 Kota Baru, Bekasi Barat Pembangunan Kantor RW RW 18 KEL. Bj. Rawa Lumbu Perbaikan Kantor Rw. 05 Kel. Medan Satria Pembangunan Gedung Sekretariat RW.10 (Bertingkat) Perum Duta Kranji Kel.Bintara Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna RW.10 Kel.Bintara Perbaikan Posyandu Gang H. Kintong Rt. 04 / Rw. 03 Kelurahan Jatiranggon Pembangunan Kantor Sekretariat Rw / Posyandu Rw. 06 / Rt. 01 Kelurahan Mustika Jaya Pembangunan Kantor Rw. 21 dan Rw. 22 Kelurahan Bojong Rawalumbu Pembangunan Kantor Sekretariat Rw. 11 Kel. Pejuang Lanjutan Pembangunan Pos RW. 015 dan Posyandu Jl. Intan III Perum Pondok Timur Indah Kelurahan Mustika Jaya Pembangunan Kantor Rt. 01 Rw. 08 Kel. Pengasinan Pembangunan Kantor RW.17 Jalan Al Fatah Kel.Pengasinan Pembangunan Rumah Betawi Pembangunan Posyandu RW.021 Perumahan Duta Indah Kel. Jati Makmur Pembangunan dan Pemagaran Situ Rawa Gede Pembangunan Monumen/Tugu KH. Noer Ali Kota Bekasi (Banprov)
50,000,000.00
9,505,000.00
19.01
120,000,000.00
106,399,450.00
88.67
300,000,000.00
257,579,500.00
85.86
300,000,000.00
263,718,400.00
87.91
50,000,000.00
47,025,000.00
94.05
50,000,000.00
47,265,000.00
94.53
150,000,000.00
138,807,500.00
92.54
75,000,000.00
68,965,000.00
91.95
100,000,000.00
93,266,050.00
93.27
70,000,000.00
64,892,040.00
92.70
70,000,000.00
65,484,000.00
93.55
25,000,000.00
23,330,000.00
93.32
50,000,000.00
47,360,000.00
94.72
60,000,000.00
56,385,000.00
93.98
100,000,000.00
93,963,950.00
93.96
35,000,000.00
32,830,000.00
93.80
50,000,000.00 170,000,000.00
47,217,500.00 158,290,250.00
94.44 93.11
170,000,000.00
156,870,000.00
92.28
20,000,000.00
18,770,000.00
93.85
100,000,000.00
93,486,100.00
93.49
50,000,000.00
47,167,500.00
94.34
50,000,000.00
47,167,500.00
94.34
100,000,000.00
93,221,050.00
93.22
75,000,000.00
70,118,250.00
93.49
90,000,000.00
83,504,250.00
92.78
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
47,310,000.00
94.62
1,000,000,000.00
877,729,000.00
87.77
100,000,000.00
0.00
0.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
160
XIV 1 2 3 4 5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Kawasan GOR Kota Bekasi Penataan Lap. Penanaman Rumput, penataan Sekretariat Alun-alun Bekasi Pengecoran Lapangan Serba Guna Perum Titian Kencana Lanjutan Pembangunan Gedung PABSI Pembangunan Stadion Bekasi (Banprov) Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
28,410,000,000.00
3,079,174,450.00
10.84
3,000,000,000.00 200,000,000.00
2,710,538,900.00 183,150,950.00
90.35 91.58
100,000,000.00
82,916,000.00
82.92
110,000,000.00 25,000,000,000.00
102,568,600.00 0.00
93.24 0.00
j. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan
dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
1) Mewujudkan pemuda yang produkif dan mandiri; 2) Meningkatkan prestasi dibidang olahraga; 3) Meningkatkan pelayanan kebudayaan dan kepariwsataan; 4) Meningkatkan kelancaran pelayanan kantor.
Tujuan
:
1) Meningkatkan produktivitas dan kemandirian pemuda; 2) Meningkatkan akselerasi prestasi olahraga; 3) Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya; 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan; 5) Meningkatnya memadai.
sarana
prasarana
dan
aparatur
yang
Sasaran : 1) Meningkatnya prestasi pemuda; 2) Terbinanya generasi muda; 3) Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan; 4) Meningkatnya sarana dan prasarana; 5) Meningkatnya prestasi olahraga;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
161
6) Tersedianya prasarana representatif;
dan
sarana
olahraga
yang
7) Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; 8) Terbinanya sanggar seni tradisional; 9) Meningkatnya prestasi seni; 10)Terbinanya SDM seni dan budaya; 11)Meningkatnya prasarana dan sarana kebudayaan; 12)Tercapainya kunjungan wisatawan; 13)Meningkatnya sarana penunjang adminisrasi perkantoran; 14)Meningkatnya kualitas aparatur.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan terdiri dari 12 program dan 92 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 11,357,122,270.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 9,448,960,407.00 (83.20%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 26 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan NO
I 1 2 3 4 5 6
URAIAN KEGIATAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyelenggaraan Pesta Rakyat Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Pembinaan Kelompok Drumband dan Marching Band Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Pembinaan Terhadap Organisasi Seni Tradisional Bekasi Pembinaan Kelompok Paduan Suara Kota Bekasi Penyelenggaraan Simulasi dan Upacara adat masyarakat Bekasi
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
11,357,122,270.00
Rp. 9,448,960,407.00
% 83.20
2,717,100,500.00
1,508,055,000.00
55.50
300,000,000.00
290,900,000.00
96.97
90,000,000.00
90,000,000.00
100.00
300,000,000.00
298,255,000.00
99.42
125,000,000.00
124,146,000.00
99.32
125,000,000.00
120,560,000.00
96.45
65,000,000.00
63,757,000.00
98.09
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
162
NO
URAIAN KEGIATAN
Rp. 391,502,000.00
% 97.88
90,000,000.00
88,935,000.00
98.82
182,100,500.00
0.00
0.00
40,000,000.00 1,000,000,000.00
40,000,000.00 0.00
100.00 0.00
852,516,800.00
723,621,067.00
84.88
4,910,000.00 247,536,000.00
4,902,000.00 172,973,717.00
99.84 69.88
28,175,000.00
28,175,000.00
100.00
9,153,400.00
9,153,400.00
100.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
95,250,000.00 88,500,000.00
83,628,600.00 87,450,550.00
87.80 98.81
13,200,000.00
13,200,000.00
100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mebeleur
70,000,000.00
68,745,000.00
98.21
8,568,000.00
8,568,000.00
100.00
48,421,800.00 87,020,600.00
48,421,800.00 87,020,000.00
100.00 100.00
151,782,000.00
111,383,000.00
73.38
244,000,000.00
243,114,790.00
99.64
Pengadaan Alat Kesenian
8
Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar Pengadaan Alat Musik (Drum) Untuk SD dan SMP Lomba Icon Kota Bekasi Pengadaan peralatan dan perlengkapan drumband untuk Sekolah di Kota Bekasi (Banprov) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10 11
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 III 1 2 3 IV 1 V 1 VI
1 2 3 4
REALISASI KEUANGAN
400,000,000.00
7
9
PAGU ANGGARAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
0.00
0.00
0.00
117,500,000.00
116,899,790.00
99.49
126,500,000.00
126,215,000.00
99.77
32,523,970.00
32,420,000.00
99.68
32,523,970.00
32,420,000.00
99.68
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
121,350,000.00
121,272,500.00
99.94
50,000,000.00
49,922,500.00
99.85
20,600,000.00
20,600,000.00
100.00
20,750,000.00
20,750,000.00
100.00
30,000,000.00
30,000,000.00
100.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
163
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pemilihan dan Pembinaan Paskibra
1,100,000,000.00
Rp. 1,005,476,400.00
% 91.41
395,000,000.00
338,664,500.00
85.74
65,000,000.00
65,000,000.00
100.00
65,000,000.00
61,808,200.00
95.09
4
Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna Jambore Pemuda
0.00
0.00
0.00
5
Pelatihan Wira Usaha Pemuda
100,000,000.00
78,090,200.00
78.09
6
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pemuda
0.00
0.00
0.00
7
Pembinaan Pramuka
150,000,000.00
148,443,500.00
98.96
8
Pembinaan Palang Merah Remaja
150,000,000.00
146,015,000.00
97.34
9
Pembinaan Pengajian Remaja
125,000,000.00
117,655,000.00
94.12
10
Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kota Bekasi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Hari Olahraga Nasional
50,000,000.00
49,800,000.00
99.60
1,183,958,000.00
1,071,590,600.00
90.51
180,000,000.00
113,046,000.00
62.80
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Pekan Olahraga Cacat Nasional (POPCANAS) Pekan Olahraga SD, SMP, SMA/SMK
148,748,000.00
140,687,000.00
94.58
49,925,000.00
49,525,000.00
99.20
260,000,000.00
259,634,000.00
99.86
Pekan Olahraga Pondok Pesantren (PORPONTREN) Tingkat Kota Bekasi Peningkatan Olahraga Aparatur
180,000,000.00
179,618,000.00
99.79
196,435,000.00
188,875,000.00
96.15
Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional Se Indonesia Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Alat Olahraga Bagi Masyarakat dan Pelajar Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Kebersihan Sarana Olahraga dan Hutan Kota Bekasi Pengadaan Alat Panahan Ronde FITA
168,850,000.00
140,205,600.00
83.04
2,704,250,000.00
2,477,653,550.00
91.62
260,000,000.00
237,104,000.00
91.19
90,000,000.00
90,000,000.00
100.00
125,000,000.00
121,314,000.00
97.05
200,000,000.00
186,323,050.00
93.16
200,000,000.00
190,292,800.00
95.15
90,000,000.00
85,644,000.00
95.16
380,000,000.00
345,286,350.00
90.86
90,000,000.00
85,153,500.00
94.62
90,000,000.00
84,813,100.00
94.24
66,250,000.00
62,263,300.00
93.98
45,000,000.00
42,870,000.00
95.27
VII 1 2 3
VIII 1 2 3 4 5 6 7 IX 1 2
3 4 5
6
7 8
9
10 11
Penataan Sarana Olahraga Perum Nusapala Kel. Jatiluhur Penataan Fasilitas Olah Raga Futsal Terpadu Rw. 09 Duren Jaya Bekasi Timur Penataan Sarana Olahraga Rt. 07 Rw. 05 Perum Guru Duren Jaya Bekasi Timur Pembangunan Lapangan Basket GOR Bina Bangsa Pembangunan Rabat Beton Lapangan Olahraga Rw. 29 Kel. Bojong Rawalumbu Penataan Lapangan Olahraga dan Saluran Rw. 20 Perum Wisma Jaya Kel. Arenjaya Penataan Sarana Olahraga Rw. 04 Kelurahan Jakamulya Pembangunan Lap. Futsal RW 18 KEL. Bj. Rawa Lumbu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
164
NO
URAIAN KEGIATAN
12
Pembangunan Lapangan Bola Volley Bekasi Timur Regency RT 10/15 Cimuning Lanjutan Penataan Sarana Olahraga RW 09 Perum Masnaga Jakasampurna Pembangunan Lapangan Volly RT 01/03 Jaka Mulya Pembangunan Lap. Futsal RT 08/18 Komplek TVRI Jati Rahayu Renovasi Lap. Bulu Tangkis Jl. Gandaria Blok F Rt 02/24 Pengasinan Perbaikan Sarana Olahraga Lapangan Bola Kranji Lanjutan Perbaikan Sarana Olahraga RW 19 Kota baru Pembangunan Lapangan Bulutangkis Rt. 05 Rw. 019 Perum Gran Bekasi Kelurahan Pedurenan - Mustika Jaya Pembangunan Lapangan Bola Voly Rt. 07 Rw. 015 Bekasi Timur Regency Kelurahan Cimuning - Mustika Jaya Perbaikan Lapangan Senam Ibu-ibu RT 01/06 Perum. Barata Harapan Jaya Tambahan Sarana & Prasarana Olahraga RW 26 Taman Harapan Baru Rehab Sarana Olahraga RW 07 Komp. Bintara III Kel. Bintara Jaya Rehab Sarana Olah Raga PHP RW 11 Kel.Pengasinan Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis RT.04/07 Kel.Bekasi Jaya Pembangunan Sarana Olah Raga Lapangan Futsal Rw. 14 Harapan Baru Regency Kel. Kota Baru Lanjutan Pembangunan Sarana Olahraga Perum Griya Persada Elok Rt. 01 Rw. 016 Kelurahan Mustika Jaya Perbaikan Lapangan Olah Raga RT.04 RW.15 Kel.Duren Jaya Perbaikan Sarana Olahraga RT.03/12 Kel.Bekasi Jaya Perbaikan Lapangan Futsal dan Bola Volley Jalan Bunga Raya RT.11 RW.07 Kel.Mustikasari Perbaikan Sarana Olahraga Jalan Pahlawan RT.12 RW.16 Kel.Duren Jaya Program Peningkatan Pelestarian Budaya Daerah Studi Kebijakan Penerapan Bahasa, Sejarah dan Budaya Bekasi dalam Muatan Lokal di Sekolah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Promosi Wisata Seni dan Budaya Daerah Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi Tahun 2010 Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Kepariwisataan
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27
28 29 30
31 X 1
XI 1 2 3
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
45,000,000.00
Rp. 44,764,000.00
% 99.48
30,000,000.00
29,890,000.00
99.63
45,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
47,666,500.00
95.33
40,000,000.00
38,120,000.00
95.30
0.00
0.00
0.00
125,000,000.00
120,040,800.00
96.03
30,000,000.00
0.00
0.00
45,000,000.00
44,764,000.00
99.48
40,000,000.00
38,120,000.00
95.30
125,000,000.00
117,603,500.00
94.08
63,000,000.00
59,237,000.00
94.03
50,000,000.00
47,790,000.00
95.58
50,000,000.00
47,695,000.00
95.39
90,000,000.00
84,116,400.00
93.46
65,000,000.00
56,817,750.00
87.41
50,000,000.00
47,780,500.00
95.56
50,000,000.00
47,600,000.00
95.20
30,000,000.00
29,790,000.00
99.30
45,000,000.00
44,794,000.00
99.54
230,000,000.00
225,280,000.00
97.95
230,000,000.00
225,280,000.00
97.95
1,120,160,000.00
1,055,558,500.00
94.23
270,160,000.00
259,490,700.00
96.05
310,000,000.00
301,456,300.00
97.24
90,000,000.00
88,975,000.00
98.86
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
165
NO 4
PAGU ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN
1
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Aktualisasi Paguyuban Abang Mpok
2
Pembangunan Sarana Wisata Kuliner
3
Penyusunan Juknis Kepariwisataan
4
Studi Kelayakan Penataan Kawasan Wisata Rawa Situpulo Studi Kelayakan Penataan Kawasan Wisata Rawa Situgede Temu Usaha Pelaku Jasa Kepariwisataan Pengadaan Ruang Pameran Dekranas
XII
5 6 7
REALISASI KEUANGAN
450,000,000.00
Rp. 405,636,500.00
% 90.14
1,050,263,000.00
983,918,000.00
93.68
20,263,000.00
20,263,000.00
100.00
400,000,000.00
369,148,000.00
92.29
0.00
0.00
0.00
270,000,000.00
250,284,000.00
92.70
270,000,000.00
255,063,000.00
94.47
90,000,000.00
89,160,000.00
99.07
0.00
0.00
0.00
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
k. Urusan Kebudayaan Untuk melaksanakan urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah dijelaskan pada Tabel 26 Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Kebudayaan melaksanakan Program sebagai berikut : 1) Program kegiatan Rp.
Pengelolaan dengan
Kekayaan pagu
2,717,100,500.00
Budaya, meliputi 11 anggaran
mencapai
terealisasi
sebesar
Rp. 1,508,055,000.00 (55.50%). 2) Program Peningkatan Pelestarian Budaya Daerah, meliputi 1 kegiatan
dengan
pagu
anggaran
mencapai
Rp. 230,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 225,280,000.00 (97.95%). l. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tahun 2003 - 2008 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
166
1) Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan urusan publik dan privat;. 2) Meningkatkan perencanaan dan pengembangan kegiatan industri; 3) Melakukan pembinaan terhadap dunia usaha sektor industri dan perdagangan, koperasi serta UMKM secara koordinatif, dinamis dan efisien; 4) Melakukan monitoring pengadaan barang pokok/strategis dan penting lainnya; 5) Melakukan upaya perlindungan konsumen; 6) Melakukan
pembinaan,
pengawasan,
monitoring
dan
evaluasi terhadap Badan Hukum Koperasi; 7) Melakukan pembinaan terhadap UMKM; 8) Melakukan promosi dan mengadakan pameran produk unggulan Kota Bekasi. Tujuan
:
1) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM; 2) Meningkatkan pembinaan terhadap dunia usaha di sektor industri,
perdagangan,
koperasi
dan
UMKM
secara
koordinatif, dinamis dan efisien; 3) Menumbuhkembangkan kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM baik secara kuantitas maupun kualitas; 4) Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM; 5) Meningkatkan
upaya
perlindungan
konsumen
dan
pengawasan barang beredar. Sasaran : 1) Meningkatnya aktivitas kewirausahaan yang produktif yang berkelanjutan; 2) Terwujudnya produk barang dan jasa unggulan Kota Bekasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
167
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari 13 program dan 39 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 5,807,559,700.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 5,129,796,668.00 (88.33%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 27 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
5,807,559,700.00
Rp. 5,129,796,668.00
% 88.33
600,000,000.00
594,394,000.00
99.07
1
Pengembangan Cluster UMKM Unggulan
200,000,000.00
196,923,000.00
98.46
2
Sistem Monitoring Iklim Investasi UKM di Kota Bekasi Pemetaan Model Jejaring Industri Kecil dan Menengah di Kota Bekasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan kelembagaan UMKM Sosialisasi dan Fasilitasi PIRT Dan Halal Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan SDM Koperasi
150,000,000.00
149,524,000.00
99.68
250,000,000.00
247,947,000.00
99.18
320,000,000.00
308,330,000.00
96.35
120,000,000.00 200,000,000.00 939,000,000.00
111,620,000.00 196,710,000.00 685,524,000.00
93.02 98.36 73.01
170,000,000.00
145,780,000.00
85.75
Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Koperasi Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Sosialisasi Kota bekasi sebagai Kota Koperasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Bekasi Ekspo 2010 dan HARGANAS Promosi Produk Unggulan Daerah Ramadhan Fair
200,000,000.00
20,830,000.00
10.42
189,000,000.00
186,090,000.00
98.46
380,000,000.00
332,824,000.00
87.59
1,190,000,000.00
1,003,569,000.00
84.33
400,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00
391,649,000.00 240,750,000.00 101,175,000.00
97.91 96.30 67.45
390,000,000.00 42,500,000.00
269,995,000.00 39,600,000.00
69.23 93.18
42,500,000.00
39,600,000.00
93.18
250,000,000.00
243,450,000.00
97.38
I
3 II
1 2 III 1 2 3 4 IV 1 2 3 4 V
Penujang Kegiatan Dekranasda Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Penataan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
VI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
168
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
Pengawasan barang beredar Penyelenggaraan Peneraan UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
150,000,000.00 100,000,000.00
Rp. 148,430,000.00 95,020,000.00
% 98.95 95.02
325,000,000.00
295,670,000.00
90.98
1
Temu usaha/sambung rasa pengusaha dengan eksportir dan importir
125,000,000.00
123,900,000.00
99.12
2
Fasilitasi Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah
200,000,000.00
171,770,000.00
85.89
VIII
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
622,293,100.00
567,640,648.00
91.22
106,882,500.00
102,775,348.00
96.16
94,905,500.00
91,307,900.00
96.21
1 2 VII
1 2 3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
98,750,000.00
98,132,300.00
99.37
4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23,310,000.00
23,310,000.00
100.00
82,315,000.00
81,917,000.00
99.52
6
Penyediaan Makanan dan Minuman
46,975,000.00
46,975,000.00
100.00
7
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
65,990,100.00
38,936,100.00
59.00
8
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
103,165,000.00
84,287,000.00
81.70
170,625,000.00
166,252,000.00
97.44
1 2
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14,575,000.00 10,250,000.00
13,515,000.00 9,630,000.00
92.73 93.95
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
145,800,000.00
143,107,000.00
98.15
X
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
49,800,000.00
46,460,000.00
93.29
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
49,800,000.00
46,460,000.00
93.29
XI
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
18,341,600.00
18,341,600.00
100.00
8,701,600.00
8,701,600.00
100.00
9,640,000.00
9,640,000.00
100.00
1,000,000,000.00
914,145,420.00
91.41
0.00
0.00
0.00
5
IX
1 2 XII
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1
Pengembangan Makanan Olahan
2
Festival Makanan Etnik
250,000,000.00
207,436,000.00
82.97
3
Bimbingan dan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual
150,000,000.00
148,500,000.00
99.00
4 5
Sosialisasi dan Penerapan SNI Temu Usaha Karya IKM
100,000,000.00 200,000,000.00
99,460,000.00 178,965,000.00
99.46 89.48
6
Magang Aneka Produk Kerajinan
300,000,000.00
279,784,420.00
93.26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
169
NO
REALISASI KEUANGAN
PAGU ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN
XIII
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Pelatihan IKM Teknologi Tepat Guna Mesin Perbengkelan Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
280,000,000.00
Rp. 246,420,000.00
% 88.01
280,000,000.00
246,420,000.00
88.01
m. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun
2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota
Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
1) Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Kantor; 2) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan; 3) Membangun
Database
Kependudukan
Yang
Berbasis
Informasi dan Teknologi.
Tujuan
:
1) Meningkatnya
sarana
prasarana
dan
aparatur
yang
memadai; 2) Memenuhi Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Kepemilikan; 3) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 4) Mengoptimalisasikan Database Kependudukan di Kota Bekasi secara berkesinambungan. Sasaran : 1) Tersedianya Data Kependudukan yang lengkap, akurat, terpadu dan terbaharui berbasis IT; 2) Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang optimal; 3) Tersedianya Dokumen Perkembangan Kependudukan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
170
4) Lancarnya pelayanan administrasi kependudukan yang optimal.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 6 program dan 36 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2009 mencapai Rp. 4,871,878,520.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 4,607,625,846.00 (94.58%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 28 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
4,871,878,520.00
Rp. 4,607,625,846.00
% 94.58
646,108,520.00
563,323,246.00
87.19
10,000,000.00 200,000,000.00
9,225,000.00 186,736,746.00
92.25 93.37
12,600,000.00
7,850,000.00
62.30
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13,000,000.00
7,121,200.00
54.78
5 6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
23,400,000.00 98,027,520.00
18,424,500.00 94,947,600.00
78.74 96.86
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
97,966,000.00
96,086,000.00
98.08
27,547,500.00
14,779,000.00
53.65
13,168,000.00
12,830,200.00
97.43
34,401,000.00 59,521,000.00
31,990,000.00 59,512,000.00
92.99 99.98
12
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
56,477,500.00
23,821,000.00
42.18
II
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
185,680,000.00
183,066,000.00
98.59
1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3 4
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL I 1 2 3
8 9 10 11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34,600,000.00
33,799,000.00
97.68
126,080,000.00
125,467,000.00
99.51
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
25,000,000.00
23,800,000.00
95.20
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
0.00
0.00
0.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
171
III
Program peningkatan disiplin aparatur
35,000,000.00
33,710,000.00
96.31
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
35,000,000.00
33,710,000.00
96.31
IV
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0.00
0.00
0.00
1
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
0.00
0.00
0.00
V
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
52,300,000.00
49,945,000.00
95.50
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
13,000,000.00
13,000,000.00
100.00
17,000,000.00
14,770,000.00
86.88
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan
12,300,000.00
12,175,000.00
98.98
VI
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Akta - Akta Catatan Sipil
3,952,790,000.00
3,777,581,600.00
95.57
60,000,000.00
59,052,500.00
98.42
Sosialisasi Prosedur Pelayanan Pencatatan Sipil, Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain Pengadaan Blanko Pencatatan Sipil Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Catatan Sipil Sosialisasi Undang - Undang Administrasi Kependudukan dan Prosedur Pelayanan Kependudukan Peningkatan Sarana dan Prasarana SIAK
82,500,000.00
69,160,000.00
83.83
600,000,000.00 50,000,000.00
559,866,700.00 49,301,200.00
93.31 98.60
106,000,000.00
105,260,000.00
99.30
581,375,000.00
569,498,000.00
97.96
1 2 3
1 2
3 4 5
6 7
Pelatihan Penanggung Jawab dan Operator SIAK se-Kota Bekasi
200,000,000.00
195,079,000.00
97.54
8
Operasionalisasi SIAK untuk Menunjang KTP Gratis
227,265,000.00
226,765,000.00
99.78
9
Operasi Yustisi dan Pembinaan Kependudukan
202,650,000.00
194,841,000.00
96.15
10
Pengadaan Blanko Kependudukan
1,400,000,000.00
1,310,489,000.00
93.61
11
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tk.Kecamatan Penataan Dokumentasi Akta-Akta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
85,000,000.00
82,335,000.00
96.86
140,000,000.00
139,259,200.00
99.47
18,000,000.00 200,000,000.00
18,000,000.00 198,675,000.00
100.00 99.34
12 13 14
Pemutakhiran Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
n. Urusan Ketenagakerjaan Berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
172
1) Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, professional dan mandiri; 2) Mewujudkan optimalisasi terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat; 3) Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan, pekerja dan pemerintah; 4) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Tujuan
:
1) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja; 2) Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri serta mendorong partisipasi peran swasta dalam bidang ketenagakerjaan; 3) Menciptakan iklim kondusif dalam hubungan industrial dan meningkatkan perlindungan kerja; 4) Terwujudnya aparatur pegawai yang efektif yang menjalankan fungsinya secara profesional, berdaya guna, produktif dan transparan. Sasaran : 1) Meningkatkan kualitas tenaga kerja; 2) Tersedianya akses lapangan pekerjaan bagi pencari kerja; 3) Terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja serta hakhak tenaga kerja; 4) Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran; 5) Terpenuhnya sarana dan prasarana yang memadai; 6) Meningkatnya disiplin aparatur; 7) Meningkatnya kualitas aparatur; 8) Terpenuhinya laporan kegiatan. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja terdiri dari 9 program dan 34 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 2,613,202,000.00.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
173
Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 2,215,248,945.00 (84.77%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 29 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
2,613,202,000.00
Rp. 2,215,248,945.00
% 84.77
Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Penataan dan Penyekatan Kantor Dinas Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
250,000,000.00
245,262,000.00
98.10
250,000,000.00
245,262,000.00
98.10
639,431,287.00
418,198,245.00
65.40
4,500,000.00 141,728,197.00
4,500,000.00 6,159,145.00
100.00 4.35
5,500,000.00
5,500,000.00
100.00
4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4,000,000.00
4,000,000.00
100.00
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
105,000,000.00
102,410,100.00
97.53
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120,688,000.00
117,943,000.00
97.73
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6,000,000.00
6,000,000.00
100.00
57,713,090.00
0.00
0.00
6,960,000.00
6,960,000.00
100.00
27,500,000.00
27,500,000.00
100.00
131,900,000.00
114,744,000.00
86.99
27,942,000.00
22,482,000.00
80.46
338,800,713.00
238,137,000.00
70.29
DINAS TENAGA KERJA I
1 II 1 2 3
8 9 10
Penyediaan Makanan dan Minuman
11
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
III 1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
24,243,550.00
23,835,000.00
98.31
2
Pengadaan Mebeleur
45,843,650.00
0.00
0.00
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
73,971,513.00
25,955,000.00
35.09
171,462,000.00
165,177,000.00
96.33
6,560,000.00
6,560,000.00
100.00
4 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
174
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
16,720,000.00
Rp. 16,610,000.00
% 99.34
IV
Program peningkatan disiplin aparatur
20,000,000.00
19,016,000.00
95.08
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
20,000,000.00
19,016,000.00
95.08
V
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
12,500,000.00
12,500,000.00
100.00
12,500,000.00
12,500,000.00
100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
64,470,000.00
64,470,000.00
100.00
25,470,000.00
25,470,000.00
100.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Kerja Usaha Mandiri
12,000,000.00
12,000,000.00
100.00
12,000,000.00
12,000,000.00
100.00
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
400,000,000.00
397,694,700.00
99.42
150,000,000.00
147,694,700.00
98.46
1 VI
1 2 3 4 VII 1 2
Pengembangan Dan Sosialisasi Pengupahan
250,000,000.00
250,000,000.00
100.00
VIII
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
532,512,000.00
469,530,000.00
88.17
1
Job Fair/Bursa Tenaga kerja
200,000,000.00
189,537,000.00
94.77
2
Bimbingan Teknis Pengelola Bursa Kerja Khusus
100,000,000.00
79,410,000.00
79.41
3
Penyelenggaraan Transmigran dan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pemberdayaan LKS Tripartit
232,512,000.00
200,583,000.00
86.27
355,488,000.00
350,441,000.00
98.58
80,000,000.00
79,590,500.00
99.49
Peningkatan Kemampuan Unsur Bipartit Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyuluhan Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Penyuluhan Peningkatan Kondisi Lingkungan Kerja di Perusahaan
100,000,000.00
98,832,500.00
98.83
75,488,000.00
74,128,000.00
98.20
100,000,000.00
97,890,000.00
97.89
IX
1 2
3
4
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
o. Urusan Ketahanan Pangan Untuk melaksanakan urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan program dan kegiatan oleh Dinas Perekonomian Rakyat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
175
Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda. 1) Dinas Perekonomian Rakyat Berdasarkan Renstra Dinas Perekonomian Rakyat Kerja tahun 2009 -2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya aparatur; b) Meningkatnya kualitas pelayanan teknis perpasaran, perijinan pengelolaan pasar dan manajemen pengelolaan retribusi pasar; c) Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kebersihan
dan
ketertiban pasar; d) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan kaki lima; e) Membina, mendorong pengembangan pertanian dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan petani yang berwawasan agribisnis; f) Meningkatkan
pelayanan
kesehatan
hewan
dan
pengawasan produk pangan asal hewan. Tujuan
:
a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional; b) Meningkatkan sarana-prasarana dan target penerimaan retribusi pasar; c) Terciptanya pasar yang tertib, bersih dan nyaman (representatif); d) Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
bidang
perpasaran; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
176
e) Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan; f) Meningkatnya pengawasan terhadap kesehatan ternak dan produksi asal hewan. Sasaran
:
a) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur; b) Tercapainya retribusi pasar; c) Tercapainya kebersihan pasar; d) Tertatanya para pedagang pasar (pedagang kaki lima); e) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, peternak; f) Meningkatnya pengawasan terhadap kesehatan ternak dan produk asal hewan. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perekonomian Rakyat terdiri dari 9 program dan 49 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 7,289,718,600.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 6,819,864,213.00 (93.55%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 30 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Perekonomian Rakyat NO
URAIAN KEGIATAN DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT
I 1
2
3
4
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pengawasan dan Pengendalian Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Pelatihan Pengusaha Rumah Potong Unggas (RPU)/Tempat Pemotongan Unggas (TPU) Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan menular (PHM) dan Zoonosis
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
7,289,718,600.00
Rp. 6,819,864,213.00
% 93.55
482,250,000.00
447,123,300.00
92.72
125,000,000.00
122,755,000.00
98.20
75,000,000.00
71,785,500.00
95.71
82,250,000.00
56,990,000.00
69.29
200,000,000.00
195,592,800.00
97.80
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
177
NO II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV 1 2 3 4 5 6 V 1 2 VI 1
URAIAN KEGIATAN Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Penguatan Usaha Agribisnis Perikanan Pengembangan Budi daya Peternakan Pengawasan Mutu Pakan Ternak dan Ikan Pengembangan Usaha Pelaku Agribisnis Penguatan Ketahanan Pangan dan Promosi Produk Unggulan Pertanian Bimbingan Teknis Penyuluh dan Kelompok Tani Tanaman Produktif Penataan dan Pengadaan Perlengkapan Gedung BPP Bantargebang Pengamanan Peredaran Pupuk Bersubsidi Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura (Green House) Perbaikan Sarana dan Prasarana RPH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,092,350,000.00
Rp. 1,051,981,950.00
% 96.30
210,000,000.00
202,697,000.00
96.52
100,000,000.00 50,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
97,109,000.00 49,715,000.00 165,827,500.00 162,674,000.00
97.11 99.43 97.55 95.69
0.00
0.00
0.00
80,850,000.00
72,208,000.00
89.31
63,750,000.00 97,750,000.00
60,913,500.00 93,106,900.00
95.55 95.25
150,000,000.00 1,359,733,750.00
147,731,050.00 1,231,212,163.00
98.49 90.55
8,850,000.00 50,750,000.00
7,983,000.00 38,451,228.00
90.20 75.77
408,545,000.00
392,232,000.00
96.01
87,332,500.00 85,046,100.00 109,134,650.00
79,572,500.00 82,638,000.00 105,056,935.00
91.11 97.17 96.26
12,855,000.00
12,855,000.00
100.00
10,375,000.00
9,600,000.00
92.53
45,262,500.00 159,121,000.00
45,261,500.00 159,116,000.00
100.00 100.00
331,362,000.00
247,346,000.00
74.65
51,100,000.00
51,100,000.00
100.00
1,794,567,350.00
1,780,986,100.00
99.24
51,219,850.00 100,705,000.00 42,085,000.00 48,070,000.00
49,210,000.00 99,050,000.00 40,410,000.00 48,070,000.00
96.08 98.36 96.02 100.00
1,504,112,500.00
1,495,871,100.00
99.45
48,375,000.00
48,375,000.00
100.00
98,400,000.00 48,450,000.00
96,020,000.00 47,260,000.00
97.58 97.54
49,950,000.00 15,000,000.00
48,760,000.00 5,940,000.00
97.62 39.60
15,000,000.00
5,940,000.00
39.60
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
178
NO
URAIAN KEGIATAN
VII
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan Para Pedagang Asongan di Pasar Tradisional dan Terminal Pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pedagang Kaki Lima Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar Pembuatan Saluran Air, Perbaikanpengecatan bangunan pasar dan Pembuatan tangga Pasar Bintara Pemagaran dan Pembuatan Gapura Pasar Kranji Baru Lanjutan Pembuatan Emplacement Pasar Bantargebang Operasional dan Pengadaan Sarana Prasarana Komposting Pengadaan Sarana Peningkatan Pelayanan Pasar Perbaikan Pool Kendaraan Truck Pengangkut Sampah Pengadaan Pakaian Seragam SATGASUS dan Petugas Kebersihan Pasar Pengadaan Gerobak Sampah Pasar Operasional K3 dan Evaluasi Titik Pantau Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
1 2 3 VIII 1 2 IX 1
2 3 4 5 6 7 8 9
2) Bagian Bina Ekonomi, Ketahanan Pangan Setda
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
65,917,500.00
Rp. 65,917,500.00
% 100.00
29,125,000.00
29,125,000.00
100.00
29,045,000.00
29,045,000.00
100.00
7,747,500.00
7,747,500.00
100.00
244,500,000.00
230,682,500.00
94.35
59,500,000.00
59,230,000.00
99.55
185,000,000.00
171,452,500.00
92.68
2,137,000,000.00
1,910,000,700.00
89.38
570,000,000.00
507,388,000.00
89.02
575,000,000.00
483,388,000.00
84.07
240,000,000.00
216,815,000.00
90.34
232,000,000.00
229,375,000.00
98.87
105,000,000.00
70,100,000.00
66.76
70,000,000.00
69,149,000.00
98.78
170,000,000.00
164,415,700.00
96.72
50,000,000.00 125,000,000.00
47,020,000.00 122,350,000.00
94.04 97.88
Pembangunan
dan
Bina
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda terdiri dari 2 program dan 14 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 3,467,500,000.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 2,836,412,000.00 (81.80%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
179
Tabel 31 Realisasi program Dan Kegiatan Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda NO
REALISASI KEUANGAN
PAGU ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN
BAGIAN BINA EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN BINA KETAHANAN PANGAN I Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Penunjang Pameran Indonesia City Expo 2010 II Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah 1 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 2 Penyusunan ASB TA 2011 3 Sosialisasi dan Sertifiksasi Pengadaan Barang dan Jasa 4 Operasional Penyaluran Beras Miskin (Raskin) 5 Pemantauan Distribusi Bantuan Pangan 6 Penyusunan Rencana Induk Ketahanan Pangan 7 Penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 88/2008 tentang Juknis APBD 8 Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan 9 Pendataan Potensi Ekonomi 10 Penyelenggaraan Monitorng Evaluasi Bantuan UEP 11 Identifikasi dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan 12 Pelatihan Manajemen Pembangunan Ekonomi Bagi Aparatur 13 Sinergitas pengendalian pembangunan Provinsi dengan Kota Bekasi (Banprov) Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
Rp.
