Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran No. Sasaran Strategis 1 2 1 Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana bagi aparat perencana
: Badan Perencanaa Pembangunan Daerah : 2016
-
Indikator Kinerja 3 Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran dan kepegawaian
Target 4 90%
-
Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
2 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana Pembangunan
-
Presentase penyelesaian/ penyusunan laporan tepat waktu dan pencapaian kinerja
3 Tersedianya data dan informasi pembangunan Daerah
-
Tersedianya dokumen Tapkin tiap tahunnya
Ada
-
Tersedianya Data statistik pembangunan tiap tahunnya
Ada
-
Tersedianya data pokok dalam bentuk peta
Ada
-
Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan agropolitan dan dokumen pengembangan kawasan agropolitan
100%
4 Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan
5 Terselenggaranya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat perencana pembangunan Daerah
6 Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang partisipatif
Terselenggaranya koordinasi pengembangan kota-kota kecil menengah
-
Jumlah Aparat perencanaan yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
-
Terselenggaranya Sosilalisasi Program WISMP
-
Tersedianya dokumen RKPD
-
Terselenggaranya musrenbang desa/kel, Kec, Forum SKPD & Kabupaten
-
Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten
100%
80%
16 Org
250 Org
Ada 100%
Ada
7 Terwujudnya perencanaan pembangunan sektoral
8 Tersedianya Dokumen Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
-
Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan ILPPD
-
Terselenggaranya pengendalian pembangunan
2 Dok
-
Tersedianya dok KUA-PPAS Pokok & Perubahan
2 Dok
-
Terlaksananya Asistensi RKA
100%
-
Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2 Dok
-
Terselenggaranya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tiap tahunnya
1 Dok
-
Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional kab.sehat
1 Dok
-
Tersusunnya Dokumen Penelitian
2 Dok
Program
Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp
1,343,645,630.00
Rp
315,890,000.00
Rp
45,000,000.00
Rp
48,412,000.00
5 Program Pengembangan Data dan Informasi 6 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp
349,103,300.00
Rp
35,300,000.00
Rp
355,060,000.00
Rp
1,280,671,700.00
Rp
109,725,000.00
Ada
Keterangan
10 Program Perencanaan Sosial Budaya 11 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Rp
144,160,000.00
Rp
24,550,000.00 Watansoppeng, 01 Februari 2016
Pj. BUPATI SOPPENG,
Drs. H. TAUTOTO T. RANGGINA S, M.Si
KEPALA BAPPEDA,
Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran No. Sasaran Strategis 1 2 1 Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana bagi aparat perencana 2
Mewujudkan peningkatan kualitas dan kauntitas sarana dan prasana bagi aparat perencana
: Badan Perencanaa Pembangunan Daerah : 2015
-
-
Indikator Kinerja 3 Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran
Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Target 4 90%
90%
3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana Pembangunan
-
Presentase penyelesaian/ penyusunan laporan tepat waktu
4 Tersedianya data dan informasi pembangunan Daerah
-
Tersedianya dokumen Tapkin 2014
Ada
-
Tersedianya Data statistik pembangunan tiap tahunnya
Ada
-
Tersedianya Data Pokok dalam bentuk peta
Ada
-
Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan agropolitan dan dokumen pengembangan kawasan agropolitan
100%
5 Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan
6 Terselenggaranya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat perencana pembangunan Daerah
7 Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang partisipatif
-
Terselenggaranya koordinasi pengembangan kota-kota kecil menengah Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
-
Terselenggaranya Sosilalisasi Program WISMP
-
Tersedianya dokumen RKPD
-
Terselenggaranya musrenbang desa/kel, Kec, Forum SKPD & Kabupaten
100%
80%
16 Org 250 Org Ada 100%
8 Terwujudnya perencanaan pembangunan sektoral
9 Tesedianya Dokumen Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
-
Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten
Ada
-
Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan ILPPD
Ada
-
Terselenggaranya pengendalian pembangunan
2 Dok
-
Tersedianya dok KUA-PPAS Pokok & Perubahan
2 Dok
-
Terlaksananya asistensi RKA
100%
-
Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2 Dok
-
Terselenggaranya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tiap tahunnya
1 Dok
-
Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional kab.sehat
100%
-
Tersusunnya Dokumen Penelitian
2 dok
Program 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Pengembangan Data dan Informasi 6 Program Perencanaan Pegembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Anggaran Rp
1,224,210,675.00
Rp
377,090,000.00
Rp
45,000,000.00
Rp
58,320,000.00
Rp
321,780,800.00
Rp
111,150,000.00
Keterangan
7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 10 Program Perencanaan Sosial Budaya
Rp
338,385,000.00
Rp
1,151,733,400.00
Rp
147,625,000.00
Rp
122,940,000.00
Watansoppeng,
BUPATI SOPPENG,
KEPALA BAPPEDA
Drs. H. A. SOETOMO, M.Si
Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si
2015
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: Badan Perencanaa Pembangunan Daerah : 2014
Sasaran Strategis 1 Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana & prasarana bagi aparat perencana
