Lampiran III
Raperda APBD Kab.Sukamara Nomor
:
Tanggal
:
Tahun 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
550.793.505.698,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.835.915.103,35
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
Pendapatan Pajak Daerah
1.946.924.070,85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
4.556.591.160,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.000.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.332.399.872,50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2
DANA PERIMBANGAN
500.461.259.293,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
Dana Alokasi Umum
409.309.371.000,00
Dana Alokasi Khusus
46.363.570.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
44.788.318.293,00
35.496.331.301,85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1
Pendapatan Hibah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
16.355.611.067,40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
11.074.836.234,45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6
Pendapatan Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
630.884.000,00
7.300.000.000,00 135.000.000,00 585.911.440.135,06 162.204.319.565,06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
Belanja Hibah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
2.545.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2.334.860.000,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
9.358.230.058,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
4.000.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 08 tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 08 tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 09 tahun 2010
129.356.526.719,06 14.609.702.788,00
Permendagri 22 Tahun 2011
423.707.120.570,00 38.812.972.411,92 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 0.00 . 0.00.00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.263.000,00 30.263.000,00 3.162.580.000,00 3.162.580.000,00 108.760.000,00 108.760.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 877.770.000,00 877.770.000,00 7.258.901.194,00 6.682.848.194,00 576.053.000,00 221.898.345,00 221.898.345,00 329.700.000,00 329.700.000,00 1.301.269.644,00 1.301.269.644,00 1.355.149.100,00 2.700.000,00 1.352.449.100,00 442.112.821,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
297.112.821,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
145.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
453.897.600,00 8.700.000,00 53.947.600,00 391.250.000,00 151.774.600,00 133.274.600,00 Halaman 2
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan ( Honor Daerah )
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
4
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19
3
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 01 . 19
DASAR HUKUM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
JUMLAH
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 01 . 16
URAIAN
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah) Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukuung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah) Belanja Pegawai
Fasilita Kegiatan, Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Fasilitas Kegiatan, Rapat - Rapat, Korrdinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Fasilitas Kegiatan, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kegiatan,Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kegiatan, rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kegiatan, Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kegiatan, Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kegiatan. Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
18.500.000,00 209.960.500,00 192.460.500,00 17.500.000,00 664.249.000,00 664.249.000,00 3.202.332.000,00 3.202.332.000,00 8.355.633.904,00 8.355.633.904,00 3.252.915.000,00 3.182.400.000,00 70.515.000,00 4.844.400.000,00 4.844.400.000,00 158.400.000,00 158.400.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 73.775.000,00 73.775.000,00 186.900.000,00 186.900.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 75.690.703,92 75.690.703,92 1.593.020.000,00 1.593.020.000,00 59.935.000,00 59.935.000,00 109.785.000,00 109.785.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 02 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Rumah Jabatan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02
Pembangunan Rumah Dinas
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05
Belanja Modal
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
28.258.963.587,00 512.600.000,00 9.750.000,00 502.850.000,00 332.417.400,00 8.400.000,00 324.017.400,00 14.673.564.500,00 93.300.000,00 925.000.000,00 13.655.264.500,00 385.792.000,00 0,00 385.792.000,00 1.466.566.000,00 19.500.000,00 878.891.000,00 568.175.000,00 1.198.005.000,00 24.600.000,00 48.581.000,00 1.124.824.000,00 781.969.987,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
713.724.987,00
Pengadaan Mebeleur
59.000.000,00
Belanja Modal
59.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 02 . 20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
13.500.000,00 54.745.000,00
1.224.682.800,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
381.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
843.082.800,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26.582.000,00 26.582.000,00 954.397.500,00
Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
0.00 . 0.00.00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 25 0.00 . 0.00.00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 02 . 44
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
14.100.000,00 940.297.500,00 711.600.000,00 9.000.000,00 702.600.000,00 4.641.475.000,00 13.425.000,00 4.628.050.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 176.600.000,00 176.600.000,00 655.550.000,00 6.000.000,00 649.550.000,00 276.961.400,00 1.125.000,00 88.586.400,00 187.250.000,00 91.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
30.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 03 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 03 . 06
Pembangunan Sumur Bor Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Kartu Tanda Pengenal
0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 04
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.800.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00 139.800.000,00 91.400.000,00 91.400.000,00 0,00 0,00 48.400.000,00 900.000,00 47.500.000,00 258.300.000,00 Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 04 . 01
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 04 . 03
Pemindahan Tugas PNS
0.00 . 0.00.00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 05 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 05 . 04
Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Kesehatan
196.500.000,00 1.500.000,00 195.000.000,00 61.800.000,00 1.800.000,00 60.000.000,00 5.115.204.000,00 4.105.775.500,00 4.105.775.500,00 124.147.500,00 1.500.000,00 122.647.500,00 728.561.000,00 10.500.000,00 718.061.000,00 156.720.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
58.325.000,00
0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98.395.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
245.050.000,00
Keuangan 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
64.920.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.120.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 06 . 07
Penyusunan Laporan LP2P Kabupaten Sukamara
0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 07 0.00 . 0.00.00 . 07 . 04
Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
0.00 . 0.00.00 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 07 . 05
Pemberdayaan Masyarakat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