%
3,467,500,000.00
2,836,412,000.00
81.80
367,500,000.00
358,063,500.00
97.43
367,500,000.00
358,063,500.00
97.43
3,100,000,000.00
2,478,348,500.00
79.95
250,000,000.00
250,000,000.00
100.00
250,000,000.00 400,000,000.00
230,145,000.00 170,872,000.00
92.06 42.72
400,000,000.00
399,470,000.00
99.87
0.00
0.00
0.00
300,000,000.00
246,090,000.00
82.03
250,000,000.00
12,982,000.00
5.19
350,000,000.00
337,370,000.00
96.39
250,000,000.00 100,000,000.00
247,580,000.00 99,620,000.00
99.03 99.62
300,000,000.00
249,725,000.00
83.24
150,000,000.00
144,338,000.00
96.23
100,000,000.00
90,156,500.00
90.16
p. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan
Renstra
Pemberdayaan
Badan
Perempuan
Keluarga
tahun
Berencana
2009
-
2013
dan yang
disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
1) Meningkatkan kualitas keluarga; 2) Mewujudkan
kesetaraan
dan
keadilan
gender
serta
perlindungan perempuan dan anak.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
180
Tujuan
:
1) Tercapainya rata-rata usia perkawinan dan menurunnya angka kelahiran; 2) Mewujudkan
kesetaraan
dan
keadilan
gender
serta
perkawinan
dan
perlindungan perempuan dan anak. Sasaran : 1) Meningkatnya
pendewasaan
usia
menurunnya angka kelahiran; 2) Meningkatnya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, klinik KB Pemerintah dan Swasta; 3) Pendewasaan usia perkawinan; 4) Diketahuinya perkembangan program KBPP; 5) Optimalisasi sistem informasi Badan KBPP; 6) Diketahuinya jumlah pasangan subur yang ikut ber-KB; 7) Meningkatnya jumlah keluarga yang melaksanakan 8 fungsi keluarga melalui bina keluarga; 8) Meningkatnya jumlah keluarga Pra KS dan KS I yang mengikuti usaha pendapatan keluarga sejahtera; 9) Meningkatnya perluasan jangkauan program KB melalui peran serta institusi; 10)Meningkatnya
kesetaraan
gender
dan
perlindungan
perempuan dan anak. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 10 program dan 45 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 3,912,874,646.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 3,797,643,622.00 (97.06%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
181
Tabel 32 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan NO
I
1
II
1 2 III
1 2 3 4
5 6 7 IV 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Penataan dan Penyekatan Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Korban KDRT
3,912,874,646.00
Rp. 3,797,643,622.00
% 97.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,700,000.00
110,154,000.00
78.29
69,900,000.00
39,354,000.00
56.30
Pelatihan Kepemimpinan dan Seminar bagi pengelola Organisasi Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Pengetahuan Kader Posyandu Rakor Pokjanal Posyandu dan PUG Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Pelatihan dan Pembinaan Kader PKK di Lokasi P2WKSS (Banprov T.A. 2009 Rp. 15.000.000,- + DDL Rp. 100.000.000,-) Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Pemberian ASI Pembentukan Forum Anak dan Sosialisasi Kota Layak Anak Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
70,800,000.00
70,800,000.00
100.00
493,085,000.00
465,907,400.00
94.49
154,800,000.00
151,559,000.00
97.91
0.00 50,000,000.00
0.00 44,824,000.00
0.00 89.65
115,000,000.00
113,099,400.00
98.35
48,200,000.00
45,200,000.00
93.78
63,445,000.00
50,355,000.00
79.37
61,640,000.00
60,870,000.00
98.75
505,524,946.00
481,148,072.00
95.18
5,000,000.00 24,800,000.00
4,998,000.00 12,217,022.00
99.96 49.26
7,000,000.00
1,940,000.00
27.71
10,000,000.00 24,595,000.00
10,000,000.00 24,570,000.00
100.00 99.90
95,000,000.00 85,336,800.00
91,594,700.00 84,689,800.00
96.42 99.24
8,672,646.00
8,421,500.00
97.10
49,310,000.00
48,110,000.00
97.57
7,500,000.00 11,400,000.00
7,490,550.00 11,400,000.00
99.87 100.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
182
12 13 14 V 1 2 VI 1 2 VII 1 2 VIII
1 2 3 IX 1
2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 X
1
Penyediaan Makanan dan Minuman 30,000,000.00 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi 135,000,000.00 ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga 11,910,500.00 Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan 165,000,000.00 prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung 20,000,000.00 Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 145,000,000.00 Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin 51,890,700.00 aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga 35,000,000.00 Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga 16,890,700.00 Jabatan Fungsional Program peningkatan kapasitas 24,912,000.00 sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 8,912,000.00 Bimbingan Teknis dan Implementasi 16,000,000.00 Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan 88,500,000.00 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 40,000,000.00 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan 13,500,000.00 Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan 35,000,000.00 Akhir Tahun Program Keluarga Berencana 2,354,736,000.00 Pelayanan Pemasangan, Pencabutan 458,030,000.00 Alat Kontrasepsi KB dan Sosialisasi Partisipasi Pria dalam ber-KB Intensifikasi Pelaksanaan KB Tingkat 100,000,000.00 Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan dan Operasional Pusat 75,000,000.00 Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja Intensifikasi Kelompok Kegiatan BKB, 274,796,000.00 BKR, BKL dan BLK dan lomba Kelompok Kegiatan dalam Rangka HARGANAS Pemutahiran Pendataan Keluarga 405,280,000.00 Sejahtera Pengadaan Media KIE Luar Ruang 150,000,000.00 Rapat Kerja Daerah dan Review 100,000,000.00 Program KB dan PP Intensifikasi R/R Pelayanan Klinik KB 85,000,000.00 Pemerintah dan Swasta Sosialisasi Perencanaan Kehidupan 50,000,000.00 Berkeluarga Bagi Remaja ( PKBR) Peningkatan Peran Serta Pos KB dan 275,000,000.00 Sub Pos KB dalam Program KB Penyelenggaraan HARGANAS Tingkat 381,630,000.00 Provinsi Jawa Barat di Kota Bekasi Program Pengembangan 88,526,000.00 Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pembinaan Terhadap Kelompok 88,526,000.00 Asosiasi UPPKS Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
29,573,500.00 134,232,500.00
98.58 99.43
11,910,500.00
100.00
161,184,000.00
97.69
19,610,000.00
98.05
141,574,000.00
97.64
51,477,700.00
99.20
34,587,000.00 16,890,700.00
98.82 100.00
14,997,000.00
60.20
6,897,000.00 8,100,000.00
77.39 50.63
87,395,000.00
98.75
39,945,000.00
99.86
13,500,000.00
100.00
33,950,000.00
97.00
2,337,239,450.00 455,799,600.00
99.26 99.51
100,000,000.00
100.00
73,500,000.00
98.00
272,945,450.00
99.33
404,135,000.00
99.72
145,904,000.00 99,420,400.00
97.27 99.42
85,000,000.00
100.00
50,000,000.00
100.00
275,000,000.00
100.00
375,535,000.00
98.40
88,141,000.00
99.57
88,141,000.00
99.57
183
q. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Untuk melaksanakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan
telah
dijelaskan
pada
Tabel
32
Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan pada Program Keluarga Berencana dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pelayanan Pemasangan, Pencabutan Alat Kontrasepsi KB dan Sosialisasi Partisipasi Pria dalam ber-KB dengan pagu anggaran mencapai Rp.458,030,000.00 terealisasi sebesar Rp. 455,799,600.00 (99.51 %). 2) Intensifikasi Pelaksanaan KB Kelurahan
dengan
Tingkat Kecamatan dan
pagu
anggaran
mencapai
Rp. 100,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 100,000,000.00 (100 %). 3) Pembinaan dan Operasional Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja dengan pagu anggaran mencapai
Rp.
75,000,000.00
terealisasi
sebesar
Rp. 73,500,000.00 (98.00 %). 4) Intensifikasi Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK dan lomba Kelompok Kegiatan dalam Rangka HARGANAS dengan pagu anggaran mencapai Rp. 274,796,000.00 terealisasi sebesar Rp. 272,945,450.00 (99.33 %). 5) Pemutahiran Pendataan Keluarga Sejahtera dengan pagu anggaran mencapai Rp. 405,280,000.00 terealisasi sebesar Rp. 404,135,000.00 (99.72%). 6) Pengadaan Media KIE Luar Ruang dengan pagu anggaran mencapai
Rp.
150,000,000.00
terealisasi
sebesar
Rp. 145,904,000.00 (97.27%).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
184
7) Rapat Kerja Daerah dan Review Program KB dan PP dengan pagu anggaran mencapai Rp. 100,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 99,420,400.00 (99.42%). 8) Intensifikasi R/R Pelayanan Klinik KB Pemerintah dan Swasta dengan pagu anggaran mencapai Rp. 85,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 85,000,000.00 (100.00%). 9) Sosialisasi Remaja
Perencanaan
(PKBR)
dengan
Kehidupan pagu
Berkeluarga
anggaran
Bagi
mencapai
Rp. 50,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 50,000,000.00 (100.00%). 10)Peningkatan Peran Serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program
KB
dengan
pagu
anggaran
mencapai
Rp. 275,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 275,000,000.00 (100.00 %). 11)Penyelenggaraan HARGANAS Tingkat Provinsi Jawa Barat di
Kota
Bekasi
dengan
pagu
anggaran
mencapai
Rp. 381,630,000.00 terealisasi sebesar Rp. 375,535,000.00 (98.40 %). r. Urusan Perhubungan Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
1) Meningkatkan dan optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas; 2) Meningkatkan dan optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas, bidang angkutan, bidang perparkiran, jasa terminal, pengujian kendaraan bermotor, pengendalian standar
mutu
perbengkelan
serta
bidang
pos
dan
telekomunikasi;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
185
3) Peningkatan kinerja pelayanan jasa perhubungan dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur; 4) Memberdayakan
masyarakat
dalam
kelancaran
dan
keselamatan berlalu lintas; 5) Meningkatkan
kelancaran
kegiatan
perkantoran
dalam
melaksanakan tugas; 6) Meningkatkan SDM aparatur yang professional.
Tujuan
:
1) Terwujudnya pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana; 2) Meningkatnya sistem transportasi dan pelayanan perijinan; 3) Meningkatnya pelayanan angkutan; 4) Meningkatnya kualitas pelayanan lalu lintas; 5) Mewujudkan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 6) Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran; 7) Peningkatan kompetensi SDM aparatur.
Sasaran : 1) Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai; 2) Tersedianya prasarana dan fasilitas LLAJ yang representatif; 3) Peningkatan kinerja pelayanan angkutan; 4) Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas; 5) Meningkatnya keamanan penggunaan kendaraan bermotor dan terciptanya lingkungan bersih; 6) Meningkatnya PAD; 7) Pelayanan informasi kepada masyarakat.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan terdiri dari 10 program dan 65 kegiatan dengan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
186
total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 11,743,730,800.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 10,646,291,052.00 (90.66%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 33 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan NO
URAIAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 2 III 1 2 IV 1 V
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
11,743,730,800.00
Rp. 10,646,291,052.00
% 90.66
1,860,541,900.00
1,587,142,717.00
85.31
6,090,000.00 444,000,000.00
6,090,000.00 236,158,267.00
100.00 53.19
3,000,000.00 65,000,000.00
2,964,000.00 59,834,000.00
98.80 92.05
100,000,000.00 130,000,000.00
98,609,400.00 127,733,350.00
98.61 98.26
19,000,000.00
18,958,000.00
99.78
50,000,000.00
49,310,000.00
98.62
5,200,000.00 8,000,000.00
5,200,000.00 8,000,000.00
100.00 100.00
50,000,000.00 112,182,400.00
49,790,000.00 111,627,200.00
99.58 99.51
801,904,500.00
746,748,500.00
93.12
66,165,000.00 250,000,000.00
66,120,000.00 244,806,775.00
99.93 97.92
50,000,000.00
49,995,000.00
99.99
200,000,000.00
194,811,775.00
97.41
240,000,000.00
207,735,000.00
86.56
200,000,000.00 40,000,000.00 55,800,000.00
168,635,000.00 39,100,000.00 48,100,000.00
84.32 97.75 86.20
55,800,000.00 65,000,000.00
48,100,000.00 64,880,000.00
86.20 99.82
30,000,000.00
30,000,000.00
100.00
35,000,000.00
34,880,000.00
99.66
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
187
NO
URAIAN KEGIATAN
VI
5
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengadaan Prasarana dan fasilitas sub terminal kayuringin Pembangunan Gapura Pintu di Terminal Bekasi Surveilance Iso 9001-2008 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Rehabilitasi Tembok Pembatas Kantor Pembinaan dan Kerjasama Penyiaran dan informasi Peningkatan K3 di Terminal dan Stasiun
6
Pemagaran Jalan A. Yani
7
Penataan Kantor Dinas Perhubungan
VIII
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1 2 3 4
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
300,000,000.00
Rp. 58,702,050.00
% 19.57
0.00
0.00
0.00
300,000,000.00
58,702,050.00
19.57
0.00 1,138,309,000.00
0.00 1,081,863,100.00
0.00 95.04
201,000,000.00 200,000,000.00
185,940,000.00 183,904,600.00
92.51 91.95
150,000,000.00 50,000,000.00
135,726,000.00 48,017,500.00
90.48 96.04
250,000,000.00
241,566,000.00
96.63
162,309,000.00
162,309,000.00
100.00
125,000,000.00
124,400,000.00
99.52
1,863,910,000.00
1,622,439,000.00
87.04
Pengamanan dan pengaturan hari-hari besar
26,835,000.00
26,515,000.00
98.81
Stikerisasi Trayek Angkutan Kota Penyelenggaraan AKUT Peningkatan Daerah Lingkungan Kerja Terminal Sosialisasi Peningkatan Disiplin dan kesadaran lalulintas di kalangan pelajar
76,000,000.00 0.00 400,000,000.00
75,950,000.00 0.00 397,200,000.00
99.93 0.00 99.30
91,075,000.00
91,075,000.00
100.00
6
operasi gabungan penegakan UU LLAJ
30,000,000.00
29,820,000.00
99.40
7
Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR Keliling)
60,000,000.00
53,650,000.00
89.42
8
Studi Penetapan Kelas Jalan
350,000,000.00
342,470,000.00
97.85
9
Kajian Kebutuhan Angkutan Penumpang
0.00
0.00
0.00
10
Sosialisasi UU Nomor 22 Tentang DLLAJ
30,000,000.00
28,200,000.00
94.00
11
300,000,000.00
293,064,000.00
97.69
300,000,000.00
284,495,000.00
94.83
200,000,000.00
0.00
0.00
4,697,005,500.00
4,513,219,630.00
96.09
1 2
Analisis Dampak Lalu Lintas Juanda 2 Arah Kajian Manajemen Transportasi Dalam dan Antar Kota Studi Optimalisasi Persimpangan pada Jalan Provinsi (Banprov) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pemasangan lampu berbasis LED Pemasangan Fasilitas Lalin
163,186,500.00 284,886,000.00
163,186,500.00 284,886,000.00
100.00 100.00
3
Pemasangan Road Stoad
75,000,000.00
70,092,530.00
93.46
4
Pemasangan Count Down
381,550,000.00
381,550,000.00
100.00
5
Pemasangan Trafic Ligt
1,060,799,000.00
1,060,799,000.00
100.00
6
Pemasangan marka jalan
242,740,000.00
242,740,000.00
100.00
7
Pemasangan Warning Light
188,400,000.00
188,400,000.00
100.00
1 2 3 VII
1 2 3 4
5
12 13 IX
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
188
NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
150,000,000.00
Rp. 123,040,000.00
% 82.03
159,330,000.00
158,381,300.00
99.40
10 11
Pengadaan perlengkapan petugas parkir dan retribusi terminal Dishub Pengadaan perlengkapan petugas operasional dishub Pemasangan Pedestarian Crossing Pelaksanaan Car Free Day
0.00 103,165,000.00
0.00 102,480,000.00
0.00 99.34
12 13
Pengadaan Rambu Himbauan Pengadaan Papan Nama Jalan
300,000,000.00 187,949,000.00
288,732,000.00 187,949,000.00
96.24 100.00
0.00
0.00
0.00
300,000,000.00
273,753,300.00
91.25
600,000,000.00
502,450,000.00
83.74
500,000,000.00
484,780,000.00
96.96
1,273,164,400.00
1,217,402,780.00
95.62
225,067,400.00
225,066,780.00
100.00
50,000,000.00
49,990,000.00
99.98
598,097,000.00
575,105,000.00
96.16
400,000,000.00
367,241,000.00
91.81
8 9
14
15 16 17 X 1 2 3 4
Pengadan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (quadrail) lokasi Cipendawa Kelurahan Bojong Menteng Pengadaan dan Pemasangan Rambu Himbauan (Banprov) Pengadaan dan Pemasangan Guardrill (Banprov) Pengadaan alat Penentu Frekwensi (banprov) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan zona selamat sekolah (ZOSS) Pemeriksaan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Pengujian Kelayakan Kendaraan bermotor Pemasangan Zoss (Zona Selamat Sekolah) (Banprov) Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
s. Urusan Komunikasi dan Informatika Untuk melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan program dan kegiatan oleh Bagian Telematika Setda dan Bagian Humas Setda. 1) Bagian Telematika Setda Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Telematika Setda terdiri dari 1 program dan 13 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 4.235.529.000,00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.051.725.002,00 (95.66%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
189
Tabel 34 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Telematika Setda NO
REALISASI KEUANGAN
PAGU ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN BAGIAN TELEMATIKA SETDA Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemeliharaan Website Pemerintah Kota Bekasi
4,235,529,000.00 4,235,529,000.00
Rp. 4,051,725,002.00 4,051,725,002.00
% 95.66 95.66
228,750,000.00
184,090,000.00
80.48
2
Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
200,000,000.00
197,949,000.00
98.97
3
Pembangunan IP Phone Lanjutan dan Penataan Networking
300,000,000.00
288,849,000.00
96.28
4
Pemeliharaan Jaringan SITEL
350,000,000.00
332,070,728.00
94.88
5
Pembangunan Kelurahan Digital
480,000,000.00
460,189,374.00
95.87
6
Pembangunan Media Teleconference Sosialisasi Undang-Undang ITE
345,000,000.00
334,624,000.00
96.99
200,000,000.00
197,242,500.00
98.62
8
Pembangunan Website Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi
150,000,000.00
145,035,000.00
96.69
9
Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Program Pendidikan Menengah (e-dumedia) di Kota Bekasi Operasional Information and Comunication Tehnologi bagi Operator SITEL Pengembangan Data Warehouse Pembangunan Jaringan Wireless Kecamatan dan SKPD
300,000,000.00
268,042,000.00
89.35
121,300,000.00
116,027,000.00
95.65
123,500,000.00 1,236,979,000.00
120,050,000.00 1,233,215,000.00
97.21 99.70
200,000,000.00
174,341,400.00
87.17
I
1
7
10
11 12 13
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
2) Bagian Humas Setda Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Humas Setda terdiri dari 1 program dan 9 kegiatan dengan
total
Anggaran
Tahun
2010
mencapai
Rp. 1.071.410.000,00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.
944.297.100,00
(88.14%).
Realisasi
pelaksanaan
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
190
Tabel 35 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Humas Setda NO
I 1 2
1,071,410,000.00
Rp. 944,297,100.00
% 88.14
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2011
1,071,410,000.00
944,297,100.00
88.14
295,670,000.00
255,294,000.00
86.34
125,000,000.00
121,096,000.00
96.88
0.00
0.00
0.00
125,000,000.00 100,000,000.00
116,847,000.00 92,448,700.00
93.48 92.45
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
46,275,000.00
92.55
225,740,000.00
169,269,000.00
74.98
150,000,000.00
143,067,400.00
95.38
Pembuatan Agenda Tahun 2011
4 5
Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Pembinaan Kehumasan
6
Pengadaan Sarana Telekomunikasi Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Kerjasama Informasi Pembangunan
8 9
REALISASI KEUANGAN
BAGIAN HUMAS SETDA
3
7
PAGU ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN
Peliputan Acara Puncak HARGANAS Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
t. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota. 1) Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I
: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
Tujuan
: Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bekasi.
Sasaran : Terselengaranya
kerjasama
pemeliharaan
ketertiban dan keamanan lingkungan antara
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
191
lembaga pemerintah (Pemda, Polres, dll) dengan lembaga – lembaga masyarakat. Misi II
: Memberdayakan polisi pamong praja dan PPNS menuju
profesionalisme
pengabdian
dalam
pelaksanaan tugas. Tujuan
: Meningkatnya kapasitas aparatur.
Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparat dalam rangka pelaksananaan Siskamswakarsa di daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 6 program dan 30 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 6,075,457,700. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.
5,863,089,100
(96.50%).
Realisasi
pelaksanaan
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 36 Realisasi Program Dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja NO
I
1
2 3 4 5 6 7
8 9
URAIAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penindakan, Penyidikan, Pengawasan dan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengamanan Hari Besar Nasional Pengamanan Hari Besar Keagamaan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemeriksaan Kesehatan Satpol PP Kota Bekasi Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan Peraturan Daerah Pelatihan PPNS Operasional Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dalam Rangka Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan
PAGU ANGGARAN 6,075,457,700.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 5,863,089,100.00 96.50
3,283,233,200.00
3,218,744,750.00
98.04
913,233,200.00
913,183,200.00
99.99
400,000,000.00 150,000,000.00
374,800,000.00 150,000,000.00
93.70 100.00
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00
170,000,000.00
156,300,000.00
91.94
100,000,000.00
98,650,000.00
98.65
250,000,000.00
250,000,000.00
100.00
100,000,000.00 200,000,000.00
99,138,550.00 200,000,000.00
99.14 100.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
192
10 11
Peningkatan dan Pelatihan Keterampilan Anggota Sat Pol PP
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor Satpol PP 12 Pengadaaan dan Perbaikan Sarana/Alat Komunikasi (Repeater) Pemerintah Kota Bekasi II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor III Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor IV Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya V Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal VI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
200,000,000.00
200,000,000.00
100.00
400,000,000.00
384,744,000.00
96.19
250,000,000.00
241,929,000.00
96.77
2,018,284,500.00
1,901,414,550.00
94.21
2,880,000.00 12,000,000.00
1,714,000.00 0.00
59.51 0.00
8,100,500.00
8,097,800.00
99.97
73,000,000.00 85,000,000.00
70,785,550.00 84,999,200.00
96.97 100.00
7,000,000.00
6,997,000.00
99.96
8,300,000.00
7,550,000.00
90.96
29,150,000.00
28,518,000.00
97.83
80,000,000.00
74,842,000.00
93.55
242,854,000.00
156,191,000.00
64.31
1,470,000,000.00
1,461,720,000.00
99.44
499,200,000.00
492,455,300.00
98.65
465,000,000.00
461,435,300.00
99.23
34,200,000.00
31,020,000.00
90.70
200,000,000.00
186,702,000.00
93.35
200,000,000.00
186,702,000.00
93.35
25,000,000.00
14,900,000.00
59.60
25,000,000.00 49,740,000.00
14,900,000.00 48,872,500.00
59.60 98.26
29,280,000.00
29,272,500.00
99.97
10,460,000.00
10,000,000.00
95.60
10,000,000.00
9,600,000.00
96.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
193
2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
tahun 2009 - 2013 yang
disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Peningkatan Pemahaman Kesatuan Bangsa; b) Pencegahan Dini Terhadap Kerawanan Sosial; c) Perlindungan Masyarakat Terhadap Gangguan Bencana Alam dan Bencana Lainnya; d) Aman Dalam Berdemokrasi Berpolitik Di Dalam Negeri.
Tujuan
:
a) Meningkatnya
Kerukunan
Masyarakat
dan
Rasa
Nasionalisme Masyarakat; b) Meningkatnya Pemantauan Dari Berbagai Ancaman dan Gangguan Dari Dalam Maupun Luar; c) Menurunnya Masyarakat Korban Bencana; d) Meningkatnya
Kompetensi
Orsospol,
Ormas,
LSM,
Tomas Dalam Pelaksanaan Pemilu. Sasaran
:
a) Terwujudnya Kerukunan Pembauran di Seluruh Lapisan Masyarakat Rasa Nasionalisme Bagi Pelajar Pemula di Kota Bekasi; b) Terciptanya Keamanan Yang Kondusif di Kota Bekasi; c) Terciptanya
Perlindungan
Masyarakat
Dari
Korban
Bencana Melalui Pelatihan Evakuasi Bencana; d) Terbangunnya
Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi
Melalui Pendidikan Politik Bagi Aparatur, Tomas, Ormas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
194
dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Kota Bekasi dan Kesuksesan Pemilu Yang Lancar, Aman dan Kondusif. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Kesatuan
Bangsa,
Masyarakat terdiri dari
Politik
dan
Perlindungan
9 program dan 36 kegiatan dengan
total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 2,293,424,000. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 2,100,091,401 (91.57%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 37 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat NO
URAIAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
I 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
2,293,424,000.00
Rp. 2,100,091,401.00
% 91.57
317,814,000.00
298,221,251.00
93.84
7,000,000.00
6,699,000.00
95.70
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15,000,000.00
10,102,051.00
67.35
3 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
78,000,000.00 78,000,000.00
76,233,800.00 76,615,400.00
97.74 98.22
6,000,000.00
5,691,000.00
94.85
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
26,269,000.00
26,119,000.00
99.43
9,135,000.00 10,000,000.00
7,763,500.00 7,955,000.00
84.99 79.55
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
21,000,000.00
20,926,000.00
99.65
10
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
62,268,000.00
60,116,500.00
96.54
5,142,000.00
0.00
0.00
157,165,000.00
155,164,600.00
98.73
3,000,000.00 0.00 133,026,000.00
3,000,000.00 0.00 131,210,600.00
100.00 0.00 98.64
8,400,000.00
8,400,000.00
100.00
12,739,000.00
12,554,000.00
98.55
5 6 7 8
11 II 1 2 3
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
195
III 1 IV 1 V
1 2 3 VI 1 2 3 4 5 6 7 VII 1
2 3 4
5 VIII 1 2 IX 1
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
11,360,000.00 11,360,000.00 10,000,000.00
10,860,000.00 10,860,000.00 6,650,000.00
95.60 95.60 66.50
10,000,000.00
6,650,000.00
66.50
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal HUT Hansip Bulan Bhakti dan Pembinaan Linmas Deteksi Dini dan Pencegahan Kerawanan Sosial Penguatan Integrasi Kewaspadaan Nasional Pembentukan Forum Kewaspadaan Nasional Diklatsar Anggota Linmas Kota Bekasi Lomba Menciptakaan Situasi Kamtibmas yg Kondusif di Wilayah Kota Bekasi Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Banprov) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembekalan Dasar - dasar Kepemimpinan bagi Pengurus Ormas, LSM dan OKP di Kota Bekasi Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bekasi Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Ormas, LSM, OKP di Kota Bekasi Sosialisasi Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Pemula Pelantikan dan Pelaksanaan Rakerda FPK Program Pendidikan Politik Masyarakat Penguatan Kelembagaan Demokrasi melalui pendidikan Politik bagi masyarakat Fasilitasi dan Pengawasan Parpol, Ormas, LSM dan OKP Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pelatihan Evakuasi Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam (PBA) Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
87,498,000.00
87,468,000.00
99.97
57,405,000.00
57,405,000.00
100.00
18,420,000.00 11,673,000.00
18,420,000.00 11,643,000.00
100.00 99.74
656,835,000.00
532,964,050.00
81.14
200,000,000.00
196,072,250.00
98.04
2,515,000.00
0.00
0.00
85,000,000.00 100,000,000.00 79,320,000.00 50,000,000.00
0.00 89,942,300.00 78,235,000.00 50,000,000.00
0.00 89.94 98.63 100.00
140,000,000.00
118,714,500.00
84.80
669,750,000.00
648,111,000.00
96.77
134,750,000.00
132,962,000.00
98.67
100,000,000.00
88,362,000.00
88.36
100,000,000.00
98,889,500.00
98.89
150,000,000.00
147,519,500.00
98.35
185,000,000.00 210,000,000.00 165,000,000.00
180,378,000.00 192,403,000.00 153,803,000.00
97.50 91.62 93.21
45,000,000.00
38,600,000.00
85.78
173,002,000.00
168,249,500.00
97.25
173,002,000.00
168,249,500.00
97.25
3) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Berdasarkan Renstra Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan tujuan sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
196
Misi
:
a) Mengembangkan
kehidupan
sosial
warga
melalui
penataan sistem layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya; b) Mengembangkan kehidupan ekonomi warga melalui pengembangan wirausaha yang produktif yang komoditi unggulan daerah; c) Membangun sarana dan prasarana kota yang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha; d) Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik yang dilandasi prinsip Good Government; e) Mengembangkan dan mengelola implementasi sistem perencanaan pembangunan
tata
kota
Kota
dan
Bekasi
sistem secara
perencanaan optimal
untuk
menjamin keserasian pengembangan wilayah, daya dukung lingkungan dan antisipasi perubahan iklim global; f) Mengembangkan
kualitas
hidup
beragama
dan
kerukunan hidup beragama; g) Mengelola
dinamika
kehidupan
perkotaan
melalui
penguatan ketahanan sosial, budaya dan keamanan, daya tarik investasi dan kerjasama antar daerah, wilayah. Tujuan
:
Terwujudnya
Badan
Narkotika
Kota
Bekasi
sebagai
penyusun dan pengambil kebijakan di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Sasaran
:
Perluasan akses Badan Narkotika Kota Bekasi pada kegiatan Pelayanan Masyarakat (orientasi Penanganan Pelaku
Penyalahgunaan
Napza)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
dengan
indikator
197
sasarannya Penanganan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota terdiri dari 7 program dan 39 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 4,144,624,800.00 Dari pagu tersebut terealisasi
sebesar
Rp.
3,726,278,981.00
(89.91%).
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 38 Realisasi Program Dan Kegiatan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota NO
I
URAIAN KEGIATAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Rehabilitasi Gedung dan Perbaikan Instalasi Listrik Kantor Lakhar BNK Kota Bekasi Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS
PAGU ANGGARAN 4,144,624,800.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 3,726,278,981.00 89.91
84,209,000.00
77,569,400.00
92.12
84,209,000.00
77,569,400.00
92.12
3,195,791,000.00
2,890,241,700.00
90.44
Bimbingan Teknis Advokasi P4GN Bagi Penyelenggara Pendidikan Pemantapan P4GN Yang berbasis UKS dan UKM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P4GN
226,365,000.00
219,177,000.00
96.82
475,540,000.00
451,745,200.00
95.00
175,000,000.00
151,400,000.00
86.51
4
Sosialisasi P4GN Melalui Media Buku-Buku Panduan dan Leaflet
142,620,400.00
133,028,700.00
93.27
5
Musyawarah Kerja Anggota BNK Kota Bekasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Terapi dan Rehabilitasi Pelayanan Medis dan Aspek Lainnya Bimbingan Teknis Tenaga Terapi dan Rehabilitasi Bagi Pelayanan Medis
100,000,000.00
97,740,000.00
97.74
64,345,600.00
42,810,900.00
66.53
150,000,000.00
146,470,500.00
97.65
Pemulihan penanganan korban penyalahgunaan narkoba dan konseling Pelaksanaan Pemberantasan Akibat Narkoba Sosilisasi Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat Sosialisasi P4GN Melalui Media Spanduk, Sign Board/Billbor dan Media Radio Peran Serta Pemuda Dalam Menanggulangi Masalah Narkoba
103,560,000.00
92,363,000.00
89.19
467,400,000.00
436,136,500.00
93.31
586,500,000.00
469,602,500.00
80.07
224,460,000.00
196,480,000.00
87.53
50,000,000.00
47,192,500.00
94.39
1
II 1 2 3
6
7 8 9 10 11 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
198
13 14 15 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV 1 2 3 4 5 6 V 1 VI 1 VII
1 2 3
Peningkatan SDM Melalui Kegiatan Studi Banding dan Pelatihan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Pada PMS (Penyandang Masalah Sosial)
200,000,000.00
191,649,900.00
95.82
140,000,000.00
132,390,000.00
94.56
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Penghuni Lapas Kota Bekasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
90,000,000.00
82,055,000.00
91.17
589,163,800.00
507,363,881.00
86.12
15,000,000.00
11,630,000.00
77.53
75,047,328.00
53,179,023.00
70.86
22,878,410.00 70,113,600.00 70,000,000.00
22,515,650.00 68,206,000.00 53,307,500.00
98.41 97.28 76.15
17,500,000.00
16,975,000.00
97.00
50,000,000.00
46,175,000.00
92.35
37,000,000.00 15,000,000.00
34,748,000.00 12,600,000.00
93.91 84.00
59,651,000.00 156,000,000.00
57,960,000.00 130,067,708.00
97.17 83.38
973,462.00
0.00
0.00
170,461,000.00
158,939,000.00
93.24
25,595,000.00 30,000,000.00 58,251,000.00 36,090,000.00
24,800,000.00 29,835,000.00 51,966,000.00 34,428,000.00
96.89 99.45 89.21 95.39
12,525,000.00
11,010,000.00
87.90
8,000,000.00
6,900,000.00
86.25
30,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00
29,020,000.00 29,020,000.00 4,000,000.00
96.73 96.73 26.67
15,000,000.00 60,000,000.00
4,000,000.00 59,145,000.00
26.67 98.58
20,000,000.00
19,145,000.00
95.73
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
199
u. Pertanahan Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Pertanahan Setda terdiri dari 1 program dan 27 kegiatan dengan
total
Anggaran
Tahun
2010
mencapai
Rp. 11.770.529.000,00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.
10.144.619.800,00
(86.19%).
