DRAFT RANCANGAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2009
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2010
KATA PENGANTAR Berdasarkan Impres Nomor 7 Tahun 1999, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2009 dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 988/Menkes/PER/XI/2006
tanggal 24 November 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen
Kesehatan
RI.
Secara
intern
acuan
penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja ini menggunakan Rencana Stratejik Departemen Kesehatan tahun 2004 – 2009, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) 2005-2025. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 melibatkan berbagai pihak terkait yang melibatkan para Direktorat
dan Sekretariat di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2009 ini adalah: 1) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2009; 2) Sebagai evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh DIPA tahun 2009; 3) Sebagai bahan masukan perencanaan kegiatan tahun mendatang. Perkenaan pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan memberikan masukan serta kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.
Jakarta,
2009 Direktur Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dra. Kustantinah, Apt, M. AppSc NIP. 195112271980032001
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan
dikembangkan
dalam
rangka
perwujudan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan LAKIP. Sesuai
dengan
1575/Menkes/PER/XI/2005,
Peraturan Laporan
Menteri
Kesehatan
Akuntabilitas
Kinerja
Nomor Instansi
Pemerintah disiapkan, disusun dan disampaikan oleh setiap unit eselon II dimana Ditjen Binfar dan Alkes mempunyai lima unit eselon II salah satunya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
yang bertugas sebagai penunjang teknis, memberikan
pelayanan baik teknis maupun administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang diuraikan dalam rencana strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara tertulis, periodik dan melembaga. Sebagai Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berkewajiban menjabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik untuk mengkonsumsi capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada setiap akhir tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai kepada Menteri Kesehatan. Program obat dan perbekalan kesehatan untuk menjamin obat yang memenuhi persyaratan yang aman, bermutu dan bermanfaat harus
tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut telah dikembangkan standar komoditi yang mencakup standar keamanan, khasiat dan mutu, serta pemantauannya. Selain pembuatan obat yang baik dipandang penting dimasa depan fungsi pengawasan terhadap obat dan alat kesehatan dapat lebih meningkatkan seperti yang diharapkan. Dalam kaitan ini diharapkan setiap program kegiatan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap tercapainya nilai-nilai dasar pembangunan kesehatan dan perlu juga dijabarkan lebih lanjut sehingga benar-benar dapat dilaksanakan dan diukur tingkat pencapaian dan dampak yang dihasilkan. B.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya mekanisme pencatatan pemamfaatan sumber daya dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan secara lebih akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2009. 2. Mencegah penggunaan dana DIPA (APBN/APBD) untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 3. Tersedianya pelaporan tentang informasi kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
C.
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MenKes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 1.
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.
2.
Pelaksanaan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.
3.
Penyusunan Standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.
4.
Perumusan kebijakan dan perizinan yang berkaitan dengan obat dan makanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. 5.
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
6.
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MenKes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional 3. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik 4. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 5. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan.
D.
SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut: Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, uraian singkat dan gambaran umum tugas pokok dan fungsi serta sistematika LAKIP Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2009 BAB II. Rencana Stratejik, menjelaskan tentang rencana stratejik dan rencana kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. BAB III. Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan dan stratejik pemecahan masalah. BAB IV. Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
Lampiran – lampiran : • Formulir RS
: Rencana Stratejik
• Formulir RKT : Rencana Kinerja Tahunan • Formulir PKK : Pengukuran Kinerja Kegiatan • Formulir PPS : Pengukuran Pencapaian Sasaran
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK
A.
PERENCANAAN STRATEJIK Perencanaan Stratejik disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan
tugas
pokok dan fungsi selama tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Dalam rencana strategik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran sesuai dengan tupoksi Ditjen Binfar dan Alkes dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada. 1.
VISI Departemen Kesehatan mempunyai visi ”Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” yang mampunyai suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia menyadarai, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari ganguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana tugas penyelenggaraan pembangunan kesehatan mempunyai visi : KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN, DAN PEMERATAAN PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT.
2. MISI Misi Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah “Membuat Rakyat Sehat” yang berarti Departemen Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat rakyat sehat, baik fisik, sosial maupun mental/jiwanya.
Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, Dan Pemerataan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang aman ,bermutu dan bermanfaat dengan cara: a.
Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b.
Jaminan pemetaan obat dan perbekalan lesehatan adalah upaya penyebaran obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan berkesinambungan sehingga mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat.
c.
Jaminan mutu
obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya
menjamin khasiat keamanan serta keabsahan perbekalan
kesehatan
sejak
dari
obat dan
produksi
hingga
pemanfaatannya. 3.
TUJUAN Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika.
4. SASARAN a.
Ketersediaan
obat
esensial-generik
di
sarana
pelayanan
kesehatan menjadi 95 % b.
Anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik setara dengan 2 USD/kapita/tahun
5.
STRATEJIK ( Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ) Untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka tahun 2009 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menempuh kebijakan pelaksanaan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan yang diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkat desa.
b. Meningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
c. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin.
d. Melaksanakan perizinan dan rangka perlindungan terhadap penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu keamanan dan kemanfaatan.
e. Menyelenggarakan pelayanan Farmasi yang berkualitas melalui penerapan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker serta pelaksanaan pendidikan berkelanjutan.
f.
Menyelenggarakan
pembinaan,
advokasi
dan
promosi
standar
bidang
penggunaan obat rasional
g. Meningkatkan
pelaksanaan
harmonisasi
kefarmasian dan alat kesehatan dengan standar regional maupun internasional. 6.
Nilai-nilai Berdasarkan semangat yang menjiwai Visi dan Misi yang telah dirumuskan, maka nilai-nilai yang diyakini dan ingin dibangun serta diterapkan adalah sebagai berikut :
a)
BERPIHAK PADA RAKYAT : memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi dan mau berpartisipasi.
b)
BERTINDAK
CEPAT
DAN
TEPAT
:
mengenali
harapan
masyarakat dan memenuhi janji secara tepat waktu, menunjukkan rasa hormat, komitmen, dan mendorong partisipasi karyawan dalam pelayanan masyarakat.
c)
KERJASAMA TIM : bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri.
d)
INTEGRITAS YANG TINGGI : bekerja dengan ketulusan hati, kejujuran, berkepribadian yang teguh dan bermoral tinggi.
e)
TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS : melaksanakan tugas secara transparan dan hasil kerja dapat dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada publik.
7. Indikator Kinerja Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program, perlu ditetapkan indikator
agar
dapat
diukur
tingkat
keberhasilan
atau
tingkat
pencapaiannya Indikator kinerja Utama Program Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah sebagai berikut : 1)
Ketersediaan
obat
esensial
generik
di
sarana
pelayanan
Kesehatan 95 % 2)
Anggaran obat esensial generik di sektor publik setara dengan 2 USD/kapita/tahun.
Indikator Kinerja Kegiatan 3)
Penggunaan obat generik di puskesmas 100 %
4)
Ketersediaan obat esensial dan generik di puskesmas .....%
5)
Penggunaan obat esensial di puskesmas 100 %
6)
Produk alkes dan PKRT beredar yang tidak memenuhi syarat ≤ .....%
8.
PROGRAM Berdasarkan Disusunlah
Visi
dan
Program
Misi,
kegiatan
Tujuan pokok
dan dan
Sasaran kegiatan
program Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk
maka indikatif
kurun
waktu
2005 – 2009 program ini meliputi: 1)
Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan antara lain : a. Menyusun
menerapkan
dan
memutakhirkan
kebijakan
peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan;
b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam manajemen suplai dan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sektor publik di pelayanan kesehatan dasar; c. Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi manusia; d. Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatif yang memenuhi persyaratan, ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional; e. Meningkatkan
ketersediaan
dan
keterjangkauan
obat
tradisional/komplementer dan alternatif; f.
Meningkatkan pemerataan obat esensial termasuk obat-obat untuk HIV/AIDS, malaria, TBC, penyakit anak dan penyakit tidak menular;
g. Meningkatkan dana publik untuk obat sejalan dengan mekanisme sadar biaya (cost containment mechanism); h. Meningkatkan harga obat; i.
Menyusun kebijakan harga obat dan informasi perubahan harga obat;
j.
Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kebijakan obat generik ;
k. Mendorong pengembangan produksi dalam negeri; l.
