Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 – Decos 1044
Programmabegroting 2012
Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH). Het jaar 2012 is de tweede begroting van de Gr HWH. Deze begroting zal derhalve worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Gr HWH. In het kader van doel- en rechtmatigheid, waar HWH als Gr aan zal moeten voldoen, is deze begroting conform de eisen die in het besluit beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW) genoemd worden opgesteld. Voorafgaand aan deze begroting is een BIEO (begroting in één oogopslag) toegevoegd. Hierin zult u een samenvattend overzicht van de gehele begroting aantreffen. HWH is een jonge organisatie en een nog jongere Gr. De professionalisering die enige jaren geleden bij HWH is gestart wordt in 2011 en 2012 voortgezet. HWH wil daarom niet zozeer in omvang groeien als wel in kwaliteit. Om die reden zijn in deze begroting de volgende uitgangspunten gehanteerd:
In 2012 wordt voor de HWH-programmabegroting – exclusief geldstromen derden (kassiersfunctie) - vastgehouden aan de nullijn t.o.v. 2011 of een lager bedrag; In de programmabegroting 2012 zal een meerjarenperspectief worden gepresenteerd; Er wordt aangegeven wat de kosten zijn voor investeringen (kapitaallasten) en exploitatie. Naast investeringen en exploitatie zal ook onderscheid gemaakt worden tussen ‘going concern’ (huidig werk) en nieuwe initiatieven (nieuw werk). In 2011 zal in overleg met de programmaraad en de begeleidingscommissies expliciet gekeken worden of een aantal nieuwe wensen in de programmaplannen van de begeleidingscommissies echt nodig zijn en zo ja, of die wensen dan in het gevraagde tempo moeten worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is zal er ruimte ontstaan. Om die ruimte in te vullen zal het DB aan het AB, via de procedure voor begrotingswijzigingen, voorstellen doen om die ruimte anders in te vullen, dan wel de vrijvallende middelen niet te gebruiken. Echter, als er nieuwe voorstellen worden gedaan zal dit altijd worden ondersteund door een business case waaruit het rendement voor de waterschappen duidelijk naar voren komt.
De voorliggende begroting is een duidelijk product van samenwerking tussen de medewerkers van de waterschappen en HWH. Via een geregisseerd proces zijn de concept plannen opgesteld. Vervolgens zijn die per programmaplan besproken met de wijzigingsadvies commissies (WAC’s) van de waterschappen. HWH heeft voor ieder programma een WAC. Vervolgens heeft HWH de opmerkingen en discussies in een volgend concept verwerkt. Daarna zijn de programmaplannen besproken door de begeleidings commissies (BC’s). Ook de BC’s worden bemenst door medewerkers van de waterschappen. Na verwerking van de opmerking in de BC’s zijn de stukken voorgelegd aan het i-platform (informatie managers van de waterschappen) en de programmaraad (secretarissendirecteuren van de waterschappen). De adviezen van deze twee platforms zijn ook verwerkt en hebben uiteindelijk tot deze begroting geleid. HWH beschouwt dit als een zorgvuldig proces waar vele tientallen medewerkers van de waterschappen bij betrokken zijn geweest. Omdat de ambtelijke organisaties nu goed geïnformeerd en betrokken zijn kan deze begroting dus gezien worden als een gezamenlijk product. Ten opzichte van de begroting 2011 is de ‘kanteling’ doorgezet. Dit betekent dat de programmastructuur die in voorgaande jaren gehanteerd werd is losgelaten en vervangen is door zeven programma’s:
Programma Bedrijfsfuncties Programma Diensten Programma Architectuur en Standaarden 1
Programmabegroting 2012
Programma Belastingen Programma Faciliterende diensten Programma Bedrijfsvoering Programma Geldstromen derden
Door deze indeling te hanteren wil HWH bereiken dat de programma’s direct aansluiten op de primaire processen van de waterschappen. Dit geldt met name voor de programma’s ‘bedrijfsfuncties’ en ‘diensten’. Het programma ‘architectuur en standaarden’ vormt het fundament onder de programmaring omdat (vergelijkbaar met de bouwsector) de toepassing van architectuurprincipes en het gebruik van standaarden een cruciale voorwaarde is om samen te werken en zaken ook echt efficiënter te maken. Vanwege de complexe situatie rond het programma ‘belastingen’ is dit programma als aparte entiteit gehandhaafd. Het Vergadercentrum van HWH-UvW en STOWA, dat u allen ter beschikking staat, is (conform de nadrukkelijke wens van de waterschappen) als aparte eenheid zichtbaar gemaakt in het programma ‘faciliterende diensten’. Dit alles bijeengenomen heeft geleid tot de volgende maximum bedragen: Jaar 2011 2012
Totaal 20.145.858 20.190.186
Programma’s voor HWH 18.295.858 17.752.992
Kassiersfunctie 1.851.000 2.437.194
Tot slot willen wij u wijzen op het programma ‘geldstromen derden’. In dit programma is de ‘kassiersfunctie’ van HWH ondergebracht. De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol voor de waterschappen. Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van Waterschappen. Het betreft uitsluitend het innen en doorzetten van bijdragen naar de opdrachtgever. HWH voert dit verzoek uit, maar heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken m.b.t. deze bijdragen. Het DB a.i.van de Gr HWH zal nieuwe verzoeken beoordelen en besluiten of HWH die rol ook kan spelen. Het dagelijks bestuur a.i. van de Gr Het Waterschapshuis, Namens deze,
Drs. J.W.A. van Enst Secretaris Directeur a.i. Het Waterschapshuis
2
Programmabegroting 2012
Inhoudsopgave
Voorwoord .................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 3 Leeswijzer...................................................................................................................................... 5 Begroting in één oogopslag ........................................................................................................... 6 Beleidskaders Gr HWH................................................................................................................... 8 1.
Programma 1 Programma - uitvoering ..................................................................................... 11 1.1.
Inleiding ........................................................................................................................... 11
1.2.
Programma Bedrijfsfuncties ............................................................................................. 12
1.2.1.
Programmaplan Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit .......................................... 12
1.2.2.
Programmaplan Watersysteembeheer WaterKwaLititeit .......................................... 14
1.2.3.
Programmaplan Waterkeringenbeheer..................................................................... 16
1.2.4.
Programmaplan Afwaterzuivering ............................................................................ 18
1.2.5.
Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving .............................................. 21
1.3.
2.
Programma Diensten ....................................................................................................... 23
1.3.1.
Programmaplan Diensten Basis ................................................................................ 23
1.3.2.
Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening ................................................... 27
1.3.3.
Programmaplan Diensten Data ................................................................................. 30
1.4.
Programmaplan Architectuur en Standaarden.................................................................. 32
1.5.
Programmaplan Belastingen ............................................................................................ 33
Programma 2 – Faciliterende diensten ..................................................................................... 34 2.1.
Inleiding ........................................................................................................................... 34
2.2.
Ontwikkelingen binnen Faciliterende diensten ................................................................. 34
2.2.1.
Vergadercentrum ..................................................................................................... 34
2.2.2.
Aanloopkosten ......................................................................................................... 35
2.2.3.
Faciliteren samenwerking ......................................................................................... 35
2.3.
Benodigde middelen faciliterende diensten ..................................................................... 37
2.3.1. 3.
Meerjarenraming ..................................................................................................... 37
Programma 3 – Bedrijfsvoering ................................................................................................ 38 3.1.
Inleiding ........................................................................................................................... 38
3.2.
Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering ............................................................................ 38
3.3.
Benodigde middelen Bedrijfsvoering ................................................................................ 39 3
Programmabegroting 2012 3.3.1. 4.
5.
Meerjarenraming ..................................................................................................... 39
Programma 4 - Geldstromen derden ........................................................................................ 40 4.1.
Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie .................................................................... 40
4.2.
Kassiersfunctie 2012..................................................................................................... 40
4.3.
Meerjarenraming: ........................................................................................................ 41
Paragrafen ............................................................................................................................... 42 5.1.
Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar ................................................................. 42
5.2.
Uitgangspunten en normen.............................................................................................. 43
5.3.
Incidentele baten en lasten .............................................................................................. 43
5.4.
Kostentoerekening ........................................................................................................... 44
5.5.
Uiteenzetting financiële positie ........................................................................................ 44
5.6.
Waterschapsbelastingen .................................................................................................. 45
5.7.
Weerstandsvermogen ...................................................................................................... 45
5.8.
Verbonden partijen .......................................................................................................... 47
5.9.
Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 47
5.10.
EMU-saldo ................................................................................................................... 48
6.
Begroting naar programma’s ................................................................................................... 49
7.
Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten ........................................................................... 50
8.
Bijlagen.................................................................................................................................... 51 8.1.
Bijlage 1 Totaaloverzicht projecten en investeringen ........................................................ 52
8.2.
Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten ...................................................... 55
8.3.
Bijlage 3 Fte overzicht ...................................................................................................... 58
8.4.
Bijlage 4 Bijdragen per waterschap................................................................................... 59
8.5.
Bijlage 5 Programmaplannen............................................................................................ 84
4
Programmabegroting 2012
Leeswijzer De begroting 2012 van Het Waterschapshuis wordt vooraf gegaan door een voorwoord van de directeur namens het db a.i. van de Gr HWH, waarin de totstandkoming van de begroting wordt toegelicht, gevolgd door de inhoudsopgave, deze leeswijzer en een begroting in één oogopslag (BIEO). Vervolgens worden de beleidskaders toegelicht die HWH heeft opgesteld om verdere professionalisering te bewerkstelligen. De begroting zelf bestaat uit 4 programma’s (hoofdstuk 1 t/m 4) en 4 toelichtende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 ‘Programma uitvoering’ zijn de programmaplannen samengevat. Om elk programma te kunnen toelichten is een korte beschrijving van het programma opgenomen, zijn de gezamenlijke informatiesystemen van het programma opgesomd en worden de ontwikkelingen beschreven die de begeleidingscommissie voorziet voor de komende jaren. In de bijlagen van de begroting zijn 11 programmaplannen opgenomen, deze plannen vormen het meerjarig programmatisch deel van de begroting van de Gr HWH. In de programmaplannen worden de doelen, resultaten en risico’s beschreven en welke middelen benodigd zijn. Hoofdstuk 2 betreft ‘faciliterende diensten’. Hieronder vallen onder meer het vergadercentrum en de post aanloopkosten. Er is een nieuwe paragraaf toegevoegd, te weten faciliteren samenwerking. De bedrijfsvoering wordt op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 3. Tevens is een programmaplan Bedrijfsvoering toegevoegd waarin dieper op de bedrijfsvoeringselementen wordt ingegaan. De kassiersfunctie die HWH bekleedt is in hoofdstuk 4 opgenomen, genaamd ‘geldstromen derden’. Vervolgens treft u in hoofdstuk 5 de verplichte paragrafen aan, gevolgd door de begroting naar programma’s (hoofdstuk 6) en naar kosten- en opbrengstsoorten (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 tenslotte, is een aantal bijlagen opgenomen. Het betreft een totaaloverzicht van projecten en investeringen, gevolgd door een overzicht van de onderwerpen binnen de bedrijfsfuncties en diensten (programma 1). Tevens is een fte overzicht opgenomen, evenals de tabellen waarin per onderdeel per waterschap de bijdragen worden aangegeven.
5
Programmabegroting 2012
Begroting in één oogopslag Cijfers per programma In figuur 1 zijn de kosten van de vier programma’s van de programmabegroting HWH grafisch weergegeven. Dit geeft inzicht hoe het totale budget van de programmabegroting HWH van € 20.190.186 is verdeeld over de programma’s.
Programma verdeling 2.437.194
Programmauitvoering Faciliterende diensten
2.125.500
Bedrijfsvoering 2.897.055
12.730.437
Geldstromen derden
Figuur 1: totale exploitatie en kapitaallasten per programma
Kosten huidig werk In figuur 2 zijn de kosten weergegeven van het “huidige werk” van de programma’s van het begrotingsprogramma programma-uitvoering. Het huidige werk wordt ook wel omschreven als “going concern”; het gaat daarbij om de huidige exploitatie en lopende investeringen (kapitaallasten) van de bestaande programma’s.
Figuur 2: totale exploitatie en kapitaallasten huidig werk per programma
Kosten nieuw werk In figuur 3 zijn de kosten weergegeven van het “nieuwe werk” van de programma’s van het begrotingsprogramma programma-uitvoering. Bij “nieuw werk”gaat het om nieuwe ontwikkelingen, waarvoor nieuwe investeringen worden voorgesteld en die leiden tot nieuwe exploitatie. Er zal in 2011 nog nadere besluitvorming plaatsvinden of deze ontwikkelingen worden uitgevoerd en zo ja, in
6
Programmabegroting 2012 welke tempo. Waterschappen zullen hun deelname aan een nieuwe ontwikkeling nog moeten bevestigen.
Figuur 3: totale nieuwe exploitatie en kapitaallasten voor nieuwe initiatieven per programma
7
Programmabegroting 2012
Beleidskaders Gr HWH Professionalisering van Het Waterschapshuis is een belangrijk middel om het succes van de samenwerking te consolideren en uit te bouwen. Om te komen tot duurzame resultaten is het noodzakelijk dat Het Waterschapshuis als uitvoerder en de waterschappen als opdrachtgever het eigen functioneren en de samenwerking tussen de waterschappen kritisch beschouwt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke Regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Het Waterschapshuis heeft belangrijke doelstellingen op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency. Om deze ambitie waar te maken kiest Het Waterschapshuis ervoor om in te zetten op een verdere professionalisering. De op basis van het beleid ontwikkelde beleidscriteria zijn hiervoor richtinggevend. Als gevolg hiervan zijn in de begroting naast de voorgenomen inhoudelijke en systeemgerichte ontwikkelingen ook activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan het tot stand komen van deze professionalisering en/of aan het werken volgens de professionele standaard. In de navolgende paragrafen worden de onderwerpen toegelicht en uitgewerkt. Deze onderwerpen worden in de begroting deels per bedrijfsfunctie uitgewerkt, maar worden daarnaast ook als onderdeel van de bedrijfsvoering meegenomen. Waterschaps Referentie Architectuur
Als voorbereiding op de realisatie van een compact en beheersbaar IRIS heeft Het Waterschapshuis samen met de waterschappen de Programma Start Architectuur ontwikkeld, waarin een visie is gegeven op het toekomstig systeemlandschap. Voor het praktisch realiseren van de hierin benoemde systemen is een plan onder de naam Marsroute opgesteld, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. Dit is de eerste stap in de totstandkoming van een overkoepelende architectuur voor de waterschappen. In 2011 wordt gestart met de realisatie van deze overkoepelende architectuur, de WRA (Waterschaps Referentie Architectuur). Deze omvat standaarden op alle voor architectuur relevante gebieden. Deze zijn ook uitgewerkt in concrete acceptatie criteria waaraan door alle systemen moet worden voldaan. Voor de systemen die Het Waterschapshuis beheert betekent dit, dat al in 2011 een toetsing plaats vindt in hoeverre de systemen aan de criteria voldoen. Indien er afwijkingen worden geconstateerd zullen plannen worden ontwikkeld om deze afwijkingen te verhelpen. Uitvoering van deze plannen vindt voor een belangrijk deel plaats in 2012 waarbij de doelstelling is dat alle door het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Om een zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening te bereiken is de doelstelling van Het Waterschapshuis, dat deze WRA door de waterschappen wordt geadopteerd als standaard. Waterschaps Beveiligings Beleid
Het Waterschapshuis ontwikkelt voor de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Dit beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. Voor de door Het Waterschapshuis beheerde systemen betekent dit, dat in 2012 een toetsing plaats vindt in hoeverre ze hieraan voldoen en dat op basis hiervan plannen zullen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Uitvoering van deze plannen vindt voor een belangrijk deel plaats in 2012, waarbij de doelstelling is dat alle door het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. Projecten die bijdragen aan doelmatig systeemgebruik met een goede business 8
Programmabegroting 2012 case kunnen, mits binnen de vastgestelde budgetnormen, worden uitgevoerd. Projecten met een budgetgrootte die buiten de vastgestelde normen treden, zullen gestart kunnen worden nadat aanvullende financiering door de waterschappen beschikbaar is gesteld. Hiervoor is advies van de programmaraad nodig, waarna het bestuur van de Gr kan besluiten. Kwaliteit van de systemen Het beheer van de systemen is door Het Waterschapshuis uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen. Omdat in deze situatie specifieke technische deskundigheid met betrekking tot de systemen niet altijd binnen Het Waterschapshuis aanwezig is, zijn aanvullende maatregelen nodig om het behoud c.q. de verbetering van de kwaliteit van de systemen te borgen. Het Waterschap introduceert daarom in 2011 een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen, de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud. Onderhoudbaarheid is één van de meest essentiële kwaliteitskenmerken van systemen omdat deze nauw gerelateerd is aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Binnen de programma’s zullen maatregelen worden genomen om ervoor zorg te dragen dat bestaande en te ontwikkelen systemen hieraan voldoen. SLA Dienstverlening Waterschapshuis Het Waterschapshuis ontwikkelt in 2011 een SLA (Service Level Agreement) voor haar dienstverlening. Hierin worden de bestaande afspraken over de dienstverlening als basis genomen en verder uitgewerkt om de prestaties concreet en meetbaar te maken. Voor alle programma’s betekent dit, dat in 2012 de dienstverlening zal worden vormgegeven naar dit SLA, en dat rapportage over de mate waarin hieraan wordt voldaan zal worden opgeleverd. Tevens worden de afspraken tussen Het Waterschapshuis en de betrokken waterschappen vastgelegd. Op deze wijze wordt transparantie geboden over kwaliteit van de dienstverlening door Het Waterschapshuis. SLA’s externe leveranciers Het Waterschapshuis stuurt externe leveranciers op basis van afgesloten of nog af te sluiten SLA’s aan. Met ingang van 2012 rapporteert het Waterschapshuis periodiek aan alle betrokken Waterschappen over de invulling en uitwerking van deze SLA’s en stuurt de leverancier op verbetering. Dit kan ook inhouden dat bestaande SLA’s worden heronderhandeld met leveranciers. Op deze wijze wordt inzicht geboden over kwaliteit van de dienstverlening door de leveranciers van Het Waterschapshuis en de effectiviteit van de aansturing door Het Waterschapshuis. Standaard systemen Het Waterschapshuis is een samenwerkingsorganisatie en geeft hier invulling aan door voor de waterschappen ontwikkeling, beheer en onderhoud van informatiesystemen uit te voeren en/of te faciliteren. Uitgangspunt is daarom, dat Het Waterschapshuis zich focust op systemen, waarvoor geldt dat: Functionaliteit en architectuur geschikt zijn voor de inzet bij meerdere waterschappen; Meerdere waterschappen hier gebruik van willen maken; Eén of meer standaardprocessen (WIA processen, uitwerkt door Het Waterschapshuis, zie bij standaardisering) worden ondersteund. Verder is het uitgangspunt, dat Het Waterschapshuis per proces slechts één systeem zal ondersteunen, het standaardsysteem voor dat proces. Standaardisering van processen Het Waterschapshuis ontwikkelt en beschrijft in 2011 standaard processen voor de processen binnen de WIA die door Het Waterschapshuis worden ondersteund. Deze processen zijn de referentie voor Het Waterschapshuis bij de invulling van het systeemlandschap voor de ondersteuning van deze processen. Op basis hiervan zal per proces worden vastgesteld welk 9
Programmabegroting 2012 systeem als standaard onderdeel wordt van het landschap. Tevens zal worden vastgelegd hoe de ondersteuning voor dit proces wordt ingericht en gebruikt. Doelstelling is, om vanaf 2012 op basis van deze keuzes de verdere toepassing van deze processen met de hiervoor geselecteerde systemen bij de waterschappen te realiseren. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis heeft als Gemeenschappelijke Regeling een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van regelgeving. Het Waterschapshuis beschikt over de deskundigheid om daar aan te voldoen, ook en in het bijzonder op de gebieden waarvoor de samenwerking is bedoeld. Relevante wet en regelgeving bevindt zich op de volgende gebieden: Wetgeving op het gebied van openbaar bestuur (Algemene Wet Bestuursrecht, Wet op de Gemeenschappelijke regelingen, Wet Openbaarheid van Bestuur, Waterschapswet, Waterschapsbesluit); Wet en regelgeving op het gebied van Informatievoorziening (Inspire, Kader Richtlijn Water, Privacy en informatiebeveiligings-regels) Aanbesteding (Aanbestedingswet, BAO) De toepassing van deze kennis zorgt niet alleen voor efficiency maar draagt ook sterk bij aan risicobeheersing rond projecten en systemen in de wereld van de waterschappen. Business Cases Het Waterschapshuis stelt business cases centraal in de sturing en besluitvorming. In 2012 worden, op basis van een standaard business case template, voor alle bestaande systemen en alle nieuwe ontwikkelingen business cases (her)ontwikkeld. Op basis hiervan wordt in 2012 periodiek gerapporteerd en vindt de sturing plaats. Doelstelling hiervan is, om inzicht te krijgen in de mate waarin doelstellingen op zowel operationeel als op financieel vlak worden gerealiseerd. De evaluatie van business cases draagt sterk bij aan de focus op het realiseren van doelstellingen en het tijdig reageren op wijzigende omstandigheden. Tevredenheidsmeting Het Waterschapshuis ontwikkelt in 2011 een tevredenheidmeting met betrekking tot de opdrachtverstrekking, de geleverde diensten en het gebruiksbeheer. Hierover zal in 2012 worden gerapporteerd en zullen afgeleide acties worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Diensten worden geleverd binnen de structuur van programmavoorbereiding (opdrachten) en programma-uitvoering (diensten). De tevredenheidsmeting gaat over het geheel en de toepassing van de producten binnen de waterschappen. Professionalisering Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen in 2011 betekent de noodzaak om te investeren in kennis en vaardigheden van alle betrokken medewerkers. Hierbij valt te denken aan P3O, Prince2, BISL en Requirements Management. Deze investeringen zullen deels in 2012 worden ingevuld. Communicatie Het Waterschapshuis gebruikt 2011 om de communicatie met de waterschappen verder vorm en invulling te geven. Om te komen tot een goede en herkenbare structuur zal een communicatieplan worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe strategische en operationele communicatie op de verschillende doelgroepen plaats vindt. In dit plan wordt ook vastgelegd welke bijdrage wordt verwacht van de programma’s.
10
Programmabegroting 2012
1. Programma 1 Programma - uitvoering 1.1.Inleiding Zoals toegelicht in de leeswijzer zijn in programma 1 de programmaplannen samengevat. De bijbehorende programmaplannen (zie bijlage 5-1 tm/ 5-10) zijn opgesteld door de Begeleidingscommissies van de Gr HWH. Een programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis. De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen de Gr HWH is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; 2. bundeling van programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur Gr HWH; 3. Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1; 4. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door het Dagelijks bestuur Gr HWH. In de programmaplannen is op hoofdlijnen vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmaplannen. Op basis van de programmaplannen is in dit hoofdstuk een expliciet onderscheid gemaakt tussen enerzijds de lopende exploitatie en de lopende investeringen en anderzijds de nieuwe voorgestelde investeringen en de nieuwe exploitatie vanaf 2012. Op basis hiervan ontstaat een goed beeld tussen huidig werk (‘going concern’) en nieuw werk (nieuwe investeringen en exploitatie). In de bijlagen van de begroting zijn de volgende programmaplannen opgenomen; Programma Bedrijfsfunctie met de Programmaplannen voor: 1. Watersysteembeheer – Kwantiteit 2. Watersysteembeheer – Kwaliteit 3. Waterkeringenbeheer 4. Afvalwaterzuivering 5. Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor: 6. Diensten Basis 7. Diensten Externe dienstverlening 8. Diensten Databeheer 9. Programmaplan Architectuur en Standaarden 10. Programmaplan Belastingen Alle programmaplannen hebben een gelijke indeling: Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave Hoofdstuk 2: Inleiding Hoofdstuk 3: Beschrijving bedrijfsfunctie; In dit hoofdstuk wordt de bedrijfsfunctie beschreven, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. Hoofdstuk 4: Doelen en resultaten; In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico’s en tegenmaatregelen. Hoofdstuk 5 Benodigde middelen; In dit hoofdstuk zijn benodigde middelen en investeringen benoemd.
11
Programmabegroting 2012
1.2.Programma Bedrijfsfuncties 1.2.1. Programmaplan Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (WSB) KwaNtiteit houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschapsprocessen, te weten: onderhoud (waterlopen en kunstwerken); verlening van keurontheffingen; baggeren; peilbesluiten; monitoring watersysteem (modellering); watertoets (plannen van derden); Eigendommenregistratie en grondaankoop. Gezamenlijke informatiesystemen Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden door Het Waterschapshuis. Voor het programma Watersysteembeheer KwaNtiteit gaat het dan om: Naam
Omschrijving
Status Productie/in ontwikkeling
IRIS WATIS
IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer.
Productie Kernonderdeel
IRIS Bagger
IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten.
In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel
GISratio
Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS).
Productie
Watertoets
De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.
Productie
IRIS ERGO
Productie Aanbevolen onderdeel
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit voorziet voor het jaar 2012 een belangrijke ontwikkeling t.a.v. het harmoniseren en uniformeren van het datamodel op basis van de ontwikkelingen in 2011 rond de uniformering van de legger waterlopen, kunstwerken en zoneringen. Een positief gevolg van het uniformeren en harmoniseren van het datamodel is dat processen meer in één lijn komen te liggen. Binnen het onderzoek zal hiervoor ook aandacht zijn. Verder is voor het jaar 2012 een herijking voorzien van een aantal systemen. Deels omdat geconstateerd is dat enkele systemen niet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen, deels vanwege het streven naar zoveel mogelijk standaard oplossingen (uit de markt). Een andere (doorlopende) ontwikkeling is het verder uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen middels functionaliteiten. Het bepalen van minimaal benodigde functionaliteit is een van de activiteiten voor 2012. 12
Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen WSB KwaNtiteit Exploitatie BF
2012 185.000
2013 186.500
2014 188.000
2015 189.500
Watertoets Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Watis
215.000
215.000
215.000
215.000
104.523
101.761
227.593
221.432
IRIS Bagger
13.624
13.264
29.665
28.861
IRIS Ergo
15.366
14.960
33.459
32.553
Totaal
533.513
531.485
693.717
687.346
Voorgestelde investering 2012 voor nieuwe ontwikkelingen Implementatie nieuw systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten; Vervanging betekent uitfasering GISratio (vanaf 2013). Informatiesysteem
Investerings Kapitaallasten bedrag 2012 2013 2014 2015 1 Onderhoudsbeheer IS Investering 300.000 69.122 67.295 65.468 Totaal
300.000
0
69.122 67.295 65.468
Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit wordt verwezen naar: BIJLAGE 5-1
13
Programmabegroting 2012 1.2.2. Programmaplan Watersysteembeheer WaterKwaLititeit Beschrijving van de bedrijfsfunctie Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o.a. de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS-werkveld, een rol in de informatievoorziening. De afgelopen jaren heeft het integraal waterbeheer gestaag haar intrede gedaan, hetgeen zich ook heeft doorgezet in het waterkwaliteitsbeheer. Bovendien is met de komst van onder meer de Kaderrichtlijn Water ingezet op een ketenbenadering. Een van de belangrijke processen betreft de monitoring van het watersysteem. Gezamenlijke informatiesystemen Watersysteembeheer WaterKwaLititeit In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Watersysteembeheer KwaLiteit gaat het dan om: Naam
Omschrijving
IRIS OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS Metingen (rapportage)
Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch) Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens
Meetnetbeheer/planning Beheer en planning van meetgegevens Registratie Flora en Fauna en Morfologie Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit)
Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie) Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie)
Status Productie/in ontwikkeling Productie Meenemen in marsroute Productie (beperkt) Meenemen in marsroute In ontwikkeling/onderzoek In ontwikkeling/onderzoek Onderzoek voorzien
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Ten behoeve van monitoringscyclussen is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van het watersysteem, zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, getoetst, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Deze informatievoorziening is nog maar ten dele op het gewenste niveau. Verder is er sprake van een aantal wenswijzigingen, die afhankelijk van nog te maken keuzes mogelijk in 2012 worden gerealiseerd. Deze behelzen echter geen fundamentele wijziging of uitbreiding van functionaliteit. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen WSB KwaLiteit 2012 2013 2014 2015 Exploitatie BF 185.000 186.500 188.000 189.500 Kapitaallasten lopende investeringen IRIS OWA Meetnetbeheer/ planning
9.216
8.973
37.962
36.945
18.432
17.945
17.458
16.971
14
Programmabegroting 2012 Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase 1
12.672
12.337
12.002
11.667
IS Rapp.waters.geg fase 1
5.760
5.608
5.456
5.303
Totaal
231.080 231.363 260.878 260.386
Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie: Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem); o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem; Meetnetbeheer. Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem; Centrale registratie flora en fauna en morfologie gegevens. Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens. Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet). Informatiesysteem
Investerings bedrag
IRIS Metingen deel 1
Investering
2 Meetnetbeheer/ planning 3 Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase 2
Nieuwe exploitatie Investering
4 IS Rapp.waters.geg fase 2
Nieuwe exploitatie Investering
5 Bronsysteem Investering hydrologie/klimatologie Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF
0
Exploitatie en Kapitaallasten 2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
75.000
75.000
75.000
75.000
69.122
67.295
65.468
75.000
75.000
75.000
69.122
67.295
65.468
82.946
80.753
367.536
361.689
300.000 75.000 300.000 360.000 1.120.000
150.000
288.244
Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer WaterKwaLititeit wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -2
15
Programmabegroting 2012 1.2.3. Programmaplan Waterkeringenbeheer Beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we deze keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. Binnen de IRIS-familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Daarnaast zijn er diverse (expert)systemen in beeld in relatie tot de veiligheidstoetsing. Gezamenlijke informatiesystemen Waterkeringenbeheer In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam IRIS keringen
IRIS BWK
Vangstregistratie
DigiSpectie
Omschrijving De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie
Status Productie Kernonderdeel
Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 zal besloten moeten worden of het beheer wordt overgenomen van STOWA
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie In 2010 is onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties. Dit onderzoek is verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen per bedrijfsfunctie zijn uitgewerkt. In 2011 wordt deze visie verder uitgewerkt in een routekaart. De route kaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden in 2011 – 2012 om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie. Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst, met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen, onderhoud en calamiteitenbestrijding. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen.
16
Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen
Waterkeringenbeheer
2012
2013
2014
2015
Exploitatie BF
245.000 247.000 249.000 251.000
Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Keringen
75.565
73.568
164.539 160.084
IRIS BWK
2.852
2.776
6.209
Totaal
323.417 323.344 419.748 417.125
6.041
Voorgestelde investering 2012 voor nieuwe ontwikkelingen Informatiesystemen voor de bedrijfsfunctie Keringen doorontwikkelen: - wijzigingen n.a.v. wetgeving; - optimaliseren proces ondersteuning; - gegevensuitwisseling; - toevoegen functionaliteiten, samenvoegen keringen en BWK ; - mobiel werken. Informatiesysteem
Investerings Kapitaallasten bedrag 2012 2013 2014 2015 1 Keringen doorontwikkelen Investering 300.000 34.561 Totaal
300.000
0
0
0
34.561
Voor het volledige programmaplan van Waterkerningenbeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -3
17
Programmabegroting 2012 1.2.4. Programmaplan Afwaterzuivering Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering omvat de processen: a. Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi’s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). b. Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi’s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. c. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met meerdere informatievoorzieningen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel is een aantal informatiesysteem bij HWH in beheer, te weten: Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module Rioken ondersteunt het proces van het opstellen en onderhouden van van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). Waterschappen kiezen voor een centrale standaard die de mogelijkheid geeft om ook op het gebied van zuiveringsinformatie samen te werken (Z-info), een aantal waterschappen gebruikt hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Gezamenlijke informatiesystemen bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam
Omschrijving
IRIS Rioken
IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI’s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving.
IRIS LIS
IRIS ZIS
Z-info omgeving
Status Productie/in ontwikkeling Productie kernonderdeel
Productie Meenemen in marsroute. Productie – meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel.
In het kader van de Waterwet is er een relatie met Vergunningverlening en Handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH) 18
Programmabegroting 2012 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele keten. Door steeds meer samenwerking binnen de keten (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo en anderen. En voor Bouw, Innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar ‘Afval = grondstof’ en de ‘Nutriënten, Energie en waterfabriek’ wil realiseren. In 2012 moet duidelijk worden(door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kern- of aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering wordt. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Afvalwaterzuivering Exploitatie BF
2012
2014
2015
245.000 247.000 249.000 251.000
Kapitaallasten lopende investeringen IRIS LIS 4.277 IRIS Rioken 37.386 Totaal
2013
4.164
9.314
9.061
36.398
81.406
79.202
286.663 287.562 339.720 339.263
Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie Diverse onderzoeken: o Automatisering bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (nieuwe oplossing voor WS’n); Elk gewenst moment beschikbaar hebben van bedrijfsvergelijkingsinformatie. o Informatiebehoefte WIS keten (waterschap informatie systeem) (nieuwe oplossing voor WS’n); Voldoen aan actie STORM wat betreft overhevelen van riolering (rioleringstaken) naar waterschappen. o Slibregistratiestrategie (logistieke deel) (nieuwe oplossing voor WS’n); Ontwikkeling van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffenlogistiek. o Informatievoorziening voor Procesbesturing (nieuwe oplossing voor WS’n); Generieke oplossing voor de inrichting van afvalwaterzuiveringsinstallaties. o Informatievoorziening voor Energy registratie (nieuwe oplossing voor WS’n); Generieke oplossing voor de energie registratie. IRIS ZIS; Aansluiten bij gekozen standaard. Z-info deel 1; doorontwikkeling en standaardiseren van Z-info, centrale hosting organiseren tbv Z-info en Inrichten Applicatie/Functioneel beheer Z-info. Z-info deel 2; in beheername, digikoppelingen en verbeteren functionaliteit.
19
Programmabegroting 2012 Informatiesysteem 2 Onderzoeken 3 IRIS ZIS
Exploitatie Investering
4 Z-info deel1
Investering 2011
Z-info deel 2
Investering 2012
Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag 2012 2013 2014 2015 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
11.520 11.216 10.911
423.000
135.000 Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF 608.000
31.105 30.283 29.460 50.000 92.625 91.499 90.371
Voor het volledige programmaplan van Afvalwaterzuivering wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -4
20
Programmabegroting 2012 1.2.5. Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving De bedrijfsfunctie omvat de processen vergunningverlening, handhaving en schouw. a. Vergunningen verlenen kan worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: aanvragen van een vergunning; behandelen van de vergunningaanvraag; verlenen van de vergunning; publiceren van de vergunning; archiveren van de vergunning. b. Handhaving bestaat uit: controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; controle op illegaliteit in het veld; opstellen van proces-verbaal; opleggen van bestuursdwang/boetes. c. Schouw bestaat uit: stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; aanschrijven overtreders; herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; opleggen van bestuursdwang/boetes. Gezamenlijke informatiesystemen Vergunningverlening en Handhaving In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Vergunningverlening en handhaving gaat het dan om: Naam
Omschrijving
Olo/water
aanvragen van vergunningen
IRIS VenH
behandelen van vergunningaanvragen
IRIS KIM
verwerken schouwaanschrijvingen
Waterschapsnet
publiceren van vergunningen en bekendmakingen
Digitale aangifte ‘Wvo’-bedrijven
systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve’s) kunnen melden.
Status Productie/in ontwikkeling In ontwikkeling Productie Meenemen in marsroute Productie Meenemen in marsroute Productie Productie
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie IRIS VenH In 2011 is de module V&H “waterwetproof” gemaakt. Eind 2011 is het onderzoek naar de toekomst van de module IRIS VenH gestart. Wordt gekozen om IRIS VenH verder te ontwikkelen dan kan in 2012 onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de module te koppelen aan andere systemen zoals bijvoorbeeld, DMSsystemen, LGR en OLO. Verder aanpassing aan nieuwe wetgeving, bijv Besluit buiteninrichtingen en Activiteitenbesluit. Het proces van vergunningverlening en handhaving zal niet veranderen, wel zullen er meer algemene regels komen. De implementatie hiervan zal meevallen, is de verwachting. Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als handhaven.
21
Programmabegroting 2012 IRIS KIM Iris KIM is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen de waterschappen. In 2011 is heeft er een onderzoek plaats gevonden naar een gemeenschappelijke voorziening. Indien hiervoor door de begeleidingscommissie gekozen wordt dan zal in 2012 deze voorziening geïmplementeerd worden. OLO/water Olo/water gaat per 1 juli 2011 live. Vanaf dat moment zullen beheerkosten door de beheerder bij de gebruikers in rekening worden gebracht. Een belangrijke taak wordt het inventariseren van wenswijzigingen (functioneel beheer) en het doorsluizen ervan naar AgentschapNL. Publicaties en bekendmakingen In 2010 is er bij 1 waterschap het publiceren van vergunningen en bekendmakingen geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat afgegeven vergunningen automatisch, zonder tussenkomst van een medewerker, worden gepubliceerd en weergegeven op de website. Het doel is het geautomatiseerd publiceren in 2011 en 2012 bij elk waterschap te realiseren. Vervolgens zal deze module door middel van applicatiebeheer in stand moeten worden gehouden. Digitale aangifte Rijksheffing door bedrijven In 2011 wordt een wenswijziging opgeleverd, waarmee het formulier gebruiksvriendelijker is geworden en er minder gegevens behoeven te worden ingevuld. Voor 2011 wordt een grootonderhoud plan uitgewerkt voor de modernisering van de applicatie. Het grootonderhoud wordt in de loop van 2012 gestart. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen VenH Exploitatie BF
2012
2013
2014
2015
OLO Water
245.000 247.000 249.000 251.000 220.000 270.000 270.000 270.000
Publiceren vergunningen
44.000
44.000
44.000
44.000
37.000 Digitale aangifte bedrijven Kapitaallasten lopende investeringen
37.000
37.000
37.000
IRIS VenH
25.505
24.831
55.535
54.032
IRIS KIM
18.851
18.353
41.048
39.936
Totaal
590.356 641.184 696.583 695.968
Optionele nieuwe ontwikkelingen Onderzoek alternatief voor bestaand V&H module; o Vervanging door een standaard marktproduct of de module IRIS V&H verder uitwerken. In de bestaande investering bij de IRIS module VenH is rekening gehouden met kosten voor doorontwikkelen. Met kosten van de mogelijke optie van vervanging van IRIS VenH is geen rekening gehouden.
Voor het volledige programmaplan van Vergunningverlening & Handhaving wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -5
22
Programmabegroting 2012
1.3.Programma Diensten 1.3.1. Programmaplan Diensten Basis Het Basis programma omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.). Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Basis In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Diensten Basis gaat het dan om: Naam IRIS Beheer
IRIS Basis IRIS Profielen CMS Basis
ODB
ESB
WION portaal
Geovoorziening
Omschrijving Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis. De huidige IRIS module Basis De huidige IRIS module Profielen Waterschapsnet, het gezamenlijke content management systeem van de waterschappen De overheidsdatabase zoals die momenteel in het programma Belastingen ontwikkeld wordt De enterprise service bus zoals die momenteel in het programma belastingen ontwikkeld wordt Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens
Status Productie
Productie Productie Productie
In ontwikkeling
In ontwikkeling
Productie
Productie
Binnen het programma spelen de volgende IS een rol: Geoweb, de intranet tool voor ontsluiting van geo-informatie Geosticker, beheer van metadata. Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Vervolgactiviteiten Roadmap In het algemeen architectuur kader voor het programma Bedrijfsfuncties1 en de Programma Start Architectuur IRIS 2 (oplossingsrichtingen en marsroute) - vastgesteld in 2010 - is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 1
Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7
2
PrSA IRIS v0 7
23
Programmabegroting 2012 vastgestelde migratiestrategie. Tevens zullen de ontwikkelingen in de informatievoorziening van de bedrijfsfuncties leiden tot concrete vragen naar generieke functionaliteit en koppelvlakken. Aansluiting op basisregistraties In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. Het is daarbij niet de bedoeling om een volwaardig alternatief te gaan ontwikkelen voor de ODB. Kernregistraties Voor kerngegevens van de waterschappen die in meerdere processen worden gebruikt, worden kernregistraties ontwikkeld. Kernregistraties zijn o.a. de legger- en beheerregisters maar de gegevens benodigd voor bedrijfsvergelijkingen vallen in deze categorie van gegevens. Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten. ESB: fundament voor duurzame informatievoorziening De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Allereerst dienen de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, los van de ontwikkelingen in het Belastingen project, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. Tevens wordt informatie verzameld om d.m.v. business cases een besluit te kunnen nemen over het vervolg. Uitrol en beheer nieuw CMS en beheer oud CMS In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Basis Exploitatie BF
2012 645.000
2013 645.000
2014 645.000
2015 645.000
IRIS Beheer
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.400.000
IRIS Basis
400.000
300.000
300.000
300.000
CMS Basis
407.000
-
-
-
WION Portaal
30.000
30.000
200.000
200.000
Geo-voorziening Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Verbeterplan
120.000
120.000
-
-
283.585
276.040
268.494
260.949
Roadmap 2011
127.823
122.865
89.359
89.359
IRIS 1.0
501.927
363.728
-
-
24
Programmabegroting 2012
Aanbesteding en transitie IRIS
86.480
84.184
81.888
79.592
Totaal
4.401.815
3.541.817
2.984.741
2.974.900
Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie
Uitrol en beheer nieuw CMS en beheer oud CMS; o In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Vervolgactiviteiten Roadmap en Marsroute; o In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. ESB: fundament voor duurzame informatievoorziening; o Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze services en kennis. Aansluiting op Basisregistraties en Kernregistraties; o In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. o Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten.
Informatiesysteem
Nieuw CMS
Roadmap en marsroute Bedrijfsprocessen en OTS Roadmap Marsroute 2012 Doorontwikkeling kernonderdelen 2 Beheer ODB ESB 3
Investerings bedrag
Exploitatie en Kapitaallasten
Investering 2011 Nieuwe exploitatie Investering
Investering
Nieuwe exploitatie Vooronderzoek Implementatie ESB Nieuwe exploitatie
250.000
2012
2013
2014
2015
120.760
268.138
260.982
253.826
445.000
527.000
467.000
467.000
55.318
53.795
32.607
200.000
56.840
26.086
45.472
44.254
43.036
50.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000 43.036
160.000 200.000
25
26.086
45.472
44.254
100.000
200.000
200.000
200.000
Programmabegroting 2012
Basisregistraties / kernregistraties
Inrichten 250.000 tijdelijke voorziening Inrichten definitieve 500.000 voorziening (ODB) Beheren tijdelijke voorzieningen Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF 1.400.000
32.607
56.840
55.318
53.795
115.203
112.158
109.113
50.000
100.000
50.000
50.000
1.043.146
2.414.965
2.289.284
2.273.601
Voor het volledige programmaplan van Diensten Basis wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -6
26
Programmabegroting 2012
1.3.2. Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Beschrijving van de bedrijfsfunctie Omvat de informatievoorzieningen die zich primair richten op diensten ten behoeve van belanghebbenden buiten de eigen organisatie van de waterschappen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld burgers, bedrijven of andere overheden die inzicht willen krijgen in informatie binnen het domein van de waterschappen. Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Externe Dienstverlening In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Bekendmakingen
Decentrale Regelgeving
Waterschapsloket
IMI
Antwoord©
MijnOverheid
e-Formulieren
Omschrijving Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Met Waterschapsloket is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord©. Antwoord© levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Een voorziening voor het ontwikkelen 27
Status Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw)
Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw)
Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening)
Productie
In overweging
In overweging
Productie
Programmabegroting 2012 en beheren van elektronische formulieren op internet. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Belastingen). Uit het ‘rondje waterschappen’ dat in Productie het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld.
Kennis en Informatie
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Voor het programma Externe Dienstverlening staan in 2011 veel doelmatigheidsonderzoeken op het programma. Een groot deel van de producten in het programma hebben namelijk inmiddels al een redelijk lange historie van circa vijf jaar. Ze zijn vaak ontstaan uit noodzaak omdat er op landelijk niveau bestuurlijke afspraken waren gemaakt. In 2011 oriënteren de waterschappen zich onder andere op de producten Antwoord en MijnOverheid en de activiteiten die de waterschappen in het kader van die producten doeltreffend zouden kunnen uitvoeren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hieruit tenminste in 2012 nog geen activiteiten voortkomen die Het Waterschapshuis tot uitvoering moet brengen. Daarnaast zijn veel voorzieningen uit pragmatische overwegingen gerealiseerd in het al bestaande CMS WaterschapsNet. De gekozen oplossingen vinden (daardoor) meestal niet of nauwelijks aansluiting bij de bijbehorende bedrijfsprocessen binnen de waterschappen. Op basis van voornoemde onderzoeken kan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Externe Dienstverlening Exploitatie BF
2012 230.000
2013 250.000
2014 250.000
2015 250.000
42.000
-
-
-
42.000
-
-
-
IMI
40.000 10.000
20.000 -
20.000 -
20.000 -
Antwoord
-
-
-
-
MijnOverheid
-
-
-
-
E-formulieren Kennis en innovatie Totaal
20.000
20.000
20.000
20.000
40.000
40.000
40.000
40.000
424.000
330.000
330.000
330.000
Bekendmakingen Decentrale Regelgeving Waterschapsloket
28
Programmabegroting 2012 Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie Bekendmakingen; o in 2011 losmaken van CMS; vanaf 2012 mogelijk aparte voorziening of gebruik voorziening van Rijksoverheid. Decentrale regelgeving ; o in 2011 losmaken van CMS; vanaf 2012 mogelijk aparte voorziening of gebruik voorziening van Rijksoverheid. Informatiesysteem
Investerings bedrag
Exploitatie en Kapitaallasten
3 Bekendmakingen
Investering 1.000.000 Nieuwe exploitatie Decentrale Investering 1.000.000 regelgeving 4 Nieuwe exploitatie Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF 2.000.000
2012 130.428
2013 227.360
2014 221.270
2015 215.180
125.000
250.000
250.000
250.000
130.428
227.360
221.270
215.180
125.000
250.000
250.000
250.000
510.856
954.720
942.540
930.360
Voor het volledige programmaplan van Diensten Externe Dienstverlening wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -7
29
Programmabegroting 2012
1.3.3. Programmaplan Diensten Data Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Data Diensten (Inspire, Waterschapsgrenzen, AHN, Thesaurus, Beeldmateriaal) d.w.z. de inhoudelijke invulling (data, informatie). Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Data In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam
Omschrijving
Waterschapsgrenzen
Vastlegging en ontsluiting van de exacte waterschapsgrenzen van alle waterschappen Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen
AHN INSPIRE Thesaurus
Gegevenshuishouding
Status Productie/in ontwikkeling Productie Productie In ontwikkeling In ontwikkeling
In ontwikkeling
N.B.: De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten – basis. Om deze reden is de Geovoorziening niet opgenomen in dit programmaplan. Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Data Diensten vervult overwegend een ondersteunende rol t.o.v. verschillende andere bedrijfsfuncties. Ontwikkelingen binnen de functie zijn daarom in de regel gerelateerd aan ontwikkelingen in die bedrijfsfuncties, en daar voor zover relevant beschreven. Specifieke ontwikkelingen op het gebied van Data Diensten zijn: Gegevenshuishouding; als resultante van de Visie op professionele gegevenshuishouding en de Visie op Informatievoorziening wordt in 2012 een project uitgevoerd voor de Professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend. Beeldmateriaal is weliswaar een nieuwe ontwikkeling maar hierin vervult Het Waterschapshuis enkel de kassierfunctie t.o.v. de Waterschappen. De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïncasseerd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke en opdrachtgever voor het initiatief. Om deze reden is dit onderdeel verschoven naar het onderdeel ‘Geldstromen derden’ binnen de programmabegroting van 2012.
