PEMERINTAH KOTA BOGOR
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
: 1 . 20 . 11
KECAMATAN BOGOR SELATAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.13 . 1.20.11 . 15 . 13 . 5 . 2 1.13 . 1.20.11 . 15 1.13 . 1.20.11 . 15 . 13
BELANJA
45.762.419.153,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) BELANJA LANGSUNG Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana
24.968.784.153,00 24.968.784.153,00 20.793.635.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00
1.13 . 1.20.11 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
11.400.000,00
1.13 . 1.20.11 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88.600.000,00
Penanganan Mayat Terlantar
20.000.000,00
1.13 . 1.20.11 . 15 . 14 1.13 . 1.20.11 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.13 . 1.20.11 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.11 . 15 1.19 . 1.20.11 . 15 . 06
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Penataan PKL di Jalan Lingkungan
1.19 . 1.20.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.19 . 1.20.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 15 1.20 . 1.20.11 . 15 . 13
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pembinaan Pengelolaan Persampahan
8.400.000,00 11.600.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 25.285.000,00 9.715.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
63.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 1.20 . 1.20.11 . 17 . 31
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Basis Data PBB
1.20 . 1.20.11 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 17 . 32 1.20 . 1.20.11 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1212
270.000.000,00 230.000.000,00 223.460.000,00 6.540.000,00 40.000.000,00 26.700.000,00 Halaman 129
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.20 . 1.20.11 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.20.11 . 18 1.25 . 1.20.11 . 18 . 06
Belanja Barang dan Jasa Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
13.300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1.25 . 1.20.11 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
5.400.000,00
1.25 . 1.20.11 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.600.000,00
1.16 . 1.20.11 . 18 1.16 . 1.20.11 . 18 . 19
Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)
1.16 . 1.20.11 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.16 . 1.20.11 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.20.11 . 18 1.15 . 1.20.11 . 18 . 22
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Selatan
1.15 . 1.20.11 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.15 . 1.20.11 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.11 . 21 1.22 . 1.20.11 . 21 . 01
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)
35.000.000,00 35.000.000,00 33.900.000,00 1.100.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 29.075.000,00 20.925.000,00 435.000.000,00 435.000.000,00
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
146.600.000,00
1.22 . 1.20.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
288.400.000,00
1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 26
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
30.000.000,00 30.000.000,00
1.06 . 1.20.11 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
12.075.000,00
1.06 . 1.20.11 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17.925.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 1.04 . 1.20.11 . 34 . 31
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan Bogor Selatan
1.04 . 1.20.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 31 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 32
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawanggintung
1.04 . 1.20.11 . 34 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 32 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 33
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis
1.04 . 1.20.11 . 34 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 33 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.371.000.000,00 250.000.000,00 3.150.000,00 1.143.400,00 245.706.600,00 192.500.000,00 4.650.000,00 866.000,00 186.984.000,00 192.500.000,00 3.000.000,00 1.405.000,00 188.095.000,00 Halaman 130
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.04 . 1.20.11 . 34 . 34
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan
1.04 . 1.20.11 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 34 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 35
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang
1.04 . 1.20.11 . 34 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 35 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 36
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret
1.04 . 1.20.11 . 34 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 36 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 37
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan
1.04 . 1.20.11 . 34 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 37 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 38
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rangga Mekar
1.04 . 1.20.11 . 34 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 38 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 39
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulya Harja
1.04 . 1.20.11 . 34 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 39 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 40
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojong Kerta
1.04 . 1.20.11 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 40 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 41
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng
1.04 . 1.20.11 . 34 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 41 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 42
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya
1.04 . 1.20.11 . 34 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
192.500.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 188.300.000,00 192.500.000,00 4.650.000,00 1.200.000,00 186.650.000,00 192.500.000,00 4.650.000,00 2.420.000,00 185.430.000,00 192.500.000,00 3.000.000,00 1.100.000,00 188.400.000,00 192.500.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 188.300.000,00 192.500.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 188.300.000,00 192.500.000,00 5.775.000,00 1.000.000,00 185.725.000,00 192.500.000,00 3.000.000,00 993.000,00 188.507.000,00 192.500.000,00 3.000.000,00 1.100.000,00 188.400.000,00 Halaman 131
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.04 . 1.20.11 . 34 . 43
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari
1.04 . 1.20.11 . 34 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 43 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 44
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya
1.04 . 1.20.11 . 34 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 44 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 45
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan
1.04 . 1.20.11 . 34 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 45 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 46
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku
1.04 . 1.20.11 . 34 . 46 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 46 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 47
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari
1.04 . 1.20.11 . 34 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.04 . 1.20.11 . 34 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.20.11 . 34 . 47 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.20.11 . 34 . 96
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
