Lampiran III
RAPERDA APBD TA. 2014 Nomor
:
TAHUN 2013
Tanggal
:
20 Nopember 2013
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
Pajak Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Retribusi Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.154.893.105.175,43 228.248.772.816,43 210.883.717.153,65
PERDA Nomor 04 Tahun 2011
300.000.000,00 4.000.000.000,00
Perda Nomor 1 tahun 2012
13.065.055.662,78 805.611.342.359,00 28.957.844.359,00
PMK Nomor 197PMK.07/2011 PMK Nomor 203/PMK.07/2011 PMK Nomor 02/PMK.07/2012 PMK NOmor 207/PMK.07/2011
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
Dana Alokasi Umum
734.279.438.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
Dana Alokasi Khusus
42.374.060.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1
Pendapatan Hibah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3
Belanja Subsidi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
Belanja Hibah
Peraturan Presiden Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor
121.032.990.000,00 375.000.000,00 120.657.990.000,00
SK Mendagri Nomor 903-801 Tahun 2012 PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
1.260.393.105.175,43 532.187.154.069,47 275.667.239.585,27 3.000.000.000,00 139.000.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
86.019.914.484,20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
22.000.000.000,00
PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
1.500.000.000,00
Politik 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01
Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.000.000.000,00 728.205.951.105,96 1.483.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
605.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
162.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
443.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Peningkatan Kualitas SDM Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Umum dan Perlengkapan)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Bapelkesman)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPSBTPH)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
728.000.000,00 97.300.000,00 630.700.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 72.190.290.430,00 18.152.206.850,00 2.878.396.000,00 15.273.810.850,00 254.955.000,00 68.640.000,00 186.315.000,00 1.538.722.200,00 462.360.000,00 1.076.362.200,00 202.567.000,00 64.800.000,00 137.767.000,00 318.288.000,00 15.840.000,00 302.448.000,00 581.520.000,00 240.770.000,00 340.750.000,00 8.741.841.500,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.621.994.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
6.119.847.500,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Humas dan Protokoler)
633.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
124.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
508.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTPH)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
323.610.000,00 Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Jasa Adminstrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan
323.610.000,00 124.042.000,00 124.042.000,00 728.305.000,00 32.480.000,00 695.825.000,00 63.120.000,00
Sosialisasi)Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
Peningkatan Kualitas SDM AParatur Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan SDM Aparatur Belanja Barang dan Jasa
Identifikasi dan Inventarisasi Aset Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP)
76.350.000,00 76.350.000,00 190.200.000,00 190.200.000,00 63.300.000,00 63.300.000,00 294.750.000,00 86.400.000,00 208.350.000,00 74.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.180.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD ULP)
185.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
89.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
96.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BBTPH)
326.461.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
211.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
115.261.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi)
3.008.033.000,00 280.850.000,00 2.727.183.000,00 462.116.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
157.680.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
304.436.000,00
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
Peningakatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP) Belanja Modal
Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Bapelkesman)
70.500.000,00 70.500.000,00 50.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
30.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
20.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD ULP)
1.302.015.000,00 1.047.315.000,00 254.700.000,00 101.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
29.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD ULP) Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah)
368.870.000,00 89.400.000,00 279.470.000,00 395.350.000,00 395.350.000,00 1.081.914.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
283.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
798.464.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
483.585.000,00 454.085.000,00 29.500.000,00 121.500.000,00 121.500.000,00 5.538.323.600,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.953.473.600,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.584.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah) Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan
442.700.000,00 442.700.000,00 63.450.000,00 63.450.000,00 59.850.000,00
Sosialisasi 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
59.850.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Umum dan Perlengkapan)
2.526.709.880,00 449.600.000,00 2.077.109.880,00 7.545.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.530.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.014.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
588.684.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
126.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
462.684.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Humas dan Protokoler) Belanja Pegawai
1.160.192.000,00 11.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
537.192.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
611.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pemerintahan)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan
249.000.000,00 249.000.000,00 366.776.000,00 330.776.000,00 36.000.000,00 631.900.000,00
Ekonomi) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
298.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
333.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Hukum dan Ortala)
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kota
255.500.000,00 197.000.000,00 58.500.000,00 1.506.800.000,00 1.506.800.000,00 1.730.006.300,00 30.000.000,00 1.700.006.300,00 739.864.000,00 739.864.000,00 451.300.000,00
Gorontalo/Kabupaten Bone Bolango) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
16.200.000,00 Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten
435.100.000,00 324.600.100,00
Gorontalo/Kabupaten Goorntalo Utara) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Jasa Administrasi/Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kabupaten
324.600.100,00 100.000.000,00 100.000.000,00 238.689.000,00
Boalemo/Kabupaten Pohuwato) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 23
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Talumelito Belanja Modal
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan Daerah Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Belanja Modal
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 24
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito
0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 25 0.00 . 0.00.00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 31
Bimbingan Teknis serta Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur UPTD Laboratorium Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
238.689.000,00 688.000.000,00 688.000.000,00 558.400.000,00 558.400.000,00 2.047.490.000,00 2.047.490.000,00 318.140.000,00 318.140.000,00 1.033.740.000,00 327.600.000,00 706.140.000,00 1.525.200.000,00 507.000.000,00 1.005.200.000,00 13.000.000,00 118.700.000,00 118.700.000,00 419.124.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
293.874.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
125.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32
Pelayanan Administrasi dan Sarana/Prasaran UPTD Pengembangan Ternak
501.705.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
288.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
213.705.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 0.00 . 0.00.00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
141.000.000,00 141.000.000,00
Halaman 6
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 01
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya
5.326.331.000,00
Aparatur 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB)
2.012.400.950,00 825.480.000,00 1.186.920.950,00 430.732.500,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
125.640.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
305.092.500,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.454.157.550,00 1.454.157.550,00 940.660.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
198.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
742.660.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB)
144.580.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
78.580.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bombingan
264.850.000,00
Teknis dan Sosialisasi) 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (UPTD BPKB) Belanja Barang dan Jasa
479.000.000,00 429.000.000,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Forum Koordinasi Kabupetan/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
78.950.000,00
Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
78.950.000,00
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
264.850.000,00
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan dan ESDM Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev Program Koperindag
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.000.000,00 426.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 11.336.748.800,00 186.000.000,00 2.900.000,00 183.100.000,00 175.093.800,00 175.093.800,00 477.300.000,00
Halaman 7
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Evaluasi Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring dan Evaluasi Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan Koordinasi Program, Monitoring dan Evaluasi
477.300.000,00 80.700.000,00 80.700.000,00 448.625.000,00 448.625.000,00 186.750.000,00 186.750.000,00 1.043.154.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
115.310.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
927.844.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa
Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
4.206.296.000,00 141.440.000,00 4.064.856.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.069.240.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
180.780.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
888.460.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Data Statistik dan Sistim Informasi Pertanian
336.120.000,00 94.800.000,00 241.320.000,00 472.100.000,00 472.100.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 936.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
534.880.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
401.720.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan Tahun 2015
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
193.560.000,00 300.000,00 193.260.000,00
Halaman 8
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
Perencanaan, Koordinasi, Monev dan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan
480.980.000,00
Bencana 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
Pemantapan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
31.680.000,00 449.300.000,00 94.895.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.575.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
Peningkatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesehatan
349.335.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
229.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
120.015.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Gorontalo Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
150.000.000,00 150.000.000,00 3.545.933.620,00 748.443.520,00 20.360.000,00 728.083.520,00 477.315.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