Realisasi
pelaksanaan
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 39 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Pertanahan NO
URAIAN KEGIATAN
BAGIAN PERTANAHAN I
1 2 3
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Lanjutan Pembebasan jalan Bojongmenteng - Jatiasih Lanjutan Pembebasan TPU Jakasampurna Pembebasan Tanah Makam RW. 18 Kelurahan Jakasetia (lanjutan)
4
Verifikasi dan Pemanfaatan Tanah Ex TKD
5 6
Lanjutan Pembebasan Jalan Cut Mutia Pembebasan Lahan Untuk Jalan Lingkungan Rt. 04/08 Kel. Bekasi Jaya Pembebasan Lahan Untuk Gerbang TPU Kel. Sumur Batu Pembebasan Tanah Jalan Masuk Ke SMAN 12 Pembebasan Tanah SMAN 6 Pengembangan RSUD Kota Bekasi (bagian selatan) Pembebasan Tanah Untuk USB SMP 39 Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Penyerahan Hak Tanah Pembebasan Tanah Untuk USB SMKN 6 Pembebasan Tanah Untuk USB SDN Jatisampurna 3 Penggantian Uang Kerohiman SMKN 1 Bekasi Penggantian Uang Kerohiman SMPN 33 Bekasi Kompensasi Lahan SDN Medan Satria VI Kel Medan Satria Pembebasan Lahan SMPN 41 Rawa Lumbu Pembayaran Kekurangan Pengembangan RSUD Sebelah Timur Penunjang Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
11,770,529,000.00 11,770,529,000.00
Rp. 10,144,619,800.00 10,144,619,800.00
% 86.19 86.19
0.00
0.00
0.00
400,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151,949,825.00
34,335,000.00
22.60
3,066,767,300.00 70,000,000.00
3,064,842,300.00 31,095,000.00
99.94 44.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 196,975,000.00
0.00 196,315,000.00
0.00 99.66
490,301,875.00 400,000,000.00
490,000,000.00 0.00
99.94 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,000,000.00
0.00
0.00
710,000,000.00
699,905,000.00
98.58
1,482,400,000.00
1,463,050,000.00
98.69
100,000,000.00
96,608,000.00
96.61
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
200
21 22 23 24 25 26 27
Sosialisasi Penanganan Sengketa Tanah Bagi Aparatur, Camat dan Lurah Lanjutan Pembebasan Lahan SMAN 17 Jakamulya Kompensasi Lahan Kantor PMI Kota Bekasi Pembebasan Lahan dan Pelebaran Jalan Masuk ke SMAN 16 Pembebasan Lahan Saluran Jalan Mayanggi Pembebasan Lahan Folder Air Pembebasan Lahan RSUD Kota Bekasi (Banprov)
85,000,000.00
82,000,000.00
96.47
1,000,000,000.00
980,949,825.00
98.09
142,135,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,000,000.00
114,540,000.00
91.63
0.00 3,000,000,000.00
0.00 2,890,979,675.00
0.00 96.37
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
v. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Untuk melaksanakan urusan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan program dan kegiatan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
Daerah,
Inspektorat Kota, Badan Kepegawaian Daerah dan Kecamatan. 1) Sekretariat Daerah Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 2013 ditetapkan tujuan sebagai berikut : a) Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
tata
pemerintahan. b) Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan Kota Bekasi. c) Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. d) Terwujudnya
tata
pemerintahan
berbasis
teknologi
informasi. Adapun sasaran program Renstra SKPD yang harus dicapai selama tahun 2008 - 2013 adalah : a) Terwujudnya tertib administrasi dalam tata pemerintahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
201
b) Terwujudnya pelaksanaan kebijakan pemerintahan Kota Bekasi. c) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. d) Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. e) Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Secara keseluruhan Sekretariat Daerah terdiri dari 9 bagian yaitu Bagian Bina Pemerintahan, Bagian Pertanahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Bina Ekonomi Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Bagian Telematika dan Bagian Humas. Untuk lebih jelasnya berikut uraian dari masing-masing bagian pada Sekretariat Daerah. a) Bagian Bina Pemerintahan Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Bina Pemerintahan Setda terdiri dari 1 program dan 16 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp.
13,583,000,000.00. Dari pagu tersebut
terealisasi sebesar Rp. 12,859,799,100.00 (94.68%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 40 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Bina Pemerintahan Setda
NO
I
1
URAIAN KEGIATAN BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan Aparatur dan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyampaian ILPPD
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
13,583,000,000.00
Rp. 12,859,799,100.00
% 94.68
13,583,000,000.00
12,859,799,100.00
94.68
170,000,000.00
149,718,000.00
88.07
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
202
2
3 4
5
6 7 8
9
10
11 12 13 14
15 16
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal Penataan Sistem Pengolahan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Lomba Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kapasitas dan orientasi kepemimpinan camat dan Lurah Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Proposal Kelayakan Investasi Pengembangan Kawasan GOR dan Bina Bangsa Evaluasi Dampak Pelaksanaan PP 38 Terhadap Peningkatan Pelayanan Aparatur Pemerintah Orientasi Hubungan Kerja Legislatif dan Eksekutif Feasibility Study (FS) Tower Bersama Penunjang Kinerja RT/RW se-Kota Bekasi Sistem Terpadu Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi Peta Batas Wilayah
170,000,000.00
169,198,000.00
99.53
170,000,000.00
169,720,000.00
99.84
85,000,000.00
78,210,000.00
92.01
127,500,000.00
119,453,000.00
93.69
255,000,000.00
249,730,800.00
97.93
255,000,000.00
253,986,300.00
99.60
85,000,000.00
81,055,000.00
95.36
0.00
0.00
0.00
170,000,000.00
152,650,000.00
89.79
425,000,000.00
0.00
0.00
340,000,000.00
231,232,500.00
68.01
10,540,000,000.00
10,494,767,500.00
99.57
408,000,000.00
371,180,000.00
90.98
170,000,000.00
159,750,000.00
93.97
212,500,000.00
179,148,000.00
84.30
Penyelenggaraan Operasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
b) Bagian Pertanahan Setda Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Pertanahan Setda telah dijelaskan sebelumnya pada tabel Urusan Wajib Pertanahan. c) Bagian Hukum Setda Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum Setda terdiri dari 1 program dan 9 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp.
1,759,894,000.
sebesar
Rp.
Dari
pagu
1,494,871,500
tersebut
terealisasi
(84.94%).
Realisasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
203
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 41 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Hukum Setda NO
I 1 2 3 4 5
6
7 8 9
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN 1,759,894,000.00 1,759,894,000.00
BAGIAN HUKUM SETDA Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Perkara di dalam 200,000,000.00 dan di luar pengadilan Penanganan Perkara dengan 68,099,000.00 Kantor Hukum Profesional Penyusunan Juklak Perda 50,000,000.00 Bimbingan Teknis Legal Drafting 100,000,000.00 Pengelolaan dan Dokumentasi 50,000,000.00 Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Sosialisasi Peraturan 68,840,000.00 Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Prolegda 1,065,455,000.00 Penyuluhan Hukum 95,000,000.00 Pengadaan dan Pendistribusian 62,500,000.00 Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
REALISASI KEUANGAN Rp. % 1,494,871,500.00 84.94 1,494,871,500.00 84.94 195,755,500.00
97.88
66,079,000.00
97.03
49,732,000.00 97,779,000.00 47,856,000.00
99.46 97.78 95.71
66,315,000.00
96.33
827,280,000.00 91,235,000.00 52,840,000.00
77.65 96.04 84.54
d) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Setda Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Setda terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan dengan Total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1.894.500.000,00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.800.988.690,00 (95.06%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 42 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Setda NO
I 1
URAIAN KEGIATAN BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Nikah Masal
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,894,500,000.00
Rp. 1,800,988,690.00
% 95.06
75,000,000.00
73,870,000.00
98.49
75,000,000.00
73,870,000.00
98.49
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
204
NO
REALISASI KEUANGAN
PAGU ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Sekolah Sehat
294,500,000.00
Rp. 291,530,690.00
% 98.99
150,000,000.00
149,040,500.00
99.36
Pembinaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
144,500,000.00
142,490,190.00
98.61
170,000,000.00
167,840,000.00
98.73
1
Penunjang Pelaksanaan POR Pemda Jabar
170,000,000.00
167,840,000.00
98.73
IV
Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan, Sosbud dan Penanggulangan Narkoba dan AIDS Persiapan Pendirian Universitas/Politeknik Bekasi Simulasi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza non Pharmasi Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,355,000,000.00
1,267,748,000.00
93.56
Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
250,000,000.00
231,981,500.00
92.79
350,000,000.00
312,820,500.00
89.38
Pembinaan Qari/Qariah Kafilah MTQ Tingkat Kota Bekasi Pembinaan Rohani
150,000,000.00
138,428,000.00
92.29
300,000,000.00
279,800,000.00
93.27
Pemberian Tambahan Penghasilan untuk pengurus Masjid Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bekasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Melalui Peran Serta Masyarakat
255,000,000.00
255,000,000.00
100.00
50,000,000.00
49,718,000.00
99.44
II
1 2 III
1 2 V 1
2 3 4 5
6
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
e) Bagian Organisasi Setda Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Organisasi Setda terdiri dari 4 program dan 13 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 758.114.000,00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
600.539.500,00
(79.21%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
205
Tabel 43 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Organisasi Setda NO
I 1 2 3 4 5 6 II
1
III
1 2 3
IV 1 2
3
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
BAGIAN ORGANISASI SETDA
758,114,000.00
Rp. 600,539,500.00
% 79.21
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah Evaluasi OPD Penyusunan Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Penyusunan Rincian Tugas Pelaksana Sertifikasi ISO 9001:2008 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Setda Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Bagian Organisasi Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan Aparatur dan Pemerintah Daerah Penyusunan SPM
310,000,000.00
303,273,000.00
97.83
115,000,000.00 40,000,000.00
113,138,000.00 38,398,000.00
98.38 96.00
0.00 115,000,000.00 40,000,000.00
0.00 111,737,000.00 40,000,000.00
0.00 97.16 100.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
47,292,000.00
94.58
50,000,000.00
47,292,000.00
94.58
199,364,000.00
102,349,500.00
51.34
91,914,000.00
0.00
0.00
Pelaksanaan Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik Antar Daerah Pedoman Penyusunan SOP dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penata Kelolaan Manajemen Kepegawaian SETDA Bimbingan Teknis Inforjab Berdasarkan PP 41 Tahun 2007
50,000,000.00
49,131,000.00
98.26
57,450,000.00
53,218,500.00
92.63
198,750,000.00
147,625,000.00
74.28
75,000,000.00
73,000,000.00
97.33
80,000,000.00
74,625,000.00
93.28
43,750,000.00
0.00
0.00
Seleksi Direksi dan Badan Pengawas PDAM Tirta Patriot Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
f) Bagian Umum Setda Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Umum Setda terdiri dari 7 program dan 44 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 23,574,556,290.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 18,515,773,722.00 (78.54%). Realisasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
206
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 44 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Umum Setda NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
BAGIAN UMUM SETDA
23,574,556,290.00
Rp. 18,515,773,722.00
% 78.54
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14,141,542,300.00
10,987,864,803.00
77.70
1 2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
40,000,000.00 3,770,794,800.00
6,220,000.00 2,697,118,890.00
15.55 71.53
1,550,000,000.00
1,088,155,088.00
70.20
0.00
0.00
0.00
2,850,000,000.00
2,705,492,325.00
94.93
400,000,000.00 497,500,000.00
293,852,800.00 436,130,400.00
73.46 87.66
184,700,000.00
184,105,100.00
99.68
170,000,000.00
159,050,000.00
93.56
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2,875,000,000.00
2,458,834,200.00
85.52
1,373,328,000.00
775,748,000.00
56.49
430,219,500.00
183,158,000.00
42.57
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 II 1 2 3
4,266,203,990.00
4,067,067,605.00
95.33
299,541,990.00
288,620,400.00
96.35
1,196,662,000.00
1,163,437,870.00
97.22
2,000,000,000.00
1,958,642,235.00
97.93
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
370,000,000.00
283,466,000.00
76.61
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
250,000,000.00
227,007,700.00
90.80
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga
100,000,000.00
98,400,000.00
98.40
50,000,000.00
47,493,400.00
94.99
181,810,000.00
159,995,000.00
88.00
46,810,000.00
44,515,000.00
95.10
45,000,000.00
43,760,000.00
97.24
90,000,000.00
71,720,000.00
79.69
7 III 1 2 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
207
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
NO
URAIAN KEGIATAN
IV
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
210,000,000.00
Rp. 133,000,500.00
% 63.33
210,000,000.00
133,000,500.00
63.33
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan Pembuatan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Plakat dan Logo Kesenian Peningkatan SDM Keprotokolan
120,000,000.00
118,695,000.00
98.91
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
80,000,000.00
78,695,000.00
98.37
1,725,500,000.00
1,664,469,000.00
96.46
127,500,000.00
123,867,500.00
97.15
65,500,000.00
64,340,000.00
98.23
85,000,000.00
83,780,000.00
98.56
42,500,000.00
40,950,000.00
96.35
50,000,000.00 85,000,000.00
48,835,000.00 83,101,000.00
97.67 97.77
50,000,000.00
47,849,500.00
95.70
Pengadaan Peralatan dan 200,000,000.00 Perlengkapan Kantor Penataan Musholla dan Kamar 127,500,000.00 Mandi Rumah Dinas Walikota Penataan Ruang Rapat Walikota 85,000,000.00 Penataan Tiang Bendera Plaza 42,500,000.00 Kantor Walikota Perbaikan Awning Kantor Walikota 127,500,000.00 Pengadaan Seragam Batik Dalam 637,500,000.00 Rangka HARGANAS Program Peningkatan 2,929,500,000.00 Kapasitas, Pelayanan Aparatur dan Pemerintah Daerah Dialog / Audiensi degan Tokoh 1,690,000,000.00 Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan Rapat Koordinasi dengan Pejabat 115,000,000.00 Pemerintah Daerah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala 300,000,000.00 Daerah/ Wakil Kepala Daerah Penunjang Kegiatan Staf Ahli 425,000,000.00 Walikota dan Wakil Waikota Penunjang Kegiatan Pelaksanaan 399,500,000.00 HARGANAS Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
186,450,000.00
93.23
122,821,000.00
96.33
82,816,000.00 41,144,000.00
97.43 96.81
120,515,000.00 618,000,000.00
94.52 96.94
1,384,681,814
47.27
775,484,250.00
45.89
47,590,000.00
41.38
0.00
0.00
182,532,264.00
42.95
379,075,300.00
94.89
1 V
1 2 3 VI
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VII
1
2 3 4 5
Penataan Conblok dan Kanstin Pengadaan Tiang, Umbul-umbul dan Bendera Penataan Arsip Keuangan Setda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
208
g) Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda telah dijelaskan sebelumnya pada Tabel 31 Urusan Wajib Ketahanan Pangan. h) Bagian Telematika Setda Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Telematika Setda telah dijelaskan sebelumnya pada Tabel 34 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. i) Bagian Humas Setda Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Humas Setda telah dijelaskan sebelumnya pada Tabel 35 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. 2) Sekretariat DPRD Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I
: Meningkatkan
profesionalisme
dan
kesejahteraan aparatur pada Sekretariat DPRD; Tujuan
: Meningkatkan persuratan,
pelayanan keuangan,
tata
administrasi
kepegawaian
dan
kearsipan; Sasaran : a) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; b) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; c) Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur; d) Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
209
Misi II
: Meningkatkan kapabilitas Anggota DPRD Kota Bekasi sesuai tugas dan fungsinya;
Tujuan
: Menghasilkan
produk-produk
legislasi
yang
aspiratif dan berdayaguna; Sasaran : Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD terdiri dari 6 program dan 52 kegiatan dengan
total
Anggaran
Tahun
2010
mencapai
Rp. 17,132,502,227.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
13,954,361,727.00
(81.45%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 45 Realisasi Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD NO
URAIAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
17,132,502,227.00
Rp. 13,954,361,727.00
% 81.45
3,507,852,227.00
2,976,420,283.00
84.85
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50,000,000.00
33,235,500.00
66.47
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
240,259,227.00
212,644,928.00
88.51
425,000,000.00
410,149,830.00
96.51
450,000,000.00
418,236,500.00
92.94
225,000,000.00 125,000,000.00
205,010,450.00 107,962,675.00
91.12 86.37
60,000,000.00
43,176,000.00
71.96
210,000,000.00
180,300,000.00
85.86
300,000,000.00
269,686,000.00
89.90
350,000,000.00
250,664,400.00
71.62
369,122,000.00
299,904,000.00
81.25
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyusunan Rencana Kerja
103,471,000.00
38,562,000.00
37.27
300,000,000.00
238,663,000.00
79.55
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
210
NO
14
URAIAN KEGIATAN Tahunan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN Rp.
%
200,000,000.00
187,225,000.00
93.61
100,000,000.00
81,000,000.00
81.00
1,602,887,200.00
1,354,012,704.00
84.47
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
277,887,200.00
223,868,000.00
80.56
300,000,000.00
282,339,645.00
94.11
350,000,000.00
337,294,859.00
96.37
300,000,000.00
240,547,200.00
80.18
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
150,000,000.00
109,863,000.00
73.24
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pengadaan Meubelair Kantor Setwan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
25,000,000.00
11,100,000.00
44.40
200,000,000.00
149,000,000.00
74.50
448,912,800.00
357,350,000.00
79.60
376,800,000.00
335,535,000.00
89.05
72,112,800.00
21,815,000.00
30.25
1,168,000,000.00
1,024,229,080.00
87.69
1,168,000,000.00
1,024,229,080.00
87.69
150,000,000.00
147,252,300.00
98.17
75,000,000.00
72,412,300.00
96.55
15 II 1 2 3 4
7 III 1 2 IV 1 V
1
Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
75,000,000.00
74,840,000.00
99.79
VI
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan
10,254,850,000.00
8,095,097,360.00
78.94
200,000,000.00
179,322,100.00
89.66
1,360,000,000.00
516,217,600.00
37.96
1 2
Penunjang Kegiatan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi
3
650,000,000.00
328,352,000.00
50.52
500,000,000.00
409,988,700.00
82.00
5
Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Panitia Musyawarah DPRD Kota Bekasi Kegiatan Reses I DPRD
915,000,000.00
915,000,000.00
100.00
6
Kegiatan Reses II DPRD
915,000,000.00
901,360,000.00
98.51
7
Kegiatan Reses III DPRD
300,000,000.00
291,210,000.00
97.07
4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
211
NO 8
Kegiatan Media Centre DPRD
9
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta Setwan Dalam Daerah Pembayaran Iuran Wajib Forum Komunikasi Dewan/Setwan Kota/Kab Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi-komisi dan BKD
10
11 12
13
PAGU ANGGARAN
URAIAN KEGIATAN
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus/Pantek Peningkatan Pelayanan Penelaahan Produk-produk Hukum
REALISASI KEUANGAN
220,000,000.00
Rp. 131,355,000.00
% 59.71
74,707,000.00
35,397,000.00
47.38
31,000,000.00
0.00
0.00
1,661,543,000.00
1,393,996,100.00
83.90
1,900,000,000.00
1,615,763,360.00
85.04
100,000,000.00
99,447,200.00
99.45
50,000,000.00
49,780,000.00
99.56
5,000,000.00
3,648,000.00
72.96
0.00
0.00
0.00
14
Pemeliharaan Data Warehouse DPRD Kota Bekasi
15
Pemeliharaan Website Sekretariat DPRD
16
Laporan Kinerja DPRD Kota Bekasi 2010
17
Pengadaan Produk-produk Hukum
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
18
500,000,000.00
438,612,300.00
87.72
19
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangan (Banleg) Penunjang Kegiatan Fraksi-Fraksi
0.00
0.00
0.00
20
Penataan Ruang Lobby
0.00
0.00
0.00
21
Penataan Ruang Ketua dan Wakil Ketua DPRD Workshop Jaring Asmara DPRD
300,000,000.00
249,548,000.00
83.18
250,000,000.00
227,622,000.00
91.05
Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi Tentang Penentuan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Masa Jabatan 2009-2014 Penyusunan SAKIP
52,600,000.00
49,714,000.00
94.51
120,000,000.00
111,344,000.00
92.79
50,000,000.00
47,420,000.00
94.84
22 23
24 25
Revisi Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kota Bekasi Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan
Renstra
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I
: Mewujudkan pelayanan prima penatausahaan perkantoran.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
212
Tujuan
:Terwujudnya
profesionalisme
manajemen
pelayanan penatausahaan perkantoran. Sasaran :Meningkatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran, kedisiplinan, profesionalisme dan transparansi kinerja aparatur. Misi II
: Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
pengelolaan
keuangan
yang
profesional. Tujuan
: Terwujudnya profesional.
Sasaran : Meningkatnya
profesionalisme
manajemen
pengelolaan daerah. Misi III
: Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
profesional. Tujuan
: Terwujudnya pengelolaan aset yang optimal guna peningkatan pembangunan daerah.
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan aset daerah.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 7 program dan 92 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 46,052,669,195.00. Dari
pagu
tersebut
terealisasi
sebesar
Rp. 44,063,675,633.00 (95.68%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 46 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NO
I
URAIAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
46,052,669,195.00
Rp. 44,063,675,633.00
% 95.68
13,941,413,420.00
13,291,966,216.00
95.34
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
213
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36,000,000.00
19,908,000.00
55.30
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39,890,000.00
19,182,193.00
48.09
3
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
56,673,750.00
56.67
4 5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20,000,000.00
19,401,990.00
97.01
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
85,000,000.00
84,950,500.00
99.94
633,010,130.00 1,937,789,290.00
562,236,500.00 1,706,207,814.00
88.82 88.05
20,000,000.00
19,656,000.00
98.28
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
113,450,000.00
108,180,000.00
95.35
39,000,000.00
39,000,000.00
100.00
12
Penyediaan Makanan dan Minuman
105,000,000.00
104,502,500.00
99.53
13
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
335,000,000.00
334,973,469.00
99.99
10,477,274,000.00
10,217,093,500.00
97.52
7 8 9 10 11
14 II
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
741,475,000.00
675,901,900.00
91.16
1 2
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
89,010,000.00 23,440,000.00
73,200,000.00 9,300,000.00
82.24 39.68
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
594,025,000.00
558,407,400.00
94.00
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
35,000,000.00
34,994,500.00
99.98
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
99,000,000.00
97,560,000.00
98.55
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
99,000,000.00
97,560,000.00
98.55
IV
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
65,000,000.00
38,219,000.00
58.80
65,000,000.00 196,160,000.00
38,219,000.00 191,880,000.00
58.80 97.82
78,560,000.00
78,560,000.00
100.00
18,000,000.00
15,600,000.00
86.67
9,600,000.00
9,600,000.00
100.00
90,000,000.00
88,120,000.00
97.91
7,784,420,775.00
6,875,108,667.00
88.32
144,389,000.00
131,034,000.00
90.75
1 V
1
2 3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
VI
1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
214
2
Pemeliharaan Sistem Pembayaran On Line dan Off Line PBB
151,490,000.00
135,029,917.00
89.13
3
Registrasi Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
171,985,000.00
170,340,000.00
99.04
4
Peningkatan Strategi Penerimaan Daerah Fasilitasi Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
179,980,000.00
166,030,000.00
92.25
160,704,000.00
150,914,000.00
93.91
6
Publikasi Informasi Data Pendapatan Daerah
100,000,000.00
98,494,000.00
98.49
7
Orientasi Aparatur Pengelola Pendapatan pada DPPKAD Penataan dan Pengadaan Sarana Arsip Kepegawaian DPPKAD Penyusunan Database Pendapatan
109,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,095,000.00
37,095,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
5
8 9 10
Sertifikasi dan Pembekalan auditor pajak
11 12
Sosialisasi PKB dan BBNKB SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah) Peningkatan pengelolaan benda berharga/barang koasi
119,850,000.00 223,345,000.00
112,840,000.00 221,345,000.00
94.15 99.10
170,000,000.00
170,000,000.00
100.00
Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Dana Perimbangan Optimalisasi Pengelolaan PBB Melalui Peningkatan sarana dan Prasarana Sosialisasi Pajak Daerah
173,297,000.00
156,141,000.00
90.10
0.00
0.00
0.00
80,155,000.00
0.00
0.00
17
Desiminasi Pengendalian PDRD dan Pengendalian Penerimaan Daerah
170,000,000.00
133,908,000.00
78.77
18
Pemeriksaan Pajak daerah
88,588,000.00
64,089,000.00
72.35
19
Fasilitasi Implementasi Pengelolaan BPHTB
469,585,275.00
460,315,000.00
98.03
20
Pemetaan Lahan Terbangun Berbasis Pendapatan Penyusunan Analisa Penghitungan Remunerasi Pengganti UP 2011
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fasilitasi Pendataan dan Penagihan pada UPTD Pendapatan Penggandaan draft RAPBD dan buku APBD
404,060,000.00
387,810,000.00
95.98
310,925,000.00
247,220,000.00
79.51
24
Penyusunan DPA SKPD dan Pengendalian SPD Belanja SKPD
368,100,000.00
339,384,000.00
92.20
25
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi Triwulan bagi belanja SKPD Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD Penataan Arsip Keuangan Daerah Pengadaan Inventaris Kantor Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
31,490,000.00
31,490,000.00
100.00
155,308,000.00
148,158,000.00
95.40
63,730,000.00
41,140,000.00
64.55
0.00 57,008,000.00
0.00 55,800,000.00
0.00 97.88
13 14 15
16
21 22 23
26
27 28 29
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
215
30
Penyusunan Buku Pedoman Perbendaharaan
31
Pengelolaan Gaji PNS Daerah
32
33 34 35 36
0.00
0.00
0.00
357,150,000.00
357,150,000.00
100.00
Pemeliharaan Sistem Aplikasi dan Pengadaan Sarana Pengelolaan Gaji Daerah Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bekasi Peningkatan Kompetensi Bendahara Penerimaan
65,840,000.00
62,110,000.00
94.33
0.00
0.00
0.00
59,610,000.00
59,610,000.00
100.00
Penerapan Managemen Kas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Bantuan Dan Hibah
86,145,000.00
86,145,000.00
100.00
129,120,000.00
129,120,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
240,000,000.00
201,760,000.00
84.07
363,680,000.00
312,980,000.00
86.06
0.00
0.00
0.00
186,235,000.00
175,010,000.00
93.97
181,220,000.00
153,870,000.00
84.91
340,000,000.00
284,230,500.00
83.60
45,500,000.00
45,500,000.00
100.00
97,750,000.00
89,352,500.00
91.41
113,300,000.00
105,830,000.00
93.41
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
42,767,000.00
85.53
37
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah
38
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Data Aset Daerah Pada SIMBADA
39 40
41 42 43
44
Penyusunan Juknis pemanfaatan fasos fasum sebagai pedoman pemanfaatan aset Daerah Penyusunan buku standar harga tertinggi Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD Peningkatan tertib administrasi pemakaian lahan fasos fasum
45
Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Anggaran
46
Pendataan dan Pemasangan plang / patok Aset Fasos Fasum
47
Pensertifikatan Tanah
48
Kodefikasi Aset Daerah
49
Penyelenggaraan Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
354,845,000.00
335,495,000.00
94.55
50
Penyusunan dan Penggandaan Laporan Keuangan Pembinaan Akuntansi bagi PPK SKPD
170,000,000.00
149,020,000.00
87.66
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
45,487,000.00
90.97
53
Penyelenggaraan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Sosialisasi Manual Akuntansi
85,000,000.00
82,256,000.00
96.77
54
Penyampaian SPPT PBB
286,391,500.00
285,531,250.00
99.70
55
Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor PBB Evaluasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprov)
232,050,000.00
227,867,500.00
98.20
200,000,000.00
185,440,000.00
92.72
51 52
56
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
216
VII
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana Mobilitas
23,225,200,000.00
22,893,039,850.00
98.57
18,145,000,000.00
18,029,818,050.00
99.37
2
Pengadaan Kendaraan Operasional PLKB
1,597,200,000.00
1,458,300,000.00
91.30
3
Pengadaan Kendaraan Kebersihan
2,000,000,000.00
1,957,160,000.00
97.86
4
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Dinas untuk Operasional SKPD Pengadaan Meubelair untuk Operasional SKPD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengadaan Perlengkapan Inventaris Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Pengadaan Sarana Kantor Kelurahan Se-Kota Bekasi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
98,199,000.00
98.20
1,200,000,000.00
1,173,202,800.00
97.77
1
5 6
7 8
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bekasi Barat
9
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan Otomatis
10
Penyelenggaraan Administrasi Kendaraan Bermotor
0.00
0.00
0.00
11
Pengadaan Meubelair Guest House Walikota
0.00
0.00
0.00
12
Pengadaan Sarana Mobilitas Hadiah PBB (Banprov)
183,000,000.00
176,360,000.00
96.37
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
4) Inspektorat Kota Berdasarkan Renstra Inspektorat Kota tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Menciptakan aparatur yang profesional dan handal; b) Mewujudkan pengawasan secara proporsional.
Tujuan : a) Meningkatkan peran dan
tanggung jawab aparatur
pengawasan; b) Meningkatkan pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
217
Sasaran : a) Meningkatnya kualitas aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan; b) Meningkatnya
penanganan
kasus
pengaduan
masyarakat; c)
Meningkatkan Pemeriksaan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota terdiri dari 9 program dan 29 kegiatan dengan
total
Anggaran
Tahun
2010
mencapai
Rp. 5,290,071,900.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 4,547,508,140.00 (85.96%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 47 Realisasi Program Dan Kegiatan Inspektorat Kota NO
URAIAN KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2
PAGU ANGGARAN 5,290,071,900.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 4,547,508,140.00 85.96
610,364,900.00
569,383,340.00
93.29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20,000,000.00 23,470,000.00
18,480,000.00 17,433,565.00
92.40 74.28
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00
4 5
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100,000,000.00 100,000,000.00
99,485,650.00 91,434,800.00
99.49 91.43
2,900,000.00
2,782,000.00
95.93
80,739,900.00
76,710,000.00
95.01
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00
47,875,000.00
39,498,000.00
82.50
159,470,000.00
151,798,825.00
95.19
25,910,000.00
21,760,500.00
83.98
236,871,000.00
196,195,500.00
82.83
6
7 8 9 10 11 II
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
218
1
236,871,000.00
196,195,500.00
82.83
43,000,000.00
42,299,000.00
98.37
21,000,000.00
20,614,000.00
98.16
22,000,000.00 110,000,000.00
21,685,000.00 79,727,000.00
98.57 72.48
110,000,000.00 55,000,000.00
79,727,000.00 52,168,800.00
72.48 94.85
35,000,000.00
33,480,000.00
95.66
10,000,000.00
9,338,000.00
93.38
10,000,000.00
9,350,800.00
93.51
Program Peningkatan Sistem 3,702,758,000.00 Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pelaksanaan Pengawasan 1,341,800,000.00 Internal Secara Berkala 2 Inventarisasi Temuan 233,350,000.00 Pengawasan 3 Tindak Lanjut Hasil Temuan 1,480,306,000.00 Pengawasan 4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil 171,250,000.00 Pengawasan 5 Pelaksanaan Pengawasan 309,972,000.00 Pembangunan 6 Pengadaan Sarana dan 166,080,000.00 Prasarana Inspektorat Kota VII Program Peningkatan 197,000,000.00 Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Bimbingan Teknis Audit Sistem 0.00 Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2 Bimbingan Teknis Audit 0.00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3 Bimbingan Teknis Audit 197,000,000.00 Pengadaan Barang dan Jasa VIII Program Mengintesifkan 223,078,000.00 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Penanganan Kasus Pengaduan di 223,078,000.00 Lingkungan Pemerintah Daerah IX Program Optimalisasi 112,000,000.00 Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Penyusunan Sistem Informasi 112,000,000.00 Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM HP) Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
3,130,532,500.00
84.55
1,269,177,000.00
94.59
211,650,000.00
90.70
1,189,876,500.00
80.38
3,679,000.00
2.15
294,360,000.00
94.96
161,790,000.00
97.42
193,761,000.00
98.36
0.00
0.00
0.00
0.00
193,761,000.00
98.36
176,410,000.00
79.08
176,410,000.00
79.08
107,031,000.00
95.56
107,031,000.00
95.56
III 1 2 IV 1 V
1
2 3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
VI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
219
5) Kecamatan a) Kecamatan Bekasi Timur Berdasarkan Renstra Kecamatan Bekasi Timur tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
(1) Mengembangkan kehidupan sosial warga melalui penataan sistem layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya; (2) Mengembangkan kehidupan ekonomi warga melalui pengembangan wirausaha yang produktif sesuai potensi lokal; (3) Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik yang dilandasi prinsip Good Governance. Tujuan
:
(1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelayanan pada masyarakat; (2) Meningkatkan pendataan perekonomian masyarakat; (3) Meningkatkan pelayanan administrasi yang baik. Sasaran : (1) Terciptanya mekanisme pengambilan keputusan dan kontrol kinerja aparatur kecamatan; (2) Terwujudnya potensi masyarakat yang bergerak di bidang kewirausahaan; (3) Meningkatkan
kualitas
aparatur
dan
sistem
administrasi yang baik. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari 7 program dan 24 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
220
Rp. 1,380,964,000.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
pelaksanaan
1,264,873,197.00 program
dan
(91.59%).
kegiatan
Realisasi
pada
secara
keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 48 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Timur NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,380,964,000.00
Rp. 1,264,873,197.00
% 91.59
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
542,234,000.00
487,323,197.00
89.87
5,520,000.00
5,520,000.00
100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
39,600,000.00
17,735,097.00
44.79
25,514,000.00 24,200,000.00
25,514,000.00 24,200,000.00
100.00 100.00
5 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
68,422,000.00 80,192,000.00
67,407,100.00 80,192,000.00
98.52 100.00
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
5,700,000.00
5,700,000.00
100.00
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
60,000,000.00
60,000,000.00
100.00
10
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
45,360,000.00
35,960,000.00
79.28
11
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
115,126,000.00
92,495,000.00
80.34
12 II
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
57,600,000.00 263,392,000.00
57,600,000.00 262,752,000.00
100.00 99.76
1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
38,500,000.00
37,860,000.00
98.34
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
52,442,000.00
52,442,000.00
100.00
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
172,450,000.00
172,450,000.00
100.00
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20,000,000.00
16,290,000.00
81.45
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
20,000,000.00
16,290,000.00
81.45
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
11,000,000.00
11,000,000.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
6,000,000.00
6,000,000.00
100.00
KECAMATAN BEKASI TIMUR I 1 2 3 4
8
1 2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
221
V
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
143,438,000.00
107,238,000.00
74.76
1
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
35,000,000.00
35,000,000.00
100.00
2
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
33,238,000.00
33,238,000.00
100.00
3
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
75,200,000.00
39,000,000.00
51.86
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
127,500,000.00
125,350,000.00
98.31
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Bekasi Timur
127,500,000.00
125,350,000.00
98.31
VII
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Bekasi Timur
273,400,000.00
254,920,000.00
93.24
212,660,000.00
212,660,000.00
100.00
60,740,000.00
42,260,000.00
69.58
1 2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Bekasi Timur Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
b) Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Renstra Kecamatan Bekasi Barat tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I
:
Menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, lingkungan yang sehat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sasaran : (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan; (2) Meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat dan bersih; (3) Peningkatan daya beli masyarakat. Misi II
:
Peningkatan pelayanan masyarakat Bekasi Barat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
222
Sasaran : Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Bekasi Barat. Misi III
:
Terciptanya
Pemerintah
yang
profesional,
bersih,
produktif, dan efisien. Sasaran : (1) Meningkatnya pendidikan formal pelatihan struktural maupun fungsional aparatur; (2) Terbinanya kedisiplinan dan penguasaan tupoksi aparatur Kecamatan melalui ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja SKPD. Misi IV
:
Mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,529,773,800.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
1,193,956,443.00
(78.05%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 49 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Barat NO
URAIAN KEGIATAN KECAMATAN BEKASI BARAT
PAGU ANGGARAN 1,529,773,800.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
REALISASI KEUANGAN Rp. 1,193,956,443.00
223
% 78.05
I
424,883,643.00
68.88
6,210,000.00
5,202,000.00
83.77
56,400,000.00
29,483,743.00
52.28
20,500,000.00
13,768,000.00
67.16
30,200,000.00
19,620,000.00
64.97
72,210,000.00 63,000,000.00
60,171,200.00 49,158,700.00
83.33 78.03
11,000,000.00
9,113,000.00
82.85
12,300,000.00
10,650,000.00
86.59
57,640,000.00
21,078,000.00
36.57
46,240,000.00
25,890,000.00
55.99
173,288,500.00
113,874,000.00
65.71
67,890,000.00
66,875,000.00
98.50
264,750,000.00
194,092,500.00
73.31
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
46,500,000.00
43,470,000.00
93.48
64,250,000.00
34,624,000.00
53.89
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
154,000,000.00
115,998,500.00
75.32
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
20,000,000.00
18,460,000.00
92.30
20,000,000.00
18,460,000.00
92.30
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6,000,000.00
6,000,000.00
100.00
6,000,000.00
6,000,000.00
100.00
113,095,300.00
108,895,300.00
96.29
39,475,950.00
39,475,950.00
100.00
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 II 1 2
1 IV
1 V
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
616,878,500.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
2
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
18,619,350.00
18,619,350.00
100.00
3
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
55,000,000.00
50,800,000.00
92.36
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
127,500,000.00
117,090,000.00
91.84
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Bekasi Barat
127,500,000.00
117,090,000.00
91.84
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
224
VII
1 2
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Bekasi Barat
381,550,000.00
324,535,000.00
85.06
295,250,000.00
248,360,000.00
84.12
Pengadaan Sarana dan 86,300,000.00 Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
76,175,000.00
88.27
c) Kecamatan Bekasi Utara Berdasarkan Renstra Kecamatan Bekasi Utara tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
(1) Memberdayakan
masyarakat
dalam
rangka
peningkatan kesejahteraan; (2) Memberdayakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif dimasyarakat; (3) Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat; (4) Memberdayakan
potensi
daerah
dalam
rangka
peningkatan pendapatan daerah. Tujuan
:
(1) Berkurangnya Angka Kemiskinan; (2) Tertanganinya Keluarga Miskin Dalam Pelayanan Kesehatan; (3) Terwujudnya Lingkungan yang Tertata Rapi; (4) Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
dan
Pengendalian Lingkungan Hidup; (5) Tertanganinya Warga yang Terkena Bencana Alam; (6) Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat; (7) Terpenuhinya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Perijinan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
225
(8) Pencapaian Target PAD; (9) Pencapaian Target PBB. Sasaran : (1) Berkurangnya Angka Kemiskinan; (2) Pemberian Askeskin Untuk Keluarga Miskin; (3) Penertiban Pedagang K-5; (4) Mewujudkan Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Tertata Rapi; (5) Pengadaan Posko Penanggulangan Bencana; (6) Terlaksananya Kegiatan K-3; (7) Tersedianya Sarana dan Prasarana; (8) Terlaksananya Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara; (9) Meningkatnya PAD; (10)Meningkatnya PBB.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,552,486,500.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 1,269,394,299.00
(81.77%). Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 50 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Utara NO
URAIAN KEGIATAN KECAMATAN BEKASI UTARA
I 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,552,486,500.00
Rp. 1,269,394,299.00
% 81.77
649,021,500.00
516,497,249.00
79.58
10,080,000.00
8,600,000.00
85.32
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48,000,000.00
18,008,999.00
37.52
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
35,000,000.00
34,942,500.00
99.84
25,450,000.00
25,050,000.00
98.43
75,375,000.00
74,858,850.00
99.32
4 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
226
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
78,500,000.00
65,433,000.00
83.35
11,660,000.00
9,052,400.00
77.64
60,000,000.00
58,280,000.00
97.13
9
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
37,500,000.00
20,582,000.00
54.89
10
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
224,656,500.00
165,939,500.00
73.86
42,800,000.00 233,800,000.00
35,750,000.00 218,859,050.00
83.53 93.61
50,000,000.00
49,300,000.00
98.60
47,000,000.00
46,446,550.00
98.82
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
136,800,000.00
123,112,500.00
89.99
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20,000,000.00
19,925,000.00
99.63
1 IV
Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
20,000,000.00 12,000,000.00
19,925,000.00 12,000,000.00
99.63 100.00
7,000,000.00
7,000,000.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
100.00
V
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
102,785,000.00
95,435,000.00
92.85
1
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
18,000,000.00
17,400,000.00
96.67
2
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
46,500,000.00
46,500,000.00
100.00
3
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
38,285,000.00
31,535,000.00
82.37
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
127,500,000.00
124,750,000.00
97.84
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Bekasi Utara
127,500,000.00
124,750,000.00
97.84
VII
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Bekasi Utara
407,380,000.00
281,928,000.00
69.21
292,730,000.00
243,905,000.00
83.32
Pengadaan Sarana dan Prasarana 114,650,000.00 Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
38,023,000.00
33.16
7 8
11 II 1 2
1
2
1 2
d) Kecamatan Bekasi Selatan Berdasarkan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
227
Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
(1) Memberdayakan
SDM
yang
berorientasi
kewirausahaan; (2) Membangun Sarana Prasarana Lingkungan Yang menunjang Perdagangan / pertumbuhan Usaha; (3) Pengembangan Potensi Pajak Asli Daerah (PAD); (4) Menciptakan sumber daya aparat yang profesional; (5) Menciptakan pelayanan yang prima;. (6) Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sehat dan Penguatan Ketahanan Keamanan. Tujuan : (1) Mewujudkan pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat; (2) Meningkatkan Sarana Prasarana lingkungan yang representatif (3) Meningkatkan PAD; (4) Mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan; (5) Mewujudkan
pelayanan
pemerintahan
dan
kependudukan yang efisien, efektif dan profesional; (6) Meningkatkan layanan kesehatan dasar masyarakat yang efektif dan efisien; (7) Meningkatkan partisipasi masyakarat dalam bidang kesehatan dan keamanan.