192.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 187.500.000,00 192.500.000,00 4.650.000,00 1.003.000,00 186.847.000,00 192.500.000,00 4.650.000,00 1.382.600,00 186.467.400,00 192.500.000,00 4.650.000,00 1.150.000,00 186.700.000,00 192.500.000,00 3.150.000,00 974.000,00 188.376.000,00 41.000.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 96 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
22.050.000,00
1.04 . 1.20.11 . 34 . 96 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.950.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 1.20 . 1.20.11 . 39 . 32
Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan
6.762.635.000,00 1.192.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
848.290.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
344.210.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 33
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Batutulis
326.080.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
219.750.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
106.330.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 34
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bojongkerta
272.740.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
137.225.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
135.515.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 35 1.20 . 1.20.11 . 39 . 35 . 5 . 2 . 1
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bondongan Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
453.400.000,00 349.475.000,00 Halaman 132
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.20 . 1.20.11 . 39 . 35 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 39 . 36
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cikaret
103.925.000,00 390.760.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
271.649.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
119.111.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 37
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cipaku
1.20 . 1.20.11 . 39 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 39 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 39 . 38
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Empang
404.200.000,00 325.975.000,00 78.225.000,00 598.180.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
495.475.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
102.705.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 39
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Genteng
1.20 . 1.20.11 . 39 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 39 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 39 . 40
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Harjasari
279.660.000,00 182.050.000,00 97.610.000,00 330.240.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
226.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
104.240.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 41
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kertamaya
264.640.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 41 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
160.475.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
104.165.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 42
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Lawanggintung
1.20 . 1.20.11 . 39 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 39 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 39 . 43
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Muarasari
1.20 . 1.20.11 . 39 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 39 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 39 . 44
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Mulyaharja
1.20 . 1.20.11 . 39 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 39 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 39 . 45
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pakuan
302.680.000,00 216.675.000,00 86.005.000,00 294.940.000,00 200.050.000,00 94.890.000,00 385.300.000,00 302.325.000,00 82.975.000,00 267.875.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
150.700.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
117.175.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 46
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pamoyanan
1.20 . 1.20.11 . 39 . 46 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 39 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
362.380.000,00 295.175.000,00 67.205.000,00 Halaman 133
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.11 . 39 . 47
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Rancamaya
1.20 . 1.20.11 . 39 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 39 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 39 . 48
Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ranggamekar
281.040.000,00 188.300.000,00 92.740.000,00 356.020.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 48 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
248.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 39 . 48 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
107.820.000,00
1.20 . 1.20.11 . 50 1.20 . 1.20.11 . 50 . 19
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.20.11 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 51 1.20 . 1.20.11 . 51 . 11
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.11 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 51 . 30
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.11 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 51 . 32
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 51 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 51 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 51 . 38
Pembangunan Kantor Kelurahan
1.20 . 1.20.11 . 51 . 38 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 51 . 38 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 51 . 38 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 51 . 39
Pemagaran dan Pemadatan Kantor Kelurahan
1.20 . 1.20.11 . 51 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 51 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 51 . 39 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 51 . 40
Pengadaan tralis gedung kantor kelurahan dan kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 51 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 51 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 51 . 40 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.11 . 51 . 96 1.20 . 1.20.11 . 51 . 96 . 5 . 2 . 1
Perencanaan Pengadaan Tanah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
740.000.000,00 740.000.000,00 66.623.000,00 673.377.000,00 8.760.000.000,00 1.330.000.000,00 13.800.000,00 1.200.000,00 1.315.000.000,00 580.000.000,00 24.850.000,00 555.150.000,00 50.000.000,00 5.400.000,00 44.600.000,00 2.200.000.000,00 22.200.000,00 1.186.000,00 2.176.614.000,00 750.000.000,00 5.100.000,00 72.702.000,00 672.198.000,00 350.000.000,00 6.300.000,00 625.000,00 343.075.000,00 40.112.000,00 20.800.000,00 Halaman 134
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
1 1.20 . 1.20.11 . 51 . 96 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 51 . 97
Belanja Barang dan Jasa
Persiapan Pengadaan Tanah
1.20 . 1.20.11 . 51 . 97 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
1.20 . 1.20.11 . 51 . 97 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 51 . 98 1.20 . 1.20.11 . 51 . 98 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 51 . 99 1.20 . 1.20.11 . 51 . 99 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 53 1.20 . 1.20.11 . 53 . 05
19.312.000,00 22.000.000,00 20.500.000,00 1.500.000,00
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
3.412.888.000,00
Belanja Modal
3.412.888.000,00
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
25.000.000,00
Belanja Modal
25.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
95.000.000,00 95.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )
59.552.500,00
1.20 . 1.20.11 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.447.500,00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(45.762.419.153,00)
Halaman 135