REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................................... 1 1.2 Tujuan ........................................................................................................................................................ 1 1.2 Sistematika .............................................................................................................................................. 2
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN ............................................................................................................. 1 2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini ................................................................................................ 1 2.1.1 Perekonomian Global ........................................................................................................... 1 2.1.2 Perekonomian Domestik .................................................................................................... 4 2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2018 .............................................................................................. 15 2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik ...................................... 15 2.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2018 ........................................... 18 2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan ................................................................. 29 2.3.1 Kebutuhan Investasi .......................................................................................................... 29 2.3.2 Sumber Pembiayaan .......................................................................................................... 29 2.4 Arah Pengembangan Wilayah .................................................................................................... 30 2.4.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah ....................................................... 30 2.4.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua......................................................................... 31 2.4.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku .............................................. 32 2.4.4 Arah Pengembangan Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ........... 33 2.4.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi ...................................................... 35 2.4.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan ................................................ 37 2.4.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa .............................................................. 40 2.4.8 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera .................................................... 42 2.5 Pendanaan Pembangunan ........................................................................................................... 44 2.5.1 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa ......................................................................................... 45
DAFTAR ISI | i - 1
BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN............................................................................................. 1 3.1 RPJMN dan Nawacita......................................................................................................................... 1 3.2 Tema Pembangunan .......................................................................................................................... 2 3.3 Strategi Pembangunan ..................................................................................................................... 3 3.4 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018 ............................................................................ 4 3.5 Sasaran Pembangunan ..................................................................................................................... 4
BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL .......................................................................................... 1 4.1 Pendidikan ............................................................................................................................................. 1 4.1.1 Arah Kebijakan Dan Sasaran Umum ............................................................................. 1 4.1.2 Program Prioritas .................................................................................................................. 4 4.1.3 Kegiatan Prioritas .................................................................................................................. 6 4.1.4 Proyek Prioritas Nasional .................................................................................................. 9 4.1.5 Proyek K/L Dan Sebaran Lokasi .................................................................................. 10 4.2 Kesehatan ............................................................................................................................................ 27 4.2.1 Arah Kebijakan Dan Sasaran Umum .......................................................................... 27 4.2.2 Program Prioritas ............................................................................................................... 29 4.2.3 Kegiatan Prioritas ............................................................................................................... 30 4.2.4 Proyek Prioritas Nasional ............................................................................................... 34 4.2.5 Proyek K/L Dan Sebaran Lokasi .................................................................................. 36 4.3 Pembangunan Perumahan dan Permukiman .................................................................... 44 4.3.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .......................................................................... 44 4.3.2 Program Prioritas ............................................................................................................... 44 4.3.3 Kegiatan Prioritas ............................................................................................................... 45 4.3.4 Proyek Prioritas Nasional ............................................................................................... 45 4.3.5 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi................................................................................... 46 4.4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata ..................................................................... 57 4.4.1 Arah Kebijakan Dan Sasaran Umum .......................................................................... 57 4.4.2 Program Prioritas ............................................................................................................... 59 4.4.3 Kegiatan Prioritas ............................................................................................................... 60 4.4.4 Proyek Prioritas Nasional ............................................................................................... 71 4.4.5 Proyek Kementerian/Lembaga .................................................................................... 74 2 – I | DAFTAR ISI
4.5 Ketahanan Energi............................................................................................................................. 97 4.5.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum........................................................................... 97 4.5.2 Program Prioritas ............................................................................................................... 98 4.5.3 Kegiatan Prioritas ............................................................................................................... 99 4.5.4 Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi .......................................... 102 4.5.5 Proyek Prioritas Nasional ............................................................................................ 104 4.5.6 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi................................................................................ 107 4.6 Ketahanan Pangan ........................................................................................................................ 118 4.6.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum........................................................................ 118 4.6.2 Program Prioritas ............................................................................................................ 119 4.6.3 Kegiatan Prioritas ............................................................................................................ 119 4.6.4 Proyek Prioritas Nasional ............................................................................................ 120 4.6.5 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi................................................................................ 122 4.7 Penanggulangan Kemiskinan .................................................................................................. 134 4.7.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum........................................................................ 134 4.7.2 Program Prioritas ............................................................................................................ 136 4.7.3 Proyek Prioritas Nasional ............................................................................................ 143 4.7.4 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi................................................................................ 145 4.8 Infrasruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman ................................................................ 159 4.8.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum........................................................................ 161 4.8.2 Program Prioritas Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman............ 163 4.8.3 Kegiatan Prioritas ............................................................................................................ 163 4.8.4 Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika ........................................................................... 168 4.8.5 Proyek Prioritas Nasional ............................................................................................ 171 4.8.6 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi................................................................................ 179 4.8.7 Proyek K/L dan sebaran lokasi pada Program Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika ........................................................................... 199 4.9 Pembangunan Wilayah .............................................................................................................. 200 4.9.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum........................................................................ 200 4.9.2 Program Prioritas ............................................................................................................ 206 4.9.3 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi................................................................................ 212 4.10 Politik, Hukum, Dan Pertahanan Dan Keamanan ....................................................... 254
DAFTAR ISI | i - 3
4.10.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum ..................................................................... 254 4.10.2 Arah Kebijakan ............................................................................................................... 256 4.10.3 Program Prioritas ......................................................................................................... 257 4.10.4 Kegiatan Prioritas ......................................................................................................... 257 4.10.5 Proyek Prioritas Nasional ......................................................................................... 264 4.10.6 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi ............................................................................. 266
BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG ......................................................................................................................... 1 5.1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG ................................... 1 5.1.1 Revolusi Mental..................................................................................................................... 1 5.1.2 Kesetaraan Gender (PUG) ................................................................................................ 4 5.1.3 Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim ........................................... 6 5.1.4 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan ................................................................ 8 5.1.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik....................................................................... 10 5.2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ...... 13 5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana .............................................................. 13 5.2.2 Kesehatan.............................................................................................................................. 16 5.2.3 Pendidikan............................................................................................................................ 19 5.2.4 Perpustakaan ...................................................................................................................... 21 5.2.5 Pemuda dan Olahraga ..................................................................................................... 22 5.2.6 Agama ..................................................................................................................................... 24 5.2.7 Kebudayaan ......................................................................................................................... 26 5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ....................................... 27 5.2.9 Perlindungan Anak ........................................................................................................... 28 5.3 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI .................................................................................... 29 5.3.1 Keuangan Negara .............................................................................................................. 29 5.3.2 Stabilitas Harga .................................................................................................................. 35 5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi ......................................................... 39 5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri .......................................................................................... 41 5.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional ........................................................................... 43 5.3.6 Jasa Keuangan ..................................................................................................................... 44 5.3.7 Ekonomi Kreatif ................................................................................................................. 45 4 – I | DAFTAR ISI
5.3.8 Badan Usaha Milik Negara ............................................................................................ 46 5.3.9 Data dan Informasi Statistik ........................................................................................ 46 5.3.10 Ketenagakerjaan ................................................................................................................ 50 5.4 BIDANG IPTEK................................................................................................................................... 51 5.5 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK ......................................................................................... 52 5.5.1 Pembangunan Politik ...................................................................................................... 52 5.5.2 Politik Luar Negeri ............................................................................................................ 55 5.6 BIDANG APARATUR ....................................................................................................................... 56 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN TATA RUANG ................................ 58 5.7.1 Informasi Geospasial ....................................................................................................... 58 5.7.2 Tata Ruang ............................................................................................................................ 60 5.7.3 Perkotaan .............................................................................................................................. 62 5.7.4 Kawasan Strategis ............................................................................................................. 63 5.8 BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA .................................................. 64 5.9 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ........................................ 74
BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN ........................................................................................................................... 1 6.1 Kerangka Kelembagaan Dan Kerangka Regulasi ................................................................. 1
BAB 7 PENUTUP .......................................................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI | i - 5
DAFTAR TABEL TABEL 2.1
PERTUMBUHAN PDB SISI PERMINTAAN 2015-2017 (PERSEN) .................... 5
TABEL 2.2
PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI 2015-2017 (PERSEN) ........................... 5
TABEL 2.3
SASARAN EKONOMI MAKRO 2018 ............................................................................. 18
TABEL 2.4
SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PENGELUARAN 2018 (PERSEN)..... 21
TABEL 2.5
SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI 2018 (PERSEN) ............... 23
TABEL 2.6
KEBUTUHAN INVESTASI 2018...................................................................................... 29
TABEL 2.7
SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI 2018 ................................................................ 30
TABEL 2.8
SASARAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH ....................... 31
TABEL 2.9
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 ................................................................................................ 47
TABEL 3.1
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 ................................................................... 5
TABEL 4.1
SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ................................................................... 1
TABEL 4.2
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI............................................................................................................ 6
TABEL 4.3
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU .................................................................................... 8
TABEL 4.4
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN .................................... 17
TABEL 4.5
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN ................................................................. 27
TABEL 4.6
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK ........................................................ 31
TABEL 4.7
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ................................................ 32
TABEL 4.8
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN PREVENTIF PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”....................................................................................................................... 33
TABEL 4.9
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN ............ 36
TABEL 4.10
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ................................................................................ 40
6 – I | DAFTAR ISI
TABEL 4.11
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” ......... 42
TABEL 4.12
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK ....... 46
TABEL 4.13
PROYEK PRIORITAS NASIONAL AIR BERSIH DAN SANITASI ........................ 46
TABEL 4.14
KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL REFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN ..................................................................................... 48
TABEL 4.15
KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN STANDAR BANGUNAN GEDUNG .................................................................................................................................... 48
TABEL 4.16
KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BANTUAN PERUMAHAN ............... 48
TABEL 4.17
KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN PASAR PEMBIAYAAN PRIMER DAN SEKUNDER PERUMAHAN .......................................................................................................................... 49
TABEL 4.18
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN RUMAH VERTIKAL BESERTA PSU ........................ 49
TABEL 4.19
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU ............................. 49
TABEL 4.20
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BESERTA PSU ........................ 50
TABEL 4.21
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL FASILITASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN SISI DEMAND ........... 50
TABEL 4.22
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL FASILITASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN SISI SUPPLY .............. 51
TABEL 4.23
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ....................................................................................................................... 51
DAFTAR ISI | i - 7
TABEL 4.24
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN .................................................................................... 52
TABEL 4.25
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH & SEHAT TERKAIT AIR MINUM & SANITASI TERUTAMA DI DAERAH DGN AKSES RENDAH 52
TABEL 4.26
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI TERUTAMA DI DAERAH DENGAN AKSES RENDAH (AIR MINUM) .......................................................................................................................... 53
TABEL 4.27
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI TERUTAMA DI DAERAH DENGAN AKSES RENDAH (SANITASI) .............................................................................................................................. 53
TABEL 4.28
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN MANAJEMEN LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI DI DAERAH DENGAN AKSES RENDAH ................................................ 54
TABEL 4.29
KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL JAGA AIR : PENINGKATAN KETAHANAN SUMBER DAYA AIR DOMESTIK DI 15 DAS PRIORITAS ............................................................................... 55
TABEL 4.30
AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL SIMPAN AIR : PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUANTITAS AIR DI KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN ....... 56
TABEL 4.31
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA .............................................................................. 57
TABEL 4.32
ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ............................................................................... 58
TABEL 4.33
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA ...................................................... 60
TABEL 4.34
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ............................................................................................... 62
TABEL 4.35
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL ............ 65
8 – I | DAFTAR ISI
TABEL 4.36
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA .... 68
TABEL 4.37
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA .... 70
TABEL 4.38
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA ....................................................... 74
TABEL 4.39
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS ........................................... 79
TABEL 4.40
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI .............................................................. 83
TABEL 4.41
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA ............................... 86
TABEL 4.42
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA .................................................... 94
TABEL 4.43
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI........................................................................................... 100
TABEL 4.44
SASARAN PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI ..................................................................................................... 103
TABEL 4.45
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI........................................................................................... 107
TABEL 4.46
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI ....................................................................... 112
TABEL 4.47
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018........................................................................................................................ 118
TABEL 4.48
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN ....................................................................... 122
TABEL 4.49
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN .......................... 130
TABEL 4.50
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN ....................................................................................................................... 134
DAFTAR ISI | i - 9
TABEL 4.51
ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN ....................................................................................................................... 135
TABEL 4.52
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 138
TABEL 4.53
SASARAN KEGIATAN PRIRORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 140
TABEL 4.54
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .................................................. 141
TABEL 4.55
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN ............................................................ 145
TABEL 4.56
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ....................................................................................................... 147
TABEL 4.57
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI ...................... 151
TABEL 4.58
DAFTAR PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA ....... 160
TABEL 4.59
RENCANA PROYEK PINA ............................................................................................... 161
TABEL 4.60
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN DALAM RPJMN 2015-2019 ............................................ 162
TABEL 4.61
PROGRAM PRIORITAS DAN PROYEK NASIONAL .............................................. 164
TABEL 4.62
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS AKSESIBILITAS DALAM RKP 2018 ... 165
TABEL 4.63
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS KONEKTIVITAS DALAM RKP 2018 ... 167
TABEL 4.64
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS TRANSPORTASI PERKOTAAN DALAM RKP 2018 ............................................................................................................. 168
TABEL 4.65
SASARAN, KEGIATAN DAN TARGET PEMBANGUNAN ................................... 169
TABEL 4.66
PROGRAM PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS ............................................. 170
TABEL 4.67
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH ... 201
TABEL 4.68
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH ... 205
TABEL 4.69
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN ...................................................................................................................... 212
10 – I | DAFTAR ISI
TABEL 4.70
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN .................................................................................... 219
TABEL 4.71
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ...................................... 233
TABEL 4.72
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA ................................................................................................................................ 239
TABEL 4.73
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA ................................................................. 247
TABEL 4.74
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN .............................................................................. 254
TABEL 4.75
ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN .............................................................................. 256
TABEL 4.76
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN........................................................................................ 258
TABEL 4.77
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN ................................................................ 259
TABEL 4.78
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM ........................................................................................................ 261
TABEL 4.79
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI ................................................................................................ 263
TABEL 4.80
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN........................................................................................ 266
TABEL 4.81
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN............................................................................................ 270
TABEL 4.82
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM ................................................................................................................................... 285
TABEL 4.83
HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI ........................................................................................................................... 291
TABEL 5.1
CONTOH PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS, DAN SASARAN REVOLUSI MENTAL ....................................................................................................................................... 3
TABEL 5.2
SASARAN PUG TAHUN 2018.............................................................................................. 4
DAFTAR ISI | i - 11
TABEL 5.3
SASARAN FISKAL ................................................................................................................. 30
TABEL 5.4
PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK MENCAPAI SASARAN KEUANGAN NEGARA .......................................... 32
TABEL 5.5
SASARAN INFLASI 2018 (%) .......................................................................................... 35
TABEL 5.6
STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL TAHUN 2018 .................... 36
TABEL 5.7
PROGRAM DAN SASARAN K/L TERKAIT BIDANG STABILISASI HARGA . 37
TABEL 5.8
SASARAN UTAMA BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK YANG AKAN DICAPAI PADA AKHIR PERIODE TAHUN 2018 ....................................... 53
TABEL 5.9
SASARAN POLITIK LUAR NEGERI................................................................................ 55
TABEL 5.10
SASARAN BIDANG APARATUR ...................................................................................... 56
TABEL 5.11
SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL .................... 59
TABEL 5.12
SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG TATA RUANG ............................................ 60
TABEL 5.13
TABEL SASARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2018........................................................................................................................... 64
TABEL 6.1
ARAH KEBIJAKAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..................................................... 1
12 – I | DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA ................................................................................ 1
GAMBAR 2.2
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA MAJU TAHUN 2015-2017 .................... 2
GAMBAR 2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG TAHUN 2015-2017 2
GAMBAR 2.4
PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS GLOBAL .................................................... 4
GAMBAR 2.5
PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN (MILIAR USD) ............................... 7
GAMBAR 2.6
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2011-2017 ..................... 8
GAMBAR 2.7
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA TAHUN 2011-2017 ................................. 8
GAMBAR 2.8
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN TAHUN 2011-2017......................... 10
GAMBAR 2.9
POSISI UTANG PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011-2017 ............................. 10
GAMBAR 2.10
PERKEMBANGAN INFLASI YOY DAN MTM (PERSEN)....................................... 11
GAMBAR 2.11
PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKAN KOMPONEN (PERSEN, YOY)....................................................................................................................... 11
GAMBAR 2.12
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD (RP/USD) ...... 12
GAMBAR 2.13
INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL............................................................ 12
GAMBAR 2.14
INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL............................................................ 12
GAMBAR 2.15
INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH ........................................................................... 14
GAMBAR 2.16
INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH ........................................................................... 14
GAMBAR 2.17
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2018 (%) ........ 15
GAMBAR 2.18
PERKIRAAN PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN GLOBAL TAHUN 2018 (%) ................................................................................................................. 16
GAMBAR 2.19
RESIKO EKONOMI GLOBAL ............................................................................................. 16
GAMBAR 2.20
STRUKTUR DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 ........................................................................................................................... 46
GAMBAR 3.19
PROGRAM PRIORITAS NAWACITA ................................................................................ 2
GAMBAR 4.1
PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA TAHUN 2018 .............................................................................................................................. 5
GAMBAR 4.2
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI ............................................................................................................ 6
GAMBAR 4.3
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU ...................................................................................................................... 7
GAMBAR 4.4
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN ...................................... 30
GAMBAR 4.5
PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK...... 30
DAFTAR ISI | i - 13
GAMBAR 4.6
PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ................................................................................................................................ 32
GAMBAR 4.7
PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” .............................................................. 33
GAMBAR 4.8
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ............................................................................................................... 59
GAMBAR 4.9
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ............................................................................... 60
GAMBAR 4.10
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ............................................................................................................... 62
GAMBAR 4.11
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ............................................................................... 65
GAMBAR 4.12
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ........................................ 67
GAMBAR 4.13
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ............................................................................... 70
GAMBAR 4.14
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ........................................ 71
GAMBAR 4.15
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA................ 72
GAMBAR 4.16
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ....................................... 72
GAMBAR 4.17
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ............................................................................................................... 73
GAMBAR 4.18
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA,PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA ........................................ 73
GAMBAR 4.19
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI ............................... 98
GAMBAR 4.20
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI ........................................................................................................ 99
14 – I | DAFTAR ISI
GAMBAR 4.21
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI ..................................................................................................... 102
GAMBAR 4.22
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI........................................................................................... 105
GAMBAR 4.23
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI ....................................................................... 106
GAMBAR 4.24
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN ......................................................................................................... 120
GAMBAR 4.25
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN ............................................................... 121
GAMBAR 4.26
PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN ......................... 136
GAMBAR 4.27
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 137
GAMBAR 4.28
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN ....................................................................................................................... 139
GAMBAR 4.29
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 141
GAMBAR 4.30
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 143
GAMBAR 4.31
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ......................................................................... 144
GAMBAR 4.32
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI ..................... 144
GAMBAR 4.33
PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (KIS) DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 153
GAMBAR 4.34
PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 154
GAMBAR 4.35
PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN ....................................................................................................................... 155
GAMBAR 4.36
PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN ....................................................................................................................... 156
DAFTAR ISI | i - 15
GAMBAR 4.37
PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 157
GAMBAR 4.38
PETA RENCANA LOKUS SEBARAN PROYEK PRIORITAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 158
GAMBAR 4.39
PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ............................... 159
GAMBAR 4.40
PROGRAM PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN ............................ 163
GAMBAR 4.41
KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN ............................ 164
GAMBAR 4.42
PROYEK PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS AKSESIBILITAS................................................................................................................... 165
GAMBAR 4.43
PROYEK PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS KONEKTIVITAS .................................................................................................................. 166
ADAPUN
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS KONEKTIVITAS DALAM RKP 2018 ADALAH SEBAGAI BERIKUT : ..................................................................................... 167
GAMBAR 4.44
PROYEK PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS TRANSPORTASI PERKOTAAN..................................................................................... 167
GAMBAR 4.45
PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA – LEVEL 2 .................................................................................. 169
GAMBAR 4.46
PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN DI KALIMANTAN, NTT, DAN PAPUA .......................................................................................................................... 171
GAMBAR 4.47
PEMBANGUNAN BANDARA DI KAWASAN PERBATASAN DI KALIMANTAN, NTT, DAN PAPUA........................................................................ 172
GAMBAR 4.48
PETA PERSEBARAN DAERAH TERTINGGAL ....................................................... 173
GAMBAR 4.49
PETA PERSEBARAN DAN KLASIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI .......................................................................................... 174
GAMBAR 4.50
RENCANA DUKUNGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PADA JALUR UTAMA LOGISTIK ................................................................................. 175
GAMBAR 4.51
PENGEMBANGAN ANTAR MODA ANGKUTAN BARANG ............................... 176
GAMBAR 4.52
PENGEMBANGAN ANTAR MODA ANGKUTAN PENUMPANG ..................... 176
GAMBAR 4.53
PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN BERDASARKAN KLASIFIKASINYA ............................................................................ 177
GAMBAR 4.54
KONSEP KETERPADUAN JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN ........................................................................................................................ 178
GAMBAR 4.55
SKEMA PEMBAGIAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBIAYAAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN .......................... 178
16 – I | DAFTAR ISI
GAMBAR 4.56
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PERBATASAN KALIMANTAN 2018 .......................................................................... 179
GAMBAR 4.57
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR 2018 ................................................. 180
GAMBAR 4.58
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PERBATASAN PAPUA 2018.......................................................................................... 180
GAMBAR 4.59
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PERBATASAN LAUT 2018 ............................................................................................. 181
GAMBAR 4.60
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KALIMANTAN 2018 ....................................................... 181
GAMBAR 4.61
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PAPUA 2018 ....................................................................... 182
GAMBAR 4.62
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL JAWA BALI 2018 .............................................................. 182
GAMBAR 4.63
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SUMATERA 2018 ............................................................. 183
GAMBAR 4.64
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MALUKU 2018 ................................................................. 183
GAMBAR 4.65
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SULAWESI 2018 ............................................................... 184
GAMBAR 4.66
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NUSA TENGGARA 2018 ............................................... 185
GAMBAR 4.67
DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKEI (KISMK), SUMATERA UTARA 2018 .............................................................................................. 186
GAMBAR 4.68
DUKUNGAN KAWASAN INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK (IMIP), SULAWESI TENGAH 2018............................................................................ 186
GAMBAR 4.69
DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI BANTAENG (KIBA), SULAWESI SELATAN 2018 ........................................................................................... 187
GAMBAR 4.70
DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN (MBTK) 2018 ...................................................................... 187
GAMBAR 4.71
DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG 2018 ........................ 188
GAMBAR 4.72
DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG 2018 .......................................................................................... 188
GAMBAR 4.73
DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG 2018 ........................ 189
GAMBAR 4.74
DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI DAN SEKITARNYA 2018 ................................................................................................ 189
GAMBAR 4.75
DUKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) BOROBUDUR DAN SEKITARNYA 2018 .................................................................. 190 DAFTAR ISI | i - 17
GAMBAR 4.76
DUKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) DANAU TOBA DAN SEKITARNYA 2018 ................................................................. 190
GAMBAR 4.77
DUKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) MANDALIKA DAN SEKITARNYA 2018 ................................................................... 191
GAMBAR 4.78
DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI CPO DUMAI PELINTUNG 2018 ......... 191
GAMBAR 4.79
DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON 2018 ........................ 192
GAMBAR 4.80
DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU WILMAR BOJONEGARA SERANG 2018 ...................................................................................................................... 192
GAMBAR 4.81
DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI JAVA INTERNATIONAL INDUSTRIAL AND PORT ESTATE (JIIPE) GRESIK 2018 ................................ 193
GAMBAR 4.82
DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI PALM OIL GREEN ECONOMIC ZONE (POGEZ) BERAU 2018 ..................................................................................................... 193
GAMBAR 4.83
DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI PELABUHAN INTERNASIONAL (KIPI) TANAH KUNING 2018 ................................................ 194
GAMBAR 4.84
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR UTAMA LOGISTIK SUMATERA 2018 ......................................................................................... 194
GAMBAR 4.85
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR UTAMA LOGISTIK KALIMANTAN 2018 .................................................................................. 195
GAMBAR 4.86
KEGIATAN PEMBANGUNAN ANTAR MODA SUMATERA DAN JAWA 2018 ................................................................................................................ 196
GAMBAR 4.87
KEGIATAN PEMBANGUNAN ANTAR MODA KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA 2018 ........................................................................................ 196
GAMBAR 4.88
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN 2018 .............................................................. 197
GAMBAR 4.89
PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN PERKOTAAN 2018 ..................................................................... 197
GAMBAR 4.90
LOKASI PEMBANGUNAN PROYEK PALAPA RING ............................................. 199
GAMBAR 4.91
LOKASI PEMBANGUNAN KUMULATIF AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INTERNET .................................................................................................................. 200
GAMBAR 4.92
KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS ............................................ 207
GAMBAR 4.93
PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN .......................................................................................................................... 257
GAMBAR 4.94
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN..................................................................................................................... 258
GAMBAR 4.95
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN..................................................................................................................... 259
GAMBAR 4.96
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM ........................................................................................................ 261
18 – I | DAFTAR ISI
GAMBAR 4.97
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI ................................................................................................ 262
GAMBAR 5.1
KONTRIBUSI UMKM DALAM PEREKONOMIAN (2015) .................................... 39
GAMBAR 5.2
PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI ......................................................................... 40
GAMBAR 6.1
PERAN KERANGKA REGULASI DALAM PEMBANGUNAN ................................... 2
GAMBAR 6.2
URGENSI INTEGRASI KERANGKA REGULASI............................................................ 2
GAMBAR 6.3
PRINSIP-PRINSIP KERANGKA REGULASI ................................................................... 3
GAMBAR 6.4
PENJABARAN ASPEK–ASPEK KRITERIA REGULASI .............................................. 3
DAFTAR ISI | i - 19
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Dokumen RKP 2018 disusun dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Penyusunan RKP 2018 dengan prinsip money follows program menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antarKementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA). Pada penyusunan RKP 2018 penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yang semula 23 PN dan 88 PP pada RKP 2017 menjadi 10 PN dan 30 PP. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP 2018, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antarK/L dan daerah. Pelaksanaan rencana pada RKP 2018 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba; kerangka kelembagaan dan regulasi; serta norma-norma pembangunan. Selanjutnya, RKP 2018 menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP, Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dan menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKP 2018 memuat prioritas pembangunan; rancangan kerangka ekonomi makro; program-program K/L, lintas K/L, dan lintas wilayah; kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 1.2 Tujuan Rencana Kerja Pemerintah 2018 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 1- 1
dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pemerintah Pusat, RKP 2018 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan ProPN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2018, yang kemudian diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2018, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018. Selanjutnya, pada Pemerintah Daerah, RKP 2018 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKP Daerah (RKPD) 2018 dalam lingkup PN, yang kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. 1.3 Sistematika Sistematika penulisan RKP 2018 adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika. BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk faktor-faktor pendorong kemajuan ekonomi, sasaran dan arahan kebijakan pengembangan wilayah, dan kerangka pendanaan. BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN yang memuat agenda pembangunan yang dilengkapi dengan sasaran utama pembangunan.
prioritas
BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat sasaran dan arah kebijakan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas nasional, serta proyek K/L. BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG yang memuat sasaran dan arah kebijakan program K/L. BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN yang memuat isu-isu pengarusutamaan, kerangka regulasi, dan norma-norma pembangunan. BAB 7 PENUTUP
1 - 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN 2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini 2.1.1 Perekonomian Global Ekspansi perekonomian global pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,1 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,2 persen. Masih lambatnya proses pemulihan ekonomi global juga tercermin dari pertumbuhan volume perdagangan internasional yang cenderung melambat. Kinerja perekonomian global yang masih belum pulih ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama, seperti: AS, kawasan Eropa, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Jepang. Proses penyeimbangan ekonomi (economic rebalancing) yang terjadi di RRT, ketidakpastian ekonomi paska keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), ketidakpastian pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan permintaan global yang masih rendah adalah beberapa faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama. GAMBAR 2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA
4.1 3.2
3.1
4.1
4.5
3.4 2.1 1.6
Dunia
1.9
Negara Maju
2015
Negara Berkembang
2016
2017
Sumber: WEO IMF Januari 2017
Di tahun 2017, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih baik , dengan laju sebesar 3,4 persen. Penggerak pertumbuhan ekonomi global ini terutama berasal dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 persen, lebih baik dari tahun 2016 yang hanya mencapai 4,1 persen. Pemulihan ekonomi diperkirakan juga akan terjadi di negara maju, yang didorong oleh ekspektasi kebijakan yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi di AS dan dampak Brexit yang relatif kecil terhadap perekonomian kawasan Eropa. Perbaikan aktivitas perekonomian global ini diperkirakan akan mendorong peningkatan volume perdagangan dunia, sehingga volume perdagangan dunia diperkirakan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 1
akan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global, yaitu sekitar 3,4 persen di tahun 2017. GAMBAR 2.2 PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA MAJU TAHUN 2015-2017
GAMBAR 2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG TAHUN 2015-2017
2.6
7.6
6.9 6.7 6.5
2.3
7.0 7.2 4.8 4.8 4.9
2.0 1.7
1.6
1.6 1.1
1.2
0.2
1.0 0.8
-0.6
-3.8 -3.6
Amerika Serikat
2015
Jepang
2016
Kawasan Eropa
2017
RRT
Brazil
2015
-3.7
India
2016
Rusia
ASEAN-5
2017
Sumber: WEO IMF Januari 2017, lembaga statistik masing-masing negara
Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Indikator terkini ekonomi RRT menunjukkan turunnya risiko “hard-landing” dari perekonomian RRT, seiring dengan kebijakan stimulus yang dilaksanakan oleh pemerintah RRT. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi RRT mampu tumbuh 6,8 persen di triwulan IV, lebih tinggi dibandingkan dengan tiga triwulan sebelumnya sebesar 6,7 persen. Peningkatan aktivitas perekonomian di RRT juga terlihat dalam dua bulan pertama tahun 2017. Output industri mampu tumbuh stabil di atas enam persen di bulan Januari dan Februari, sementara impor juga tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan aktivitas di sektor konstruksi. Namun, tingginya tingkat utang, terutama utang perusahaan, dan ekspansi kredit yang masih cukup cepat, masih menjadi risiko yang dapat mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Rencana pemerintah AS untuk meningkatkan tarif impor dari RRT juga dapat berdampak pada kinerja ekspor dan ekonomi RRT. Amerika Serikat (AS). Walaupun terdapat ketidakpastian implementasi kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Trump, optimisme terhadap kondisi ekonomi AS terus meningkat. Indeks harga saham (Indeks Dow Jones) dan tingkat keyakinan konsumen AS mencapai rekor tertinggi didorong oleh kebijakan yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain pemotongan pajak perusahaan dan peningkatan belanja infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi AS tercatat 1,6 persen pada tahun 2016. Peningkatan optimisme ekonomi AS, kenaikan tingkat inflasi dan turunnya tingkat pengangguran pada rentang target bank sentral the Fed diperkirakan akan mempercepat proses normalisasi kebijakan 2 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
moneter di AS. Kenaikan Fed Fund rate diperkirakan akan terjadi minimal dua kali di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi AS tahun 2017 diperkirakan sebesar 2,3 persen. Kekhawatiran akan kebijakan pemerintahan baru AS yang lebih menutup diri terhadap perdagangan internasional dan tren penurunan produktivitas tenaga kerja adalah beberapa risiko yang dapat menghambat percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi di AS. Kawasan Eropa. Terlepas dari keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit), aktivitas ekonomi di negara-negara kawasan Eropa menunjukkan tanda-tanda positif. Beberapa indikator kawasan Eropa menunjukkan sentimen positif, seperti: sentimen bisnis yang tetap kuat, naiknya inflasi dengan tingkat tertinggi dalam empat tahun terakhir, serta tingkat pengangguran yang turun di bawah satu digit. Kebijakan stimulus, salah satunya kebjiakan quantitave easing yang diterapkan oleh bank sentral Eropa, merupakan faktor pendorong perbaikan perekonomian negara-negara kawasan Eropa. Ke depan, hasil pemilihan umum yang akan terjadi di Belanda, Prancis, dan Jerman serta proses kelanjutan negosiasi Brexit diperkirakan berpotensi memberikan pengaruh terhadap arah perkembangan perekonomian negara-negara di kawasan Eropa. Jepang. Kebijakan “abenomics” hingga saat ini belum memberikan dampak positif sebagaimana diinginkan. Di satu sisi, relaksasi kebijakan moneter dan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah berdampak pada peningkatan investasi di sektor perumahan. Namun di sisi lain, kenaikan harga dan peningkatan pajak penjualan berdampak terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga. Perubahan positif terjadi di sektor manufaktur dan ekspor yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seiring dengan perbaikan di perekonomian global, mulai naiknya harga komoditas, dan depresiasi Yen terhadap dolar AS. Ekspor masih merupakan kontributor bagi pertumbuhan ekonomi Jepang, sehingga pada tahun 2016 masih dapat tumbuh sebesar 1,0 persen. Negara lainnya. Perekonomian India pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 7 persen sepanjang tahun 2016, walaupun banyak pihak yang masih meragukan angka statistik tersebut. Kebijakan demonetisasi yang diperkirakan akan berdampak negatif cukup besar terhadap konsumsi ternyata tidak berpengaruh terhadap realisasi pertumbuhan konsumsi. Indikator lain menunjukkan tumbuhnya industri manufaktur ketika investasi turun dan kredit ke sektor tersebut mengalami penurunan. Ekonomi India pada tahun 2017 diperkirakan lebih baik dengan laju pertumbuhan pada kisaran 7,2 persen.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 3
GAMBAR 2.4 PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS GLOBAL
110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0
Indeks Harga Logam (2010=100) Minyak WTI (USD/bbl)
Minyak Brent (USD/bbl) Batubara, Australia (USD/mt)
Sumber: World Bank
Harga komoditas. Perbaikan perekonomian global perlahan mulai memberikan dampak terhadap kenaikan harga komoditas. Harga minyak dunia meningkat seiring dengan keputusan negara OPEC dan Non-OPEC untuk mengurangi produksi minyak dunia. Namun kenaikan tersebut cenderung melambat seiring dengan masih tingginya suplai minyak dunia, terutama seiring dengan peningkatan produksi di AS. Sementara itu, harga batu bara meningkat cukup tajam didorong oleh peningkatan permintaan dan turunnya produksi batu bara RRT karena kebijakan pemerintah RRT mengurangi kapasitas produksinya. Namun, harga batu bara kembali menurun di sekitar angka USD 80 per metric ton karena adanya relaksasi kebijakan pembatasan produksi batu bara RRT. Harga batu bara dunia sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan batu bara dari RRT (konsumsi RRT >50% konsumsi dunia). Selanjutnya, peningkatan permintaan RRT karena adanya stimulus pemerintah dan ekspektasi realisasi belanja infrastruktur pemerintahan baru AS juga mendorong kenaikan harga logam di pasar internasional. Ke depan, harga komoditas diperkirakan akan mengalami peningkatan secara perlahan, sehingga tingkat harga komoditas tahun 2017 akan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 2.1.2 Perekonomian Domestik 2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang masih terbatas, pertumbuhan ekonomi domestik naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, dari sebelumnya sebesar 4,8 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tingkat 5,0 persen, sementara kinerja ekspor didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti 4 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
batubara dan CPO, yang meningkat sejak pertengahan kedua tahun 2016. Meski masih mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen, tetapi penurunan ekspor tidak sedalam tahun sebelumnya sebesar 2,1 persen. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada investasi, sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016. Perlambatan pada investasi dan konsumsi pemerintah salah satunya disebabkan oleh terjadinya penghematan anggaran di pertengahan tahun 2016. Sebagai akibatnya realisasi belanja modal hanya mencapai 80,6 persen dari APBN-P, sementara realisasi belanja pegawai dan barang mencapai 89,1 dan 85,3 persen. Perlambatan investasi juga tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai titik terendah sejak 2009. Over-capacity yang terjadi di perusahaan dan meningkatnya risiko seiring dengan kenaikan NPL menjadi salah satu penyebab perlambatan investasi. TABEL 2.1 PERTUMBUHAN PDB SISI PERMINTAAN 2015-2017 (PERSEN) Uraian
2015
2016
2017*
Pertumbuhan PDB
4.8
5.0
5,1-5,3
Konsumsi Rumah Tangga
5.0
5.0
5,1-5,3
(0.6)
6.6
7,6-7,7
Konsumsi Pemerintah
5.3
(0.1)
4,0-6,4
Investasi (PMTB)
5.0
4.5
5,4-5,7
Ekspor Barang dan Jasa
(2.1)
(1.7)
1,1-2,7
Impor Barang dan Jasa
(6.4)
(2.3)
1,3-3,3
Konsumsi LPNRT
Sumber: BPS *Outlook (Perhitungan Bappenas)
TABEL 2.2 PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI 2015-2017 (PERSEN) Uraian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2015
2016
2017*
4.0
2.7
3,4-3,7
(5.1)
0.0
1,2-1,4
Industri Pengolahan
4.2
4.6
4,6-4,9
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih
1.2
5.6
4,8-5,3
Pengadaan Air
7.2
4.8
4,3-4,6
Konstruksi
6.6
6.9
7,1-7,4
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2.5
3.8
4,9-5,3
Transportasi dan Pergudangan
6.7
8.0
8,0-8,4
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum
4.4
4.9
5,1-5,3
Pertambangan dan Penggalian
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 5
Uraian Informasi dan Komunikasi
2015
2016
2017*
10.1
9.0
9,9-10,3
Jasa Keuangan
8.5
9.9
10,0-10,4
Real Estate
4.8
4.1
5,0-5,2
Jasa Perusahaan
7.7
7.4
7,4-7,5
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib
4.7
4.1
4.1
Jasa Pendidikan
7.4
3.9
4,0-4,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
7.1
6.2
5,2-5,4
Jasa Lainnya
8.1
7.8
7,8-8,0
Sumber: BPS *Outlook (Perhitungan Bappenas)
Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dan jasa keuangan dan asuransi adalah beberapa sektor yang mampu tumbuh lebih baik di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian kembali tumbuh positif di tahun 2016, didorong oleh kenaikan harga komoditas batu bara dan logam di pasar internasional. Perlambatan terjadi pada dua sektor penyumbang PDB terbesar, yakni pertanian dan industri pengolahan, yang masing-masing tumbuh sebesar 3,2 dan 4,3 persen, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 3,8 dan 4,4 persen. Faktor cuaca menjadi penyebab turunnya pertumbuhan di sektor pertanian, sementara turunnya permintaan menjadi penyebab turunnya kinerja sektor industri pengolahan. Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih tinggi, pada kisaran 5,1 – 5,3 persen, sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Peningkatan kualitas belanja pemerintah akan dilakukan, seiring dengan terbatasnya ruang fiskal, di antaranya melalui penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran: distribusi tertutup gas elpiji 3 kg dan pengurangan subsidi listrik 900VA; peningkatan belanja modal yang lebih produktif, dan efektivitas transfer ke daerah dan dana desa. Investasi diperkirakan akan tumbuh didorong oleh investasi langsung sebagai dampak relaksasi DNI dan perbaikan iklim usaha melalui peningkatan pencapaian dalam EoDB. Ekspor diperkirakan kembali tumbuh positif, dibantu oleh kenaikan harga komoditas, tetapi relatif terbatas karena peningkatan permintaan dunia yang diperkirakan masih moderat. Impor akan meningkat didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan barang modal serta penolong untuk investasi di dalam negeri. Dari sisi produksi, langkah pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan iklim investasi, dan membentuk kawasan industri diperkirakan akan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan di tahun 2017. Kenaikan harga komoditas, terutama batu bara dan logam, serta kebijakan pemerintah merelaksasi ekspor mineral mentah akan membantu meningkatkan kinerja sektor pertambangan penggalian. Sementara itu, faktor cuaca yang lebih mendukung dan kebijakan reformasi subsidi pupuk dan benih, diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. 6 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2.1.2.2 Neraca Pembayaran Neraca pembayaran mengalami perbaikan di tahun 2016 secara terbatas. Perbaikan ini ditopang oleh menurunnya defisit transaksi berjalan dan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurunnya defisit transaksi berjalan ditopang oleh perbaikan neraca perdagangan barang dan jasa. Namun, surplus neraca perdagangan barang yang meningkat sebesar 9,6 persen pada tahun 2016 disebabkan oleh peningkatan ekspor nonmigas yang naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan impor nonmigas. Peningkatan ekspor nonmigas tersebut terutama disumbang oleh naiknya harga komoditas ekspor (terutama: minyak sawit dan batu bara) yang tumbuh positif. Di sisi impor, pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi yang berasal dari rendahnya impor barang modal. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan dan rendahnya harga. Pada neraca perdagangan jasa, penurunan defisit didukung oleh menurunnya pembayaran jasa freight seiring dengan penurunan impor barang dan kenaikan penerimaan jasa perjalanan. Secara keseluruhan tahun 2016, defisit neraca perdagangan jasa menurun sebesar 25,4 persen menjadi USD6,5 miliar. Pada sisi neraca transaksi modal dan finansial, tercatat surplus yang signifikan didukung oleh peningkatan surplus pada investasi langsung dan portofolio serta menurunnya defisit pada investasi lainnya. Surplus tersebut tercatat sebesar USD29,2 miliar, lebih besar dibandingkan dengan surplus pada tahun 2015 yang hanya sebesar USD16,8 miliar. Walaupun tahun 2016 terdapat risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global pasca pemilihan Presiden AS dan kenaikan Fed Fund Rate (FFR), investasi langsung dan portofolio dapat tumbuh tinggi sebesar 41,3 persen dan 16,6 persen didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik dan implementasi UndangUndang Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa meningkat menjadi USD 116,4 Miliar tahun 2016, setara dengan 8,4 dalam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (jauh di atas standar kecukupun internasional, yaitu 3 bulan impor). GAMBAR 2.5 PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN (MILIAR USD) 50 40 30 20 10 00 -10 -20 -30 -40
140 120 100 80 60 40 20
00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tansaksi Berjalan
Transaksi Modal dan Finansial
Neraca Keseluruhan
Cadangan Devisa
Sumber: Bank Indonesia, diolah
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 7
Prospek neraca pembayaran pada tahun 2017 diperkirakan akan terus membaik walaupun cenderung terbatas. Transaksi berjalan diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan harga komoditas global, membaiknya kondisi perekonomian negara-negara mitra dagang utama Indonesia, dan kebijakan dalam negeri yang mendukung peningkatan produktivitas. Di sisi lain, transaksi modal dan finansial diperkirakan akan terbatas karena terdapat risiko ketidakpastian global akibat rencana penerapan kebijakan proteksionis dan ekspansi fiskal Pemerintah AS. 2.1.2.3 Keuangan Negara Pada tahun 2016, kondisi fiskal secara umum belum mencapai target yang ditetapkan. Masih rendahnya harga komoditas serta pemulihan ekonomi global dan domestik yang terbatas menjadi penyebab sulitnya kondisi fiskal di tahun 2016. Dalam kondisi tersebut pendapatan negara pada tahun 2016 berhasil mencapai Rp1.551,8 triliun, atau meningkat 2,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan penerimaan Hibah mengalami penurunan. GAMBAR 2.6 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2011-2017
GAMBAR 2.7 PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA TAHUN 2011-2017
2,000
2,500
1,875
Rp Triliun
Rp Triliun
1,500
1,000
500
0
1,250
625
0
Perpajakan
PNBP
Hibah
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pemerintah Pusat
*) Realisasi sementara **) APBN Sumber: Kementerian Keuangan
Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2016 mencapai Rp1.283,6 triliun atau 83,4 persen dari target APBN-P. Angka Penerimaan Perpajakan tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2015 sebesar Rp1.240,4 triliun atau 83,3 persen dari target APBN-P. Program tax amnesty yang diterapkan pada pertengahan 2016 8 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
turut menopang Penerimaan Perpajakan, dengan realisasi hingga bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp107 triliun atau sekitar 0,9 persen PDB. Secara umum realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Penerimaan Perpajakan dalam 5 (lima) tahun terakhir yang mencapai 93,2 persen dari target APBN-P. Tax ratio juga terus mengalami penurunan menjadi 10,3 persen PDB pada akhir tahun 2016, lebih rendah dibandingkan rata-rata selama lima tahun terakhir yang mencapai 11,0 persen PDB. Pada tahun 2017, kinerja pendapatan negara diperkirakan mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi global, tren peningkatan harga komoditas, serta dampak positif kebijakan tax amnesty yang diharapkan dapat memperluas dan memperbaiki basis pajak. Penerimaan Perpajakan tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp1.498,9 triliun atau 10,9 persen dari PDB. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan realisasi 2016 yang hanya sebesar 10,3 persen dari PDB. Dari sisi Belanja Negara, realisasi tahun 2016 mencapai Rp1.859,5 triliun, meningkat sebesar 2,9 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun. Peningkatan Belanja Negara berasal dari belanja Transfer Daerah dan Dana Desa yang mencapai Rp710,9 triliun atau 91,6 persen terhadap target APBN-P. Sebaliknya realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan dari Rp1.183,3 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1.148,6 triliun atau 87,9 persen terhadap target APBN-P. Pada tahun 2017, Belanja Negara diperkirakan mengalami peningkatan seiring akselerasi pembangunan infrastrukur dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib (mandatory spending), seperti: belanja pendidikan, kesehatan, DAU, DBH, Dana Otsus, serta Dana Desa, serta meningkatnya kebutuhan belanja mengikat seperti pembayaran bunga utang, belanja pegawai, belanja operasional dan belanja subsidi. Berdasarkan kondisi tersebut, Belanja Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp1.315,5 triliun (9,6 persen terhadap PDB), sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditargetkan sebesar Rp764,9 triliun (5,6 persen terhadap PDB). Defisit APBN tahun 2016 dapat ditekan menjadi 2,46 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2015 yang mencapai 2,59 persen terhadap PDB. Adanya kebijakan self blocking yang dilakukan pada pertengahan tahun 2016 bertujuan untuk mengurangi tekanan defisit anggaran tahun 2016. Untuk tahun 2017, sesuai dengan proyeksi pendapatan dan Belanja Negara, maka defisit APBN diperkirakan mencapai Rp330,1 triliun (2,41 persen dari PDB), tetap dijaga dibawah 3 persen PDB. Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, mencapai Rp330,3 triliun (lebih tinggi dibandingkan target APBN-P). Hal ini kemudian berpengaruh pada peningkatan utang pemerintah pusat sebesar 9,5 persen dari 2015, menjadi Rp3.467 triliun. Surat Berharga Negara (SBN) masih mendominasi sumber utang pemerintah pusat dengan proporsi 78,9 persen. Secara umum, rasio utang pemerintah pusat tahun 2016 mencapai 27,9 persen PDB, meningkat dibandingkan tahun 2015 (27,4 persen PDB). Sementara itu, kebutuhan Belanja Negara yang semakin meningkat menyebabkan rasio utang pemerintah pusat tahun 2017 diperkirakan mencapai 28,2 persen PDB; yang sebagian besar bersumber dari SBN dengan proporsinya diperkirakan mencapai 79,3 persen atau sebesar Rp2.816 triliun.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 9
GAMBAR 2.8 PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN TAHUN 2011-2017
GAMBAR 2.9 POSISI UTANG PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011-2017 6,000
0
Rp Triliun
4,500
(90)
Rp Triliun
(180) (270)
28.2 27.4 27.9
(1.14)
(360) (450)
(1.86) (2.33)
23.1 23.0
24.9 24.7
3,000 1,500 -
(2.15) (2.59)
(2.46) (2.41)
SBN Rp triliun
% PDB
Pinjaman Rasio Utang ( % PDB)
*) Real. Sementara **) APBN Sumber: Kementerian Keuangan
2.1.2.4 Moneter Stabilitas moneter pada tahun 2016 relatif terjaga tercermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah. Pergerakan Inflasi Umum (Headline Inflation) selama tahun 2016 stabil dan selalu berada dalam rentang target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dan disepakati oleh Pemerintah sebesar 4±1 persen (Gambar 2.10). Pada akhir tahun 2016, inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,02 persen dan inflasi month-to-month (MtM) sebesar 0,42 persen menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2015 yang sebesar 3,35 persen (YoY) dan 0,96 persen (MtM). Inflasi pada akhir tahun 2016 ini merupakan inflasi terendah selama tujuh tahun terakhir (sejak akhir tahun 2009). Stabilitas inflasi tahun 2016 juga tercermin pada pergerakan inflasi inti dan administered prices. Inflasi inti dan administered price pada akhir tahun 2016 cukup rendah masingmasing sebesar 3,07 persen dan 0,21 persen (YoY). Rendahnya inflasi administered price disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia dan tidak adanya kebijakan pemerintah terkait harga BBM. Sementara itu, pergerakan inflasi harga bergejolak (volatile food) cukup tinggi mencapai 5,92 persen. Tingginya inflasi volatile food disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pangan akibat dampak dari El-Nino pada awal tahun 2016 dan La Nina yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia pada akhir tahun 2016. Pada sisi permintaan, tingginya inflasi volatile food tidak terlepas dari beberapa faktor musiman lainnya seperti peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru.
10 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
5 4
0.97
0.96
1.2 1
2
3.49 0.8 3.02 0.6
1
0.42 0.4
0
0.2
3
3.35
-1
0
-2
-0.2
-3
-0.4
-4
-0.6
GAMBAR 2.11 PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKAN KOMPONEN PERSEN, YOY) 12
10 8 5.92 6 4.13 4 2
MtM (skala kanan)
0.21
3.35
0 -2
YoY
3.07
Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17
GAMBAR 2.10 PERKEMBANGAN INFLASI YOY DAN MTM (PERSEN)
Core
Volatile Food
Adm. Prices
Sumber: BPS
Memasuki awal tahun 2017, di bulan Januari inflasi YoY sebesar 3,49 persen dan inflasi MtM sebesar 0,97 persen, meningkat dibandingkan bulan Desember 2016. Peningkatan inflasi terutama berasal dari komponen administered price, yaitu peningkatan tarif perpanjangan STNK dan tarif listrik. Inflasi pada akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,5 persen, dengan memperhitungkan dampak kebijakan administered price yang akan ditempuh sepanjang tahun 2017, yaitu: kenaikan tarif listrik 900 VA secara bertahap, distribusi LPG 3 kg secara tertutup, dan kenaikan BBM non-subsidi (kebijakan BBM satu harga). Sementara itu, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD selama tahun 2016 cenderung menguat dimana pada awal tahun 2016 nilai tukar Rupiah sebesar Rp13.830,- per USD dan pada akhir tahun 2016 menjadi sebesar Rp13.473,- per USD (atau menguat 2,6 persen dibandingkan awal tahun). Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, outflow yang terjadi di pasar saham berkurang setelah kenaikan (Fed Fund Rate) FFR dan bahkan mendorong inflow di akhir Desember 2016. Persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik telah mendorong aliran dana masuk. Memasuki awal tahun 2017 nilai tukar Rupiah melanjutkan penguatannya, di mana pada 22 Februari 2017 posisi nilai tukar Rupiah sebesar Rp13.368 per USD. Penguatan nilai tukar Rupiah karena melemahnya USD secara global sebagai akibat dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi di Amerika Serikat.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 11
GAMBAR 2.12 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD (RP/USD) 14,100 13,900
13830 13473
13,700
13368
13,500 13,300 13,100 12,900
Sumber: Bloomberg
2.1.2.5 Sektor Keuangan Perbankan. Di tengah berbagai ketidakpastian perekonomian global tahun 2016, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum masih relatif terjaga. Beberapa indikator di perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun pertumbuhannya mengalami sedikit perlambatan. Perbankan Konvensional
INDIKATOR
2014
2015
2016
CAR (%)
19,57
21,39
22,93
NPL (%)
2,16
2,49
2,93
GAMBAR 2.14 INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL
Triliun Rupiah
GAMBAR 2.13 INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL
2014
2015
2016
5,615.15
6,132.58
6,729.80
ROA (%)
2,85
2,32
2,23
Aset Perbankan (Triliun Rp)
LDR (%)
89,42
92,11
90,7
Dana Pihak Ketiga
4,114.42
4,413.06
4,836.76
Total Kredit
3,674.31
4,057.90
4,377.20
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Di sektor perbankan, meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, kinerja sektor perbankan konvensional secara umum masih tetap terjaga dengan baik. Indikator rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio atau CAR) pada tahun 2016 tercatat masih jauh di atas ketentuan CAR minimum (8 persen). Rasio CAR bahkan mengalami peningkatan yaitu dari 21,39 persen pada tahun 2015, dan meningkat menjadi 22,93 persen pada tahun 12 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2016. Sementara itu, kondisi kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan atau NPL) mengalami pelemahan. Pelemahan kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor rendahnya kemampuan debitur untuk membayar kredit, sehingga mendorong peningkatan rasio NPL perbankan. Rasio NPL meningkat dari 2,49 persen tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 2,93 persen pada tahun 2016. Akan tetapi, angka tersebut masih berada di bawah batas ketentuan yang ditetapkan yaitu sebesar 5 persen. Profitabilitas perbankan cenderung stabil selama tiga tahun terakhir meskipun sedikit menurun pada tahun 2016. Kondisi tersebut tercermin dari rasio Return On Asset (ROA) yang tetap berada di angka 2 persen selama tahun 2014-2016. Indikator perbankan lainnya seperti Loan to Deposit Ratio (LDR) sempat berada pada level yang harus diwaspadai, yaitu 92,1 persen pada tahun 2015. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan jumlah kredit di tengah perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio LDR membaik pada tahun 2016 karena mengalami penurunan sebesar 141 bps dari 92,1 pada 2015 menjadi 90,7 pada tahun 2016. Kegiatan intermediasi perbankan menunjukkan pertumbuhan yang baik terlihat dari adanya peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan sebesar 9,6 persen pada tahun 2016, yaitu dari Rp4.413 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4.836 triliun pada tahun 2016. Sementara itu dari sisi kredit, jumlah kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Total kredit tumbuh melambat sebesar 7,9 persen pada tahun 2016, yaitu dari Rp4.057 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4.377 triliun pada tahun 2016. Keuangan Syariah. Sementara itu dari sisi sektor keuangan syariah, kinerja dan ketahanan sistem keuangan syariah juga dinilai cukup kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan perbankan syariah. Rasio kecukupan modal (CAR) meningkat hingga 15,9 persen di tahun 2016 dari 15,0% di tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh berada di atas ketentuan modal minimum, yaitu 8,0 persen. Indikator pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) mengalami penurunan dari 4,3 persen di tahun 2015 menjadi 4,2 persen pada tahun 2016. Lemahnya kondisi perekonomian tidak berdampak pada kemampuan debitur dalam mengembalikan dana pembiayaan. Sementara dari segi profitabilitas, indikator return on asset (ROA) perbankan syariah mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 10 bps menjadi 0,9 persen dari 0,8 persen di tahun sebelumnya. Rasio pembiayaan terhadap deposit (FDR) menunjukkan penurunan hingga 88,8 persen di tahun 2016 dari tahun sebelumnya sebesar 92,1 persen. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan DPK yang signifikan dibanding pertumbuhan pembiayaan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 13
INDIKATOR
2014
2015
2016
CAR (%)
15,74
15,02
15,95
NPF (%)
4,33
4,34
4,16
ROA (%)
0,78
0,83
0,94
FDR (%)
91,50
92,14
88,78
GAMBAR 2.16 INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH
Triliun Rupiah
GAMBAR 2.15 INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH
2014
2015
2016
Total Aset
278.92
304.00
365.66
Dana Pihak Ketiga
217.86
231.18
279.33
Pembiayaan
199.33
213.00
248.01
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Selanjutnya, kegiatan intermediasi perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan pada akhir tahun 2016 naik masing-masing sebesar 20,8% (YoY) dan 16,4% (YoY). Jumlah DPK meningkat dari Rp231 triliun pada 2015 menjadi Rp279 triliun di tahun 2016. Sementara itu, jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat dari Rp212 triliun pada 2015 menjadi Rp248 triliun di tahun 2016. Kenaikan DPK dan pembiayaan ini menyusul pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah yang mencapai 5,3% di akhir tahun 2016. Industri keuangan non bank syariah juga mencatat pergerakan yang positif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah sebesar 36,7 persen pada tahun 2016 atau meningkat hingga Rp88,7 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp64,8 triliun. Secara rinci, pada tahun 2016, pertumbuhan aset takaful tercatat sebesar 25,3 persen menjadi Rp33,2 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp26,5 triliun; pertumbuhan aset lembaga pembiayaan syariah sebesar 61,8 persen menjadi Rp36,9 triliun dari Rp22,8 triliun pada tahun sebelumnya; pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah lain sebesar 18,9 persen menjadi Rp18,4 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp15,5; dan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 133 persen menjadi Rp63,0 miliar dari Rp27,0 miliar pada tahun 2015. Disamping itu, jumlah perusahaan IKNB syariah meningkat sebesar 14,5 persen dari 110 perusahaan pada tahun 2015 menjadi 126 perusahaan di tahun 2016, dimana jumlah perusahaan takaful sebanyak 58 perusahaan; lembaga pembiayaan syariah sebanyak 49 perusahaan; lembaga keuangan khusus syariah tidak mengalami kenaikan jumlah perusahaan; dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi 13 perusahaan. Aset dan Investasi BUMN. Aset BUMN mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen dari Rp5.760 triliun pada 2015 menjadi Rp6.325 triliun pada 2016. Pertumbuhan aset antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya investasi BUMN yang salah satunya dibiayai dengan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat permodalan BUMN dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional untuk mewujudkan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, membangun infrastruktur dan mendukung keberpihakan Negara 14 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Realisasi penyaluran PMN pada tahun 2015 sebesar Rp41,4 triliun untuk 36 BUMN. Sementara, pada tahun 2016 telah dialokasikan PMN untuk 23 BUMN dengan nilai Rp34,32 triliun. Seiring dengan pertumbuhan BUMN, peran belanja modal BUMN menjadi cukup penting dalam pembentukan investasi. 2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2018 Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. 2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,6 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 4,1 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 2,0 persen dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,8 persen. GAMBAR 2.17 PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2018 (%)
3.6
2018
4.8
2
Dunia Dunia
Negara Maju Negara Maju
Negara Berkembang Negara Berkembang
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 15
GAMBAR 2.18 PERKIRAAN PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN GLOBAL TAHUN 2018 (%) 4.1
3.8 2.7
4
1.9
3.6
4
3.8
2
4.7
1.8 0.3
World
Advanced Economies
2015
2016
2017
Emerging Market and Developing Economies 2018
Sumber: IMF (diolah)
Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi global tersebut, harga komoditas juga diperkirakan akan meningkat secara moderat. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut: GAMBAR 2.19 RESIKO EKONOMI GLOBAL
Tantangan Global
Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama. Perbaikan aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan baru AS yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global. Selain AS, hasil pemilihan umum di Prancis dan Jerman, misalnya, juga dapat berujung pada peningkatan kebijakan perdagangan yang lebih restriktif di negaranegara tersebut.
16 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Risiko pelemahan dan proses penyeimbangan (rebalancing) ekonomi RRT. Risiko yang masih dihadapi oleh pemerintah RRT adalah tingginya tingkat hutang, terutama di korporasi, serta penyaluran kredit yang terlalu cepat. Oleh sebab itu, pemerintah RRT berencana menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko terjadinya “hard landing”. Resiko lain yang masih akan dihadapi oleh ekonomi RRT adalah rencana kebijakan AS untuk menaikkan tarif impor barang asal RRT, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap kinerja ekspor RRT.
Ketidakpastian paska negosiasi Brexit. Meski hingga saat ini dampak Brexit terhadap perekonomian Eropa relatif terbatas, masih terdapat kemungkinan dampak yang lebih besar akan terasa ketika proses negosiasi berakhir dan Inggris keluar dari Uni Eropa. Kemungkinan terburuk adalah ketika Brexit diikuti juga oleh negara-negara lain.
Berlanjutnya kenaikan tingkat suku bunga di negara maju. Bank sentral AS sudah memberikan indikasi akan kembali dinaikkannya Fed Fund Rate pada tahun 2017. Jika ekonomi AS terus meningkat, maka kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan berlanjut pada tahun 2018 (tingkat suku bunga jangka panjang the Fed pada kisaran 3 persen). Selain di AS, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa juga dapat mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh bank sentral Eropa. Potensi kenaikan tingkat suku bunga dunia dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, mengingat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia mendekati 40 persen.
Harga komoditas berada pada level yang rendah. Meskipun harga komoditas sudah mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2016, tetapi kenaikannya masih relatif moderat dan berada pada level harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pada era commodity boom. Kenaikan harga komoditas juga sangat bergantung pada realisasi stimulus fiskal di AS dan RRT. Ketika kebijakan pemerintah AS tidak sesuai rencana atau RRT mengalami perlambatan yang lebih besar dari perkiraan, maka harga komoditas akan berpotensi berisiko ke bawah.
Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena aging population di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.
Risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia dapat juga berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global
Tantangan Domestik
Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Indikasi adanya efek crowding out seiring dengan belanja dan defisit yang membesar juga membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 17
Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan, operasionalisasi industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya Non Performing Loan (NPL)
Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya jumlah kuantitas dan kualitas infrastruktur.
2.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2018 2.2.2.1 Sasaran Ekonomi Makro Pada tahun 2018, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: TABEL 2.3 SASARAN EKONOMI MAKRO 2018 2016
2017*
2018
2018
(range)
(titik)
Perkiraan Besaran-besaran Pokok Pertumbuhan PDB (%)
5,0
5,1-5,3
5,4-6,1
5,6
Laju inflasi, IHK (%): Rata-rata
3,5
3,5±1
3,5±1
4,0
Laju inflasi, IHK (%): Akhir periode
3,0
3,5±1
3,5±1
4,0
13307
13400-13600
13600-13900
13700
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas
(0,3)
3,8-5,9
3,3-4,4
3,6
Pertumbuhan Impor Nonmigas
(0,9)
4,4-6,9
4,5-5,3
4,8
Cadangan Devisa (USD milar)
116,4
121,0-121,4
130,4-133,4
131,4
8,7
8,4-8,6
8,6-8,7
8,6
(1,8)
(1,8) - (2,0)
(2,0)-(2,4)
(2,2)
Penerimaan Perpajakan (% PDB)
10,3
10,9
-
11,0
Belanja Modal (% PDB)
1,3
1,4
-
1,8
Subsidi Energi (% PDB)
0,9
0,6
-
0,7
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) Neraca Pembayaran
- dalam bulan impor Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) Keuangan Negara
18 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2016
2017*
2018
2018
(range)
(titik)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)
(2,5)
(2,4)
-
(2,2)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)
29,2
29,7
-
30,3
Peringkat Indonesia pada EoDB
91
Menuju 40
-
Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)
4,5
5,4-5,7
6,3-8,0
6,9
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)
612,8
678,8
750-863
795
Rasio PMDN (%)
35,3
36,3
-
37,6
Tingkat Kemiskinan
10,7
10,5
9,0 - 10,0
9,5
Tingkat Pengangguran Terbuka
5,61
5,6
5,3 - 5,5
5,4
Gini Rasio
0,397
0,39
-
0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
70,19
70,10
-
71,38
Investasi
Target Pembangunan
*Outlook (Perhitungan Bappenas), kecuali angka keuangan negara dan target pembangunan yang berdasarkan APBN 2017 ** Angka sasaran
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 19
2.2.2.2 Arah Kebijakan Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2018 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:
Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 5,6% Sisi Permintaan Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga terbatas, pencapaian target 5,6 persen harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi harus tumbuh minimal …
20 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
persen pada tahun 2018, sementara konsumsi rumah tangga harus tumbuh sebesar … persen. TABEL 2.4 SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PENGELUARAN 2018 (PERSEN) Uraian Pertumbuhan PDB
2018 (range)
2018 (point)
5,4 – 6,1
5.6
Konsumsi Rumah Tangga
5,2 - 5,4
5,3
Konsumsi LPNRT
8,5 – 8,7
8,6
Konsumsi Pemerintah
3,3 – 4,1
3,8
Investasi (PMTB)
6,3 – 8,0
6,9
Ekspor Barang dan Jasa
2,8 – 3,8
3,1
Impor Barang dan Jasa
3,2 – 4,0
3,5
Percepatan pertumbuhan investasi sebesar 6,9 persen terutama diharapkan bersumber dari investasi swasta (private-led) dan optimalisasi investasi pemerintah. Upaya percepatan investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim investasi dan usaha serta menghapuskan hambatan berkembangnya sektor swasta di sektor-sektor utama dan prioritas. Kebijakan untuk mendorong investasi akan dilakukan melalui antara lain: (1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi masalah investasi (seperti: RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, dan penyelesaian pengaduan masalah investasi); (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan (5) perbaikan iklim tenaga kerja. Sementara itu, investasi di sisi pemerintah akan dilakukan melalui optimalisasi realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah akan melakukan prioritasisasi yang lebih baik dengan memfokuskan pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta. Konsumsi rumah tangga, yang peranannya mencapai sekitar 56 persen dari PDB, harus ditingkatkan pertumbuhannya sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang besar. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat dapat meningkat dengan laju yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat adalah: (1) meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok, serta (4) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin memiliki marginal propensity to consume yang lebih tinggi dari kelompok kaya, sehingga bantuan yang diberikan akan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 21
Pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan meningkat, didukung oleh akan dilaksanakannya dua event besar di Indonesia pada tahun 2018, yakni Asian Games dan pertemuan tahunan IMF dan World Bank. Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah juga akan berdampak positif pada pertumbuhan konsumsi LNPRT. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, perlu penajaman peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Peran kebijakan fiskal salah satunya terlihat dari komponen konsumsi pemerintah di PDB yang diharapkan dapat tumbuh 3,8 persen. Adapun arah kebijakan fiskal yang akan dilakukan adalah: 1.
Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Perpajakan, antara lain (i) peningkatan efektivitas pengumpulan pajak melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara, (ii) penggalian potensi pajak berbasis sektoral dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan, (iii) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, guna mendorong reindustrialisasi yang berkelanjutan, (iv) pemutakhiran database basis pajak, terutama melalui keterbukaan data informasi perbankan, (v) perkuatan penggunaan IT untuk mendukung bidang perpajakan, (vi) peningkatan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, (vii) peningkatan pengawasan pada sektor perdagangan dan Orang Pribadi, dan (viii) peningkatan efektivitas penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evasion).
2.
Pada sisi Belanja Negara, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi Belanja Negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain (i) Efisiensi belanja non prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, (ii) rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran, (iii) refocusing belanja yang bersifat wajib (mandatory spending); (iv) rancang ulang pemanfaatan anggaran sektor pendidikan yang sebesar 20 persen dari total APBN agar lebih terencana dan tepat guna, dimana sebagian dana tersebut agar disisihkan sebagai dana abadi pendidikan (Sovereign Wealth Fund); (v) penguatan dan restrukturisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada belanja modal produktif seperti pariwisata, infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi produktif serta daerah perbatasan; (vi) Efektivitas belanja bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan; dan (vii) sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan basis data terpadu.
3.
Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas, antara lain (i) peningkatan alokasi transfer ke daerah yang menunjang belanja produktif bagi pengembangan ekonomi daerah; (ii) peningkatan dana desa hingga 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 tahun 2014 dengan prioritas penggunaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; (iii) percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004;
22 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
(iv) peningkatan kualitas evaluasi Perda/Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); (v) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD dan (vi) pemberian rewards kepada daerah yang berprestasi dalam kinerja. 4.
Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset, antara lain (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL), (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek, (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel, dan (vi) implementasi manajemen kekayaan utang (Asset Liability Management – ALM) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara.
Dari sisi eksternal, meski pemulihan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga komoditas global masih terbatas, pertumbuhan ekspor harus tetap diupayakan meningkat. Pertumbuhan ekspor diharapkan tumbuh sebesar 3,8 persen didukung utamanya oleh peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata, upaya diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar yang sudah ada. Di sisi lain, impor akan tumbuh 4,0 persen didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Sisi Penawaran Dari sisi penawaran, enam sektor utama – yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup besar – diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Keenam sektor tersebut adalah industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas; pertanian dalam arti luas; perdagangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan. TABEL 2.5 SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI 2018 (PERSEN) Uraian
Pertumbuhan (%) Range
Peranan thd PDB (%)
Point
Sumber Pertumbuhan (%)
Industri Pengolahan
5,1 – 5,7
5,3
21,2
1,1
Konstruksi
7,7 – 8,4
7,9
10,2
0,8
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5,6 – 6,3
5,8
13,3
0,8
Informasi dan Komunikasi
10,5 – 11,9
10,9
5,4
0,6
Jasa Keuangan
10,6 – 11,5
11,0
4,4
0,5
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
3,6 – 4,0
3,8
12,4
0,5
Transportasi dan Pergudangan
8,3 – 9,2
8,5
4,2
0,3
Pertambangan dan Penggalian
1,4 – 1,7
1,6
7,6
0,1
Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es
5,8 – 6,8
6,1
1,1
0,1
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 23
Sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh 3,8 persen, yang didorong oleh (i) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan mengamankan irigasi yang sudah beroperasi sekaligus meningkatkan sawah yang terairi oleh irigasi, (ii) subsidi benih dan pupuk yang lebih tepat sasaran, (iii) peningkatan perikanan budidaya (melalui revitalisasi tambak yang belum operasional dan peningkatan pakan ikan) dan rumput laut, (iv) penggantian alat untuk perikanan tangkap, (v) Revitalisasi hutan tanaman industri (HTI), dan (vi) valuasi jasa kehutanan. Sektor Industri pengolahan ditargetkan akan tumbuh mencapai 5,3 persen dengan didorong oleh: (i) realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) serta energi (realisasi proyek-proyek pembangkit listrik untuk mendukung program 35.000 MW), dan (ii) mulai efektifnya operasionalisasi kawasan – kawasan industri seperti Kawasan Industri Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Ketapang, dan Morowali yang secara akses jalan dan listrik sudah cukup memadai. Selain itu peningkatan investasi akan lebih banyak diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri pengolahan. Sektor konstruksi ditargetkan tumbuh 7,9 persen yang didukung oleh (i) meningkatnya pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan seiring dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangkit 35.000 GW serta program sebelumnya yakni 7.000 MW (ii) implementasi program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk konektivitas dan perumahan/pemukiman (fasilitas bantuan subsidi perumahan), dan (iii) kebijakan ekonomi makro dan kebijakan makroprudensial yang mendukung stabilitas ekonomi sehingga dapat mendorong perkembangan sektor konstruksi swasta. Sektor informasi dan komunikasi ditargetkan tumbuh 10,9 persen didorong oleh (i) perluasan jaringan 4,0G dan 4,5G untuk meningkatkan kualitas dan pemakaian data pengguna, dan (ii) optimalisasi operasionalisasi dan pembangunan fiber optik nasional yakni palapa ring untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh fasilitas komunikasi dan informasi komersial sehingga dapat lebih ditingkatkan lagi pelayanannya sekaligus meningkat jumlah pengguna. Sektor perdagangan ditargetkan tumbuh sebesar 5,8 persen dengan didukung oleh (i) meningkatkan aktivitas industri pengolahan sehingga mendorong peningkatan aktivitas penyediaan pasokan dan distribusi pemasaran, (ii) peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong peningkatan aktivitas transaksi perdagangan, (iii) peningkatan ekspor dan impor yang mendorong peningkatan aktivitas ekspedisi dan distribusi barang, dan (iv) kebijakan pemerintah yang semakin kondusif dalam mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru. Sektor jasa keuangan ditargetkan tumbuh sebesar 11 persen, yang akan didukung oleh kebijakan yang dapat mendorong: (i) peningkatan keuangan inklusif, melalui perluasan pemanfaatan inovasi teknologi; (ii) peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota khususnya melalui peningkatan jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking), perluasan penggunaan tabungan dengan karakter basic saving account (BSA), serta pembiayaan mikro, dan asuransi mikro dalam rangka pemberdayaan pelaku Usaha Mikro dan Kecil; (iii) penguatan edukasi keuangan khususnya terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan dan perlindungan konsumen; serta (iv) pengembangan keuangan syariah. 24 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Selain keenam sektor utama di atas, beberapa sektor lain juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor lain tersebut adalah listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor listrik dan gas ditargetkan tumbuh 6,1 persen yang akan didorong oleh: (i) operasionalisasi pembangkit listrik yang diperkirakan sudah pada tahap SLO/COD dalam rangka mencapai target 35.000 MW dan program 7.000 MW (ii) meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot), penyesuaian harga gas yang lebih kompetitif, serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Sektor transportasi dan pergudangan ditargetkan tumbuh 8,5 persen yang akan didorong oleh: (i) perbaikan logistik dan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas sehingga menekan biaya transportasi dan pergudangan, (ii) peningkatan aktivitas perdagangan barang dan jasa, (iii) peningkatan mobilitas masyarakat Indonesia antar wilayah seiring dengan membaiknya sistem dan sarana transportasi; serta (iv) penerapan inovasi teknologi informasi ke dalam sistem transportasi dan layanan antar. Sektor pertambangan dan penggalian ditargetkan tumbuh 1,6 persen yang akan didorong oleh: (i) perbaikan harga bahan mineral, termasuk migas, yang diperkirakan akan kembali meningkat dan stabil di tahun 2018, (ii) realisasi kebijakan relaksasi ekspor barang mineral yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot kembali ekspor minerba. Menjaga stabilitas ekonomi Indonesia Stabilitas ekonomi Indonesia sangat penting untuk tetap dijaga, karena ekonomi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan pasar dan menjaga keyakinan konsumen pada tingkat yang baik. Kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi akan dititikberatkan pada upaya untuk: (i) menjaga stabilitas harga, yaitu melalui inflasi yang terjaga sesuai target dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah; (ii) menjaga neraca pembayaran yang tetap solid; serta (iii) menjaga stabilitas sistem keuangan yang antara lain melalui kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Pada tahun 2018, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan administered price dan adanya peningkatan harga komoditas minyak dunia. Akan tetapi dampak peningkatan inflasi tidak sebesar tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 inflasi ditargetkan berada pada kisaran 4,0 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.600-13.900 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi (melemah) seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global. Nilai tukar diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dan stabil pada rentang yang ditentukan, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar, menjaga daya saing ekspor, menarik investasi masuk, serta menghasilkan surplus neraca berjalan. Stabil dan rendahnya inflasi akan didorong oleh stabilitas komponen inflasi volatile food, administered price, dan inflasi inti. Arah kebijakan pengendalian inflasi yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah melalui: (i) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang khususnya komoditas pangan; (ii) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga; (iii) penguatan kerjasama antardaerah; (iv) perbaikan pola tanam; (v) RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 25
penyediaan produk olahan bahan pangan oleh industri pangan olahan; (vi) edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok; (vi) serta penguatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/ TPID) yang sudah didukung oleh Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang rencananya akan disahkan pada tahun 2017. Stabilitas ekonomi juga tercermin dari defisit neraca berjalan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, tetapi defisit ini masih dapat terjaga dalam batas yang aman. Penerimaan ekspor tahun 2018 diperkirakan mencapai USD 158,1 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang diperkirakan sebesar USD 141,3 miliar seiring dengan peningkatan harga komoditas global dan implementasi kebijakan diversifikasi negara tujuan ekspor dan pendalaman/pemantapan di pasar yang telah ada (existing). Sementara itu, pengeluaran impor diperkirakan sebesar USD 147,8 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas diperkirakan sebesar USD 122,5 miliar, seiring dengan meningkatkan aktivitasi produksi dalam negeri dan peningkatan investasi yang membutuhkan bahan baku dan barang modal. Sementara itu, defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan akan menurun menjadi USD4,2 miliar karena adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang cukup siginifikan. Dengan demikian, neraca transaksi berjalan pada tahun 2018 diperkirakan defisit sebesar USD21,2 miliar atau 2,1 persen terhadap PDB. Defisit transaksi berjalan diperkirakan masih dapat ditutupi oleh neraca modal dan finansial yang diperkirakan masih akan mengalami surplus di tahun 2018. Surplus neraca modal dan finansial didukung oleh prospek perekonomian domestik yang semakin baik akibat implementasi kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Arus masuk Investasi langsung asing (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran USD13,3 miliar karena didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan tumbuh. Namun demikian, pemulihan negara maju terutama AS dapat beresiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2018 diperkirakan mencapai USD 7,3 miliar dengan cadangan devisa di atas kecukupan standar internasional, yaitu sebesar USD 131,4 miliar atau setara dengan 8,6 bulan impor. Stabilitas ekonomi juga akan dijaga melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial agar dapat mencegah dan memitigasi perilaku sistem keuangan yang pro terhadap siklus ekonomi (prosiklikalitas) dan risiko sistemik. Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan, dimana fokus kebijakan tidak hanya pada lembaga keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga dan infrastuktur keuangan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dapat memitigasi resiko yang dihadapi dari institusi keuangan dengan mengukur tingkat kesehatan dan kinerja dari institusi keuangan. Koordinasi yang kuat antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dapat menjaga terciptanya stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh.