Meningkatkan
cara
pengadaan
obat
yang
baik
(Good
procurement practices) dan efisiensi pengadaan obat; m. Menjamin
ketersediaan
dan
mencegah
penyalahgunaan
narkotik dan psikotropik; n. Melaksanakan dan memonitor regulasi di bidang obat dan perbekalan kesehatan secara efektif; o. Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi di bidang obat dan perbekalan kesehatan. 2)
Menjamin
Obat
dan
Perbekalan
kesehatan
memenuhi
persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. a. Menyusun dan menerapkan dan memutahirkan kebijakan peningkatan mutu keamanan dan kemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan.
b. Melindungi
aspek
kesehatan
masyarakat
dengan
memepertimbangkan kesepakatan internasional regional dan bilateral c. Meningkatkan
kemampuan
bidang produksi
sumberdaya
manusia
dalam
dan distribusi obat dan perbekalan
kesehatan. d. Meningkatkan sistem jaminan mutu di bidang obat dan perbekalan kesehatan. e. Melaksanakan
post-marketing
surveillance
mengenai
keamanan obat dan perbekalan. f.
Memantau dan mencegah peredaran obat-obat substandar dan obat palsu.
g. Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi serta mengembangkan
networking
dalam
peningkatan
mutu,
keamanan dan kemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan. 3)
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit a. Menyusun,
menerapkan
dan
memutakhirkan
kebijakan
peningkatan mutu, keamanan dan kemamfaatan obat dan perbekalan kesehatan. b. Melindungi
aspek
kesehatan
masyarakat
dengan
mempertimbangkan kesepakatan internasional regional dan bilateral. c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kefarmasian melalui jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker. d. Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi manusia. e. Menerapkan etik profesi dan implementasi praktik antikorupsi dalam sektor kefarmasian. f. Mengintegrasikan
obat
tradisional/
komplementer
dan
alternatif yang memenuhi syarat ke dalam pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. g. Menyusun dan memperbaharui norma, standar dan pedoman pelayanan kefarmasian dan komunitas dan rumah sakit.
h. Melaksanakan dan memonitor regulasi di bidang pelayanan kefarmasian secara efektif i. Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi. j. Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta mengembangkan networking dalam pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit. k. Menyelenggarakan pelatihan tentang pelayanan kefarmasian komunitasi dan rumah sakit. 4). Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan. a. Menyusun
menerapkan
dan
memutakhirkan
kebijakan
kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. b. Melindungi
aspek
kesehatan
masyarakat
dengan
mempertimbangkan kesepakatan internasional,regional dan bilateral. c. Melakukan advokasi kerasionalan penggunaan obat oleh profesi kesehatan dan konsumen. d. menyusun
dan
mendesiminasikan
daftar
obat
esensial,pedoman klinis dan formularium. e.
Menyebarluaskan informasi obat independent dan dapat dipercaya.
f.
Mendorong promosi obat yang yang bertanggung jawab dan etis kepada profesi kesehatan dan konsumen.
g. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen. h. Membentuk komite obat terapi di institusi kesehatan tingkat nasional maupun ditingkat daerah. i. Menyusun pedoman pencegahan resistensi antibiotika. j. Meningkatkan
kerasionalan
pendekatan strategi cost-effektif.
penggunaan
obat
melalui
B.
RENCANA KINERJA 1.
