Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
1 Tahun 2016
Tanggal
:
3 Februari 2016
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 17
Urusan Wajib Kebudayaan
Organisasi
:
1 . 17 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi
:
1 . 17 . 01 . 01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 18.878.830.290,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.132.590.290,00
Belanja Pegawai
11.132.590.290,00
BELANJA LANGSUNG
7.746.240.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.871.200.000,00 35.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 . 14
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
600.000.000,00 600.000.000,00 117.600.000,00 117.600.000,00 216.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
216.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
78.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
78.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
77.500.000,00 77.500.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 90.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Arsip dan Inventarisir Barang Milik Daerah
90.000.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 02 1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 02 . 26 1.17 . 1.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 02 . 29 1.17 . 1.17.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 02 . 30
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Benda-Benda Seni Budaya
230.400.000,00 230.400.000,00 445.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 47 1.17 . 1.17.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 1.17 . 1.17.01 . 02 . 48 1.17 . 1.17.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 05 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 06
Pengadaan Komputer
60.000.000,00
Belanja Modal
60.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 127.050.000,00
keuangan RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 06 . 03 1.17 . 1.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 15 1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
25.300.000,00 25.300.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 82.750.000,00 82.750.000,00 710.030.000,00 120.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.000.000,00
Penatagunaan Koleksi Museum
150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 15 . 07 1.17 . 1.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 15 . 09
Temu Budaya Nasional Belanja Barang dan Jasa
Pergelaran Seni Budaya Dalam dan Luar Daerah
1.17 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 16 1.17 . 1.17.01 . 16 . 14
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pameran Bersama Koleksi Museum Se-Sumatra
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15
Publikasi Museum Melalui Visualisasi Media Elektronik dan Media Cetak
30.300.000,00 119.700.000,00 142.900.000,00 142.900.000,00 297.130.000,00 33.000.000,00 264.130.000,00 550.000.000,00 350.000.000,00 20.175.000,00 329.825.000,00 100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.725.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.275.000,00
Pemilihan Duta Musium
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 18
1.17 . 1.17.01 . 17 1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Event Festival Tabot
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10
Pameran dan Pagelaran Seni se-Sumatera
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.457.523.500,00 925.000.000,00 88.650.000,00 836.350.000,00 114.423.500,00
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 17 . 11
Belanja Barang dan Jasa
114.423.500,00
Audisi Gita Bahana Nusantara
75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 17 . 13 1.17 . 1.17.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 19 1.17 . 1.17.01 . 19 . 02
Pemilihan Duta Wisata Provinsi Bengkulu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Pemasaran
Pendataan dan Analisa Data Kunjungan Wisatawan
1.17 . 1.17.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 19 . 03
Pengadaan Bahan-bahan Promosi Wisata
1.500.000,00 73.500.000,00 343.100.000,00 15.050.000,00 328.050.000,00 2.072.836.500,00 150.000.000,00 5.100.000,00 144.900.000,00 128.036.500,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
126.336.500,00
Promosi Pariwisata Nasional
250.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 04 1.17 . 1.17.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 19 . 09
Pengemb. Promosi Pariwisata melalui Pusat Informasi Pariwisata berbasis Web Site
1.700.000,00
18.000.000,00 232.000.000,00 150.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
112.100.000,00
Promosi Pariwisata Luar Negeri
505.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 10 1.17 . 1.17.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 19 . 12
Pengembangan Event Pariwisata Daerah
1.17 . 1.17.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 20 1.17 . 1.17.01 . 20 . 03 1.17 . 1.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 21 1.17 . 1.17.01 . 21 . 01
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pemeliharaan dan Perawatan Obyek Wisata Sejarah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.950.000,00 503.550.000,00 889.300.000,00 51.450.000,00 837.850.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00
Program Pengembangan Perencanaan Pariwisata
282.600.000,00
Rapat Koordinasi Pengembangan Kepariwisataan
200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 21 . 02
37.900.000,00
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Disbudpar Provinsi Bengkulu
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
8.300.000,00 191.700.000,00 82.600.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
82.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)
(18.818.830.290,00)
Bengkulu, 3 Februari 2016 GUBERNUR BENGKULU
H. RIDWAN MUKTI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5