26 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dasarnya dapat dicapai dengan memberikan stimulus permintaan yang sebesar-besarnya. Namun, kebijakan stimulus dari sisi permintaan yang tidak diiringi dengan upaya perubahan ekonomi secara struktural (kebijakan sisi penawaran) dapat menyebabkan ekonomi mengalami overheating. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu untuk dijaga keberlanjutannya dalam jangka panjang, agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendatan menengah (middle income trap). Untuk itu, Pemerintah tidak hanya akan menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural di perekonomian. Adapun kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi adalah: (i) pembangunan infrastruktur secara masif, yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Indonesia; (ii) pembenahan regulasi agar lebih pro bisnis; (iii) pembenahan pasar tenaga kerja; serta (iv) reformasi fiskal dan reformasi sektor keuangan terutama sektor perbankan dan pasar modal; (v) pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi; dan (vi) peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terkait sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 1 Indonesia meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 70,19 pada tahun 2016 didukung oleh perbaikan di bidang kesehatan, yakni peningkatan angka harapan hidup menjadi 70,9 pada tahun 2016; bidang pendidikan, di antaranya peningkatan harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun masing-masing menjadi 12,72 dan 7,95 pada tahun 2016; dan bidang ekonomi, yakni peningkatan pengeluaran per kapita menjadi Rp10.420.000 pada tahun 2016. Pada tahun 2018, IPM ditargetkan meningkat menjadi sebesar 71,38. Untuk mencapai target tersebut, selain melalui arah kebijakan dan pencapaian sasaran ekonomi, arah kebijakan lain yang diperlukan adalah (1) meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang difokuskan pada upaya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, dan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; (2) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; serta (3) menjaga daya beli masyarakat terutama golongan menengah kebawah, sehingga pengeluaran riil masyarakat per kapita dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
1
Angka IPM ini menggunakan metode baru. Dalam RPJMN 2015-2019, target IPM dihitung dengan menggunakan metode lama dimana komponen penyusun IPM terdiri dari angka harapan hidup (AHH), rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan pendapatan. Mulai tahun 2015, pengukuran IPM dilakukan dengan metode baru, dimana angka melek huruf digantikan dengan angka harapan lama sekolah dan indeks dihitung dengan rata-rata geometrik. Metode perhitungan ini dinilai lebih relevan dalam menggambarkan perubahan situasi pembangunan manusia.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 27
Pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tersebut tercermin di antaranya melalui penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang baik seluas-luasnya. Pada tahun 2018, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak dua juta orang dan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,4 persen. Untuk mencapai target tersebut, upaya strategis penciptaan lapangan kerja sejalan dengan strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, di antaranya: (1) Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; (2) Memprioritaskan pengembangan industri manufaktur padat pekerja; (3) Meningkatkan program Pemerintah yang banyak menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha; (4) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; dan (5) Meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tingkat inflasi yang stabil, serta pencapaian sasaran makro yang lain, tingkat kemiskinan di akhir tahun 2018 ditargetkan turun pada kisaran 9,5 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial; 2. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui: a) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar; b) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar; dan c) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk mensasar kebutuhan dasar 40% penduduk berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan. 3. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: a) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; b) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan c) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan di masyarakat diharapkan juga dapat mengalami perbaikan. Gini rasio, sebagai salah satu ukuran tingkat ketimpangan, ditargetkan turun menjadi 0,38. Target ini dapat dicapai jika pembangunan ekonomi dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh masyarakat dan lapangan kerja tersedia, termasuk bagi penduduk miskin dan rentan. Beberapa upaya untuk memutus siklus ketimpangan antar generasi juga dilakukan melalui: (1) Perbaikan akses yang menunjang kegiatan ekonomi produktif, termasuk akses kepemilikan lahan dan permodalan; (2) Penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan terutama bagi pekerja rentan dan perluasan kesempatan kerja agar kesejahteraannya terus meningkat dan berkelanjutan; (3) Perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk bila terjadi guncangan terkait kesehatan, lapangan pekerjaan, sosial dan ekonomi; (4) Pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola program-program pembangunan secara konsisten, agar manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
28 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah aspek lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang tetap mampu menjaga daya dukung lingkungan. 2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan 2.3.1 Kebutuhan Investasi Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5240 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang 8,5 persen, sebesar Rp 443 triliun. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat ditingkatkan hingga mencapai Rp 655 triliun. Sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp 4142triliun, dimana dalam bentuk PMA dan PMDN akan menyumbang sebesar Rp 795 triliun. TABEL 2.6 KEBUTUHAN INVESTASI 2018 Uraian Total Kebutuhan Investasi
Nilai (Rp Triliun)
Share (Persen)
5240
100,0
a. Investasi Pemerintah
443
8,5
b. Investasi BUMN
655
12,5
c. Investasi Swasta
4142
79,0
- PMA dan PMDN
795
15,2
- Swasta Lainnya
3347
63,8
2.3.2 Sumber Pembiayaan Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2018, maka dibutuhkan sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri dapat diperoleh dari kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, data internal BUMN serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan yaitu sebesar 62,1 persen dari total. Sumber pembiayaan lainnya berasal dari kredit perbankan yaitu sebesar 8,1 persen; penerbitan obligasi sebesar 10,1 persen; dana internal BUMN sebesar 6,3 persen; serta penerbitan saham 2,0 persen dari total. Sumber pembiayaan luar negeri diperkirakan akan diperoleh dari penanaman modal asing, hutang swasta, dan hibah. Sumber pembiayaan luar negeri diperkirakan dapat memberikan kontribusi untuk tahun 2018 sebesar 11,0 persen dari total seluruh pembiayaan yang diperlukan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 29
TABEL 2.7 SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI 2018 Uraian
Kredit Perbankan Luar Negeri
Share (Persen) 8,1 11,0
Penerbitan Saham
2,0
Penerbitan Obligasi
10,5
Belanja Modal BUMN Dana Internal Masyarakat
6,3 62,1
2.4 Arah Pengembangan Wilayah 2.4.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasankawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong pertumbuhan utama) antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan. Dari sisi pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama untuk pembangunan kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, termasuk wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan, dan Sumatera; dengan tetap menjaga momentum pembangunan Wilayah Jawa. Pengembangan wilayah didasarkan pada 7 (tujuh) pengembangan wilayah pulau yang meliputi Wilayah Pulau Papua, Wilayah Kepulauan Maluku, Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Wilayah Pulau Sulawesi, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Jawa-Bali dan Wilayah Pulau Sumatera.Sasaran pengembangan wilayah tahun 2018ditujukanpada pertumbuhan dan pemerataan antarwilayah dengan lebih meningkatkan peran ekonomi wilayah luar Jawa.
30 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 2.8 SASARAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH Wilayah
2015
2018
2019
Sumatera
22,21
22,12
22,02
Jawa
58,29
58,59
58,34
Kalimantan
8,15
7,75
7,68
Sulawesi
5,92
6,34
6,43
Bali dan Nusa Tenggara
3,06
3,09
3,10
Maluku
0,52
0,54
0,55
Papua
1,85
1,88
1,89
2.4.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua Pada tahun 2018, peran wilayah Papua terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Papua. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Papua diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 1,88 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,81 persen pada tahun 2018. Wilayah Papua berpotensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan sumber daya alamnya di berbagai sektor baik perikanan, pertanian/perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Arah kebijakan pembangunan di Wilayah Pulau Papua juga ditujukan untuk mendukung upaya untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 31
Wilayah Papua 2018 Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,81
Sasaran Tingkat Kemiskinan
25,85
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
3,60
Pariwisata Raja Ampat Kab. Raja Ampat, Papua Barat
Pembangunan Jalur KA Sorong - Manokwari (Pengadaan Lahan)
PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN • Pembangunan Jalan Oksibil - Towe Hitam
KEK Sorong
KabSorong, Papua Barat • • • •
Pengembangan Pelabuhan Arar Pembangunan dermaga penyeberangan Batanta Pembangunan Jalan Lingkar Sorong Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Warsamson
Indikator Prov.Papua Barat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 6,96 22,44 5,30
KI Bintuni
Kab. Bintuni, Papua Barat
Indikator Prov.Papua Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 6,75 26,82 3,0
Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018 Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019
2.4.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku Peran wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Maluku. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Maluku, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. Pada tahun 2018, Wilayah Kepulauan Malukudiharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 0,54 persen terhadap perekonomian nasional dengan ratarata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,10 persen di tahun 2018. Wilayah Kepulauan Maluku memiliki potensi sumber daya laut dan mineral yang cukup signifikan.Melihat kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan Kepulauan Maluku difokuskan kepada pendayagunaan sumberdaya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan.
32 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagai kawasan pariwisata juga diharapkan dapat menopang peningkatan di sektor jasa. Di sisi sektor pertanian, peningkatan peran terhadap nasional didorong melalui optimalisasi dalam mewujudkan lumbung ikan nasionalyang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Maluku serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan rempahrempah, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil termasuk pengembangan minapolitan.
Wilayah Maluku 2018
Indikator Prov. Maluku Utara Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Indikator Prov. Maluku Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 6,20 5,59 3,80 2018 6.01 17,34 6,10
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,10
Sasaran Tingkat Kemiskinan
12,52
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
4,90
KEK Morotai
Kab. Morotai, Maluku Utara •
• • •
Penyelesaian Jalur Akses dan peningkatan status jalan eksisting Lingkar Luar Morotai (trans morotai) ruas Wayabula – Sofifi Pembangunan Bandar Udara Pitu Pengembangan Pelabuhan Wayabula Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Daruba
Rekonstruksi Jalan Laimu Werinama
Rekonstruksi Jalan Lingkar Pulau Marsela
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Weda Pembangunan Dermaga Penyeberangan Gorom Pembangunan Dermaga Penyeberangan Leti Pembangunan Dermaga Penyeberangan Moa
Rekonstruksi Jalan Piru Waisala Pembangunan Jalan Larat Lamdesar Timur
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di Saumlaki
2.4.4 Arah Pengembangan Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara Peran wilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara dan antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 33
Pada tahun 2018, Wilayah Kepulauan Bali-Nusa Tenggaradiharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 3,15 persen terhadap perekonomian nasional dengan ratarata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,22 persen selama 2018.Wilayah Kepulauan Bali - Nusa Tenggara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan serta kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan sektor jasa. Dari sisi pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan serta upaya untuk mewujudkan sebagai lumbung ternak nasional.Sementara peningkatan sektor industri pengolahan diarahkan melalui peningkatan industri pangan (pengolahan ikan, garam, kopi), industri pengolah mutiara, industri kerajinan tenun. Wilayah Bali – Nusa Tenggara 2018 Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,22
Sasaran Tingkat Kemiskinan
13,87
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
2,80
Bendungan Telaga Waja Bendungan Telaga Waja
Pembangunan Bendungan Tanju Dan Bendungan Mila (Rababaka Kompleks)
PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN LAUT DI NUNBAUN SABU
PEMBANGUNAN JEMBATAN LILIBA
Destinasi Pariwisata Utama – Bali Pembangunan Bendungan Bintang Bano
PEMBANGUNAN JALAN POROS TENGAH KUPANG
Pariwisata Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat, NTT
Pariwisata Mandalika • • •
• •
Kab. Lombok Tengah, NTB
Pembangunan Marina/Pelabuhan Cruise 20x1000 meter Percepatan pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok Pengembangan sekolah menengah kejuruan pariwisata
• •
Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018 Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019 Indikator Prov. Bali Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 6,19 4,14 1,70
34 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pembangunan Jalan Akses Bandara Komodo Pembangunan Jalan Labuan Bajo - Boleng - Terang – Kedindi Pembangunan Jalan Patung Caci - Wae Kesambi Batu Cermin (6 Km) Peningkatan Struktur Jalan Akses Pariwista Waerebo
Indikator Prov. NTB Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 6,48 15,34 3,40
Indikator Prov. NTT Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,89 20,36 2,20
2.4.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi Pada tahun 2018, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Sulawesi dan dengan wilayah lainnya. Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Sulawesi diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 6,34 persen terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7,83 persen pada tahun 2018. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau yang berpotensi besar baik sebagai penggerak ekonomi, sumber kebudayaan Indonesia, maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan Pulau Sulawesi.Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasiuntuk perdagangan ke luar Indonesia.Selain itu, pengembangan Kawasan Pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa. Sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 35
Wilayah Sulawesi 2018 Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
7,83
Sasaran Tingkat Kemiskinan
9,96
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
4,00
Jalur Kereta Api Manado-Bitung (Pengadaan Lahan) Jalan Bebas Hambatan Manado-Bitung
KEK Bitung
Kab. Bitung, Sulut
KI Morowali
Kab.Morowali, Sulteng •
•
Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku - Kawasan Industri KI Morowali 42 KM Pembangunan Gedung Politeknik Tahap 4 3.600 m2
Pembangunan Bandara Morowali • •
•
Pariwisata Tana Toraja Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara MakassarParepare Segmen 2 (BarruParepare) (SBSN)
Sulawesi Selatan
KI Bantaeng
Kab.Bantaeng, Sulsel • • •
Flyover akses dari KEK ke Pelabuhan Bitung Pembangunan Waste Water Treatment Plant Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Bitung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar KEK
Pembangunan Water Treatment Plant Kawasan Industri Bantaeng Preservasi Jalan Bantaeng - Bulukumba 29 KM Pembangunan Jalan Poros, Jalan Lingkungan dan Gapura Kawasan Industri Bantaeng 30 KM
36 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pariwisata Wakatobi
Sulawesi Tenggara Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019
Indikator Prov. Gorontalo Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Indikator Prov. Sulawesi Barat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 6,80 16,50 2,50
Indikator Prov. Sulawesi Utara Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 6,45 7,35 5,50
Indikator Prov. Sulawesi Tengah Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 7,14 10,60 2,30
Indikator Prov. Sulawesi Tenggara Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Indikator Prov. Sulawesi Selatan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 10,79 12,87 3.00
2018 7,07 11,69 2.20
2018 7,56 8,24 4,00
2.4.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan Pada tahun 2018, peran wilayah Kalimantan terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Kalimantan. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Kalimantan, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya. Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Kalimantan diharapkan memberikan kontribusi sebesar 7,75 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata pertumbuhan ekonomi sekitar 3,59 persen di tahun 2018.Pulau Kalimantan memiliki limpahan sumber daya alam yang besar, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Disisi lain, pulau yang didominasi kawasan hutan tersebut perlu dijaga kelestariannya terutama sebagai paru-paru Indonesia. Agroforestry menjadi salah satu konsep yang bisa diterapkan selama tidak merusak RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 37
keseimbangan daya dukung lingkungan dan sebagai upaya untuk berproduksi tanpa mengubah tutupan lahan secara drastis. Pengembagan sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan. Dalam konteks antrawilayah di pulau Kalimantan, diarahkan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah termasuk pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah. Pengembangan di sektor industri pengolahan ditopang dengan upaya untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi. Beberapa kawasan strategis yang diarahkan menjadi motor penggeraka perekonomian wilayah Kalimantan anatara lain Kawasan Ekonomi Khusus Maloy. Di masa mendatang berbagai upaya reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan sangat diperlukan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem. Mengingat wilayah Kalimantan yang cukup luas, maka sektor pertanian akan didorong untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan wilayah Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
38 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Wilayah Kalimantan 2018
• • • • • •
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
3,59
Sasaran Tingkat Kemiskinan
5,40
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
5,10
PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN : Pembangunan Jalan Bts. Kec. Sekayan/Entikong - Rasau 2 Pembangunan Jalan Bts. Kec. Siding/Seluas – Bts. Kec. Sekayam/Entikong Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Nanga Era - Batas Prov. Kaltim Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Nanga Pinoh - Ela Hilir - Batas Prov. Kalteng Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Rasau - Sepulau Batas Kapuas Hulu/Sintang Pembangunan Jalan Perbatasan Prov Kalbar Ruas Temajok - Badau
Pembangunan Pelabuhan Laut Padang Tikar
Pembangunan Jembatan Landak II
KEK. MBTK • •
Pembangunan Bandar Udara Tebelian
•
KI. Landak/Ketapang Kab. Landak, Kalbar
Pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan
• • Pembangunan Jalan Ruas Bts.Prov.Kalbar-Tumbang Sanamang-Tumbang HiranTumbang Samba
Pembangunan Jalan Sei Kelik Siduk
KI Jorong
Kab. Tanah Laut, Kalsel
Pelabuhan Banjarmasin
KI Batulicin
Kab. Tanah Bumbu, Kalsel
Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
Kab. Kutai Timur , Kaltim
Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Sangata - SP. Perdau Muara Lembak - Sangkulirang Maloy Pembanguan Jalan Akses KEK Maloy Pengembangan Bandara Sangatta Pembangunan PLTU Kaltim, 2x100 MW
Jalan Bebas Hambatan Balikpapan - Samarinda Pembangunan Jalur KA Balikpapan – Samarinda (pembebasan lahan) KETAHANAN PANGAN • Pembangunan Bendungan Tapin (Lanjutan) • Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai (Lanjutan) • Pembangunan Drainase Utama Veteran Kota Banjarmasin • Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Banjarbakula • Pembangunan Prasarana Air Baku Embung Aji Raden Kota Balikpapan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Sambas • Pengendalian Banjir Sungai Kalahien • Pengendalian Banjir Sungai Martapura di Kota Banjarmasin • Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pitap
Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 39
Indikator Prov. Kalimantan Utara Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Indikator Prov. Kalimantan Barat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 4,19 4,81 4,60
2018 6,16 6,86 2,30
Indikator Prov. Kalimantan Timur Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Indikator Prov. Kalimantan Tengah Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 7,18 5,14 2,30
Indikator Prov. Kalimantan Selatan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,19 4,22 3,60
2.4.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa Pada tahun 2018, peran wilayah Jawa terhadap perekonomian nasional diperkirakan sedikit menurun seiring dengan semakin meningkatnya kontribusi wilayah di luar Jawa terhadap perekonomian nasional, namun perekonomian wilayah Jawatetap tumbuh positif. Pengembangan wilayah Jawa diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah Jawa. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa. Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Jawa diperkirakan akan menurun kontribusinya menjadi sebesar 58,59 persen terhadap perekonomian nasional dengan menjaga momentum pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,63 persen selama 2018. Sebagai penggerak ekonomi nasional, Pulau Jawa merupakan pusat dari kegiatan Industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan non pertanian.Dari segi pertanian, salah satu potensi terbesar Pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan.Sedangkan dari segi Industri, pulau Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta sumberdaya manusia yang yang memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagai hub perdagangan domestik maupun internasional.Strategi 40 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2018 1,62 5,02 7,20
pengembangan Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada pemertahanan lahan pertanian, juga pada peningkatan keterhubungan (linkages) antara kegiatan pertanian, industri (pengolahan maupun kreatif), serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Sumbangan terhadap peningkatan pertumbuhan sektor jasa didorong melalui pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi. Peningkatan sektor jasa didorong pula dengan mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata sertaberbagai penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran. Wilayah Jawa 2018 Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
5,63
Sasaran Tingkat Kemiskinan
9,45
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
5,90
JALUR KA MENUJU PELABUHAN TANJUNG EMAS TOL PEMBANGUNAN JALAN AKSES TOL CIMANGGIS - NAGRAK
Pelabuhan Tanjung Priok
JALUR KA MENUJU BANDARA KERTAJATI
Bandara Kertajati
Pelabuhan Tanjung Emas •
PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA ANTARA MAJA-RANGKAS BITUNG (SBSN) TOL PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN PHASE II DAN III REAKTIVASI JALUR KA MAGELANG – YOGYAKARTA JALUR KA MENUJU BANDARA KULONPROGO
JALUR KA MENUJU PELABUHAN TANJUNG PERAK
TOL SOLO-KERTOSONO
•
JALUR GANDA KA MADIUN JOMBANG (SBSN) KEDUNGBANTENG-MADIUN (SBSN)
Pariwisata Borobudur dan sekitranya Kab. Magelang, Jawa Tengah
• Peningkatan struktur jalan dari Semarang - Magelang – Yogyakarta • Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa (Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel) • Peningkatan kapasitas dan kualitas Bandara Kulon Progo
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 41
Indikator Prov. DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,81 3,23 5,50 Indikator Prov. Jawa Tengah Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Indikator Prov. Banten Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Indikator Prov. Jawa Barat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,52 5,11 8,40
2018 5,34 12,10 3,90
Indikator Prov. Jawa Timur Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,56 11,06 3,60
Indikator Prov. DI.Yogyakarta Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,17 13,63 2,40
2018 6,75 8,32 7,70
2.4.8 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera Peran wilayah Sumatera pada tahun 2018 terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat. Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur Sumatera. Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Sumatera kontribusinya diperkirakan sebesar 22,12 persen terhadap perekonomian nasional dengan menjaga momentum pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,35 persen selama tahun 2018. Pulau Sumatera mempunyai potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/ kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau pertanian dengan konsep agrobisnis dapat menjadi satu potensi ekonomi untuk dikembangkan antara lain pengembangan sentra perkebunan agrobisnis kelapa sawit, karet, kopi,dan tembakau. Di sisi lain, wilayah Sumatera jugua diarahkan untuk sebagai salah satu wilayah untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional. Dari sisi peningkatan sektor industri pengolahan, posisi geografis wilayah Sumatera yang strategis sebagai pintu utama perdangan internasional, diarahkan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar, industri pangan, industri 42 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
elektronika dan industri kapal. Sedangkan pengembangan sektor jasa di wilayah Sumatera didukung oleh pengembangan kawasan metropolitan sebagai pusat-pusat serta pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah . Wilayah Sumatera 2018
KPBPB Sabang
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi
5,35
Sasaran Tingkat Kemiskinan
10,25
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
4,80
KEK & KI SEI MANGKEI Kab. Simalungun, Sumut
Beberapa Rencana Proyek K/L • Pembangunan rumah susun • Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan 3,5 km dan 6,5 km • Cakupan Geoid teliti sebagai referensi tinggi bagi peta dasar skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK dan KI
Pariwisata Danau Toba Kab. Samosir, Sumut
Beberapa Rencana Proyek K/L • Pembangunan Jalan Tol Tebing TinggiPematang Siantar • Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok Onan Rungu KSPN Danau Toba • Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan Onan Rungu KSPN Danau Toba • Bandar Udara Sibisa (Parapat) KSPN Danau Toba
Jalan Bebas Hambatan Medan –Kuala Namu
KPBPB Batam, Bintan, Karimun
KEK TANJUNG API-API
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
KEK TANJUNG KELAYANG
Kab. Belitung, P. Bangka Belitung Beberapa Rencana Proyek K/L • Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin • Pembangunan Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik) • Pelebaran Jalan Nasional Tanjung Pandan – Tanjung Tinggi • Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 43
Indikator Aceh Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Indikator Prov. Kep. Riau Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Indikator Prov. Sumatera Barat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,61 15,86 7,00 2018 6,79 5,26 6,45
Indikator Prov. Sumatera Utara Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
Indikator Prov. Riau 2018 Pertumbuhan Ekonomi 3,07 Tingkat Kemiskinan 7,40 Tingkat Pengangguran 6,30 Indikator Prov. Jambi Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,60 6,03 4,40
Indikator Prov. Bengkulu Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,82 9,18 5,30
2018 5,83 16,75 3,00
Indikator Prov. Sumatera Selatan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2018 5,54 12,81 3,70
Indikator Prov. Kep.Bangka Belitung Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Indikator Prov. Lampung Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran
2.5 Pendanaan Pembangunan Kerangka pendanaan merupakan salah satu bagian dari rencana tindak pencapaian sasaran prioritas pembangunan berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Kerangka pendanaan pada RKP tahun 2018 tetap difokuskan pada peningkatan kualitas belanja publik dengan tetap memperhatikan pendanaan untuk rencana pencapaian prioritas nasional. Kebijakan pendanaan tetap diarahkan untuk memperkuat money follow program sebagaimana telah diimplentasikan pada RKP tahun 2017. Untuk RKP tahun 2018 dilakukan perkuatan pada aspek pengendalian program. Dalam kerangka pengendalian tersebut, perencanaan dan penganggaran 10 prioritas pembangunan nasional dilakukan hingga tingkat proyek prioritas di tiap Kementerian/Lembaga dengan keluaran dan lokasi yang jelas.
44 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2018 6,65 7,57 2,70
2018 5,30 4,42 2,10 2018 6,55 12,84 4,00
Perencanaan dan pendanaan proyek prioritas tersebut disertai dengan langkah pengintegrasian kebijakan antar sektor. Sebagai contoh pengembangan kawasan wisata Danau Toba mencakup integrasi proyek prioritas pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU dan Pera), proyek prioritas peningkatan Akademi Pariwisata di daerah Sumatra Utara, proyek pembangunan bandar udara di Kementerian Perhubungan dan proyek prioritas lain. Terakhir adalah integrasi sumber pendanaan tersebut juga mencakup integrasi APBN (belanja K/L, Non K/L dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) dan sumber-sumber pendanaan lainnya di luar APBN. Dengan demikian, kerangka pendanaan yang disusun diarahkan secara terpadu baik antar instansi, antar tingkatan pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat dengan didukung oleh kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi. 2.5.1 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dibagi dalam 4 komponen, yaitu: (1) Dana Transfer Umum yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU); (2)Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik ; (3) Dana Insentif Daerah; (4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta; dan (5) Dana Desa.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 45
GAMBAR 2.20 STRUKTUR DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018
Pajak
Dana BagiHasil SDA Dana Perimbangan
DAK Reguler
DAK Fisik Transfer ke Daerah Dana Insentif Daerah
Dana AlokasiUmum DAK Afirmasi DAK Non Fisik
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta Dana Desa
Sumber: Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Bappenas, 2017
46 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
DAK Penugasan
TABEL 2.9 ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 No. 1
Jenis Dana Transfer ke Daerah
Definisi dan Arah Kebijakan
Dana Perimbangan
1.1
Dana Transfer Umum
Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat block grant, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah memiliki diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mempercepat pembangunan dan difokuskan untuk meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik.
1.1.1
Dana Bagi Hasil (DBH)
DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibagi menjadi dua jenis yaitu DBH Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBHdialokasikan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil yang dilakukan dengan arah kebijakan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)
(x)
(xi)
(xii)
Meningkatkan transparansi danakuntabilitas pengelolaan DBH; Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah; Memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan DBH yang penggunaannya sudah ditentukan; Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH dalam hal masih terdapat kurang bayar; Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; Menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang semula berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai lima kegiatan, yaitu: (a) peningkatan kualitas bahan baku; (b) pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan sosial; (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal, diubah menjadi dapat juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (block grant) dengan porsi maksimal 50 persen dari besarnya alokasi DBH CHT per daerah; Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA DR-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan earmarked 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan;
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 47
No. 1.1.2
Jenis Dana Transfer ke Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)
Definisi dan Arah Kebijakan DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun arah kebijakan DAU: (i) (ii) (iii) (iv)
(v)
Mendorong penajaman pemanfaatan DAU melalui rasionalisasi belanja pegawai di Daerah; Mendorong efektivitas DAU dalam pemenuhan pelayanan dasar (SPM); Menyempurnakan formulasi perhitungan PDN Neto dan kebutuhan fiskal daerah (IKK sebagai faktor pengali) dalam perhitungan alokasi DAU; Memperhitungkan dampak pengalihan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terhadap peningkatan beban kebutuhan belanja pegawai APBD provinsi, melalui perubahan bobot Alokasi Dasar dan/atau proporsi pembagian DAU provinsi dan kabupaten/kota; Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan, tertinggal, dan perbatasan.
1.2
Dana Transfer Khusus
Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakanurusanDaerah (sesuai dengan pembagian urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan sesuaidenganPrioritasNasional (bersifat specific grant).
1.2.1
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1. Jenis dan bidang DAK Fisik disempurnakan sesuai dengan prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja K/L; dan 2. Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik.
a
DAK Reguler
1. Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan; 2. Membiayai kegiatan untuk bidang: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan dan KB; (iii) Air Minum; (iv) Sanitasi; (v) Perumahan dan Permukiman; (vi) Pasar; (vii) Industri Kecil dan Menengah (IKM); (viii) Pertanian; (ix) Kelautan dan Perikanan; (x) Pariwisata; dan (xi) Jalan.
b
DAK Afirmasi
1. Membantumempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based); 2. Bidang yang akan dibiayai oleh DAK Afirmasi pada tahun 2018 adalah: (i) Kesehatan (Puskesmas); (ii) Perumahan dan Permukiman; (iii) Transportasi; (iv) Pendidikan; (v) Air Minum; (vi) Sanitasi; (vii) Pertanian.
c
DAK Penugasan
3. Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu; 4. Bidang yang dibiayai oleh DAK Penugasan adalah: (i) Pendidikan (SMK); (ii) Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama); (iii) Air Minum; (iv) Sanitasi; (v) Jalan; (vi) Irigasi; dan (vii) Pasar; (viii) Energi Skala Kecil; dan (ix) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.2.2
DAK Non Fisik
1. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana ini merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya di tahun 2015 dan dana-dana hasil pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Akan meningkatkan kualitas DAK Non Fisik melalui penerapan performance based& pemantauan penggunaan; 3. Jenis DAK Non Fisik adalah: (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (iii) Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK
48 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
Jenis Dana Transfer ke Daerah
Definisi dan Arah Kebijakan dan BOKB); (iv) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (v) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (vi) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (P2UKM); (vii) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan (viii) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus.
2
Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Insentif Daerah (DID) bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan arah kebijakan: (i) Menyederhanakan dan menajamkankriteria pengalokasian DID; (ii) Menilai kinerja melalui pengelompokan/ klastering berdasarkan antara lain : Kinerja tata kelola keuangan daerah; Kinerja pelayanan publik; Kinerja pengentasan kemiskinan.
3
Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
Dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh ditujukan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan (Dana Otsus Papua dan Papua Barat), infrastruktur (Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Papua dan Papua Barat), serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (Dana Otsus Aceh) dengan arah kebijakan: (i)
Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; (ii) Mendorong peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (iii) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan secara menyeluruhsesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (iv) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan. Sedangkan arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan D.I.Y adalah: (i)
Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY; (ii) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan (iii) Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2 - 49
No. 4
Jenis Dana Transfer ke Daerah Dana Desa
Definisi dan Arah Kebijakan 1.
2. 3.
Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan sepuluh persen dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap yang pengalokasiannya berdasarkan jumlah Desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Dana Desa ditranfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah: (i)
Mengalokasikan Dana Desa yang mencerminkan keberpihakan (afirmasi) terhadap masyarakat desa-desa tertinggal termasuk di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan;
(ii)
Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan antara lain: a. Memperbaiki pelaksanaan penyaluran; b. Menciptakan pelaporan pertanggungjawaban Keuangan Desa termasuk Dana Desa yang terintegrasi dan tidak menyulitkan. c. MenyediakanSistem Informasi Pelaporan dan Pengendalian Dana Desa yang terpadu, mudah diakses dan dilaksanakan;
(iii)
Meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan desa guna meningkatkan efektifitas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa;
(iv)
Meningkatkan kinerjapendampingandesadalammendorongpenggunaan Dana Desa yang efektif;
(v)
Meningkatkan penggunaan Dana Desa yang berfokus pada program dankegiatandengan dayaungkittinggidanberdampaklangsungterhadap: a. Perbaikanpelayanandasarpublik di desa yang lebihberkualitas; b. Pengentasankemiskinan di desa; c. Peningkatankesejahteraanmasyarakatdesa.
50 – 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN 3.1 RPJMN dan Nawacita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang secara garis besar memuat: VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 3 - 1
GAMBAR 3.1 9 PROGRAM PRIORITAS NAWACITA
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9 Program Prioritas Nawacita
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
5. Meningkatkan kualitas hidup masnusia dan masyarakat Indonesia
3.2 Tema Pembangunan RKP Tahun 2015 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RKP 2015, dengan fokus pembangunan pada infrastruktur. RKP Tahun 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah. Selanjutnya, RKP Tahun 2018 disusun dengan tema: “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
3 - 2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
3.3 Strategi Pembangunan Strategi pembangunan dirumuskan dalam: (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan. Hal ini ditunjukkan dalam Gambar berikut:
RKP Tahun 2015 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RKP 2015, dengan fokus pembangunan pada infrastruktur. RKP Tahun2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah. Selanjutnya, RKP Tahun 2018 disusun dengan tema: “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 3 - 3
3.4 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018 Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (policydriven), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan. Dalam penyusunan RKP 2018 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:
Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan, serta Pemerintah Daerah.
Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).
Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokas harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.
Dengan memperhatikan pada: 1. 2. 3. 4.
Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018. Pengendalian perencanaan. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.
3.5 Sasaran Pembangunan Sasaran Pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut: TABEL 3.1 SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 Indikator Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%) Pengangguran (%)(Realisasi & Penyesuaian Target)
3 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Skenario 2018 6,1 (5,4 – 6,1) 5,3 - 5,5
Indikator Ekonomi Angka Kemiskinan (%)(Realisasi & Penyesuaian Target) Gini Ratio (indeks)(Realisasi & Penyesuaian Target)
Skenario 2018 9,0 - 10,0 0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS) Inflasi (%): average Nilai Tukar (USD/IDR): average ICP (USD/Barrel) Lifting Minyak (ribu barrel/hari) Lifting Gas (BOE/hari)
3,5 1 13.600 55 830 1.250
Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 3 - 5
BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 4.1 Pendidikan Pembangunan pendidikan memiliki peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan keahlian yang berdaya saing, serta memiliki karakter dan budi pekerti yang unggul. Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing pendidikan. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh. Belum optimalnya layanan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang dapat diserap pasar kerja merupakan tantangan dalam pendidikan. Peran pendidikan dalam mendorong pembangunan ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan perlu menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan vokasi. Dalam meningkatkan kebekerjaan, pendidikan vokasi diharapkan menjadi upaya percepatan untuk mengasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih siap masuk pasar kerja, termasuk melakukan rintisan usaha secara mandiri/wirausaha. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas juga diharapkan menghasilkan lulusan dengan kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, peningkatan kualitas guru merupakan upaya mendesak yang perlu segera mendapatkan penanganan untuk mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Penguatan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional guru ditujukan untuk mendudukan kembali peran guru sebagai fasilitator yang akan mendukung berjalannya proses pembelajaran yang lebih efektif, aktif dan berkualitas. Upaya peningkatan kualitas guru juga mencakup pengelolaan, penempatan, distribusi, dan redistribusi yang didasarkan pada pemetaan kebutuhan komprehensif, dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. 4.1.1 Arah Kebijakan Dan Sasaran Umum Sasaran Umum TABEL 4.1 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Sasaran 1.
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
2014
2015
2016
2017
2018
2019
8,2
8,3
8,5
8,6
8,7
8,8
tahun
tahun
tahun
tahun
Tahun
tahun
(Baseline)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 1
Sasaran 2.
3.
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi berakreditasi minimal B
2014 (Baseline) 94,1% (2013) 50,4% (2013)
2015
2016
2017
2018
2019
94,8%
95,1%
95,4%
95,8%
96,1 %
55,9%
58,8%
61,8%
64,8%
68,4 %
4.
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
68,7%
73,9%
76,5%
79,0%
81,6%
84,2%
5.
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
62,5%
68,7%
71,8%
74,8%
77,9%
81,0%
6.
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
73,5%
77,2%
79,1%
80,9%
82,8%
84,6%
7.
Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B
48,2%
53,8%
56,6%
59,4%
62,2%
65,0%
8.
Prodi vokasi berakreditasi minimal B
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
9.
Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi memiliki sertifikasi kompetensi
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,58
0,58
0,59
0,59
0,60
0,29
0,36
0,42
0,48
0,54
10. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 11. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
0,85 (2012)
0,53 (2012)
12. Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
(2012)
13. Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV*
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14. Persentase guru memiliki kompetensi profesional (subject knowledge dan paedagogical knowledge)*
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0,07
2 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Sasaran 15. Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara)**
2014 (Baseline)
2015
2016
2017
2018
2019
(2012)
- Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara)
375
386
n.a.
n.a.
427; 50
n.a.
- Sains (Ranking 64 dari 65 Negara)
382
403
n.a.
n.a.
438; 50
n.a.
- Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)
396
397
n.a.
n.a.
446; 45
n.a.
Keterangan: *) akan ditetapkan kemudian setelah kelompok guru sasaran kualifikasi dan sertifikasi disepakati dan ditetapkan **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali
16. Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme); 17. Terlaksananya pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment);
18. Tersedianya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman; dan
19. Tersedianya Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia. Arah Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan: a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan daerah 3T, dan percepatan pembangunan Papua; b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh upaya kerjasama dengan dunia usaha/industri; c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi; d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia); e. peningkatan kualitas satuan dan peningkatan kualitas penilaian kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi; f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja; g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi; dan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 3
h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi. 2. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata, antara lain dengan: a. peningkatan kualitas calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan penjaringan mahasiswa LPTK yang selektif; b. peningkatan efektifitas pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan guru-guru berkualitas; c. peningkatan profesionalisme guru yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan yang efektif; d. peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru; dan e. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja guru sebagai acuan untuk pembinaandan peningkatan kompetensi guru. 3. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan penanganan anak tidak sekolah, dan memberikan peluang lebih besar kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah pascakonflik, daerah bencana, dan daerah 3T(tertinggal, terluar, terdepan); 4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, dan meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 5. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan; 6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan 7. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 4.1.2 Program Prioritas Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk semua jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, baik formal dan nonformal, serta pendidikan masyarakat, pendidikan karakter dan budi pekerti, serta pendidikan kewargaan, pendidikan agama dan keagamaan. Untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, aspek utama yang dibangun antara lain mencakup penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan pembelajaran berkualitas, penyediaan bantuan pendidikan yang efektif, pemenuhan sarpras pendidikan berkualitas, penguatan kelembagaan pendidikan tinggi, dan peningkatan kapasitas iptek, inovasi, dan daya saing pendidikan tinggi.
4 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pada tahun 2018, pembangunan pendidikan diprioritaskan pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi, dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk mendorong peningkatan kebekerjaan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendekatkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri/swasta dan pengembangan prioritas nasional. Sedangkan, peningkatan kualitas guru didorong melalui perbaikan sistem rekruitmen guru, pendidikan, pelatihan/pembinaan kompetensi, penilaian guru, serta penempatan guru secara merata. GAMBAR 4.1 PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA TAHUN 2018
Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Peningkatan Relevansi Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi
Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi
Pengembanga n Pembelajaran yang Berkualitas
Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter
Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Peningkatan Relevansi Pendidikan
Pengembanga n Pembelajaran yang Berkualitas
Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter
Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Pendidikan Vokasi
PROGRAM PRIORITAS
PENDIDIKAN
PRIORITAS NASIONAL Peningkatan
Kualitas Guru
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 5
4.1.3 Kegiatan Prioritas 1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi Untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, terdapat 5 (lima) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Industri; (2) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi; (3) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja; (4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas, dan (5) Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi. GAMBAR 4.2 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI
KP.1 Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri
KP.5
KP.2
Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi
PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI PENDIDIKAN VOKASI KP.4
Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas
PROGRAM PRIORITAS 1
KP.3 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja
TABEL 4.2 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI No. 1.
2.
Kegiatan Prioritas Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi
Sasaran 200 satuan pendidikan vokasi yang bekerjasama dengan DU/DI 24 kurikulum paket keahlian/bidang keahlian/prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI 30.000 satuan pendidikan diakreditasi xx prodi vokasi diakreditasi 800 lulusan vokasi mengikuti sertifikasi kompetensi
6 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
Kegiatan Prioritas
Sasaran
3.
Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja
90.000 orang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja xx lulusan pendidikan vokasi
4.
Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas
xx satuan pendidikan vokasi dilakukan penguatan sarana dan prasarananya 275 satuan pendidikan vokasi baru
5.
Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
300 guru vokasi memenuhi standar kualifikasi sesuai ketentuan 17.214 guru vokasi tersertifikasi 15.000 guru mengikuti program keahlian ganda
2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru Untuk menjamin penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata, terdapat 4 (empat) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) Revitalisasi LPTK; (2) Peningkatan Profesionalisme Guru; (3) Pengelolaan dan Distribusi Guru; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Guru. GAMBAR 4.3 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU
KP.1
Revitalisasi LPTK
KP.4
KP.2
Penyediaan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru
yang Berkualitas dan Penempatan
Peningkatan Profesionalisme Guru
yang Merata PROGRAM PRIORITAS 2
KP.3
Pengelolaan dan Distribusi Guru
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 7
TABEL 4.3 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU No. 1.
2.
3.
4.
Kegiatan Prioritas Revitalisasi LPTK
Peningkatan Profesionalisme Guru
Pengelolaan dan Distribusi Guru
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Sasaran
xx LPTK yang memenuhi persyaratan
xx prodi LPTK yang memenuhi persyaratan
41.645 guru yang ditingkatkan kompetensinya
81.919 guru yang disertifikasi
6.522 guru yang ditingkatkan kualifikasi S1/DIV
4.373 guru yang berkinerja baik
11.552 guru yang mengikuti KKG/MGMP (kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran)
34 kab/kota yang menyusun perencanaan kebutuhan dan penataan guru mata pelajaran umum
500 Sarjana Mengajar di daerah 3T
3.500 Guru Garis Depan yang ditempatkan di daerah 3T
424.110 guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG)
34.595 guru yang mendapatkan tunjangan khusus
477.257 guru yang mendapatkan tunjangan fungsional
9.724 guru yang mendapatkan insentif penghargaan dan perlindungan
8 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.1.4 Proyek Prioritas Nasional 1. Proyek Prioritas pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi
Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja
Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas
Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi
Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi
Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi
Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi
Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja
Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi
Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi
2. Proyek Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Revitalisasi LPTK
Peningkatan Profesionalisme Guru
Pengelolaan dan Distribusi Guru
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK
Proyek Peningkatan Kompetensi Guru
Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru
Proyek Penyediaan Tunjangan Guru
Proyek Penilaian Kinerja Guru
Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T
Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru
Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru
Proyek Sertifikasi Guru
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 9
10 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.1.5 Proyek K/L Dan Sebaran Lokasi No 1
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Target 2018
Provinsi Di Yogyakarta
1 dokumen
400
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
Penyusunan Tracer Study (Sekolah Vokasi Kominfo)
Pusat
0 Dokumen
0
Kementerian Komunikasi Dan Informatika
SMK yang Melaksanakan Layanan Bursa Kerja Khusus (BKK)
Pusat
42 Sekolah
9.288
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
SMK yang Memasarkan Tamatan
Pusat
42 Sekolah
10.467
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Inisiasi perumusan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan industri/swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi
Pusat
6 kab/kota
3000
Kementerian Dalam Negeri
Koordinasi kebijakan bidang ketenagakerjaan dalam rangka penyusunan Inpres tentang Peta Jalan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Pusat
100 Persen
2000
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela
Pusat
10 program studi
15000
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Pengelolaan/ pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas
Pusat
72 pendidikan tinggi
176084
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir yang melakukan kemitraan
2
Anggaran
Lokasi
Proyek pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan vokasi
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Lokasi
Target 2018
Pengembangan Pendidikan Polteknik dan Akademi Komunitas Industri di Kawasan Industri
Pusat
1 Politeknik
50000
Kementerian Perindustrian
Pengembangan SMK Kelautan Pendukung Kemaritiman
Pusat
70 Lokasi
59621.73
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengembangan SMK Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan
Pusat
160 Sekolah
136057.40
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengembangan SMK yang Melaksanakan Teaching Factory/Technopark
Pusat
220 Sekolah
76580.24
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi DKI Jakarta
30 Teaching Industry dan produk inovasi
100000
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Penyelenggaraan Kerjasama SMK dengan Industri
Pusat
60 Sekolah
73195
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Promosi penanaman modal sektor pendidikan vokasi
Pusat
2 kegiatan
1500
Badan Koordinasi Penanaman Modal
SMK yang Melaksanakan Penyelarasan Program Keahlian (Dual System) 4 Tahun
Pusat
480 Sekolah
11444.54
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Promosi penanaman modal sektor pendidikan vokasi
Pusat
2 kegiatan
1500
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang melakukan kemitraan
Pusat
2200 Orang
33000
Kementerian Pertanian
Pemagangan siswa SMK
Pusat
200 Siswa
2508
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)
Pusat
1000 Orang
2000
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengembangan Teaching Industry
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 11
3
Anggaran
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
12 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 4
5
6
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
Lokasi
Target 2018
Akreditasi lembaga kursus dan pelatihan
Pusat
180000 Lembaga
0
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Akreditasi SMK/MAK
Pusat
30000 Sekolah
141745
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pembentukan atau pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)/ Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Pusat
800 Sekolah
12866
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan sertifikasi lulusan SMK
Pusat
1500 Siswa
5372.40
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
SMK yang Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1/P2
Pusat
800 sekolah
12866.43
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Kurikulum Berbasis Kompetensi program kursus dan pelatihan
Pusat
4 Sekolah
800
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan sertifikasi lulusan SMK
Pusat
1500 Siswa
5372.40
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
SMK yang Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1/P2
Pusat
800 sekolah
12866.43
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Diklat transportasi darat dan perkeretaapian untuk masyarakat
Pusat
6992 orang
591000
Kementerian Perhubungan
Diklat transportasi laut untuk masyarakat
Pusat
228696 Orang
1565000
Kementerian Perhubungan
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi
Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
Lokasi
Target 2018
Diklat transportasi udara untuk masyarakat
Pusat
7075 Orang
1829000
Kementerian Perhubungan
Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP
Pusat
20334 Orang
32534.40
Kementerian Pertanian
Madrasah yang Melaksanakan Program Keterampilan/Kejuruan
Pusat
26 lembaga
25000
Kementerian Agama
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 13
Pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
Pusat
0 Orang
0
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Pelatihan vocational bagi SDM KUMKM di 23 Provinsi
Pusat
2350 Orang
14091.30
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pendidikan kecakapan kerja untuk angkatan kerja muda
Pusat
170000 Orang
484.50
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwirausaha untuk angkatan kerja muda
Pusat
50000 orang
150
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pendirian Politeknik dan Prodi Khusus untuk Kebutuhan Industri
Pusat
12 Politeknik
320000
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Pengelolaan/Pengembangan PTN baru dan Akademi Komunitas
Pusat
72 Perguruan Tinggi
176084
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Pusat
16400 Orang
22800
Kementerian Pemuda Dan Olah Raga
Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi
Pusat
5 kab/kota
1500
Kementerian Pertanian
Penumbuhan wirausahawan muda pertanian dalam rangka regenerasi petani (kelompok)
Pusat
500 kab/kota
35000
Kementerian Pertanian
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
14 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Target 2018
Pusat
2 lokasi
935.14
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Penyelenggaraan pendidikan tenaga nuklir
Provinsi Di Yogyakarta
420 Mahasiswa
3800
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral
Kab. Cepu
800 Mahasiswa
154000
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Penyelenggaraan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan
Pusat
7943 Orang
194805
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
Pusat
450 Orang
90802
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Siswa yang mendapatkan Beasiswa Kewirausahaan
Pusat
5765 orang
13184
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Di Yogyakarta
1 laporan
29500
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan
Pusat
2 Unit
5874
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Proyek Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan
Pusat
2
5874
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Sekolah yang Mendapatkan Alat Produksi Utama
Pusat
60 Sekolah
30074.40
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan
Pusat
3672 Sekolah
719585.10
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Diklat Bidang Tambang Bawah Tanah
7
Anggaran
Lokasi
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi Pemenuhan Fasilitas Pendidikan Iptek Nuklir
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No 8
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Target 2018
Kab. Madiun
25000 Lulusan
153000
Kementerian Perhubungan
Pusat
126 Unit
389932.95
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Selatan
59769 Lulusan
462000
Kementerian Perhubungan
Ruang Belajar SMK yang direhabilitasi
Pusat
3309 Ruang
178282.30
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Ruang Kelas Baru (RKB) SMK yang dibangun
Pusat
3749 Sekolah
793828.26
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Ruang Perpustakaan SMK yang dibangun
Pusat
500 Ruang
1428165.30
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Ruang Praktik Siswa/ Keterampilan SMK yang dibangun
Pusat
5299 Sekolah
1428165.30
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
SMK-PP yang terpenuhi sarana dan prasarananya (unit)
Pusat
3 Unit
6000
Kementerian Pertanian
STPP yang terpenuhi sarana dan prasarananya
Pusat
7 Unit
14000
Kementerian Pertanian
Pusat
1222 Orang
19414
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi Pembangunan kampus baru Akademi Perkeretaapian Madiun Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Penyelesaian Pembangunan Kampus Terpadu (Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)) Makassar
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 15
9
Anggaran
Lokasi
Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Bangunan dan Listrik
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
16 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Anggaran
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pusat
6906 Orang
108511.49
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin dan Teknik Industri
Pusat
4693 Orang
74396.91
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif dan Elektronika
Pusat
34591 Orang
25300
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata
Pusat
10574 Orang
166119.70
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian
Pusat
3425 Orang
54032.42
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni dan Budaya
Pusat
15444 Orang
243970.03
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Guru Mapel Adaptif yang memiliki keterampilan sebagai Guru Mapel Produktif (Bangunan dan Listrik)
Pusat
2000 orang
115700
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Guru Mapel Adaptif yang memiliki keterampilan sebagai Guru Mapel Produktif (Bisnis dan Pariwisata)
Pusat
2467 orang
144304.70
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Guru Mapel Adaptif yang memiliki keterampilan sebagai Guru Mapel Produktif (keluatan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi)
Pusat
1771 Orang
102969.48
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Guru Mapel Adaptif yang memiliki keterampilan sebagai Guru Mapel Produktif (Mesin dan Teknik Industri)
Pusat
2015 Orang
123108.44
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Anggaran
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Penguatan Guru Mapel Adaptif yang memiliki keterampilan sebagai Guru Mapel Produktif (Otomotif dan Elektronika)
Pusat
2506 orang
146330.35
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Guru Mapel Adaptif yang memiliki keterampilan sebagai Guru Mapel Produktif (Pertanian)
Pusat
3086 Orang
185042.73
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Guru Mapel Adaptif yang memiliki keterampilan sebagai Guru Mapel Produktif (Seni dan Budaya)
Pusat
1155 Orang
68945.42
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan kualitas guru dan dosen pendidikan vokasi
Pusat
390 Orang
6630
Kementerian Pertanian
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 17
TABEL 4.4 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN
No 1
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
Lokasi
Target 2018
Proyek Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan LPTK
Pusat
7 Lembaga
7000
Kementerian Agama
Revitalisasi LPTK
Pusat
75 LPTK
31200
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
18 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 2
4
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
Lokasi
Target 2018
Penilaian Angka Kredit Guru dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah
Pusat
2000 Orang
2000
Kementerian Agama
Penilaian Kinerja Guru Dikdas
Pusat
88400 Orang
9236.08
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penilaian Kinerja Guru Dikmen
Pusat
60800 orang
11548.07
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penilaian Kinerja Guru PAUD
Pusat
45920 Orang
9782.08
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Pusat
7548 Orang
18013.61
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penilaian Kinerja Pengawas
Pusat
1320 Orang
13191.44
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Bantuan Pemberdayaan IGRA/KKG/MGMP/Pokjawas Madrasah
Pusat
1404 Orang
42120
Kementerian Agama
Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/Pokjawas Pendidikan Agama Islam
Pusat
250 orang
7500
Kementerian Agama
Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Pusat
4008 Orang
31796.40
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Guru Dikdas yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Pusat
1600 orang
21984.50
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Penilaian Kinerja Guru
Proyek Peningkatan Kompetensi Guru
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 19
Lokasi
Target 2018
Guru Dikmen yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Pusat
1178 orang
21985.70
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Guru PAI yang Meningkat Kompetensinya
Pusat
6010 Orang
13000
Kementerian Agama
Guru Pendidikan Agama Katolik (GPAK) Tingkat Dasar dan Menengah yang Meningkat Kompetensinya
34 Provinsi
7000 Lokasi
56000
Kementerian Agama
Guru SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh peningkatan Kompetensi/Pembinaan
Pusat
12109 orang
24815025
Kementerian Agama
Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi/Pembinaan
Pusat
255 Orang
1620000
Kementerian Agama
Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha
Pusat
3174 Orang
9582
Kementerian Agama
Pendidik yang Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia melalui Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)
Provinsi DKI Jakarta
2500 Orang
4011
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah
Pusat
5000 Orang
12500
Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
220 orang
31421
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya
Pusat
150 Orang
1650
Kementerian Agama
Pengawas SDTK, SMPTK, dan SMTK yang memperoleh Peningkatan Kompetensi/Pembinaan
Pusat
390 orang
4075940
Kementerian Agama
Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di luar negeri
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
20 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
Lokasi
Target 2018
Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mata pelajaran umum (Dikdas)
Pusat
4420 kelompok
295496
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mata pelajaran umum (Dikmen)
Pusat
3040 Kelompok
273892
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mata pelajaran umum (PAUD)
Pusat
2296 Kelompok
187816.12
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mata pelajaran umum pada SDTK, SMPTK, SMTK
Pusat
1602 orang
9080544
Kementerian Agama
34 Provinsi
153 Lokasi
4090
Kementerian Agama
Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mapel Agama Hindu
Pusat
120 Orang
2778
Kementerian Agama
Penguatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/ Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
Pusat
2192 kelompok
249492.82
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Guru Agama Buddha PNS
Pusat
2231 Orang
5689
Kementerian Agama
Peningkatan Kompetensi Guru Instruktur Nasional pada RA, MI, MTs, MA
Pusat
1500 Orang
7500
Kementerian Agama
Peningkatan kompetensi guru pada bidang mata pelajaran umum (Bahasa)
Pusat
81706 Orang
1207019.60
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Bimas Katolik
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 21
Lokasi
Target 2018
Peningkatan kompetensi guru pada bidang mata pelajaran umum (IPA)
Pusat
50996 Orang
735191
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan kompetensi guru pada bidang mata pelajaran umum (Matematika)
Pusat
36619 Orang
534269
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan kompetensi guru pada bidang mata pelajaran umum (Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Bimbingan Konseling)
Pusat
85187 Orang
1267717.15
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan kompetensi guru pada bidang mata pelajaran umum (Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS)
Pusat
45333 Orang
666606.59
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan kompetensi guru pada bidang mata pelajaran umum (Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa)
Pusat
46196 Orang
672193.49
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan kompetensi guru pada bidang mata pelajaran umum (Tematik)
Pusat
36413 Orang
6908446
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Laboran dan Pustakawan Master
Pusat
500 Orang
2500
Kementerian Agama
Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (kepala sekolah)
Pusat
20514 Orang
99142.68
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (pengawas)
Pusat
8916 Orang
84674.30
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Proyek Pengembangan Pendidikan Karakter
Pusat
1 kebijakan
900
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi)
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya
Pusat
330 Orang
4750
Kementerian Agama
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
22 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Target 2018
Pusat
340 Orang
3300
Kementerian Agama
Bantuan Kualifikasi S1 Ustadz pada Pend. Diniyah Formal
Pusat
200 Orang
1200
Kementerian Agama
Bantuan peningkatan kualifikasi S1 bagi guru dikdas (on-going)
Pusat
10177 Orang
112208.62
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Bantuan peningkatan kualifikasi S1 bagi guru dikmen (on-going)
Pusat
1061 orang
11205.49
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Bantuan peningkatan kualifikasi S1 bagi guru PAUD (on-going)
Pusat
2824 Orang
11504.20
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Bantuan peningkatan kualifikasi S1 bagi guru pendidikan agama hindu (on-going)
Pusat
100 orang
3060
Kementerian Agama
Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang memperoleh Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4
Pusat
20 orang
6000
Kementerian Agama
Guru/pengawas Madrasah penerima beasiswa S2
Pusat
200 Orang
8000
Kementerian Agama
Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi guru
Pusat
25000 Mahasiswa
352285
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
GPAI yang Mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Pusat
1000 orang
4000
Kementerian Agama
Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PLPG)
Pusat
15000 Orang
60000
Kementerian Agama
Tenaga Pendidik Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang Mengikuti Kompetensi 5
6
Anggaran
Lokasi
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru
Proyek Sertifikasi Guru
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
7
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 23
8
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
Lokasi
Target 2018
Guru SDTK, SMPTK dan SMTK yang mengikuti Program PLPG
Pusat
500 orang
1300000
Kementerian Agama
Sertifikasi guru Dikdas
Pusat
179265 Orang
723481.60
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Sertifikasi guru Dikmen
Pusat
17214 Orang
90446.16
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Sertifikasi guru TK
Pusat
12518 Orang
58348.64
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penempatan Guru Garis Depan (GGD)
Pusat
3500 Orang
80714.80
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penempatan Sarjana Mengajar di daerah 3T
Pusat
500 Orang
54718.99
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Perencanaan kebutuhan dan Penataan Guru Produktif (Dikdas)
Pusat
34 kab/kota
119936.89
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Perencanaan kebutuhan dan Penataan Guru Produktif (Dikmen)
Pusat
34 Kab/Kota
10640.56
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Perencanaan kebutuhan dan Penataan Guru Produktif (Paud dan Dikmas)
Pusat
34 kab/kota
10544.72
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Perencanaan kebutuhan dan Penataan Guru Produktif (Tenaga Kependidikan)
Pusat
34 Dokumen
10347.39
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T
Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
24 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 9
10
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
Lokasi
Target 2018
Guru dan Pengawas PAI Berprestasi Penerima Penghargaan
Pusat
200 orang
2200
Kementerian Agama
Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan bagi Guru (Dikdas)
Pusat
2953 orang
91534.14
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan bagi Guru (Dikmen)
Pusat
2297 orang
71714.64
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan bagi Guru (PAUD dan Dikmas)
Pusat
2625 orang
80364.38
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan bagi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah)
Pusat
1484 orang
38359.92
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan bagi Tenaga Kependidikan (Pengawas)
Pusat
1156 Orang
29535.80
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan bagi Tenaga Kependidikan Lainnya
Pusat
641 orang
16600.62
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS pada Bimas Buddha
Pusat
1800 Orang
6480
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS pada Bimas Katolik
Pusat
798 Orang
2394
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS pada Bimas Kristen
Pusat
4251 Orang
15349600
Kementerian Agama
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru
Proyek Penyediaan Tunjangan Guru
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 25
Lokasi
Target 2018
Penyediaan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
Pusat
42110 Orang
151596
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Dasar
Pusat
156124 Orang
564014.65
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Menengah
Pusat
33388 Orang
120196.80
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Fungsional Guru Pendidikan Agama Hindu Non PNS pada Bimas Hindu
Pusat
1200 Orang
4438
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Fungsional Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam Non PNS
Pusat
13750 Orang
41400
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Khusus Guru Madrasah Non PNS
Pusat
4500 Orang
72900
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Khusus Guru Non PNS pada Bimas Kristen
Pusat
107 Orang
3000000
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Khusus Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
Pusat
1190 Orang
21638.75
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Khusus Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Dasar
Pusat
25324 Orang
455832
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Khusus Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Menengah
Pusat
3454 orang
62172
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS
Pusat
428606 Orang
9283044
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru Non PNS pada Bimas Buddha
Pusat
230 Orang
6753
Kementerian Agama
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
26 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Anggaran
Lokasi
Target 2018
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru Non PNS pada Bimas Katolik
Pusat
1171 Orang
26805.26
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru Non PNS pada Bimas Kristen
Pusat
3442 Orang
62514000
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
Pusat
70865 Orang
1511558.83
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Dasar
Pusat
135912 orang
2920659.20
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru Non PNS pada Jenjang Pendidikan Menengah
Pusat
73302 Orang
1797498.64
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS
Pusat
27215 Guru
411790
Kementerian Agama
Penyediaan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu Non PNS pada Bimas Hindu
Pusat
220 orang
6250
Kementerian Agama
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha daerah khusus (3T ) yang mendapatkan Tunjangan Khusus
Pusat
20 Orang
600
Kementerian Agama
Tunjangan Fungsional Guru Madrasah Non PNS
Pusat
275064 Guru
825192
Kementerian Agama
Tunjangan Profesi dan Kehormatan
Pusat
112995 Dosen
5401858
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
(Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
4.2 Kesehatan 4.2.1 Arah Kebijakan Dan Sasaran Umum Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, membaiknya status gizi masyarakat, menurunanya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya perlindungan finansial, dan meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan tahun 2018 diarahkan pada prioritas yaitu 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan 3) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”. Sasaran TABEL 4.5 SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Indikator
2014 Baseline
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN 2019
1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat a.
Persalinan di fasilitas kesehatan (%)
b. Kunjungan Antenatal (K4) (%) c. Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (%) d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%) e. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun f. Angka Prevalensi Pemakaian Konstrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all method) (%)
70,4 (2013) 70,4 (2013) 71,3 (2013)
75,0
77,0
81,0
82,0
85,0
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0
75,0
78,0
81,0
85,0
90,0
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28,8
28,0
2,6 (SDKI 2012)
2,37
2,36
2,33
2,31
2,28
61,9 (SDKI 2012)
65,2
65,4
65,6
65,8
66,0
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
280,0
271,0
262,0
254,0
245,0
-
225
245
265
285
300
-
21
23
25
26
34
0
9
12
15
24
35
2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular a. b.
Prevalensi HIV (%)
Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
0,46 (2014) 297 (2013)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 27
Indikator f.
g. h. i.
Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan intervensi eliminasi schistosomiasis Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (%) Prevalensi tekanan darah tinggi (%) Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)
2014 Baseline
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN 2019
-
-
-
-
2
-
6,9
6,4
5,9
5,6
5,4
25,0
24,6
24,2
23,8
23,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
60
68
77
85
≥ 95,0
7,2 (2013) 25,8 (2013) 15,4 (2013)
3. Meningkatnya Perlindungan Finansial a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (%)
51,8 (Okt, 2014)
b. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui 86,4 88,2 92,4 92,4 96,0 107,2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) 4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu 350 700 1.400 2.800 5.600 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi b. Jumlah Kab/Kota yang memiliki 1 RSUD yang 10 94 190 287 294 481 tersertifikasi akreditasi (2014) nasional (Kab/Kota) c. Persentase Kab/Kota yang 71,2 mencapai 80% imunisasi dasar 75 80 85 92,5 95 (2013) lengkap pada bayi (%) d. Jumlah puskesmas yang 1.015 minimal memiliki 5 jenis 1.200 2.000 3.000 4.200 5.600 (2013) tenaga kesehatan (Unit) e. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter 25 30 35 40 50 60 spesialis f. Persentase ketersediaan obat 75,5 77 80 83 86 90 dan vaksin di puskesmas g. Persentase obat yang 92 92 92,5 93 93,5 94 memenuhi syarat (2014) h. Persentase makanan yang 87,6 88,1 88,6 89,1 89,6 90,1 memenuhi syarat (2013) 5. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
28 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan kesehatan, mencakup : 1.
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, melalui: a. akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk mendukung penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b. mempercepat perbaikan gizi masyarakat khususnya penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif yang didukung oleh bukti yang kuat;
2.
Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui: a. meningkatkan pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit tropis terabaikan/neglected tropical diseases); b. meningkatkan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular; c. meningkatkan cakupan dan pemerataan imunisasi dasar lengkap.
3.
Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, melalui: a. memperkuat kerjasama lintas sektor dalam intervensi determinan sosial di luar sektor kesehatan; b. meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; c. meningkatkan lingkungan sehat.
4. 5. 6. 7.
Meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan; Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.
4.2.2 Program Prioritas Program Prioritas Pada tahun 2018, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada tiga program prioritas, mencakup: 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit, 3) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 29
GAMBAR 4.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN
Penguatan Promotif dan Preventik “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4.2.3 Kegiatan Prioritas 1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terdapat tiga kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, 2) peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan 3) perbaikan kualitas gizi ibu dan anak. GAMBAR 4.5 PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
30 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Perbaikan Kualitas gizi ibu dan Anak
TABEL 4.6 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Program/Kegiatan Prioritas
Sasaran
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
b. Perbaikan kualitas gizi Ibu dan Anak
1.400 puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI Sample Registration Survey (SRS) kematian dan penyebab kematian spesifik (1 riset) 71.1% dari total jumlah faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan) memperoleh sarana layanan KB Pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi 54,5 % dari jumlah PUS yang menjadi peserta BPJS 80 persen ibu hamil kurang energi kronis (KEK) yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 85 persen balita kurus yang mendapatkan PMT Pengawasan 3.000 pangan fortifikasi nasional Pelatihan pengasuhan anak di 14 provinsi 10 persen keluarga yang memiliki bayi bawah dua tahun (baduta) terpapar 1000 hari pertama kehidupan
c. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
2.100 puskesmas yang siap diakreditasi 10 RS pengampu yang memenuhi jejaring pelayanan telemedicine 147 RS yang siap diakreditasi 150 tim penugasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) Penyediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan 34 Provinsi 3 RS vertikal di Kawasan Indonesia Timur Pembentukan Balai POM di 40 Kab/Kota 550 pelayanan publik bidang kesehatan daerah melalui penerapan PPKBLUD pada SKPD atau unit kerja penyedia layanan kesehatan di daerah
2.
Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, terdapat tiga kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 3) surveilans, imunisasi, penyakit dan karantina kesehatan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 31
GAMBAR 4.6 PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular
TABEL 4.7 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Program/Kegiatan Prioritas
Sasaran
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
5.369.038 unitsarana dan prasaranapenanggulangan TB 7.500.000 unitsarana prasarana pengendalian HIV-AIDS 725 orang dengan HIV/AIDS yang direhabilitasi sosial 240 orang yang difasilitasi PUG/PPRG dalam pencegahan dan pengendalian TB dan HIV/AIDS 20 kab/kotadengan eliminasi malaria 70 kab/kota dengan intensifikasi penemuan kasus kusta Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis di 125 Kab/Kota 20 unitsarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian schistosomiasis 300 ha restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu
32 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Program/Kegiatan Prioritas
Sasaran 1.500 paketsarana dan prasarana Posbindu PTM
b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) c. Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan
2.000 paketsarana dan prasarana Pandu PTM Deteksi dini faktor risiko PTM di 514 kab/kota 10.996 alat pengendali mutu vaksin Penguatan 30 Pos Kesehatan Desa
3. Kegiatan Prioritas pada Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” GAMBAR 4.7 PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”
Peningkatan Lingkungan Sehat
Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat
Peningkatan pemahaman Hidup Sehat
TABEL 4.8 “SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN PREVENTIF PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” Program/Kegiatan Prioritas
Sasaran
Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” 40.000 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (kumulatif) a. Lingkungan Sehat
45 persen penyehatan air melalui pengawasan sarana air minum Pengawasan pasar sehat di 1.500 pasar Penghapusan penggunaan merkuri di 3 lokasi RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 33
Program/Kegiatan Prioritas
b. Konsumsi Pangan Sehat
Sasaran 26 persen penyehatan pangan melalui pengawasan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat 100 desa pangan aman 5.000 sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) 25 industri dengan penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui CPPOB pada industri makanan, hasil laut dan perikanan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di 34 Provinsi 100 kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
c. Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat
126 komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman Penggerakan masyarakat sebagai implementasi kampanye germas di 100 kab/Kota 1.000 sarana/prasarana standardisasi dan infrastruktur olahraga
4.2.4 Proyek Prioritas Nasional 1. Proyek Prioritas Nasional pada Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
Perbaikan kualitas gizi ibu dan anak
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Pemenuhan JKN/KIS
Penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan
Penurunan stunting
Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
34 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2. Proyek Prioritas Nasional pada Program Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
Surveilans, imunisasi, penyakit dan karantina kesehatan
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Pencegahan dan pengendalian TB dan HIV/AIDS
Pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
Pengendalian malaria Pengendalian penyakit tropis terabaikan/ Neglected Tropical Diseases (NTD)
3. Proyek Prioritas pada Program Prioritas Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Peningkatan lingkungan sehat
Peningkatan konsumsi pangan sehat
Peningkatan pemahaman hidup sehat
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Peningkatan kualitaslingkungan hidup sehat
Peningkatan konsumsi pangan sehat
Kampanye hidup sehat
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 35
36 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.2.5 Proyek K/L Dan Sebaran Lokasi TABEL 4.9 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN No 1
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Peningkatan puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI
34 Provinsi
1.400 puskesmas
6.036,7
Kementerian Kesehatan
Riset Sample Registration Survey (SRS) kematian dan penyebab kematian spesifik
34 Provinsi
1 Penelitian
10.000,0
Kementerian Kesehatan
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan
Pemenuhan sarana pelayanan KB (penyediaan sarana pelayanan KB)
Pusat dan 34 Provinsi
Pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes
Pusat dan 34 Provinsi
Penguatan Pemahaman Masyarakat tentang Program KKBPK
Pusat dan 34 Provinsi
71.1% (dari total jumlah faskes yang bekerjasama dengan SJSN) Kesehatan) 54,5 % (dari jumlah PUS yang menjadi peserta BPJS) 40 media (26 media promosi KIE dan 14 media lini bawah)
203.437,7
305.772,2
126.878,7
BKKBN
BKKBN
BKKBN
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Target 2018
Pusat dan 34 Provinsi
90 persen dari 36 pimpinan K/L; 85 persen dari 34 gubernur; 70 persen dari 514 Bupati/ Walikota
9 provinsi (Jabar, Jateng, DIY, Kalbar, Bali, NTB, NTT, Bengkulu, Kepri)
9 Provinsi
Pusat
2 dokumen
2.000,0
Kementerian Kesehatan
3 Provinsi (Maluku, NTT, Papua)
3 RS
669.034,3
Kementerian Kesehatan
Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine
34 Provinsi
10 RS Pengampu
17.636,6
Kementerian Kesehatan
Integrasi rekam medis
34 Provinsi
15 RS
2.412,6
Kementerian Kesehatan
Penyiapan puskesmas yang siap diakreditasi (Kecamatan)
34 Provinsi
2.100
8.976,3
Kementerian Kesehatan
Penyiapan RS yang siap diakreditasi (Kabupaten)
34 Provinsi
147
6.720,0
Kementerian Kesehatan
Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan daerah melalui penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau unit kerja penyedia layanan kesehatan di daerah
34 Provinsi
550 unit kerja/SKPD
1.590,0
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan advokasi program KKBPK bagi stakeholder dan mitra kerja
Peningkatan keterlibatan laki-laki dalam penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 2
Instansi Pelaksana
34.599,0 BKKBN
1.000,0
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 37
Penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN 3
Anggaran (Rp. Juta)
Lokasi
Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas Pendirian RS vertikal di Kawasan Indonesia Timur
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
38 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 4
5
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Penugasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) minimal 5 orang
28 Provinsi dan 91 Kab/Kota
150 tim (800 orang)
143.720,0
Kementerian Kesehatan
Wajib Kerja Sarjana (WKS) bagi lulusan dokter spesialis
150 RS di 34 Provinsi
1.250 orang
26.813,3
Kementerian Kesehatan
Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS)
34 Provinsi
3.696 orang
291.534,5
Kementerian Kesehatan
Bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D3
34 Provinsi
30.620 orang
200.000,0
Kementerian Kesehatan
Penyediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan
34 Propinsi
34 Propinsi
3.809.426,1
Kementerian Kesehatan
Sampling produk alat kesehatan dan PKRT
34 Propinsi
2000 sampel produk
3.812,4
Kementerian Kesehatan
40 Kab/Kota
150.400,0
Badan Pengawas Obat dan Makanan
57.149 sampel
28.556,6
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L Pemenuhan Tenaga kesehatan
Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
Pembentukan Balai POM di Kabupaten/Kota
Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan 33 provinsi (Kecuali Kaltara)
Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan
33 provinsi (Kecuali Kaltara)
30.000 sarana
40.152,7
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Alat laboratorium yang diadakan
33 provinsi (Kecuali Kaltara)
1.900 alat
260.209,5
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Sertifikasi layak edar alat kesehatan produksi dalam negeri
Pusat
1 Laboratorium
0,0
Badan Standardisasi Nasional
Kota Tangerang Selatan
2 pilot plant
8.000,0
BPPT
Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK)
34 Provinsi/ 514 Kab/Kota
80% ibu Hamil KEK
375.779,2
Kementerian Kesehatan
Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi balita kurus (balita kurus)
34 Provinsi/ 514 Kab/Kota
85% balita kurus
451.352,7
Kementerian Kesehatan
Pengkajian dan penerapan teknologi farmasi dan medika 6
Penurunan Stunting
Pelacakan dan konfirmasi kasus gizi Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi (PSG)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 39
Pengawasan pangan fortifikasi nasional Pelatihan Pengasuhan Anak
Peningkatan promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan
34 Provinsi/ 514 Kab/Kota 34 Provinsi/ 514 Kab/Kota 33 provinsi (Kecuali Kaltara)
100%
10.000,0
Kementerian Kesehatan
514 Kab/Kota
50.000,0
Kementerian Kesehatan
3.000
2.553,0
14 Provinsi
14 Provinsi
2.800,0
Pusat dan 34 Provinsi
10% dari total 3.535.574 keluarga yang memiliki baduta terpapar 1000 hari pertama kehidupan
48.683,9
Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
BKKBN
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
40 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.10 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT No 1
2
3
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan TB
34 Provinsi
5.369.038 unit
263.233,0
Kementerian Kesehatan
Pengadaan sarana prasarana pengendalian HIV-AIDS
34 Provinsi
7.500.000 unit
130.893,5
Kementerian Kesehatan
Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS
34 Provinsi
725 orang
8.171,0
Kementerian Sosial
Fasilitasi PUG/PPRG dalam pencegahan dan pengendalian TB dan HIV/AIDS
9 Provinsi
240 orang
1.000,0
Promosi Bersama Lindungi Anak melalui "Kilau Generasi Bebas HIV/AIDS“
6 Provinsi
1 kegiatan
3.000,0
Pusat dan 34 Provinsi
8 jenis
44.700,0
Kementerian Kesehatan
20 Kab/Kota
20 Kab/Kota
1.000,0
Kementerian Kesehatan
91 Kab/Kota
91 Kab/Kota
22.233,4
Kementerian Kesehatan
176 Kab/Kota
100.000 RDT
20.250,0
Kementerian Kesehatan
279 Kab/Kota
125 Kab/Kota
80.600,0
Kementerian Kesehatan
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pengendalian Malaria Penyediaan sarana dan prasarana/ logistik pencegahan dan pengendalian Malaria Assesment Eliminasi Malaria (Eliminasi kabupaten/kota & Eliminasi Provinsi) Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ Neglected Tropical Diseases Intensifikasi penemuan kasus kusta Sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian filariasis dan kecacingan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
4
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian schistosomiasis
Kab Sigi dan Kab Poso
20 unit
19.907,1
Kementerian Kesehatan
Pengamanan Kawasan TN Lore Lindu
Kab Sigi dan Kab Poso
217.991,18 ha
5.000,0
Kabupaten Poso
500 ha
10.000,0
Kabupaten Poso
300 ha
10.000,0
Pusat
1.500 paket
13.500
Kementerian Kesehatan
34 Provinsi
514 Kab/Kota
12.000
Kementerian Kesehatan
Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Posbindu PTM
Pusat
2 paket
7.000,0
Kementerian Kesehatan
Sarana Prasarana dalam implementasi KTR
Pusat
600 unit
2.100,0
Kementerian Kesehatan
Penyediaan alat pengendali mutu vaksin
32 Provinsi
10.996 unit
221.308,5
Kementerian Kesehatan
Penguatan kelembagaan Posyandu dalam pengelolaan pelayanan sosial dasar
Pusat
1.000 unit
16.000,0
Kementerian Dalam Negeri
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Penerapan intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Sarana dan prasarana Posbindu PTM Deteksi dini faktor risiko PTM
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 41
5
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
42 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.11 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT” No
Proyek Prioritas Nasional/ Proyek K/L
1
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat
Target 2018
Penyehatan sanitasi melalui pendekatan STBM
34 Provinsi, 514 kab/kota
40.000
Penyehatan Air Melalui Pengawasan Sarana Air Minum
34 Provinsi, 514 kab/kota
45%
5.947,9
Kementerian Kesehatan
Pengawasan pasar sehat
34 Provinsi, 514 kab/kota
1.500
17.573,0
Kementerian Kesehatan
3 lokasi (Pacitan Jawa Timur, Banyumas Jawa Tengah, Buru Maluku (preventif) Paboyo Sulawesi Tengah, Gunung Pulau Buru Maluku, Sekotong NTB)
3 lokasi
29.200,0
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34 Provinsi
500
2.000,0
Penghapusan penggunaan merkuri
Fasilitasi pelatihan daur ulang sampah
2
Anggaran (Rp. Juta)
Lokasi
Kampanye hidup sehat melalui pengelolaan sampah untuk peningkatan produktivitas perempuan Penyelenggaraan rumah ibadah bersih dan sehat Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat Penyehatan pangan melalui pengawasan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Desa pangan aman
238.755,9
Instansi Pelaksana
Kementerian Kesehatan
5 Provinsi (Jatim, Kalsel, Sulsel, Papua, dan Riau) 1.000 lokasi
2.500 orang
2.000,0
1.000 lokasi
100.000,0
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kementerian Agama
34 Provinsi, 514 kab/kota
26%
6.908,2
Kementerian Kesehatan
31 Provinsi (kecuali Kaltara, Maluku Utara, Sulawesi Barat)
100 desa
10.000,0
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
10 propinsi (Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah,Jawa Timur, Aceh, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan)
5.000 sekolah
15.000,0
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan melalui CPPOB pada Industri Makanan, hasil Laut dan Perikanan
34 Provinsi
25 industri
1.500,0
Kementerian Perindustrian
Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)
34 Provinsi
34 Provinsi
10.000,0
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Kota Tangerang Selatan
1 prototype
500,0
Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT)
34 Provinsi
100 Kab/Kota
100 Kab/Kota
100 Kab/Kota
34.000,0
122 KIE
126 KIE
18.000,0
Pengembangan Olahraga Pendidikan
34 Provinsi
211.300 orang
Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
5 Provinsi
10.930 orang
50.000,0
Pengembangan Olahraga Rekreasi
4 Provinsi
47.550 orang
83.530,0
34 Provinsi
1.000 sarana/prasarana
362.685,6
Pusat
1 regulasi
400,0
Proyek Prioritas Nasional/ Proyek K/L
Sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Pengkajian dan penerapan teknologi Agroindustri
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 43
3
Kampanye Hidup Sehat Penyebarluasan Informasi 5 tema germas melalui berbagai media di daerah Penggerakan masyarakat sebagai implementasi kampanye germas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman
Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Penyusunan Regulasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau
80.000,0
47.389,5
Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Keuangan
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
4.3 Pembangunan Perumahan dan Permukiman 4.3.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah tahun 2018 untuk prioritas nasional pembangunan perumahan dan permukiman dikembangkan sejalan dengan arah kebijakan, sasaran dan target RPJMN 2015-2019, yaitu: 1. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau melalui penciptaan iklim kondusif dalam penyediaan perumahan, penyediaan hunian baru, fasilitasi peningkatan kualitas hunian, serta fasilitasi pembiayaan perumahan. 2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman melalui perencanaan dan penataan kawasan permukiman. 3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat. 4. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air. 4.3.2 Program Prioritas Prioritas nasional perumahan dan permukiman diwujudkan ke dalam dua program prioritas, yaitu (i) Program Penyediaan Perumahan Layak dan; (ii) Program air Bersih dan Sanitasi. Program Penyediaan perumahan Layak fokuskan untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kinerja pembangunan perumahan selama 5 tahun kedepan tersebut diindikasikan melalui beberapa indikator: i) backlog kepenghunian; ii) persentase penurunan rumah tidak layak huni; dan iii) persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh. Pengurangan backlog kepenghunian ditargetkan turun sebesar 4,4juta rumah tangga pada tahun 2019 dimana 2,2 juta menjadi porsi pemerintah (baseline 2014:7,6 juta rumah tangga). Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni ditargetkan sebesar 44,1 persen (dari 3,4 juta tahun 2014 menjadi 1,9 juta rumah tidak layak huni pada tahun 2019), sedangkan target persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh di perkotaan adalah 100 persen (dari 38.431 ha pada tahun 2014 menjadi 0 ha pada tahun 2019). Sementara itu, Program Air Bersih dan Sanitasi difokuskan untuk menjamin pencapaian akses universal, dimana kinerja pembangunannya diindikasikan melalui: i) persentase akses air minum; dan ii) persentase akses sanitasi. Akses air minum ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2019 (dari 70 persen di tahun 2014) dan akses sanitasi juga ditargetkan mencapai 100 persen (dari 61,06 persen pada tahun 2014).
44 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.3.3 Kegiatan Prioritas Untuk mencapai sasaran Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak, dikembangkan beberapa kegiatan prioritas yang dinilai perlu mendapatkan dukungan dari seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah baik pada level provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penciptaan Iklim Kondusif Perumahan MBR 2. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR 3. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR 4. Pengentasan Permukiman Kumuh Kegiatan prioritas penciptaan iklim kondusif perumahan MBR ditujukan untuk meningkatkan iklim kondusif dari seluruh rangkaian proses bisnis penyediaan rumah baik dari sisi suplai maupun permintaan. Kinerja kegiatan prioritas ini diindikasikan melalui efektivitas dan efisiensi dukungan kerangka regulasi, kelembagaan, dan finansial terhadap kelancaran rangkaian proses bisnis penyediaan rumah baik dari sisi suplai maupun permintaan. Kegiatan prioritas penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan MBR ditujukan untuk menjamin penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan yang layak bagi MBR. Kinerja kegiatan ini diindikasikan melalui jumlah hunian layak baru MBR termasuk PSU yang terbangun dan jumlah hunian MBR yang terfasilitasi peningkatan kualitas (revitalisasi). Kegiatan prioritas fasilitasi pembiayaan perumahan MBR ditujukan untuk menjamin kemudahan bagi MBR dalam mengakses fasilitas pembiayaan perumahan, serta bagi pengembang perumahan MBR dalam kemudahan kredit konstruksi. Kinerja kegiatan ini diindikasikan melalui jumlah rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan dan jumlah pengembang perumahan MBR yang terfasilitasi kredit konstruksi. Kegiatan prioritas pengentasan permukiman kumuh ditujukan untuk mengentaskan permukiman kumuh baik dari aspek pencegahan dan pengentasan. Kinerja kegiatan ini diindikasikan melalui jumlah Kab/Kota yang memiliki rencana penanganan kawasan kumuh dan luasan kawasan kumuh yang tertangani dan meningkat kualitas permukimannya. Terkait dengan program prioritas Air Bersih dan Sanitasi, kegiatan prioritas yang dikembangkan difokuskan untuk peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta penjaminan ketersediaan air baku. Kegiatan prioritas peningkatan air bersih dan sanitasi ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang aman, sedangkan kegiatan prioritas ketersediaan air baku ditujukan untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas untuk kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi. 4.3.4 Proyek Prioritas Nasional Setiap kegiatan prioritas yang telah dikembangkan diterjemahkan ke dalam beberapa proyek prioritas nasional. Matriks berikut ini menyajikan proyek nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai Proyek prioritas Nasional (ProPN) tahun 2018. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 45
TABEL 4.12 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK Kegiatan Prioritas Penciptaan Iklim Kondusif Perumahan MBR
Proyek Prioritas Nasional Reformasi administrasi pertanahan dan perizinan pembangunan perumahan Peningkatan pembinaan dan pengawasan standar bangunan gedung Pengembangan sistem informasi bantuan perumahan Pengembangan Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder Perumahan
Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR
Penyediaan rumah vertikal beserta PSU Penyediaan rumah khusus beserta PSU Fasilitasipenyediaanrumahswadayabeserta PSU
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR
Fasilitasi pembiayaan perumahan sisi demand Fasilitasi pembiayaan perumahan sisi supply
Pengentasan Permukiman Kumuh
Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman
TABEL 4.13 PROYEK PRIORITAS NASIONAL AIR BERSIH DAN SANITASI Kegiatan Prioritas Peningkatan akses air bersih dan sanitasi
Proyek Prioritas Nasional Peningkatan perilaku hidup bersih & sehat terkait air minum & sanitasi terutama di daerah dgn akses rendah Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi terutama di daerah dgn akses rendah Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah
Peningkatan ketersediaan air baku
Jaga Air : Peningkatan ketahanan sumber daya air Simpan Air : Peningkatan ketersediaan dan kuantitas air
4.3.5 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi Proyek prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas wajib didukung oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan sebaran lokasi yang didasarkan pada kriteria lokasi prioritas nasional. Kriteria lokasi prioritas nasional untuk 46 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
kegiatan prioritas penyediaan perumahan layak dikelompokan ke dalam kategori sebagai berikut: 1. Pembangunan hunian vertikal rusunawa di fokuskan pada Kota Metropolitan (12 kawasan Metropolitan (RPJMN 2015-2019)), Kota Besar (14 Kota Besar (PP No.26/2008)), Kawasan Industri (fokus 2018): KI Morowali, KI Bantaeng, KI Sei Mangkei; 2. Pembangunan hunian vertikal rusunami difokuskasn pada kawasan Transit oriented development oleh Perumnas: Tanjung Barat, Pondok Cina, dan Bogor; 3. Pembinaan standar bangunan difoukskan di wilayah rawan bencana; 4. Pembangunan rumah khusus difokuskan di Pasca bencana, pulau terpencil, daerah tertinggal, wilayahperbatasan (tenaga medis, pendidik, dan petugas keamanan perbatasan); 5. Pembangunan rumah swadaya dilaksanakan di seluruh wilayah namun dengan proporsi dukungan pusat yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah; 6. Pengentasan kawasan kumuh difokuskan di 12 kawasan metropolitan (sesuai yang tercantum di RPJMN 2015-2019). Sedangkan untuk pembangunan air minum dan sanitasi, kriteria lokasi prioritas nasional dikelompokan ke dalam kategori sebagai berikut: 1. Daerah dengan akses air minum dan sanitasi dibawah rata-rata nasional (diluar daerah afirmasi/daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana; 2. Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana; 3. Lokasi Strategis (lokasi pembangunan berskaala regional). Daerah yang memenuhi kriteria lokasi prioritas tidak serte merta akan menjadi lokasi proyek prioritas nasional jika kriteria kesiapan teknis tidak terpenuhi. Oleh karena itu, selain kriteria lokasi, pemenuhan kriteria tekis menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemeirntah daerah dan K/L pelaksana proyek. Terkait dengan penjabaran dukungan proyek K/L terhadap proyek prioritas nasional, berikut ini pemetaan yang telah dilakukan terkait proyek K/L pendukung masing-masing proyek prioritas nasional.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 47
TABEL 4.14 KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL REFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN Nama Proyek K/L
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan
Kemendagri
Pembinaan yang dilaksanakan
Penyertaan modal kepada perumnas untuk penyediaan perumahan
KemenPUPR
Penyertaan modal yang diberikan
Peningkatan pendaftaran hak tanah dan guna tata ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Pendaftaran hak tanah dan guna tata ruang yang berhasil ditingkatkan ditingkatkan
TABEL 4.15 KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN STANDAR BANGUNAN GEDUNG Nama Proyek K/L
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
KemenPUPR
Bangunan gedung yang diselenggarakan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Gedung
KemenPUPR
Penataan bangunan dan gedung yang diselenggarakan
PeraturanPenataanBangunan dan Lingkungan
KemenPUPR
Peraturan yang disusun
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Bangunan Gedung
KemenPUPR
Pembinaan yang dilakukan Pengawasan yang dilakukan
TABEL 4.16 KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BANTUAN PERUMAHAN Nama Proyek K/L yang diusulkan Sistem Informasi Penyediaan Perumahan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
KemenPUPR
Sistem informasi yang disediakan
48 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Nama Proyek K/L yang diusulkan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
KemenPUPR
Sistem informasi yang disediakan
TABEL 4.17 KEGIATAN PRIORITAS PENCIPTAAN IKLIM KONDUSIF PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN PASAR PEMBIAYAAN PRIMER DAN SEKUNDER PERUMAHAN Nama Proyek K/L yang diusulkan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
KemenPUPR
Sumber pembiayaan yang didayagunakan
TABEL 4.18 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN RUMAH VERTIKAL BESERTA PSU Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
PSO Selisih Tarif untuk Rusunawa
KemenPUPR
PSO yang dilaksanakan
Pembangunan Rumah Susun untuk MBR
KemenPUPR
Rumah susun MBR yang dibangun
TABEL 4.19 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Pembangunan Rumah Pasca Bencana
KemenPUPR
Rumah Pasca Bencana yang dibangun
PembangunanRumah Dinas PetugasPerbatasan
KemenPUPR
Rumah Dinas Petugas Perbatasan yang dibangun
Pembangunan Rumah Nelayan
KemenPUPR
Rumah Nelayan yang dibangun
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 49
TABEL 4.20 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA BESERTA PSU Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya
KemenPUPR
Bantuan stimulan yang diberikan
Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
KemenPUPR
Bantuan stimulan yang diberikan
Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Rehabilitasi Sosial RTLH
Kemensos
Rehabilitasi sosial RTLH yang diberikan
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Rehabilitasi Sosial RTLH
Kemensos
Rehabilitasi sosial RTLH yang diberikan
TABEL 4.21 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL FASILITASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN SISI DEMAND Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
KPR Sejahtera Tapak yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan
KemenPUPR
Fasilitasi KPR Sejahtera Tapak yang diberikan
KPR Sarusun yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan
KemenPUPR
Fasilitasi KPR Sarusun yang diberikan
KPR Sewa Beli untuk Sarusun yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan
KemenPUPR
Fasilitasi KPR Sewa Beli yang diberikan
KPR Swadaya yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan
KemenPUPR
Fasilitasi KPR Swadaya yang diberikan
Bantuan uang muka perumahan
KemenPUPR
Bantuan uang muka perumahan yang diberikan
Bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT)
KemenPUPR
Bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT)diberikan
Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, dan Program Pembiayaan Perumahan
KemenPUPR
Kebijakan dan strategi yang disusun
MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan
KemenPUPR
MOU yang disepakati
50 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Nama Proyek K/L yang diusulkan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
KemenPUPR
Materi Teknis yang disusun Pembinaan yang diberikan
Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan
KemenPUPR
Bantuan Teknis yang diberikan
Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan
KemenPUPR
Diseminasi yang dilaksanakan Pembinaan yang diberikan
Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah
KemenPUPR
Bantuan Teknis yang diberikan
Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan
KemenPUPR
Rencana yang disusun
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan
KemenPUPR
Pemantauan yang dilaksanakan Promosi yang dilakukan
Promosi, Perencanaan, dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)
KemenPUPR
Perencanaan yang dilakukan Bantuan hukum yang diberikan
TABEL 4.22 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL FASILITASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN SISI SUPPLY Nama Proyek K/L yang diusulkan Kredit Konstruksi yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
KemenPUPR
Bantuan kredit konstruksi yang diberikan
TABEL 4.23 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman
KemenPUPR
Peraturan yang disusun Pembinaan yang diberikan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 51
Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output Pengawasan yang dilakukan
Penyusunan RTR KSN Perkotaan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
RTR KSN yang disusun
Pembinaan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Pembinaan yang dilakukan RDTR yang tersusun
TABEL 4.24 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN MBR PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
KemenPUPR
Penanganan yang diberikan
Penanganan Kawasan Permukiman Khusus
KemenPUPR
Penanganan yang diberikan
Penanganan Kawasan Permukiman Perdesaan
KemenPUPR
Penanganan yang diberikan
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu
KemenPUPR
Pembangunan yang dilaksanakan
TABEL 4.25 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH & SEHAT TERKAIT AIR MINUM & SANITASI TERUTAMA DI DAERAH DGN AKSES RENDAH Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Fasilitasi pelaksanaan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Pilar 1,2, dan 3
Kemenkes
Fasilitasi yang diberikan
Fasilitasi pelaksanaan STBM di perkotaan
Kemenkes
Fasilitasi yang diberikan
Fasilitasi pemicuan di sekolah
Kemenkes
Fasilitasi yang diberikan
KLHK
Fasilitasi yang diberikan
Fasilitasi pelaksanaan bank sampah
52 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.26 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI TERUTAMA DI DAERAH DENGAN AKSES RENDAH (AIR MINUM) Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Penyediaan SPAM perdesaan
KemenPUPR (koordinator), KemendesPDTT
SPAM Perdesaan yang dibangun
Penyediaan SPAM perkotaan
KemenPUPR
SPAM Perkotaan yang dibangun
Penyediaan SPAM kawasan khusus
KemenPUPR
SPAM Kawasan Khusus yang dibangun
Penyediaan SPAM regional
KemenPUPR
SPAM Regional yang dibangun
TABEL 4.27 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI TERUTAMA DI DAERAH DENGAN AKSES RENDAH (SANITASI) Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Pembangunan IPAL kawasan
KemenPUPR
IPAL Kawasan yang dibangun
Pembangunan IPAL skala kab/kota
KemenPUPR
IPAL Skala Kab/Kota yang dibangun
Pembangunan IPAL regional
KemenPUPR
IPAl Regional yang dibangun
KKP, KemendesPDTT
Infrastruktur pengelolaan air limbah skala komunal/setempat di kawasan khusus yang dibangun
Pembangunan IPAL USK di 15 DAS prioritas
KLHK
IPAL USK yang dibangun
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
KemenPUPR
IPLT yang dibangun
Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala Regional
KemenPUPR
TPA Regional yang dibangun
Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala Kab/Kota
KemenPUPR
TPA skala kab/kota yang dibangun
Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah skala komunal/setempat di kawasan khusus
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 53
Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Antara
KemenPUPR
TPS Antara yang dibangun
Pembangunan drainase perkotaan dan permukiman
KemenPUPR
Drainase Perkotaan yang dibangun
Penyediaan sarana sanitasi sekolah
KemenPUPR
Drainase permukiman yang dibangun Sarana sanitasi sekolah yang disediakan
TABEL 4.28 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN MANAJEMEN LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI DI DAERAH DENGAN AKSES RENDAH Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Pengembangan RUU Air Minum
KemenPUPR
RUU yang disusun
Pengembangan RUU Perusahaan Daerah
Kemendagri
RUU yang disusun
Pengembangan NSPK bersama tentang prosedur pemanfaatan air tanah dan air baku di hutan, sungai, embung, dan danau.
KemenPUPR (koordinator), KLHK, KemenESDM
NSPK yang disusun
Fasilitasi penyusunan dan peningkatan kualitas Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL
Kemendagri
RAD yang disusun
Fasilitasi sinergi SSK-RAD AMP-Dokumen perencanaan Daerah (RPJMD-Renstra)
Kemendagri
Dokumen SSK-RAD AMPL yang sinergi dengan dokumen perencanaan daerah
Fasilitasi penyusunan RPAM operator
KemenPUPR
Dokumen RPAM Operator yang disusun
Fasilitasi penyusunan RPAM komunal
KemenPUPR
Dokumen RPAM komunal yang disusun
Fasilitasi (Penyusunan dan Review) Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Proaksi dan Sinergi dengan Rencana Pembangunan Desa
Kemendagri
PJM Proaksi yang disusun
Pengembangan kelembagaan masyarakat pengelola sarana air minum dan sanitasi
RAD yang direvisi
PJM Proaksi yang direvisi PJM Proaksi yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Desa KemendesPDTT
54 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Lembaga Masyarakat Pengelola Sarana yang dikembangkan
Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Pengembangan kelembagaan pengelola sarana SPAM IKK, regional, khusus termasuk BUMD
KemenPUPR
Lembaga Pengelola Sarana yang dikembangkan
Pengembangan NSPK manajemen aset infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
Kemenkeu (Koordinator), KemenPUPR
NSPK yang disusun
Pendampingan pengembangan layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT
KemenPUPR
Pendampingan yang diberikan
Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK)
KemenPUPR
Pendampingan yang diberikan
Pendampingan Penyusunan Masterplan air limbah, persampahan, drainase
KemenPUPR
Pendampingan yang diberikan
Pendampingan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait AMPL
KemenPUPR
Pendampingan yang diberikan
Pengembangan fasilitas investasi air minum dan sanitasi
KemenPUPR
Fasilitas investasi air minum dan sanitasi yang dikembangkan
Fasilitasi SPAM PDAM
KemenPUPR
Fasilitasi yang diberikan
Fasilitasi SPAM Non-DAM
KemenPUPR
Fasilitasi yang diberikan
TABEL 4.29 KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL JAGA AIR : PENINGKATAN KETAHANAN SUMBER DAYA AIR DOMESTIK DI 15 DAS PRIORITAS Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Konservasi Sumber Daya Air
KemenPUPR
Sumber Daya Air yang dikonservasi
RehabilitasiSarana dan Prasarana Air Baku
KemenPUPR
Sarana dan Prasarana Air Bakuyang direhabilitasi
Pembangunandindingpenahanabrasisungai
KemenPUPR
Dindingpenahanabrasisungai yang dibangun
KLHK
Pemantauan kualitas sungai yang dilakukan
Pemantauan kualitas sungai
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 55
Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Pemantauan kualitas effluent infrastruktur sanitasi
KLHK
Pemantauan kualitas effluent infrastruktur sanitasi yang dilakukan
TABEL 4.30 AIR BERSIH DAN SANITASI PROYEK K/L PENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL SIMPAN AIR : PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUANTITAS AIR DI KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN Nama Proyek K/L yang diusulkan
K/L Pelaksana
Rumusan Output
Pembangunan sarana dan prasarana air baku
KemenPUPR
Sarana dan prasarana air baku yang dibangun
Pelaksanaan program Penampungan Air Hujan (PAH)
KemenPUPR
Program PAH yang dilaksanakan
Pembangunan waduk dan embung di wilayah rawan air
KemenPUPR
Waduk dan embung yang dibangun di wilayah rawan air
Pembenahan sistem drainase perkotaan berbasis water charging
KemenPUPR
Sistem drainase perkotaan yang dibenahi menjadi berbasis water charging
Penyediaan sumur resapan di 15 DAS prioritas
KLHK
Sumur resapan yang dibangun
Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah
KLHK
Luasan hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah yang trehabilitasi
56 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 4.4.1 Arah Kebijakan Dan Sasaran Umum Sasaran Umum TABEL 4.31 SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 2014 (Baseline)
2015
2016
2017
2018
2019
Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)
4,2
n.a
n.a
n.a
n.a
8,0
Wisatawan mancanegara (orang)
9,2 juta
10,0 juta
12,0 juta
15,0 juta
18,0 juta
20,0 juta
Wisatawan nusantara (orang)
250 juta
254 juta
260 juta
265 juta
270 juta
275 juta
120,0
144,6
172,8
185,9
232,0
260,0
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)
4,7
6,1
6,9
7,4
5,3
5,6
Kontribusi PDB Industri (%)
20,70
20,80
21,00
21,10
20,83
21,1
74 KI /7 KEK
n.a
10 KEK
14 KI /12 KEK
3 KI /5 KEK
14 KI /14 KEK
4,6
5,1
5,2
6,0-6,6
8,0
12,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)
463,1
519,5
594,8
678,8
863,0
933,0
Kontribusi PMDN (%)
33,7
33,8
35
36,3
37,6
38,9
Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%)
-2,6
-9,8
5,3
7,0-10,4
3,6
12,3
Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)
2,6
2,6
2,8
2,9
2,6
3,5
Sasaran 1. Sasaran Pembangunan Pariwisata
Devisa (Rp triliun) 2. Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan
Kawasan Industri (KI)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3. Sasaran Peningkatan Investasi dan Ekspor Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 57
Sasaran
2014 (Baseline)
2015
2016
2017
2018
2019
Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor (%)
41,3
39,5
47,0
51,0
57,0
65,0
1,7 juta
191,2 ribu
+ 2,0 juta
+ 2,0 juta
+ 2,0 juta
+2,0 juta
Tenaga kerja formal (%)
40,5
42,1
43,6
46,0
48,0
51,0
Pelatihan kerja (orang)
523.870
815.705
810.000
1.100.000
1.300.000
1.300.000
Sertifikasi (orang)
151.250
93.813
123.000
260.000
300.000
400.000
4. Sasaran Penciptaan Lapangan Kerja Penyediaan lapangan kerja (orang)
Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015, RKP 2016, RKP 2017 dan estimasi sementara untuk 2018
Arah Kebijakan Prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata diarahkan untuk mendorong investasi di pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab tantangan pada tahun 2018 yaitu peningkatan daya saing industri pengolahan, ekspor, pariwisata dan kemudahan investasi, yang didukung pusat-pusat pertumbuhan baru dan tenaga kerja yang berdaya saing, produktif, dan kompeten. Secara rinci arah kebijakan tersebut disajikan dalam tabel 4.32 sebagai berikut. TABEL 4.32 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Arah Kebijakan 1. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya melalui dukungan (i) pemasaran pariwisata nasional; (ii) pembangunan destinasi pariwisata; (iii) pembangunan industri pariwisata, dan (iv) pembangunan kelembagaan pariwisata. 2. Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasiskan potensi ekonomi wilayah didorong melalui (i) percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan sumber daya alam (SDA); (ii) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur; (iii) pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); (iv) pengembangan regulasi dan kebijakan, serta (v) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha. 3. Percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI) terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) 4. Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha
58 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Arah Kebijakan 5. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: (a) percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) mendorong terlaksananya perundingan bipartit untuk menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan (c) penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan penataan kelembagaan. 6. Pengembangan keahlian tenaga kerja melalui: (a) peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (b) penguatan kemitraan (azas triple helix) yang mendorong relevansi dan inovasi program pelatihan dengan industri; dan (c) penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di kawasan industri. 7. Peningkatan populasi dan daya saing industri, dan penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi. 8. Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.4.2 Program Prioritas Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata mencakup 5 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.8. Program prioritas difokuskan untuk mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, dan daya saing perekonomian melalui: (i) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata; (ii) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (iii) Pengembangan 3 Kawasan Industri; (iv) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja; dan (v) Pengembangan ekspor barang dan jasa. Setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagaimana terdapat pada Gambar 4.9 sampai dengan Gambar 4. GAMBAR 4.8 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
4.1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata
4.5. Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa
4.4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
4. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
4.2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus
4.3. Pengembangan 3 Kawasan Industri
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 59
4.4.3 Kegiatan Prioritas Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Berdasarkan arahan Presiden RI, Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata pada tahun 2018 difokuskan untuk mengakselerasi pengembangan 3 destinasi wisata prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, dan Mandalika dan sekitarnya. Pengembangan ketiga destinasi wisata ini beriringan dengan upaya-upaya penyiapan destinasi wisata lainnya untuk dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan sasaran (i) Terbangunnya aksesibilitas darat, laut, dan udara di dalam dan sekitar kawasan; (ii) Tersedianya atraksi yang beragam dan berkualitas di dalam dan sekitar kawasan; (iii) Tersedianya amenitas pariwisata yang memadai dan berkualitas di dalam dan sekitar kawasan; (iv) Tersedianya SDM pariwisata yang handal; (v) Efektivitas pemasaran terutama ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara; dan (vi) Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan. GAMBAR 4.9 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
4.1.1. Pengembanga n Danau Toba
4.1.4. Dukungan Pengembanga n Destinasi Prioritas
4.1. PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA
4.1.2. Pengembanga n Borobudur dan Sekitarnya
4.1.3. Pengembanga n Mandalika dan Sekitarnya
TABEL 4.33 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA No
Program/Kegiatan Prioritas
1.
Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata 1.
Pengembangan Danau Toba
Sasaran
a.
60 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba
No
Program/Kegiatan Prioritas
2.
3.
4.
Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya
Pengembangan Mandalika dan Sekitarnya
Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas
Sasaran b.
Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba
c.
Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba
d.
Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara
e.
Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan
a.
Terbangunnya aksesibilitas (darat dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur dan sekitarnya
b.
Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur
c.
Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur
d.
Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara
e.
Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan
a.
Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika
b.
Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika
c.
Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika dan sekitarntya
d.
Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara
e.
Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan
a.
Tersusunnya Integrated Masterplan (IMP) 3 Destinasi Prioritas (Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, dan Wakatobi)
b.
Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan
Program Prioritas Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus Pada tahun 2018, terdapat 5 (lima) KEK yang menjadi prioritas yaitu KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK MBTK, dan KEK Morotai. Penetapan kelima lokasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan indikator ketersediaan lahan, komitmen daerah, dan keterkaitan dengan prioritas nasional lainnya. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 61
Percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tahun 2018 menekankan pada pelaksanaan 5 (lima) sasaran utama yaitu tersusunnya rencana detail tata ruang sekitar KEK, terbangunnya infrastruktur dalam kawasan, terbangunnya infrastruktur luar kawasan, terbangunnya konektivitas kawasan, dan meningkatnya kapasitas SDM dan tenaga terampil. Sasaran pada setiap kegiatan prioritas KEK mengindikasikan hubungan hulu – hilir (holistik) dalam pembangunan KEK yang merefleksikan kebutuhan masingmasing KEK. GAMBAR 4.10 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
4.2.1. Percepatan Pembangunan KEK Sorong
4.2.2. Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang
4.2.5. Percepatan Pembangunan KEK Morotai
4.2. PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS
4.2.4. Percepatan Pembangunan KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK)
4.2.3. Percepatan Pembangunan KEK Bitung
TABEL 4.34 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KEK PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Program/Kegiatan Prioritas
No. 2
Sasaran
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 1.
Percepatan Pembangunan KEK Sorong
a. Kesesuaian tata ruang KEK Sorong Tersediaanya Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK Tersediannya model dinamika spasial KEK Sorong Tersediannya Data Batimeteri dan Garis Pantai
62 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Program/Kegiatan Prioritas
No.
Sasaran b. Terbangunnya konektivitas Kawasan: Terbangunnya infrastruktur jembatan akses Pelabuhan Arar (cs) Terbangunnya Dermaga Penyeberangan yang mendukung KEK Sorong Terbangunnya Jalan yang mendukung KEK Sorong c. Meningkatnya investasi KEK Sorong Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan d. Meningkatnya kapasitas SDM dan tenaga terampil bidang industri
2.
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang
a. Kesesuaian tata ruang KEK Tanjung Kelayang Tersediaanya Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK Tersediaanya model dinamika spasial KEK Tanjung Kelayang Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai b. Terbangunnya konektivitas Kawasan Meningkatnya lebar jalan Tanjung Pandan – Sp. Empat Sijuk (Akses Bandara) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan Terbangunnya Dermaga Penyeberangan yang mendukung KEK Sorong c.
Meningkatnya investasi KEK Sorong Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan
d.
3.
Percepatan Pembangunan KEK Bitung
Meningkatnya kapasitas SDM dan tenaga terampil bidang pariwisata
a. Kesesuaian tata ruang KEK Bitung Tersusunya Rencana Detail Tata Ruang sekitar KEK Bitung Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai b. Terbangunnya infrastruktur di luar Kawasan
Terbangunnya PTLP Lahedong V&VI (FTP 2) Terbangunnya PLTG/GU/MG Minahasa Peaker
c. Terbangunnya konektivitas Kawasan Terbangunnya jalan Tol Manado Bitung (Multiyears) d.
Meningkatkan investasi KEK Bitung Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 63
Program/Kegiatan Prioritas
No.
Sasaran Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan e.
4.
4.
Percepatan Pembangunan KEK Maloy-Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
a. Kesesuaian tata ruang KEK MBTK Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Sekitar KEK MBTK Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai
b. c.
d.
5.
Percepatan Pembangunan KEK Morotai
Meningkatnya kapasitas SDM dan tenaga terampil bidang industri dan perikanan
Terbangunnya infrastruktur di dalam Kawasan Terbangunnya Tangki Timbun CPO Terbangunnya konektivitas Kawasan Terbangunnya jalan akses pelabuhan Sangatta Terbangunnya Bandara Sangatta Pengembangan Pelabuhan Maloy Terbangunnya jalan yang mendukung KEK MBTK Terbangunnya jembatan yang mendukun KEK MBTK Meningkatnya investasi KEK MBTK
Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan a. Kesesuaian tata ruang KEK Morotai Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Sekitar KEK Morotai Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai b. Terbangunnya konektivitas Kawasan Terbangunnya Lingkar Luar Morotai (trans morotai) ruas Sofi – Wayabula Terbangunnya Bandar Udara Pitu c. Meningkatnya kapasitas SDM dan tenaga terampil bidang pariwisata
Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri pada tahun 2018 diarahkan untuk mempercepat penyiapan KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng agar dapat beroperasi secara optimal dan menarik investasi baru. Potensi ketiga KI ini dalam mendorong pengolahan sumber daya alam cukup besar sehingga diharapkan hasilnya dapat mendukung akselerasi pembangunan ekonomi lokal dan nasional, serta berkontribusi pada pertumbuhan industri dan ekspor. Percepatan pembangunan Kawasan Industri tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan sasaran kegiatan yang meliputi (i) tersedianya lahan kawasan yang selaras dengan rencana tata ruang; (ii) meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri, termasuk infrastruktur dan ketersediaan SDM; serta (iii) meningkatnya investasi dalam kawasan. 64 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.11 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
4.3.1. Pengembangan KI Sei Mangkei
4.3. PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI (KI)
4.3.4. Dukungan Pengembangan KI lainnya
4.3.2. Pengembangan KI Morowali
4.3.3. Pengembangan KI Bantaeng
Dukungan juga diberikan untuk penyiapan KI lainnya baik yang terkait dengan penanganan masalah dan tantangan (debottlenecking) maupun percepatan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM. TABEL 4.35 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL No. 3.
Program/Kegiatan Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri 1.
Pengembangan KI Sei Mangkei
Sasaran
a.
b.
Tersedianya lahan dan tercapainya kesesuaian tata ruang
Tersedianya lahan clean and clear dan sudah mendapatkan izin lokasi serta izin usaha kawasan industri
Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, dan Raperda RDTR)
Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Sei Mangkei
Pembangunan Fly Over Sei Mangke dan Simpang Kuala Tanjung
Pembangunan jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Belawan
Beroperasinya Pusat Inovasi pendukung kawasan industri
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 65
Program/Kegiatan Prioritas
No.
Sasaran c.
2.
Pengembangan KI Morowali
a.
b.
c.
3.
Pengembangan KI Bantaeng
a.
b.
Meningkatnya investasi Kawasan Industri Sei Mangke
Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan
Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan
Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang
Tersedianya lahan clean and clear dan sudah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha kawasan industri
Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, dan Raperda RDTR)
Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Morowali
Beroperasinya politeknik dan pusat inovasi logam di dalam kawasan industri
Tersedianya rumah susun sewa yang layak dan terjangkau untuk tenaga kerja di Morowali
Pelebaran jalan kawasan industri-Pelabuhan Bungku
Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku - Kawasan Industri
Pelebaran Jalan Tomata-Beteleme-Kolonodale
Pembangunan Jalan Akses Bandara Morowali
Pembangunan Jalan Dalam Kota Bungku; Dalam desa Onepute Jaya; Dalam Kota Bahodopi; Dalam Desa Bahomakmur;Keurea – Bahomakmur oleh Pemerintah Daerah
Tersedianya pengelola kawasan industri yang kompeten
Meningkatnya investasi Kawasan Industri Morowali
Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant)
Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan
Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang
Tersedianya lahan clean and clear dan sudah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha kawasan industri
Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, dan Raperda RDTR)
Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Bantaeng
Tersedianya akademi komunitas logam di Kawasan Industri Bantaeng lanjutan
Preservasi Jalan Bantaeng-Bulukumba
Tersedianya pengelola kawasan industri yang kompeten
66 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Program/Kegiatan Prioritas
No.
Sasaran c.
4.
Dukungan Pengembangan KI Lainnya
Meningkatnya investasi Kawasan Industri Bantaeng
Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant)
Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan
a.
Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang
b.
Meningkatnya kesiapan operasional 11 Kawasan Industri Prioritas lainnya
c.
Meningkatnya investasi di 11 Kawasan Industri lainnya
Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja GAMBAR 4.12 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
4.4.10. Pengembangan Infrastruktur Skala Kecil dan Menengah
4.4.1. Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan
4.4.2. Pengembagan Layanan Perizinan Terpadu
4.4.3. Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi
4.4.9. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
4.4. PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA 4.4.4. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat
4.4.8. Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri
4.4.7. Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja
4.4.6. Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja
4.4.5. Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja diarahkan untuk membenahi iklim investasi di pusat dan daerah melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, serta pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi guna meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor riil, serta mendukung kepastian dan perlindungan usaha. Hal ini merupakan upaya yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur dan sektor riil, khususnya RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 67
industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta usaha kecil dan menengah dalam membuka peluang usaha yang terbuka secara optimal. Perbaikan kinerja sektor riil diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja yang baik di sektor-sektor produktif. Pada saat yang sama, keahlian dan kompetensi tenaga kerja diperkuat untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian. Serta pembangunan infrastruktur mutu seperti Laboratorium Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU) yang bertujuan meningkatkan kualitas produk agar berdaya saing di pasaran Berbagai upaya tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian secara keseluruhan. TABEL 4.36 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA No.
Program/Kegiatan Prioritas
4.
Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Sasaran
1.
Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan
Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal
2.
Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu
Meningkatnya kualitas Layanan Perizinan secara elektronik
3.
Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi
a.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
b.
RTR KSN yang dipantau dan dievaluasi kesesuaiannya dengan Perpres
c.
Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi
d.
Tersedianya data PMTB yang telah didisagregasi berdasarkan institusi (pemerintah, swasta, dan BUMN) dan berdasarkan sektor yang terdiri dari 17 lapangan usaha
e.
Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi investasi daerah dan tersedianya sistem informasi untuk percepatan proyek infrastruktur
a.
Terlaksananya penanganan pengaduan konsumen di sektor prioritas Implementasi competition compliance oleh pelaku usaha di sektor prioritas Implementasi manual kebijakan persaingan di 10 K/L/I/D Pengembangan indeks persaingan usaha Terlaksananya penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat
4.
Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat
b. c. d. e. 5.
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
a. b. c. d.
68 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja asing yang didukung oleh sistem informasi TKA online terpadu; Meningkatnya kualitas dan transparansi sistem pengawasan ketenagakerjaan; Terlaksananya perundingan bipartit di tingkat perusahaan dengan mengedepankan prinsip negosiasi yang beritikad baik; Terlaksananya revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU 40/2004 tentang SJSN.
No.
Program/Kegiatan Prioritas 6.
Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja
Sasaran a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Terpetakannya potensi wilayah/lokal dan mengidentifikasi kebutuhan keahlian tenaga kerja berdasarkan potensi wilayah; Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia berdasarkan kerangka kualifikasi dan okupansi; Meningkatnya peran industri dalam penyusunan standar kompetensi dan skema sertifikasi, serta dalam pelaksanaan diklat; Meningkatkan kompetensi dan kuantitas instruktur dan tenaga pelatihan; Terlaksananya pengadaan sarana pelatihan kerja di lembaga diklat sesuai kebutuhan industri; Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja; Terlaksananya pemagangan berbasis kompetensi di industri; Meningkatnya jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten; Terbangunnya bengkel pelatihan sebagai tempat pelatihan bersama; Tersusunnya skema dana pengembangan pelatihan.
7.
Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja
a.
Meningkatnya keterhubungan informasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja dengan prioritas di kawasan industri.
8.
Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri
a. b. c.
Meningkatnya jumlah industri sedang dan besar Tumbuhnya industri kecil Meningkatnya daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)
9.
Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
a. b.
Meningkatnya pertumbuhan PDB ekonomi kreatif Meningkatnya jumlah tenaga kerja dengan keahlian di bidang ekonomi kreatif Meningkatnya nilai ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif
c. 10. Pengembangan Infrastruktur Skala Kecil dan Menengah
Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2018 diarahkan untuk mendukung kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia guna meningkatkan daya saing ekspor melalui upaya peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas. Peningkatan daya saing produk ekspor non migas dilakukan melalui peningkatan fasilitas ekspor dan kualitas, serta standar produk ekspor Indonesia, yang juga didukung dengan pemanfaatan hasil diplomasi perdagangan internasional dan kegiatan promosi ekspor. Selain itu, kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada tahun 2018 juga akan diarahkan untuk mengembangkan ekspor jasa, terutama sektor jasa yang memberikan nilai tambah pada perekonomian nasional.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 69
GAMBAR 4.13 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
4.5.1 Peningkatan Fasilitasi Ekspor
4.5.5. Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi
4.5.2. Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor
4.5. PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA
4.5.4. Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha
4.5.3. Peningkatan dan Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas Promosi
TABEL 4.37 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA No. 5
Program/Kegiatan Prioritas
Sasaran
Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa 1.
Peningkatan Fasilitasi Ekspor
a.
Pengembangan sistem fasilitasi pembiayaan perdagangan
b.
Pengembangan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITEIKM) Terlaksananya integrasi antara INATRADE dan INSW Peningkatan kemudahan layanan fasilitasi ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negeri Penerbitan 20.000 dokumen Laporan Surveyor (LS) bagi industri kecil produk industri kehutanan
c. d. e. 2.
Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor
a. b. c. d.
Meningkatnya infrastruktur pengujian kualitas dan standar produk ekspor Meningkatnya pengakuan standar Indonesia oleh negara mitra Tersedianya informasi terkait standar dan mutu untuk 8 negara mitra tujuan ekspor Pengembangan 50 desain produk ekspor dan 50 merk produk ekspor bagi UMKM dan Koperasi
70 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
Program/Kegiatan Prioritas 3.
Peningkatan dan Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas Promosi
Sasaran a.
g.
Penurunan hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor Tersedianya 1 FTA Centre dan 4 Pusat FTA Daerah Pengembangan citra produk Indonesia (nation branding) Terlaksananya promosi dagang luar negeri dan Trade Expo Indonesia Tersedianya 1 Pusat Promosi Ekspor Regional di daerah dan 2 marketing point di wilayah perbatasan Tersedianya informasi dan analisa pasar ekspor (customer service center) Pendidikan dan pelatihan ekspor bagi eksportir pemula
b. c. d. e. f.
4.
Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha
a.
Perkuatan kemitraan rantai nilai/pasok bagi koperasi
5.
Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi
a. b.
Pertumbuhan ekspor jasa Tersedianya statistik perdagangan jasa
4.4.4 Proyek Prioritas Nasional Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata GAMBAR 4.14 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 71
Program Prioritas Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus GAMBAR 4.15 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
Pengembangan 3 Kawasan Industri GAMBAR 4.16 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
72 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja GAMBAR 4.17 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa GAMBAR 4.18 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA,PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 73
74 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.4.5 Proyek Kementerian/Lembaga Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata TABEL 4.38 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Pengembangan Danau Toba 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8.
Persiapan aktivasi KA Siantar - Parapat
Kota Pematangsiantar
1 unit
3.000
Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu KSPN Danau Toba (MYC) Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan Ambarita - Tomok - Onan Rungu KSPN Danau Toba (MYC) Tersedianya jalur evakuasi bencana
Provinsi Sumatera Utara
1 paket
80.000 (SBSN)
Provinsi Sumatera Utara
1 paket
150.000 (SBSN)
1
600
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BNPB
Peningkatan sarana dan prasarana Akademi Pariwisata Medan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Pembangunan sarpras ekowisata pada kawasan konservasi di Danau Toba Publikasi pariwisata mancanegara melalui media online untuk destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
Kota Medan
1 paket
1.000
Kementerian Pariwisata
Kota Medan
1 paket
250.000 (PHLN) 101.409
Kementerian Pariwisata
Kab. Samosir
Provinsi Sumatera Utara Pusat
9 unit 15.532.782 impresi 420.134 Klik 226.626 Views
1.679
Kementerian Perhubungan
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kementerian Pariwisata
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Sarana dan Prasarana Kebencanaan Pendidikan Vokasi Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
No
9.
10.
11.
12.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 75
13. 14.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata prioritas Danau Toba melalui Pendampingan Masyarakat dan Gerakan Sadar Wisata Misi Penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara Misi Penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Pasifik Promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Sumatera Utara Dukungan pendidikan Akademi Pariwisata Medan Percepatan operasionalisasi Badan Otorita Danau Toba
Provinsi Sumatera Utara
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
2.700 orang
5.460
Kementerian Pariwisata
Pusat
3 kegiatan
1.798
Kementerian Pariwisata
Pusat
3 kegiatan
2.963
Kementerian Pariwisata
Provinsi Sumatera Utara
6 kegiatan
1.980
Kementerian Pariwisata
Provinsi Sumatera Utara
1 paket
45.300
Kementerian Pariwisata
Provinsi Sumatera Utara
1 paket
100.000
Kementerian Pariwisata
6 unit
157.746
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3 kegiatan
2.524
1 paket
30.000
Kementerian Perhubungan
1 paket
45.000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Pendidikan Vokasi
Pengembangan Mandalika dan sekitarnya 1.
2.
3. 4.
Pembangunan sarpras pariwisata pada kawasan konservasi di Kawasan Mandalika dan sekitarnya Misi Penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Pasifik Pembangunan Faspel dan Dermaga II Pelabuhan Lembar Pembangunan jalan Penunjak-Sengkol-Kuta
Provinsi Nusa Tenggara Barat Pusat
Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kementerian Pariwisata
Transportasi Perkotaan
76 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
5.
UPTP BLK Lombok Timur
Kab. Lombok Timur
1 Unit
6.
Percepatan pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok
Kab. Lombok Timur
1 paket
150.000
7.
Tersedianya jalur evakuasi bencana
Kab. Lombok Tengah
1
8.
Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata prioritas Mandalika melalui Pendampingan Masyarakat dan Gerakan Sadar Wisata Misi Penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara Misi Penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika (paket perjalanan dan atraksi) di Eropa Promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Nusa Tenggara Barat Dukungan pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok
Kab. Lombok Tengah
9.
10.
11.
12.
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pariwisata
Penyiapan tenaga kerja di sektor pariwisata Pendidikan Vokasi
600
BNPB
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
420 orang
920
Kementerian Pariwisata
Pusat
3 kegiatan
2.188
Kementerian Pariwisata
Pusat
4 kegiatan
4.620
Kementerian Pariwisata
Provinsi Nusa Tenggara Barat
3 kegiatan
825
Kementerian Pariwisata
Kab. Lombok Timur
1 paket
30.000
Kementerian Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah
6 unit
135.211
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kota Yogyakarta, Kab. Cilacap, Kab. Sleman
1 paket
Pendidikan Vokasi
Pengembangan Borobudur dan sekitarnya 1.
2.
Pembangunan sarpras pariwisata pada kawasan konservasi di Kawasan Borobudur dan sekitarnya Reaktivasi & Pembangunan KA Magelang – Yogyakarta (RM) & Jalur Ganda Kroya– Kutoarjo
1.095.000 (SBSN)
Kementerian Perhubungan
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
3.
Misi Penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dkst. (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Pasifik Tersedianya jalur evakuasi bencana
Pusat
Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt. Melalui Pendampingan Masyarakat dan Gerakan Sadar Wisata (orang) Misi Penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara Misi Penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Timur Tengah Promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Jawa Tengah Percepatan operasionalisasi Badan Otorita Borobudur
5. 6.
7.
8.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 77
9.
10.
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
3 kegiatan
2.679
1
600
BNPB
Provinsi Jawa Tengah
420 orang
890
Kementerian Pariwisata
Pusat
3 kegiatan
2.663
Kementerian Pariwisata
Pusat
2 kegiatan
2.310
Kementerian Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah
9 kegiatan
3.410
Kementerian Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah
1 paket
32.000
Kementerian Pariwisata
3.360 orang
7.330
Kementerian Pariwisata
Kab. Magelang
Kementerian Pariwisata
Dukungan pengembangan destinasi prioritas lainnya 1.
Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata prioritas lainnya melalui Pendampingan Masyarakat dan Gerakan Sadar Wisata
Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku Utara
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
78 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 2.
3. 4. 5.
6. 7.
8.
9. 10. 11. 12.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Penyususunan Tourism Integrated Masterplan 7 destinasi prioritas (BTS, Wakatobi, Labuan Bajo, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kep. Seribu, Morotai) Event Karya Seni
Pusat
7 dokumen
14.000
Kementerian Pariwisata
Pusat
30 event
210.600
Pembangunan laboratorium praktik perhotelan Politeknik Pariwisata Makassar Pelatihan dan Sertifikasi SDM pariwisata (125.000 orang yang terdiri dari 50.000 pelatihan dasar dan 75.000 sertifikasi) Pemasaran Investasi Berdasar Sektor Pendukung Prioritas Nasional Pelatihan Asesor Kepariwisataan (2.500 orang yang terdiri dari 1.000 orang workplace assesor dan 1.500 orang recognicition of current competencies) Dukungan pendidikan Politeknik Pariwisata Makassar (termasuk rencana pengembangan pendidikan tinggi vokasi kepariwisataan di Kawasan Timur Indonesia sebesar Rp 4M) Dukungan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Peningkatan sarana dan prasarana Politeknik Pariwisata Makassar Dukungan pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bali
Kota Makassar
1 paket
65.000
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Pariwisata
125.000 orang
90.752
Kementerian Pariwisata
0
Pusat
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Pendidikan Vokasi Pengembangan Percepatan Pelatihan
2.500 orang
12.248
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Pariwisata
Kota Makassar
1 paket
55.440,7
Kementerian Pariwisata
Pendidikan Vokasi
Kota Bandung
1 paket
80,300.0
Kementerian Pariwisata
Pendidikan Vokasi
Kota Makassar
1 paket
29,000.0
Kementerian Pariwisata
Pendidikan Vokasi
Kab. Badung
1 paket
87,959.3
Kementerian Pariwisata
Pendidikan Vokasi
Kab. Badung
1 paket
4,000.0
Kementerian Pariwisata
Pendidikan Vokasi
Pusat
Pengembangan Percepatan Pelatihan
No 13. 14. 15. 16.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L Dukungan pendidikan Politeknik Pariwisata Palembang Percepatan Pembangunan Politeknik Pariwisata Palembang Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Pembuatan pola perjalanan (travel pattern)
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Kota Palembang
1 paket
30,000.0
Kementerian Pariwisata
Pendidikan Vokasi
Kota Palembang
1 paket
150,000.0
Kementerian Pariwisata
Pendidikan Vokasi
0
0
Kementerian Pariwisata
Pendidikan Vokasi
10
10.000
Kementerian Pariwisata
Kota Bandung
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 79
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus TABEL 4.39 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Kab. Sorong
185 NPL
17.000
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Percepatan Pembangunan KEK Sorong 1.
Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
80 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
2
3
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Pemodelan dinamika spasial KEK Sorong untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan spasial pengembangan KEK Sorong Penyusunan Data Batimetri dan Garis Pantai (4500 Line Km)
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Kab. Sorong
1 Model
6.000
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kab. Sorong
4500 line km
3.800
Badan Informasi Geospasial (BIG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.
Pembangunan jembatan akses Pelabuhan Arar
Kab. Sorong
225 m
100.000
5.
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kota Sorong
Kab. Sorong
1 Unit
45.000
6.
Pembangunan Jalan Fakfak-Werba-Sibori-Hurimber
Kab. Fakfak
5 km
25.000
Kab. Fakfak
26,48 km
185.000
13 km
91,000
15 km
110.000
1 Unit
50.000
Kab. Belitung
106 NPL
10.000
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kab. Belitung
1 Model
6.000
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kab. Belitung
2000 line km
1.690
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kab. Belitung
1 Unit
100.000
Kementerian Perhubungan
7. 8. 9. 10.
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Fakfak Hurimber - Bofuwer – Windesi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Snopy Kebar – Prafi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ambuni – Tandia Pembangunan Dermaga Penyeberangan Batanta
Kab. Manokwari Kab. Teluk Bintuni Kab. Raja Ampat
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang 1. 2.
3. 4.
Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK Pemodelan dinamika spasial KEK Tanjung Kelayang untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan spasial pengembangan KEK Sorong Penyusunan Data Batimetri dan Garis Pantai Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Kab. Belitung
10 km
90.000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kab. Bangka Selatan
1 Unit
27.977
Kementerian Perhubungan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar KEK
Kota Bitung
1 Matek
1.500
2.
Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung (Multiyears)
Kota Bitung
6 km
769.924,8
3.
Penyusunan Data Batimetri dan Garis Pantai
Kota Bitung
2000 line km
1.690
4.
PLTP Lahendong V&VI (FTP 2)
Kab. Minahasa
2x20 MW
Non APBN
5.
PLTG/GU/MG Minahasa Peaker
Kab. Minahasa
150 MW
Non APBN
Penyusunan Data Batimetri dan Garis Pantai
Kab. Kutai Timur
2000 line km
2.950
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar KEK
Kab. Kutai Timur
1 Matek
1.500
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2 Unit
80.000
Kementerian Perindustrian
1 Unit
50.000
Kementerian Perhubungan
1 Unit
55.000
Kementerian Perhubungan
No 5. 6.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L Rekonstruksi struktur jalan Tanjung Pandan – Sp. Empat Sijuk (Akses Bandara) Pembangunan Dermaga Penyebrangan Pulau Liat Pongok
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Percepatan Pembangunan KEK Bitung 1.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Badan Informasi Geospasial (BIG) Perusahaan Listrik Negara (PLN)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 81
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Percepatan Pembangunan KEK MBTK 1. 2.
3.
Pembangunan Tangki Timbun CPO (@5.000 ton)
4.
Pembangunan Pelabuhan Maloy
5.
Pembangunan Bandara Sangatta
Kab. Kutai Timur Kab. Kutai Timur Kab. Kutai Timur
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
82 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 6. 7. 8. 9. 10.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Sangatta Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Tanjung Redep-Tanjung Batu Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi I &V Peningkatan Kapasitas Jalan Sp. Blusuh - Tukuq - Bts. Kalteng Peningkatan Kapasitas Jalan Sp. Blusuh - Sp.Damai Sp.Br.Tongkok
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Kab. Kutai Timur
1 km
8.000
Kementerian Perhubungan
Kab. Berau
10 km
80.000
11,42 km
1.114.020
15 km
90.000
10 km
75.000
Kota Samarinda Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Barat
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11.
Pelebaran Jalan Batu Aji – Kuaro
Kab. Paser
5 km
20.000
11.
Pembangunan Jembatan Pulau Balang
Kota Balikpapan
800 m
243.590
Kab. Pulau Morotai
1 Matek
1.500
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2.000 line km
2.950
Badan Informasi Geospasial (BIG)
12 km
100.000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1 Unit
74.146
Kementerian Perhubungan
Percepatan Pembangunan KEK Morotai 1.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar KEK
2.
Penyusunan Data Batimetri dan Garis Pantai
3.
Pembangunan Jalan Sofi – Wayabula
4.
Pembangunan Bandar Udara Pitu
Sumber: Estimasi sementara untuk penyusunan RK
Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Morotai
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Pengembangan 3 Kawasan Industri TABEL 4.40 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Pengembangan KI Sei Mangkei 1.
Pembangunan Fly Over Sei Mangke dan Simpang Kuala Tanjung
Sei Mangke
240.000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.
Pembangunan jalan KA antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung
Prov. Sumatera Utara
346.000
Kementerian Perhubungan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 83
3.
(SBSB)
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Belawan
500.000
Pelindo 1
(PHLN) 4.
Percepatan penetapan Raperda tentang RTRW dan RRTR Provinsi/Kab/Kota di sekitar Kawasan Industri
Pusat
5.
Operasional Pusat Inovasi KEK Sei Mangke
Sei Mangke
6.
Bimbingan Teknis Pemetaan RDTR Kabupaten/Kota di Sekitar KI Sei Mangke Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di sekitar Kawasan Industri
7.
34 provinsi
200
Kementerian Dalam Negeri
1 unit
3.500
Kementerian Perindustrian
Prov. Sumatera Utara
1
1.500
Badan Informasi Geospasial
Kab. Simalungun
1
(BIG) 1.500
Kemnterian Agraria dan tata Ruang/ BPN
Pembangunan Perdesaan
84 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
8.
Peningkatan SDM lokal Sei Mangke di PTKI Medan
Provinsi Sumatera Utara
9.
Jln Simpang Pasar Baru - Sei Bejangkar/Bts. Kab. Batubara; Tanah Jawa-Boluk; PerdaganganIndrapura/Bts. Kab. Batubara; Perdagangan-Tanjung Kasau/Bts. Kab. Batubara; Simpang Dolok MerangirSimpang Pajak Nagori
Provinsi Sumatera Utara
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
100 orang
Instansi Pelaksana
4.000
Kementerian Perindustrian
143,0
Kab Simalungun
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
(DAK)
Pengembangan KI Morowali 1.
Percepatan penetapan Raperda tentang RTRW dan RRTR Provinsi/Kab/Kota di sekitar Kawasan Industri
Pusat
43 provinsi
200
Kementerian Dalam Negeri
2.
Pengembangan Pusat Inovasi Logam Morowali
3.
Pembangunan Perdesaan
Kab. Morowali
1 unit
3.000
Kementerian Perindustrian
Bandar Udara Morowali
Kab. Morowali
1
143,66
Kementerian Perhubungan
4.
Pembangunan Gedung Politeknik Tahap 4
Kab. Morowali
3.000
20.000
Kementerian Perindustrian
5.
Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku - Kawasan Industri Morowali
Kab. Morowali
42 Km
80.000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Konektivitas
6.
Pelebaran Jalan Tomata-Beteleme-Kolonodale
Kab. Morowali
1 Paket
90.000
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Konektivitas
7.
Pembangunan Jalan Akses Bandara Morowali
Kab. Morowali
1 Paket
30.000
8.
Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM bidang produksi komponen yang berbasis teknologi skala medium ke atas
Kab. Morowali
200
1.600
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Konektivitas Kementerian Perindustrian
No
9.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L Pembangunan Jalan Dalam Kota Bungku; Dalam desa Onepute Jaya; Dalam Kota Bahodopi; Dalam Desa Bahomakmur;Keurea – Bahomakmur
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Kab. Morowali
82.000
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Kabupaten Morowali
(APBD)
Pengembangan KI Bantaeng 1.
Percepatan penetapan Raperda tentang RTRW dan RRTR Provinsi/Kab/Kota di sekitar Kawasan Industri
Pusat
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 85
34 provinsi
200
Kementerian Dalam Negeri
2.
Peta lingkungan Indonesia skala 1:10.000
Prov. Sulawesi Selatan
1
3.000
Badan Informasi Geospasial
2.000 M2
15.000
Kementerian Perindustrian
1 Paket
20.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
3 kegiatan
1.000
3.
Pembangunan Akademi Komunitas Bantaeng Tahap 3
Kab. Bantaeng
4.
Preservasi Jalan Bantaeng-Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan
Pembangunan Perdesaan
(BIG)
Dukungan Pengembangan KI 1.
Fasilitasi Promosi Penanaman Modal Daerah di Dalam Negeri
Pusat
Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.
Pembangunan Penampungan Air Baku beserta jaringan pipa di KI Mandor
Kab. Landak
1
80.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
3.
Pembangunan Jembatan Landak II KI Mandor
Kab. Landak
1
130.000.0
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
4.
Peningkatan penerapan INSW dalam pelaksanaan ekspor limbah B3
Provinsi Banten
4
400.0
Kemnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Konektivitas
86 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KI
Pusat
6.
Peningkatan penerapan INSW dalam pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor B3
Pusat
4
2.500
7.
Pembangunan Politeknik pendukung Kawasan Industri Dumai dan Batulicin
Dumai dan Batulicin
2
45.000
5.
11
Instansi Pelaksana
1.500
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
Badan Informasi Geospasial (BIG) Kemnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perindustrian
Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja TABEL 4.41 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan 1.
Sinkronisasi kebijakan dan implementasi perijinan perdagangan dalam negeri di daerah dengan Pemerintah Pusat
Pusat
200 Pelaksanaan SIPO Daerah
15.000
Kementerian Perdagangan
2.
Peningkatan kemudahan layanan fasilitasi ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negeri
Pusat
15 perijinan
1000
Kementerian Perdagangan
3.
Rencana aksi peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EoDB)
Pusat
Menuju peringkat 40
3.800
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 87
4.
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor
Pusat
3,5 Hari
5.000
5.
Penyederhanaan Perizinan yang Menghambat Investasi
Pusat
1 Kegiatan
900
6.
Fasilitasi dan Diseminasi Kebijakan Penanaman Modal
Pusat
2 Kegiatan
7.
Pelaksanaan Simpilfikasi, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perizinan Investasi Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah
Pusat
8.
Deregulasi dan Harmonisasi Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
9.
Pembatalan Perda dan Perkada Bermasalah
Instansi Pelaksana Kementerian Perdagangan Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.775
Badan Koordinasi Penanaman Modal
2 Paket Rumusan Rekomendasi
1.100
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pusat
120 Daerah
1.059
Kementerian Dalam Negeri
Pusat
100 Persen
5.750
Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu 1.
Pengembangan Sistem Perizinan Nasional
Pusat
2 Paket Sistem Aplikasi dan Kajian
3.950
2.
Pengadaan Alat Pendukung Sistem Perizinan Nasional
Pusat
1 Paket
9.900
3.
Pengembangan Database
Pusat
1 Paket
1.500
Pengembangan Data Center
Pusat
5.
Pengeluaran Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal
Pusat
6.
Fasilitasi Penanaman Modal
Pusat
4.
1 Paket (13 Server, 2 Storage, dan 26 Switch) dan 1 Paket NOC 5.600 persetujuan dan 4.700 perizinan 1.100 persetujuan
10.650 1.398,8 2.650
Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
88 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 7. 8.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L Pembuatan/Pemutakhiran Sistem E-Monev PTSP Fasilitasi Daerah Dalam Penerapan PTSP yang Prima (Kab/Kota)
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Pusat
1 Paket
5.000
Kementerian Dalam Negeri
Pusat
51 Kab/Kota
12.595
Kementerian Dalam Negeri
Kota Sabang
1 Laporan
800
Instansi Pelaksana
Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi 1.
Fasilitasi Legalisasi RTR KSN Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
2.
Penyediaan Data Investasi/PMTB Berdasarkan Sektor dan Institusi
Pusat
1 paket data
108.000
3.
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah
Pusat
34 Provinsi
844.4
Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.
Perkuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah
Pusat
2.337,5
Badan Koordinasi Penanaman Modal
5.
Pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah
Pusat
4.590
Badan Koordinasi Penanaman Modal
6.
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah I, II, II, Dan IV
Pusat
20,30,65,30 perusahaan
4.944,0
Badan Koordinasi Penanaman Modal
7.
Fasilitasi Rencana dan Implementasi Investasi Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya, Jasa dan Kawasan, Infrastruktur
Pusat
10 proyek, 6 kajian, dan 6 kajian
3.000
Badan Koordinasi Penanaman Modal
8.
Pengembangan Kerjasama Kepemilikan Modal BUMD Antara Pemda dan Pihak Ketiga
14 Provinsi
1.059
Kementerian Dalam Negeri
9.
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
1.059
Kementerian Dalam Negeri
10.
Pemasaran Investasi berdasar sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata,berorientasi ekspor, energi,
51.500
Badan Koordinasi Penanaman Modal
514 Daerah 1 sistem
4 Provinsi Pusat
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Badan Pusat Statistik
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
ketahanan pangan) Peningkatan Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat 1.
Penanganan pengaduan konsumen
Pusat
85 layanan pengaduan
1.356
Kementerian Perdagangan
2.
Pengawasan kegiatan perdagangan
Pusat
150 pengawasan
3.000
Kementerian Perdagangan
Pusat
58 penanganan perkara
17.400
Pusat
13implementasi
1.232,7
3. 4.
Penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha Implementasi manual kebijakan persaingan di K/L/I Pusat dan Daerah
45 penilaian merger dan akuisisi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 89
5.200
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
1.000
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
1 sektor prioritas
200
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Pusat
1500 IKM
77.368
Kementerian Perindustrian
Pusat
2 unit
4.000
Kementerian Perindustrian
Pusat
2 peraturan
2.000
Kementerian Perindustrian
5.
Penilaian merger dan akuisisi
Pusat
6.
Pengembangan indeks persaingan usaha di sektor prioritas
Pusat
7.
Implementasi competition compliance oleh pelaku usaha
Pusat
Study/kajian
Peningkatan Populasi Dan Daya Saing Industri 1. 2.
3.
Revitalisasi Sentra IKM Penumbuhan Industri Garam Industri dan Petrokimia Penyusunan sistem insentif dan regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam mendukung pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
90 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
4.
Pengembangan SDM Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
5.
Penguatan Inovasi Litbang di Industri
6. 7.
Sertifikasi TKDN produk Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Peningkatan kemampuan teknologi lembaga pendidikan vokasi industri pengolahan kayu
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Pusat
800 orang
7.000
45 Produk Inovasi
150.000
Pusat
300 produk
4.000
Kementerian Perindustrian
Kota Semarang
1
11.400
Kementerian Perindustrian
Provinsi DKI Jakarta
Instansi Pelaksana Kementerian Perindustrian Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 1.
Fasilitasi peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur TIK bagi pelaku ekonomi kreatif (jumlah orang)
Pusat
2.
Fasilitasi peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik bagi pelaku ekonomi kreatif (jumlah infrastruktur fisik)
Pusat
3.
Pembinaan dan pendukungan untuk pengembangan pasar dalam negeri bagi pelaku ekonomi kreatif (orang)
4. 5. 6.
33.488
Badan Ekonomi Kreatif
55 Unit
100.427
Badan Ekonomi Kreatif
Pusat
2.200 Orang
30.800
Badan Ekonomi Kreatif
Peningkatan permodalan untuk pelaku ekonomi kreatif pada akses perbankan
Pusat
4.400 (miliar rupiah)
20 .218
Badan Ekonomi Kreatif
Fasilitasi pengakuan HKI bagi pelaku ekonomi kreatif Pengembangan Data dan Informasi Statistik Ekonomi Kreatif di 34 Provinsi
Pusat
2.500 Produk
24.808
Badan Ekonomi Kreatif
Pusat
1 Kegiatan
20.000
Badan Pusat Statistik
Iklim Ketenagakerjaan Dan Hubungan Industrial
10.000 Orang
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
1.
Peningkatan Kapasitas Perundingan Hubungan Industrial
Pusat
2.
Penguatan Integrasi Sistem Informasi Tenaga Kerja Asing di Daerah
Pusat
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
1930 Perjanjian Kerja Bersama, 430 perusahaan, 4000 orang 50 Kab/Kota
24.000
Kementerian Ketenagakerjaan
6000
Kementerian Ketenagakerjaan
1000 perusahaan
2000
1 Dokumen
8000
Kementerian Ketenagakerjaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 91
3.
Rembuk Tripartit Pembahasan Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan di 3 Regional
4.
Peningkatan Kapasitas Pengusaha Penyusunan Struktur dan Skala Upah Melalui Kemitraan Multi pihak
Pusat
430 Perusahaan
3036
Kementerian Ketenagakerjaan
5.
Peningkatan Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan
Pusat
430 Perjanjian Kerja Bersama
2600
Kementerian Ketenagakerjaan
6.
Pengembangan Skema Kemitraan Multipihak Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Pusat
1500 Perjanjian Bersama
4025
Kementerian Ketenagakerjaan
7.
Pengembangan Skema Kemitraan Multipihak Peningkatan Kapasitas Teknik Negosiasi
Pusat
4000 Orang
14.232
Kementerian Ketenagakerjaan
Pusat
Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja 1.
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Pusat
413.563 Orang
1. 646.000
2.
Pengembangan Pusat Pengembangan Keahlian (Skill Development Center)
Pusat
45 lembaga pelatihan kerja
279.000
Kemennaker, Kemenperin, KemenPUPR, KemenESDM, Kemkominfo Kemennaker, Kemenperin
3.
Pendidikan Tinggi Vokasi di 8 Politeknik Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
Pusat
11.747 Orang
15.000
Kementerian Perindustrian
4.
Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi
Pusat
6256 Orang
28.000
Kementerian Perindustrian
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
92 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
5.
Pendidikan D1 Dan D2 Meliputi Kimia Analis, Logistik, Perawatan Mesin, Teknik Listrik dan Instalasi,Instrumentasi dan Kontrol,Teknik Kimia Logam, Alas
Pusat
310 Orang
6400
Kementerian Perindustrian
6.
Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory oleh Industri
Pusat
25 Lokasi
37.500
Kementerian Perindustrian
7.
Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri di Pusdiklat Industri dan Balai Diklat Industri
Pusat
2 lokasi
4000
Kementerian Perindustrian
8.
Pembangunan Gedung Pendidikan Vokasi Industri di SMTI Banda Aceh, STTT Bandung, AKA Bogor, ATK Yogyakarta, SMAK Bogor, SMAK Padang, SMTI Yogyakarta,S
Pusat
10 Lokasi
78.500
Kementerian Perindustrian
9.
Pendidikan Akademi Komunitas Industri
Pusat
12 Lokasi
105.000
Kementerian Perindustrian
10.
Pendidikan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis Industri
Pusat
250 Orang
3.000
Kementerian Perindustrian
11.
Pendidikan TPL di 8 Politeknik Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi untuk pengembangan wirausaha baru
Pusat 150 Orang
15.000
Kementerian Perindustrian
12.
Pengembangan Sarana Workshop di BLK
Pusat
112 BLK
145.000
Kementerian Ketenagakerjaan
13.
Pemagangan Berbasis Standar Kompetensi (Standar Industri, SKKNI, Standar Internasional)
34 Provinsi
10.000 Orang
61.000
Kementerian Ketenagakerjaan
14.
Penyusunan 300 Standar Kompetensi Kerja
Pusat
300 SKKNI
8.000
Kementerian Ketenagakerjaan
15.
Pelatihan Berbasis Kompetensi
150.000 Orang
728.400
Kementerian Ketenagakerjaan
34 Provinsi
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 93
16.
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
17.
Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Pemerintah
18.
Pengembangan Sarana Workshop di BLK (BLK Kategori Cukup)
19.
Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Konstruksi
20.
Pelatihan Berbasis Kompetensi bidang Komunikasi dan Informatika
21.
Pelatihan Berbasis Kompetensi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
34 Provinsi
260.000 Orang
134.000
Kementerian Ketenagakerjaan
34 Provinsi
1250 Orang
38.000
Kementerian Ketenagakerjaan
Pusat
50 BLK
599.000
Kementerian Ketenagakerjaan
Pusat
150.000 Orang
235.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Pusat
40.000 Orang
150.000
Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Pusat
15.000 Orang
95.000
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja 1.