30
Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Data Exploitatie BF
2012 300.000
2013 300.000
2014 300.000
2015 300.000
Waterschapsgrenzen
2.500
2.500
2.500
2.500
INSPIRE
60.000
60.000
60.000
60.000
AHN
1.717.000
1.717.000
1.717.000
1.717.000
Thesaurus
25.000
25.000
25.000
25.000
Totaal
2.104.500
2.104.500
2.104.500
2.104.500
Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie Beeldmateriaal; o kassierfunctie HWH vanaf 2012 Gegevenshuishouding; o opstellen programmaplan in 2011; uitvoering 2012 Informatiesysteem
Gegevenshuishouding
Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag 2012 2013 2014 Investering 2011 150.000 150.000 Investering 2012 400.000 72.167 90.335 87.899
Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF
550.000
222.167
90.335
Voor het volledige programmaplan van Diensten Data wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -8
31
87.899
2015 85.463 85.463
Programmabegroting 2012
1.4.Programmaplan Architectuur en Standaarden Beschrijving programma Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. Met het programma A&S wordt beoogd voor de waterschappen en de gezamenlijke informatievoorzieningen: hulpmiddelen aan te reiken; het hebben van architectuur en standaarden is geen doel op zichzelf; samenhang aan te brengen en inzichtelijk te maken; gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; individuele groeipaden naar die gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; efficiënt beheer van ontwikkelresultaten mogelijk maken. Ontwikkelingen binnen A&S De gezamenlijk door de waterschappen afgesproken architectuur en standaarden worden vastgelegd in een gezamenlijke referentie architectuur. Onderdelen hiervoor zoals de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA, 2005), de Visie op ICT (2008) en de gegevens- en uitwisselingsstandaarden van de watersector zoals de Aquo standaard worden in 2011, zoals beschreven in het werkplan A&S 2011, aangevuld en samengevoegd tot WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Om het werken onder architectuur te bevorderen is er een vaste commissie Architectuur en Standaarden in het leven geroepen. De commissie wordt ondersteund door het architectuur-team van HWH dat op 1 januari 2011 is ondergebracht in de afdeling Strategie en Beleid. Voor het ontwikkelen, delen en borgen van architectuurkennis bij de waterschappen wordt er samengewerkt met de CoPWA, de Community of Practice Waterschaps Architecten, de kring van waterschapsarchitecten voor het uitwisselen van kennis en ervaring. In 2011 wordt het gezamenlijke architectuurkader verder uitgewerkt en toegepast bij de planontwikkeling, programmavorming, de voorbereiding en uitvoering van projecten en beheer. De toegevoegde waarde van het werken onder architectuur wordt daarin zichtbaar gemaakt. Aandachtpunten zijn met name de ontwikkelingen rond de procesinrichting van de waterschappen die vragen om een herziening en uitbreiding van de standaard procesbeschrijvingen, de benodigde gegevens en de gegevenshuishouding. Het is een doorgaande ontwikkeling die in 2012 wordt voortgezet. Uit de bestuurlijke doelen en programma’s worden de projecten afgeleid die we gezamenlijk en in samenhang, onder architectuur, moeten realiseren. Lopende exploitatie A&S Exploitatie Programma
2012 610.000
2013 622.000
2014 634.000
2015 647.000
Omdat de architectuur doorwerkt in alle activiteiten van de GR HWH worden de basiskosten van A&S als exploitatielasten op basis van de geldende algemene kostenverdeling toebedeeld aan alle deelnemers in de Gr HWH. De architectuurkosten die specifiek worden gemaakt ten behoeve van projecten of programma’s worden in de betreffende project- en programmabegrotingen opgenomen en komen ten laste van de deelnemers aan die projecten of programma’s. Voor het volledige programmaplan van Architectuur & Standaarden wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -9 32
Programmabegroting 2012
1.5.Programmaplan Belastingen Projectbegroting In 2011 zullen de exploitatiekosten voor de Overheidsdatabase (alle waterschappen) en belastingen (5 Rijn Oost waterschappen en Brabantse Delta) zoals begroot niet worden geïnd. Dit aangezien het systeem in 2011 nog niet in exploitatie zal zijn. Verder heeft het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis op 23 november 2010 ingestemd met de gewijzigde projectbegroting 2011 á € 1.566.400,- om de doorstart en afbouw van het systeem financieel mogelijk te maken. Deze lijn zal worden doorgetrokken naar 2012, ook daar wordt € 1.566.400,- opgevoerd. De kosten voor het project in 2011 en 2012 worden volledig toegerekend aan de Overheidsdatabase. Deze kosten worden nog niet opgehaald bij de waterschappen maar voorgefinancierd en ten laste gebracht bij de waterschappen vanaf het moment van in beheer name. Oracle Apps Hoofdpost Oracle Apps
2011 2012 1.248.924 1.248.924
Totaal
1.248.924 1.248.924
Voor het volledige programmaplan van Belastingen wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -10
33
Programmabegroting 2012
2. Programma 2 – Faciliterende diensten 2.1.Inleiding Tot het programma Faciliterende diensten behoren, evenals in 2011, het vergadercentrum en de post aanloopkosten. In de begroting 2012 is tevens een(nieuwe) 3e paragraaf toegevoegd, te weten ‘faciliteren samenwerking’. De kassiersfunctie is apart opgenomen in hoofdstuk 4: Geldstromen derden.
2.2.Ontwikkelingen binnen Faciliterende diensten Op basis van de ervaringen met het vergadercentrum, dat inmiddels ruim een jaar in gebruik is, kan worden gesteld dat er een grote diversiteit aan vergaderingen plaatsvindt en de bezettingsgraad hoog tot zeer hoog is. Als gevolg van het vestigen van het Informatiehuis Water in Amersfoort in hetzelfde pand als HWH en STOWA, zijn er twee extra vergaderruimtes gerealiseerd. In het 2e kwartaal van 2011 vindt de toegezegde evaluatie van het vergadercentrum plaats. Vervolgens zal duidelijk zijn of en in welke vorm het vergadercentrum doorgang vindt. In deze begroting wordt gezien het huidige succes uitgegaan van een voortzetting en verdere professionalisering van het vergadercentrum te Amersfoort. Bij het opstellen van de begroting 2012 is besloten een paragraaf toe te voegen aan het programma faciliterende diensten, te weten “Faciliteren samenwerking”. Op basis van de volgende vuistregels behoren de Oracle Tech licenties tot deze paragraaf. a. Kosten van licenties die direct te koppelen zijn aan het gebruik van een informatiesysteem (dat door HWH ‘geleverd’ wordt) vallen onder het programma en de begroting van de bedrijfsfunctie b. Licenties die (ook) onafhankelijk van een Informatiesysteem van HWH zijn te gebruiken vallen onder faciliterende diensten. ( centrale inkoop) c. Contractmanagement van licenties valt altijd binnen het programma van de bedrijfsfunctie waar de behoefte aan de licentie (welke dan ook) vandaan komt. Ook de bijdrage voor Diwanet 2012 is opgenomen in de paragraaf faciliteren samenwerking. Diwanet ( Kennisplatform Documentaire informatievoorziening waterschappen netwerk) is de voortzetting van de inmiddels opgeheven Werkgroep archiefzorg van de Unie van Waterschappen Diwanet is van en voor de waterschappen en sinds 2006 ondergebracht bij het Waterschapshuis. Diwanet was in de begroting 2011 opgenomen binnen het werkveld e-overheid, de Oracle Tech licenties binnen Architectuur & Standaarden. 2.2.1. Vergadercentrum Doelen Het vergadercentrum heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen de waterschappen en met aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren. Het biedt de kans om op een centrale en goed te bereiken locatie in het land ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen waterschappen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te voorkomen dat er administratieve lasten ontstaan die niet in verhouding staan tot de totale kosten van het vergadercentrum, is ervoor gekozen de kosten voor het vergadercentrum volledig op te nemen in de begroting van HWH en vooralsnog niet te splitsen naar STOWA, Unie van Waterschappen en HWH. Prestaties Het beoogde resultaat is het op professionele wijze beschikbaar stellen van vergaderruimte voor de waterschappen, de Unie van Waterschappen, STOWA, IHW en HWH. 34
Programmabegroting 2012 De inzet van de enige front-office medewerker is in 2011 (nog) volledig opgenomen binnen de bedrijfsvoering. De praktijk leert dat er echter sprake is van permanente ondercapaciteit waardoor het vergadercentrum minder goed bereikbaar en ‘bedienbaar’ is dan gewenst en gevraagd. De kosten voor de facilitaire dienstverlening worden wel ten laste gebracht van het vergadercentrum. Op basis van de ervaringen van 2010 en de beleidskaders ten aanzien van professionalisering wordt extra inzet van front-office werkzaamheden, de aanschaf van een reserveringssysteem, schoonmaak, catering en voorbereiding van vergaderzalen voorzien, evenals betere bereikbaarheid (telefonisch en per mail) en afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie print- en kopieerfaciliteiten. Het huurcontract voor het vergadercentrum biedt een break-optie per 31-12-2012. HWH heeft bij het aangaan van voornoemd huurcontract een evaluatie toegezegd aan de waterschappen. Deze evaluatie zal in het 2e kwartaal van 2011 worden uitgevoerd. Als onderdeel van deze evaluatie zullen aanbevelingen gedaan worden op welke manier de dienstverlening kan worden verbeterd. Eveneens zal dan blijken of de kosten zoals opgevoerd in deze begroting redelijk zijn. Risico’s Ondanks de uitbreiding met 2 vergaderruimtes bestaat er ook in 2011 een risico op overvraging. Getracht wordt zo efficiënt mogelijk om te gaan met aanvragen ten opzichte van de beschikbare ruimtes. Ook kantoren van HWH medewerkers beschikbaar gesteld om aan de grote vraag te kunnen voldoen. 2.2.2. Aanloopkosten Doelen In de dagelijkse praktijk komt het regelmatig voor dat er verzoeken van waterschappen komen tot uitvoering van een nieuw programma dat nog niet is opgenomen in de reguliere begroting. Omdat het niet in alle gevallen wenselijk is dat er dan “maar een jaar wordt gewacht tot het in de begroting staat”, bestaat de post Aanloopkosten. Uitgaven op deze post worden altijd voorafgegaan door verzoeken vanuit de waterschappen, aan het bestuur van HWH. De directeur van Het Waterschapshuis geeft daarbij een advies over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Projecten die uit de post aanloopkosten voorgefinancierd worden gaan in principe altijd over activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen. Deze kunnen maximaal 2 jaar bekostigd worden uit ‘Aanloopkosten’ en zullen dan of overgaan naar een regulier programma in een van de bedrijfsfuncties of de bekostiging eindigt. Prestaties Initiatieven waar door de waterschappen in gezamenlijkheid gevraagd wordt om een eerste start te kunnen geven. Ondersteuning vanuit aanloopkosten gebeurt voor maximaal 2 jaar. Risico’s Het budget zou overvraagd kunnen worden. In dat geval zal HWH contact opnemen met haar dagelijks bestuur. 2.2.3. Faciliteren samenwerking Doelen Doelen van Diwanet zijn: Kennisuitwisseling op het gebied van documenten, methodieken en vormen van aanpak, aanjager en motor voor ontwikkelingen waardoor de waterschappen beter in kunnen spelen op actuele vragen op het gebied van (documentaire) informatievoorziening en het stimuleren en ondersteunen van de archivaris als bewaker van het culturele erfgoed; met name daar waar deze een rol speelt in het beheer en selectie van gegevensbestanden in het kader van de digitale duurzaamheid.”
35
Programmabegroting 2012 Oracle Tech HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van TECH en een mantelovereenkomst op het gebied van APPS gesloten met Oracle. In de mantelovereenkomst TECH zijn alle licenties van de waterschappen voor overeenkomstige TECH producten opgerold. Daarnaast hebben waterschappen nog afzonderlijke TECH licenties lopen. De bestaande APPS licenties van waterschappen zijn bij het afsluiten van de mantelovereenkomst APPS buiten beschouwing gelaten. De beide mantelovereenkomsten lopen eind 2013 af. Daarna dient betaald te worden voor onderhoud. Prestaties Diwanet zal in 2012 netwerkdagen organiseren, een Zaaktype catalogus ontwikkelen voor alle waterschappen, de selectielijst archieven afronden, de kennisbank verder professionaliseren, nieuwsbrieven uitbrengen en bijscholings- en kennisuitwisseling trajecten organiseren. Oracle Tech licenties & contractbeheer Na afloop van de mantelovereenkomsten moet voor TECH een certificering in gang worden gezet. Deze certificering wordt uitgevoerd door Oracle. Met deze certificering wordt vastgesteld wat het licentiegebruik is per december 2012, een jaar voor het einde van de looptijd. Voor dit vastgestelde aantal in gebruik zijnde licenties blijft het huidige onderhoudsbedrag gelden. Ook wanneer dit er substantieel minder zijn dan overeengekomen in de mantelovereenkomst. De kosten voor beheer blijven echter ongewijzigd. Daar komt bij dat ondanks het feit dat het lijkt dat er in de mantelovereenkomst sprake is van ongelimiteerd gebruik (ULA) er daadwerkelijk een beperking opgenomen is ten aanzien van aantallen en producten. Het ongelimiteerde gebruik (ULA = Unlimited License Agreement) betreft uitsluitend de in het contract opgenomen gelimiteerde set Oracle TECH producten. Het APPS contract is zowel gelimiteerd naar productset als naar aantallen gebruikers. Oracle kan contractueel te allen tijde bij al haar klanten een controle uitvoeren op de rechtmatigheid van het gebruik van Oracle producten. Een audit door Oracle kan resulteren in een claim (met terugwerkende kracht vanaf installatiedatum) omdat meer of andere producten zijn ingezet door de waterschappen dan waarvoor zij licentierechten afdragen. Bij de installatie van producten kan het voorkomen dat onbedoeld meer producten worden mee geïnstalleerd. Indien er geen actie wordt ondernomen t.b.v. het TECH contract en voor verlenging wordt gegaan, zal er vanaf 2014 support over een nu al vastgesteld aantal TECH producten betaald moeten worden, ongeacht wat er uit het certificeringproces gaat komen. De verwachting is dat de audit die zal worden uitgevoerd door Oracle voor TECH medio mei 2012 zal aanvangen. HWH wil voor die tijd de huidige benutting in kaart brengen en zodoende de risico’s identificeren. Tevens kan dan het ijkpunt worden bepaald voor een toekomststrategie. Risico De risico’s voor Diwanet zijn nihil. Oracle Tech Zoals beschreven bij prestaties zijn er risico’s verbonden aan de Oracle Tech contracten. De gevraagde inzet van de scan (om de huidige benutting vast te stellen) + de inzet van een contractspecialist wordt als beheersmaatregel toegepast.
36
Programmabegroting 2012
2.3.Benodigde middelen faciliterende diensten Hoofdpost 2011 Vergadercentrum Huur (incl serv.kosten en 78.000 gemeentelijke lasten) Beheer & onderhoud 40.000 Afschrijving Aanloopkosten Aanloopkosten 100.000 Faciliteren Diwanet* 65.000 samenwerking Oracle Tech licenties** 2.508.055 Contractbeheer Oracle Tech Totaal 2.791.055 *I n begroting 2011 opgenomen in werkveld e-overheid ** In begroting 2011 opgenomen in werkveld A&S
2012 82.000 100.000 12.000 80.000 65.000 2.508.055 50.000 2.897.055
2.3.1. Meerjarenraming Faciliterende diensten Vergadercentrum Aanloopkosten Faciliteren samenwerking
2012
2013
2014
2015
194.000 80.000 2.573.055
198.000 80.000 2.573.055
202.000 80.000 pm
206.000 80.000 pm
2.847.055
2.851.055
pm
pm
37
Programmabegroting 2012
3. Programma 3 – Bedrijfsvoering 3.1.Inleiding Programma 3 van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In dit programma wordt een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het is beschreven volgens de PIOFACH methode. Deze methode bundelt de relevante bedrijfsvoeringselementen, benodigd om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen , of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie. Vanwege de leesbaarheid en de impact van ontwikkelingen in de organisatie is de volgende volgorde aangehouden: Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Informatie, Personeel, Huisvesting. In het programmaplan bedrijfsvoering (bijlage 5- 11) wordt een onderbouwing gegeven van de wijze waarop het bureau van de GR HWH kan voldoen en blijvend kan vasthouden aan de eisen die aan een Gemeenschappelijke regeling worden gesteld.
3.2.Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering De Gr HWH is door de waterschappen opgericht als een ondersteunende dienst en aankoopcentrale met als doel de informatie en bedrijfsprocessen en de kwaliteit / efficiency van de bedrijfsvoering van de waterschappen te verbeteren. Zonder een efficiënte en excellente interne bedrijfsvoering slaagt HWH niet in de realisatie van dit doel. HWH bevindt zich in een complexe omgeving en is het venster op de markt. Het belang van goede communicatie met en naar de waterschappen is de afgelopen jaren steeds pregnanter geworden. In 2011 is reeds een verzwaring van deze functie ingezet. Met een dergelijke grote Gr van 25 partijen (de Gr HWH is de enige landsdekkende Gr in Nederland!) is de wijze van communiceren cruciaal voor het faciliteren van samenwerking en doelmatig werken, maar ook voor een professionele en transparante bedrijfsvoering. De transitie van stichting naar Gr heeft als gevolg van vragen van waterschappen over de aanpak van de transitie en de risico’s rond het project belastingen langer geduurd dan aanvankelijk beoogd. De ontwikkeling van de Gr zal daarom in ook 2012 doorgaan. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en dus ook aan onderwerpen als doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid. Ook zullen de zaken die in het kader van de BBV (b.v. t.a.v. de jaarrekening) in 2011 en 2012 verder worden uitgewerkt. Gemeenschappelijke Regeling HWH kent vanuit de Gemeenschappelijke Regeling een aantal verplichtingen die deels voor rekening komen van het bedrijfsbureau. Hierbij dient te worden gedacht aan het toezien en voldoen aan wettelijke eisen voortvloeiende uit de juridische status van Gr. Tevens zal inkoop en contractmanagement door HWH zodanig worden ingericht, dat HWH invulling kan geven aan de taak om als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor de Waterschappen. Professionalisering Verdere professionalisering zal in 2011 en 2012 worden vormgegeven. Dit betekent invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen, hetgeen vraagt om investering in kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers binnen bedrijfsbureau. Na de ontwerpfase van de AO/IC (door KPMG) zal de AO/IC daadwerkelijk worden ingevoerd. Ook de invoering hiervan stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers.
38
Programmabegroting 2012 Dienstverleningsovereenkomst HWH heeft met ingang van 1 januari de financiële administratie in eigen beheer, en de herinrichting van de projectadministratie wordt in 2011 voltooid. Tevens is per 2011 een P&O adviseur werkzaam voor HWH. In 2011 is reeds gestart met het opzetten van personeelsbeleid. Tegen de achtergrond van de overgang van de financiële administratie van Waterschap De Dommel naar Het Waterschapshuis is de dienstverleningsovereenkomst met waterschap de Dommel in 2011 herzien. Besloten is om in 2011 de reeds bestaande taken ten aanzien van personeels- en salarisadministratie te continueren middels een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met WDD. Jaarrekening (BBV) Afhankelijk van het definitieve transitiemoment van HWH naar een Gemeenschappelijke Regeling (transport van activa en passiva) zal HWH voortaan een jaarrekening dienen op te stellen die voldoet aan voor HWH nieuwe wet-en regelgeving. Het gebrek aan ervaring op dit vlak betekent dat hiertoe een beroep zal worden gedaan op de expertise van derden. HWH zal in de nabije toekomst kennis en ervaring moeten opdoen, om het opstellen van een jaarrekening geheel zelfstandig te kunnen verrichten. Doelmatigheid- Rechtmatigheid Het beleid van HWH is er op gericht om financiële, personele en materiële middelen op een zodanige wijze te gebruiken, dat tegen zo laag mogelijke kosten optimaal kan worden voldaan aan de eisen die waterschappen stellen voor de uitvoering van de programma’s en binnen het bureau. HWH handelt hierbij in overeenstemming met de voor HWH relevante wet- en regelgeving.
3.3.Benodigde middelen Bedrijfsvoering Hoofdpost Bedrijfsvoering
2011 Organisatie 267.000 Financien 145.000 Administratie 225.000 Communicatie 140.000 Informatisering 95.000 Personeel 997.000
2012 170.000 55.000 95.000 142.000 145.000 1.210.000
Huisvesting & facilitair Onvoorzien Totaal
287.500 21.000 2.125.500
215.000 21.000 2.105.000
3.3.1. Meerjarenraming De meerjarenraming voor bedrijfsvoering is afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de andere programma’s. Bedrijfsvoering
Totaal exploitatie en investeringen
2012
2013
2014
2015
2.105.500
pm
pm
pm
Voor het volledige programmaplan van Bedrijfsvoering wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -11 39
Programmabegroting 2012
4. Programma 4 - Geldstromen derden 4.1. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie Inzake de kassiersfunctie is in 2011 duidelijk geworden dat de bijdrage van het Nieuw Handelsregister per 2012 bij de waterschappen geïnd dient te worden. Verder wordt, na afsluiting van de relevante contracten met de waterschappen conform de werkwijze van de Gr, het project aanschaf beeldmateriaal gestart. Ook deze bijdrage van de waterschappen is toegevoegd aan de kassiersfunctie. De werkwijze ten aanzien van de kassiersfunctie is ongewijzigd ten opzichte van 2011. 4.2. Kassiersfunctie 2012 Doelen De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als samenwerkingsorganisatie. Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van Waterschappen. Het betreft enkel het innen en doorzetten van de bijdragen naar de opdrachtgever. Bij alle bijdragen is verwezen naar de herkomst (bijv. brieven van VROM of V&W), waarin ook de kostenverdeelsleutel is opgenomen. HWH heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken m.b.t. de bijdragen die zijn opgenomen in de kassiersfunctie. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie dienen te worden losgekoppeld van de ontwikkeling van de HWH begroting. Prestaties - Innen van de bijdragen bij de waterschappen. De hoogte van de bijdragen wordt gecontroleerd bij aanvang van het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Eventuele verlaging van de bijdrage leidt tot bijstelling van het te innen bedrag. Bij verhoging gaat HWH niet innen en zal de Unie van Waterschappen in overleg treden met de waterschappen. - Tijdig voldoen van de facturen die HWH ontvangt t.b.v. de onderwerpen binnen de kassiersfunctie. Risico’s Goedkeuring van deze begroting verplicht de deelnemers tot betaling van de bijdragen. Eventuele (financiële) risico’s zijn zodoende nihil. Hoofdpost 2011 2012 Basisregistratie Topografie (VROM)* 667.000 667.000 Basisregistratie BAG (VROM)* 267.000 267.000 Informatie Desk standaarden Water (IDsW) 367.000 367.000 Mijnoverheid.nl (BZK)** 500.000 500.000 Aquokit (IWSR) 50.000 50.000 Nieuw Handelsregister n.v.t. 186.388 Aanschaf beeldmateriaal n.v.t. 399.840 Informatiehuis Water n.v.t. pm Totaal 1.851.000 2.437.228 * Gebaseerd op brief VROM aan UvW d.d. 03-11-2008 **Mijnoverheid.nl Besluit ALV 26/2/2010 +brief UvW aan waterschappen d.d. 22/6/2010 *** Gebaseerd op besluit ALV 2 juli 2010 . Kassiersfunctie
40
Programmabegroting 2012 Bijzonderheden Informatiehuis Water De bijdragen ten behoeve van het Informatiehuis Water (voorheen bijdragen aan IDsW en Aquokit) zijn in 2012 gelijk aan de bijdragen van 2011. In het bestuurlijk overleg van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat van 25 augustus 2010 is afgesproken dat de Waterschappen en Rijkswaterstaat gelijkelijk investeren (mensen en middelen) in het IHW. Voor de Waterschappen betekend dat nog een extra inzet van 3 fte. Daar heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden en wordt zodoende als pm post opgenomen in de begroting van Het Waterschapshuis. Aanschaf beeldmateriaal De bijdrage voor dit project, met als doel het overheidsbreed beschikken over beeldmateriaal, is gebaseerd op een besluit van de CBCF d.d. 26 nov. 2010. De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïnd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke en eigenaar van de gegevens. NB. Ten tijde van het opstellen van deze begroting staat de doorgang van het project nog niet vast. Indien het project geen doorgang vindt zal de bijdrage niet geïnd worden. Vergelijking kassiersfunctie 2011-2012 Nieuw Handelsregister +186.388 Aanschaf beeldmateriaal +399.840 Totaal aanvullend in 2012 +586.228 4.3. Meerjarenraming: Geldstromen derden Kassiersfunctie IHW
2012
2013
2014
2.437.228 300.000 pm
2.037.388* pm
2015 pm
* De bijdragen voor de basisregistraties Topografie, BAG en Nieuw Handelsregister per 2014 waren ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. De bijdrage aan Aanschaf beeldmateriaal blijft gelijk in 2013, daarna volgt een evaluatie. De bijdrage voor mijnoverheid.nl loopt de komende jaren door, evenals de bijdragen voor IDsW en Aquokit (t.b.v. Informatiehuis Water).
41
Programmabegroting 2012
5. Paragrafen In dit hoofdstuk wordt in een aantal afzonderlijke paragrafen vastgelegd wat de uitgangspunten, de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de financiële gevolgen van dat beleid zijn.
5.1.Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar In deze paragraaf wordt ingegaan op: - externe en interne ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de vorige begroting en de behandeling van de meerjarenraming hebben voorgedaan. - afwijkingen van de uitgangspunten en grondslagen zoals deze voor de vorige begroting en de meerjarenraming zijn gehanteerd. - belangrijke afwijkingen in de cijfers van de meerjarenraming. Externe en interne ontwikkelingen Door zowel bestuur als programmaraad is besloten om de begroting 2012 op de 0-lijn op te stellen. Daarbij is de achterliggende gedachte dat eerst het huis “op orde” moet komen voordat verdere groeistrategieën worden ingezet. Ten aanzien van de begroting 2012 is conform de wens inzicht in het huidige werk (going concern) en de vrije ruimte. Uitgangspunten en grondslagen Ten aanzien van de uitgangspunten en grondslagen zijn geen grote ontwikkelingen te melden. Wel is de indeling van programma 1 gewijzigd en hebben er verschuivingen tussen programma’s plaatsgevonden. Het voornemen is om in 2012/2013 een kostenplaatsmethodiek en tarievenstructuur in te richten en in de begroting te verwerken. Afwijkingen meerjarenraming De meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2011 liet het volgende beeld zien: Programma Progr. 1) Werkvelden Progr. 2) Faciliterende diensten Progr. 3) Bedrijfsvoering Progr.4) Geldstromen derden Totaal
2011 15.972.358 2.069.000
2012 15.905.856 n.v.t.
2013 21.362.807 n.v.t.
2.105.500 (in fac. Diensten) 20.146.858
n..t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t
In de meerjarenramingen was rekening gehouden met het innen van een deel van de kapitaallasten ten aanzien van het belastingenproject ( 3 miljoen euro in 2012). De afwijking van de huidige omvang van programma 1 kan hierdoor deels verklaard worden. Er zijn echter ook nieuwe initiatieven evenals lopende projecten die HWH heeft overgenomen van de waterschappen, waardoor het verschil ten opzichte van de meerjarenraming in 2012 juist wordt verkleind. In de begroting 2011 waren geen meerjarenramingen gegeven voor faciliterende diensten (en daarmee geldstromen derden) en bedrijfsvoering.
42
Programmabegroting 2012 De voorliggende begroting 2012 laat op programmaniveau het volgende beeld zien: Programma 2012 Werkvelden 12.730.437 Faciliterende 2.897.055 diensten Bedrijfsvoering 2.125.500 Geldstromen derden 2.437.194 Totaal 20.190.186 De belangrijkste afwijking ontstaat door: 1)Het verplaatsen van de budgetten voor de Oracle Tech contracten en Diwanet van de werkvelden naar Faciliterende diensten 2) het apart opvoeren van de kassiersfunctie in progr.4 geldstromen derden. In de begroting 2011 waren deze kosten nog opgenomen binnen progr. 2 faciliterende diensten.
5.2. Uitgangspunten en normen In deze paragraaf wordt ingegaan op - de autonome salarisontwikkeling die is verdisconteerd - de overige autonome loonkosten waarmee rekening is gehouden - de overige uitgangspunten en de normen die voor lastenstijging en lastendaling dan wel batenstijging en batendaling zijn gehanteerd en die deels aan de geraamde bedragen ten grondslag liggen. Autonome salarisontwikkeling en overige loonkosten De totale begrote loonsom is als volgt opgebouwd: jaar Formatie salariskosten 2011 27,28 FTE 2.387.000 Indexering 2,75% 2012 32,28 FTE HWH +5fte 3.178.200 functioneel coordinatoren= 37,28 fte
Inhuur derden 1.371.200
Totaal 3.758.200
0
3.178.200
De indexering van de salariskosten bedraagt 2,75%. In dit percentage is een inschatting gemaakt van de nieuwe CAO, de stijging van pensioenpremies en de sociale lasten. Overige uitgangspunten De indexering van overige goederen en diensten is begroot op 0% tenzij er contractuele afspraken zijn waarin reeds indexering is opgenomen (zoals huurcontract). De rekenrente voor nieuwe investeringen/projecten bedraagt 3%.
5.3. Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd. Incidentele lasten 2011 2012 2013 2014 Programma 1,2,3 0 0 0 0 Incidentele baten Programma 1,2,3, Saldo
2011 0 0
2012 0 0 43
2013 0 0
2014 0 0
Programmabegroting 2012 Bovenstaand overzicht geeft aan dat er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht. Op begrotingsbasis is er geen sprake van incidentele baten en lasten. Op realisatie basis kunnen deze baten en lasten zich wel voordoen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van licenties (IRIS) en dataverkoop bij Actueel Hoogte Bestand Nederland. Op moment van opstellen van de begroting bestaat hier echter nog geen inzicht in.
5.4. Kostentoerekening In de paragraaf betreffende de kostentoerekening wordt ingegaan op de principes die zijn gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de kostendragers. Daarbij wordt inzicht gegeven in: - de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de eis van objectieve en bedrijfseconomische criteria - de kwantitatieve grondslagen die als onderdeel van de kostentoerekening zijn gehanteerd. Op dit moment is er binnen HWH niet of nauwelijks sprake van een (interne) kostenverdeelsystematiek. De bedrijfsvoeringskosten worden op het betreffende programma verantwoord en er vindt geen doorverdeling plaats naar andere programma’s of producten. Het voornemen bestaat om bij de begroting 2013 hier verdere stappen in te zetten. De kosten die HWH aan de deelnemende waterschappen doorbelast zijn, voor wat betreft de direct toerekenbare kosten toegewezen aan watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Wegenbeheer is bij HWH niet van toepassing. Ten aanzien van de indirecte kosten heeft deze toerekening nog niet plaatsgevonden. Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden 4 soorten verdeelsleutels gebruikt: Nr. 1
Verdeelsleutel Evenredig
2
Oppervlakte
3 4
Module “Unie verdeelsleutel”
Toelichting Iedere deelnemer betaalt een gelijk bedrag Grondoppervlakte van betreffende waterschap Kosten berekend naar modules Gebaseerd op Unie van Waterschappen. In de begroting 2011 bedroeg dit 40/60. In de begroting 2012 bedraagt dit 45/55, in navolging van de Unie.
Toegepast bij: Projecten/activiteiten waar niet alle waterschappen aan deelnemen AHN, Basisregistratie Topografie en Aanschaf Beeldmateriaal IRIS modules Standaard sleutel voor projecten/activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen, tenzij er in het verleden andere afspraken gemaakt zijn
De financiële vertaling van de verdeelsleutels per waterschap is opgenomen in bijlage 5. Het reglement met de kostenverdeelsleutels zoals bedoeld in artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling zal in juli 2011 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. De uitgangspunten in dit reglement zullen geen nieuwe zaken ten opzichte van de begroting 2011 en 2012 bevatten.
5.5. Uiteenzetting financiële positie (Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen) HWH kent geen voorzieningen. In de begroting zijn dan ook geen dotaties of onttrekkingen aan voorzieningen opgenomen.
44
Programmabegroting 2012 In de transitie van stichting naar gemeenschappelijke regeling is besloten om geen algemene reserves mee te nemen naar de gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen. HWH heeft op dit moment geen algemene reserves. Bij de transitie zullen naar verwachting wel enkele bestemmingsreserves aan de gemeenschappelijke regeling toekomen. In de begroting 2012 is nog geen rekening gehouden met stortingen of onttrekkingen met betrekking tot deze bestemmingsreserves.
5.6. Waterschapsbelastingen De paragraaf betreffende de waterschapsbelastingen betreft een overzicht van de diverse belastingen die worden geheven en in welke mate deze kostendekkend zijn. HWH als zijnde een GR heft geen waterschapsbelasting en wordt volledig door de aangesloten waterschappen gefinancierd. Hierdoor is deze paragraaf niet van toepassing op HWH.
5.7. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen bevat: - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit met daarbij een beschouwing over de stand aan het begin, de mutaties en de stand aan het einde van het begrotingsjaar van de algemene reserves en de voorzieningen - een inventarisatie van de risico’s - het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Inventarisatie weerstandscapaciteit Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in incidentele weerstandscapaciteit en structurele weerstandscapaciteit. Het volgende overzicht geeft hier inzicht in: Incidentele weerstandscapaciteit
Structurele weerstandscapaciteit
Algemene Reserve Vrij besteedbaar deel Bestemmingsreserves Stille reserves Post Onvoorzien
€ 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Toelichting incidentele weerstandscapaciteit In de transitie van stichting naar GR is besloten geen reserves mee te nemen naar de gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen. Binnen de begroting 2011 is er weinig ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Toelichting Structurele weerstandscapaciteit Op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) bevat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven. De kosten die Het Waterschapshuis maakt zijn grotendeels goed te ramen. Zaken als huisvesting, personeel en andere bedrijfsvoeringsposten zijn jaarlijks terugkerende kosten. Binnen de bedrijfsvoering is een budget van 1% van de totale omvang van de bedrijfsvoering opgenomen als onvoorzien.
45
Programmabegroting 2012 Inventarisatie van risico’s De inventarisatie van de specifieke risico’s vindt in de begrotingsprogramma’s plaats, inclusief de beheersmaatregelen die genomen zijn. Hieronder is een aantal algemene, programmaoverstijgende risico’s opgenomen. Programma Bedrijfsfuncties Faciliterende diensten Bedrijfsvoering Overige risico’s
(financiële) risico’s Zie tekst programma’s Zie tekst programma’s
Beheersmaatregel
Zie tekst programma’s Risico overgang stichting naar Gemeenschappelijke Regeling Veel deelnemers, niet unanieme besluitvorming Voorfinanciering van projecten waarover nog geen definitieve overeenstemming is Mogelijke beëindiging van Borgstellingsregeling door waterschappen bij Waterschapsbank, waardoor kredietfaciliteiten verslechteren en duurder worden
Unanimiteit in besluitvorming. Externe accountantscontrole Ambtelijke voorbereiding van besluitvorming. Actieve informatievoorziening richting bestuur en deelnemers
Op dit moment kunnen risico’s nog niet financieel vertaald worden. Het voornemen bestaat om in toekomstige begrotingen zowel de kans dat een risico zich voordoet als de financiële consequentie in beeld te brengen. Op die wijze kan de financiële vertaling van de risico’s afgezet worden tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke Regeling er steeds voor zorg dragen dat Het Waterschapshuis te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Financiering Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Treasurystatuut Begin 2011 is een concept-treasurystatuut voor HWH opgesteld die aan het Algemeen Bestuur is aangeboden. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Het treasurybeleid is erop gericht om toegang te verkrijgen en te behouden tot de geld- en kapitaalmarkt om zo, binnen de financiële mogelijkheden van Het Waterschapshuis een optimaal rendement te verkrijgen danwel de lasten zoveel mogelijk te reduceren. De houding van Het Waterschapshuis ten aanzien van financieel risico is risicomijdend. Algemene ontwikkelingen inzake de treasuryfunctie en vermogensbehoefte Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de waterschappen. In het eerste kwartaal van het betreffende jaar worden voorschotten op basis van de begroting in rekening gebracht. Op moment van opstellen van de begroting 2012 zijn de activa- en passivaposten vanuit de stichting nog niet overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling. Vanuit de stichting vindt financiering 46
Programmabegroting 2012 van projecten plaats middels een kredietfaciliteit bij de waterschapsbank, gekoppeld aan een borgstellingsregeling vanuit de waterschappen. Daarbij is een gunstig rentepercentage bedongen. Bezien zal worden of deze faciliteit vanuit de gemeenschappelijke regeling voortgezet kan worden. Dit is mede afhankelijk van de bereidheid van waterschappen borg te staan voor de lening van HWH. Door nieuwe investeringen in 2011 en 2012 zal de vermogensbehoefte toenemen. Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,5%. Gelet op het feit dat de financiering van de activiteiten en investeringen van HWH op dit moment via een rekening-courantfaciliteit plaatsvindt, zal overleg met de provincie als financieel toezichthouder plaatsvinden indien de renterisiconorm en de kasgeldlimiet boven de bovengenoemde percentages uitstijgen. Risicobeleid Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend. Hieraan wordt invulling gegeven door: - spreiding van risico’s - optimalisatie uitgaande en inkomende geldstromen - alleen liquiditeitsoverschotten worden belegd - het gebruik van derivaten dient prudent en transparant te zijn. Treasuryorganisatie De treasuryorganisatie binnen HWH zal in 2011, na transitie van activa en passiva vanuit de stichting opgezet worden conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd.
5.8. Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in: - de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting - de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee Het Waterschapshuis een bestuurlijke en financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van het stemrecht. Er is sprake van financieel belang wanneer Het Waterschapshuis middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico loopt die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op Het Waterschapshuis. In 2012 is er in deze zin geen sprake van verbonden partijen.
5.9. Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering 47
Programmabegroting 2012 In de begroting van HWH is een afzonderlijk programma bedrijfsvoering aanwezig. Kortheidsh alve wordt naar dit programma verwezen.
5.10.
EMU-saldo
In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo van het waterschap gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. Navraag bij het CBS heeft geleerd dat het EMU-saldo vooralsnog wordt afgedekt door de waterschappen en er nog geen EMU-norm is vastgesteld voor Het Waterschapshuis.
48
Programmabegroting 2012
6. Begroting naar programma’s De begroting naar programma’s bevat een overzicht van de netto kosten van de programma’s die zijn opgenomen in de programmabegroting. Programma 1 – Programma uitvoering Watersysteembeheer kwantiteit
2012 533.513
Watersysteembeheer kwaliteit
381.080
Waterkeringenbeheer
323.417
Afvalwaterzuivering
336.663
Vergunningverlening & handhaving
590.356
Diensten basis
5.444.961
Diensten externe dienstverlening
934.856
Diensten databeheer
2.326.667
Belastingen
1.248.924
Architectuur & standaarden
610.000 12.730.437
Totaal Programma 2 – Faciliterende diensten
2012
Vergadercentrum
194.000
Aanloopkosten
80.000
Faciliteren samenwerking
2.623.055
Totaal
2.897.055
Programma 3 – Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringskosten
2012 2.125.500
Totaal
2.125.500
Totaal Programmabegroting 2012 Programma 1 – Projecten-uitvoering
2012 12.730.437
Programma 2 – Faciliterende diensten
2.897.055
Programma 3 – Bedrijfsvoering
2.125.500 17.752.992
Totaal Programma 4 – Geldstromen derden
2012
Kassiersfunctie
2.437.194
49
Programmabegroting 2012
7. Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Van de lasten en baten die in de begroting naar kosten- en opbrengstsoorten worden opgenomen worden zowel het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging als het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar weergegeven. Ten aanzien van de jaarrekening 2010: deze is ten tijde van het versturen van de ontwerpbegroting nog niet vastgesteld door het bestuur van HWH. Vaststelling is beoogd in april 2011. Zodra de cijfers beschikbaar zijn zullen deze worden gecommuniceerd naar de waterschappen. Ten aanzien van de begroting 2011: de gewijzigde begroting 2011 is ten tijde van het versturen van de ontwerpbegroting nog niet vastgesteld door het bestuur van HWH. Wijzigingen betreffen ondermeer verlaging van de programma’s e-overheid en bedrijfsvoering; en niet effectueren begrotingsposten beheer UBS, ODB en ESB. Kostensoorten Begroting 2012 Begroting 2011 Jaarrekening 2010 Rente en afschrijvingen
2.256.157
1.554.429
Personeelslasten Goederen en diensten van derden
3.178.200 12.221.635
3.758.200 12.867.229
n.t.b. n.t.b. n.t.b.
Bijdragen aan derden
2.437.194
1.851.000
n.t.b.
Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien
21.000
30.000
n.t.b.
Financiële lasten
76.000
86.000
n.t.b.
20.190.186
20.146.858
n.t.b.
Begroting 2012
Begroting 2011
Totaal Opbrengstensoorten
Jaarrekening 2010
Financiële baten
n.t.b.
Personeelsbaten
n.t.b.
Goederen en diensten aan derden
n.t.b.
Bijdragen van derden (kassiersfunctie) Waterschapsbelastingen
2.437.194
1.851.000
n.t.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b.
Interne verrekeningen
n.t.b.
Activering van kosten
n.t.b.
Bijdrage Waterschappen Bijdragen overige overheden (belastingkantoren en data ICT dienst) Totaal Totaal Totaal kosten/ opbrengsten
17.531.190
18.257.672
n.t.b.
221.802
38.186
n.t.b.
20.190.186
20.146.858
n.t.b.
Begroting 2012
Bedrijfsvoering + Fac. diensten
5.022.555
Programma-uitvoering
12.730.437
Totaal
17.752.992
Kassiersfunctie
2.437.194
Totaal
20.190.186 50
Programmabegroting 2012
8. Bijlagen BIJLAGE 1
Totaaloverzicht projecten en investeringen
BIJLAGE 2
Overzichtstabel going concern en nieuwe ontwikkelingen
BIJLAGE 3
Fte overzicht
BIJLAGE 4
Bijdragen per deelnemer
BIJLAGE 5
Programmaplannen
51
Programmabegroting 2012
8.1.Bijlage 1 Totaaloverzicht projecten en investeringen
Watersysteembeheer KwaNiteit Exploitatie
Omvang totale investering
2012
2013
2014
2015
400.000
401.500
403.000
404.500
133.513 533.513
129.985 531.485
290.717 693.717
282.846 687.346
Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie
69.122
67.295
65.468
Subtotaal 533.513
69.122 600.607
67.295 761.012
65.468 752.814
2012
2013
2014
2015
Exploitatie Kapitaallasten
185.000 46.080
186.500 44.863
188.000 72.878
189.500 70.886
Subtotaal
231.080
231.363
260.878
260.386
138.244
217.536
211.689
Kapitaallasten Subtotaal 300.000 Investeringen 2012:
Totaal BF Waterkwantiteit
Watersysteembeheer Kwaliteit
960.000 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie
150.000
150.000
150.000
150.000
Subtotaal
150.000 381.080
288.244 519.607
367.536 628.414
361.689 622.075
2012
2013
2014
2015
Exploitatie Kapitaallasten
245.000 78.417
247.000 76.344
249.000 170.748
251.000 166.125
Subtotaal
323.417
323.344
419.748
417.125
Totaal BF Kwaliteit
Waterkeringenbeheer
300.000 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten
34.561
Subtotaal 323.417
323.344
419.748
34.561 451.686
2012
2013
2014
2015
Exploitatie Kapitaallasten
245.000 41.663
247.000 40.562
249.000 90.720
251.000 88.263
Subtotaal
286.663
287.562
339.720
339.263
Totaal BF Waterkeringenbeheer
Afvalwaterzuivering
608.000 52
Programmabegroting 2012 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten
42.625
41.499
40.371
Nieuwe exploitatie Subtotaal
50.000 50.000
50.000 92.625
50.000 91.499
50.000 90.371
Totaal BF Afvalwaterzuivering
336.663
380.187
431.219
429.634
VenH Exploitatie
2012
2013
2014
2015
546.000
598.000
600.000
602.000
Kapitaallasten Subtotaal
44.356 590.356
43.184 641.184
96.583 696.583
93.968 695.968
Nieuwe kapitaallasten
0
0
0
0
Nieuwe exploitatie Subtotaal
0
0
0
0
590.356
641.184
696.583
695.968
Totaal alle BF
2.165.029
2.464.929
2.936.976
2.952.177
Diensten Basis Exploitatie
2012 3.402.000
2013 2.695.000
2014 2.545.000
2015 2.545.000
Kapitaal lasten Subtotaal
999.815 4.401.815
846.817 3.541.817
439.741 2.984.741
429.900 2.974.900
398.146 645.000
587.965 1.827.000
572.284 1.717.000
556.601 1.717.000
1.043.146 5.444.961
2.414.965 5.956.782
2.289.284 5.274.025
2.273.601 5.248.501
Diensten Externe Dienstverlening Exploitatie
2012 424.000
2013 330.000
2014 330.000
2015 330.000
Kapitaal lasten Subtotaal
0 424.000
0 330.000
0 330.000
0 330.000
Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie
250.000 260.856
500.000 454.720
500.000 442.540
500.000 430.360
Subtotaal Totaal
510.856 934.856
954.720 1.284.720
942.540 1.272.540
930.360 1.260.360
0 Investeringen 2012:
Totaal BF VenH
2.575.000 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie Subtotaal Totaal BF Diensten Basis
2.000.000 Investering 2012:
53
Programmabegroting 2012 Diensten Data
2012
2013
2014
2015
Exploitatie
2.104.500
2.104.500
2.104.500
2.104.500
Kapitaal lasten Subtotaal
2.104.500
2.104.500
2.104.500
2.104.500
222.167 222.167
90.335 90.335
87.899 87.899
85.463 85.463
Totaal
2.326.667
2.194.835
2.192.399
2.189.963
Totaal Diensten Architectuur en Standaarden
8.706.484
9.436.337
8.738.964
8.698.824
610.000 610.000
622.000 622.000
634.000 634.000
647.000 647.000
Totaal Programma's
1.248.924 1.248.924 12.730.437 12.523.266
12.309.940
12.298.001
Totaal "going concern"
10.754.268 8.613.255
8.463.887
8.456.488
1.976.169
3.846.053
3.841.513
550.000 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Subtotaal
Exploitatie Totaal Belastingen Exploitatie Totaal
Totaal nieuwe investeringen 2012
6.033.000
Totaal nieuwe expoitatie en kapitaal lasten
54
3.910.011
Programmabegroting 2012
8.2.Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten Naam
Omschrijving
Status
IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.