252.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
199.315.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (PDE)
26.000.000,00 731.859.200,00 16.200.000,00 715.659.200,00 131.783.900,00 131.783.900,00 569.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
124.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
183.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
261.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
Peningkatan Kinerja Penyusunan Program Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen (UPTD ULP)
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
528.020.000,00 528.020.000,00 58.050.000,00 6.400.000,00 51.650.000,00 102.300.000,00 Halaman 9
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi di Bidang Kepegawaian dan Kediklatan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 03 0.00 . 0.00.00 . 03 . 01
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Laporan Keuangan SKPD Belanja Barang dan Jasa
35.020.000,00 163.242.000,00 615.430.000,00 224.360.000,00 99.360.000,00 125.000.000,00 166.070.000,00 51.480.000,00 114.590.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 658.528.000,00
Koordinasi, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
574.728.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Udara Ambien Kabupaten/Kota) Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 03
198.262.000,00
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02
102.300.000,00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
574.728.000,00 83.800.000,00 83.800.000,00 507.255.000,00 339.695.000,00 79.095.000,00 224.225.000,00 36.375.000,00 167.560.000,00 17.160.000,00 138.650.000,00 11.750.000,00 246.910.000,00
(UPTD-LPPMHP) 0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 0.00 . 0.00.00 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-LPPMHP) Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-LPPMHP)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
208.810.000,00 208.810.000,00 38.100.000,00 Halaman 10
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 03 0.00 . 0.00.00 . 03 . 09
Belanja Modal Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 03 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 03 . 13
Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi
0.00 . 0.00.00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 03 . 14
Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat
0.00 . 0.00.00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 03 . 17
Monitoring dan Evaluasi IUIPHHK
0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 03 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 03 . 19
Konsultasi Publik Rancangan Kehutanan Tingkat Provinsi
38.100.000,00 1.525.707.700,00 160.550.000,00 34.200.000,00 126.350.000,00 393.900.000,00 59.700.000,00 334.200.000,00 442.862.000,00 82.650.000,00 360.212.000,00 174.795.700,00 25.200.000,00 143.595.700,00 6.000.000,00 146.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
136.050.000,00
Rancangan Taman Hutan Raya
207.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 03 . 20 0.00 . 0.00.00 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 04
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
10.200.000,00
14.250.000,00 193.100.000,00 607.800.000,00
(UPTD-TMB) 0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 04 0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 04 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB) Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-TMB) Belanja Modal Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Belanja Barang dan Jasa
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Luar Kawasan
596.950.000,00 596.950.000,00 10.850.000,00 10.850.000,00 1.625.600.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 772.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
141.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
631.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04 . 03
Fasilitasi Kelembagaan Forum DAS Provinsi
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
106.400.000,00 Halaman 11
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 04 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Pengamanan Hutan
106.400.000,00 260.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
258.450.000,00
Pengendalian Kebakaran Hutan
111.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 05
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
1.700.000,00
1.700.000,00 109.650.000,00 485.176.000,00
(UPTD-BPBIAT) 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 05 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT) Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT) Belanja Modal Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Bantuan Pengembangan Kapasitas Perpustakaan
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03
Gerakan Gorontalo Membaca
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 06
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
247.276.000,00 247.276.000,00 237.900.000,00 237.900.000,00 409.840.000,00 214.160.000,00 17.160.000,00 197.000.000,00 195.680.000,00 35.920.000,00 159.760.000,00 285.362.000,00
(UPTD-BPBILP) 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 07 0.00 . 0.00.00 . 07 . 01
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBILP) Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBILP) Belanja Modal Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah
Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah dan Penelusuran Naskah-naskah Kuno
0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 08 0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 14
Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
Pelayanan Perpustakaan Keliling Belanja Barang dan Jasa Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
246.862.000,00 246.862.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 107.170.000,00 107.170.000,00 34.320.000,00 72.850.000,00 104.700.000,00 104.700.000,00 104.700.000,00 43.528.549.200,00 Halaman 12
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01
Operasional Sekretariat JAMKESTA
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 14 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) Belanja Barang dan Jasa Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan
Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB) Belanja Barang dan Jasa Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK)
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
Pembangunan Jalan Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
Pembangunan Jalan Strategis Provinsi Belanja Modal
Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi Belanja Modal Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
328.590.000,00 240.240.000,00 88.350.000,00 43.199.959.200,00 43.199.959.200,00 246.310.000,00 246.310.000,00 246.310.000,00 2.798.012.000,00 735.930.000,00 735.930.000,00 82.082.000,00 1.200.000,00 80.882.000,00 1.980.000.000,00 28.800.000,00 94.700.000,00 1.856.500.000,00 62.066.474.000,00 1.240.500.000,00 1.240.500.000,00 191.974.000,00 3.000.000,00 188.974.000,00 42.097.500.000,00 168.400.000,00 41.929.100.000,00 13.036.500.000,00 13.036.500.000,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 677.273.500,00 220.700.000,00 Halaman 13
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23
Belanja Barang dan Jasa
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kependudukan dan Catatan Sipil Belanja Barang dan Jasa
Bimtek/Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Aparat Dinas
220.700.000,00 44.172.500,00 44.172.500,00 412.401.000,00
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Aparat Desa se-Provinsi Gorontalo 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
Belanja Barang dan Jasa Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)
Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB).
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan Profil Daerah Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 26
Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP Belanja Barang dan Jasa
Pembuatan data Spasial Berbasis SIG
412.401.000,00 1.851.800.000,00 1.851.800.000,00 17.400.000,00 1.834.400.000,00 556.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 156.000.000,00 34.710.000,00 121.290.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 286.800.000,00 286.800.000,00 21.150.000,00 265.650.000,00 1.350.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 500.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
100.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT) Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.776.150.000,00 2.436.150.000,00 2.436.150.000,00 Halaman 14
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15
Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan
340.000.000,00 340.000.000,00 1.017.415.000,00
Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten/Kota
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
Survey Pendahuluan Potensi Calon Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
Pemanfaatan Potensi Air Tanah
303.000.000,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Survey/Penyelidikan Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Analisis Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Goverment
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
237.325.000,00 237.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15
15.300.000,00 108.810.000,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13
124.110.000,00
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh SKPD Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
34.200.000,00 268.800.000,00 352.980.000,00 302.980.000,00 50.000.000,00 249.070.000,00 249.070.000,00 54.680.000,00 194.390.000,00 2.115.714.000,00 1.689.360.000,00 1.214.650.000,00 474.710.000,00 426.354.000,00 426.354.000,00 92.370.000,00 92.370.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75.210.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 19
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Promosi Pariwisata Nusantara Luar Negeri Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pengembangan dan Promosi Pariwisata
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.543.632.000,00 355.482.000,00 355.482.000,00 101.750.000,00
Halaman 15
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di TMII Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Belanja Barang dan Jasa
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
101.750.000,00 822.400.000,00 822.400.000,00 264.000.000,00 83.200.000,00 180.800.000,00 24.251.390.000,00 5.611.700.000,00 5.611.700.000,00 320.300.000,00
Masyarakat/Tokoh Agama 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
30.800.000,00 289.500.000,00 943.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
201.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
742.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
Rapat-Rapat Paripurna
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20
Kegiatan Reses Belanja Barang dan Jasa
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Fasilitasi Forum Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21
Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.457.940.000,00 15.000.000,00 1.442.940.000,00 1.686.750.000,00 1.686.750.000,00 3.326.300.000,00 3.326.300.000,00 10.090.400.000,00 10.090.400.000,00 814.300.000,00 814.300.000,00 471.295.000,00 65.695.000,00 65.695.000,00 200.000.000,00 92.400.000,00 107.600.000,00 205.600.000,00 Halaman 16
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PAP PNPM Mandiri Perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19
Pembangunan Rumah Layak Huni Rumah Tangga Mskin Secara Swakelola
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22
PAP PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pencari Kerja
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15
Pembinaan Desa Produktif Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
116.400.000,00 89.200.000,00 8.323.600.000,00 800.000.000,00 20.400.000,00 779.600.000,00 100.000.000,00 1.600.000,00 98.400.000,00 7.123.600.000,00 85.800.000,00 7.037.800.000,00 200.000.000,00 2.400.000,00 197.600.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 800.250.000,00 502.355.000,00 12.000.000,00 490.355.000,00 100.300.000,00 1.500.000,00 98.800.000,00 72.045.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57.645.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Pemagangan Berbasis Pengguna Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Lainnya.