Pengintegrasian Bursa Kerja Pemerintah, Bursa Kerja Khusus dan Bursa Kerja Swasta dengan Informasi Pasar Kerja Nasional
Pusat
100 BKP, BKK dan BKS
20.000
Kementerian Ketenagakerjaan
2.
Peningkatan Kualitas Informasi Pasar Kerja Sesuai dengan Standar Kualitas Nasional
Pusat
100 BKP
22.000
Kementerian Ketenagakerjaan
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
94 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa TABEL 4.42 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA
No.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Peningkatan Fasilitasi Ekspor 1.
Pengembangan sistem fasilitasi pembiayaan perdagangan
Pusat
100 pelaku usaha yang difasilitasi
1.000
Kementerian Perdagangan
2.
Evaluasi kebijakan da otomasi fasilitas KITE IKM dalam rangka dukungan pengembangan IKM
Pusat
1 paket
650
Kementerian Keuangan
3.
Integrasi INATRADE dan INSW
Pusat
1 Sistem
1.500
Pusat
5 kesepakatan
1.000
Pusat
3 Kajian
1.500
Pusat
20.000 dokumen Laporan Surveyor (LS) bagi IKM industri kehutanan
7.000
Kementerian Perdagangan
Pusat
50 pelaku usaha
2.000
Kementerian Perdagangan
Pusat
50 desain produk ekspor
10.000
Kementerian Perdagangan
Pusat
50 merk produk ekspor
1.500
Kementerian Perdagangan
4. 5. 6.
7.
Kesepakatan kerjasama pengembangan ekspor Kajian Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan SDA Ketelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan
Peningkatan kemudahan layanan fasilitasi ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negeri
Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peningkatan Kualitas Dan Standar Produk Ekspor 1. 2.
Peningkatan peran Indonesia Design Development Center Pengembangan merk produk ekspor
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 95
3.
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standardisasi dan mutu produk ekspor
Pusat
500 koperasi dan UMKM
10.000
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
4.
Pendampingan dan mentoring aplikasi Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Dokumen V-Legal untuk industri furnitur dan kerajinan kayu
Pusat
50 orang
3.500
Kementerian Perindustrian
5.
pembangunan fasilitas laboratorium riset pengujian mutu produk
Kab. Tangerang
4 laboratorium
12.500
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
6.
Pengembangan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Sul-Sel dan SumSel
Pusat
2 Lokasi
10.000
Badan Standardisasi Nasional
7.
Pengembangan sarana pengujian
Pusat
3 paket alat laboratorium
10.000
Kementerian Perdagangan
8.
Penyediaan sistem informasi standar dan mutu yang berlaku di negara tujuan ekspor
Pusat
8 negara
320
Kementerian Perdagangan
9.
Keberterimaan sertifikat mutu
Pusat
1 MoU
2.000
Kementerian Perdagangan
Pusat
7 kegiatan
3.000
Pusat
26 informasi
6.500
Pusat
25 Orang
6.542
Pusat
25 pendampingan pelaku usaha
15.000
Peningkatan Dan Pemanfaatan Akses Pasar Serta Efektivitas Promosi 1. 2. 3. 4.
Pencitraan produk ekspor Penyediaan informasi dan analisa pasar ekspor (export helpdesk) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif di pameran/roadshow luar negeri Peserta export coaching programme
Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Perdagangan
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
96 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
Kegiatan Prioritas/Proyek K/L Pemasaran Investasi Berdasar Sektor Pendukung Prioritas Nasional Pusat Promosi Ekspor Regional di Daerah Marketing point di wilayah perbatasan Promosi dagang luar negeri dan Trade Expo Indonesia Pengembangan AEC Center di pusat menjadi FTA Center Pilot project pengembangan Pusat FTA Daerah
Penanganan isu hambatan perdagangan non-tarif antara RI dengan negara mitra
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta) 41.135
Pusat
Instansi Pelaksana Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan
Sulawesi Selatan
1 pusat promosi ekspor regional
4.500
Pusat
2 marketing point
2.500
Pusat
24 kegiatan
35.000
Pusat
1 FTA Center
2.000
Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan
4 Pusat FTA Daerah
13.000
Kementerian Perdagangan
Pusat
25 penanganan
2.500
Kementerian Perdagangan
350
3.602
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Pusat
3 Produk
2.090,6
Pusat
1 Dokumen
3.000
Pusat
1 Dokumen
2.200
Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha 1.
Koperasi yang diperkuat dalam kemitraan rantai nilai / pasok
Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi 1. 2. 3.
Pengembangan produk ekspor jasa dan ekonomi kreatif Meningkatnya akses pasar jasa Indonesia di pasar internasional Penyediaan statistik perdagangan jasa
Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
4.5 Ketahanan Energi 4.5.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum Pembangunan energi dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti terbatasnya pasokan energi primer dan infrastruktur energi. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan kapasitas infrastruktur energi nasional. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor. Sasaran Umum No. 1.
2.
3.
4.
Indikator
Baseline 2014
2015 (realisasi)
2016 (realisasi)
2017 (target)
2018 (target)
2019
Produksi Sumber Daya Energi
Minyak Bumi (ribu BM/hari)
818
786
820 (Sept)
815
800
580
Gas Bumi (ribu SBM/hari)
1.224
1.450
1.180 (Sept)
1.150
1.200
1.295
Batubara (Juta Ton)
421
461
253 (Sept)
413
406
400
Penggunaan Dalam Negeri (DMO) Gas Bumi (%)
53
56
59 (Sept)
62
63
64
Batubara (%)
24
20
27 (Sept)
26
32
60
Rasio Eletrifikasi (%)
81,5
88,3
89,9 (Sept)
92,7
93,9
96,6
Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)
843
918
947,7 (Agus)
1.058
1.129
1.200
Penambahan Kapasitas Pembangkit (Termasuk yang sedang Konstruksi 2014) (MW)
-
3.000
4.213
4.487
8.318
0
Penandatan ganan Perpres Kilang dan Studi Pra FS
-
-
Pelaksana an EPC dan PMC
Listrik
Infrastruktur Energi Kilang Minyak (unit)
1
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 97
No.
Baseline 2014
2015 (realisasi)
2016 (realisasi)
2017 (target)
2018 (target)
2019
FSRU/Regasifikasi /LNG Recieving Terminal (unit)
2
1
2
1
2
2
Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km)
11.960
9.169
15.330
15.364
15.046
18.322
40
18
21
25
22
15
188.000
20.363
119.157
110.000
306.000
374.000
6
5,8
7
15
15
16
Indikator
SPBG (unit)* Jaringan Gas Kota (SR)* 5.
Porsi EBT dakam Bauran Energi
* Termasuk BUMN
ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan prioritas nasional bidang ketahanan energi terdiri dari: 1. Meningkatkan produksi energi primer; 2. Meningkatkan cadangan energi; 3. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi; 4. Meningkatkan aksesibilitas energi; 5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi. 4.5.2 Program Prioritas Prioritas Nasional Bidang Ketahanan Energi mencakup 2 (dua) Program Prioritas, yakni: 1) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, dan 2) Pemenuhan Kebutuhan Energi, seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini. GAMBAR 4.19 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI
EBT dan Konservasi Energi
Ketahanan Energi
98 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pemenuhan Kebutuhan Energi
4.5.3 Kegiatan Prioritas Kedua program prioritas bidang Ketahanan Energi selanjutnya diterjemahkan ke dalam sejumlah kegiatan prioritas. Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan prioritas dan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi diterjemahkan ke dalam 6 (enam) kegiatan prioritas. 1. Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan prioritas yaitu: (1) Penyempurnaan feed-in tariff, subsidi, dan kelembagaan EBT; (2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir; (3) Pengembangan Bioenergi; (4) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); (5) Pengembangan industri penunjang EBT dan konservasi energi; (6) Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil (Small Grid System); (7) Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien. Penetapan ketujuh kegiatan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pada RKP 2017. GAMBAR 4.20 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI
1
Penyempurnaan Feed In Tariff dan Subsidi EBT 7 Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
6 Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)
2 Pengembangan PLT Berbasis Hidro dan Nuklir
EBT & Konservasi Energi
5 Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
3 Pengembangan Bioenergi
4 Pengembangan PLTP
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 99
TABEL 4.43 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI No. 1.
2.
Kegiatan Prioritas Penyempurnaan feed-in tariff, subsidi, dan kelembagaan EBT
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir
Sasaran/Indikator a. Tersusunnya formulasi harga, besaran, serta regulasi penerapan subsidi/insentif pengembangan EBT, dengan indikator:
Jumlah regulasi Feed In Tariff aneka EBT sebanyak 3 regulasi,
Jumlah regulasi penyaluran insentif sebanyak 1 regulasi,
Jumlah regulasi pembentukan Dana Ketahanan Energi sebanyak 1 regulasi.
a. Terbangunnya indikator:
pembangkit
listrik
Feed In Tariff
berbasis
EBT
hidro, dengan
Jumlah PLTMH yang terbangun sebanyak 3 unit/Jumlah PLTM yang terbangun sebanyak 3 unit,
Jumlah dokumen Pra FS/FS dan DED PLTM dan PLTMH yang tersusun sebanyak 3 FS/DED,
Jumlah dokumen Hasil Studi Potensi PLTMH yang tersusun sebanyak 2 dokumen,
Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di kawasan konservasi non taman nasional sebesar 10.000 KW,
Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di taman nasional sebesar 2.400 KW,
Jumlah dokumen kajian Perencanaan Penanaman Modal di PLT Berbasis Hidro yang tersusun sebanyak 2 kajian.
b. Terwujudnya pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir
3.
Pengembangan Bioenergi
Jumlah lokasi Mineral Logam Tanah Jarang (REE) yang dieksplorasi sebanyak 1 lokasi,
Jumlah kajian penerapan sistem energi nuklir sebanyak 7 kajian,
Jumlah kajian teknis reaktor daya eksperimental yang terbangun sebanyak 3 dokumen teknis,
Jumlah perizinan reaktor daya nuklir yang dikeluarkan sebanyak 1 perizinan.
a. Terwujudnya pembangunan infrastruktur bioenergi, dengan indikator:
Jumlah Pilot project PLT Biogas dari limbah sawit yang terbangun sebanyak 1 unit,
Jumlah inovasi teknologi bioenergi sebanyak 6 inovasi,
Jumlah limbah industri yang dimanfaatkan sebagai sumber energi sebanyak 500 ton,
Jumlah limbah non B3 yang dimanfaatkan melalui pembangunan reaktor biomassa sebanyak 100 ton,
Jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif sebanyak 5.000 liter per hari.
100 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
Kegiatan Prioritas
Sasaran/Indikator
4.
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
a. Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas Bumi, dengan indikator:
Jumlah PLTP skala kecil yang terbangun sebanyak 1 unit.
b. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, dengan indikator :
Jumlah WKP yang dilelang sebanyak 5 WKP,
Jumlah WKP yang baru sebanyak 1 WKP,
Jumlah lokasi Survei Pendahuluan Panas Bumi yang direkomendasikan,
Jumlah lokasi Survei direkomendasikan,
Jumlah lokasi Survei direkomendasikan,
Jumlah lokasi Survei Magnetotelurik Panas Bumi yang direkomendasikan.
Aliran Terpadu
Panas 3G
dan
Bumi AMT
yang yang
c. Meningkatnya teknologi dan kemampuan SDM dalam negeri di bidang panas bumi 5.
Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
Jumlah pendidikan dan pelatihan bidang panas bumi (EBTKE) sebnayak 40 pendidikan dan pelatihan.
a. Tersusunnya regulasi terkait insentif untuk industri penggerak EBT dalam negeri.
Jumlah regulasi insentif pajak untuk Industri Dalam Negeri Penggerak EBT sebanyak 1 regulasi,
Jumlah paket kebijakan industri EBT Dalam Negeri sebanyak 1 paket.
b. Meningkatnya teknologi pengembangan EBT dan konservasi energi dalam negeri
6.
Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)
Jumlah dokumen SNI Modul Surya, Turbin Air, Trubin Angin, Metoda Uji Syngas yang tersusun sebanyak 4 dokumen,
Jumlah sarana pengujian kualitas teknologi Ssolar PV yang terbangun,
Jumlah riset pengembangan energi terbarukan bagi industri Dalam Negeri,
Jumlah dokumen Pemetaan Penanaman Modal Sektor Industri Penyedia EBT yang disusun sebanyak 6 dokumen.
a. Terwujudnya pemanfaatan teknologi Small Grid System
Jumlah dokumen Skema Pendanaan Pembangunan Small Grid System yaitu 1 skema pendanaan,
Jumlah lokasi Pemasangan LTSHE di 15 provinsi dan 58 Kabupaten/Kota,
Jumlah unit Pembangkit Listrik Hibrida Mandiri yang dikembangkan sebanyak 7 unit,
Jumlah unit Smart Micro Grid kawasan perdesaan dan atau perkotaan terbangun sebanyak 4 unit,
Jumlah kebijakan terkait insentif pengembangan usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil sebanyak 1 kebijakan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 101
No. 7.
Kegiatan Prioritas Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
Sasaran/Indikator a. Terwujudnya penerapan konservasi energi dan teknologi energi bersih
Jumlah obyek Manajemen dan Penghematan Energi dan Air di Bangunan Gedung Pemerintah/BUMN/BUMD sebanyak 30 objek perusahaan,
Jumlah objek Investment Grade Audit (IGA) sebanyak 6 objek,
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang diturunkan yaitu sebanyak 33 juta ton,
Jumlah Jenis Peralatan yang sesuai dengan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi sebanyak 4 jenis peralatan.
4.5.4 Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi Program prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi diterjemahkan ke dalam 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu (1) Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Listrik; (2) Peningkatan produksi minyak dan gas bumi; (3) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur minyak dan gas bumi; (4) Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi; (5) Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas bumi; (6) Pembentukan cadangan penyangga energi. Penetapan keenam kegiatan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi RKP 2017. GAMBAR 4.21 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI
1 Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik 2 Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
6 Pembentukan Cadangan Penyangga Energi
Pemenuhan Kebutuhan Energi 3 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
5 Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi
4 Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi
102 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.44 SASARAN PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI No. 1.
Kegiatan Prioritas Pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik
Sasaran/Indikator a.
b.
c.
2.
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi
a.
b.
3.
Peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi
a.
b.
Terbangunnya pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk Jumlah kapasitas pembangunan pembangkit listrik yang dibangun sebesar 8.318 MW, Jumlah panjang jaringan transmisi yang dibangun sepanjang 10.964 kms, Jumlah kapasitas gardu induk yang dibangun sebesar 20.510 MVA, Jumlah panjang jaringan distribusi yang dibangun sepanjang 13.570 kms, Jumlah kapasitas gardu distribusi yang dibangun sebesar 330 MVA, Jumlah kebijakan terkait pemantauan dan pengendalian pembangunan ketenagalistrikan sebanyak 3 kebijakan, Jumlah provinsi yang menerima bimtek penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan penyusunan RDTR untuk mengakomodir rencana pembangunan pembangkit listrik sebanyak 34 provinsi, Terwujudnya perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu Jumlah rumah tangga yang menerima perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik sebanyak 420.000 unit. Terlaksananya penetapan harga energi listrik serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Jumlah kebijakan terkait harga dan subsidi listrik sebanyak 1 kebijakan. Meningkatnya produksi minyak dan gas bumi Jumlah produksi minyak bumi sebanyak 800 ribu BM/hari, Jumlah produksi gas bumi sebanyak 1.150 ribu SBM/hari. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional dan non konvensional Jumlah WK Migas konvensional yang ditawarkan sebanyak 7 WK, Jumlah WK Migas non konvensional yang ditawarkan sebanyak 2 WK, Promosi investasi migas, Kajian rencana penanaman modal di kawasan penunjang migas sebanyak 2 kajian, Jumlah regulasi migas yang direvisi (UU Migas) sebanyak 1 rancangan PP. Terbangunnya infrastruktur gas bumi Jumlah jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun sebanyak 123.411SR, Ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi yang dibangun sepanjang 15.233,7 km, Jumlah instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas kota sebanyak 50 unit Terbangunnya infrastruktur minyak bumi Persentase pembangunan kilang minyak grass root dan RDMP sebesar 30%,
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 103
No.
Kegiatan Prioritas
Sasaran/Indikator
4.
Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi
5.
Peningkatan cadangan minyak dan gas bumi
6.
Pembentukan cadangan penyangga energi
Jumlah Rumusan Rencana Pembangunan (Pra-FS) untuk Kilang Skala Kecil sebanyak 1 rumusan. c. Terlaksananya konversi BBM ke BBG Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 15.000 unit, Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk kendaraan sebanyak 1.800 unit. d. Terlaksananya penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Jumlah kebijakan formulasi harga dan besaran subsidi bahan bakar sebanyak 1 paket kebijakan, Jumlah paket perdana LPG 3 kg untuk Rumah Tangga dan usaha mikro sebanyak 100.150 paket. Meningkatnya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri DMO Batubara sebesar 32%, DMO Gas Bumi sebesar 63%, Produksi batubara sebesar 406 juta ton. a. Meningkatnya cadangan minyak dan gas bumi Jumlah cadangan minyak bumi sebanyak 6.441 MMSTB, Jumlah cadangan gas bumi sebanyak 144 TSCF. b. Terselenggaranya kegiatan eksplorasi migas untuk peningkatan penemuan cadangan baru Jumlah sumber daya migas konvensional dan non konvensional sebanyak 90,07 BBOE, Survei Seismik 2D yang dilaksanakan sepanjang 7.850 km, Survei Seismik 3D yang dilaksanakan sebesar 3.300 km2., Jumlah pemboran eksplorasi sumur migas sebanyak 49 sumur, Survei laut cekungan migas untuk mendukung WK migas sepanjang 4.000 km, Akuisisi Seismik 2D di Selabangka dan Singkawang , Jumlah lokasi pelaksanaanlitbang Energi Migas Kelautan (studi potensi gas biogenik dan pengkayaan data gas (tersier) di 1 lokasi. Tersedianya cadangan penyangga energi Strategi dan kebijakan kebijakan penyediaan dan pengelolaan cadangan penyangga energi sebanyak 2 paket kebijakan, Cadangan minyak mentah sebesar 1,6 juta barel (setara dengan 1-1,5 hari konsumsi BBM), Jumlah roadmap Cadangan Penyangga Migas sebanyak 1 rumusan.
4.5.5 Proyek Prioritas Nasional Kegiatan prioritas nasional selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa proyek prioitas nasional. Tujuh kegiatan prioritas pada program prioritas EBT dan Konservasi Energi diterjemahkan ke dalam 14 (empat belas) proyek prioritas nasional. Enam kegiatan prioritas pada program prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi diterjemahkan ke dalam 20 (dua puluh) proyek prioritas nasional. Penjabaran proyek prioritas nasional untuk program prioritas EBT dan konservasi energi dapat digambarkan pada gambar 4.22 dan 4.23 sebagai berikut: 104 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.22 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI PROGRAM PRORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI
KEGIATAN PRIORITAS
1.
KEGIATAN PRIORITAS
Penyempurnaan Feed In-Tariff, Subsidi dan Kelembagaan EBT dan Nuklir
2.
Pengembangan PLT Berbasis Hidro dan Nuklir
3.
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
1.
KEGIATAN PRIORITAS
Penyempurnaan Regulasi Feed –in-Tariff EBT 2. Pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE)
1. 2.
PembangunanPLT Berbasis Hidro Pembangunan PLT Nuklir/Thorium
Pengembangan Bioenergi
PROYEK PRIORITAS
1.
Pembangunan Infrastruktur Bioenergi
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
4. Pengembangan PLT Panas Bumi
5. Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
6. Pengembagan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)
7. Implementasi Teknologi Energi Bersih dan Efisien
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS 1.
1. Pembangunan PLTP 2. Peningkatan Kualitas Data Cadangan Panas Bumi 3. Peningkatan Capacity Building Panas Bumi 4. Pembangunan Research Center
1. Penyusunan Regulasi Insentif untuk Idustri EBT Dalam Negeri 2. Riset Teknologi EBT dan Konservasi Energi Bagi Industri Nasional 3. Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Aneka EBT
1.
Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung
Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik Skala kecil
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 105
GAMBAR 4.23 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI PROGRAM PRORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI KEGIATAN PRIORITAS 1.
Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
2. Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS 1.
2.
Pembangunan Pembangkit Listrik, beserta Jaringan Transmisi dan Gardu Induk
1.
Perluasan Jaringan Distribusi dan Penyambungan Listrik untuk Rumah Tangga Tidak Mampu
3.
2.
4. 5. 6.
3.
Penetapan Harga Energi Listrik Serta Penerapan Kebijakan Subsidi yang Tepat Sasaran
Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi Penawaran WK Migas Konvensional Penawaran WK Migas Non Konvensional Penyempurnaan regulasi migas Peningkatan daya tarik investasi migas Peningkatan pemanfaatan teknologi untuk eksplorasi migas non konvensional
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Pelaksanaan konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Pelaksanaan konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan) Pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi Penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
4. Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi
5. PeningkatanCadangan Minyak dan Gas Bumi
6. Pembentukan Cadangan Penyangga Energi
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS 1.
1. 2.
Penyediaan Alokasi Gas Domestik Pemantauan dan pengawasan penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri
1.
2.
Survei Sumber Daya Migas Konvensional dan Non Konvensional Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi
106 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pembangunan Cadangan Penyangga Energi
4.5.6 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi TABEL 4.45 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI Target
Anggaran (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
1.
Pro PN: Penyempurnaan Regulasi Feed-in Tariff EBT Penyusunan Regulasi Pengusahaan Aneka EBT
2 regulasi
538,00
KESDM
2.
Regulasi Penyaluran Insentif Feed In Tariff EBT
1 regulasi
400,00
Kemenkeu
Pro PN: Pembentukan Dana Ketahanan Energi Regulasi Pembentukan Dana Ketahanan Energi
1 regulasi
400,00
Kemenkeu
3 unit
100,610,00
KESDM
3 unit
14,930,00
KESDM
3 FS/DED
1.050,00
KESDM
2 Dokumen
2.909,00
KESDM
10.000 kw
80.000
KLHK
No.
Proyek Prioritas/Proyek KL
A.
Kegiatan Prioritas: PENYEMPURNAAN FEED-IN TARIFF, SUBSIDI DAN KELEMBAGAAN EBT a)
b) 1.
Lokasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 -107
B.
Kegiatan Prioritas: Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir Pro PN: a) Pembangunan PLT Berbasis Hidro 1. Pembangunan PLT Minihidro
2.
Pembangunan PLT Mikrohidro
3.
Penyusunan Pra FS/FS dan DED EBT Berbasis Hidro (PLTMH/PLTM)
4.
Studi Potensi PLTMH
5.
Pembangunan Mini/Mikrohidro di Kawasan Konservasi Non Taman Nasional
Kab.Pegunungan Bintang, Kab. Supiori, Kab. Ilaga, Kab. Toba Samosir, Kab. Pidie Jaya, Kab. Landak Kab. Solok, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman Pusat
Keterkaitan dengan Prioritas lain
108 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
Proyek Prioritas/Proyek KL
Lokasi
Target
6.
Pembangunan Mini/Mikrohidro di Taman Nasional
TN Kayan Mentarang (Kaltara), TN Betung Kerihun (Kalbar), TN Bukit Baka Bukit Raya (Kalbar), TN Rawa Aopa Watumohai (Sultra
2.400 kw
Anggaran (Rp.Juta) 40.000
Pusat
2 kajian
4.000
BKPM
Kab Ketapang, Kalimanatan Barat
1 lokasi
397,83
KESDM
7 kajian
2.000
BATAN
3 dokumen kajian
8.000
BATAN
1 perizinan
3.792,87
BAPETEN
6
2.500
BPPT
1 unit
20.000
BPPT
Kab. Katingan
500 Ton
12.500
KLHK
Kab. Cilacap
100 Ton
2.000
KLHK
Kab. Gresik
5.000 Liter/hari
3.000
KLHK
7.
Perencanaan Penanaman Modal di PLT Berbasis Hidro Pro PN: b) Pengembangan PLT Nuklir/Thorium 1. Eksplorasi Mineral Logam Tanah Jarang (REE)
2.
Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Nuklir
3.
Kajian Teknis Pembangunan Reaktor Daya Eksperimental Perizinan Reaktor Daya
4.
Instansi Pelaksana KLHK
C.
Kegiatan Prioritas: Pengembangan Bioenergi Pro PN: a) Pembangunan Infrastruktur Bioenergi 1. Inovasi Teknologi Bioenergi 2.
Pilot Project PLT Biogas dari Limbah sawit
3.
Pemanfaatan limbah Industri Sebagai Sumber Energi Pemanfaatan Limbah Non B3 Melalui Pembangunan Reaktor Biomassa Pemanfaatan Limbah B3 Menjadi Bahan Bakar Alternatif
4. 5.
Keterkaitan dengan Prioritas lain
No.
Lokasi
Target
Anggaran (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Sumatera Selatan, NTT, Maluku Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat Sumatera Barat
5 WKP Lelang
2.136
KESDM
1 WKP Baru
803,00
KESDM
3 Rekomendasi
753,97
KESDM
3 Rekomendasi
1.049,83
KESDM
5 Rekomendasi
4.005,44
KESDM
5 Rekomendasi
3.050,44
KESDM
Proyek Prioritas/Proyek KL
D
Kegiatan Prioritas : Pengembangan PLTP Pro PN: a) Pembangunan PLT Panas Bumi 1. Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi dan Penugasan Kepada BUMN/BLU untuk Melakukan Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi 2. Penyiapan, Penetapan, dan Evaluasi Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan, Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, dan Wilayah Kerja Panas Bumi
b)
Pro PN: Peningkatan Kualitas Data Cadangan Panas Bumi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 -109
1.
Survei Pendahuluan Panas Bumi
2.
Survey Aliran Panas (Heat Flow)
3.
Survei Terpadu Geologi, Geokimia, Gayaberat, dan AMT
4.
Survei Magnetotelurik Panas Bumi
Kab. Paser (Kaltim), Kab. Seram (Maluku), Kab. Kepulauan Nias (Sumut) Kab. Ngada (NTT), Kab. Pasaman Barat (Sumbar), Kab. Toli Toli (Sulawesi Tengah) Kab. Pidie (NAD), Kab. Gowa (Sulsel), Kab. Bulukumba (Sulsel), Kab. Luwu Utara (Sulsel), Kab. Sula (Maluku Utara) Kab. Ngada (NTT), Kab. Solok Selatan (Sumbar), Kab. Sidrap (Sulsel), Kab. Luwu
Keterkaitan dengan Prioritas lain
110 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
Proyek Prioritas/Proyek KL
Lokasi
Target
Anggaran (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
40 Diklat
6.588,09
KESDM
0
0
Kemristek
1 unit
11.000
BPPT
400,00
Kemenkeu
0
Kemenperin
2383,075
KESDM
0
BPPT
0
BSN
0
Kemristek
Utara (Sulsel), Kab. Barru (Sulsel c) 1.
Pro PN: Peningkatan Capacity Building Panas Bumi Diklat Teknis Bidang KEBTKE Lainnya
Pusat
1.
Pro PN: Pembangunan Research Center Panas Bumi Pengembangan Pusat Penelitian Panas Bumi
2.
Pembangunan PLTP Skala Kecil
E
Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
d)
Pro PN: Penyusunan Regulasi Insentif untuk Industri Energi Terbarukan Dalam Negeri 1. Pusat Penyusunan Regulasi Insentif Pajak untuk Industri 1 regulasi Dalam Negeri Penggerak EBT 2. Pusat Penyusunan Paket Kebijakan Industri EBT Dalam 1 paket Negeri Pro PN: b) Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Aneka EBT 1. Pusat Penyusunan Standardisasi Nasional Indonesia: 4 dokumen SNI Modul Surya, Turbin Air, Turbin Angin, Metoda Uji Syngas 2. Pusat Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Teknologi 0 Solar PV 3. Pusat Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Teknologi 0 Solar PV Pro PN: c) Riset Teknologi Energi Terbarukan Bagi Industri Nasional 1. Pusat Riset Pengembangan Energi Terbarukan Bagi 0 Industri Dalam Negeri a)
Keterkaitan dengan Prioritas lain
No. 2. 3.
F.
1.
Proyek Prioritas/Proyek KL Riset Pengembangan Energi Terbarukan Bagi Industri Dalam Negeri Pemetaan Penanaman Modal di Sektor Industri Penyedia EBT
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 -111
Lokasi
Target
Pusat
0
Anggaran (Rp.Juta) 0
Pusat
6 Dokumen
9.000
BKPM
15 Provinsi 58 Kab/Kota 249.258 LTSHE 7 unit
996.670,00
KESDM
2.000
LIPI
4 unit
23.000
BPPT
30 objek perusahaan
1.569,143
KESDM
6 obyek
1.500,00
KESDM
33,6 Juta Ton CO2
387,00
KESDM
2 jenis peralatan
890,00
KESDM
1 kebijakan
400,00
Kemenkeu
Instansi Pelaksana Kemenperin
Kegiatan Prioritas: Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System) Pro PN: a) Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik Skala Kecil
Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Terlampir (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita 2. Pengembangan Teknologi Sistem Manajemen Pembangkit Listrik Hibrida Mandiri 3. Pembangunan Smart Micro Grid di Kawasan perdesaan dan atau perkotaan G. Kegiatan Prioritas: Implementasi Teknologi Bersih Dan Efisien Pro PN: a) Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung 1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Seluruh Indonesia Manajemen Energi dan pelaksanaan penghematan energi di Industri dan Bangunan Gedung 2. Seluruh Indonesia Pelaksanaan Investment Grade Energi Audit (IGA) Di Sektor Industri dan Bangunan Gedung 3. Seluruh Indonesia Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Target Penurunan Emisi CO2 di Sektor Energi 4. Seluruh Indonesia Mandatory Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi 5. Pusat Penyusunan Insentif untuk Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)
Keterkaitan dengan Prioritas lain
112 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.46 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI
No.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek KL
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
A.
Kegiatan Prioritas: Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik a) Pro PN: Perluasan Jaringan Distribusi dan Penyambungan Listrik untuk Rumah Tangga Tidak Mampu Smart Mikro Grid di Kawasan perdesaan dan atau Provinsi Nusa 1 Unit 10.000 1. perkotaan Tenggara Timur
3.
DAK Listrik Perdesaan
Pusat
400.000 RTS
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Daerah
Proyek Non K/L Pendukung Proyek Prioritas
Pro PN:
b) Pembangunan Pembangkit Listrik, beserta Jaringan Transmisi dan Gardu Induk 1.
Pusat
34 Provinsi
0
Kementerian Dalam Negeri
Pusat
1 Kebijakan
1.800
KESDM
Pusat
1 Kebijakan
2.000
KESDM
Pusat
1 Kebijakan
7.250
KESDM
5.
Percepatan penetapan Raperda tentang RTRW dan RRTR Prov/Kab/Kota untuk mengakomodir rencana pembangunan pembangkit listrik Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik 8.318 MW Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (10.964 kms/24.800 MVA) Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Distribusi (13.570 kms/330 MVA) Pembangunan Pembangkit Listrik
Pusat
8.318 MW
Badan Usaha (PLN dan IPP)
6.
Pembangunan Jaringan Transmisi
Pusat
10.964 kms
Badan Usaha (PLN)
7.
Pembangunan Gardu Induk
Pusat
20.510 MVA
Badan Usaha (PLN)
8.
Pembangunan Jaringan Distribusi
Pusat
13.570 kms
Badan Usaha (PLN)
2. 3. 4.
Proyek Non K/L Pendukung Proyek Prioritas Proyek Non K/L Pendukung Proyek Prioritas Proyek Non K/L Pendukung Proyek Prioritas Proyek Non K/L Pendukung Proyek Prioritas
No.
9.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek KL Pembangunan Gardu Distribusi
Lokasi
Target 2018
Pusat
330 MVA
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana Badan Usaha (PLN)
Pro PN:
c) Penetapan harga energi listrik dan penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran 1 B.
Penetapan harga dan mekanisme subsidi listrik
Pusat
1 Kebijakan
7.728,00
Pusat
1.880 SBM
780,02
7 WK
843,20
KESDM
9 rekomendasi WK Migas
7146,36
KESDM
2 WK
510,15
KESDM
2 WK
793,41
KESDM
28,36 milliar US$ 2 kajian
798,97
KESDM
4.000,00
BKPM
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Pro PN:
a) Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi 1. b) RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 -113
1. 2.
Pemantauan dan Evaluasi Hasil Produksi serta Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Pro PN: Penawaran WK Migas Konvensional Penawaran WK Migas Konvensional Survei Keprospekan Migas Pro PN:
c) Penawaran WK Migas Non Konvensional 1.
Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional
2.
Pro PN:
d) Peningkatan Daya Tarik Investasi Migas 1.
Promosi Investasi Migas
2.
Perencanaan penanaman modal di Kawasan Penunjang Migas Pro PN: Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Eksplorasi Migas Non Konvensional
e)
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya Proyek Non K/L Pendukung Proyek Prioritas
114 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek KL
1.
Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Produksi Minyak Bumi dengan Metode EOR Pro PN: Penyempurnaan Regulasi Migas
f) 1. C.
Penyusunan Revisi Undang-Undang Migas
a)
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta) 633,08
Pusat
Instansi Pelaksana KESDM
1 Rancangan PP
809,20
123.411 SR
1.559.129,55
KESDM
1 Dokumen
27.715,00
KESDM
1 Instalasi
6.500
Kementerian Perdagangan
Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Pro PN: Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
1.
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
2.
PMC Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Pengadaan instalasi Pengujian Izin Tipe Meter Gas
3.
Lokasi
Sumatera: Kab. TJ Enim, Kota Prabumulih, Kab. Deli Serdang, Kota Medan. Jawa: Kota Semrang, Kab Blora, Kab Bekasi, Kab Pasuruan, Kab Bogor, Kab Tuban, Kab Sidoarjo. Daerah Lain: Kab Sorong, Kota Balikpapan, Kota Sorong, Kota Tarakan, Kota Samarinda, Bontang
Pusat
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No.
4. b)
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
Pusat
50 Unit
5.000
Kementerian Perdagangan
Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, ProvinsiGorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
15.000 unit
128.021,00
KESDM
Proyek Prioritas Nasional / Proyek KL Pengadaan instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas Pro PN: Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 -115
1.
Pilot Project konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan
2.
Sosialisasi, Verifikasi, dan Pengawasan Pilot Project konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Pendataan Kapal Nelayan dan Sosialisasi Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Pro PN: Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan
3. c) 1.
Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan
2.
Sosialisasi, Verifikasi, dan Pengawasan Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan Pro PN: Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan)
d)
Cirebon, Indramayu, Lampung, Surabaya, Gresik, Semarang, Jakarta
12.000,00
2.500,00
1800 Unit
44.400,00
2.300,00
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
116 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
1.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek KL
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
e)
Koordinasi rencana pembangunan dan Pusat pengembangan kilang minyak grass root dan RDMP Koordinasi rencana pembangunan kilang minyak Pusat skala kecil Pro PN: Pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi
1500
f)
Fasilitasi pembangunan ruas pipa transmisi dan Pusat 1.935 km + jaringan pipa distribusi 13,298,7 km Pro PN: Penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Perhitungan dan evaluasi formulasi harga dan subsidi bahan bakar migas Paket Perdana Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg Sosialisasi, Verifikasi, dan Pengawasan Paket Perdana konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 kg Pendataan calon penerima Paket Perdana konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 kg Kegiatan Prioritas: Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi
462,31
KESDM
33.010,00
KESDM
2415,00
KESDM
1.610,00
KESDM
887,53
KESDM
6.088,81
KESDM
703,60
KESDM
2.
1.
1. 2. 3. 4. D.
Pusat Jayapura, Manokwari
30% pembangunan
622,24
1 Pra-FS
626,84
Instansi Pelaksana
1 Kebijakan 100.150 Paket
Pro PN:
a) Penyediaan Alokasi Gas Domestik 1. 2. b) 1.
Updating sistem pelaporan kegiatan usaha niaga Pusat migas Intensifikasi Pemanfaatan Gas Bumi pada Sektor Pusat 63% Rumah Tangga, Transportasi dan Industri Pro PN: Pemantauan dan Pengawasan Penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri
Pusat
32%
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
No.
2. E. a) 1.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek KL
Anggaran (Rp. Juta)
Instansi Pelaksana
406 Juta Ton
1.666,50
KESDM
Wilayah Perairan Arafura Perairan Utara Bali-Lombok
1 lokasi
7.619,61
KESDM
1 lokasi
19.416,33
KESDM
1.760,00
KESDM
1.650,00
KESDM
Perencanaan Produksi dan Penjualan Mineral dan Pusat Batubara Kegiatan Prioritas : Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Pro PN: Survei sumber daya migas konvensional dan non-konvensional Litbang Pengkayaan Data Dasar ESDM dan Konsepsi Geologi Kelautan Strategis Litbang Energi Migas Kelautan
2.
Target 2018
Lokasi
Pro PN:
b) Eksplorasi minyak dan gas bumi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 -117
1.
Fasilitasi Eksplorasi Migas Survei Seismik 2 D
Pusat
2. 3. 4.
Fasilitasi Eksplorasi Migas Survei Seismik 3 D
Pusat
4.650 km + 3.200 km 3.300 km2
Fasilitasi Pemboran Eksplorasi Migas
Pusat
49 Sumur
2.200,00
KESDM
Selabangka dan Singkawang
2 wilayah
70.423,28
KESDM
F.
Kegiatan Prioritas : Pembentukan Cadangan Penyangga Energi Pro PN: Pembangunan Cadangan Penyangga Energi Pusat
2 paket kebijakan 1 roadmap
711,00
KESDM
480,01
KESDM
Akusisi Seismik 2D
a) 1. 2.
Rekomendasi strategis penyediaan dan pengelolaan Cadangan Penyangga Energi Penyusunan Roadmap dan Implementasi Cadangan Penyangga Migas
Pusat
Keterkaitan dengan Prioritas Nasional Lainnya
4.6 Ketahanan Pangan 4.6.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum Sasaran Umum TABEL 4.47 SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018 Sasaran Umum
2014 (Baseline)
2015 (Realisasi)
2016 (Target)
2017 (Target)
2018 (Target)
Padi (juta ton GKP)
70,60
73,40
76,20
77,00
79,30
Jagung (juta ton)
19,10
20,30
21,40
22,40
23,40
Kedelai (juta ton)
0,92
1,30
1,82
1,90
2,30
Gula (juta ton)
Daging sapi (juta ton)
Jeruk (juta ton)
-
Ikan (juta ton)
10,60
13,60
14,80
16,00
17,36
Garam (juta ton)
2,50
3,30
3,60
3,80
4,10
Pembangunan jaringan
8,90
9,05
9,16
6,41
9,76
2,71
0,49
0,63
0,72
0,93
-
0,45
3,20
0,46
0,59
0,64
0,71
1,80
irigasi (juta ha, kumulatif)
Rehabilitasi jaringan irigasi (juta ha)
118 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pembangunan waduk
16
13
8
9
11
On-going
16
11
30
38
(groundbreaking) (buah)
Pembangunan waduk lanjutan (buah)
Sumber: RPJMN 2015-2019, BPS, RKP 2016-2017
Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran umum di atas, Prioritas Nasional Ketahanan Pangan diarahkan untuk: 1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri; 2. Memperlancar sistem distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu; 3. Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat; 4. Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan. 4.6.2 Program Prioritas Arah kebijakan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan tersebut dikelompokkan ke dalam dua program prioritas, yaitu: 1. Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan, dan 2. Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian. 4.6.3 Kegiatan Prioritas 1.
Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas: a. b. c. d. e. f.
2.
Peningkatan produksi padi; Peningkatan produksi jagung; Peningkatan produksi gula; Peningkatan produksi daging sapi; Peningkatan produksi ikan dan garam; Peningkatan produksi jeruk dan buah lainnya.
Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan prioritas: a. b. c. d. e. f. g. h.
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung; Perbaikan data statistik pangan; Pembangunan sarana pasca panen; Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian; Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat; Pembangunan alat dan mesin pertanian; Perluasan lahan pertanian.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 119
4.6.4 Proyek Prioritas Nasional GAMBAR 4.24 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Produksi Padi 79,3 juta ton
Produksi Jagung 23,4 juta ton
Produksi Gula 3,2 juta ton
Produksi Daging Sapi 710 ribu ton
Produksi Ikan 17,3 juta ton dan garam 4,1 juta ton
Produksi Jeruk 1,9 juta ton dan buah lainnya
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi
Pengembangan sistem perbenihan jagung di 10 provinsi
Pengembangan benih tebu
Penyediaan pakan ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Penyediaan benih buah di 8 provinsi
Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi
Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi
Perluasan area tebu di 9 provinsi
Produksi benih ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong
Peningkatan produksi perikanan budidaya
Perluasan areal jeruk dan buah lainnya di 8 provinsi
Bantuan benih padi di 15 provinsi
Bantuan benih jagung hibrida di 10 provinsi
Pengembangan dan penelitian teknologi budidaya tebu
Penyediaan bibit ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong
Sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan
Pengembangan teknologi varietas unggul buah lokal yang komersial
Subsidi pupuk untuk padi di 15 provinsi
Subsidi pupuk untuk jagung di 10 provinsi
Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
Penguatan kelembagaan pembibitan produksi ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong
Pengembangan Sistem Logistik dan Lumbung Ikan
Pengendalian OPT buah
Asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi
Bantuan puso untuk jagung di 10 provinsi
Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 13 sentra/kawasan sapi potong
Penguatan penyuluhan padi di 15 provinsi
Penguatan penyuluhan jagung di 10 provinsi
Asuransi sapi di 13 sentra/kawasan sapi potong
Penyediaan fasilitas dan pelatihan padi
Sistem Perkarantinaan Keamanan Hayati Nabati
Sistem Perkarantinaan Keamanan Hayati Hewani
Sistem Perkarantinaan Keamanan Hayati Nabati
120 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Peningkatan produksi garam
Konservasi dan Penataan Ruang Pesisir dan Laut
GAMBAR 4.25 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung
Perbaikan data statistik pangan
Alat dan mesin pertanian
Sarana pasca panen
Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian
Sarana dan prasarana konsumsi pangan dan pertanian
Perluasan lahan pertanian
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Operasi dan pemeliharaan bendungan dan embung
Survei pertanian antar sensus (SUTAS)
Bantuan alat dan mesin prapanen padi
Revitalisasi penggilingan padi
Resi gudang
Peningkatan keamanan dan mutu pangan
Penyusunan/peni njauan kembali RTRW dan RDTR yang memasukkan LP2B
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi bendungan
Survei produktivitas tanaman padi
Bantuan alat dan mesin prapanen jagung
Penyaluran alat pasca panen perkebunan
Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan
Penguatan kualitas konsumsi pangan
Optimasi lahan
Rehabilitasi embung
Survei konversi gabah ke beras
Bantuan alat dan mesin prapanen tebu
Pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana rumah potong hewan
Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan pasar ternak
Peningkatan keragaman konsumsi pangan
Cetak sawah
Pembangunan bendungan
Kerangka sampling area
Pengembangan skema pendanaan dan kredit alat dan mesin pertanian
Pembangunan bangsal pasca panen dan teknik pengemasan
Revitalisasi pasar
Pembangunan embung
Penginderaanj auh untuk data statistik pangan
Pembangunan cold storage hortikultura dan perikanan
Penguatan karantina pangan dan pertanian
Verifikasi luas baku lahan sawah
Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan
Pembangunan jaringan irigasi
Pembangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif
Keterpaduan rencana program sarana dan prasarana pertanian
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 121
122 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.6.5 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi TABEL 4.48 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
Kegiatan Prioritas : Produksi Padi 79.3 juta ton Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi sentra produksi
Pembangunan Desa Mandiri Benih (unit)
Kementerian Pertanian
Fasilitas Pengembangan Desa Mandiri Benih
Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi sentra produksi
Sekolah Lapang Desa Mandiri Benih
Kementerian Pertanian
Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi sentra produksi
Produksi benih sumber padi (ha)
Kementerian Pertanian
Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Tanaman Pangan
Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi sentra produksi
Sekolah Lapang Iklim Pangan
BMKG
Pengembangan National Science Techno Park
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
Peningkatan pemanfaatan informasi iklim untuk peningkatan produksi pangan Agro Techno Park dan National Science Techno Park
Budidaya padi di 15 provinsi sentra produksi
Bantuan saprodi untuk budidaya padi
Kementerian Pertanian
Asuransi dan bantuan puso di 15 provinsi sentra produksi
Asuransi Usaha Tani Padi
Kementerian Pertanian
Penguatan penyuluhan padi di 15 provinsi sentra produksi
Penyuluhan padi
Kementerian Pertanian
Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT
Fasilitas Penerapan Budidaya Padi
Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT
Jumlah WKBPP yang dibina oleh penyuluh pertanian melalui Sekolah Lapangan
Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output Pupuk Bersubsidi
Lokasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 123
Penyediaan pupuk bersubsidi dan Pupuk Bersubsidi untuk pendampingan padi di 15 provinsi padi sentra produksi Kegiatan Prioritas : Produksi Jagung 23,4 juta ton Subsidi pupuk untuk jagung di 10 Pupuk bersubsidi untuk provinsi sentra produksi jagung
Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Lampung, NTB, Jabar, NTT, Gorontalo, Sumbar
Pengembangan sistem perbenihan jagung di 10 provinsi sentra produksi Pengembangan sistem perbenihan jagung di 10 provinsi sentra produksi Pengembangan sistem perbenihan jagung di 10 provinsi sentra produksi
Produksi benih sumber jagung Sekolah Lapang Desa Mandiri Benih Produksi benih sumber jagung (Ha)
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Lampung, NTB, Jabar, NTT, Gorontalo, Sumbar Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Lampung, NTB, Jabar, NTT, Gorontalo, Sumbar Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Lampung, NTB, Jabar, NTT, Gorontalo, Sumbar
Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi sentra produksi
Pengembangan teknologi termasuk untuk lahan ex tambang dan pemetaan
Kementerian Pertanian
Budidaya jagungdi 10 provinsi sentra produksi
Bantuan untuk budidaya jagung
Kementerian Pertanian
Bantuan puso untuk jagung di 10 provinsi sentra produksi
Bantuan puso untuk jagung
Kementerian Pertanian
Penguatan penyuluhan jagung di 10 provinsi sentra produksi
Penyuluhan jagung
Kementerian Pertanian
Jumlah WKBPP yang dibina oleh penyuluh pertanian melalui Sekolah Lapangan
Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Lampung, NTB, Jabar, NTT, Gorontalo, Sumbar
Kegiatan Prioritas : Produksi Gula 3,2 juta ton Proyek Prioritas Nasional Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
Pengembangan Tanaman dan Penyediaan Benih Tebu
Perluasan
Kementerian Pertanian
NTB, Sumsel, Jatim, Sulsel, Lampung, Jabar
Rawat ratoon
Kementerian Pertanian
Tersalurkan dan termanfaatkannya kegiatan perluasan (Ha) Tersalurkan dan termanfaatkannya kegiatan rawat ratoon (Ha)
Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Tanaman Pangan
Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Sumut, Lampung, Sumbar, NTB, Aceh, Banten, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTT
Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Lampung, NTB, Jabar, NTT, Gorontalo, Sumbar
Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung
Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Lampung, NTB, Jabar, NTT, Gorontalo, Sumbar Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut, Lampung, NTB, Jabar, NTT, Gorontalo, Sumbar
Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, NTB, Sumsel, Lampung, Gorontalo
124 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek Prioritas Nasional
Perluasan areal budidaya tebu di DIY, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku Utara, Sulsel, NTB, Sulteng, dan Sultra
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
Bongkar ratoon
Kementerian Pertanian
Tersalurkan dan termanfaatkannya kegiatan bongkar ratoon (Ha)
Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Sumsel, Lampung, Gorontalo
Penyediaan benih unggul
Kementerian Pertanian
Tersalurkan dan termanfaatkannya kegiatan penyediaan benih unggul (Ha)
NTB, Sumsel, Jatim, Sulsel, Lampung, Jabar,
Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan
Kementerian Pertanian
Terbangunnya penguatan kelembagaan dan kemitraan petani (propinsi)
PG Eksisting (Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, NTB, Sumsel, Lampung, Gorontalo); PG Baru (NTT, Sultra)
Pengawalan percepatan peningkatan produksi dan produktivitas tebu rakyat
Kementerian Pertanian
Terlaksananya peningkatan produksi dan produkstivitas tebu rakyat (Propinsi)
PG Eksisting (Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, NTB, Sumsel, Lampung, Gorontalo); PG Baru (NTT, Sultra)
Penyuluhan tebu
Kementerian Pertanian
Jumlah WKBPP yang dibina oleh penyuluh pertanian melalui Sekolah Lapangan
Jenis bantuan unit alsin tebu
Kementerian Pertanian
Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Gorontalo Jateng, DIY, Gorontalo, NTB, Sumsel, Jatim, Sulsel, Lampung, Jabar, Sultra*, Malut*, NTT*
Kegiatan Prioritas : Produksi Daging Sapi 710 ribu ton Proyek Prioritas Nasional Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
Penyediaan pakan ternak di 17 sentra/kawasan sapi potong
Perluasan hijauan pakan ternak
Kementerian Pertanian
Luas lahan hijauan pakan ternak (ha)
Produksi pakan ternak olahan
Kementerian Pertanian
produksi pakan olahan (ton)
Produksi semen beku di BBIB Singosari dan BIB Lembang
Kementerian Pertanian
Jumlah semen beku (dosis)
Lokasi prioritas di sentra/kawasan sapi potong: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Gorontalo, Sultra, Sulteng Lokasi prioritas di sentra/kawasan sapi potong: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Gorontalo, Sultra, Sulteng Lokasi Prioritas : Jabar dan Jatim
Produksi Benih Ternak
Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Bibit Ternak
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 125
Kementerian Pertanian
Peningkatan kualitas bibit unggul (ekor)
Penguatan Kelembagaan Pembibitan dan Produksi Ternak di 17 sentra/kawasan sapi potong
Pemeliharaan dan produksi bibit ternak di BPTU HPT Bantuan sarana dan prasarana pembibitan dan produksi ternak
Kementerian Pertanian
Jumlah sentra perbibitan ternak (lokasi)
Percepatan peningkatan populasi ternak sapi potong
Optimalisasi reproduksi ternak
Kementerian Pertanian
Jumlah akseptor kawin suntik (akseptor)
Penguatan kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di 17 sentra/kawasan peternakan
Asuransi sapi
Kementerian Pertanian
Jumlah ternak sapi yang diasuransikan (ekor)
Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 17 sentra/kawasan sapi potong
Penyediaan obat dan vaksin hewan
Kementerian Pertanian
Jumlah obat dan vaksin hewan yang diproduksi dan yang digunakan (dosis)
Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 17 sentra/kawasan sapi potong
Pengendalian dan penanggulangan PHMSZ
Kementerian Pertanian
Jumlah dosis vaksinasi Penyakit Hewan Menular Startegis dan Zoonosis (PHMSZ) (dosis)
Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 17 sentra/kawasan sapi potong
Pelayanan kesehatan oleh Tenaga Harian Lepas (THL)
Kementerian Pertanian
Jumlah THL medik dan paramedik (orang)
Lokasi prioritas di sentra/kawasan sapi potong: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Jambi, Sulsel, Sultra, Sulteng
Output
Lokasi
Kegiatan Prioritas : Produksi Jeruk 1,84 juta ton dan Buah Lainnya Proyek Prioritas Nasional Proyek KL Instansi Pelaksana Pembangunan Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Buah
Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura
Kementerian Pertanian
Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bali Lokasi prioritas di sentra/kawasan sapi potong: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Jambi, Sulsel, Sultra, Sulteng Lokasi prioritas di sentra/kawasan sapi potong: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Jambi, Sulsel, Sultra, Sulteng Lokasi prioritas di sentra/kawasan sapi potong: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Jambi, Sulsel, Sultra, Sulteng, DKI, Banten Lokasi prioritas di sentra/kawasan sapi potong: Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Jambi, Sulsel, Sultra, Sulteng Seluruh Propinsi
100 desa
126 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Perluasan Areal Budidaya Jeruk dan Buah Lainnya di 8 Provinsi
Perluasan Areal Budidaya Jeruk
Kementerian Pertanian
Penyediaan benih buah di 8 provinsi
Jumlah produksi benih jeruk
Kementerian Pertanian
Jumlah produksi benih jeruk
Penyediaan benih buah di 8 provinsi
Jumlah produksi benih buah lainnya
Kementerian Pertanian
Jumlah produksi benih buah lainnya
Gerakan Pengendalian OPT Buah
Gerakan Pengendalian OPT Jeruk
Kementerian Pertanian
Gerakan Pengendalian OPT Jeruk
SLPHT Jeruk
Kementerian Pertanian
SLPHT Jeruk
Kegiatan Prioritas : Produksi Ikan 17,3 juta ton dan Garam 4,1 juta ton Proyek Prioritas Nasional Proyek KL Instansi Pelaksana
Lokasi Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah
Output
Lokasi
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Bantuan kapal perikanan
Kementerian kelautan dan perikanan
Kapal perikanan yang terbangun
34 provinsi
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan pusatdaerah
Kementerian kelautan dan perikanan
Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi
Pusat
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Pembinaan POKMASWAS
Kementerian kelautan dan perikanan
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP
34 Provinsi
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 127
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Bantuan alat tangkap perikanan
Kementerian kelautan dan perikanan
Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan
34 provinsi
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Pengkajian stok ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
Kementerian kelautan dan perikanan
Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di WPP NRI yang Dihasilkan
Pusat
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Pembangunan kapal pengawas
Kementerian kelautan dan perikanan
Kapal Pengawas yang dibangun
Pusat
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi (Induk unggul)
Kementerian kelautan dan perikanan
Komponen Inovasi Perikanan yang Dihasilkan
Pusat
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di 11 WPP
Penyediaan informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI)
Lembaga penerbangan dan antariksa nasional (lapan)
Peningkatan produksi perikanan budidaya
Revitalisasi kawasan budidaya (tambak, kolam dan perairan umum)
Kementerian kelautan dan perikanan
Kawasan Budidaya yang Prasarananya Mampu Dioperasionalkan secara Tepat Guna
Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Papua, Jambi, Sumatera Selatan, NTB, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Kaltara, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel, Gorontalo
Peningkatan produksi perikanan budidaya
Bantuan peralatan pembuatan pakan ikan mandiri
Kementerian kelautan dan perikanan
Kelompok produsen pakan yang dibina
34 Provinsi
Peningkatan produksi perikanan budidaya
Pengembangan technopark perikanan
Badan pengkajian dan penerapan teknologi (bppt)
Kawasan Techno Park (Pekalongan)
128 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Peningkatan Produksi Garam
Sarpras Produksi Garam Rakyat (geomembran, gudang garang, rumah prisma)
Kementerian kelautan dan perikanan
Peningkatan Produksi Garam
Sekolah Lapang Iklim Garam di 11 Provinsi Pasar ikan modern
Bmkg
Pengembangan Sistem Logistik dan Lumbung Ikan
Output
Lokasi
Luas Lahan Garam yang di Fasilitasi
Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulsel
Kementerian kelautan dan perikanan
Sarana dan prasarana pasar yang disediakan dan dimanfaatkan
DKI Jakarta, Jatim
Cold storage
Kementerian kelautan dan perikanan
Sarana dan prasarana logistik yang dibangun dan dimanfaatkan
Aceh, Kaltim, Sultra, Sulteng, NTT, Babel, Lampung, NTB, Jateng, Jabar, DI Yogyakarta, Maluku, Papua Barat, Sumbar, Kalsel, Maluku Utara
Pengembangan Sistem Logistik dan Lumbung Ikan
Pembangunan Pasar Ikan Bersih
Kementerian kelautan dan perikanan
Sarana dan prasarana pasar yang disediakan dan dimanfaatkan
Sulsel, Aceh, Sulut, Kepri, Jambi
Pengembangan Sistem Logistik dan Lumbung Ikan
Sarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan (cool box, freezer, alat pengolah)
Kementerian kelautan dan perikanan
Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan
34 Provinsi
Pengembangan Sistem Logistik dan Lumbung Ikan
Penerapan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui Cppob Pada Industri perikanan
Kementerian perindustrian
Pelatihan bagi industri makanan, hasil laut dan perikanan
Pengembangan Sistem Logistik dan Lumbung Ikan
bantuan mesin dan peralatan teknologi proses es balok untuk meningkatkan daya simpan produk hasil laut
Kementerian perindustrian
Pengembangan Sistem Logistik dan Lumbung Ikan
Proyek Prioritas Nasional Pengembangan Sistem Logistik dan Lumbung Ikan
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
Bantuan mesin dan perlatan industri pengolahan rumput laut (Alkali treatment gracilaria) (lanjutan) Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi
Kementerian perindustrian
Kementerian kelautan dan perikanan
Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan Efektif
Konservasi dan Penataan Ruang Pesisir dan Laut
Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian kelautan dan perikanan
Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah
Jatim, Papua, Jateng, Sulut
Konservasi dan Penataan Ruang Pesisir dan Laut
Penyusunan RZ Provinsi
Kementerian kelautan dan perikanan
Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan
DKI Jakarta, Sumut, Sumbar, Kalbar, Aceh, Sulteng, Bali, Riau
Konservasi dan Penataan Ruang Pesisir dan Laut
Penyusunan RZ KSN/KSNT
Kementerian kelautan dan perikanan
KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (Kawasan)
Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan
Kepatuhan pelaku usaha terhadap Standarisasi sistem perkarantinaan ikan dan jaminan mutu hasil perikanan
Kementerian kelautan dan perikanan
Penerapan sistem manajemem mutu pada laboratorium penguji
Peningkatan produksi perikanan budidaya menjadi 26,72 juta ton, terdiri dari ikan 10,55 juta ton dan rumput laut 16,17 juta ton
Pengembangan technopark perikanan
Badan pengkajian dan penerapan teknologi (bppt)
Kawasan Techno Park (Pekalongan)
Konservasi dan Penataan Ruang Pesisir dan Laut
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 129
Pusat
130 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL Difusi produk functional food Pengembangan technopark perikanan
Instansi Pelaksana Lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi) Badan pengkajian dan penerapan teknologi (bppt)
Output
Lokasi
Difusi produk functional food
Kawasan Techno Park (Pekalongan)
TABEL 4.49 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
Kegiatan Prioritas : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa, dan tambak Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi di Hulu DAS Prioritas dan KPH
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sempadan Sungai (ha) Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tanaman Rehabilitasi Lahan Kritis
Rehabilitasi jaringan irigasi
Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DIY, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nangroe Aceh Darussalam, Papua Barat, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rehabilitasi jaringan irigasi
Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Selatan
Tanaman Rehabilitasi Lahan Kritis
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Kegiatan Prioritas : Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya Pembangunan bendungan Pembangunan KEMENTERIAN Berlangsungnya pembangunan Bendungan PEKERJAAN UMUM DAN 30 waduk lanjutan dan PERUMAHAN RAKYAT groundbreaking pembangunan 9 waduk baru
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 131
Kegiatan Prioritas : Perluasan lahan pertanian Cetak sawah Jumlah cetak sawah
Kementerian Pertanian
Cetak Sawah
Optimasi lahan
Jumlah penanaman padi pasca cetak sawah Kegiatan Prioritas : Alat dan mesin pertanian Bantuan alat dan mesin pertanian Jumlah bantuan alat dan pra panen mesin padi yang tersalurkan
Kementerian Pertanian
Optimasi Lahan Pertanian
Kementerian Pertanian
Alat dan Mesin Pertanian
Penyaluran dan pemanfaatan bantuan Alsin Budidaya Tebu
Kementerian Pertanian
Tersalurkan dan Termanfaatkannya Bantuan Alat dan Mesin Budidaya Tebu
Jumlah Bantuan Unit Alsin Tebu
Lokasi Baliem, Purworejo, Sumbawa Barat, Bolango Hulu, Ciawi, Sumedang, Komering II, Kolaka Timur, Lau Simeme, Ciamis dan Tasikmalaya, Kudus, Manikin, Mbay, Muara Sei Gong, Pamukkulu, Paselloreng, Randugunting, Riam Kiwa, Rotiklot, Rukoh, Sadawarna, Semantok, Sidan, Sindang Heula, Sukamahi, Sukaraja III, Tapin, Telaga Waja, Temef, Tiro, Way Apu, Way Sekampung, Bendo, Gondang, Keureto, Lolak, Pidekso, Raknamo
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 34 Provinsi
Jabar,Jateng,Jatim,Lampung,Sulsel,Sumsel
132 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Kegiatan Prioritas : Sarana pasca panen Revitalisasi penggilingan padi Jumlah alat penggilingan padi yang tersalurkan
Instansi Pelaksana Kementerian Pertanian
Output Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Lokasi 34 Provinsi
34 Provinsi
Pembangunan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Pembangunan Bangsal Pascapanen
Jumlah RPH yang dibangun dan difasilitasi
Kementerian Pertanian
Jumlah Bangsal Pascapanen
Kementerian Pertanian
Bangsal Pascapanen
34 Provinsi
Pembangunan Cold Storage Hortikultura
Jumlah Cold Storage Hortikultura
Kementerian Pertanian
Cold Storage Hortikultura
34 Provinsi
Penyaluran alat pascapanen perkebunan
Jumlah kelompok tani (KT) penerima alat pasca panen perkebunan Jumlah bantuan alat pengolahan perkebunan
Kementerian Pertanian
34 Provinsi
Kementerian Pertanian
34 Provinsi
Penyaluran alat pascapanen perkebunan
Kegiatan Prioritas : Sarana dan prasana pelatihan pertanian Penyediaan fasilitas dan pelatihan Pelatihan aparatur dan Kementerian Pertanian Tumbuhnya petani muda di P4S pertanian melalui Pusat Pelatihan non aparatur pertanian dalam rangka Regenerasi Petani Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) (Magang) (P4S) Kegiatan Prioritas : Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi Penguatan distribusi dan Lumbung pangan Kementerian Pertanian Lumbung pangan masyarakat stabilitas harga pangan masyarakat Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan
Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan pasar ternak
Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) Jumlah Kelembagaan Pasar Ternak yang difasilitasi
Kementerian Pertanian
Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)
Kementerian Pertanian
Terfasilitasinya pengembangan sarana dan kelembagaan pasar
33 Prov 16 Prov
Proyek Prioritas Nasional
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Output
Lokasi
penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan
Asistensi pelaksanaan penyuluhan pertanian
Kementerian Dalam Negeri
Terbentuknya lembaga penyuluhan
Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan
Implementasi Pemberdayaan Pasar Rakyat Terpadu Nasional Penyediaan data harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat Pembangunan/revitalisa si pasar rakyat Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pasar rakyat yang meningkat omzetnya
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Data harga dan non harga pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat
Pusat
KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Terbangunnya/Direvitalisasinya Pasar Rakyat Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
Pusat
Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 133
Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan
Kegiatan Prioritas : Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi Peningkatan kualitas konsumsi Kawasan Mandiri Kementerian Pertanian Kawasan Mandiri Pangan pangan dan gizi masyarakat Pangan Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
Pemberdayaan pekarangan pangan
Kementerian Pertanian
Pemberdayaan Pekarangan Pangan
Pusat. Komponen Kegiatan: (1) 'Fasilitasi penyusunan NSPK penyuluhan pertanian; (2) 'Penetapan layanan dan kodefikasi anggaran di daerah; (3) 'monitoring pembentukan lembaga penyuluhan pertanian Pusat
Pusat
Kepri, Kalbar, Kaltara, Jateng, Sultra, Sulut, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut, Bengkulu 34 Prov
4.7 Penanggulangan Kemiskinan 4.7.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum Sasaran Umum Selain menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar dapat memperbaiki distribusi pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah, pemerintah juga terus menyempurnakan program-program untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran agar kesejahteraan rakyat dapat terus meningkat. Upaya tersebut adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 9,0-10,0 persen, tingkat pengangguran menjadi 5,3-5,5 persen, dan gini rasio menjadi 0,38 pada tahun 2018. Sasaran umum prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam tabel 4.50. TABEL 4.50 SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN No 1
2
Sasaran
2014 (Baseline)
2015
2016
2017
2018
2019
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar a. Kepemilikan Akte Kelahiran
68,16
72,30
74,00
75,00
76,00
77,40
b. Akses Penerangan
94,74
95,79
96,84
97,90
98,95
100
c. Akses Air Minum Layak
55,70
64,56
73,42
82,28
91,14
100
d. Akses Sanitasi Layak
20,24
36,19
52,14
68,10
84,05
100
Sasaran Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran a. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan/KIS (individu)
86,4 juta
88,2 juta
92,4 juta
92,4 juta
96 juta
107,2 juta
b. Bantuan Pendidikan/KIP (anak usia sekolah)
11,0 Juta
20,3 Juta
19,7 Juta
19,7 Juta
19,7 Juta
21,6 Juta
2,8 Juta
3,5 Juta
6 Juta
6 Juta
6 Juta
6 Juta
-
-
-
44 kota dan ujicoba beberapa kabupaten
98 kota/
300 kabupaten/ kota
c. Bantuan Tunai Bersyarat/PKH (keluarga) d. Daerah yang menerapkan Bantuan Pangan Non Tunai
134 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
95 kabupaten
Sasaran
No
e. Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Kepala Keluarga) f.
3.
Target semesta kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
2014 (Baseline)
2015
2016
2017
2018
2019
15,5 Juta
15,5 Juta
15,5 Juta
14,05 Juta
5,5 Juta
3 Juta
-
19,3 juta
22,6 juta
26,2 juta
29,7 juta
34,4 juta
6,7
7,0
7,2
7,5
(baseline)
Sasaran Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Pertumbuhan rata-rata kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB per tahun (persen) Subsidi bunga bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) – (Rp Triliun)
7,71
6,5 (target)
3,409
3,04
10,5
9,02
n.a
n.a
Target penyaluran KUR (Rp Triliun)
37
30
100
110
120
n.a
Suku bunga efektif KUR per tahun (persen)
22
12
9
9
n.a
n.a
Kewirausahaan (orang)
91.000
70.400
112.6 00
272.500
272.500
272.000
52,7
53,0 (target)
53,5
54
54,5
55
Kontribusi modal anggota koperasi (persen)
Sumber: RPJMN 2015-2019 dan estimasi sementara untuk 2018
Arah Kebijakan Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2018 yang terdiri dari tiga strategi diuraikan dalam Tabel 4.51. TABEL 4.51 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN Arah Kebijakan 1.
Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran: 1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 135
2.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
3.
Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
1. Perluasan penyediaan sarana dan infrastruktur dasar 2. Peningkatan inklusivitas pelayanan dasar 3. Peningkatan efektivitas penggunaan Basis Data Terpadu untuk sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah. 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan 1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; 2. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha; 3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha; 4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan; dan 5. Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha.
4.7.2 Program Prioritas Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan memiliki 3 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.26. Dari setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas dalam Gambar 4.27 sampai dengan Gambar 4.29. GAMBAR 4.26 PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
7.1 Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
7.
Penanggulangan Kemiskinan 7.3 Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
7.2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Dalam mendukung Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan, program prioritas didorong untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata yang dapat dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah melalui: (1) Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (2) Pemenuhan kebutuhan dasar; dan (3) Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi.
136 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Kegiatan Prioritas 1.
Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Program prioritas jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, khususnya program bantuan sosial difokuskan untuk kelompok penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), data penerima manfaat bantuan pangan non tunai, PKH dan subsidi energi mulai diintegrasikan untuk disalurkan melalui satu kartu di seluruh wilayah perkotaan dan sebagian wilayah perdesaan. Perluasan ini berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara program jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperuntukkan tidak hanya kelompok 40 persen terbawah tetapi juga diperluas pada semua penduduk (program JKN) dan pekerja (Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil Evaluasi Paruh Waktu Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan dilakukan penyesuaian target semesta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan perubahan asumsi makro pertumbuhan ekonomi. GAMBAR 4.27 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan
2.
5. Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran
4. Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah
Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)
7.1 Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
3. Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 137
TABEL 4.52 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
No
Program/Kegiatan Prioritas
1.
Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan
Sasaran
a. Terlaksananya subsidi pangan bagi 5,5 juta keluarga miskin dan rentan di 321 Kabupaten b. Terlaksananya bantuan pangan non tunai di 98 Kota dan 95 Kabupaten dengan cakupan sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2.
Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat
a. Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi 3 juta keluarga miskin (PKH) dan melalui mekanisme non tunai kepada sebanyak 3 juta keluarga penerima manfaat
3.
Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial
a. Terlaksananya bantuan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 96 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir) b. Terlaksananya perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di 34 provinsi. c. Penyesuaian target kepesertaan SJSN Ketenagakerjaan per segmen peserta menjadi Penerima Upah sebesar 19,476,319; Jasa Konstruksi sebesar 7,755,584; Bukan Penerima Upah sebesar 2,420,928; dan total target semesta sebesar 29,652,831.
4.
Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah
a. Tersalurkannya bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin b. Terlaksananya fasilitasi anak tidak sekolah bagi 27.430 anak tidak sekolah dari keluarga miskin dan rentan
138 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 5.
Program/Kegiatan Prioritas Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran
Sasaran a. Terlaksananya subsidi listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA bagi 23,01 juta rumah tangga miskin dan rentan b. Terlaksananya subsidi elpiji 3 Kg bagi 25,7 juta rumah tangga miskin dan rentan dan 2,3 juta UMK
1.
Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pada tahun 2018, program prioritas pemenuhan kebutuhan dasar memiliki empat kegiatan prioritas yang tercantum dalam Gambar 4.28. Kegiatan utama yang akan dilakukan menitikberatkan pada koordinasi lintas sektor terkait pelayanan dasar sehingga masyarakat miskin dan rentan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar. GAMBAR 4.28 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Penyediaan Layanan Dasar
7.2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar
3. Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 139
TABEL 4.53 SASARAN KEGIATAN PRIRORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN No
Program/Kegiatan Prioritas
Sasaran
Pemenuhan Kebutuhan Dasar 1.
Penyediaan Layanan Dasar
a.
Pembangunan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 22.318 unit
b.
Terbangunnya sebanyak 6.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan, Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Perbatasan antar negara
c.
Tersedianya lapangan kerja sementara melalui kegiatan padat karya pembangunan 20 jembatan di daerah terpencil dan padat karya infrastruktur sebanyak 77.140 pekerja di 200 Kab/Kota.
d. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi 28.316 jiwa penyandang disabilitas dan 46.377 jiwa lanjut usia
2.
Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar
e.
Alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas sebanyak 3.000 unit
a.
Terbangunnya sistem pemutakhiran pendataan kemiskinan dan pelayanan sosial yang responsif melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di 140 Kabupaten/Kota
b.
Terlaksananya pelatihan pendampingan bagi:
3.
Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2.330 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 7.094 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK)
a. Terlaksananya pelayanan terpadu pencatatan sipil di 34 provinsi b. Terlaksananya pengembangan inovasi perluasan jangkauan pencatatan kelahiran (akta kelahiran) di 9 provinsi. c. Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem konektivitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik dengan 35 K/L untuk pelayanan publik.
140 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2.
Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
Pada tahun 2018, terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yang menjadi fokus bagi perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu (1) Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, (2) Perluasan akses pembiayaan, (3) Pengembangan keterampilan dan layanan usaha, (4) Pengembangan kewirausahaan, dan (5) Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha. Pelaksanaan kegiatan prioritas tersbeut akan didukung sinergi dan keterpaduan dengan pemangku kepentingan, serta penguatan basis data. GAMBAR 4.29 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha
7.3 Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Pengembangan Kewirausahaan
2. Perluasan Akses Pembiayaan
3. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha
TABEL 4.54 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN No
Program/Kegiatan Prioritas
Sasaran
Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi 1.
Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran
a. Peningkatan akses dan jangkauan pemasaran usaha dalam negeri
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 141
No
Program/Kegiatan Prioritas
Sasaran b. Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi KUMKM c. Peningkatan penerapan sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan bagi produk KUMKM d. Peningkatan produktivitas koperasi/ sentra usaha mikro
2.
Perluasan Akses Pembiayaan
a. Peningkatan modal usaha bagi KUMKM dan kelompok usaha b. Peningkatan akses usaha mikro untuk memperoleh KUR dan kredit usaha lainnya c. Peningkatan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru
3.
Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha
a. Peningkatan pengembangan layanan usaha KUMKM di daerah b. Peningkatan kompetensi SDM KUMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan pemagangan
4.
Pengembangan Kewirausahaan
a. Peningkatan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan b. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi calon wirausaha baru melalui inkubator teknologi
5.