Productie Kernonderdeel
IRIS OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS Metingen (rapportage)
Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch) Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens
Productie Meenemen in marsroute Productie (beperkt)
Meetnetbeheer/planning
Beheer en planning van meetgegevens
In ontwikkeling/onderzoek
Registratie Flora en Fauna en Morfologie
Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie)
In ontwikkeling/onderzoek
Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit)
Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie)
Onderzoek voorzien
De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie
Productie Kernonderdeel
IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen).
Productie kernonderdeel
Waterkwantiteit IRIS WATIS
IRIS Bagger
IRIS ERGO
GISratio
Watertoets
In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel
Productie
Productie
Waterkwaliteit
Waterkeringenbeheer IRIS keringen
IRIS BWK Vangstregistratie
DigiSpectie
Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 zal besloten moeten worden of het beheer wordt overgenomen van STOWA
Afvalwaterzuivering IRIS Rioken
IRIS LIS
55
Productie Meenemen in marsroute.
Programmabegroting 2012 IRIS ZIS
Z-info omgeving
IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI’s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving.
Productie – meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel.
Vergunningverlening & handhaving OlO/water
aanvragen van vergunningen
IRIS VenH
behandelen van vergunningaanvragen
IRIS KIM Waterschapsnet Digitale aangifte ‘Wvo’bedrijven Diensten basis IRIS Beheer
In ontwikkeling
Productie Meenemen in marsroute verwerken schouwaanschrijvingen Productie Meenemen in marsroute publiceren van vergunningen en bekendmakingen Productie systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten Productie (ve’s) kunnen melden. Productie
IRIS Basis
Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis. De huidige IRIS module Basis
IRIS Profielen
De huidige IRIS module Profielen
Productie
CMS Basis
Waterschapsnet, het gezamenlijke content management systeem van de waterschappen De overheidsdatabase zoals die momenteel in het programma Belastingen ontwikkeld wordt De enterprise service bus zoals die momenteel in het programma belastingen ontwikkeld wordt Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens
Productie
Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Met Waterschapsloket is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord©. Antwoord© levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren.
Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw)
ODB ESB WION portaal Geovoorziening
Productie
In ontwikkeling In ontwikkeling Productie Productie
Externe dienstverlening Bekendmakingen
Decentrale Regelgeving
Waterschapsloket
IMI Antwoord©
56
Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw)
Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening) Productie In overweging
Programmabegroting 2012 MijnOverheid
e-Formulieren
Kennis en Informatie
MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Een voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Belastingen). Uit het ‘rondje waterschappen’ dat in het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld.
In overweging
Productie
Productie
Diensten data Waterschapsgrenzen AHN
Vastlegging en ontsluiting van de exacte waterschapsgrenzen van Productie alle waterschappen Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland Productie (AHN)
INSPIRE
Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen.
In ontwikkeling
Thesaurus
Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden
In ontwikkeling
Beeldmateriaal
(uitsluitend kassiersfunctie) beschikbaarstelling van door de overheid centraal aangekocht beeldmateriaal aan alle waterschappen Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen
Productie
Gegevenshuishouding
In ontwikkeling
Legenda: Productie: informatiesysteem is in beheer; In ontwikkeling: informatiesysteem wordt ontwikkeld; In ontwikkeling/onderzoek:over projectvoorstel voor de realisatie van een informatiesysteem moet nog besluitvorming plaatsvinden; In overweging:over vervolg ontwikkeling moet nog besluitvorming plaatsvinden; Kernonderdeel: Gezamenlijk informatiesysteem voor waterschapsspecifieke informatie en/of functionaliteit. Aanbevolen onderdeel: Een informatiesysteem, waarvan is vastgesteld dat het bepaalde bedrijfsprocessen bij waterschappen “als beste” ondersteunt. Het betreft minder waterschapspecifieke informatie en/of functionaliteit. In principe een marktproduct. Meenemen in Marsroute: het betreffende informatiesysteem wordt bepaald of en hoe het past in de toekomstige inrichting van de gezamenlijke informatievoorzieningen.
57
Programmabegroting 2012
8.3.Bijlage 3 Fte overzicht Functiebenaming
fte
Arbeidsrelatie
Afdelingshoofd financieel medewerker ICT beheerder Programmamanager A Project/ procesleider A Project/ procesleider B Afdelingshoofd Project/procesleider B Beleidsadviseur Managementassistent Project/ procesleider B Medewerker DIV Secretaris Directeur a.i. Programmamanager A Afdelingshoofd Architect B Architect B Project/ procesleider B Financieel beleidsmedewerker Project/ procesleider B Project/procesleider C Medewerker Frontoffice Ontwikkelfunctie naar project/procesleider C Ontwikkelfunctie naar Directiesecretaresse Boekhoudkundig medewerker
1 0,89 1 1 1 0,89 1 1 1 0,92 0,89 1 1 1 1 1 1 0,89 0,94 0,89 1 1
V V V V V V V V v V V V V V V V TD TD TD TD TD TD
1
TD
1
TD
0,89
TD
Communicatiemedewerker P&O adviseur Programmasecretaris
0,89 0,61 0,58
TD V TD
Vacature inkoopadviseur
1
TD
Vacatures procesleiders Vacatures projectleiders (in te vullen in 2011 Totaal
3
TD
2
TD
HWH
32,28
58
Programmabegroting 2012
8.4.Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Kostenverdeelsleutels Er worden in de begroting 4 soorten kostenverdelingen gehanteerd, te weten 1) een evenredige verdeling op basis van het aantal deelnemers, 2) een verdeling naar oppervlakte, 3) kosten per module, en 4) de 45/55 verdeelsleutel (45% vaste/ evenredige verdeling en 55% naar rato als gevolg van belastingopbrengst per waterschap in verhouding tot het totaal). Voor het deel naar belastingopbrengsten (55%) is gerekend met de meest recente sleutel zoals vastgesteld door de Unie van Waterschappen. Deze dateert van 2011. De sleutel voor de begroting 2011 dateerde uit 2009; mede hierdoor verschillen de percentages substantieel tussen 2011 en 2012, wat gevolgen heeft voor de bijdrage van het waterschap. Ten aanzien van de oppervlaktes; deze zullen in 2011 opnieuw in kaart worden gebracht. Onderlinge wijzigingen kunnen leiden tot een aanpassing van de bijdragen, welke vóór 3112-2011 gecommuniceerd zullen worden naar de waterschappen. De totale omvang van het betreffende onderdeel blijft gelijk. Er is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele fusies bij waterschappen en/of belastingkantoren. Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd bij de begroting 2012: Waterschappen Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwar. NNNNoorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland
45%/55% basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720%
Oppervlakte (ha)
3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510%
35.100 106.000 90.000 140.000 150.000
164.000 70.000 170.000 153.500 82.000 41.314 355.000 120.000 200.000 85.000 213.000 144.000 130.000 137.500 134.300 200.000 117.500 201.000 92.000 170.150
Als gevolg van afronding op hele getallen kunnen kleine afwijkingen ontstaan in de totalen.
59
Programmabegroting 2012 Onderscheid going concern en nieuwe ontwikkelingen In de hierna volgende bijlagen zijn de bijdragen van de waterschappen aan de verschillende onderdelen van de HWH begroting 2012 weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen ‘going concern’ en ‘nieuwe ontwikkelingen’(zie onderstaande tabel). Bij nieuwe onderdelen is nog geen bevestiging van het aantal deelnemers. Ter indicatie is uitgegaan van deelname van alle waterschappen. Indien er minder waterschappen participeren, maar besloten wordt het project wel te continueren (business case) zullen de bijdragen worden herberekend en opnieuw worden voorgelegd aan de waterschappen. Indeling bijdragen 2012
progr. 1 progr. 2 progr. 3 progr. 4 Totaal
going concern 10.754.268 2.897.055 2.125.500 2.437.194 18.214.017
nieuwe ontwikkelingen 1.976.169 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.976.169
Volgorde tabellen Bijlage 4a t/m 4m: going concern Bijlage 4n; totaaloverzicht going concern Bijlage 40 t/m 4s: nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4 t; totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4u: totaaloverzicht going concern + nieuwe ontwikkelingen
60
Programmabegroting 2012 Going concern Bijlage 4a Programma 1 – Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkwantiteit Watersysteembeheer Exploitatie Watertoets IRIS Watis IRIS Bagger IRIS Ergo Waterkwantiteit BF Kostenverdeelsleutel 45% vast/ 45/55 Evenredig Op basis van 45/55 Op basis van 55% Module Module variabel afname afname Basis 2011 15.357 Aa en Maas 3,8176% 7.214 4.076 531 AGV/Waternet 7,0080% 10.461 5.910 770 1.927 Brabantse Delta 4,3207% 7.726 4.365 569 1.429 De Dommel 3,4245% 6.814 3.850 502 15.357 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 7.788 4.400 574 1.440 Delfland 8,0060% 11.476 6.484 845 2.112 15.357 Fryslân 4,8517% 8.267 4.671 609 15.357 Groot Salland 2,4674% 5.841 3.300 430 1.086
Totaal
27.178 19.068 14.089 11.166 29.559 20.917 28.904 26.014
18.916 Hollands 8,0731% 11.544 6.522 850 Noorderkwartier 32.855 15.357 Hollandse Delta 6,1600% 9.598 5.423 707 1.770 15.357 27.444 Hunze en Aa's 3,2396% 6.626 3.744 488 1.229 15.357 25.837 Noorderzijlvest 2,3726% 5.744 3.245 423 1.068 10.073 Peel en Maasvallei 2,1527% 5.520 3.119 407 1.027 23.673 15.357 Reest en Wieden 1,7150% 5.075 2.867 374 26.247 15.357 Regge en Dinkel 3,2591% 6.646 3.755 489 10.416 Rijn en IJssel 2,9746% 6.357 3.591 468 15.924 Rijnland 6,2778% 9.718 5.490 716 30.999 15.357 Rivierenland 6,1090% 9.546 5.393 703 26.444 15.357 Roer en Overmaas 3,3769% 6.766 3.823 498 12.146 Scheldestromen 3,2720% 6.659 3.762 490 1.235 11.106 Schieland en de 3,3887% 6.778 3.829 499 Krimpenerwaard 15.357 25.074 Vallei en Eem 2,5549% 5.930 3.350 437 15.357 23.318 Velt en Vecht 1,5015% 4.858 2.745 358 10.243 Veluwe 2,2445% 5.614 3.172 413 1.044 25.900 15.357 Zuiderzeeland 3,0510% 6.434 3.635 474 Totaal 214.998 100% 185.000 104.523 13.624* 15.366 533.511 ** *jjjdljhf* * * De deelname aan de Baggermodule is begin 2011 nog niet vastgesteld. In 2011 wordt een pilot bij een vijftal waterschappen gestart. Begin 2012 worden de kapitaalslasten van de investering opgebracht door de afnemende waterschappen. Indien de Baggermodule begin 2012 niet afgenomen wordt door de waterschappen stopt het project en dragen alle waterschappen bij aan de gemaakte kosten van de onderzoeksfase. De maximale bijdrage in dat geval is hier weergegeven.
61
Programmabegroting 2012 Bijlage 4b Programma 1 – Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkwaliteit Watersysteembeheer Expl. IRIS Meetnet BronsystFlora IS Rapp. Waterkwaliteit BF OWA beh./ en fauna en waters. planning morf. fase 1 geg. fase 1 Kostenverdeelsleutel 45%/ 45/55 Op 45/55 45/55 45/55 55% basis Basis van 2011 Module afname Aa en Maas 3,8176% 7.214 0 719 494 225 AGV/Waternet 7,0080% 10.461 0 1.042 717 326 Brabantse Delta 4,3207% 7.726 878 770 529 241 De Dommel 3,4245% 6.814 0 679 467 212 De Stichtse 4,3810% 7.788 0 776 533 242 Rijnlanden Delfland 8,0060% 11.476 1.332 1.143 786 357 Fryslân 4,8517% 8.267 943 824 566 257 Groot Salland 2,4674% 5.841 0 582 400 182 Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *
8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720%
11.544 9.598 6.626 5.744 5.520 5.075 6.646 6.357 9.718 9.546 6.766 6.659
0 0 745 638 0 557 747 712 0 0 0 749
1.150 956 660 572 550 506 662 633 968 951 674 663
791 657 454 393 378 348 455 435 666 654 463 456
359 299 206 179 172 158 207 198 303 297 211 207
3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%
6.778 5.930 4.858 5.614 6.434 185.000
763 0 531 622 0 9.216
675 591 484 559 641 18.430
464 406 333 385 441 12.671
211 185 151 175 200 5.760
62
Totaal
8.652 12.546 10.144 8.172 9.339 15.094 10.857 7.005 13.844 11.510 8.691 7.526 6.620 6.644 8.717 8.335 11.655 11.448 8.114 8.734 8.891 7.112 6.357 7.355 7.716 231.078
Programmabegroting 2012 Bijlage 4c Programma 1 – Bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer Waterkeringenbeheer Exploitatie IRIS IRIS BWK BF Keringen Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Op basis van Op basis Basis 2011 Module van afname Module afname Aa en Maas 3,8176% 9.187 3.127 111 AGV/Waternet 7,0080% 13.320 0 161 Brabantse Delta 4,3207% 9.839 3.344 119 De Dommel 3,4245% 8.677 0 105 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 9.917 0 120 Delfland 8,0060% 14.614 4.935 177 Fryslân 4,8517% 10.527 3.573 127 Groot Salland 2,4674% 7.437 2.544 90 Hollands Noorderkwartier 8,0731% 14.700 4.964 178 Hollandse Delta 6,1600% 12.222 4.138 148 Hunze en Aa's 3,2396% 8.438 2.877 102 Noorderzijlvest 2,3726% 7.315 2.503 89 Peel en Maasvallei 2,1527% 7.030 2.408 85 Reest en Wieden 1,7150% 6.462 0 78 Regge en Dinkel 3,2591% 8.463 0 102 Rijn en IJssel 2,9746% 8.094 2.763 98 Rijnland 6,2778% 12.374 4.189 150 Rivierenland 6,1090% 12.156 4.116 147 Roer en Overmaas 3,3769% 8.616 0 104 Scheldestromen 3,2720% 8.480 2.891 103 Schieland en de 3,3887% 8.631 2.942 104 Krimpenerwaard Vallei en Eem 2,5549% 7.551 2.582 91 Velt en Vecht 1,5015% 6.186 0 75 Veluwe 2,2445% 7.149 2.448 87 Zuiderzeeland 3,0510% 8.193 2.796 99 Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn 16.427 9.423 Data ICT Dienst* Het Waterschapshuis 245.001 75.567 2.850 Totaal 100% ** *jjjdljhf* * *Bijdrage Data ICT dienst: BF niveau: totaalbedrag/26 Module Keringen bij de afname van 5 modules: (totaalbedrag/30)* 5
63
Totaal
12.425 13.481 13.302 8.782 10.037 19.726 14.227 10.071 19.842 16.508 11.417 9.907 9.523 6.540 8.565 10.955 16.713 16.419 8.720 11.474 11.677 10.224 6.261 9.684 11.088
25.850 323.418
Programmabegroting 2012 Bijlage 4d Programma 1 – Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Afvalwaterzuivering Exploitatie IRIS LIS IRIS Rioken BF Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Op basis Op basis Basis 2011 van van Module Module afname afname 9.554 Aa en Maas 3,8176% 311 0 13.853 AGV/Waternet 7,0080% 0 3.161 10.232 Brabantse Delta 4,3207% 331 0 9.024 De Dommel 3,4245% 296 2.051 10.313 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 334 2.347 15.198 Delfland 8,0060% 477 3.470 10.948 Fryslân 4,8517% 0 2.493 7.735 Groot Salland 2,4674% 258 1.754 Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *
15.288 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%
12.711 8.775 7.607 7.311 6.721 8.802 8.418 12.869 12.642 8.960 8.819 8.976 7.853 6.433 7.434 8.521 244.997
64
480 404 0 0 0 0 0 0 409 402 0 0
0 2.898 0 0 0 1.521 1.999 1.911 0 2.882 0 2.003
294 0 0 0 281 4.277
2.040 1.781 1.455 1.685 1.935 37.386
Totaal
9.865 17.014 10.563 11.371 12.994 19.145 13.441 9.747 15.768 16.013 8.775 7.607 7.311 8.242 10.801 10.329 13.278 15.926 8.960 10.822 11.310 9.634 7.888 9.119 10.737 286.660
Programmabegroting 2012 Bijlage 4e V&H Kostenverdeelsleutel
Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *
Programma 1 – Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving (V&H) Expl. BF OLO Public. Digit. IRIS V&H IRIS KIM Water Verg. Aang.bedr. 45%/ 55% 45/55 45/55 Even- evenredig Op basis Op basis Basis 2011 redig van van Module Module afname afname 9.554 8.579 2.000 1.850 3,8176% 0 0 13.853 12.440 2.000 n.v.t 7,0080% 1.863 1.486 10.232 9.188 2.000 n.v.t. 4,3207% 1.380 0 9.024 8.104 2.000 1.850 3,4245% 0 981 10.313 9.261 2.000 n.v.t. 4,3810% 1.391 1.116 15.198 13.647 n.v.t. 1.850 8,0060% 2.043 1.626 10.948 9.831 n.v.t. 1.850 4,8517% 1.476 1.182 7.735 6.946 2.000 1.850 2,4674% 1.047 846 15.288 13.728 2.000 1.850 8,0731% 2.055 1.635 12.711 11.414 2.000 1.850 6,1600% 1.711 1.366 8.775 7.880 n.v.t. 1.850 3,2396% 1.186 955 7.607 6.831 2.000 1.850 2,3726% 1.030 833 7.311 6.565 2.000 1.850 2,1527% 0 0 6.721 6.035 2.000 1.850 1,7150% 912 740 8.802 7.903 2.000 1.850 3,2591% 1.190 958 8.418 7.559 2.000 1.850 2,9746% 1.139 0 12.869 11.556 2.000 n.v.t. 6,2778% 1.732 1.383 12.642 11.352 2.000 1.850 6,1090% 0 1.359 8.960 8.046 2.000 1.850 3,3769% 0 0 8.819 7.919 2.000 n.v.t. 3,2720% 1.192 0 8.976 8.060 2.000 1.850 3,3887% 1.213 0 7.853 7.051 2.000 1.850 2,5549% 1.063 859 6.433 5.777 2.000 1.850 1,5015% 874 710 7.434 6.676 2.000 1.850 2,2445% 1.007 815 8.521 7.652 2.000 1.850 3,0510% 0 0 244.997 220.000 44.000 37.000 25.504 18.850 100%
65
Totaal
21.983 31.642 22.800 21.959 24.081 34.364 25.287 20.424 36.556 31.052 20.646 20.151 17.726 18.258 22.703 20.966 29.540 29.203 20.856 19.930 22.099 20.676 17.644 19.782 20.023 590.351
Programmabegroting 2012 Bijlage 4f Programma 1 – Diensten Basis Diensten Basis Expl. BF Kostenverdeelsleutel
45%/ 55% Basis 2011
45/55
IRIS Beheer 45/55
IRIS basis
CMS Basis
45/55
Deels evenredig, deels naar afname 16.967 16.967
25.153 Aa en Maas 3,8176% 67.494 12.999 36.471 AGV/Waternet 7,0080% 97.865 18.848 26.938 Brabantse Delta 4,3207% 72.284 13.921 23.758 De Dommel 3,4245% 63.752 12.278 27.152 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 72.858 14.032 40.011 Delfland 8,0060% 107.365 20.678 28.822 Fryslân 4,8517% 77.338 14.895 20.363 Groot Salland 2,4674% 54.642 10.524 Hollands 40.249 Noorderkwartier 8,0731% 108.004 20.801 33.463 Hollandse Delta 6,1600% 89.792 17.293 23.102 Hunze en Aa's 3,2396% 61.992 11.939 20.027 Noorderzijlvest 2,3726% 53.739 10.350 19.247 Peel en Maasvallei 2,1527% 51.646 9.947 17.694 Reest en Wieden 1,7150% 47.479 9.144 23.172 Regge en Dinkel 3,2591% 62.178 11.975 22.162 Rijn en IJssel 2,9746% 59.470 11.453 33.880 Rijnland 6,2778% 90.914 17.509 33.282 Rivierenland 6,1090% 89.307 17.200 23.590 Roer en Overmaas 3,3769% 63.299 12.191 23.218 Scheldestromen 3,2720% 62.301 11.999 23.632 Schieland en de 3,3887% 63.412 12.213 Krimpenerwaard 20.674 Vallei en Eem 2,5549% 55.475 10.684 16.937 Velt en Vecht 1,5015% 45.447 8.753 19.572 Veluwe 2,2445% 52.520 10.115 22.433 Zuiderzeeland 3,0510% 60.197 11.594 Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn 66.667 69.231 Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal 100% 645.000 1.800.000 400.000 ** *jjjdljhf* Bijdrage Data*ICT dienst: IRIS Beheer: totaalbedrag/26 Module Basis bij de afname van 5 modules: (totaalbedrag/30)*5
66
15.288 19.805 16.967 6.888 0 1.667
WION Portaal Op basis van Module afname 1.240 0 1.329 1.170 1.340 1.983 1.423 1.000
Geovoorziening 45/55
4.680 6.785 5.012 4.420 5.051 7.444 5.362 3.788 7.488
16.967 18.126 2.099 13.726 16.967 13.845 15.406 15.288 16.967 15.288 13.726 16.954 16.650 16.967 13.726 15.288 15.406 12.165 10.499 12.165 12.165
1.995 1.655 1.137 983 944 867 1.141 1.090 1.676 1.646 1.162 1.143
6.226 4.298 3.726 3.581 3.292 4.311 4.123 6.303 6.192 4.389 4.320 4.397
1.164 1.016 829 961 1.104
3.846 3.151 3.641 4.174
30.000
120.000
12.060 406.999
Programmabegroting 2012 Programma 1 – Diensten Basis (vervolg 1) Diensten basis vervolg IRIS 1 verbeterpl Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Basis 2011 11.059 Aa en Maas 3,8176% 16.035 AGV/Waternet 7,0080% 11.844 Brabantse Delta 4,3207% 10.446 De Dommel 3,4245% 11.938 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 17.592 Delfland 8,0060% 12.672 Fryslân 4,8517% 8.953 Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal ** *jjjdljhf* *
Totaal
45/55
Aanbest.& transitie IRIS 45/55
4.985 7.228 5.338 4.708 5.381 7.929 5.712 4.035
19.574 28.381 20.962 18.488 21.129 31.136 22.428 15.846
3.372 4.890 3.612 3.185 3.640 5.365 3.864 2.730
167.523 233.470 176.528 162.010 179.488 246.391 172.516 123.548
17.696
7.976
31.321
5.397
257.894
14.712 10.157 8.805 8.462 7.779 10.188 9.744 14.896 14.633 10.372 10.208 10.390
6.631 4.578 3.969 3.814 3.507 4.592 4.392 6.714 6.596 4.675 4.601 4.683
26.040 17.978 15.585 14.978 13.769 18.032 17.246 26.365 25.899 18.357 18.067 18.390
4.487 3.098 2.685 2.581 2.372 3.107 2.971 4.543 4.462 3.163 3.113 3.168
218.425 140.378 133.595 132.167 119.748 154.102 147.939 219.767 214.505 154.924 155.924 158.099
3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510%
9.090 7.447 8.605 9.863
4.097 3.356 3.879 4.446
16.088 13.180 15.231 17.457
2.772 2.271 2.624 3.008
140.709 115.097 132.436 149.682 12.165 10.499 12.165 12.165 135.898 12.060
100%
283.585
127.823
501.927
86.480
4.401.817
8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720%
Roadmap 2011 45/55
IRIS 1.0
67
Programmabegroting 2012 Bijlage 4g Diensten- Externe dienstverlening Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal ** *jjjdljhf* *
Programma 1 – Diensten Externe Dienstverlening Expl. BF BekendDecentr. Watersch. makingen Regelgev. loket 45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510%
IMI
e-form. Kennis & innov. Even- 45/55 redig 1.560 1.000 1.000 2.262 1.000 1.671 1.000 1.473 1.000 1.684 1.000 2.481 1.000 1.787 1.000 1.263 1.000 2.496
17.138 22.753 18.025 16.445 18.130 22.600 15.298 14.762 24.627
2.075 1.433 1.242 1.194 1.097 1.437 1.374 2.101 2.064 1.463 1.440 1.466
20.260 14.212 14.594 13.208 13.437 16.155 14.654 21.467 21.171 15.363 16.178 15.384
1.282 1.050 1.214 1.391
13.916 13.061 14.369 15.788
45/55
Evenredig
Evenredig
45/55
45/55
8.969 13.005 9.606 8.472 9.682 14.268 10.277 7.261
1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 n.v.t. n.v.t. 1.909
1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
1.560 2.262 1.671 1.473 1.684 2.481 1.787 1.263
390 565 418 368 421 620 447 316
14.352
1.909
2.496
624
11.932 8.238 7.141 6.863 6.310 8.263 7.903 12.081 11.868 8.412 8.279 8.427
1.909 n.v.t. 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909
1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
2.075 1.433 1.242 1.194 1.097 1.437 1.374 2.101 2.064 1.463 1.440 1.466
519 358 310 298 274 359 344 525 516 366 360 366
n.v.t 1.000 1.000
7.372 6.039 6.979 7.999
1.909 1.909 1.909 1.909
1.750 1.750 1.750 1.750
1.282 1.050 1.214 1.391
321 263 303 348
n.v.t. 1.000 1.000 1.000
n.v.t. 1.750 1.750
n.v.t. 1.000 1.000 n.v.t. 1.000 1.000 n.v.t. 1.000 n.v.t.
1.000
1.000
100%
229.998
41.998
42.000
68
40.000
9.999
20.000
Totaal
40.000
423.995
Programmabegroting 2012 BIJLAGE 4h Programma 1 – Diensten Data Diensten Data Expl. BF Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Blija Buitendijks Totaal ** *jjjdljhf* *
45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510%
100%
INSPIRE
AHN
45/55
Watersch. grenzen 45/55
45/55
Oppervlakte
11.699 16.963 12.529 11.050 12.629 18.610 13.405 9.471 18.721 15.564 10.745 9.315 8.952 8.230 10.777 10.308 15.758 15.480 10.972 10.799 10.991
97 141 104 92 105 155 112 79 156 130 90 78 75 69 90 86 131 129 91 90 92
2.340 3.393 2.506 2.210 2.526 3.722 2.681 1.894 3.744 3.113 2.149 1.863 1.790 1.646 2.155 2.062 3.152 3.096 2.194 2.160 2.198
80.420 34.326 83.362 75.271 40.210 20.259 174.080 58.844 98.073 41.681 104.448 70.613 63.748 67.425 65.856 98.073 57.618 98.564 45.114 83.436
9.616 7.878 9.103 10.434
80 66 76 87
1.923 1.576 1.821 2.087
17.212 51.979 44.133 68.651 73.555
60.001
49 1.717.000
299.999
2.501
69
Thesaurus
Totaal
1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 n.v.t. 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042
95.598 55.865 99.543 89.665 56.512 43.788 190.278 71.330 121.736 61.530 118.474 82.911 75.607 78.412 79.920 111.571 77.701 118.311 59.413 97.527 31.535
1.042 1.042 1.042 1.042
64.640 54.695 80.693 87.205
25.008
49 2.104.509
Programmabegroting 2012 Bijlage 4i Architectuur & Standaarden Architectuur & Standaarden Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de 3,3887% Krimpenerwaard Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100% ** *jjjdljhf* *
A&S
Totaal
45/55 23.788 34.492 25.476 22.469 25.678 37.840 27.258 19.258 38.065 31.647 21.849 18.940 18.202 16.734 21.914 20.960 32.042 31.476 22.310 21.958 22.349
23.788 34.492 25.476 22.469 25.678 37.840 27.258 19.258 38.065 31.647 21.849 18.940 18.202 16.734 21.914 20.960 32.042 31.476 22.310 21.958 22.349
19.552 16.018 18.510 21.216
19.552 16.018 18.510 21.216
610.000
610.000
70
Programmabegroting 2012 Bijlage 4j Belastingen Belastingen Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta
Belastingen evenredig 49.957 * 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 0 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 * 49.957 99.914 49.957
Totaal 49.957 * 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 0 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 * 49.957 99.914 49.957
Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard 49.957 49.957 Vallei en Eem 49.957 49.957 Velt en Vecht 49.957 49.957 Veluwe 49.957 49.957 Zuiderzeeland 99.914 99.914 Oracle tekorten Totaal 1.248.925 1.248.925 ** *jjjdljhf* * *AGV heeft aangegeven niet mee te betalen totdat het contract gebruikt gaat worden. ook waterschap Rivierenland betaalt niet mee aan het Oracle Apps contract. Met het stichtingsbestuur wordt bezien of het tekort (99.914 euro) uit overschotten van voorgaande jaren kan worden gedekt.
71
Programmabegroting 2012 Bijlage 4k
Programma 2 – Faciliterende diensten
Vergadercentrum en Aanloopkosten
Vergader Aanloop Diwanet centrum kosten 45%/ 55% Basis 2011
45/55
45/55
Aa en Maas
3,8176%
7.565
3.120
AGV/Waternet
7,0080%
10.970
Brabantse Delta
4,3207%
De Dommel
Oracle Tech
Contract manag. Oracle Tech
45/55
45/55
Totaal
97.807
1.950
113.042
4.524
Evenredig 2.600 2.600
141.815
2.827
162.736
8.102
3.341
2.600
104.746
2.088
120.877
3,4245%
7.146
2.947
2.600
92.383
1.842
106.918
De Stichtse Rijnlanden
4,3810%
8.167
3.368
2.600
105.578
2.105
121.818
Delfland
8,0060%
12.034
4.963
2.600
155.583
3.102
178.282
Fryslân
4,8517%
8.669
3.575
2.600
112.071
2.234
129.149
Groot Salland
2,4674%
6.125
2.526
2.600
79.181
1.579
92.011
Hollands Noorderkwartier
8,0731%
12.106
4.992
2.600
156.508
3.120
179.326
Hollandse Delta
6,1600%
10.065
4.150
2.600
130.118
2.594
149.527
Hunze en Aa's
3,2396%
6.949
2.865
2.600
89.833
1.791
104.038
Noorderzijlvest
2,3726%
6.024
2.484
2.600
77.874
1.552
90.534
Peel en Maasvallei
2,1527%
5.789
2.387
2.600
74.841
1.492
87.109
Reest en Wieden
1,7150%
5.322
2.195
2.600
68.803
1.372
80.292
Regge en Dinkel
3,2591%
6.969
2.874
2.600
90.102
1.796
104.341
Rijn en IJssel
2,9746%
6.666
2.749
2.600
86.177
1.718
99.910
Rijnland
6,2778%
10.190
4.202
2.600
131.742
2.626
151.360
Rivierenland
6,1090%
10.010
4.128
2.600
19.490*
2.580
38.808
Roer en Overmaas
3,3769%
7.095
2.926
2.600
91.727
1.829
106.177
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem
3,2720%
6.983
2.880
2.600
90.281
1.800
104.544
7.108
2.931
2.600
91.890
1.832
106.361
2,5549%
6.218
2.564
2.600
80.389
1.603
93.374
Velt en Vecht
1,5015%
5.094
2.101
2.600
65.858
1.313
76.966
Veluwe
2,2445%
5.887
2.428
2.600
76.106
1.517
88.538
Zuiderzeeland
3,0510%
6.747
2.782
2.600
87.231
1.739
101.099
Kostenverdeelsleutel
3,3887%
109.921
Oracle tekorten Totaal
100%
194.000
80.002
65.000 2.508.055
109.921 50.001
*Waterschap Rivierenland betaalt deels mee aan het Oracle Tech contract. Met het stichtingsbestuur wordt bezien of het tekort (109.921 euro) uit overschotten van voorgaande jaren kan worden gedekt.
72
2.897.058
Programmabegroting 2012 Bijlage 4l Programma 3 – Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Kostenverdeelsleutel Aa en Maas
Totaal
45%/ 55% 45% (vast) 55% (variabel) Basis 2011 38.259 44.629 3,8176%
82.888
AGV/Waternet
7,0080%
38.259
81.925
120.184
Brabantse Delta
4,3207%
38.259
50.510
88.769
De Dommel
3,4245%
38.259
40.033
78.292
De Stichtse Rijnlanden
4,3810%
38.259
51.215
89.474
Delfland
8,0060%
38.259
93.593
131.852
Fryslân
4,8517%
38.259
56.718
94.977
Groot Salland
2,4674%
38.259
28.844
67.103
Hollands Noorderkwartier
8,0731%
38.259
94.376
132.635
Hollandse Delta
6,1600%
38.259
72.012
110.271
Hunze en Aa's
3,2396%
38.259
37.872
76.131
Noorderzijlvest
2,3726%
38.259
27.737
65.996
Peel en Maasvallei
2,1527%
38.259
25.166
63.425
Reest en Wieden
1,7150%
38.259
20.049
58.308
Regge en Dinkel
3,2591%
38.259
38.099
76.358
Rijn en IJssel
2,9746%
38.259
34.774
73.033
Rijnland
6,2778%
38.259
73.389
111.648
Rivierenland
6,1090%
38.259
71.415
109.674
Roer en Overmaas
3,3769%
38.259
39.477
77.736
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem
3,2720%
38.259
38.251
76.510
38.259
39.615
77.874
2,5549%
38.259
29.868
68.127
Velt en Vecht
1,5015%
38.259
17.553
55.812
Veluwe
2,2445%
38.259
26.238
64.497
3,0510% 100%
38.259
35.667
73.926
956.475
1.169.025
2.125.500
Zuiderzeeland Totaal
3,3887%
73
Programmabegroting 2012 Bijlage 4m
Programma Kassiersfunctie
Kassiersfunctie
Kostenverdeel sleutel Aa en Maas AGV/Waternet
45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080%
Basis Registr. Topogr.
Basis Registr. BAG
IDsW
Mijn Over-heid .nl
Aquokit
NHR
Oppervlakte*
45/55
45/55
45/55
Evenredig
45/55
Oppervlakte*
31.241
10.412
14.312
19.498
2.000
7.269
18.728
15.097
20.752
28.272
2.000
10.539
13.334
Aanschaf beeldmat.
7.993
Totaal
103.460 97.987
Brabantse Delta
4,3207%
32.384
11.151
15.327
20.882
2.000
7.784
19.413
108.941
De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland
3,4245%
29.240
9.835
13.518
18.417
2.000
6.866
17.529
97.405
11.240
15.449
21.048
2.000
7.846
8,0060%
7.870
16.563
22.766
31.017
2.000
11.562
4.718
96.496
Fryslân
4,8517%
67.625
11.931
16.399
22.342
2.000
8.329
40.538
169.164
Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta
2,4674%
22.859
8.429
11.586
15.785
2.000
5.884
13.703
80.246
16.661
22.902
31.201
2.000
11.631
6,1600%
16.192
13.852
19.040
25.940
2.000
9.670
9.706
96.400
Hunze en Aa's
3,2396%
40.575
9.563
13.145
17.909
2.000
6.676
24.323
114.191
Noorderzijlvest
2,3726%
27.431
8.290
11.395
15.525
2.000
5.787
16.444
86.872
Peel en Maasvallei
2,1527%
24.764
7.967
10.951
14.920
2.000
5.562
14.845
81.009
Reest en Wieden
1,7150%
26.193
7.325
10.068
13.716
2.000
5.113
15.701
80.116
Regge en Dinkel
3,2591%
25.583
9.592
13.184
17.962
2.000
6.696
15.336
90.353
Rijn en IJssel
2,9746%
38.098
9.174
12.610
17.180
2.000
6.404
22.838
108.304
Rijnland
6,2778%
22.383
14.025
19.278
26.264
2.000
9.791
13.418
107.159
Rivierenland
6,1090%
38.289
13.777
18.937
25.800
2.000
9.617
22.953
131.373
9.765
13.422
18.287
2.000
6.817
9.611
13.211
17.998
2.000
6.709
9.782
13.446
18.319
2.000
6.829
Roer en Overmaas
4,3810%
8,0731%
3,3769%
15.620
38.098
17.525
22.838
10.506
145.331
78.322 101.371
3,2720%
2,5549%
20.192
8.558
11.763
16.026
2.000
5.974
12.104
76.617
Velt en Vecht
1,5015%
17.144
7.011
9.637
13.129
2.000
4.894
10.277
64.092
Veluwe
2,2445%
26.669
8.102
11.136
15.172
2.000
5.656
15.987
84.722
6.686
4.008
61.070
9.286 12.764 17.390 2.000 6.483 93.626 17.129 3,0510% 28.574 2.437.194 100% 666.981 267.00 367.00 500.000 50.000 186.38 399.829 0 0 8 Ten aanzien van de oppervlaktes; deze zullen in 2011 opnieuw in kaart worden gebracht. Onderlinge wijzigingen kunnen leiden tot een aanpassing van de bijdragen, welke vóór 31-12-2011 gecommuniceerd zullen worden naar de waterschappen. De totale omvang van het betreffende onderdeel blijft gelijk.
Zuiderzeeland Totaal
19.430
82.567
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem
3,3887%
32.412
9.364
74
Programmabegroting 2012 Bijlage 4n Totaal Going Concern Totaaltabel Programma 1 Uitvoering 434.107 Aa en Maas
Programma 2 Programma 3 Fac. diensten Bedrijfsvoering 113.042 82.888
Kassiersfunctie
Totaal
103.460
733.497
AGV/Waternet
440.331
162.736
120.184
97.987
821.238
Brabantse Delta
440.427
120.877
88.769
108.941
759.014
De Dommel
401.996
106.918
78.292
97.405
684.611
De Stichtse Rijnlanden
415.775
121.818
89.474
82.567
709.634
Delfland
509.822
178.282
131.852
96.496
916.452
Fryslân
548.023
129.149
94.977
169.164
941.313
Groot Salland
352.116
92.011
67.103
80.246
591.476
Hollands Noorderkwartier
597.205
179.326
132.635
145.331
1.054.497
Hollandse Delta
439.800
149.527
110.271
96.400
795.998
Hunze en Aa's
421.843
104.038
76.131
114.191
716.203
Noorderzijlvest
371.025
90.534
65.996
86.872
614.427
Peel en Maasvallei
340.394
87.109
63.425
81.009
571.937
Reest & Wieden
341.645
80.292
58.308
80.116
560.361
Regge en Dinkel
399.081
104.341
76.358
90.353
670.133
Rijn en IJssel
406.082
99.910
73.033
108.304
687.329
Rijnland
488.044
151.360
111.648
107.159
858.211
Rivierenland
489.458
38.808
109.674
131.373
769.313
Roer en Overmaas
375.061
106.177
77.736
78.322
637.296
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem
454.607
104.544
76.510
101.371
737.032
342.407
106.361
77.874
361.494
93.374
68.127
76.617
599.612
Velt en Vecht
310.296
76.966
55.812
64.092
507.166
Veluwe
352.148
88.538
64.497
84.722
589.905
Zuiderzeeland
399.312
101.099
73.926
93.626
667.963
Delta Waterlab
12.165
12.165
Hefpunt
10.499
10.499
Lococensus
12.165
12.165
Tricijn
13.165
13.165
Data ICT Dienst
161.748
161.748
Het Waterschapshuis Blija Buitendijks
12.060
12.060
49
49
Tekorten Oracle Apps &Tech
99.914
109.921
10.754.262
2.897.058
Totaal
587.712 61.070
75
209.835 2.125.500
2.437.194
18.214.014
Programmabegroting 2012 Nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4o Nieuwe ontwikkelingen waterkwaliteit Waterkwaliteit Meetnet beh. Bronsyst. Flora Planning – en fauna en nwe expl. morf. fase 2 Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 45/55 Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% 2.925 2.925 AGV/Waternet 7,0080% 4.241 4.241 Brabantse Delta 4,3207% 3.132 3.132 De Dommel 3,4245% 2.763 2.763 De Stichtse 4,3810% 3.157 3.157 Rijnlanden Delfland 8,0060% 4.652 4.652 Fryslân 4,8517% 3.351 3.351 Groot Salland 2,4674% 2.368 2.368 Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal
8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720%
4.680 3.891 2.686 2.329 2.238 2.057 2.694 2.577 3.940 3.870 2.743 2.700
4.680 3.891 2.686 2.329 2.238 2.057 2.694 2.577 3.940 3.870 2.743 2.700
3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%
2.748 2.404 1.969 2.276 2.609 75.000
2.748 2.404 1.969 2.276 2.609 75.000
76
Totaal
5.850 8.482 6.264 5.526 6.314 9.304 6.702 4.736 9.360 7.782 5.372 4.658 4.476 4.114 5.388 5.154 7.880 7.740 5.486 5.400 5.496 4.808 3.938 4.552 5.218 150.000
Programmabegroting 2012 Bijlage 4p nieuwe ontwikkelingen Afvalwaterzuivering Onder- Totaal Afvalwaterzuivering zoeken Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011
45/55
Aa en Maas
3,8176%
1.950
1.950
AGV/Waternet
7,0080%
2.827
2.827
Brabantse Delta
4,3207%
2.088
2.088
De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland
3,4245%
1.842
1.842
4,3810%
2.105
2.105
8,0060%
3.102
3.102
Fryslân
4,8517%
2.234
2.234
Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta
2,4674%
1.579
1.579
8,0731%
3.120
3.120
6,1600%
2.594
2.594
Hunze en Aa's
3,2396%
1.791
1.791
Noorderzijlvest
2,3726%
1.552
1.552
Peel en Maasvallei
2,1527%
1.492
1.492
Reest en Wieden
1,7150%
1.372
1.372
Regge en Dinkel
3,2591%
1.796
1.796
Rijn en IJssel
2,9746%
1.718
1.718
Rijnland
6,2778%
2.626
2.626
Rivierenland
6,1090%
2.580
2.580
Roer en Overmaas
3,3769%
1.829
1.829
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem
3,2720%
1.800
1.800
3,3887%
1.832
1.832
2,5549%
1.603
1.603
Velt en Vecht
1,5015%
1.313
1.313
Veluwe
2,2445%
1.517
1.517
Zuiderzeeland
3,0510% 100%
1.739
1.739
Totaal
50.001 50.001
77
Programmabegroting 2012 Bijlage 4q Diensten Basis
Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *
Diensten Basis Nieuw Nieuw Roadmap & CMS invest cms expl marsroute bedrijfsproc en OTS 45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%
45/55
45/55
45/55
Roadmap marsroute 2012 doorontw kernonderd. 45/55
4.709 6.828 5.043 4.448 5.083 7.491 5.396 3.812 7.536 6.265 4.325 3.750 3.603 3.313 4.338 4.149 6.343 6.231 4.417 4.347 4.424
17.354 25.162 18.585 16.391 18.733 27.605 19.885 14.049 27.769 23.087 15.939 13.817 13.279 12.208 15.987 15.290 23.375 22.962 16.275 16.018 16.304
1.272 1.844 1.362 1.201 1.373 2.023 1.457 1.029 2.035 1.692 1.168 1.012 973 894 1.171 1.120 1.713 1.682 1.193 1.174 1.195
1.017 1.475 1.089 961 1.098 1.618 1.166 824 1.628 1.353 934 810 778 716 937 896 1.370 1.346 954 939 956
1.950 2.827 2.088 1.842 2.105 3.102 2.234 1.579 3.120 2.594 1.791 1.552 1.492 1.372 1.796 1.718 2.626 2.580 1.829 1.800 1.832
6.240 9.047 6.682 5.894 6.735 9.925 7.150 5.051 9.984 8.301 5.731 4.968 4.774 4.389 5.748 5.498 8.404 8.256 5.852 5.759 5.862
3.871 3.171 3.664 4.200
14.263 11.685 13.503 15.477
1.045 856 989 1.134
836 685 792 907
1.603 1.313 1.517 1.739
5.128 4.201 4.855 5.565
120.757
445.002
32.607
26.085
50.001
159.999
78
Beheer ODB Nwe expl.
ESB vooronderzoek
45/55
45/55
Programmabegroting 2012 Diensten basis vervolg
Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *
45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%
Implementatie ESB
ESB nwe expl.
