PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
: 1 . 13 . 01
DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 07
BELANJA
20.001.249.618,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) BELANJA LANGSUNG Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 08
Pembinaan Keluarga Sangat Miskin ( KSM ) dan Pendamping Program Keluarga HArapan ( PKH )
6.258.799.370,00 6.258.799.370,00 13.742.450.248,00 1.960.000.000,00 310.000.000,00 52.950.000,00 257.050.000,00 600.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
548.825.000,00
Pemberdayaan Lanjut Usia
150.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 09 1.13 . 1.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 11
Pemutakhiran DAta dan Informasi Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12
VeriFikasi dan Validasi DAta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) JKN ( jaminan Kesehatan Nasional )
51.175.000,00
30.650.000,00 119.350.000,00 450.000.000,00 49.200.000,00 400.800.000,00 150.000.000,00 103.075.000,00 46.925.000,00 300.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
110.105.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
189.895.000,00
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1212
Halaman 58
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14 . 1.13.01 . 15 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Pengangguran ( Enterpreunership )
2.180.000.000,00 800.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
111.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
688.600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 10
Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja
1.14 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 15 . 11
Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat ( KK Miskin )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 15 . 12
Pelatihan Keterampilan Hidup ( Life Skil )
130.000.000,00 28.200.000,00 101.800.000,00 200.000.000,00 11.900.000,00 188.100.000,00 500.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
481.950.000,00
Pelatihan Melalui Pemagangan
200.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 13 1.14 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 15 . 14
Pembinaan Lembaga Latihan Swasta ( LLS )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 15 . 15
Penyusunan dan Pelatihan Penilaian Produktifitas bagi Tenaga Kerja
1.14 . 1.13.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
18.050.000,00
100.725.000,00 99.275.000,00 200.000.000,00 15.300.000,00 184.700.000,00 150.000.000,00 3.000.000,00 147.000.000,00 1.350.000.000,00 850.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
334.375.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
344.300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
171.325.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )
500.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.877.000,00
Peningkatan Kesempatan Kerja
864.450.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 1.14 . 1.13.01 . 16 . 08
Bursa Kerja Expo
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
414.123.000,00
175.000.000,00 27.350.000,00 147.650.000,00 Halaman 59
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.14 . 1.13.01 . 16 . 09
Pemberian Kerja Sementara ( PKS )
450.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
274.600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
175.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 10
Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
139.450.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
81.650.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57.800.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 11
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
100.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
20.050.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.950.000,00
Pembinaan Anak Terlantar
500.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 07
Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah
1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.13.01 . 17 1.20 . 1.13.01 . 17 . 32
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 1.13.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.13.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 17 1.14 . 1.13.01 . 17 . 09
Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh
500.000.000,00 75.700.000,00 424.300.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 16.575.000,00 3.425.000,00 1.190.000.000,00 200.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
178.590.000,00
Penelitian dan Penetapan UMK
380.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10
21.410.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
305.600.000,00
Pemberdayaan LKS Tripartit
70.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11
74.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
31.100.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.900.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 12
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing
70.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
23.975.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46.025.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13
Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 17 . 14
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
170.000.000,00 37.625.000,00 132.375.000,00 300.000.000,00 Halaman 60
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.13.01 . 18 2.08 . 1.13.01 . 18 . 01
Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi
Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran
2.08 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.08 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.13.01 . 18 . 02
Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.08 . 1.13.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.13.01 . 18 . 03
Monitoring dan Pelaporan bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.08 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 06
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas
1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 19 . 07
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Pembinaan yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya )
Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafiking
1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20 . 07
Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks Psikotik
1.13 . 1.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20 . 08
Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AID, WTS dan Eks Psikotik
1.13 . 1.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Pemberdayaan Kelembaga Kesejahteraan Sosial
Pemeliharaan TMP Dreded Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
69.200.000,00 230.800.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 77.000.000,00 123.000.000,00 200.000.000,00 4.650.000,00 195.350.000,00 100.000.000,00 1.400.000,00 98.600.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 20.800.000,00 379.200.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 58.575.000,00 141.425.000,00 480.000.000,00 180.000.000,00 33.300.000,00 146.700.000,00 150.000.000,00 13.125.000,00 136.875.000,00 150.000.000,00 12.200.000,00 137.800.000,00 1.250.000.000,00 450.000.000,00 23.400.000,00 Halaman 61
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
201.975.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
224.625.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis MAsyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.13.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.13.01 . 50 . 19
300.000.000,00 21.100.000,00 278.900.000,00
Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.13.01 . 50
20.150.000,00 129.850.000,00
Pemberdayaan Patisipasi Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 08
150.000.000,00
350.000.000,00 19.200.000,00 330.800.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
853.234.580,00
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
853.234.580,00
1.20 . 1.13.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
156.956.540,00
1.20 . 1.13.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
696.278.040,00
1.20 . 1.13.01 . 51 1.20 . 1.13.01 . 51 . 11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.13.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.13.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.13.01 . 51 . 30
1.944.765.668,00 784.305.668,00 12.650.000,00 771.655.668,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.160.460.000,00
1.20 . 1.13.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.13.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
406.060.000,00
1.20 . 1.13.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
735.000.000,00
1.20 . 1.13.01 . 53 1.20 . 1.13.01 . 53 . 05
19.400.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
1.20 . 1.13.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.13.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 47.050.000,00 2.950.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00
(20.001.249.618,00)
Halaman 62