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17
Promosi Investasi
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
125.550.000,00 2.000.000,00 123.550.000,00 754.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000,00 196.000.000,00 344.000.000,00 Halaman 17
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah Tingkat Provinsi Belanja Barang dan Jasa Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dan UTTP
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrologian Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
Sidang Tera/Tera Ulang
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
Pasar Tertib Ukur
344.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 920.990.000,00 212.190.000,00 39.900.000,00 172.290.000,00 402.700.000,00 370.700.000,00 32.000.000,00 224.910.000,00 4.350.000,00 220.560.000,00 81.190.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.190.000,00
Kerjasama Pembangunan Daerah
613.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga
5.000.000,00
115.000.000,00
Donor 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi dan KTI Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Forum Kerjasama Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah Belanja Barang dan Jasa Pemanfaatan Tata Ruang
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota Belanja Barang dan Jasa Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Konservasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Pembinaan dan Penilaian Adipura
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
115.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 278.000.000,00 278.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 133.230.000,00 133.230.000,00 133.230.000,00 448.600.000,00 222.750.000,00 30.000.000,00 192.750.000,00 225.850.000,00 Halaman 18
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan, Pengumpulan dan Penataan Arsip Daerah
DASAR HUKUM 4 7.500.000,00
218.350.000,00 162.820.000,00 95.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16
Pelayanan Sadar Arsip Belanja Barang dan Jasa Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian
67.500.000,00 67.500.000,00 270.377.300,00
Sumberdaya Kelautan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Adminstrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Penataan Objek Wisata Provinsi Gorontalo
129.677.300,00 129.677.300,00 140.700.000,00 140.700.000,00 891.550.000,00 790.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
190.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
600.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
Penguatan Kelembagaan Masyarakat di sekitar Obyek Wisata dan SInergitas Stakeholder
101.550.000,00
Pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
Pengembangan Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 26
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fasilitasi Pemasaran Produk IKM Belanja Barang dan Jasa
Festival Karawo
0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27
Penumbuhan IKM
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29
Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
101.550.000,00 249.468.000,00 249.468.000,00 51.480.000,00 197.988.000,00 1.694.800.000,00 561.200.000,00 561.200.000,00 600.000.000,00 12.500.000,00 587.500.000,00 249.150.000,00 10.500.000,00 238.650.000,00 284.450.000,00 Halaman 19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pengendalian Penanaman Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Penyusunan Profil Realisasi Investasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pengembangan Wirausaha Baru melalui Kelompok Usaha Belanja Barang dan Jasa
Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
21.600.000,00 262.850.000,00 1.000.000.000,00 650.000.000,00 15.040.000,00 634.960.000,00 350.000.000,00 15.625.000,00 334.375.000,00 630.000.000,00 200.000.000,00 1.000.000,00 199.000.000,00 230.000.000,00 75.000.000,00 155.000.000,00 200.000.000,00 21.000.000,00 179.000.000,00 809.950.000,00 636.300.000,00 636.300.000,00 35.900.000,00 35.900.000,00 137.750.000,00 137.750.000,00 18.792.868.500,00 4.803.419.000,00 90.000.000,00 4.592.669.000,00 120.750.000,00 3.446.581.000,00 484.800.000,00 2.225.281.000,00 Halaman 20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
Belanja Modal
Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12
Monitoring Aset Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Keprotokoleran
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29
Pelayanan pada Kantor Penghubung di Makassar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Pusat/Studi banding Ke Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat,
736.500.000,00 2.854.265.000,00 90.000.000,00 2.712.515.000,00 51.750.000,00 3.395.735.000,00 526.050.000,00 2.341.185.000,00 528.500.000,00 1.120.800.500,00 48.600.000,00 1.072.200.500,00 57.568.000,00 57.568.000,00 700.000.000,00 48.600.000,00 651.400.000,00 522.200.000,00 91.200.000,00 431.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 330.000.000,00
Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31
Belanja Barang dan Jasa
Kerjasama Daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Ranperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
330.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 33
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pemerintah Dalam Daerah Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pemerintah Luar Daerah Provinsi Gorontalo
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
200.000.000,00 446.350.000,00 446.350.000,00 465.950.000,00 Halaman 21
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15
Belanja Barang dan Jasa
465.950.000,00
Program Rehabilitasi Sosial
1.584.005.000,00
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
466.525.000,00 54.000.000,00 412.525.000,00 402.405.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
112.380.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
290.025.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
354.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa
354.550.000,00
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
222.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa
222.350.000,00
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Belanja Barang dan Jasa Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
138.175.000,00 138.175.000,00 334.865.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 71.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
54.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 23
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penderita Gangguan Jiwa Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan
56.405.000,00 56.405.000,00 52.305.000,00 300.000,00 52.005.000,00 88.995.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.695.000,00
Pengawasan Obat dan Makanan
248.318.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
74.140.000,00 900.000,00 73.240.000,00 174.178.000,00
Halaman 22
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Pengembangan Arsiparis dan Tenaga Teknis Kearsipan
Bimtek Pengelola Arsip Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Peraturan Daerah-daerah Aliran Sungai Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah
Fasilitasi Prestasi Siswa Belanja Barang dan Jasa
Uji Kompetensi SMK Belanja Barang dan Jasa
Lomba Cerdas Cermat SMA/SMK
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
Lomba Debat Bahasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
Olimpiade Sains Terapan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
Lomba Kompetensi Siswa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07
Olimpiade Sains Nasional
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DASAR HUKUM 4 500.000,00
173.678.000,00 116.140.000,00 116.140.000,00 800.000,00 115.340.000,00 578.000.000,00 158.000.000,00 158.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 2.503.446.000,00 463.130.000,00 463.130.000,00 103.937.500,00 103.937.500,00 124.177.500,00 2.000.000,00 122.177.500,00 179.170.000,00 17.000.000,00 162.170.000,00 153.925.000,00 750.000,00 153.175.000,00 398.982.500,00 64.000.000,00 334.982.500,00 186.445.000,00
Halaman 23
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
Olimpiade Olahraga Nasional
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
Festival Lomba Seni Siswa Nasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Parade Cinta Tanah Air
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan
28.000.000,00 158.445.000,00 466.216.500,00 40.500.000,00 425.716.500,00 377.462.000,00 40.500.000,00 336.962.000,00 50.000.000,00 500.000,00 49.500.000,00 1.599.024.000,00 82.320.000,00
Transportasi Darat 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.120.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22
Pelayanan Angkutan Darat
1.266.704.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
496.704.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
750.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B dan Jembatan Timbang Belanja Barang dan Jasa Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pensertifikatan, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
Pengembangan Energi Baru Terbarukan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
Pengawasan Distribusi BBM dan LPG
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
20.000.000,00
250.000.000,00 250.000.000,00 126.550.000,00 126.550.000,00 126.550.000,00 3.840.070.000,00 2.074.200.000,00 25.200.000,00 2.049.000.000,00 1.201.935.000,00 12.600.000,00 1.189.335.000,00 162.680.000,00 25.200.000,00 137.480.000,00 Halaman 24
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Pengelolaan dan Pengembangan Panas Bumi Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Optimalisasi Diversifikasi Pangan Lokal
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
Pengawasan Keamanan Pangan Segar
288.355.000,00 288.355.000,00 112.900.000,00 1.000.000,00 111.900.000,00 501.920.000,00 392.020.000,00 45.520.000,00 346.500.000,00 109.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
92.740.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan
181.945.000,00 181.945.000,00 4.500.000,00 177.445.000,00 2.936.509.000,00 350.000.000,00
Peratuaran KDH tentang Penjabaran APBD (Induk) 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan
350.000.000,00 150.000.000,00
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
150.000.000,00 273.559.000,00
APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 44
Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
273.559.000,00 409.000.000,00 60.840.000,00 348.160.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 99.400.000,00 Halaman 25
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 56
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Aset
0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 58 0.00 . 0.00.00 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 59
Penatausahaan APBD
211.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
342.240.000,00
Pelayanan Perbendaharaan Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 61
15.600.000,00 253.500.000,00
342.240.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2
269.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 60
99.400.000,00
Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD Belanja Barang dan Jasa
Kebijakan dan Pengendalian Aset
46.800.000,00 164.800.000,00 96.200.000,00 96.200.000,00 119.200.000,00 119.200.000,00 215.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa
215.600.000,00
Penyusunan Regulasi Akuntansi
175.610.000,00
Belanja Barang dan Jasa
175.610.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)Tingkat Provinsi
1.550.000.000,00 350.000.000,00
Gorontalo 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan Tahun 2014
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2014
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 13
Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV AIDS