Basisreg./ kernreg. Beheren tijd. Voorz. 45/55
Totaal
45/55
Basisreg./ kernreg. Inrichten tijd. Voorz. 45/55
45/55 1.017 1.475 1.089 961 1.098 1.618 1.166 824 1.628 1.353 934 810 778 716 937 896 1.370 1.346 954 939 956
3.900 5.654 4.176 3.683 4.210 6.203 4.468 3.157 6.240 5.188 3.582 3.105 2.984 2.743 3.592 3.436 5.253 5.160 3.657 3.600 3.664
1.272 1.844 1.362 1.201 1.373 2.023 1.457 1.029 2.035 1.692 1.168 1.012 973 894 1.171 1.120 1.713 1.682 1.193 1.174 1.195
1.950 2.827 2.088 1.842 2.105 3.102 2.234 1.579 3.120 2.594 1.791 1.552 1.492 1.372 1.796 1.718 2.626 2.580 1.829 1.800 1.832
40.681 58.983 43.564 38.424 43.913 64.710 46.613 32.933 65.095 54.119 37.363 32.388 31.126 28.617 37.473 35.841 54.793 53.825 38.153 37.550 38.220
836 685 792 907
3.205 2.626 3.034 3.478
1.045 856 989 1.134
1.603 1.313 1.517 1.739
33.435 27.391 31.652 36.280
26.085
99.998
32.607
50.001
1.043.142
79
Programmabegroting 2012 Bijlage 4r Programma 1 – Diensten Externe Dienstverlening DienstenBekendma Bekendma Externe dienstverlening kingen ingen nwe (vervolg 1) invest. expl. Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 45/55 Basis 2011 5.086 4.875 Aa en Maas 3,8176% 7.375 7.068 AGV/Waternet 7,0080% 5.447 5.220 Brabantse Delta 4,3207% 4.804 4.604 De Dommel 3,4245% 5.490 5.262 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 8.091 7.754 Delfland 8,0060% 5.828 5.586 Fryslân 4,8517% 4.118 3.946 Groot Salland 2,4674% 8.139 7.800 Hollands 8,0731% Noorderkwartier 6.767 6.485 Hollandse Delta 6,1600% 4.672 4.477 Hunze en Aa's 3,2396% 4.050 3.881 Noorderzijlvest 2,3726% 3.892 3.730 Peel en Maasvallei 2,1527% 3.578 3.429 Reest en Wieden 1,7150% 4.686 4.491 Regge en Dinkel 3,2591% 4.482 4.295 Rijn en IJssel 2,9746% 6.851 6.566 Rijnland 6,2778% 6.730 6.450 Rivierenland 6,1090% 4.770 4.572 Roer en Overmaas 3,3769% 4.695 4.500 Scheldestromen 3,2720% 4.779 4.580 Schieland en de 3,3887% Krimpenerwaard 4.181 4.007 Vallei en Eem 2,5549% 3.425 3.282 Velt en Vecht 1,5015% 3.958 3.793 Veluwe 2,2445% 4.536 4.348 Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100% 130.430 125.001 ** *jjjdljhf* *
80
Decentr regelgev. Invest. 45/55
Decentr. Regelgev nwe expl 45/55
Totaal
5.086 7.375 5.447 4.804 5.490 8.091 5.828 4.118 8.139 6.767 4.672 4.050 3.892 3.578 4.686 4.482 6.851 6.730 4.770 4.695 4.779
4.875 7.068 5.220 4.604 5.262 7.754 5.586 3.946 7.800 6.485 4.477 3.881 3.730 3.429 4.491 4.295 6.566 6.450 4.572 4.500 4.580
19.922 28.886 21.334 18.816 21.504 31.690 22.828 16.128 31.878 26.504 18.298 15.862 15.244 14.014 18.354 17.554 26.834 26.360 18.684 18.390 18.718
4.181 3.425 3.958 4.536
4.007 3.282 3.793 4.348
16.376 13.414 15.502 17.768
130.430
125.001
510.862
Programmabegroting 2012 Bijlage 4s Diensten
Programma 1 – Diensten Data Gegevens huish. Inv. 2011 Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Basis 2011 5.850 Aa en Maas 3,8176% 8.482 AGV/Waternet 7,0080% 6.265 Brabantse Delta 4,3207% 5.525 De Dommel 3,4245% 6.314 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 9.305 Delfland 8,0060% 6.703 Fryslân 4,8517% 4.736 Groot Salland 2,4674% 9.360 Hollands 8,0731% Noorderkwartier 7.782 Hollandse Delta 6,1600% 5.373 Hunze en Aa’s 3,2396% 4.657 Noorderzijlvest 2,3726% 4.476 Peel en Maasvallei 2,1527% 4.115 Reest en Wieden 1,7150% 5.389 Regge en Dinkel 3,2591% 5.154 Rijn en Ijssel 2,9746% 7.879 Rijnland 6,2778% 7.740 Rivierenland 6,1090% 5.486 Roer en Overmaas 3,3769% 5.399 Scheldestromen 3,2720% 5.496 Schieland en de 3,3887% Krimpenerwaard 4.808 Vallei en Eem 2,5549% 3.939 Velt en Vecht 1,5015% 4.552 Veluwe 2,2445% 5.217 Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 150.002 100% ** *jjjdljhf* *
Gegevens huish.inv. 2012 45/55
Totaal
2.814 4.081 3.014 2.658 3.038 4.477 3.225 2.278 4.503 3.744 2.585 2.241 2.153 1.980 2.593 2.480 3.791 3.724 2.639 2.598 2.644
8.664 12.563 9.279 8.183 9.352 13.782 9.928 7.014 13.863 11.526 7.958 6.898 6.629 6.095 7.982 7.634 11.670 11.464 8.125 7.997 8.140
2.313 1.895 2.190 2.510
7.121 5.834 6.742 7.727
72.168
222.170
81
Programmabegroting 2012 Bijlage 4t Totaaltabel Aa en Maas
Totaal nieuwe ontwikkelingen Programma 1 Uitvoering 77.067
Totaal 77.067
AGV/Waternet
111.741
111.741
Brabantse Delta
82.529
82.529
De Dommel
72.791
72.791
De Stichtse Rijnlanden
83.188
83.188
Delfland
122.588
122.588
Fryslân
88.305
88.305
Groot Salland
62.390
62.390
Hollands Noorderkwartier
123.316
123.316
Hollandse Delta
102.525
102.525
Hunze en Aa's
70.782
70.782
Noorderzijlvest
61.358
61.358
Peel en Maasvallei
58.967
58.967
Reest & Wieden
54.212
54.212
Regge en Dinkel
70.993
70.993
Rijn en IJssel
67.901
67.901
Rijnland
103.803
103.803
Rivierenland
101.969
101.969
Roer en Overmaas
72.277
72.277
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem
71.137
71.137
72.406
72.406
63.343
63.343
Velt en Vecht
51.890
51.890
Veluwe
59.965
59.965
Zuiderzeeland
68.732
68.732
1.976.169
1.976.169
Totaal
82
Programmabegroting 2012 Bijlage 4u Totaaltabel
Totaal bijdragen gehele begroting 2012 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Uitvoering Fac. diensten Bedrijfsvoering 113.042 82.888 511.174 Aa en Maas 162.736 120.184 552.072 AGV/Waternet 120.877 88.769 522.956 Brabantse Delta
Kassiersfunctie 103.460
Totaal 810.564
97.987
932.979
108.941
841.543
De Dommel
474.787
106.918
78.292
97.405
757.402
De Stichtse Rijnlanden
498.963
121.818
89.474
82.567
792.822
Delfland
632.410
178.282
131.852
96.496
1.039.040
Fryslân
636.328
129.149
94.977
169.164
1.029.618
Groot Salland
414.506
92.011
67.103
80.246
653.866
Hollands Noorderkwartier
720.521
179.326
132.635
145.331
1.177.813
Hollandse Delta
542.325
149.527
110.271
96.400
898.523
Hunze en Aa's
492.625
104.038
76.131
114.191
786.985
Noorderzijlvest
432.383
90.534
65.996
86.872
675.785
Peel en Maasvallei
399.361
87.109
63.425
81.009
630.904
Reest & Wieden
395.857
80.292
58.308
80.116
614.573
Regge en Dinkel
470.074
104.341
76.358
90.353
741.126
Rijn en IJssel
473.983
99.910
73.033
108.304
755.230
Rijnland
591.847
151.360
111.648
107.159
962.014
Rivierenland
591.427
38.808
109.674
131.373
871.282
Roer en Overmaas
447.338
106.177
77.736
78.322
709.573
Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem
525.744
104.544
76.510
101.371
808.169
106.361
77.874
424.837
93.374
68.127
76.617
662.955
Velt en Vecht
362.186
76.966
55.812
64.092
559.056
Veluwe
412.113
88.538
64.497
84.722
649.870
Zuiderzeeland
468.044
101.099
73.926
93.626
736.695
Delta Waterlab
12.165
12.165
Hefpunt
10.499
10.499
Lococensus
12.165
12.165
Tricijn
13.165
13.165
Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Blija Buitendijks
161.748
161.748
12.060
12.060
49
49
Tekorten Oracle Apps &Tech
99.914
109.921
12.730.439
2.897.058
Totaal
414.813
83
61.070
660.118
209.835 2.125.500
2.437.194
20.190.191
Programmabegroting 2012
8.5.Bijlage 5 Programmaplannen In pdf toegevoegd: Programma Bedrijfsfuncties Bijlage 5-1 Watersysteembeheer – Kwantiteit Bijlage 5-2 Watersysteembeheer – Kwaliteit Bijlage 5-3 Waterkeringenbeheer Bijlage 5-4 Afvalwaterzuivering Bijlage 5-5 Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor Bijlage 5-6 Diensten Basis Bijlage 5-7 Diensten Externe dienstverlening Bijlage 5-8 Diensten Databeheer Bijlage 5-9 Programmaplan Architectuur en Standaarden Bijlage 5-10 Programmaplan Belastingen Bijlage 5-11 Programmaplan Bedrijfsvoering
84
Programmabegroting - bijlage 5.1
Programmaplan Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit Versie 0.91 30 maart 2011 Decos 2010-XXXX
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
Verspreiding Naam
Rol
Bert Visschers Frank Keijzer Henry Rutten Jeroen Overbeek WAC Simon Bouwman BC I-platform Programmaraad
Programma manager Procesleider Adviseur Functioneel Coördinator Afdelingshoofd Vaststellen Advies nieuwe ontwikkelingen
V 0.1
V 0.2
V 0.3
V 0.4
V 0.5
X X X X X
X X X
X X
X X X
X X
X X X X
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
0.1
Dec2010
Initiële versie ter beoordeling
0.2
27 jan 2011
Nieuwe versie met input WAC leden
0.3
27 jan 2011
Redigeerslag
0.31
1 febr 2011
Commentaar WAC leden verwerkt
0.4
1 febr 2011
Ander format (Blue Bricks)
0.5
2 febr 2011
Commentaar Bert Visschers verwerkt, begroting toegevoegd
V0.6
3 febr
Redigeerslag
V0.91
24 febr
Kapitaallasten
Bestandsnaam: v091
V 0.91
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 2/19
Akkoord (naam, datum, paraaf)
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit..................................................................... 5 3.1
Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................... 5
3.2
Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................... 6
3.3
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie .......................................................................... 7
4
5
Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................... 8 4.1
Te behalen Resultaten ............................................................................................... 9
4.2
Doelen en resultaten Watersysteembeheer KwaNtiteit ................................................... 10
4.3
Risico‟s ................................................................................................................ 13
a.
Risico‟s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit ..................................................... 13
b.
Risico‟s Watis............................................................................................................ 13
c.
Risico‟s Bagger.......................................................................................................... 13
d.
Risico‟s ERGO ........................................................................................................... 14
e.
Risico‟s GISratio ........................................................................................................ 14
f.
Risico‟s Watertoets .................................................................................................... 15 Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 16
5.1
Exploitatiekosten.................................................................................................... 16
5.2
Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ..................................................... 17
5.3
Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ..................................................... 18
Bijlage 2: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 19
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 3/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.
Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur
2.
ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1
3.
Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur
4.
Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur
De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 4/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
3 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (WSB) KwaNtiteit houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschapsprocessen, te weten:
onderhoud (waterlopen en kunstwerken) verlening van keurontheffingen baggeren peilbesluiten monitoring watersysteem (modellering) watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop
Producten die gerelateerd zijn aan deze processen zijn:
Legger wateren en kunstwerken Beheerregister wateren en kunstwerken Onderhoud wateren en kunstwerken (inclusief baggeren) Peilbesluiten Monitoring waterkwantiteit (modellering) Waterbeheerplan (integraal beheerplan) Eigendommenregistratie
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 5/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden door het waterschapshuis. Voor het programma Watersysteembeheer KwaNtiteit gaat het dan om:
Naam
Omschrijving
Status Productie/in ontwikkeling
IRIS module WATIS
IRIS module Bagger
IRIS module ERGO
GISratio
Bestandsnaam: v091
IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Hierbij is het mogelijk een uitgebreid beheerregister met objectgegevens van alle, voor waterkwantiteitsbeheer relevante objecten op te slaan en te beheren. Daarnaast kan de (concept)legger met onderhoudsafspraken en (normatieve) objectgegevens worden beheerd. Tevens biedt de module functionaliteit voor het hanteren van beheersinstrumenten zoals peilbesluiten, leggers voor waterlopen en kunstwerken en wordt onderhoud van deze objecten ondersteund. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. Dit proces is bij een waterschap een samenstel van 5 werkprocessen: plan en programma vormen (P); peilen en volumes bepalen (V); kwaliteit van bagger: bemonsteren, toetsen, beheren kwaliteitsdata (K); bestek voorbereiden (bestemmen bagger, aanbesteden; e.a.) (B); directie voeren over een baggerwerk in uitvoering tot en met betaling (D). Elk werkproces is een cluster van verrichtingen waarbij data worden gebruikt, verwerkt, nieuw gegenereerd. Het geheel van deze data, los van de rest van de handelingen, is de „dataschaduw‟, de afbeelding in termen van data, van het baggerproces. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Naast het realiseren van deze processen biedt de module functionaliteit voor het effectief opslaan en beheren van rechten die het waterschap aan derden heeft verleend op eigen percelen, zoals pacht-, jacht-, vis- en publiekrechtelijke gebruiksrechten. Daarmee kunnen ook de rechten en beperkingen worden geregistreerd die ten behoeve van de taken van het waterschap op percelen van derden zijn gevestigd. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De activiteiten kunnen worden gepland in de tijd en bijgehouden. Rapportages kunnen worden gegenereerd over kosten en uitgevoerd werk. Het pakket kan gebruikt worden voor het integrale beheer van de buitenruimte, aangezien beheer- en onderhoudsactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan verschillende type te onderhouden objecten:
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 6/19
Productie Kernonderdeel
In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel
Productie Aanbevolen onderdeel
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
Watertoets
watergangen, groenobjecten, wegmeubilair, etc. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De digitale watertoets is een website (www.dewatertoets.nl) die helpt bij het doorlopen van de watertoets.
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit voorziet voor het jaar 2012 een belangrijke ontwikkeling t.a.v. het harmoniseren en uniformeren van het datamodel op basis van de ontwikkelingen in 2011 rond de uniformering van de legger waterlopen, kunstwerken en zoneringen. Een positief gevolg van het uniformeren en harmoniseren van het datamodel is dat processen meer in één lijn komen te liggen. Binnen het onderzoek zal hiervoor ook aandacht zijn. Verder is voor het jaar 2012 een herijking voorzien van een aantal systemen. Deels omdat geconstateerd is dat enkele systemen niet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen, deels vanwege het streven naar zoveel mogelijk standaard oplossingen (uit de markt). Onderzoek hiernaar vindt plaats in 2011 zodat op dit moment nog niet te zeggen of en zo ja welke systemen vervangen zullen worden. Een andere (doorlopende) ontwikkeling is het verder uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen middels functionaliteiten. Het bepalen van minimaal benodigde functionaliteit is een van de activiteiten voor 2012.
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 7/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma‟s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.
Beleidsdoelen
Prio
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid Doelmatig systeemgebruik ondersteunen het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie
B12 B13
het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie
= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. *2
De doelstellingen van de Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.1. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 8/19
J J J J J J J J
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit
*¹ J J J J
N
*¹= Met het standaardiseren en uniformeren van het datamodel zullen werkprocessen naar verwachting meer in één lijn komen. Ook op onderdelen binnen het waterkwantiteitsbeheer zullen processen meer worden gestandaardiseerd (zoals bijvoorbeeld peilbesluiten). De WIA zal daarbij als generieke kapstok dienen.
Bestandsnaam: v091
Relevant J/N
*²
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat.
1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit wordt gewerkt aan een uniform datamodel (start in 2011, doorlopend in 2012). Met dit traject wordt een bijdrage geleverd en invulling gegeven aan de WRA.
2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan.
3. Doelmatig systeem beheer ondersteunen Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommen beheer. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening, een advies voor de uitfasering (Ergo) en implementatie van de voorziening.
4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen.
5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA „s.
6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd.
7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommen beheer.
8. Standaardisering van processen Met het standaardiseren en uniformeren van het datamodel zullen werkprocessen meer in één lijn komen. Ook op onderdelen binnen het waterkwantiteitsbeheer zullen processen meer worden gestandaardiseerd (zoals bijvoorbeeld peilbesluiten). De WIA zal daarbij als generieke kapstok dienen.
9.
Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan.
10. Business Cases
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 9/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012 .
11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen.
12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld .
13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma‟s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Er zijn echter geen specifieke activiteiten binnen de bedrijfsfunctie voorzien die aan dit doel bijdragen.
4.2 Doelen en resultaten Watersysteembeheer KwaNtiteit 1.
Informatiesysteem Watis
De module Watis speelt in eerste plaats bij alle waterschappen een primaire rol in het beheer van de kerngegevens in relatie tot de bedrijfsfunctie watersysteembeheer. a. Doel
Legger gegevens
Voldoen aan de WaterWet voor opslag Legger gegevens
Resultaat
Voldoen aan de WaterWet voor wat betreft het registeren van Leggergegevens; zowel nieuwe alsmede de uitbreiding – mutaties van de bestaande set Activiteit Het uniform inrichten van Leggers door de waterschappen vraagt om aanpassing van de module Watis aan de nieuwe wet en regelgeving. Op basis van onderzoek naar en het bepalen van entiteiten en attributen zullen requirements worden bepaald. In 2012 zal implementatie van entiteiten en attributen worden gerealiseerd. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
b. Doel
Datamodel
Opschonen van het Watis datamodel
Resultaat
Data model Watis is in lijn gebracht met het IRIS conform de bevindingen uit het onderzoek Evaluatie Kwaliteit Modules (EKM) spoor 1. Activiteit Onderzoek naar globaal nieuw datamodel voor Watis en de gewenste business rules. Dit traject wordt in 2011 opgestart en loopt door in 2012. Daarbij wordt ook de aanschakeling aan andere processen zoals Modellering en Calamiteitenplan meegenomen. Het Watis datamodel zal daarmee een nog bredere gebruiksbasis krijgen binnen het waterkwantiteitsbeheer. Advies in de vorm van een voorstel. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3
c.
Functionaliteit
Doel
Verbeteren functionaliteit Watis
Resultaat Activiteit
Een gerealiseerde en geteste omgeving Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit. Dit betreft ondermeer realisatie Functionaliteit voor registreren en uitwisselen gegevens peilbesluiten.
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 10/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
2.
Informatie voorziening Bagger
De Module Bagger is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van het baggeren van watergangen. Doel
Verbeterd ondersteunend systeem voor bedrijfsproces Baggeren
Resultaat Activiteit
Geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van het bedrijfsproces In 2010 is de module Bagger opgeleverd. Op basis van onderzoek van 2011 (aantal waterschappen zal “Bagger” testen) wordt bepaald of functionaliteit voldoet respectievelijk of er nog functionele aanpassingen nodig zijn. Er is dan ook duidelijkheid of Bagger past op het primaire proces. Waterschappen maken nu nog veelvuldig gebruik van diverse applicaties die “stand alone” draaien. Op basis van de resultaten t.a.v. de functionaliteit wordt bepaald of wordt doorontwikkeld op de bestaande module of dat een alternatief wordt gekozen. Ook de technische basis (het systeem is deels ontwikkeld op basis van verouderde techniek) is onderdeel van de afweging. In 2012 wordt een principe keuze gemaakt voor een bepaald systeem en wordt deze geïmplementeerd.
De concrete activiteiten voor 2012: Principekeuze voor toekomstig systeem voor de waterschappen (op basis van bevindingen test 2011); Opstellen Programma van Eisen (indien keuze valt op Bagger: wenswijzigingen, indien keuze valt op alternatief systeem: Programma van Eisen voor aanbesteding); Realisatie / ontwikkeling; Implementatie. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
3.
Informatie voorziening ERGO
De module Ergo is ontwikkeld ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommenbeheer. a. Keuze en implementatie standaard systeem Doel
Mogelijke vervanging door standaard oplossing
Resultaat Activiteit
Een gerealiseerd en getest systeem voor grondverwerving en eigendommenbeheer Bij eerder behoefte onderzoek bij waterschappen is de voorkeur uitgesproken voor standaard oplossingen. Dit sluit aan op een van de beleidsdoelstellingen (standaard systemen waar mogelijk). In 2011 wordt een behoefte onderzoek uitgevoerd naar verbeterde aansluiting op aanpalende processen. Tevens zal in 2011 onderzoek worden gedaan naar (beschikbare) standaard oplossing op de markt en een advies worden afgegeven vanuit de WAC. De verwachting is dat het onderzoek een positief antwoord oplevert (er zijn standaard (OTS) oplossingen beschikbaar). In 2012 wordt (bij een positief besluit) een standaard systeem gekozen en geïmplementeerd. De uitfasering van ERGO kan daarna plaatsvinden. De concrete activiteiten voor 2012 (uitgaande van positief besluit OTS oplossing): Afronding marktverkenning (gestart in 2011); Opstellen Programma van Eisen (op basis van onderzoeken in 2011); Aanbesteding; Implementatie nieuw systeem voor grondverwerving en eigendommenbeheer. Uitfasering ERGO (vanaf 2013)
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B4 en B7
b. Functionaliteit Doel
Verbeteren functionaliteit ERGO (Alleen in het geval er toch wordt doorontwikkeld op
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 11/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
ERGO!) Resultaat Activiteit
Een gerealiseerde en geteste omgeving ERGO Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
4.
Informatie voorziening GIS ratio
GISratio is het pakket waarmee beheer- onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS. Doel
Verbeterd ondersteunend systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten
Resultaat Activiteit
Een gerealiseerde en geteste omgeving Op dit moment is GIS-ratio in gebruik bij diverse waterschappen. Parallel loopt een onderzoek naar een nieuw OnderhoudsBeheerSysteem (OBS) waarvoor, naar verwachting, in 2011 een Programma van Eisen wordt opgesteld (PWSO). De verwachting is dat gekozen zal worden voor een nieuw systeem. In 2012 zal dit worden geimplementeerd. De concrete activiteiten voor 2012 (uitgaande van keuze voor nieuw systeem): Eventueel afronden Programma van Eisen (start in 2011); Aanbesteding; Implementatie nieuw systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten. Uitfasering GISratio (vanaf 2013)
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
5.
Informatie voorziening “De Watertoets”
De Watertoets.nl is een website die helpt bij het doorlopen van de watertoets als onderdeel van bestemmingsplan procedures. Doel
Optimaliseren van koppeling met administratieve systemen
Resultaat Activiteit
Gerealiseerde koppeling tussen administratieve systemen en de Watertoets applicatie Onderzoek naar de mogelijke optimalisatie van de informatievoorziening rond de watertoets door mogelijke koppelingen met de administratieve systemen. Realisatie van deze koppelingen. De verwachting is dat meer waterschappen gebruik zullen maken van de watertoets applicatie. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3,
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 12/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
4.3 Risico‟s a. Risico‟s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
Waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
40%
Voorstellen voorleggen aan de BC
30%
Er op toe zien dat normeringen/ prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen
30%
2 3
4 5
Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Capaciteit Beheerorganisatie (ARCO) te beperkt voor gewenste ontwikkeling
20% 40%
b. Risico‟s Watis In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Watis de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
Waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
40%
Voorstellen voorleggen aan de BC
30%
Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Deels capaciteitsissue. Echter veroorzaakt door ingewikkelde materie en proces.
20%
2 3
4 5
Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Langere doorlooptijd bij uniformering datamodel
30% 50%
c. Risico‟s Bagger In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Bagger de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
Waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
30%
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 13/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
2 3
4
Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Aanbestedingstraject loopt vertraging op
Voorstellen voorleggen aan de BC
30%
Goede aansturing op proces
30%
Geleverd product voldoet niet aan de kwaliteits verwachtingen
Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen)
30%
d. Risico‟s ERGO In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ERGO de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
Waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Aanbestedingstraject loopt vertraging op
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
30%
Voorstellen voorleggen aan de BC
30%
Goede aansturing op proces
30%
Geleverd product voldoet niet aan de kwaliteits verwachtingen
Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen)
30%
2 3
4
e. Risico‟s GISratio In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem GISratio de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
Waarschijnlijkheid
1 2
Onvoldoende draagvlak gebruikers Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Aanbestedingstraject loopt vertraging op
Intensief betrekken GO Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
20% 30%
Voorstellen voorleggen aan de BC
30%
Goede aansturing op proces
30%
Geleverd product voldoet niet aan de kwaliteits verwachtingen
Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen)
30%
3 4
5
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 14/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
f. Risico‟s Watertoets Nr.
Risico
Maatregel
Waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
40%
Voorstellen voorleggen aan de BC
30%
Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen)
20%
2 3
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 15/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
5 Benodigde middelen exploitatie De legenda voor de hoofdposten is opgenomen in bijlage 2.
5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren.
Tabel Exploitatiekosten 2012 1 2 3
Hoofdpost Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement
4
Personeelslasten
5
Bureaukosten
Bedrijfsfunctie WSB KwaNiteit
2011
Totaal
Ad 1
2012 25.000
2013 25.000
2014 25.000
2015 25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
120.000
121.500
123.000
124.500
20.000
20.000
20.000
20.000
185.000
186.500
188.000
189.500
Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht.
Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4
1 2
Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie Waterysteembeheer Kwaliteit en Kwantiteit 2,7 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).
De Watertoets
Bestandsnaam: v091
Hoofdpost Beheer
2011
2012 215.000
2013 215.000
2014 215.000
2015 215.000
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 16/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan 50.000 €; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode
Ontwikkeling / Informatie systeem
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
1 2 IRIS Watis deel 1 3 IRIS Watis deel 2
2011 2011
Ontwikkeling / Informatie systeem
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
1 4 IRIS Bagger deel 1 5 IRIS Bagger deel 2
2011 2011
Ontwikkeling / Informatie systeem
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
1 6 IRIS Ergo deel 1 7 IRIS Ergo deel 2
2011 2011
Ontwikkeling / Informatie systeem
1 8 Onderhoudsbeheer IS
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
2012
2012
2013
104.523
101.761
104.523
101.761 227.593 221.432
2011
2015
98.998 96.235 128.595 125.196
0
2012
2013
2014
2015
13.624
13.264
12.903 16.761
12.543 16.318
13.624
13.264
29.665
28.861
ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011
0
2012
2013
2014
2015
15.366
14.960
14.553 18.905
14.147 18.406
15.366
14.960
33.459
32.553
ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011
2012
300.000
Totaal
300.000
0
0
Totaal investeringen BF
447.530
0
133.513
Bestandsnaam: v091
2014
ontwikkelperiode en kapitaallasten
66.690 80.840 147.530
Totaal
0
59.129 71.671 130.800
Totaal
2011
453.651 549.879 1.003.530
Totaal
ontwikkelperiode en kapitaallasten
2013
2014
2015
69.122
67.295
65.468
69.122
67.295
65.468
199.105 358.012 348.314
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 17/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
Ad 1, 2 en 3
In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS
In de vastgestelde “Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis” van IRIS is gesteld: “….. NB:
Voor 2010 – 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor 2012 – 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma‟s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module “end-of-life” is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd……..”
Voor de IRIS modules Watis en Ergo is nog onvoldoende aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen. De investeringenposten van IRIS Ergo voorzien ook (gedeeltelijk) in de kosten van eventuele nieuwe ontwikkelingen op basis van onderzoek. De IRIS modules GISratio en Watertoets zijn niet in dit overzicht meegenomen. Financiering loopt rechtstreeks via de deelnemende waterschappen.
5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en investeringen
WSB KwaNiteit Exploitatie Investering Totaal BF
Bestandsnaam: v091
2011
2012
2013
2014
2015
0 400.000
401.500
403.000
404.500
0 133.513 533.513 0
199.105 358.011 348.313 600.607 761.012 752.814
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 18/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)
Bijlage 2: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie
Bestandsnaam: v091
Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 19/19
Programmabegroting - bijlage 5.2
Programmaplan Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit Versie 0.91
16 maart 2011 Decos 2010-XXXX
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
Verspreiding Naam
Rol
Bert Visschers Frank Keijzer Leo van der Vlist Bert Knol Anita Busschgens Simon Bouwman BC I-platform Programmaraad
V 0.1
V 0.2
Programma manager
X
X
Procesleider Adviseur Functioneel Coördinator WAC lid Afdelingshoofd Vaststellen Advies nieuwe ontwikkelingen
X X X X
X X
V 0.3
V 0.4
V 0.5
X X
X X
X
V 0.9
X X X
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
Akkoord (naam, datum, paraaf)
0.1
28-01-2011
Initiële versie aanvulling
0.3
03-02-2011
Ter review Leo van der Vlist
0.4
03-02-2011
Gereviewed en in nieuwe template geplaatst
0.5
03-02-2011
Review opmerkingen Simon Bouwman verwerkt
0.8
9-2-2011
Besluiten BC 8 febr 2011 verwerkt Middelen aangepast
0.9
16-2-2011
Check op consistentie e.d.
0.91
24-02-2011
Kapitaallasten toegevoegd.
ter
beoordeling
en
0.2
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 2/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit ....................................................................... 5 3.1
Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................... 5
3.2
Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................... 6
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie ............................................................................... 6 4
5
Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................... 8 4.1
Doelen en resultaten Watersysteembeheer Kwaliteit ....................................................... 9
4.2
Te behalen Resultaten ............................................................................................. 11
4.3
Risico‟s ................................................................................................................ 13
A.
Risico‟s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit ....................................................... 13
B.
Risico‟s (PER IS)........................................................................................................ 13 Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 15
5.1
Exploitatiekosten.................................................................................................... 15
5.2
Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ..................................................... 17
5.3
Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ..................................................... 18
Bijlage: Legenda Hoofdposten ................................................................................................ 19
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 3/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.
Begroting HWH per jaar; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur
2.
ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1
3.
Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur
4.
Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3; vast te stellen door secretaris-directeur
De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In hoofdstuk 5 vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 4/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
3 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o.a. de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS-werkveld, een rol in de informatievoorziening. De afgelopen jaren heeft het integraal waterbeheer gestaag haar intrede gedaan, hetgeen zich ook heeft doorgezet in het waterkwaliteitsbeheer. Bovendien is met de komst van onder meer de Kaderrichtlijn Water ingezet op een ketenbenadering. Een van de belangrijke processen betreft de monitoring van het watersysteem. Dit bedrijfs- en managementproces behelst de Plan Do Control Act -cyclus van het watersysteembeheer. Ten behoeve van dit proces is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van de waterkwaliteit (en kwantiteit), zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Dit proces staat bekend als de monitoringscyclus en is in onderstaande figuur weergegeven.
WATERBELEID WATERBELEID EN EN BEHEER BEHEER
Informatievraag INFORMATIE INFORMATIE OVERDRACHT OVERDRACHT
INFORMATIE INFORMATIE BEHOEFTE BEHOEFTE INFORMATIEVOORZIENING INFORMATIEVOORZIENING verwerken, verwerken, beheren, beheren, analyseren analyseren en en rapporteren rapporteren van van gegevens gegevens
BEWERKEN BEWERKEN VAN VAN GEGEVENS GEGEVENS
werkstroombeheersing werkstroombeheersing
MEET MEET STRATEGIE STRATEGIE
Informatieaanbod GEGEVENS GEGEVENS INWINNING INWINNING Monitoring begint met het vaststellen van de informatiebehoefte. Vervolgens wordt de meetstrategie bepaalt, welke wordt vastgelegd in een meetplan. Al naar gelang de informatiebehoefte wordt er gemeten, waarbij voor en middels verschillende parameters de toestand van het watersysteem wordt beoordeeld. De meetresultaten worden getoetst aan gestelde doelen en (beoogde) effecten van maatregelen. Het beleid wordt geëvalueerd en indien nodig worden (aanvullende) maatregelen geformuleerd. Informatievoorziening speelt een cruciale rol binnen dit proces. Van cruciaal belang daarbij is dat de informatievraag en het informatieaanbod goed op elkaar zijn afgestemd. De informatievraag moet helder zijn, zodat de juiste gegevens kunnen worden ingewonnen en het juiste informatieaanbod (informatieproducten) kan worden geleverd. Het rechterdeel van de cirkel (informatiebehoefte, meetstrategie) vormt de basis van de PDCA cyclus en betreft het meetnetbeheer/meetplanning; Het linker deel van de cirkel betreft de analyse,
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 5/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
bewerking, aggregatie, integratie en rapportage/advisering van de informatievraag. In het midden van de cirkel (grijze blok) worden de gegevens opgeslagen in een database (registratie brongegevens).
Huidige situatie. IRIS_OWA is een systeem voor registratie van brongegevens waterkwaliteit. IRIS_Metingen is een systeem voor Rapportage, welke in de huidige setting niet goed voldoet. Voor registratie van Flora en Fauna, Hydrologie zijn diverse systemen buiten het IRIS-werkveld in de markt. Dat geldt overigens ook voor registratie systemen waterkwaliteit. Morfologie is met de komst van de Kaderrichtlijn Water een nieuw te registreren aspect. Opmerkelijk is dat betreffende Meetnetbeheer, wat feitelijk een noodzakelijke basis is van de PDCA cyclus, slechts prototypen bekend zijn. Begin 2010 is een haalbaarheidsstudie “Gegevensvoorziening Monitoring Watersysteem” uitgevoerd met als resultaat dat een generieke voorziening zeer gewenst is met een prioritering in realiseren van een systeem Meetnetbeheer een systeem Registratie Flora en Fauna. In 2010 is het Project Informatievoorziening Monitoring WaterSysteem (PIMWS) gestart en begin 2011 bevindt zich het project in de fase van specificeren van de gewenste functionaliteit en een marktverkenning van bestaande systemen(business studie). Eind 2010 is de ROADMAP - Oplossingsrichting en Marsroute” verschenen met daarin het verzoek om te onderzoeken of de modules IRIS_OWA en –Metingen nog het bedrijfsproces ondersteunen, of ze door een standaard pakket te ondersteunen zijn of dat ze kunnen blijven bestaan in verbeterde/aangepaste vorm.
3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam
Omschrijving
Status Productie/in ontwikkeling
IRIS module OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS module Metingen (rapportage). Meetnetbeheer/planning
Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch)
Productie Meenemen in marsroute
Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens Beheer en planning van meetgegevens
Registratie Flora en Fauna en Morfologie Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit)
Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie) Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie)
Productie (beperkt) Meenemen in marsroute In ontwikkeling/onderzoek In ontwikkeling/onderzoek Onderzoek voorzien
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Dit bedrijfs- en managementproces behelst de Plan Do Control Act-cyclus van het watersysteembeheer. Ten behoeve van dit proces is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van het watersysteem, zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, getoetst, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Deze informatievoorziening is nog maar ten dele op het gewenste niveau. Om de mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken is in 2010 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt in 2011 een marktverkenning gestart, die zich richt op de volgende twee functies:
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 6/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
-
Bronsysteem Flora en Fauna Meetnetbeheer
De uitkomst van de marktverkenning bepaalt of hier gekozen gaat worden voor maatwerkontwikkeling, inzet van beschikbare standaardsoftware of anderszins. Bij de start van de verkenning is de doelstelling om in 2011 te komen tot selectie en realisatie in zoverre het de bestaande systemen betreft, zodat in 2012 de aangepaste systemen operationeel en in beheer zijn. Indien uit de marktverkenning naar voren komt dat er nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld dan wel aangeschaft dan zijn de kosten daarvan mogelijk niet door de huidige begroting gedekt. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat dit beheer georganiseerd zal zijn via Het Waterschapshuis, hierover is echter nog geen besluit genomen. Naast de hierboven genoemde functies zal in 2011 ook voor de overige systemen een marktverkenning worden uitgevoerd, implementatie hiervan is ook in 2012 voorzien. Ook hier geldt dat als uit de marktverkenning blijkt dat er nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld dan wel aangeschaft de kosten daarvan mogelijk niet door de begroting worden gedekt. Verder is er sprake van een aantal benoemde wenswijzigingen, die afhankelijk van nog te maken keuzes mogelijk in 2012 worden gerealiseerd. Deze behelzen echter geen fundamentele wijziging of uitbreiding van functionaliteit, gezien het vaarwater van de bedrijfsfunctie.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 7/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma‟s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.
Beleidsdoelen
Prio
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid Doelmatig systeemgebruik ondersteunen het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie
B12 B13
het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie
Relevant J/N
J J J J J J J N
J J N
*¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Watersysteembeheer Kwaliteit zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 8/19
*¹ J J
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91
*²
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
4.1 Doelen en resultaten Watersysteembeheer Kwaliteit 1.
Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem)
Doel
Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie flora en fauna en morfologie gegevens
Resultaat Activiteit
Beschikbaar systeem Plan wordt in 2011 uitgewerkt en mogelijk ook al gerealiseerd. Indien dit niet het geval is wordt in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn
2.
Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem)
Doel
Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Meetnetbeheer
Resultaat Activiteit
Beschikbaar systeem Plan wordt in 2011 uitgewerkt en mogelijk ook al gerealiseerd. Indien dit niet het geval is wordt in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn
3.
Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen)
Doel
Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: Analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens
Resultaat Activiteit
Beschikbaar nieuw systeem Definitiestudie en detailontwerp opleveren in 2012. Marktverkenning/Onderzoek starten of AQUOKIT deze functie kan vervullen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn
4.
Informatiesysteem IRIS OWA
Doel
Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie waterkwaliteitsgegevens (fysico chemie)
Resultaat
Realisatie wenswijzigingen voorover niet in 2011 gerealiseerd (verbeterde functionaliteit OWA bundel 2) en mogelijke nieuwe wensen. Activiteit Ontwikkeling vanuit onderhoud op systemen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de ontwikkeling deze doelstellingen leidend te laten zijn
5.
Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem)
Doel
Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet)
Resultaat Activiteit
Beschikbaar systeem Definitiestudie en detailontwerp opleveren in 2012. Zo mogelijk ook in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de ontwikkeling deze doelstellingen Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 9/19
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
leidend te laten zijn
6. Doel
Informatiesysteem: Alle systemen binnen de functie Professionalisering structuur en beheer
Resultaat
Alle systemen zullen voldoen aan WRA, WBB, de onderhoudbaarheidsnormen, de dienstverlening zal voldoen aan de generieke SLA van het Waterschapshuis en een voor alle systemen zal een bijdrage worden geleverd aan de tevredenheidsmeting Activiteit Voorzien zijn assesments in 2011/2012, op basis waarvan aanvullende maatregelen worden genomen en activiteiten worden uitgevoerd om dit resultaat te bereiken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B6 en B9
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 10/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.
Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Indien geen WRA gereed is, wordt de PRSA (programma start architectuur) die er ligt als toetsingskader gebruikt.
2.
Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan.
3.
Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Service verzoeken als opgenomen in de activiteiten sheet van de bedrijfsfunctie worden behandeld. Indien deze leiden tot goedgekeurde wenswijzigingen worden die gerealiseerd. Begeleiding van implementatie door HWH zal de doelmatigheid (juiste gebruik) van de informatiesystemen ondersteunen.
4.
ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen.
5.
Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA „s.
6.
Service Level Agreement (SLA) voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd.
7.
Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd.
8.
Standaardisering van processen
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 11/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie zal in 2012 de standaardisering met name in Z-info plaatsvinden. 9.
Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op Gemeenschappelijke Regeling (GR) HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan.
10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering van de werkwijze In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma‟s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 12/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
4.3 Risico‟s A. Risico‟s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
30%
Voorstellen voorleggen aan de BC
60%
Er op toe zien dat normeringen/ prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met Leveranciers maken; planning van activiteiten hierop afstemmen
30%
2 3
4 5
Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Capaciteit Leveranciers te beperkt voor gewenste ontwikkeling
55% 40%
B. Risico‟s (PER IS) In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem OWA de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
30%
Voorstellen voorleggen aan de BC
60%
Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen
30%
2 3
4 5
Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Capaciteit ARCO te beperkt voor gewenste ontwikkeling
55% 40%
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Metingen de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
30%
Voorstellen voorleggen aan de BC
60%
Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst
30%
2 3
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 13/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
4 5
Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Capaciteit ARCO te beperkt voor gewenste ontwikkeling
Bestandsnaam:
kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen
55% 40%
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 14/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren.
Tabel Exploitatiekosten 2012
1 2 3
Hoofdpost Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement
4
Personeelslasten
5
Bureaukosten
Bedrijfsfunctie WSB Kwaliteit
2011
Totaal
Ad 1
2012 25.000
2013 25.000
2014 25.000
2015 25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
120.000
121.500
123.000
124.500
20.000
20.000
20.000
20.000
185.000
186.500
188.000
189.500
Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht.
Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4
1 2 3
Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).
Informatiesysteem Meetnetbeheer/ planning
4
Bestandsnaam:
Hoofdpost Gebruiksbeheer
2011
Applicatiebeheer
2012 15.000
2013 15.000
2014 15.000
2015 15.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Functionaliteitenbeheer
-
30.000
30.000
30.000
30.000
Totaal
-
75.000
75.000
75.000
75.000
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 15/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
Ad. 1
1 2 3 4
Betreft de beheerfase van het te ontwikkelen informatiesysteem.
Informatiesysteem Bronsysteem flora en fauna en morfologie
Hoofdpost Gebruiksbeheer
2012 15.000
2013 15.000
2014 15.000
2015 15.000
Applicatiebeheer
30.000
30.000
30.000
30.000
Functionaliteitenbeheer
30.000
30.000
30.000
30.000
75.000
75.000
75.000
75.000
Totaal
Ad. 1
2011
-
Betreft de beheerfase van het te ontwikkelen informatiesysteem
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 16/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten)
Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan 50.000 €; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode
Ontwikkeling / Informatie systeem
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
1 2 IRIS OWA deel 1 3 IRIS OWA deel 2 2 IRIS Metingen deel 1
2011 2011 2012
Ontwikkeling / Informatie systeem
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
1
36.945
onttwikkelperiode en kapitaallasten
17.458
16.971
2011
55.000
12.672
12.337
12.002
11.667
2012
300.000
69.122
67.295
65.468
99.404
96.755
94.106
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
2011 2012
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
2012
2011
0
31.105
onttwikkelperiode en kapitaallasten 2011
25.000 300.000 325.000
Bestandsnaam:
37.962
17.945
Totaal
Totaal investeringen BF
8.973
18.432
435.000
Totaal
9.216
80.000
Totaal
Bronsysteem 7 hydrologie/klimatologie
2015
8.485 28.460
2015
Bronsysteem flora en fauna 5 en morfologie fase 2
1
2014
8.729 29.233
2014
Bronsysteem flora en fauna 5 en morfologie fase 1
Ontwikkeling / Informatie systeem
2013
8.973
2013
2011
1 6 IS Rapp.waters.geg fase 1 6 IS Rapp.waters.geg fase 2
0
2012
9.216
2012
Meetnetbeheer/ 4 planning
Ontwikkeling / Informatie systeem
2011
40.000 125.000 0 0
Totaal
ontwikkelperiode en kapitaallasten
0
2012
2013
2014
2015
5.760
5.608 69.122
5.456 67.295
5.303 65.468
5.760
74.729
72.750
70.771
onttwikkelperiode en kapitaallasten 2011
2012
2013
360.000 360.000
0
0
1.120.000
0
46.081
0
2014
2015
82.946
80.753
82.946
80.753
183.106 290.412 282.575
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 17/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
Ad 1, 2 en 3
In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS
In de vastgestelde “Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis” van IRIS is gesteld: “….. NB:
Voor 2010 – 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor 2012 – 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma‟s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module “end-of-life” is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd……..”
De delen van de investeringen in Metingen en OWA uit de begroting van 2011, die te maken hadden met nieuwe ontwikkelingen rondom de monitoring zijn apart weergegeven voor 2011 en aangevuld met investeringen voor 2012-2013. Er worden geen investeringen in de module Metingen gedaan. De investering wordt beperkt tot lopende aanpassingen.
5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en investeringen
WSB Kwaliteit Exploitatie Kapitaallasten Totaal
Bestandsnaam:
2011
-
2012
335.000 0 46.081 0 381.081
2013
2014
2015
336.500 338.000 339.500 183.106 290.412 282.575 519.606 628.412 622.075
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 18/19
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit
Bijlage: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten; o IT o communicatie
Bestandsnaam:
Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 19/19
Programmabegroting - bijlage 5.3
Programmaplan Bedrijfsfunctie Waterkeringen Versie 0.91 16 maart 2011 Decos 2010-XXXX
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
Verspreiding Naam
Rol
Bert Visschers Jacques Hoeijenbos Henry Rutten Wim Ypma WAC Simon Bouwman BC I-platform Programmaraad
V 0.1
V 0.5 1
Programma manager Procesleider
X
X
X
X
X
X
Adviseur Functioneel Coördinator
X X
X
X X
X
Afdelingshoofd Vaststellen Advies nieuwe ontwikkelingen
X X
V 0.52
V 0. 9
V 0.91
X
X X X X
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
0.1
Dec2010
Initiële versie ter beoordeling
0.51
03 Februari 2011 11 februari 2011 17 februari 2011 23 Februari 2011
Versie jacques en blue bricks
0.52 0.9
0.91
Bestandsnaam:
Akkoord (naam, datum, paraaf)
Opmerkingen BC verwerkt Financieel voorstel BC voor 2014 en 2015 verwerkt. Kapitaalslasten verwerkt
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
2/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Waterkeringen .......................................................................................... .5 3.1
Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................................ 5
3.2
Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................................ 5
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie ............................................................................................ 6 4
5
Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................... 7 4.1
Te behalen Resultaten ............................................................................................................ 8
4.2
Doelen en resultaten Keringenbeheer ...................................................................................... 10
4.3
Risico’s en beheersmaatregelen ............................................................................................. 12
Risico’s bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer ................................................................................ 12
Risico’s IRIS Keringen ............................................................................................................. 12
Risico’s IRIS BWK ................................................................................................................... 12
Risico’s Beheer Vangstregistratie ............................................................................................... 13
Risico’s Digispectie.................................................................................................................. 13 Benodigde middelen Waterkeringen .................................................................................. 14
5.1
Exploitatiekosten................................................................................................................. 14
5.2
Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) .................................................................. 15
5.3
Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten .................................................................. 16
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 17
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
3/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.
Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur
2.
ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1
3.
Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur
4.
Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur
De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
4/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
3 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Sinds de watersnoodramp van 1953 is een groot deel van de primaire waterkeringen versterkt. Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we deze keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan.
Binnen de IRIS-familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Daarnaast zijn er diverse (expert)systemen in beeld in relatie tot de veiligheidstoetsing. Deze (expert)systemen worden niet door HWH beheerd.
3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om:
Naam IRIS keringen
IRIS BWK Vangstregistratie DigiSpectie
Bestandsnaam:
Omschrijving De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie
Status Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 wordt besloten of het beheer wordt overgenomen van STOWA
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
5/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie
Visie op ICT ontwikkelingen in ketenproces
In 2010 is onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties. Dit onderzoek is verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen per bedrijfsfunctie zijn uitgewerkt. In 2011 wordt deze visie verder uitgewerkt in een routekaart. De route kaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden in 2011 – 2012 om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie.
Gegevens beheer en – uitwisseling
Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst, met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen, onderhoud en calamiteitenbestrijding. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
6/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma’s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.
Beleidsdoelen
B1 B2 B3 B4
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid Doelmatig systeemgebruik ondersteunen het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie
B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
Prio
Relevant J/N J J J J J J J N *¹ J J J J N *²
*1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Waterkeringen zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.1. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
7/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt (in zwart) worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de Bedrijfsfunctie Waterkeringen vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van diverse functionaliteiten in het kader van mobiel werken. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening en een advies voor de realisatie (Digiveld). 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa ‘s . 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor 2012 betekent dat voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen dat er aansluiting vanuit keringen met BRO (basisregistratie ondergrond) wordt gerealiseerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Binnen de BF Waterkeringen is in 2011 gestart met 2 processen (Legger en Inspectie) voor 2012 zal ondermeer het proces “toetsen” en “onderhoud waterkeringen” conform WIA worden beschreven. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
8/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 wordt de communicatie verbeterd door de invoering van periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) en het introduceren van relatiemanagement.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
9/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
4.2 Doelen en resultaten Keringenbeheer 1.
Informatiesysteem IRIS Keringen
a. IRIS <> FLIWAS Doel Vaststellen databehoefte t.o.v. IRIS database m.b.t. requirements FLIWAS Resultaat Activiteit
gerealiseerde koppeling tussen FLIWAS en IRIS keringen - realisatie onderzoek naar uitwisselingsmogelijkheden tussen FLIWAS en IRIS Keringen en vaststellen van de requirements - Informatievoorziening t.b.v. het opstellen calamiteiten plannen dijkbewaking Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, b.
Wenswijzigingen
Doel
verbeteren functionaliteit IRIS Keringen
Resultaat Activiteit
een gerealiseerde en geteste omgeving onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
c.
Gegevens uitwisseling
Doel
Optimalisatie toets proces. Optimaliseren gegevensuitwisseling (export) t.b.v. veiligheidstoetsing (o.a. Toetsrapportage en VNK). Dit betreft oa kabels en leidingen
Resultaat Activiteit
een gerealiseerde en geteste toetsingsfunctionaliteit vaststellen van requirements voor de verbetering van de gegevens registratie en gegevens uitwisseling ( waarschijnlijk nog in 2011). Opleveren van adviesrapport met betrekking tot de realisatie van de functionele verbeteringen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
d.