Program pokok a. Program
peningkatan
kerasionalan
penggunaan
obat
dan
perbekalan kesehatan. Kegiatan yang termasuk program ini adalah: 1). Administrasi Kegiatan 2). Penyusunan Formularium Spesialistik THT 3). Revisi Buku Pedoman SAS No. 1379.A/MENKES/SK/XI/2002 di Jawa Barat 4). Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan Statistik 5). Penyusunan Laporan Tahunan 6). Penyusunan Laporan Akuntabilitas 7). Rapat Konsultasi Teknis (Makasar) dengan Peserta Propinsi 8). Rapat Koordinasi Kerja Staff Direktorat Bina POR 9). Penyusunan Laporan Administrasi dan Keuangan 10). Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 11). Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 12). Penggerakan POR di Sulawesi Utara 13). Penggerakan POR di wilayah Tengah 14). Penggerakan POR di wilayah Barat 15). Pengembangan Koordinasi dengan Tim Penggerak Sulawesi Utara 16). Pengembangan Koordinasi Wilayah Tengah 17). Pengembangan
Koordinasi
dengan
Tim
Penggerak
di
Sumatera Selatan 18). Harmonisasi Hasil Pertemuan kondisi dalam negeri 19). Pengadaan Alat Pengolah Data 20). Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Timur 21). Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Tengah 22). (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Barat 23). Peningkatan Kerjasama Tim 24). Peningkatan Pengetahuan pada Masyarakat tentang POR (Jawa Barat)
25). Peningkatan Pengetahuan pada Masyarakat tentang POR (Menado) 26). Peningkatan Pengelolaan SAI dan SABN Semester I dan II 27). Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Timur 28). Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Tengah 29). Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Barat 30). Dukungan Narasumber untuk Promosi POR di 14 Propinsi Terpilih 31). Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi Hasil Rencana Program 32). Evaluasi Implementasi DOEN di Pelayanan Kesehatan 33). Penyebaran Informasi Obat Generik Kepada Masyarakat 34). Intensifikasi Teknis Implementasi Pedoman Pengobatan Dasar di PKD 35). Intensifikasi Pemberdayaan SDM Nakes untuk Peningkatan POR melalui Metode Pemberdayaan Masyarakat 36). Dukungan Review Obat dalam DOEN oleh Komnas Revisi dan Penyusunan DOEN 37). Teknis Penerapan DOEN dalam rangka Peningkatan POR 38). Bimbingan Teknis Special Access Shceme pada 18 RS Pendidikan b.
Program peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit. Kegiatan yang termasuk program ini adalah: 1). Administrasi Kegiatan 2). Penyusunan
Buku
Informasi
Obat
yang
Membutuhkan
Perhatian Khusus 3). Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kefarmasian Untuk Penyakit Epilepsi 4). Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kefarmasian tentang Vaksin dan Imunisasi
5). Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kefarmasian untuk Penyakit Kanker 6). Pengadaan Bahan Pustaka sebagai Sarana Penunjang Pilot Project di Rumah Sakit 7). Koordinasi
Lintas
Sektor
dalam
Pelaksanaan
Program
Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik 8). Penyusunan Rencana Program Kerja Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik tahun 2010 9). Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2009 10). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2009 11). Pertemuan Evaluasi Penerapan Pilot Project PIO di RS Tipe C (33 RS) 12). Rapat Konsultasi Teknis Pelaksanaan Kebijakan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik 13). Pertemuan Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Tenaga Kefarmasian 14). Pertemuan Penyusunan Juklak/Juknis Pekerjaan Kefarmasian Bidang Komunitas dan Rumah Sakit 15). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Apotek Kalimantan Barat 16). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Apotek Riau 17). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di APotek di NTB 18). Fasilitasi Pembahasan Pola Baru Praktik Kerja Profesi Apoteker 19). Sosialisasi dan Advokasi Pharmaceutical Care Untuk Rumah Sakit Swasta Tertentu 20). Pertemuan Pembentukan Pusat Pelayanan Kefarmasian Penyakit Tertentu 21). Perjalanan
Internasional
dalam
rangka
Pelaksanaan
Pelayanan Kefarmasian Farmasi Komunitas dan Klinik
22). RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Apotek 23). RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Keperawatan 24). Pilot
Project
Pelaksanaan
Pelayanan
Kefarmasian
di
Kefarmasian
di
Kefarmasian
di
Puskesmas Perawatan di Jawa Timur 25). Pilot
Project
Pelaksanaan
Pelayanan
Puskesmas Perawatan di Sulawesi Selatan 26). Pilot
Project
Pelaksanaan
Pelayanan
Puskesmas Perawatan di Jawa Barat 27). Pilot Project PIO RS Tipe B 28). Pengembangan Software Pelayanan Informasi Obat 29). Pengadaan Komputer sebagai Alat Pengolah Data 30). Penyusunan Pedoman Untuk Pasien Pediatri 31). Penyusunan Pedoman Pencampuran Obat Suntik 32). Penyusunan Pedoman Pengelolaan Bahan Sitostatika dan Bahan Berbahaya Lainnya 33). Penyusunan Pedoman Pemantauan Terapi Obat 34). Penyusunan Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik 35). Pencetakan Buku 36). Monitoring Pelayanan Farmasi Komunitas dan Klinik 37). Monitoring Evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Perawatan 38). Monitoring Evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Apotek 39). Peningkatan Ketrampilan Inter dan Intra Personal Karyawan Direktorat Bina Farkomnik 40). Penyusunan Media KIE Peran Apoteker di RS, Apotek dan Puskesmas 41). Penyusunan RKAKL dan DIPA Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2010
c.