Sasaran : (1) Meningkatnya aktivitas kewirausahaan yang produktif yang berkelanjutan; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
228
(2) Terlayaninya masyarakat oleh sarana dan prasarana lingkungan
yang
menunjang
perdagangan
/
pertumbuhan usaha; (3) Meningkatnya potensi PAD; (4) Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance); (5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan publik; (6) Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan; (7) Meningkatkan patisipasi masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan yang
bersih
dan
sehat
serta
pengelolaan
kantrantibmas. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Bekasi Selatan terdiri dari 7 program dan 25 kegiatan dengan
total
Anggaran
Tahun
2010
mencapai
Rp. 1,505,191,000.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
1,245,103,537.00
(82.72%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 51 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan NO
I 1
URAIAN KEGIATAN KECAMATAN BEKASI SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,505,191,000.00
Rp. 1,245,103,537.00
% 82.72
593,445,000.00
449,592,037.00
75.76
7,000,000.00
6,264,000.00
89.49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
50,000,000.00
21,949,937.00
43.90
21,600,000.00
18,224,800.00
84.37
17,600,000.00
14,850,000.00
84.38
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
67,000,000.00
65,153,750.00
97.24
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
67,000,000.00
53,096,200.00
79.25
2 3 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
229
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
15,000,000.00
7,949,250.00
53.00
12,000,000.00
11,950,600.00
99.59
60,000,000.00
46,690,500.00
77.82
10
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
50,000,000.00
46,244,000.00
92.49
11
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
166,245,000.00
98,669,000.00
59.35
60,000,000.00
58,550,000.00
97.58
303,860,000.00
211,289,500.00
69.54
8 9
12 II 1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
46,500,000.00
46,200,000.00
99.35
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
48,000,000.00
13,925,000.00
29.01
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
195,960,000.00
146,264,500.00
74.64
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
13,400,000.00
4,900,000.00
36.57
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20,000,000.00
19,600,000.00
98.00
1 IV
Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
20,000,000.00 7,000,000.00
19,600,000.00 7,000,000.00
98.00 100.00
3,500,000.00
3,500,000.00
100.00
3,500,000.00
3,500,000.00
100.00
76,560,000.00
68,300,000.00
89.21
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00
11,000,000.00
11,000,000.00
100.00
55,560,000.00
47,300,000.00
85.13
1 2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
V
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
1
2 3 VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
127,500,000.00
123,390,000.00
96.78
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Bekasi Selatan Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Bekasi Selatan
127,500,000.00
123,390,000.00
96.78
376,826,000.00
365,932,000.00
97.11
284,110,000.00
284,110,000.00
100.00
92,716,000.00
81,822,000.00
88.25
VII
1 2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
230
e) Kecamatan Jatiasih Berdasarkan Renstra Kecamatan Jatiasih tahun 2008 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I
:
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
bidang
pendidikan dan kesehatan. Sasaran : (1) Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
pendidikan; (2) Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita. Misi II
:
Meningkatkan
kewaspadaan
dan
penanggulangan
bencana. Sasaran : (1) Berkurangnya tindakan kriminalitas masyarakat; (2) Tertanganinya daerah rawan banjir. Misi III
:
Meningkatkan kinerja aparatur dan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sasaran : (1) Meningkatnya
sarana
dan
prasarana
yang
representatif dan memadai untuk pencapaian tujuan; (2) Tersedianya sarana olahraga; (3) Tersedianya dokumen laporan kinerja SKPD; (4) Terbinanya kewilayahan dan kemasyarakatan; (5) Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan perijinan Kecamatan Jatiasih; (6) Terlaksananya bersama
kegiatan
aparatur
partisipasi
kelurahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
dan
masyarakat tersedianya 231
kelengkapan aparatur kecamatan dalam mencapai kinerja yang maksimal. Misi IV : Memberdayakan
masyarakat
dalam
kegiatan
pembangunan. Sasaran : (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; (2) Menurunnya pemukiman yang tidak layak huni. Misi V
:
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sasaran : (1) Meningkatkan pencapaian target pembayaran PBB dan PAD; (2) Meningkatkan pencapaian target pembayaran IMB, Reklame kain dan Ijin gangguan/keramaian. Tujuan
:
(1) Meningkatkan pembangunan masyarakat yang efektif dan efisien; (2) Terwujudnya wilayah yang tertib, aman dan nyaman; (3) Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan; (4) Terwujudnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan; (5) Terwujudnya pemukiman masyarakat yang sehat; (6) Terwujudnya masyarakat yang sadar pajak; (7) Terwujudnya pelayanan perijinan yang maksimal.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
232
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiasih terdiri dari 7 program dan 26 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,491,363,000.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
1,004,143,629.00
(67.33%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 52 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Jatiasih NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,491,363,000.00
Rp. 1,004,143,629.00
% 67.33
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
582,095,000.00
316,929,929.00
54.45
12,000,000.00
8,400,000.00
70.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
63,800,000.00
15,680,279.00
24.58
41,000,000.00 24,500,000.00
35,400,900.00 4,445,000.00
86.34 18.14
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
48,775,000.00
44,517,650.00
91.27
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
71,000,000.00
48,281,600.00
68.00
7,500,000.00
4,220,000.00
56.27
8 9
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
67,000,000.00 40,000,000.00
15,517,500.00 7,700,000.00
23.16 19.25
10
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
146,520,000.00
86,442,500.00
59.00
11
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
60,000,000.00
46,324,500.00
77.21
II
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
229,653,000.00
206,204,450.00
89.79
1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
50,000,000.00
49,650,000.00
99.30
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
37,873,000.00
34,928,950.00
92.23
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
111,780,000.00
109,192,500.00
97.69
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15,000,000.00
3,291,000.00
21.94
15,000,000.00
9,142,000.00
60.95
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
Pengadaan Pakaian Olah Raga
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
KECAMATAN JATIASH I 1 2 3 4
7
5 III 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
233
IV
1
2 3 V
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
11,500,000.00
0.00
0.00
3,500,000.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
3,000,000.00
0.00
0.00
124,445,000.00
69,055,000.00
55.49
1
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
32,000,000.00
32,000,000.00
100.00
2
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00
3
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Jatiasih
67,445,000.00
12,055,000.00
17.87
127,500,000.00
115,211,750.00
90.36
127,500,000.00
115,211,750.00
90.36
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Jatiasih
396,170,000.00
276,742,500.00
69.85
264,990,000.00
186,237,500.00
70.28
Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Jatiasih Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
131,180,000.00
90,505,000.00
68.99
VI 1 VII
1 2
f) Kecamatan Pondokgede Berdasarkan Renstra Kecamatan Pondokgede tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
(1) Memberdayakan pendidikan
masyarakat
dan
kesehatan
dalam untuk
bidang
menciptakan
masyarakat yang cerdas dan lingkungan yang sehat; (2) Meningkatkan
kinerja
aparatur
dan
kapasitas
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi; (3) Memberdayakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
234
Tujuan
:
(1) Peningkatan kualitas pembangunan masyarakat yang efektif dan efisien; (2) Peningkatan
kesadaran
masyarakat
dalam
menciptakan lingkungan sehat; (3) Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan; (4) Meningkatkan
ketertiban,
keamanan
dan
kenyamanan yang terpadu. Sasaran : (1) Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
pendidikan; (2) Meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat; (3) Meningkatnya
sarana
dan
prasarana
yang
representatif dan memadai untuk pencapaian tujuan; (4) Tersedianya dokumen laporan kinerja SKPD; (5) Terbinanya kewilayahan dan kemasyarakatan; (6) Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan yang diberikan; (7) Penataan dan pengelolaan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pondokgede terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,445,944,500.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
1,011,144,268.00
(69.93%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
235
Tabel 53 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Pondokgede NO
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,445,944,500.00
Rp. 1,011,144,268.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
591,844,500.00
464,625,268.00
78.50
13,500,000.00
4,950,000.00
36.67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
54,000,000.00
29,295,668.00
54.25
26,425,500.00
19,010,500.00
71.94
19,500,000.00
15,300,000.00
78.46
80,320,000.00 75,000,000.00
78,850,500.00 69,013,600.00
98.17 92.02
5,820,000.00
5,820,000.00
100.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
39,200,000.00
20,600,000.00
52.55
65,067,000.00
39,200,000.00
60.25
153,612,000.00
123,750,000.00
80.56
59,400,000.00
58,835,000.00
99.05
228,800,000.00
208,746,000.00
91.24
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
47,600,000.00
47,270,000.00
99.31
30,000,000.00
18,576,000.00
61.92
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
151,200,000.00
142,900,000.00
94.51
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
21,000,000.00
21,000,000.00
100.00
21,000,000.00 7,680,000.00
21,000,000.00 7,680,000.00
100.00 100.00
3,840,000.00
3,840,000.00
100.00
KECAMATAN PONDOKGEDE I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
11
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
II 1 2
1 IV
1
% 69.93
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3,840,000.00
3,840,000.00
100.00
V
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
67,000,000.00
20,400,000.00
30.45
15,000,000.00
0.00
0.00
2
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
12,000,000.00
0.00
0.00
3
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
40,000,000.00
20,400,000.00
51.00
1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
236
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
127,500,000.00
120,923,000.00
94.84
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Pondokgede
127,500,000.00
120,923,000.00
94.84
VII
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Pondokgede
402,120,000.00
167,770,000.00
41.72
315,910,000.00
143,750,000.00
45.50
86,210,000.00
24,020,000.00
27.86
1 2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Pondokgede Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
g) Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Renstra Kecamatan Bantargebang tahun 2009-2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 ditetapkan tujuan sebagai berikut : Misi I
:
Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di wilayah Kecamatan Bantargebang. Tujuan
:
Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di wilayah kecamatan Bantargebang. Sasaran : (1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban; (2) Adanya peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif .
Misi II
:
Mengembangkan (budidaya)
potensi
kearah
agribisnis
agroindustri
dari
on
farm
(pengolahan)
dan
pemasaran yang bernilai tinggi.
Tujuan
:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
237
Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif Sasaran : (1) Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat; (2) Terciptanya produk yang mempunyai nilai jual; (3) Adanya persaingan yang sehat dan kompetitif; Misi III
:
Meningkatkan sumber daya manusia yang berorientasi kepada agribisnis dan industry pengolahan limbah (TPA Sampah Bantargebang) Tujuan
:
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sasaran : (2) Adanya tanaga kerja yang berkualitas; (3) Meningkatnya
investasi
di
wilayah
kecamatan
Bantargebang; (4) Meningkatnya tingkat pembangunan. Misi IV
:
Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Tujuan
:
Meningkatkan sarana dan prasarana Sasaran : (1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (2) Meningkatkan rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur; (3) Tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bantargebang terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
238
Rp. 1,262,036,500.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
692,673,816.00
(54.89%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 54 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bantargebang NO
I
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
KECAMATAN BANTARGEBANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,262,036,500.00
REALISASI KEUANGAN Rp. % 692,673,816.00 54.89
505,896,500.00
295,917,916.00
58.49
7,452,000.00
4,530,000.00
60.79
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50,000,000.00
8,168,241.00
16.34
24,500,000.00
23,159,200.00
94.53
29,800,000.00
22,325,000.00
74.92
74,500,000.00 75,000,000.00
37,419,975.00 42,445,000.00
50.23 56.59
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,080,000.00
6,065,000.00
66.80
8
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
50,000,000.00
41,275,000.00
82.55
30,350,000.00
8,900,000.00
29.32
108,254,500.00
88,270,500.00
81.54
46,960,000.00
13,360,000.00
28.45
238,330,000.00
109,953,750.00
46.14
38,500,000.00
0.00
0.00
42,600,000.00
0.00
0.00
157,230,000.00
109,953,750.00
69.93
1 2 3 4 5 6
9 10
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
11
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
II 1 2 3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16,950,000.00
14,300,000.00
84.37
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
16,950,000.00
14,300,000.00
84.37
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3,850,000.00
1,170,000.00
30.39
1,170,000.00
1,170,000.00
100.0 0
1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
239
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2,680,000.00
0.00
0.00
V
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
69,350,000.00
54,875,000.00
79.13
20,000,000.00
14,260,000.00
71.30
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan 3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan VI Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah 1 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Bantargebang VII Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 1 Penunjang Program K 3 di Kecamatan Bantargebang 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Bantargebang Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
19,350,000.00
16,970,000.00
87.70
30,000,000.00
23,645,000.00
78.82
127,500,000.00
114,772,150.00
90.02
127,500,000.00
114,772,150.00
90.02
300,160,000.00
101,685,000.00
33.88
240,780,000.00
78,515,000.00
32.61
59,380,000.00
23,170,000.00
39.02
1 2
h) Kecamatan Jatisampurna Berdasarkan Renstra Kecamatan Jatisampurna tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
(1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketertiban; (2) Meningkatkan
kinerja
aparatur
dan
kapasitas
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi; (3) Meningkatkan pengembangan kehidupan ekonomi warga yang berorientasi wirausaha. Tujuan
:
(1) Peningkatan pembangunan masyarakat yang efektif dan efisien; (2) Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
240
(3) Terwujudnya peningkatan K3.
Sasaran : (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban; (2) Meningkatkan kualitas
pelayanan
aparatur,
representative
dan
terhadap
sarana
dan
memadai
masyarakat,
prasarana untuk
yang
pencapaian
tujuan; (3) Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
untuk
melaksanakan K3. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatisampurna terdiri dari 7 program dan 21 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,366,267,000.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
1,111,543,759.00
(81.36%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 55 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Jatisampurna NO
REALISASI KEUANGAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
KECAMATAN JATISAMPURNA
1,366,267,000.00
Rp. 1,111,543,759.00
% 81.36
480,307,000.00
362,549,159.00
75.48
8,400,000.00
6,900,000.00
82.14
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
47,400,000.00
19,921,009.00
42.03
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
18,375,000.00
17,715,500.00
96.41
21,650,000.00
15,906,000.00
73.47
66,600,000.00 70,600,000.00
61,523,750.00 67,209,900.00
92.38 95.20
5,400,000.00
5,160,000.00
95.56
48,000,000.00
45,060,000.00
93.88
4 5 6 7 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
241
9 10 11 II 1 2 3 III 1 IV
1 V
1
2
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
38,000,000.00
4,970,000.00
13.08
84,707,000.00
50,704,000.00
59.86
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
71,175,000.00
67,479,000.00
94.81
240,310,000.00
217,690,500.00
90.59
46,500,000.00
46,020,000.00
98.97
31,760,000.00
24,786,000.00
78.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
162,050,000.00
146,884,500.00
90.64
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
3,700,000.00
1,960,000.00
52.97
3,700,000.00
1,960,000.00
52.97
68,370,000.00
59,570,000.00
87.13
8,300,000.00
0.00
0.00
60,070,000.00
59,570,000.00
99.17
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
127,500,000.00
122,266,100.00
95.89
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan kecamatan Jatisampurna Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
127,500,000.00
122,266,100.00
95.89
426,080,000.00
327,508,000.00
76.87
1
Penunjang Program K 3 di Kecamatan Jatisampurna
339,520,000.00
265,938,000.00
78.33
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Jatisampurna
86,560,000.00
61,570,000.00
71.13
VII
Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
i) Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Renstra Kecamatan Rawalumbu tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
242
Misi
:
(1) Meningkatkan
kesejahteraan
memberdayagunakan
masyarakat
segenap
dengan aparatur
pemerintahan; (2) Penataan dan pengelolaan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan yang terpadu; (3) Pencitraan yang baik melalui pemberian pelayanan yang optimal tanpa pengecualian kepada masyarakat; (4) Mengembangkan perekonomian rakyat yang bersifat mandiri. Tujuan
:
(1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan; (3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (4) Meningkatkan perekonomian rakyat melalui usaha industri rumahan. Sasaran : (1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) Penataan dan pengelolaan ketertiban, keamanan dan kenyamanan yang terpadu; (3) Peningkatan
efektifitas
dan
efisiensi
pelayanan
kepada masyarakat; (4) Terciptanya
industri-industri
rumahan
guna
menunjang perekonomian masyarakat.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rawalumbu terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,497,927,500.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
1,170,174,908.00
(78.12%).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Realisasi
243
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 56 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Rawalumbu NO
URAIAN KEGIATAN KECAMATAN RAWALUMBU
I 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,497,927,500.00
Rp. 1,170,174,908.00
% 78.12
535,627,500.00
468,180,408.00
87.41
3,500,000.00
3,500,000.00
100.00
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37,200,000.00
20,487,133.00
55.07
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
22,500,000.00
22,457,525.00
99.81
25,600,000.00
25,600,000.00
100.00
5 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
66,600,000.00 65,000,000.00
66,599,750.00 65,000,000.00
100.00 100.00
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8,500,000.00
8,500,000.00
100.00
8
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
48,000,000.00
48,000,000.00
100.00
29,300,000.00
24,500,000.00
83.62
179,427,500.00
133,536,000.00
74.42
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
215,700,000.00
215,539,500.00
99.93
4
9 10
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
11
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
II 1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
38,500,000.00
38,339,500.00
99.58
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
34,700,000.00
34,700,000.00
100.00
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
142,500,000.00
142,500,000.00
100.00
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6,100,000.00
6,100,000.00
100.00
3,100,000.00
3,100,000.00
100.00
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3,000,000.00
3,000,000.00
100.00
V
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
65,500,000.00
65,500,000.00
100.00
1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
244
1
Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
15,500,000.00
15,500,000.00
100.00
3
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
35,000,000.00
35,000,000.00
100.00
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
127,500,000.00
126,120,000.00
98.92
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Rawalumbu
127,500,000.00
126,120,000.00
98.92
VII
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Rawalumbu
527,500,000.00
268,735,000.00
50.95
375,000,000.00
213,710,000.00
56.99
152,500,000.00
55,025,000.00
36.08
2
1 2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Rawalumbu Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
j) Kecamatan Mustika Jaya Berdasarkan Renstra Kecamatan Mustika Jaya tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I
: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban
Tujuan
: Peningkatan pembangunan masyarakat yang efektif dan efisien
Sasaran : (1) Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
pendidikan; (2) Meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat; (3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Misi II
: Meningkatkan kinerja aparatur dan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
245
Tujuan
: Terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan
Sasaran : (5) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; (6) Meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif dan memadai untuk pencapaian tujuan; (7) Terbinanya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan. Misi III
: Meningkatkan pengembangan kehidupan ekonomi warga yang berorientasi wirausaha
Tujuan
: Terwujudnya peningkatan masyarakat yang berwirausaha
Sasaran : (1) Terbentuknya
kelompok budi daya tanaman dan
ikan hias; (2) Terbentuknya kelompok home industri binaan; (3) Meningkatkan kualitas kelompok pengrajin home industri. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mustika Jaya terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,428,251,100.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
950,698,086.00
(66.56%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
246
Tabel 57 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Mustika Jaya REALISASI KEUANGAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
KECAMATAN MUSTIKA JAYA
1,428,251,100.00
Rp. 950,698,086.00
% 66.56
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
474,660,500.00
417,719,686.00
88.00
5,400,000.00
5,400,000.00
100.00
32,400,000.00
21,452,686.00
66.21
25,620,000.00
25,619,000.00
100.00
29,800,000.00
29,800,000.00
100.00
5 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
61,310,000.00 61,410,000.00
61,310,000.00 61,394,000.00
100.00 99.97
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11,900,000.00
11,900,000.00
100.00
8
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
42,000,000.00
42,000,000.00
100.00
40,000,000.00
40,000,000.00
100.00
117,370,500.00
71,394,000.00
60.83
47,450,000.00
47,450,000.00
100.00
200,510,600.00
161,978,400.00
80.78
NO
I 1 2 3 4
9 10
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
11
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
II 1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
38,500,000.00
0.00
0.00
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
26,810,600.00
26,778,400.00
99.88
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
135,200,000.00
135,200,000.00
100.00
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17,000,000.00
17,000,000.00
100.00
1
Pengadaan Pakaian Olah Raga
17,000,000.00
17,000,000.00
100.00
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6,500,000.00
6,500,000.00
100.00
3,000,000.00
3,000,000.00
100.00
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3,500,000.00
3,500,000.00
100.00
V
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
74,580,000.00
56,580,000.00
75.86
6,640,000.00
6,640,000.00
100.00
18,000,000.00
0.00
0.00
1
1
2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
247
3
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
49,940,000.00
49,940,000.00
100.00
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Mustika Jaya Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Mustika Jaya
127,500,000.00
64,300,000.00
50.43
127,500,000.00
64,300,000.00
50.43
527,500,000.00
226,620,000.00
42.96
389,970,000.00
226,620,000.00
58.11
Pengadaan Sarana dan 137,530,000.00 Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Mustika Jaya Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
0.00
0.00
1
VII
1 2
k) Kecamatan Medan Satria Berdasarkan Renstra Kecamatan Medan Satria tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
(1) Meningkatkan kualitas SDM Instansi Kecamatan Medan
Satria
dalam
rangka
mewujudkan
tata
pemerintahan yag baik (good governance); (2) Memberdayakan
masyarakat
dalam
rangka
peningkatan kesejahteraan; (3) Mengembangkan melalui
penataan
kehidupan system
sosial
masyarakat
layanan
pendidikan,
kesehatan, dan layanan sosial lainnya; (4) Menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan Medan Satria yang kondusif di masyarakat; (5) Memberikan pelayanan yang efektif dan efesien kepada masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
248
Tujuan : (1) Meningkatkan Kualitas Aparatur; (2) Meningkatkan ukuran
indeks
kesejahteraan
masyarakat
Pembangunan
(dalam
Manusia
–
daya
beli,kesehatan, pendidikan); (3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam Pembangunan; (4) Peningkatan Kualitas kesehatan Masyarakat. (5) Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat; (6) Meningkatkan
Ketertiban,
keamanan,
dan
kenyamanan; (7) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (8) Peningkatan sarana dan prasarana.
Sasaran : (1) Meningkatkan
profesionalisme
dan
produktivitas
aparatur; (2) Menciptakan
iklim
dan
suasanan
kerja
yang
gizi
anak
kesehatan
yang
kondusif; (3) Mengurangi angka kemiskinan; (4) Mengurangi tingkat pengangguran; (5) Meningkatkan partisipasi masyarakat; (6) Meningkatkan Memenuhi
kesehatan
kualitas
ibu
pelayanan
dan
memadai di puskesmas dan posyandu; (7) MemenuhiKualitas
pelayanan
pendidikan
yang
keamanan,
dan
memadai; (8) Meningkatkan
ketertiban,
kenyamanan masyarakat; (9) Meningkatkan keamanan di masyarakat; (10)Meningkatkan
kesadaran
masyarakat
terhadap
stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
249
(11)Meningkatkan
tertib
administrasi
pelayanan
kecamatan; (12)Meningkatkan tertib administrasi Aparatur; (13)Memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Medan Satria terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,189,535,500.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp.
995,876,090.00
(83.72%).
Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 58 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Medan Satria NO
URAIAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 II 1
REALISASI KEUANGAN
1,189,535,500.00
Rp. 995,876,090.00
% 83.72
376,075,500.00
258,941,090.00
68.85
3,000,000.00
1,600,000.00
53.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
43,200,000.00
15,149,090.00
35.07
17,000,000.00
6,130,000.00
36.06
52,056,000.00 57,230,000.00
44,505,500.00 46,855,000.00
85.50 81.87
8,760,000.00
5,989,000.00
68.37
4,800,000.00
4,800,000.00
100.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
42,000,000.00
26,250,000.00
62.50
34,314,000.00
12,720,000.00
37.07
65,715,500.00
47,982,500.00
73.02
48,000,000.00
46,960,000.00
97.83
223,500,000.00
204,800,000.00
91.63
38,500,000.00
38,210,000.00
99.25
KECAMATAN MEDAN SATRIA I
PAGU ANGGARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
250
2 3 III 1 IV
1 2 V
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
150,000,000.00
146,990,000.00
97.99
35,000,000.00
19,600,000.00
56.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00
6,500,000.00
6,500,000.00
100.00
3,000,000.00
3,000,000.00
100.00
3,500,000.00
3,500,000.00
100.00
115,000,000.00
102,700,000.00
89.30
22,000,000.00
22,000,000.00
100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan
2
Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan
28,000,000.00
15,700,000.00
56.07
3
Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
65,000,000.00
65,000,000.00
100.00
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
127,500,000.00
113,325,000.00
88.88
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Medan Satria
127,500,000.00
113,325,000.00
88.88
VII
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Medan Satria
320,960,000.00
289,610,000.00
90.23
262,870,000.00
257,890,000.00
98.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Medan Satria Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
58,090,000.00
31,720,000.00
54.60
1 2
l) Kecamatan Pondok Melati Berdasarkan Renstra Kecamatan Pondok Melati tahun 2008-2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I
: Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pendidikan
Tujuan
: Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran : Meningkatnya taraf hidup masyarakat Misi II
: Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban yang Kondusif di Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
251
Tujuan
: Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat
Sasaran : (1) Tertatanya pengelolaan K3 terpadu (2) Menciptakan keamanan dan perlindungan masyarakat Misi III
: Memberikan Pelayanan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
Tujuan
: Terwujudnya pelayanan administratif pemerintahan yang prima kepada masyarakat
Sasaran : Terciptanya efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Misi IV
: Memberdayakan Rangka
Potensi
Peningkatan
Daerah
Dalam
Pendapatan
Asli
Daerah Tujuan
: Meningkatnya pendapatan asli daerah
Sasaran : Tercapainya target PBB dan PAD Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pondok Melati terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,424,151,500.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Rp. 1,096,027,688.00 (76.96%). Realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 59 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Pondok Melati NO
I
URAIAN KEGIATAN KECAMATAN PONDOK MELATI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,424,151,500.00
Rp. 1,096,027,688.00
% 76.96
503,745,500.00
423,021,488.00
83.98
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
252
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II 1 2 3 III 1 IV
1 2 V
1
2 3
4,600,000.00
3,320,000.00
72.17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24,282,000.00
16,190,438.00
66.68
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
20,000,000.00
19,685,450.00
98.43
18,250,000.00
18,250,000.00
100.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
70,000,000.00 69,000,000.00
66,981,000.00 62,287,400.00
95.69 90.27
7,705,000.00
7,641,700.00
99.18
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
41,000,000.00
38,300,000.00
93.41
30,768,000.00
14,580,000.00
47.39
158,140,500.00
115,785,500.00
73.22
60,000,000.00
60,000,000.00
100.00
160,660,000.00
159,943,200.00
99.55
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
38,500,000.00
38,235,000.00
99.31
22,500,000.00
22,500,000.00
100.00
99,660,000.00
99,208,200.00
99.55
20,700,000.00
20,700,000.00
100.00
20,700,000.00 7,200,000.00
20,700,000.00 7,200,000.00
100.00 100.00
3,600,000.00
3,600,000.00
100.00
3,600,000.00
3,600,000.00
100.00
Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan
83,861,000.00
77,405,000.00
92.30
18,861,000.00
18,340,000.00
97.24
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00
40,000,000.00
34,065,000.00
85.16
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
VI
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
104,105,000.00
99,375,000.00
95.46
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Kecamatan Pondok Melati Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Penunjang Program K 3 di Kecamatan Pondok Melati
104,105,000.00
99,375,000.00
95.46
543,880,000.00
308,383,000.00
56.70
500,000,000.00
265,463,000.00
53.09
VII
1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
253
2
Pengadaan Sarana dan 43,880,000.00 Prasarana Serta Peningkatan Kinerja Kecamatan Pondok Melati Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
42,920,000.00
97.81
6) Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur; b) Mengembangkan system pelayanan dan pengelolaan sumber daya aparatur; c) Meningkatkan ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian. Tujuan : a) Meningkatnya asistem manajemen kepegawaian yang terpadu, terbuka dan akuntabel guna terwujudnya kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada aparatur; b) Meningkatnya aparatur
yang
system disertai
perencanaan, peningkatan
pengawasan sarana
dan
prasarana; c) Meningkatnya profesionalisme aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu mendukung kesejahteraan pegawai. Sasaran : a) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur; b) Terselenggaranya pola karir sesuai Peraturan Walikota No. 32 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; c) Terselenggaranya pendidikan structural dan fungsional sesuai dengan kebutuhan; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
254
d) Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin pegawai. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 6 program dan 25 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 8,894,314,173.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 8,134,952,867.00 (91.46%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 60 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah NO
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II 1 2
3 III 1 IV 1 V
1
REALISASI KEUANGAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
8,894,314,173.00
Rp. 8,134,952,867.00
% 91.46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
948,267,500.00
849,511,279.00
89.59
10,200,000.00 27,600,000.00
10,200,000.00 16,625,166.00
100.00 60.24
254,092,800.00 251,110,700.00
223,980,000.00 222,525,300.00
88.15 88.62
79,173,000.00
64,095,000.00
80.96
23,040,000.00
23,040,000.00
100.00
40,050,000.00 245,515,000.00
33,682,000.00 242,922,813.00
84.10 98.94
17,486,000.00
12,441,000.00
71.15
258,430,000.00
250,139,542.00
96.79
17,615,000.00
13,162,500.00
74.72
214,830,000.00
211,092,042.00
98.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25,985,000.00
25,885,000.00
99.62
61,330,000.00
54,767,000.00
89.30
61,330,000.00 42,000,000.00
54,767,000.00 24,700,000.00
89.30 58.81
42,000,000.00 27,460,000.00
24,700,000.00 19,620,000.00
58.81 71.45
27,460,000.00
19,620,000.00
71.45
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
255
VI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Diklatpim Tk. III 2 Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi 3 Pemberian Satya Lencana Karya Satya 4 Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi. 5 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III 6 Seleksi Penerimaan dan Pengangkatan CPNSD Kota Bekasi Dari Formasi Umum 7 Penataan Dokumentasi, Arsip kepegawaian dan Pengadaan Sarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD Kota Bekasi 8 Monitoring Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Indisipliner Pegawai 9 Pengiriman Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 10 Pembekalan Bagi Aparatur yang mamasuki Batas Usia Pensiun Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
7,556,826,673.00
6,936,215,046.00
91.79
206,471,000.00 136,000,000.00
204,211,000.00 133,132,500.00
98.91 97.89
127,500,000.00
120,026,956.00
94.14
340,000,000.00
338,630,000.00
99.60
4,275,000,000.00
3,965,910,590.00
92.77
1,081,740,000.00
931,646,000.00
86.12
450,000,000.00
357,875,000.00
79.53
200,000,000.00
150,415,000.00
75.21
540,115,673.00
538,897,500.00
99.77
200,000,000.00
195,470,500.00
97.74
7) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu tahun 2009-2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
a) Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia aparatur perizinan; b) Mewujudkan lembaga perizinan yang akuntabel sesuai dengan prinsip; c) Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perijinan. Tujuan
:
a) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Pelayanan Perizinan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
256
b) Mewujudkan kondisi yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan operasional BPPT Kota Bekasi; c) Peningkatan
kualitas
pelayanan
perizinan
kepada
masyarakat melalui pelayanan prima; d) Peningkatan
efisien
dan
efektifitas
dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Sasaran
:
a) Meningkatnya kemampuan SDM Aparatur Pelayanan Perizinan; b) Terwujudnya tertib Administrasi Perkantoran, koordinasi antar Instansi tehnik dan kualitas pelayanan publik; c) Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan pendapatan Daerah dari sektor perizinan meningkat; d) Terwujudnya akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang mudah, cepat, transparansi dan pasti. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 7 program dan 29 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai terealisasi
Rp.
5,160,785,500.00.
sebesar
Rp.
Dari
pagu
4,668,591,949.00
tersebut (90.46%).