Mobiel werken
Doel
Mobiel werken mogelijk maken
Resultaat Activiteit
de schade registratie op keringen “in het veld kunnen verwerken” onderzoek naar haalbaarheid van de wens om schaderegistratie “in het veld” te kunnen verwerken, vaststellen van de requirements en realisatie van functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
2.
Informatiesysteem Boezem Water Kering
Doel
verbeteren functionaliteit BWK
Resultaat Activiteit
een gerealiseerde en geteste omgeving onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
10/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
3.
Informatiesysteem Vangstregistratie
M.b.t. het Informatiesysteem Vangstregistratie wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de taakoverdracht van de Muskus- en beverrattenbestrijding naar de waterschappen per 1-1-2012 tot stand zal komen. a.
Verbeteren functionaliteit
Doel
aanpassen systeem op voorgenomen proceswijziging en verbeteren functionaliteit Vangstregistratie
Resultaat Activiteit
een gerealiseerde en geteste omgeving onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
b.
Mobiel werken
Doel
Mobiel werken mogelijk maken
Resultaat Activiteit
een gerealiseerde en geteste toepassing onderzoek naar haalbaarheid van de wens om vangstregistratie “in het veld” te kunnen verwerken, vaststellen van de requirements en realisatie van functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
4.
Digispectie
M.b.t. het Informatiesysteem Digispectie wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat in 2011 het beheer van de applicatie zal worden overgedragen aan HWH. De doorontwikkeling van Digispectie is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de ontwikkeling van een generiek systeem voor mobiel werken (Digiveld). Doel
Verbeteren functionaliteit t.b.v. Digispectie en aansluiting op standaardproces
Resultaat Activiteit
Een opgeleverde en geteste inspectie functionaliteit in beheer Requirements vaststellen en advies definiëren voor de realisatie van functionele verbeteringen Draagt bij aan de beleidsdoelstellingen: B3, B8
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
11/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
4.3 Risico’s en beheersmaatregelen Risico’s bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen de onderstaande risico’s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
0 – 30%
Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Activiteit (tijdelijk) aanhouden.
0 – 30%
2 3
Ontwikkelingen bij de overheid (BRO) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet.
30 – 70%
Risico’s IRIS Keringen In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Keringen de onderstaande risico’s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
30 – 70%
Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Activiteit (tijdelijk) aanhouden.
0 – 30%
2 3
Ontwikkelingen bij de overheid (b.v. FLIWAS) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet.
30 – 70%
Risico’s IRIS BWK In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem BWK de onderstaande risico’s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
30 – 70%
Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC BC
0 – 30%
2
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
12/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
Risico’s Beheer Vangstregistratie Als het functioneel beheer niet (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur het functioneren van de applicatie ernstig schaden. Onvoldoende inzet zal leiden tot afbreuk van het systeem Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit Ontwikkelingen bij de overheid (overdracht taken naar Ws) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet.
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
0 – 30%
Alleen beheer activiteit applicatie uitvoeren.
0 – 30%
2
Risico’s Digispectie Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
0 – 30%
Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Maken van afspraken omtrent de samenwerking en gezamenlijke doelen definiëren
0 – 30%
2 3
Samenwerking met andere partijen (zoals bijvoorbeeld RWS) verloopt stroef
Bestandsnaam:
30 – 70%
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
13/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
5 Benodigde middelen Waterkeringen Voorbehoud: Status 7 februari 2011 Bijlage financiering Exploitatie en Investeringen: 1. De Programmaraad heeft als kader voor de begroting 2012 meegegeven dat de kosten van de totale Begroting HWH 2011 niet mag overschrijden. Uitzonderingen zijn nieuwe ontwikkelingen met een aantoonbaar rendement. In deze bijlage zijn de bedragen voor de verwachtte exploitatie- en investeringskosten kosten van dit programma opgenomen. De toets of het totaal van alle HWH programmabegrotingen 2012 binnen het gestelde kader blijft heeft nog niet kunnen plaatsvinden. 2. De wijze van doorbelasting van de begrotingskosten 2012 naar de bijdrage van de waterschappen per programma en/of Informatiesysteem wordt voor 2012 nog vastgesteld op voordracht van de Programmaraad.
5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren.
Tabel Exploitatiekosten 2012 1 2 3
Hoofdpost Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement
4
Personeelslasten
5
Bureaukosten
Bedrijfsfunctie Waterkeringen
Totaal
Ad 1
2011
2012
2013
2014
2015
25.000
25.000
25.000
25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
190.000
192.000
194.000
196.000
10.000
10.000
10.000
10.000
245.000
247.000
249.000
251.000
Exploitatie Begroting 2011: M.u.v. de kosten van de functioneel coördinator waren in 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht.
Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4
Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
14/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: 3 % rente; Afschrijvingsduur 5 jaar; Omvang groter dan 50.000 €; Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode
Ontwikkeling / Informatie systeem Keringen
1 2 2 3 3
IRIS Keringen deel 1 IRIS Keringen deel 2 Keringen doorontwikkelen Keringen doorontwikkelen
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
2011 2011 2012 2012
ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011
327.967 397.536 150.000 150.000 1.025.503
Totaal
Ontwikkeling / Informatie systeem BWK
4 IRIS BWK deel 1 4 IRIS BWK deel 2
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
2011 2011
0
Totaal investeringen BF WK Ad 2 en 4
2013
2014
2015
75.565
73.568
71.571 92.968
69.573 90.511 34.561
75.565
73.568
164.539
194.645
ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011
12.376 15.001 27.377
Totaal
2012
1.052.880
0
0
2012
2013
2014
2015
2.852
2.776
2.701 3.508
2.625 3.415
2.852
2.776
6.209
6.041
78.417
76.344
170.748
200.686
In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS
In de vastgestelde “Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis” van IRIS is gesteld:
Voor 2010 – 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de Roadmap IRIS, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor 2012 – 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma’s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, is het mogelijk dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module “end-of-life” is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd……..”
NB: Voor de IRIS modules Keringen en BWK is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen tot en met 2013. Ad. 3 Voor de jaren 2014 en 2015 is onder de noemer “doorontwikkeling informatie systeem BF Keringen” een investeringsbedrag van € 150.000 per jaar opgenomen.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
15/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en investeringen
WK Exploitatie Kapitaallasten Totaal BF
Bestandsnaam:
2011
2012
2013
2014
2015
245.000 78.417
247.000 249.000 251.000 76.344 170.748 200.686
323.417
323.344
419.748
451.686
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
16/17
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie
Bestandsnaam:
Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92
17/17
Programmabegroting - bijlage 5.4
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Versie 0.991 16 maart 2011 Decos 2010-XXXX
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
Verspreiding
Naam
Rol
Bert Visschers Miriam de Best Henry Rutten Annelies van der Ham WAC Simon Bouwman BC I-platform Programmaraad
Programma manager Procesleider Adviseur Functioneel Coördinator
V 0.1
V 0.5
X X X
X X
V 0.991
X X
Afdelingshoofd Vaststellen Advies nieuwe ontwikkelingen
X X X
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
0.1
Dec2010
Initiële versie ter beoordeling
0.5
8-22011
BC
0.991
24-22011
Kapitaallasten toegevoegd
Akkoord (naam, datum, paraaf)
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 2 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering ..................................................................................... 5
4
3.1
Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................... 5
3.2
Informatiesystemen (IS) bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering ............................................. 5
3.3
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie .......................................................................... 6
Doelen bedrijfsfunctie ...................................................................................................... 7 4.1
Te behalen Resultaten ............................................................................................... 8
4.2
Te behalen Resultaten per informatie systeem ............................................................. 10
4.3
Risico‟s ................................................................................................................ 14
a. Risico‟s bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering ......................................................................... 14 b.
Risico‟s Z-info .............................................................................................................. 14
c.
Risico‟s ZIS.................................................................................................................. 14
d.
Risico‟s Rioken ............................................................................................................. 15
e.
Risico‟s LIS .................................................................................................................. 15
5
Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 16 5.1
Exploitatiekosten.................................................................................................... 16
5.2
Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ..................................................... 17
5.3
Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ..................................................... 19
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 20
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 3 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.
Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur
2.
ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1
3.
Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur
4.
Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur
De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 4 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
3 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering omvat de processen: A. Transporteren van afvalwater ; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi‟s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). B. Zuiveren van afvalwater ; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi‟s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. C. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met meerdere informatievoorzieningen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel is een aantal informatiesysteem bij HWH in beheer, te weten: Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module Rioken ondersteunt het proces van het opstellen en onderhouden van van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). Waterschappen kiezen voor een centrale standaard die de mogelijkheid geeft om ook op het gebied van zuiveringsinformatie samen te werken (Z-info), een aantal waterschappen gebruikt hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Toekomstige ontwikkelingen Afvalwaterketen (integrale informatievoorziening): Vanaf 2011 zal de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering breder worden dan hierboven gesteld. Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele keten. Door steeds meer samenwerking binnen de keten (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo e.a. en voor Bouw, Innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar ‘Afval = grondstof’ en de ‘Nutriënten, Energie en waterfabriek’ wil realiseren. In 2012 moet duidelijk worden(door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kern- of aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterketen wordt.
3.2 Informatiesystemen (IS) bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. De omvang en de vormen van beheer per informatiesysteem zijn terug te vinden in het Jaarplan. Naam
Omschrijving
Rioken
IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de
LIS
Status Productie/in ontwikkeling Productie kernonderdeel
Productie
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 5 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
ZIS
Z-info omgeving
afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI‟s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving.
Meenemen in marsroute. Productie – meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel.
In het kader van de WVO is er een relatie met vergunningverlening en handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH)
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Visie op ICT ontwikkelingen in ketenproces routekaart In 2011 wordt onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen afvalwaterzuivering. Dit onderzoek wordt verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen zijn uitgewerkt. In 2012 wordt deze visie uitgewerkt in een routekaart. De routekaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering. Hierbij zijn ook rapportages gestandaardiseerd en geüniformeerd. De Routekaart die ontwikkeld wordt is in lijn met de procesbeschrijving van de WIA. Het einddoel is in lijn met de Waterschaps Referentie Architectuur en voldoet ook aan het Waterschaps Beveiligings Beleid. Visie op asset management, routekaart Er is in 2011 een visiedocument opgesteld ten aanzien van het informatievoorzieningproces ter ondersteuning van asset management. In 2012 wordt de routekaart uitgewerkt waarin beschreven is welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een gestandaardiseerde oplossing voor asset management. Bij asset-management worden de assets centraal gezet en wordt bekeken wat er nodig is om de assets optimaal te laten performen en te benutten. Zo wordt lange termijn planning en bouw veel meer op elkaar afgestemd. Bijv. De bouw van een nieuwe zuivering kan aanleiding zijn om de geplande vervangingen van de betreffende zuivering niet te doen.
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 6 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
4 Doelen bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De doelstellingen van de BF Afvalwaterzuivering zijn grotendeels afgeleid van de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zijn van deze doelstellingen de volgende doelen in 2012 bepalend:
Nr.
Beleidsdoelen
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid Doelmatig systeemgebruik ondersteunen het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie
B12 B13
Prio
*¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die al in 2011 gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. Aansluitende doelstellingen in 2012 zijn: B8- HA13 Gelijke architectuur en standaarden; Onderzoek en realisatie van integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering (ketenproces). Rapportages en standaardiseren en uniformeren. B3 -HA17 Het doorvoeren van functionele aanpassingen zodat gebruikers en beheerders op efficiënte wijze hun werk kunnen doen; Een verbetering van de informatievoorziening die aansluit op (nieuwe) wensen en eisen, ingegeven vanuit de bedrijfsvoering.
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 7 van 20
Relevant J/N
J J J J J J J N
*¹ J J J J
N
*²
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.
Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Indien geen WRA gereed is, wordt de PRSA (programma start architectuur) die er ligt als toetsingskader gebruikt. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering geldt voor 2012 voor de informatiesystemen Rioken, Zinfo en eventueel LIS, dat invulling zal worden gegeven aan doorlopend functionaliteitenbeheer. Service verzoeken als opgenomen in de activiteiten sheet van de bedrijfsfunctie worden behandeld. Indien deze leiden tot goedgekeurde wenswijzigingen worden die gerealiseerd. Begeleiding van implementatie door HWH zal de doelmatigheid (juiste gebruik) van de informatiesystemen ondersteunen. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen. 5. Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA „s . 6. Service Level Agreement (SLA) voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie zal in 2012 de standaardisering met name in Z-info plaatsvinden. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op Gemeenschappelijke Regeling (GR) HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 8 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering van de werkwijze In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma‟s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement.
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 9 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
4.2 Te behalen Resultaten per informatie systeem 1.
Informatiesysteem Z-info
a. In beheer name Doel
Z-info ( inclusief SLA rapportage) in beheer genomen
Resultaat Activiteit
Een gerealiseerde en geteste omgeving Realisatie van Z-info als informatie systeem voor het zuiveringsproces; implementatie op basis van bevindingen van de gerealiseerde standaard inrichting
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3, B7
b.
Digikoppelingen
Doel
Integrale keteninformatie
Resultaat
Koppeling met de kern en aanbevolen systemen realiseren volgens de vastgestelde architectuurstandaard Vaststellen van de requirements. Realiseren gestandaardiseerde wijze van koppeling met de kern onderdelen en aanbevolen systemen
Activiteit
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3
c. Doel
Verbeteren functionaliteit (meerjaren exploitatie vanaf 2012) Verbeteren functionaliteit Z-info
Resultaat Activiteit
Een gerealiseerde en geteste omgeving Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
2.
Informatiesysteem IRIS module ZIS
Doel
Aansluiten bij gekozen standaard
Resultaat Activiteit
Start uitfasering ZIS; binnen HWH is Z-info de ondersteunende oplossing Ondersteunen uitfasering ZIS
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 10 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
3.
Informatiesysteem IRIS module LIS
a. Standaardisatie Doel
Een compacter Iris
Resultaat
Dubbele functionaliteit uit IRIS te verwijderen en overblijvende functionaliteiten overhevelen naar standaard oplossing ( bijvoorbeeld: OTS of IRIS basis) Activiteit In 2011 wordt onderzoek uitgevoerd naar LIS of OTS componenten. Op basis hiervan advies opstellen richting Begeleidingscommissie ter besluitvorming. Bij positief besluit in 2012 implementatie van OTS component of doorontwikkelen huidige IRIS systeem Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7
b. Verbeteren functionaliteit Doel
Verbeteren functionaliteit LIS ( is afhankelijk van resultaat van sub. A standaardisatie)
Resultaat Activiteit
Een gerealiseerde en geteste omgeving Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
4. Doel
Automatisering bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (nieuwe oplossing voor WS’n) Geautomatiseerde oplossing voor bedrijfsvergelijking (inclusief financiële deel)
Resultaat
Onderzoeksrapport, met requirements. Daarna gerealiseerde en geteste oplossing. Elk gewenst moment beschikbaar hebben van bedrijfsvergelijkingsinformatie Activiteit 1. onderzoek naar de ontsluiting van benchmark. 2. Requirements opstellen, advies definiëren richting Begeleidingscommissie voor besluitvorming. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B7
5.
Doel
1. 2.
Informatiebehoefte WIS keten (waterschap informatie systeem) (nieuwe oplossing voor WS’n) Voldoen aan actie STORM wat betreft overhevelen van riolering (rioleringstaken) naar waterschappen
Resultaat
In kaart gebrachte informatiebehoefte (concreet maken van benodigde informatie tbv uitvoering van deze functie) Activiteit Onderzoek naar informatiebehoefte Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7
6. Doel
Slibregistratie strategie (logistieke deel) (nieuwe oplossing voor WS’n) Ontwikkeling van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffenlogistiek
Resultaat Activiteit
Programma van eisen Uitvoeren van een onderzoek naar de eisen voor het logistiek deel van de afvalstoffenverwerking. Expliciet niet het financiële deel. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7 Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 11 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 12 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
7.
Informatievoorziening voor Procesbesturing (nieuwe oplossing voor WS’n)
Doel
Generieke oplossing voor de inrichting van afvalwaterzuiveringsinstallaties
Resultaat
Advies rapport inzake generieke oplossing voor wat betreft de inrichting van de voorziening Onderzoek naar generiek oplossing, vaststellen van de requirements en definiëren van advies aan Begeleidingscommissie
Activiteit
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7
8. Doel
Informatievoorziening voor Energy registratie (nieuwe oplossing voor WS’n) Generieke oplossing voor de energie registratie
Resultaat Activiteit
Adviesrapport inzake generieke oplossing Onderzoek naar generiek oplossing, vaststellen van de requirements en definiëren van advies aan Begeleidingscommissie. Binnen dit onderzoek vindt oriëntatie plaats op haalbaarheid voor Z-info . Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 13 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
4.3 Risico‟s a. Risico‟s bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering De te ontwikkelen visies kunnen mogelijk grote invloed hebben op de prioritering en financiële planning van het programma . Een visie op het ketenproces is er belangrijk om te hebben zeker in verband met de te lopen marsroute (aansluiting bij architectuur standaarden – B3 paragraaf 4). Binnen de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering zijn de volgende risico‟s onderkend, die niet direct aan één informatiesysteem zijn te koppelen. Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits verwachtingen
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
100%
Voorstellen voorleggen aan de BC die de knoop doorhakt Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen)
60% (stemmen)
2 3
10%
b. Risico‟s Z-info In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Z-info de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Wanneer het traject te lang duurt is het mogelijk dat waterschappen afhaken.
Voldoende communicatie over de resultaten en tijdens diverse uit te voeren activiteiten
40%
2
Geen consensus uniforme inrichting
Afdwingen via VvZB
60% (stemmen)
3
De keuze om platform los te laten (niet alleen IRIS) betekent dat de administratie van service verzoeken ook moet worden ingericht
HWH moet beleid hebben hoe functioneel beheer en de regie daarover in te richten voor dat Zinfo door de waterschappen operationeel wordt gebruikt.
40%
c. Risico‟s ZIS In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ZIS de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Bij vertraging uitfasering oplopende kosten ZIS beheer vanwege niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
Vanuit HWH en VvzB actief ondersteunen van de uitfasering door naar een einddatum toe te werken.
60%
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 14 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
d. Risico‟s Rioken Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten
Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren
80%
2
onduidelijke verouderde service verzoeken
GO raadplegen om de serviceverzoeken te verduidelijken. Inrichten service verzoeken registratie
50%
3
Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits verwachtingen
Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen)
40%
Maatregel
% waarschijnlijkheid
e. Risico‟s LIS Nr.
Risico
1 2
Zie algemene risico‟s
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 15 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren.
Tabel Exploitatiekosten 2012 1 2
2011
3
Hoofdpost Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement
4
Personeelslasten
50.000
5
Bureaukosten
Bedrijfsfunctie AZ
Totaal
Ad 1
2012 75.000
2013 75.000
2014 75.000
2015 75.000
20.000
20.000
20.000
20.000
190.000
192.000
194.000
196.000
10.000
10.000
10.000
10.000
295.000 297.000 299.000 301.000
Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht.
Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4
Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit.
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 16 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten)
Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: 3 % rente; Afschrijvingsduur 5 jaar; Omvang groter dan 50.000 €; Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode
Ontwikkeling / Informatie systeem
2 LIS deel 1 2 LIS deel 2
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
2011 2011
3 Rioken deel 1 3 Rioken deel 2
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
2011 2011
4 ZIS
2012
5 Z-info deel 1 6 Z-info deel 2 Totaal
Totaal investeringen BF
2011
0
2013
2014
2015
4.164
4.051 5.262
3.938 5.123
4.277
4.164
9.314
9.061
2012
2013
2014
2015
37.386
36.398
35.410 45.996
34.422 44.781
37.386
36.398
81.406
79.202
ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011
2012
50.000
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
423.000 135.000
2013
11.520
50.000
2.012
2012
4.277
ontwikkelperiode en kapitaallasten
162.263 196.683
Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag
Totaal
Ontwikkeling / Informatie systeem
0
358.946
Totaal
Ontwikkeling / Informatie systeem
2011
18.564 22.502 41.066
Totaal Ontwikkeling / Informatie systeem
ontwikkelperiode en kapitaallasten
0
0
11.520
2014
11.216 11.216
2015
10.911 10.911
ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011
423.000
2012
2013
2014
2015
-
31.105
30.283
29.460
31.105
30.283
29.460
558.000
423.000
0
1.008.012
423.000
41.664
83.187 132.218 128.635
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 17 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
Ad 2, 3 en 4
In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS
In de vastgestelde “Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis” van IRIS is gesteld: “….. NB:
Voor 2010 – 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor 2012 – 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma‟s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module “end-of-life” is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd……..”
Ad.4 Voor de IRIS modules ZIS is inmiddels een andere gezamenlijke informatievoorziening gekozen. De in de begroting vastgestelde investeringen in 2010-2013 zijn op 50.000 euro gezet. De resterende investering van 50.000 betreft een investering in de migratie. De bijdrage van de ZIS deelnemende waterschappen voor 2011 wordt hierop aangepast. Voor de overige IRIS modules is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen. Ad.5 De investering voor Z-info wordt in één keer opgehaald via de VVZB en niet middels de vaak toegepaste werkwijze van voorfinanciering door HWH en na oplevering de afschrijving in 5 jaar. De investering is inclusief 30.000 euro benodigd voor de uit Z-info voortvloeiende Bedrijfsfunctie activiteiten waar alle informatiesystemen rendement door behalen.
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 18 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten
Totaal exploitatie en investeringen*
AZ Exploitatie Investering Totaal
2011
2012
0 295.000 423.000 41.664 423.000 336.664
2013
2014
2015
297.000 299.000 301.000 83.187 132.218 128.635 380.187 431.218 429.635
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 19 van 20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie
Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 20 van 20
Programmabegroting - bijlage 5.5
Programmaplan Bedrijfsfunctie vergunningverlening en handhaving Versie 0.91
16 maart 2011 Decos 2010-XXXX
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
Verspreiding Naam Eric Marsman Bert Visschers Simon Bouwman Susanne Jongsma Bc WAC i-platform Programmaraad
Rol Procesleider VenH Programma manager Afdelingshoofd Beheer Functioneel coördinator Begeleidingscommissie Wijzigingsadviescommissie
v0.1
v0.2
v0.91
x X X X X X X X
Goedkeuring Versie 0.1
Datum Februari 2011
Opmerkingen Initiële versie ter beoordeling
0.2
9 februari 2011
091
23 febr. 2011
Opmerkingen BC Paragraaf 3.1 eenduidig maken met jaarplan VenH 2011; Term Wvo verwijderen. Is oud. Vervangen door ‘Rijksheffing’ Naam hoofdstuk 4 aanpassen Doelen vervangen door Kaders. Doelen gelden voor de systemen en niet voor Het Waterschapshuis. Financiële paragraaf vernieuwd. Kapitaallasten toegevoegd
Bestandsnaam:
Akkoord (naam, datum, paraaf)
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
2/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
1
Inhoudsopgave
1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving ............................................................... 5 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie .................................................................................. 5 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen ................................................................................... 5 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie .............................................................................. 6
4
Kaders en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................... 7 4.1 Te behalen Resultaten .................................................................................................. 8 4.2 Te behalen Resultaten per informatiesysteem ................................................................... 9 4.3 Risico‟s per bedrijfssysteem ......................................................................................... 13
5
Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 14 5.1 Exploitatiekosten ....................................................................................................... 14 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ........................................................ 16 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ........................................................ 17
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 18
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
3/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
2
Inleiding
Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.
Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur
2.
ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1
3.
Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur
4.
Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur
De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In bijlage 1 vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
4/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
3
Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Vergunningen verlenen kan globaal worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: 1. Het aanvragen van een vergunning; 2. Het behandelen van de vergunningaanvraag; 3. Het verlenen van de vergunning; 4. Het publiceren van de vergunning; 5. Het archiveren van de vergunning. Handhaving bestaat uit: 1. Het controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; 2. Controle op illegaliteit in het veld; 3. Het opstellen van procesverbaal 4. Het opleggen van bestuursdwang/boetes. Schouw bestaat uit: 1. Stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; 2. Controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; 3. Aanschrijven overtreders; 4. Herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; 5. Het opleggen van bestuursdwang/boetes.
3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Vergunningverlening en handhaving gaat het dan om:
Naam
Omschrijving
Status
Olo/water
aanvragen van vergunningen
In ontwikkeling
IRIS VenH
behandelen van vergunningaanvragen
IRIS KIM
verwerken schouwaanschrijvingen
Waterschapsnet
publiceren van vergunningen en bekendmakingen systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuiingsequivalenten (ve‟s) kunnen melden.
Productie Meenemen in marsroute Productie Meenemen in marsroute Productie
Productie/in ontwikkeling
Digitale aangifte „Wvo‟-bedrijven
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
Productie
5/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Vergunningen en handhaving In 2011 is de module V&H “waterwetproof” gemaakt. Na implementatie van deze wenswijziging bij de waterschappen kan in 2012 onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de module te koppelen aan andere systemen zoals bijvoorbeeld, DMSsystemen, LGR en OLO. De volgende systemen die de V&H module ondersteunen zijn sterk verouderd, SQLword en Oracle Forms, hiervoor dient in 2012 een onderzoek ingesteld te worden om deze systemen te kunnen vervangen. Verder zijn de volgende ontwikkelingen gesignaleerd: -
Aanpassing aan nieuwe wetgeving, bijv Besluit buiteninrichtingen en Activiteitenbesluit; Het proces van vergunningverlening en handhaving zal niet veranderen, wel zullen er meer algemene regels komen. De implementatie hiervan zal meevallen, is de verwachting. Het nieuwe werken en het aspect beveiligen: de gevolgen hiervan op het proces VenH; Het ontsluiten van data via een geo-module: de track en trace-fase van vergunningverlening, de toegankelijkheid via internet, het aanklikken van kaartjes en het snel kunnen wisselen tussen informatiebronnen.
IRIS KIM Iris KIM is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen de waterschappen. In 2011 is heeft er een onderzoek plaats gevonden naar een gemeenschappelijke voorziening. Indien hiervoor door de begeleidingscommissie gekozen wordt dan zal in 2012 deze voorziening geïmplementeerd worden.
Gegevens beheer en – uitwisseling
Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als handhaven. OLO/water Olo/water gaat per 1 juli 2011 live. Vanaf dat moment zullen beheerkosten door de beheerder bij d gebruikers in rekening worden gebracht. De jaarlijkse kosten worden geschat 210.000 euro. Een belangrijke taak wordt het inventariseren van wenswijzigingen (functioneel beheer) en het doorsluizen ervan naar AgentschapNl. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht. Waterschappen zullen een beroep doen op Het Waterschapshuis betreffende opleiding en training om met olo/water te kunnen werken. Hiervoor is budget gereserveerd. Geautomatiseerd berichtenverkeer is een belangrijke ontwikkeling bij het gebruik van systemen: berichten moeten makkelijk via een servicebus met andere systemen kunnen worden uitgewisseld. Publicaties en bekendmakingen In 2010 is er bij 1 waterschap het publiceren van vergunningen en bekendmakingen geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat afgegeven vergunningen automisch, zonder tussenkomst van een medewerker, worden gepubliceerd en weergegeven op de website. Het doel is het geautomatiseerd publiceren in 2011 en 2012 bij elk waterschap te realiseren. Vervolgens zal deze module door middel van applicatiebeheer in stand moeten worden gehouden. Digitale aangifte Rijksheffing door bedrijven In 2011 wordt een wenswijziging opgeleverd, waarmee het formulier gebruiksvriendelijker is geworden en er minder gegevens behoeven te worden ingevuld. Voor 2011 wordt een groot-onderhoud plan uitgewerkt voor de modernisering van de applicatie. Het grootonderhoud wordt in de loop van 2012 gestart. De koppeling met TAX-I zal in het TAX-I traject worden opgenomen, zie projectplan TAX-i.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
6/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
4
Kaders en resultaten bedrijfsfunctie
Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma‟s GR Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.
Beleidskaders
B1 B2 B3 B4
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid Doelmatig systeemgebruik ondersteunen het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie
B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
Prio
Relevant J/N
J J J J J J J N
J J
het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie
*¹ J J
N
*²
*¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die al in 2011 gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie VenH op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
7/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat.
1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem beheer ondersteunen Functionele wijzigingen: optimalisatie van ondersteuning door informatie voorziening van primaire proces ( oa op basis van wens-wijzigingen voor IRIS VenH module die bijdragen aan optimalisatie van functionaliteit) Voor de bedrijfsfunctie VenH vindt, in het kader van vervanging van KIM, een onderzoek plaats naar een gezamenlijke informatievoorziening, op basis waarvan een advies zal worden uitgebracht. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA. In Q3 2011 verloopt het contract met Arco, deze zal opnieuw aanbesteed worden. 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie betekent dit specifiek dat het proces “schouw” zal worden ingericht. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
8/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. Er zal een business Case gemaakt worden voor vervanging Oracle Forms, alternatief voor module V&H en koppeling andere systemen. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. 13. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld.
4.2 Te behalen Resultaten per informatiesysteem 1.
Informatiesysteem Iris VenH
Doel
Integratie geo-informatie
Resultaat
Bewerkstelligen integratie GIS, DMS,CMS en zaakgericht werken (workfklow management) Activiteit Onderzoek naar integratie Geo informatie en zaakgericht werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3, B7,B8
Doel
Verbeteren functionaliteit IRIS V en H
Resultaat Activiteit
Een gerealiseerde en geteste omgeving Vaststellen van functionele en gegevens behoefte; onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,B8
Doel
Onderzoek naar vervanging Oracle Forms
Resultaat
Vervanging van Oracle Forms, welke oplossing ondersteund wordt door de leverancier (Oracle WebForms?) Activiteit Samen met Diensten Basis onderzoeken wat als vervanging kan dienen. Marktonderzoek doen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
9/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
Doel
Onderzoek alternatief voor bestaand V&H module
Resultaat
Adviesdocument waar in beschreven staat of er op de markt mogelijkheden zijn of de module V&H in IRIS verder uitgewerkt moet worden. Activiteit Inventarisatie wensen Waterschappen, Marktonderzoek. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, B8 Doel
Realiseren vervanging SQL word
Resultaat
Een gerealiseerd en getest alternatief voor SQL word
Activiteit
-
vaststellen van functionele en gegevens behoefte; marktonderzoek en advies Implementeren
Activiteit : Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Doel
Koppeling met andere systemen
Resultaat
Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om IRIS V&H aan andere systemen te koppelen (servicebus?) Samen met Diensten basis vaststellen van functionele en gegevens behoefte; marktonderzoek en advies Implementeren
Activiteit
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
Doel
Aanpassing aan nieuwe wetgeving en invoeren van algemene regels
Resultaat Activiteit
Een systeem dat up to date is aan de nieuwe wetgeving Inventariseren nieuwe wetgeving Implementeren
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
Doel
Systeem aanpassen aan het nieuwe werken irt. Beveiliging
Resultaat
Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om met IRIS V&H volgens het nieuwe werken te kunnen gebruiken Samen met Diensten basis vaststellen betreffende het nieuwe werken Implementeren
Activiteit
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
Doel
Ontsluiten van data met geomodule: track en trace
Resultaat
Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om data snel te kunnen ontsluiten en te gebruiken voor IRIS V&H Samen met Diensten basis vaststellen hoe dit kan worden geraliseerd. marktonderzoek en advies Implementeren
Activiteit
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
10/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
2.
Doel
Informatiesysteem Iris KIM a. vervanging KIM Implementatie gemeenschappelijke voorziening voor de schouw
Resultaat Activiteit
Een gerealiseerde en geteste gemeenschappelijke voorziening voor de waterschappen In Q3 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor vervanging van KIM, op basis waarvan een advies naar de BC wordt opgesteld. Aanschaf / Bouwen voorziening en implementeren Uitfasering KIM
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
Doel
b. verbetering functionaliteit verbeteren functionaliteit IRIS KIM (afhankelijk van resultaat bij sub. A )
Resultaat Activiteit
een gerealiseerde en geteste omgeving onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7
3.
Informatiesysteem Waterschapsnet
Doel
Uitrol koppeling IRIS/waterschapsnet bij waterschappen
Resultaat Vergunningen en bekendmakingen worden automatisch vanuit de IRIS gepubliceerd. Activiteit Leverancier verzorgt de koppeling met publicatiemodule Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,
Doel
Applicatiebeheer, gebruiksbeheer en functioneel beheer
Resultaat Verbeterde versie van de module. Activiteit Bijhouden wenswijzigingen en verwerking ervan Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,
4.
Informatiesysteem OLO/Water
Doel
Applicatiebeheer, gebruiksbeheer en functioneel beheer
Resultaat Activiteit
Functionerend up to date Olo/water Wenswijzigingen bijhouden en doorgeven aan AgentschapNL Koppelingen met mid en backoffice-systemen realiseren. Beheer bekostigen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, Doel
Opleiding
Resultaat Activiteit
Instructie geven aan waterschappen Nieuwe releases aktief onder de aandacht brengen van waterschappen en ervoor zorgen dat waterschappen ermee kunnen werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, 5.
Informatiesysteem Digitale aangifte Rijksheffing bedrijven
Doel
Introductie nieuwe release
Resultaat
Bedrijven ondersteunen die gebruik willen maken van de nieuwe release
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
11/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
Activiteit
Nieuwe releases aktief onder de aandacht brengen van bedrijven en ervoor zorgen dat waterschappen ermee kunnen werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, Doel
Groot onderhoud en koppeling aan Taxi
Resultaat Activiteit
Actueel en up to date system dat gekoppeld aan het belastingsysteem TAXI Wenswijzigingen inventariseren en doorvoeren. De data die met de formulieren verzameld worden koppelen aan het belastingssysteem TAXI Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
12/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
4.3 Risico‟s per bedrijfssysteem n relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem OlO / water onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
1
Olo/water wordt niet op 1 juli 2011, maar (veel) later opgeleverd. Waterschappen, die budget voor de invoering van Olo/water hebben gereserveerd, moeten het budget overhevelen naar 2012.
Waterschappen tijdig informeren of 1 juli 2011 wordt gehaald.
% waarschijnlijkheid
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem de onderstaan IRIS VenH de risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
1
Te snelle uitvoering. Er is een wens om de nieuwe versie tegelijk met olo/water te implementeren, dus 1 juli 2011. Zowel BC en WAC hebben aangegeven dat de impactanalyse zorgvuldig moet worden uitgevoerd en niet overhaast. Er is dus een kans dat de nieuwe release van VenH later dan 1 juli wordt opgeleverd.
BC en WAC op tijd informeren over de voortgang van de impactanalyse en de bouw van de nieuwe release. Sturen op kwaliteit en tijdig informeren Arco de applicatiebeheerder, via de Releasecoördinator HWH
% waarschijnlijkheid
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IRIS KIM de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
1
Communicatie
2
Onvoldoende medewerking Waterschappen Ontoereikend Budget
3
Onvoldoende mankracht
% waarschijnlijkheid
Begroting verhogen, Oplevering niet volgens opdracht Op tijd medewerking vragen
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Waterschapsnet de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
1
Draagvlak Bekendheid
Goed communiceren met waterschappen
% waarschijnlijkheid
Informatiesysteem Digitale aangifte bedrijven
Nr.
Risico
Maatregel
1
Taxi wordt later opgeleverd, waardoor koppeling niet tot stand kan worden gebracht.
Ontwikkelingen Taxi goed volgen en mogelijke vertraging direct communiceren met BC
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
% waarschijnlijkheid
13/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
Benodigde middelen exploitatie
5
5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren.
Tabel Exploitatiekosten 2012 1 2 3
Hoofdpost Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement
4
Personeelslasten
5
Bureaukosten
Bedrijfsfunctie VenH
Totaal
Ad 1
2011
2012
2013
2014
2015
15.000
25.000
25.000
25.000
25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
190.000
192.000
194.000
196.000
10.000
10.000
10.000
10.000
245.000
247.000
249.000
251.000
10.000 190.000
215.000
Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht.
Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4
Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).
1 2
Informatiesysteem
Hoofdpost Gebruiksbeheer
3
OLO/Water
Applicatiebeheer
4
Functionaliteitenbeheer Totaal
Ad. 4
2011
2012 10.000
2013 10.000
2014 10.000
2015 10.000
210.000
210.000
210.000
210.000
50.000
50.000
50.000
270.000
270.000
270.000
302.000
220.000
Voor het ontwikkelen en de beginperiode van beheer van OLO/Water is in 2010 en 2011 een budget van respectievelijk 452K en 409K opgenomen. Deze budgetten zijn naar verwachting
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
14/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
voldoende om het project OLO/Water en de eerste aanvullende functionele ontwikkelingen in 2011 en 2012 te bekostigen. Vanaf 2013 wordt bij de exploitatie een post Functionaliteitenbeheer opgenomen.
1 2 3
Informatiesysteem Publiceren vergunningen
4
Ad. 2 t/m 3
1 2 3
2011 2.000
2012 2.000
2013 2.000
2014 2.000
2015 2.000
Applicatiebeheer
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Functionaliteitenbeheer
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Totaal
21.000
44.000
44.000
44.000
44.000
De budgetten uit de Begroting 2011 zijn aangehouden voor de vervolgjaren.
Informatiesysteem Digitale aangifte bedrijven
4
Hoofdpost Gebruiksbeheer
Hoofdpost Gebruiksbeheer
2011 1.000
2012 1.000
2013 1.000
2014 1.000
2015 1.000
Applicatiebeheer
21.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Functionaliteitenbeheer
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
32.000
37.000
37.000
37.000
37.000
Totaal
Ad. 2 t/m 3
Bestandsnaam:
De budgetten uit de Begroting 2011 zijn aangehouden voor de vervolgjaren.
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
15/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan 50.000 €; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode
Ontwikkeling / Informatie systeem VenH
Vastgesteld Investerings in bedrag Begroting
1 2 VenH deel 1 2 VenH deel 2
ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011
2011 2011
110.696 134.177 244.873
Totaal Ontwikkeling / Informatie systeem KIM
0
Vastgesteld Investerings in bedrag Begroting
1 3 KIM deel 1 3 KIM deel 2
2013
2014
2015
25.505
24.831
24.157 31.379
23.483 30.549
25.505
24.831
55.535
54.032
ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011
2011 2011
2012
81.818 99.174
2012
2013
2014
2015
18.851
18.353
17.855 23.193
17.357 22.580
Totaal
180.992
0
18.851
18.353
41.048
39.936
Totaal investeringen BF
425.866
0
44.356
43.184
96.583
93.968
Ad. 2 en 3 In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS In de vastgestelde “Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis” van IRIS is gesteld: NB:
Voor 2010 – 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor 2012 – 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma‟s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module “end-of-life” is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd……..”
Voor de IRIS modules VenH en KIM is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
16/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en kapitaallasten
BF VenH Exploitatie Kapitaallasten Totaal
Bestandsnaam:
2011
2012
570.000 546.000 0 44.356 570.000 590.356
2013
2014
2015
598.000 600.000 602.000 43.184 96.583 93.968 641.184 696.583 695.968
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
17/18
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie
Bestandsnaam:
Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091
18/18
Programmabegroting - bijlage 5.6
Programmaplan Bedrijfsfunctie Diensten Basis Versie 1.2 29 maart 2011 Decos 2011-988
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
Verspreiding Naam Bert Visschers Rene van der Velden Begeleidingscom missie Diensten Programmaraad I-Platform DB Gr Waterschappen
Rol Programma manager Programmamanager
v0.1
v0.2
V0.4
V0.5
x
x
V1.0
V1.1
x
x x
x X X
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
0.1
Dec2010
Initiële versie ter beoordeling
V0.4
28-12011
Aanvullingen door Henri Rutten/Roel van Geene
V0.5
4-22011
Na bespreking met Rene van der Velden en Simon Bouwman
V1.0
4-22011
Voor BC Diensten
V1.1
22-22011
Commentaar BC Diensten en I-Platform verwerkt
V1.2
18-32011
Commentaar BC Diensten verwerkt; kapitaallasten berekend volgens financieel beleid HWH
Bestandsnaam:
V1.2
x
Akkoord (naam, datum, paraaf)
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 2/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Diensten Basis ............................................................................................ 5
4
3.1
Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................... 5
3.2
Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................... 5
3.3
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie .......................................................................... 6
3.3.1
Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap...................................................... 6
3.3.2
Generieke functionaliteit ..................................................................................... 6
3.3.3
Aansluiting basisregistraties ................................................................................ 6
3.3.4
Kernregistraties ................................................................................................ 7
3.3.5
ESB ................................................................................................................ 7
3.3.6
Beheer Geovoorziening ....................................................................................... 8
3.3.7
CMS en aanpalende voorzieningen ........................................................................ 8
Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................. 10 4.1
Te behalen Algemene Resultaten ............................................................................... 11
4.2
Doelen en resultaten per informatiesysteem ................................................................ 14
4.3
Risico’s ................................................................................................................ 16
Risico’s bedrijfsfunctie Basis Diensten................................................................................... 16 Risico’s bedrijfsfunctie Basis Diensten per IS.......................................................................... 16 5
Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 19 5.1
Exploitatiekosten.................................................................................................... 19
5.2
Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ..................................................... 22
5.3
Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ..................................................... 24
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 25
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 3/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.
Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur
2.
ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1
3.
Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur
4.
Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur
De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico’s en tegenmaatregelen. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen benoemd. In de bijlage vindt u een legenda van de hoofdposten.
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 4/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
3 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen (producten en diensten) die: -
-
voor een behoefte in een niet primaire bedrijfsfunctie zijn ( bv. PIOFAH, relatiemanagement, verantwoording). Óf in meerdere primaire bedrijfsfuncties gebruikt worden.
Het programma diensten is daarbij onderverdeeld in 3 deelprogramma’s (DPP) -
Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data
Het Basis programma omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.).
3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Diensten Basis gaat het dan om: Naam IRIS Beheer
IRIS Basis IRIS Profielen CMS Basis ODB ESB WION portaal Geovoorziening
Omschrijving Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis. De huidige IRIS module Basis De huidige IRIS module Profielen Waterschapsnet, het gezamenlijke content management systeem van de waterschappen De overheidsdatabase zoals die momenteel in het programma Belastingen ontwikkeld wordt De enterprise service bus zoals die momenteel in het programma belastingen ontwikkeld wordt Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens
Status Productie
Productie Productie Productie In ontwikkeling In ontwikkeling Productie Productie
Binnen het programma spelen de volgende IS een rol:
Geoweb, de intranet tool voor ontsluiting van geo-informatie Geosticker, beheer van metadata.
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 5/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De in 2011 ingezette ontwikkelingen zullen in 2012 een vervolg krijgen. In de volgende subparagrafen worden deze ontwikkeling in meer detail behandeld. Per ontwikkeling is kort aangegeven welke besluitvorming er nog zal moeten plaats vinden. Tenzij anders vermeld vindt deze besluitvorming plaats in het kader van het jaarplan 2012. Dat wil dus zeggen dat op voorstel van de WAC Diensten en na toetsing door de AWAC, de BC Diensten een jaarplan vaststelt en ter besluitvorming voorlegt aan het Dagelijks Bestuur van de GR Het Waterschapshuis.
3.3.1 Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap. In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties1 (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) en de PrSA IRIS 2 (oplossingsrichtingen en marsroute) is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. Daarnaast is voorzien dat er in 2011 aanvullende activiteiten nodig zijn om de verschillende bedrijfsfuncties te ondersteunen bij het conformeren aan de roadmap. De benodigde activiteiten betreffen met name ondersteuning bij het beschrijven van de bedrijfsprocessen en het ondersteunen van een selectie en keuze traject voor de uiteindelijke oplossing (bij voorkeur een marktproduct). De kosten zijn opgenomen in de begroting 2012. In 2011 zullen deze activiteiten o.b.v. voorfinanciering door HWH gestart worden. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012. Bepalende factoren hierbij zijn: De in 2011 opgestelde migratiestrategie voor IRIS en de in dat traject geboekte vorderingen De concrete behoeftes zoals die in de bedrijfsfuncties m.b.t. tot de verschillende informatiesystemen worden vastgesteld. De in 2011 op te stellen WRA.
3.3.2 Generieke functionaliteit Ontwikkelingen in de informatievoorziening van de bedrijfsfuncties zullen leiden tot concrete vragen naar generieke functionaliteit en koppelvlakken. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012 en is sterk afhankelijk van de gevraagde functionaliteit vanuit de overige bedrijfsfuncties.
3.3.3 Aansluiting basisregistraties In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. Het is daarbij niet de bedoeling om een alternatief te gaan ontwikkelen voor de ODB.
1 2
Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7 PrSA IRIS v0 7
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 6/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012. Bepalende factoren zijn: Beschikbaarheid ODB Resultaten onderzoeken 2011 naar impact van basisregistraties Er zijn recente ontwikkelingen rondom de ODB welke invloed hebben op het programmaplan.
3.3.4 Kernregistraties Voor kerngegevens van de waterschappen die in meerdere processen worden gebruikt, worden kernregistraties ontwikkeld. Kernregistraties zijn o.a. de legger- en beheerregisters maar de gegevens benodigd voor bedrijfsvergelijkingen vallen in deze categorie van gegevens. Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten. Dit zal ook impact hebben op de IRIS database. Ook hier geldt dat de invulling afhankelijk is van de beschikbaarheid van de ODB. Uitgangspunt voor deze begroting is dat de ODB in 2012 niet beschikbaar is. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012. Bepalende factoren hierbij zijn: Beschikbaarheid ODB. Resultaten van het project gegevenshuishouding in 2011 (zie jaarplan Diensten data 2011).
3.3.5 ESB Een Enterprise Servicebus (ESB) wordt door de Waterschappen gezien als een belangrijk fundament voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven in de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen. In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties3 (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) en de PrSA IRIS 4 wordt het hanteren van standaardkoppelvlakken, berichtenverkeer, gebruikmaking van services en het inzetten van een enterprise servicebus expliciet genoemd. De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Met een ESB wordt deels invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich hebben gecommitteerd. Het is dan ook opgenomen in het programma als zijnde benodigd fundament in de gemeenschappelijke informatievoorziening. Allereerst dienen de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, los van de ontwikkelingen in het Belastingen project, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. Tevens wordt informatie verzameld om d.m.v. business cases een besluit te kunnen nemen over het vervolg. Een concreet voorstel voor deze activiteiten is opgenomen in [Jaarplan 2011 Werkgroep ServicesServicebus V1.3.doc]. In 2011 zullen deze activiteiten o.b.v. voorfinanciering door HWH gestart worden. Op basis van deze resultaten zal er besloten moeten worden over het vervolg. Hieronder zijn twee mogelijke scenario’s geschetst. Scenario 1: Positief resultaat werkgroep 2011: Implementaties van servicebussen in 2012. 3 4
Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7 PrSA IRIS v0 7
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 7/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
Er zullen vanuit Het Waterschapshuis faciliteiten geboden worden voor servicebus implementatie(s). De activiteiten die moeten worden uitgevoerd:
Beheren van kennis (inclusief servicecatalogus). Actualiseren en ontsluiten kennis. Begeleiden bij opstarten van implementatie traject(en) van servicebus(sen). Beheer en onderhoud van eventuele centrale ESB implementatie. Koppelen van HWH projecten aan een geïmplementeerde ESB. Verder uitbouwen van initieel geboden basis functionaliteiten van een ESB (bpel, workflow, logging, etc). Dit zal vanuit de belanghebbende projecten moeten worden gefinancierd.