172.375.000,00 160.825.000,00 11.550.000,00 7.755.000,00 855.000,00 6.900.000,00 113.942.000,00 89.850.000,00 2.250.000,00 87.600.000,00 24.092.000,00 Halaman 6
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 0.00 . 0.00.00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 07 0.00 . 0.00.00 . 07 . 07
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan
0.00 . 0.00.00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 09 0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa Program Keluarga Berencana
Pelayanan KIE
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Belanja Barang dan Jasa Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan Hutan Tanaman
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
35.695.000,00
245.060.000,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
280.755.000,00
Pembinaan Keluarga Berencana
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15
2.160.000,00
35.695.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
25.200.000,00 49.403.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
49.428.950.000,00
2.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
49.428.950.000,00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
17.252.000,00
2.160.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
4 6.840.000,00
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 15
DASAR HUKUM
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
109.800.000,00 135.260.000,00 1.336.712.000,00 1.187.056.000,00 10.800.000,00 1.176.256.000,00 10.321.000,00 10.321.000,00 139.335.000,00 139.335.000,00 762.650.000,00 373.245.000,00 2.250.000,00 357.245.000,00 13.750.000,00 144.445.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
143.320.000,00
Peningkatan Usaha Hutan Alam
111.110.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.125.000,00
1.125.000,00 103.065.000,00 Halaman 7
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
Belanja Modal
Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran kehutanan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Pembangunan Jembatan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
DASAR HUKUM 4 6.920.000,00
133.850.000,00 3.750.000,00 130.100.000,00 13.702.000.000,00 8.534.000.000,00 18.000.000,00 8.516.000.000,00 5.168.000.000,00 18.000.000,00 5.150.000.000,00 28.950.000,00 28.950.000,00 450.000,00 28.500.000,00 92.083.500,00
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan
92.083.500,00 450.000,00 91.633.500,00 139.030.000,00 89.030.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78.030.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
11.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
50.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Belanja Barang dan Jasa
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan
473.688.000,00 26.545.000,00 26.545.000,00 237.645.000,00
Pemeliharaan) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.000.000,00 231.645.000,00 42.670.000,00 Halaman 8
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Belanja Barang dan Jasa Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Sekolah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 58
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Anlisi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
42.670.000,00 30.958.000,00 1.710.000,00 29.248.000,00 67.982.500,00 3.600.000,00 64.382.500,00 67.887.500,00 67.887.500,00 66.050.000,00 66.050.000,00 2.700.000,00 63.350.000,00 1.069.097.500,00 500.600.000,00 8.400.000,00 492.200.000,00 409.650.000,00 8.400.000,00 401.250.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 147.547.500,00 1.325.000,00 146.222.500,00 82.862.500,00 9.462.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.062.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Penyusunan Profile Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
73.400.000,00 1.350.000,00 72.050.000,00 817.332.900,00 308.156.000,00 Halaman 9
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
DASAR HUKUM 4 8.425.000,00
299.731.000,00 509.176.900,00 8.100.000,00 501.076.900,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6.121.931.000,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan
4.981.291.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.205.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.298.191.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.477.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Belanja Modal
Kerjasama Pengelolaan Sampah
1.010.020.000,00 1.010.020.000,00 63.360.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.460.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
Penunjang Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
67.260.000,00 2.100.000,00 65.160.000,00 185.829.500,00 84.600.000,00 7.200.000,00 77.400.000,00 19.700.000,00 1.800.000,00 16.900.000,00 1.000.000,00 81.529.500,00 1.800.000,00 79.729.500,00 233.340.000,00 233.340.000,00 29.750.000,00 203.590.000,00 502.195.800,00
Halaman 10
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan
502.195.800,00 29.050.000,00 473.145.800,00 98.080.308,00 0,00
Transmigrasi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi
98.080.308,00
Kebutuhan SDM 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
98.080.308,00 1.547.050.000,00 1.547.050.000,00 4.050.000,00 1.543.000.000,00 4.973.147.500,00 583.674.000,00 33.500.000,00 550.174.000,00 439.475.000,00
Masyarakat/Tokoh Agama 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
Rapat-Rapat Paripurna
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Kegiatan Reses
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.300.000,00 433.175.000,00 88.912.500,00 7.800.000,00 81.112.500,00 328.710.000,00 8.400.000,00 320.310.000,00 190.794.000,00 3.000.000,00 187.794.000,00 294.775.000,00 8.400.000,00 286.375.000,00 2.832.272.000,00 Halaman 11
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.816.672.000,00
Pembahasan Raperda APBD
214.535.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Pengendalian Keamanan Lingkungan
15.600.000,00
39.900.000,00 174.635.000,00 1.594.018.000,00 348.510.000,00 26.725.000,00 321.785.000,00 1.187.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
507.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
680.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pembinaan Administrasi Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Penanganan Daerah Rawan Pangan
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Belanja Barang dan Jasa
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
57.658.000,00 1.350.000,00 56.308.000,00 190.267.643,03 134.692.299,63 6.000.000,00 128.692.299,63 55.575.343,40 55.575.343,40 524.479.000,00 109.060.000,00 109.060.000,00 415.419.000,00 7.125.000,00 408.294.000,00 7.460.299.500,00 28.740.000,00 19.800.000,00 8.940.000,00 0,00 0,00 0,00 Halaman 12
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Diversifikasi Tanaman
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
DASAR HUKUM 4 0,00
30.000.000,00 30.000.000,00 378.150.000,00 3.150.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.883.437.500,00 15.750.000,00 6.867.687.500,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21
Pengembangan Sistem Informasi Pasar
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 30
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
17.952.000,00 16.800.000,00 1.152.000,00 0,00 0,00 115.720.000,00 3.000.000,00 112.720.000,00 699.968.600,00 58.231.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21.031.800,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Mandiri
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
489.800.000,00 489.800.000,00 151.936.800,00 750.000,00 151.186.800,00 0,00 Halaman 13
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
2
3
DASAR HUKUM 4