Penguatan Kelembagaan Koperasi, Kemitraan, dan Perlindungan Usaha
a. Peningkatan kapasitas koperasi melalui pelatihan bagi SDM koperasi b. Peningkatan perbaikan tata kelola dan penataan kelembagaan koperasi c. Peningkatan fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi BUM Desa dan kelompok usaha masyarakat d. Peningkatan kemitraan antar KUMKM dan antara KUMKM dengan usaha besar/ investor e. Peningkatan kepastian badan hukum bagi koperasi yang dibentuk usaha mikro melalui fasilitasi akta koperasi
Perluasan akses bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan produktivitasnya yang masih rendah. Hal ini merupakan akibat dari keterbatasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi ke sumber daya produktif, seperti pembiayaan, bahan baku, informasi, teknologi, dan layanan sistem pendukung. Dari sisi pengembangan kewirausahaan, ekosistem kewirausahaan yang kondusif juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan SDM wirausaha baru yang unggul.Sementara dari sisi koperasi, sebagian besar koperasi belum mampu meningkatkan efisiensi dan posisi tawar usaha mikro dan kecil.Berbagai sasaran kegiatan pada program prioritas perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi merupakan bagian dari upaya menjawab kendala dan tantangan yang dihadapi saat ini. 142 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.7.3 Proyek Prioritas Nasional a. Proyek Prioritas Nasional 1. Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran GAMBAR 4.30 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah
Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan
Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat
Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Penyaluran bantuan sosial melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan
Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP
Beasiswa Mahasiswa Miskin/Bidik Misi
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
Penguatan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai di seluruh kota dan sebagian kabupaten
Penyaluran Bantuan PKH Secara Non Tunai
Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Rastra)
Penyaluran Bantuan PKH Secara Reguler
Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA Subsidi elpiji 3 kg
Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 143
2. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar GAMBAR 4.31 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar
Penyediaan Layanan Dasar
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui advokasi, sosialisasi dan pelayanan terpadu
Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman
Pemantapan bagi organisasi dan pekerja sosial
Pelaksanaan Belanja APBD untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan
Penyediaan Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya
Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bantuan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Pembiayaan KPR, Swadaya, Sejahtera Tapak, Sarusun
Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas AdatTerpencil
Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
3. Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi GAMBAR 4.32 PROYEK PRIORITAS NASIONAL PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI
144 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.7.4 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi TABEL 4.55 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN Proyek KL
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 145
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
Kementerian Kesehatan
Pusat
96.000.000
26.496.000
Peningkatan kesertaan ber-KB (MKJP) bagi PBI
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Pusat
1.457.497
412.549,74
Verifikasi dan Validasi Data
Kementerian Sosial
Pusat
96.000.000
41.000
Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS)
Kementerian Kesehatan
Pusat
1.00
19.543
Penguatan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Pusat
29.652.831
15.000
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin MA/Ulya Melalui KIP
Kementerian Agama
Pusat
380.378
380.980
Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin MA/Ulya Melalui KIP
Kementerian Agama
Pusat
380.378
380.980
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
146 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin MI/Ula Melalui KIP
Kementerian Agama
Pusat
567.962
255.607
Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin MTs/Wustha Melalui KIP
Kementerian Agama
Pusat
671.862
503.787
Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin SD Melalui KIP
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat
10.360.614
4.299.010
Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin SMA Melalui KIP
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat
1.367.559
1.391.564
Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin SMK Melalui KIP
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat
1.829.167
1.408.665
Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin SMP Melalui KIP
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat
4.369.968
3.325.099
Beasiswa Bidikmisi
Kementerian Agama
Pusat
24.096
234.096
Penjangkauan Anak Tidak Sekolah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat
0.00
0.00
Penyediaan Bantuan Bagi Anak Tidak Sekolah
Kementerian Sosial
34 Provinsi
100.000
143.586
13.530.216
Kegiatan Prioritas : Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran Kegiatan Prioritas : Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat Penyaluran Bantuan Bagi Keluarga Miskin Secara Reguler
Kementerian Sosial
34 Provinsi
3.000.000
Penyaluran Bantuan Bagi Keluarga Miskin Secara Non Tunai
Kementerian Sosial
34 Provinsi
3.000.000
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
34 Provinsi
10.000.000
13.596.000
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan Bantuan Pangan melalui Voucher/ Layanan Keuangan Digital
Kementerian Sosial
TABEL 4.56 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR Proyek KL
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 147
Kegiatan Prioritas : Peningkatan akses masyarakat kepada kepemilikan dokumen kependudukan Pemeliharaan dan pengembangan sistem koneksitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik
Kementerian Dalam Negeri
Pusat
35 K/L
10.000
Advokasi/bimbingan teknis terpadu kepemilikan akta kelahiran
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pusat
8.00
1000
Pengembangan inovasi perluasan jangkauan pencatatan kelahiran (akta kelahiran)
Kementerian Dalam Negeri
9 Provinsi
9 Provinsi
10.000
Pengembangan pola pelayanan terpadu pencatatan sipil
Kementerian Dalam Negeri
34 Provinsi
34 Provinsi
50.000
Sosialisasi di 20 Kab/Kota tentang hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pusat
20
480
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
148 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Kegiatan Prioritas : Peningkatan tata kelola pelayanan dasar Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu
Kementerian Sosial
34 Provinsi
140
109.200
Peningkatan Kapasitas bagi organisasi dan pekerja sosial
Kementerian Sosial
34 Provinsi
7.094
60.580
Peningkatan kualitas Belanja APBD Bidang Infrastruktur dan Perumahan
Kementerian Dalam Negeri
120 Daerah
953
Penerapan Indikator Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Bidang Pekerjaan Umum, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kab/Kota)
Kementerian Dalam Negeri
70
4711
Penerapan Indikator Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Kurang Mampu di Bidang Pendidikan
Kementerian Dalam Negeri
70
4711
Penerapan Indikator Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Kurang Mampu di Bidang Kesehatan dan Sosial
Kementerian Dalam Negeri
70
9243
Kegiatan Prioritas : Penyediaan layanan dasar Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
13.000
390.000
Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
177.000
3.266.493
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
7.118
212.050
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 149
Bantuan Uang Muka Prumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
344.500
1.378.000
KPR Sarusun yang Difasilitasi Bantuan Pembiiayaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
350
25.694
KPR Sejahtera Tapak yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
339.500
11.678.273
KPR Sewa Beli untuk Sarusun yang Difasilitasi bantuan Pembiayaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
150
26.250
KPR Swadaya yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
5.000
382.150
Padat Karya Infrastruktur Kawasan Perdesaan
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
200 Kab/Kota
200 Kab/Kota
677.400
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial
Kementerian Sosial
Pusat
150.000
115.000
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial
Kementerian Sosial
Pusat
150.000
115.000
Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil
Kementerian Sosial
Pusat
2.099
95.236
Pembangunan Rumah Susun Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat
22.318
7.811.300
Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Perdesaan
Kementerian Sosial
Pusat
200
10.000
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
Padat Karya Infrastruktur Kawasan Perdesaan
150 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek KL
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Pesisir, PPK, dan PAN
Kementerian Sosial
Pusat
100
5.000
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan
Kementerian Sosial
Pusat
3.200
110.000
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pesisir, PPK dan PAN
Kementerian Sosial
Pusat
3.000
70.000
Bantuan Darurat Korban Bencana Alam Nasional
Kementerian Sosial
Pusat
135.000
157.785
Bantuan Paska Bencana Nasional
Kementerian Sosial
Pusat
1.725
25.875
Pendampingan Psikososial Korban Bencana
Kementerian Sosial
Pusat
2.500
3.404
Penyediaan Taruna Siaga Bencana
Kementerian Sosial
Pusat
32.947
144.073
Pemberian Pelayanan Home Care bagi Lanjut Usia
Kementerian Sosial
Pusat
10.000
15.000
Pengembangan dan pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Pusat
9
23.784,30
Penyediaan Literasi Khusus bagi penyandang disabilitas
Kementerian Sosial
Pusat
3.000
15.000
Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Provinsi DKI Jakarta
100
22.000
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
TABEL 4.57 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI Proyek Prioritas
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 151
Fasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Pengemasan
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Pusat
317,329 UMKM
170.300
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha bagi UMKM
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial
Pusat
18 pasar, 7500 ewarong
97.500
Penguatan Sistem Bisnis bagi Koperasi/Sentra Usaha Mikro
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, serta Badan Ekonomi Kreatif
Pusat
84 Koperasi/ Sentra
4.800
Perluasan Akses Pemasaran
Kementerian Perdagangan,
Pusat
6 pameran, 2900 pedagang
113.500
64.700 KUBE, 450 kelompok tani desa hutan, 75 koperasi
238.298
Kegiatan Prioritas : Perluasan Akses Pembiayaan Peningkatan modal usaha bagi KUMKM dan kelompok usaha
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
34 Provinsi
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
152 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Proyek Prioritas
Instansi Pelaksana
Lokasi
Target 2018
Anggaran (Rp. Juta)
Peningkatan akses usaha mikro untuk memperoleh KUR dan pendampingan sertifikasi tanah
Kementerian Koperasi dan UKM
34 Provinsi
20.000 Usaha Mikro
9.756
Peningkatan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru
Kementerian Koperasi dan UKM
34 Provinsi
512 Orang
12.800
Kegiatan Prioritas : Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha Peningkatan Keterampilan Usaha
BPOM
Pusat
1500 UMKM
9.000
Pengembangan Layanan Usaha
Kementerian Koperasi dan UKM
Pusat
9 PLUT
32.400
34 Provinsi
48.800 Orang
639.000
Pusat
90 Inkubator, 50 Perguruan Tinggi, 1 Paket Pelatihan,
206.000
34 Provinsi
2780 Kelompok
52.600
Kegiatan Prioritas : Pengembangan Kewirausahaan Pelatihan Kewirausahaan
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan
Pengembangan Inkubator Bisnis
Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Koperasi, Kemitraan dan Perlindungan Usaha Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi Bagi BUMDes dan Kelompok Usaha Masyarakat
Kementerian Koperasi dan UKM
Pengembangan dan Pengawasan Kemitraan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Pusat
1 database
12.100
Perbaikan Tata Kelola Koperasi
Kementerian Koperasi dan UKM
Pusat
1000 Orang
76.900
Legalitas Kelembagaan Koperasi
Kementerian Koperasi dan UKM
Pusat
500 Unit
2.400
Keterkaitan dengan Prioritas lainnya
Sumber: Estimasi sementara untuk penyusunan RKP 2018
GAMBAR 4.33 PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (KIS) DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 153
154 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.34 PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
GAMBAR 4.35 PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 155
156 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.36 PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
GAMBAR 4.37 PETA RENCANA SEBARAN PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 157
158 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.38 PETA RENCANA LOKUS SEBARAN PROYEK PRIORITAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4.8 Infrasruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman Sesuai dengan kerangka umum pembangunan infrastruktur RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman dititikberatkan pada: (1) penyediaan pelayanan dasar; (2) infrastruktur mendukung sektor unggulan; serta (3) infrastruktur perkotaan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam melakukan pemerataan pembangunan infrasruktur sehingga diperlukan pemrioritasan penggunaan sumber pendanaan. Paradigma baru pembangunan infrastruktur terkait aspek pendanaan adalah menjadikan APBN/APBD sebagai sumberdaya terakhir (last resource) sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1. Paradigma ini diharapkan dapat terwujud dengan adanya berbagai peluang sumber pendanaan baik melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). GAMBAR 4.39 PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Pemanfaatan skema KPBU diharapkan semakin berkembang dengan adanya dukungan regulasi terkait KPBU, berbagai fasilitasi penyiapan proyek dan koordinasi lintas instansi pemerintah. Pada tahun 2018, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek yang telah disiapkan dengan skema KPBU, yaitu:
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 159
TABEL 4.58 DAFTAR PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA No
Proyek
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
1
Sistem Penyediaan Air Minum Bandar Lampung
PDAM Kota Bandar Lampung
2
Pengembangan Pelabuhan Kabil (Terminal Tanjung Sauh), Batam
BP Batam
3
Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara
Kementerian Perhubungan
4
Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Sulawesi Utara
Kementerian Perhubungan
5
Pengembangan Pelabuhan Baru Makassar, Sulawesi Selatan
Kementerian Perhubungan
6
Pengembangan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat
Kementerian Perhubungan
7
Pembangunan Perkeretaapian Pulau Batam
BP. Batam
8
Kereta Api Perkotaan Kota Medan, Sumatera Utara
Kota Medan
9
Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang
BPJT
10
Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Seksi Selatan
BPJT
11
Jalan Tol Akses Tanjung Priok
BPJT
12
Jalan Tol Yogyakarta – Solo
BPJT
13
Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
BPJT
14
Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Jawa Barat
Prov. Jawa Barat
15
Sistem Penyediaan Air Minum Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat
PDAM Kota Bekasi
16
Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru, Riau
PDAM Kota Pekanbaru
17
Sistem Penyediaan Air Minum Sindang Heula, Banten
PDAM Regional Prov. Banten
18
Satelit Multifungsi
Kementerian Kominfo
19
Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Industri di Nusa Kambangan, Jawa Tengah
Kementerian Hukum dan HAM
20
Pembangunan Fasilitas Olah Raga, Papua
Prov. Papua
21
Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Sam Ratulangi, Sulawesi Utara
Kemenristek-Dikti
22
Penerangan Jalan Umum, Kota Bandung
Kota Bandung
23
Penerangan Jalan Umum, Kota Surakarta
Kota Surakarta
24
Pembangunan Marine Institute di Undip
Kemenristek-Dikti
25
Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Udayana, Bali
Kemenristek-Dikti
26
Pembangunan Politeknik Batam
Kemenristek-Dikti
27
Pembangunan Asrama UIN Malang
Kementerian Agama
28
Pembangunan Rumah Sakit PerguruanTinggi UIN Jakarta
Kementerian Agama
160 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
Proyek
29
Pembangunan UIN Makasar
Kementerian Agama
30
Pengembangan RS Pirngadi Medan
Kota Medan
31
Pengembangan RS Sidoarjo
Kota Sidoarjo
32
Pengolahan Sampah (Waste to Energy) Kota Tangerang
Kota Tangerang
Pemerintah berkomitmen untuk mendorong innovative financing melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). PINA merupakan skema pembiayaan dengan memanfaatkan sumber-sumber dana jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi. Pemerintah berperan sebagai penghubung serta fasilitator untuk melakukan konsolidasi dana jangka panjang yang kemudian diarahkan untuk pembiayaan proyek investasi. Pada tahun 2018, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek yang telah diidentifikasi akan mendapatkan fasilitasi melalui skema PINA, yaitu: TABEL 4.59 RENCANA PROYEK PINA Pelaksana (BUMN)
Proyek
PP Energi
1.
PLTU Meulaboh (2x200 MW) (~Rp. 7,3 Triliun)
Waskita Toll Road
1.
Jalan Tol Waskita Toll Road (9ruas) Tahap 2 (~Rp 70 triliun)
2.
Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (~Rp 9 Triliun)
Hutama Karya
1.
Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Prapat (~ Rp 8 Triliun)
Indonesia Power
1.
PLTU Kalbar 1 (2x100 MW) (~5,3 Triliun)
4.8.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum Arah kebijakan Prioritas Nasional infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman tahun 2018, antara lain: 1.
Pengembangan aksesibilitas melaluipenyediaan infrastruktur transportasi sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal. Penyediaan infrastruktur transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan, meningkatkan perekonomian, serta memudahkan akses bagi pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
2.
Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis.Pengembangan wilayah strategis di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menekan disparitas antar wilayah dan memperlancar mobilisasi barang.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 161
3.
Pengembangan transportasi perkotaan (pengembangan jalan perkotaan dan proyek pengembangan angkutan massal perkotaan) untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif (kemacetan, kerugian ekonomi, kerugian waktu, dan pencemaran lingkungan)
4.
Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilisasi TIK di sektor e-Government, e-Kesehatan, ePendidikan, e-Logistik dan e-Commerce.
Sasaran Umum Sesuai dengan pentahapan dalam RPJMN 2015-2019 dan arah kebijakan di atas, maka sasaran umum Prioritas Nasional Konektivitas dan Kemaritiman adalah sebagai berikut: TABEL 4.60 SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN DALAM RPJMN 2015-2019
Indikator
2014 (Baseline)
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN 2019
a. b. c.
Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi) Rata-rata dwelling time (hari) Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda (Km)
163
40
40
40
25
7–8 954,43
5–6 186,99
4–5 619,49
4–5 902,3
3-4 1353,17
163 (kumulatif) 3–4 3.258 (kumulatif)
d.
Terbangunnya jalan baru (Km)
1.268
329
490
502,5
677
e.
Pengembangan jalan tol (Km)
820
125
104
253
379
f.
Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)
1
15
15 (lanjutan)
15 (lanjutan)
15 (lanjutan)
2.650 (kumulatif) 1.000 (kumulatif) 15 (kumulatif)
115
217
228
240
252
265
76
86
113
140
167
193
181
210
229
237
249
261
24
24
24
24
24
24
210
15
23
15
16
270 (kumulatif)
50
30
30
0*
0*
104 (kumulatif)
208
217
298
364
300
470
3
4
4
4
6
5
23
24
26
28
30
32
g. h. i. j. k.
Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek) Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek) Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Pengembangan pelabuhan penyeberangan
l.
Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis m. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek) n. o.
Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas) Meningkatnya Pangsa pasar angkutan umum (%)
162 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
p. q. r.
s.
t.
Berkembangnya jaringan kereta api perkotaan (kota) Berkembangannya sistem BRT dan Transit (kota) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline) Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota kabupaten/kota
2
0,042
3 (kumulatif) 17 (kumulatif) 0,039
5 (kumulatif) 20 (kumulatif) 0,035
7 (kumulatif) 23 (kumulatif) 0,032
7 (kumulatif) 23 (kumulatif) 0,028
10 (kumulatif) 34 (kumulatif) < 0,025
16
20
26
32
41
50
372 (kumulatif)
400 (kumulatif)
419 (kumulatif)
446 (kumulatif)
479 (kumulatif)
514 (kumulatif)
17
*) Pada Tahun 2017 tidak ada pembangunan baru kapal angkutan laut perintis, hanya melanjutkan kapal yang sudah dibangun dengan multi years
4.8.2 Program Prioritas Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman Prioritas Nasional pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan maritim mencakup dua program prioritas, yaitu: (1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda); dan (2) Pengembangan telekomunikasi dan informatika. GAMBAR 4.40 PROGRAM PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
Pengembangan Telekomunikas i & Informatika
INFRASTRUKTUR , KONEKTIVITAS & KEMARITIMAN
Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Intermoda)
4.8.3 Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Intermoda) Kegiatan prioritas yang mendukung Program Prioritas Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Intermoda) mencakup tiga kegiatan, yaitu: (1) Aksesibilitas; (2) Konektivitas; serta (3) Transportasi Perkotaan. Kegiatan Prioritas RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 163
Aksesibilitas berfokus pada kegiatan pengembangan dan pembangunan transportasi yang mendukung kawasan perbatasan dan daerah tertinggal. Kegiatan Prioritas Konektivitas fokus kepada kegiatan pembangunan untuk mendukung jalur utama logistik dan pusatpusat pertumbuhan seperti kawasan pertanian produktif, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta kawasan strategis pariwisata nasional. Selain itu, kegiatan prioritas tersebut juga menekankan pengembangan integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan konektivitas. Kegiatan Prioritas Transportasi Perkotaan memiliki fokus pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan efisien melalui pengembangan angkutan massal perkotaan dan pengembangan jaringan jalan perkotaan. GAMBAR 4.41 KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN LEVEL 2 Konektivitas
Kegiatan Transportasi untuk mendukung transportasi berkelanjutan melalui pengembangan angkutan masal perkotaan Transportasi
Kegiatan Transportasi untuk mendukung kawasan pusat – pusat pertumbuhan, jalurutama logistik dan integrasi antar
Pengembangan Sarana & Prasarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Intermoda) Aksesibilitas
Perkotaan
Kegiatan Transportasi untuk mendukung kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
TABEL 4.61 PROGRAM PRIORITAS DAN PROYEK NASIONAL Program Prioritas: Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Inter-moda) Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Konektivitas
Aksesibiltas
Transportasi Perkotaan
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
164 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Dukungan untuk Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Dukungan Perbatasan
untuk
Kawasan
Jalur Utama Logistik
Dukungan untuk Daerah Tertinggal
Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan Pengembangan Jalan Perkotaan
Integrasi Antarmoda
1.
Kegiatan Prioritas Aksesibilitas Kegiatan Prioritas Aksesibilitas meliputi (1) penyediaan dan pengembangan: (i) transportasi darat; (ii) angkutan penyeberangan dan poros penghubung; (iii) pelabuhan; (iv) jalan akses dan jalan paralel perbatasan; (v) bandar udara; serta (2) subsidi operasi dan pelayanan transportasi keperintisan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal. GAMBAR 4.42 PROYEK PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS AKSESIBILITAS
LEVEL 3
Dukungan untuk daerah tertinggal
Aksesibilitas
Dukungan untuk kawasan perbatasan
Adapun sasaran kegiatan prioritas aksesibilitas dalam RKP 2018 adalah sebagai berikut : TABEL 4.62 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS AKSESIBILITAS DALAM RKP 2018 No
Kegiatan/ProyekPrioritas
Sasaran Pembangunan 2018
Aksesibilitas 1
Dukungan untuk Kawasan Perbatasan
•
Pembangunan 466 kilometer jalan paralel perbatasan (Kalimantan, NTT, dan Papua)
•
Pembangunan akses jalan di daerah tertinggal untuk membuka isolasi wilayah di 82 kabupaten tertinggal
•
Penyediaan subsidi perintis angkutan jalan di 300 trayek
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 165
No 2
2.
Kegiatan/ProyekPrioritas Dukungan untuk Daerah Tertinggal
Sasaran Pembangunan 2018 •
Tersedianya subsidi perintis kereta api di 6 lintas
•
Pembangunan 16 dermaga penyeberangan
•
Penyediaan subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan di 249 trayek
•
Pembangunan lintas penyeberangan (Sabuk Utara dan Lintas Selatan ke Tengah)
•
Penyediaan subsidi bagi 105 trayek angkutan laut perintis
•
Pengembangan 34 bandara di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal
•
Penyediaan subsidi bagi 252 rute penerbangan perintis
•
Penyediaan 3 lokasi hub jembatan udara di Papua (Wamena, Timika, dan Dekai)
Kegiatan Prioritas Konektivitas
Kegiatan Prioritas Konektivitas meliputi: (1) pengembangan dan pembangunan moda transportasi darat (jalan, kereta api, dan angkutan sungai dan penyeberangan), laut, dan udara; (2) integrasi antarmoda; serta (3) pengembangan tol laut melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan. GAMBAR 4.43 PROYEK PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS KONEKTIVITAS
LEVEL 3
Dukungan untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Konektivitas
Intergrasi antar moda
166 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Jalur Utama Logistik
Adapun sasaran kegiatan prioritas konektivitas dalam RKP 2018 adalah sebagai berikut : TABEL 4.63 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS KONEKTIVITAS DALAM RKP 2018 No
Kegiatan/ProyekPrioritas
Sasaran Pembangunan 2018
Konektivitas 1
Dukungan untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi
•
Pembangunan dan peningkatan jalan lintas utama (jalan trans), jalan arteri, jalan tol, dan jalan akses menuju kawasan perekonomian strategis, bandara, dan pelabuhan.
2
Jalur Utama Domestik
•
Pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis.
•
Perbaikan manajemen dan pengelolaan pelabuhan.
•
Pengembangan reaktivasi jalur kereta api regional (KA Sumatera, KA Jawa, KA Kalimantan, dan KA Sulawesi)
•
Pengembangan dan reaktivasi KA menuju pelabuhan dan bandara.
•
Pengembangan coastal shipping.
•
Pembangunan dan pengembangan simpul-simpul transportasi.
3
3.
Integrasi Antar Moda
Kegiatan Prioritas Transportasi Perkotaan
Kegiatan Prioritas transportasi perkotaan meliputi: (1) pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan yang berbasis bus dan rel; (2) peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan; (3) penerapan manajemen sistem transportasi; serta (4) penguatan integrasi kelembagaan transportasi. GAMBAR 4.44 PROYEK PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS TRANSPORTASI PERKOTAAN LEVEL 3
Pengembangan Angkutan Masal Perkotaan
Transportasi Perkotaan
Pengembangan Jalan Perkotaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 167
Adapun sasaran kegiatan prioritas trasnportasi perkotaan dalam RKP 2018 adalah sebagai berikut : TABEL 4.64 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS TRANSPORTASI PERKOTAAN DALAM RKP 2018 No
Kegiatan/ProyekPrioritas
Sasaran Pembangunan 2018
Transportasi Perkotaan 1
2
Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan
Pengembangan Jalan Perkotaan
•
Pengembangan jaringan kereta api perkotaan di 7 wilayah perkotaan.
•
Pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di 23 wilayah perkotaan.
•
Penyediaan subsidi angkutan KA perkotaan
•
Penyediaan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan (ATCS).
•
Peningkatan rasio jalan perkotaan menjadi sekitar delapan persen melalui pembangunan underpass/flyover, jalan lingkar, dan jalan tol.
•
Peningkatan kecepatan rata-rata jalan perkotaan menjadi 17 kilometer/jam.
4.8.4 Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat, namun juga mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Program prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas lima kegiatan prioritas, yaitu: (1) pembangunan jaringan pitalebar; (2) akses internet dan telekomunikasi untuk daerah non komersil; (3) pemerataan penyiaran publik hingga daerah perbatasan dan terpencil; (4) Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah; serta (5) dukungan TIK pada sektor prioritas (e-Commerce, e-Health, dll)
168 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.45 PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA – LEVEL 2
Pembangunan Jaringan Pitalebar
Dukungan TIK pada sektor prioritas (ecommerce, ehealth, dll)
Akses Internet dan Telekomunikasi untuk Daerah Non Komersil
Pengembangan Telekomunikasi & Informatika
Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah
Penguatan penyiaran di daerah perbatasan
Sumber : Bappenas, 2017
Adapun sasaran, kegiatan, target serta program prioritas dan proyek prioritas dijabarkan dalam tabel 4.63 dan tabel 4.64 sebgai berikut : TABEL 4.65 SASARAN, KEGIATAN DAN TARGET PEMBANGUNAN No
Kegiatan/Proyek Prioritas
1
Pembangunan jaringan pitalebar
2
3
Akses telekomunikasi dan internet di daerah non komersil
Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan
Indikator
Jaringan tulang punggung serat optik nasional menjangkau 479 kabupaten/kota (93%)
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel
Jumlah BTS yang dibangun 125 unit
Jumlah penyediaan akses internet broadband 800 lokasi
Jumlah Desa Broadband Terpadu 125 lokasi
Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 92% dan 78%
Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T pada 20 lokasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 169
No 4
5
Kegiatan/Proyek Prioritas Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah
Dukungan TIK pada sektor prioritas (e-Commerce, e-Health, dll)
Indikator
Indeks e-Pemerintahan nasional mencapai 3,2 (skala 4,0)
Pemantauan titik strategis jaringan internet pada 49 titik
Pilot telemedicine
Jaringan pendidikan nasional
TABEL 4.66 PROGRAM PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS Program Prioritas: Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Akses Internet dan Telekomunikasi untuk Daerah Non Komersil
Pemerataan Penyiaran Publik Hingga Daerah Perbatasan dan Terpencil
Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah
Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (Ecommerce, Ehealth, Dll)
Pembangunan Jaringan Pita Lebar
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Pembangunan BTS Di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi
Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar
Implementasi Masterplan, Arsitektur E-government Nasional, Dan Piloting Datacenter Nasional
Layanan Pemberian Domain .Id Gratis
Palapa Ring (Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional)
Jasa Akses Internet Broadband Di Wilayah Layanan Telekomunikasi
Pembangunan Pemancar LPP TVRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar
Pemantauan Jaringan Internet Pada ISP/NAP/IX/ Titik Strategis Lainnya Melalui Sistem Deteksi Dini|
Fasilitasi Technopreneur Untuk Memperoleh Seed Funding
Penataan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Mendukung Mobile Broadband
Desa Broadband Terpadu
Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Radio Publik
Pengintegrasian Sistem dan Layanan serta data strategis nasional
Dukungan TIK Dalam Layanan Kesehatan
Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Televisi Publik
Jaringan Pendidikan Nasional Dan Eeducation
Penyediaan Siaran Di Daerah Perbatasan
Penggunaan internet yang produktif
Pelaksanaan Siaran Digital Televisi Publik
170 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.8.5 Proyek Prioritas Nasional Proyek Prioritas Nasional pada Program Prioritas Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Intermoda) 1.
Dukungan untuk Kawasan Perbatasan
Dukungan untuk kawasan perbatasan diprioritaskan terutama pada kawasan yang berbatasan langsung (darat) di 5 (lima) lokasi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTT, dan Papua kemudian kawasan yang tidak berbatasan langsung (pulau-pulau terluar). Dukungan untuk kawasan perbatasan berupa pembangunan jalan paralel perbatasan serta pembangunan bandara di kawasan perbatasan. Proyek prioritas untuk mendukung kawasan perbatasan diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan transportasi dan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan, meningkatkan kegiatan ekspor dan import serta menurunkan biaya logistik (khususnya biaya transportasi), serta meningkatkan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan Negara. GAMBAR 4.46 PEMBANGUNAN JALAN PERBATASAN DI KALIMANTAN, NTT, DAN PAPUA
Pembangunan jalan di perbatasan difokuskan kepada 2 (dua) kriteria, yaitu: (1) pembangunan jalan paralel perbatasan yang belum tersambung dan belum berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah; dan (2) pembangunan jalan akses menuju paralel perbatasan dan menuju pintu perbatasan untuk meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas. Target pembangunan jalan perbatasan pada tahun 2018 di Kalimantan adalah tembus/tersambungnnya jalan paralel perbatasan dan akses pintu masuk perbatasan dengan total sepanjang 337,7 kilometer yang meliputi wilayah Kalimantan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 171
Barat, Timur dan Utara. Di NTT, pembangunan jalan perbatasan direncanakan sepanjang 176,2 kilometer dengan fokus jalan paralel perbatasan dan akses pintu masuk perbatasan di Atambua dan Motomasin. Sedangkan pembangunan jalan perbatasan di Papua akan dilakukan semaksimal mungkin dan bertahap pada ruas Oksibil – Towe Hitam. Pembangunan bandar udara di daerah perbatasan memiliki tiga kriteria sebagai berikut: (1) mendukung keamanan wilayah dan mampu melayani pesawat berpenumpang 50 orang dengan pesawat hercules C-130; (2) memiliki sarana dan prasarana penunjang bandara sehingga mampu mengelola/mengendalikan/melayani operasi penerbangan; (3) dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landasan 3C (landas pacu 1.200 m – 1.800 m). Target pembangunan bandara perbatasan pada tahun 2018 adalah dapat digunakan untuk mendarat oleh pesawat Hercules di Kalimantan dan pesawat Boeing di Nusa Tenggara Timur serta penambahan frekuensi penerbangan di NTT, serta peningkatan Bandara Oksibil sebagai hub (pusat distribusi logistik di wilayah pegunungan tengah) di Papua. GAMBAR 4.47 PEMBANGUNAN BANDARA DI KAWASAN PERBATASAN DI KALIMANTAN, NTT, DAN PAPUA
Sedangkan pada kawasan perbatasan yang tidak berbatasan langsung atau pulau-pulau terluar direncanakan pembangunan bandara diantaranya di Kepulauan Riau, Anambas, Natuna, Siau Tagulandang Biaro, Talaud, dan Maluku Barat Daya. Pembangunan selain Bandara, terdapat rencana infrastruktur meliputi: (1) pembangunan dermaga penyeberangan; (2) pembangunan pelabuhan; pembangunan lintas penyeberangan yang meliputi Sabuk Utara dan Lintas Selatan ke Tengah; (3) pembangunan jaringan jalan; serta (4) pembangunan atau pengembangan bandara.
172 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2. Dukungan untuk Daerah Tertinggal Dukungan pada daerah tertinggal diprioritaskan untuk membuka keterisolasian dan meningkatkan aksesibilitas di 82 kabupaten tertinggal. Pembangunan di daerah tertinggal diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik dan produk unggulan daerah, meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, serta mempercepat pembangunan dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik. Pembangunan di daerah tertinggal meliputi pembangunan akses jalan, pengembangan bandara, subsidi angkutan udara dan laut perintis, pengembangan inland waterways, serta pembangunan lintas penyeberangan. Khusus untuk daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat difokuskan pada pengembangan jalan dan bandara, terutama di Pegunungan Tengah yang belum terhubung oleh jaringan jalan sehingga masih sangat tergantung pada sistem transportasi udara (berupa pengembangan hub udara di Wamena, Timika, dan Dekai). GAMBAR 4.48 PETA PERSEBARAN DAERAH TERTINGGAL
3. Dukungan untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dukungan untuk pusat pertumbuhan ekonomi difokuskan pada pembangunan kawasan strategis di luar Jawa yang meliputi kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), serta kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Kinerja Kawasan Strategis didorong dengan pembangunan tol laut yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan disparitas antarwilayah. Pemberian dukungan untuk pusat pertumbuhan ekonomi didasarkan kepada potensi dari kawasan serta kesiapan masingmasing kawasan dan proyek. Secara garis besar pemilihan kawasan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan dukungan adalah sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 173
1. Kawasan memiliki potensi besar dengan komitmen kuat dari anchor tenant dan Pemerintah Daerah, serta telah memiliki infrastruktur pendukung (KI Morowali, KI Bantaeng, KI Sei Mangkei, KEK Sorong, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan [MBTK], KI Buli, KI Bitung, dan KI Palu). 2. Kawasan industri yang dapat meningkat pesat dengan sedikit pembangunan infrastruktur (KI Gresik, KI Dumai, KI Serang, KI Berau, KI Tanjung Buton, KI Tanah Kuning). 3. Destinasi wisata unggulan yang memiliki“multipliereffect” yang luas (KSPN: Danau Toba, Borobudur dan Mandalika; serta KEK Pariwisata: Tanjung Kelayang dan Morotai). 4. Destinasi tujuh KSPN lainnya ( Kepulauan Seribu, Bromo Semeru Tengger, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai). 5. Kawasan strategis yang telah ditetapkan dan didukung oleh rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yaitu KEK Maluku. 6. Kawasan prioritas lain yang belum mendapat penanganan khusus, namun tetap perlu mendapat dukungan(Kerinci, Bali Utara, Bali Barat, Enggano, Batam-Bintan, Tanjung Puting, PKN Gorontalo, PKN Mamuju). GAMBAR 4.49 PETA PERSEBARAN DAN KLASIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
4. Jalur Utama Logistik Dukungan pada Jalur Utama Logistik meliputi pembangunan pada jalur yang melayani distribusi barang dengan kapasitas tinggi. Jalur antarpulau dilayani oleh hub dan feeder tol laut dengan dukungan kapal hingga 4000 TEU’s. Jalur intra pulau antara pelabuhan 174 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
dengan titik-titik sentra logistik dilayani dengan jaringan kereta api, Coastal Shipping, jaringan jalan tol dan jalan arteri dengan kapasitas muatan sumbu hingga sepuluh ton. Pembangunan sistem jalur utama logistik di darat yang terintegrasi dapat menurunkan biaya logistik secara signifikan, dimana komponen biaya transportasi terbesar berada di darat (mencapai hingga 71% dari total biaya transportasi). Dukungan transportasi untuk Jalur Utama Logistik meliputi pengembangan dan pembangunan 24 pelabuhan strategis tol laut; jalan lintas utama (trans) dan akses pelabuhan; jalur kereta api regional; serta coastal shipping. GAMBAR 4.50 RENCANA DUKUNGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PADA JALUR UTAMA LOGISTIK
5. Integrasi Antar Moda Dukungan pembangunan pada Integrasi Antarmoda ditujukan untuk menghubungkan sistem transportasi sampai ke titik akhir distribusi barang dan tujuan penumpang. Pengembangan integrasi antarmoda dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung keterpaduan antarmoda serta dukungan terhadap kemanfaatan simpul-simpul transportasi. Dukungan transportasi pada pengembangan integrasi antarmoda meliputi pembangunan dan integrasi moda kereta api dan jalan menuju ke pelabuhan dan bandara. Pengembangan integrasi antarmoda secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) pengembangan antarmoda angkutan barang yang memiliki fokus pada pengembangan fasilitas antarmoda yang menyediakan dan mengintegrasikan pilihan-pilihan moda angkutan pada simpul integrasi; serta (2) pengembangan antarmoda angkutan penumpang yang berfokus pada pengembangan fasilitas yang didukung dengan pusat kegiatan yang terpadu dalam mencapai efisiensi pola tata ruang dan pergerakan penumpang.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 175
GAMBAR 4.51 PENGEMBANGAN ANTAR MODA ANGKUTAN BARANG
GAMBAR 4.52 PENGEMBANGAN ANTAR MODA ANGKUTAN PENUMPANG
176 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
6. Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan Pengembangan angkutan massal perkotaan difokuskan pada pengembangan sistem transportasi massal yang berbasis bus maupun rel di wilayah perkotaan. Pengembangan transportasi umum diharapkan dapat meningkatan pangsa angkutan umum menjadi 28 persen, mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan, meminimalkan kerugian perekonomian akibat kemacetan yang diperkirakan mencapai US$5 milyar per tahun, meningkatkan daya saing (competitiveness) perkotaan Indonesia, serta mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh sektor transportasi. Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan juga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas serta efisiensi pergerakan masyarakat di wilayah perkotaan. Kriteria pengembangan angkutan massal perkotaan meliputi: (1) pengembangan KA, LRT, dan BRT pada perkotaan Jabodetabek, Bandung Raya, dan Gerbangkertosusila yang memiliki populasi lebih dari 5 juta penduduk dengan kotribusi PDB Nasional lebih dari Rp.200 trilyun dan Kota Palembang (berdasarkan arahan Presiden); (2) pengembangan KA dan BRT pada Kota Medan, Makassar, Semarang dan Padang yang memiliki populasi 1 hingga 5 juta jiwa; serta(3) pengembangan BRT pada ibu kota provinsi yang memiliki populasi kurang dari 1 juta jiwa. Pengembangan angkutan massal perkotaan juga perlu diintegrasikan dengan perencanaan fasilitas non-motorized transport (NMT), perencanaan tata ruang lainnya, dan penataan angkutan umum perkotaan yang telah ada untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan sesuai standar pelayanan minimum (SPM). Pengembangan angkutan massal perkotaan juga membutuhkan pengembangan konsep koridor atau panduan bagi sistem pengembangan angkutan umum massal perkotaan. Panduan tersebut mengatur peran pemerintah daerah, swasta, dan pemerintah pusat dalam pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis rel maupun jalan, serta sistem angkutan umum yang akan dikembangkan. GAMBAR 4.53 PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN BERDASARKAN KLASIFIKASINYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 177
GAMBAR 4.54 KONSEP KETERPADUAN JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN
GAMBAR 4.55 SKEMA PEMBAGIAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBIAYAAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN
7. Pengembangan Jalan Perkotaan Pengembangan jalan perkotaan ditujukan untuk meningkatkan rasio, kapasitas, dan kualitas jaringan jalan kota dalam rangka mengurangi kemacetan serta meningkatkan kecepatan rata-rata jalan perkotaan. Kriteria pengembangan jalan di perkotaan meliputi: (1) pengembangan flyover/underpass untuk mengatasi kemacetan dan debottlenecking lalu lintas perkotaan; (2) pengembangan jalan lingkar perkotaan untuk penurunan kemacetan perkotaan sekaligus mendukung jalur logistik (mengalihkan arus menerus agar tidak terkonsentrasi pada titik tertentu); serta (3) pengembangan jaringan jalan tol guna penambahan kapasitas jaringan jalan perkotaan.
178 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.8.6 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi 1. Proyek K/L dan Sebaran Lokasi terkait Dukungan untuk Kawasan Perbatasan Pembangunan jalan paralel perbatasan diprioritaskan untuk mempercepat tersambungnya jalan paralel di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara), perbatasan NTT dan Papua. GAMBAR 4.56 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PERBATASAN KALIMANTAN 2018
Pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan diharapkan dapat menghubungkan Aruk (Kab. Sambas) hingga Nunukan di Kalimantan Utara. Gambaran secara umum, pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan dapat dilihat pada gambar 4.56
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 179
GAMBAR 4.57 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR 2018
GAMBAR 4.58 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PERBATASAN PAPUA 2018
Sementara untuk jalan perbatasan di Papua diprioritaskan pada ruas jalan Ubreb – Towe Hitam sampai dengan Oksibil yang dilakukan secara bertahap. Gambaran secara umum, pembangunan jalan perbatasan di Papua dapat dilihat pada gambar 4.58. 180 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.59 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PERBATASAN LAUT 2018
Untuk pembangunan infrastruktur di perbatasan laut, diprioritaskan pada wilayah-wilayah pulau terluar dan rawan konflik internasional. Gambaran secara umum, pembangunan infrastruktur di perbatasan laut dapat dilihat pada gambar 4.59. 2. Proyek K/L dan Sebaran Lokasi terkait Dukungan untuk Daerah Tertinggal Penetapan daerah tertinggal pada RPJMN tahun 2015 – 2019 tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015– 2019. pada tahun 2018 dukungan pada daerah tertinggal diprioritaskan untuk membuka keterisolasian dan meningkatkan aksesibilitas di 82 kabupaten tertinggal. GAMBAR 4.60 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KALIMANTAN 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 181
Kegiatan prioritas untuk daerah tertinggal di Pulau Kalimantan di fokuskan pada daerah yang dekat dengan daerah perbatasan dimana sebagian besar berada di daerah Kalimantan Barat dan Utara. Gambaran secara umum, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Pulau Kalimantan dapat dilihat pada gambar 4.60. Kegiatan prioritas daerah tertinggal di Pulau Papua di fokuskan pada daerah yang masih terisolasi, sehingga dapat meningkatkan aksesibiltas di daerah Papua. Gambaran secara umum, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Pulau papua dapat dilihat pada gambar 4.61. GAMBAR 4.61 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PAPUA 2018
GAMBAR 4.62 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL JAWA BALI 2018
182 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Kegiatan prioritas daerah tertinggal di Pulau Jawa relatif lebih sedikit, dimana kegiatan ini lebih banyak di Pulau Madura dan Pesisir Timur Pulau Jawa. Gambaran secara umum, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 4.62. GAMBAR 4.63 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SUMATERA 2018
Kegiatan prioritas daerah tertinggal di Pulau Sumatera lebih banyak di daerah Pesisir barat Pulau Sumatera dan sebagian daerah di Bengkulu. Gambaran secara umum, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Pulau Sumatera dapat dilihat pada gambar 4.63. GAMBAR 4.64 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MALUKU 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 183
Kegiatan prioritas daerah tertinggal di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara tersebar merata di kepualaun Maluku dan Maluku Utara, dimana kegaiatan prioritas ini ditunjukkan untuk membuka isolasi dan meningkatakan aksesibilitas antar kepulauan. Gambaran secara umum, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Pulau Sumatera dapat dilihat pada gambar 4.64. Kegiatan prioritas daerah tertinggal di Pulau Sulawesi di fokuskan di daerah Sulawesi Tengah untuk meningkatkan aksesibilitas dengan daerah sekitar yang sudah tidak tertinggal. Gambaran secara umum, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Pulau Sulawesi dapat dilihat pada gambar 4.65. GAMBAR 4.65 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SULAWESI 2018
184 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.66 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NUSA TENGGARA 2018
Kegiatan prioritas daerah tertinggal di Pulau Nusa Tenggara tersebar di wilayah Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang ditujukkan untuk meningkatkan aksesibiltas antar pulau. Gambaran secara umum, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Pulau Sulawesi dapat dilihat pada gambar 4.66. 3. Proyek K/L dan Sebaran Lokasi terkait Dukungan untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dukungan infrastruktur pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti KEK, KI dan KSPN di prioritaskan pada penyediaan aksesibilitas dan konektivitas yang ditujukkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Gambaran secara umum proyek prioritas yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana gambar 4.67s.d 4.83.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 185
GAMBAR 4.67 DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKEI (KISMK), SUMATERA UTARA2018
GAMBAR 4.68 DUKUNGAN KAWASAN INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK (IMIP), SULAWESI TENGAH 2018
186 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.69 DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI BANTAENG (KIBA), SULAWESI SELATAN 2018
GAMBAR 4.70 DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN (MBTK) 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 187
GAMBAR 4.71 DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG 2018
GAMBAR 4.72 DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG 2018
188 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.73 DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG 2018
GAMBAR 4.74 DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI DAN SEKITARNYA 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 189
GAMBAR 4.75 DUKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) BOROBUDUR DAN SEKITARNYA 2018
GAMBAR 4.76 DUKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) DANAU TOBA DAN SEKITARNYA 2018
190 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.77 DUKUNGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) MANDALIKA DAN SEKITARNYA 2018
GAMBAR 4.78 DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI CPO DUMAI PELINTUNG 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 191
GAMBAR 4.79 DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON 2018
GAMBAR 4.80 DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU WILMAR BOJONEGARA SERANG 2018
192 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.81 DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI JAVA INTERNATIONAL INDUSTRIAL AND PORT ESTATE (JIIPE) GRESIK 2018
GAMBAR 4.82 DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI PALM OIL GREEN ECONOMIC ZONE (POGEZ) BERAU 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 193
GAMBAR 4.83 DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI PELABUHAN INTERNASIONAL (KIPI) TANAH KUNING 2018
4. Proyek K/L dan Sebaran Lokasi terkait Jalur Utama Logistik GAMBAR 4.84 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR UTAMA LOGISTIK SUMATERA 2018
194 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
GAMBAR 4.85 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR UTAMA LOGISTIK KALIMANTAN 2018
Infrastruktur konektivitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan kelancaran mobilitas penumpang dan barang pada jalur utama logistik. Pembangunan infrastruktur konektivitas ditujukan dalam rangka mengurangi bottleneck dan memperkuat konektivitas untuk mendukung sistem logistik nasional yang difokuskan pada pembangunan jalur utama logistik antara lain pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan jalan-jalan lintas pulau, pembangunan jalur baru dan jalur ganda kereta api, pembangunan bandara baru dan pembangunan bandara lama, penngembangan pelabuhan laut dab pelabuhan penyeberangan, penyelesaian akses-akses jalan dan kereta menuju outlet pelabuhan dan bandara. Gambaran secara umum proyek prioritas yang mendukung jalur utama logistik sebagaimana gambar 4.84 s.d 4.85. 5. Proyek K/L dan Sebaran Lokasi terkait Integrasi Antar Moda Pembangunan infrastruktur antar moda difokuskan pada : pembangunan jalan akses maupun akses jalur KA baik yang menuju pelabuhan maupun yang menuju bandara serta fasilitas pelayanan transportasi intermoda di simpul – simpul ataupun outlet-outlet transportasi sehingga dapat diwujudkan keterpaduan jaringan transportasi yang efisien dan efektif serta terjangkau oleh masyarakat. Gambaran secara umum proyek prioritas yang mendukung integrasi antarmoda sebagaimana gambar 4.86 s.d 4.87.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 195
GAMBAR 4.86 KEGIATAN PEMBANGUNAN ANTAR MODA SUMATERA DAN JAWA 2018
GAMBAR 4.87 KEGIATAN PEMBANGUNAN ANTAR MODA KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA 2018
6. Proyek K/L dan Sebaran Lokasi terkait Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan
196 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pengembangan transportasi perkotaan difokuskan kepada pengembangan sistem transportasi yang berimbang melalui pengembangan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan berbasis rel, BRT, maupun Sistem Transit serta mempercepat penyelesaian jalur-jalur lingkar dan perlintasan tidak sebidang (flyover) di perkotaan maupun perlintasan antara kereta api dan jalan raya. Gambaran secara umum proyek prioritas yang mendukung pengembangan angkutan massal perkotaan sebagaimana gambar 4.88 s.d 4.89. GAMBAR 4.88 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN 2018
7. Proyek K/L dan Sebaran Lokasi terkait Pengembangan Jalan Perkotaan GAMBAR 4.89 PROYEK K/L DAN SEBARAN LOKASI PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN PERKOTAAN 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 197
Proyek Prioritas Nasional pada Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika 1. Pembangunan Jaringan Pitalebar Palapa Ring Proyek Palapa Ring dilakukan untuk membangun jaringan pitalebar yang menghubungkan ibukota kabupaten dan kota (IKK) yang berada pada daerah nonkomersil. Pihak swasta hanya akan membangun aringan serat optik pada daerah komersil. Intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan akses informasi berkecepatan tinggi bagi masyarakat pada daerah nonkomersil . Proyek Palapa Ring terbagi dalam tiga paket (Paket Barat, Tengah, dan Timur) dan ditargetkan dapat mengkoneksikan 57 IKK (target 2018 sejumlah 22 IKK). 2. Penyediaan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel (mobile broadband) Selain dibangun melalui penggelaran jaringan serat optik, akses pita lebar juga dilakukan juga melalui pembangunan pitalebar nirkabel melalui berbagai teknologi telekomunikasi terbaru seperti teknologi 3G/4G/LTE. Penataan frekuensi diperlukan untuk menyediakan kebutuhan kanal frekuensi dari setiap teknologi pitalebar nirkabel, sehingga akses kecepatan tinggi dapat diberikan seseuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Akses Telekomunikasi dan Internet untuk Daerah Non Komersil Penyediaan akses telekomunikasi dan internet di daerah nonkomersil (daerah perbatasan, daerah tertinggal, maupun daerah terpencil lainnya) dilakukan melalui: (1) pembangunan base tranceiver station (BTS); (2) penyediaan akses internet broadband,; serta (3) Pembangunan desa broadband terpadu (DBT). Selain itu, dengan meningkatnya pemanfaatan satelit oleh berbagai instansi pemerintah untuk kebutuhan akses informasi, perlu dirancang satelit multifungsi yang dapat dipergunakan secara bersama-sama. 4. Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan Pemerataan penyiaran publik dilakukan melalui pembangunan pemancar LPP RRI dan LPP TVRI di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar, penyediaan siaran dan program untuk daerah perbatasan, serta pelaksanaan siaran digital televisi publik. 5. Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah dilakukan melalui implementasi Masterplan, arsitektur e-Government Nasional, integrasi sistem elektronik pemerintah dan piloting data center nasional, serta memastikan keamanan infrastruktur TIK nasional melalui pemantauan jaringan internet pada berbagai titik strategis untuk menghindari terjadinya gangguan pada jaringan internet.
198 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
6. Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (e-Commerce, e-Health, Dll) Infrastruktur TIK diprioritaskan untuk dapat dimanfaatkan pada beberapa sektor utama, : (1) e-Commerce melalui pemberian domain .id gratis dan fasilitasi pembentukan technopreneur; (2) e-Health melalui dukungan TIK untuk layanan kesehatan, baik melalui pengembangan berbagai aplikasi/konten layanan kesehatan maupun penerapan pilot telemedicine untuk pemerataaan akses kesehatan; (3) e-Education melalui pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan melalui pengembangan aplikasi pendidikan dan penyediaan akses jaringan internet bagi sekolah-sekolah; serta (4) pemanfaatan internet untuk aktivitas produktif. 4.8.7 Proyek K/L dan sebaran lokasi pada Program Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika 1. Pembangunan Jaringan Serat Optik Palapa Ring Pembangunan proyek Palapa Ring terbagi atas 3 paket dengan lokasi sebagai berikut : Paket Barat meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas (5 kabupaten). Paket Tengah meliputi Kabupaten Sangihe, Kabupaten Siau Tanggulandan Biaro, Kabupaten Talaud, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Kep. Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Mahakam Ulu (17 kabupaten/kota).
GAMBAR 4.90 LOKASI PEMBANGUNAN PROYEK PALAPA RING
Paket Timur meliputi Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 199
Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen pulau, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak (35 kabupaten/kota). 2. Pembangunan BTS, Akses Internet Broadband, Desa Broadband Terpadu, dan Penyiaran Perbatasan Pembangunan BTS, akses internet broadband, dan Desa Broadband Terpadu (DBT) dilakukan di daerah non komersil, seperti daerah perbatasan, tertinggal, maupun daerah berketerbatasan lainnya. GAMBAR 4.91 LOKASI PEMBANGUNAN KUMULATIF AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INTERNET
4.9 Pembangunan Wilayah 4.9.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum Pembangunan wilayah ditujukan untuk: (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah; (3) Pengurangan risiko bencana; dan (4) Peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan. Sasaran pembangunan wilayah dalam RKP 2018 antara lain:
200 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.67 SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH Indikator
2014 Baseline
2015
2016
2017
2018
2019
Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal & Kawasan Perbatasan Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
5.39
5.6 – 5.8
18
6.0 – 6.2
6.4 – 6.6
6.7 – 6.9
6.9 – 7.1
17.5 – 18.0
16.0 – 16.5
15.5 – 16.0
15.0 – 15.5
59.23
59.87
60.63
61.34
62.06
62.78
Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan
3 PKSN
10 PKSN
10 PKSN
10 PKSN
10 PKSN
10 PKSN
Pembangunan Kecamatan lokpri kawasan perbatasan
111 lokpri
50 lokpri
100 lokpri
150 lokpri
187 lokpri
187 lokpri
Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN)
--
7 PLBN
7 PLBN
7 PLBN
7 PLBN
7 PLBN
Sasaran Pembangunan Perdesaan Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang
--
500 desa
1.500 desa
3.000 desa
4.500 desa
5.000 desa
Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri
--
200 desa
600 desa
1.200 desa
1.800 desa
2.000 desa
Peningkatan konektivitas Desa-Kota melalui pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan untuk mempercepat kemandirian desa
--
28 Kawasan
39 Kawasan
39 Kawasan
14 Kawasan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 201
Indikator Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa tertinggal menjadi berkembang
2014 Baseline
--
2015
2016
2017
2018
2019
14 Kaw/
43 Kaw/
86 Kaw/
130 Kaw/
144 Kaw/
22 SP
43 SP
65 SP
72 SP
7 SP
Sasaran Penurunan IRBI Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional
156.3
151.6
146.9
142.2
137.5
132.8
Rata-rata IRBI 136 Kabupaten/Kota sasaran prioritas nasional
169.4
164.3
159.2
154.1
149
144
Sasaran Percepatan Pembangunan Papua Pertumbuhan Ekonomi 1. Papua 2. Papua Barat
3.2
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
5.3
4.1
4.5
6.8
8.3
10.1
Tingkat Kemiskinan 1. Papua 2. Papua Barat
27.8
28.4
27.2
25.1
23.8
21.5
26.2
25.7
23.5
21.4
19.4
17.4
Tingkat Pengangguran 1. Papua 2. Papua Barat
3.4
3.4
3.2
3.1
3.0
2.8
5.1
5.1
4.8
4.6
3.6
3.4
IPM 1. Papua 2. Papua Barat
56.7
57.2
57.7
58.2
58.7
59.2
61.2
61.7
62.2
62.7
63.2
63.74
43.4
52.3
61.0
69.4
77.7
85.72
82.2
81.8
85.5
89.0
92.4
95.54
65.21
66.24
67.29
68.35
69.43
70.35
97,09
92,71
93.47
94,24
95,01
95,79
Konektivitas 1. Papua 2. Papua Barat Rasio Elektrifikasi 1. Papua 2. Papua Barat Presentase Rumah Tangga yang Menghuni Permukiman Layak 1. Papua 2. Papua Barat
202 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Indikator
2014 Baseline
2015
2016
2017
2018
2019
48.08
32.81
51.99
53.3
54.6
55.3
59.06
46.29
50.77
53
55.5
58.12
62.6
45.4
64.8
65.9
67.1
68.2
92.3
88.5
90.3
92.1
94.0
95.8
1608
2378
3148
3918
4688
5458
6419
6668
6917
7166
7415
7664
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.06
0.07
0.07
0.08
0.08
0.09
0.09
43.0
32.0
47,5
49.7
51.9
54.1
75.5
55.4
79,4
81.4
83.3
85.2
6,86
8,98
9.9
10.9
11.9
12.9
13,3
17,72
19.6
21.5
23.4
25.3
47245
65402
53550
41698
29846
17994
18927
7709
3140
1279
521
212
-
-
305
297
289
281
-
-
-
-
-
-
32
30
30
28
28
27
20
18
17
16
14
13
3278
3494
3130
2766
2402
2038
600
702
649
596
543
490
Presentase Rumah Tangga yang Menghuni Air Bersih Layak 1. Papua 2. Papua Barat Persentase Rumah Tangga yang mengakses sanitasi layak 1. Papua 2. Papua Barat Luas Daerah Irigasi 1. Papua 2. Papua Barat Konektivitas 1. Papua 2. Papua Barat Presentase Rumah Tangga Menggunakan HP 1. Papua 2. Papua Barat Presentase Rumah Tangga Mengakses Internet 1. Papua 2. Papua Barat Eradikasi Malaria 1. Papua 2. Papua Barat Penurunan Angka Kematian Ibu 1. Papua 2. Papua Barat Penurunan Angka Kematian Bayi 1. Papua 2. Papua Barat Pengendalian HIV/AIDS 1. Papua 2. Papua Barat
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 203
Indikator
2014 Baseline
2015
2016
2017
2018
2019
Sasaran Reforma Agraria A. Tersedianya Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Bidang dan Kawasan yang di inventarisasi (Ha)
162.270 Ha
162.270 Ha
162.270 Ha
162.270 Ha
162.270 Ha
Luas kawasan hutan yang akan dilepaskan
-
-
-
-
-
231.500 Ha
231.500 Ha
231.500 Ha
231.500 Ha
231.500 Ha
Data penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
B. Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang Meliputi Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset (Reforma Aset) Bidang tanah yang diredistribusi
158.529 Bidang
1.098.213 Bidang
1.098.213 Bidang
1.098.213 Bidang
Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah)
868.13 Bidang
1.125.000 Ha
1.125.000 Ha
4.876.659 Bidang
4,5 Juta Ha
2.650.000 Ha
2.650.000 Ha
1.810.00 Ha
13,4 Juta Ha
4,5 Juta Ha
C. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Tercakupnya peta agraria (tercakupnya peta dasar/tercakupnya peta tematik/tercakupnya peta nilai tanah/KDKN/JRSP) Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah)
868.13 Bidang
1.550.806 Ha
1.550.806 Ha
1.550.806 Ha
7 Juta Ha
Jumlah sistem informasi hukum di bidang agraria dan tata ruang
-
17 provinsi
17 provinsi
17 provinsi
34 Provinsi
Penerimaa n 2.600 juru ukur
Penerimaa n 1.500 Juru Ukur
30% dari jumlah total pegawai Kementerian ATR/BPN
539 kantor pertanahan
539 kantor pertanahan
539 Kantor Pertanahan
D. Meningkatnya Pelayanan Pertanahan Tersusunnya dokumen perencanaan/ program/ anggaran/ data/ informasi/ kebijakan bidang tata kelola kepegawaian Kementerian ATR/BPN
-
Penerimaa n 2.717 juru ukur
Sistem teknologi operasional pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan
430 kantor pertanah an
539 kantor pertanahan
204 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Indikator
2014 Baseline
2015
2016
2017
2018
2019
E. Meningkatnya Kepastian Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Jumlah peraturan di bidang agraria dan tata ruang
Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program pengadaan tanah
-
1 perpres
1 Permen, terbentukn ya lembaga penyediaan tanah
Operasiona l lembaga penyediaan tanah
-
Operasiona l lembaga penyediaan tanah
Tersusunnya peraturan perundangan pembentukan lembaga penyediaan tanah
Operasiona l lembaga penyediaan tanah
Pembelian tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh Lembaga Penyediaan Tanah di Lokasi Prioritas
Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan wilayah diarahkan kepada: TABEL 4.68 SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH NO
BIDANG
1
Pembangunan Daerah Tertinggal & Kawasan Perbatasan
2
Pembangunan Perdesaan
ARAH KEBIJAKAN
Pemenuhan pelayanan dasar publik
Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas
Promosi potensi untuk percepatan pembangunan
Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitasPeningkatan kualitas pelayanan lintas batas dan keamanan di kawasan perbatasan Negara
Penguatan koordinasi kelembagaan pengelola kawasan perbatasan negara
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk di permukiman transmigrasi;
Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat termasuk di permukiman transmigrasi;
Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;
Penguatan pemerintahan desa;
Pengawalan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;
Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 205
NO 3
4
5
BIDANG
ARAH KEBIJAKAN
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Reforma Agraria
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
Penguatan kapasitas sumber penanggulangan bencana
Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan
Percepatan pemulihan Daerah Pascabencana
Penataan ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan
Penguatan kelembagaan dan regulasi kebencanaan
Reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat
Membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan
Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Memperkuat ekonomi lokal berbasis wilayah adat
Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar
Meningkatkan perlindungan sosial dan menurunkan tingkat kemiskinan
Mempercepat konektivitas antar wilayah
Mengembangkan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan wilayah strategis lainnya
Menguatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan di bidang politik, hukum, perthanan dan keamanan di wilayah Papua
daya
manusia
redistribusi
tanah
4.9.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah didukung oleh 5 (lima) program prioritas, antara lain:
Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Percepatan pembangun an Papua
Pembangunan Perdesaan
PEMBANGUNAN WILAYAH
Reforma Agraria
206 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pencegahan dan Penanggulang an Bencana
dalam
dan
bidang
bantuan
GAMBAR 4.92 KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan
Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih
Pembangunan dermaga
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 207
Pembangunan/ rehabilitasi gedung sekolah
Pelayanan angkutan keperintisan Penyediaan Akses Telekomunikasi Penyediaan Moda Transportasi
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas
Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Distribusi tenaga pendidik
Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN
Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan
Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif
Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah
Distribusi tenaga kesehatan Pembangunan/ rehabilitasi Ruang Kelas Baru
Pembangunan dan rehabilitasi bandara
Kegiatan Prioritas
Pembangunan/ rehabilitasi Puskesmas/Pustu
Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha
Penyelesaian Segmen Batas Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen Pengelolaan Kawasan Maritim
Pengadaan alat kesehatan Penyediaan akses ketenagalistrikan
Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM
Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal
Penyediaan akses ketenagalistrikan
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara
Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan
Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan
Kerjasama Multilateral
Regulasi Eksport Import
Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu
Peraturan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Harmonisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Program Prioritas Pembangunan Perdesaan
208 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk di permukiman transmigrasi
Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat termasuk di permukiman transmigrasi
Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi
Penguatan pemerintahan desa
Pengawalan implementasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan
Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota
Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa
Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa
Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa
Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Penataan Kawasan Sentra Nelayan
Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan
Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan
Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan terutama UMKM
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfataan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa
Penguatan Permodalan dan Akses Pasar
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah
Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal
Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa
Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusatpusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah
Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Kegiatan Prioritas
Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan
Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan
PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 209
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Pemulihan Daerah Pascabencana
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Penguatan Kelembagan dan Regulasi
Proyek Prioritas Nasional
Proyek Prioritas Nasional
Proyek Prioritas Nasional
Proyek Prioritas Nasional
Proyek Prioritas Nasional
Sosialisasi dan Simulasi Bencana
Penyediaan Sistem Peringatan Dini
Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana
Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan
Penyusunan Kajian Penanggulangan Bencana
Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi
Pembangunan Serta Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan
Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Pengembangan teknologi kebencanaan
Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Bencana
Rehabilitasi pesisir Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana
Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla
Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Rawan Bencana
Penguatan koordinasi penanggulangan bencana
Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana
PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA 210 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Kegiatan Prioritas Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
Proyek Prioritas Nasional Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penyelesaian Konflik Agraria
Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis
Menganalisa dan Menyusun Pendapat Hukum serta Merekomendasikan Penyelesaian Kasus Konflik Agraria
Melakukan Reviu terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat
Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria Mediasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR) Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis
Kegiatan Prioritas Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria
Kegiatan Prioritas Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria
Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA
Proyek Prioritas Nasional
Proyek Prioritas Nasional
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas Reforma Agraria di Kab/Kota
Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA
Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan
Penyediaan, dan pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengolaan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan
Identifikasi dan Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Tanah Terlantar dan TORA Lainnya
Identifikasi dan Legalisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk TORA
Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin
Publikasi tata batas kawasan hutan Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi
Proyek Prioritas Nasional
Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA
Legalisasi untuk tanah transmigrasi
Interkoneksi dengan dunia usaha dan pemasaran hasil produksi
Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat
Sekolah lapang petani subyek penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan tata guna tanah dan produksi
Kegiatan Prioritas Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah
Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah
Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum
Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Prioritas Penguatan Ekonomi Lokal
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 211
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Pembangunan sekolah berasrama SD, SMP, dan SMA di wilayah pegunungan tengah/daerah sulit secara geografis
Pembangunan & Pengembangan RS Rujukan, RS Pratama, & RS Pendidikan serta Revitalisasi Puskesmas
Peningkatan hasil perikanan tangkap dan budidaya rumput laut di WA Bomberay dan Saereri
Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS Pengendalian malaria
Budidaya pala di Papua Barat Pengembangan produk turunan sagu, keladi, betatas, dan pisang
Penurunan Kematian Ibu, bayi dan anak
Peningkatan produksi kopi dan coklat
Pengendalian penyakit kusta dan frambusia
Pendampingan dan pengiriman tenaga sukarelawan (penyuluh)
Penerapan kurikulum kontekstual Papua menuju kurikulum nasional Penyediaan tempat tinggal guru di sekitar sekolah, fokus: di daerah pegunungan
Redistribusi dan reaktivasi guru, penyediaan tenaga pendidik SM3T dan GGD Penyediaan dan distribusi buku ajar
Peningkatan profesionalisme guru
Penyediaan alat laboratorium dan perpustakaan
Penurunan Stunting Penyediaan dan distribusi obat dan alkes, serta peningkatan mutu farmasi dan obat lokal
Pelatihan keterampilan pengelolaan keungan keluarga untuk ibu rumah tangga
Perluasan akses pelayanan kesehatan Kaki Telanjang dan Nusantara Sehat
Pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan ikan di Biak dan perumahan nelayan
Penyediaan, persebaran dan peningkatan kualitas SDM kesehatan Pemenuhan pelayanan telemedicine di rumah sakit
Kampanye hidup sehat, lingkungan hidup sehat dan deteksi dini penyakit Peningkatan konsumsi pangan sehat Penguatan sistem informasi, manajemen, mitra kesehatan nasional
Pembangunan Desa Mandiri Benih dan Penanganan Gangguan terhadap Sektor Unggulan Fasilitasi pasar mama-mama dan Pengendalian Harga Industri Lokal
Pemberdayaan dan Pendampingan Petani/ Nelayan Lokal Aktivasi pelabuhan pelelangan ikan omor di Kabupaten Asmat dan peran investor untuk menggerakan industri perikanan lokal Pengolahan buah merah
Kegiatan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar PROYEK PRIORITAS Pembangunan honai sehat dan hunian layak Pembangunan infrastruktur air minum ( spam perkotaan, pedesaan dan kawasan khusus, penampung air hujan, embung) dan sanitasi (IPAL) Pembangunan TPA Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi
Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah Peningkatan elektrifikasi:, pembangunan PLTMG, PLTM, PLTU, PLTS (tersebar), PLTM (tersebar),PLTBM (tersebar), PLTD Pembangunan depo pertamina hingga pelosok dan APMS (agen penyalur minyak dan solar di daerah terisolir) Irigasi Pertanian
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Pengembangan Konektivitas Wilayah
Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Penyelesaian Pembangunan dan Ruas Jalan Trans Papua & Jalan Prioritas dan Strategis Pembangunan dan Fungsionalisasi Pelabuhan Umum dan Bandara Penyiapan Pusat Logistik Pengembangan Layanan Angkutan Udara, Laut Perintis, dan Sungai Normalisasi Sungai
Penguatan Kuantitas dan Kualitas SDM Perhubungan Udara dan Laut Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api Peningkatan Akses Informasi
Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial dan Pemberantasan Kemiskinan
Kegiatan Prioritas Penataan Kelembagaan dan Regulasi, dan Tanah Ulayat
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Penyediaan lahan dan penataan ruang
Bantuan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Kebijakan afirmasi untuk pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur di wilayah Papua dan Papua Barat
Konektivitas/ Aksesibilitas
Perluasan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Peningkatan kapasitas ASN melalui diklat perencanaan dan penganggaran kontekstual Papua
Insentif Fiskal dan Non Fiskal Menciptakan Iklim Investasi Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional
Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar serta Fasilitas Umum
Integrasi KIS dan Kartu Papua Sehat (KPS) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran Pemenuhan kebutuhan dasar Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi
Penguatan Pengawasan kinerja dan displin ASN Peningkatan pengawasan BPKP dan KPK dalam pelaksanaan pembangunan Pemetaan tanah ulayat Diskresi terhadap pemberlakuan ketentuan standarisasi Guru dan tenaga kesehatan untuk wilayah Papua Fasilitasi penyelesaian perdasi dan perdasus Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Pendidikan Politik
Ketersediaan Bahan Baku Industri
Penguatan dan pemberdayaan forum – forum dialog kewaspadaan Membangun pos pengaman dan sabuk pengaman perbatasan Menyelesaikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dan pelanggaran HAM Mencegah peredaran narkoba dan miras Membangun pos pengaman dan sabuk pengaman perbatasan Melaksanakan program bela negara
212 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4.9.3 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi 1. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan TABEL 4.69 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN NO
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan Dengan PN Lain
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Kegiatan Prioitas: Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan 1 2
Pembangunan Jalan di Daerah Tertinggal Pembangunan Jalan Sirip Perbatasan
3
Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan
4
Pembangunan Jalan Pararel Kawasan Perbatasan Negara
10 kab
40 Km
60.000
6 kab
30 Km
51.000
3455,387 Km
13.024.081,21
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan dermaga 1
Pelabuhan/Dermaga/Jetty/Tambatan Perahu di Kawasan Perbatasan Negara
37 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan Negara
143 Unit
1.429.803
Kementerian Perhubungan
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
34
2.814.616
Kementerian Perhubungan
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan dan rehabilitasi bandara 1
Pembangunan/Peningkatan Bandara Di Kawasan Perbatasan
22 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan Negara
NO
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan Dengan PN Lain
Proyek Prioritas Nasional: Pelayanan angkutan keperintisan 1
Pengadaan Kapal Perintis di Kawasan Perbatasan
12 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan
19 Unit
129,000
Kementerian Perhubungan
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan Akses Telekomunikasi 1 2
Pembangunan BTS di Kawasan Perbatasan
37 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan
130 Unit
257040
Kementerian Kominfo
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Pembangunan Jaringan Internet di Kawasan Perbatasan Negara
42 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan
816 Unit
170080
Kementerian Kominfo
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Proyek Prioritas Nasional: Moda Transportasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 213
1
Pengadaan Kapal Barang di Pulau Kecil dan Terluar
4 Kab
4 unit
8.520
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2
Pengadaan Kapal Penumpang di Pulau Kecil dan Terluar
4 Kab
4 unit
15.000
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3
Pengadaan Kapal ASDP
19 Unit
40.000
Kementerian Perhubungan
3 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara 1
Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara
7 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan
7 Unit
Kementerian Dalam Negeri
Kegiatan Prioritas: Pelayanan Dasar di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih 1
Pembangunan Sarana Air Bersih
2
Pembangunan Sarpras Air Bersih di Kabupaten Kawasan Perbatasan Negara
14 Kab 7 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan
1400 KK
35.500
359
416.800
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perumahan dan Permukiman
214 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
NO
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu 1 Pembangunan/Rehabilitasi 37 Kabupaten/Kota Puskesmas/Pustu di Kawasan Kawasan Perbatasan Perbatasan Negara Proyek Prioritas Nasional: Pengadaan alat kesehatan 1 Pengadaan Alat Kesehatan di Kawasan 14 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara Kawasan Perbatasan Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan akses ketenagalistrikan 1 Pembangunan PLTS 14 Kab
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan Dengan PN Lain
217
224.527
Kementerian Kesehatan
Kesehatan
36
64.170
Kementerian Kesehatan
Kesehatan
14 unit
48.000
Pembangunan 39 Kabupaten/Kota 276 PLTS/PLTMG/PLTH/PLTD di Kawasan Kawasan Perbatasan Perbatasan Negara Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan 1 Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas 15 Kab 60 unit baru 2 Pembangunan asrama siswa dan guru 10 Kab 10 unit
2940000
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian ESDM
2
3 4 5
Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru SD Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru SMP Kawasan Perbatasan Negara Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru SMA Kawasan Perbatasan Negara
33 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan 11 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan 16 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan
Kegiatan Prioritas: Penguatan Kapasitas SDM Proyek Prioritas Nasional: Distribusi tenaga pendidik 1 Penempatan Sarjana Mengajar di daerah 3T 2 Penempatan Guru Garis Depan (GGD)
12.000 10.000
1328 RKB
221.608
109 RKB
39.485
84 RKB
22.003
1000
107.514,7
3500
80.715,7
Ketahanan Energi
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Pendidikan
NO 3
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 215
Penyediaan Tunjangan Khusus Guru 222204 4.811.061,2 Kementerian Pendidikan dan Non PNS pada Jenjang Pendidikan Dasar Kebudayaan Proyek Prioritas Nasional: Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis dari Daerah Tertinggal 1 Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola 13 provinsi 5.000 Badan Nasional Pengelola Pusat Kawasan Perbatasan Negara Perbatasan 2 Pelaksanaan Kompetensi Fungsional Kementerian Dalam Negeri Pusat 1.800 dan Teknis dari Daerah Tertinggal 3 Pelaksanaan Kompetensi Fungsional 3.800 Kementerian Dalam Negeri Pusat dan Teknis dari Daerah Tertinggal Lingkup Pusat KEGIATAN PRIORITAS: PENGEMBANGAN EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Proyek Prioritas Nasional: Pemberian Bantuan Peralatan Pengolahan Pasca Panen 1 Bantuan Budidaya Garam (Aquaculture) Sabu Raijua, Maluku 3 Kab 15.000 Kementerian Desa, Daerah Tenggara Barat, Pulau Tertinggal dan Transmigrasi Morotai 2 Bantuan peningkatan produksi dan nilai 16 Kab 48.000 Kementerian Desa, Daerah tambah terhadap UMKM/ koperasi/ Tertinggal dan Transmigrasi BUMADES di daerah tertinggal 3 Revitalisasi dan pendampingan pasar 85 unit Kementerian Koperasi Dan 108.953 rakyat yang dikelola koperasi di daerah Usaha Kecil Dan Menengah tertinggal, perbatasan, dan pasca bencana Proyek Prioritas Nasional: Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal 1 Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan 15 produk 2.000 Kementerian Desa, Daerah Daerah Tertinggal melalui eunggulan Tertinggal dan Transmigrasi commerce/outlet 2 Pembangunan Pasar Kecamatan 3 Kab 3 unit 3.000 Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Proyek Prioritas Nasional: Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha 1 Pengembangan Investasi Kawasan 12 pelaku 2.000 Kementerian Desa, Daerah Perbatasan Negara usaha Tertinggal dan Transmigrasi
Keterkaitan Dengan PN Lain Pendidikan
216 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
NO
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Replikasi Inovasi Daerah bidang 4 lokasi 4.000 Kementerian Dalam Negeri Pelayanan Perizinan di Daerah Tertinggal Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan 1 Pembangunan Embung dan Bangunan 10 unit 12.500 Kementerian Desa, Daerah Air Lainnya Tertinggal dan Transmigrasi Kegiatan Prioitas: Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN 1 Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Sambas, Sanggau, 62 Rumah 14000 Kemen PUPR Di PLBN Kapuas Hulu, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Jayapura 2 Pembangunan Pagar Pengaman Zona Sambas, Sanggau, 6600 meter 14800 Kemen PUPR Inti PLBN Kapuas Hulu, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Jayapura Proyek Prioritas Nasional: Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah 1 Penyelenggaraan Kegiatan Operasi Seluruh Titik Perairan 12 Kegiatan 2500 Bakamla Keamanan Laut Secara Bersama Di Indonesia Wilayah Perairan Yurisdiksi Indonesia : Seluruh Titik Perairan Indonesia Proyek Prioritas Nasional: Pengelolaan Kawasan Maritim 1 Pengawasan Karantina di Perbatasan Pusat 6 Lokasi 25500 Kementerian Kelautan dan Perikanan Proyek Prioritas Nasional: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan 1 Pengawasan Teknis Pengendalian Papua, Papua Barat, 13 Provinsi 14524 Kementerian ATR/BPN Pemanfaatan Ruang Maluku, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh,
Keterkaitan Dengan PN Lain
2
Perumahan dan Permukiman
NO
2
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau Pusat
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Fasilitasi Legislasi draf Rencana Tata 1 Perpres 250 Ruang KSN Perbatasan Negara Proyek Prioritas Nasional: Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 1 Operasionalisasi 7 PLBN Terpadu Sambas, Sanggau, 7 PLBN 35.000 Kapuas Hulu, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Jayapura Proyek Prioritas Nasional: Penyelesaian Segmen Batas 1 Perundingan penyelesaian 9 OBP di Pusat 9 OBP Kalimantan
Instansi Pelaksana
Kementerian ATR/BPN
BNPP
Kementerian Luar Negeri
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 217
Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Proyek Prioritas Nasional: Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Pusat 24 Rancangan 36.000 Kementerian ATR/BPN Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peraturan Perbatasan Negara 2 Fasilitasi Legislasi Draft Rencana Detail Pusat 10 Peraturan 8.000 Kementerian ATR/BPN Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Proyek Prioritas Nasional: Peraturan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan 1 Penyusunan Model Kelembangaan Pusat 1 Peraturan 2.000 BNPP Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Proyek Prioritas Nasional: Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi, Dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan 1 Penyediaan peta batas negara Kalimantan Utara, ntt 318 NLP 4800 BIG Proyek Prioritas Nasional : Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan 1 Penyusunan Model Kelembangaan Pusat 1 Peraturan 2000 BNPP Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
Keterkaitan Dengan PN Lain
2. Program Prioritas Pembangunan Perdesaan Kebijakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pengawalan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut: 1. Sosialisasi dan advokasi regulasi perlu dilakukan secara paralel oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Terpadu. 2. Pengalokasian Dana Desa yang mencerminkan keberpihakan (afirmasi) terhadap masyarakat desa-desa tertinggal termasuk di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan. 3. Pelaporan pertanggungjawaban Keuangan Desa termasuk Dana Desa yang terintegrasi dan tidak menyulitkan. 4. Sistem Informasi Pelaporan dan Pengendalian Dana Desa yang terpadu, mudah diakses dan dilaksanakan. 5. Meningkatkan penggunaan Dana Desa yang berfokus pada program dan kegiatan dengan daya ungkit tinggi dan berdampak langsung terhadap: a. Perbaikan pelayanan dasar publik di desa yang lebih berkualitas; b. Pengentasan kemiskinan di desa; c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 6. Pemantauan dan Pengendalian Terpadu antar Kementerian/Lembaga dalam Pengawalan UU Desa. Kebijakan untuk Pelaksanaan Proyek KL terkait Pendampingan Desa Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut: 1. Standardisasi, advokasi dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat. 2. Rekrutmen pendamping desa secara akuntabel dan transparan dengan melibatkan sepenuhnya pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam perekrutan, pelatihan, penempatan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendampingan. 3. Calon pendamping yang direkrut diutamakan berasal dari daerah setempat, memahami budaya dan bahasa daerah setempat serta memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendamping desa dan pemerintah desa. 4. Penyediaan Pendampingan Desa (Pendamping Profesional yaitu Tenaga Ahli di kabupaten, Pendamping Desa di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa di desa) dari APBN. 5. Pelatihan aparat pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik, diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah desa dengan menggunakan dana APBD-nya. 6. Penyiapan Pedoman Pendampingan Desa yang mudah dipahami dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberagaman masyarakat dan wilayah. 218 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.70 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 219
Kegiatan Prioritas : Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih) 1 Pembukaan lahan Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. 1.035 Ha Bengkulu Selatan, Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Lamandau, Kab. Mamasa, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Gorontalo, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke 2 Pembangunan Rumah Transmigran dan Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. 900 unit Jamban Keluarga dan SAB Bengkulu Selatan, Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Lamandau, Kab. Mamasa, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Gorontalo, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan 1 Fasilitasi tenaga pendidikan, kesehatan, Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Barat, Kab. 171 orang mental spiritual, dan seni budaya Pidie, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Simeleu, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab.