In dit scenario verwachten dat er structureel circa 0,3 fte nodig is voor deze taken (12 uur per week). Naast de structurele inzet zal er projectmatige inzet voor o,a, de implementatie trajecten zelf nodig zijn. Deze inzet is afhankelijk van de trajecten zelf en zal in de implementatie trajecten begroot moeten worden. Als er in 2011 besloten wordt tot een centrale implementatie van een ESB dan zullen de kosten van een aanbesteding en implementatie in de begroting van HWH moeten zijn toegevoegd. Scenario 2: Geen behoefte aan implementaties van servicebussen. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat er geen behoefte is aan de implementaties van servicebussen. De opgedane kennis van dit traject zal worden ontsloten maar er zal geen actief beheer plaatsvinden. De activiteiten worden gestaakt nadat de kennis op een generieke wijze ter beschikking is gesteld aan de waterschappen en Het Waterschapshuis. In dit scenario zal er voor 2012 geen budget nodig zijn. Alle informatie wordt op een statische wijze aangeboden. Inzet 2013 De inzet voor 2013 zal bij scenario 1 naar schatting gelijk blijven in t.o.v. 2012. Bij scenario 2 zullen de ESB ontwikkelingen in 2012 de inzet bepalen Besluitvorming BC Diensten Op basis van de in 2011 op te leveren business cases zal de BC Diensten moeten besluiten welk scenario vanaf 2012 gevolgd gaat worden, deze besluitvorming zal plaatsvinden in het kader van het vaststellen van de jaarplannen 2012. Alle activiteiten zijn vanaf 2012 in de begroting opgenomen. HWH zal toestemming vragen aan het Bestuur om de in 2012 begrootte middelen al in 2011 in te zetten om de activiteiten zoals beschreven in Jaarplan 2011 Werkgroep ServicesServicebus V1.3 in gang te zetten.
3.3.6 Beheer Geovoorziening De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten – Basis. Besluitvorming BC Diensten Geen cruciale besluitvorming voorzien. Deelname en verrekening Aan het project Geovoorziening nemen in 2011 24 waterschappen mee . Vanaf 2012 zal door deze waterschappen ook de onderhoudsbijdrage worden opgebracht volgens een nog onderling af te spreken verdeelsleutel.
3.3.7 CMS en aanpalende voorzieningen In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de dan overblijvende aanpalende voorzieningen nog doelmatig zijn. Ze sluiten qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 8/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat dan in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Voor bekendmakingen en decentrale regelgeving zal dan waarschijnlijk een aanbesteding moeten plaatsvinden.
Besluitvorming BC Diensten Over het opstarten van een aanbesteding voor WaterschapsNet heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden. Het Waterschapshuis is voornemens in 2011 het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Twee rapporten begeleid door een oplegnotitie op de agenda van de volgende gremia: Gebruikersoverleg (ter informatie), Hoofden Communicatie (ter advies), BC Diensten (ter advies), iPlatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). Dit besluitvormingstraject start begin maart 2011.
Deelname en verrekening De bedragen zullen verrekend worden onder alle waterschappen die deelnemen in het product waterschapsnet volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 9/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.
Beleidsdoelen
B1 B2
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid
B3
doelmatig systeemgebruik ondersteunen
B4
B8
het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen
B9
het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving
B10
business case gericht werken
B11 B12
het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze
B13
het verbeteren van communicatie
B5 B6 B7
Prio
Relevant J/N
J J J J J J J N*¹ J J J J N*²
*¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. * = In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Diensten Basis zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.2. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.1
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 10/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
4.1 Te behalen Algemene Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft Het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.
Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Deze toets zal ook uitgevoerd worden voor de IS zoals die binnen de bedrijfsfunctie Diensten Basis worden beheerd. Met name voor algemene ontwikkeling 1 (Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap, zie paragraaf 3.3 ) geldt dat deze een directe relatie heeft met dit te behalen resultaat, de WRA zal een van de uitgangspunten moeten worden waarop de ontwikkeling gebaseerd gaat worden.
2.
Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Met name voor algemene ontwikkeling 1 (Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap, zie paragraaf 3.3 ) geldt dat deze een directe relatie heeft met dit te behalen resultaat, het WBB zal een van de uitgangspunten moeten worden waarop de ontwikkeling gebaseerd gaat worden.
3.
Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Naast het uitvoeren van behoefte management zal er met name tijd gestoken worden in de ontwikkelingen die in paragraaf 3.3 zijn beschreven: 2. Generieke functionaliteit 3. Aansluiting basisregistraties 4. Kernregistraties 5. ESB
4.
ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. Voor Diensten Basis betreft dit dan : -
5.
Alle IRIS modules en de bijbehorende gegevensverzamelingen Geovoorziening Eventueel ODB en ESB
SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA ‘s . In 2012 spelen de volgende SLA’s een rol binnen Diensten Basis: SLA
Status
Opmerking
Beheer en onderhoud IRIS
Bewaken en rapporteren
Uitgangspunt is dat in 2011 een SLA met een nieuwe beheerder is afgesproken
Geoportaal
Bewaken en rapporteren
Uitgangspunt is dat deze in
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 11/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
2011 voor meerdere jaren wordt afgesloten
6.
WION Portaal
Bewaken en rapporteren, mogelijk opnieuw afsluiten
CMS
Bewaken en rapporteren
Het contract met de huidige leverancier loopt af in 2012, uitgangspunt is dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het contract met een jaar te verlengen
SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd.
Een groot deel van de dienstverlening die vanuit Diensten – Basis wordt geleverd , is ten bate van primaire bedrijfsfuncties. Over de kwaliteit van deze dienstverlening zal indirect gerapporteerd worden in de SLA rapportages die vanuit de bedrijfsfuncties worden opgesteld. De SLA zoals die voor Diensten Basis wordt opgesteld zal dus slechts van toepassing zijn op die diensten die rechtstreeks aan eindgebruikers worden geleverd.
7.
Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor het waterbeheer. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling.
8.
Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Indien dit vraagt om generieke oplossingen/functionaliteit wordt dit vanuit Diensten –Basis ondersteund
9.
Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Dit vraagt geen specifieke activiteiten binnen het programma Diensten Basis. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gestelde kaders.
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 12/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. In 2012 zullen binnen het programma Diensten Basis business cases worden opgesteld om te beoordelen of de bestaande voorzieningen in stand gehouden moeten worden. In 2012 zullen voor onderstaande nieuwe ontwikkelingen business cases moeten worden opgesteld en beoordeeld: 3. Aansluiting basisregistraties, afhankelijk van status ODB 4. Kernregistraties, afhankelijk van status ODB 5. ESB 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Een groot deel van de dienstverlening die vanuit Diensten – Basis wordt geleverd , is ten bate van primaire bedrijfsfuncties. Over de tevredenheid m.b.t. tot dit soort diensten zal indirect gerapporteerd worden in de rapportages die vanuit de bedrijfsfuncties worden opgesteld. De tevredenheidsrapportage zoals die voor Diensten Basis wordt opgesteld zal slechts van toepassing zijn op die diensten die rechtstreeks aan eindgebruikers worden geleverd. 12. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling. 13. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 13/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
4.2 Doelen en resultaten per informatiesysteem
1. Informatiesysteem Doel
IRIS Beheer
Continueren van Applicatiebeheer en releasebeheer van IRIS modules
Resultaat Beheer en onderhoud van IRIS modules volgens de SLA met de dienstverlener Activiteit invullen opdrachtgeverschap Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 2. Informatiesysteem IRIS Basis Doel
Functionaliteitenbeheer van de Basismodule
Resultaat Het noodzakelijke additieve en adaptieve onderhoud is uitgevoerd Activiteit invullen opdrachtgeverschap onderhoud Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3
3. Informatiesysteem IRIS Profielen Doel
Functionaliteitenbeheer van de Profielenmodule
Resultaat Het noodzakelijke additieve en adaptieve onderhoud is uitgevoerd Activiteit invullen opdrachtgeverschap onderhoud Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3
4.
CMS Basis
In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Doel
De waterschappen kunnen hun websites optimaal beheren.
Resultaat
De huidige CMS voorziening is voor alle deelnemers vervangen door de in 2011 gebouwde gezamenlijke nieuwe voorziening ACT1: Implementeren van deze nieuwe voorzieningen in voor de betrokken deelnemers; ACT2: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; ACT3: Migreren van bestaande bekendmakingen naar deze nieuwe voorzieningen; Act4: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorzieningen conform de standaarden van HWH.
Activiteit
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10 Doel
De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen.
Resultaat
RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA.
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 14/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. Activiteit
ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkoop licenties statistieken voorziening ACT4: Inkopen licenties software CMS software ACT5: Inkopen softwarelicenties infrastructuur software ACT6: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur ACT7: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie ACT8: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B5,B9
5.ODB Doel
Uitgaande van een oplevering van de ODB vanuit het project zal in 2013 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie
Resultaat
-
Ingerichte beheerorganisatie HWH Product overgedragen aan HWH beheer Gebruikeroverleg en implementatieteam in functie
Activiteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3
5. Doel
ESB Vervolg geven aan de resultaten van de werkgroep ESB 2011 op basis van scenario 1 (zie paragraaf 3.3)
Resultaat Zie paragraaf 3.3 Activiteit Zie paragraaf 3.3 Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3
6.
WION Portaal
Doel
Continueren van beheer
Resultaat
WION portaal waarmee waterschappen aan de wettelijke verplichting kunnen blijven voldoen 1. Het contractmanagement rondom de generieke zaken van de dienstverleningsovereenkomst tussen de individuele waterschappen en Geodan (SLA evaluatie e.d.); 2. Het organiseren van het gemeenschappelijke functionaliteitenbeheer voor de deelnemende waterschappen (wens-wijzigingen, jaarplanvorming e.d.). 3. Het organiseren van kennisuitwisseling tussen de deelnemende waterschappen. 4. Het organiseren van de vertegenwoordiging bij het WION gebruikersoverleg van de leverancier Geodan. 5. In 2012 loopt het 3 jarige contract met de huidige leverancier af, in 2012 zal dus beeordeeld moeten worden of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het verlengen van het contract. Indien niet verlengd wordt dient er opnieuw te worden aanbesteed
Activiteit
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 15/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
7.
Geovoorziening
Doel
Continueren van beheer en doorontwikkelen product
Resultaat
Een Geovoorziening waarmee waterschappen aan de wettelijke verplichting kunnen blijven voldoen 1. Het contractmanagement 2. Het organiseren van het gemeenschappelijke functionaliteitenbeheer voor de deelnemende waterschappen (wens-wijzigingen, jaarplanvorming e.d.). 3. Het organiseren van kennisuitwisseling tussen de deelnemende waterschappen. 4. Actief aansluiting zoeken bij PDOK
Activiteit
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3
4.3 Risico’s Risico’s bedrijfsfunctie Basis Diensten In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis de onderstaande risico’s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Voor het behalen van de algemene resultaten in 2012 is het noodzakelijk dat een aantal producten in 2011 wordt opgeleverd. Het betreft: WRA WBB ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm Etc. De dreiging is dat een of meerdere van deze zaken niet tijdig beschikbaar is
Ter voorkoming: Benodigde activiteiten opnemen in de jaarplannen 2011 Als het optreed: Bijgestelde doelen opnemen in jaarplan 2012
80%
2 3
Risico’s bedrijfsfunctie Basis Diensten per IS
1. Risico’s IRIS Beheer In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IRIS Beheer de onderstaande risico’s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
1
Er wordt geen acceptabele aanbieding voor beheer en onderhoud IRIS gevonden in 2011
Ter voorkoming: uitvoeren van verbeterplan in huidige IRIS Als het optreed: tijdelijke verlenging van contract met huidige beheerder
% waarschijnlijkheid
2 3
2. Risico’s IRIS Basis Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 16/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
3. Risico’s IRIS Profielen Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s 4. Risico’s ODB In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ODB onderstaande risico’s onderkend:
Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
ODB wordt niet opgeleverd in 2012
Ter voorkoming: geen maatregelen mogelijk binnen de invloedssfeer van het programma Als het optreed: Ten aanzien van de thema’s basisregistraties en kernregistraties zijn er activiteiten benoemd om ook zonder ODB voortgang te kunnen maken.
75%
5. Risico’s WION Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Er wordt (te) laat gestart met een eventuele nieuwe aanbesteding voor een nieuw WION portaal
Ter voorkoming: evaluatie contract in Q1 2012 afronden Als het optreed: verlenging van contract met huidige leverancier
10%
2 3 . 6. Risico’s CMS Basis In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem CMS Basis de onderstaande risico’s onderkend: Nr.
Risico
1
Afronding van de aanbesteding duurt langer door juridische stappen van afgewezen aanbieders.
2
Uitrol van de nieuwe voorziening duurt langer dan gepland. Deelnemers zouden daardoor tussentijds kunnen afhaken. De kosten voor het langer blijven ondersteunen van de bestaande voorziening lopen verder op.
Bestandsnaam:
Maatregel
Secuur opstellen van beoordelingscriteria ten behoeve van de aanbesteding. In de aanbesteding eisen opnemen met betrekking tot: de minimale grootte van de implementatiepartner en de mogelijkheden van de implementatiepartner om zijn capaciteit flexibel en snel uit te kunnen breiden. De verbreidheid van ondersteuning in de markt voor het gekozen product. Zodat er makkelijk(er) aanvullende capaciteit kan worden aan geboord en de uitloop beperkt kan worden. Implementatie van functionaliteit kan gefaseerd worden uitgevoerd. Waardoor een beperkt basisproduct zo snel mogelijk kan worden uitgerold. Vooraf is vastgelegd
% waarschijnlijkheid 50%
75%
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 17/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
welke basisfunctionaliteit in een eerste release moet worden opgeleverd. Opnemen budget onvoorzien in begroting 2012 voor eventuele uitbreiding capaciteit.
3
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 18/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
5 Benodigde middelen exploitatie
5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten; zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Basis. Nr
IS
Resultaat
2011
2012
2013
2014
2015
Algemeen Exploitatie 1
Contractmanagement
101.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2
Personeelslasten
385.000
385.000
385.000
385.000
385.000
3
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement)
193.000
150.000
150.000
150.000
150.000
10.000
10.000
10.000
10.000
645.000
645.000
645.000
645.000
Burokosten Totaal
679.000
Ad 1
Contractmanagement zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Basis.
Ad 2
Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Basis 5,05 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen.
Nr
IS
Resultaat
2011
2012
2013
2014
2015
A. IRIS Beheer Exploitatie 4
Beheer IRIS modules: - gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer Totaal
2.005.500
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.400.000
2.005.500
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.400.000
Ad 4. Het betreft de kosten van het beheer van alle IRIS Modules. Exploitatiebegroting van IRIS Beheer vertoont een lichte daling t.o.v. 2011. De aanname is dat het beheer van de IRIS modules in 2011 voor een goede prijs en omvang wordt aanbesteed. Gedurende de jaren die daar op volgen zal de omvang van het te beheren maatwerk verder afnemen.
Nr
IS
Resultaat
B. en C. IRIS Basis / IRIS Profielen Exploitatie 5 Functioneel beheer - functionaliteiten beheer Totaal
Bestandsnaam:
2011
2012
2013
2014
2015
211.000
400.000
300.000
300.000
300.000
211.000
400.000
300.000
300.000
300.000
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 19/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
Ad 5. . Functioneel beheer van IRIS Basis vertoont vanaf 2012 een stijging in verband met een toenemende vraag naar generieke functionaliteit en koppelingen met andere informatiesystemen. Verder is er 2012 100K begroot om te kunnen bepalen in hoeverre de informatiesystemen voldoen aan eisen op het gebied van de WRA, WBB en de kwaliteitsnorm voor onderhoud (B1, B2 en B4).
Nr
IS
Resultaat
2011
2012
2013
2014
2015
561.000
407.000
-
-
-
-
445.000
527.000
467.000
467.000
D. CMS Basis Exploitatie 6
Beheer Huidige CMS voorziening - gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer - functionaliteitenbeheer
7
Beheer nieuwe voorziening - gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer - functionaliteitenbeheer
8
Vervangen Hosting voorziening
123.000
-
-
-
-
9
Vervanging Statistiekenvoorziening
163.000
-
-
-
-
847.000
852.000
527.000
467.000
467.000
Totaal
Ad 6 en 7 Het project voor het vervangen van waterschapsnet wordt in 2012 afgerond. In 2012 is de verwachting dat er zowel voor het oude waterschapsnet als voor nieuwe CMS beheer en onderhoud gepleegd moet worden. Voor het oude waterschapsnet wordt alleen het hoognodige beheer uitgevoerd.
Nr
IS
Resultaat
2011
2012
2013
2014
2015
E. ODB Exploitatie 10
Beheer ODB Totaal
-
50.000
-
50.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
F. ESB 11
Vooronderzoek ESB
12
Beheer ESB Totaal
160.000 100.000
200.000
200.000
200.000
-
260.000
200.000
200.000
200.000
30.000
30.000
30.000
200.000
200.000
30.000
30.000
30.000
200.000
200.000
50.000
100.000
50.000
50.000
50.000
100.000
50.000
50.000
G. WION Portaal 13
Exploitatie WION 2011 - functionaliteiten beheer Totaal
Basisregistraties/kernregistraties exploitatie 14 Beheren tijdelijke voorzieningen Basisregistraties/ kernregistraties Totaal
Bestandsnaam:
-
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 20/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
Geovoorziening exploitatie 16
Beheer Totaal
-
120.000
120.000
-
-
-
120.000
120.000
-
-
Ad 10 Vanaf 2013 wordt er in de begroting van uit gegaan dat de ODB als te beheren en verdere te ontwikkelen product beschikbaar is. In 2012 wordt het beheer opgestart. De afschrijvingslasten van het project ODB/ESB zijn NIET opgenomen in deze begroting/meerjarenraming. Ad 11 Het gaat om de kosten van het uitvoeren van een vooronderzoek. In 2011 worden de eerste activiteiten uitgevoerd op basis van voorfinanciering door HWH Ad 12 Het in stand houden van de kennis omtrent de ESB en het eventuele beheren van een centrale implementatie. Ad 13. Beheerkosten van WION blijven gelijk. In deze meerjarenraming wordt er vanuit gegaan dat er pas in 2014 een nieuwe aanbesteding voor een nieuw WION portaaal noodzakelijk is Ad 14 in 2012 wordt een investeringsproject uitgevoerd een eventuele tijdelijk voorziening voor aansluiting op basisregistraties en ontsluiting van kernregistraties te realiseren. Deze post betreft de beheerkosten van een dergelijke voorziening. Ad 16 De geraamde kosten voor de Geo-voorziening betreffen het beheer. Vanaf 2014 is de Geo-voorziening in principe overbodig, uitgaande van het feit dat er tegen die tijd een aansluiting op het PDOK gerealiseerd zal zijn.
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 21/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: 3 % rente; Afschrijvingsduur 5 jaar; Omvang groter dan 50.000 €; Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/No-go moment op basis van een business case; Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; In onderstaande tabel zijn de nieuwe investeringen en afschrijvingen + rente (kapitaallasten) weergegeven en ook de afschrijvings- en rente-lasten van eerder ingezette ontwikkelingen.
Nr
IS
Resultaat
Investering vanaf 2012
kapitaallasten 2011
2012
2013
2014
2015
Algemeen Investering 17
IRIS Verbeterplan
18
a Roadmap en marsroute Bedrijfsprocessen en OTS b Roadmap Marsroute 2012 Doorontwikkeling kernonderdelen 19 Afschrijving roadmap 2011 20 Afschrijving IRIS 1.0 Totaal
A. IRIS Beheer Investeringen 21 Afschrijving Aanbesteding en Transitie IRIS Totaal
D. CMS Basis Investering 22 Aanbesteding vervanging waterschapsnet Realisatie vervanging waterschapsnet Totaal
99.664
283.585
276.040
268.494
260.949
250.000
-
32.607
56.840
55.318
53.795
200.000
-
26.086
45.472
44.254
43.036
37.844
127.823
122.865
89.359
524.429
501.927
363.728
-
-
661.937
972.028
864.945
457.425
447.139
24.043
86.480
84.184
81.888
79.592
-
24.043
86.480
84.184
81.888
79.592
175.000
-
40.321
39.255
38.189
37.124
1.000.000
-
80.439
228.883
222.793
216.703
1.175.000
-
120.760
268.138
260.982
253.826
450.000
F. ESB investeringen
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 22/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
Nr
IS
Resultaat
Investering vanaf 2012
23
Project aanbesteding implementatie ESB Totaal
kapitaallasten 2011
2012
200.000 200.000
Basisregistraties/kernregistraties investeringen 24 Inrichten tijdelijke 250.000 voorziening 25 Inrichten 500.000 definitieve voorziening (ODB) Totaal 750.000
-
2013
2014
2015
26.086
45.472
44.254
43.036
26.086
45.472
44.254
43.036
32.607
56.840
55.318
53.795
115.203
112.158
109.113
172.043
167.476
162.908
32.607
Ad 17. Het project verbeterplan is een ontwikkeling die in 2010 is ingezet, het project wordt in 2012 afgerond. Het betreft de activiteiten om de onderhoudbaarheid van IRIS te verbeteren. De kosten worden middels afschrijvingen in rekening gebracht. Ad 18a In 2012 is 250K (18a) extra begroot voor de roadmap activiteiten die bij voorkeur in 2011 al worden uitgevoerd het betreft het beschrijven van de bedrijfs- en werk-processen. De BC diensten heeft geadviseerd om € 250K van de bij onderdeel 18 genoemde investering deels te financieren vanuit bestaande ruimte in de jaarplannen Diensten Basis en deels vanuit de jaarplannen van de overige Bedrijfsfuncties; er is immers sprake van een generiek deel en specifieke delen ten behoeve de bedrijfsfuncties zelf. Indien de bestaande ruimte in de jaarplannen voldoende is, is het mogelijk dit investeringsbedrag (à €250K) te schrappen uit de begroting 2012. Hierbij zal ook gekeken naar het op verantwoorde wijze aanwenden van overschotten uit 2010. In deze versie van het programmaplan (en ook die van de BF’S) is deze aanpassing nog niet doorgevoerd. Na behandeling van de programmaplannen in de Programmaraad en in de diverse Begeleidingscommissies kan de aanpassing indien nodig worden doorgevoerd. Ad 19 De oorspronkelijk in 2011 begrote kosten voor het uitvoeren van de roadmap worden door middel van afschrijving in rekening gebracht. Ad 21. Het betreft de afschrijving van het project dat in 2011 is uitgevoerd om het beheer en onderhoud IRIS opnieuw aan te besteden Ad 22 Het project voor het vervangen van waterschapsnet wordt in 2011 gestart en in 2012 afgerond. Vanaf 2012 zullen de kosten van het beheer en onderhoud van de (nieuwe) voorziening lager zijn. Ad 23. Afhankelijk van de resultaten in 2011 zal er in 2012 geïnvesteerd worden in een ESB. In de jaren daarna wordt er beheer uitgevoerd op de gezamenlijk overeengekomen producten. Ad 24. In 2012 zal de aansluiting op Basisregistraties en de verdere ontwikkeling van de kernregistraties plaatsvinden. Het voor 2012 begrote bedrag is bedoeld om het hoognodige te doen op het gebied van basisregistraties en kernregistraties in afwachting van de ODB. Ad 25. Er van uitgaande dat de ODB in 2013 beschikbaar komt zal er een project gestart worden om deze ODB in te richten voor het ontsluiten van basisregistraties en kernregistraties o.b.v. van deze nieuwe voorziening.
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 23/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en kapitaallasten voor het programma Diensten Basis is weergegeven in onderstaande tabel Diensten Basis Exploitatie Kapitaal lasten Totaal
2011 3.772.500
2012 4.207.000
2013 4.522.000
2014 4.262.000
2015 4.262.000
685.980
1.237.960
1.434.781
1.012.024
986.501
4.458.480
5.444.960
5.956.781
5.274.024
5.248.501
Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW.
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 24/25
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o Communicatie o IT Personeelslasten
Bestandsnaam:
Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 25/25
Programmabegroting – bijlage 5.7
Programmaplan Bedrijfsfunctie externe dienstverlening Versie 1.1 30 maart 2011 Decos 2011-990
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
Verspreiding Naam
Rol
Bert Visschers Rene van der Velden BC Diensten iPlatform Programmaraad DB
Programma manager Bedrijfsfuncties Programma manager Diensten Ter advies Ter advies Ter advies Voor commentaar
v0. 1
v0. 9
v1. 0
x
x
x x
x
V 1.1
x
x x
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
0.1
Dec2010
Initiële versie template ter beoordeling
0.9
7 februari 2011 23 februari 2011 16 maart
Versie ter beoordeling naar BC; exclusief financiële paragraaf.
1.0 1.1
Bestandsnaam:
Akkoord (naam, datum, paraaf)
Opmerkingen BC Diensten en iPlatform verwerkt Opmerkingen BC Diensten over kapitaallasten verwerkt
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
2/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Externe Dienstverlening ............................................................................... 5 3.1
Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................... 5
3.2
Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................... 6
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie ............................................................................... 8 4
5
Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................... 9 4.1
Doelen en resultaten Diensten – Externe Dienstverlening ............................................... 10
4.2
Te behalen Resultaten ............................................................................................. 16
4.3
Risico’s ................................................................................................................ 18
A.
Risico’s bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening ................................................... 18
B.
Risico’s (PER IS)........................................................................................................ 18 Benodigde middelen ...................................................................................................... 21
5.1
Exploitatiekosten.................................................................................................... 21
5.2
Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ..................................................... 25
5.3
Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ..................................................... 26
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 27
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
3/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.
Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur
2.
ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1
3.
Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur
4.
Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur
De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u een legenda van de hoofdposten.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
4/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
3 Bedrijfsfunctie Externe Dienstverlening 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen (producten en diensten) die: -
NIET voor een behoefte in een primaire bedrijfsfunctie zijn ( bv. PIOFAH, relatiemanagement, verantwoording)
Óf -
In meerdere primaire bedrijfsfuncties gebruikt worden
Het programma diensten is daarbij onderverdeeld in 3 deelprogramma’s met bijbehorende plannen (DPP) -
Basis Externe Dienstverlening Databeheer
Het deelprogramma Externe Dienstverlening: -
-
omvat daarbij die informatievoorzieningen die zich primair richten op diensten ten behoeve van belanghebbenden buiten de eigen organisatie van de waterschappen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld burgers, bedrijven of andere overheden die inzicht willen krijgen in informatie binnen het domein van de waterschappen. beperkt zich tot die informatievoorzieningen die behoren bij bedrijfsprocessen waarvoor geen zelfstandige organisatie (WAC/BC) binnen Het Waterschapshuis zijn ingericht en die niet gebruikt worden voor generieke diensten die in meerdere primaire bedrijfsfuncties voorkomen.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
5/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam
Omschrijving
Status
Bekendmakingen
Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. Door middel van diverse koppelingen zijn de bekendmakingen ook vindbaar via Overheid.nl en kunnen gebruikers via een e-mailabonnement iedere week in hun mailbox zien welke bekendmakingen er door het waterschap in hun woonomgeving is afgegeven.
Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw)
Decentrale Regelgeving
De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem waarmee alle decentrale regelgeving te beheren en te raadplegen is. Met de module Decentrale Regelgeving dat gerelateerd is aan het CMS WaterschapsNet en dat gekoppeld is aan de CVDR, geven de waterschappen op dit moment conform landelijke standaarden invulling aan deze wettelijke verplichting.
Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw)
Waterschapsloket
Met Waterschapsloket geven de waterschappen conform landelijke standaarden invulling aan de intentieverklaring ‘Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid’ uit 2006. Het is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. Daardoor zijn alle producten en diensten die in Waterschapsloket zijn opgenomen ook vindbaar op Overheid.nl en diverse andere e-overheidsprojecten waaronder Antwoord voor Bedrijven en MijnOverheid worden bediend.
Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening)
IMI
IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is
Productie
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
6/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Via IMI kunnen bevoegde instanties conform de Dienstenrichtlijn informatie bij elkaar inwinnen over een dienstverlener. Antwoord©
Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord©. Antwoord© levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. Doel is om sneller en begrijpelijker, maar vooral ook het juiste antwoord te geven via verschillende kanalen. Bovendien moet informatie ook makkelijker vindbaar zijn. Een bijzondere rol binnen Antwoord© is weggelegd voor gemeenten. Zij staan het dichtst bij burgers en ondernemers. In het concept Antwoord© vormen de gemeenten in 2015 de herkenbare ingang tot de overheid. Als je niet weet waar je met je vraag aan de overheid naartoe moet, dan kun je straks altijd bij de gemeente terecht.
In overweging
MijnOverheid
MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid.nl een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken, daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) is afgesproken dat alle overheidsorganisaties hun gepersonaliseerde webfunctionaliteiten beschikbaar stellen via MijnOverheid.nl.
In overweging
e-Formulieren
Het voormalige programma eFormulieren van het Rijk heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van elektronische dienstverlening door het stimuleren van het gebruik en leveren van standaard (eenvoudige) elektronische formulieren. Toen het programma per 1 januari 2009 ophield te bestaan heeft Het Waterschapshuis voor de waterschappen een vervangende voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet geïnitieerd. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en
Productie
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
7/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
Bakerware (Belastingen). Kennis en Informatie
Uit het ‘rondje waterschappen’ dat in het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld. De dienst Kennis en Informatie faciliteert deze wens.
Productie
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Voor het programma Externe Dienstverlening staan in 2011 veel doelmatigheidsonderzoeken op het programma. Een groot deel van de producten in het programma hebben namelijk inmiddels al een redelijk lange historie van circa vijf jaar. Ze zijn vaak ontstaan uit noodzaak omdat er op landelijk niveau bestuurlijke afspraken waren gemaakt. Meestal in het kader van het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP). Bijna altijd met in het achterhoofd de waarschijnlijkheid dat er later ook landelijke voorzieningen van de grond zouden komen. En in één geval – het product e-Formulieren – juist door het vrij plotseling wegvallen van een landelijke voorziening. Daardoor zijn ze vaak in betrekkelijk korte termijn gerealiseerd en met de nodige pragmatiek. Veel voorzieningen zijn uit deze pragmatische overwegingen gerealiseerd in het al bestaande CMS WaterschapsNet. De gekozen oplossingen vinden (daardoor) meestal niet of nauwelijks aansluiting bij de bijbehorende bedrijfsprocessen binnen de waterschappen. CMS en aanpalende voorzieningen In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de dan overblijvende aanpalende voorzieningen nog doelmatig zijn. Ze sluiten qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat dan in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Voor bekendmakingen en decentrale regelgeving zal dan waarschijnlijk een aanbesteding moeten plaatsvinden. Andere initiatieven voor samensmelting van de e-dienstverlening van de verschillende overheidslagen In 2010 en 2011 hebben de waterschappen zich georiënteerd op de producten Antwoord en MijnOverheid en de activiteiten die de waterschappen in het kader van die producten doeltreffend zouden kunnen uitvoeren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hieruit tenminste in 2012 nog geen activiteiten voortkomen die Het Waterschapshuis tot uitvoering moet brengen.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
8/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma’s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.
Beleidsdoelen
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid Doelmatig systeemgebruik ondersteunen het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie
B12 B13
Prio
Relevant J/N
J J J J J J J J
J J N
*¹= Processen voor de BF externe dienstverlening vallen onder de WIA maar zijn niet uitgeschreven. De BF externe dienstverlening zal orchestreren dat architectuur en standaarden voor deze processen in samenspraak met de waterschappen komt tot standaardisatie. Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF externe dienstverlening. zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie externe dienstverlening zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
*¹ J J
9/27
*²
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
4.1 Doelen en resultaten Diensten – Externe Dienstverlening 1.
Informatiesysteem Bekendmakingen In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Besluitvorming Over de richting waarin het product Bekendmakingen moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er besloten wordt in lijn met de denkrichting op het gebied van architectuur van Het Waterschapshuis en in lijn met de ontwikkelingen zoals deze in de PRSA is weergegeven. In 2011 vindt er onderzoek plaats naar aanleiding waarvan er eind 2011 besluitvorming kan plaats vinden. Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Gebruikersoverleg WaterschapsNet (ter informatie), BC’s betrokken bedrijfsprocessen (ter advies), BC Diensten (ter advies), iPlatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). PROJECT a.
b.
Bestandsnaam:
Doel De manier waarop de waterschappen hun bekendmakingen op internet publiceren voldoet aan de eisen die de wet stelt aan de publicatie van bekendmakingen op internet als officiële primaire en rechtsgeldige publicatiemethode en blijft dat doorlopend doen.
Resultaat o RES1: De waterschappen hebben een of meerdere nieuwe voorzieningen voor het publiceren van al hun officiële bekendmakingen op internet als hun primaire publicatiemethode.
Activiteit o ACT1: Verwerven van een of meerdere nieuwe voorzieningen; o ACT2: Implementeren van deze nieuwe voorzieningen in de betrokken bedrijfsprocessen; o ACT3: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; o ACT4: Migreren van bestaande bekendmakingen naar deze nieuwe voorzieningen; o Act5: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorzieningen conform de standaarden van HWH.
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10
Doel De manier waarop de waterschappen hun bekendmakingen op internet publiceren sluit beter aan bij de betrokken bedrijfsprocessen van de waterschappen.
Resultaat zie RES1
Activiteit zie ACT1, ACT2, ACT3, ACT4
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B8,B10
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
10/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
BEHEER BESTAAND PRODUCT b.
2.
Doel De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen.
Resultaat o RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. o RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. o RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. o
Activiteit o ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten o ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkoop licenties statistieken voorziening ACT4: Inkopen licenties software CMS software o ACT5: Inkopen softwarelicenties infrastructuur software o ACT6: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur o ACT7: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie o ACT8: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B5,B9
Informatiesysteem Decentrale Regelgeving In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Besluitvorming Over de richting waarin het product Decentrale Regelgeving moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er besloten wordt in lijn met de denkrichting op het gebied van architectuur van Het Waterschapshuis en in lijn met de ontwikkelingen zoals deze in de PRSA is weergegeven. In 2011 vindt er onderzoek plaats naar aanleiding waarvan er eind 2011 besluitvorming kan plaats vinden. Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Gebruikersoverleg WaterschapsNet (ter informatie), BC’s betrokken bedrijfsprocessen (ter advies), BC Diensten (ter advies), iPlatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). PROJECT a.
Bestandsnaam:
Doel De manier waarop de waterschappen hun regelgeving op internet publiceren voldoet aan de eisen die de wet stelt aan de publicatie van regelgeving op internet als officiële primaire en rechtsgeldige publicatiemethode en blijft dat doorlopend doen.
Resultaat o RES1: De waterschappen hebben een nieuwe voorziening voor het publiceren van al hun regelgeving op internet als hun primaire
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
11/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
publicatiemethode.
b.
Activiteit o ACT1: Verwerven van een nieuwe voorziening; o ACT2: Implementeren van deze nieuwe voorziening in de betrokken bedrijfsprocessen; o ACT3: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; o ACT4: Migreren van bestaande regelgeving naar deze nieuwe voorziening; o ACT5: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorziening conform de standaarden van HWH.
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10
Doel De manier waarop de waterschappen hun regelgeving op internet publiceren sluit beter aan bij de betrokken bedrijfsprocessen van de waterschappen.
Resultaat zie RES1
Activiteit zie ACT1, ACT2, ACT3, ACT4 Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B8,B10
BEHEER BESTAAND PRODUCT c.
3.
Doel De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen.
Resultaat o RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. o RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. o RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. o
Activiteit o ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten o ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkopen softwarelicenties DR o ACT4: Inkopen softwarelicenties infrastructuur o ACT5: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur o ACT6: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie o ACT7: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B5,B9
Informatiesysteem Waterschapsloket In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Zodra deze nieuwe voorziening is uitgerold is er dus ook een nieuwe voorziening voor de loketfunctie. Tot dat moment zal de oude voorziening echter nog
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
12/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
beheerd moeten worden. Ook in de oude situatie is Waterschapsloket al volledig opgegaan in de CMS voorziening. Het beheer beperkt zich daardoor zowel in de oude als de nieuwe situatie tot functioneel beheer in het kader van aanpassingen van Rijkswege door bijvoorbeeld wijzigingen in de publicatie- en uitwisselingsstandaarden die door alle overheidsinstanties gebruikt worden. De andere vorm en van beheer vallen onder het beheer van de CMS voorziening zelf. Besluitvorming Over de ontwikkelingen rondom Waterschapsloket hoeft geen besluitvorming plaats te vinden. De algemene ontwikkelrichting is namelijk gelijk aan de bestaande situatie.
4.
Doel Waterschapsloket (de productencatalogus opgenomen in het CMS) voldoet aan de publicatie- en uitwisselingsstandaarden zoals deze door alle overheidsinstanties gebruikt worden en die in beheer is van het Rijk.
Resultaat Wijzigingen zijn alleen doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond.
Activiteit o ACT1: inventariseren en afhandelen van wijzigingen op basis van urgentie.
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B9
Informatiesysteem IMI IMI is voor de waterschappen op dit moment een min of meer slapend product. Het is een berichtenbox die er voor zorgt dat instanties binnen Europa elkaar makkelijk kunnen vinden. Voor de waterschappen komen er tot nu toe nauwelijks verzoeken via IMI binnen. De waterschappen zelf gebruiken het niet om instanties in andere landen binnen Europa te benaderen. Jaarlijks wordt op basis van het evaluatierapport van het jaar ervoor besloten of IMI in beheer blijft bij Het Waterschapshuis of dat het reëler is het in beheer te geven bij de individuele waterschappen zelf. Besluitvorming Over de richting waarin het product IMI moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat het product in 2012 terug gegeven wordt aan de waterschappen. Mocht er anders besloten worden dan heeft dit gevolgen voor de exploitatie in 2013 en verder. In dat geval zullen de kosten in die jaren gelijk zijn aan 2012. Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: BC Diensten (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming).
5.
Doel De waterschappen voldoen aan de Europese dienstenrichtlijn
Resultaat o RES1: Alle verzoeken van instanties binnen de EU worden tijdig doorgezet naar het betreffende waterschap o RES2:De waterschappen hebben inzicht in de voortgang van de inzet van het middel
Activiteit o ACT1:Beheer IMI-systeem o ACT2:Deelnemen aan beheeroverleggen o ACT3:Opstellen van een evaluatierapport
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B9
Informatiesysteem Antwoord In 2010 heeft Het Waterschapshuis het initiatief genomen om de waterschappen meer betrokken te krijgen bij het programma Antwoord © door de waterschappen te benaderen voor een pilot met andere overheidslagen. Daar bleek echter weinig animo voor. Intussen is er veel onduidelijkheid over het voortbestaan van het programma Antwoord op landelijk niveau. De kans
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
13/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
is groot dat slechts een deel van het bestaande programma zal worden voortgezet. Op basis van het in 2011 op te stellen onderzoeksrapport wordt besloten of Antwoord bij de waterschappen een doorstart zal maken en zo ja, in welke vorm dan. Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat dit het geval zal zijn. Besluitvorming De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er voor dit het product in 2012 geen doorstart plaats heeft. Besluitvorming is daarom niet aan de orde. 6.
Doel Geen
Informatiesysteem MijnOverheid Voor veel informatie of diensten die ontsloten of gekoppeld zouden kunnen worden via MijnOverheid bestaat op dit moment nog geen initiatief voor samenwerking binnen Het Waterschapshuis. Iedere organisatie heeft immers zijn eigen ‘andere’ voorzieningen rondom de betrokken bedrijfsprocessen. Daardoor kan Het Waterschapshuis in dat kader geen doeltreffende regie of uitvoeringsrol voor de waterschappen vervullen in het kader van het programma MijnOverheid. Alleen voor het proces belastingen bestaat op dit moment een positieve business case. Het in gebruik nemen van het bijbehorende gezamenlijke informatiesysteem wordt echter naar alle waarschijnlijk uitgesteld tot 2013. Activiteiten in het kader van ontsluiting via MijnOverheid zijn daardoor niet waarschijnlijk vóór medio 2013 of later. Het ligt daarom niet in de lijn der verwachtingen dat er in 2012 vanuit Het Waterschapshuis ontwikkelingen zullen plaatsvinden met betrekking tot MijnOverheid. Besluitvorming Behalve de mogelijke activiteiten naar aanleiding van de businesscase Belastingen zijn er geen voorgenomen activiteiten. Verdere besluitvorming is daarom niet aan de orde. Besluitvorming ten aanzien van de businesscase Belastingen is/wordt overgedragen aan het programma Belastingen.
7.
Doel Geen
Informatiesysteem E-formulieren Voor e-Formulieren vindt in 2011 een onderzoek naar doelmatigheid plaats. Het Waterschapshuis heeft geen enkele contractuele verbintenis met de betrokken leverancier. Het Waterschapshuis heeft enkel gunstige inkoopvoorwaarden bedongen bij de leverancier en initieel in gezamenlijkheid de bestaande formulieren uit de niet meer beschikbare Rijksvoorziening om laten zetten naar de voorziening van deze nieuwe leverancier. Het is daarom aannemelijk dat Het Waterschapshuis een andere positie gaat innemen in deze voorziening. Het Waterschapshuis zou óf opnieuw een voorziening moeten aanbesteden die via Het Waterschapshuis wordt aangekocht en eventueel ook beheerd, of sec als beheerder van standaarden voor formulieren moeten optreden. In dat laatste geval beheert Het Waterschapshuis niet een voorziening, maar beheert het gezamenlijke functionele ontwerpen voor formulieren. De waterschappen bepalen dan zelf welke voorziening ze hanteren voor welk formulier met betrekking tot welk bedrijfsproces. Dit laatste is in lijn met de Gemma formulierenstandaarden van de gemeenten. De hieronder omschreven doelen en resultaten gaan uit van dit laatste scenario. Besluitvorming Over de richting waarin het product E-formulieren moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. Het Waterschapshuis is voornemens voor de voorgenomen verschuiving van positionering ten aanzien van dit product het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: BC Diensten (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming).
Bestandsnaam:
Doel Het gebruik van formulieren wordt voor klanten van overheidsinstanties eenvoudiger doordat deze tussen instanties veel overeenkomsten vertonen en daarmee herkenbaar worden in gebruik.
Resultaat o RES1: Waterschappen hebben voor veelvoorkomende formulieren de beschikking over een generiek gezamenlijk functioneel ontwerp.
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
14/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
o RES2: De formulieren die de waterschappen gebruiken komen zoveel mogelijk overeen met formulieren zoals deze door andere instanties gebruik worden.
8.
Activiteit o ACT1: Opstellen van een lijst met bij meerdere waterschappen veel voorkomende formulieren die in aanmerking komen om beschikbaar gemaakt te worden op internet of dat al gedeeltelijk zijn. o ACT2: Beheren van de samengestelde lijst. o ACT3: Opstellen van generieke functionele ontwerpen voor de op de lijst vastgelegde formulieren, voor zover die nog niet voorhanden zijn. o ACT4: Afstemmen van de opgestelde generieke functionele ontwerpen op de ontwerpen zoals deze in de Gemma standaard zijn vastgelegd (en waar mogelijk vice versa). o ACT5: Beheren van de opgestelde functionele ontwerpen. o ACT6: Voor het publiek beschikbaar en bekend maken van de functionele ontwerpen.
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3, B8
Kennis en informatie In 2011 is een ePlatform opgezet rondom kennis- en informatiedeling over e-dienstverlening. Het functioneren van dit platform zal in 2012 worden geëvalueerd. De enige activiteit die verder nog zal worden uitgevoerd is het organiseren van themabijeenkomsten rondom thema’s die een (in)directe relatie hebben met e-dienstverlening. Alle overige activiteiten die in het verleden onder de noemer kennis- en informatiedeling werden uitgevoerd worden overgedragen aan het team communicatie. Activiteiten in het kader van bijvoorbeeld gezamenlijke visies zouden gefaciliteerd moeten worden vanuit de bedrijfsfuncties. Besluitvorming Voor de voorgenomen activiteiten is geen nadere besluitvorming noodzakelijk.
Bestandsnaam:
Doel Uitwisselen van kennis en informatie rondom het thema e-dienstverlening onder de waterschappen.
Resultaat o RES1: Informatie-uitwisseling rondom verschillende actuele thema’s wordt gestimuleerd.
Activiteit o ACT1: Evaluatie doeltreffendheid van ePlatform o ACT2: Zo nodig bijstellen van inrichting van ePlatform naar aanleiding van de evaluatie o ACT3: Evaluatie doeltreffendheid van themabijeenkomsten o ACT4: Organiseren van themabijeenkomsten om gesprek en discussie rondom actuele thema’s op te starten.
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B10
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
15/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS.
Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS.
Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen.
ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen.
SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA ‘s . Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS.
SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd.
Standaard systemen
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
16/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd.
Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen.
Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan.
Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012.
Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen.
Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld.
Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
17/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
4.3 Risico’s A. Risico’s bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening de onderstaande risico’s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% Kans
1
De Rijksprogramma’s naar aanleiding waarvan veel informatiesystemen zijn opgezet zijn nogal onderhevig aan politieke perikelen. Vaak worden ze maar voor een beperkt aantal jaren financieel ondersteund door het Rijk. Daarna is het maar de vraag wat er dan nog overeind blijft. Investeringen kunnen dan snel omslaan in desinvesteringen.
75%
2
Activiteiten die nu nog gebaseerd zijn op bestuursconvenanten of intentieverklaringen tussen bestuurslagen kunnen op termijn leiden tot wetgeving. Het risico bestaat dat wanneer je als waterschappen te laat op de hoogte bent,je niet tijdig de juiste acties kunt ondernemen.
Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma’s en op deze wijze ontwikkelingen eerder zien aankomen zodat meerjarenramingen afdoende bijgesteld kan worden. Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma’s en op deze wijze invloed uitoefenen op ontwikkelingen ten voordele van de waterschappen. Waar mogelijk insteken op gezamenlijke voorzieningen (over bestuurslagen heen), zodat investeringen tot een minimum worden beperkt. Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma’s en op deze wijze ontwikkelingen eerder zien aankomen zodat meerjarenramingen afdoende bijgesteld kan worden. Waar mogelijk insteken op gezamenlijke voorzieningen (over bestuurslagen heen), zodat investeringen tot een minimum worden beperkt totdat duidelijk wordt of activiteiten leiden tot wetgeving. In dat geval is het vaak essentieel dat betrokken informatiesystemen goed aansluiten op de betreffende bedrijfsprocessen om strikte naleving van de wet mogelijk te maken. Op dat moment kan dan bepaald worden of de gezamenlijke voorzieningen een duurzaam karakter hebben of dat er ingezet moet worden op eigen voorzieningen voor de waterschappen die wellicht beter kunnen aansluiten op de bedrijfsprocessen.
50%
B. Risico’s (PER IS) 1.
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Bekendmakingen de onderstaande risico’s onderkend:
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
18/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
Nr.
Risico
Maatregel
% Kans
1
De kosten van het IS lopen ogenschijnlijk gestaag op tijdens de overstap van de bestaande voorziening in het CMS, naar de bestaande voorziening losgekoppeld van het CMS, naar een nieuwe (gezamenlijke) voorziening. Dit kan veroorzaakt worden door verhoogde beheerkosten door de zelfstandige status van de voorziening, maar kan tevens veroorzaakt worden door de hogere eisen die inmiddels naar aanleiding van het product bestaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetgeving waaraan de nieuwe voorziening wel voldoet maar de oude voorziening niet. Er is onder de deelnemers weinig draagvlak voor oplopende kosten
75%
Er is onduidelijkheid over de eisen (wetgeving) waaraan de voorziening moet voldoen. Dit kan leiden tot risicovermijdend gedrag wat kan leiden tot verhoging van bouw en beheerkosten Er is geen Waterschaps Referentie Architectuur (WRA) voor handen. Deze is echter van belang om de nieuwe voorzieningen duurzaam te ontwikkelen of in te kopen.