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha
1.650.967.100,00 245.425.000,00
Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
12.300.000,00 233.125.000,00 138.407.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
45.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
92.707.100,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi
1.267.135.000,00
Pemerintah dan Dunia Usaha 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 15 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
1.183.000.000,00 84.135.000,00 988.635.000,00 988.635.000,00 10.800.000,00 977.835.000,00 93.057.500,00 93.057.500,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.607.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
81.786.000,00 81.786.000,00 18.075.000,00 63.711.000,00 300.102.500,00 300.102.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
173.877.500,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
126.225.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah
215.825.000,00 78.330.000,00
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan
78.330.000,00 137.495.000,00
Kejadian Luar Biasa RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 14
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.450.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72.045.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
50.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian
4.386.100.000,00 4.386.100.000,00 15.600.000,00 4.370.500.000,00 530.742.850,00
Sumberdaya Kelautan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
530.742.850,00 450.000,00 69.813.000,00 460.479.850,00 265.886.700,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Kapsitas Aparat Dalam Rangka Kewaspadaan Dini
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Orang Asing
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak
0,00 0,00 95.162.000,00 7.350.000,00 87.812.000,00 145.042.700,00 22.650.000,00 122.392.700,00 25.682.000,00 0,00 25.682.000,00 63.600.000,00
Lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
63.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
100.000.000,00 100.000.000,00 Halaman 15
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16
2
3
4
Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
DASAR HUKUM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
JUMLAH
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
URAIAN
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
100.000.000,00 293.555.000,00 153.670.000,00 750.000,00 152.920.000,00 56.315.000,00 56.315.000,00 83.570.000,00 83.570.000,00 276.510.000,00
Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
229.345.000,00 1.275.000,00 228.070.000,00 47.165.000,00 450.000,00 46.715.000,00 557.579.800,00 119.255.000,00 14.785.000,00 104.470.000,00 94.424.800,00 1.800.000,00 92.624.800,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
Pengkajian Dampak Lingkungan
21.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
21.100.000,00 292.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
181.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
110.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.500.000,00
143.245.000,00 60.705.000,00 Halaman 16
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37.005.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08
119.700.000,00 59.260.000,00
35.196.850,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
178.960.000,00
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07
178.960.000,00
294.654.292,00
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04
7.800.000,00 74.740.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
82.540.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
7.650.000,00 27.546.850,00 110.369.442,00 750.000,00 109.619.442,00 30.560.000,00 450.000,00 30.110.000,00 23.590.800,00 23.590.800,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
Operasional Bursa Kerja Online
0,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
94.937.200,00 1.350.000,00 93.587.200,00 5.925.459.000,00 320.874.000,00 22.035.000,00 298.839.000,00 4.868.427.500,00 Halaman 17
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
12.825.000,00 4.855.602.500,00 218.197.500,00 4.500.000,00 213.697.500,00 517.960.000,00 8.100.000,00 54.410.000,00 455.450.000,00 655.560.000,00
Daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
35.200.000,00
Departemen/Luar Negeri 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
35.200.000,00 120.360.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
77.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.960.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
50.000.000,00 50.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 1.481.508.000,00 314.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
107.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
200.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10
Pembinaan Unit Kegiatan Kepemudaan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04
Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.800.000,00
1.166.708.000,00 11.950.000,00 1.154.758.000,00 3.127.300.000,00 410.587.000,00 6.750.000,00 342.212.000,00 61.625.000,00 555.443.000,00 Halaman 18
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas I Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas III
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas IV
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas V
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03
3
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 16 . 22
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16 . 21
JUMLAH
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 16
URAIAN
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DASAR HUKUM 4 6.750.000,00
10.093.000,00 538.600.000,00 2.161.270.000,00 8.000.000,00 2.146.720.000,00 6.550.000,00 1.557.433.000,00 98.197.500,00 98.197.500,00 118.322.500,00 118.322.500,00 289.725.000,00 289.725.000,00 271.290.000,00 39.450.000,00 231.840.000,00 264.980.000,00 39.450.000,00 225.530.000,00 259.960.000,00 39.450.000,00 220.510.000,00 254.958.000,00 39.450.000,00 215.508.000,00 24.657.786.900,00 4.037.799.500,00 13.800.000,00 4.023.999.500,00 865.954.700,00 10.800.000,00 855.154.700,00 4.789.080.000,00 Halaman 19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05
Penambahan Ruang Guru Sekolah Belanja Modal
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Belanja Modal
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Belanja Modal
12.600.000,00 4.776.480.000,00 1.288.108.800,00 1.288.108.800,00 3.461.190.000,00 359.520.000,00 3.101.670.000,00 74.900.000,00 74.900.000,00 2.477.997.900,00 9.900.000,00 240.750.000,00 2.227.347.900,00 180.735.000,00 180.735.000,00 2.301.497.000,00 2.301.497.000,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah
317.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
130.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
187.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 16 . 19
0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 16 . 41
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Belanja Modal
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 16 . 63
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
60.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.474.200.000,00 13.200.000,00 2.461.000.000,00 932.505.000,00 932.505.000,00 401.250.000,00 401.250.000,00 172.520.000,00
Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 0.00 . 0.00.00 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
8.375.000,00 Halaman 20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 16 . 69
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen
164.145.000,00 171.785.000,00
Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