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
257
Tabel 61 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu NO
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II 1 2 3 4 5 6 III 1 2 IV 1 V
1
2 3
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
5,160,785,500.00
Rp. 4,668,591,949.00
% 90.46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1,364,396,500.00
1,140,062,749.00
83.56
17,000,000.00 25,000,000.00
14,550,000.00 8,148,344.00
85.59 32.59
220,000,000.00 475,250,000.00
201,053,825.00 417,047,050.00
91.39 87.75
20,000,000.00
19,968,000.00
99.84
80,000,000.00
77,875,000.00
97.34
25,000,000.00
25,000,000.00
12,000,000.00
10,659,000.00
100.0 0 88.83
75,000,000.00 186,000,000.00
66,776,500.00 127,596,030.00
89.04 68.60
229,146,500.00
171,389,000.00
74.79
365,000,000.00
307,251,200.00
84.18
80,000,000.00
77,830,000.00
97.29
65,000,000.00 25,000,000.00
63,464,000.00 19,926,000.00
97.64 79.70
150,000,000.00
118,741,200.00
79.16
20,000,000.00
10,015,000.00
50.08
25,000,000.00
17,275,000.00
69.10
102,000,000.00
100,180,000.00
98.22
65,000,000.00
64,090,000.00
98.60
37,000,000.00 35,000,000.00
36,090,000.00 12,425,000.00
97.54 35.50
35,000,000.00 110,000,000.00
12,425,000.00 100,159,000.00
35.50 91.05
25,000,000.00
25,000,000.00
100.0 0
25,000,000.00
20,780,000.00
83.12
25,000,000.00
19,398,000.00
77.59
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
258
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan VI Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Penyempurnaan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu VII Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penataan Ruang Kantor BPPT VIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah 1 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan 2 Sosialisasi/Promosi Pelayanan Perijinan 3 Peningkatan Pelayanan Perizinan Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
35,000,000.00
34,981,000.00
99.95
250,000,000.00
245,655,000.00
98.26
250,000,000.00
245,655,000.00
98.26
110,000,000.00
108,728,000.00
98.84
110,000,000.00 2,824,389,000.00
108,728,000.00 2,654,131,000.00
98.84 93.97
2,201,424,000.00
2,114,524,000.00
96.05
300,000,000.00
292,075,000.00
97.36
322,965,000.00
247,532,000.00
76.64
w. Urusan Sosial Berdasarkan Renstra Dinas Sosial tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi dan sasaran sebagai berikut : Misi
:
1) Meningkatkan
Penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejateraan Sosial (PMKS) secara professional; 2) Meningkatkan
kapasitas
pelayanan
PMKS
melalui
pemberdayaan orsos dan PSKS lainnya; 3) Meningkatkan penerapan nilai-nilai luhur kehidupan sosial masyarakat; 4)
Meningkatkan penanganan korban bencana alam dengan cepat dan efisien.
Sasaran : 1) Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial; 2) Meningkatnya
jumlah
lembaga-lembaga
sosial
yang
yang
dapat
menangani kesejahteraan sosial; 3) Meningkatnya
masyarakat/generasi
muda
memahami nilai-nilai positif, kejuangan dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat; 4) Tertanganinya korban bencana alam. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
259
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial terdiri dari 7 program dan 36 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 2,913,717,400.00. Dari pagu
tersebut
terealisasi
sebesar
Rp.
2,871,723,293.00
(98.56%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 62 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Sosial NO
URAIAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
I 1 II 1 2
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan TMP Patriot Bangsa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
2,913,717,400.00
Rp. 2,871,723,293.00
% 98.56
247,414,700.00
244,495,900.00
98.82
247,414,700.00 440,202,400.00
244,495,900.00 424,472,148.00
98.82 96.43
6,000,000.00 15,103,100.00
6,000,000.00 10,953,348.00
100.00 72.52
21,600,000.00
16,200,000.00
75.00
3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100,000,000.00
97,371,100.00
97.37
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100,000,000.00
99,087,400.00
99.09
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00
50,000,000.00
49,075,000.00
98.15
7,500,000.00 7,500,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00
100.00 100.00
6 7 8 9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00
11
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
95,785,300.00
95,785,300.00
100.00
1,714,000.00
0.00
0.00
176,515,000.00
174,433,000.00
98.82
23,635,000.00
22,510,000.00
95.24
115,000,000.00
114,043,000.00
99.17
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
22,880,000.00
22,880,000.00
100.00
20,000,000.00
19,520,000.00
97.60
20,000,000.00
19,520,000.00
97.60
12 III 1 2 3 4 IV 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
260
V
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan VI Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar 2 Penilaian dan Pembekalan PSM 3 Penilaian Yayasan/Organisasi Sosial Berprestasi Tahun 2010 4 Pendamping Bedah Rumah Bagi Keluarga Miskin 5 Peningkatan Keterampilan Anak Jalanan 6 Peningkatan Keterampilan Anak Remaja Putus Sekolah 7 Pemberian Bahan Sandang dan Pangan bagi Anak Terlantar Dalam dan Luar Panti 8 Pengadaan Bahan Makanan bagi Penderita Cacat Mental di Yayasan Galuh 9 Pengembangan & Pendayagunaan Infra Struktur Sosial Melalui Pemberdayaan Orsos, PMS, TKSK dan Lembaga Sosial 10 Pelayanan & Rehabilitasi Tuna Sosial 11 Penataan dan Penyekatan Kantor Dinas Sosial 12 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial 13 Penunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam VII Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Pengadaan Buffer Stock Logistik dan Pelayanan Posko Bencana 2 Pemeliharaan Gedung Loka Bina Karya Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
62,000,000.00
62,000,000.00
100.00
15,000,000.00
15,000,000.00
100.00
12,000,000.00
12,000,000.00
100.00
35,000,000.00
35,000,000.00
100.00
1,833,446,300.00
1,818,116,245.00
99.16
150,000,000.00 75,000,000.00 100,000,000.00
148,650,000.00 74,792,000.00 96,814,645.00
99.10 99.72 96.81
120,000,000.00
120,000,000.00
100.00
149,855,000.00
149,118,000.00
99.51
124,778,800.00
122,238,600.00
97.96
149,785,000.00
148,620,000.00
99.22
100,000,000.00
99,192,000.00
99.19
269,122,500.00
264,786,000.00
98.39
250,000,000.00 144,905,000.00
250,000,000.00 144,905,000.00
100.00 100.00
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00
150,000,000.00
149,000,000.00
99.33
134,139,000.00
128,686,000.00
95.93
84,589,000.00
79,136,000.00
93.55
49,550,000.00
49,550,000.00
100.00
x. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Renstra Kantor Pemberdayaan Masyarakat tahun 2008 -2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi I
: Memberdayakan kelembagaan masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
261
Tujuan
: Bertumbuhnya
dan
berdayagunanya
segenap
potensi lembaga dan masyarakat secara bersama membangun kemandirian. Sasaran : 1) Meningkatnya penyelenggara pemerintahan dan lembaga sosial
di
tingkat
kelurahan
serta
bertumbuhnya
dan
berdayagunany segenap potensi lembaga dan masyarakat secara bersama membangun kemandirian. 2) Meningkatnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
Misi II
: Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
Tujuan
: Terciptanya suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
Sasaran
: Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan Ruang Kawasan Terpadu.
Misi III
: Memperkuat potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat.
Tujuan
: Kuatnya
potensi
sumber
daya
yang
dimiliki
masyarakat
dalam
masyarakat. Sasaran : Meningkatnya
partisipasi
kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) serta meningkatnya peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam pembangunan kelurahan.
Misi IV
: Menciptakan
partisipasi
aktif
dan
swadaya
masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan
: Terciptanya
partisipasi
aktif
dan
swadaya
masyarakat dalam proses pembangunan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
262
Sasaran : Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
penyediaan rumah layak huni dan lingkungan.
Misi V
: Menumbuhkan kemampuan lapisan masyarakat bawah dalam membentuk kelompok usaha serta memberdayakan ekonomi kerakyatan agar tercipta masyarakat yang produktif;
Tujuan
:
a) Berdayanya
ekonomi
kerakyatan
dan
terciptanya
masyarakat yang produktif; b) Tumbuhnya kemapuan lapisan masyarakat bawah dalam membentuk
kelompok
usaha
dalam
penanggulangan
kemiskinan. Sasaran : 1) Meningkatnya masyarakat
penguatan miskin
serta
ekonomi
kelompok
meningkatnya
usaha
keterpaduan
program penanggulangan serta meningkatnya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi. 2) Terwujudnya promosi peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) pengrajin Kota bekasi di Tingkat Provinsi dan Nasional serta meningkatnya persan serta masyarakat dalam pemasyarakatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). 3) Terfasilitasinya
kelompok
usaha
masyarakt
dalam
meningkatkan produksi dan pemasaran.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 8 program dan 32 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,431,579,000.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
263
Rp. 1,382,676,413.00 (96.58%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 63 Realisasi Program Dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan Masyarakat NO
I
1 II 1 2
3 4 III 1 2 3 4 IV 1 2 3
URAIAN KEGIATAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Penataan dan Penyekatan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
98,694,100.00
98.69
100,000,000.00
98,694,100.00
98.69
468,600,000.00
452,296,670.00
96.52
Monitoring dan Evaluasi Pos Daya Pembinaan UEP/KUBE dalam mempertinggi ketahanan Masyarakat dalam kehidupan ekonomi Pelatihan dan Pelaksanaan Kader TeknologiTepat Guna (TTG)
99,250,000.00 174,950,000.00
93,854,000.00 173,764,670.00
94.56 99.32
139,400,000.00
130,709,500.00
93.77
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Bekasi (Banprov) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pelatihan Pengurus LPM Penyusunan Data Profil Kelurahan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Persiapan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TMMD ke 84
55,000,000.00
53,968,500.00
98.12
371,400,000.00
368,588,500.00
99.24
86,400,000.00 205,000,000.00 40,000,000.00
85,812,000.00 203,846,500.00 39,070,000.00
99.32 99.44 97.68
40,000,000.00
39,860,000.00
99.65
318,214,000.00
290,046,143.00
91.15
1,850,000.00 16,000,000.00
1,845,000.00 15,882,143.00
99.73 99.26
55,000,000.00
53,035,300.00
96.43
49,140,000.00
48,344,200.00
98.38
6,600,000.00
6,600,000.00
100.00
49,840,000.00
49,200,000.00
98.72
12,000,000.00 5,460,000.00
12,000,000.00 5,460,000.00
100.00 100.00
22,500,000.00 50,860,000.00
22,495,000.00 30,360,500.00
99.98 59.69
48,964,000.00
44,824,000.00
91.54
125,000,000.00
124,686,000.00
99.75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7 8 9 10 11 V
REALISASI KEUANGAN Rp. % 1,382,676,413.00 96.58
100,000,000.00
4
6
PAGU ANGGARAN 1,431,579,000.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
264
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeleur 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor VI Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian Olah Raga VII Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal VIII Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
38,000,000.00
37,700,000.00
99.21
9,500,000.00
9,500,000.00
100.00
8,000,000.00 0.00
8,000,000.00 0.00
100.00 0.00
56,500,000.00
56,486,000.00
99.98
6,000,000.00
6,000,000.00
100.00
7,000,000.00
7,000,000.00
100.00
13,900,000.00
13,900,000.00
100.00
13,900,000.00 6,500,000.00
13,900,000.00 6,500,000.00
100.00 100.00
6,500,000.00 27,965,000.00
6,500,000.00 27,965,000.00
100.00 100.00
13,000,000.00
13,000,000.00
100.00
6,950,000.00
6,950,000.00
100.00
8,015,000.00
8,015,000.00
100.00
y. Urusan Kearsipan Berdasarkan Renstra Kantor Arsip Daerah tahun 2009 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi
: Meningkatkan mutu Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi
Tujuan
: Terselenggaranya Manajemen pengelolaan Arsip dan
Optimalnya
Teknologi
Informasi
dalam
Pengelolaan Arsip yang cepat dan tepat. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan Arsip yang baik.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Arsip Daerah terdiri dari 6 program dan 24 kegiatan dengan total Anggaran Tahun 2010 mencapai Rp. 1,211,763,200.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 1,096,310,794.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
265
(90.47%). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 64 Realisasi Program Dan Kegiatan Kantor Arsip Daerah NO
URAIAN KEGIATAN KANTOR ARSIP DAERAH
I 1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,211,763,200.00
Rp. 1,096,310,794.00
% 90.47
330,704,200.00
275,734,957.00
83.38
4,550,000.00 9,000,000.00
4,440,000.00 7,982,557.00
97.58 88.70
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
58,510,000.00
58,207,200.00
99.48
4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60,659,200.00
60,389,700.00
99.56
5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00
9,958,500.00
99.59
6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21,769,650.00
21,040,000.00
96.65
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7,368,000.00
7,368,000.00
100.00
41,602,350.00 42,895,000.00
34,440,000.00 26,799,000.00
82.78 62.48
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
74,350,000.00
45,110,000.00
60.67
80,359,000.00
73,041,000.00
90.89
1
Pengadaan Mebeleur
24,677,000.00
24,540,000.00
99.44
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4,900,000.00
4,688,000.00
95.67
36,282,000.00
32,563,000.00
89.75
14,500,000.00
11,250,000.00
77.59
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
13,800,000.00
13,800,000.00
100.00
13,800,000.00 8,600,000.00
13,800,000.00 2,100,000.00
100.00 24.42
Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
8,600,000.00 28,300,000.00
2,100,000.00 28,300,000.00
24.42 100.00
12,000,000.00
12,000,000.00
100.00
8,000,000.00
8,000,000.00
100.00
8,300,000.00
8,300,000.00
100.00
750,000,000.00
703,334,837.00
93.78
8 9 10 II
3 4 III 1 IV 1 V
1
2 3 VI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
266
1
Pembinaan dan Penataan Arsip SKPD 2 Akuisisi Arsip In Aktif dan Statis SKPD 3 Sistem Management Pengelolaan Arsip 4 Pengadaan Sarana & Prasarana Kearsipan 5 Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
100,000,000.00
97,940,000.00
97.94
200,000,000.00
180,278,500.00
90.14
200,000,000.00
191,011,000.00
95.51
150,000,000.00
145,884,700.00
97.26
100,000,000.00
88,220,637.00
88.22
z. Urusan Perpustakaan Berdasarkan Renstra Kantor Perpustakaan Daerah tahun 2008 - 2013 yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi tahun 2008 - 2013 ditetapkan misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut: Misi
: Membina
dan
mengembangkan
budaya
baca
masyarakat dan mengembangkan koleksi bahan perpustakaan. Tujuan
: Menumbuh kembangkan minat dan gemar membaca melalui pemberdayaan perpustakaan.
Sasaran : Meningkatnya minat gemar dan gemar membaca.
Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari 6 program dan 27 kegiatan dengan
total
Anggaran
Tahun
2010
mencapai
Rp. 1,980,496,607.00. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.
1,845,348,268.00
(93.18%).
Realisasi
pelaksanaan
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 65 Realisasi Program Dan Kegiatan Kantor Perpustakaan Daerah NO
I 1 2
URAIAN KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PAGU ANGGARAN
REALISASI KEUANGAN
1,980,496,607.00
Rp. 1,845,348,268.00
% 93.18
348,910,000.00
314,405,318.00
90.11
3,000,000.00 15,500,000.00
2,870,000.00 4,377,618.00
95.67 28.24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
267
3 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
55,000,000.00 60,000,000.00
54,818,200.00 59,250,000.00
99.67 98.75
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
54,060,000.00
53,500,000.00
98.96
7,700,000.00 7,500,000.00
7,700,000.00 6,504,000.00
100.00 86.72
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
23,000,000.00
23,000,000.00
100.00
10
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
60,000,000.00
52,803,500.00
88.01
53,150,000.00
39,582,000.00
74.47
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
64,520,000.00
61,080,250.00
94.67
30,000,000.00 4,800,000.00
29,510,000.00 4,769,000.00
98.37 99.35
22,720,000.00
22,451,250.00
98.82
7,000,000.00
4,350,000.00
62.14
10,000,000.00
9,999,500.00
100.00
10,000,000.00
9,999,500.00
100.00
5 6 7 8
11 II 1 2 3 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Olah Raga
1 IV
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1,816,607.00
1,500,000.00
82.57
1 V
Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Lanjutan Rehab Kantor Perpustakaan Daerah Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan Daerah Pembuatan Rambu-rambu Perpustakaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lanjutan Pembuatan data Elektronik Penataan Kantor Perpustakaan Daerah Sumber : DPPKAD Kota Bekasi, 2010
1,816,607.00 25,000,000.00
1,500,000.00 24,440,000.00
82.57 97.76
8,000,000.00
8,000,000.00
100.00
8,000,000.00
7,440,000.00
93.00
9,000,000.00
9,000,000.00
100.00
1,530,250,000.00
1,433,923,200.00
93.71
346,500,000.00
303,494,800.00
87.59
895,000,000.00
861,418,400.00
96.25
31,000,000.00
29,400,000.00
94.84
142,500,000.00
125,120,000.00
87.80
0.00 52,250,000.00 63,000,000.00
0.00 51,700,000.00 62,790,000.00
0.00 98.95 99.67
1 2 3 VI 1 2 3 4 5 6 7
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
268
3. Permasalahan Dan Solusi a. Permasalahan Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan
wajib
terdapat
beberapa
permasalahan
yang
menyebabkan kegiatan yang sudah dianggarkan, tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kegiatan yang tidak terlaksana sebesar Rp. 100.696.162.057,00 meliputi 45 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1) Penyusunan SPM Pendidikan sebesar Rp. 100.000.000 tidak diserap dikarenakan belum lengkapnya bahan rujukan penyusunan SPM Dinas Pendidikan Kota Bekasi. (DINAS PENDIDIKAN) 2) Peningkatan rehabilitasi ruang kelas SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta (Luncuran Role Sharing 2008) sebesar Rp. 1.930.000.000 disebabkan karena Juknis Tahun 2008 tidak bisa diterapkan di tahun 2010 seiring dengan perkembangan kondisi tahun 2010. (DINAS PENDIDIKAN) 3) Pelayanan
kesehatan
di
RSUD
sebesar
Rp. 47.564.380.324 adalah pendapatan dari RSUD. Pendapatan dan pengeluaran belanja RSUD tidak di input di Simda, yang diinput di Simda hanya dana yang beasal dari APBD Kota Bekasi. (RSUD) 4) Penunjang
pelayanan
kesehatan
RSUD
sebesar
Rp. 15.563.571.031 adalah pendapatan dari RSUD. Pendapatan dan pengeluaran belanja RSUD tidak di input di Simda, yang diinput di Simda hanya dana yang beasal dari APBD Kota Bekasi. (RSUD) 5)
Penyediaan
Bahan
Logistik
Kantor
sebesar
Rp. 2.000.000 karena pada saat perpindahan barangbarang logistik kantor masih dapat menggunakan mobil dinas. (DINAS KESEHATAN)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
269
6) Sosialisasi dan Regulasi Perizinan Bangunan dalam rangka
pelimpahan
sebagian
kewenangan
ke
kecamatan sebesar Rp. 200.000.000 tidak terserap karena
keterbatasan
waktu
(APBD
Perubahan).
(DINAS P2B) 7) Kegiatan Penertiban, pembongkaran dan pengamanan bangunan sebesar Rp. 150.000.000 karena terdapat kendala pada pencairan sehingga tidak terealisasi. (DINAS P2B) 8) Pembangunan monumen/tugu KH. Noer Ali Kota Bekasi (Banprov)
sebesar
Rp.
100.000.000
pelaksanaan
pembangunan monumen sudah dilaksanakan tetapi realisasi pembayaran kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2011. (DINAS P2B) 9) Pembangunan
Stadion
Bekasi
(Banprov)
sebesar
Rp. 25.000.000.000, karena keterbatasan waktu, perlu payung hukum dalam pelaksanaannya sehingga bisa dilaksanakan multi years. (DINAS P2B) 10)
Pengadaan mobile krane sebesar Rp. 20.145.000 disebabkan
pada
saat
lelang
perusahaan
yang
melakukan
hanya
terdapat
penawaran
2
barang.
(DISBIMARTA) 11)
Energi Terbarukan PJU Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Banprov) sebesar Rp. 6.000.000.000 karena penetapan ABT baru disahkan pada bulan desember sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 sehingga kegiatan tersebut akan diluncurkan pada tahun 2011. (DPPPJU)
12)
Pengadaan Alat Musik (Drum) untuk SD dan SMP sebesar
Rp.
182.100.500
dikarenakan
adanya
kesalahan penetapan judul kegiatan. Usulan perubahan judul telah dilakukan namun perubahan anggaran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
270
terlambat sehingga tidak cukup waktu. Selanjutnya kegiatan
direalisasikan
pada
tahun
2011.
(DISPORBUDPAR) 13)
Pengadaan peralatan dan perlengkapan drumband untuk sekolah di Kota Bekasi (Banprov) sebesar Rp. 1.000.000.000 karena waktu yang tersedia tidak cukup
untuk
melaksanakan
proses
lelang
dan
pelaksanaan pekerjaan (akan diluncurkan pada tahun anggaran 2011). (DISPORBUDPAR) 14)
Pembangunan Lapangan Volly RT 01/03 Jaka Mulya sebesar Rp. 45.000.000 karena tanah tersebut bukan lahan fasos fasum. (DISPORBUDPAR)
15)
Pembangunan Lapangan Bulutangkis RT. 05/019 Perum Gran
Bekasi
Kelurahan
Pedurenan,
Mustikajaya
sebesar Rp. 30.000.000 karena terdapat permasalahan status tanah yang akan dibangun. (DISPORBUDPAR) 16)
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
sebesar Rp. 57.713.090 karena penetapan APBD Perubahan terlambat pengesahannya sehingga waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyerap anggaran tersebut. (DISNAKER) 17)
Pengadaan
Mebeulair
sebesar
Rp.
45.843.650
penetapan APBD Perubahan terlambat pengesahannya sehingga waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyerap anggaran tersebut. (DISNAKER) 18)
Studi Optimalisasi Persimpangan pada Jalan Provinsi (Banprov)
sebesar
Rp.
200.000.000
karena
tidak
cukupnya waktu pelaksanaan, Banprov diterima pada Triwulan IV. (DISHUB) 19)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 12.000.000 dikarenakan dibayarkan oleh Bagian Umum Setda. (SATPOL PP)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
271
20)
Penyediaan
Jasa
Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran sebesar Rp. 5.142.000 dikarenakan Tenaga Kerja Kontrak yang ada sudah diangkat menjadi CPNS. (BADAN KESBANGPOLINMAS) 21)
Penyediaan
Jasa
Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran sebesar Rp. 973.462 dikarenakan Tenaga Kerja Kontrak tersebut sudah pindah ke SKPD yang lainnya. (PELAKSANA HARIAN BNK) 22)
Lanjutan Pembebasan TPU Jakasampurna sebesar Rp.
400.000.000
ditangguhkan
karena
perubahan
anggaran APBD Tahun Anggaran 2010 Kota Bekasi. (BAGIAN PERTANAHAN SETDA) 23)
Pembebasan Tanah untuk USB SDN Jatisampurna 3 sebesar
Rp.
400.000.000
ditangguhkan
karena
perubahan anggaran APBD Tahun Anggaran 2010 Kota Bekasi. (BAGIAN PERTANAHAN SETDA) 24)
Kompensasi Lahan Kantor PMI Kota Bekasi sebesar Rp.
142.135.000
ditangguhkan
karena
perubahan
anggaran APBD Tahun Anggaran 2010 Kota Bekasi. (BAGIAN PERTANAHAN SETDA) 25)
Orientasi Hubungan Kerja Legislatif dan Eksekutif sebesar Rp. 425.000.000 ditunda karena kegiatan anggota DPRD Kota Bekasi cukup padat sampai dengan akhir tahun 2010, berdasarkan Surat Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Nomor : 170/2349-Setwan/IX/2010 tanggal 30 November 2010 sedangkan alokasi kegiatan jatuh pada Triwulan IV. (BAGIAN BINA PEMERINTAHAN SETDA)
26)
Penyusunan SPM sebesar Rp. 91.914.000 karena terdapat rencana Perubahan Kelembagaan, sehingga SPM akan disusun setelah kelembagaan yang baru terbentuk. (BAGIAN ORGANISASI SETDA)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
272
27)
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 300.000.000, tahun 2010 tidak terdapat
permintaan
kunjungan
kerja/inspeksi
oleh
Kepala Daerah (BAGIAN UMUM SETDA) 28)
Seleksi Direksi dan Badan Pengawas PDAM Tirta Patriot sebesar Rp. 43.750.000, dikarenakan terjadi perubahan sistem dan mekanisme seleksi serta susunan Tim Seleksi (BAGIAN ORGANISASI SETDA)
29)
Pembayaran
Iuran
Dewan/Setwan
Wajib
Kota/Kab
Forum
sebesar
Komunikasi
Rp. 31.000.000,
karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang
mengharuskan
membayar
kegiatan
tersebut.
(SETWAN) 30)
Orientasi
Aparatur
Pengelola
Pendapatan
pada
DPPKAD sebesar Rp. 109.500.000, karena efisiensi anggaran APBD Tahun Anggaran 2010 Kota Bekasi. (DPPKAD) 31)
Sosialisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 80.155.000, karena Pengesahan
APBD Perubahan dilaksanakan
pada Bulan Desember. (DPPKAD) 32)
Pemetaan Lahan Terbangun Berbasis Pendapatan sebesar Rp. 150.000.000, karena Pengesahan APBD Perubahan
dilaksanakan
pada
Bulan
Desember.
(DPPKAD) 33)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
SKPD
sebesar
Rp.
3.500.000,
dikarenakan keterbatasan waktu dalam penyusunan pembuatan laporan. (KECAMATAN JATIASIH) 34)
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran sebesar Rp. 5.000.000, dikarenakan kekurangan administrasi pendukung
yang
telah
ditentukan.
(KECAMATAN
JATIASIH)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
273
35)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar Rp. 3.000.000, dikarenakan kekurangan administrasi pendukung
yang
telah
ditentukan.
(KECAMATAN
JATIASIH) 36)
Pembinaan
Administrasi
Pemerintahan
dan
Kependudukan sebesar Rp. 15.000.000, dikarenakan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Disdukcasip. (KECAMATAN PONDOKGEDE) 37)
Pembinaan
Kelembagaan
Kemasyarakatan kegiatan dengan
sebesar
tersebut rapat
Rp.
dapat
minggon
dan
Organisasi
12.000.000,
dilaksanakan Kecamatan
karena
bersamaan
(KECAMATAN
PONDOKGEDE) 38)
Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor
sebesar
Rp. 38.500.000, karena telah tercukupinya sarana penunjang
kegiatan
yang
ada
di
Kecamatan
Bantargebang, oleh karena itu penyerapan dilakukan atas
dasar
efisiensi
penggunaan
anggaran.
(KECAMATAN BANTARGEBANG) 39)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 42.600.000, karena telah tercukupinya sarana penunjang
kegiatan
yang
ada
di
Kecamatan
Bantargebang, oleh karena itu penyerapan dilakukan atas
dasar
efisiensi
penggunaan
anggaran.
(KECAMATAN BANTARGEBANG) 40)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar Rp. 2.680.000, karena dengan anggaran yang tersedia pada kegiatan lain sudah mencukupi untuk sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Bantargebang. (KECAMATAN BANTARGEBANG)
41)
Pembinaan
Administrasi
Pemerintahan
dan
Kependudukan sebesar Rp. 8.300.000, dikarenakan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
274
keterbatasan
waktu
pelaksanaan
kegiatan.
(KECAMATAN JATISAMPURNA) 42)
Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor
sebesar
Rp. 38.500.000, karena sarana dan prasarana sudah terpenuhi. (KECAMATAN MUSTIKAJAYA) 43)
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Organisasi
Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.000.000, karena waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan tingkat Kota (KECAMATAN MUSTIKAJAYA) 44)
Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kinerja Rp.
Kecamatan 137.530.000,
Mustikajaya
karena
keterbatasan
sebesar waktu
pelaksanaan dan data pendukung. Untuk pengadaan LCD. (KECAMATAN MUSTIKAJAYA) 45)
Penyediaan
Jasa
Tenaga
Administrasi/Teknis
Perkantoran sebesar Rp. 1.714.000, dikarenakan 1 orang Tenaga Kerja Kontrak sudah diangkat menjadi CPNS. (DINAS SOSIAL)
b. Solusi Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah antara lain dengan : 1) Meluncurkan / menganggarkan kembali kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya; 2) Mengkaji ulang besarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan; 3) Mengumumkan penawaran pengadaan barang dan jasa secara luas melalui media masa dan elektonik untuk mengundang
pihak
ke
tiga
berpartisipasi
dalam
pelaksanaan pekerjaan sesuai profesionalitas bidang masing - masing;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
275
4) Mengadakan survey atas harga pasaran tanah yang berlaku pada saat ini; 5) Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak pihak terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana; 6) Tepat waktu dalam pengajuan SPJ sehingga dapat disetujui dan penyerapan dana dapat dilaksanakan.
B. Urusan Pilihan 1. Program Dan Kegiatan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2010 berdasarkan urusan pilihan terdiri dari 5 urusan,
meliputi
urusan
Pertanian,
Pariwisata,
Industri,
Perdagangan dan Ketransmigrasian. Penyelenggaran urusan pilihan pada Tahun Anggaran 2010 melalui belanja langsung terdiri dari 7 program dan 23 kegiatan. 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan a. Urusan Industri Untuk melaksanakan Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, pelaksanaan
Perdagangan program
dan
dan
Koperasi.
Realisasi
telah
dijelaskan
kegiatan
sebelumnya pada Tabel 27 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Urusan Industri melaksanakan program sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terdiri dari
6
kegiatan,
dengan
pagu
anggaran
mencapai
Rp. 100,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 914,145,420.00 (91.41%). 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri terdiri dari
1
kegiatan,
dengan
pagu
anggaran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
mencapai
276
Rp. 280,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 246,420,000.00 (88.01%). b. Urusan Perdagangan Untuk melaksanakan Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Realisasi pelaksanaan
program
dan
kegiatan
telah
dijelaskan
sebelumnya pada Tabel 27 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Urusan Perdagangan melaksanakan Program
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut : 1) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan pagu anggaran mencapai Rp. 150,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 148,430,000.00 (98.95%). 2) Penyelenggaraan
Penerapan
UTTP
(Ukur,
Takar,
Timbangan dan Perlengkapannya) dengan pagu anggaran mencapai
Rp.
100,000,000.00
terealisasi
sebesar
Rp. 95,020,000.00 (95.02 %). c. Urusan Pertanian Untuk melaksanakan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Perekonomian Rakyat. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah dijelaskan sebelumnya pada Tabel 30 Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Urusan
Pertanian
melaksanakan
Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut : 1) Pengembangan Usaha Pelaku Agribisnis, dengan pagu anggaran mencapai Rp. 170.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 165.827.500,00 (97.55%). 2) Penguatan
Ketahanan
Pangan
dan
Promosi
Produk
Unggulan Pertanian dengan pagu anggaran mencapai
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
277
Rp. 170.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 162.674.000,00 (95.69%).
c. Urusan Pariwisata Untuk melaksanakan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah dijelaskan sebelumnya pada Tabel 26 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga. Urusan Pariwisata melaksanakan Program sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, meliputi 4 kegiatan Rp.
dengan
pagu
1.120.160.000,00
anggaran
mencapai
terealisasi
sebesar
Rp. 1.055.558.500.00 (94.23%). 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi 7 kegiatan Rp.
dengan
pagu
1.050.263.000,00
anggaran
mencapai
terealisasi
sebesar
Rp. 983.918.000,00 (93.68%). e. Urusan Ketransmigrasian Untuk melaksanakan Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan telah dijelaskan sebelumnya pada Tabel 29 Urusan Wajib
Ketenagakerjaan.
Urusan
Ketransmigrasian
melaksanakan Program Peningkatan Kesempatan Kerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi dan Peningkatan Kerjasama Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan pagu anggaran mencapai Rp. 232.512,000.00 terealisasi sebesar Rp. 200.583.000.00 (86.27 %).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
278
3. Permasalahan Dan Solusi a. Permasalahan Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan
pilihan
terdapat
beberapa
permasalahan
yang
menyebabkan kegiatan yang sudah dianggarkan, tidak dapat terlaksana
sebagaimana
mestinya.
Kegiatan
yang
tidak
terlaksana sebesar Rp. 1.212.100.500.00 meliputi 4 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1) Pengadaan Alat Musik (Drum) untuk SD dan SMP sebesar Rp. 182.100.500 dikarenakan adanya kesalahan penetapan judul kegiatan. Usulan perubahan judul telah dilakukan namun perubahan anggaran terlambat sehingga tidak cukup waktu. Selanjutnya
kegiatan
direalisasikan
pada
tahun
2011.
(DISPORBUDPAR) 2)
Pengadaan peralatan dan perlengkapan drumband untuk sekolah di Kota Bekasi (Banprov) sebesar Rp. 1.000.000.000 karena waktu yang tersedia tidak cukup
untuk
melaksanakan
proses
lelang
dan
pelaksanaan pekerjaan (akan diluncurkan pada tahun anggaran 2011). (DISPORBUDPAR) 3)
Pembangunan Lapangan Volly RT 01/03 Jaka Mulya sebesar Rp. 45.000.000 karena tanah tersebut bukan lahan fasos fasum. (DISPORBUDPAR)
4)
Pembangunan Lapangan Bulutangkis RT. 05/019 Perum Gran
Bekasi
Kelurahan
Pedurenan,
Mustikajaya
sebesar Rp. 30.000.000 karena terdapat permasalahan status tanah yang akan dibangun. (DISPORBUDPAR)
b. Solusi Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah antara lain dengan :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
279
1) Meluncurkan / menganggarkan kembali kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya; 2) Mengkaji
ulang
besarnya
anggaran
yang
dibutuhkan
sehingga kegiatan dapat dilaksanakan; 3) Mengumumkan penawaran pengadaan barang dan jasa secara luas melalui media masa dan elektonik untuk mengundang pihak ke tiga berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai profesionalitas bidang masing - masing; 4) Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak - pihak terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
280
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar Hukum a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1203/MENKES/SK/XII/2009
tanggal
14
Desember
2009
Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian
Kesehatan
Yang
Dilaksanakan
Di
Tingkat
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010; b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0263/024-05.4/2010 tanggal 31 Desember 2009; c. Keputusan
Walikota
Bekasi
Nomor
:
900/Kep.147.A-
Dinkes/IV/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 900/Kep.97Dinkes/III/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Bekasi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala
Dinas
Pengelolaan
Kesehatan Anggaran
dan
Pejabat
Kementerian
Lainnya
dalam
Kesehatan
yang
dilaksanakan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan bagi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2010 adalah Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
281
3. SKPD yang Melaksanakan Adapun SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan di Kota Bekasi adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima pada tahun 2010 terdiri atas : a. Program Lingkungan Sehat; b. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber dana Program Lingkungan Sehat berasal dari APBN Tahun Anggaran 2010 melalui Kementerian Kesehatan, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan jumlah anggaran Rp. 2.092.208.000 (Dua milyar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah). Tabel 66 Program dan Anggaran Tugas Pembantuan Yang Diterima Tahun 2010
No
1.
URAIAN BELANJA
Program Lingkungan Sehat
PAGU ANGGARAN
REALISASI
%
Rp. 2.092.208.000
Rp. 134.070.000
6,41
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010
6. Permasalahan dan Solusi Realisasi
penyerapan
dana
pada
tahun
2010
adalah
Rp. 134.070.000 (seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 6,41%, tidak terserapnya sebagian dana non fisik disebabkan karena pagu anggaran untuk uang harian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hanya diperkenankan senilai
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
282
Rp. 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan karena peserta menginap di hotel. Sedangkan untuk nilai uang perjalanan tidak terserap karena waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan monitoring.
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi masih terdapat desa, namun setelah berubah menjadi Kota Bekasi Desa yang ada sudah berubah status menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 17 Januari
2002
tentang
Penetapan
Kelurahan.