De stijgende kosten zijn niet te voorkomen. Ruime eerlijke communicatie is daarom onontbeerlijk. Deze informatie moet eerder gebaseerd zijn op de kosten-baten t.o.v. het officieel publiceren van bekendmakingen d.m.v. traditionele middelen i.p.v. op kostenvergelijking tussen de oude en de nieuwe voorziening. De noodzaak van het werken onder architectuur wordt duidelijk gecommuniceerd. Hiermee wordt verkomen dat deelnemers alsnog pragmatisch aansturen op samensmelten van voorzieningen uit kostenoverweging op korte termijn. Waarmee de kosten op langere termijn mogelijk onbeheersbaar oplopen. Voor aanvang van het project worden deze onduidelijke eisen inzichtelijk gemaakt en wordt de opdrachtgever om verduidelijking gevraagd. Eventueel kan terug gegrepen worden op architectuurdocumenten die als kader voor de te ontwikkelen WRA zullen dienen, bijvoorbeeld de NORA.
75%
2
3
2.
75%
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Decentrale Regelgeving de onderstaande risico’s onderkend:
Nr.
Risico
Maatregel
% Kans
1
De kosten van het IS lopen ogenschijnlijk gestaag op tijdens de overstap van de bestaande voorziening in het CMS, naar de bestaande voorziening losgekoppeld van het CMS, naar een nieuwe (gezamenlijke) voorziening. Dit kan veroorzaakt worden door verhoogde beheerkosten door de zelfstandige status van de voorziening, maar kan tevens veroorzaakt worden door de hogere eisen die inmiddels naar aanleiding van het product bestaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetgeving waaraan de nieuwe voorziening wel voldoet maar de oude voorziening niet. Er is onder de deelnemers weinig draagvlak voor oplopende kosten
75%
Er is onduidelijkheid over de eisen (wetgeving) waaraan de voorziening
2
Bestandsnaam:
De stijgende kosten zijn niet te voorkomen. Ruime eerlijke communicatie is daarom onontbeerlijk. Deze informatie moet eerder gebaseerd zijn op de kosten-baten t.o.v. het officieel publiceren van bekendmakingen d.m.v. traditionele middelen i.p.v. op kostenvergelijking tussen de oude en de nieuwe voorziening. De noodzaak van het werken onder architectuur wordt duidelijk gecommuniceerd. Hiermee wordt verkomen dat deelnemers alsnog pragmatisch aansturen op samensmelten van voorzieningen uit kostenoverweging op korte termijn. Waarmee de kosten op langere termijn mogelijk onbeheersbaar oplopen. Voor aanvang van het project worden deze onduidelijke eisen
75%
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
19/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
3
3
3.
moet voldoen. Dit kan leiden tot risicovermijdend gedrag wat kan leiden tot verhoging van bouw en beheerkosten De gekozen gezamenlijke voorziening is gebouwd door een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld het Rijk) en voldoet niet aan de architectuureisen zoals de waterschappen die nastreven.
Er is geen Waterschaps Referentie Architectuur (WRA) voor handen. Deze is echter van belang om de nieuwe voorzieningen duurzaam te ontwikkelen of in te kopen.
inzichtelijk gemaakt en wordt de opdrachtgever om verduidelijking gevraagd.
De architectuurkeuzes ten aanzien van de gezamenlijke voorziening worden vooraf in beeld gebracht en geanalyseerddoor team A&S. Team A&S maakt een risicoanalyse naar aanleiding waarvan een besluit kan worden genomen. Eventueel kan terug gegrepen worden op architectuurdocumenten die als kader voor de te ontwikkelen WRA zullen dienen, bijvoorbeeld de NORA.
50%
75%
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Waterschapsloket de onderstaande risico’s onderkend: Geen noemenswaardige risico’s bekend.
4.
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IMI de onderstaande risico’s onderkend: Geen noemenswaardige risico’s bekend.
5.
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Eformulieren de onderstaande risico’s onderkend:
Nr.
Risico
Maatregel
% Kans
1
Gebruikers van het bestaande product van leverancier Exellence lopen het risico tegen jaarlijks hogeren kosten aan te lopen. De inkoopvoorwaarden die HWH voor hen heeft overeengekomen met de leverancier worden namelijk jaarlijks herzien.
Geen aangezien Het Waterschapshuis geen contractpartij is.
50%
6.
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Antwoord© de onderstaande risico’s onderkend: Geen noemenswaardige risico’s bekend.
7.
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem MijnOverheid de onderstaande risico’s onderkend: Geen noemenswaardige risico’s bekend.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
20/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
5 Benodigde middelen In dit programmaplan is geen rekening gehouden met jaarlijkse indexering. Dit geldt zowel voor de personeelslasten als diensten van derden.
5.1 Exploitatiekosten Algemeen De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten; zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Externe Dienstverlening. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Hoofdpost
2011
2012
2013
2014
2015
Behoeftemanagement
160.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Contractmanagement *
10.000
-
20.000
20.000
20.000
Personeelslasten **
283.200
160.000
160.000
160.000
160.000
Bureaukosten *
-
10.000
10.000
10.000
10.000
Totaal
453.200
230.000
250.000
250.000
250.000
*
Behoeftemanagement, contractmanagement en bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Externe Dienstverlening. Aan contractmanagement wordt in 2011 alleen vanuit Antwoord en MijnOverheid bijgedragen.
**
Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Externe dienstverlening [nog in te vullen] formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).
1.
Bekendmakingen
Hoofdpost
2011
Gebruiksbeheer oude omgeving
2012
2013
2014
2015
2.000
4.000
-
-
-
10.000
15.000
-
-
-
Applicatiebeheer oude omgeving *
-
22.500
-
-
-
Gebruiksbeheer nieuwe omgeving **
-
-
-
-
-
Functionaliteitenbeheer
-
-
-
-
-
Functionaliteitenbeheer oude omgeving
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
21/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
nieuwe omgeving ** Applicatiebeheer nieuwe omgeving ** Totaal
-
-
-
-
-
12.000
42.000
-
-
-
* In 2011 maakte het informatiesysteem bekendmakingen onderdeel uit van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee vielen de kosten voor applicatiebeheer ook onder de kosten voor het informatiesysteem Waterschapsnet. In 2011 is het informatiesysteem bekendmakingen losgemaakt van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee zijn de kosten voor het applicatiebeheer in 2012 ook onder gebracht bij het informatiesysteem bekendmakingen ** Uitgangspunt is dat in 2012 het verwerven van een nieuwe voorziening wordt gestart. De kosten voor het verwerven, implementeren en beheren zijn voor de periode 2012 tot en met 2015 als investering opgevoerd in hoofdstuk 5.2 2.
Decentrale Regelgeving
Hoofdpost
2011
Gebruiksbeheer oude omgeving
2012
2013
2014
2015
2.000
4.000
-
-
-
20.000
15.000
-
-
-
Applicatiebeheer oude omgeving *
-
22.500
-
-
-
Gebruiksbeheer nieuwe omgeving **
-
-
-
-
-
Functionaliteitenbeheer nieuwe omgeving **
-
-
-
-
-
Applicatiebeheer nieuwe omgeving **
-
-
-
-
-
22.000
42.000
-
-
-
Functionaliteitenbeheer oude omgeving
Totaal
* In 2011 maakte het informatiesysteem decentrale regelgeving onderdeel uit van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee vielen de kosten voor applicatiebeheer ook onder de kosten voor het informatiesysteem Waterschapsnet. In 2011 is het informatiesysteem decentrale regelgeving losgemaakt van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee zijn de kosten voor het applicatiebeheer in 2012 ook onder gebracht bij het informatiesysteem decentrale regelgeving ** Uitgangspunt is dat in 2012 het verwerven van een nieuwe voorziening wordt gestart. De kosten voor het verwerven, implementeren en beheren zijn voor de periode 2012 tot en met 2015 als investering opgevoerd in hoofdstuk 5.2
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
22/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
3.
WaterschapsLoket
Hoofdpost
2011
2012
Gebruiksbeheer *
2013
2014
2015
6.000
-
-
-
-
Functionaliteitenbeheer oude omgeving **
40.000
20.000
-
-
-
Functionaliteitenbeheer nieuwe omgeving **
-
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
-
-
-
-
61.000
40.000
20.000
20.000
20.000
Redactioneel beheer *** Totaal
* Gebruiksbeheer valt vanaf 2012 onder beheer van het Informatiesysteem Waterschapsnet in het deelprogramma diensten basis. ** In 2011 wordt het informatiesysteem WaterschapsNet opnieuw aanbesteed. Uitgangspunt is dat de uitrol daarvan in 2012 wordt afgerond. In beide gevallen in het informatiesysteem WaterschapsLoket ondergebracht in het informatie systeem WaterschapsNet. Dat betekent dat er in 2012 tijdelijk kosten gemaakt worden voor het beheer van het oude en het nieuwe loket. *** Redactioneel beheer vervalt vanaf 2012. De waterschappen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan het samenstellen van gezamenlijke generieke teksten ten behoeve van de producten en diensten. 4.
IMI
Hoofdpost
2011
2012
2013
2014
2015
Gebruiksbeheer *
1.000
10.000
-
-
Applicatiebeheer *
4.000
-
-
-
5.000
10.000
-
-
Totaal
-
-
* Uitgangspunt is dat de activiteiten in 2012 worden overgedragen aan de individuele waterschappen. Daarmee vervallen de reguliere kosten. Alleen in 2012 komen daar eenmalig overdrachts- cq. opleidingskosten voor de waterschappen voor terug. 5.
Antwoord
Hoofdpost Totaal *
2011
2012 60.000
2013 -
2014 -
2015 -
-
* Uitgangspunt is dat de er vanaf 2012 vooralsnog geen activiteiten meer worden uitgevoerd ten aanzien van het programma Antwoord.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
23/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
6.
MijnOverheid
Hoofdpost
2011
Totaal *
2012
140.000
2013
2014
-
2015
-
-
-
* Uitgangspunt is dat de er vanaf 2012 vooralsnog geen activiteiten meer worden uitgevoerd ten aanzien van het programma MijnOverheid binnen het programma Diensten Externe Dienstverlening . 7.
E-formulieren
Hoofdpost
2011
Gebruiksbeheer * Functionaliteitenbeheer Totaal
2012
2012
2013
2014
2015
-
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
* Uitgangspunt is dat in 2012 de positie van Het Waterschapshuis verandert naar beheerder van standaarden voor formulieren in plaats van functioneel beheer van formulieren. Naar aanleiding daarvan wordt verwacht dat (voor)overleg met de waterschappen belangrijker wordt. 8.
Kennis en Informatie
Hoofdpost
2011
Behoeftemanagement Totaal
Bestandsnaam:
2012
2013
2014
2015
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
24/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: 3 % rente; Afschrijvingsduur 5 jaar; Omvang groter dan 50.000 €; Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/No-go moment op basis van een business case; Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; 1.
Bekendmakingen
Hoofdpost
2011
Investering vanaf 2012
Uitvoering *, **
-
Beheer *, ***
-
Totaal
1.000.000
1.000.000
2012
2013
2014
2015
130.428
227.360
221.270
215.180
125.000
250.000
250.000
250.000
255.428
477.360
471.270
465.180
* Weergegeven bedragen zijn geraamde kosten. ** Investeringen worden afgeschreven in de periode 2012 tot en met 2016. *** Producten worden naar verwachting vanaf medio 2012 opgeleverd en dan in beheer genomen.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
25/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
2.
Decentrale Regelgeving
Hoofdpost
2011
Investering vanaf 2012
Uitvoering *, **
-
Beheer *, ***
-
Totaal
1.000.000
1.000.000
2012
2013
2014
2015
130.428
227.360
221.270
215.180
125.000
250.000
250.000
250.000
255.428
477.360
471.270
465.180
* Weergegeven bedragen zijn geraamde kosten. ** Investeringen worden afgeschreven in de periode 2012 tot en met 2016. *** Producten worden naar verwachting vanaf medio 2012 opgeleverd en dan in beheer genomen.
5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Hoofdpost
2011
Exploitatie
813.200
Kapitaal lasten Totaal
2012
813.200
2013
2014
2015
424.000
330.000
330.000
330.000
510.856
954.720
942.540
930.360
934.856
1.284.720
1.272.540
1.260.360
Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
26/27
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Personeelslasten;
Bestandsnaam:
Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1
27/27
Programmabegroting – bijlage 5.8
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data Versie 1.3 30 maart 2011 Decos 2011-986
Programmaplan 2012 Diensten Data
Verspreiding Naam
Rol
René van der Velden BC Diensten Programmaraad DB Waterschappen
Programma manager
v0. 1
v0. 2
v0. 3
x
x
x
v1. 0
v1. 1
v1. 2
v1. 3
x x x
x x x x
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
0.1
21-012011
Initiële versie ter completering
Akkoord (naam, datum, paraaf) 0.1
0.2
27-012011
Opmerkingen verwerkt
0.2
0.3
27-012011
Opmerkingen verwerkt en gemigreerd naar nieuwe template
0.3
0.4
3-22011
Financiële gegevens toegevoegd.
0.4
1.0
4-22011
Hoofdstuk 5 aangepast.
1.0
1.1
22-22011
Opmerkingen BC Diensten en I-platform verwerkt.
1.1
1.2
18-32011
Opmerkingen BC Diensten over kapitaallasten verwerkt
1.2
1.3
23-32011
Beeldmateriaal verwijderd uit plan en verschoven naar Programmabegroting 2012 (Geldstromen derden).
1.3
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
2/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Diensten Data ............................................................................................ 5 3.1
Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................... 5
3.2
Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................... 5
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie ............................................................................... 5 4
5
Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................... 7 4.1
Te behalen Resultaten ............................................................................................... 7
4.2
Doelen en resultaten per informatiesysteem .................................................................. 8
4.3
Risico’s ................................................................................................................ 10
Benodigde middelen Diensten Data .................................................................................. 11 5.1
Exploitatiekosten.................................................................................................... 11
5.2
Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ..................................................... 13
5.3
Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ..................................................... 13
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 14
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
3/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.
Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur
2.
ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1
3.
Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur
4.
Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur
De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen, investeringen, risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In de bijlage vindt u de legenda van de hoofdposten.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
4/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
3 Bedrijfsfunctie Diensten Data 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we de deelprogramma’s: -
-
Diensten Basis (IRIS Basis, CMS, ODB, ESB, Geo-voorziening) d.w.z. de technische voorzieningen van de BF. Externe Dienstverlening (Waterschapsloket, IMI, e-formulieren, bekendmakingen, Antwoord, Decentrale regelgeving) d.w.z. het beschikbaar stellen van functionaliteit (b.v. externe dienstverlening voor waterschappen). Diensten Data (Inspire, Waterschapsgrenzen, AHN, Thesaurus) d.w.z. de inhoudelijke invulling (data, informatie).
Dit programmaplan beschrijft het deelprogramma Diensten Data.
3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie Diensten Data ontwikkeld en beheerd worden. Naam
Omschrijving
Status Productie/in ontwikkeling
Waterschapsgrenzen
Vastlegging en ontsluiting van de exacte waterschapsgrenzen van alle waterschappen Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen
Productie
AHN INSPIRE Thesaurus Gegevenshuishouding
N.B.:
Productie In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling
De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten Basis.
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Diensten Data vervult overwegend een ondersteunende rol t.o.v. verschillende andere bedrijfsfuncties. Ontwikkelingen binnen de functie zijn daarom in de regel gerelateerd aan ontwikkelingen in die bedrijfsfuncties, en daar voor zover relevant beschreven. Specifieke ontwikkelingen op het gebied van Data Diensten zijn: -
Gegevenshuishouding, als resultante van de Visie op professionele gegevenshuishouding en de Visie op Informatievoorziening wordt in 2012 een project uitgevoerd voor de Professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend.
Beeldmateriaal is weliswaar een nieuwe ontwikkeling maar hierin vervult Het Waterschapshuis enkel de kassierfunctie t.o.v. de Waterschappen. De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïncasseerd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
5/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
en opdrachtgever voor het initiatief. Om deze reden is dit onderdeel verschoven naar het onderdeel ‘Geldstromen derden’ binnen de programmabegroting van 2012; meer informatie in de programmabegroting 2012.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
6/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma’s Gr Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.
Beleidsdoelen
B1 B2
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid
B3
doelmatig systeemgebruik ondersteunen
B4
B8
het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen
B9
het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving
B10
business case gericht werken
B11 B12
het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze
B13
het verbeteren van communicatie
B5 B6 B7
Prio
Relevant J/N
J J J J J J J N*¹ J J J J N*²
*1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Diensten Data zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van HWH. Voor de bedrijfsfunctie Diensten Data zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.2.
4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.
Waterschaps Referentie Architectuur (WRA).
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
7/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa ‘s . SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor het waterbeheer. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement.
4.2 Doelen en resultaten per informatiesysteem 1.
Waterschapsgrenzen
Doel
Inzicht geven in Waterschapsgrenzen
Resultaat Systeem blijft beschikbaar, blijft ongewijzigd Activiteit geen Betreft continueren bestaande dienstverlening in 2012 en draagt niet specifiek bij aan de beleidsdoelstellingen 2.
Informatiesysteem AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland)
Doel
Afronden inwinnen en controle data AHN-2 laatste jaartranche
Resultaat Activiteit
Gecontroleerd AHN-2 in 2013 beschikbaar Controleren en verwerken ingewonnen data
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
8/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
Betreft het afronden van het project vernieuwing van AHN en draagt bij aan de beleidsdoelstellingen B3,B10 en B12 Doel
Contracteren controle data en distributie data met externe partijen
Resultaat Gecontroleerde data en efficiënte distributie Activiteit Aanbesteding en contractering Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B2, B5, B8, B12 3.
INSPIRE
Doel
Doorontwikkelen Geoportaal
Resultaat een toekomstvaste en in de architectuur passende applicatie Activiteit opstarten en uitvoeren projecten Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B8, B12 4.
Informatiesysteem Thesaurus
Doel
realiseren gemeenschappelijke applicatie met zoek/vind functionaliteit
Resultaat
een gerealiseerde en geteste omgeving met voldoende dreaagvlak onder de waterschappen Activiteit onderzoek en daaruit voortvloeiend voorstel tot realisatie, voorzien van business case. Op basis hiervan het (laten) realiseren en testen van de omgeving en deze bschikbaar maken vaar de deelnemende waterschappen. Besluitvorming en aansluitende planning hieromtrent vindt plaats in 2011 Draagt bij aan bedrijfsdoelstellingen B1, B2, B3, B6, B10, B12 Besluitvorming: Het advies van de BC Diensten is het beschikbare budget voor 2011 te parkeren en in 2011 een business case op te stellen met betrekking tot vraag- en probleemstelling. De besluitvorming vindt dan plaats in 2011 als volgt: BC Diensten (ter advies), I-platform (ter advies) en Programmaraad (besluitvorming). 5.
Gegevenshuishouding
Doel
Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen.
Resultaat Activiteit
n.t.b. Het nader (in 2011) inhoudelijk uitwerken en benoemen van activiteiten en projecten opdat een betrouwbare begroting voor 2013 wordt gemaakt. Dit heeft betrekking op de resultaten uit de visie op gegevenshuishouding en de visie op de (geo-) informatievoorziening. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B8, B12 Besluitvorming: Het advies van het I-platform aan de Programmaraad is dat zij akkoord is met de probleemstelling en het vervolg en dat een grondige aanpak gewenst is met het oog op de prioriteiten bij de waterschappen. In 2012 wordt een project uitgevoerd voor de professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend. In 2011 wordt gestart met het nader inhoudelijk uitwerken en benoemen van activiteiten en projecten opdat een betrouwbare begroting voor 2013 wordt gemaakt. De besluitvorming vindt dan plaats in 2011 als volgt: BC Diensten (ter advies), I-platform (ter advies) en Programmaraad (besluitvorming).
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
9/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
4.3 Risico’s 1.
Risico’s Waterschapsgrenzen Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s.
2.
Risico’s AHN Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s.
3.
Risico’s INSPIRE Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s.
4.
Risico’s Thesaurus Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s.
5. Risico’s Gegevenshuishouding In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor Diensten Data de onderstaande risico’s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
% waarschijnlijkheid
1
Concrete resultaten worden in 2011 benoemd. Kosten voor 2011 (begroting 2012 e.v.) zijn moeilijk te begroten.
Heldere doelstellingen formuleren in Q1-Q2 van 2011, zodat bedragen goed worden geschat.
10%
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
10/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
5 Benodigde middelen Diensten Data In dit programmaplan is geen rekening gehouden met jaarlijkse indexering. Dit geldt zowel voor de personeelslasten als diensten van derden.
5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten (zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Data). De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren (zie de tabellen 2 tot en met 5). 1
Diensten Data
Hoofdpost
2011 10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
b
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
c
Personeelslasten
270.000
270.000
270.000
270.000
270.000
d
Bureaukosten
85.000
10.000
10.000
10.000
10.000
300.000
300.000
300.000
300.000
a
Totaal
380.000
2012
2013
2014
2015
Tabel 1.: Exploitatiekosten Diensten Data. Ad b,d Contractmanagement en bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Data. Aan contractmanagement wordt alleen vanuit INSPIRE en Thesaurus bijgedragen. Ad c
2
Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Data 3,0 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).
Informatiesysteem Waterschapsgrenzen
Hoofdpost Functionaliteitenbeheer
2011 5.000
2012 2.500
2013 2.500
2014 2.500
2015 2.500
Totaal
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Tabel 2.: Exploitatiekosten Waterschapsgrenzen. 3
Informatiesysteem
Hoofdpost Gebruiksbeheer
2011 15.000
2012 30.000
2013 30.000
2014 30.000
2015 30.000
INSPIRE
Functionaliteitenbeheer
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
45.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Totaal Tabel 3.: Exploitatiekosten INSPIRE. Ad 3
In 2012 wordt data toegevoegd aan de Geovoorziening welke in 2012 in beheer is genomen, conform annex II en III zoals bekend bij INSPIRE. Annex II : Hoogte (AHN); annex III :
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
11/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
Nutsdiensten en overheidsdiensten, Milieubewakingsvoorzieningen, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage eenheden. 4
Informatiesysteem
Hoofdpost
a b
Inwinning en controle Exploitatie
AHN
Totaal
2011
2012
2013
2014
2015
1.567.000
1.567.000
1.567.000
1.567.000
1.567.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
1.717.000
1.717.000
1.717.000
1.717.000
1.717.000
Tabel 4.: Exploitatiekosten AHN. Ad 4.
In 2013 is het AHN-2 programma afgerond en wordt voor de laatste maal voor het AHN-2 geld opgehaald. De intentie is om een AHN-3 te starten als vervolg op AHN-2. Hierover moet nog bestuurlijk commitment komen; bedragen voor 2014 en 2015 zijn voorlopig geschat op gelijk blijvend kostenniveau. De AHN-begroting voor 2012 en 2013 is gelijk aan die van 2011 en 2010 (totaal €1.952.000). In bovenstaande tabel 4 zijn de personeelslasten à €235.000 niet opgenomen; zie hiervoor tabel 1. Bovenstaand totaalbedrag voor 2012 wordt via contributies bij de waterschappen geïnd; de bijdrage per waterschap is gebaseerd op oppervlakte (ha) van het beheergebied.
Ad b.
5
Het gaat hierbij om de kosten van de website, inclusief AHN-viewer, de gebruikersdag c.q. congres, de nieuwsbrieven en communicatie, vergaderkosten, representatie, voorfinanciering en onvoorzien.
Informatiesysteem
Thesaurus
Hoofdpost
2011 60.000
2012
Ontwerp, bouw en testen
0
0
0
0
Gebruiksbeheer
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Applicatiebeheer
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
85.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2014
2015
Totaal
2013
2014
2015
Tabel 5.: Exploitatiekosten Thesaurus.
6
Informatiesysteem
Hoofdpost Functionaliteiten beheer
Geovoorziening
Gebruiksbeheer Applicatiebeheer Totaal
2011 20.000
2012
2013 0
0
0
0
0
0
0
0
55.000
0
0
0
0
90.000
0
0
0
0
15.000
Tabel 6.: Exploitatiekosten Geovoorziening. Ad 6.
De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten Basis.
De legenda voor de hoofdposten is opgenomen in bijlage 1.
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
12/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan 50.000 €; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; De ontwikkelingen binnen het programma Diensten Data hebben betrekking op gegevenshuishouding; zie tabel 7. 7
Informatiesysteem Gegevenshuishouding Activiteiten 2011
investering
investering
2012
2012-2015 -
150.000
Uitvoering en realisatie in 2012 Totaal
400.000
150.000
400.000
kapitaallasten 2011
2012
2013
2014
2015
-
150.000
0
0
0
72.167
90.335
87.899
85.463
222.167
90.335
87.899
85.463
-
Tabel 7.: Investeringen gegevenshuishouding Ad 7.
Het I-platform heeft, vanwege het strategische belang van het project, aan de Programmaraad geadviseerd een bedrag van €150K op te nemen in de begroting van 2012 en een investering van €400K welke wordt afgeschreven over de jaren 2012-2016. In 2011 worden de eerste activiteiten uitgevoerd op basis van voorfinanciering door HWH.
5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Het totaal van exploitatie en kapitaallasten voor het programma Diensten Data is weergegeven tabel 8. 8
Diensten Data Exploitatie
2011
Kapitaal lasten Totaal
2.322000
2012 2.104.500
2013 2.104.500
2014 2.104.500
2015 2.104.500
0
222.167
90.335
87.899
85.463
2.322.000
2.326.667
2.194.835
2.192.399
2.189.963
Tabel 8.: Totaal van exploitatie en investeringen Diensten Data. Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW. Voor het AHN geldt een verrekening op basis van oppervlakte (ha).
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
13/14
Programmaplan 2012 Diensten Data
Bijlage 1: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Personeelslasten;
Bestandsnaam:
Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3
14/14
Programmabegroting – bijlage 5.9
Programmaplan Architectuur en Standaarden Versie 0.4 25 februari 2011 Decos 2011-XXXX
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
Verspreiding Naam
Rol
Peter de Leeuw
Programmamanager Gebaseerd op de Generieke template Programmaplan 2012 per Bedrijfsfunctie v0 5 Review
Henry Rutten Felix Tjebbes Piet Reijers Marianne van Veen Piet Reijers, Michiel Dirriwachter, Freddie Muller MT HWH Cie A&S Programmaraad
v0.1
v0.2
V0.3
V0.4
x
X
Ter informatie X Ter beoordeling X Ter beoordeling Ter beoordeling Ter informatie
X X
X
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
0.1 0.2
7-2-2011 9-2-2011
Initiële versie ter beoordeling Verwerking opmerkingen uit review
0.3 0.4
18-2-2011 25-2-2011
Verwerking opmerkingen beoordeling Verwerking opmerkingen Cie A&S
Bestandsnaam: Auteur :
Akkoord (naam, datum, paraaf)
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
2
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Architectuur en Standaarden (A&S) .................................................................................... 5
4
5
3.1
Beschrijving A&S ...................................................................................................... 5
3.2
WRA: een gemeenschappelijk architectuurkader............................................................. 7
3.3
Ontwikkelingen binnen A&S ........................................................................................ 8
Doelen en resultaten ....................................................................................................... 9 4.1
Doelen en resultaten ................................................................................................. 9
4.2
Te behalen Resultaten ............................................................................................. 13
4.3
Risico’s A&S .......................................................................................................... 14
Benodigde middelen ...................................................................................................... 15 5.1
Benodigde middelen exploitatie ................................................................................. 15
5.2
Meerjarenraming.................................................................................................... 15
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
3
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF) en één voor Architectuur en Standaarden (A&S). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van A&S, de architectuurkaders die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen A&S. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten A&S beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 vindt u een overzicht van de benodigde middelen.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
4
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
3 Architectuur en Standaarden (A&S) 3.1 Beschrijving A&S Architectuur is een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar concerns, regels, richtlijnen en standaarden die beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, de applicaties en de infrastructuur zijn vormgegeven en zich voordoen in het gebruik. [Rijsenbrij, 2003] De opdracht aan Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van) de informatievoorziening en om de informatievoorziening beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. De WILMA is het samenhangende architectuurkader, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Visie op het gebruik van architectuur & standaarden door de waterschappen en de rol van Het Waterschapshuis In 2010 heeft de begeleidingscommissie Architectuur en Standaarden haar visie als volgt verwoord: “De waterschappen richten en verbeteren hun taakuitvoering voortdurend, zodat ze als onderdeel van de totale watersector in een veranderende omgeving hun maatschappelijke taak transparant, verantwoord en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten kunnen blijven doen. Het richten en verbeteren van de taakuitvoering heeft zijn reflectie op de organisatie, te leveren producten, werkprocessen, informatievoorziening en informatietechnologie. Architectuur en standaarden bieden ons hulpmiddelen om in deze bedrijfsvoeringonderdelen samenhang aan te brengen, kaderstellend te veranderen en eindresultaten te borgen. Het Waterschapshuis (HWH) is hierin onze centrale architectuurorganisatie, ten dienste en in opdracht van de waterschappen en andere HWH-deelnemers.” De commissie beschrijft Architectuur en Standaarden als hulpmiddelen voor de waterschappen om twee doelen te bereiken:
De waterschappen willen naar elkaar toegroeien, waarbij de wijze van taakuitoefening van waterschappen en de daarop gebaseerde ICT, steeds dichter bij elkaar komt; De waterschappen willen toegroeien naar een integrale inrichting van de informatievoorziening uitgaande van samenhangen tussen taken en applicaties en een zo efficiënt mogelijk gebruik van de benodigde technologie.
Met het gebruik van architectuur en standaarden wil de commissie:
hulpmiddelen aanreiken; het hebben van architectuur en standaarden is geen doel op zichzelf;
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
5
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
samenhang aanbrengen en inzichtelijk maken; gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; individuele groeipaden naar die gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; efficiënt beheer van ontwikkelresultaten mogelijk maken.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
6
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
3.2 WILMA, een gemeenschappelijk architectuurkader In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het gemeenschappelijke architectuurkader, de WILMA, die in samenwerking met de waterschappen ontwikkeld en beheerd wordt.
Het raamwerk bevat acht onderdelen:
Waarom moet er iets veranderen en wat moet er veranderen: De drijvende krachten voor verandering o Omgeving (wet- en regelgeving) o Visie en beleid (herschikking van taken, bestuurlijke samenwerking, fusies etc.) o Bedrijfsvoering (focus op kerntaken, procesgericht werken, outsourcing etc.) o Technologische ontwikkelingen (shared services, cloud computing, datacenters, (web)services, etc.) Welke richting moeten we op: De strategische richting, die de grote stappen voorwaarts beschrijft in de: o Architectuur Visie o Architectuur Principes (richtinggevende basisprincipes, ‘de tien geboden’) o (Bestuurlijke) Doelen (globaal voor de lange termijn, specifiek voor de korte termijn) Waar staan we nu: De huidige architectuur o beschrijft de huidige inrichting van de waterschappen en de informatievoorziening, de IST-situatie Waar gaan we naar toe: De doelarchitectuur o beschrijft de toekomstige inrichting van de waterschappen en de informatievoorziening, om aan de veranderende bedrijfsbehoeften te kunnen voldoen, de SOL-situatie Hoe komen we van A naar B: Het veranderingsproces o beschrijft het proces van IST naar SOLL o beschrijft in een meerjarenprogramma de activiteiten en projecten die we moeten uitvoeren
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
7
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
Hoe delen we het in: De domeinarchitecturen, deze beschrijven de architectuur van een specifiek waterschapsdomein: Watersysteembeheer Afvalwaterzuivering Waterkeringenbeheer Wegenbeheer Hoe houden we het overzicht: De architectuurmodellen o Het overkoepelende architectuurmodel wordt Enterprise Architectuur genoemd. Daaronder onderscheiden we vier architectuurlagen: De bedrijfsarchitectuur De gegevensarchitectuur De applicatiearchitectuur De technische infrastructuur architectuur Welke afspraken hanteren we onderweg: De standaarden o Beschrijven de standaarden die we gebruiken om van IST naar SOLL te komen Organisatie en processtandaarden Gegevens- en gegevensuitwisselingsstandaarden Standaard softwarecomponenten Technische standaarden (ontwikkel- en besturingsplatforms, communicatienetwerken, hardware etc.) o
3.3 Ontwikkelingen binnen A&S De gezamenlijk door de waterschappen afgesproken architectuur en standaarden worden vastgelegd in een gezamenlijke referentie architectuur. Onderdelen hiervoor zoals de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA, 2005), de Visie op ICT (2008) en de gegevens- en uitwisselingsstandaarden van de watersector zoals de Aquo standaard worden in 2011, zoals beschreven in het werkplan A&S 2011, aangevuld en samengevoegd tot WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Om het werken onder architectuur te bevorderen is er een vaste commissie Architectuur en Standaarden in het leven geroepen. De commissie wordt ondersteund door het architectuur-team van HWH dat op 1 januari 2011 is ondergebracht in de afdeling Strategie en Beleid. Voor het ontwikkelen, delen en borgen van architectuurkennis bij de waterschappen wordt er samengewerkt met de CoPWA, de Community of Practice Waterschaps Architecten, de kring van waterschapsarchitecten voor het uitwisselen van kennis en ervaring. In 2011 wordt het gezamenlijke architectuurkader verder uitgewerkt en toegepast bij de planontwikkeling, programmavorming, de voorbereiding en uitvoering van projecten en beheer. De toegevoegde waarde van het werken onder architectuur wordt daarin zichtbaar gemaakt. Aandachtpunten zijn met name de ontwikkelingen rond de procesinrichting van de waterschappen die vragen om een herziening en uitbreiding van de standaard procesbeschrijvingen, de benodigde gegevens en de gegevenshuishouding. Het is een doorgaande ontwikkeling die in2012 wordt voortgezet. Uit de bestuurlijke doelen en programma’s worden de projecten afgeleid die we gezamenlijk en in samenhang, onder architectuur, moeten realiseren.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
8
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
4 Doelen en resultaten Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. De relevantie voor A&S is in de laatste kolom weergegeven. Nr.
Beleidsdoelen
Prio Relevant J/N
B1
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur
J
B2
het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid
J
B3
doelmatig systeemgebruik ondersteunen
J
B4
het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid
J
B5 B6
het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen
N
B7
het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen
J
B8
het standaardiseren van processen en gegevens
J
B9
het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving
J
B10
business case gericht werken
J
B11
J
B12
het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze
J
B13
het verbeteren van communicatie
J
N
De doelstellingen van A&S zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. De afgeleide doelen zijn beschreven in paragraaf 4.1.
4.1 Doelen en resultaten Architectuur is een hulpmiddel om te sturen en om de ontwikkelingen te beheersen. Door beter gestructureerde informatie over de informatievoorziening van de waterschappen kan de besluitvorming over de informatievoorziening beter worden ondersteund en ontstaat er meer grip op de kosten van de informatievoorziening en een beter beeld van kostenbesparingsmogelijkheden. De speerpunten voor 2012 worden in de loop van 2011 door de vaste commissie Architectuur en Standaarden bepaald in overleg met het I-platform en andere overleggremia van de waterschappen en concreet en meetbaar uitgewerkt in het werkplan voor 2012. HWH Afdeling Strategie en Beleid (S&B)
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
9
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
Een groot deel van de architectuurwerkzaamheden wordt uitgevoerd door het architectuur-team van de de HWH afdeling Strategie en Beileid. Naast de architecten van de afdeling zelf maakt de afdeling gebruik van architecten van de waterschappen en architecten die voor een specifiek project worden ingehuurd. De inzet van architecten van waterschappen ten behoeve van opdrachten van HWH is niet vrijblijvend. Vooraf worden voor de inzet afspraken gemaakt met de betreffende leidinggevenden. Het architectuur-team van de afdeling S&B is de belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor commissie A&S. De afdeling zorgt ook voor de verbinding met andere onderdelen van de watersector zoals de STOWA en Rijkswaterstaat. We streven wel naar een compacte slagvaardige kerngroep van vakbekwame architecten die in samenspraak en handelend vanuit het belang van de HWH-deelnemers de architectuurwerkzaamheden uitvoert. Het gaat daarbij om de volgende werkzaamheden:
Voorstellen voorbereiden voor de ontwikkeling van de kaderstellende rol, bijvoorbeeld projectvoorstellen voor het verder ontwikkelen van de referentiearchitectuur; Het toetsen van de HWH programma’s aan de bestaande kaders en daarover te rapporteren aan de betreffende begeleidingscommissies en de commissie A&S; Het adviseren van de PVC, I-Platform en programmaraad alsmede de commissie zelf; Het faciliteren van hulpmiddelen om architectuur en standaarden verder vorm te geven.
De commissie onderscheidt een vijftal rollen: Kaders opstellen Toetsen Adviseren Faciliteren Rapporteren De activiteiten die in 2012 zullen plaatsvinden worden in de loop van 2011 afgestemd met de waterschappen. 1. Kaders opstellen Doel
Het realiseren van een samenhangende gestandaardiseerde informatievoorziening van de waterschappen Deze rol vormt de basis voor het besturen van het architectuurproces. Hier worden de kaders aangegeven waaraan de geboden oplossingen moeten voldoen. De commissie doet concrete voorstellen voor het op (laten) stellen, onderhouden en toepassen van een gezamenlijke architectuurvisie, beleid en daaruit voortvloeiende gezamenlijke architectuurafspraken en standaarden. De commissie keurt de resultaten goed en geleid deze door naar de programmaraad en bestuur voor vaststelling.
Resultaat
Een goed gedocumenteerd referentiekader voor de inrichting van de informatievoorziening van de waterschappen.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
10
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
Activiteit
Opstellen algemene architectuurkaders. Opstellen project start architecturen (PSA’s) ten behoeve van de uit te voeren projecten.
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B12, B13
2. Toetsen Doel
Het handhaven van de architectuur en standaarden Onder de verantwoordelijkheid van HWH en op initiatief van de cie A&S toetsen de architecten van HWH programma’s en projecten aan de vastgestelde kaders. Er wordt door de betreffende architect over de handhaving van architectuur en standaarden gerapporteerd aan de cie A&S, de programmaverantwoordelijke en de begeleidingscommissie in kwestie. Wanneer er programmaoverstijgende afwijkingen zijn, worden deze door de betreffende architect gerapporteerd naar hWH en de cie A&S inclusief de consequenties voor de beoogde integrale inrichting van de informatievoorziening. Als deze consequenties naar de mening van de commissie fundamentele gevolgen heeft voor de beoogde gezamenlijke architectuur en standaarden, zal de commissie dit signaleren richting de SD HWH en de programmaraad.
Resultaat Activiteit
Rapportages over geconstateerde afwijkingen Het toetsen van WILMA aan landelijke standaarden Het toetsen van business cases en programma’s aan de WILMA Het toetsen van de architectuurproducten van projecten en beheer aan de WILMA Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B7, B8, B9, B10, B12, B13 3. Adviseren Doel
Het inzetten van architectuur en strandaarden als hulpmiddel voor de besluitvorming Resultaat Uitgebrachte adviezen De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de programmaraad over vast te Activiteit stellen architectuur en standaarden. Daarnaast adviseert zij de programmaraad over kaders, beleid en strategie die nodig zijn om architectuur te ontwikkelen en toe te passen. Onder de verantwoordelijkheid van de commissie adviseren architecten het platform hoofden ICT en de programmavoorbereidingscommissies bij het vormgeven van nieuwe programmma’s onder architectuur. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3, B7, B8, B10
4. Faciliteren Doel
Het ondersteunen van gebruikers van architectuur en standaarden
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
11
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
De faciliterende rol gaat vooral over de praktische invulling van architectuur en standaarden bij de waterschappen en binnen Het Waterschapshuis. De commissie geeft hiervoor opdracht aan de diverse architectuur gremia die hieraan kunnen bijdragen en stelt budget beschikbaar. Dit alles binnen de kaders van de werkplanbegroting dat de commissie A&S voor de uitvoering gebruikt. Resultaat
Opleidingen voor waterschapsarchitecten, de beschikbaarheid van tooling software, via een wiki toegankelijke architectuur en standaarden informatie Activiteit Het beheren van architectuurproducten, het faciliteren van kennisdeling en –uitbreiding in CoPWA-bijeenkomsten, inrichten en beheren architectuur-wiki om kennis te delen en architectuurproducten centraal beschikbaar stellen hulpmiddellen ontwikkelen voor de HWH-deelnemers. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3, B7, B8, B12, B13 5. Rapporteren Doel
Rapporteren over ontwikkelingen en bevindingen
Resultaat Periodieke rapportages aan Cie A&S, afdelingshoofd S&B en SD HWH Activiteit Opstellen periodieke rapportages Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B10, B12, B13
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
12
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. De WILMA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Waterschaps Informatie Beveiligings Beleid (WIBB). Het Waterschaps Informatie Beveiligings Beleid (WIBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfuncties voldoen in 2012 aan de WIBB. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen aan de waterschappen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Standaardisering van processen en gegevens In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
13
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
9.
Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 10. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 11. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. In de loop van 2011 kunnen deze beleidsdoelen van HWH worden bijgesteld. De uitwerking naar concrete en meetbare resultaten in de projecten en activiteiten in het kader van het programma A&S zal in de loop van 2011 plaatsvinden. Het opstellen hiervan gebeurt in overleg met het I-platform en andere overleggremia van de waterschappen. 4.3
Risico’s A&S
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor A&S de onderstaande risico’s onderkend:
Nr.
Risico
Maatregel
1
Afwezigheid van commitment voor samenwerking.
2
Gebrek aan beschikbaarheid competente waterschapsarchitecten Gebrek aan draagvlak bij management en bestuur van waterschappen
Bindende afspraken tussen de waterschappen en HWH inzake het werken onder architectuur en gebruik van standaarden. Er wordt een opleidingsprogramma opgezet voor waterschaps- en HWH medewerkers die in het vakgebied werkzaam zijn Doelgerichte communicatie op hoofdlijnen en afgestemd op de behoefte van de doelgroep. Meetbare positieve resultaten laten zien.
Gebrek aan beschikbaarheid van voldoende en voldoende gekwalificeerde architecten om het ambitieniveau waar te kunnen maken
Werkzaamheden vooraf inschatten, prioriteiten stellen, capaciteit plannen, zo nodig gericht inhuren op basis van mantelcontracten. Worst case: ambities bijstellen
3
4
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
14
Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden
5 Benodigde middelen Omdat de architectuur doorwerkt in alle activiteiten van de GR HWH worden de basiskosten van A&S als exploitatielasten op basis van de geldende algemene kostenverdeling toebedeeld aan alle deelnemers in de GR HWH. De architectuurkosten die specifiek worden gemaakt ten behoeve van projecten of programma’s worden in de betreffende project- en programmabegrotingen opgenomen en komen ten laste van de deelnemers aan die projecten of programma’s.
5.1 Benodigde middelen exploitatie Voor 2012 zijn er op dit moment geen grote wijzigingen bekend t.o.v. 2011. Basisbegroting Architectuur & Standaarden Kosten Begroting 2011 plaats
Omschrijving
Begroting 2012*
Communicatie Personeel (vast en inhuur)
K555 K560
€ 10.000 € 445.000
€ 10.000 € 400.000
Onderzoek en sturing activiteiten Kennis opbouwen, delen, borgen (i.s.m. CoPWA) Beheerstools
K565
€ 100.000
€ 100.000
K570 K575
€ 75.000 € 50.000
€ 50.000 € 50.000
Totaal € 680.000 € 610.000 * Basis voor de begroting 2012 is de begroting 2011. Door de kennisopbouw die in 2011 plaatsvindt wordt er in 2012 een lager budget voor externe inhuur en kennisopbouw voorzien.
5.2 Meerjarenraming Omdat er op dit moment nog geen meerjarenplan is opgesteld wordt er voor de meerjarenraming uitgegaan van de begroting 2012 en, gezien de grote personele component in de kosten, een gemiddelde prijsindexstijging van 2% .
Begrotingtotaal A&S
Bestandsnaam: Auteur :
2012 2013 2014 2015 € 610.000 € 622.000 € 634.000 € 647.000
Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL
15
Programmaplan Bedrijfsfunctie Belastingen Versie 0.5 30 maart 2011 Decos 2011-
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
Verspreiding Naam Bert Visschers Piet Reijers Leo van der Vlist René IJpelaar Simon Bouwman Marianne de Vries
Rol Programma manager Afdelingshoofd Strategie & Beleid Extern adviseur Blue Bricks Projectmanager TAX-I UBS Afdelingshoofd Beheer & Onderhoud Afdelingshoofd Bedrijfsbureau
v0.1
v0.2
V03
V04
V05
X
x X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
Goedkeuring Versie
Datum
Opmerkingen
0.1
27-01-2011
Initiële versie ter beoordeling (RIJ)
0.2
28-01-2011
Nieuwe template plus verwerken opmerkingen (LvdV)
0.3
31-01-2011
Financiële gegevens toegevoegd (RIJ)
0.4
9-2-2011
Opmerkingen Simon Bouwman verwerkt (RIJ)
0.5
28-3-2011
Aangepast tbv transitie
Bestandsnaam: Auteur :
Akkoord (naam, datum, paraaf)
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
2/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave............................................................................................................... 3
2
Inleiding ....................................................................................................................... 4
3
Bedrijfsfunctie Belastingen ................................................................................................ 5
4
5
3.1
Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................... 5
3.2
Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................... 5
3.3
Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie .......................................................................... 9
Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................. 11 4.1
Doelen en resultaten Bedrijfsfunctie Belastingen........................................................... 12
4.2
Te behalen resultaten ............................................................................................. 13
4.3
Risico‟s ................................................................................................................ 15
Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 17 5.1
ODB en ESB .......................................................................................................... 17
5.2
Belastingsysteem TAX-i UBS..................................................................................... 17
Bijlage 1: Module Oracle Apps contract .................................................................................... 19 Bijlage 2: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 20
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
3/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting.
(BF).