1.075.000,00 170.710.000,00 571.114.000,00 3.825.000,00 567.289.000,00 277.162.500,00 176.512.500,00 51.750.000,00 124.762.500,00 28.860.000,00 450.000,00 28.410.000,00 71.790.000,00 2.250.000,00 69.540.000,00 83.067.500,00 9.830.000,00 1.350.000,00 8.480.000,00 18.950.000,00 1.350.000,00 17.600.000,00 54.287.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46.412.500,00
Program Pelayanan Kontrasepsi
333.875.190,00
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
21.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
21.100.000,00
Pengadaan Alat Kontrasepsi
277.765.190,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
7.875.000,00
Pelayanan KB Medis Operasi
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
57.985.190,00 219.780.000,00 35.010.000,00 Halaman 21
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
Program Pendidikan Menengah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
Penambahan Ruang Kelas Sekolah Belanja Modal
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa,
35.010.000,00 14.706.418.000,00 3.750.000,00 1.800.000,00 1.950.000,00 14.702.668.000,00 15.300.000,00 151.059.000,00 14.536.309.000,00 13.303.982.200,00 652.543.200,00 10.800.000,00 641.743.200,00 8.995.617.000,00 8.995.617.000,00 920.300.000,00
Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Belanja Modal
Pembangunan Pepustakaan Sekolah Belanja Modal
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya Belanja Modal
Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary Belanja Modal
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Belanja Modal
10.800.000,00 909.500.000,00 674.100.000,00 674.100.000,00 369.792.000,00 369.792.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 160.500.000,00 160.500.000,00 19.550.000,00 19.550.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah
85.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19
0.00 . 0.00.00 . 17 . 20
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
53.200.000,00 124.000.000,00 Halaman 22
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 17 . 67
Belanja Modal
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 70
Pembinaan dan Pelatihan Siswa Berpotensi
0.00 . 0.00.00 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 71 0.00 . 0.00.00 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Belanja Barang dan Jasa Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
124.000.000,00 84.665.000,00 975.000,00 83.690.000,00 727.715.000,00 3.700.000,00 724.015.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 156.445.000,00 156.445.000,00 1.500.000,00 154.945.000,00 39.065.000,00
Menengah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil dan Industri
39.065.000,00
Menengah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.350.000,00 37.715.000,00 1.064.204.000,00 114.300.000,00 51.300.000,00 63.000.000,00 865.874.000,00 7.500.000,00 858.374.000,00 84.030.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.130.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah
53.550.000,00 26.650.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Desa/Kelurahan Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26.900.000,00 23.000.000,00 Halaman 23
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
2
3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
JUMLAH
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
URAIAN
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
DASAR HUKUM 4 3.900.000,00
8.358.039.349,00 175.875.000,00 62.587.500,00 113.287.500,00 206.810.000,00 62.900.000,00 143.910.000,00 248.797.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
108.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
140.297.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
714.370.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
519.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
195.070.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
149.900.000,00 33.225.000,00 116.675.000,00 580.970.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
381.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
199.670.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
150.573.000,00 37.800.000,00 112.773.000,00 315.602.500,00
APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
118.725.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
196.877.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
110.964.500,00
Pelaksanaan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31.125.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.839.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
678.198.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
485.478.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
120.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 21
Belanja Penunjang Operasional Administrasi Bantuan Hibah/ Bantuan Sosial/ dan
72.720.000,00
119.402.000,00
Bantuan Keuangan RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 24
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
91.402.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22
Pengelolaan dan Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah dan Investasi Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
1.919.750.000,00 49.800.000,00 119.100.000,00 1.750.850.000,00 64.863.750,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29.925.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34.938.750,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 24
Penatausahaan keuangan bendahara umum daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 25
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah
269.355.000,00 179.205.000,00 90.150.000,00 907.926.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
375.326.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
518.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26
Peningkatan Pemungutan PBB
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27
Publikasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28
Pengelolaan Kas Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 29
Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 30
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Pembayaran
0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 31
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan dan Urusan
14.100.000,00
160.015.000,00 11.900.000,00 148.115.000,00 73.500.000,00 9.000.000,00 61.500.000,00 3.000.000,00 262.922.500,00 37.450.000,00 225.472.500,00 194.312.100,00 40.200.000,00 154.112.100,00 205.194.500,00 76.425.000,00 128.769.500,00 15.000.000,00
Pemerintahan lainnya 0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 32
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.000.000,00 141.510.500,00 Halaman 25
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
70.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.510.500,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33
Kegiatan Pengkajian Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
199.999.999,00 105.750.000,00 94.249.999,00 392.710.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
249.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
143.510.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 36
Rekonsiliasi Data Penerimaan Kabupaten
99.518.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
35.730.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63.788.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa
Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
638.497.500,00 99.407.500,00 6.000.000,00 93.407.500,00 440.400.000,00 8.400.000,00 432.000.000,00 10.465.000,00 10.465.000,00 88.225.000,00 675.000,00 87.550.000,00 923.498.500,00 101.158.000,00 2.250.000,00 98.908.000,00 288.003.000,00 5.250.000,00 282.753.000,00 437.287.500,00 7.500.000,00 425.787.500,00 4.000.000,00 97.050.000,00