Sehingga
tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Desa tidak ada.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
283
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam
Undang-undang
Pemerintahan
Daerah
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
diamanatkan
bahwa
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Adapun kerjasama dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dalam keputusan bersama. Kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan diantaranya adalah dalam rangka penanganan persampahan, transmigrasi, air minum
dan
perencanaan
pembangunan.
Adapun
kebijakan
terhadap kerjasama antar daerah dimaksud secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Kebijakan Kerjasama Pengiriman Transmigran. Kepadatan penduduk Kota Bekasi yang semakin meningkat merupakan salah satu alasan dilaksanakannya kerjasama dengan daerah lain dalam rangka pelaksanaan transmigrasi. Maksud kerjasama ini untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar daerah transmigrasi, pemerataan
pembangunan
daerah
serta
memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di daerah tujuan juga untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga
dapat
memberikan
manfaat
yang
besar
bagi
masyarakat di kedua daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
284
b. Kebijakan Kerjasama Pengelolaan TPA Bantargebang. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan TPA sampah Bantargebang berdasarkan Perjanjian
Kerjasama Antara
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Pemerintah Kota Bekasi nomor : 4 Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 yang kemudian di ADDENDUM Kedua dengan Nomor Ketetapan : 71 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi.
c. Kebijakan Kerjasama Penyediaan Air Minum. Untuk melayani kebutuhan air minum meskipun Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki PDAM Tirta Patriot,
kerjasama
dengan PDAM Kabupaten Bekasi tetap berlangsung karena cakupan layananan kepada pelanggan belum dapat terpenuhi secara keseluruhan. PDAM Bekasi dimiliki bersama dengan kepemilikan 55 % milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dan 45 % milik Pemerintah Kota Bekasi. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah : a) Mengoptimalkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat kedua daerah; b) Memberdayakan PDAM Bekasi sehingga berdaya guna dan berhasil guna; c) Mempererat hubungan secara harmonis, berkesinambungan dan saling menguntungkan.
d. Kebijakan Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah Perbatasan. Dalam meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan diperlukan adanya perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan
dengan
memperhatikan
kepentingan
dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
285
kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah Kota Bekasi tergabung dalam Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta
Bogor,
Depok,
Tanggerang,
Bekasi,
Cianjur
(Jabodetabekjur). Pada tahun 2008 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan masih berlanjut sampai dengan tahun 2009.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sebagai realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah adalah : a. Pelaksanaan Pengiriman Transmigran Pada tahun 2010 target pelaksanaan program transmigrasi adalah 15 KK dan terealisasi 15 KK, dengan daerah tujuan transmigrasi meliputi : 1) Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara Nomor : 134.C Tahun 2010 tanggal 5 Agustus 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Tahun 2010.
b. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan TPA Bantargebang. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
Tentang
Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama berlaku selama 20 tahun sejak tanggal 3 Juli 2009 dan dilaksakanakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun. Pengelolaan sampah di TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) yaitu tempat pengolahan sampah yang menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan berupa sistem 3R (Reduce, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
286
Reuse, Recycle), Insinerasi, Composting, Gasifikasi, Waste to Energy dan teknologi lainnya yang ditetapkan dalam Rencana Induk
(Master
Plan)
TPST
Bantargebang,
pemanfaatan/
pengolahan gas methana menjadi energy listrik, pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan/atau dilakukan proses lainnya untuk dimanfaatkan menjadi energy listrik atau bahan lain yang bermanfaat, mempunyai nilai ekonomi. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama bahwa pengolahan sampah terpadu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantargebang Kota Bekasi apabila dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses lelang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur. Saat ini TPA Bantargebang dikelola oleh PT. Godang Tua Jaya Jo Napigat Energi Manunggal. Selama tahun 2010 sampah yang masuk ke TPA Bantargebang (bulan Januari s/d Desember) sebesar 1.847.675,21 ton. Besaran tipping fee di tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp.39.970.000.000,00
dan
realisasi
yang
diterima
oleh
Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp. 37.570.000.000,00 atau 93,99%. Target tersebut tidak tercapai disebabkan selisih sebesar Rp 2.400.000.000,- yang diharapkan berasal dari pemasukan tenaga listrik serta pemasukan dari pengolahan kompos yang pada tahun 2010 belum dapat terlaksana secara maksimal. Pembangunan pembangkit listrik sedang tahap pembangunan instalasi sedangkan untuk pengolahan kompos target yang ditetapkan belum tercapai karena sedang dalam tahap pembangunan. Alokasi
anggaran
Bantargebang,
yang
Sumur
diberikan
Batu,
Ciketing
kepada Udik
Kelurahan dan
Cikiwul
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010 ditetapkan
alokasi
bantuan
kompensasi
sebesar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
287
Rp. 17.526.000.000,00 untuk masing-masing LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di kelurahan sebagai berikut : a. Kelurahan Sumur Batu sebesar Rp 453.500.000,-/bulan b. Kelurahan Ciketing Udik sebesar Rp 453.500.000,-/bulan c. Kelurahan Cikiwul sebesar Rp 453.500.000,-/bulan d. Kelurahan Bantargebang sebesar Rp 100.000.000,-/bulan.
c. Pelaksanaan Kerjasama Penyediaan Air Minum. Kerjasama PDAM Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi meliputi 3 komponen yaitu cakupan pelayanan air, jumlah saluran dan instalasi penyaluran air. Sampai dengan tahun 2010 PDAM Bekasi melayani 147.761 saluran, terdiri dari 96.954 saluran di wilayah Kota Bekasi tersebar di Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan,
dan
Kecamatan
Bekasi
Utara,
sedangkan
di
Kabupaten Bekasi sebesar 50.807 saluran. d. Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan berdasarkan kesepakatan bersama Nomor : 100/3/NK/HUK/2008 tanggal 10 Juni 2008, meliputi bidang pena60 Tahun 2008
taan ruang, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, koordinasi
pelaksanaan
administrasi
kependudukan,
kesehatan, pelayanan pendidikan dan bidang pertanian .
3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Transmigrasi : 1) Kurang berminatnya masyarakat Kota Bekasi untuk ikut bertransmigrasi. 2) Adanya
kesulitan
bagi masyarakat
untuk melengkapi
persyaratan-persyaratan pelaksanaan transmigrasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
288
3) Adanya
Kepala
Keluarga
yang
membatalkan
keberangkatan/mengundurkan diri. Solusi : 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan transmigrasi kepada masyarakat Kota Bekasi. 2) Bekerjasama dengan Liposos Bekasi untuk mendapatkan pengganti calon transmigran yang mengundurkan diri.
b. Permasalahan TPA Bantargebang : 1) Pengangkutan sampah dari DKI Jakarta sampai dengan TPST Bantargebang masih mengeluarkan air lindi/licit di sepanjang jalan di wilayah Kota Bekasi. 2) Sistem saluran air lindi/licit di lokasi TPST Bantargebang sebagian belum masuk ke dalam sistem saluran IPAS dan meningkatkan pencemaran di zona air tanah dan air permukaan di wilayah bantargebang dan sekitarnya. 3) Penghijauan yang ada di lokasi TPA Bantargebang dan sekitarnya masih sangat kurang. 4) Belum tertibnya lokasi-lokasi pemulung di lokasi TPA dan sekitarnya yang menyebabkan kekumuhan di lokasi sekitar TPA Bantargebang. 5) Masih banyak kewajiban Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam Perjanjian Kerjasama yang belum dipenuhi. Solusi : 1) Telah dianjurkan kepada Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta untuk menambah penampungan air lindi/licit pada setiap kendaraan pengangkut sampah. Hal tersebut telah dikoordinasikan dan akan dilaksanakan pada Tahun 2011. 2) Telah dikoordinasikan dan akan dilakukan perbaikan sambil berjalannya pembangunan TPST Bantargebang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
289
c. Permasalahan PDAM Bekasi : Sebagian besar permasalahan PDAM Bekasi berasal dari masalah
manajemen
dan
operasional.
Karena
itu
agar
mencapai optimalisasi diupayakan PDAM Bekasi melakukan penyehatan yang menyeluruh agar memberikan dampak yang baik dan signifikan. Diantaranya sebagai rencana tindak lanjut perusahaan maka dibutuhkan dana investasi kerjasama dengan pihak swasta, pinjaman dengan pihak bank atau sumber pendanaan APBD. d. Pemasalahan
Kerjasama
Pembangunan
Antar
Wilayah
Perbatasan : 1) Adanya keterbatasan dari daerah-daerah perbatasan baik dari
segi
SDM
maupun
pembiayaan
sehingga
sulit
mengimbangi DKI Jakarta sebagai ibukota negara. 2) Orientasi pembangunan lebih ke DKI Jakarta. Solusi : 1) Perlu adanya kesepakatan bersama berkaitan dengan penataan
masing-masing
daerah
sehingga
terdapat
keseimbangan pembangunan antara DKI Jakarta sebagai ibukota Negara dengan daerah lain yang berbatasan langsung. 2) Harus dilakukan pembenahan kerjasama antar daerah perbatasan
karena
masing-masing
daerah
perbatasan
memiliki otonomi dan pembiayaan sendiri-sendiri. B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ke Tiga 1. Kebijakan dan Kegiatan a. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Lamsudin &
Co
Nomor :
dilaksanakan
berdasarkan
01 Tahun 2010 001/LC-SP/01/2010
Perjanjian
Kerjasama
tanggal 11 Januari 2010 Tentang
Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Lahan Pusat Jajanan Kuliner. Adapun maksud kerjasama ini antara lain : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
290
– untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan upaya mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam meraih Adipura
serta
guna
memenuhi
kebutuhan/kepentingan
Pemerintah dan masyarakat melalui obyek wisata baru dalam bentuk wisata kuliner bagi masyarakat Kota Bekasi; – menata dengan baik keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area GOR Kota Bekasi serta memanfaatkan lahan yang belum dipergunakan dengan maksimal. b. Kerjasama
antara
Pemerintah
Kota
Bekasi
dengan
PT.
Telekomunikasi Indonesia Tbk dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan :
tanggal 12 Januari
02 Tahun 2010 NOKES 012 HK810/TESC-U02/2010
2010 kerjasama dalam bidang penyediaan dan penggunaan layanan SEN (Solution for Enterprise Network). c. Kerjasama antara Pemerintah kota Bekasi dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor :
06 Tahun 2010 045.PJ/040/DISJAYA/2010
tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Dan Pembayaran Rekening Listrik Oleh Pemerintah Kota Bekasi. Ruang lingkup dari perjanjian ini adalah pemungutan
hasil
pajak
penerangan
jalan
dari
para
pelanggan/pemakai tenaga listrik di wilayah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari kerjasama ini antaralain : -
untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi yang berasal dari PPJ;
-
Untuk
menjamin
kelancaran
pelunasan
rekening
listrik
Pemerintah Kota Bekasi kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang; -
Untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban PJU – Tidak Resmi;
-
Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemerintah Kota Bekasi melalui Meterisasi PJU.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
291
d. Kerjasama antara Pemerintah kota Bekasi dengan Koperasi Perdagangan Umum HARBA 21 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian
Kerjasama
Nomor
:
13
Tahun
20100
tanggal 18 Pebruari 2010 tentang Perpanjangan Yang ke 1 (satu) Pemanfaatan Tanah Di Bawah Penguasaan Pemerintahan Kota Bekasi Untuk Koperasi Perdagangan Umum HARBA 21. e. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kerjasama Nomor :
dilaksanakan
berdasarkan
Perjanjian
tanggal 31 Maret 2010
36 Tahun 2010 460/014/PDMP-BKS/III/2010
Tentang Pengelolaan Parkir Di Kota Bekasi. Tujuan perjanjian ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan obyek parkir dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah Kota Bekasi dari sektor perparkiran yang lebih optimal dan saling menguntungkan. Sedangkan ruang lingkup perjanjian ini adalah pemungutan atas jasa parkir di lokasi parkir dengan titik lokasi berada pada pasar pemerintah. f. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Kitita Alami
Propertindo
dilaksanakan
berdasarkan
Tambahan (Addendum) Kedua Nomor :
Perjanjian
36 Tahun 2010 tanggal 25/KAP-PGB/IV/2010
7 Maret 2010 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Ketiga Nomor :
55 Tahun 2010
tanggal 10 Juni
2010
tentang
038/KAP-PGB/VI/2010
Revitalisasi Pasar Pondokgede Kota Bekasi. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Lamsudin & Co. Pemanfataan tanah fasilitas sosial yang terletak di Jalan Achmad Yani Kawasan Stadion/GOR Kota Bekasi Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi seluas 3.000
m2 dimanfaatkan menjadi Pusat
Jajanan Kuliner. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
292
b.
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT Telkom tbk menyediakan layanan SEN (Solution for Enterprise Network) bagi Pemerintah Kota Bekasi yang berlangganan Astinet untuk pelayanan internet selama 1 (satu) tahun sebesar 6 Mb yang anggarannya ada pada anggaran rutin Bagian Umum setda.
c. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membantu memungut PPJ dari pelanggan PLN sesuai dengan peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2009 dan menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas Umum Daerah Kota Bekasi pada BPD Jawa Barat Banten Cabang Bekasi paling lambat tanggal 30 setiap bulan setelah bulan pemungutan. d. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Koperasi Perdagangan Umum Harba 21 memanfaatkan tanah sarana sosial dibawah penguasaan Pemerintahan Kota Bekasi untuk Koperasi Perdagangan Umum Harba 21 yang berkedudukan di Jalan Durian No.8 RT 8 RW 21 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat seluas 703 m2. e. Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Perusahaan Daerah Mitra Patriot adalah pengelolaan parkir dengan titik lokasi pada pasar pemerintah yaitu pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan outputnya adalah pemungutan retribusi atas jasa parkir. f.
Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Kitita Alami Propertindo. Revitalisasi Pasar Pondokgede didirikan diatas tanah Hak Pengelolaan Nomor 2/Jatiwaringin seluas 19.117 m2 beserta fasilitasnya dalam waktu 8 (delapan) bulan atau 240 hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Tambahan (Addendum) Kedua.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
293
3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Lamsudin &
Co adalah :
- Pedagang Kaki Lima di area GOR Kota Bekasi belum bisa direlokasi kearea Pusat Jajanan Kuliner; - Kepemilikan hak sewa atas kios Pusat Jajanan Kuliner tidak dimiliki oleh PKL, tetapi dimiliki para penyewa yang hingga saat ini belum mempergunakan kiosnya sehingga pusat jajanan kuliner tersebut terlihat sepi; - Keadaan lokasi Pusat Jajanan Kuliner bersebelahan dengan bangunan eks kantor instansi Pemerintah Kota Bekasi yang tidak ditempati dengan keadaan tidak terawat, sehingga menggangu estetika Pusat Jajanan Kuliner yang telah tertata; - Kurang memadainya sarana penerangan di lokasi tersebut, sehingga berpengaruh pada calon pengunjung Pusat Jajanan Kuliner yang beraktifitas sore hingga malam hari. Solusi : -
Dinas Porbudpar telah berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk merelokasi PKL guna menempati area yang telah disediakan dengan terlebih dahulu menginventarisir kembali kios
yang
belum
dipergunakan
agar
dapat
dipindahtangankan hak sewanya kepada para PKL yang sudah eksis di GOR Bekasi selama ini; -
Harus segera dilakukan renovasi atas bangunan yang tidak terpakai yang ada di sekitar lokasi Pusat Jajanan Kuliner agar berfungsi sesuai dengan peruntukan sebagai sarana olahraga (futsal);
-
Segera melakukan perbaikan penerangan dan penambahan lampu penerangan jalan umum.
b. Permasalahan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Telekomunikasi
Indonesia
Tbk adalah kendala
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
294
teknis biasanya naik turunnya bandwith sehingga menyebabkan lambatnya koneksi. Solusi : Menghubungi teknical support Telkom dan biasanya segera ditindaklanjuti oleh Telkom. c. Sampai dengan akhir tahun 2010 tidak ditemui permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Masingmasing pihak telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Namun dimikian diharapkan
Pemerintah
Kota
Bekasi
dapat
memperoleh
laporan/data pelanggan. d. Permasalahan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Koperasi Perdagangan Umum HARBA 21 adalah : - Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Koperasi Perdagangan Umum HARBA 21 saat ini tidak berdasarkan/sesuai dengan yang tertera dalam surat Perjanjian Kerjasama Pasal 4 Ayat (2) yang seharusnya pada tahun 2007 Koperasi Perdagangan Umum
Harba
21
mengajukan
permohonan
untuk
perpanjangan perjanjian kerjasama, namun baru pada tahun 2010 mengajukan permohonan untuk perpanjangan perjanjian kerjasama. - Dalam membayar retribusi setiap tahunnya tidak tepat waktu. - Bangunan yang ada sekarang ini terlihat kurang penataan (kumuh). Solusi : -
Agar dalam permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama, Koperasi Perdagangan Umum Harba 21 mengajukan 6 (enam) bulan sebelumnya sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pasal 4 Ayat (2);
-
Kewajiban membayar retribusi dibayarkan setiap tahunnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
295
tepat waktu sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pasal 2 Ayat (4); -
Koperasi Perdagangan Umum Harba 21 segera menata bangunan yang ada agar terlihat kumuh dan turut membantu program
Pemerintah
untuk
melakukan
dan
menjaga
Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3). e. Permasalahan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Perusahaan Daerah Mitra Patriot adalah dalam masa uji coba, Pengelolaan Parkir Khusus Pasar selama 6 (enam) bulan oleh Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PMDP) Kota Bekasi tidak mencapai target retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD Kota
Bekasi
Tahun
Anggaran
2010
dikarenakan
hasil
pemungutan retribusi parkir masih harus dikurangi biaya operasional antara lain kompensasi/upah juru parkir dan gaji pengurus divisi parkir PDMP Kota Bekasi. Solusi : Berdasarkan hasil evaluasi atas masa uji coba tersebut maka pengelolaan parkir dikembalikan pada pengelola semula yakni Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi dan perjanjian kerjasama tidak dilanjutkan. f.
Permasalahan Kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Kitita Alami Propertindo adalah adanya tuntutan kompensasi sisa Hak Guna Pakai (HGP) oleh sebagian pedagang Pasar Pondokgede Kota Bekasi. Solusi : -
Melakukan mediasi yang melibatkan pihak pedagang PT. Kitita Alami Propertindo dan Pemerintah Kota Bekasi;
-
Jika mediasi tidak tercapai pihak yang merasa tidak puas dapat menempuh jalur hukum.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
296
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Instansi vertikal yang tercatat di Kota Bekasi pada tahun 2010 adalah Kodim 0507 Bekasi, Batalyon 202, Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi, Kantor Statistik, Kantor Departemen Agama, Lembaga Permasyarakatan Kelas II.a Kota Bekasi. 1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam
rangka
pelaksanaan
tugas-tugas
pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kota Bekasi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Bekasi. Koordinasi dilaksanakan karena banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan melibatkan instansi vertikal dan sebaliknya tugas-tugas instansi vertikal juga memerlukan dukungan Pemerintah Kota Bekasi. Secara umum koordinasi dengan instansi vertikal sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam rapat dinas yang dilakukan minimal satu kali dalam tiga bulan dan melalui forum Muspida. Koordinasi yang dilaksanakan antara lain berupa : a. Kodim 0507 Bekasi : Pembangunan ke PU-an, perbantuan pengamanan yang sifatnya urgen seperti bantuan bencana alam, gerakan penghijauan dan K3. b. Batalyon 202 : Pelatihan Pol PP, Paskibraka. c. Polres Metro Bekasi : Pengamanan Penertiban PKL, Penertiban Lalu Lintas, Penanganan Narkoba, Pengaman Demonstrasi Massa, penertiban PSK. d. Kejaksaan Negeri Bekasi : Penanganan perkara dibidang perdata dan TUN (Tata Usaha Negara), untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan
hukum
yang
ada
pada
Pemerintah Kota Bekasi baik menyangkut gugatan terhadap aset maupun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor :
58 A / 2009
tanggal
B-01/0.2.25/GS/05/2009
15 Mei 2009 tentang Penanganan Perkara di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
297
e. Kantor Statistik : Penyusunan Data Yang Berkaitan Dengan Kota Bekasi Dalam Angka. f. Kantor Departemen Agama : Pemberangkatan Jemaah Haji, Nikah Masal, pelaksanaan MTQ, LPTQ serta pembinaan umat beragama. g. Lembaga Permasyarakatan Kelas II.a Kota Bekasi : Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan terdapat kegiatan sosialisasi pada penghuni LAPAS. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan : a. Kodim 0507 Bekasi : Ikut serta dalam rangka pangamanan dan penertiban. b. Batalion 202 : Sebagai pelatih/instruktur Anggota Pol PP dalam teknik beregu penanganan huru hara. c. Polres Metro Bekasi : - Aktif dalam penanganan demonstrasi SARA, operasi yustisi, operasi PKL, operasi PSK, pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi dan koordinasi pelaksanaan KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah). Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor
:
300/Kep.15.A-Kesbangpolinmas/I/2010
Pembentukan
Komunitas
Intelijen
Daerah,
tentang Kominda
mempunyai tugas salah satunya deteksi dini, menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi yang berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan
dan
Keamanan
(IPOLEKSOSBUDHANKAM),
Pendidikan, Sejarah, Geografi, Pembangunan, Pendidikan dan Kesehatan; - Kegiatan
operasi
pemberantasan
penyalahgunaan
dan
peredaran gelap narkoba.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
298
d. Kejaksaan Negeri Bekasi : Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi dilaksanakan dalam bentuk Tim Penanggulangan Perkara di dalam dan di luar pengadilan. e. Kantor Statistik : Penyusunan Bekasi Dalam Angka. f. Kantor
Departemen
Agama
:
Koordinasi
dalam
penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi, pengurusan zakat dan infak, Tim Pemberangkatan Haji Daerah dan terlibat dalam perayaan Hari-Hari Besar Islam. Kantor Departemen Agama Kota Bekasi akan memanfaatkan lahan untuk gedung kantor KUA Kecamatan Pondokgede. g. Lembaga
Permasyarakatan
Kelas
II.a
Kota
Bekasi
:
melaksanakan sosialisasi penyalahgunaan narkoba kepada penghuni LAPAS sebanyak 400 orang.
3. Permasalahan dan Solusi Selama menjalankan kordinasi dengan instansi vertikal pada tahun 2010 tidak terdapat permasalahan. D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan Penetapan dan penegasan wilayah dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menentukan legalitas atau dasar hukum suatu pemerintahan yang telah diatur pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Kegiatan pembinaan batas wilayah Kota Bekasi sampai saat ini difokuskan pada penataan batas wilayah, dengan inventarisasi data batas wilayah baik antar kelurahan, kecamatan, antar daerah kabupaten/kota maupun antar batas wilayah provinsi. 2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi data batas wilayah sedang dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya dapat dilaksanakan kegiatan penegasan, penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
299
dan pemasangan patok atau gapura batas wilayah. Tahun 2010 Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan penataan batas wilayah antar kecamatan pada kegiatan Peta Batas Wilayah, antara lain Peta Batas Wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Peta Batas Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Peta Batas Wilayah Kecamatan Medan Satria dan Peta Batas Wilayah Kecamatan Pondokgede. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertegas wilayah antar provinsi dan menentukan titik strategis tiap wilayah kecamatan. 3. Permasalahan dan Solusi Pada prinsipnya tidak terdapat permasalahan yang signifikan. Untuk pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat yang berbatasan dengan daerah lain, secara teknis kondisi di lapangan dilakukan oleh para lurah maupun camat dengan berbagai kegiatan pembinaan maupun sosialisasi baik dari segi administrasi maupun budaya kehidupan masyarakatnya. Sedangkan permasalah yang terjadi pada penataan batas wilayah antar kecamatan antara lain : -
Di Kecamatan Pondokgede terdapat permasalahan antara Kelurahan Jatiwaringin dengan Kelurahan Jaticempaka, dimana terdapat perbedaan batas wilayah yaitu ada sebagian wilayah Kelurahan Jatiwaringin RW 15 juga berada dipeta wilayah Kelurahan Jaticempaka;
-
Di Kecamatan Bekasi Barat terdapat permasalahan antara Kelurahan Bintara dengan Kelurahan Kranji, dimana terdapat perbedaan batas wilayah yaitu ada sebagian wilayah Kelurahan Bintara di Jl. Cendrawasih masuk dalam peta Kelurahan Bintara sedangkan pada peta wilayah Kelurahan Kranji sudah masuk dalam wilayahnya dan sebagian penduduknya membayar PBB ke wilayah Kranji.
Solusi : -
Menurut keterangan dari pihak Kecamatan Pondokgede, bahwa memang sebagian RW 15 Kelurahan Jatiwaringin sudah masuk
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
300
ke wilayah Kelurahan Jaticempaka dan pada gambar peta diberi batas dan diprioritaskan batas kecamatan agar diberi tugu atau patok; -
Menurut keterangan dari pihak Kecamatan Bekasi Barat bahwa memang sebagian Jl. Cendrawasih masih masuk ke wilayah Kelurahan Bintara dan mengusulkan untuk batas wilayah agar digunakan batas-batas geografis/alam seperti sungai, saluran atau jalan.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya a. Bencana Yang Terjadi Di Kota Bekasi 1) Bencana Banjir Berdasarkan data Dinas Sosial Sepanjang tahun 2010 bencana banjir yang terjadi di Kota Bekasi terdapat 3 kasus diantaranya terdapat di Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 1 kasus dan Kecamatan Jatiasih sebanyak 2 kasus dengan jumlah korban sebanyak 3.051 KK. 2) Bencana Angin Topan Sepanjang tahun 2010 bencana angin topan yang terjadi di Kota Bekasi terdapat 4 kasus diantaranya terdapat di Kecamatan Mustika Jaya sebanyak 2 kasus, Kecamatan Pondok Melati sebanyak 1 kasus, Kecamatan Bantargebang sebanyak 1 kasus dengan jumlah korban sebayak 1.059 KK 3) Kejadian Kebakaran Sepanjang tahun 2010 kejadian kebakaran yang terjadi sebanyak 12 kasus diantaranya terdapat di : -
Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 2 kasus
-
Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 1 kasus
-
Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 1 kasus
-
Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 1 kasus
-
Kecamatan Rawalumbu sebanyak 3 kasus
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
301
-
Kecamatan Medan Satria sebanyak 2 kasus
-
Kecamatan Pondok Gede sebanyak 2 kasus
Adapun faktor penyebab antara lain akibat aliran listrik, kompor dan sampah. b. Upaya Penanggulangan Dalam menanggulangi bencana yang terjadi baik bencana banjir maupun
bencana
kebakaran,
dilakukan
upaya-upaya
penanggulangan sebagai berikut : 1. Monitoring lokasi banjir. 2. Memerintahkan kepada penduduk di lokasi bencana untuk pindah ke tempat yang lebih aman. 3. Mendistribusikan bantuan sembako. 4. Mengirimkan perahu karet ke lokasi
bencana untuk
mengevakuasi korban. 5. Monitoring rehabilitasi pasca banjir. 6. Monitoring lokasi kebakaran. 7. Membantu
pemadaman
sesegera
mungkin
dengan
mengirimkan armada operasional pemadam. 8. Untuk
mempercepat
pelayanan
bencana
kebakaran
Pemerintah Kota Bekasi sedang membangun pos jaga yang terdapat di Kecamatan Jatisampurna. 2. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Sumber dana untuk program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam pada tahun 2010 adalah bersumber dari APBD Kota Bekasi yang terdapat di Dinas Sosial sebesar Rp. 85.000.000,00 untuk kegiatan pengadaan buffer stock logistik dan
Dinas Penataan
dan
Pengawasan Bangunan
sebesar
Rp. 2.254.618.750,00 Program Peningkatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat korban bencana sepanjang tahun 2010.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
302
3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana a. Antisipasi Terhadap Bencana Banjir Pada tahun 2010 kondisi Kota Bekasi yang rentan terhadap bencana banjir disebabkan oleh pesatnya pembangunan perumahan dan kurangnya daerah resapan air. Pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase turut andil menyebabkan banjir. Disamping itu karena terletak di dataran rendah apabila curah hujan tinggi Kota Bekasi mendapat kiriman air dari Kota dan Kabupaten Bogor. Antisipasi terhadap bencana banjir dilakukan melalui upaya : 1) Menyiapkan buffer stock logistik. 2) Pembangunan perumahan di lahan yang bukan daerah resapan. 3) Adanya tindakan yang tegas kepada para pengembang yang tidak memperhatikan peil banjir. 4) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan antar Pemda baik Kabupaten/Kota Bogor, Pemda DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi. b. Antisipasi Terhadap Bencana Kebakaran Padatnya permukiman, hubungan arus pendek
dan kelalaian
dalam pemakaian alat-alat elektronik pada rumah tangga dapat menyebabkan
bencana
kebakaran.
Untuk
mengantisipasi
bencana kebakaran dilakukan dengan upaya : 1) Menyiapkan
bantuan
buffer
logistik
sesuai
dengan
kebutuhan masyarakat; 2) Melaksanakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan Sekolah Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi; 3) Pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas; 4) Sosialisasi
kepada
masyarakat
dengan
memberikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
303
pelatihan masalah penanggulangan bahaya kebakaran di Tingkat RT dengan membentuk Tim Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR); 5) Memberikan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran kepada perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi; 6) Memeriksa alat pemadam kebakaran pada gedung kantor, perusahan, hotel dan pusat-pusat perbelanjaan; 7) Melaksanakan sosialisasi Perda 06 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahan Kebakaran. F. Pengelolaan Kawasan Khusus Tidak ada program dan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan kawasan khusus karena Kota Bekasi tidak memiliki kawasan khusus. G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) Beberapa konflik yang terjadi di wilayah Kota Bekasi justru dilatarbelakangi oleh pengambilan beberapa kebijakan Pemerintah yang kurang diterima dan dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat di daerah. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus pendirian rumah ibadah yang dikarenakan belum tersosialisasinya Keputusan Bersama Tiga Menteri secara baik sehingga timbul kesalahpahaman dalam proses pendirian rumah ibadah tersebut. Faktor
ketidakpahaman
tersebut
terkadang
menimbulkan
anarkisme oleh sebagian kecil oknum diantara kedua pihak yang berseteru. Konflik lain yang timbul seperti juga kasus pembangunan patung di suatu perumahan yang di identikkan oleh sebagian masyarakat sebagai suatu simbol keagamaan tertentu sehingga menimbulkan permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan SARA. Adapun konflik lainnya yang terjadi sebagian besar terkait masalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
304
penertiban trantibum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), Gepeng, Bangunan Liar (PEKAT) dan sebagainya. Namun oleh karena
kesigapan petugas Satpol PP dan aparat
pemerintah lainnya disertai pola pendekatan yang lebih manusiawi di masyarakat, penanganan setiap konflik tersebut dapat berjalan secara damai. Sehingga pada tahun 2010 jumlah angka kejadian kantrantibmas yang diperkirakan sebesar ± 11486 yang terjadi hanya sejumlah 11351 kejadian atau turun sebesar 0,38 %. Jumlah
Gangguan
Kantrantibmas
pada
Tahun
2010
merupakan potensi gangguan kantrantibmas yang direkapitulasi berdasarkan data monografi jumlah PKL, Penarik Becak, Gepeng Warem, Tempat Hiburan, Panti Pijat, Bangunan Liar dan Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjadi di wilayah Kota Bekasi yang dilaporkan secara berkala oleh Kecamatan Kota Bekasi. Tabel 67 Data Jumlah PKL, Penarik Becak, Gepeng Warem,Tempat Hiburan , Panti Pijat, Bangunan Liar dan Gangguan Trantibum di-Kota Bekasi Tahun 2010 Tahun
Jumlah PKL,Penarik becak, Gepeng, Warem, Tempat hiburan, Panti pijat & bangunan liar dan Gangguan Trantibum
2007
3.229
2008
6.983
2009
8.228
2010
11.351
Sumber : Satpol PP Kota Bekasi, 2010
Adapun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan data Polres Metro Bekasi, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi dan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi : Narkoba
:
511
kasus
tahunan
berdasarkan
Bidang
Narkotika
laporan Polres
Metro Bekasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
305
Perjudian
:
6 kejadian
Unjuk Rasa
:
32 Kejadian
Tawuran
:
9 kejadian
Perkelahian
:
7 kejadian
Pembunuhan
:
11 kejadian
Penganiayaan
:
41 kejadian
Pemerasan
:
- kejadian
Perampokan
:
9 kejadian
Pencurian Roda empat : 20 kejadian Pencurian Roda dua
: 117 kejadian
Pencurian
: 88 kejadian
Pemalsuan benda
: 1 kejadian
Pengrusakan
: 1 kejadian
Penipuan
: 25 kejadian
Penculikan
: 3 kejadian
Kecelakaan lalu lintas
: 22 kejadian
Kecelakaan lain
: 12 kejadian
Tenggelam
: 1 kejadian
Bunuh diri
: 3 kejadian
Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkenaan dengan operasi penertiban umum dapat dilihat melalui tabel berikut: Tabel 68 Rekapitulasi Kegiatan Operasional Penertiban Umum NO 1
2
3
4
KEGIATAN Penertiban Bangunan Liar
JUMLAH PENERTIBAN 6
Pasca Penertiban Bangunan Liar
2
Penertiban THPP
6
Pasca Penertiban THPP
2
Penertiban Reklame
8
Pasca Penertiban Reklame
4
Penertiban Ijin-ijin Liar
5
Pasca Penertiban Ijin-ijin Liar
2
KET
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
306
5
Penertiban Lingkungan Hidup
4
Pasca Penertiban Lingkungan Hidup
2
6
Penertiban Yustisi
6
7
Penertiban Perjudian
3
Pasca Penertiban Perjudian
2
Penertiban Fasos Fasum
-
Pasca Penertiban Fasos Fasum
-
8
9
Penertiban PKL
36
10
Penertiban Becak
12
11
Penertiban Gepeng
12
12
Pengawasan Trantibum
37
13
Pengamanan Even Olahraga
10
14
Pengawasan
dan
Pengamanan 6
Bencana Alam (Banjir) 15
Penertiban PSK
6
16
Penertiban Miras
6
17
Pengiriman PSK ke Panti
3
18
Penertiban Hari Besar Nasional
29
19
Penertiban Hari Keagamaan
88
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, 2010
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Kota Bekasi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok memelihara ketentraman, ketertiban serta menegakkan peraturan daerah, Keputusan Walikota dan peraturan
per
undang-undangan
lainnya
guna
memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam situasi yang kondusif. Sebagaimana Peraturan Walikota Bekasi Nomor 47 Tahun 2006 Sat Pol PP juga menjadi koordinator dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya. Kebijakan
penanganan
ketentraman
dan
ketertiban
umum
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
307
dipengaruhi oleh masa lalu, kondisi internal dan eksternal, isu-isu lokal, nasional dan global yang telah dan sedang berkembang serta harapan di masa depan antara lain pemeliharaan ketentraman ketertiban, proses pembelajaran demokrasi, proses pemilihan kepala daerah langsung, supremasi hukum dan
HAM, letupan
konflik dan kerusuhan di berbagai daerah dan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk mewujudkan keberhasilan penanganan ketentraman dan ketertiban maka ditetapkan kebijakan, sebagai berikut : a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan
ketentraman
dan ketertiban umum; b. Meningkatkan
efektivitas
penggunaan
peralatan
dan
perlengkapan menurut kebutuhan; c. Meningkatkan
efisiensi
pelaksanaan
penegakan
Perda,
Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; d. Meningkatkan efektivitas rekrutmen, alih tugas, pendidikan dan pelatihan; e. Meningkatkan disiplin dan kesemaptaan jasmani; f. Meningkatkan efektifitas kemitraan dengan SKPD terkait dan Polisi serta aparat penegak hukum lainnya dalam memelihara ketentraman penegakan
dan Perda,
ketertiban
umum
Keputusan
serta
Walikota
pelaksanaan
dan
Peraturan
Perudang-undangan lainnya; g. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat.