0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.100.000,00 347.900.000,00 400.000.000,00 4.800.000,00 395.200.000,00 200.000.000,00 46.600.000,00 153.400.000,00 400.000.000,00 30.000.000,00 370.000.000,00 200.000.000,00 4.800.000,00 195.200.000,00 137.500.000,00 Halaman 26
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan
137.500.000,00
dan Kesehatan Kerja 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 22
Belanja Barang dan Jasa Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23
Road Show Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 20 0.00 . 0.00.00 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06
Forum Koordinasi Perlindungan Anak Belanja Barang dan Jasa
Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Fasilitas Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Belanja Barang dan Jasa
Rakornis Perhubungan Laut, Udara dan Postel Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Nilai Seni Budaya Daerah
Pelestarian Nilai Seni Budaya Daerah Gorontalo Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal
Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (Penuntasan Buta Aksara) Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pendidikan Life Skill Belanja Barang dan Jasa Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Koordinasi dan Pemantapan FPK di Daerah
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
137.500.000,00 738.600.000,00 192.500.000,00 192.500.000,00 240.400.000,00 6.500.000,00 233.900.000,00 99.400.000,00 4.500.000,00 94.900.000,00 78.650.000,00 78.650.000,00 127.650.000,00 127.650.000,00 851.450.000,00 713.750.000,00 713.750.000,00 137.700.000,00 137.700.000,00 1.096.220.000,00 1.096.220.000,00 1.096.220.000,00 1.290.550.000,00 508.450.000,00 508.450.000,00 782.100.000,00 782.100.000,00 74.215.000,00 74.215.000,00 1.500.000,00 72.715.000,00 1.208.990.000,00 Halaman 27
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08
Peningkatan Layanan Media Informasi Publik di Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH
1.208.990.000,00 99.200.000,00 1.109.790.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14
Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Revitalisasi Pasar Tradisional Belanja Barang dan Jasa
Kerjasama Dagang Antar Daerah
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16
Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05
Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kepala Desa, Lurah dan Camat
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08
200.000.000,00 2.075.720.000,00 1.289.000.000,00 1.289.000.000,00 192.700.000,00 32.400.000,00 160.300.000,00 349.600.000,00 43.200.000,00 306.400.000,00 244.420.000,00 244.420.000,00 550.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 375.000.000,00 7.200.000,00 367.800.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
32.536.240.000,00
Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi
11.148.000.000,00
Belanja Modal
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan dan
11.148.000.000,00 300.000.000,00
Jembatan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Modal
Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK) Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
300.000.000,00 17.050.740.000,00 17.050.740.000,00 3.837.500.000,00 672.000.000,00 Halaman 28
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Jembatan Provinsi Belanja Modal Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Belanja Barang dan Jasa Program Pembebasan Tanah
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 19
Belanja Modal Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
3.165.500.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 116.400.000,00 605.600.000,00 19.278.000.000,00 72.545.000,00
Keamanan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09
Koordinasi dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 16
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 17
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sayuran dan Biofarmaka
0.00 . 0.00.00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 18
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Buah dan Tanaman Hias
0.00 . 0.00.00 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
72.545.000,00 1.500.000,00 71.045.000,00 9.254.540.000,00 7.842.084.000,00 169.180.000,00 7.672.904.000,00 259.940.000,00 15.840.000,00 244.100.000,00 747.697.000,00 15.840.000,00 731.857.000,00 404.819.000,00 15.840.000,00 388.979.000,00 165.535.000,00 50.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 05
Pengembangan Desa Siaga Aktif
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
115.535.000,00 Halaman 29
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98.375.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
3.381.006.000,00 3.381.006.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.248.206.000,00
Pengembangan KUKM
1.074.620.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kredit Perbankan kepada KUKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Koperasi Berkualitas Belanja Barang dan Jasa Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan Seleksi Guru Berprestasi dan Peningkatan Kualifikasi
317.386.000,00 317.386.000,00 225.710.000,00 3.000.000,00 222.710.000,00 531.524.000,00 531.524.000,00 201.420.000,00 201.420.000,00 3.500.000,00 197.920.000,00 2.874.000.000,00 2.874.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.874.000.000,00
Perbaikan Gizi Masyarakat
703.040.000,00
Pelayanan Penderita Balita Gizi Buruk dan BUMIL KEK
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 14
132.800.000,00
Penerapan Ilmu Gizi berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo
479.140.000,00 68.640.000,00 410.500.000,00 223.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
111.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
112.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya Air Payau Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.376.320.000,00 970.670.000,00 970.670.000,00 640.650.000,00 640.650.000,00 1.765.000.000,00 Halaman 30
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08
Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Sumber Daya Investasi
154.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
154.000.000,00
Pengembangan Potensi Investasi bagi Masyarakat Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20
654.000.000,00
Perumusan Kebijakan Investasi
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09
1.765.000.000,00
Penyusunan Data Potensi Investasi dan Dokumen Studi Kelayakan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan
300.000.000,00 9.000.000,00 291.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 871.535.000,00
Pengarusutamaan Gender 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 16
Advokasi Desa Prima dan PPEP
333.695.000,00
Belanja Barang dan Jasa
333.695.000,00
Penunjang P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu Belanja Barang dan Jasa
Forum Koordinasi PUG
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
176.170.000,00 176.170.000,00 174.370.000,00 2.250.000,00 172.120.000,00 187.300.000,00 187.300.000,00 3.253.842.800,00
Pelaksanaan Kebijakan KDH 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
Pelaksanaan Pengawasan Berkala SKPD Pemerintah Provinsi Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pengawasan Reguler Kabupaten/Kota
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.204.842.800,00 1.204.842.800,00 350.000.000,00 350.000.000,00 337.600.000,00 32.400.000,00 305.200.000,00 514.000.000,00 18.500.000,00 495.500.000,00 179.000.000,00 179.000.000,00 Halaman 31
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09
Pelaksanaan SPIP untuk Pemerintah Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 11
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pengawasan Program Unggulan Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengendalian Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 52
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi
Peningkatan SDM Aparatur dalam Pengelolaan Teknologi Informasi Belanja Barang dan Jasa Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 53 0.00 . 0.00.00 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21
Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota Belanja Barang dan Jasa Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis
228.400.000,00 16.200.000,00 212.200.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 360.542.500,00 360.542.500,00 600.000,00 359.942.500,00 205.815.000,00 205.815.000,00 205.815.000,00 798.000.000,00 698.000.000,00 24.600.000,00 673.400.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 533.950.000,00
(PHMS) 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis
533.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
158.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
375.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial
75.000.000,00
Tenaga Kerja 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09
Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
75.000.000,00 75.000.000,00 8.053.380.000,00 2.666.295.000,00 2.666.295.000,00 5.387.085.000,00
Halaman 32
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08
Belanja Barang dan Jasa Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Imunisasi
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02
Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular Belanja Barang dan Jasa
Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Belanja Barang dan Jasa Pengembangan UMKM
Fasilitasi Pendampingan Posdaya dan SHAT Belanja Barang dan Jasa
Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22
Penyusunan Database UMKM Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Peta Digital Peternakan Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Standarisasi Mutu Barang
5.387.085.000,00 608.115.000,00 195.410.000,00 195.410.000,00 190.355.000,00 68.640.000,00 121.715.000,00 75.450.000,00 75.450.000,00 96.900.000,00 96.900.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 514.950.000,00 137.600.000,00 137.600.000,00 241.000.000,00 209.000.000,00 32.000.000,00 136.350.000,00 136.350.000,00 1.075.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 566.800.000,00
Penunjang Ops. UPTD BPSMB
309.350.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
233.710.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
75.640.000,00 120.200.000,00 Halaman 33
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
90.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
29.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03
Bimtek dan Sosialisasi Standarisasi Mutu Barang
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 22
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
137.250.000,00 6.400.000,00 130.850.000,00 110.000.000,00
Pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Dana Alokasi Khusus/DAK)
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitasi Keselamatyan LLAJ (DAK) Belanja Modal Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Koordinasi Program dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan
110.000.000,00 20.400.000,00 89.600.000,00 1.066.980.000,00 1.066.980.000,00 1.066.980.000,00 1.163.000.000,00 268.000.000,00
Pemerintahan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 23 . 23
Belanja Barang dan Jasa
Gerbang Desa Gorontalo dan Posdaya
0.00 . 0.00.00 . 23 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 . 24
Penyusunan Data IPM kecamatan se-Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 . 25
Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG's Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 23 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 . 26
Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan
0.00 . 0.00.00 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 23 . 11
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Belanja Barang dan Jasa
Penguatan Sistem Informasi Pasar Belanja Barang dan Jasa
Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