Program
peningkatan
ketersediaan,
pemerataan
dan
keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan. Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah: 1). Administrasi Umum Satuan Kerja 2). Penyusunan Hasil Pendataan dan Penataan Obat Buffer Stock Pusat 3). Pembuatan Software RKO di Provinsi Jawa Barat 4). Pembuatan
Software
Ketersediaan
Obat
Provinsi
dan
Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta 5). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 6). Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 7). Evaluasi Pengadaan Obat Buffer Stock Pusat 8). Rapat Konsultasi Teknis 9). Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 10). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Luar Negeri 11). Pembekalan Petugas Pengelola Obat di daerah Perbatasan 12). Sosialisasi
Software
Ketersediaan
Obat
Provinsi
dan
Obat
Provinsi
dan
Obat
Provinsi
dan
Obat
Provinsi
dan
Obat
Provinsi
dan
Obat
Provinsi
dan
Obat
Provinsi
dan
Kab/Kota di Provinsi Banten 13). Sosialisasi
Software
Ketersediaan
Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 14). Sosialisasi
Software
Ketersediaan
Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 15). Sosialisasi
Software
Ketersediaan
Kab/Kota di Provinsi Maluku 16). Sosialisasi
Software
Ketersediaan
Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 17). Sosialisasi
Software
Ketersediaan
Kab/Kota di Provinsi DI Yogyakarta 18). Sosialisasi
Software
Ketersediaan
Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 19). Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Kab/Kota
20). Perencanaan
Pengadaan
Obat
Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan 21). Perencanaan
Pengadaan
Obat
Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur 22). Perencanaan
Pengadaan
Obat
Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Bangka Belitung 23). Perencanaan
Pengadaan
Obat
Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Sumatera Barat 24). Monitoring Ketersediaan dan Harga Obat 25). Penyusunan Profil Pengelolaan Obat di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 26). Penyusunan Blue Print Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 27). Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program 28). Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat di Yogyakarta dan Pengolahan Data di Provinsi Jawa Barat 29). Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan di Provinsi Jawa Barat 30). Penyusunan Pedoman Pengelolaan Vaksin di Provinsi Jawa Barat 31). Penyusunan Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Farmasi Haji di Provinsi Jawa Barat 32). Advokasi Pengelolaan Obat Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara 33). Advokasi Pengelolaan Obat Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur 34). Pengadaan Alat Pengolahan Data 35). Operasional Instalasi Farmasi Nasional
d. Program menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Kegiatan yang termasuk ke dalam program ini adalah: 1). Administrasi Kegiatan 2). Penyusunan Standar Prosedur Binwasdal Alat Kesehatan 3). Penyusunan Revisi Pedoman Periklanan Alat Kesehatan PKRT 4). Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian Alat Kesehatan 5). Revisi Pedoman Pelaksanaan Sampling Alat Kesehatan dan PKRT 6). Pelaksanaan Post Market Surveillance Alat Kesehatan dan PKRT di Lapangan 7). Penyusunan Rancangan Standard Nasional Indonesia Alat Kesehatan PKRT 8). Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Tahun 2010 9). Sosialisasi
Pada
Industri
Alat
Kesehatan
dalam
rangka
Pelaksanaan Harmonisasi ASEAN 10). Sosialisasi Pada Industri Alat Kesehatan dalam NSW 11). Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Prodis Alkes 12). Pembahasan Perkembangan IPTEK dalam rangka binwasdal Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga 13). Penerapan Harmonisasi Peraturan Alat Kesehatan pada tingkat ASEAN dalam Mengantisipasi AFTA 14). Persiapan Penerapan ISO 9001 pada Pelayanan Perizinan Alat Kesehatan PKRT 15). Kajian Bahan Aktif yang digunakan pada PKRT 16). Pengadaan Alat Pengolahan Data 17). Peningkatan Sistem Pembinaan Alat Kesehatan dalam rangka Antisipasi Globalisasi 18). Peningkatan Kemampuan Industri pada Penerapan CSDT untuk Alat Kesehatan dalam rangka Penerapan Harmonisasi ASEAN 19). Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dalam Pelaksanan NSW 20). Peningkatan Kemampuan SDM dalam Penerapan Sertifikasi ISO 13485