De
In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen, investeringen, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In bijlagen vindt u de Oracle Apps modules welke zijn aangeschaft door Het Waterschapshuis ten behoeve van de waterschappen en in bijlage 2 vindt u de een legenda van de hoofdposten. Momenteel speelt er een onzekerheid rondom de levering door de leverancier van de afgesproken producten. Gezien de mogelijke procedures die volgen kan er daardoor geen ieder rechten aan dit plan ontleent worden.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
4/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
3 Bedrijfsfunctie Belastingen 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De doelstelling van de bedrijfsfunctie belastingen is het genereren van de financiële middelen voor het uitvoeren van de primaire taken van het waterschap. De bedrijfsfunctie is met andere woorden voorwaardenscheppend en ondersteunend aan de primaire taken. De bedrijfsfunctie Belastingen bestaat uit twee subprocessen en wel Heffen en Innen. Het subproces Heffen bestaat uit het verzamelen van basisgegevens en het op orde brengen daarvan, vervolgens het berekenen en opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven en het heroverwegen van de aanslagen n.a.v. verzoeken en bezwaren. Het subproces Innen bestaat uit de invordering van de opgelegde aanslagen door middel van betalingsverwerkingen (al dan niet via automatische incasso‟s), eventuele kwijtschelding en het ten uitvoer brengen van (dwang)invorderingsmaatregelen. Al deze processen vinden plaats binnen de daarvoor gestelde wetgeving en verordeningen. Een belastingaanslag dient rechtmatig te zijn en derhalve geen fouten te bevatten. Het is verder van belang dat er in het subproces Heffen onderscheid gemaakt wordt tussen tijdstip en tijdvakgebonden belastingen. Bij tijdstipgebonden belastingen hoeven de gegevens maar op één moment in de tijd correct te zijn, meestal op 1 januari van een heffingsjaar. Bij tijdvakgebonden belastingen moeten de basis, kern en procesgegevens actueel zijn om de aanslagen rechtmatig op te leggen. Een wijd verspreid misverstand is dat er alleen tijdstipgebonden belastingen door waterschappen worden opgelegd. Dat is onjuist: de waterschappen tijdvakgebonden zoals zuiveringsheffing bedrijven en woonruimten. De watersysteemheffing is een voorbeeld van een tijdstipgebonden belasting. Verder wordt er in de bedrijfsfunctie onderscheid gemaakt tussen subject (dat wil zeggen persoonsgebonden) belastingen -zoals de zuiveringsheffing woonruimten- en object gebonden belastingen zoals de watersysteemheffing gebouwd & ongebouwd. Tenslotte is relevant te beseffen dat er gebruikersbelastingen zoals de zuiveringsheffing en eigenaarsbelastingen zoals de watersysteemheffing gebouwd/omgebouwd zijn. Waterschapsbelastingen zijn betrekkelijk complex: het systeem dat de bedrijfsfunctie belastingen ondersteunt moet zowel tijdstip- als tijdvakgebonden belastingen, subject als objectbelastingen en gebruikers en eigenaarsbelastingen kunnen opleggen en invorderen.
3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Belastingen gaat het dan om: Naam
Omschrijving
Status
TAX-i UBS
Het op de Oracle E-business suite gebaseerde TAX-i UBS (= Universeel Belasting Systeem)
Systeem is ontwikkeling. Laatste indicatieve planning leverancier geeft aan dat er in 2012 gestart kan worden met acceptatieproces.
ODB
De ODB staat voor een consistente, verrijkende, historie vasthoudende gegevensbak ter ondersteuning van de gemeenschappelijke informatievoorziening voor primaire en secundaire processen bij waterschappen. De ODB gaat als spil optreden voor het inwinnen en opslaan van gegevens en het doorleveren van deze gegevens ter ondersteuning van de
Systeem is ontwikkeling. Laatste indicatieve planning leverancier geeft aan dat er in 2012 gestart kan worden met acceptatieproces.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
5/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
Naam
Omschrijving
Status
waterschapsprocessen. ESB
Een Enterprise Servicebus (ESB) wordt door de Waterschappen gezien als een belangrijk fundament voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven in de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen.
De ESB wordt gerealiseerd als een “ dunne bus” bestaande uit een aantal losse berichtenwachtrijen inclusief foutmeldingen en besturingsberichten.
Modules behorende bij het Oracle Apps Contract (zie hiervoor bijlage
Het betreft hier een contract tussen HWH en Oracle dat in mei 2008 is gesloten. Er zijn modules aangeschaft benodigd voor TAX-I UBS.
De looptijd van de aanvullende Overeenkomst tot Gespreide Betaling is tot 1 januari 2013. Dat is tevens de datum waarop volgens de huidige inzichten het belastingsysteem voor het eerst in productie zou gaan.
1)
3.1.1 Toelichting UBS TAX-I UBS voorziet in het gecombineerd opleggen en invorderen van alle gemeentelijke, waterschapsbelastingen en ondersteunt tevens de drinkwaterfacturatie van drinkwaterbedrijven. TAX-i UBS is eigendom van Logica. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van UBS in beeld gebracht:
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
6/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
3.1.2 Toelichting ODB
De OverheidsDataBase is een informatiesysteem dat basisgegevens vanuit de landelijke basisregistraties kan inlezen, omzetten in XML berichten via ADAPTERS, ongewijzigd kan opslaan inclusief historievorming in de BASE, een beperkt aantal kerngegevens kan maken via PREPARE, gegevens kan valideren en geautomatiseerde en handmatige constateringen kan afhandelen en de output via SUPPLY in de vorm van XML berichten kan distribueren naar TAX-I UBS. De ODB is eigendom van HWH. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van de ODB in beeld gebracht:
3.1.3 Toelichting ESB
In het project TAX-I wordt een “dunne bus” gerealiseerd omdat in mei 2008 bij contractering van de Oracle Apps en Tech componenten een bus werd aangeschaft die niet meer onderhouden wordt door Oracle en als een niet strategisch product wordt beschouwd. Oracle heeft BEA systems overgenomen en hanteert nu de voormalige BEA bus als de nieuwe strategische bus, de Weblogic bus. In het project is derhalve een “dunne bus” gerealiseerd. Dit zijn een vijftal XML berichtenwachtrijen die de diverse technische componenten van de ODB via modern XML berichtenverkeer met elkaar verbinden. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van de ESB als onderdeel van de ODB in beeld gebracht:
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
7/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
8/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De in 2011 ingezette ontwikkelingen zullen in 2012 een vervolg krijgen. Hierbij moet aan het volgende gedacht worden: 1.
Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap.
In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. Deze ontwikkeling heeft een relatie met de ODB maar geen directe gevolgen voor belastingen.
2.
Aansluiting basisregistraties
Ingevolge het Nationaal Uitvoerings Programma e-overheid (= NUP) zijn er ontegenzeggelijk grote veranderingen op komst. Zo zullen er steeds meer basisregistraties successievelijk komen die in plaats van bestandsuitwisseling, een op de NORA architectuur gegrondveste gegevensuitwisseling via XML berichtenverkeer tot stand zullen brengen. De basisregistraties Nieuw Handels Register (de huidige KVK gegevensstroom), WOZ, Registratie Niet Ingezetenen, GBA. Daarnaast is er ontwikkeling gaande om de digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven te concentreren bij de gemeentelijke overheid. De wijze van aansluiten op deze basisregistraties is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB.
3.
ESB
De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Met een ESB wordt deels invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich hebben gecommitteerd. In het kader van het Programmaplan Diensten worden in 2011 de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. In het project TAX-i wordt een “dunne bus” gerealiseerd door Logica. Dat is in tegenstelling tot een “dikke bus” geen ESB. Een dunne bus bestaat een aantal XML berichtenwachtrijen die de diverse technische componenten van de ODB via modern XML berichtenverkeer met elkaar verbinden.
4.
Belastingsysteem TAX-i UBS
Voor wat betreft de wereld van belastingen zijn er geen grote inhoudelijk wijzigingen te verwachten de komende jaren. Wel wordt er steeds meer de samenwerking gezocht tussen waterschappen en gemeenten om de perceptiekosten te doen dalen. Tal van gemeenschappelijke regelingen tussen waterschappen onderling en waterschappen en gemeenten zijn hiervoor opgericht dan wel worden opgericht. Schaalvergroting is het motto; bij een coherent bedrijfsproces zoals belastingen waarbij waterschappen en gemeenten voor een groot deel dezelfde werkzaamheden uitvoeren, ligt een samenwerking ook voor de hand.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
9/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
De waterspoorgedachte die bij de aanbesteding van het belastingsysteem in 2007 nog een grote rol speelde is –met uitzondering van Waternet in Amsterdam- geheel op de achtergrond geraakt. Door de fusie en overnamegolf bij de drinkwaterbedrijven, zijn voor Nederlandse begrippen zeer grote conglomeraten gevormd waardoor samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en waterschappen op een zijspoor is beland.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
10/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma‟s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.
Beleidsdoelen
Prio
Relevant J/N
B1
het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur
J
B2
het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid
J
B3
Doelmatig systeemgebruik ondersteunen
J
B4
het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid
J
B5
het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers
J
B6
het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen
J
B7
het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen
J
B8
het standaardiseren van processen
N *¹
B9
het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving
J
B10
business case gericht werken
J
B11
het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie
J
B12
het professionaliseren van de werkwijze
B13
het verbeteren van communicatie
J N *²
*1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de bedrijfsfunctie Belastingen zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Belastingen zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1. Het is duidelijk dat in 2012, het jaar waarin het systeem wordt opgeleverd, er onderzoek moet worden gedaan wat er moet gebeuren en welke middelen nodig zijn om concreet aan bovenstaande beleidsdoelstellingen te gaan voldoen.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
11/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
4.1 Doelen en resultaten Bedrijfsfunctie Belastingen 1.
Informatiesysteem TAX-i UBS
Doel
Het al dan niet gecombineerd opleggen en gemeentelijke belastingen en drinkwaterfacturatie
invorderen
waterschapsbelastingen,
Resultaat
Geaccepteerd systeem en uitgaande van een ingebruikname per 1-1-2013 zal in 2011 en 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie van het informatiesysteem.
Activiteit
Realiseren project waarbij Logica de gevraagde deliverables in de gevraagde kwaliteit levert Plus eind 2012 een ingerichte beheerorganisatie bij Logica en bij Het Waterschapshuis.
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1 tot en met B11 Op basis van de huidige inzichten zullen in 2013 de eerste belastingkantoren gebruik gaan maken van het belastingsysteem. Voorzien wordt dat de overige waterschappen het belastingsysteem in de periode 2014-2016 in gebruik zullen gaan nemen. 2.
Informatiesysteem ODB
Op basis van de huidige inzichten zullen in de periode 2013-2016 alle waterschappen, al dan niet in samenwerking met belastingkantoren, de overheidsdatabase invoeren als gegevensmagazijn en distributiecentrum van basis en kerngegevens. Deze gegevens kunnen worden ontsloten, ook voor andere bedrijfsprocessen dan het heffen en innen van belastingen (zoals de primaire processen welke worden ondersteund door IRIS). Doel
Uitgaande van een oplevering van de ODB vanuit het project zal in 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie
Resultaat
Geaccepteerd systeem en uitgaande van een ingebruikname per 1-1-2013 zal in 2011 en 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie van het informatiesysteem.
Activiteit
Realiseren project waarbij Logica de gevraagde deliverables in de gevraagde kwaliteit levert Plus eind 2012 een ingerichte beheerorganisatie bij Logica en bij Het Waterschapshuis. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3
3.
Oracle Apps contract
Doel
Dit is afgeleid van het informatiesysteem TAX-I UBS. De Oracle Apps modules zijn randvoorwaardelijk aan het gebruik van TAX-i UBS.
Resultaat
Het resultaat is afhankelijk van de mate waarin benutting van de gelicenceerde „named user‟ gebruiksrechten (pool) wordt gerealiseerd, zowel ten behoeve van het Tax-I project als andere aanwendingsmogelijkheden. De deelname van de waterschappen aan dit contract is niet formeel in een overeenkomst tussen HWH en de waterschappen vastgelegd.
Activiteit
Apps contract bevat meer gebruiksrechten dan benodigd voor het Tax-I project.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
12/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1 tot en met B11
4.2 Te behalen resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat.
1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de Bedrijfsfunctie Waterkeringen vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van diverse functionaliteiten in het kader van mobiel werken. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening en een advies voor de realisatie (Digiveld). 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa ‘s . 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor 2012 betekent dat voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen dat er aansluiting vanuit keringen met BRO (basisregistratie ondergrond) wordt gerealiseerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Binnen de BF Waterkeringen is in 2011 gestart met 2 processen (Legger en Inspectie) voor 2012 zal ondermeer het proces “toetsen” en “onderhoud waterkeringen” conform WIA worden beschreven. Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
13/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 wordt de communicatie verbeterd door de invoering van periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) en het introduceren van relatiemanagement. Het Onderhoud binnen het beheer en onderhoud contract met Logica omvat: Preventief onderhoud: het voorkomen van onvolkomenheden in de programmatuur, dat wil zeggen door het nemen van geëigende maatregelen waarborgen dat de programmatuur conform het bepaalde in of bij deze overeenkomst zal functioneren; Correctief onderhoud: Het opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de programmatuur en de documentatie, nadat deze door opdrachtgever zijn gemeld, middels het ter beschikking stellen van Patches aan opdrachtgever; Perfectief onderhoud: Het verbeteren van de prestaties van de programmatuur, middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies aan opdrachtgever; Adaptief onderhoud: Het aanpassen van de programmatuur vanwege externe ontwikkelingen (veranderde wet- en regelgeving of infrastructuur) middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies en / of nieuwe releases aan opdrachtgever; Additief onderhoud: Het uitbreiden van de functionaliteit van de programmatuur (bijvoorbeeld naar aanleiding van gebruikerswensen), middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies en / of nieuwe releases aan opdrachtgever.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
14/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
4.3 Risico‟s 1.
Risico’s ODB
In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de informatie systemen de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.
Risico
Maatregel
1
ODB wordt niet opgeleverd in 2013 omdat het project stopt en een nieuwe aanbesteding moet worden gestart
Maatregelen nemen om dit te voorkomen.
2
HWH stelt vast tijdens Acceptatie Test dat het systeem niet voldoende functionaliteit bevat om het belastingproces bij de waterschappen, gemeente en drinkwaterbedrijven te ondersteunen. Naast functionaliteit, bestaat de Acceptatie Test ook uit een performance en robuustheids test en een conversie laad plaat test
Functionaliteit zo goed mogelijk ontwerpen en voor draagvlak zorgdragen Quality Assurance tijdens projectfase goed beleggen en serieus nemen.
2. Risico’s Belastingsysteem Nr.
Risico
1
Belastingsysteem opgeleverd in 2013
2
HWH stelt vast tijdens Acceptatie Test dat het systeem niet voldoende functionaliteit bevat om het belastingproces bij de waterschappen, gemeente en drinkwaterbedrijven te ondersteunen. Naast functionaliteit, bestaat de Acceptatie Test ook uit een performance en robuustheids test en een conversie laad plaat test
Functionaliteit zo goed mogelijk ontwerpen en voor draagvlak zorgdragen. Quality Assurance tijdens projectfase goed beleggen en serieus nemen.
3
Uniformiteit, zowel functioneel als technisch, wordt niet gerealiseerd. Het centrale applicatie beheer zal dan bestaan uit het beheren van specifieke afnemer configuraties, met geringe mate van gemeenschappelijkheid. Patches, upgrades en wijzigingen kunnen er voor zorgen dat de geringe mate van uniformiteit verder uiteen gaat lopen. Niet reproduceerbare incidenten / issues op HWH referentie omgeving (= opgeleverde MASTER) vallen niet binnen beheer contract met Logica, dus kosten consequentie.
Master zo goed mogelijk bepalen en zorgdragen voor volledige en correcte inrichtingsdocumentatie. Waterschappen die wilens en wetens afwijken dienen de consequenties te aanvaarden
4
Niet alle soorten van onderhoud, zoals afgesproken in het beheer en onderhoud contract met Logica, worden binnen de overeenkomst
Juridische discussie niet uitstellen maar voor acceptatie tot een bevredigend einde brengen
Bestandsnaam: Auteur :
Maatregel wordt
niet
Maatregelen voorkomen.
nemen
om
dit
te
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
15/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
Nr.
Risico
Maatregel
uitgevoerd. Dit kan financiële consequenties hebben (zoals upgrade naar Release 12 van Oracle Apps)
3. Risico’s Oracle Apps contract Nr.
Risico
1
Belastingsysteem opgeleverd in 2013
Bestandsnaam: Auteur :
Maatregel wordt
niet
Maatregelen nemen om dit te voorkomen. Nagegaan moet worden of het contract met Oracle dient te worden verlengd in welke vorm dan ook.
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
16/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
5 Benodigde middelen exploitatie
5.1 ODB en ESB De ODB wordt eigendom van Het Waterschapshuis en wordt derhalve geactiveerd als immateriële activa op de balans van Het Waterschapshuis. Afschrijving van de ODB vindt, op basis van eerdere besluitvorming, plaats in 5 jaar (t/m 2017) door Het Waterschapshuis. De kosten hiervan worden verdeeld over de 26 waterschappen op basis van de Unieverdeelsleutel gefixeerd op de belastingopbrengst 2007.
Nr Systeem 1
Resultaat
ODB en ESB (dunne bus oplossing) Investering ODB/Basisregistraties/ kernregistraties inclusief rente en afschrijving
Begroot 2013
2014
2015
2016
2017
€ 2.314.229
€ 2.314.229
€ 2.314.229
€ 2.314.229
€ 2.314.229
€ 2.314.229
€ 2.314.229
€ 2.314.229
€ 2.314.229
€ 2.314.229
Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle maximale toezeggingen aan de leverancier en verlenging van het onderhoudscontract met Logica met twee jaar.
5.2 Belastingsysteem TAX-i UBS Het belastingsysteem blijft eigendom van Logica. Het Waterschapshuis heeft een gebruikslicentie gekocht voor alle waterschappen en voor alle belastingkantoren van gemeenten of samenwerkingsverbanden met drinkwaterbedrijven waarin minimaal één waterschap aan deelneemt. Afschrijving van het belastingsysteem vindt, op basis van eerdere besluitvorming, plaats in 10 jaar (t/m 2020) door de deelnemende waterschappen/belastingkantoren zelf, op basis van eigen afschrijvingsregels en niet door Het Waterschapshuis, aangezien HWH geen belastingen heft en int en derhalve het belastingsysteem niet in gebruik neemt. De eerste drie jaar onderhoud en beheer uitgevoerd door Logica zijn meegecontracteerd bij de EU aanbesteding en worden gezien als investering op basis van eerder gemaakte afspraken. De kosten van deze investering worden verdeeld over de 24 deelnemende waterschappen op basis van de Unieverdeelsleutel gefixeerd op de belastingopbrengst 2007.
N r
Systee m
1
UBS
Resultaat
Begro ot 2013
Investering Belastingsyste em inclusief bouwrente Jaarlijks onderhoud
€ 12.427.000,-
operationele kosten contractbehee r, gebruiksbehe er, releasebeheer
€ 295.00 0
Bestandsnaam: Auteur :
2014
€ 270.0 00
2015
€ 270.0 00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
€ 2.327.0 00
€ 2.327.0 00
€ 2.000.0 00
€ 2.040.0 00
€ 2.081.0 00
€ 2.122.0 00
€ 2.165.0 00
€ 275.000
€ 281.000
€ 286.000
€ 292.000
€ 298.000
€ 304.000
€ 310.000
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
17/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
N r
Systee m
Resultaat
Begro ot 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
, technisch beheer en behoeftenmanagement
Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle maximale toezeggingen aan de leverancier en verlenging van het onderhoudscontract met Logica met twee jaar.
Oracle Apps contract
2011
2012
2013
1.248.924
1.248.924
1.248.924
1.248.924 * In begroting 2011 opgenomen in werkveld Architectuur & Standaarden
1.248.924
1.248.924
Collectief contract Oracle Apps (doorbelasting)* Totaal
De legenda is opgenomen in bijlage 2
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
18/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
Bijlage 1: Module Oracle Apps contract Voor APPS is een verzameling aan modules uit de Oracle E-Business Suite (EBS) aangeschaft met aantallen gebruikersrechten per module. Deze gebruikersrechten kunnen door deelnemende waterschappen gebruikt worden voor het nieuwe belastingsysteem. Omdat het belastingsysteem niet alle gebruikersrechten zal gaan gebruiken, kunnen deze gebruikersrechten ook voor andere doeleinde aangewend worden. Onderstaande modules kunnen door de waterschappen ingezet worden, waarbij het aantal gebruikersrechten staat aangegeven. Totaal APPS contract
per WS
1
Oracle Service Intelligence
575
26
22,1
2
Oracle TeleService
575
26
22,1
3
Oracle Field Service
260
26
10,0
4
Oracle iSupport
5
Oracle Service Contracts
260
26
10,0
6
Oracle Advanced Scheduler for Oracle Field Service
260
26
10,0
7
Oracle Advanced Inbound Telephony
260
26
10,0
8
Oracle Financials Intelligence
575
26
22,1
Oracle Project Costing
9
26 Processors
26 1 Processors
260
26
10,0
10
Oracle Treasury
26
26
1,0
11
Oracle Financials
575
26
22,1
12
Oracle Advanced Collections
260
26
10,0
13
Oracle Inventory Management
260
26
10,0
Per april 2010 heeft Logica aangegeven (Bron is document ARCH-TAXi-StandaardSoftware.docx versie 0.5) dat de volgende modules noodzakelijk zijn voor de UBS oplossing: 2, 3, 6, 11, 13. Daarnaast blijkt HWH ook licenties benodigd te hebben voor Oracle User Productivity Kit (UPK). Deze worden niet afgedekt in het Oracle Apps contract. Het gaat hier om beperkte kosten.
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
19/20
Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen
Bijlage 2: Legenda Hoofdposten
Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o Personeelslasten o IT o communicatie
Bestandsnaam: Auteur :
Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar
20/20
Programmaplan Bedrijfsvoering
30 maart 2011
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
Inhoudsopgave 1
Inleiding ............................................................................................................................ 3
2
Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 4
3
4
2.1
Beschrijving van de bedrijfsvoering ................................................................................ 4
2.2
Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering ............................................................................ 4
Doelen,resultaten & risico’s bedrijfsvoering ............................................................................. 6 3.1
Beleidsdoelen .............................................................................................................. 6
3.2
Doelen, resultaten & risico’s bedrijfsvoering ..................................................................... 6
3.2.1
Organisatie .......................................................................................................... 6
3.2.2
Financiën ............................................................................................................. 6
3.2.3
IT ....................................................................................................................... 7
3.2.4
Personeel ............................................................................................................ 8
3.2.5
Administratie........................................................................................................ 9
3.2.6
Communicatie ...................................................................................................... 9
3.2.7
Huisvesting & facilitair ......................................................................................... 11
3.2.8
Onvoorzien ........................................................................................................ 12
Benodigde middelen exploitatie ........................................................................................... 13 4.1
Meerjarenraming ....................................................................................................... 14
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
2/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
1 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. ProgrammaPlan bedrijfsvoering, vast te stellen door dagelijks bestuur 2. Werkplan bedrijfsvoering, nadere specificatie van 2 ; vast te stellen door secretaris-directeur 3. De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsvoering beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico’s en beheersmaatregelen benoemd.
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
3/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
2 Bedrijfsvoering 2.1
Beschrijving van de bedrijfsvoering
Programma 3 van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In dit programma wordt een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het is beschreven volgens de PIOFACH methode. Deze methode bundelt de relevante bedrijfsvoeringselementen, benodigd om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen , of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie. Vanwege de leesbaarheid en de impact van ontwikkelingen in de organisatie is de volgende volgorde aangehouden: Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Informatie, Personeel, Huisvesting. In dit programmaplan wordt een onderbouwing gegeven van de wijze waarop het bureau van de GR HWH kan voldoen en blijvend kan vasthouden aan de eisen die aan een Gemeenschappelijke regeling worden gesteld. Intensivering en professionalisering van de samenwerking tussen de waterschappen en HWH heeft als logisch gevolg dat de samenwerking complexer wordt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency zijn door HWH doelstellingen gedefinieerd, die richting geven aan de ambitie. Om deze ambitie waar te maken wordt ingezet op een verdere professionalisering. De te realiseren doelen zijn niet alleen van toepassing op 2012 maar gerelateerd aan het doorlopende streven om de bedrijfsvoering te optimaliseren. In het kader daar van streeft HWH naar het verder omlaag brengen van de overhead kosten. Hiertoe zal HWH in 2012 vervolgstappen gaan zetten om tarieven in te voeren en deze zoveel mogelijk door te belasten naar de programma’s. Hierdoor kan er een situatie ontstaan waarbij waterschappen uitsluitend betalen voor de diensten die zij van HWH afnemen, door hun deelname aan programma’s. HWH heeft hiertoe contact gezocht met andere Gemeenschappelijke regelingen die op dit punt verder ontwikkeld zijn. De aanpak die hier gevolgd wordt kan HWH helpen om een systeem waarbij kosten worden doorbelast naar de programma’s verder uit te werken.
2.2
Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering
De GR HWH is door de waterschappen opgericht als een ondersteunende dienst en aankoopcentrale met als doel de informatie en bedrijfsprocessen en de kwaliteit / efficiency van de bedrijfsvoering van de waterschappen te verbeteren. Zonder een efficiënte en excellente interne bedrijfsvoering slaagt HWH niet in de realisatie van dit doel. HWH bevindt zich in een complexe omgeving en is het venster op de markt. Het belang van goede communicatie met en naar de waterschappen is de afgelopen jaren steeds pregnanter geworden. In 2011 is reeds een verzwaring van deze functie ingezet. Met een dergelijke grote Gr van 25 partijen (de Gr HWH is de enige landsdekkende Gr in Nederland!) is de wijze van communiceren cruciaal voor het faciliteren van samenwerking en doelmatig werken, maar ook voor een professionele en transparante bedrijfsvoering. Het jaar 2011 heeft als gevolg van vragen van waterschappen over de aanpak van de transitie en de risico’s rond het project belastingen langer geduurd dan aanvankelijk beoogd. De ontwikkeling van Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
4/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
de Gr zal daarom in ook 2012 doorgaan. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en dus ook aan onderwerpen als doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid. Ook zullen de zaken die in het kader van de BBV (b.v. t.a.v. de jaarrekening) in 2011 en 2012 verder worden uitgewerkt. Gemeenschappelijke Regeling HWH kent vanuit de Gemeenschappelijke Regeling een aantal verplichtingen die deels voor rekening komen van het bedrijfsbureau. Hierbij dient te worden gedacht aan het toezien en voldoen aan wettelijke eisen voortvloeiende uit de juridische status van Gr. Tevens zal inkoop en contractmanagement door HWH zodanig worden ingericht, dat HWH invulling kan geven aan de taak om als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor de Waterschappen. Professionalisering Verdere professionalisering zal in 2011 en 2012 worden vormgegeven. Dit betekent invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen, hetgeen vraagt om investering in kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers binnen bedrijfsbureau. Na de ontwerpfase van de AO/IC (door KPMG) zal de AO/IC nu daadwerkelijk worden ingevoerd. De invoering hiervan stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers. Dienstverleningsovereenkomst HWH heeft met ingang van 1 januari de financiële administratie in eigen beheer, en de herinrichting van de projectadministratie wordt in 2011 voltooid. Tevens is per 2011 een P&O adviseur werkzaam voor HWH. In 2011 is reeds gestart met het opzetten van personeelsbeleid. Tegen de achtergrond van de overgang van de financiële administratie van Waterschap De Dommel is de dienstverleningsovereenkomst met waterschap de Dommel in 2011 herzien. Besloten is om in 2011 de reeds bestaande taken ten aanzien van personeels- en salarisadministratie te continueren middels een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met WDD. Jaarrekening (BBV) Afhankelijk van het definitieve transitiemoment van HWH naar een Gemeenschappelijke Regeling (transport van activa en passiva) zal HWH voortaan een jaarrekening dienen op te stellen die voldoet aan voor HWH nieuwe wet-en regelgeving. Het gebrek aan ervaring op dit vlak betekent dat hiertoe een beroep zal worden gedaan op de expertise van derden. HWH zal in de nabije toekomst kennis en ervaring moeten opdoen, om het opstellen van een jaarrekening geheel zelfstandig te kunnen verrichten. Doelmatigheid- Rechtmatigheid Het beleid van HWH is er op gericht om financiële, personele en materiële middelen op een zodanige wijze te gebruiken, dat tegen zo laag mogelijke kosten optimaal kan worden voldaan aan de eisen die waterschappen stellen voor de uitvoering van de programma’s en binnen het bureau. HWH handelt hierbij in overeenstemming met de voor HWH relevante wet- en regelgeving.
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
5/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
3 Doelen,resultaten & risico’s bedrijfsvoering 3.1
Beleidsdoelen
Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van de Gr Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van de bedrijfsvoering; Nr. Beleidsdoelen B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
3.2 3.2.1
het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie
Doelen, resultaten & risico’s bedrijfsvoering Organisatie
Doelen De organisatie van Het Waterschapshuis is cruciaal voor de samenwerking tussen de waterschappen. Daarom wil Het Waterschapshuis dat de organisatie er op toegerust is om de samenwerking te faciliteren. Om dat te doen zal Het Waterschapshuis investeren in het op peil houden en daar waar nodig verbeteren van de competenties. Prestaties Tevredenheidmeting bij de waterschappen in 2012 Risico’s De gewenste competenties en mogelijkheden van een organisatie zijn altijd gebonden aan het werk dat die organisatie doet. Bij nieuwe opdrachten kan het voorkomen dat die niet aansluiten op de bestaande competenties. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is het nodig dat HWH veelvuldig gebruik maakt van gedetacheerd of ingehuurd personeel dat over de dan gevraagde competenties beschikt. 3.2.2
Financiën
(financieel economische zaken en accountancy) Doelen Doel is de professionalisering zoals ingezet in eigen huis in 2011 voort te zetten. In 2012 dient de eerste jaarrekening van de Gr HWH te worden opgeleverd. Het produceren van deze jaarrekening is verankerd is de beleidsdoelen die in paragraaf 3.2. (beleidsdoelen) zijn gesteld. Meer specifiek gaat Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
6/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
het om: voldoen aan wet- en regelgeving (B9) en het professionaliseren van de werkwijze (B12). Zoals ook elders in de begroting is gesteld bevindt Het Waterschapshuis zich in een opbouwfase waarin de noodzakelijke competenties om zelfstandig aan deze eisen te kunnen voldoen worden opgebouwd. Om zeker te stellen dat de eerste jaarrekening van de Gr volgens de goede formats wordt opgeleverd, is het nodig dat HWH ook op dit punt de eigen competenties verder ontwikkelt door het opleiden van het eigen personeel. Desalniettemin zal het nodig zijn om ook te zorgen voor externe ondersteuning. Beleidskaders B9 (voldoen aan wet-en regelgeving) en B12 (het professionaliseren van de werkwijze) zijn hier van toepassing. Prestaties
Eindcontrole jaarrekening 2011 Interim controle jaarrekening 2012 Risico’s
Het niet voldoen aan de gestelde wetgeving en termijnen. Door middel van het opleiden van het eigen personeel en de mogelijkheid tot externe inhuur kunnen deze risico’s worden geminimaliseerd. 3.2.3
IT
Doelen Het Waterschapshuis wil optimale ondersteuning bieden voor de eigen organisatie en voor de waterschappen, zowel in hun rol als opdrachtgever als samenwerkingspartner. Door het volgen van trends, wil Het Waterschapshuis zich positioneren als ‘early adopter’ van ICT toepassingen binnen de waterschapswereld. Doelen zijn: ICT omgeving Het Waterschapshuis en ICT infrastructuur Stowa beschikbaar, beveiligd, controleerbaar, klantgericht, gebruiksvriendelijk en met de noodzakelijk performance. Beheer en onderhoudskosten hard-, software en infrastructuur stijgen licht door de groei in werkplekken en daardoor de centrale infrastructuur. Prestaties Het beheer en onderhoud van infrastructuur verder integreren, zodat een hogere beschikbaarheid en beveiliging kan worden gegarandeerd. Dit kan o.a. door het bieden van platforms voor samenwerking met waterschappen (en andere overheidsinstanties). Opleveren van documenten, waarin processen worden beschreven aangaande ICT gerelateerde zaken. Het betreft hier o.a. SLA’s en audits van de ICT processen en het aankoopbeleid van hard- en software. Het inrichten van alle werkplekken als flexplek, om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte voor medewerkers. Ter ondersteuning van het bedrijfsbureau voor o.a. de meerjaren-begroting wordt een portfolio van projecten opzet voor ICT zaken. Het opzetten van pilots voor ‘Het Nieuwe Werken’, ter ondersteuning van doelen van Het Waterschapshuis, zoals duurzaamheid, medewerkerstevredenheid en verlaging van diverse personele- en bureaukosten. Op Informatisering zijn de beleidskaders B8, B9,B10 en B12 van toepassing.
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
7/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
Risico’s De ICT beheer taak van Het Waterschapshuis en de externe dienstverlening via de portaal omgeving (gezamenlijk werkplek voor groepen bestuurders en werknemers van waterschappen) groeit. De vervanging en back-up van de huidige ICT beheerder is beperkt. Dit risico wordt deels ondervangen door uitwerking van een ICT Back-up en Recoveryplan, waarin bij afwezigheid van ICT-beheer, toch opgetreden kan worden om storingen te kunnen verhelpen.
3.2.4
Personeel
Doelen In het eerste kwartaal van 2011 bestond de formatie uit 29,74 fte (32 personen). Van dit aantal wordt 2,52 fte (3 personen)gedetacheerd naar het Informatiehuis Water. Totaal HWH betreft zodoende 27,22 fte, 29 medewerkers. De formatie van Het Waterschapshuis zal in 2011 toenemen met 2 projectleiders. In de bedrijfsvoering wordt in 2012 vastgehouden aan de nullijn. Dit betekent echter niet dat deze lijn ook in de toekomst kan worden aangehouden. De overgang naar de Gr Het Waterschapshuis stelt extra eisen aan Het Waterschapshuis. Immers, de Gr Het Waterschapshuis heeft een bestuursstructuur (AB-DB-programmaraad-i-platform en begeleidingscommissies) die ingewikkelder is dan de stichting. Om ook die structuur te faciliteren is capaciteit noodzakelijk. Daarnaast is de Gr Het Waterschapshuis gehouden aan strakkere regelgeving rond o.a. de financiële administratie, inkoop en archivering. Ook dit vergt extra capaciteit. Hoewel Het Waterschapshuis een sterke stijging van het personeelsbestand wil voorkomen, vereist de groei en het streven naar meer kwaliteit dat de nullijn thans niet haalbaar is. In de projecten wordt gestreefd naar minder externe inhuur en daarmee kostenbeperking. Zodoende is hier wel een groeit te zien in het aantal personeelsleden. Dit ontslaat Het Waterschapshuis overigens niet van de plicht om met vindingrijkheid en zelfkritiek zo dicht mogelijk bij de nullijn te blijven. Hiervoor hanteert Het Waterschapshuis de volgende beleidslijn. In de eerste plaats zal altijd eerst onderzocht worden of de mogelijkheid van detachering vanuit de waterschappen bestaat. Indien dit niet mogelijk is, zal buiten de waterschappen geworven worden. In dat geval zal altijd gestreefd worden naar tijdelijke contracten. Op deze manier kan HWH een flexibele organisatie blijven die kan inspelen op de door de waterschappen gewenste competenties binnen HWH. Op dit moment is er binnen HWH niet of nauwelijks sprake van een (interne) kostenverdeelsystematiek. De bedrijfsvoeringskosten worden op het betreffende programma bedrijfsvoering verantwoord en er vindt geen doorverdeling plaats naar andere programma’s of producten. Het voornemen bestaat om bij de begroting 2013 hier verdere stappen in te zetten. Het Waterschapshuis streeft ernaar een tarieven systeem te ontwikkelen waarbij het mogelijk wordt om een belangrijk deel van de overhead kosten door te belasten naar de programma’s. Hierdoor zal het mogelijk worden om de bureaukosten te verwerken in de programmakosten waardoor waterschappen die aan een programma deelnemen de werkelijke kosten betalen. Naast de ontwikkeling van de formatie is het personeelsbeleid ook gericht op het vergroten van de taakvolwassenheid van het management en de medewerkers. Binnen het MT zal sprake zijn van een goede taakverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de managers. Daarnaast zullen de medewerkers in toenemende mate afgebakende taken krijgen zodat zij enerzijds weten wat van hen verwacht mag worden en anderzijds de waterschappen heldere aanspreekpunten hebben. Prestaties Professionele medewerkers door groei taakvolwassenheid Groei van het management in rol (van input- naar outputsturing)
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
8/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
Verhogen waardering van de medewerkers door heldere taakomschrijvingen. Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van de waardering van medewerkers leidt tot een sterke stijging van de productiviteit. Risico’s Om het werk van management en medewerkers goed te ondersteunen is de ondersteuning op administratief vlak (denk aan personeelsadministratie, ICT) een voorwaarde. Een mindere ondersteuning leidt tot vertraging in de uitvoering en verwerking van opdrachten. In 2011 heeft Het Waterschapshuis een significante professionalisering van die ondersteuning ingezet. In 2012 kan dit niet stoppen. Het Waterschapshuis zal dan blijven hangen in het huidige niveau van dienstverlening. Die is overigens wel verbeterd, maar nog steeds niet goed genoeg. Juist om te voorkomen dat de efficiëntie van Het Waterschapshuis daalt wil Het Waterschapshuis deze lijn vasthouden. Een ander punt waarin in 2012 geïnvesteerd zal worden is de cultuur van de organisatie. Het Waterschapshuis is nog zoekende naar een cultuur waarin servicegerichtheid, omgevingsensitiviteit vaste waarden zijn. 3.2.5
Administratie
Doelen Het Waterschapshuis heeft met betrekking tot de professionalisering van het documentair informatiesysteem Decos gekozen voor het ambitieniveau Decos als digitaal werken-systeem. Hierin wordt Decos niet alleen ingezet als digitaal archief, maar ook als een procesondersteunend systeem tijdens de afhandeling van de werkprocessen. Beleidskaders B8, B9 en B12 zijn hier van toepassing. Prestaties Als inrichtingsprincipe voor Decos wordt zaakgericht werken gekozen: de documenten in Decos worden opgeslagen en behandeld in de context van de uitvoering van een werkproces. Het Waterschapshuis kiest voor een fasegewijze invoering van zaakgericht werken met Decos. De AO/ICprocessen hebben hierbij prioriteit omdat het Waterschapshuis bij deze processen de grootste risico’s loopt. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de financiële processen rond verplichtingen, contracten, facturen en inkoopbeleid. Tevens moet hierbij de workflow van documenten niet uit het oog worden verloren. Risico’s Onvoldoende zicht en grip op documenten levert een verantwoordings- en financieel risico op. Het risico van verantwoording treedt op als het Waterschapshuis (beslis)documenten niet kan overleggen of niet kan aantonen dat ze op een procedureel juiste wijze tot stand zijn gekomen. Het financiële risico treedt op als het Waterschapshuis betalingen doet zonder dat deze gedekt zijn. De professionalisering van Decos helpt om deze beide risico’s te verminderen. Daarnaast zorgt de verdere professionalisering van Decos ervoor dat het Waterschapshuis aan de eisen van de Archiefwet en de GR voldoet waar het gaat om digitale archivering. 3.2.6
Communicatie
Doelen Communicatie wordt door Het Waterschapshuis gezien als een zeer belangrijk instrument om samenwerking tussen de waterschappen en de binding met Het Waterschapshuis te bevorderen. Een essentiële randvoorwaarde is dat de leden van de Gr Het Waterschapshuis op alle niveaus over de juiste informatie beschikken, zodat verrassingen worden vermeden en iedereen zich betrokken blijft voelen. Er wordt naar gestreefd om de bestuurders, directies en medewerkers van de Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
9/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
waterschappen tijdig en juist te informeren over interne- en externe zaken die spelen op het terrein van Het Waterschapshuis. Ook de andere partijen waarmee Het Waterschapshuis samenwerkt (zoals b.v. Rijkswaterstaat) in de keten verdienen de nodige aandacht. Communicatiedoelen worden geclusterd in de volgende onderdelen: a) inrichten informatiestroom b) doelgroepen benadering c) structuur en template \ operationele communicatie d) draagvlak, commitment en binding e) kennismanagement f) relatie beheer De communicatie zal plaatsvinden middels doelmatige en klantgerichte inzet van communicatiemiddelen. Naast externe communicatie is ook de interne communicatie binnen HWH van wezenlijk belang. Dit betreft onder meer het integreren van project communicatie in corporate communicatie en het verbeteren van de interne communicatie in het algemeen en tussen medewerkers in het bijzonder. In 2012 wordt er door de waterschappen een beslissing genomen op welke wijze het huidige CMS WaterschapsNet wordt vervangen. Daarbij zal een keuze gemaakt worden of er in gezamenlijkheid met de waterschappen een nieuw CMS komt of dat de waterschappen een individuele keuze voorstaan. Dat laatste scenario onwaarschijnlijk is gezien de nadrukkelijke wens van alle waterschappen om meer en verder te gaan samenwerken. Indien het toch zou plaatsvinden zal Het Waterschapshuis zelf ook in een ‘eigen’ CMS moeten gaan investeren. Deze kosten zijn niet begroot omdat de verwachting is dat de waterschappen door gaan en zelfs gaan intensiveren in de samenwerking op het gebied van het CMS WaterschapsNet en verder in de richting van het landelijke beleid bewegen van een stramien voor de websites van de gehele sector. In 2011 is er proefgedraaid met de mogelijkheden van een organisatiebreed in te voeren klantbeheersysteem (CRM). Deze kosten kunnen vanaf 2012 opgevangen worden in de reguliere begroting van communicatie, omdat er door HWH geen extra kosten worden verwacht voor de eigen websites website. Beleidskaders B12 en B13 zijn van toepassing op communicatie. Prestatie De hierboven benoemde clusters a t/m f vertalen zich in een aantal resultaten. a) Het centraal onderbrengen van het beheer van alle websites van HWH. Dat betekent ook dat Het Waterschapshuis tijdig een andere voorziening beschikbaar moet hebben om de informatie via internet te verspreiden. b) Alle relaties worden in één centraal bestand ondergebracht en beheerd. Vanuit één centraal systeem kunnen doelgroepen gericht worden benaderd. Daar hoort ook de regelmatige verspreiding van nieuwsbrieven, evenementenkalender 2011 bij. Dit alles moet uitmonden in de versterking van het merk ”Het Waterschapshuis”. c) Elk project heeft een communicatieplan volgens eenduidige criteria in een vast format d) Bestuurders, directies en medewerkers van de waterschappen zijn op alle niveaus goed geïnformeerd over de activiteiten van Het Waterschapshuis. Producten zijn dan o.a. heldere vergaderstukken, vergaderverslagen, jaarverslagen en nieuwsbrieven. Door deze zaken zal de binding van de waterschappen met Het Waterschapshuis versterkt worden. f) Het beschikbaar hebben van een set actuele informatie folders + uitwisseling van informatie en delen van kennis
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
10/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
g) Door het beheer van relaties benut Het Waterschapshuis haar contacten. Dubbel bezoek aan één persoon wordt vermeden. Intern weet iedereen wat en met wie besproken is. Het Waterschapshuis krijgt hierdoor één gezicht .
Risico’s De bovengenoemde punten zullen in mindere mate gerealiseerd worden als het niet mogelijk is om de relaties goed te beheren. Hiervoor is capaciteit nodig. Indien die capaciteit niet of in mindere mate niet aanwezig is, dan geprioriteerd moeten worden. Het gewenste kwaliteitsniveau zal dan niet gehaald worden. 3.2.7
Huisvesting & facilitair
Doelen Huisvesting De medewerkers een stimulerende, verantwoorde werkplek bieden.Zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare ruimte. Facilitair- Inkoop Goed functionerende inkooporganisatie Prestaties Huisvesting Beheer locatie Amersfoort op orde houden en daar waar gewenst en mogelijk flexibiliteit toe te passen in noodzaak voor meer werkplekken. Facilitair- Inkoop HWH voldoet aan haar taak vanuit de GR met betrekking tot de besteding van overheidsgelden. De afdeling inkoop wil op een doelmatige, rechtmatige en duurzame wijze invulling te geven aan de inkoopbehoefte voor de bedrijfsvoering. Daarnaast zal de afdeling Inkoop binnen HWH (verder) worden geprofessionaliseerd. De afdeling inkoop zal de organisaties HWH en IHW voor wat betreft de bedrijfsvoering faciliteren en adviseren op het gebied van inkopen, aanbesteden en contractmanagement. Daarbij wordt bij inkopen een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd en een efficiënt en transparant inkoopproces geleverd. De afdeling inkoop streeft naar verdere professionalisering door het beschikbaar stellen van formats voor inkoopprocedures, het optimaliseren van het contractmanagement en bewaakt daarnaast de correcte naleving van het inkoopbeleidsplan. Risico’ Huisvesting Te weinig werkplekken. De flexplekken zijn als gevolg van toenemende detachering van medewerkers vanuit de waterschappen reeds in gebruik. HWH streeft ernaar de kantoren van medewerkers optimaal te gebruiken door deze beschikbaar te stellen aan de frontoffice indien de medewerker niet aanwezig is. Facilitair- Inkoop
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
11/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
Het niet tijdig beschikbaar hebben van de juiste producten of diensten en als gevolg daarvan niet voldoen aan wet-en regelgeving. Middels onder meer het opstellen van een inkoopkalender wordt actief nagestreefd te anticiperen op de inzet van Inkoop.
3.2.8
Onvoorzien
Verplichting vanuit GR om post onvoorzien op te nemen, waarbij 1% een gangbaar percentage vormt (bron: Deloitte accountants B.V.).
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
12/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
4 Benodigde middelen exploitatie De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem zijn toe te wijzen, zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Bedrijfsvoering Organisatie
Financiën
Administratie
Communicatie Informatisering
Personeel
Huisvesting & facilitair
Onvoorzien
Bestandsnaam:
Hoofdpost Gemeenschappelijke regeling Organisatie-, strategie- en visieontwikkeling Inhuur derden Programmaraad, AB, DB Kantoorbenodigdheden
2011 100.000 45.000 50.000 0 32.500
Abonnementen, contributies, verzekeringen
40.000
Inkoop
25.000
Business cases Externe inhuur advies opstellen 1e GR jaarrekening (2011) Accountantscontrole jaarrekening 2011+ Interim accountantscontrole jaarrekening 2012 Medewerkers Administratie en P&O/ salarisadministratie Personeels- &salarisadministratie (externe inhuur) DIV Externe communicatie Interne communicatie Hardware, software, infrastructuur (Mobiele) telefonie
120.000
personeelslasten bedrijfsvoering Opleidingsbudget/ competentiemanagement, alle HWH medewerkers, 3% van loonsom Vervoerskosten P&O beleid Huur kantoor HWH Amersfoort (incl.g/w/l ) Onderhoud & beheer Afschrijvingskosten inrichting kantoorpand (10 jaar a 30.000) Kantoorbenodigdheden, abonnementen & contributies Inkoop 1% van de bedrijfsvoering Totaal Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
2012 100.000 40.000 22.500 7.500 Zie huisvesting& facilitair Zie huisvesting & facilitair Zie: Huisvesting & facilitair 0 15.000 40.000
225.000
110.000 30.000 95.000 Zie organisatie (abon.) 812.000 85.000
Zie: personeel 25.000 70.000 112.000 30.000 100.000 45.000
1.030.000 90.000
100.000 0 165.000 20.000
80.000 10.000 175.000 30.000
30.000 Zie: Organisatie Zie Financiën 21.000 2.105.500
30.000 27.500 25.000 21.000 2.125.500 13/14
Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
4.1
Meerjarenraming
Bedrijfsvoering
Totaal exploitatie en investeringen
Bedrijfsvoering Totaal
2012
2013
2014
2015
2.125.500 2.125.500
pm pm
pm pm
pm pm
* meerjarenraming afhankelijk van ontwikkeling in programma’s/ projecten
Bestandsnaam:
Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering
14/14