268.000.000,00 350.000.000,00 4.000.000,00 346.000.000,00 199.000.000,00 800.000,00 198.200.000,00 168.000.000,00 3.200.000,00 164.800.000,00 178.000.000,00 800.000,00 177.200.000,00 1.136.025.000,00 321.850.000,00 321.850.000,00 549.925.000,00 549.925.000,00 264.250.000,00 Halaman 34
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14
Program Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan Pengolahan dan Nilai Tambah Hasil Produksi Peternakan
DASAR HUKUM 4 2.700.000,00
261.550.000,00 168.570.000,00 168.570.000,00 168.570.000,00 253.250.000,00 253.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
224.450.000,00
Kepengawasan Pendidikan
123.336.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01
Peningkatan Kapasitas Kepengawasan Program Pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 24 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran (Balai Latihan Kerja Provinisi Gorontalo)
Pelayanan Administrasi Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan
28.800.000,00
123.336.000,00 450.000,00 122.886.000,00 127.302.000,00 127.302.000,00
Produktivitas 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 24 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04
Belanja Barang dan Jasa Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Pengobatan Masal dan Sunatan Masal
0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 24 . 26 0.00 . 0.00.00 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 24
Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
127.302.000,00 494.055.000,00 240.505.000,00 4.800.000,00 235.705.000,00 253.550.000,00 253.550.000,00 21.100.913.950,00
Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 24 . 15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
6.248.043.950,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.352.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.031.431.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.864.212.950,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 23
Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air
0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 24 . 24
Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan
135.240.000,00 5.700.000,00 129.540.000,00 897.200.000,00
Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau Limboto. 0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
89.900.000,00 Halaman 35
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
697.810.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
109.490.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 27 0.00 . 0.00.00 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 24 . 30 0.00 . 0.00.00 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 24 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01
Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) Belanja Modal
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Irigasi Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Desa Tertinggal
Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal
13.732.730.000,00 13.732.730.000,00 87.700.000,00 87.700.000,00 5.126.400.000,00 2.547.810.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.039.610.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.508.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02
Pembangunan Infrastruktur Sosial Budaya Masyarakat Miskin di Desa Tertinggal
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 25 0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 25 . 11
Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Peringatan Hari-hari Besar
0.00 . 0.00.00 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 25 . 13
Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda antar Negara, Jambore
2.578.590.000,00 102.960.000,00 2.475.630.000,00 2.890.725.000,00 1.880.480.000,00 341.160.000,00 1.539.320.000,00 505.160.000,00 466.000.000,00 39.160.000,00 505.085.000,00
Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda Nusantara 0.00 . 0.00.00 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 25 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 25 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01
Program Penerapan Teknologi Peternakan
1.520.950.000,00
Pengembangan Perbibitan Ternak Unggul
1.520.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 26 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
3.000.000,00 502.085.000,00
Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.520.950.000,00 332.450.000,00 332.450.000,00 9.600.000,00 322.850.000,00 645.680.000,00 284.880.000,00 16.380.000,00 Halaman 36
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 . 04 0.00 . 0.00.00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 0.00 . 0.00.00 . 26 . 17
Belanja Barang dan Jasa
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Belanja Barang dan Jasa
Pendataan dan Penyuluhan Sosial Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
268.500.000,00 226.500.000,00 226.500.000,00 134.300.000,00 134.300.000,00 1.312.332.500,00 1.312.332.500,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
319.425.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
992.907.500,00
0.00 . 0.00.00 . 26 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 . 04 0.00 . 0.00.00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 27 0.00 . 0.00.00 . 27 . 11
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Koordinasi Bidang Hukum Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian dan Pendampingan Ranperda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan
579.760.000,00 59.172.500,00 59.172.500,00 208.913.750,00 52.800.000,00 156.113.750,00 106.945.000,00 106.945.000,00 204.728.750,00 204.728.750,00 3.726.200.000,00 1.622.350.000,00
Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 27 . 12 0.00 . 0.00.00 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 27
Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat dalam
242.350.000,00 1.380.000.000,00 2.103.850.000,00 2.103.850.000,00 401.060.000,00
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 0.00 . 0.00.00 . 27 . 05
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui 3R
0.00 . 0.00.00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 27 0.00 . 0.00.00 . 27 . 25 0.00 . 0.00.00 . 27 . 25 . 5 . 2 . 1
Peningkatan Mutu PTK - PAUDNI (UPTD BPKB)
Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
401.060.000,00 17.160.000,00 383.900.000,00 640.337.500,00 298.700.000,00 15.900.000,00 Halaman 37
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 27 . 26
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 27 0.00 . 0.00.00 . 27 . 07
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Workshop Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (Damage and Losses
282.800.000,00 341.637.500,00 1.500.000,00 340.137.500,00 385.670.000,00 137.828.000,00
Assessment) 0.00 . 0.00.00 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 27 . 09
Identifikasi Kerusakan dan Kerugian di Lokasi Bencana Kabupaten/Kota
0.00 . 0.00.00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 28 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09
Pengendali Banjir
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 28 . 12
Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing
0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 28 . 16
Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak
1.500.000,00 136.328.000,00 247.842.000,00 15.840.000,00 232.002.000,00 4.637.950.000,00 1.062.700.000,00 562.700.000,00 500.000.000,00 3.004.050.000,00 704.050.000,00 2.300.000.000,00 571.200.000,00
Air 0.00 . 0.00.00 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha/Kegiatan
Pengawasan Kegiatan/Usaha Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/Kerusakan
571.200.000,00 207.800.000,00 207.800.000,00
Lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 . 07
Belanja Barang dan Jasa Program Kedaruratan dan Logistik
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedaruratan Logistik Belanja Barang dan Jasa
PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana) Belanja Barang dan Jasa
Penanganan dan Penyelamatan Korban Bencana
0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 28
Program Pendidikan Kedinasan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
207.800.000,00 1.115.840.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 715.840.000,00 20.640.000,00 695.200.000,00 2.222.993.000,00 Halaman 38
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 28 . 08
Pelaksanaan Diklat PIM III
0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01
Pelaksanaan Diklat PIM IV Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Kursus LEMHANAS, PIM I, PIM II Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional
Penyelenggaraan Pelestarian Olah Raga Tradisional
0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 28 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 . 05
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Gejolak Sosial Akibat Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Forum Koordinasi dan Akselerasi Ketahanan Ekonomi dalam Menunjang Stabilitas Daerah
0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 0.00 . 0.00.00 . 29 . 02
Pemberdayaan Sosial
Pelestarian Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 29 . 04
Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil
874.207.000,00 18.040.000,00 856.167.000,00 343.294.000,00 343.294.000,00 151.250.000,00 151.250.000,00 1.000.000,00 150.250.000,00 325.360.000,00 172.560.000,00 19.560.000,00 153.000.000,00 152.800.000,00 3.000.000,00 149.800.000,00 1.093.050.000,00 303.800.000,00 65.520.000,00 238.280.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00
Pemberdayaan Fakir Miskin
564.250.000,00
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01
22.120.000,00 983.372.000,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 29
1.005.492.000,00
Pengelolaan Ujian Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional
Penyediaan Ujian Nasional
18.000.000,00 546.250.000,00 835.978.000,00 835.978.000,00
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
529.478.000,00
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
306.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 29
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
134.773.623.050,00
Halaman 39
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 29 . 05
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran
0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 29 . 06
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman
0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 29 . 07
Belanja Modal
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum
0.00 . 0.00.00 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 29 . 08
Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah Strategis dan
19.854.550.000,00 54.550.000,00 19.800.000.000,00 19.640.223.050,00 201.600.000,00 144.200.000,00 19.294.423.050,00 3.471.000.000,00 11.000.000,00 3.460.000.000,00 1.807.850.000,00
Cepat Tumbuh 0.00 . 0.00.00 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 29 0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 29 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi Belanja Modal Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Politik Masyarakat
Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal dan Penguatan Forum Diskusi
1.807.850.000,00 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 196.784.700,00 196.784.700,00 196.784.700,00 1.150.720.000,00 253.120.000,00
Politik 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 08 0.00 . 0.00.00 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 29 . 09
Pemantauan/Monitoring Perkembangan Situasi Politik dan Tahapan Pileg - Pilpres Belanja Barang dan Jasa
Pemantapan Nilai-nilai Demokrasi pada Pemilih Pemula
0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 10
Sosialisasi Permendagri No 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan
41.920.000,00 211.200.000,00 547.600.000,00 547.600.000,00 150.000.000,00 6.600.000,00 143.400.000,00 200.000.000,00