21). Peningkatan Kemampuan SDM pada Teknologi Alat Kesehatan dalam rangka Pemberian Izin Edar 22). Peningkatan Kemampuan SDM dalam Audit Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 23). Peningkatan
Kemampuan
SDM
Pusat
dalam
Manajemen
Pelayanan 24). Monitoring dalam rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT 25). Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT dalam rangka Pemberian Izin Edar 26). Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 27). Analisa dan Evaluasi Kemampuan Industri Alat Kesehatan dalam rangka Harmonisasi Alat Kesehatan 28). Evaluasi Penyusunan Pengkodean HS Alat Kesehatan dalam rangka NSW 29). Inventarisasi dan Evaluasi Data Perizinan 30). Evaluasi
dan
Pembahasan
Peredaran
Iklan
Produk
Alat
Kesehatan dan PKRT dalam rangka Binwasdal 31). Evaluasi Perijinan Ekspor dan Impor Alat Kesehatan dan PKRT 2. Program Penunjang Teknis Kefarmasian dan Alat Kesehatan Untuk terlaksananya program/kegiatan pokok secara lebih optimal, dan simultan juga dilaksanakan program/kegiatan yang sifatnya sebagai penunjang, baik sebagai penunjang teknis maupun administratif. Kegiatan yang termasuk ke dalam program penunjang ini adalah: 1)
Pengembangan SDM Perencanaan
2)
Peningkatan Kemampuan di bidang Pengelolaan Data dan Informasi
3)
Peningkatan Kemampuan Tenaga Monitoring dan Evaluasi
4)
Pembahasan dan Penyusunan Materi Website Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5)
Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat Nasional
6)
Pengembangan Rencana Program dan Penganggaran
7)
Pemantapan Kinerja Program Dekonsentrasi di daerah tahun 2009
8)
Pembekalan dan Pemantapan Program Perencanaan
9)
Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika dan Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF
10)
Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai PP 39/2007
11)
Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tingkat Pusat
12)
Rapat Konsultasi Teknis Program Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
13)
Penyusunan Bahan Raker DPR dan Pidato Presiden
14)
Rapat Koordinasi dala rangka penyusunan Rancangan Dasar Ditjen Binfar dan Alkes
15)
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Internet
16)
Pengumpulan Data dan Informasi Bidang Kesehatan dan Alat Kesehatan
17)
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Setditjen Binfar dan Alkes
18)
Koordinasi
Lintas
Sektor
dalam
Penyusunan
Program
dan
Penganggaran 19)
Updating Kodifikasi Obat dan Kefarmasian
20)
Penyelenggaraan Kesehatan Haji
21)
Penyusunan
Laporan
Tahunan
Direktorat
Jenderal
Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan 22)
Pelaksanaan Kegiatan National Single Window (NSW)
23)
Pembinaan Sistem Tata Persuratan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
24)
Penataan Berkas dan Sistem Kearsipan Dinamis Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
25)
Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
26)
Implementasi Pembinaan Aplikasi Software Gaji Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
27)
Pemutakhiran
Data
Gaji
Pegawai
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Direktorat
Jenderal
Bina
28)
Pembinaan
Sistem
Pelaporan
Barang
Milik
Negara
(BMN)
bersumber APBN 29)
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) untuk Tahun 2010
30)
Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bersumber APBN di Propinsi dan Kabupaten/Kota
31)
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Bersumber APBN
32)
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
33)
Penyusunan
Formasi
Pegawai
Direktorat
Jenderal
Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan 34)
Koordinasi Lintas Sektor dalam Bidang Kepegawaian, BMN dan Administrasi Umum
35)
Pembahasan dan Penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker
36)
Pembinaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker di Kabupaten/Kota
37)
Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker
38)
Penyusunan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
39)
Pemetaan Tenaga Kefarmasian
40)
Percepatan
Penyelesaian
Sistem
Informasi
Manajemen