3. Jumlah
Pegawai,
Kualifikasi
Pendidikan,
Pangkat
dan
Golongan Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
308
adalah 314 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 257 orang, Tenaga Kontrak Kerja 57 orang dan Tenaga Magang 6 orang. Pegawai Satpol PP Kota Bekasi berdasarkan pendidikan formal, golongan dan kepangkatan sebagaimana tabel berikut : Tabel 69 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan Formal NO 1
PENDIDIKAN Sekolah Dasar
PNS 27 orang
TKK 2 orang
38 orang
2 orang
154 orang
38 orang
2
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
3
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
4
Diploma III
5 orang
4 orang
5
Diploma II
1 orang
-
6
Strata 1
17 orang
12 orang
7
Strata 2
7 orang
-
314 orang
58 orang
JUMLAH Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, 2010
Tabel 70 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan Dan Kepangkatan NO 1
2
3
4
GOLONGAN Ia
PERSONIL 24 orang
Ib
1 orang
Ic
35 orang
Id
3 orang
II a
145 orang
II b
7 orang
II c
2 orang
II d
2 orang
III a
13 orang
III b
8 orang
III c
3 orang
III d
1 orang
IV a
3 orang
IV b
-
IV c
1 orang
IV d
-
JUMLAH
249 orang
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, 2010 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
309
4. Sumber dan Jumlah Anggaran Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun 2010 serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah, dengan perincian sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Anggaran Belanja Tidak Langsung yang di kelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.765.144.500,00. 2. Anggaran Belanja Langsung (BL) Belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010 terdiri dari 6 program dan 30 kegiatan
dengan
jumlah
anggaran
sebesar
Rp. 6,075,457,700,00 dan terealisasi Rp. 5,863,089,100,00. Tabel 71 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM
TARGET
REALISASI
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rp.
3283233200
Rp.
3218744750
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
2018284500
Rp.
1901414550
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp.
499200000
Rp.
492455300
Program peningkatan disiplin aparatur
Rp.
200000000
Rp.
186702000
Program kapasitas aparatur
peningkatan sumber daya
Rp.
25000000
Rp.
14900000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp
49740000
Rp
48872500
JUMLAH
Rp
6,075,457,700.00
Rp
5,863,089,100.00
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, 2010 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
310
5. Penanggulangan Dan Kendala a. Kendala : 1) Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan Satuan Polisi Pamong
Praja
ketertiban
umum
dalam serta
memelihara
ketentraman
penegakkan
Perda
dan
sehingga
kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak para
pelanggar
Perda
belum
berjalan
sebagaimana
mestinya. 2) Masih rendahnya kesadaran para pedagang kaki lima untuk mentaati peraturan yang berlaku sehingga menggangu ketentraman dan ketertiban umum, belum adanya relokasi bagi pedagang kaki lima juga menyulitkan pasca penertiban karena mereka akan kembali berdagang di tempat-tempat yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku. 3) Masih rendahnya sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kemampuan terhadap pelaksanaan tugas. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dilapangan belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bekasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki baik dari segi jumlah maupun kualitas masih minim. b. Penanggulangan : 1) Dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan
keputusan
perda
serta
peraturan
dan/atau
yang berlaku serta peraturan perundang-
undangan lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum dan SKPD terkait. 2) Untuk meningkatkan koordinasi dan mengurangi benturan antar SKPD terkait dalam implementasi perda dan peraturan pelaksana lainnya diperlukan adanya sistem kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
311
hukum
melalui
penetapan
pedoman
dan
mekanisme
kerjasama yang diatur oleh Perda. 3) Dalam menegakkan Perda Nomor 44 Tahun 1998 tentang K3 perlu diadakan Sosialisasi Perda dan pembinaan khususnya bagi para pedagang kaki lima bekerjasama dengan SKPD terkait agar pedagang kaki lima memiliki wawasan,
pengetahuan
dan
pemahaman
terhadap
peraturan yang belaku. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penertiban, Pemerintah Kota Bekasi perlu menyiapkan lahan dan fasilitas lainnya bagi para pedagang kaki lima agar mereka mempunyai tempat yang layak untuk berusaha tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. 4) Untuk meningkatkan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja perlu diadakan diklat teknis dan fungsional. Dukungan dana,
peralatan
operasional
dan
perlengkapan
yang
memadai sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk memenuhi jumlah ideal anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu diadakan rekruitmen anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, eksekusi dan lain-lain Satpol PP meminta dukungan dari pihak Kepolisian, aparat militer dan Polisi Militer untuk mengantisipasi bila terjadi tindakan anarkis yang datang dari oknum yang memerlukan penanganan diluar kewenangan Satpol PP.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
312
BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 merupakan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pertanggungjawaban Walikota dan Wakil Walikota disusun berdasarkan perencanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2010. LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 kiranya dapat disikapi dan ditindaklanjuti secara bijaksana dan komprehensif sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Bekasi yang dinamis. Situasi dan kondisi tersebut cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, selama kurun waktu berjalan, perubahan paradigma pemerintahan dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun berkat kemauan, kerja keras dan loyalitas aparatur penyelenggara pemerintahan Kota Bekasi dan didukung peran serta seluruh komponen masyarakat, para wakil rakyat, instansi vertikal terkait, berbagai program dan kegiatan dapat terlaksana dan diupayakan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 merupakan pencerminan dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008-2013. Berbagai program prioritas dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bekasi dengan mengakomidir berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program prioritas pendidikan dan kesehatan merupakan salah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VII Penutup
313
satu program prioritas yang harus diupayakan peningkatannya pada tahun anggaran yang akan datang baik dari segi anggaran maupun kualitas pengelolaan
dan
pelaksanaannya
sehingga
mutu
dan
pelayanan
pendidikan dan kesehatan semakin meningkat dalam rangka mewujudkan ”Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan”. Terhadap program dan kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal menjadi bahan pertimbangan sebagai program prioritas pada tahun depan disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008 – 2013 sebagai upaya pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Sebagai tambahan perlu di informasikan selama Tahun Anggaran 2010 prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional berupa : 1.
Piala Adipura Tahun 2010 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI;
2.
Juara I Pemuda Pelopor bidang budaya dan bidang teknologi tepat guna Tingkat Provinsi Jawa Barat;
3.
10 Besar Karang Taruna Terbaik (Karang Taruna Ali Anwar Kecamatan Pondok Melati);
4.
Juara I BLK Tunas Cempaka Tingkat Nasional;
5.
Juara I BLK Tunas Cempaka Tingkat Provinsi Jawa Barat;
6.
Juara II BKB Kemas Bougenvile Tingkat Provinsi Jawa Barat;
7.
Juara III BLK Tunas Cempaka Tingkat Provinsi Jawa Barat;
8.
Juara I Pengelola BKB Tingkat Provinsi Jawa Barat;
9.
Juara III LCC Institusi Tingkat Provinsi Jawa Barat;
10. Penerima penghargaan Manggala Karya Kencana Tingkat Provinsi diserahkan kepada TP. PKK Kota Bekasi; 11. Juara Harapan II P2WKSS Tingkat Provinsi; 12. Juara II Pemuda Pelopor IPTEK Tingkat Provinsi (Poul Young Chen); 13. Juara III Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi (Kecamatan Bekasi Utara); 14. Juara I Kepala Sekolah berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat; 15. Juara I Pengawas Sekolah Dasar tingkat Provinsi Jawa Barat; 16. Juara I Lomba Gugus Sekolah dasar tingkat Provinsi Jawa Barat; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VII Penutup
314
17. Juara III OSN (KIMIA) tingkat nasional atas nama Afif Zulfikar Pamungkas (SMAN 1 Bekasi); 18. Medali Perunggu pada Olimpiade IPS tingkat nasional atas nama Balqis Afifah (SMAN 1 Bekasi); 19. Juara I Pekan Bahasa Perancis se-Jawa Barat tingkat Provinsi Jawa Barat atas nama Gery Valerian (SMA Negeri 2 Bekasi); 20. Juara II JUMABARA PMR tingkat Provinsi Jawa Barat atas nama Annisa Fachruddin (SMKN 3 Bekasi); 21. Juara III JUMABARA PMI tingkat Provinsi Jawa Barat atas nama Edna Rembulan ( SMAN 5 Bekasi); 22. Medali Perak pada Olimpiade Sains Astronomi tingkat Nasional atas nama Ko Matias Adrian Kosasih (SMAN 5 Bekasi); 23. Juara I Cerdas Cermat tingkat Provinsi Jawa Barat atas nama Sheiluanti Dewintasari (SMA Cindera Mata); 24. Juara I Angkat Besi PORDA Jawa Barat atas nama Indra Lesmana (SMAN 8 Bekasi); 25. Juara I Karate Junior Antar Daerah di Pemda Yogyakarta atas nama Tiami Suci Febrian (SMAN 12 Bekasi); 26. Juara I FORKI/Karate tingkat Provinsi Jawa Barat atas nama Nia Aulia (SMAN 15 Bekasi); 27. Juara I Olimpiade MIPA tingkat Provinsi Jawa Barat atas nama Ayu Azhari Hutagalung (SMA Islam AL – AZHAR 4); 28. Juara II LKS tingkat Provinsi Jawa Barat atas nama Aditya Rie Pratama (SMKN 3 Bekasi); 29. Juara II Karate tingkat Provinsi Jawa Barat atas nama Dian Ratna Fury (SMKN 3 Bekasi); 30. Juara I Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia pada Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Sherly (SMA Ananda); 31. Juara I Olimpiade Sains Matematika tingkat Internasional atas nama Fikri Ivan Halim (SMAN 5 Bekasi);
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VII Penutup
315
32. Juara III International Olimpic Club di Uzbekistan tingkat Internasional atas nama Sonia Febriyani L (SMA Negeri 5 Bekasi).
Akhirnya, mudah-mudahan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pada tahun mendatang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Bab VII Penutup
316
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
atas
segala
limpahan
rahmat
dan
karunia-Nya
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan buku LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
guna
memenuhi
amanat
konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Ruang
lingkup
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
meliputi
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan serta gambaran
makro
realisasi
pencapaian
kinerja
program
kegiatan
sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat kami berharap dapat menelaah dan memberikan tanggapan berupa saran atau masukan atas laporan pertanggungjawaban ini untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada kesempatan ini pula izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas segala kerjasama yang harmonis dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta situasi yang cukup kondusif. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh jajaran eksekutif yang telah mencurahkan seluruh pikiran dan perhatiannya dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan penuh tanggungjawab. Kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dalam mendukung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2010 Kata Pengantar
i
terlaksananya
penyelenggaran
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan, sehingga pelaksanaan penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah-langkah serta upaya kita dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bekasi. Amin.
Bekasi,
Maret 2011
WALIKOTA BEKASI
H. MOCHTAR MOHAMAD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2010 Kata Pengantar
ii
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2010 Kata Pengantar
iii
PIDATO WALIKOTA BEKASI SEBAGAI PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010 BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB
YANG TERHORMAT KETUA DAN PARA WAKIL KETUA DPRD;
YANG KAMI HORMATI REKAN-REKAN UNSUR PIMPINAN DAERAH;
INSPEKTUR KOTA, DIREKTUR RSUD, PARA KEPALA BADAN, DINAS, BAGIAN, CAMAT DAN LURAH SE-KOTA BEKASI;
PARA SESEPUH BEKASI, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK, PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN, PENGURUS PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN, PENGURUS LSM, SERTA REKAN-REKAN PERS YANG KAMI HORMATI;
KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT, TUHAN SELURUH SEMESTA ALAM, BERKAT RAHMAT, KARUNIA, DAN HIDAYAHNYA KITA MASIH DIBERI
KESEMPATAN UNTUK
PENYAMPAIAN
LAPORAN
BERTATAP
KETERANGAN
MUKA
DALAM RANGKA
PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010 SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. BERIKUT INI KAMI SAMPAIKAN GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI YANG MEMILIKI POTENSI DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KOTA JUGA TERDAPAT BEBERAPA PERMASALAHAN SEPERTI BANJIR, KEMACETAN
LALU
KRIMINALITAS,
LINTAS,
KEPENDUDUKAN,
PENGANGGURAN,
INFRASTRUKTUR, PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DAN
PELAYANAN KESEHATAN. BERDASARKAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JUMLAH PENDUDUK KOTA BEKASI TERCATAT 2.098.821 (DUA JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU LEBIH) JIWA. MENURUT STATUS PEKERJAAN
JUMLAH
PENDUDUK
KOTA
BEKASI
YANG
BEKERJA
SEBANYAK 1.773.810 (SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
1
RIBU LEBIH) JIWA DAN YANG BELUM BEKERJA SEBANYAK 324.994 (TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU LEBIH) JIWA. RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN BAIK BERDASARKAN KELAHIRAN MAUPUN MIGRASI SETIAP
TAHUN
SEBESAR
3,45%
DENGAN
TINGKAT
KEPADATAN
PENDUDUK SEKITAR 9.841 JIWA PER KM². SEBAGAI GAMBARAN DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA JUMLAH PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI SEBANYAK 32.473 (TIGA PULUH DUA RIBU LEBIH) ORANG SEDANGKAN JUMLAH LOWONGAN KERJA TERDAFTAR SEBESAR 4.117 (EMPAT RIBU LEBIH) DAN LOWONGAN YANG TERPENUHI SEBESAR 3.204 (TIGA RIBU LEBIH). SESUAI DENGAN KEWENANGAN KHUSUSNYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN YANG DISANDARKAN PADA 3 (TIGA) PILAR KEBIJAKAN DASAR DALAM BIDANG PENDIDIKAN YAITU, (1) PERLUASAN DAN PEMERATAAN
AKSES
PENDIDIKAN,
(2)
PENINGKATAN
MUTU,
RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN, (3) PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN CITRA PUBLIK PENDIDIKAN. BERANGKAT DARI KEBIJAKAN TERSEBUT PEMERINTAH KOTA BEKASI MELAKUKAN BERBAGAI TEROBOSAN UNTUK MEWUJUDKANNYA MELALUI UPAYA PERBAIKAN/PENGADAAN SESUAI
DENGAN
SARANA
STANDAR
DAN
YANG
PRASARANA
DITETAPKAN,
PENDIDIKAN
JUGA
DENGAN
MENYELENGGARAKAN BERBAGAI PROGRAM PENDIDIKAN BAIK FORMAL MAUPUN
NON
FORMAL
YANG
MUARANYA
DIARAHKAN
UNTUK
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. SAAT INI PASANGAN USIA SUBUR TERCATAT SEBANYAK 432.909 (EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA RIBU LEBIH) PASANGAN ATAU 85,81% DARI JUMLAH KELUARGA, DIANTARANYA ADALAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF DENGAN VARIASI PENGGUNAAN JENIS KONTRASEPSI IUD (22,23%), MOW (3,25%), MOP (0,95%) DAN KONDOM (2,76%),KB HORMONAL (70,47%), IMPLAN (94,66%), SUNTIK (40,34%), DAN PIL (25,83%).
DAN
CARA
LAINNYA
YANG
DILAKUKAN
UNTUK
MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA BEKASI
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
2
YAITU DENGAN MELAKSANAKAN PROGRAM - PROGRAM KELUARGA BERENCANA SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN. LAJU
PERTUMBUHAN
MENCAPAI
5,72%.
EKONOMI
SEKTOR
SAAT
INI
PERDAGANGAN
DIPERKIRAKAN
MASIH
MENJADI
PRIMADONA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. DALAM
PERKEMBANGAN
USAHA
PERDAGANGAN,
SAAT
INI
PEMERINTAH KOTA BEKASI MELAKUKAN BERBAGAI REGULASI UNTUK MENEKAN HIGH COST ECONOMIC DENGAN MEMBEBASKAN BIAYA RETRIBUSI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KHUSUSNYA BAGI GOLONGAN EKONOMI LEMAH. SEKTOR INDUSTRI MEMPUNYAI POTENSI PENTING DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI BESARNYA NILAI INVESTASI USAHA DIBIDANG
INDUSTRI
MAUPUN
SUMBANGAN
SEKTOR
INDUSTRI
TERHADAP PDRB KOTA BEKASI. DENGAN DIDUKUNG OLEH FAKTOR SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI SERTA AKSES PEMASARAN MAKA SEKTOR INDUSTRI SANGAT POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN. TAHUN
2010
PDRB
Rp. 34.089.048,51
ATAS
DASAR
HARGA
BERLAKU
MENCAPAI
(TIGA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN PULUH
SEMBILAN RIBU LEBIH) DAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN Rp. 15.459.250,49 (LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN
RIBU
PERTUMBUHAN
LEBIH). EKONOMI
HAL
INI
KOTA
MENUNJUKKAN BEKASI
BAHWA
MENINGKAT
LAJU
CUKUP
SIGNIFIKAN.
KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, BERDASARKAN HASIL SURVEI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
TINGKAT
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
SECARA
UMUM
TERGOLONG MENENGAH KE ATAS DENGAN ANGKA IPM SEBESAR 76,10 POIN.
HAL
INI
MERUPAKAN
UKURAN
PENCAPAIAN
KUALITAS
KESEJAHTERAAN MANUSIA YANG DIDASARKAN KEPADA 3 (TIGA)
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
3
KOMPONEN UTAMA YAITU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN DAYA BELI MASYARAKAT. BERBAGAI UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA
BEKASI
UNTUK
MENINGKATKAN
IPM
DIANTARANYA
PENINGKATAN DI BIDANG PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BEBAS BIAYA, PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH JUGA PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS MUTU PENDIDIKAN DAN GURU
TERUTAMA UNTUK TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. HAL INI DITUNJUKKAN OLEH KOMITMEN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN DPRD KOTA BEKASI YANG DIWUJUDKAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN PADA TIAP TAHUNNYA YANG TERUS MENGALAMI PENINGKATAN CUKUP SIGNIFIKAN. UNTUK BIDANG KESEHATAN, TELAH DITEMPUH BERBAGAI UPAYA PENINGKATAN
DERAJAT
KESEHATAN
MASYARAKAT
MELALUI
PENINGKATAN PELAYANAN, PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN YANG SUDAH CUKUP MEMADAI JUGA PENAMBAHAN TENAGA KESEHATAN (PARA MEDIS). UPAYA LAIN YANG DILAKUKAN UNTUK PENINGKATAN BIDANG KESEHATAN ANTARA LAIN : 1. ALOKASI ANGGARAN DIBIDANG KESEHATAN DITINGKATKAN TIAP TAHUNNYA JUGA DENGAN MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PROGRAM-PROGRAM YANG SUDAH ADA. 2. MENGOPTIMALKAN
PROGRAM
JAMKESDA
DENGAN
CARA
MENSOSIALISASIKAN DAN MEREVIEW DATA MASYARAKAT MISKIN SEHINGGA PEMBERIAN JAMKESDA BISA TEPAT SASARAN DAN MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN BERBAGAI UNSUR YANG TERKAIT. UNTUK
MENINGKATKAN
INDEKS
DAYA
BELI
MASYARAKAT,
PEMERINTAH BERUPAYA MENDORONG TERCIPTANYA PRODUKTIFITAS EKONOMI
YANG
TINGGI
MELALUI
BERBAGAI
REGULASI
YANG
DIGULIRKAN PEMERINTAH KEPADA PARA PELAKU EKONOMI SEHINGGA MEMBERI NILAI TAMBAH BAGI PENINGKATAN KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN MELAKUKAN SINERGITAS YANG KUAT SERTA Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
4
MENYELURUH
AGAR
PEMERATAAN
HASIL-HASIL
PEMBANGUNAN
TERUTAMA DI BIDANG EKONOMI DAPAT BERJALAN LEBIH BAIK. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, VISI DAN MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJMD PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 – 2013 YANG DITETAPKAN MELALUI PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 19 TAHUN 2008 YAITU ”BEKASI CERDAS, SEHAT DAN IHSAN”. MISI YANG AKAN DITEMPUH ANTARA LAIN : 1. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL WARGA MELALUI PENATAAN SISTEM LAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN SOSIAL LAINNYA, 2. MENGEMBANGKAN
KEHIDUPAN
EKONOMI
WARGA
MELALUI
PENGEMBANGAN WIRAUSAHA YANG PRODUKTIF DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH, 3. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA KOTA YANG SERASI BAGI PERIKEHIDUPAN WARGA DAN PERTUMBUHAN USAHA, 4. MENYELENGGARAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DILANDASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE, 5. MENGEMBANGKAN PERENCANAAN
DAN
TATA
MENGELOLA KOTA
DAN
IMPLEMENTASI SISTEM
SISTEM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA BEKASI SECARA OPTIMAL UNTUK MENJAMIN KESERASIAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH,
DAYA
DUKUNG
LINGKUNGAN DAN ANTISIPASI EFEK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL, 6. MENGEMBANGKAN
KUALITAS
KEHIDUPAN
BERAGAMA
DAN
KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA, 7. MENGELOLA MELALUI
DINAMIKA
PENGUATAN
KEHIDUPAN KETAHANAN
MASYARAKAT SOSIAL,
PERKOTAAN
BUDAYA
DAN
KEAMANAN, DAYA TARIK INVESTASI, DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH / WILAYAH.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
5
ADAPUN ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010 YANG TELAH DITETAPKAN ADALAH : 1. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL WARGA MELALUI PENATAAN SISTEM LAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN SOSIAL LAINNYA, DENGAN KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT: A. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, DENGAN KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT: PENINGKATAN
KUALITAS
PENDIDIKAN
MASYARAKAT
DAPAT
DIKETAHUI DARI INDEKS PENDIDIKAN. INDEKS PENDIDIKAN DIPENGARUHI OLEH ANGKA MELEK HURUF (AMH) DAN RATARATA LAMA SEKOLAH (RLS). B. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. 2. Mengembangkan kehidupan ekonomi warga melalui pengembangan wirausaha yang produktif dan komoditi unggulan daerah, DENGAN KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT: A. Pengembangan Ketenagakerjaan B. Pengembangan kinerja perpasaran, koperasi dan UKM C. Pengembangan potensi industri dan keunggulan jasa dan perdagangan 3. Membangun sarana dan prasarana kota yang serasi bagi perikehidupan warga
dan
pertumbuhan
usaha,
DENGAN
KEBIJAKAN
SEBAGAI
BERIKUT: A. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan B. Pengembangan perhubungan dan transportasi C. Pengelolaan perumahan dan permukiman D. Peningkatan efektifitas pengendalian lingkungan hidup 4. Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik yang dilandasi prinsip good governance 5. Mengembangkan dan mengelola implementasi sistem perencanaan tata kota dan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi secara optimal untuk
menjamin
lingkungan
dan
keserasian antisipasi
pengembangan efek
perubahan
wilayah, iklim
daya
global,
dukung DENGAN
KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT:
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
6
A. Pengembangan sistem perencanaan tata kota B. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan C. Pemberdayaan masyarakat, kelurahan dan kecamatan 6. Mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama 7. Mengelola dinamika kehidupan perkotaan melalui penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keamanan, daya tarik investasi, dan kerjasama antar daerah/wilayah, DENGAN KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT: A. Pengembangan pemberdayaan
sistem
perlindungan
kapasitas
partisipasi
sosial
masyarakat
masyarakat-
dan
pengembangan
kesejahteraan sosial B. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata C. Kependudukan,
Keluarga
Berencana,
Ketahanan
Keluarga
dan
Pemberdayaan D. Pengelolaan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum E. Pengembangan olahraga dan kepemudaan F. Peningkatan investasi daerah
KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, SELANJUTNYA
AKAN
KAMI
SAMPAIKAN
MENGENAI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT : A. PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT,
PEMERINTAH
KOTA
BEKASI
MELAKUKAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MELIPUTI : 1. INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH, DENGAN MELAKSANAKAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA, SOSIALISASI KEPADA
MASYARAKAT, AUDIT PAJAK, PENAGIHAN AKTIF, VERIFIKASI DAN AKURASI DATA ANTARA TARGET, POTENSI DAN REALISASI PAJAK/RETRIBUSI, MEMBERIKAN HADIAH SEBAGAI PERANGSANG
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
7
TERHADAP WAJIB PAJAK MAUPUN PETUGAS, MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN
DAN
PENGENDALIAN
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH DENGAN MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKALA, PENEGAKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK/RETRIBUSI YANG BERMASALAH, STUDI DAN KOMPARASI TERHADAP POTENSI RIIL YANG ADA DENGAN KEMUNGKINAN PENETAPAN POTENSI BARU, REVIEW TERHADAP PERDA, ALIH TEKNOLOGI DARI MANUAL MENJADI OTOMATIS, MEMBERIKAN STIKER LUNAS PBB, MELAKUKAN PENAGIHAN AKTIF TERUTAMA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG POTENSIAL NAMUN SULIT MEMBAYAR.
2. EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH, DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN OBYEK
PENYISIRAN DAN PENDATAAN TERHADAP POTENSI
PAJAK
SERTA
PEMBUATAN
PAPAN
HIMBAUAN
(BILLBOARD)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2010 PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI DITARGETKAN SEBESAR Rp. 1.680.955.925.686,65,00 (SATU TRILIUN enam ratus delapan puluh MILYAR LEBIH). TEREALISASI RP. 1.584.975.944.777,87 (SATU TRILIUN lima ratus delapan puluh empat MILYAR LEBIH) ATAU 94,29% SEHINGGA TERDAPAT penurunan PENDAPATAN SEBESAR RP. 95.979.980.908,78 (sembilan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan JUTA LEBIH) DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT : 1. PENDAPATAN Rp.
ASLI
310.210.590.344,00
(TIGA
DAERAH, RATUS
DITARGETKAN SEPULUH
SEBESAR
MILYAR
LEBIH),
TEREALISASI 96,25%. 2. DANA PERIMBANGAN, BERASAL DARI BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK, DAU DAN DAK. DITARGETKAN SEBESAR
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
8
RP.
932.725.398.792,75
(SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA MILYAR
LEBIH), TEREALISASI
98.23%.
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, BERASAL DARI DANA DARURAT, BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, DANA PENYESUAIAN, BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA. DITARGETKAN SEBESAR RP.
438.019.936.549,90
(EMPAT RATUS TIGA
PULUH DELAPAN MILYAR LEBIH), TEREALISASI
84,51%.
B. BELANJA DAERAH KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2010 MENGATUR POLA PEMBELANJAAN PROPORSIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF. PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA DAERAH DIANGGARKAN SEBESAR Rp. 1.778.233.398.788,00 (SATU TRILIUN tujuh ratus tujuh puluh delapan MILYAR LEBIH), TERSERAP Rp. 1.539.316.793.089,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS tiga puluh sembilan MILYAR LEBIH) ATAU 86,56%, SEHINGGA
TERDAPAT
SISA
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 238.916.605.699,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar LEBIH) DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT : 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG DIANGGARKAN SEBESAR Rp. 845.169.285.547,00
(delapan ratus
empat puluh lima MILYAR LEBIH), TERSERAP 95,45%, TERDIRI ATAS : a. BELANJA
PEGAWAI
DIANGGARKAN
SEBESAR
Rp. 745.306.281.902,00 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA MILYAR LEBIH), TERSERAP 97,61%. b. BELANJA BUNGA DIANGGARKAN SEBESAR Rp. 402.500.000,00 (EMPAT RATUS DUA JUTA LEBIH), TERSERAP 74,67%. c. BELANJA
HIBAH
DIANGGARKAN
SEBESAR
Rp. 43.627.689.500,00 (EMPAT PULUH TIGA MILYAR LEBIH), TERSERAP 36,63%.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
9
d. BELANJA
BANTUAN
SOSIAL
DIANGGARKAN
SEBESAR
Rp. 45.787.500.000,00 (EMPAT PULUH LIMA MILYAR LEBIH), TERSERAP 87,28%. e. BELANJA BANTUAN KEUANGAN DIANGGARKAN SEBESAR
Rp. 9.343.443.145,00 (SEMBILAN
MILYAR LEBIH), TERSERAP 75,10%. f. BELANJA Rp.
TIDAK
TERDUGA (TUJUH
701.871.000,00
DIANGGARKAN
RATUS
SATU
SEBESAR
JUTA
LEBIH),
TERSERAP 6,58%. 2. BELANJA LANGSUNG DIANGGARKAN SEBESAR Rp. 933.064.113.241,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga MILYAR LEBIH), TERSERAP 78,51%, TERDIRI ATAS : a. BELANJA
PEGAWAI
DIANGGARKAN
SEBESAR
Rp. 121.772.517.537,00 (SERATUS DUA PULUH SATU MILYAR LEBIH), TERSERAP 85.66%. b. BELANJA BARANG DAN JASA DIANGGARKAN SEBESAR Rp.
435.561.352.983,00
(EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA MILYAR
LEBIH), TERSERAP 81,83%. c. BELANJA MODAL Rp.
375.730.242.721,00
PADA
APBD DIANGGARKAN SEBESAR
(TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILYAR
LEBIH), TERSERAP 72,35% .
C. PEMBIAYAAN DAERAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH TERDIRI ATAS DUA SISI
YAITU
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
DAN
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA Rp.
TAHUN
119.382.965.230,00
ANGGARAN
2010
DIANGGARKAN
(SERATUS sembilan belas milyar LEBIH),
SEBESAR sampai akhir bulan
Desember tidak ada realisasi.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
10
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA Rp.
TAHUN
22.105.492.129,00
ANGGARAN
2010
DIANGGARKAN
SEBESAR
(DUA PULUH DUA MILYAR LEBIH), UNTUK
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBAYARAN POKOK HUTANG. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TERDIRI ATAS URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN. PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI PADA TAHUN 2010 MERUMUSKAN ANGGARAN BERDASARKAN 26 URUSAN WAJIB DAN 5 URUSAN PILIHAN. ADAPUN RINCIAN ANGGARAN PADA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN MELALUI BELANJA LANGSUNG URUSAN SEBAGAI BERIKUT : A. URUSAN WAJIB 1. URUSAN PENDIDIKAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN TERDIRI DARI 10 PROGRAM DAN 115 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 201,470,608,850,000 (dua ratus satu MILYAR LEBIH), TERSERAP 95.31%. 2. URUSAN KESEHATAN, DILAKSANAKAN OLEH : a. DINAS KESEHATAN TERDIRI DARI 18 PROGRAM DAN 87 KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 33,911,309,757 (tiga puluh tiga milyar LEBIH), TERSERAP 83.36%. b. RSUD KOTA BEKASI TERDIRI DARI 3 PROGRAM DAN 9 KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
Rp. 75,321,712,489 (tujuh puluh lima milyar LEBIH),
SEBESAR TERSERAP
15.27%. 3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN OLEH :
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
11
a. DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERDIRI DARI 12 PROGRAM DAN 41 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 7,334,359,250 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu LEBIH), TERSERAP 92.54%. b. DINAS
KEBERSIHAN
PERTAMANAN
DAN
PEMAKAMAN
TERDIRI DARI 6 PROGRAM DAN 52 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 28,478,377,070 (DUA PULUH delapan MILYAR LEBIH), TERSERAP 95.76%. 4. URUSAN PEKERJAAN UMUM, DILAKSANAKAN OLEH : a. DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR TERDIRI DARI 10 PROGRAM DAN 437 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 182,427,468,882 (seratus delapan puluh dua MILYAR LEBIH), TERSERAP 72.25%. b. DINAS
PERTAMANAN,
PEMAKAMAN
DAN
PENERANGAN
JALAN UMUM TERDIRI DARI 10 PROGRAM DAN 62 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 34,545,711,410 (tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh lima juta lebih), TERSERAP 80.04%. 5. URUSAN PENATAAN RUANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS TATA RUANG TERDIRI DARI 8 PROGRAM DAN 40 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 5,360,321,155.00 (lima milyar tiga ratus enam puluh juta LEBIH), TERSERAP 93.17%. 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERDIRI DARI 12 PROGRAM DAN 70 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 10,991,736,800.00 (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta LEBIH), TERSERAP 94.30%. 7. URUSAN PENANAMAN MODAL
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
12
DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 2 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp.
300,000,000
(tiga ratus juta),
TERSERAP 95.46%. 8. URUSAN STATISTIK DILAKSANAKAN OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 2 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp.
350,000,000,000
(TIGA RATUS lima
puluh JUTA LEBIH), TERSERAP 96.80 %. 9. URUSAN PERUMAHAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN TERDIRI DARI 14 PROGRAM DAN 262 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 123,856,091,150 (seratus dua puluh tiga milyar LEBIH), TERSERAP 71.17%. 10.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DILAKSANAKAN OLEH DINAS pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan TERDIRI DARI 12 PROGRAM DAN 92 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 11,357,122,270 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta LEBIH), TERSERAP 83.20%. 11.URUSAN KEBUDAYAAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan TERDIRI DARI 2 PROGRAM DAN 12 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 2,947,100,500 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lebih), TERSERAP 58,81%. 12.URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI TERDIRI DARI 13 PROGRAM DAN 39 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 5,807,559,700 (LIMA MILYAR DELAPAN RATUS TUJUH JUTA LEBIH), TERSERAP 88.33%.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
13
13.URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DILAKSANAKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TERDIRI DARI 6 PROGRAM DAN 36 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 4,871,878,520 (EMPAT MILYAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LEBIH), TERSERAP 94.58%. 14.URUSAN KETENAGAKERJAAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA TERDIRI DARI 9 PROGRAM DAN 34 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 2,613,202,000 (DUA MILYAR enam ratus tiga belas juta LEBIH), TERSERAP 84.77%. 15. URUSAN KETAHANAN PANGAN, DILAKSANAKAN OLEH : a. DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT, TERDIRI DARI 9 PROGRAM DAN 49 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 7,289,718,600 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta LEBIH), TERSERAP 93.55%. b. BAGIAN
BINA
EKONOMI,
PEMBANGUNAN
DAN
BINA
KETAHANAN PANGAN TERDIRI DARI 2 PROGRAM DAN 14 KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 3,467,500,000 (tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh JUTA LEBIH), TERSERAP 81.80%. 16. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DILAKSANAKAN OLEH BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERDIRI DARI 10 PROGRAM DAN 45
KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 3,912,874,646 (TIGA MILYAR sembilan ratus dua belas juta LEBIH), TERSERAP 97.06%. 17.URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
14
DILAKSANAKAN OLEH BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 11 KEGIATAN
DENGAN
Rp.
(dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta LEBIH),
2,354,736,000
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
TERSERAP 99.26%. 18.URUSAN PERHUBUNGAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERDIRI DARI 10 PROGRAM DAN 65 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 11,743,730,800 (SEBELAS MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA LEBIH), TERSERAP 90.66%. 19.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DILAKSANAKAN OLEH : a. BAGIAN TELEMATIKA, TERDIRI DARI 2 PROGRAM DAN 11
KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 4.235.529.000.00 (EMPAT MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LEBIH), TERSERAP 95.66%. b. BAGIAN HUMAS, TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 9 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.071.410.000 (SATU MILYAR TUJUH PULUH SATU JUTA LEBIH), TERSERAP 88.14%. 20.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, DILAKSANAKAN OLEH : a. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, TERDIRI DARI 6 PROGRAM DAN 30 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 6,075,457,700 (ENAM MILYAR TUJUH PULUH LIMA JUTA LEBIH), TERSERAP 96.50%. b. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLNDUNGAN MASYARAKAT, TERDIRI DARI 9 PROGRAM DAN 36 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 2,293,424,000 (DUA MILYAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA LEBIH), TERSERAP 91.57%.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
15
c. BADAN NARKOTIKA KOTA, TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 39 KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 4,144,624,800.00 (EMPAT MILYAR SERATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA LEBIH), TERSERAP 89.91%. 21.URUSAN PERTANAHAN DILAKSANAKAN OLEH BAGIAN PERTANAHAN TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 27 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 11.770.529.000 (SEBELAS MILYAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA LEBIH), TERSERAP 86.19%. 22.URUSAN
OTONOMI
ADMINISTRASI
DAERAH,
KEUANGAN
PEMERINTAHAN
DAERAH,
PERANGKAT
UMUM, DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN, DILAKSANAKAN OLEH : a. SEKRETARIAT DAERAH, TERDIRI DARI 20 PROGRAM DAN 157 KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 62.115.032.290 (ENAM PULUH DUA MILYAR SERATUS LIMA BELAS JUTA LEBIH), TERSERAP 85,73%. b. SEKRETARIAT DPRD, TERDIRI DARI 6 PROGRAM DAN 52 KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 17,132,502,227 (TUJUH BELAS MILYAR SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA LEBIH), TERSERAP 81.45%. c. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 92 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 46,052,669,195 (EMPAT PULUH ENAM MILYAR LIMA PULUH DUA JUTA LEBIH), TERSERAP 95.68%. d. INSPEKTORAT KOTA, DENGAN TOTAL ANGGARAN MENCAPAI Rp. 5,290,071,900 (LIMA MILYAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 9 PROGRAM DAN 29 KEGIATAN TERSERAP 85.96%.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
16
e. KECAMATAN BEKASI TIMUR DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,380,964,000 (SATU MILYAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 24 KEGIATAN TERSERAP 91.59%. f.