Indikator Kinerja 2 Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran
-
Target Program/Kegiatan 3 4 90% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Kendaraan PenyediaanDinas/Operasional Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa kebersihan kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan
Mewujudkan peningkatan kualitas dan kauntitas sarana dan prasana bagi aparat perencana
-
Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
90%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Peralatan Gedung kantor -
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Tersedianya data dan informasi pembangunan Daerah
Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan
Presentase penyelesaian/ penyusunan laporan tepat waktu
10,500,000 1,200,000 261,500,000 213,598,045
225,380,000.00 84,670,000.00 38,400,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
19,500,000.00
100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9,810,000.00 10,000,000.00
26,243,000
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14,023,000
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
12,220,000
Program pengembangan data/informasi - Pengumpulan updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
403,308,600 49,986,200
-
Tersedianya dokumen Tapkin 2014
Ada
-
Tersedianya Data statistik pembangunan tiap tahunnya
Ada
- penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
210,700,800
-
Tersedianya Data Pokok dalam bentuk peta
Ada
- Penyusunan data pokok kabupaten
142,621,600
-
Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan agropolitan dan dokumen pengembangan kawasan agropolitan
100%
Terselenggaranya koordinasi pengembangan kota-kota kecil menengah
80%
-
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
104,183,600
- Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
104,183,600
Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar - Koordinasi perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan - Koordinasi perencanaan PN-PPSP
Terselenggaranya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat perencana pembangunan Daerah
104,409,000 2,259,500
63,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala Aplikasi -
2,378,000 58,800,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana Pembangunan
Anggaran 5 804,644,545 150,000,000
-
-
Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Terselenggaranya Sosilalisasi Program WISMP
3 Org
220 Org
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah - PeningkatanPembangunan kemampuan teknis aparat perencana
- Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah - koordinasi Perencanaan Pengembangan dan pengelolaan Irigasi Partisipatif
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang partisipatif Ada
300,000,000 50,000,000
359,328,571 31,500,000
98,348,571 229,480,000
715,634,250
-
Tersedianya dokumen RKPD
-
Terselenggaranya musrenbang desa/kel, Kec, Forum SKPD & Kabupaten
-
Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten
Ada
- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
-
Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan ILPPD
Ada
- koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
101,163,900
-
Terselenggaranya pengendalian pembangunan
2 Dok
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
114,852,200
-
Tersedianya dok KUA-PPAS Pokok & Perubahan
2 Dok
- Penyusunan KUA dan PPAS
108,038,400
100%
- Penyusunan rancangan RKPD
350,000,000
- Penyelenggaraan musrenbang RKPD
42,760,400 229,058,200
63,711,850
-
Terlaksananya asistensi RKA
100%
- Asistensi Penyusunan RAPBD
56,049,300
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terwujjudnya perencanaan pembangunan sektoral -
Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terselenggaranya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tiap tahunnya
1 Dok
Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional kab.sehat
100%
- Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
1 Dok
88,897,000
Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
Program Perencanaan Sosial Budaya -
141,106,400
52,209,400
132,130,400
- Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Pro Anak
57,100,400
- Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat Tesedianya Dokumen Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi -
Tersusunnya Dokumen Penelitian
5 dok
-
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Industri Mikro dan Kecil Berbasis Komoditi Lokal
50,000,000
-
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Komoditi Lokal
50,000,000
-
Penyusunan Perencanaan peningkatan pendapatan daerah
65,000,000
-
Penyusunan perencanaan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
65,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya - Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesehatan
====> Jumlah Anggaran ====> Jumlah Program Tahun 2014
=
75,030,000
230,000,000
65,000,000 65,000,000
10 Program
=
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program pengembangan data/informasi 5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9. Program Perencanaan Sosial Budaya 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11. Program Perencanaan Sosial Budaya
3,556,959,366.00 804,644,545.00 225,380,000.00 26,243,000.00 403,308,600.00 104,183,600.00 350,000,000.00 359,328,571.00 715,634,250.00 141,106,400.00 132,130,400.00 230,000,000.00 65,000,000.00
Watansoppeng, BUPATI SOPPENG,
Drs. H. A. SOETOMO, M.Si
Maret 2014
KEPALA BAPPEDA
Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 196405281991031009