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
8.122,1
Kemendesa PDTT
76.969,3
Kemendesa PDTT
25.650,0
Kemendesa PDTT
Keterkaitan dengan PN Lain
220 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi Bengkalis, Kab. Sarolangun, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Ogan Komiring Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Bangka Barat, Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, Kab. Melawi, Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Kapuas, Kab. Lamandau, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Gunung Mas, Kab. Sukamara, Kab. Barito Timur, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kutai Timur, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Tanah Tidung, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Toli-Toli, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Donggala, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong, Kab. Morowali Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, Kab. Soppeng, Kab. Takalar, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Muna, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Buton, Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna Barat, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Bima, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab.
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 221
Kepulauan Sula, Kab. Sumba Timur, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, Kab. Malaka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo, Kab. Keerom, Kab. Merauke, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi 1 Pembangunan sarana penerangan listrik Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Lamandau, Kab. Mamasa, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Gorontalo, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi 1 Pembangunan fasilitas umum Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Lamandau, Kab. Mamasa, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Gorontalo, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke 2 Pembangunan drainase Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Lamandau, Kab. Mamasa, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojo Una-Una, Kab.
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
18 unit
9.000,0
Kemendesa PDTT
90 unit
24.535,1
Kemendesa PDTT
135 km
158,8
Kemendesa PDTT
Keterkaitan dengan PN Lain
222 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Gorontalo, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke 3
Pembangunan jalan dan gorong-gorong
4
Pembangunan jembatan
5
Peningkatan fasilitas umum
6
Pengadaan catu pangan
Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Lamandau, Kab. Mamasa, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Gorontalo, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Lahat, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Lamandau, Kab. Mamasa, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Gorontalo, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke Kab. Konawe Selatan, Kab. Ogan Ilir, Kab. Konawe Utara, Kab. Bengkulu Utara Kab. Dharmasraya, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyausin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Lahat, Kab. Kayong Utara, Kab. Sintang, Kab. Kapuas, Kab. Bulungan, Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Mamasa, Kab. Polewalimandar, Kab. Konawe, Kab. Kolaka Timur, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Belu, Kab. Nagekeo, Kab. Merauke, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan
50 km
31.881,9
Kemendesa PDTT
135 unit
2.545,0
Kemendesa PDTT
20 unit
4.000,0
Kemendesa PDTT
3.269 Kepala Keluarga
60.467,3
Kemendesa PDTT
Keterkaitan dengan PN Lain
Anggaran 2018 Instansi Pelaksana (Rp.Juta) Kegiatan Prioritas : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Proyek Prioritas Nasional: Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa 1 Penguatan BUMDesa agar Berkembang Pusat 1200 unit 85,000.0 Kemendesa PDTT dan Mandiri 2 Pelaksanaan Kelanjutan peningkatan Pusat 50 kec 52,000.0 Kemendesa PDTT kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat (PKKPM) No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 223
Proyek Prioritas Nasional: Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan 1 Peningkatan produksi pertanian Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Barat, Kab. 6.247 Ton Pidie, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Simeleu, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Dharmasraya, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Ogan Komiring Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Lahar, Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Kapuas, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kutai Timur, Kab. Bulungan, Kab. Boalemo, Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Morowali Utara, Kab. Takalar, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Muna, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Buton, Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna Barat, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah,
40.604,2
Kemendesa PDTT
Keterkaitan dengan PN Lain
224 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Kab. Kepulauan Sula, Kab. Sumba Timur, Kab. Belu, Kab. Rote Ndao, Kab. Nagekeo, Kab. Keerom, Kab. Merauke, Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak, Kab. Manokwari Selatan 2 Peningkatan jumlah wirausaha Pusat 50 orang 500,0 Kemendesa PDTT Proyek Prioritas Nasional: Penguatan Permodalan dan Akses Pasar 1 Pembentukan Lembaga Ekonomi Pusat 50 lembaga 500,0 Kemendesa PDTT Kegiatan Prioritas : Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Proyek Prioritas Nasional: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa 1 Peningkatan Kinerja Tenaga Lini 34 provinsi 100 427,6 BKKBN Lapangan 2 Pelaksanaan pendampingan desa pada Pusat 40142 orang 2,240,772.0 Kemendesa PDTT 74910 desa Proyek Prioritas Nasional: Peningkatan Partiripasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 1 Implementasi Program KKBPK melalui 34 provinsi 50% desa 243,4 BKKBN Kampung KB miskin Proyek Prioritas Nasional: Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal 1 Pengembangan Kelembagaan Sosial Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Barat, Kab. 171 unit 25.650,0 Kemendesa PDTT Budaya di SP/kawasan Pidie, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Simelue, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Bengkalis, Kab. Sarolangun, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Ogan Komiring Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Bangka Barat, Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kab.
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 225
Ketapang, Kab. Melawi, Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Kapuas, Kab. Lamandau, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Gunung Mas, Kab. Sukamara, Kab. Barito Timur, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kutai Timur, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Tanah Tidung, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Toli-Toli, Kab. Buol, Kab. Poso, Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Donggala, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong, Kab. Morowali Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, Kab. Soppeng, Kab. Takalar, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Mamasa, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Muna, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Buton, Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna Barat, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Bima, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Sumba Timur, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, Kab. Malaka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Nagekeo, Kab. Keerom, Kab. Merauke, Kab. Teluk Wondama, Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
226 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Kegiatan Prioritas : Penguatan Pemerintahan Desa Proyek Prioritas Nasional: Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa 1 Penerapan model perencanaan Pusat 14098 desa pembangunan partisipatif dengan sistem penyusunan RAPBDesa secara partisipatif Proyek Prioritas Nasional: Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa 1 Bimbingan Teknis penyusunan dan Pusat 165 aparat penyelesaian RTR di daerah desa 2 Fasilitasi penyelesaian RTR KSN Pusat 9 RTR
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
3.483
50.000
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 4.500 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Proyek Prioritas Nasional: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 1 Penerapan sistem informasi pengelolaan Pusat 20 kab 2000 Kementerian Dalam keuangan dan aset desa Negeri 2 Pelatihan Pengelolaan kepada Pengelola Pusat 2000 orang 17500 Kementerian Keuangan Desa untuk Mendorong Keuangan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 3 Terlaksananya Pilot project format Pusat 5 prov 6893 Kementerian Dalam birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Negeri Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa Kegiatan Prioritas: Pengawalan Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa Secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan Proyek Prioritas Nasional: Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 1 Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pusat 250 orang 3843 Kementerian Dalam Permerintah Pusat dan Provinsi (ToMT) Negeri untuk mempersiapkan calon pelatih Kabupaten - Pelatihan Aparatur Desa (PAD) 2 Pelatihan Aparatur Pemerintah Kab/Kota Pusat 868 orang 5657 Kementerian Dalam (ToT) untuk mempersiapkan calon pelatih Negeri pada Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD)
No 3
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta) 11.251
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 227
Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pusat 1170 orang Kementerian Dalam Pemerintah Kab/Kota (ToT) untuk Negeri mempersiapkan calon pelatih pada Pelatihan Aparatur Desa (PAD) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 1 Pembangunan/rehabilitasi jalan antar Pusat 37 80.000 Kementerian Desa Desa/Kawasan PDTT 2 Pembangunan/rehabilitasi jembatan antar Pusat 75 28.750 Kementerian Desa Desa/Kawasan PDTT 3 Pembangunan dan peningkatan jalan Kab. Pesisir Selatan, Kab. Mamuju Tengah, 45 km 63.000 Kementerian Desa Kab. Ogan Ilir, Kab. Konawe Selatan, Kab. PDTT Banyuasin, Kab. Boalemo, Kab. Maluku Tengah, Kab. Kayong Utara, Kab. Luwu Timur Proyek Prioritas Nasional: Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing 1 Penerapan teknologi pengolahan hasil dan Pusat 5 unit 2.500,0 Kementerian Desa pemasaran PDTT Proyek Prioritas Nasional: Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata 1 Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Pusat 10 9.500 Kementerian Desa Prasarana desa/kawasan untuk PDTT mendukung destinasi pariwisata Proyek Prioritas Nasional: Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama 1 Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Pusat 12 2.232,0 Kementerian Desa Pemerintah dan Non Pemerintah PDTT 2 Peningkatan kerjasama antar desa Pusat 20 20.000 Kementerian Desa PDTT Proyek Prioritas Nasional: Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran 1 Pembangunan/rehabilitasi pasar antar Pusat 15 35.000 Kementerian Desa desa dalam rangka mendukung PDTT bisnis/pusat bisnis
228 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan Perdesaan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan Proyek Prioritas Nasional: Redistribusi Lahan dan Hak Atas Tanah Kepada Petani, Buruh Lahan, dan Nelayan 1 Pencadangan tanah Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara, 15 Ha 1.125,0 Kab. Simeuleu, Kab. Aceh Singkil, Kab. Nagan Raya, Kab. Bener Meriah, Kab. Pidie Jaya 2 Penerbitan Sertifikat HPL Kawasan Kab. Dharmasraya, Kab. Lingga, Kab. 16 Ha 2.000,0 Transmigrasi Bengkalis, Kab. Rejang Lebong, Kab. Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Pulang Pisau, Kab. Barito Utara, Kab. Tana Tidung, Kab. Boalemo, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Halmahera Tengah 3 Advokasi penyelesaian masalah Kab. Aceh Barat, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. 706 bidang 1.059,0 pertanahan Solok Selatan, Kab. Dumai, Kab. Toli-Toli, Pusat 4 Fasilitasi sertifikasi lahan transmigrasi Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Barat, Kab. 6.049 bidang 6.049 Pidie, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Besar, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, Kab. Simelue, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Dharmasraya, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Ogan Komiring Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Lahat, Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Kapuas, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Bulungan, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Morowali, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Morowali Utara, Kab. Takalar, Kab. Sidenreng Rappang, No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Instansi Pelaksana
Kementerian Desa PDTT Kementerian Desa PDTT
Kementerian Desa PDTT Kementerian Desa PDTT
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 229
Kab. Mamasa, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Muna, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Buton, Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna Barat, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Belu, Kab. Keerom, Kab. Merauke, Kab. Manokwari, Kab. Fak Fak, Kab. Manokwari Selatan Proyek Prioritas Nasional: Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan 24 Provinsi Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH 2 Inventarisasi Sumber Daya Hutan 24 Provinsi 3 Penataan batas kawasan hutan 22 Provinsi 4 Penelaahan dan penyelesaian penetapan 24 Provinsi kawasan hutan
Proyek Prioritas Nasional: Penetapan, Penataan, dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan 1 Penyusunan Rancangan Masterplan Kab. Belitung, Kab. Gorontalo, Kab. Pengembangan Kawasan Perdesaan Pamekasan 2 Penyusunan NSPK Pedoman Penyusunan Pusat Rencana Tata Ruang Desa 3 Penataan Persebaran Penduduk di Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Bengkulu Selatan, Kab. Lahat, Kab. Musi Transmigrasi Banyuasin, Kab. Kayong Utara, Kab. Lamandau, Kab. Mamasa, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojo Una-Una, Kab. Gorontalo, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Barat, Kab. Manokwari, Kab. Merauke
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
232
41.419
KLHK
200 17555 90% kawasan hutan ditetapkan
10.562 147.544 5.000
KLHK KLHK KLHK
3
3.000
KemenATR
1
2.100
KemenATR
900 Kepala Keluarga
11.005,9
Kementerian Desa PDTT
Keterkaitan dengan PN Lain
230 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 4
Proyek Prioritas Nasional/Proyek K/L
Lokasi
Perencanaan Pembangunan dan Pusat Pengembangan Kawasan Transmigrasi 5 Penetapan Rencana Kawasan Pusat Transmigrasi 6 Penyusunan Naskah Kerjasama antar Pusat Pemerintah Daerah Asal dan Pemerintah Daerah Tujuan Proyek Prioritas Nasional: Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan 1 Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi Seluruh Kawasan Konservasi bersama masyarakat desa sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional 2 Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi Seluruh Kawasan Konservasi bersama masyarakat desa sekitar kawasan hutan konservasi di sekitar Taman Nasional 3 Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk Wilayah KPHP produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa 4 Penyiapan dan Pemberian akses kelola 33 Provinsi kawasan hutan untuk masyarakat dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan
15 dokumen
Anggaran 2018 (Rp.Juta) 9.277,5
52 dokumen
9.191,0
20 dokumen
550,0
27
174.611
KLHK
50
323.355
KLHK
89
132.000
KLHK
2.000.000
112.062
KLHK
Target 2018
Instansi Pelaksana Kementerian Desa PDTT Kementerian Desa PDTT Kementerian Desa PDTT
Keterkaitan dengan PN Lain
3. Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Arah kebijakan penanggulangan bencana pada RPJMN 2015 – 2019 adalah (1) mengurangi risiko bencana; (2) meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam RKP 2018, terdapat 5 Kegiatan Prioritas yang penetapannya didasarkan kepada strategistrategi Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2015 – 2019. Keterkaitan 5 kegiatan prioritas terhadap strategi-strategi Kebijakan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Prioritas Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana mengacu pada strategi nasional berikut: (a) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana; (b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat; (c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; (d) Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan; (e) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur; (f) Simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan; dan (f) Pengembangan Desa Tangguh Bencana. 2. Kegiatan Prioritas Sarana dan Prasarana Kebencanaan mengacu pada strategi nasional berikut: (a) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana; (b) Penyedian sistem peringatan dini bencana; (c) Pengembangan serta pemanfaatan IPTEK dan pendidikan; (d) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan; (e) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan. 3. Kegiatan Prioritas Pemulihan Daerah Pascabencana mengacu pada strategi nasional Peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah pasca bencana. 4. Kegiatan Prioritas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan mengacu pada strategi nasional : (a) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam; (b) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K. 5. Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan dan Regulasi untuk penguatan kelembagaan regulasi kebencanaan antar stakeholder diwujudkan dengan strategi sebagai berikut: (a) Integrasi PRB dalam perencanaan nasional dan daerah; (b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana; (c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko untuk penyusunan RPJMD; (d) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah; (e) Penyusunan rencana kontijensi kabupaten/kota; (f) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Langkah pelaksanaan Kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip:
Prioritas
Penanggulangan
Bencana
1. Langkah dan upaya pengurangan risiko, pencegahan dan penanganan bencana perlu dilakukan dengan sistematik, terukur, terencana dan berkelanjutan; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 231
2. Pendekatan yang ideal dalam mengurangi risiko dan kerentanan, mencegah dan mengatasi bencana adalah sebagai berikut: (a) Pendekatan Berbasis Komunitas; (b) Pendekatan berbasis kawasan atau wilayah; (c) Pendekatan peningkatan kapasitas dan komptensi aparat dan masyarakat; (d) Perluasan kerjasama dan kemitraan (jejaring) antarpelaku baik daerah, nasional maupun internasional. 3. Penguatan manajemen data dan informasi bencana hidrometeorologi untuk mendukung penyusunan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana, yaitu pengenalan siklus dan pola akan meningkatkan kualitas perencanaan penanganan bencana hidrometeorologi. 4. Manajemen komunikasi yang optimal dalam membangun kerjasama, kemitraan, kolaborasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, dan Negara/Lembaga Donor), yaitu penanganan bencana hidrometeorologi secara holistik. 5. Meningkatkan akses masyarakat pada daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan wilayah pesisir yang rawan bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim bencana terhadap layanan publik informasi kebencanaan.
232 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.71 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Kegiatan Prioritas: Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Proyek Prioritas Nasional: Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada Daerah Risiko Bencana Tinggi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 233
1
Pembentukan Program Desa Tangguh Bencana
Pusat
272 Desa
31.378
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2
Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api (MPA) di wilayah provinsi rawan karhutla
Pusat
300 Desa
3.000
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3
Pembentukan Kota Tangguh Bencana
Pusat
18 Kota/Kab
6.300
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Proyek Prioritas Nasional: Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana 1
Pelatihan relawan penanggulangan bencana
Pusat
1.020 Orang
5.100
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2
Penyelenggaraan operasi dan latihan SAR
Pusat
34 Paket
181,3
Badan SAR Nasional
3
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Daerah Tangguh Bencana
Pusat
30 Orang
9.300
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Keterkaitan dengan PN Lain
234 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Prioritas Nasional: Sosialisasi dan Simulasi Bencana 1
Gladi dan Simulasi PB di Kabupaten/Kota
Pusat
15 Kab/Kota
12.000
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2
Kampanye dan Penyadartahuan Pencegahan Karhutla ke Masyarakat dan Pihak Terkait Lainnya
Pusat
300 Desa
73.100
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3
Kampanye dan penyadartahuan pencegahan dan penanggulangan bencana kepada masyarakat
Pusat
35 Paket
45.500
Badan SAR Nasional
Kegiatan Prioritas: Sarana dan Prasarana Kebencanaan Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan 1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir
Prov. Aceh, Prov. Banten, Prov. Bengkulu, Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Tengah, Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Lampung, Prov. Sumatera Barat, Prov. Sumatera Selatan, Prov. Sumatera Utara,
266,23 Km
2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Sedimen / Lahar
Prov. Bali, Prov. Banten, Prov. Jawa Barat, Prov. Maluku, Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Sumatera Barat
22 Km
8.183.500
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
614.816
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Keterkaitan dengan PN Lain
No 3
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L Pembangunan Pengaman Pantai
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 235
Lokasi
Target 2018
Prov. DKI Jakarta, Prov. Jambi, Prov. Kalimantan Barat, Prov. Bali, Prov. Gorontalo, Prov. NTT, Prov. Jawa Barat, Prov. Papua Barat, Prov. Banten, Prov. Jawa Tengah, Prov. Kalimantan Timur, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku, Prov. Bengkulu, Prov. Sulawesi Barat, Prov. Aceh, Prov. NTB, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Maluku Utara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Jawa Timur, Prov. Sulawesi Tenggara, Prov. Papua
95 Km
Anggaran 2018 (Rp.Juta) 4.328.172
Instansi Pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan sistem peringatan dini 1
Penyediaan Layanan Peringatan Dini Iklim Ekstrim Skala Kecamatan dengan Tingkat Akurasi 65% - 75%
Pusat
1 Lokasi
5.000
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
2
Penyediaan Layanan Informasi Gempabumi Dan Peringatan Dini Tsunami (Parameter)
Pusat
1 Lokasi
5.000
Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
3
Pengembangan Sistem Analisa dan Penyebaran Informasi Situasi Siaga Bencana
Pusat
1 Sistem
7.480
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Keterkaitan dengan PN Lain
236 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan serta penyediaan logistik dan peralatan kebencanaan 1
Pengadaan perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pusat
12 Unit
1.209,5
Kementerian Kesehatan
2
Mobilisasi tim dan logistik penanggulangan krisis kesehatan
Pusat
12 Unit
7.907,7
Kementerian Kesehatan
Proyek Prioritas Nasional: Pengembangan teknologi kebencanaan 1
Pelayanan teknologi modifikasi cuaca
Pusat
4 Layanan
33.500
Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
2
Penggunaan informasi cuaca antariksa
Pusat
75 Layanan
12.200
Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
3
Penggunaan Decision Support System Dinamika Atmosfer Ekuator
Pusat
75 Analisis
50.000
Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan layanan dasar data dan informasi bencana 1
Peningkatan layanan data dan informasi kebencanaan di Pusat Pengendali Operasi di daerah
Pusat
11 Lokasi
9.532,9
2
Penyediaan informasi terkait potensi rawan bencana serta analisa mitigasi bencananya
Pusat
10 Analisis
2.300
Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
6.500
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kegiatan Prioritas: Pemulihan Daerah Pascabencana Proyek Prioritas Nasional: Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana 1
Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Lingkungan di daerah pasca bencana
Pusat
6 Lokasi
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Prioritas Nasional: Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana 1
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi penanganan dampak bencana
Pusat
100 Unit Kelola
1.697,74
2
Pendampingan dan pemulihan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana
Pusat
11 Lokasi
41.000
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kegiatan Prioitas: Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Proyek Prioritas Nasional: Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana untuk Meningkatkan Kapasitas Kawasan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 237
1
Pengendalian Kualitas KLHS Berbasis DDDT sebanyak 100 KLHS pertahun
Pusat
2
Penyusunan RTR KSN Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusakambangan (pacangsanak)
Kab. Cilacap
3
Review Kelayakan KLHS Sebanyak 100 KLHS per tahun
Pusat
50 KLHS 1 Raperpres
1.522,09 1.500
KLHK Kementerian ATR/BPN
15 KLHS
2.203,09
KLHK
36 lokasi
270.000
KKP
10 km
65.500
KKP
5 lokasi
7.500
KLHK
Proyek Prioritas Nasional: Rehabilitasi Pesisir 1
Pembangunan Breakwater Concrete
Prov. Aceh Prov Bangka Belitung Prov. Jawa Barat Prov. Maluku Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Sumatera Barat
2
Pembangunan Sabuk Pantai
Pusat
3
Penulihan Ekosistem Pantai Lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada 7 kawasan prioritas
Kab. Gorontalo Kab. Kotabaru Kab. Tojo Una-una Kepulauan Seribu Kota Makassar
Keterkaitan dengan PN Lain
238 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Prioritas Nasional: Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla 1
Patroli terpadu pencegahan karhutla di wilayah jawa, bali, Nusra, Sulawesi, Papua, sumatera, dan kalimantan
Pusat
781 Desa
204.600
KLHK
2
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui darat oleh Manggala Agni
Pusat
5000 hari ops
15.000
KLHK
3
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui udara
Pusat
1kegiatan
100.000
KLHK
Proyek Prioritas Nasional: Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Rawan Bencana 1
Perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan
Pusat
39424 ha
40.000
KLHK
2
Rehabilitasi hutan dan lahan pascabencana banjir/tanah longsor secara sipil teknis: DPn 500 unit, GP 1500 unit, SRA 3000 unit di 5 DAS
Pusat
10000 unit
70.000
KLHK
3
Rehabilitasi hutan dan lahan pascabencana banjir/tanah longsor secara vegetatif
Pusat
22.635 ha
447.000
KLHK
16.497
Kementerian ATR/BPN
Kegiatan Prioitas: Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Proyek Prioritas Nasional: Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana 1
Penyusunan Masterplan Kawasan Rawan Bencana
Kab. Bima, Kab. Jayapura, Kab. Pekalongan, Kab. Pidie, Kab. Purworejo, Kab. Sorong, Kota Bandar Lampung, Kota Manado, Kota Palu
9 Masterplan
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
2
Penyusunan Platform Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana
Pusat
1 Platform
3.000
Kementerian ATR/BPN
3
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Pusat
31 Dokumen Rencana
7.595
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1Kegiatan
1.000
KLHK
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Prioritas Nasional: Penguatan Koordinasi Penanggulangan Bencana 1
Penyusunan Kebijakan dan Kerjasama Internasional Bidang Dalkarhutla
Pusat
Proyek Prioritas Nasional: Penyusunan Kajian Penanggulangan Bencana
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 239
1
KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang Terjamin Kelayakan dan Kualitasnya
Pusat
5 Kegiatan
1.000
KLHK
2
Penyusunan kajian dan Peta Risiko Kab/Kota
Pusat
87 Kajian
30.360
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Program Prioritas Reforma Agraria TABEL 4.72 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Kegiatan Prioitas: Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria Proyek Prioritas Nasional: Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penyelesaian Konflik Agraria 1
Revisi dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Pusat
1 paket
3.000
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Keterkaitan dengan PN Lain
240 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Prioritas Nasional: Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis 1
Kegiatan Beracara di Pengadilan (Kantah)
Seluruh Provinsi
221 Kasus
15.252
2
KEGIATAN BERACARA DI PENGADILAN (KANWIL)
Seluruh Provinsi
33 Kasus
2.320
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Menganalisa dan Menyusun Pendapat Hukum serta Merekomendasikan Penyelesaian Kasus Konflik Agraria 1
Penanganan Konflik Tanah Dan Ruang
Pusat
30 Kasus
3.000
2
Penanganan Sengketa Tanah Dan Ruang
Pusat
30 Kasus
3.000
3
Pencegahan masalah Sengketa dan konflik agraria, pemanfaatan ruang dan tanah Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tanah dan Ruang
Pusat
30 Kasus
3.000
Pusat
40 Kasus
6.000
4
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Melakukan Reviu terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat 1
Pengendalian, Pemanfaatan Tata Ruang Dan Penguasaan Tanah (Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsu ltasi)
Seluruh Provinsi
448 Satker
6.105,07
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Keterkaitan dengan PN Lain
No 2
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria Dan Tata Ruang di Daerah (V)
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Seluruh Provinsi
448 Satker
6.105,07
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 241
1
PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN (KANTAH)
Seluruh Provinsi
3000 Kasus
217.782
2
PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN (KANWIL)
Seluruh Provinsi
1000 Kasus
100.000
3
PENGKAJIAN KASUS PERTANAHAN (KANTAH)
Seluruh Provinsi
571 Kasus
4.933
4
PENGKAJIAN KASUS PERTANAHAN (KANWIL)
Seluruh Provinsi
33 Kasus
237
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Mediasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR) Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis 1
2
PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI KASUS PERTANAHAN (KANTAH) PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI KASUS PERTANAHAN (KANWIL)
Seluruh Provinsi
438 Kasus
5.378
Seluruh Provinsi
33 Kasus
406
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kegiatan Prioritas: Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Proyek Prioritas Nasional: Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 1
Data Tekstual dan Spasial P4T Bidang Tanah Kategori I s.d V (Non Kawasan Hutan)
Seluruh Provinsi
2.464.600 Bidang
417.394
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
242 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 2
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L Penguatan Simpul Jaringan dalam JIGN
Lokasi Pusat
Target 2018 28 Simpul Jaringan
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
6.500,00
Badan Informasi Geospasial
Proyek Prioritas Nasional: Identifikasi dan Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Tanah Terlantar dan TORA Lainnya 1
Bidang Tanah yang diiventarisasi Tanah Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis
Seluruh Provinsi
37 Bidang
5.000
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2
Pemantauan dan Evaluasi HAPT dan Perizinan
Seluruh Provinsi
33 Provinsi
8.854
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3
Pemantauan Lapangan Potensi Tanah Terindikasi Terlantar
Seluruh Provinsi
33 Provinsi
8.854
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4
Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi Terlantar
Seluruh Provinsi
33 Provinsi
4.500
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
5
Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar
Seluruh Provinsi
195 SK HAT/DPAT
10.270
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
6
Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hak atas Tanah dan Dasar Penguasaan atas tanah Pertanian
Seluruh Provinsi
33 Provinsi
5.125
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7
Rekomendasi SK Penetapan Tanah Terlantar
Seluruh Provinsi
33 Provinsi
4.500
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
8
Verifikasi Data Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar dalam rangka Pemantapan Tecun
Seluruh Provinsi
33 Provinsi
4.500
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
9
Pengelolaan Infrastruktur Investasi Geospasial Nasional
Pusat
1 Data Center
5.000
Badan Informasi Geospasial
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Prioritas Nasional: Identifikasi dan Legalisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin 1
Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (Legalisasi Aset)
Seluruh Provinsi
7.032.766 Bidang
3.122.470
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk TORA 1
Penyediaan data dan peta TORA
Pusat
1.900.000 ha
2.500
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2
Penataan batas lokasi kawasan hutan yang teridentifikasi untuk TORA
Pusat
9.840 km
100.000
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3
Penetapan pelepasan kawasan hutan sebagai TORA
Pusat
1.900.000 Km
5.500
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Kegiatan Prioritas: Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 243
Proyek Prioritas Nasional: Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas reforma agraria di Kab/Kota 1
Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN
Pusat
1.500 orang
1.500
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan 1
Penyediaan Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000
Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
7 Provinsi
21.600
Badan Informasi Geospasial
2
Penyediaan Peta Penutup Lahan skala 1:50.000
Lampung, Sumsel, Sumbar, Jambi, Babel, Kepri, Bengkulu, Gorontalo
8 Provinsi
67.200
Badan Informasi Geospasial
Keterkaitan dengan PN Lain
244 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
3
Penyediaan Peta Sistem Lahan skala 1:50.000
Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Babel, Sumut
6 Provinsi
37.000
Badan Informasi Geospasial
4
Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Termutakhirkan
Sebagian Pulau Jawa
400 NLP
50.200
Badan Informasi Geospasial
5
Akuisisi Data Informasi Geospasial Dalam Rangka Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Termutakhirkan
7 Kota Metropolitan (Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin, Kota Makassar, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekan Baru, Kota Semarang)
2.681 km2
55.000
Badan Informasi Geospasial
6
Penyediaan Jaring InaCORS
Pulau Sumatera
33
42.601
Badan Informasi Geospasial
7
PETA DASAR PERTANAHAN DARI CITRA SATELIT SKALA 1 : 2.500
Seluruh Provinsi
24.905.000 Ha
311.824
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
8
Peta dasar RDTR Skala 1: 5000
Pusat
75 lokasi
131.250
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
9
Peta Bidang Tanah, Ruang dan Perairan
Pusat
534.420 Ha
44.858
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10
Peta Tematik
Seluruh Provinsi
69.813.733 Ha
60.035
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Prioritas Nasional: Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin 1
Data dan Informasi Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan (Validasi Buku Tanah)
Seluruh Provinsi
2.157.316 Bidang
40.318
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 245
2
Neraca Penatagunaan Tanah
Seluruh Provinsi
123 Neraca
27.923
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3
PEMUTAKHIRAN DATA HAT, DPAT DAN PERIJINAN
Seluruh Provinsi
448 Subyek/ Obyek SHAT
12.210
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4
Potensi Obyek Konsolidasi Tanah
Seluruh Provinsi
148 Peta Potensi
18.138
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
5
Sertipikat Konsolidasi Tanah
Seluruh Provinsi
21.315 Bidang
28.773
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
6
Pelaksanaan Asistensi/Supervisi dalam penyusunan peta dasar pertanahan
Pusat
74.300
1.100,00
Badan Informasi Geospasial
35.000
300.000
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
759.371
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Publikasi tata batas kawasan hutan 1
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (Batas kawasan Hutan)
Seluruh Provinsi
Proyek Prioritas Nasional: Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi 1
Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah
Seluruh Provinsi
1.000.000 bidang
Proyek Prioritas Nasional: Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat 1
Pengembangan dan pengelolaan administrasi Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian ATR/BPN
Seluruh provinsi
33 Provinsi
16.5000,00
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Keterkaitan dengan PN Lain
246 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Kegiatan Prioritas: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA Proyek Prioritas Nasional: Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA 1
Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah
Seluruh Provinsi
152 Kelompok Masyarakat
22.930
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2
Kebijakan Model Pemberdayaan Masyarakat
Pusat
5 Kebijakan
16.516
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1.500
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kegiatan Prioritas: Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah Proyek Prioritas Nasional: Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA 1
Revisi Peraturan Berkaitan Pertanahan
Pusat
1 paket
Proyek Prioritas Nasional: Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat 1
Terbentuknya Tim Operasionalisasi Gugus Tugas Pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat
Pusat
1 paket
5.000
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah 1
Terbentuknya Tim Operasionalisasi Gugus Tugas Pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Daerah
Seluruh Provinsi
33 Provinsi
832.500
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Proyek Prioritas Nasional: Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum 1
Pengembangan dan pengelolaan administrasi Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian ATR/BPN
Pusat
2 Paket
3000
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Prioritas Nasional: Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum 1
Data dan Informasi Pengadaan Tanah
Seluruh Provinsi
35 Data/ informasi
13.200
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2
Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/ Konsultasi (Supervisi Pengadaan tanah)
Seluruh Provinsi
448 Satker
8.711
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3
Peta Potensi Nilai Tanah (Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah)
Seluruh Provinsi
5.057.000 Hektar
50.181
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4
Penyediaan Informasi Geospasial Tematik Potensi SDA Pulau-Pulau Kecil
Pulau Kecil Terluar Kab. Bengkalis
2 Gugus Pulau
3.000,00
Badan Informasi Geospasial
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 247
5. Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua TABEL 4.73 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan sekolah berasrama SD, SMP, dan SMA 1
Penyediaan lahan ulayat
Kemendikbud dengan Pemda
2
Pembangunan sekolah berasrama
Kemendikbud
Keterkaitan dengan PN Lain
248 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Prioritas Nasional: Redistribusi dan reaktivasi guru 1
Penempatan Sarjana Mengajar di daerah 3T
Kemendikbud
2
Penempatan Guru Garis Depan (GGD)
Kemendikbud
Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Proyek Prioritas Pembangunan & Pengembangan RS Rujukan, RS Pratama, & RS Pendidikan serta Revitalisasi Puskesmas 1
Pembangunan RS Rujukan provinsi menuju Tipe A, RS Dok II Jayapura
Kemenkes
2
Pembangunan RS Rujukan regional menuju Tipe B, RS Rujukan di Wamena
Kemenkes
3
RS Pratama Waropen
Kemenkes
4
RS Pendidikan Sorong
Kemenkes
Proyek Prioritas Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi 1
Deteksi Ibu Hamil
Kemenkes
2
Pembuatan rumah singgah persalinan
Kemenkes
Proyek Prioritas Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 1
Pengadaan alat dan pelaksanaan tes urine ASN
Kemenkes
2
Rehabilitasi sosial penderita HIV/AIDS dan TB
Kemenkes
Proyek Prioritas Pembangunan Jaringan Telemedicine 1
Pembangunan jaringan telemedicine
Sorong Jayapura
1 RS Pengampu
Kemenkes
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Kegiatan Prioritas Penguatan Ekonomi Lokal Proyek Prioritas Peningkatan produksi kopi dan coklat 1
Revitalisasi lahan, intensifikasi dan ekstensifikasi
Kementan
2
Fasilitasi pendampingan teknik budidaya dan pascapanen
Kementan
Proyek Prioritas: Pengolahan buah merah
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 249
1
Pendataan luas area potensial budidaya buah merah
Kementan
2
Ekstensifikasi areal budidaya
Kementan
3
Pengembangan pusat pembenihan buah merah
Kementan
Kegiatan Prioritas: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Proyek Prioritas: Pembangunan honai sehat dan hunian layak 1
Pembangunan baru rumah swadaya
Kemen PU
Proyek Prioritas Pembangunan infrastruktur air minum ( spam perkotaan, pedesaan dan kawasan khusus, penampung air hujan, embung) dan sanitasi (IPAL) 1
Pembangunan fasilitas air minum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
Kemen PU
2
Pembangunan fasilitas sanitasi untuk rumah tangga
Kemen PU
Proyek Prioritas: Peningkatan elektrifikasi 1
Pembagian SHS (solar home system)
Kemen ESDM
250 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 2
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L pembangunan PLTS Biomassa, PLTMH
Terpusat,
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
PLT
Instansi Pelaksana Kemen ESDM
Proyek Prioritas: Irigasi pertanian 1
Pembangunan Jaringan Irigasi Provinsi Papua dan Papua Barat
di
Kemen PU
Kegiatan Prioritas: Pengembangan Konektivitas Wilayah Proyek Prioritas: Penyelesaian Pembangunan dan Ruas Jalan Trans Papua & Jalan Prioritas dan Strategis 1
Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Mameh - Bintuni
2
Struktur
Kab. Teluk Bintuni
4,4 Km
30.800
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Pembangunan Jalan Sugapa - Beoga
Kab. Puncak Jaya
25 Km
200.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
3
Pembangunan Jalan Beoga - Ilaga
Kab. Puncak Jaya
15 Km
120.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
4
Pembangunan Jembatan Holtekamp
Kab. Biak-Numfor
500 Km
120.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
5
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Mugi - Batas Batu
Kab. Yahukimo
30 Km
40.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
6
Pembangunan Jalan Habema - Kenyam Mumugu
Kab. Nduga
10 Km
60.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
7
Pembangunan Jalan Dekai - Oksibil
Kab. Yahukimo
22.30 Km
156.100
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
27.956
Kementerian Perhubungan
Proyek Prioritas : Pembangunan dan Fungsionalisasi Pelabuhan Umum dan Bandara 1
Pembangunan Fasilitas sungai di Mumugu
Pelabuhan
Kab. Asmat
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 251
2
Pengembangan pelabuhan laut di Agats
Kab. Asmat
3
Pembangunan Pelabuhan di Bade
Kab. Merauke
5.464
Kementerian Perhubungan
4
Pengembangan Bandar Udara Dekai
Kab. Yahukimo
75.000
Kementerian Perhubungan
5
Pengembangan Mapenduma
Kab. Nduga
50.000
Kementerian Perhubungan
6
Pengembangan Bandar Udara Kenyam
Kab. Nduga
50.000
Kementerian Perhubungan
7
Bandar Udara Oksibil (Kab. Pegunungan Bintang)
Kab. Bintang
31.375
Kementerian Perhubungan
8
Bandar Udara Ilaga (Kab. Puncak)
Kab. Puncak
72.484
Kementerian Perhubungan
9
Bandar Udara Illu (Kab. Puncak Jaya)
Kab. Puncak Jaya
13.705
Kementerian Perhubungan
10
Bandar Udara (Kobakma/Taria; Kab. Tengah)
Kab. Tengah
50.000
Kementerian Perhubungan
11
Bandar Udara Tanah Merah (Kab. Boven Digoel)
50.000
Kementerian Perhubungan
Bandar
Udara
Kobagma Membramo
Kementerian Perhubungan
Pegunungan
Membramo
Kab. Boven Digoel
Proyek Prioritas: Pengembangan Layanan Angkutan Udara, Laut Perintis, dan Sungai 1
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Batanta
Kab. Raja Ampat
50.789
Kementerian Perhubungan
2
Pembangunan Dermaga Wasior
Kab. Teluk Wondama
15.000
Kementerian Perhubungan
Proyek Prioritas: Peningkatan Akses Informasi 1
Proyek Palapa Ring (pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional)
Kemen Kominfo
Keterkaitan dengan PN Lain
252 – 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
2
BTS di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi
Kemen Kominfo
3
Jasa Akses Internet Broadband Wilayah Layanan Telekomunikasi
Kemen Kominfo
4
Desa Broadband Terpadu
di
Kemen Kominfo
Kegiatan Prioritas: Pengelolaan sumber daya alam unggulan Proyek Prioritas Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong 1
Penyediaan lahan ulayat
Kemenko Pemda
2
Pengembangan SMK Perikanan
Kemendikbud
3
Revitalisasi dan modernisasi Latihan Kerja (BLK)
Balai
Maritim
dengan
Kemenko Maritim
Proyek Prioritas Pembangunan Kawasan Industri Bintuni 1
AMDAL
Kemenperin dan Pemda
2
Penyediaan tanah ulayat
Kemenperin dan Pemda
3
Penetapan harga gas bumi tertentu
Kemen ESDM
Proyek Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus Pangan Dan Kawasan Strategis Ekonomi Pangan (KSEP) Merauke 1
AMDAL
Kemenko Perekonomian
2
Konektivitas darat yang menghubungkan kebun kelapa sawit dengan lokasi penggilingan dan pelabuhan
Kemenko Perekonomian
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
3
Pembangunan Terminal Agribisnis, Pergudangan dan Pelabuhan Ekspor di Serapuh & Wogikel;
Kemenko Perekonomian
4
Penyiapan teknologi budidaya pertanian dan perkebunan berbasis IPTEK (pra dan pasca panen) di Merauke
Kemenko Perekonomian
Proyek Prioritas pengembangan wisata kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih 1
Pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih
Kemenpar
Kegiatan Prioritas: Perlindungan sosial dan pemberantasan kemiskinan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 253
1
Bantuan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Seluruh kab/kota di Papua & Papua Barat
Kemensos
2
Program Keluarga Harapan (PHK)
Seluruh kab/kota di Papua & Papua Barat
Kemensos
3
Program Kartu Indonesia pintar
Seluruh kab/kota di Papua & Papua Barat
Kemensos
4
Bantuan Pangan non tunai
Kab. Jayawijaya
38.863
Kemensos
Kegiatan Prioritas: Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat 1
Aparatur di wilayah Papua dan Papua Barat
Kemenpan RB
2
Peningkatan kapasitas ASN melalui diklat perencanaan dan penganggaran kontekstual Papua
Lembaga Administrasi Negara
3
Pemetaan tanah ulayat
Kementerian ATR/BPN
Keterkaitan dengan PN Lain
4.10 Politik, Hukum, Dan Pertahanan Dan Keamanan 4.10.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum Sasaran Umum TABEL 4.74 SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN Sasaran
2014 (baseline)
2015
2016
2017
2018
2019
Sasaran Pembangunan Pertahanan Pemenuhan MEF TNI (%)
28,1
36,0
44,5
53,1
62,0
71,2
Potensi Kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)
21,3
35,0
41,6
45,5
49,8
53,8
Sasaran Pembangunan Politik dan Keamanan Skor Indeks Demokrasi Indonesia
63,72
73,04
72,82
74,3
74,6
75
-
-
-
60
60
65
Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
-0,02
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
Pencapaian target indeks perlindungan WNI/BHI di luar negeri (%)
N/A
N/A
XX
79, 73
82,21
82,21
0,48
0,50
0,51 – 0,57
0,58 – 0,64
0,65 – 0,72
0,75
34/107 dari 168
36/88 dari 168
NA
42
46
50
NA
NA
NA
NA
NA
Kenaikan Indeks 20%
Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (%)
Sasaran Pembangunan Hukum Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1) Indeks Persepsi Korupsi (Skor 1 100/Ranking) Indeks Penegakan Hukum Tipikor (Skala 1 – 100)
254 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Sasaran
2014 (baseline)
2015
2016
2017
2018
2019
3,61
3,59
NA*
3,80
3,90
4
Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 0-5)
Sasaran Pembangunan Aparatur Negara Indeks E-Government (K/L; Prov; Kab/Kota)
-
2.9;-;-
3.0;3.0;3.0
3.2;3.2;3.2
3.3;3.3;3.3
3.4;3.4;3.4
Opini WTP atas laporan keuangan (K/L; Prov;Kab;Kota)
-
78%
82%
87%
91%
100%
57%
64%
75%
85%
100%
36%
42%
60%
70%
80%
46%
51%
65%
75%
85%
53%
59%
40%
69%
75%
20%
30%
25%
50%
60%
5%
15%
64%
35%
45%
65%
70%
75%
80%
85%
Presentasi K/L; Prov; Kab/Kota) yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori “B” ke atas)
-
Presentasi instansi Pemerintah (K/L; Provinsi; Kab/Kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori “B” keatas)
-
Tingkat eprocurement Tingkat kapabilitas APIP level 3 (K/L;Prov;Kab/Kota) Tingkat Kepatuhan Kementerian; Lembaga; Prov; Kab/Kota Dalam Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) Tingkat Maturitas SPIP Level 3 (k/L; Prov; Kab/Kota)
39%
48%
57%
66%
75%
11.5%
21%
30.5%
40%
50%
-
27.20%
50%
60%
70%
80%
-
0.39%;0;0
20%; 20%; 10%
40%; 40%; 30%
60%; 60%; 50%
85%; 85%; 70%
17%;
38%; 32.5%; 31.75%; 15.75%
58%; 55%; 54.5%; 30.5%
78%; 77.5%; 77.25%; 45.25%
100%; 100%; 100%;
25%; 25%; 10%
45%; 45%; 30%
65%; 65%; 50%
85%; 85%; 70%
10%; 9%; 1%
2,41%; 0%; 6,78%
60%
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 255
4.10.2 Arah Kebijakan TABEL 4.75 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN Arah Kebijakan Pembangunan Pertahanan
Pembangunan Politik dan Keamanan
Penguatan Pertahanan: 1.
Peningkatan Keselamatan dan Kesejahtaraan Prajurit
2.
Pembangunan MEF II
3.
Pengembangan Industri Pertahanan
4.
Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan
Stabilitas Politik dan Keamanan: 1.
Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik
2.
Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik
3.
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
4.
Perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat
5.
Pemantapan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang mendukung kepentingan nasional
6.
Penguataan Diplomasi Ekonomi dan Pembangunan Internasional yang efektif
7.
Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia
8.
Penguatan Diplomasi Maritim sejalan dengan cita-cita Poros Maritim Dunia
9.
Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap
10. Peningkatan Narkoba
Penanggulangan
Kerjasama
Penyalahgunaan
11. Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia 12. Intelijen dan Kontra Intelijen Pembangunan Hukum
Pembangunan Aparatur Negara
Kepastian Hukum: 1.
Penegakan hukum yang berkualitas
2.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif
3.
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan
Reformasi Birokrasi : 1.
Perluasan Implementasi terintegrasi
2.
Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan
3.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur
4.
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
256 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
e-Government
yang
4.10.3 Program Prioritas Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mencakup 4 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.10.1. Setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas seperti pada Gambar 4.10.2 sampai dengan Gambar 4.10.5. GAMBAR 4.93 PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN
1. Penguatan Pertahanan
4. Reformasi Birokrasi
Politik, Hukum, dan Pertahanan Kemananan
2. Stabilitas Politik dan Keamanan
3. Kepastian Hukum
Untuk mendukung Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Prioritas difokuskan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan, melalui: (1) Penguatan Pertahanan; (2) Stabilitas Politik dan Keamanan; (3) Penegakan Hukum; dan (4) Reformasi Birokrasi 4.10.4 Kegiatan Prioritas 1. Program Prioritas Penguatan Pertahanan Pada TA 2018 terdapat 4 Kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari penekanan khusus, kelanjutan dari kebijakan Minimum Essential Force (MEF) serta respon terhadap meningkatkan ancaman di wilayah perbatasan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 257
GAMBAR 4.94 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN 1. Peningkatan Keselamatan dan Kesejehatera an Prajurit
4. Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan
Penguatan Pertahanan
2. Pembangu nan MEF II
3. Pengemban gan Industri Pertahanan
TABEL 4.76 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN No 1
2
Kegiatan Prioritas Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit
Pembangunan MEF II
Sasaran Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit a.
Meningkatnya latihan dan kesiapsiagaan OMSP
b.
Terjaminnya perumahan prajurit
Meningkatnya Kesiapan Alutsista a.
Meningkatnya keterpaduan Trimatra
b.
Meningkatnya pertahanan darat
c.
Meningkatnya pertahanan laut
d.
Meningkatnya pertahanan udara
3
Pengembangan Industri Pertahanan
Meningkatnya kapasitas litbang pertahanan
4
Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasab
Meningkatnya Penjagaan dan Pengawasan Wilayah Perbatasan a.
Meningkatnya pertahanan wilayah perbatasan darat RI-PNG
b.
Meningkatnya pertahanan wilayah perbatasan darat RIMalaysia
c.
Meningkatnya pertahanan wilayah perbatasan darat RIRDTL
d.
Meningkatnya pertahanan di wilayah perbatasan maritim Kepulauan Natuna
258 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2. Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan GAMBAR 4.95 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN
12. Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik
1. Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
3. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap
11. Intelijen dan Kontra Intelijen
Stabilitas Politik dan Keamanan
10. Penguatan Diplomasi Maritim
4. Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia
5. Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
9. Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan
8. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan
6. Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri 7. Pemantapan Peran di ASEAN
Pada TA 2018 terdapat 11 Kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari respon terhadap potensi gangguan politik keamanan, amanat Nawa Cita serta kelanjutan upaya meningkatkan kualitas layanan publik. TABEL 4.77 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN No 1
Kegiatan Prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik
Sasaran Peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 259
No
Kegiatan Prioritas
2
Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik
3
Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
Sasaran a. Pencegahan Konflik Sosial Berlatar Belakang SARA b. Peningkatan Daya Tangkal Masyarakat dari Pengaruh Radikal Terorisme a. Peningkatan Partisipasi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pemerintah b. Pemerataan Penyebaran Informasi kepada Masyarakat di Seluruh Indonesia, terutama di daerah 3 T c. Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik d. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
4
Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Terwujudnya Perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat: a. Tercapainya target indeks perlindungan WNI/BHI di luar negeri sebesar 82,21
5
Pemantapan Peran di ASEAN
Terwujudnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang mendukung kepentingan nasional: a. Dihasilkannya grand strategy nasional pemanfaatan ASEAN dan penguatan peran serta kepemimpinan Indonesia di ASEAN b. Dihasilkannya Regulasi untuk mendukung Sektor Jasa Indonesia dalam Era MEA
6
7
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional
Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan
Terwujudnya Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang efektif a. Meningkatnya peran sektor swasta dalam Kerjasama SelatanSelatan dan Triangular b. Menguatnya pelaksanaan KSST Indonesia di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin c. Terbentuknya single agency KSST d. Meningkatnya akses produk dan jasa ekspor Indonesia ke pasar prospektif Terwujudnya Diplomasi Politik dan Keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia a. Tercapainya Visi 4,000 Peacekeepers b. Terpilihnya RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020
8
Penguatan Diplomasi Maritim
Penguatan diplomasi maritim Indonesia melalui strategi: b. Meningkatnya kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama maritim internasional c. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan kelautan d. Meningkatnya kepemimpinan dan peran aktif dalam penyusunan norma internasional bidang kelautan e. Percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen dan pembakuan nama pulau
9
Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap
Terwujudnya Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap: a. Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat b. Penanganan Kejahatan serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat c. Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat d. Peningkatan Kesejahteraan Personel Polri
260 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 10
Kegiatan Prioritas Pengamanan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
Sasaran Laut
11
Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
12
Intelijen dan Kontra Intelijen
Meningkatnya Kapasitas Surveillance Keamanan Laut: a. Peningkatan Operasi Keamanan Laut di Wilayah Rawan b. Peningkatan Kemampuan Keamanan Laut Terwujudnya Masyarakat yang bebas narkoba: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Menguatnya kapasitas keamanan siber dan intelijen: a. Deteksi Dini Keamanan Nasional b. Siber dan Persandian Negara
3. Program Prioritas Kepastian Hukum GAMBAR 4.96 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM 1. Penegakan Hukum yang Berkualitas
Kepastian Hukum 3. Penghormatan , Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas keadilan
2.
Pencegahan & Pemberantasan Korupsi yang Efektif
Pada TA 2018 terdapat 3 Kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, optimalisasi upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan. TABEL 4.78 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM No 1
Kegiatan Prioritas Penegakan Hukum yang Berkualitas
Sasaran Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum: a. Terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 261
No
Kegiatan Prioritas
Sasaran b. Terbangunnya Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis teknologi informasi c. Terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat d. Menurunnya jumlah regulasi yang bermasalah dan/atau berpotensi bermasalah
2
3
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif
Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi:
a.
Terlaksananya konsolidasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi
b.
Optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi
Terpenuhinya Akses Masyarakat terhadap Hak atas Keadilan:
a.
Terbangunnya sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terpadu
b.
Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal
4. Program Prioritas Reformasi Birokrasi GAMBAR 4.97 KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI
1. Perluasan Implementasi eGovernment yang terintegrasi
4. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur
Reformasi Birokrasi
2. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan
3. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Pada TA 2018 terdapat 4 Kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari efisiensi tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
262 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 4.79 SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI No 1
2
3
4
Kegiatan Prioritas Perluasan implementasi egovernment yang terintegrasi
Penguatan implementasi standar pelayanan pubik dan kapasitas SDM pelayanan
Penguatan tatakelola dan manajemen SDM aparatur
Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Sasaran Efisiensi tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan:
Diterapkannya aplikasi e-gov berbagi pakai (e-Office, ePlanning, e-Budgeting, e-Performance, e-Manajemen Kepegawaian, e-Pengaduan) pada 623 K/L/D
Diterapkannya e-arsip di 142 K/L/D
Terintegrasinya Sistem Monev-Next Generation online PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta OM SPAN
Terintegrasinya e-planning, e-budgeting, e-reporting antara Bappenas dengan Kemenkeu dan KemenPAN dan RB
Diterapkannya pelayanan publik online di 50% RSUD, PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres, dan Puskesmas seluruh Indonesia
Meningkatnya kualitas pelayanan publik:
Diterapkannya standar pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik
Terlaksananya pelatihan aparatur pelayanan publik di masing – masing unit pelayanan publik
Terlaksananya tindaklanjut atas Laporan Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien:
Terlaksananya penataan kelembagaan LPNK
Terbentuknya agen perubahan RB di K/L/Pemda
Tersusunnya grand design public administration
Terlaksananya pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan sistem merit ASN
Tersusunnya rencana pengembangan kapasitas ASN, termasuk pemenuhan minimum training rate ASN 20 jam/tahun
Terlaksananya inovasi dalam kebijakan publik
Meningkatnya nilai indeks RB Instansi Pemerintah
Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah:
Terlaksananya pengawasan yang independen dan profesional
Terlaksananya penguatan kapasitas dan standarisasi LPSE
Diterapkannya penegakan disiplin dan sistem integritas aparatur negara di seluruh K/L/D
Meningkatnya skor atas SAKIP K/L/D
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 263
4.10.5 Proyek Prioritas Nasional 1. Program Prioritas Penguatan Pertahanan
2. Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan
264 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
3. Program Prioritas Kepastian Hukum
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 265
4. Program Prioritas Reformasi Birokrasi
4.10.6 Proyek K/L dan Sebaran Lokasi 1. Program Prioritas Penguatan Pertahanan TABEL 4.80 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Kegiatan Prioitas: Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit Proyek Prioritas Nasional: Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan Prajurit 1
Pembangunan dan rehabilitasi perumahan Prajurit Mabes TNI
100 rumah
25.000.000
Kemhan/TNI
2
Pembangunan dan rehabilitasi perumahan Prajurit TNI AD
500 rumah
125.000.000
Kemhan/TNI
3
Pembangunan dan rehabilitasi
200 rumah
50.000.000
Kemhan/TNI
266 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
perumahan Prajurit TNI AL 4
Pembangunan dan rehabilitasi perumahan Prajurit TNI AU
200 rumah
50.000.000
Kemhan/TNI
Proyek Prioritas Nasional: Pemantapan Latihan dan Kesiapsiagaan Operasi Militer Selain Perang 1
Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri Matra Darat
37000 orang
8.756
Kemhan/TNI
2
Latihan Matra Laut
4 latihan
20.000
Kemhan/TNI
3
Latihan Matra Udara
418000 orang
65.047
Kemhan/TNI
Kegiatan Prioritas: Pembangunan MEF II Proyek Prioritas Nasional: Interoperability Pertahanan Integratif Trimatra 1
Senjata infanteri dan Senjata Kelompok
100 pucuk
50.000
Kemhan/TNI
2
Munisi kaliber kecil (MKK)
1 set
150.000
Kemhan/TNI
3
Munisi kaliber besar (MKB)
1set
15.000
Kemhan/TNI
4
Kendaraan taktis dan tempur
100 unit
100.000
Kemhan/TNI
5
Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Integratif
1 paket
250.000
Kemhan/TNI
6
Sarana dan prasarana integratif
1 paket
200.000
Kemhan/TNI
729.000
Kemhan/TNI
Proyek Prioritas Nasional Pertahanan Teritorial Strategis 1
Meriam 105 (pengganti Meriam 76)
2 Batalyon
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 267
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
2
Senjata Lawan Tank (SLT)
1 Paket
607.500
Kemhan/TNI
3
Remote Control Weapon System (RCWS)
1 Paket
405.000
Kemhan/TNI
4
Material Zeni
1 Paket
600.000
Kemhan/TNI
5
Harwat Alutsista Matra Darat
1 paket
1.834.200
Kemhan/TNI
6
Sarpras Alutsista Matra Darat
1 paket
795.000
Kemhan/TNI
Proyek Prioritas Nasional Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim 1
Pembangunan Kapal OPV 80-90 m (tahap I)
2
Meriam 105 (Alutsista Marinir)
3
Harwat Alutsista Matra Laut
4
Dermaga KRI di Lampung (Tahap I)
2 unit
1.000.000
Kemhan/TNI
364.500
Kemhan/TNI
1 paket
3.314.700
Kemhan/TNI
1 Paket
185.000
Kemhan/TNI
1 Batalyon
Proyek Prioritas Nasional Pertahanan Ruang Udara Nasional 1
Tambahan Peluncur Rudal Jarak Sedang Multi Fungsi dan Radar
2 Paket Peluncur dan 1 Paket Radar
675.000
Kemhan/TNI
2
Rudal air to air (AMRAAM. AIM9X-2)
14 unit AIM9X-2 dan 20 unit AMRAAM
952.000
Kemhan/TNI
3
Modernisasi Command Center Kohanudnas
1 paket
250.000
Kemhan/TNI
4
Revitalisasi Avionic Pesawat Hawk 109/209
1 paket
300.000
Kemhan/TNI
268 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
5
Harwat Alutsista Matra Udara
1 paket
4.567.200
Kemhan/TNI
6
Sarpras Alutsista Matra Udara
1 paket
1.217.000
Kemhan/TNI
Keterkaitan dengan PN Lain
Kegiatan Prioritas: Pemberdayaan Industri Pertahanan Proyek Prioritas Nasional Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan 1
Pengembangan KF-X/IF-X
1 paket
1.634.000
Kemhan/TNI
2
Pengembangan Propelan
1 paket
500.000
Kemhan/TNI
3
Pengembangan Kapal Selam
1 paket
59.000
Kemhan/TNI
4
Pengembangan Tank Boat
1 paket
184.000
Kemhan/TNI
5
Pengembangan Rudal
1 paket
36.500
Kemhan/TNI
6
Pengembangan Roket
1 paket
5.000
Kemhan/TNI
Kegiatan Prioritas: Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan Proyek Prioritas Nasional Pemantapan Pertahanan di Wilayah Natuna dan Perbatasan 1
Pembangunan Sarpras di Wilayah Natuna
1 Dermaga dan 1 Apron Lanud
162.500
Kemhan/TNI
2
Pembangunan Sarpras di Wilayah Papua
1 Dermaga dan 1 Apron Lanud
183.100
Kemhan/TNI
3
Pembangunan Sarpras di Nusa Tenggara
1 Dermaga dan 1 Apron Lanud
153.200
Kemhan/TNI
4
Pembangunan Sarpras di Kalimantan
400 km Jalur Perintis dan 25 Pos Perbatasan
150.700
Kemhan/TNI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 269
2.
Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan
TABEL 4.81 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Kegiatan Prioritas: Penguatan Lembaga Demokrasi. Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik Proyek Prioritas Nasional Pendidikan Pemilih 1.
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)
Pusat dan Daerah
2 Kegiatan
18.000
KPU
2.
Sosialisasi Pilkada Serentak 2018
Pusat dan Daerah
2 Kegiatan
10.000
KPU
3.
Pembentukan Rumah Pintar Pemilu
Pusat dan Daerah
233 Satuan Kerja
13.650
KPU
4.
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
Pusat dan Daerah
5.655 Orang
20.680
KPU
5.
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana)
Pusat dan Daerah
422 Satuan Kerja
6.050
KPU
6.
Kerjasama dengan Media Massa Terkait dengan Informasi Pemilu dan Pemilukada
Pusat dan Daerah
2 Laporan
5.000
KPU
7.
Pengelolaan Media Indormasi
Pusat dan Daerah
1 Laporan
7.670
KPU
8.
Penerbitan Bahan Informasi Pemilu dan Pemilukada
Pusat dan Daerah
1 Laporan
7.330
KPU
Proyek Prioritas Nasional Pemutakhiran Data Pemilih
270 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
1.
Pemutakhiran Data Pemilih
Lokasi
Target 2018
Pusat dan Daerah
1 Dokumen
Anggaran 2018 (Rp.Juta) 65.880
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
KPU
Proyek Prioritas Nasional Pengawasan Pemilu Partisipatif 1.
Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Pusat dan 34 Daerah
Pusat dan Daerah
2 Laporan
7.712,10
Bawaslu
2.
Piloting Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pusat dan Daerah
Pusat dan Daerah
2 Laporan
2.000
Bawaslu
3.
Pengawalan implementasi Pilkada seluruh daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pusat
171 Daerah yang Melaksanaka n Pilkada
11.500
Kementerian Dalam Negeri
4.
Program Nasional Survei Pemilu Langsung 2019
Pusat dan Daerah
1 Laporan
5.000
LIPI
Proyek Prioritas Nasional Bantuan Keuangan Partai Politik 1.
Bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas parpol
Pusat
122.003.650 Suara
658.819
Ditjen Politik dan PUM. Kemendagri endagri
Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik Proyek Prioritas Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 1.
Proyek Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Pusat
12 Provinsi
8.805
Kemenkopolhuk am
2.
Peningkatan kapasitas ormas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional
Pusat
100 Ormas
2.000
Ditjen Politik dan PUM. Kemendagri
(200 peserta)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 271
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
3.
Tersusunnya dan Terlaksananya Renaksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional dan Daerah (34 Provinsi)
Pusat
34 provinsi
4.757
Ditjen Politik dan PUM. Kemendagri
4.
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Pusat
10 Parpol
13.176
Ditjen Politik dan PUM. Kemendagri
5.
Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada 10 Parpol
Pusat
10 Parpol
600
Ditjen Politik dan PUM. Kemendagri
6.
Fasilitasi Audit Bantuan Keuangan Parpol
Pusat
10 Parpol
149
Ditjen Politik dan PUM. Kemendagri
7.
Pelaksanaan Rakornas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Pusat
34 Provinsi
1.000
Ditjen Politik dan PUM. Kemendagri
8.
Penyelenggaraan Forum Dialog Pusat Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan yang Beroperasi Efektif
Pusat
34 Provinsi
3.000
Ditjen Politik dan PUM. Kemendagri
9
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi, Kab/Kota
Pusat
529 Kab/Kota
26.450
Kementerian Agama
10
Pengembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama
Pusat
1 Dokumen
25.000
Kementerian Agama
11
Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh Agama Islam
Pusat dan Daerah
45000 Orang
270.000
Kementerian Agama
12
Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh Agama Katolik
Pusat dan Daerah
3800 Orang
22.800
Kementerian Agama
272 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
13
Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh Agama Buddha
Pusat dan Daerah
1647 Orang
9.156
Kementerian Agama
14
Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh Agama Hindu
Pusat dan Daerah
1700 Orang
10.200
Kementerian Agama
15
Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama
Pusat dan Daerah
11000 Orang
55.000
Kementerian Agama
16
Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh Agama Kristen
Pusat dan Daerah
4140 Orang
24.822
Kementerian Agama
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Pelibatan Kementerian/Lembaga dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme 1.
Pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme (melalui FKPT)
Pusat
32 Kegiatan
32.656
BNPT
2.
Pelaksanaan deradikalisasi di dalam dan luar Lapas
Pusat
922 Orang
59.502
BNPT
3.
Operasionalisasi Pusat Deradikalisasi
Pusat
20 Orang
18.000
BNPT
4.
Kontra Propaganda
Pusat
10 Operasi
31.303
BNPT
5.
Koordinasi antar Kementerian/Lembaga pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme
Pusat
4 Laporan
15.240
BNPT
Kegiatan Prioritas Nasional Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Proyek Prioritas Nasional Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1.
Penyusunan Konten Berbasis Agenda Setting
Pusat
48 Dokumen
3.360
Kemkominfo
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 273
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
2.
Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah dan Kampanye Isu Strategis
Pusat dan Daerah
500 Kegiatan
60.000
Kemkominfo
3.
Diseminasi Informasi Melalui Kolaborasi Komunikator Pemerintah di Kawasan Perbatasan dan Wilayah 3T
Daerah
200 Daerah Perbatasan dan 3T
11.160
Kemkominfo
4.
Dashboard Sistem Komunikasi Pemerintah
Pusat
1 Dokumen
1.575
Kemkominfo
5.
Nawacita Digital Library
Pusat
1600 Konten
5.145
Kemkominfo
6.
Integrasi Pengelolaan Kanal/Media Informasi Nasional
Pusat dan Daerah
1 Dokumen
1.575
Kemkominfo
7.
Peningkatan Kapasitas Kapabilitas SDM Bidang Informasi dan Komuniaksi Publik
Pusat dan Daerah
800 Orang
3.150
Kemkominfo
Proyek Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik. Penyiaran dan Pers 1.
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Pusat
50%
2.014
Komisi Informasi Pusat
2.
Pengawasan Siaran TV dan Radio
Pusat dan Daerah
34 Provinsi
15.000
Komisi Penyiaran Indonesia
3.
Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi
Pusat dan Daerah
4 Dokumen
10.000
Komisi Penyiaran Indonesia
4.
Indeks Kemerdekaan Pers
Pusat dan Daerah
1 Dokumen
6.800
Dewan Pers
61.047
Kemkominfo
Proyek Pendidikan. Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo 1.
Pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo
Pusat dan Daerah
12.000 Peserta
274 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
2.
Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan Teknis Sekolah Tinggi Multimedia
Daerah Istimewa Yogyakar ta (DIY)
2.379 Mahasiswa
Anggaran 2018 (Rp.Juta) 15.641
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Kemkominfo
Kegiatan Prioritas: Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Proyek Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri 1.
Proyek Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri
Pusat
Skor Indeks Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri 82.21
66.505
Kementerian Luar Negeri
2.
Proyek Pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan WNI di Luar Negeri
Pusat
1 sistem
6.000
Kementerian Luar Negeri
3.
Pengembangan Unit Pelayanan Publik (UPP) / Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk TKI
10 Unit
14.590
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
3.
Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari debarkasi ke daerah asal
25.000 orang
12.500
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Kegiatan Prioritas: Pemantapan Peran di ASEAN Proyek Prioritas Penguatan dan Peningkatan Peran Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia 1.
Proyek Penguatan dan Peningkatan Peran Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia
Pusat
1
2.
Regulasi Fasilitas Pajak dan Bea Cukai Sektor Jasa Indonesia dalam MEA
Pusat
2 Regulasi
4.000
Kementerian Luar Negeri
800
Kementerian Keuangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 275
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Proyek Prioritas Peningkatan Peran Swasta dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) 1.
Proyek Penyusunan Road Map Pelibatan Sektor Swasta dalam Kerangka KSST
Pusat
1 Roadmap
1.000
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPE NAS
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Proyek Prioritas Pembentukan single agency KSST 1.
Pembentukan Single Agency KSST
Pusat
1 Lembaga
2.784
Kementerian Luar Negeri
2.
Persiapan Sarana Prasarana Single Agency KSST
Pusat
1 Paket
2.000
Kementerian Luar Negeri
3.
Persiapan dukungan SDM Single Agency KSST
Pusat
1 Paket
500
Kementerian Luar Negeri
4.
Persiapan struktur kelembagaan Single Agency
Pusat
1 Paket
1.000
Kementerian Luar Negeri
5.
Persiapan dukungan regulasi Single Agency KSST
Pusat
1 Paket
500
Kementerian Luar Negeri
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Proyek Prioritas Penguatan Pelaksanaan KSST Indonesia di Kawasan Asia. Pasifik. Afrika dan Amerika Latin 1.
Penguatan Pelaksanaan KSST Indonesia di Asia. Pasifik. Afrika. dan Amerika Latin
Pusat
18 Negara
2.
Kolaborasi Riset Indonesia dan NegaraNegara Pasifik
Pusat
-
3.
Penguatan Pelaksanaan KSST Indonesia untuk organisasi regional di Kawasan Pasifik
Pusat
4 organisasi regional di Pasifik yang menerima manfaat
4.
Training Course on Strategic Partnership with Moslem Religious Leaders (MRLs) on Family Planning Program
Provinsi Nusa Tenggara Barat
20 Peserta
276 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
25.612
Kementerian Luar Negeri
500
Kementerian Luar Negeri
17.600
Kementerian Luar Negeri
480
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
5.
Training Course on Empowering Women through Family Planning and Economic Development Intervention
Pusat
20 Peserta
480
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
6.
Training on Comprehensive RighBased Family Planning Services
Pusat
10 Peserta
213
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7.
Internship for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) Youth Moslem Leaders Philiipines
Pusat
20 Peserta
480
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8.
OST on Population Reproductive Health and Family Planning for General Office Population and Family Planning of Vietnam
Pusat
20 Peserta (Vietnam)
9.
Bridging Leadership Training on Family Planning Programme for District Officials
Pusat
15 Peserta (pemerintah daerah di Indonesia)
10.
Pelatihan Manajemen Kearsipan Bagi Palestina dan Timor Leste
Pusat
55 Peserta
1.500
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11.
Pelatihan Sistem Transportasi Lalu Lintas Jalan
1 Negara
1.450
Kementerian Perhubungan
12.
Pelatihan Analisis dan Manajemen Investigasi Keselamatan Lalu Lintas Udara
Pusat
15 Negara
1.000
Kementerian Perhubungan
13.
Pelatihan Teknik Audit dan Pengembangan Manual Keamanan
Pusat
15 Negara
1.000
Kementerian Perhubungan
14.
Identifikasi dan Advokasi Desa dalam Pelepasan Hak Atas Lahan Hutan
Pusat
15 Negara
1.000
Kementerian Perhubungan
15.
Perencanaan dan Tanggap Darurat untuk Bandara dan GSPS
Pusat
15 Negara
1.000
Kementerian Perhubungan
480
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 62
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 277
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
16.
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Pencegahan dan Investigasi Kecelakaan Barang
Pusat
15 Negara
1.000
Kementerian Perhubungan
17.
PBN Operational and Approval
Pusat
15 Negara
1.000
Kementerian Perhubungan
18.
Pelatihan dan sharing informasi pengawasan vaksin di Indonesia kepada beberapa negara anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC)/OKI
Provinsi DKI Jakarta
7 Negara
987
19.
Bantuan ambulans dan alat kesehatan
Pusat
1 Negara
1.423
Kementerian Kesehatan
20.
Bantuan peralatan kesehatan
Pusat
1 Negara
1.883
Kementerian Kesehatan
21.
Reguler Third Country Training Program (TCPT) Maternal and Child Health Handbook
Pusat
5 Negara
120
Kementerian Kesehatan
22.
Implementasi Kerjasama Metrologi Legal dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Trianggular
Pusat
1 Kerjasama
2.000
Kementerian Perdagangan
23.
Beasiswa Program Darmasiswa RI
Pusat
650 Orang
40.499
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
24.
Beasiswa Unggulan
Pusat
10 Orang
2.000
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Proyek Prioritas Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif 1.
Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif Amerika Selatan
Pusat
-
1.100
Kementerian Luar Negeri
2.
Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif Afrika
Pusat
-
13.000
Kementerian Luar Negeri
3.
Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif Amerika Tengah
Pusat
-
521
Kementerian Luar Negeri
4.
Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif Asia Selatan dan Tengah
Pusat
4 Negara
1.830
Kementerian Luar Negeri
278 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
5.
Partisipasi dalam kerjasama bilateral dan multilateral
Pusat
20 Kegiatan
5.000
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6.
Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral bidang penanaman modal
Pusat
20 Kegiatan
2.300
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
7.
Partisipasi dalam kerjasama regional
Pusat
26 Kegiatan
4.908
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
8.
Penyusunan bahan posisi pertemuan kerjasama regional bidang penanaman modal
Pusat
26 Kegiatan
1.244
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
9.
Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal
Pusat
6 MoU
2.152
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
10.
Penyelenggaraan forum fasilitasi minat outward investment
Pusat
5 Forum
1.465
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
11.