Keuangan Parpol dan Pendampingan Lembaga Legislatif 0.00 . 0.00.00 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 29 . 02
Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan
Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Belanja Barang dan Jasa
Desiminasi Teknologi Pelatihan Pembuatan Perahu Fiberglass
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
25.500.000,00 174.500.000,00 803.881.200,00 251.881.200,00 251.881.200,00 552.000.000,00 Halaman 40
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 29 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01
Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 0.00 . 0.00.00 . 30 . 24
Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB)
Peningkatan Kompetensi PNF (UPTD BPKB)
0.00 . 0.00.00 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 30
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Pembangunan Museum Tahap 4 Belanja Modal Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan
552.000.000,00 2.049.910.000,00 2.049.910.000,00 16.250.000,00 2.033.660.000,00 187.650.000,00 187.650.000,00 3.150.000,00 184.500.000,00 354.525.000,00 354.525.000,00 7.150.000,00 347.375.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 650.000.000,00
dan Lingkungan Hidup 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01
Sosialisasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan
100.000.000,00
Permukiman 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Evaluasi Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 04
Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)
0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 0.00 . 0.00.00 . 30 . 04
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelayanan Gaji Berkala, Tanda Penghargaan, Karpeg dan Karis/Karsu
0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 09
Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
100.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 16.000.000,00 134.000.000,00 100.000.000,00 6.500.000,00 93.500.000,00 2.844.571.500,00 212.735.000,00 17.860.000,00 194.875.000,00 245.200.000,00
Halaman 41
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 12 0.00 . 0.00.00 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 17
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Pemprov Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Capra IPDN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi
0.00 . 0.00.00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 19 0.00 . 0.00.00 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 30
Pengembangan kapasitas Widyaiswara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
0.00 . 0.00.00 . 30 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 34 0.00 . 0.00.00 . 30 . 34 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 37
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Diklat Training Officer Course (TOC) dan MOT
0.00 . 0.00.00 . 30 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 41 0.00 . 0.00.00 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 45
Pengukuran Kompetensi PNS (Asesment PNS) Eselon III, IV dan Staf Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS
0.00 . 0.00.00 . 30 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 48 0.00 . 0.00.00 . 30 . 48 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 . 49 0.00 . 0.00.00 . 30 . 49 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Belanja Barang dan Jasa
Workshop Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat
Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
245.200.000,00 273.600.000,00 273.600.000,00 260.110.000,00 17.160.000,00 242.950.000,00 156.475.000,00 1.400.000,00 155.075.000,00 255.224.000,00 700.000,00 254.524.000,00 313.160.000,00 225.660.000,00 87.500.000,00 150.560.000,00 17.160.000,00 133.400.000,00 334.242.500,00 1.400.000,00 332.842.500,00 200.250.000,00 200.250.000,00 309.770.000,00 34.320.000,00 275.450.000,00 78.300.000,00 78.300.000,00 54.945.000,00 54.945.000,00 325.000.000,00 100.000.000,00 1.500.000,00 98.500.000,00 Halaman 42
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02
Pembinaan LSM dan Orkemas
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 31 0.00 . 0.00.00 . 31 . 03
Koordinasi dan Pemantapan FKUB di Daerah Belanja Pegawai
115.000.000,00 1.500.000,00 113.500.000,00 110.000.000,00 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
108.500.000,00
Pembinaan Jasa Konstruksi
1.255.670.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi
1.255.670.000,00
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
621.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
634.470.000,00
0.00 . 0.00.00 . 31 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01
Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
58.310.000,00 58.310.000,00
Peninggalan Bawah Air 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 31 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis
Pengembangan Calon Induk dan Benih Ikan Unggul
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 31 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01
Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD-BBILP) Belanja Barang dan Jasa Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Gelar Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 31 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01
Program Pengendalian Pembangunan
Pengendalian Pembangunan Dana APBD, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan
58.310.000,00 734.559.500,00 370.361.000,00 330.361.000,00 40.000.000,00 364.198.500,00 364.198.500,00 823.155.000,00 99.675.000,00 1.100.000,00 98.575.000,00 300.440.000,00 22.440.000,00 278.000.000,00 423.040.000,00 18.040.000,00 405.000.000,00 1.381.450.000,00 868.100.000,00
Kabupaten/Kota 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.200.000,00 864.900.000,00 Halaman 43
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02
Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03
Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Ujian Sertifikasi
330.550.000,00 2.400.000,00 328.150.000,00 182.800.000,00
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 32 0.00 . 0.00.00 . 32 . 20
Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi, TC MTQ dan Keikutsertaan Kafilah
3.600.000,00 179.200.000,00 3.306.435.000,00 586.010.000,00
Provinsi Gorontalo di tingkat Nasional Tahun 2014 0.00 . 0.00.00 . 32 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 32 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Kegiatan Adat dan Budaya
586.010.000,00 176.575.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
90.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.075.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 . 26
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo
592.850.000,00
Tahun 1435 H / 2014 M 0.00 . 0.00.00 . 32 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 32 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 32 . 27 0.00 . 0.00.00 . 32 . 27 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 32 . 32 0.00 . 0.00.00 . 32 . 32 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 32 0.00 . 0.00.00 . 32 . 01 0.00 . 0.00.00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 33 0.00 . 0.00.00 . 33 . 01
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1435 H / 2014 M Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Pelayanan Keagamaan Belanja Barang dan Jasa Promosi Keragaman Budaya Gorontalo
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan
Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
37.500.000,00 555.350.000,00 354.800.000,00 354.800.000,00 1.596.200.000,00 1.596.200.000,00 1.437.180.000,00 730.500.000,00 730.500.000,00 706.680.000,00 706.680.000,00 350.250.000,00 350.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
138.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
212.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 34 0.00 . 0.00.00 . 34 . 01
Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan
Pengembangan Metodologi dan Programa Penyuluhan bagi Pendampingan Penyuluh PPK
0.00 . 0.00.00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
816.760.000,00 548.680.000,00 34.320.000,00 514.360.000,00 Halaman 44
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 34 . 02
Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Bidang PPK
0.00 . 0.00.00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 34 0.00 . 0.00.00 . 34 . 10 0.00 . 0.00.00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 34 . 11 0.00 . 0.00.00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 35 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 35 . 02
Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)
Manajemen PRODIRA Belanja Barang dan Jasa
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK. Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Politeknik Gorontalo
Penyediaan Sarana Politeknik Gorontalo Belanja Modal
Pengembangan Akademik
0.00 . 0.00.00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 35 . 03 0.00 . 0.00.00 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 35 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01
Kerjasama Kelembagaan Belanja Barang dan Jasa Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Penguatan Kelembagaan Penyuluh PPK
0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 35 . 02
Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK
0.00 . 0.00.00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 35 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin melalui Rumah Tunggu Kelahiran di Desa dengan
268.080.000,00 36.120.000,00 231.960.000,00 30.634.740.000,00 597.100.000,00 597.100.000,00 30.037.640.000,00 30.037.640.000,00 4.145.740.000,00 1.625.150.000,00 1.625.150.000,00 2.347.390.000,00 1.798.950.000,00 548.440.000,00 173.200.000,00 173.200.000,00 883.830.000,00 403.347.000,00 88.420.000,00 314.927.000,00 480.483.000,00 87.270.000,00 393.213.000,00 414.098.750,00 314.698.750,00
Geogtafis Sulit 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 35 . 20 0.00 . 0.00.00 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 36
Pengadaan Bidan KIT, Pemeriksaan HB dan Asam Folat Belanja Barang dan Jasa Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian,
85.800.000,00 228.898.750,00 99.400.000,00 99.400.000,00 1.340.130.000,00
Perikanan dan Kehutanan 0.00 . 0.00.00 . 36 . 01 0.00 . 0.00.00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1
Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
716.665.000,00 498.420.000,00 Halaman 45
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 36 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha PPK
0.00 . 0.00.00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 0.00 . 0.00.00 . 36 . 01
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
Training of Centre (TC) Siswa PK-LK Tingkat Nasional
0.00 . 0.00.00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 . 04
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP
0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 . 05
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
0.00 . 0.00.00 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 . 06
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP
0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 37 0.00 . 0.00.00 . 37 . 05 0.00 . 0.00.00 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 37 . 06 0.00 . 0.00.00 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 37 . 07 0.00 . 0.00.00 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 38 0.00 . 0.00.00 . 38 . 02 0.00 . 0.00.00 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 38 . 06
Perluasan Akses Pendidikan Menengah
Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Prasarana Belajar SMA/MA dan SMK
2.532.065.000,00 426.475.000,00 3.750.000,00 422.725.000,00 1.028.895.000,00 10.000.000,00 1.018.895.000,00 729.665.000,00 11.000.000,00 718.665.000,00 347.030.000,00 2.250.000,00 344.780.000,00 8.524.160.000,00 7.033.550.000,00 7.033.550.000,00 866.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa
624.310.000,00
Belanja Barang dan Jasa
624.310.000,00
Pembinaan Upaya Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 39
34.320.000,00 589.145.000,00
Pengembangan SMA Aliansi
0.00 . 0.00.00 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2
623.465.000,00
866.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 38 . 07
218.245.000,00
Peningkatan Kemampuan Teknis PONEK Belanja Barang dan Jasa Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
314.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 56.280.000,00 17.160.000,00 39.120.000,00 207.720.000,00 207.720.000,00 2.153.260.000,00
Halaman 46
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 39 . 01
Pelayanan Medik
0.00 . 0.00.00 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 39 . 02 0.00 . 0.00.00 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 40 0.00 . 0.00.00 . 40 . 01
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Capacity Building Bidang Kesehatan
Peningkatan SDM Kesehatan melalui Bantuan Beasiswa Pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 40 . 02 0.00 . 0.00.00 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 40 . 03
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Belanja Barang dan Jasa
Pembekalan dan Pembinaan Teknis bagi Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT
0.00 . 0.00.00 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 40 0.00 . 0.00.00 . 40 . 01 0.00 . 0.00.00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 41
Perluasan Akses PAUD
Pembangunan RKB dan Gebyar PAUD Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan (Dana Alokasi
1.691.060.000,00 274.560.000,00 1.416.500.000,00 462.200.000,00 462.200.000,00 986.643.000,00 758.120.000,00 34.320.000,00 723.800.000,00 129.213.000,00 129.213.000,00 99.310.000,00 900.000,00 98.410.000,00 1.257.402.500,00 1.257.402.500,00 1.257.402.500,00 4.422.313.000,00
Khusus/DAK) 0.00 . 0.00.00 . 41 . 01
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
1.334.500.000,00
dan Hortikultura UPTD BPSBTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK) 0.00 . 0.00.00 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 41 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 41 . 02
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Perlindungan Tanaman Pangan
10.050.000,00 1.324.450.000,00 1.782.313.000,00
dan Hortikultura UPTD BPTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK) 0.00 . 0.00.00 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 41 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 41 . 03
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Perbenihan Pangan dan
5.000.000,00 1.777.313.000,00 1.305.500.000,00
Hortikultura UPTD BBTPH (Dana Alokasi Khusus/DAK) 0.00 . 0.00.00 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
325.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 41 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
980.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 42 0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 42
Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD
Rakor PAUDNI dan Insentif PTK PAUD Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.592.047.500,00 1.592.047.500,00 1.592.047.500,00 1.330.600.000,00
Halaman 47
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 42 . 01
Pengembangan Agribisnis Perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 42 0.00 . 0.00.00 . 42 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo
0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 42 . 02
Pelayanan Umum Rapat Koordinasi Khusus
0.00 . 0.00.00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 42 . 03
Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan
0.00 . 0.00.00 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 42 . 04 0.00 . 0.00.00 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 42 . 06
Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Umum atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kegiatan
1.330.600.000,00 104.200.000,00 1.226.400.000,00 13.690.373.105,96 11.139.691.999,96 592.400.000,00 10.008.791.999,96 538.500.000,00 680.250.000,00 600.000.000,00 80.250.000,00 343.410.000,00 75.000.000,00 268.410.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 303.521.106,00
Pemerintah Provinsi Gorontalo 0.00 . 0.00.00 . 42 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 42 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi / Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat dan
303.521.106,00 723.500.000,00
Daerah Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 42 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 43 0.00 . 0.00.00 . 43 . 01
Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Menengah
Pemenuhan Tenaga Pengajar Praktek SMK
723.500.000,00 1.276.265.000,00 725.315.000,00
0.00 . 0.00.00 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
495.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
230.315.000,00
0.00 . 0.00.00 . 43 . 02 0.00 . 0.00.00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 43
Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan Jenjang Menengah Belanja Barang dan Jasa Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal
550.950.000,00 550.950.000,00 291.050.000,00
(PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan 0.00 . 0.00.00 . 43 . 01
Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH
0.00 . 0.00.00 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 44 0.00 . 0.00.00 . 44 . 01
291.050.000,00 14.400.000,00 276.650.000,00
Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)
112.200.000,00
Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)
112.200.000,00
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 48
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 44 0.00 . 0.00.00 . 44 . 01
Belanja Barang dan Jasa
112.200.000,00
Pengembangan Agribisnis Peternakan
299.700.000,00
Pengembangan Kelompok Peternakan
299.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
180.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
119.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 44 0.00 . 0.00.00 . 44 . 01
Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Evaluais Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
75.750.000,00 75.750.000,00
Verifikasi Citra Pelayanan Publik (CPP)/Citra Bakti Abdi Negara (CBAN) 0.00 . 0.00.00 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 45 0.00 . 0.00.00 . 45 . 01
Belanja Barang dan Jasa Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013
Penerapan Kurikulum 2013
0.00 . 0.00.00 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 45
Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak dalam mendukung Swasembada
75.750.000,00 239.730.000,00 239.730.000,00 450.000,00 239.280.000,00 6.506.557.500,00
Daging Sapi 0.00 . 0.00.00 . 45 . 01
Pengembangan Bibit Ternak
0.00 . 0.00.00 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 45 . 02
Optimalisasi Inseminasi Buatan
3.248.007.500,00 187.200.000,00 3.060.807.500,00 355.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
168.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
186.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 45 . 03
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pakan
0.00 . 0.00.00 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 45 . 04 0.00 . 0.00.00 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 46 0.00 . 0.00.00 . 46 . 01 0.00 . 0.00.00 . 46 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 46 . 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan Belanja Barang dan Jasa Pembangunan/Rehablitasi Sarana dan Prasarana (Dana Alokasi Khusus/DAK)
Pembangunan/Renovasi Laboratorium Peternakan (Dana Alokasi Khusus/DAK) Belanja Modal
Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan UPT/Pengembangan Ternak
851.400.000,00 43.200.000,00 808.200.000,00 2.052.150.000,00 2.052.150.000,00 2.600.000.000,00 1.637.700.000,00 1.637.700.000,00 962.300.000,00
(Dana Alokasi Khusus/DAK) 0.00 . 0.00.00 . 46 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 46 0.00 . 0.00.00 . 46 . 01
Belanja Modal Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK
Peningkatan Kesejahteraan Guru Kontrak, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK, Guru
962.300.000,00 3.102.120.000,00 3.102.120.000,00
Daerah Terpencil RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 49
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 46 0.00 . 0.00.00 . 46 . 01
Program Penataan Wilayah Provinsi
Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas antar Daerah dan Fasilitasi Perselisihan
3.064.200.000,00 37.920.000,00 504.300.500,00 359.450.500,00
Batas antar Daerah 0.00 . 0.00.00 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
151.450.500,00
0.00 . 0.00.00 . 46 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
208.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 46 . 05 0.00 . 0.00.00 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 47 0.00 . 0.00.00 . 47 . 01 0.00 . 0.00.00 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 47 . 02 0.00 . 0.00.00 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 47 . 03 0.00 . 0.00.00 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 47 0.00 . 0.00.00 . 47 . 01
Pendataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi) Belanja Barang dan Jasa Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Kerjasama Stakeholder Pendidikan Belanja Barang dan Jasa
Bantuan Studi dan Akhir Studi Perguruan Tinggi Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA dan Kerjasama Perguruan Tinggi Belanja Barang dan Jasa Program Pengkajian dan Informasi
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Inovasi Jagung
144.850.000,00 144.850.000,00 6.914.829.000,00 139.500.000,00 139.500.000,00 3.902.679.000,00 3.902.679.000,00 2.872.650.000,00 2.872.650.000,00 664.945.000,00 391.065.000,00
0.00 . 0.00.00 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
145.960.000,00
0.00 . 0.00.00 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
225.105.000,00
0.00 . 0.00.00 . 47 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 47 . 02
Diseminasi dan Informasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Teknologi Jagung
0.00 . 0.00.00 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 48 0.00 . 0.00.00 . 48 . 01
Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian
Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
0.00 . 0.00.00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 48 . 02
Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura
0.00 . 0.00.00 . 48 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 48 . 03
Pengembangan Usaha Investasi dan Pembiayaan
0.00 . 0.00.00 . 48 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 48 . 04
Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
20.000.000,00 273.880.000,00 31.160.000,00 242.720.000,00 3.069.790.000,00 1.087.790.000,00 15.840.000,00 1.071.950.000,00 524.780.000,00 31.680.000,00 493.100.000,00 453.225.000,00 15.840.000,00 437.385.000,00 265.240.000,00 Halaman 50
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 48 . 05
Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian
0.00 . 0.00.00 . 48 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 48 0.00 . 0.00.00 . 48 . 01
Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)
Peningkatan Sumber Daya Manusia PTK-PAUDNI
0.00 . 0.00.00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 48 0.00 . 0.00.00 . 48 . 01 0.00 . 0.00.00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 49 0.00 . 0.00.00 . 49 . 01
738.755.000,00 31.680.000,00 707.075.000,00 130.875.000,00 130.875.000,00 300.000,00 130.575.000,00 111.200.000,00
Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS
111.200.000,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengelolaan Sarana Produksi Pupuk dan Pestisida Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan dan Penyediaan Alsintan
0.00 . 0.00.00 . 49 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 49 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 49 . 03