Masyarakat RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 26
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 17 . 05
3
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17
2
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 17 . 14
JUMLAH
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 17
URAIAN
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan
DASAR HUKUM 4 3.750.000,00
93.300.000,00 9.825.000,00 9.825.000,00 6.900.000,00 2.925.000,00 56.090.000,00 56.090.000,00 2.010.000,00 54.080.000,00 295.576.500,00 51.566.000,00 1.825.000,00 49.741.000,00 108.830.500,00 450.000,00 108.380.500,00 43.420.000,00
dan Kesehatan Kerja 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Standar Pengupahan Daerah
43.420.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00 56.960.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
31.110.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Gedung Terminal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.157.085.000,00 1.007.485.000,00 5.400.000,00 1.002.085.000,00 149.600.000,00 4.200.000,00 145.400.000,00 305.000.000,00 87.625.000,00
Halaman 27
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04
Pembangunan Dermaga
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Fasilitasi Pengembangan dan Penelitian Teknologi Produksi Tanaman Obat Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04
Belanja Modal
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dalam rangka penelitian dan pengawasan PILKADES di Kabupaten Sukamara
DASAR HUKUM 4 2.025.000,00
85.600.000,00 217.375.000,00 3.375.000,00 214.000.000,00 135.340.000,00 135.340.000,00 135.340.000,00 118.143.500,00 118.143.500,00 118.143.500,00 886.311.000,00 327.730.000,00 9.900.000,00 58.830.000,00 259.000.000,00 558.581.000,00 22.250.000,00 536.331.000,00 92.122.000,00 40.061.000,00 40.061.000,00 45.461.000,00 45.461.000,00 6.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkopersian Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
94.445.000,00 40.705.000,00 40.705.000,00 53.740.000,00 53.740.000,00 7.300.000,00
Halaman 28
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
7.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08
Pendampingan Kegiatan Sumber Dana APBN/APBD I/Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02
Belanja Modal Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakan
Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.532.687.500,00 3.786.252.500,00 11.700.000,00 762.460.000,00 3.012.092.500,00 1.206.455.000,00 11.025.000,00 1.195.430.000,00 368.800.000,00 6.300.000,00 362.500.000,00 1.171.180.000,00 9.900.000,00 1.161.280.000,00 16.544.816.000,00 14.791.616.000,00 109.380.000,00 310.220.000,00 14.372.016.000,00 1.753.200.000,00 13.200.000,00 1.740.000.000,00 58.816.000,00 58.816.000,00 750.000,00 30.066.000,00 28.000.000,00 205.265.000,00 14.775.000,00 14.775.000,00 18.200.000,00 Halaman 29
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Publikasi Budaya Baca untuk Terciptanya Masyarakat Intelek, Berbudaya dan
18.200.000,00 44.805.000,00
Bermartabat 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya
3.850.000,00 40.955.000,00 66.530.000,00
Masyarakat Pembelajar 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41.850.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
24.680.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 05
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada
60.955.000,00 2.700.000,00 58.255.000,00 516.997.000,00 466.322.000,00 28.500.000,00 437.822.000,00 50.675.000,00 675.000,00 50.000.000,00 21.010.000,00
Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 19
Penyuluhan Budaya Kelautan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
21.010.000,00 21.010.000,00 58.055.000,00
Lingkungan Hidup 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
38.825.000,00 900.000,00 37.925.000,00 19.230.000,00 900.000,00 18.330.000,00 12.840.492.700,00 462.935.000,00 5.250.000,00 457.685.000,00 7.249.450.000,00 Halaman 30
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
DASAR HUKUM 4 9.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.189.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.050.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08
Pendampingan Kegiatan Sumber Dana APBN/APBD I/Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 19 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Belanja Barang dan Jasa
Revitalisasi Poskesdes Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
1.484.102.700,00 70.350.000,00 407.175.000,00 1.006.577.700,00 3.644.005.000,00 26.490.000,00 3.617.515.000,00 139.048.500,00 40.450.000,00 40.450.000,00 98.598.500,00 98.598.500,00 5.004.697.931,00 602.753.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
440.188.500,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
150.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
12.565.000,00
2.053.577.514,00 14.475.000,00 2.039.102.514,00 308.397.500,00 7.625.000,00 300.772.500,00 1.821.629.417,00 12.550.000,00 1.809.079.417,00 218.340.000,00 4.500.000,00 213.840.000,00 674.400.000,00 674.400.000,00
Halaman 31
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08
4
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
3
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
2
Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 20
DASAR HUKUM
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
JUMLAH
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02
URAIAN
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan
10.800.000,00 663.600.000,00 3.376.651.868,00 375.432.000,00 74.250.000,00 72.207.000,00 228.975.000,00 2.397.749.868,00 4.950.000,00 2.392.799.868,00 603.470.000,00 103.050.000,00 73.300.000,00 427.120.000,00 2.291.360.600,00 177.442.500,00 14.475.000,00 162.967.500,00 491.099.000,00 2.925.000,00 488.174.000,00 439.750.000,00 439.750.000,00 598.546.000,00
Tenaga Kependidikan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan
6.675.000,00 591.871.000,00 393.881.000,00 3.640.000,00 390.241.000,00 176.956.100,00
Tenaga Kependidikan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.250.000,00 174.706.100,00 13.686.000,00
Halaman 32
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
2
3
DASAR HUKUM 4
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.240.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.446.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
0,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04
Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
0,00 0,00 0,00 1.192.074.500,00
Pelaksanaan Kebijakan KDH 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
760.364.500,00 10.800.000,00 749.564.500,00 106.586.000,00 4.500.000,00 102.086.000,00 28.351.000,00 22.800.000,00 5.551.000,00 67.073.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52.173.000,00
0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 20 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
175.000.000,00 175.000.000,00 54.700.000,00 3.500.000,00 51.200.000,00 300.000.000,00 125.915.000,00 125.915.000,00
Halaman 33
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
24.085.000,00
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08
Belanja Barang dan Jasa
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan operasional posyandu
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 03
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 04
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05
Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan
24.085.000,00 24.600.000,00 24.600.000,00 125.400.000,00 9.000.000,00 116.400.000,00 997.610.000,00 157.765.000,00 5.600.000,00 152.165.000,00 188.545.000,00 750.000,00 187.795.000,00 651.300.000,00