Kajian terkait peluang dan kebijakan investasi untuk outward investment
Pusat
2 Telaah
597
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
12.
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Asia
Pusat
100%
1.500
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
13.
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik
Pusat
100%
500
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8.470
Kementerian Dalam Negeri
Keterkaitan dengan PN Lain
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan Proyek Prioritas Penguatan Perundingan Perbatasan 1.
Perundingan batas dan kerjasama wilayah Negara (Sosekmalindo. JIM. JBC RI - PNG. JBC RI - RDTL. dan Sekber Sosek Malindo RI Malaysia)
Pusat
5 Kesepakatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 279
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
2.
Peningkatan keterlibatan K/L dalam berkontribusi dalam penyelesaian/penangan an permasalahan perundingan perbatasan negara
Pusat
10 K/L
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
1.100
Kementerian Dalam Negeri
2.768
Kementerian Luar Negeri
Keterkaitan dengan PN Lain
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan Proyek Prioritas Pencapaian Visi 4.000 Peacekeepers 1.
Proyek Pencapaian Visi 4.000 Peacekeepers
Pusat
- Persentase
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan Proyek Prioritas Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 1.
Proyek Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Pusat
1 Paket
3.003
Kementerian Luar Negeri
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Maritim Proyek Prioritas Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerjasama Internasional Kelautan 1.
Pengembangan kerjasama maritim di Bidang Konservasi Laut dan Perikanan dan kerjasama jaringan pelabuhan Indonesia Afrika
Pusat
2 Forum
1.400
Kementerian Luar Negeri
2.
Kerjasama pembangunan berkelanjutan dan capacity building dalam kerangka IORA dalam masalah ketahanan pangan, klimatologi, konservasi dan wisata
Pusat
4 Forum
1.000
Kementerian Luar Negeri
3.
Kerja sama Mutual Recognition Sertifikat Anak Buah Kapal (Kapal Barang dan Kapal Pesiar) RI - Denmark
Pusat
1 Negara
293
Kementerian Luar Negeri
4.
Rangkaian Dialog Maritim Tiga Negara Samudra Hindia (Indonesia, India, Srilanka)
Pusat
3 Negara
750
Kementerian Luar Negeri
280 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
5.
Implementasi Joint Declaration dengan prioritas pada IUU Fishing, Keselamatan dan diklat; dan rangkaian dialog kemaritiman dengan Australia dengan prioritas konektivitas dan wisata bahari
Pusat
-
1.100
Kementerian Luar Negeri
6.
Pembentukan Jejaring dan Kemitraan Kawasan Konservasi
Pusat
33 Kemitraan
40.000
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Keterkaitan dengan PN Lain
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Maritim Proyek Prioritas Peningkatan Peran Aktif Dalam Menciptakan dan Menjaga Perdamaian dan Keamanan Kelautan 1.
Pembaharuan MoU dan penyusunan Plan Of Action Indonesia - Chile
Pusat
1 Negara
150
Kementerian Luar Negeri
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Maritim Proyek Prioritas Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Penyusunan Norma Internasional Kelautan 2.
Perluasan kerjasama dengan negara-negara agar mendukung pengarusutamaan Transnational Organized Fisheries Crime
Pusat
-
1.000
Kementerian Luar Negeri
3.
Perumusan Instrumen dan Perjanjian Regional tentang Fisheries Crime dan Pencemaran Laut
Pusat
-
500
Kementerian Luar Negeri
Kegiatan Prioritas: Penguatan Diplomasi Maritim Proyek Prioritas Percepatan Perundingan Penetapan Batas Maritim, Penetapan Ekstensi Landas Kontinen dan Pembakuan Nama Pulau 1.
Perundingan batas laut Indonesia, dengan prioritas India , Timor Leste , Filipina; reviu upaya pengembalian Flight Information Region (FIR); dan publikasi batas terluar ZEE sesuai UNCLOS untuk mendukung kebijakan satu peta.
Pusat
12 Perundingan
4.350
Kementerian Luar Negeri
Kegiatan Prioritas: Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap Proyek Prioritas Nasional Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.
Pengamanan Penyelenggaraan Asian Games 2018
22.003 Personel
36.021
POLRI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 281
No
2.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L Pengamanan Hari Besar Nasional dan Rekayasa Lalu Lintas
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
230.253 Personel
199.313
POLRI
8 Lokasi dengan jumlah personel 1.076 orang
4.264
POLRI
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Prioritas Nasional Penanganan Kejahatan dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.
Penyelesaian tindak pidana terorisme
60%
405.000
POLRI
2.
Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Siber
65%
145.496
POLRI
1(satu) Sistem Peralatan "Tactical Web Intelligent Solution"
69.511
POLRI
1 (satu) Sistem "Big Data Analysis"
8.079
POLRI
Peningkatan Alsus Cellebrite. Spektor. FTK. AntAnalyzer untuk 7 CCISO Polda Metro. Polda Sumut.Polda Sumsel. Polda Kepri. Polda Jatim. Polda Bali.
26.473
POLRI
Proyek Prioritas Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat 1.
Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal
4 lokasi
34.000
POLRI
2.
Peningkatan Layanan Laboratorium Forensik
14.000 sampel BB
15.000
POLRI
100 unit (7 labfor cabang)
250.000
POLRI
10.000
POLRI
3.
Pemenuhan kebutuhan alat visum di RS Bhayangkara
1 paket
282 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
4.
Percepatan Quick Response Kepolisian
5.
Peningkatan Kualitas SDM Kepolisian
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Tahap 1 (perbaikan Command Center)
10.000
Tahap 1 (platform National Integrated Emergency Response)
250.000
500 orang assessment uji kompetensi penyidik
1.250
200 orang peserta diklat ABH bagi Penyidik
2.000
6.000 orang peserta diklat keahlian
120.000
18.000 orang yang direkrut
464.287
330 unit almatsus untuk assessment centre di 11 Polda
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
99.417
Proyek Prioritas Peningkatan Kesejahteraan Personel Polri 1.
Pembangunan dan rehabilitasi perumahan dinas Personel Polri
5.000 unit
2.
Peningkatan Pelayanan RS Bhayangkara
5 lokasi
1.000.000
POLRI
50.000
POLRI
Kegiatan Prioritas: Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia Proyek Prioritas Peningkatan Kemampuan Keamanan Laut 1.
Pengadaan Pesawat
1 pesawat
125.000
Bakamla
2.
Pengadaan Kapal 110 m Tahap 2
2 Kapal (100%)
459.400
Bakamla
3.
Pengadaan Kapal 80 m Tahap 2
2 Kapal (100%)
225.000
Bakamla
4.
Pengadaan Kapal 80 m Tahap 1
3 Kapal (60%)
360.000
Bakamla
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 283
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Prioritas Peningkatan Operasi Kamla di Wilayah Rawan 1.
Operasi Udara
27 operasi
45.020
Bakamla
2.
Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral
4 operasi
4.025
Bakamla
Kegiatan Prioritas Peningkatan Penanggulangan Penyahgunaan Narkoba Proyek Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 1.
Pelaksanaan Screening (Tes Urin) di Instansi Pemerintah
25.000 Aparatur
3.750
BNN
2.
Pelaksanaan Operasi Bersinar (Berantas Sindikat Narkoba)
34 provinsi (Pusat dan Daerah)
34.907
BNN
3.
Pengembangan Laboratorium Uji Narkoba
1 Lab.
20.000
BNN
4.
Peningkatan Kapasitas Balai Rehabilitasi BNN sebagai Center of Excellence
1 Balai
26.000
BNN
5.
Penyelesaian tindak pidana narkoba
49.000 kasus
2.254.612
POLRI
Kegiatan Prioritas: Intelijen dan Kontra Intelijen Proyek Prioritas Deteksi Dini Keamanan Nasional 1.
Pengadaan Alat dan Teknologi Intelijen
8 paket
10.161.221
BIN
50.000
Lemsaneg
Proyek Prioritas Siber dan Persandian Negara 1.
Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi K/L/D/I dan VVIP
100 Operasi
2.
Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal
3.
Pembangunan National Cyber Security Operation Centre
Penyiapan Infrastruktur JAS Sentul Pematangan Lahan Nunukan 1 sistem
284 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
95.688
Lemsaneg
650.000
Lemsaneg
3. Program Prioritas Kepastian Hukum TABEL 4.82 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Kegiatan Prioritas: Penegakan Hukum yang Berkualitas Proyek Prioritas Nasional Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penyidikan dan Penuntutan 1.
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Pusat
115.499 perkara
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 285
508.717
Kejaksaan RI
1.423
Kementerian dan HAM
Proyek Prioritas Pengurangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan 1.
Penanganan Rehabilitasi bagi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Pemasyarakatan
Pusat
6.000 orang
2.
Bahan makanan narapidana
Daerah
1 paket
3.
Pembangunan/Rehabilitasi LP/Rutan dalam rangka Penanganan Over Kapasitas
Daerah
13 satker
320.944
4.
Pembangunan LPKA
Daerah
6 satker
177.962
5.
Pembangunan Lapas Perempuan dan Rutan Perempuan
Daerah
13 satker
645.892
1.124.781
Hukum
Keterkaitan dengan PN Lain
286 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
6.
Pembangunan lapas khusus high risk
Daerah
1 satker
278.975
7.
Pembangunan bapas
Daerah
26 satker
72.774
8.
Pelaksanaan lapas industri
Pusat
1 paket
16.669
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Prioritas Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI) 1.
Penguatan Pilot Project SPPT TI (perluasan pilot project ke tingkat banding) melalui Bimtek/Sosialisasi (berdasarkan MoU)
Pusat
4 kegiatan
500
Mahkamah Agung
2.
Implementasi Pilot Project SPPT berbasis IT
Pusat
1 laporan
3.
Pilot Project Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di tingkat banding
Pusat
5 Polda
5.000
Kepolisian
4.
Peningkatan kapasitas server SDP
Pusat
1 paket
1.902
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan RI 42.388
Pelayanan Hukum yang mendukung Kemudahan Berusaha 1.
Penyelenggaraan Konsultasi Teknis dan Bimbingan Teknis Permohonan Paten
Pusat
3.000 permohonan
9.224
2.
Penyelenggaraan Konsultasi Teknis dan Bimbingan Teknis Permohonan Merek
Pusat
3.400 permohonan
6.778
3.
Penyelenggaraan Konsultasi Teknis dan Bimbingan Teknis Permohonan Desain Industri
Pusat
3.200 permohonan
4.720
Perluasan Akses Usaha Mikro. Kecil. dan Koperasi
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Peningkatan Kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 287
1.
Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak
Pusat
80 orang
906
2.
Pelaksanaan Diklat Penanganan ABH
Pusat
2 angkatan diklat ABH @ 30 orang
3.
Peningkatan Kualitas SDM Kepolisian
Pusat
500 orang
4.
Pengawasan Penanganan Terpadu Korban kekerasan terhadap Anak (KtA)
Pusat
15
5.
Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum
Pusat
270 orang
3.761
6.
Diklat berbasis kompetensi dibidang pembimbing kemasyarakatan BAPAS
Pusat
320 orang
3.190
1 paket
3.000
Mahkamah Agung
480.78
Kejaksaan RI
1.250
Kepolisian RI
Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan;
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(sama dengan Pro PN Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)
0
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 1.
Tim executive review peraturan perundangundangan
Pusat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
288 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
2.
Rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perUUan yang berperspektif HAM
Pusat
15 rekomendasi
3.
Penyusunan Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Perkotaan Berkelanjutan
Pusat
2 Permendagri
200
Kementerian Negeri
Kejaksaan RI
2.250
Instansi Pelaksana
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Dalam
Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam 1.
Diklat kebakaran hutan dan lahan
Pusat
2 angkatan @ 30 orang
480
2.
Diklat illegal fishing dan mineral batubara
Pusat
2 angkatan @ 30 orang
480
3.
Pelaksanaan Penyidikan lanjutan Tindak Pidana Kehutanan
Pusat
3 perkara
115
4.
Sertifikasi hakim lingkungan hidup
Pusat
80 orang
906
5.
Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Indikasi Pelanggaran Pemangaatan Ruang
34 Provinsi
33 Provinsi
42.900
6.
Pendidikan dan Pelatihan PPNS Penataan Ruang
Pusat
200 orang
9.000
7.
Proyek Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34 Provinsi
750 pengaduan
20.000
Mahkamah Agung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Keterkaitan dengan PN Lain
No
8.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Proyek Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
Lokasi
34 Provinsi
Target 2018
5.000.000 Ha
Anggaran 2018 (Rp.Juta) 250.000
Instansi Pelaksana
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif Proyek Prioritas Kolaborasi Pencegahan Korupsi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 289
1.
Komitmen, Kebijakan dan Peraturan Anti Korupsi pada KLOP
Pusat
8 komitmen/kebijak an
2.
Melaksanakan Aksi Kolaboratif melalui Partisipasi Publik atas inisiatif KLOP
Pusat
5 sektor
3.
Koordinasi dan Supervisi Strategi Nasional Anti-korupsi
Pusat
1 laporan
4.
Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari dan TP4D
Pusat
4.847 kegiatan
2.026
Komisi Pemberantasan Korupsi
888
3.000
51.235
Kejaksaan RI
Proyek Prioritas Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di tingkat pusat 1.
Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Tipikor untuk Penegakan Hukum
Pusat
45 perkara
2.
Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pengelolaan Aset
Pusat
500 orang
2.000
4.470.3
Komisi Pemberantasan Korupsi
Keterkaitan dengan PN Lain
290 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
2.
Pelaksanaan Pemulihan aset di dalam dan luar negeri
Pusat
1 laporan
3.
Pengadaan Infrastruktur untuk Mendukung Rupbasan (Pembangunan Rupbasan)
Pusat
1 satker
4.
Peningkatan kapasitas SDM “petugas rupbasan sebagai penilai”
Pusat
126 orang
Anggaran 2018 (Rp.Juta) 3.548.3
115.742
Instansi Pelaksana
Kejaksaan RI
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1.423
Kegiatan Prioritas Penghormatan. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan Proyek Prioritas Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 1.
Pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SPPT-PKKTP
Pusat
2 konsep
5.400
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2.
Pengawasan Penanganan Terpadu Korban kekerasan terhadap Anak (KtA)
Pusat
15
9.400
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.
Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan
Pusat
750 jiwa
2.606
Kementerian Sosial
Proyek Prioritas Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam Penyaluran Bantuan Hukum 1.
Pengawasan dan Pembinaan OBH
34 Provinsi
33 kegiatan
700
2.
Verifikasi dan Akreditasi OBH
34 Provinsi
33 kegiatan
2.475
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Keterkaitan dengan PN Lain
No
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
3.
Peningkatan pemerataan layanan bantuan hukum oleh OBH
Pusat
1 kegiatan
4.
Bantuan Hukum Litigasi
Pusat
3.021 orang/kasus
5.
Bantuan Hukum Non Litigasi
34 Provinsi
3.645 kegiatan
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
2.500
41.900 6.700
4. Program Prioritas Reformasi Birokrasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 291
TABEL 4.83 HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI No.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Kegiatan Prioritas: Perluasan implementasi e-government yang terintegrasi Proyek Prioritas Nasional Integrasi Sistem Monev-Next Generation online PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta OM SPAN 1.
Integrasi sistem monitoring PBJ dengan OM SPAN
Pusat
1 sistem
3.002,0
LKPP
2.
Integrasi sistem perencanaan PBJ dengan Renja dan RKA KL
Pusat
1 sistem
2.855,2
LKPP
Keterkaitan dengan PN Lain
292 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Prioritas Nasional Penerapan pelayanan publik online di 50% RSUD, PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres, dan Puskesmas seluruh Indonesia 1.
Penerapan e-services dalam penyelenggaraan layanan publik
Daerah Wilayah I
50% RSUD, PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres, dan Puskesmas
Daerah Wilayah II
50% RSUD, PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres, dan Puskesmas
Daerah Wilayah III
50% RSUD, PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres, dan Puskesmas
6.000,0
Kementerian PAN RB
Arsip Republik (ANRI)
Proyek Prioritas Desain Penerapan e-arsip di 142 K/L/D 1.
Penerapan SIKN - JIKN di seluruh Instansi
Pusat dan Daerah
60 simpul jaringan
5.500,0
2.
Penerapan SIKD TIK di Instansi Pusat
Pusat
76 K/L
8.000,0
Nasional Indonesia
No.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
3.
Penerapan SIKD TIK di Pemerintah Daerah I
Daerah
33 prov/kota
9.200,0
4.
Penerapan SIKD TIK di Pemerintah Daerah II
Daerah
33 prov/kota
6.500,0
Instansi Pelaksana
Keterkaitan dengan PN Lain
Proyek Prioritas Nasional Pengintegrasian e-planning, e-budgeting, e-reporting antara Bappenas dengan Kemenkeu dan KemenPAN dan RB 1.
Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
Pusat
1 sistem terintegrasi
Tbc
Bappenas
2.
Pengintegrasian Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pusat
1 sistem terintegrasi
Tbc
Kemenkeu
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 293
Proyek Prioritas Nasional Penerapan aplikasi e-gov berbagi pakai (e-Office, e-Planning, e-Budgeting, e-Performance, e-Manajemen Kepegawaian, e-Pengaduan) pada 623 K/L/D 1.
Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi Lainnya
Pusat
301 Pemda
3.011,0
BPKP
2.
Penerapan kebijakan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
Pusat
1 kebijakan
4.200,0
KEMENPAN RB
3.
Penyediaan infrastruktur untuk aplikasi eGovernment berbagi pakai
Pusat
5 aplikasi e-gov berbagi pakai, 1 jaringan intra pemerintah, 1 data center egovernment
4.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN
Pusat
1 Sistem
5.
Penerapan sistem e-Budgeting
Provinsi
34 Provinsi
Tbc
38.000,0
900,0
KEMENKOMINFO
BKN
Kemendagri
294 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No. 6.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L Penyelarasan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pusat dan daerah
Lokasi Provinsi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
34 Provinsi
Instansi Pelaksana
10.000,0
Kegiatan Prioritas: Penguatan implementasi standar pelayanan pubik dan kapasitas SDM pelayanan Proyek Prioritas Nasional Tindaklanjut atas laporan pengaduan masyarakat 1.
Penyelesaian laporan pengaduan di Pemerintah Pusat
Pusat
100 %
3.700,0
2.
Penyelesaian laporan pengaduan di Pemerintah Daerah
Pusat
100 %
7.700,0
3.
Optimalisasi upaya penanganan pengaduan izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU
Pusat
100 %
10.000,0
Ombudsman RI
Kementerian LH dan Kehutanan
Proyek Prioritas Nasional Penerapan Standar Pelayanan Publik Pada Seluruh Unit Pelayanan Publik 1.
Penerapan SPM bidang pendidikan, PU, perumahan dan permukiman, kesehatan, sosial, dan trantibumlinmas
Pusat
34 provinsi
12.773
2.
Fasilitasi penerapan NSPK bidang budaya, pariwisata, catatan sipil, industri, perdagangan, penanaman modal, KUKM, tata ruang, pertanahan, kehutanan, ESDM, LH, pangan, tenaga kerja, pemuda dan olahraga, kearsipan, transmigrasi, kependudukan, perhubungan, kelautan dan perikanan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian
Pusat
27 NSPK
53.857
Kemendagri
Keterkaitan dengan PN Lain
No.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
Proyek Prioritas Nasional Pelatihan Aparatur Pelayanan Publik Di Masing-Masing Unit Pelayanan Publik 1.
Pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik
Pusat
500 peserta
5.000
Lembaga Administrasi Negara
15 LPNK
5.000
Kemenpan RB
Kegiatan Prioritas: Penguatan tatakelola dan manajemen SDM aparatur Proyek Prioritas Nasional Penataan kelembagaan LPNK 1.
Audit organisasi/evaluasi kelembagaan LPNK Wilayah I, II, III
Pusat
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 295
Proyek Prioritas Nasional Pembentukan agen perubahan reformasi birokrasi 1.
Pelaksanaan diklat RLA
Pusat
150 Peserta
15.000,0
LAN
2.
Pengembangan Program pendidikan, pelatihan dan pengembangan kader pimpinan ASN
Pusat
1 sistem diklat
15.000,0
LAN
5.000,0
LAN
Proyek Prioritas Nasional Penyusunan grand design public administration 1.
Penyusunan grand design public administration
Pusat
1 Dokumen
Proyek Prioritas Nasional Penguatan inovasi dalam kebijakan publik 1.
Replikasi inovasi pelayanan publik
Pusat
100%
15.000,0
Kemenpan RB
Keterkaitan dengan PN Lain
296 - 4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No. 2.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L Akselerasi Inovasi tata kelola pemerintahan
Lokasi Pusat
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
10 champion innovation
Instansi Pelaksana
11.000,0
LAN
KASN
Proyek Prioritas Nasional Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Sistem Merit ASN 1.
Penerapan sistem merit ASN pada 17 Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah
17 Instansi Pemerintah
20.000,0
2.
Penyusunan kebijakan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN
P0usat
1 kebijakan
2.400,0
KemenPAN RB
Proyek Prioritas Nasional Penyusunan rencana pengembangan kapasitas ASN, termasuk pemenuhan minimum training rate 20 jam/tahun 1.
Pelatihan penyusunan rencana pengembangan kapasitas ASN
Pusat
100 Peserta
3.000,0
LAN
2.
Penyusunan pedoman pemenuhan minimum training rate ASN 20 jam per tahun
Pusat
1 pedoman, 1 sistem informasi diklat ASN
5.000,0
LAN
Kegiatan Prioritas: Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pengawasan yang independen dan profesional 1.
Pelaksanaan Pengawasan atas tata kelola pelaksanaan Nasional/Proyek Strategis Nasional (PSN)
Pusat
225 PSN Program Kelistrikan
dan
97.138,0
2.
Peningkatan Kualitas penerapan SPIP menuju level 3 di K/L/P
Pusat
86 KL; 34 Provinsi; 508 Kab/Kota
44.262,0
3.
Pelaksanaan diklat jabatan fungsional auditor (JFA)
Pusat
5.000 orang
20.000,0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Keterkaitan dengan PN Lain
No.
Proyek Prioritas Nasional / Proyek K/L
Lokasi
Target 2018
Anggaran 2018 (Rp.Juta)
Instansi Pelaksana
4.
Pelaksanaan Diklat Teknis Substansi untuk auditor dan PKN
Pusat
10.000 orang
20.000,0
5.
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menuju level 3 di K/L/P
Pusat
86 KL; 34 Provinsi; 508 Kab/Kota
26.300,0
37.162,7
LKPP
6.865,2
LKPP
Proyek Prioritas Nasional Penguatan Kapasitas Dan Standarisasi LPSE 1.
Penguatan kapasitas, infrastruktur, dan cloud LPSE
Pusat
34 provinsi
2.
Penilaian Standarisasi LPSE
Pusat
635 LPSE
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 4 - 297
Proyek Prioritas Nasional Penegakan disiplin dan pembinaan integritas SDM Aparatur (ASN) 1.
Penyusunan kebijakan sistem integritas nasional
Pusat
1 kebijakan
1.500,0
Kemenpan RB
2.
Penyediaan data dan informasi pelanggaran disiplin ASN di K/L/D
Pusat
1 database
1.500,0
BKN
Keterkaitan dengan PN Lain
BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG 5.1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG 5.1.1 Revolusi Mental Revolusi mental merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa, yang ditempuh melalui peningkatan peran dan efektivitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, serta pranata sosial-budaya di masyarakat untuk mendorong Indonesia tumbuh menjadi bangsa unggul, berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaan program-program prioritas revolusi mental dengan pendekatan multisektor, kementerian/lembaga telah mengarusutamakan isu revolusi mental dengan alokasi anggaran di masing-masing K/L. Sasaran Umum dan Arah Kebijakan Pembangunan Revolusi Mental dimaksudkan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, mandiri, dan sejahtera. Adapun sasaran umum pembangunan revolusi mental diukur melalui indikator sebagai berikut. Indikator
Baseline 2014
Capaian 2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
MENINGKATNYA INTEGRITAS Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)
3,61
3,59
3,63
3,70
3,75
Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)
0,34
0,36
0,38
0,40
0,44
Penegak Hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum
16%
31%
45%
61%
91%
Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana
50%
55%
60%
75%
90%
Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan
47,3
48,1
49,0
49,8
51,5
4,0
4,1
4,2
4,3
4,5
64%
85%
100%
100%
100%
Penurunan beban peraturan perundang-undangan MENINGKATNYA ETOS KERJA Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 1
Indikator
Baseline 2014
Capaian 2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Peningkatan jumlah wirausaha
N/A
50.000 orang
Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
N/A
92,3%
92,5%
92,7%
93,1%
Peningkatan semangat persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete)
N/A
40%
50%
60%
75%
Perilaku hidup bersih dan sehat
N/A
30%
40%
50%
80%
MENINGKATNYA GOTONG ROYONG Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)
0,56
Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat
N/A
<5
<5
<5
<5
<5
Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indeks Pembangunan Gender
70,5 (2013)
Berdasarkan sasaran umum tersebut di atas, kebijakan pengarusutamaan revolusi mental diarahkan pada lima program prioritas. Pertama, reformasi birokrasi pemerintahan, melalui: (a) layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif); (b) program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien, dan efektif; (c) penerapan disiplin, reward dan punishment, dan sistem merit dalam birokrasi. Kedua, penegakan hukum dan kelembagaan politik, melalui: (a) penegakan hukum, kode etik, dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat; (b) harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat; (c) penanganan perkara yang transparan dan memuaskan; (d) pendidikan dan penghormatan etika dalam politik. Ketiga, peneguhan jati diri dan karakter bangsa, melalui: (a) pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras); (b) lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment); (c) pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga,
2 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
kesalehan sosial, dan toleransi); (d) peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air. Keempat, penguatan daya rekat sosial dalam kemajemukan, melalui: (a) pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian; (b) peningkatan kerja sama dan kesetiakawanan sosial; (c) peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi. Kelima, peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa, melalui: (a) peningkatan etos kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan; (b) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri; (c) internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah) Dalam rangka pelaksanaan program prioritas Revolusi Mental, seluruh sektor memberikan dukungan secara sinergis dan terintegrasi melalui pencapaian sasaran kegiatan masingmasing.
TABEL 5.1 CONTOH PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS, DAN SASARAN REVOLUSI MENTAL Program/ Kegiatan Prioritas
Sasaran
K/L Penanggung Jawab
Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum
Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah di 34 Provinsi
Kemendagri
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya (%)
Polri
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan
Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal di PTSP Pusat menjadi 3,2 dariskala 4 (minimal B)
BKPM
Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting dan Ereporting, Complaint Center
Penerapan fasilitaskesehatan yang menerapkan sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS) di 1 RS Rujukan Nasional, 1 Rujukan Propinsi, 4 Rujukan Reg, 8 RSUD, dan 40 Puskesmas
Kemenkes
Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri
Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional menjadi sebesar 92,40%
Kemenperin
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 3
K/L Penanggung Jawab
Program/ Kegiatan Prioritas
Sasaran
Internalisasi Nilai-Nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat
Peningkatan pemahaman dunia usaha terkait nilainilai persaingan usaha yang sehat menjadi sebesar 60%
KPPU
Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter
Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)di 34 Provinsi
Kemendagri
Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan
Terbentuknya 40 Model SRA di 20 provinsi (Provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat)
Kemen PPPA
Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan Toleransi dan Hidup Rukun
Penyelenggaraan 1.500kecamatan
dialog
lintas
agama
di
Kemenag
Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas
Penguatan karakter bangsa bagi masyarakat untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial bagi 15.840 Orang
Kemensos
5.1.2 Kesetaraan Gender (PUG) Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional terkait keadilan dan kesetaraan gender. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender menjadi bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Secara umum kesetaraan gender di Indonesia semakin membaikatau kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,03 pada tahun 2015 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 70,68 menjadi 70,83. Sasaran Secara umum, sasaran PUG tahun 2018 yaitu meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur melalui: TABEL 5.2 SASARAN PUG TAHUN 2018 No 1.
Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Baseline 2014 90,34
Capaian 2015 91,03
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
4 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 2.
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Baseline 2014 70,68
Capaian 2015 70,83
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Secara khusus, sasaran PUG adalah: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, yang diukur melalui status kesehatan ibu, angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rasio angka melek huruf (AMH) laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan tenaga profesional; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang diukur melalui prevalensi/jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP); dan (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang diukur melalui peraturan perundang-undangan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM terlatih, dan terlaksananya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) serta pencegahan dan penanganan KtP. Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2018 yaitu: 1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (i) peningkatan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) terkait Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP); (ii) peningkatan upaya (model) layanan pemberdayaan perempuan yang diadopsi oleh Pemda/SKPD; (iii) peningkatan ketersediaan data terpilah dan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di K/L/Pemda; (iv) peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang PUG; dan (v) peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha tentang KGPP. 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (i) peningkatan upaya pencegahan KtP, termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media; (ii) peningkatan koordinasi/sinergi antar K/L, pusat/daerah, maupun unit layanan terkait pencegahan dan penanganan KtP, termasuk TPPO; (iii) peningkatan perlindungan, penegakan, dan pengawasan hukum bagi korban KtP; (iv) peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan; dan (v) penyediaan data kekerasan terhadap perempuan, termasuk diseminasi hasil survei kekerasan terhadap perempuan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 5
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (i) pelaksanaan review dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP; (ii) penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak PPRG tingkat pusat dan daerah; (iii) peningkatan kapasitas K/L/SKPD untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/Pemda tersebut; (iv) penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP; (v) pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; dan (vi) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP. 5.1.3 Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim Bidang Perubahan Iklim Kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 2018 masih terus memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Mitigasi perubahan iklim dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan pada 5 (lima) sektor prioritas, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, serta Pengelolaan Limbah. Sementara, kegiatan adaptasi perubahan iklim difokuskan pada upaya membangun ketahanan ekonomi, ketahanan tatanan kehidupan, baik secara fisik maupun ekonomi dan sosial, serta menjaga ketahanan ekosistem dan wilayah khusus untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. Sasaran 1. Menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas tahun 2018 sebesar 22,7% (dari target 26% di tahun 2020); 2. Menyusun strategi kebijakan nasional terkait adaptasi perubahan iklim yang akan diimplementasikan di setiap sektor oleh K/L. Arah Kebijakan 1. Penguatan upaya mitigasi perubahan iklim, melalui: a. Peningkatan dan pengembangan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, antara lain melalui pengembangan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan energi baru dan terbarukan, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; b. Peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; c. Mengembangkan dan mobilisasi sumberdaya untuk perubahan iklim, termasuk penguatan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanat Perubahan Iklim (ICCTF); d. Peningkatan inventarisasi GRK di Pusat dan Daerah.
6 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2. Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dengan melakukan: a. Peningkatan kapasitas stakeholder K/L dalam perencanaan aksi nasional adaptasi perubahan iklim serta penguatan koordinasi antar K/L di tingkat pusat; b. Penguatan mekanisme dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adaptasi di pusat dan daerah; c. Finalisasi sistem informasi dan database kerentanan, sistem penandaan kegiatan adaptasi perubahan iklim, dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Sasaran No.
Indikator Pembangunan
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati 1.
Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati a.
Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai red list of threatened IUCN)
Sebesar 6% sesuai baseline data tahun 2013
Sebesar 8% sesuai baseline data tahun 2013
Sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013
b.
Jumlah kawasan ekosistem esensial (KEE) yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya
19 KEE
33 KEE
48 KEE
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan 1.
2.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup a.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
65 – 65,5
65,5 – 66,5
66,5 – 68,5
b.
Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya
12,46 juta ton
18,68 juta ton
24,5 juta ton
90%
100%
Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan a.
Digitalisasi Peralatan MKGU
80%
b.
Meningkatnya pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta konektivitas nasional (pembangunan pariwisata, desa tertinggal, dan industri dan KEK)
100%
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 7
Arah Kebijakan 1. Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati a. Pelestarian dan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati, melalui: (1) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik; dan (3) Pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in-situ dan eks-situ. 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui: (1) Penurunan beban pencemaran air, udara, dan lahan; (2) Pengendalian pencemaran pesisir dan laut; (3) Pengolahan sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah; (4) Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR); dan (5) Pemanfaatan sampah untuk sumber energi. b. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan, melalui: (1) Peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim; (2) Peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempabumi dan tsunami; dan (3) Peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim dan kebencanaan. 5.1.4 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Sasaran Sasaran utama adalah menurunkan Gini Rasio mendekati 0,38 pada tahun 2018. Arah Kebijakan Dalam upaya penurunan ketimpangan antar kelompok pendapatan, kebijakan diarahkan utamanya kepada masyarakat yang tergolong di bawah 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah, yaitu petani termasuk petani perkebunan dan nelayan, pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan masyarakat rentan tersebut dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan penguatan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), serta penguatan sumber daya manusia.Kebijakan peningkatan pemerataan tersebut diterjemahkan sebagai berikut: 1. Menciptakan pertumbuhan inklusif a. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dengan mengutamakan pengeluaran infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, penguatan keahlian dan keterampilan, dan pengeluaran sosial lainnya untuk masyarakat rentan b. Memperkecil gap bunga pembiayaan perusahaan besar dan perusahaan kecil c. Menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik serta mendorong hubungan industrial yang harmonis 8 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
d. Menciptakan lapangan kerja yang baik dengan tetap menjaga kesempatan yang sama antar gender dan penyandang disabilitas e. Menjamin sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi yang lebih merata antara lain melalui kebijakan progressive land value tax, capital gain tax, un-utilized asset tax, pembiayaan untuk lahan pertanian dan perumahan di kota, serta tax amnesty bagi pemilik lahan besar. 2. Memperbesar investasi padat pekerja a. Mendorong pengeluaran pemerintah yang efektif dalam penciptaan lapangan kerja, antara lain melalui pembangunan infrastruktur padat pekerja b. Memperkuat regulasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif terutama untuk meningkatkan investasi padat pekerja, termasuk memperluas industri manufaktur dalam menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas 3. Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro a. Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro antara lain melalui penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable b. Memperluas pendampingan dan pengembangan kelompok usaha melalui program pemagangan wirausaha dan pengembangan inkubator c. Mendorong kebijakan dan harmonisasi peraturanperundangan untuk mewujudkan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha mikro dan kecil d. Mendorong perluasan kerjasama dengan dunia usaha dalam memperkuat rantai pasok dan produksi dengan usaha mikro dan kecil e. Penataan dan pendataan pasar tradisional/ modern, toko tradisional dan toko modern, pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern, kewajiban menyerap produk setempat, akses yang terbuka bagi pengusaha mikro dan kecil ke dalam sistem distribusi. 4. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif a. Penguatan sistem asistensi sosial yang ditujukan untuk mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang memadai b.
Meningkatkan efektivitas asistensi sosial KIS, KIP, KKS melalui penyaluran nontunai
c. Memperluas cakupan kepesertaan SJSN Kesehatan dan Ketenagakerjaan d. Memperluas harmonisasi sistem administrasi JKN dan SJSN Ketenagakerjaan e. Mengembangkan pendekatan inovatif dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal 5. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur layanan dasar (supply side) dan penjangkauan oleh masyarakat miskin (demand side)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 9
b. Memperkuat kelembagaan dan sistem penyediaan layanan dasar c. Mendorong sinergi penentuan target penyediaan layanan dasar d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan layanan dasar sesuai standar minimum e. Penyediaan perumahan yang terjangkau (social housing dan housing financing) 6. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan a. Peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat kurang mampu, baik petani maupun nelayan budi daya, antara lain melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian, maupun legalisasi aset dan/atau land reform untuk petani rentan. b. Land-consolidation untuk sawah riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alsintan dan saprodi lain c. Penguatan data dan sistem informasi lahan dan tata guna lahan antara lain melalui (i) pendataan dan penegakan aturan lahan dan (ii) pendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnya. d. Memperkuat peranan koperasi yang didukung swasta dan BUMN untuk meningkatkan nilai tambah e. Dukungan riset, sinergi pasar, off-taker hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi 7. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar. 8. Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/ keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan. 5.1.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainyasasaran pembangunan nasional,baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk menjawab dua persoalan, yakni (a) penguatan kapasitas pemerintah, dan (b) perluasan ruang partisipasi masyarakat. Dalam RKP 2018, strategi perbaikan tatakelola pemerintahan dilakukan melalui (i) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; (iii) peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; serta (iv) peningkatan kualitas pelayanan publik. 10 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Sasaran No I.
Sasaran 2018
Indikator
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
I.1
% jumlah PPID di K/L/Pemda
90%
100%
I.2
% K/L/D yang melakukan kerjasama dengan media massa dalam rangka Public Awareness Campaign
85%
100%
I.3
% K/L/D yang mempublikasikan dokumen perencanaan dan penganggaran
90%
100%
I.4
% K/L/D yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja (LAKIP)
90%
100%
II. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan II.1
% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
90%
100%
II.2
% K/L/D yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing
70%
100%
III.3
% K/L/D yang memiliki website yang mudah diakses, interaktif serta memiliki data dan informasi mutakhir
90%
100%
100%
100%
III. Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi III.1
% K/L/D yang telah menyusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi
III.2
% K/L/D yang telah melakukan penataan organisasi
90%
100%
III.3
% K/L/D yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja
90%
100%
III.4
Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan eGovernment (e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, ePerformance/e-Reporting)secara integratif
90%
100%
III.5
% K/L/D yang menggunakan Computer Assisted Test(CAT) system dalam rekrutmen CPNS
100%
100%
III.6
% K/L/D yang menerapkan sasaran kinerja pegawai
70%
100%
III.7
% jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah level 3
50%
80%
III.8
% Jumlah K/L/D yang memperoleh Opini WTP
80%
100%
III.9
% Jumlah K/L/D yang memperoleh Skor Laporan Kinerja “B”
70%
100%
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 11
No
Sasaran 2018
Indikator
III.10
% Jumlah K/L/D yang menerapkan e-arsip
III.11
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
30%
50%
% pelanggaran atas netralitas dan sistem merit ASN yang ditindaklanjuti
100%
100%
III.12
% Jumlah K/L.D yang melaksanakan inovasi dalam kebijakan publik
80%
100%
III.13
% Jumlah K/L/D yang menyusun rencana pengembangan kapasitas ASN
50%
70%
IV. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik IV.1
% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan
90%
100%
IV.2
% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi (LAPOR!)
90%
100%
IV.3
% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki sistem informasi pelayanan publik berbasis IT (e-services)
90%
100%
IV.4
% unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
80%
100%
Arah Kebijakan No
Arah Kebijakan
Kegiatan Prioritas
1
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
1.
2. 3. 4.
2
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap badan publik di provinsi/kab/kota Kerjasama dengan media massa dalam rangka public awareness campaign Publikasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam website masing-masing instansi Publikasi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
5.
Penciptaan forum-forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanan kebijakan
6.
Publikasi informasi terkait program dan kegiatan prioritas di instansi pemerintah
7.
Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami
12 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No
Arah Kebijakan
Kegiatan Prioritas
3
Peningkatan kapasitas birokrasi
8.
Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi
9.
Restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi
10. Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah 11. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintahan 12. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 13. Penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT system di seluruh instansi pemerintah 14. Pengembangan dan penerapan e-Government secara terintegrasi 15. Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah 16. Penyusunan laporan kinerja yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi 17. Inovasi dalam kebijakan publik, (k) Pengawasan atas pelaksanaan netralitas dan sistem merit ASN, dan 18. Penyusunan rencana pengembangan kapasitas ASN. 4
Peningkatan kualitas pelayanan publik
19. Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik 20. Integrasi sistem pengelolaan pengaduan secara nasional (SP4N) 21. Penerapan e-services 22. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
5.2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana Sasaran No
Indikator
Baseline 2014
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1. Pelayanan KB a.
Angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi, Per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun
2,60
2,37
2,36
2,33
2,31
2,28
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 13
No b.
c.
Indikator
Baseline 2014
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all method)- %
57,9
60,5
60,7
60,9
61,1
61,3
(1) Tingkat putus pakai kontrasepsi-%
27,1
26,0
25,7
25,3
25,0
24,6
(2) persentase Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)-%
18,3
20,50
21,19
21,70
22,30
23,50
Angka kebutuhan berKB tidak terlayani (unmet need)-%
11,4 (8,6)
10,60
10,48
10,26
10,14
9,91
16
21
31
50
70
34
38
42
46
48
50
2. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) a
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern-%
b
Persentase pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan-%
3.
Pembinaan Remaja
a.
Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 years old) - Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun
48
46
44
42
40
38
b.
Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama)-usia
20,1
20,6
20,7
20,8
20,9
21
14 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No 4.
Pembangunan Keluarga
a.
Persentase pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga-%
5.
Baseline 2014
Indikator
2015
-
10
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
20
30
40
50
Regulasi, Kelembagaan, serta Data danInformasi
a.
Menguatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah
-
Terbentu knya kelembag aan pembang unan bidang KKB secara bertahap
Terbentu knya kelembag aan pembang unan bidang KKB secara bertahap
Terbentukn ya kelembaga an pembangun an bidang KKB secara bertahap
Terbentu knya kelembag aan pembang unan bidang KKB secara bertahap
Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap
b
Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya
-
Peraturan perundan gan terkait dengan perkemb angan program
Peraturan perundan gan terkait dengan perkemb angan program
Peraturan perundang an terkait dengan perkemban gan program
Peraturan perundan gan terkait dengan perkemb angan program
Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program
C
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasilhasil pembangunan.
-
Tersedian ya dan termanfa atkannya data dan informasi pembang unan bidang KKB dari berbagai sumber
Tersedian ya dan termanfa atkannya data dan informasi pembang unan bidang KKB dari berbagai sumber
Tersediany a dan termanfaat kannya data dan informasi pembangun an bidang KKB dari berbagai sumber
Tersedian ya dan termanfa atkannya data dan informasi pembang unan bidang KKB dari berbagai sumber
Tersedianya dan termanfaatkanny a data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 15
Arah Kebijakan Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui: 1. Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan melalui penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), penyediaan pelayanan medis pemasangan kontrasepsi, dan penyediaan fasilitas kesehatan reproduksi serta sarana dan prasarana kesehatan reproduksi; 2. Menguatkan advokasi kepada para pembuat kebijakan melalui berbagai mediasi media dan audiensi, serta menguatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat (khususnya PUS) melalui berbagai bauran media dan tenaga lapangan KKB tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat; 3. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui pusat konseling kesehatan reproduksi remaja serta bina keluarga remaja; 4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga; 5. Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana. 5.2.2 Kesehatan Sasaran Indikator 1.
Baseline 2014
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat
a.
Persalinan di fasilitas kesehatan (%)
70,4 (2013)
75,0
77,0
81,0
82,0
85,0
b.
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
38,0 (2013)
39
42
44
47
50
c.
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)
19,6 (2013)
n.a.
18,3
n.a
n.a
17
d.
Prevalensi wasting (kurus) anak balita (%)
12 (2013)
n.a.
n.a
n.a
n.a
9,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
2. a.
Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular Prevalensi HIV (%)
0,46 (2014)
16 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Indikator
Baseline 2014
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
b.
Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk
297 (2013)
280,0
271,0
262,0
254,0
245,0
c.
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria
-
225
245
265
285
300
d.
Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta
-
21
23
25
26
34
e.
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
0
9
12
15
24
35
f.
Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (%)
7,2 (2013)
6,9
6,4
5,9
5,6
5,4
g.
Prevalensi tekanan darah tinggi (%)
25,8 (2013)
25,0
24,6
24,2
23,8
23,4
h.
Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)
15,4 (2013)
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
i.
Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
15,3
20
25
30
34
40
j.
Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
-
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
40
3.
Meningkatnya Perlindungan Finansial
a.
Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (%)
51,8 (Okt, 2014)
60
68
77
85
≥ 95,0
b.
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)
86,4
88,2
92,4
92,4
94,4
107,2
4.
Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan
a.
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu
-
350
700
1.400
2.800
5.600
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 17
Indikator
Baseline 2014
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
puskesmas yang tersertifikasi akreditasi b.
Jumlah Kab/Kota yang memiliki 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional (Kab/Kota)
10 (2014)
94
190
287
294
481
c.
Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)
71,2 (2013)
75
80
85
92,5
95
d.
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (Unit)
1.015 (2013)
1.200
2.000
3.000
4.200
5.600
e.
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis
25
30
35
40
50
60
f.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
75,5
77
80
83
86
90
g.
Persentase obat yang memenuhi syarat
92 (2014)
92
92,5
93
93,5
94
h.
Persentase makanan yang memenuhi syarat
87,6 (2013)
88,1
88,6
89,1
89,6
90,1
i.
Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
25.000
10.200
21.510
33.060
44.850
56.910
5.
Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
6.
Meningkatnya penggunaan obat rasional
7.
Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness)
Arah Kebijakan 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan yang berkualitas bagi kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia; 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK); 3. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penyehatan lingkungan; 4. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan; 18 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; 6. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan; 7. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan serta meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 8. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 9. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; 10. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan serta penguatan kerangka regulasi kerjasama pemerintah dan swasta. 5.2.3 Pendidikan Sasaran No. 1.
Indikator
3.
4.
Capaian 2016**)
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD (usia 3-6 tahun) 2.
2014*)
66,81
60,00
72,97
75,07
77,23
APK SD/MI/sederajat
111,04
109,31
111,43
113,41
114,09
APM SD/MI/sederajat
91,28
96,82
92,20
94,03
94,78
APK SMP/MTs/ sederajat
101,57
90,12
105,29
106,70
106,94
APM SMP/MTs/ sederajat
79,42
77,95
81,29
82,00
82,02
APK SMA/SMK/MA/ sederajat
79,22
80,89
88,14
89,74
91,63
APM SMA/SMK/MA/ sederajat
55,26
59,95
63,39
65,29
67,48
28,51
27,98
32,95
34,84
36,73
Angka Partisipasi Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Pendidikan Pendidikan Tinggi APK PT
Keterangan: *) merupakan angka baseline RPJMN 2015-2019 **) sumber: Susenas 2016, BPS
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 19
Arah Kebijakan 1. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin penduduk usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, dan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah berkualitas, antara lain melalui: a. pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang diselenggarakan melalui Program Indonesia Pintar; b. peningkatan penanganan anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan sesuai usia dan jenjang, baik formal maupun nonformal; c. penguatan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus, termasuk perluasan penerapan pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan; dan d. pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan menengah berdasarkan pada upaya pemenuhan SPM (catatan: apabila tahun 2017, SPM Dikmen sudah selesai penyusunannya), dengan memperhatikan ketersediaan jenis satuan pendidikan sederajat pada wilayah yang sama. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain, melalui penguatan penjaminan mutu, pengembangan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21, penerapan kurikulum nasional secara efektif dan efisien, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang kredibel dan komprehensif; 3. Meningkatkan kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru dan tenaga kependidikan yang merata; 4. Meningkatkan pemerataan akses, kualitas,dan relevansipendidikan tinggi melalui pengembangan program studi dan bidang ilmu secara proporsional antara bidang sains-keteknikan dan ilmu-ilmu sosial-humaniora, agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri; 5. Meningkatkan daya saing pendidikan tinggi dengan memperkuat kelembagaan perguruan tinggi melalui otonomi dan meningkatkan kapasitas perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) melalui risetriset inovatif (dasar dan terapan), serta menjadi kekuatan pendorong dalam penerapan inovasi teknologi dalam berbagai bidang pembangunan; 6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, serta mendorong penerapan PAUD holistik integratif; 7. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; 8. Meningkatkan kualitas dan penerapan pendidikan kewargaan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat toleransi dan penghargaan pada keragaman sosialbudaya, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen);
20 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
9. Meningkatkan kualitas muatan dan proses pembelajaran pendidikan agama untuk menumbuhkan pribadi berakhlak mulia, toleran, dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda; 10. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan; 11. Meningkatkan perluasan penerapan prinsip-prinsip sekolah ramah anak (SRA) pada seluruh satuan pendidikan; 12. Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas; dan 13. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan di pusat dan daerah, dan mendorong peningkatan. 5.2.4 Perpustakaan Sasaran No.
Baseline
Indikator
(2014)
1.
Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan (juta orang)
2.
Koleksi Perpustakaan Nasional (ribu)
3.
Perpustakaan daerah yang sesuai dengan standar (unit)
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1,7
2,12
2,2
188
365
194
89
133
133
Arah Kebijakan Pembangunan bidang perpustakaan diarahkan untuk: 1. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui: a. Pembudayaan kegemaran membaca b. Pemilihan duta baca daerah c. Sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan 2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui: a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan serta naskah kuno termasuk karya cetak dan karya rekam c. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan d. Perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan dunia usaha.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 21
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno melalui: a. Konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno b. Pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno 5.2.5 Pemuda dan Olahraga Sasaran No 1.
2.
3.
Baseline 2014
Indikator
Sasaran 2018
Sasaran 2017
Partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan
Meningkat
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Meningkat
Meningkat
Pemuda yang difasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan (orang) per tahun
4.000
4.000
4.000
4.000
Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif (orang) per tahun
90
14.0001)
14.0001)
14.0001)
Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan (orang) per tahun
1.250
1.300
1.400
1.500
Budaya olahraga
Meningkat
Meningkatnya persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga (persen)
Peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata (orang) per tahun
30,9
32,9
35,0
8.000
8.000
8.000
8.000
Peringkat (peringkat)
Meningkat Asian
Asian
Meningkat
26,9
Prestasi olahraga Peringkat pada (peringkat)
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Games
17
4)
10 besar
4)
Paragames
9
4)
8 besar
4)
1)
3
4)
1(Juara Umum)
2
2
4)
1(Juara Umum)
Peringkat pada SEA Games (peringkat) Peringkat pada ASEAN Paragames (peringkat)
22 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
5
No
Indikator
Baseline 2014
Sasaran 2018
Sasaran 2017
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2.000
2.000
2.000
2.000
Bibit olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan (orang) per tahun
16.000
16.000
16.000
16.000
Olahragawan yang difasilitasi dalam pengembangan olahragawan berbakat (orang) per tahun
5.000
5.000
5.000
5.000
Jumlah PPLP/PPLM yang memenuhi standar (unit)
n.a
10
20
30
Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu)2)
Olahragawan Andalan yang dibina (orang) per tahun
4/5/11
70/117/223)
22/45/323)
75/120/243)
(Asian Games 2014)
(SEA Games 2017)
(Asian Games 2018)
(SEA Games 2019)
9/11/18
116/105/53
18/22/35 3)
118/107/243)
(Asian Paragames 2018)
(ASEAN Paragames 2017)
(Asian Paragames 2018)
(ASEAN Paragames 2019)
Keterangan:1) Perbaikan Target, 2) Indikator Baru, 3) Prediksi Sesuai Target Peringkat
Arah Kebijakan Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan untuk: 1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas melalui: a. penguatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; b. peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda. 2. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui: a. pengembangan sentra pemberdayaan pemuda; b. pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreatifitas pemuda; c. peningkatan potensi pemuda kepeloporan.
dalam kewirausahaan, kepemimpinan
dan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga melalui: a. perkuatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus melalui Gerakan Nasional Masyarakat Sehat; b. penguatan regulasi dalam rangka mendukung dan mengajak masyarakat dalam kegiatan berolahraga. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 23
4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional,melalui: a. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan; b. penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional, terutama melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU); c. peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Program Indonesia Emas (PRIMA). 5. Terwujudnya sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi olahraga di Asian Games XVIII dan Asian Paragames Tahun 2018 melalui: a. perkuatan INASGOC seperti yang diamanatkan dalam Keppres No.22/2016 tentang perubahan atas Keppres No.15/2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dan pelaksanaan Inpres No.2/2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018; b. pemberian penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; c. pengembangan industri dan promosi olahraga. 5.2.6 Agama Sasaran No. 1.
Indikator
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
-
12.500
37.250
Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2.
Baseline 2014
Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya
(kumulatif)
Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama
Persentase pelayanan FKUB yang memenuhi standar
Penyelenggaraan dialog lintas agama di tingkat provinsi, kab/kota, dan kecamatan
Desa sadar kerukunan
18
46
55
183
1.200
5.616 (kumulatif)
-
42
550
(2015)
(kumulatif) 3.
Meningkatnya beragama
kualitas
pelayanan
kehidupan
Persentase lembaga agama yang difasilitasi dalam melaksanakan pelayanan keagamaan Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan
24 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
22,10
29,46
33,30
3.078
3.188
(2015) 2.749 (2015)
No. 4.
Indikator
Baseline 2014
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
82,69
86,50
87,50
4.679
5.482
4.679
4
8
46
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
Indeks kepuasan jemaah haji - Jumlah Petugas PPIH yang berkualitas - Rehabilitasi dan pengembangan asrama haji
(kumulatif) 5.
Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama
WTP
WTP
WTP
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama (persen)
-
75
80
Persentase Temuan Audit
45 (2015)
30
25
Arah Kebijakan 1. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui: a. Peningkatan kualitas dan peran penyuluh agama; b. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra-nikah dan pembinaan keluarga harmonis (sakinah, kristiani, bahagia, sukinah, hitthasukhaya). 2. Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama melalui: a. Penyelenggaraan dialog internal dan lintas agama di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan; b. Perkuatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c. Fasilitasi pengembangan desa sadar kerukunan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui: a. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga agama; b. Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat; c. Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan; d. Peningkatan kualitas fasilitas layanan keagamaan. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui: a. Peningkatan kuota jemaah haji; b. Peningkatan pembinaan calon jemaah haji; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 25
c. Peningkatan kualitas pelayanan akomodasi, katering, dan transportasi jemaah haji; d. Peningkatan perlindungan jemaah haji; e. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) f.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan dan fungsi asrama haji;
5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui: a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; b. Peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah. 5.2.7 Kebudayaan Sasaran No. 1.
seni
1,1
1,21
1,21
34,5
35
35,5
18
27
30
86.720
93.462
95.592
40
49
52
1.155
1.495
1.275
dan
Apresiasi karya seni oleh masyarakat (even)
Jumlah mata budaya yang dilestarikan (unit)
Kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaerah serta antara Indonesia dan mancanegara
5.
Sasaran Akhir RPJMN 2019
2018
Kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
4.
Peserta Internalisasi Nilai Warisan Budaya (juta) Peserta Internalisasi Nilai-nilai Sejarah (ribu)
Apresiasi terhadap keragaman kreativitas karya budaya
3.
(2014)
Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya
2.
Baseline
Indikator
Negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia (Non kumulatif)
Kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan
SDM kesenian dan Cagar Budaya (orang)
26 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Arah Kebijakan Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, melalui: 1. penguatan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan berorientasi iptek; 2. peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya dengan menyediakan sarana yang memadai serta fasilitasi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial; 3. peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya serta penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat; 4. peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; 5. peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan arkeologi, serta sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat. 5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Sasaran No
Indikator
Baseline 2014
2015
2016
2017
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
90,34
91,03
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
2.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
70,68
70,83
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
3.
Jumlah K/L/Pemda yang menerapkan PUG/PPRG
Masih sedikit
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Seluruh K/L/Pemda
4.
Jumlah bidang pembangunan yang memiliki data terpilah jenis kelamin
Masih sedikit
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
5.
Jumlah Perundangundangan yang responsif gender
Masih sedikit
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 27
Baseline 2014
No
Indikator
6.
Jumlah SDM K/L/Pemda yang terlatih PUG/PPRG
Masih sedikit
7.
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan
Cenderung meningkat
2015
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2016
2017
2018
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2018, salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan antara lain melalui strategi: 1. Pelaksanaan review dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP); 2. Penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) tingkat pusat dan daerah; 3. Peningkatan kapasitas K/L/SKPD untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/Pemda tersebut; 4. Penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP; 5. Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; dan 6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP. 5.2.9 Perlindungan Anak Sasaran No 1.
2.
Indikator
Baseline 2014
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak
Anak lakilaki: 38,62 persen; Anak perempuan: 20,48 persen (2013)
Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
239 Kab/kota
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2015
2016
2017
2018
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
n/a
n/a
340
380
420
28 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Arah Kebijakan Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: 1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui pelayanan kesehatan ramah anak, pengembangan sekolah ramah anak, penyediaan informasi layak anak, serta mengembangkan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak. 2. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan pengasuhan anak serta pengawasan penanganan terpadu korban kekerasan terhadap anak. 3. Advokasi/bimbingan teknis terpadu kepemilikan akta kelahiran 4. Peningkatan kapasitas: (a)perencana lintas K/L/SKPD dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak dan (b) kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang-undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi melalui media publik tentang perlindungan anak termasuk untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus 6. Pendampingan pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dalam rangka peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak 7. Pelaksanaan koordinasi secara berkala untuk penguatan jejaring lintas K/L/SKPD dalam penguatan dan harmonisasi landasan hukum, sistem data anak melalui survei kekerasan terhadap anak, dan peningkatan kapasitas SDM unit layanan terkait perlindungan anak termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
5.3 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI Pembangunan ekonomi pada tahun 2018 diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen (range: 5,4-6,1 persen) secara tematik, holistik, dan terintegrasi dengan memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 5.3.1 Keuangan Negara Sasaran Dari sisi penerimaan negara, pada tahun 2018 penerimaan perpajakan yang merupakan komponen utama penerimaan negara ditargetkan sebesar 11,0 persen terhadap PDB. Target tersebut didasarkan pada peningkatan basis pajak dari program tax amnesty serta peningkatan konsumsi rumah tangga dan Pemerintah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 29
Dari sisi pengeluaran negara, sasaran kebijakan keuangan negara ditujukan untuk meningkatkan kualitas Belanja Negara. Belanja subsidi, terutama subsidi energi, terus diturunkan dan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif seperti belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dengan kebijakan tersebut, proporsi subsidi energi adalah sebesar 0,7 persen terhadap PDB dan besarnya Belanja Barang adalah sama dengan tahun 2016. Dengan demikian, ruang gerak fiskal lebih tersedia untuk membiayai belanja prioritas dalam bentuk alokasi belanja modal. Porsi Belanja Modal terus meningkat menjadi sebesar 1,8 persen terhadap PDB. Alokasi Belanja Modal tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial ditingkatkan proporsinya terhadap PDB. Sasaran belanja Bantuan Sosial adalah bantuan bagi masyarakat terutama yang berada pada 40 persen lapisan ekonomi terbawah. Pada tahun 2018, sasaran Bantuan Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan dari 6 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Dengan adanya peningkatan penerima PKH tersebut, belanja Bantuan Sosial meningkat pada kisaran 0,6 persen PDB. Selanjutnya upaya untuk meningkatkan kualitas Belanja Negara juga dilakukan pada transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke Daerah dialokasikan secara cermat dan fokus terutama pada perbaikan mekanisme alokasi, penyaluran, dan pemanfaatannya. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan menggunakan formula dinamis yang disesuaikan dengan pendapatan negara. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola DAU secara optimal. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah melalui sinkronisasi program antardaerah dan antarsumber pendanaan. Dana Desa ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2018, alokasi Dana Desa meningkat menjadi sebesar 10 persen dari Transfer ke Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014. Peningkatan alokasi Dana Desa diharapkan disertai dengan pemantauan terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Desa, yang antara lain pengentasan kemiskinan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dari sisi pembiayaan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dan adanya ketentuan batas maksimum defisit anggaran yang sebesar 3 persen PDB, ruang gerak fiskal tahun 2018 semakin terbatas. Defisit APBN ditargetkan sebesar 2,2 persen terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB sebesar 30,3 persen. TABEL 5.3 SASARAN FISKAL Indikator
No
2018
Sasaran Akhir RPJMN 2019
1
Penerimaan Perpajakan (% PDB)
11,0
16,0*)
2
Subsidi energi (% PDB)
0,7
0,6
3
Belanja modal (% PDB)
1,8
3,9
4
Surplus/Defisit APBN (% PDB)
-2,2
-1,0
5
Rasio utang pemerintah (% PDB)
30,3
20,0
*)termasuk pajak daerah
30 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Arah Kebijakan dan Strategi Perkuatan Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2018 kebijakan fiskal diarahkan sebagai berikut: 1. Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Perpajakan, antara lain pada: (i) peningkatan efektivitas pengumpulan pajak melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara,; (ii) penggalian potensi pajak berbasis sektoral dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan,; (iii) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, guna mendorong reindustrialisasi yang berkelanjutan, (iv) pemutakhiran database basis pajak, terutama melalui keterbukaan data informasi perbankan, (v) perkuatan penggunaan IT untuk mendukung bidang perpajakan, (vi) peningkatan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, (vii) peningkatan pengawasan pada sektor perdagangan dan Orang Pribadi, dan (viii) peningkatan efektivitas penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evasion). Catatan: rubah semua koma (,) menjadi titik koma (;) untuk uraian penomoran dalam keseluruhan penulisan 2. Pada sisi Belanja Negara, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi Belanja Negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain pada (i) efisiensi belanja non prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, (ii) rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran, (iii) refocusing belanja yang bersifat wajib (mandatory spending); (iv) rancang ulang pemanfaatan anggaran sektor pendidikan yang sebesar 20 persen dari total `APBN agar lebih terencana dan tepat guna, dimana sebagian dana tersebut agar disisihkan sebagai dana abadi pendidikan (Sovereign Wealth Fund); (v) penguatan dan restrukturisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada belanja modal produktif untuk pembangunan kawasan pariwisata, sarana dan prasarana ekonomi produktif, serta daerah perbatasan; (vi) efektivitas belanja bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan; dan (vii) sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan basis data terpadu. 3. Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas, antara lain pada: (i) peningkatan alokasi transfer ke daerah yang menunjang belanja produktif bagi pengembangan ekonomi daerah; (ii) peningkatan dana desa hingga 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah untuk memenuhi amanat UU No. 6 tahun 2014 dengan prioritas penggunaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; (iii) percepatan penyelesaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari UU 33/2004; (iv) peningkatan kualitas evaluasi Perda/Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD); (v) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD dan (vi) pemberian reward kepada daerah yang berprestasi dalam kinerja.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 31
4. Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset, antara lain pada: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL), (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek, (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel, dan (vi) implementasi manajemen kekayaan utang (Asset Liability Management – ALM) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara. Guna mewujudkan sasaran dan arah kebijakan fiskal kebijakan tersebut dilaksanakan 11 (sebelas) program pembangunan pada Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Dari 11 (sebelas) program pembangunan tersebut yang langsung terkait dengan pencapaian sasaran Bidang Keuangan Negara adalah 8 (delapan) program pembangunan, yaitu: (i) Program Pengelolaan Anggaran Negara; (ii) Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; (iii) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara; (iv) Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; (v) Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan; (vi) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (vii) Program Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan (viii) Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Selanjutnya, 3 (tiga) program lainnya merupakan program pendukung, yaitu: (i) Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Keuangan; (ii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Keuangan; dan (iii) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan. Selanjutnya ke-11 (sebelas) program pembangunan yang ada di Kementerian Keuangan tersebut disampaikan pada tabel 5.4 TABEL 5.4 PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK MENCAPAI SASARAN KEUANGAN NEGARA No 1.
Program/ Indikator Program Pengelolaan Anggaran Negara
Sasaran/ Target Pengelolaan APBN yang Berkualitas dan PNBP yang Optimal
Akurasi Perencanaan APBN (%) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Persentase Implementasi Single Source Database PNBP 2.
Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
32 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan
No 3.
Program/ Indikator Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Sasaran/ Target Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga Indeks jumlah Laporan Keuangan K/L dan Laporan Keuangan BUN yang andal dengan opini audit yang baik Indeks kepuasan pengguna layanan 4.
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional
Rasio Utilisasi Aset terhadap Total Aset Tetap Rasio Dana Aktif BUMN/Lembaga di bawah Kemen. Keuangan terhadap Total Ekuitas Jumlah Penerimaan Kembali (recovery) yang Berasal dari Pengeluaran APBN Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara Persentase Hasil Lelang Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 5.
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal
Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro Deviasi proyeksi APBN Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 6.
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak yang optimal
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 33
No
Program/ Indikator
7.
Program Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Sasaran/ Target i)
Optimalisasi pengawasan untuk mendukung fungsi community protection serta border management; dan
ii) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan peningkatan kelancaran arus barang Sistem Logistik Nasional Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ( P21) Persentase keberhasilan joint audit 8.
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Pembiayaan dan risiko yang mendukung kesinambungan fiskal
terkendali
untuk
Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan Persentase pencapaian target risiko portofolio utang Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar Surat Berharga Negara Tingkat akurasi pembayaran utang Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang diterima/ditetapkan Menteri Keuangan Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas 9.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Keuangan
Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.
Rata-rata indeks tata kelola Kementerian Keuangan Indeks kepuasan pengguna layanan Setjen Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) 10.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Keuangan Persentase Informasi Perbuatan Koruptif yang Dilaporkan ke KPK/Penegak Hukum Persentase Rekomendasi Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti
34 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Pengawasan, Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif
No 11.
Program/ Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan
Sasaran/ Target Mengembangkan SDM berkompetensi tinggi
yang
berintegritas
Nilai Peningkatan Kompetensi SDM Persentase Jam Pelatihan Pegawai Terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran
5.3.2 Stabilitas Harga Stabilitas harga merupakan prasyarat utama terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Gejolak dan tingginya inflasi secara langsung dapat mengurangi daya beli masyarakat dan daya saing suatu negara, yang pada akhirnya akan menggerus tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat besarnya dampak inflasi bagi masyarakat, Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan perlu mengupayakan langkah-langkah yang nyata untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat regional maupun nasional. Sasaran Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018 perlu didukung oleh stabilitas inflasi dan nilai tukar. Pada tahun 2018, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan administered price dan adanya peningkatan harga minyak dunia. Akan tetapi dampak tersebut tidak sebesar tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 sasaran inflasi ditargetkan sebesar 4,0 persen (Tabel X.X). Ke depan, seiring dengan semakin meningkatnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian harga dan didukung oleh terbangunnya sarana dan prasarana logistik pangan, maka sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5 persen diprediksi akan dapat tercapai. TABEL 5.5 SASARAN INFLASI 2018 (%) Indikator Tingkat inflasi
Sasaran 2018
Sasaran Akhir RPJMN 2019
4,0
3,5
Sementara itu, pada tahun 2018 nilai tukar diharapkan akan berada pada rentang Rp13.700-13.900 per USD. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, nilai tukar Rupiah akan terus dijaga sesuai fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor dan surplus neraca berjalan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 35
dan
Arah Kebijakan dan Perkuatan Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2018 kebijakan stabilitas harga diarahkan pada pengendalian komponen inti (core), harga bergejolak (volatile food), dan harga diatur pemerintah (administered price). Secara umum, arah kebijakan tersebut difokuskan pada: (i) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan; (ii) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga; (iii) penguatan kerjasama antardaerah; (iv) perbaikan pola tanam; (v) penyediaan produk olahan oleh industri pangan; (vi) edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok; (vii) serta perkuatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang sudah didukung oleh Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang disahkan pada tahun 2017. Arah kebijakan stabilitas harga dijabarkan ke dalam strategi pengendalian inflasi nasional. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, strategi pengendalian inflasi nasional tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 5.6. TABEL 5.6 STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL TAHUN 2018 Aspek Produksi
Distribusi
Komponen Inflasi Inti (Core)
Harga Bergejolak (Volatile) Menjaga keberlanjutan pasokan dengan perluasan area pertanian dan irigasi Produksi/penanaman varietas pangan sesuai preferensi lokal, untuk mengurangi biaya angkut akibat mendatangkan dari daerah lain Membangun jaringan toko tani dan depo bahan kebutuhan pokok
Diatur Pemerintah (Administered Prices) Diversifikasi energi dan meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Insentif untuk pembangunan infrastruktur energi non-BBM Mendorong pengembangan jaringan gas kota untuk mengurangi impor LPG
Efisiensi tata niaga dan mengurangi margin pedagang besar Harga dan ekspektasi harga
Implementasi Perpres No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok, pengendalian ekspor dan impor) Menetapkan harga minimum kabupaten untuk daerah sentra dan melanjutkan harga referensi yang didukung oleh sosialisasi kepada publik dan
Kebijakan fiskal yang akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi Membangun kredibilitas kebijakan moneter, antara lain melalui pencapaian sasaran inflasi, konsistensi dan komunikasi kebijakan Mengarahkan nilai tukar agar sesuai dengan fundamentalnya
36 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Mengurangi subsidi secara bertahap Penyesuaian harga LPG 3 Kg sesuai harga keekonomian secara bertahap dan tertutup. Review variabel perhitungan struktur biaya transportasi dan review kebijakan penetapan batas atas dan bawah tarif listrik dan
Aspek
Harga Bergejolak (Volatile) meningkatkan akses informasi harga pangan
Kelembagaan
Komponen Inflasi Inti (Core) Mengendalikan imported inflation melalui peningkatan ekspor non-SDA, misalnya ekspor manufaktur dan penyediaan bahan baku lokal
Mengembangkan sistem pembiayaan usaha tani untuk mengurangi ketergantungan kepada tengkulak
Diatur Pemerintah (Administered Prices) angkutan (antarkota antarprovinsi)
Menyederhanakan izin terkait infrastruktur listrik
Kerjasama antardaerah yang mengalami surplus-defisit komoditas
Rancangan untuk menjaga Stabilitas Harga berkaitan erat dengan beberapa Prioritas Nasional (PN). Beberapa PN utama yang terkait dengan stabilitas harga, diantaranya adalah: (i) PN III-Perumahan dan Permukiman, (ii) PN IV-Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, (iii) PN V-Ketahanan Energi, (iv) PN VI-Ketahanan Pangan, (v) PN VIIPenanggulangan Kemiskinan, (vi) PN VIII-Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, (vii) PN IX-Pengembangan Wilayah, serta (viii) PN X-Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Masing-masing PN tersebut dijabarkan dalam program K/L terkait. Sebagai contoh, program Kementerian Pertanian dan Program Kementerian Perdagangan yang mendukung stabilitas harga disampaikan pada Tabel 5.7. Alokasi anggaran dari program tersebut melekat pada masing-masing K/L. TABEL 5.7 PROGRAM DAN SASARAN K/L TERKAIT BIDANG STABILISASI HARGA No
Program/ Indikator
Sasaran/Target
Kementerian Pertanian 1.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Meningkatnya akses petani/peternak pada skim kredit program bersubsidi, sistem bagi hasil, komersial, dan bantuan langsung
2.
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3.
Terbentuknya dan terfasilitasinya Gapoktan dengan Stimulus Dana Penguatan Modal Usaha.
Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Mengembangkan Pertanian
Pendidikan
Menengah Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 37
No
Program/ Indikator
Sasaran/Target
Kementerian Perdagangan 1.
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Kapasitas Logistik
Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat tipe A yang telah direvitalisasi
Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah
Jumlah UKM yang bermitra dengan retail modern
Menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
Menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
Meningkatnya Negeri
Peningkatan kontribusi produk konsumsi rumah tangga nasional
Konsumsi
Produk
Dalam
Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang PDN 2.
negeri
dalam
Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah dengan sistem informasi Kementerian Perdagangan
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang NonMigas Meningkatnya Pelayanan Perdagangan Luar Negeri
3.
dalam
Menurunnya Kontribusi Impor Barang Konsumsi Terhadap Total Impor
Bidang Persentase Capaian Kebijakan Pendelegasian Perizinan Sektor Perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional Penurunan hambatan tarif dan non-tarif di Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara mitra negara; berdasarkan baseline 2013) Penurunan index Non - Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO
4.
Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi Meningkatnya pembinaan, pengaturan, Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK pengawasan, dan pengembangan bidang setelah dokumen lengkap dan benar perdagangan berjangka komoditi, sistim resi Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan gudang, dan pasar lelang Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
5.
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen
Indeks Keberdayaan Konsumen Persentase penanganan pengaduan konsumen
Meningkatnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik
38 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK)
5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. GAMBAR 5.1 KONTRIBUSI UMKM DALAM PEREKONOMIAN (2015)
Pada tahun 2015, jumlah UMKM mencapai 60,6 juta unit atau 99,9 persen dari pelaku usaha nasional. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja UMKM mencapai 132,3 juta orang. Selain itu, pada tahun tersebut, kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61 persen dan meningkat sebesar 2,8 persen dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2015, koperasi yang mewadahi usaha-usaha masyarakat, termasuk UMKM, juga menunjukkan perkembangan yang positif. Selama periode tiga tahun terakhir, jumlah unit koperasi mengalami peningkatan sebesar rata-rata 2,9 persen per tahun, sehingga pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 208.147 unit. Selain itu, selama tahun 2012 hingga tahun 2015 partisipasi masyarakat terhadap keanggotaan koperasi juga mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada peningkatan jumlah anggota koperasi sebesar ratarata 3,5 persen per tahun. Peningkatan keanggotaan tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja koperasi yang tercermin dari pertumbuhan rata-rata modal, volume, dan sisa hasil usaha pada periode yang sama yaitu sebesar 27,9 persen, 22,5 persen, dan 25,8 persen. Kendala utama yang masih dihadapi dalam pengembangan usaha mikro terutama berkaitan dengan produktivitas usaha mikro yang masih rendah. Rendahnya produktivitas tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan akses usaha mikro ke sumber daya produktif seperti pembiayaan, bahan baku, teknologi, dan informasi. Hal tersebut didukung dengan status usaha mikro yang sebagian besar masih informal dan rendahnya kompetensi pelaku usaha mikro, mulai dari kemampuan manajemen usaha, keterampilan usaha, hingga kemampuan bermitra dengan investor dan usaha besar lainnya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 39
GAMBAR 5.2 PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI
Berbeda dengan usaha mikro, kendala yang dihadapi usaha kecil dan menengah lebih kepada keterbatasan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah dalam merespon perubahan pasar yang cepat dan keterbatasan kemampuan untuk dapat bertahan di tengah dinamika perekonomian, baik nasional maupun global. Keterbatasan akses ke sistem pendukung seperti layanan pembiayaan formal dan layanan informasi menjadi penyebab utama keterbatasan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah tersebut. Dari sisi koperasi, kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia koperasi dalam mengelola organisasi dan koperasi yang menekankan pada partisipasi dan kontribusi anggota. Secara umum, UMKM dan koperasi masih perlu mengeksplorasi potensi-potensi pengembangan usaha yang sedang berkembang saat ini, baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup global, dan terlibat di dalamnya. Modernisasi tata kelola usaha dan organisasi merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan oleh UMKM dan koperasi untuk dapat berkontribusi lebih dalam pengembangan ekonomi nasional dan terlibat dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik nasional maupun global. Sasaran Sasaran pembangunan bidang UMKM dan Koperasi yaitu pertama, meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai PDB sebesar 6,5-7,5 persen, yang didukung dengan meningkatnya kontribusi serapan tenaga kerja, ekspor non-migas, dan investasi. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang diukur dari pertumbuhan produktivitas sebesar 5,0-7,0 persen, yang diikuti dengan meningkatnya proporsi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal serta peningkatan UMKM dalam menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. Ketiga, tumbuhnya 272.500 unit wirausaha baru yang memiliki prospek usaha yang tinggi 40 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
dan inovatif. Sasaran ini dicapai melalui dukungan sinergi program pusat dan daerah. Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang ditunjukkan oleh kenaikan modal sendiri (kontribusi anggota) menjadi sebesar 54 persen, yang diikuti dengan pertumbuhan anggota dan volume usaha koperasi. Arah Kebijakan dan Perkuatan Kebijakan pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kesiapan UMKM dan koperasi untuk dapat berdaya saing di pasar nasional dan global melalui peningkatan kapasitas usaha dan organisasi bagi pelaku UMKM dan koperasi, dan penyediaan produk berkualitas baik yang memadai bagi pasar nasional dan global. Strategi perkuatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil melalui perluasan akses dan jangkauan pemasaran usaha, pengembangan sarana dan prasarana usaha, fasilitasi untuk sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, dan penguatan sistem bisnis bagi koperasi/ sentra usaha mikro; 2. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha melalui peningkatan modal usaha, peningkatan akses usaha mikro untuk memperoleh KUR dan kredit usaha lainnya, dan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; 3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha melalui pengembangan layanan usaha KUMKM di daerah dan peningkatan kompetensi SDM KUMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan pemagangan; 4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi calon wirausaha baru melalui inkubator teknologi; 5. Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan bagi SDM koperasi, peningkatan perbaikan tata kelola dan penataan kelembagaan koperasi, fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi BUM Desa dan kelompok usaha masyarakat, dan peningkatan kemitraan antar KUMKM dan antara KUMKM dengan usaha besar/ investor; dan 6. Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha melalui fasilitasi akta koperasi. 5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri Sasaran No
Indikator
1.