217.720.000,00
Program Peningkatan Kinerja PPNS
0.00 . 0.00.00 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 49 . 02
47.520.000,00
Pengelolaan Lahan dan Air
4.400.000,00 106.800.000,00 3.273.940.000,00 1.722.050.000,00 79.200.000,00 1.642.850.000,00 1.112.700.000,00 31.680.000,00 1.081.020.000,00 439.190.000,00
0.00 . 0.00.00 . 49 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 49 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
247.380.000,00
0.00 . 0.00.00 . 49 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
128.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 50 0.00 . 0.00.00 . 50 . 01
Pengelolaan Sistem Penyediaan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengembangan Benih/Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
63.360.000,00
440.079.000,00 440.079.000,00
0.00 . 0.00.00 . 50 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
155.571.100,00
0.00 . 0.00.00 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
284.507.900,00
0.00 . 0.00.00 . 50 0.00 . 0.00.00 . 50 . 01
Peningkatan Tata Kelola/Manajemen Pendidikan Dasar
Manajemen BOS Provinsi
0.00 . 0.00.00 . 50 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 51 0.00 . 0.00.00 . 51 . 01
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengembangan Sistem Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
198.650.000,00 198.650.000,00 86.400.000,00 112.250.000,00 428.190.000,00 428.190.000,00 Halaman 51
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
174.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
253.940.000,00
0.00 . 0.00.00 . 51 0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 52
Perluasan Akses Pendidikan Dasar
Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan dan
1.632.885.000,00 1.632.885.000,00 1.632.885.000,00 514.992.000,00
Hortikultura 0.00 . 0.00.00 . 52 . 01
Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian (UPTD BPSBTPH)
514.992.000,00
0.00 . 0.00.00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
271.815.000,00
0.00 . 0.00.00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
243.177.000,00
0.00 . 0.00.00 . 53
Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan
2.113.900.000,00
Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum 0.00 . 0.00.00 . 53 . 04
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan
1.939.200.000,00
Wakil Kepala Daerah 0.00 . 0.00.00 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 53 . 05
Rapat Koordinasi Pemantapan Operasi dan Sinkronisasi Program Kabupaten/Kota
0.00 . 0.00.00 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 53 . 06 0.00 . 0.00.00 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 58 0.00 . 0.00.00 . 58 . 03
Latihan Bersama dan Rutin Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa Program Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kota Gorontalo & Kabupaten
1.740.000.000,00 199.200.000,00 63.500.000,00 4.400.000,00 59.100.000,00 111.200.000,00 111.200.000,00 2.068.202.000,00 364.000.000,00
Bone Bolango) 0.00 . 0.00.00 . 58 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
156.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
208.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 58 . 04
Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Gorontalo &
422.800.000,00
Kabupaten Gorontalo Utara) 0.00 . 0.00.00 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
124.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
298.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 58 . 05
Intensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah (UPTB Kabupaten Boalemo &
234.200.000,00
Kabupaten Pohuwato) 0.00 . 0.00.00 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 58 . 15
Monitoring, Evaluasi, Retribusi dan Dana Perimbangan
0.00 . 0.00.00 . 58 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 58 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
78.000.000,00 156.200.000,00 241.741.000,00 15.600.000,00 226.141.000,00 Halaman 52
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 58 . 16
Koordinasi Pajak
0.00 . 0.00.00 . 58 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 58 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 58 . 17 0.00 . 0.00.00 . 58 . 17 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 58 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 58 . 18 0.00 . 0.00.00 . 58 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 61 0.00 . 0.00.00 . 61 . 01
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Belanja Barang dan Jasa Koordinasi Kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum
Pelayanan Bantuan Hukum dan Sanggah
0.00 . 0.00.00 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 61 0.00 . 0.00.00 . 61 . 04 0.00 . 0.00.00 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 61 . 05
211.920.000,00 211.920.000,00 259.375.000,00 259.375.000,00 41.400.000,00 217.975.000,00
200.000.000,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Workshop Penguatan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Gorontalo
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 65 . 04
90.600.000,00 232.541.000,00
Pengembangan Prototipe Pakan Ternak
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 65 . 02 . 5 . 2 . 2
323.141.000,00
350.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 65 . 02
15.600.000,00 254.800.000,00
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
0.00 . 0.00.00 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 65
270.400.000,00
Program Peningkatan Mental Rohani melalui Olahraga, Seni Budaya dan Agama
Etos Kerja dan Disiplin bagi Anggota KORPRI. Belanja Barang dan Jasa
Keagamaan dan Seleksi serta Keikutsertaan Kontingen MTQ KORPRI Tingkat Nasional di
10.000.000,00 190.000.000,00 150.000.000,00 20.400.000,00 129.600.000,00 577.288.000,00 83.625.000,00 83.625.000,00 417.675.000,00
Aceh 0.00 . 0.00.00 . 65 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 65 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 65 . 05 0.00 . 0.00.00 . 65 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 67 0.00 . 0.00.00 . 67 . 01
Pekan Olah Raga KORPRI
75.988.000,00
Belanja Barang dan Jasa
75.988.000,00
Program Pengendalian Ekonomi
471.200.000,00
Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian
0.00 . 0.00.00 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 67 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 70
4.000.000,00 413.675.000,00
Fasilitasi dan Advokasi Hukum
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
471.200.000,00 4.000.000,00 437.200.000,00 30.000.000,00 250.450.000,00 Halaman 53
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 70 . 01
Pendampingan, Penyelesaian Masalah/Sengketa Hukum dan Bimtek Penanganan
250.450.000,00
Sengketa Hukum 0.00 . 0.00.00 . 70 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
109.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
140.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 72 0.00 . 0.00.00 . 72 . 01
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Sosialisasi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 73
Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi Pelayanan
191.950.000,00 191.950.000,00 4.400.000,00 187.550.000,00 929.370.000,00
KORPRI. 0.00 . 0.00.00 . 73 . 01 0.00 . 0.00.00 . 73 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 73 . 02
Rakor, Penguatan Organisasi dan Kelembagaan KORPRI. Belanja Barang dan Jasa
Pembentukan dan Pembinaan BAPENI serta Lomba Kreasi Batik dan Karawo
0.00 . 0.00.00 . 73 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 73 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 73 . 03
Sosialisasi, Bimtek, Penguatan Pelayanan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)
139.150.000,00 139.150.000,00 64.250.000,00 800.000,00 63.450.000,00 544.800.000,00
dan Bantuan Sosial bagi Anggota KORPRI 0.00 . 0.00.00 . 73 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 73 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Workshop Pelayanan Kesejahteraan Bagi Anggota KORPRI melalui Usaha Pelaksana
544.800.000,00 181.170.000,00
Kegiatan serta Sinkronisasi SKPD Provinsi dan Kab/Kota 0.00 . 0.00.00 . 73 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 75 0.00 . 0.00.00 . 75 . 01 0.00 . 0.00.00 . 75 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 75 . 02
Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Riset Daerah
Penyusunan Dokumen Kluster Potensi Daerah Provinsi Gorontalo Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Kreatifitas Ilmiah dan Kerjasama Penelitian
181.170.000,00 450.960.000,00 166.700.000,00 166.700.000,00 84.260.000,00
0.00 . 0.00.00 . 75 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.560.000,00
0.00 . 0.00.00 . 75 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 75 . 03
Studi Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
200.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 75 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 75 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
170.000.000,00
Program Pengkajian Kerjasama
59.320.000,00
0.00 . 0.00.00 . 76 0.00 . 0.00.00 . 76 . 01 0.00 . 0.00.00 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 77
Bimbingan Teknis MoU dan Perjanjian Kerjasama Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
30.000.000,00
59.320.000,00 59.320.000,00 135.450.000,00
Halaman 54
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 77 . 01
Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Rapat Koordinasi Penyidik
135.450.000,00
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 0.00 . 0.00.00 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 78 0.00 . 0.00.00 . 78 . 01
17.000.000,00 118.450.000,00 63.550.000,00
Program Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM)
63.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 79
224.775.000,00
Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), dan Ketatalaksanaan
0.00 . 0.00.00 . 79 . 01 0.00 . 0.00.00 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 80
Fasilitasi Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Analisis Jabatan (ANJAB)
224.775.000,00 224.775.000,00
Belanja Barang dan Jasa
161.675.000,00
Program Fasilitasi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
0.00 . 0.00.00 . 80 . 01
Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
0.00 . 0.00.00 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 81 0.00 . 0.00.00 . 81 . 01 0.00 . 0.00.00 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 82 0.00 . 0.00.00 . 82 . 01 0.00 . 0.00.00 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 82 . 02 0.00 . 0.00.00 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 83 0.00 . 0.00.00 . 83 . 01 0.00 . 0.00.00 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 84 0.00 . 0.00.00 . 84 . 01 0.00 . 0.00.00 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2
161.675.000,00 1.600.000,00 160.075.000,00 150.000.000,00
Program Dukungan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)
150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian
Manajemen Kepegawaian dan Penataan Arsip Induk Pegawai
69.650.000,00 69.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
206.900.000,00 206.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.642.358.000,00
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4.642.358.000,00 4.642.358.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.165.700.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan
Pelayanan Umum Kehumasan
1.165.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.165.700.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1
276.550.000,00
(105.500.000.000,00)
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
115.500.000.000,00 Halaman 55
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
25.500.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
90.000.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO
105.500.000.000,00
GORONTALO, 20 Nopember 2013 GUBERNUR GORONTALO
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 56