Kesetiakawanan Sosial 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
127.150.000,00
Belanja Modal
521.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 03
Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 04
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Penyusunan Data Base Partai Politik
0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.150.000,00
170.495.000,00 130.585.000,00 3.750.000,00 126.835.000,00 39.910.000,00 1.125.000,00 38.785.000,00 97.850.000,00 22.425.000,00 675.000,00 21.750.000,00 39.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.275.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06
Sosialisasi dan Penyuluhan Dalam Peningkatan Kesadaran Demokrasi Rakyat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
36.150.000,00 Halaman 34
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya
DASAR HUKUM 4 675.000,00
35.475.000,00 26.200.000,00 26.200.000,00
Masyarakat Pembelajar 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08
Peningkatan Perikanan Tangkap
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 21
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
25.200.000,00 1.000.000,00 103.850.000,00 79.500.000,00 79.500.000,00 24.350.000,00 24.350.000,00 2.447.125.000,00 85.445.000,00 750.000,00 84.695.000,00 2.361.680.000,00 136.350.000,00 153.000.000,00 2.072.330.000,00 236.000.000,00
Pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 21 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Belanja Barang dan Jasa Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RPJPD
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 04
Penetapan RPJPD
0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07
Penetapan RPJMD
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
75.000.000,00 75.000.000,00 161.000.000,00 161.000.000,00 1.824.084.600,00 360.838.500,00 61.300.000,00 299.538.500,00 74.798.500,00 12.550.000,00 62.248.500,00 100.000.000,00
Halaman 35
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
DASAR HUKUM 4
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.000.000,00
Penyusunan Rancangan RKPD
81.944.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3.000.000,00
2.925.000,00 79.019.000,00 445.059.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
183.050.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
262.009.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10
Penetapan RKPD
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 11
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
42.615.000,00 1.350.000,00 41.265.000,00 50.080.000,00 1.800.000,00 48.280.000,00 62.059.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.384.300,00
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD)
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
338.260.000,00 51.300.000,00 286.960.000,00 252.350.000,00 57.950.000,00 194.400.000,00 16.080.000,00 1.800.000,00 14.280.000,00 6.551.510.450,00 190.895.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
189.920.000,00
Pembinaan Dewan Pendidikan
61.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
61.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
975.000,00
412.157.500,00 18.000.000,00 Halaman 36
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
394.157.500,00 5.461.307.450,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.223.957.890,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.154.987.140,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.082.362.420,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11
Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan I
81.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12
Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan II
92.327.500,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
80.927.500,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13
Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan III
87.334.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69.934.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14
Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan IV
88.794.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.394.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15
Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan V
76.295.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.895.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Permendagri 16 Tahun 2006
253.150.000,00 253.150.000,00 3.150.000,00 250.000.000,00 1.439.135.000,00 50.400.000,00 50.400.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 46.040.000,00 42.540.000,00 3.500.000,00 859.510.000,00 23.100.000,00 Halaman 37
KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
165.410.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
671.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Imuniasasi Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Belanja Barang dan Jasa
Peningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan Pemberantasan
129.655.000,00 129.655.000,00 81.180.000,00 81.180.000,00 78.300.000,00 78.300.000,00 154.150.000,00
Penyakit 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01
Belanja Barang dan Jasa Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
154.150.000,00 46.410.000,00 46.410.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27.510.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
61.600.000,00
Tumbuh Kembang Anak 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
61.600.000,00
Anak 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03
Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Kebakaran Hutan
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pembibitan dan Perawatan Ternak
61.600.000,00 38.025.000,00 38.025.000,00 900.000,00 37.125.000,00 3.371.128.500,00 3.116.343.500,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.080.830.000,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.023.813.500,00
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05
Penilitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08
Pengembangan Agribisnis Peternakan
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.700.000,00
63.010.000,00 2.250.000,00 60.760.000,00 191.775.000,00 3.750.000,00 100.425.000,00 Halaman 38
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 22 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04
DASAR HUKUM
2
3
4
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01
JUMLAH
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 23
URAIAN
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
87.600.000,00 267.415.000,00 267.415.000,00 50.350.000,00 217.065.000,00 592.980.000,00 592.980.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
264.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
217.830.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
110.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1.827.916.500,00 1.271.340.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
861.170.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
405.220.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 04
Penguatan Pemasaran Hasil Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05
Pembinaan dan Peningkatan Penanganan Hasil Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 11
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
4.950.000,00
349.289.000,00 5.250.000,00 344.039.000,00 207.287.500,00 3.750.000,00 203.537.500,00 1.016.700.000,00 1.016.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
646.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
270.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
100.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Penelitian dan Pengembangan Hasil Produksi Peternakan
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05