KECAMATAN BEKASI BARAT DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,529,773,800 (SATU MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 23 KEGIATAN TERSERAP 78.05%.
g. KECAMATAN BEKASI UTARA DENGAN TOTAL ANGGARAN MENCAPAI Rp. 1,552,486,500 (SATU MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 23 KEGIATAN TERSERAP 81.77%. h. KECAMATAN BEKASI SELATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,505,191,000 (SATU MILYAR LIMA RATUS LIMA JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 25 KEGIATAN TERSERAP 82.72%. i.
KECAMATAN JATIASIH DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,491,363,000 (SATU MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 26 KEGIATAN TERSERAP 67.33%.
j.
KECAMATAN PONDOKGEDE DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,445,944,500 (SATU MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 23 KEGIATAN TERSERAP 69.93%.
k. KECAMATAN BANTARGEBANG DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,262,036,500 (SATU MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH DUA JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 23 KEGIATAN TERSERAP 54.89%.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
17
l.
KECAMATAN JATISAMPURNA DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,366,267,000 (SATU MILYAR T5GA RAT4S ENA0 434H ENAM JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 21 KEGIATAN TERSERAP 81.36%.
m. KECAMATAN RAWA LUMBU DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,497,927,500 (SATU MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 23 KEGIATAN TERSERAP 78.12%. n. KECAMATAN MUSTIKA JAYA DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,428,251,100 (SATU MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 23 KEGIATAN TERSERAP 66.56%. o. KECAMATAN MEDAN SATRIA DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,189,535,500 (SATU MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 23 KEGIATAN TERSERAP 83.72%. p. KECAMATAN PONDOK MELATI DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1,424,151,500 (SATU MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 23 KEGIATAN TERSERAP 76.96%. q. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, TERDIRI DARI 6 PROGRAM DAN 33 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 14.375.162.500 (EMPAT BELAS MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA LEBIH), TERSERAP 96.57%. r. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 29 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN TAHUN 2009 SEBESAR Rp. 4.759.250.000 (EMPAT MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LEBIH), TERSERAP 89.82%.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
18
23. URUSAN SOSIAL DILAKSANAKAN OLEH DINAS SOSIAL TERDIRI DARI 11 PROGRAM DAN
39
KEGIATAN
DENGAN
TOTAL
ANGGARAN
SEBESAR
Rp. 2.445.530.000 (DUA MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA LEBIH), TERSERAP 95.58%. 24.URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DILAKSANAKAN OLEH KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERDIRI DARI 8 PROGRAM DAN 27 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.799.900.000 (SATU MILYAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA LEBIH), TERSERAP 94.92%.
25.URUSAN KEARSIPAN DILAKSANAKAN OLEH KANTOR ARSIP DAERAH TERDIRI DARI 7 PROGRAM DAN 25 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.098.026.500 (SATU MILYAR SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA LEBIH), TERSERAP 95.28%. 26.URUSAN PERPUSTAKAAN DILAKSANAKAN
OLEH
KANTOR
PERPUSTAKAAN
DAERAH
TERDIRI DARI 8 PROGRAM DAN 24 KEGIATAN DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.446.900.000 (SATU MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA LEBIH), TERSERAP 92.538%. BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN WAJIB TERDAPAT BEBERAPA PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN KEGIATAN YANG SUDAH DIANGGARKAN, TIDAK DAPAT TERLAKSANA
SEBAGAIMANA
MESTINYA.
KEGIATAN
YANG
TIDAK
TERLAKSANA SEBESAR RP. 4.223.575.000 (EMPAT MILYAR DUA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA LEBIH), MELIPUTI 22 KEGIATAN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
19
1. REHABILITASI ATAP SMPN 16 SEBESAR RP. 150.000.000 (SERATUS LIMA
PULUH
JUTA
RUPIAH)
TIDAK
DISERAP
DENGAN
PERTIMBANGAN TIDAK CUKUP WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN DI TAHUN 2009 DAN REALISASI ANGGARAN MASUK PADA TRIWULAN IV YANG AKAN DIANGGARKAN KEMBALI PADA TAHUN ANGGARAN 2010. 2. PENGADAAN ALAT PERAGA PEMBELAJARAN GEOGRAFI (MITIGASI BENCANA ALAM) SEBESAR RP. 114.000.000 (SERATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH) DISEBABKAN KARENA KEGIATAN TERSEBUT AKAN DIANGGARKAN KEMBALI PADA TAHUN ANGGARAN 2010. 3. PEMBUATAN PLAT DECKER GRIYA HARAPAN PERMAI RW. 32 SEBESAR RP. 110.000.000 (SERATUS SEPULUH JUTA RUPIAH) TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KARENA SETELAH DILAKUKAN PEMANTAUAN DI LAPANGAN, PLAT DECKER MASIH DALAM KEADAAN BAIK. 4. PENDAMPINGAN
KEGIATAN
PASCA
BENCANA
SEBESAR
RP. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DISEBABKAN KARENA DANA PASCA BENCANA DARI PUSAT DIANGGARKAN KEMBALI PADA TAHUN ANGGARAN 2010. 5. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS SEBESAR RP. 11.500.000 (SEBELAS JUTA LIMA RATUS RUPIAH) KARENA ADANYA PERATURAN PEMERINTAH YANG MENYATAKAN BAHWA ASURANSI JIWA BAGI PNSD ATAU SEJENIS TIDAK DAPAT DIANGGARKAN DALAM APBD. 6. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN PENGALOKASIAN FASOS
FASUM
PADA
GAMBAR
SITE
PLAN
PEMBANGUNAN
PERUMAHAN SEBESAR RP. 285.000.000 (DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) TIDAK TERSERAP KARENA TIDAK CUKUP WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS. 7. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS SEBESAR RP. 40.000.000 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) KARENA ADANYA PERATURAN PEMERINTAH YANG MENYATAKAN BAHWA
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
20
ASURANSI
JIWA
BAGI
PNSD
ATAU
SEJENIS
TIDAK
DAPAT
DIANGGARKAN DALAM APBD. 8. PEMBUATAN
IDENTITAS
ARSITEKTUR
GEDUNG
PEMERINTAH
SEBESAR RP. 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) DIKARENAKAN NILAI PAGU ANGGARAN TIDAK MENCUKUPI. 9. PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA LAPANGAN KRANJI SEBESAR RP. 250.000.000, (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) KARENA STATUS TANAH MASIH MILIK MASYARAKAT, SURAT HIBAH BELUM DISERAHKAN KEPADA RW ATAU KELURAHAN SERTA SETELAH DISURVEI PERKIRAAN ANGGARAN TIDAK MEMADAI. 10. PENGADAAN MEBEULAIR SEBESAR RP. 14.575.000 (EMPAT BELAS JUTA LEBIH) DISEBABKAN PAGU ANGGARAN TIDAK MENCUKUPI UNTUK PEMBELIAN MEBEULAIR. 11. PENYEDIAAN DAN PELAYANAN SENTRA BISNIS UKM UNGGULAN SEBESAR RP. 2.250.000.000 (DUA MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DISEBABKAN ADANYA KEKURANGAN PERSYARATAN TEKNIS
DALAM
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENYEDIAAN
DAN
PELAYANAN SENTRABISNIS UKM UNGGULAN. 12. PENGEMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH (EDUMEDIA) DI KOTA BEKASI SEBESAR RP. 158.000.000 (SERATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) DIKARENAKAN PAGU ANGGARAN ADA PADA TRIWULAN IV. UNTUK PELAKSANAAN LELANG DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN, WAKTU PELAKSANAANNYA
TIDAK
MENCUKUPI
SEHINGGA
TIDAK
MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKSANAKAN. 13. PENYEBARLUASAN
INFORMASI
PEMBANGUNAN
SEBESAR
RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) DISEBABKAN ADANYA DUPLIKASI
DENGAN
KEGIATAN
PENYEBARLUASAN
INFORMASI
KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH. 14. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN DAERAH MIGAS KOTA BEKASI DAN MITRA PATRIOT SEBESAR RP. 75.000.000 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DIKARENAKAN PROSES KEGIATAN
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
21
DILAKSANAKAN
PADA
BULAN
AGUSTUS
SAMPAI
DENGAN
SEPTEMBER 2009 SEMENTARA PAGU ANGGARAN YANG TERSEDIA TERDAPAT PADA ABT TAHUN 2009. 15. PEMELIHARAAN
SISTEM
MANAJEMEN
PELAPORAN
SEBESAR
RP. 95.000.000 (SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DISEBABKAN HARDWARE TIDAK MENDUKUNG DIPENERIMA (KOMPUTER DIRUANG KOMISI RUSAK DAN JARINGAN TIDAK BISA DIAKSES) DAN KEGIATAN PELAPORAN YANG ADA PADA KOMISI SECARA MANUAL DAPAT TERATASI. 16. PEMBINAAN SEBESAR
KELEMBAGAAN RP.
DIKARENAKAN
22.000.000 WAKTU
ORGANISASI
(DUA
PULUH
PELAKSANAAN
KEMASYARAKATAN DUA
JUTA
RUPIAH)
PEKERJAAN
SANGAT
TERBATAS SEHINGGA KEGIATAN TIDAK DAPAT DISERAP. 17. PENYUSUNAN
LAPORAN
KEUANGAN
SEMESTERAN
SEBESAR
RP. 3.000.000 (TIGA JUTA RUPIAH) DIKARENAKAN KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPJ KE DPPKAD KOTA BEKASI. 18. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SEBESAR RP. 3.500.000 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DIKARENAKAN PENGAJUAN SPJ TIDAK DISETUJUI KARENA WAKTU PENGAJUAN SPJ GU TELAH MELEWATI WAKTU YANG DITENTUKAN (BATAS WAKTU PENGAJUAN SPJ GU). 19. PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN SEBESAR RP. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH) DISEBABKAN PENGAJUAN
SPJ
TIDAK
DAPAT
DISETUJUI
KARENA
WAKTU
PENGAJUAN SPJ GU TELAH MELEWATI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN (BATAS WAKTU PENGAJUAN SPJ GU). 20. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBESAR
RP.
22.000.000
(DUA
PULUH
DUA
JUTA
RUPIAH)
DIKARENAKAN RKA SALAH DALAM MENGURAIKANNYA SEHINGGA APABILA
DISPJ-KAN
AKAN
SULIT
DAN
RKA
DIRENCANAKAN AKAN DIPERBAIKI PADA WAKTU
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
TERSEBUT PERUBAHAN
22
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT), AKAN TETAPI TERNYATA KETIKA ABT BERJALAN TIDAK DAPAT DIRUBAH. 21. PEMBINAAN SEBESAR
KEAGAMAAN RP.
KEOLAHRAGAAN
55.000.000
(LIMA
PULUH
DAN LIMA
KEWANITAAN JUTA
RUPIAH)
DISEBABKAN PENGAJUAN SPJ TIDAK DAPAT DISETUJUI KARENA WAKTU PENGAJUAN SPJ GU TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN (BATAS WAKTU PENGAJUAN SPJ GU). 22. KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS DI LINGKUNGAN PU, DISTARKIM, LH, PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET SEBESAR RP. 95.000.000 (SEMBILAN PULUH LIMA
JUTA RUPIAH) DIKARENAKAN TIDAK
ADANYA PERMOHONAN DARI SKPD TERKAIT SEHINGGA TINGKAT PENYERAPAN DANA DAN KEGIATAN SEBESAR 0%.
SOLUSI YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN TERSEBUT DI ATAS ADALAH; 1. MELUNCURKAN / MENGANGGARKAN KEMBALI KEGIATAN TERSEBUT PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA; 2. MENGKAJI ULANG BESARNYA ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN SEHINGGA KEGIATAN DAPAT DILAKSANAKAN; 3. MENGUMUMKAN PENAWARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA LUAS MELALUI MEDIA MASA DAN ELEKTONIK UNTUK MENGUNDANG
PIHAK
KE
TIGA
BERPARTISIPASI
DALAM
PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI PROFESIONALITAS BIDANG MASING - MASING; 4. MENGADAKAN SURVEY ATAS HARGA PASARAN TANAH YANG BERLAKU PADA SAAT INI; 5. MELAKUKAN KOORDINASI SECARA INTENSIF DENGAN PIHAK – PIHAK TERKAIT AGAR KEGIATAN DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN RENCANA. 6. TEPAT
WAKTU
DALAM
PENGAJUAN
SPJ
SEHINGGA
DAPAT
DISETUJUI DAN PENYERAPAN DANA DAPAT DILAKSANAKAN.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
23
B. URUSAN PILIHAN 1. URUSAN INDUSTRI DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI. TOTAL ANGGARAN SEBESAR Rp. 2.855.000.000 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 2 PROGRAM DAN 15 KEGIATAN TERSERAP 96.09%. 2. URUSAN PERDAGANGAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI. TOTAL ANGGARAN SEBESAR RP. 450.000.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 3 KEGIATAN TERSERAP 98.71%.
3. URUSAN PERTANIAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT. TOTAL ANGGARAN SEBESAR RP. 1.235.000.000 (SATU MILYAR DUA RATUS JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 3 KEGIATAN TERSERAP 87.79%. 4. URUSAN PARIWISATA DILAKSANAKAN KEBUDAYAAN
OLEH DAN
DINAS
PEMUDA,
KEPARIWISATAAN.
TOTAL
OLAHRAGA, ANGGARAN
SEBESAR RP. 712.500.000 (TUJUH RATUS JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 3 KEGIATAN TERSERAP 96.58%. 5. URUSAN KETRANSMIGRASIAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA. TOTAL ANGGARAN SEBESAR RP. 192.512.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA LEBIH), TERDIRI DARI 1 PROGRAM DAN 1 KEGIATAN TERSERAP 68.06%. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
24
BERKENAAN
DENGAN
PELAKSANAAN
TUGAS
PEMBANTUAN
(MEDEBEWIN) PADA TAHUN 2009, INSTANSI PUSAT YANG MEMBERI TUGAS PEMBANTUAN BAGI PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 ADALAH DEPARTEMEN KESEHATAN DAN DEPARTEMEN PERTANIAN. ADAPUN SKPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN DI KOTA BEKASI YAITU RSUD DAN DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT. PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT ADALAH : 1. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN; SUMBER DANA BERASAL DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2009 MELALUI DITJEN PETERNAKAN
DEPARTEMEN
PERTANIAN
DENGAN
JUMLAH
ANGGARAN RP. 505.000.000,00 (LIMA RATUS LIMA JUTA RUPIAH) 2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN; SUMBER DANA DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2009 MELALUI DEPARTEMAN KESEHATAN DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK DENGAN JUMLAH ANGGARAN RP. 5.000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH) KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, SELANJUTNYA AKAN KAMI SAMPAIKAN GAMBARAN TENTANG KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN PIHAK KE TIGA, KOORDINASI DENGAN
INSTANSI
PENCEGAHAN
VERTIKAL,
DAN
PEMBINAAN
PENANGGULANGAN
BATAS BENCANA,
WILAYAH, SERTA
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN. A. KERJASAMA ANTAR DAERAH KERJASAMA
YANG
DILAKSANAKAN
DIDASARI
DENGAN
PERTIMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK, SINERGI
DAN SALING
MENGUNTUNGKAN.
KERJASAMA ANTAR
DAERAH YANG DILAKSANAKAN ANTARA LAIN : 1. KERJASAMA PENGIRIMAN TRANSMIGRAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL, SULAWESI TENGAH. JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DIBERANGKATKAN SEBANYAK 10 KEPALA KELUARGA.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
25
2. KERJASAMA PENGELOLAAN TPST BANTARGEBANG DENGAN PEMERINTAH
PROVINSI
DKI
JAKARTA
BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJASAMA BERLAKU SEJAK TANGGAL 3 JULI 2009. ADAPUN KERJASAMA DIMAKSUD MELIPUTI PEMANFAATAN GAS METAN HASIL DARI PROSES DEKOMPOSISI SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK, KOMPOSTING, DAN PEMANFAATAN SEBAGIAN LAHAN TPST UNTUK AREA PEMBIBITAN TANAMAN. 3. KERJASAMA PENYEDIAAN AIR MINUM / AIR BERSIH DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN
MENINGKATKAN
CAKUPAN
BEKASI
DIMAKSUDKAN
LAYANAN
UNTUK
AIR
BERSIH
KEPADA
KOTA
BEKASI
DENGAN
MASYARAKAT. 4. KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH
PEMERINTAH
KABUPATEN
PENYELENGGARAAN
BOGOR
TENTANG
PEMERINTAHAN,
KERJASAMA
PEMBANGUNAN
DAN
KEMASYARAKATAN. B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA KERJASAMA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN PIHAK KETIGA PADA TAHUN 2009 ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH
KOTA
BEKASI
DENGAN
PT. ANUGRAH MANDIRI KARYA BERSAMA DALAM RANGKA PEMANFAATAN TANAH DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH KOTA BEKASI UNTUK LAHAN PARKIR RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA. 2. KERJASAMA PT.
MIKIE
ANTARA OLEO
PEMBANGUNAN
PEMERINTAH NABATI
TAMAN
KOTA
INDUSTRI
MERIDIAN
DI
BEKASI
DENGAN
DALAM
RANGKA
RAWA
PANJANG
KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI. C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
26
MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL ANTARA LAIN DENGAN : 1. KODIM 0507 BEKASI BERUPA PEMBANGUNAN JALAN-JALAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KOTA BEKASI, PENGAMANAN DAN PENERTIBAN. 2. BATALYON 202 BERUPA PELATIHAN POL PP DAN PASKIBRAKA. 3. POLRES METRO BEKASI BERUPA PENGAMANAN PENERTIBAN PKL, PENERTIBAN LALU LINTAS, OPERASI YUSTISI, PENANGANAN NARKOBA,
PENGAMANAN
DEMONSTRASI
MASSA
DAN
KOORDINASI PELAKSANAAN KOMINDA. 4. KEJAKSAAN NEGERI BEKASI BERUPA KOORDINASI MASALAH PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA. 5. KANTOR
STATISTIK
BERUPA
PENYUSUNAN
DATA
YANG
BERKAITAN DENGAN KOTA BEKASI DALAM ANGKA. 6. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA BERUPA
PEMBERANGKATAN
JEMAAH HAJI, MTQ, LPTQ, BAZIS DAN PERAYAAN HARI-HARI BESAR ISLAM. D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH KEGIATAN
PEMBINAAN
DIFOKUSKAN
PADA
BATAS
WILAYAH
PENATAAN
BATAS
SAMPAI WILAYAH
SAAT
INI
DENGAN
INVENTARISASI DATA BATAS WILAYAH BAIK ANTAR KELURAHAN, KECAMATAN, ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA MAUPUN ANTAR BATAS WILAYAH PROPINSI.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA BENCANA YANG TERJADI PADA TAHUN 2009 ADALAH BANJIR, KEBAKARAN DAN ANGIN PUTING BELIUNG. SUMBER DANA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA BERASAL DARI APBD KOTA BEKASI DENGAN ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 432.000.000 (EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA JUTA RUPIAH) BERUPA PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG
TUNAI
KEPADA
KORBAN
BENCANA,
PENYEDIAAN LOGISTIK, DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA.
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
27
PEMERINTAH KOTA BEKASI JUGA TURUT BERPERAN SERTA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN BENCANA YANG TERJADI DI LUAR KOTA BEKASI
SEPERTI
TASIKMALAYA.
BENCANA
GEMPA
ANTISIPASI
BUMI
TERHADAP
DI
PADANG
DAN
PENANGGULANGAN
BENCANA TERSEBUT ANTARA LAIN DENGAN : 1. MENETAPKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI LAHAN YANG BUKAN DAERAH RESAPAN. 2. MEWAJIBKAN
KEPADA
PARA
PENGEMBANG
UNTUK
MELAKSANAKAN PROSES PEMBANGUNAN PERUMAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. 3. MENINGKATKAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DAN ANTAR PEMDA BAIK KABUPATEN/KOTA BOGOR, PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN BEKASI. 4. MENYIAPKAN BANTUAN BUFFER LOGISTIC SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT. 5. MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN SIMULASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA
KEBAKARAN
DI
LINGKUNGAN
SEKOLAH DASAR, MENENGAH DAN PERGURUAN TINGGI; 6. PELATIHAN BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN
KEMAMPUAN
DAN
KETERAMPILAN
PETUGAS; 7. SOSIALISASI
KEPADA
MASYARAKAT
DENGAN
MEMBERIKAN
PELATIHAN MASALAH PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI TINGKAT RT DENGAN MEMBENTUK TIM BARISAN SUKARELA KEBAKARAN (BALAKAR); 8. MEMBERIKAN KEBAKARAN
PELATIHAN KEPADA
PENANGGULANGAN
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
BAHAYA DI
KOTA
BEKASI; 9. MENYEDIAKAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA GEDUNG KANTOR,
PERUSAHAN,
HOTEL
DAN
PUSAT-PUSAT
PERBELANJAAN. F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
28
SITUASI DAN KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA BEKASI PADA TAHUN 2009 SECARA UMUM BERJALAN CUKUP KONDUSIF, TIDAK TERDAPAT GANGGUAN/KONFLIK BERBASIS SARA, ANARKISME DAN SEPARATISME YANG SIGNIFIKAN. BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ADALAH SKPD YANG MEMPUNYAI
TUGAS
POKOK
MEMELIHARA
KETERTIBAN
SERTA
MENEGAKKAN
KETENTRAMAN,
PERATURAN
DAERAH,
KEPUTUSAN WALIKOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, SEBAGAI TAMBAHAN PERLU DI INFORMASIKAN SELAMA TAHUN ANGGARAN 2009 PRESTASI YANG DICAPAI OLEH PEMERINTAH KOTA BEKASI DI TINGKAT PROVINSI, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL BERUPA : 1.
JUARA I (SATU) LOMBA JAMBORE PLS TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT;
2.
JUARA I (SATU) CATUR SD TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT;
3.
JUARA I (SATU) LOMBA PENCAK SILAT TENAGA LAPANGAN DIKMAS (TLD) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT;
4.
JUARA LOMBA KEPALA SEKOLAH SMP BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT;
5.
JUARA I (SATU) LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT;
6.
JUARA I (SATU) STAND TERBAIK SMK TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT KE-4 (EPITECH 4);
7.
JUARA II (DUA) STAND KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN SE - JAWA BARAT KE - 4;
8.
JUARA IV (EMPAT) LOMBA KINERJA PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN
TINGKAT
PROVINSI
JAWA
BARAT
(KELURAHAN
CIKIWUL KECAMATAN BANTARGEBANG);
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
29
9.
JUARA II (DUA) LOMBA ORSOS BERPRESTASI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT;
10. MASUK 10 (SEPOLUH) BESAR PEMENANG PSM BERPRESTASI TINGKAT PROPINSI JAWA BARAT; 11. JUARA I (SATU) LOMBA KADER BKB TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT ATAS NAMA NY. NENDEN SUPARTINI DARI BKB ANGGREK JINGGA KELURAHAN BEKASI JAYA KECAMATAN BEKASI TIMUR; 12. JUARA I (SATU) LOMBA BKB KEMAS TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT, BKB KEMAS ANGGREK JINGGA KELURAHAN BEKASI JAYA KECAMATAN BEKASI TIMUR; 13. JUARA I (SATU) LOMBA UPPKS TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT, UPPKS MEKARSARI KELURAHAN JATILUHUR KECAMATAN JATIASIH; 14. JUARA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT PENYELENGGARAAN PAUD TELADAN; 15. JUARA IV (EMPAT) LOMBA BKR TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT, BKR KENCANA INDAH; 16. JUARA II (DUA) LOMBA KIE POS KB TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT OLEH
NY.
ROSDIANA
DARI
KELURAHAN
SEPANJANG
JAYA
KECAMATAN RAWALUMBU; 17. JUARA HARAPAN II (DUA) KELUARGA HARMONIS TINGKAT PROVINSI JAWA
BARAT
OLEH
BPK.
H.
SUDARNO
DARI
KELURAHAN
KAYURINGIN JAYA KECAMATAN BEKASI SELATAN; 18. JUARA II (DUA) LOMBA UP2K-PKK TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT OLEH KELURAHAN BEKASI JAYA KECAMATAN BEKASI TIMUR; 19. JUARA III (TIGA) LOMBA KADER POSYANDU TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT OLEH NY. MIMIN MARGONO DARI POSYANDU WIJAYA MUSTIKA KELURAHAN MUSTIKA JAYA KECAMATAN MUSTIKA JAYA; 20. JUARA II (DUA) LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT RT04 RW07 KELURAHAN MUSTIKA JAYA KECAMATAN MUSTIKA JAYA; 21. JUARA III (TIGA) LOMBA PHBS TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT RT05 RW 07 KELURAHAN MUSTIKA JAYA KECAMATAN MUSTIKA JAYA;
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
30
22. JUARA I (SATU) TERBAIK PENERIMAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT, DUA TAHUN BERTURUT-TURUT; 23. PENGELOLAAN KEUANGAN TERBAIK TINGKAT NASIONAL TAHUN 2009; 24. PIAGAM PENGHARGAAN ADIPURA TAHUN 2008 - 2009 DARI KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP RI; 25. JUARA PELAYANAN PRIMA TINGKAT NASIONAL (SMA 1); 26. PERAIH ISO 9000-2000 (SMA 1); 27. PERAIH PIAGAM MURI BIDANG KANTIN KEJUJURAN, 617 SEKOLAH OLEH KEJAGUNG RI; 28. JUARA III (TIGA) LOMBA KADER BKB TINGKAT NASIONAL ATAS NAMA NY. NENDEN SUPARTINI; 29. JUARA II (DUA) LOMBA UPPKS TINGKAT NASIONAL; 30. PERWAKILAN ASEAN SCHOOL TOUR (SMA 1); 31. 10 BESAR OLYMPIADE MATEMATIKA INTERNASIONAL; 32. GRAND MASTER CATUR INTERNASIONAL. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, DEMIKIAN
PIDATO
YANG
DAPAT
KAMI
SAMPAIKAN
PADA
PENGANTAR LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009, KEPADA YANG TERHORMAT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI KIRANYA BERKENAN
MENELAAH
DAN
MEMBERIKAN
TANGGAPAN,
UNTUK
SELANJUTNYA AKAN KAMI JADIKAN TELAAHAN, KOREKSI DAN SEBAGAI BAHAN PERBAIKAN DI MASA YANG AKAN DATANG. SEMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN PETUNJUK, DAN RIDHONYA KEPADA KITA SEHINGGA
PROSES
PENYELENGGARAAN
SEMUA
PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK. BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH, WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.
WALIKOTA BEKASI 31
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
H. MOCHTAR MOHAMAD
Pidato Pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010
32
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………….…..…………………….......
i
DAFTAR ISI ….…………………………………………………….........
iii
DAFTAR TABEL ...............................................................................
vi
BAB I
PENDAHULUAN .............................................................
1
A. Dasar Hukum ..............................................................
1
B. Gambaran Umum Daerah ..........................................
3
BAB II
1. Kondisi Geografis ................................................
3
2. Gambaran Umum Demografis ...............................
4
3. Kondisi Ekonomi ...................................................
20
a. Potensi Unggulan Daerah ...............................
20
b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB .......................
23
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH .....................
26
A. Visi dan Misi .................................................................
26
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ...........................
28
C. Prioritas Daerah ..........................................................
42
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .…..........................................…..
52
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah ................................
52
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
52
2. Target dan Realisasi Pendapatan ….......................
54
3. Permasalahan dan Solusi ......................................
83
B. Pengelolaan Belanja Daerah .......................................
85
1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ..
85
2. Target dan Realisasi Belanja ................................
88
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2010 Daftar Isi
iii
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH ....................................….....
BAB V
100
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan ...............................
100
1. Program dan Kegiatan ………………………….......
100
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ......
100
3. Permasalahan dan Solusi ......................................
269
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan .............................
276
1. Program dan Kegiatan ...........................................
276
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ......
276
3. Permasalahan dan Solusi ......................................
279
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............
281
A. Tugas Pembantuan yang Diterima ….…………….…...
281
1. Dasar Hukum …………………………………….......
281
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ……..………
281
3. SKPD Yang Melaksanakan ....................................
282
4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima
BAB VI
Dan Pelaksanaannya .............................................
282
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran …….......................
282
6. Permasalahan dan Solusi ......................................
282
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan ……………………
283
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN …………………………………………….
284
A. Kerjasama Antar Daerah …………………………….….
284
1. Kebijakan dan Kegiatan ...........................................
284
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .............................
286
3. Permasalahan Dan Solusi ……………………….......
288
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ke Tiga ...................
290
1. Kebijakan dan Kegiatan ..........................................
290
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2010 Daftar Isi
iv
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .............................
292
3. Permasalahan Dan Solusi …………………..............
294
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ...........
297
1. Kebijakan dan Kegiatan ..........................................
297
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ............................
298
3. Permasalahan Dan Solusi ………………………......
299
D. Pembinaan Batas Wilayah ..........................................
299
1. Kebijakan dan Kegiatan ..........................................
299
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ............................
299
3. Permasalahan Dan Solusi ………………………......
300
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ..............
301
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya ….
301
2. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran ………………
302
3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana …………………..…………..
303
F. Pengelolaan Kawasan Khusus ....................................
304
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum …………………...........…………......
304
1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) ……............
304
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum .....
307
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan …………………………………...........
308
4. Sumber dan Jumlah Anggaran …………………...…
310
5. Penanggulangan dan Kendalanya ……………….…
311
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan .....................................................
312
BAB VII PENUTUP .........................................................................
313
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2010 Daftar Isi
v
DAFTAR TABEL Tabel 1
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur
……………
6
Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan
……………
8
Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan
……………
8
Tabel 4
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan …………… Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
9
Tabel 5
Rekapitulasi Guru PNS Di Kota Bekasi Berdasarkan …………… golongan Per Desember 2010
11
Tabel 6
Rekapitulasi Guru PNS Kota Bekasi
……………
12
Tabel 7
APM dan APK Berdasarkan Tingkat Pendidikan
……………
13
Tabel 8
Rekapitulasi Data Kelembagaan Tahun 2010
……………
13
Tabel 9
Rekapitulasi Keadaan Siswa Tahun 2010
……………
14
Tabel 10 Perkembangan Jumlah Perijinan Sektor Perdagangan ……………
21
Kota Bekasi Tabel 11 Potensi Perusahaan Industri Kimia Agro dan Hasil ……………
21
Hutan, Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka Tahun 2010 Tabel 12 Tabel 12
Produk Domestik Regional Bruto Kota ……………
24
Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2010 (Jutaan Rupiah) Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas ……………
25
Dasar Harga Konstan Tahun 2009 – 2010 (Jutaan Rupiah) ……………
84
Tabel 15 Realisasi Belanja APBD Setelah Perubahan Tahun ……………
95
Tabel 14 Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2010
Anggaran 2010 Tabel 16 Tabel 16
Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas …………… 101
Pendidikan Tabel 17 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan
…………… 108
Tabel 18 Realisasi Program Dan Kegiatan Rumah SakitUmum …………… 114 Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Daftar Tabel
vi
Tabel 19 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Pengelolaan
…………… 116
Lingkungan Hidup Tabel 20 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan
…………… 120
Tabel 21 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga …………… 124 dan Tata Air Tabel 22 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Pertamanan, …………… 140 Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Tabel 23 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Tata Ruang
…………… 144
Tabel 24 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Perencanaan …………… 147 Pembangunan Daerah Tabel 25 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Penataan dan …………… 152 Pengawasan Bangunan Tabel 26 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Pemuda, …………… 162 Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Tabel 27 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian, …………… 168 Perdagangan dan Koperasi Tabel 28 Realisasi
Program
Dan
Kegiatan
Dinas …………… 171
Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel 29 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
…………… 174
Tabel 30 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Perekonomian …………… 177 Rakyat Bagian Bina …………… 180 Tabel 31 Realisasi program Dan Kegiatan Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda Tabel 32 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Keluarga …………… 182 Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tabel 33 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan
…………… 187
Tabel 34 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian
…………… 190
Telematika Setda Tabel 35 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Humas …………… 191 Setda Tabel 36 Realisasi Program Dan Kegiatan Satuan Polisi …………… 192 Pamong Praja
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Daftar Tabel
vii
Tabel 37 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Kesatuan
…………… 195
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat …………… 198
Tabel 38 Realisasi Program Dan Kegiatan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Tabel 39 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Pertanahan
…………… 200
Tabel 40 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Bina
…………… 202
Pemerintahan Setda Tabel 41 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Hukum …………… 204 Setda Tabel 42 Realisasi
Program
Dan
Kegiatan
Bagian
Bina …………… 204
Kesejahteraan Sosial Setda Tabel 43 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Organisasi …………… 206 Setda Tabel 44 Realisasi Program Dan Kegiatan Bagian Umum Setda
…………… 207
Tabel 45 Realisasi Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD
…………… 210
Tabel 46 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Pendapatan, …………… 213 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tabel 47 Realisasi Program Dan Kegiatan Inspektorat Kota
…………… 218
Tabel 48 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bekasi …………… 221 Timur Tabel 49 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bekasi …………… 223 Barat Tabel 50 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bekasi …………… 226 Utara Tabel 51 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Bekasi …………… 229 Selatan Tabel 52 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Jatiasih Tabel 53 Realisasi
Program
…………… 233
Dan
Kegiatan
Kecamatan …………… 236
Dan
Kegiatan
Kecamatan …………… 239
Dan
Kegiatan
Kecamatan …………… 241
Pondokgede Tabel 54 Realisasi
Program
Bantargebang Tabel 55 Realisasi
Program
Jatisampurna
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Daftar Tabel
viii
Tabel 56 Realisasi
Program
Dan
Kegiatan
Kecamatan …………… 244
Rawalumbu Tabel 57 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Mustika …………… 247 Jaya Tabel 58 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Medan …………… 250 Satria Tabel 59 Realisasi Program Dan Kegiatan Kecamatan Pondok …………… 252 Melati Tabel 60 Realisasi
Program
Dan
Kegiatan
Badan …………… 255
Kepegawaian Daerah Tabel 61 Realisasi Program Dan Kegiatan Badan Pelayanan …………… 258 Perizinan Terpadu …………… 260
Tabel 62 Realisasi Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Tabel 63 Realisasi
Program
Dan
Kegiatan
Kantor …………… 264
Pemberdayaan Masyarakat. Tabel 64 Realisasi Program Dan Kegiatan Kantor Arsip Daerah Tabel 65 Realisasi
Program
Dan
Kegiatan
…………… 266
Kantor …………… 267
Perpustakaan Daerah Tabel 66 Program dan Anggaran Tugas Pembantuan Yang …………… 282 Diterima Tahun 2010 Tabel 67 Data Jumlah PKL, Penarik Becak, Gepeng Warem, …………… 305 Tempat Hiburan , Panti Pijat, Bangunan Liar
dan
Gangguan Trantibum di-Kota Bekasi Tahun 2010 Tabel 68 Rekapitulasi Kegiatan Operasional Penertiban Umum
…………… 306
Tabel 69 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan …………… 309 Formal Tabel 70 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Golongan …………… 309 Dan Kepangkatan Tabel 71 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Satuan …………… 310 Polisi Pamong Praja
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010 Daftar Tabel
ix