PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 2 . 06
Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi
: 2 . 06 . 01
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 2.06 . 2.06.01 . 15 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
BELANJA
13.453.723.214,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) BELANJA LANGSUNG Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang
5.324.378.714,00 5.324.378.714,00 8.129.344.500,00 2.392.840.000,00 221.210.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
107.350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
113.860.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
Pengawasan Rokok yang menggunakan Cukai Ilegal / Pita Cukai Palsu
321.760.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
168.900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
152.860.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
Penyelwesaian Sengketa Konsumen
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
Sosialisasi Perlindungan Konsumen
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09
Sosialisasi dan Penerapan HKI bagi IKM
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10
Sistem Jaminan Halal Produk IKM
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Seminar Kemetrologian Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1212
281.540.000,00 237.750.000,00 43.790.000,00 140.770.000,00 33.000.000,00 107.770.000,00 241.320.000,00 63.650.000,00 177.670.000,00 281.540.000,00 10.525.000,00 271.015.000,00 120.660.000,00 5.100.000,00 Halaman 177
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 2.06 . 2.06.01 . 15 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan dan Pembinaan kemetrologian
115.560.000,00 120.660.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
64.125.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56.535.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13
Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP
100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
14.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
Tera dan tera Ulang UTTP Massa dan Timbangan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang Panjang
160.880.000,00 107.575.000,00 53.305.000,00 100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
62.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang SPBU
100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
56.625.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
43.875.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17
Pendataan, Pengujian dan Pembinaan BDKT
100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
62.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18
Pendataan dan Ukur Pengujian Ulang Gas LPG
100.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
62.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.100.000,00
2.07 . 2.06.01 . 16 2.07 . 2.06.01 . 16 . 11
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan
2.07 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.07 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.06.01 . 16 . 12
Peningkatan Daya Saing Produk IKM
2.07 . 2.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.07 . 2.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.06.01 . 16 . 13
Pengawasan Monitoring dan Pemetaan IKM
2.07 . 2.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.07 . 2.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.06.01 . 16 . 14 2.07 . 2.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Pelatihan Pembuatan Sabun Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.225.750.000,00 352.230.000,00 34.800.000,00 317.430.000,00 341.760.000,00 31.750.000,00 310.010.000,00 80.440.000,00 5.400.000,00 75.040.000,00 40.220.000,00 11.100.000,00 Halaman 178
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 2.07 . 2.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.06.01 . 16 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Pemasyarakatan dan PenerapanGugus kendali Mutu ( GKM )
2.07 . 2.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.07 . 2.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.06.01 . 16 . 16
Pelatihan Standar Nasional Indonesia
2.07 . 2.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.07 . 2.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 17 2.06 . 2.06.01 . 17 . 13
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Assesmen IKM dan Pendataan Nilai Ekspor Impor
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 17 . 14
Peningkatan dan Perluasanakses pasar Luar Negeri
2.06 . 2.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 17 . 15
Temu Usaha bisnis antara Produsen dengan Eksportir / Calon Eksportir
2.06 . 2.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 17 . 16
Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha ( Eksportir dan Calon Eksportir dan Importir )
2.06 . 2.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 2.06.01 . 17 1.20 . 2.06.01 . 17 . 32
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)
1.20 . 2.06.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 2.06.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.07 . 2.06.01 . 17 2.07 . 2.06.01 . 17 . 05
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Penerapan dan Pengembangan Teknologi
2.07 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.07 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 18 2.06 . 2.06.01 . 18 . 08
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Promosi Perdagangan Dalam Negeri
2.06 . 2.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 18 . 09 2.06 . 2.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Pembinaan Pelaku Usaha melalui kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Temu Usaha Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
29.120.000,00 210.000.000,00 17.950.000,00 192.050.000,00 201.100.000,00 10.400.000,00 190.700.000,00 1.226.710.000,00 140.770.000,00 26.175.000,00 114.595.000,00 482.640.000,00 13.975.000,00 468.665.000,00 241.320.000,00 8.950.000,00 232.370.000,00 361.980.000,00 11.025.000,00 350.955.000,00 24.394.500,00 24.394.500,00 19.800.000,00 4.594.500,00 241.320.000,00 241.320.000,00 8.450.000,00 232.870.000,00 898.650.000,00 281.540.000,00 23.750.000,00 257.790.000,00 201.100.000,00 15.900.000,00 Halaman 179
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 2.06 . 2.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 2.06 . 2.06.01 . 18 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk
2.06 . 2.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.06 . 2.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 2.06.01 . 18 . 11
Pemantauan dan Perkembangan Harga ke Pokmas dan Barang Startegis lainnya
185.200.000,00 140.770.000,00 102.700.000,00 38.070.000,00 160.880.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
90.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.455.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
55.825.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 12
Operasi Pasar Murah Kepokmas
114.360.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
60.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
53.860.000,00
2.07 . 2.06.01 . 20 2.07 . 2.06.01 . 20 . 01
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan IKM Aneka
2.07 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
2.07 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 2.06.01 . 41 1.20 . 2.06.01 . 41 . 01
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pemeliharaan Data Base
1.20 . 2.06.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 2.06.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 2.06.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 2.06.01 . 50 1.20 . 2.06.01 . 50 . 19
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 2.06.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 2.06.01 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 2.06.01 . 51 1.20 . 2.06.01 . 51 . 11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 2.06.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 2.06.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 2.06.01 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 2.06.01 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 2.06.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 2.06.01 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 2.06.01 . 52
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
241.320.000,00 241.320.000,00 30.550.000,00 210.770.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 92.400.000,00 15.600.000,00 152.000.000,00 482.640.000,00 482.640.000,00 51.900.000,00 430.740.000,00 1.045.720.000,00 643.520.000,00 19.250.000,00 8.110.000,00 616.160.000,00 402.200.000,00 17.575.000,00 384.625.000,00 20.000.000,00
Halaman 180
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 2.06.01 . 52 . 04 1.20 . 2.06.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 2.06.01 . 53 1.20 . 2.06.01 . 53 . 05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
70.000.000,00 70.000.000,00
1.20 . 2.06.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
42.700.000,00
1.20 . 2.06.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.300.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(13.453.723.214,00)
Bogor, 31 Desember 2015 WALIKOTA BOGOR
BIMA ARYA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 181