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
2.
Pemberdayaan Terpadu Nasional Pasar Rakyat
3.
Pertumbuhan PDB Riil Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1.000 unit
5.000 unit (Kumulatif)
100 unit
450 unit (Kumulatif)
7,7%
8,2 %
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 41
No
Indikator
4.
Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu
5.
Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Wilayah
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
<9 %
<9%
< 13,8 %
< 13 %
Arah Kebijakan dan Perkuatan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2018 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri dalam RPJMN 2015-2019 sehingga perdagangan dalam negeri menjadi lebih efisien dan adil, yang ditempuh melalui: (i) penataan sistem distribusi dan logistik serta tata niaga bahan kebutuhan pokok dan penting; (ii) penumbuhan iklim usaha perdagangan; (iii) penguatan perlindungan konsumen Strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah: 1. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, dengan fokus pada: (i) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan pemberdayaan terpadu pasar rakyat sesuai dengan kaidah di dalam SNI Pasar Rakyat; (ii) pembangunan dan pengembangan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) terutama bagi gudang yang telah over capacity dan gudang yang sudah berdiri namun belum mengimplementasikan ataupun menerbitkan SRG, dan mengoptimalkan sinergi antara SRG dan pasar lelang; (iii) penyusunan konsep pengembangan Pusat Distribusi Regional (PDR) dan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) sesuai kebijakan di dalam Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; (iv) pembangunan sarana perdagangan lainnya seperti bantuan sarana usaha bagi pedangan mikro, kecil dan menengah serta untuk mendukung kebijakan prioritas presiden, seperti gerai maritim, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan penting; (v) mendorong partisipasi PEMDA, Swasta, BUMN, BUMD untuk berkontribusi pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan. Strategi ini juga akan mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan juga Pembangunan Wilayah. 2. Pengelolaan manajemen informasi harga serta stok, yang akan dilakukan melalui: (i) Implementasi sistem pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok di pasar rakyat yang telah mendapat pemberdayaan, pusat distribusi, dan sarana perdagangan lainnya termasuk Gerai Maritim; (ii) pemanfaatan sistem informasi harga dan stok bahan kebutuhan pokok untuk melakukan pengambilan kebijakan pengendalian harga terutama bagi bahan kebutuhan pokok, serta kebijakan impor pangan; (iii) melanjutkan kebijakan pembenahan tata niaga pangan; (iv) memfasilitasi pengembangan perdagangan antar wilayah sebagai upaya mengendalikan harga dan pasokan terutama bahan kebutuhan pokok 3. Peningkatan upaya perlindungan konsumen, yang akan dititikberatkan pada: (i) implementasi strategi nasional dan aksi nasional perlindungan konsumen; (ii) pembenahan regulasi terkait metrologi legal, dan fasilitasi kelembagaan metrologi
42 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
legal di daerah; (iii) pelaksanaan kebijakan tertib niaga dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 4. Pengembangan iklim usaha perdagangan, yang meliputi: (i) implementasi peta jalan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce); (ii) pengembangan kapasitas dan pembinaan PMKM agar dapat bermitra dengan pelaku ritel modern, dan menumbuhkan waralaba serta jumlah pelaku usaha dagang kecil terutama di luar Jawa; (iii) penyederhanaan perijinan atau pendaftaran usaha dan bantuan pembinaan guna mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan, baik konvensional, maupun berbasis elektronik. 5.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional Sasaran No
Indikator
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1.
Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013)
7,33
6,78
2.
Penurunan index Non-Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)
24,58
20,0
3.
Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi
9,0%
10%
4.
Persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional
85,0 %
90,0 %
5.
Persentase pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional
64,0 %
65,0 %
Arah Kebijakan dan Perkuatan Dalam rangka mendorong terciptanya kegiatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih selektif, dan dengan mengutamakan kepentingan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pada sektor perdagangan (ekspor), pariwisata, dan investasi, maka pada tahun 2018, kebijakan kerjasama ekonomi internasional difokuskan pada peningkatan: (i) koordinasi antar sektor dalam melakukan negosiasi di bidang kerjasama ekonomi internasional; (ii) peran serta Indonesia di bidang kerjasama ekonomi internasional dalam mendukung perekonomian nasional; serta (iii) fasilitasi pemanfaatan hasil kerjasama ekonomi internasional. Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi, yaitu dengan melakukan: 1. penjajakan terhadap kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 43
2. pengkoordinasian antar sektor dalam rangka menyelesaikan skema perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang masih dalam tahap negosiasi atau perundingan, terutama pada: (a) skema perjanjian kerjasama bilateral, yaitu: (i) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement; (ii) Indonesia-Chile Free Trade Agreement; (iii) Indonesia-Peru Free Trade Agreement; serta (iv) Indonesia-Turki Free Trade Agreement; (b) skema kerjasama regional, yaitu: (i) persiapan implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dan Master Plan of ASEAN Connectivity 2025; serta (iii) skema kerjasama multilateral, yaitu: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 3. peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional, antara lain dengan: (i) memperluas peran dan layanan, termasuk menambah jumlah Free Trade Area Center, terutama di daerah-daerah pusat industri yang berorientasi dan berpotensi ekspor; (ii) membangun database perundingan kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; dan (iii) mengembangkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional. penganalisaan dan perumusan antisipasi dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan yang ditempuh oleh Amerika Serikat, antara lain dengan menjajaki peluang membangun kerjasama perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat, termasuk melakukan intensifikasi perdagangan dengan pasar-pasar prospektif lainnya di kawasan Asia dan Eropa. 5.3.6 Jasa Keuangan Sasaran 2017
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
No
Indikator
1
Peran dan fungsi, serta koordinasi antar lembaga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan
Meningkat
Meningkat
2
Ekosistem yang kondusif untuk mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan membangkitkan sektor riil
Meningkat
Meningkat
Arah Kebijakan dan Perkuatan Sasaran pembangunan bidang jasa keuangan akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut: 1. Pengembangan dan pelaksanaan agenda dan peta jalan terkait keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. 2. Peningkatan akses layanan jasa keuangan yang inklusif, transparan dan efisien melalui perluasan pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyaluran bantuan dan transaksi 44 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan didukung oleh kerangka regulasi yang proporsional antar resiko, biaya, dan manfaat. 3. Pengurangan kesenjangan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota khususnya melalui: (i) peningkatan jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking); (ii) perluasan penggunaan tabungan dengan karakter basic saving account (BSA), pembiayaan mikro, dan asuransi mikro dalam rangka pemberdayaan pelaku Usaha Mikro dan Kecil. 4. Penguatan edukasi keuangan khususnya terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan serta penguatan regulasi terkait dalam kerangka perlindungan konsumen dan pengaturan integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan keuangan. 5. Pengembangan keuangan syariah, antara lain melalui upaya untuk: (i) Mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah melalui pelaksanaan agenda kerja yang tercantum dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) melalui Komite Nasional keuangan Syariah (KNKS); (ii) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh KNKS kepada pemangkupemangku kepentingan di bidang keuangan dan masyarakat, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha tentang keuangan syariah; (iii) Peningkatan peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan program Pemerintah dan sistem pembayarannya; (iv) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah, dan (v) Mendorong perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. 5.3.7 Ekonomi Kreatif Sasaran Sasaran pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: (1) Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif sebesar 6,25 persen; (2) Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif sebesar 16,7 juta orang; dan (3) Nilai Ekspor Barang dan Jasa Ekonomi Kreatif sebesar 21,0 Milliar USD. Arah Kebijakan dan Perkuatan Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, pemasaran dan distribusi, konsumsi, hingga konservasi. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu: 1.
Peningkatan kualitas SDM pelaku kreatif. Strategi ini dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan analisis dan berpikir kreatif dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; serta bimbingan, pelatihan dan pendampingan.
2.
Pengembangan ekosistem yang kondusif melalui penyediaan kepastian usaha dan kreasi (hak atas kekayaan intelektual/HKI, formalisasi usaha, dan pajak), fasilitas riset, ruang kreatif, inkubator, insentif, akses permodalan, akses terhadap
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 45
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta peluang untuk membangun kemitraan dan investasi. 3.
Peningkatan akses pasar bagi produk kreatif di dalam dan luar negeri melalui penciptaan dan penguatan brand, fasilitasi untuk membuka pasar baru, dan fasilitasi kebijakan perdagangan juga diperlukan untuk perluasan pasar produk kreatif.
5.3.8 Badan Usaha Milik Negara Sasaran No 1
Indikator
2017
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing
Meningkat
Meningkat
Arah Kebijakan dan Perkuatan Arah kebijakan peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing yaitu: 1. Meningkatkan peran BUMN dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam sektor-sektor prioritas pembangunan. 2. Meningkatkan kinerja BUMN (produktivitas, efisiensi biaya, dan profitabilitas). 3. Melanjutkan upaya restrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan perusahaan induk (holding). 5.3.9 Data dan Informasi Statistik Sasaran Indikator
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1.
Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
80 persen
80 persen
2.
Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
93 persen
94 persen
3.
Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
11 self assesment
13 self assesment
4.
Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
84 persen
84 persen
5.
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan SSN
150 metadata
150 metadata
No.
dan
kerjasama
46 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
dalam
Adapun sasaran lain dalam rangka perbaikan kualitas dan ketersediaan data statistik pada tahun 2018 adalah: 1. Perbaikan Statistik untuk mendukung Prioritas Nasional a. Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, yang dititikberatkan pada: i.
Penyediaan disagregasi data investasi/PMTB berdasarkan sektor (17 lapangan usaha) dan institusi (pemerintah, swasta, dan BUMN).
ii.
Pengembangan Data dan Informasi Statistik Ekonomi Kreatif di 34 Provinsi, yang akan dilakukan melalui Survei Ekonomi Kreatif pada tahun 2018. Hasil survei ini akan diperoleh informasi dan data yang lengkap terkait subsektor ekonomi kreatif termasuk kontribusinya dalam perekonomi nasional dan daerah.
iii.
Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pariwisata, Penyusunan Nesparnas, dan Tabel I-O Pariwisata. Pada tahun 2018, pengembangan data pariwisata dititikberatkan pada: (i) Keberlanjutan penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas), yang mencakup: struktur ekonomi sektor pariwisata, struktur pengeluaran wisatawan dan besarannya, struktur input sektor terkait pariwisata, struktur investasi pariwisata dan kontribusinya dalam investasi nasional, struktur pekerja di sektor pariwisata dan kontribusinya pada pekerja nasional, dan peran sektor pariwisata pada perekonomian nasional; (ii) Pembenahan nesparnas menjadi Tourism Satelite Account (TSA) yang mengikuti kaidah dan standar penyusunan TSA internasional;
iv.
Penyusunan Tabel Input Output (I-O) khusus sektor pariwisata, yang akan memberikan gambaran struktur sektor pariwisata dalam perekonomian nasional, serta akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan proyeksi perekonomian nasional khususnya sektor pariwisata, pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor yang mempengaruhi pariwisata, serta ketenagakerjaan pariwisata.
b. Ketahanan Pangan, yang akan dititikberatkan pada: i.
Perbaikan luas baku lahan sawah, dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh (remote sensing) SPOT 6/7 dan pemetaan spasial
ii.
Perbaikan data produktivitas tanaman padi yang dilakukan melalui survei produktivitas tanaman padi (ubinan), dengan target 151.380 ubinan pada level Kabupaten/Kota.
iii.
Perbaikan data produksi beras juga dilakukan dengan melaksanakan survei konversi gabah ke beras dengan target 27.500 rumah tangga di tingkat Provinsi. Nilai konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) yang ada saat ini menggunakan hasil dari Survei Susut Panen dan Pasca Panen Gabah/Beras yang dilakukan oleh BPS dan Kementerian Pertanian tahun 2012, dimana pemutakhiran nilai konversi gabah perlu dilakukan minimal setiap tiga
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 47
tahun. Survei ini akan menghasilkan data konversi gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) dan gabah kering giling (GKG) ke beras. iv.
Perbaikan data luas panen dengan penerapan penginderaan jarak jauh (remote sensing) oleh LAPAN dan penerapan metode kerangka sampling area (KSA) oleh BPPT untuk menghitung luas panen padi dengan target 6.758 pada level Kecamatan seluruh Indonesia. Data yang dihasilkan antara lain jumlah indikator/data terkait dengan luas panen, luas tanam, dan prediksi luas panen. Metodologi kerangka sampling area (KSA) diharapkan dapat menggantikan metode eye estimate yang selama ini digunakan dan tingkat akurasinya yang rendah. Uji coba survei KSA sudah dilakuan sejak tahun 2015 di dua kabupaten sentra produksi beras nasional, yaitu Indramayu dan Garut, Jawa Barat; kemudian dilanjutkan uji coba kedua tahun 2016 di seluruh kabupaten di Propinsi Jawa Barat, serta uji coba ketiga di semua propinsi di Pulau Jawa pada 2017. Survei tersebut diantaranya akan mengambil 30.000 sampel blok sensus dan 300.000 sampel rumah tangga petani padi dan 30.000 rumah tangga untuk pengukuran lahan sawah. Sebagai negara besar dengan wilayah yang luas, pengumpulan data melalui metode remote sensing dan KSA merupakan metode yang optimal dan dapat mewakili semua variasi yang ada termasuk kondisi pada daerah-daerah yang sulit dijangkau transportasi.
v.
Pelaksanaan survei pertanian antar sensus (SUTAS) dengan target 55.660 blok sensus, pada level Kabupatan/Kota. SUTAS dilaksanakan pada tahun antara sensus pertanian (ST) tepat pada 2018 yang mencakup 82 indikator. Data yang dihasilkan antara lain luas tanam pertanian, jumlah usaha rumah tangga usaha padi, jumlah petani yang mengelola tanaman pangan, besarnya luas tanam palawija lainnya per sub round, jumlah rumah tangga yang mengusahakan pertanian.
2. Kegiatan Statistik Periodik, yang wajib dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: a. Survei Biaya Hidup (SBH), yang digunakan sebagai dasar penghitungan inflasi nasional, dan dilaksanakan setiap lima tahun. Hal ini sangat perlu dilakukan karena: adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dalam lima tahun serta adanya cakupan inflasi bagi provinsi baru . b. Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP), untuk dapat menyediakan data statistik harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan harga konsumen perdesaan. c. Pendataan Potensi Desa, yang akan menghasilkan data terkait infrastruktur desa, sekolah, rumah sakit, aparat desa, keuangan desa, dan sebagainya. d. Pilot Survei Sensus Penduduk 2020 (SP2020), sebagai persiapan pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020. 3. Penyediaan data untuk indikator dan meta data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan sasaran tahun 2018 adalah tersedianya data dan informasi untuk 321 indikator TPB Indonesia dalam sistem informasi satu data TPB. Indikator TPB Indonesia ini terdiri atas 87 indikator yang sesuai dengan indikator global dan 234 merupakan indikator proksi nasional (Tier 1 dan Tier 2).
48 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
4. Pengembangan Satu Data Nasional, dengan sasaran tahun 2018 adalah uji coba implementasi pada seluruh Kementerian/Lembaga, dalam melaksanakan pilot project satu data secara internal dengan bentuk klinik intensif, dan ujicoba integrasi satu data antar tujuh kementerian/lembaga yang telah melaksanakan pilot project pada tahun 2017, serta evaluasi pelaksanaan pada akhir tahun 2018. 5. Penyediaan data rutin, untuk menjaga ketersediaan seri data yang berkesinambungan, dan terdiri atas kegiatan survei rutin dan kegiatan kompilasi statistik. Kegiatan survei rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya antara lain adalah: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Industri Besar dan Sedang, Survei Pertambangan, Energi dan Konstruksi, Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar, Survei Transportasi, Survei Bidang Jasa dan Pariwisata, Survei Tanaman Pangan dan Holtikura, Survei Perkebunan, Survei Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan lain sebagainya. Adapun kegiatan kompilasi statistik antara lain adalah: data statistik ekspor dan impor, jumlah wisatawan mancanegara, dan lain-lain. Arah Kebijakan dan Perkuatan Kebijakan data statistik pada tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (timeliness), mudah diakses (accessibility), serta konsisten (koheren); untuk dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (evidence-based policy). Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2018 akan diprioritaskan pada: 1. Pengembangan data dan statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi prioritas nasional, terutama prioritas nasional Ketahanan Pangan (program prioritas: peningkatan produksi pangan) serta prioritas nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (program prioritas: pengembangan pariwisata dan perbaikan iklim investasi). 2. Pelaksanaan survei periodik yang wajib dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: Pendataan Potensi Desa (Podes), Survei Biaya Hidup (SBH), Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP), dan Pilot Survei Sensus Penduduk 2020. 3. Penyediaan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta pengembangan sistem informasi indikator dan data TPB. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta untuk memudahkan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia. 4. Pengembangan satu data nasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada: (i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah; (ii) transparansi data; (iii) peningkatan layanan publik untuk dapat segera menggunakan data sesuai dengan kebutuhannya; (iv) pengembangan inovasi teknologi informasi; (v) efisiensi, dengan mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 49
5. Penyediaan data rutin untuk menjaga keberlanjutan data, dengan lebih berkualitas dan tepat waktu, yang antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar nasional dan internasional, peningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penghasil data yang berkualitas, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data. 6. Pelaksanaan reformasi birokrasi lembaga statistik yang meliputi empat pilar meliputi: peningkatan kualitas data, pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana kerja; dan penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. 5.3.10 Ketenagakerjaan Sasaran No
Indikator
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
PENINGKATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 1
Tersusunnya peta jalan penempatan dan perlindungan pekerja migran
1 peta jalan
Peta jalan (grand design) penempatan dan perlindungan pekerja migran
2
Terlaksananya revisi UU No. 39/2004
Revisi UU No. 39/2004
Revisi UU No. 39/2004
3
Terbentuknya sistem penempatan pekerja migran zero unskill yang terintegrasi dan berbasis NIK
1 sistem terintegrasi
Sistem penempatan pekerja migran zero unskill yang terintegrasi
4
Pusat pelayanan terpadu satu pintu (LTSP) di daerah kantong TKI
20 kabupaten/kota
Sistem dan mekanisme pelayanan yang terpadu
Arah Kebijakan dan Perkuatan Dalam upaya mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan pelayanan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri, arah kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Menyelesaikan penyusunan grand design atau peta jalan penempatan dan perlindungan pekerja migran; 2. Menyelesaikan revisi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menekankan pada aspek perlindungan dan menyusun aturan turunannya; 50 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
3. Menyempurnakan sistem informasi pekerja migran dengan menyelesaikan integrasi sistem informasi yang mencatat dinamika pekerja migran yang dimiliki oleh BNP2TKI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja, dan pemerintah desa. Nomor Identitas Kependudukan (NIK) menjadi dasar integrasi sistem informasi pekerja migran ini; 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan bagi pekerja migran untuk meminimalisasi biaya transaksi, sehingga pelayanan menjadi mudah, murah, dan responsif; 5. Meningkatkan cakupan layanan informasi pasar kerja di daerah dengan pasar kerja luar negeri.
5.4 BIDANG IPTEK Sasaran 1. Meningkatnya dukungan Iptek terhadap peningkatan daya saing produksi melalui hilirisasi hasil penelitian bibit tanaman pangan dan ternak; 2. Meningkatnya dukungan Iptek terhadap keberlanjutan dan pemanfaatan SDA dengan mendorong pemakaian hasil teknologi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan; 3. Tersedianya desain pesawat N-219 versi amfibi (seaplane) untuk mendukung pengembangan pariwisata dan logitistik daerah pinggiran dan terpencil; 4. Terbangunnya enam Science dan Techno Park (STP) sebagai percontohan; dan 5. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek termasuk penyediaan SDM, sarpras, kelembagaan dan jaringan. Arah Kebijakan Pembangunan Iptek diarahkan untuk: 1. Peningkatan dukungan Iptek bagi daya saing sektor produksi melalui: a. Penyelanggaraan litbang (riset): dengan output teknologi/produk baru terdifusi ke sektor produksi dengan fokusi pada bidang: (i) pangan dan pertanian; (ii) energi, energi baru dan terbarukan; (iii) kesehatan dan obat; (iv) transportasi; (v) telekomunikasi, informasi dan komunikasi; (vi) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (vii) material maju; b. Layanan perekayasaan dan teknologi dalam bentuk penyediaan sarana perekayasaan, disain, dan pengujian; c. Layanan infrastruktur mutu yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu; d. Layanan pengawasan tenaga nuklir yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi; dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 51
e. Penguatan kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi khususnya untuk sektor pertanian dan industri serta pengembangan wirausahawan pemula lewat pembangunan inkubator dan modal ventura. 2. Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang mencakup: a.
Sumber daya hayati (bioresources) yang meliputi eksplorasi, konservasi dan peningkatan kemanfaatan flora, fauna, dan mikroba Indonesia bagi kesejahteraan rakyat; serta melindungi flora, fauna, dan mikroba Indonesia dari ancaman kepunahan akibat perdagangan domestik dan internasional;
b.
Sumber daya nirhayati yang meliputi teknologi eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik mengkaji produk perekayaan teknologi eksplorasi sumber daya kebumian maupun penerapan teknologi pengelolaan sumber daya air terpadu;
c.
Penginderaan jauh yang meliputi penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek untuk pengembangan penginderaan jauh, antara lain: a) Pemanfaatan data penginderaan jauh; b) Pengembangan satelit; dan c) Pengembangan roket sipil; dan
d.
Mitigasi perubahan iklim yang meliputi kegiatan pengembangan teknologi hijau, pengukuran emisi karbon, dan penelitian atmosfir, seperti antara lain: konservasi SDA, teknologi proses menuju industri hijau, dan infrastruktur hijau perkotaan.
3. Peningkatan dukungan Iptek dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, melalui perkuatan kontribusi penelitian di bidang sosial dan kemanusiaan dengan membentuk enam simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakat di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya. 4. Pembangunan Iptek dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, melalui: (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (ii) Pembangunan sarana dan prasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspitek; (iii) Pembangunan repositori dan diseminasi informasi Iptek; dan (iv) Peningkatan jaringan Iptek melalui konsorsium riset.
5.5 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK 5.5.1 Pembangunan Politik Sasaran Sasaran utama Bidang Pembangunan Politik yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2018 adalah :
52 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
TABEL 5.8 SASARAN UTAMA BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK YANG AKAN DICAPAI PADA AKHIR PERIODE TAHUN 2018 No 1.
2.
Indikator
Baseline 2014
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2018
Indeks Demokrasi Indonesia
63,72
74,60
75,00
Indeks Lembaga Demokrasi
72,24
78,00
79,00
Indeks Kebebasan Sipil
79,00
86,00
87,00
Indeks Hak-Hak Politik
46,25
67,00
68,00
N/A
82.21
82.21
Skor Indeks Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan bidang politik, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh selama tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, melalui strategi: (a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasukyang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu danpengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggarapemilu; (c) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (d) Penguatan danpemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutanperannya dalam mendorong proses demokratisasi; (e) Penguatankoordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembagapemerintah; (f) Penguatan kerja sama masyarakat politik,masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalammendorong proses demokratisasi. 2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi : (a) Pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi. 3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; (b) Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (c) Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; (d) Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal. 4. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, melalui strategi: (a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (b) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 53
(c) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (d) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya dan kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (e) Kampanye publik terkait revolusi mental; (f) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (g) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; (h) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers. 5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, melalui strategi: (a) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (b) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. 6. Meningkatkan kualitas penyiaran, melalui strategi: (a) Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). 7. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu tentang Penanganan Konflik Sosial; (b) Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; (c) Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif, serta menjunjung tinggi penghormatan pada multikulturalisme dan HAM, meningkatkan kualitas sikap toleransi dan menghormati perbedaan, dan anti diskriminasi; (d) Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara dan masyarakat; (e) Pelembagaan forum komunikasi, konsolidasi, dan dialog untuk pemantapan demokrasi, dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; (f) Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; (g) Penguatan koordinasi antarlembaga pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemeliharaan perdamaian; (h) pengembangan sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat; (i) perbaikan peta potensi kerawanan konflik di tingkat nasional dan daerah; (j) Penyusunan data base pemetaan nilai-nilai dasar yang berasal dari kebudayaan yang ada di Indonesia; (k) Penerapan sistem deteksi dini konflik; (l) Kampanye revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD. 8. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme, melalui strategi: (a) Pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT); (b) Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan bagi berkembangnya ideologi dan gerakan radikal terorisme (c) Penguatan penanggulangan terorisme terkait penindakan ideologi radikal terorisme, organisasi radikal dan anti Pancasila; (d) Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global 54 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
tentang counter terrorism, berbasis negara dan masyarakat sipil; (e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil. 5.5.2 Politik Luar Negeri Sasaran TABEL 5.9 SASARAN POLITIK LUAR NEGERI No
Indikator
1.
Skor Indeks Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri
Baseline 2015
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2018 N/A
82.21
82.21
Arah Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui strategi penguatan sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan Diplomasi Perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan penyelesaian kasus WNI/BHI; pembangunan sistem administrasi kependudukan luar negeri. 2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui strategi penguatan Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, termasuk penyusunan Grand Strategy Pemanfaatan ASEAN dan peningkatan peran/kepemimpinan Indonesia di ASEAN. 3. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif. 4. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular melalui strategi pembentukan single agency KSST dan penguatan pelaksanaan KSST di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin. 5. Memperkuat diplomasi politik dan keamanan Indonesia melalui strategi peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian dan penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif; 6. Memperkuat diplomasi maritim Indonesia melalui strategi peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama maritim internasional, meningkatkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan kelautan; peningkatan kepemimpinan dan peran aktif dalam penyusunan norma internasional bidang kelautan dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen dan pembakuan nama pulau. 7. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkotika; dan fasilitasi untuk mendorong penempatan putra-putri terbaik
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 55
Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, OKI dan Sekretariat ASEAN. 8. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional dan pemantapan dialog HAM dan interfaith di level bilateral, regional dan internasional. 9. Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan infrastruktur diplomasi Indonesia melalui strategi evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan polugri yang berkarakter bebas aktif, berlandaskan kepentingan nasional dan jatidiri negara maritim; dan perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi.
5.6 BIDANG APARATUR Sasaran TABEL 5.10 SASARAN BIDANG APARATUR Target No
Indikator
Satuan
A.
Sasaran 1: Implementasi e-Government yang terintegrasi
1.
Indeks e-Government Nasional a.
Kementerian/Lembaga
2015 (Baseline)
2018
2019
skor
2,66
3,3
3,4
b. Provinsi
Skor
2,2
3,3
3,4
c.
skor
2,3
3,3
3,4
Kabupaten/Kota
B.
Sasaran 2: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
1.
Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) a.
Kementerian
%
17
78
100
b. Lembaga
%
10
77,5
100
c.
%
9
77,25
100
%
1
45,25
60
Provinsi
d. Kabupaten/Kota C.
Sasaran 3: Birokrasi yang efektif dan efisien
1.
Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas) a.
Kementerian/Lembaga
56 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
%
47
69
75
Target No
Indikator
Satuan
NA
50
60
c.
%
NA
35
45
%
30
70
80
%
74
95
95
b. Provinsi
%
52
85
85
c.
%
30
70
60
%
41
75
65
%
NA
60
85
b. Provinsi
%
NA
60
85
c.
%
NA
50
70
%
NA
65
85
b. Provinsi
%
NA
65
85
c.
%
NA
50
70
%
60,24
80
85
b. Provinsi
%
30,30
60
75
c.
%
2,38
40
50
Kabupaten/Kota
D.
Sasaran 3: Birokrasi yang bersih dan akuntabel
1.
Opini WTP atas LaporanKeuangan a.
terhadap
Kementerian/Lembaga
Kabupaten
d. Kota Tingkat Kapabilitas APIP (Level 3)* a.
Kementerian/Lembaga
Kabupaten/Kota
Tingkat Kematangan (Maturitas) SPIP (Level 3)* a.
4.
2019
%
Penggunaan E-Procurement Belanja Pengadaan
3.
2018
b. Provinsi
2.
2.
2015 (Baseline)
Kementerian/Lembaga
Kabupaten/Kota
Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas LAKIP) a.
Kementerian/Lembaga
Kabupaten/Kota
Arah Kebijakan Kebijakan pembangunan bidang aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan perluasan cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, dengan strategi:
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 57
1. Penerapan e-government yang terintegrasi, dengan menerapkan aplikasi generik berbagi pakai pada instansi pemerintah di pusat dan daerah antara lain berkaitan dengan e-office, e-planning, e-budgetting, e-performance, e-procurement, e-service, eMSDM, dan e-arsip, serta membangun satu pangkalan data center nasional; 2. Peningkatan standar kualitas pelayanan dan penguatan kapasitas aparatur pelayanan publik, antara lain melalui optimalisasi penerapan standar pelayanan publik, standar pelayanan minimum pada seluruh unit dan bidang pelayanan publik, pengembangan budaya pelayanan, serta pendidikan dan pelatihan aparatur pelayanan; 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan manajemen sumber daya manusia aparatur, antara lain melalui penataan kelembagaan LPNK, optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, penyusunan grand design administrasi publik, dan pengembangan kapasitas ASN nasional; 4. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, antara lain melalui pengembangan dan implementasi sistem integritas aparatur, penguatan sistem pengawasan melalui optimalisasi penerapan SPIP, penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan penguatan kapasitas dan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah.
5.7 BIDANG PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN TATA RUANG 5.7.1 Informasi Geospasial Sasaran Perencanaan pembangunan yang memiliki kualitas baik dihasilkan melalui proses penyusunan dan analisa berbasis bukti, data dan informasi (evidence based information) yang berasal dari seluruh pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk dapat menghasilkan rencana pembangunan yang holistik. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah mengamanatkan bahwa dalam kerangka kegiatan perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan aspek wilayah/spasial ke dalamnya. Aspek wilayah/spasial dapat berupa data dan informasi spasial yang akurat dan dapat dipertanggunjawabkan. Tantangan yang seringkali dihadapi diantaranya adalah belum adanya kesesuaian antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang sebagai perwujudan aspek spasial, dan masih terjadi tumpang tindih jenis dan kepemilikan data antar pemangku kepentingan sebagai produsen dan pemilik data. Pada tahun 2014, Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku koordinator dan penanggungjawab data dan Informasi Geospasial nasional telah membentuk infrastruktur data spasial nasional yaitu Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Namun kondisinya saat ini masih banyak data dan informasi geospasial yang tidak dapat diakses atau hanya secara terbatas. Pembatasan akses dipicu oleh regulasi yang ada maupun adanya ego sektoral di antara instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah mengenai kepemilikan dan keengganan untuk berbagi pakai data. Di sisi lain, instansi pemerintah pusat dan/atau daerah juga dihadapkan pada masalah kapasitas sumberdaya manusia 58 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
maupun infrastruktur yang masih terbatas untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data. TABEL 5.11 SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL No
Indikator
Satuan
Baseline 2014
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1
Penyelenggaraan Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
a
Jumlah Simpul Jaringan IG yang dikembangkan
Simpul Jaringan
53
-
-
b
Jumlah simpul Jaringan IG yang dibangun
Simpul Jaringan
3
3
15
c
Jumlah simpul Jaringan IG yang dibina
Simpul Jaringan
39
59
280
d
Jumlah SDM tersertifikasi
Orang
-
100
375
2
Pembangunan Informasi Geospasial Dasar
a
Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Lingkungan Laut Nasional (LLN)
NLP
72 NLP
76 NLP
224 NLP
b
Tanda batas negara
Pilar
-
106
237
c
Survei Penamaan dan Pendaftaran Pulau
Pulau
-
550
d
Peta Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan Menengah
NLP
345
450
1520
Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran utama, arah kebijakan pembangunan data dan informasi geospasial di tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan Informasi Geospasial, melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bidang Informasi Geospasial secara rutian setiap tahun 2. Optimalisasi penyebarluasan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan melalui: a. Pengembangan Clearinghouse Data dan Informasi Geospasial di tingkat nasional b. Standardisasi dokumentasi, pengumpulan, pengelolaan, dan pertukaran data 3. Pemenuhan SDM pengelolaan dan penyebaran data dan informasi geospasial melalui: a. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi dalam menentukan kurikulum pendidikan di bidang data dan informasi geospasial. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 59
b. Pengadaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan dan penyebaran data dan informasi geospasial 4. Penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk mendukung Program Prioritas lain percepatan pembangunan KEK Sorong, percepatan pembangunan KEK Tanjung Kelayang dan Reforma Agraria, melalui: a. Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK b. Penguatan simpul jaringan dalam JIGN c. Pengelolaan Infrastruktur Investasi Geospasial Nasional d. Penyediaan Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000 e. Penyediaan Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 f.
Penyediaan Peta Sistem Lahan skala 1:50.000,
g. Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Termutakhirkan, h. Akuisisi Data Informasi Geospasial Dalam Rangka Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Termutakhirkan i.
Penyediaan Jaring InaCORS
j.
Pelaksanaan Asistensi/Supervisi dalam penyusunan peta dasar pertanahan
k. Penyediaan Informasi Geospasial Tematik Potensi SDA Pulau-Pulau Kecil. 5. Penyediaan teknologi dan industri penyelenggaraan Informasi Geospasial secara mandiri, melalui: a. Penguatan kerjasama luar negeri di bidang Informasi Geospasial b. Penguatan kemitraan antar akademisi, dunia usaha, pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan industri dan kemandirian teknologi Informasi Geospasial nasional. 5.7.2 Tata Ruang Sasaran Pembangunan Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang meliputi: TABEL 5.12 SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG TATA RUANG No
Indikator
1
Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas
a
Proses legislasi peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN)
2014
-
2018
1 Peraturan Perundangan
60 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1 Peraturan Perundangan
No
Indikator
b
Harmonisasi peraturan perundangan
2
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang
a
2014
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
-
1 Kajian: Bidang TR dengan Bidang Pertanahan (pemanfaatan ruang bawah bumi)
5 Kajian
Terbentuknya forum masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
-
Terbentuknya percontohan forum masyarakat di 5 kota/kab
Tersusunnya tata cara pembentukan dan tata kerja forum masyarakat dan dunia usaha
Terselenggaranya pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di pusat dan daerah dengan kurikulum terstandarisasi
-
Terlaksananya pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di pusat dan daerah dengan menggunakan kurikulum yang terstandarisasi
Terlaksananya evaluasi pembinaan SDM bidang tata ruang di pusat dan daerah yang menggunakan kurikulum terstandarisasi
3
Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
a
Penyediaan peta skala 1:5000 untuk RDTR
260 RDTR
1319 RDTR
Penyusunan Peraturan Zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR
5 Peraturan Zonasi KSN Perbatasan
Tersusunnya Peraturan Zonasi untuk seluruh KSN Perbatasan
Arah kebijakan 1. Meningkatkan ketersediaan regulasi bidang tata ruang yang efektif dan harmonis dicapai melalui: (a) Proses legislasi peraturan perundangan-undangan PRUN (b) harmonisasi antar peraturan perundangan 2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang dicapai melalui: (a) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha (b) Pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di pusat dan daerah dengan menggunakan kurikulum yang terstandarisasi 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dicapai melalui: (a) Penyediaan peta skala 1:5000 untuk RDTR (b) penyusunan Peraturan Zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 61
5.7.3 Perkotaan Sasaran Sasaran pembangunan wilayah dan tata ruang untuk pembangunan perkotaan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Indikator
Baseline 2014
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1
Pembangunan kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali
-
3 Kawasan Metropolitan
3 Kawasan Metropolitan
2
Peningkatan peran dan sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di kawasan perkotaan Metropolitan yang sudah ada
-
6 Kawasan Metropolitan
7 Kawasan Metropolitan
3
Optimalisasi kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa
43 kota belum optimal perannya
15 Kota Otonom Sedang
20 Kota Otonom Sedang
4
Pembangunan 10 Kota Baru
-
8 kota baru
10 kota baru
No
Arah Kebijakan Pembangunan perkotaan memiliki nilai penting dalam pemenuhan Nawacita ketiga yakni pengurangan kesenjangan dengan fokus membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam hal ini dapat dimaknai dengan memperkuat kota di luar Jawa dan Bali. Kota-kota di Indonesia perlu dipersiapkan untuk menjadi Kota Masa Depan Berkelanjutan yang mampu mengelola urbanisasi serta menghadapi tantangan perkotaan secara global. Arah pembangunan perkotaan tahun 2018 untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus untuk mendukung dua Prioritas Nasional yaitu: Perencanan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dengan arah kebijakan yang meliputi: 1. Penguatan Tata Kelola Pembangunan Perkotaan, melalui: a. Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Perkotaan, Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), Kebijakan Perkotaan dan berbagai peraturan teknis lainnya dalam rangka perwujudan Kota Berkelanjutan; b. Mengembangkan sistem pengendalian dan fasilitasi pengelolaaan perkotaaan dan pemenuhan SPP dalam rangka perwujudan Kota Berkelanjutan; c. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif; d. Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pemerintah dalam mengelola Kota Berkelanjutan; e. Mempercepat pembangunan perkotaan melalui mekanisme dan lembaga kerjasama pembangunan antar kota dan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (sister city); f.
Meningkatkan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (city branding)
62 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2. Pengembangan Wilayah, melalui: a. Mengembangkan wilayah perkotaan metropolitan dan besar dengan: Meningkatkan peran dan fungsi kawasan metropolitan melalui: (i) revitalisasi kelembagaan, penguatan kerangka hukum, dan penyediaan pendanaan; (ii) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Membangun kota hijau (green city) dalam skala; (iv) Mengembangkan kota yang berketahanan iklim dan bencana (resilient city); (v) Mengembangkan kota cerdas (smart city) yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); b. Mengembangkan wilayah perkotaan Sedang melalui: (i) Mengembangkan simpul transportasi antar PKN dan PKW; (ii)Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam bentuk sarana prasarana permukiman, transportasi publik, sarana prasarana; (iii) Membangun kota hijau; (iv) Mengembangkan kota yang berketahanan iklim dan bencana (resilient city). c. Mengembangkan Kawasan Perkotaan di Kabupaten melalui: (i) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (ii) Merencanakan dan mengembangkan Kota Baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali. 5.7.4 Kawasan Strategis Sasaran No. 1.
Indikator
Baseline 2014*)
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
4 KPBPB
4 KPBPB
4 KPBPB
7 KEK
11 KEK
14 KEK
Pembangunan Kawasan Strategis Pembangunan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Kawasan Ekonomi Khusus
Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)yaitu meningkatkan nilai tambah dan nilai investasi kawasan melalui strategi: 1. Pengembangan potensi pariwisata dan hilirisasi industri dikawasan KPBPB 2. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui skema KPBU 3. Optimalisasi peran dan fungsi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempermudah perizinan investasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 63
4. Optimalisasi pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik untuk peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja profesional bidang industri Arah kebijakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu (1) mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di luar Jawa dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur; serta (2) meningkatkan pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa melalui strategi: 1. Percepatan pengadaan lahan kawasan 2. Percepatan hilirisasi industri berdasarkan potensi wilayah 3. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan 4. Peningkatan kualitas SDM lokal di bidang industri dan pariwisata dengan pemanfaat Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik 5. Pengelolaan tata kelembagaan yang baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 6. Peningkatan promosi investasi untuk menjaring lebih banyak investor
5.8 BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Sasaran Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: TABEL 5.13 TABEL SASARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2018 No
Indikator
Baseline 2014
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2018
Sub bidang Perumahan dan Permukiman 1.
Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak a.
Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan
Angka kekurangan rumah (backlog) perspektif kepenghunian sebesar 7,6 juta rumah tangga
b.
Terfasilitasinya bantuan pembiayaan Kredit Konstruksi
64 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
KPR FLPP: 340.000 rumah tangga KPR swadaya: 5.000 rumah tangga Bantuan uang muka: 340.500 rumah tangga
1.500 unit
Angka kekurangan rumah (backlog) perspektif kepenghunian sebesar 5 juta rumah tangga melalui:
KPR FLPP: 900.000 rumah tangga KPR Swadaya: 450.000 rumah tangga
No
Indikator c.
d.
2.
b.
4.
Terfasilitasinya penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru
Terfasilitasinya penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 3,4 juta rumah tangga
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2018 Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya: 8.000 rumah tangga
Peningkatan kualitas hunian 192.000 rumah tangga
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1,9 juta rumah tangga melalui peningkatan kualitas hunian layak untuk 1,5 juta rumah tangga
Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 15 persen)
Penanganan 38.431 Ha
833 Ha
3.099 Ha
Bantuan uang muka: 476.000 rumah tangga Bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya: 250.000 rumah tangga
Berkurangnya kawasan permukiman kumuh menjadi 0 persen a.
3.
Baseline 2014
Meningkatnya kualitas permukiman kumuh daerah perkotaan
Meningkatnya kualitas permukiman kawasan khusus
Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 100 persen) -
(Kondisi kumuh 0 persen)
Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan a.
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung
b.
Terselenggaranya penataan bangunan
c.
Terselenggaranya bangunan gedung
Seluruh kabupaten/kot a
Seluruh kabupaten/kot a
Seluruh kabupaten/kota
54 Kawasan*
124.000 m2
553.000 m2
54 Kawasan*
33.700 m2
124.200 m2
Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan a.
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum
70 persen
92 persen
100 persen
b.
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik
69,42 persen (Akses Layak 61,1 persen; Akses Dasar 8,34 persen)
91,60 persen (Akses Layak 77,85 persen; Akses Dasar 13,7 persen)
100 persen
c.
Cakupan pelayanan persampahan perkotaan
(85 persen akses layak dan 15 persen akses dasar)
48,1 persen
89,62 persen
100 persen
(47,7 persen sampah terangkut; dan 0,4 persen sampah diolah melalui 3R
(73,54 persen sampah terangkut; dan 16,08 persen sampah diolah melalui 3R
(80 persen sampah terangkut dan 20 persen sampah diolah melalui 3R)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 65
No
Indikator
Baseline 2014
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Sub bidang transportasi 1
Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi)
163
25
163 (kumulatif)
2
Rata-rata dwelling time (hari)
7–8
3-4
3–4
3
Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda (Km)
954,43
1.353,17
3.258 (kumulatif)
4
Terbangunnya jalan baru (Km)
1.268
677
2.650 (kumulatif)
5
Pengembangan jalan tol (Km)
820
379
1.000 (kumulatif)
6
Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada
1
15
15 (kumulatif)
7
Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)
115
252
265
8
Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek)
76
167
193
9
Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek)
181
249
261
10
Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut
24
24
24
11
Pengembangan pelabuhan penyeberangan
210
16
(lanjutan)
270 (kumulatif)
12
Pembangunan perintis
(penyelenggaraan)
kapal
50
0*
104 (kumulatif)
13
Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek)
208
300
470
14
Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas)
3
6
5
15
Meningkatnya Pangsa pasar angkutan umum (%)
23
30
32
16
Berkembangnya jaringan perkotaan (kota)
2
8
10 (kumulatif)
17
kereta
api
(kumulatif)
Berkembangannya sistem BRT dan Transit (kota)
17
18
Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)
0,042
0,028
< 0,025
19
Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline)
16
41
50
66 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
23
34 (kumulatif)
(kumulatif)
No
Indikator
Baseline 2014
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
32 wilayah;
61,4 wilayah; 78,2 populasi
72 wilayah; 88 populasi
89 wilayah; 92 populasi
94 wilayah; 94 populasi
Sub bidang Komunikasi dan Informatika 1
2
Persentase jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP TVRI)
41 populasi
Persentase jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP RRI)
77 populasi
69 wilayah;
3
Jumlah BTS yang dibangun di daerah blank spot
286 unit (jumlah existing)
125
575 unit
4
Jumlah penyediaan akses internet di wilayah non komersial
N/A
800
4000 lokasi
5
Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) yang beroperasi
2.325
2.345
2.350
6
Persentase jangkauan pemancar TV digital terhadap populasi
50
7
Indeks e-Government nasional
2,7
3,2
3,4
Rasio Elektrifikasi (%)
84,1
93.9
96,6%
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
843
1.129
1.200
Kilang Minyak (unit)
0
Pelaksanaan EPC dan PMC
1
Pembangunan FSRU/Regasifikasi (unit)*
2
2
2
11.960
15.046
18.322
13
22
15
95
100
Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan2 1
2
Ketenagalistrikan
Energi
Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km) Pembangunan SPBG (unit)*
Catatan: *Dibangun oleh Badan Usaha (BU). ** Merupakan target tahunan: 2014 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan BU dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR. *** Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN 2Sebagaimana tertuang pada Bab 4 Prioritas Nasional Kedaulatan Energi
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 67
No
Baseline 2014
2018
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
667.707 hektar
325.365 hektar (akumulasi)
1.000.000 hektar
2.779.881 hektar
1.249.083 hektar (akumulasi)
3.000.000 hektar
1.448 km
3.080 km
179 buah
798,22 km (akumulasi) 130,34 km (akumulasi) 45 buah (akumulasi)
11 selesai 21 dalam pelaksanaan
18 selesai 39 dalam pelaksanaan
29 selesai 36dalam pelaksanaan
1.074 buah
197 buah (akumulasi)
625 buah
22,43
67 m3/detik
Indikator
Sub bidang Sumber Daya Air 1
Pembangunan jaringan irigasi
2
Rehabilitasi jaringan irigasi
3
Pembangunan pengendali banjir
4
Pembangunan pengaman pantai
5
Pembangunan pengendali Lahar/Sedimen
6
Pembangunan bendungan
7
Pembangunan embung/bangunan penampung air
8
Pembangunan air baku
277 km
51,43 m3/detik
531 km 95 buah
m3/detik(akumulasi)
Arah Kebijakan 1. Sub bidang Perumahan dan Permukiman a. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta menciptakan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan. b. Meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, menyediakan prasarana, sarana dan utilitas,serta menyelesaikan rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh. c. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, menerapkan manajemen layanan terpadu, serta meningkatkan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat. 2. Sub bidang transportasi a. Mempercepat pembangunan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung penguatan jaringan utama logistik, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan pertanian produktif, KEK, Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), integrasi antarmoda dalam rangka memudahkan pergerakan orang maupun barang dan memaksimalkan kemanfaatan simpul-simpul transportasi. Jaringan utama logistik didukung dengan pengembangan tol laut sebagai
68 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
pelayanan jaringan antarpulau dan pengembangan jaringan KA, coastal shipping, serta jaringan jalan sebagai pelayanan jalur intrapulau. b. Meningkatkan jaringan transportasi untuk mendukung aksesibilitas pelayanan pada daerah tertinggal, rawan bencana, serta wilayah perbatasan, terutama yang berbatasan langsung (perbatasan darat) di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. c. Mengembangkan transportasi massal perkotaan berbasis bus dan kereta serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan dan integrasi kelembagaan transportasi. d. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan internasional. e. Membangun dan meningkatkan kapasitas bandara terutama pada kawasan pariwisata nasional serta bandara-bandara lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta pengembangan wilayah dan mendukung penanganan bencana. 3. Sub bidang Komunikasi dan Informatika a. Melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK di seluruh wilayah hingga menjangkau daerah perbatasan, daerah tertinggal, maupun daerah nonkomersil lainnya, melalui pembangunan infrastruktur jaringan pitalebar (serat optik/nirkabel), infrastruktur telekomunikasi di daerah blank spot, maupun infrastruktur penyiaran publik. b. Mengembangkan ekosistem TIK pada berbagai sektor terkait serta berbagai lapisan masyarakat untuk memastikan pemanfaatan infrastruktur TIK yang produktif dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi berbasis digital. c. Mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya terbatas terkait dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. d. Mempercepat implementasi e-Government yang terintegrasi, interoperabilitas, serta menggunakan pendanaan yang efektif. e. Mendorong tingkat literasi TIK, di antaranya dalam bentuk penyertaan digital melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang TIK. f.
Mendorong daya saing industri TIK, baik industri manufaktur, perangkat, konten, layanan, dan lainnya untuk menuju kemandirian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
g. Merevitalisasi sektor penyiaran terkait penataan spektrum frekuensi untuk mendukung penyiaran digital serta memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral, serta tidak komersial, dalam hal prasarana penyiaran dan pembuatan produksi siaran.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 69
4. Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dengan: (i) mempercepat pembangunan infrastruktur energi; dan (ii) mempercepat pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusi. b. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dengan: (i) memperluas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan ke wilayah perdesaan, terpencil dan perbatasan; dan (ii) mengembangkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan ke pusat pertumbuhan ekonomi dan objek/proyek prioritas nasional. c. Mendorong diversifikasi energi dengan: (i) mendorong penggunaan sumber daya energi lokal untuk penggunaan setempat; dan (ii) mendorong diversifikasi energi untuk transportasi dan rumah tangga. d. Kebijakan pendanaan dan harga dengan: (i) pemberian subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; dan (ii) insentif, pemberian subsidi (green subsidy), dan kebijakan harga yang tepat, termasuk dengan intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya. e. Mendorong peran badan usaha dengan: (i) mengembangkan tata kelola sistem ketenagalistrikan yang lebih sehat dan berkelanjutan; (ii) mendorong pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan melalui pembiayaan non-APBN; dan (iii) meningkatkan peran badan usaha dalam mendorong diversifikasi pemanfaatan energi. f.
Mengembangkan penggunaan komponen/industri ketenagalistrikan nasional.
5. Sub Bidang Sumber Daya Air a. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air. b. Meningkatkan kesiapan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dimulai dari desain, identifikasi masalah yang timbul akibat pembangunan, dan langkahlangkah penyelesaiannya sehingga tidak terhambat pada saat proses konstruksi dan pemanfaatan infrastruktur terbangun. c. Meningkatkan ketersediaan air baku melalui pembangunan intake dan water conveyance untuk PDAM, pemanfaatan air limbah untuk pertanian (safe-use of waste water for agriculture), pemanfaatan teknologi untuk mengolah air buangan (re-use) dan mengolah air laut (reverse osmosis/desalinasi), serta mendorong konsep 6R (reduce, reuse, recover, recycle, replenish, dan resilient) untuk meningkatkan ketahanan air. d. Meningkatkan dan menjaga kehandalan jaringan irigasi baik di daerah irigasi kewenangan pusat maupun daerah, mensinergikan rencana pembangunan waduk, jaringan irigasi dan cetak sawah, menyambungkan jaringan irigasi primer hingga 70 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
kuarter, meningkatkan peran serta petani dalam perencanaan dan pengelolaan irigasi partisipatif, serta meningkatkan kehandalan jaringan irigasi melalui penyediaan teknologi berbasis aplikasi dan sumber daya manusia yang memadai sebagai manajer irigasi. e. Meningkatkan kapasitas tampung per kapita melalui pembangunan waduk, embung/situ, dan bangunan penampung air lainnya yang didukung oleh peningkatan keamanan bendungan dan menjaga kapasitas tampung waduk eksisiting melalui peningkatan kualitas daerah aliran sungai (DAS) dan kualitas air DAS, serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hulu melalui edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang semestinya dan melakukan restorasi fungsi lingkungan sesuai dengan fungsinya. f.
Meningkatkan perlindungan terhadap daya rusak air melalui river restoration, penataan sempadan sungai, perbaikan kualitas air, dan coastal management dan didukung pencegahan tindakan-tindakan yang mengganggu prasarana atau menyebabkan bencana, seperti pelarangan ekstraksi air tanah yang berlebihan dan penyerobotan sempadan sungai untuk hunian serta penegakkan hukum yang terkoordinasi antar lembaga terkait pelaksanaan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan.
g. Meningkatkan infrastruktur.
kapasitas
pengelolaan
ketatalaksanaan
penyelenggaraan
h. Meningkatkan kapasitas akuntabilitas pembangunan infrastruktur. i.
Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan infrastruktur.
j.
Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sumberdaya manusia bidang infrastruktur.
k. Meningkatkan kapasitas pengelolaan konstruksi infrastruktur. 6. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur a. MenerapkanValue for Money (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek. b. Mendorong pembiayaan infrastruktur melalui APBN/APBD sebagai the last resources. c. Menyediakan anggaran oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melalui APBN dan/atau APBD bagi pelaksanaan tahapan proses persiapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). d. Menerapkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU melalui : i. Kepastian pengembalian investasi dengan pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (user charge) atau pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment).
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 71
ii. Penyediaan dukungan pemerintah dengan Viability Gap Funding (VGF) dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. iii. Penyediaan jaminan pemerintah. e. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur negara dan konsultan serta peningkatan kapasitas kelembagaan KPBU di Indonesia. f.
Mendorong implementasi KPBU di daerah dengan mengusulkan setidaknya satu proyek KPBU di salah satu pemerintah daerah di satu provinsi (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota).
g. Mendorong pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur dengan innovative financing melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Highlight Proyek KPBU TA. 2018 No. 1
Kegiatan TPPAS Regional Jawa Barat di Nambo a. b.
2
Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan tanah
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
Proses Financial Closing Pengadaan lahan
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
Proses Financial Closing
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
Proses Financial Closing Pengadaan lahan
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
Pembangunan Jalan Tol Serang- Panimbang a. b.
8
Proses Financial Closing Proses pengadaan lahan
Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang a. b.
7
pembiayaan
Pembangunan Jalan Tol Jakarta –Cikampek Elevated II a.
6
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
Pembangunan Jalan Tol Kerian-Legundi-Bunder-Manyar a. b.
5
pembiayaan
Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu a. b.
4
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
Proyek Palapa Ring Paket Timur Fasilitasi perizinan oleh PJPK
3
Sasaran 2018
Proses Financial Closing Pengadaan lahan
Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak a. b.
Pengadaan badan usaha Pengadaan lahan
72 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Terpilihnya badan usaha pelaksana KPBU
No. 9
Kegiatan
Sasaran 2018
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi a. b.
10
Pengadaan badan usaha Pengadaan lahan
Terpilihnya badan usaha pelaksana KPBU
Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung Pengadaan badan usaha
11
Terpilihnya badan usaha pelaksana KPBU
Kereta api perkotaan Kota Batam Penyiapan FBC dan Pengadaan Badan Usaha
12
Pembangunan Fasilitas Olah Raga, Papua Penyiapan FBC dan Pengadaan Badan Usaha
13
Pengadaan badan usaha
Penerangan Jalan Umum Kota Bandung Penyusunan Pra studi Kelayakan KPBU
13
Tersusun Dokumen Pra Studi Kelayakan
Tiga Proyek KPBU di Universitas (Kemristek-Dikti) Penyusunan Pra studi Kelayakan KPBU
20
Pengadaan badan usaha
Satelit Multifungsi Penyusunan Pra studi Kelayakan KPBU
18
Pengadaan badan usaha
Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru Penyiapan FBC dan Pengadaan Badan Usaha
17
Pengadaan badan usaha
Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Industri di Nusa Kambangan, Jawa Tengah Penyiapan FBC dan Pengadaan Badan Usaha
16
Pengadaan badan usaha
Integrasi Transportasi Perkotaan (LRT dan BRT) Kota Medan, Sumatera Utara Penyiapan FBC dan Pengadaan Badan Usaha
15
Pengadaan badan usaha
Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Sam Ratulangi, Sulawesi Utara Penyiapan FBC dan Pengadaan Badan Usaha
14
Pengadaan badan usaha
Tersusun Dokumen Pra Studi Kelayakan
Dua Proyek KPBU di fasilitas pendidikan (Kemenag) Penyusunan Pra studi Kelayakan KPBU
Tersusun Dokumen Pra Studi Kelayakan
Highlight Proyek PINA TA. 2018 No. 1
Kegiatan
PLTU Kalbar dan PLTU-PLTU yang dikembangkan oleh Indonesia Power a. b.
2
Sasaran 2018
Identifikasi kebutuhan fasilitasi Perumusan skema
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
Jalan Tol Waskita Toll Road a. b.
Identifikasi kebutuhan fasilitasi Perumusan skema
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 73
No. 3
Kegiatan
Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu oleh Waskita Toll Road a. b.
4
pembiayaan
Identifikasi kebutuhan fasilitasi Perumusan skema
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
Identifikasi kebutuhan fasilitasi Perumusan skema
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
pembiayaan
24 Pelabuhan Tol Laut oleh Pelindo 1-4 a. b.
7
Pemenuhan perolehan (Financial Close)
PLTU Meulaboh (2x200 MW) oleh PP Energi a. b.
6
Identifikasi kebutuhan fasilitasi Perumusan skema
Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat oleh Hutama Karya a. b.
5
Sasaran 2018
Identifikasi kebutuhan fasilitasi Perumusan skema
Penyusunan rencana aksi
5 Ruas Jalan Tol PT Jasamarga a. b.
Identifikasi kebutuhan fasilitasi Perumusan skema
Penyusunan rencana aksi
5.9 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Sasaran No.
Indikator
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2018
Pengembangan Agribisnis, Produksi Hasil Hutan, Produk Perikanan dan Jasa Lingkungan 1.
2.
Hasil Perkebunan (ribu ton) a.
Kelapa Sawit
34.515
36.420
b.
Karet
3.683
3.810
c.
Kakao
916
961
d.
Teh
162
163
765
778
3.446
3.491
e.
Kopi
f.
Kelapa
Hasil Hortikultura (ribu ton) a.
Mangga
2.460
2.519
b.
Nenas
2.003
2.042
c.
Manggis
152
155
74 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
No.
3.
4.
Indikator
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2018
d.
Salak
1.124
1.146
e.
Kentang
1.403
1.431
Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan a.
Produksi kayu bulat dari hutan alam (juta m3)
5,9
29 (kumulatif 5 tahun)
b.
Produksi kayu bulat dari hutan tanaman (juta m3)
34
160 (kumulatif 5 tahun)
c.
Produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu (ton)
d.
Nilai ekspor produk industri kehutanan (US$ Miliar)
e.
Produksi kayu dari hutan rakyat (Juta m3)
f.
PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi (Rp Triliun)
261.000
270.000
8,64
40,37 (kumulatif 5 tahun)
20
100 (kumulatif 5 tahun)
2,958
3,127
Pengembangan Produk Perikanan a.
Nilai ekspor hasil perikanan (US$ Miliar)
8,5
9,5
b.
Volume produk olahan (juta ton)
6,5
6,8
c.
Produksi Rumput Laut (juta ton)
16,2
19,5
d.
Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)
50,6
54,5
Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan 1.
2.
Peningkatan Produksi Mineral (ton) a.
Tembaga
710.000
2.350.000
b.
Emas
75
525
c.
Perak
231
1.510
d.
Timah
50.000
350.000
e.
Feronikel
1.231.000
6.900.000
f.
Nikel Matte
80.000
405.000
2
30
12
60
Peningkatan Nilai Tambah/Hilirisasi a.
Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri/Smelter (unit)
b.
Penetapan formula harga mineral (penetapan)
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 75
No.
Indikator c.
3.
4.
Pengawasan produksi dan pemasaran (perusahaan mineral)
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2018 36
98
Optimalisasi Penerimaan Negara: a.
Penerimaan negara (Rp Triliun)
45,6
225,9
b.
Dana bagi hasil (Rp Triliun)
21,5
106,2
c.
Investasi Sub Sektor Minerba (Rp Triliun)
87,9
414,8
6.900
34.000
Pertambangan Berkelanjutan a.
Reklamasi wilayah berkas tambang (ha)
b.
Recovery pada penambangan batubara (%)
97
97
c.
Recovery pada penambangan mineral (%)
93
95
d.
Pengawasan pertambangan mineral tanpa ijin/ilegal (daerah)
-
15
e.
Pengawasan pertambangan batubara tanpa ijin/ilegal (daerah)
3
15
Pengembangan Jasa Kelautan serta Kerja Sama Regional dalam Pengelolaan Kelautan a.
Jumlah kemitraan konservasi perairan
7
10
b.
Jumlah jasa kelautan yang dimanfaatkan
3
5
Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati 1.
Konservasi Hutan dan Tata Kelola Hutan a.
2.
Operasionalisasi KPH (unit)
b.
KPH yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (KPHP)
c.
Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi hingga memperoleh METT minimal 70% (unit)
189 KPH yang terdiri dari: 89 KPHP, 80 KPHL dan 20 KPHK Non Taman Nasional
629 KPH: 347 KPHP, 182 KPHL dan 100 KPHK Non Taman Nasional (kumulatif 5 tahun) 5
5
200
260
Pengelolaan DAS a.
Pulihnya kesehatan DAS Prioritas (DAS)
2
15 (kumulatif 5 tahun)
b.
Terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di DAS Prioritas melalui konservasi sumber daya air (DAS)
76 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2
15 (kumulatif 5 tahun)
No.
Indikator c.
3.
Sasaran Akhir RPJMN (2019)
2018
RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW (RPDAST)
20
108 (kumulatif 5 tahun)
Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati a.
Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai red list of threatened IUCN)
b.
Jumlah taman nasional (TN) yang memiliki sanctuary spesies satwa terancam punah (TN)
10
Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam (Rp Miliar)
10
c.
d.
Sebesar 8% sesuai baseline data tahun 2013
Sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 50 (kumulatif 5 tahun) 50 (kumulatif 5 tahun)
Jumlah kawasan ekosistem esensial (KEE) yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya
33 KEE
48 KEE
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan 1.
2.
3.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup a.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
b.
Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya
65,5 – 66,5
66,5 – 68,5
18,68 juta ton
24,5 juta ton
Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana a.
Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di tingkat nasional
b.
Menurunnya rata-rata IRBI pada 136 Kabupaten/Kota sasaran prioritas nasional
Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan a.
Digitalisasi Peralatan MKGU
90%
b.
Meningkatnya pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan serta konektivitas nasional (pembangunan pariwisata, desa tertinggal, dan industri dan KEK)
100%
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 77
Arah Kebijakan A. Pengembangan Agribisnis, Produksi Hasil Hutan, Produk Perikanan dan Jasa Lingkungan 1. Peningkatan ketersediaan bahan baku industri sektor pertanian berbasis perkebunan dan hortikultura yang memenuhi kebutuhan industri dan kaidah lingkungan (keberlanjutan). 2. Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan dan hortikultura melalui peningkatan ketersediaan input produksi, penguatan askesibilitas sumber pembiayaan dan pasar, fasilitasi kemitraan petani dan industri yang melindungi kepentingan petani dan nelayan, dan stabilisasi harga tingkat produsen yang menguntungkan. 3. Pengembangan industri hasil pengolahan melalui peningkatan kemudahan berinvestasi dalam negeri, peningkatan dukungan infrastruktur, ketersediaan bahan baku berkualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri. 4. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor, melalui (i) penetapan standard mutu olahan; (ii) peningkatan kemampuan penetrasi pasar regional dan global. 5. Peningkatan produksi rumput laut, melalui: (i) pengembangan kawasan kebun bibit rumput laut dan sarana dan prasarana usaha budidaya rumput laut; serta (ii) peningkatan penanganan pasca panen dalam rangka menjaga kualitas dan harga rumput laut. 6. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat, melalui: (i) promosi gerakan makan ikan masyarakat; dan (ii) peningkatan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas. 7. Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan, melalui: (i) peningkatan kemampuan kelompok tani hutan dalam pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, dan (ii) pengembangan teknologi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah. 8. Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan untuk memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan dan kelestarian fungsi hutan. 9. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan untuk industri hulu hingga industri hilir dalam rangka mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (forest-based cluster industry) untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi industri dan peningkatan value supply chain. B. Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan 1. Peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui (a) Peningkatkan keterpaduan pengembangan industri, (b) Penerapan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri, serta (c) Peningkatkan kepastian hukum pengusahaan pertambangan, terutama terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; 78 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2. Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui (a) Penegakan standar pertambangan berkelanjutan, (b) Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang, (c) Pengelolaan dan peningkatan jumlah inspektur tambang di provinsi pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta (d) Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang C. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut serta Kerjasama Antar Regional dan Internasional dalam Konservasi Laut 1. Pengelolaan jasa kelautan dalam rangka pengembangan ekonomi; 2. Revitalisasi masyarakat adat, tradisional dan lokal di pulau-pulau kecil; 3. Perluasan lingkup kerjasama kelautan di tingkat regional dan global, antara lain melalui pengelolaan Large Marine Ecosystem, termasuk Coral Triangle Initiative (CTI), Mangrove for the Future (MFF), Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA), dan Marine Biodiversity; 4. Penguatan kerjasama pengelolaan laut antar daerah, seperti Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Selat Karimata. D. Peningkatan Konsevrasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati 1. Konservasi hutan dan tata kelola hutan, melalui: (1) Pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan (2) Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak; 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui: (1) Pemulihan dan perlindungan mata air di 15 DAS prioritas dan rawan bencana; (2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS; dan (3) Perbaikan koordinasi dan pemahaman para pihak dalam upaya peningkatan kualitas RTRW berbasis DAS. 3. Pelestarian dan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati, melalui: (1) Peningkatan Peningkatan kelestarian lingkungan hidup, (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik, (3) Pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in-situ dan eks-situ. E. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui: (1) Penurunan beban pencemaran air, udara, dan lahan; (2) Pengendalian pencemaran pesisir dan laut; (3) Pengolahan sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah; (4) Penerapan Extended Producer Responsibility (EPR); dan (5) Pemanfaatan sampah untuk sumber energi.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 5 - 79
2. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan, melalui: (1) Peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim; (2) Peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempabumi dan tsunami; dan (3) Peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim dan kebencanaan.
80 - 5 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN 6.1 Kerangka Kelembagaan Dan Kerangka Regulasi Sasaran Sasaran penguatan kerangka kelembagaan pemerintah adalah untuk mewujudkan kerangka kelembagaan yang mampu melaksanakan kebijakan pembangunan, urusan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Perwujudan tersebut ditandai dengan dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran, dengan tatakelola hubungan inter dan antarlembaga yang harmonis dan sinergis, serta didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional, beretika, dan berintegritas. Arah Kebijakan TABEL 6.1 ARAH KEBIJAKAN KERANGKA KELEMBAGAAN No 1
2
3
Arah Kebijakan Penguatan SDM
Penguatan Organisasi
Penguatan Jaringan dan Tatakelola Kerja
Kegiatan Prioritas 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.
4
Penguatan Tatakelola Layanan Publik
1. 2.
Penataan beban kerja yang proporsional, dengan didukung oleh jumlah, kapasitas dan distribusi yang proporsional Peningkatan kompetensi ASN Perbaikan pola karir Pemberian insentif dan disinsentif Penguatan sistem evaluasi kinerja Penambahan struktur/unit organisasi Penambahan/penguatan/penggabungan fungsi/kewenangan untuk merespon persoalan kekosongan dan/atau ketidaksesuaian kewenangan, fragmentasi dan tumpang tindih. Penguatan budaya kerja organisasi. Penguatan budaya kerja ASN Penambahan/penguatan mekanisme koordinasi internal dan eksternal (antarlembaga) Penambahan/penguatan tatalaksana pembuatan keputusan (kebijakan dan/atau regulasi) Penambahan/perbaikan/penggabungan prosedur-mekanisme penanganan konflik antarunit organisasi Pembentukan/penguatan manajemen data dan informasi Pembuatan/penguatan tatalaksana pengawasan dan pengendalian Pembentukan/penguatan tatalaksana pelayanan publik Pembentukan/penguatan tatalaksana pengaduan masyarakat
Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 6 - 1
Peran Kerangka Regulasi dalam pembangunan, yakni: GAMBAR 6.1 PERAN KERANGKA REGULASI DALAM PEMBANGUNAN
1
Memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat
2
Mendorong potensi kreatif warga negara lebih mudah dilaksanakan
3
Mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara dan pembangunan
4
Memiliki nilai tambah atau insentif bagi pelaku usaha untuk mendukung sasaran
Karena setiap penetapan Regulasi melahirkan biaya, semakin buruk kualitas regulasi akan mengakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Kerangka Regulasi yang berkualitas sangat ditentukan oleh hasil analisa dampak dan biaya yang ditimbulkan. Untuk itu regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat nonregulasi tidak memungkinkan diimplementasikan. Urgensi integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2018: GAMBAR 6.2 URGENSI INTEGRASI KERANGKA REGULASI
Untuk memastikan terjadinya sinergi, pengintegrasian perencanaan RKP 2018, hasil pembahasan Kerangka Regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2018.
2 - 6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi yang menjadi koridor dalam penyusunan, yakni: GAMBAR 6.3 PRINSIP-PRINSIP KERANGKA REGULASI
Dalam rangka memastikan dukungan kerangka regulasi yang baik pada pelaksanaan RKP 2018 perlu dilakukan melalui beberapa batu uji berdasarkan aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan). Penjabaran aspek-aspek tersebut diturunkan kedalam kriteria regulasi sebagai berikut, yakni: GAMBAR 6.4 PENJABARAN ASPEK–ASPEK KRITERIA REGULASI
Kebijakan terkait Kerangka Regulasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional juga perlu ditempuh melalui upaya simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyerderhanaan, deregulasi). Upaya simplifikasi terus didorong oleh berbagai intansi dengan koordinasi ditingkat pusat maupun daerah. Kedepannya secara bersama-sama
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 6 - 3
peningkatan kualitas regulasi menjadi perhatian, karena pengurangan kuantitas tanpa dibarengi dengan perbaikan dari sisi mekanisme, sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi akan menimbulkan siklus permasalahan yang sama, yakni hambatan atau tumpang tindih regulasi yang berdampak terhadap implementasi kebijakan yang direncanakan. Permasalahan sinergi kebijakan pembangunan dengan regulasi yang ada atau perlu dibentuk perlu di atasi sejak dari hulu hingga hilir dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (money follow program) dan efektifitas serta penguatan kerjasama antar lembaga yang lebih terpadu. Hal ini merupakan bagian penting langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2018 dan Nawa Cita.
4 - 6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
BAB 7 PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah dokumen rencana kerja pemerintah yang ditujukan sebagai acuan dan pedoman bagi kementerian/lembaga dalam melaksanakan pembangunan. RKP Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMN 2015-2019, sehingga dapat dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi sekaligus percepatan dan perbaikan atas kekurangan pelaksanaan pembangunan di dua tahun pertama RPJMN 2015-2019. Dengan mengangkat tema "Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas", RKP 2018 diharapkan mampu memberikan daya ungkit yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, RKP 2018 menetapkan 10 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Energi; Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman; Pembangunan Wilayah; dan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Kesepuluh prioritas tersebut ditetapkan dengan menggunakan pendekatan perencanaan Tematik, Holitik, Integratif, dan Spasial untuk mewujudkan pembangunan yang komprehensif, terkoordinasi dengan baik, bersinergi, dan terpadu antara kebijakan pembangunan nasional dengan kebutuhan pembangunan wilayah dan daerah. Penyusunan RKP 2018 dilakukan secara lebih rinci yaitu menjabarkan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) ke dalam Proyek Prioritas Nasional (ProPN) agar mempermudah dalam mengawal pencapaian sasaran prioritas nasional sebagai bagian dalam pelaksanaan money follow program. Secara umum, RKP Tahun 2018 menjadi acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana berikut: Pertama, bagi Kementerian/Lembaga, RKP 2018 menjadi acauan dalam dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dengan tetap mempertahankan prinsip manfaat untuk rakyat, dan akhirnya dijabarkan dalam APBN 2018; dan kedua, bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP 2018 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 2018, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Dalam melakukan penyusunan RKP 2018, Pemerintah telah mendapat banyak masukan, baik dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah maupun akademisi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan rencana kerja yang baik. Lebih jauh, penyusunan RKP 2018 juga telah mengikuti kaidah pelaksanaan (kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum dan investasi) yang baik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan adalah mata rantai yang penting dalam pembangunan. Perencanaan yang kredibel hanya akan terwujud jika didukung oleh pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 7 - 1
yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan RKP 2018, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKP 2018 wajib dilaksanakan oleh seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Perangkat Daerah dengan tujuan untuk: pertama, memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; dan ketiga, melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada Presiden dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Keterbatasan anggaran negara setiap tahun menuntut peran pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan. Peran pemerintah sebagai regulator dan operator perlu disikapi dengan merubah pardigma penyelenggaraan negara. Perpindahan peran yang semula operator menjadi regulator dan fasilitator menjadikan pemerintah harus lebih fokus pada sektor yang strategis dan menekankan pada quality goverment spending dalam perencanaan pembangunan nasional dan pecapaian target dan sasaran visi misi dari Presiden dalam RKP 2018 agar target-target dan sasaran RKP 2018 ini dapat tercapai dengan baik.
2 - 7 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018