41.675.000,00 41.675.000,00 1.350.000,00 40.325.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
351.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
181.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.000.000,00 175.000.000,00 0,00 Halaman 39
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 23 . 06
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
170.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 152.000.000,00 131.676.000,00 131.676.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
46.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.676.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
420.526.500,00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
171.922.500,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 23 . 02
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
500.000,00 171.422.500,00 100.190.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.560.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.630.000,00
0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 24 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pada Tanaman
Perlindungan Tanaman dari Serangan Hama dan Penyakit
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 24 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05
Belanja Modal Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penataan RTH
148.414.000,00 148.414.000,00 1.040.309.900,00 1.040.309.900,00 12.750.000,00 1.015.059.900,00 12.500.000,00 3.217.100.000,00 1.545.700.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
650.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
882.500.000,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07
Pengembangan Taman Rekreasi
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
13.200.000,00
1.671.400.000,00 13.200.000,00 60.000.000,00 1.598.200.000,00 7.066.250.000,00
Pengairan Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 24 . 08 0.00 . 0.00.00 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1
Pembangunan Pintu Air Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
286.400.000,00 8.400.000,00 Halaman 40
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 24 . 09 0.00 . 0.00.00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10
Belanja Modal
Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Belanja Pegawai
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 24 . 17
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
278.000.000,00 0,00 0,00 3.570.200.000,00 15.600.000,00 3.554.600.000,00 1.778.700.000,00 13.200.000,00 1.765.500.000,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0,00
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18
Pembangunan Jaringan Irigasi
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
1.430.950.000,00 13.200.000,00 1.417.750.000,00 6.846.344.500,00
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 25 . 07
Pembangunan Puskesmas Belanja Modal
Pembangunan Puskesmas Pembantu Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 25 . 08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
0.00 . 0.00.00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 25 . 14 0.00 . 0.00.00 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 25 . 21 0.00 . 0.00.00 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 25 . 22 0.00 . 0.00.00 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 25 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Belanja Modal
Pembangunan Poskesdes
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
790.000.000,00 790.000.000,00 411.126.100,00 411.126.100,00 1.309.100.000,00 12.600.000,00 75.000.000,00 1.221.500.000,00 463.753.000,00 32.000.000,00 431.753.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 551.860.000,00 551.860.000,00 1.529.169.000,00 Halaman 41
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 25 . 25 0.00 . 0.00.00 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 0.00 . 0.00.00 . 25 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01
Pengadaaan sarana dan prasarana poskesdes Belanja Modal Program Peningkatan SDM Lingkungan Hidup
Kegiatan Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Sumber Daya Laut,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut,Pesisir dan Pulau-Pulau
12.600.000,00 1.516.569.000,00 1.627.136.400,00 1.627.136.400,00 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 356.920.000,00 356.920.000,00
Kecil 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 26 0.00 . 0.00.00 . 26 . 02
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
15.375.000,00 41.545.000,00 300.000.000,00 134.975.000,00 3.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 03
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 26 . 05
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 26 . 07
Penelaahan dan Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati
68.170.000,00 61.800.000,00 6.370.000,00 28.075.000,00 1.800.000,00 26.275.000,00 34.980.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.060.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.920.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
6.559.143.610,05
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 . 18
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 26 . 19
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
143.650.000,00 143.650.000,00 2.466.022.523,05 9.900.000,00 25.720.000,00 2.430.402.523,05 2.435.900.587,00 Halaman 42
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1 0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 26 . 22
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry,
DASAR HUKUM 4 9.900.000,00
2.426.000.587,00 430.500,00
Ruang Tunggu dan Lain-Lain) 0.00 . 0.00.00 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 26 . 23
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
0.00 . 0.00.00 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 26 . 24
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
0.00 . 0.00.00 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan
430.500,00 1.374.900.000,00 9.900.000,00 1.365.000.000,00 138.240.000,00 4.500.000,00 133.740.000,00 410.600.000,00
Sumber Daya Air Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01
Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
410.600.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
107.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 27
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
3.600.000,00
195.200.000,00
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 0.00 . 0.00.00 . 27 . 17 0.00 . 0.00.00 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 27 0.00 . 0.00.00 . 27 . 04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Belanja Barang dan Jasa Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru
0.00 . 0.00.00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 27 . 05
Fasilitas Penyiapan Informasi Nama Rupabumi
0.00 . 0.00.00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 27 . 06
Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan
195.200.000,00 195.200.000,00 53.690.000,00 3.825.000,00 900.000,00 2.925.000,00 6.475.000,00 5.500.000,00 975.000,00 43.390.000,00
Minimal 0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27.150.000,00
0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16.240.000,00
0.00 . 0.00.00 . 27 0.00 . 0.00.00 . 27 . 01
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
0.00 . 0.00.00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.550.680.000,00 4.235.357.000,00 15.600.000,00 4.219.757.000,00 Halaman 43
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 27 . 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
0.00 . 0.00.00 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 28 0.00 . 0.00.00 . 28 . 06
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 28 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Banjir
Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak
0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 29 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 29
3.445.020.000,00 83.850.000,00 3.361.170.000,00 85.430.000,00
52.400.000,00
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 29 . 02
3.530.450.000,00
85.430.000,00
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 29
35.500.000,00 2.260.623.000,00
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 3
0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 3
19.200.000,00
Program Pendidikan Kedinasan
0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 28 . 10
2.315.323.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
52.400.000,00 52.400.000,00 5.126.250.000,00 479.400.000,00 8.400.000,00 471.000.000,00 4.646.850.000,00 15.600.000,00 300.000.000,00 4.331.250.000,00 4.872.950.000,00 4.872.950.000,00 15.600.000,00 250.000.000,00 4.607.350.000,00 995.039.000,00 229.585.000,00 1.500.000,00 228.085.000,00 765.454.000,00 2.700.000,00 762.754.000,00 50.000.000,00 Halaman 44
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 30 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Penetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 30 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
50.000.000,00 50.000.000,00 18.696.267.500,00 18.696.267.500,00 107.220.000,00 363.047.500,00 18.226.000.000,00 1.712.110.000,00 173.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
170.750.000,00
Seleksi Penerimaan Calon PNS
239.750.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03
Penempatan PNS
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 04
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 05
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
3.000.000,00
27.000.000,00 212.750.000,00 42.600.000,00 1.800.000,00 40.800.000,00 107.650.000,00 7.650.000,00 100.000.000,00 80.900.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
50.000.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 06
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
0.00 . 0.00.00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 08
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
900.000,00
424.200.000,00 4.200.000,00 420.000.000,00 37.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.100.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 09
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
57.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.300.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.250.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 11
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
445.100.000,00 Halaman 45
KODE REKENING 1 0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 30 . 17
URAIAN
JUMLAH
2
3
Pengisian dan Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah
DASAR HUKUM 4 2.100.000,00
443.000.000,00 103.310.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.200.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78.110.000,00
0.00 . 0.00.00 . 30 0.00 . 0.00.00 . 30 . 06 0.00 . 0.00.00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 31 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas
Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum / Bangunan Gedung
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 31 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01
22.690.400.000,00 22.690.400.000,00 20.400.000,00 22.670.000.000,00
Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum
20.887.500,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 31 . 04
73.200.000,00
70.162.500,00
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 31 . 03
73.200.000,00
Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 31 . 02
73.200.000,00
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
7.425.000,00 13.462.500,00 33.925.000,00 1.800.000,00 32.125.000,00 0,00 0,00 0,00 15.350.000,00
Manusia) 0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 32 0.00 . 0.00.00 . 32 . 02
Program Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik
1.800.000,00 13.550.000,00 3.460.000,00 3.460.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.800.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.660.000,00
0.00 . 0.00.00 . 32 0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 32 . 07
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Monitoring dan Evaluasi Belanja Barang dan Jasa
lomba balita Indonesia
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
177.388.280,00 40.000.000,00 40.000.000,00 62.388.280,00
Halaman 46
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 0.00 . 0.00.00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 32 . 10 0.00 . 0.00.00 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 32 . 11 0.00 . 0.00.00 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 0.00 . 0.00.00 . 35 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Audit Maternal Perinatal Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Asfiksia Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 50.000.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kecamatan
12.950.500,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
Penataan Data Asal Usul Perolehan Kepemilikan Tanah
0.00 . 0.00.00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 36 . 03
25.000.000,00
12.950.500,00
0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
0.00 . 0.00.00 . 36 . 02
25.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
0.00 . 0.00.00 . 36
62.388.280,00
Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal
1.150.000,00 11.800.500,00 4.789.738.000,00 1.233.000.000,00 81.600.000,00 101.400.000,00 1.050.000.000,00 175.515.000,00
0.00 . 0.00.00 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
75.675.000,00
0.00 . 0.00.00 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
99.840.000,00
0.00 . 0.00.00 . 36 . 04
Revaluasi /Appraisal Aset/Barang Daerah
330.950.000,00
0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
206.400.000,00
0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
124.550.000,00
0.00 . 0.00.00 . 36 . 06
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah
0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 36 . 07
Pengamanan Aset Pemerintah Daerah
0.00 . 0.00.00 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00 . 0.00.00 . 36 . 08
Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah
0.00 . 0.00.00 . 36 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 . 09
Tindak Lanjutan Hasil Temuan Pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 36 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00 . 0.00.00 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00 . 0.00.00 . 36 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.505.675.000,00 91.200.000,00 280.275.000,00 2.134.200.000,00 229.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 214.000.000,00 120.375.000,00 3.000.000,00 117.375.000,00 195.223.000,00 59.400.000,00 135.000.000,00 823.000,00 Halaman 47
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
0.00 . 0.00.00 . 37 0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3.250.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Ibadah Haji
3.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2
Pencairan Dana Cadangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
(35.117.934.436,86)
46.240.000.000,00 46.240.000.000,00 0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
11.500.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
11.500.000.000,00
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 (PDAM) dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 ( PD. BSJ )
PEMBIAYAAN NETTO
34.740.000.000,00
Sukamara, BUPATI SUKAMARA,
AHMAD DIRMAN
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 48