Kepegawaian (SIMK) Bagi PNS 41)
Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan
42)
Peningkatan Kompetensi/Kapasitas Pegawai Ditjen Binfar dan Alkes
43)
Pakaian Dinas Pegawai
44)
Perewatan gedung/Ruang Kantor
45)
Perlenkapan Kantor Sehari-hari
46)
Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10
47)
Perawatan kendaraan bermotor roda 2
48)
Langganan daya dan jasa
49)
Cetakan kop surat, amplop
50)
Evaluasi pengadaan barang dan jasa
51)
Pengadaan Alat Pengolah Data
52)
Peatihan Manajemen Peningkatan SDM di bidang Kesekretariatan Ditjen Binfar dan Alkes
53)
Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai
54)
Pengadaan Vaksin Reguler
55)
Pengadaan Obat-obatan Bufferstock
56)
Honor Tim
57)
Administrasi Kegiatan
58)
Penanggulangan Bencana
59)
Penyusunan
penghimpunan
Peraturan
Perundang-Undangan
Bidang Keuangan 60)
Penyusunan Buku Laporan Realisasi Anggaran
61)
Penyusunan Buku Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tk Eselon I
62)
Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
63)
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran
64)
Penyusunan Standar Biaya Umum/Khusus
65)
Penyusunan
Pembukuan
dan
Verifikasi
Pertanggungjawaban
Keuangan Semester I dan II 66)
Pengembangan SDM Bidang Keuangan
67)
Peningkatan Kemampuan SDM Program NHA
68)
Pengumpulan Data Program NHA
69)
Teknical Assisten Program NHA
70)
Pembinaan Perbendaharaan dalam rangka Peningkatan SDM
71)
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
72)
Pemantapan Software Monitoring Pertanggungjawaban Anggaran
73)
Penyusunan bahan Nota Keuangan
74)
Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP)
75)
Rekonsiliasi Data Temuan Hasil Pemeriksaan Itjen/PBKP/BAPEKA
76)
Pembinaan
sistem
Akuntasi
Pemerintahan
dalam
rangka
Peningkatan SDM 77)
Pengolahan Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I dan II
78)
Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I dan II
79)
Technical Assistence Sistem Akuntansi
80)
Pemataan Data SAP
81)
Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
82)
Rekonsiliasi Data Perhitungan Anggaran (PA) Semester I dan II
83)
Tindak Lanjut hasil Pembukuan dan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan
84)
Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri
85)
Penyusunan dan Pembahasan Target PNBP
86)
Rekonsiliasi PNBP
87)
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
88)
Penyelesaian
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti
Rugi
(TP/TGR) 89)
Pemantauan Data dan Analisa Anggaran
90)
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
91)
Konsinyasi Penyusunan laporan Tentang Perijinan PBF, Industri Farmasi, IOT, Kosmetika, Prekursor
92)
Koordinasi Lintas Sektor Antar Departemen, Unit Utama dan Daerah tentang Satgas Prekursor
93)
Review Inventaris Permenkes tentang Perubahan Prekursor
94)
Pembahasan RPP dan Kepmenkes tentang Pekerjaan Kefarmasian
95)
Pembahasan
Review/Inventaris
Kepmenkes
tentang
Obat
Psikotropika 96)
Pemantauan Penanganan Kasus Hukum, Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
97)
Pembahasan Interdep dan Antardep tentang Naskah Akademik RUU Obat
98)
Pembahasan Lanjutan Revisi RUU tentang Kesehatan
99)
Pembahasan Revisi RUU tentang Psikotropika
100) Pengembangan SDM di bidang Hukum 101) Pemantauan/Monitoring/Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 102) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
103) Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 104) Advokasi Pelaksanaan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 105) Pertemuan pembahasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 106) Penyusunan Pedoman Tata Hubungan Kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 107) Penyempurnaan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 108) Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 109) Koordinasi Lintas Sektor Antar Unit dan Daerah (Sebagai Narasumber) dan mengikuti Rapat Koordinasi Antar Departemen tentang Organisasi 110) Pelaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Percotohan di Lingkungan Departemen Kesehatan (Pusat dan Daerah) 111) Penyusunan Substansi Materi Promosi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 112) Penyusunan
Buletin
INFARKES
Direktorat
Jenderal
Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2009) 113) Press Tour Mengikuti Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan/Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2009) 114) Pameran Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2009) 115) Penyusunan Suplemen Farmakope Edisi Herbal 116) Penyusunan Suplemen Farmakope Indonesia 117) Pelaksanaan Kegiata Dekonsentrasi 118) Rapat Kerja Pejabat 119) Rapat Koordinasi kerja Ditjen Binfar dan Akes 120) Perjalanan Internasional dalam rangka pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan
Formulir RKT Rencana Kinerj a Tahunan Tahun 2009 Instansi/Unit Organisasi : Ditj en Bina Kefarmasian dan A lat Kesehatan Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1 1. Peningkatan Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan
2 1. Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan 95%
3
4
5
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
A. Peningkatan Kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
harga obat dan perbekalan kesehatan 2. Menjamin obat dan perbekalan
2. Anggaran obat esensial generik di
1
Administrasi Kegiatan
Input :
sektor publik setara dengan 2 USD/
Dana
kapita/tahun
Output :
Rp
109,740,000
Rp
374,265,000
Rp
222,000,000
Rp
224,060,000
Rp
34,990,000
kesehatan memenuhi Persyaratan mutu, keamanan dan kemanf aatan
3. Penggunaan obat generik di puskesmas 100% 2
3. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan f armasi
Penyusunan Formularium Spealistik THT
4. Ketersediaan obat esensial dan
Input : Dana Output :
generik di puskesmas 85%
rumah sakit 5. Penggunaan obat esensial di 4. Peningkatan kerasionalan
puskesmas 90%
penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
3 6. Produk alkes dan PKRT yang beredar
Revisi Buku Pedoman SAS No. 1379.A/MENKES/SK/XI /2002 di
Input :
Jawa Barat
Dana Output :
tidak memenuhi syarat ≤ 10% 5. Program Penunjang Teknis pelayanan kef armasian dan
Indikator tambahan:
alat kesehatan
1. Anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik minimal Rp. 5000/
4
kapita/tahun
Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan
Input :
Statistik
Dana Output :
2. Meningkatnya penggunaan obat rasional 3. Jumlah tenaga yang dilatih dalam
5
Penyusunan Laporan Tahunan
penggunaan obat rasional
Input : Dana Output :
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2 4. Meningkatnya jumlah tenaga f armasi
3
4
5 6
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input :
yang dilatih untuk menghasilkan
Dana
pelayanan f armasi komunitas dan
Output :
Rp
34,990,000
Rp
575,450,000
Rp
91,000,000
Rp
83,386,000
Rp
122,290,000
Rp
25,300,000
Rp
156,464,000
farmasi klinik yang bermutu 5. Jumlah Apotek, Puskesmas dan Rumah Sakit yang menjalankan
7
Rapat Konsultasi Teknis (Makasar) dengan Peserta Propinsi
Input :
pelayanan f armasi sesuai dengan
Dana
Good Pharmacy Practice (GPP)
Output :
6. Terlaksananya sosialisasi kebijakan harga obat generik 8
Rapat Koordinasi Kerja Staf f Direktorat Bina POR
7. Jumlah Instalasi Farmasi di Kab/Kota
Input : Dana Output :
yang belum memenuhi syarat < 25%
9
Penyusunan Laporan Administrasi dan Keuangan
Input : Dana Output :
10 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Input : Dana Output :
11 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
Input : Dana Output :
12 Penggerakan POR di Sulawesi Utara
Input : Dana Output :
2
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 13 Penggerakan POR di W ilayah Tengah
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
447,710,000
Rp
251,816,000
Rp
105,100,000
Rp
33,490,000
Rp
78,662,000
Rp
151,780,000
Rp
146,410,000
Output :
14 Penggerakan POR di W ilayah Barat
Input : Dana Output :
15 Pengembangan Koordinasi dengan Tim Penggerak Sulawesi Utara
Input : Dana Output :
16 Pengembangan Koordinasi W ilayah Tengah
Input : Dana Output :
17 Pengembangan Koordinasi dengan Tim Penggerak di Sumatera Selatan
Input : Dana Output :
18 Harmonisasi Hasil Pertemuan dengan kondisi dalam negeri
Inputs: Dana Output :
19 Pengadaan Alat Pengolah Data
Input : Dana Output :
3
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 20 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Timur
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
216,900,000
Rp
197,310,000
Rp
151,065,000
Rp
192,100,000
Rp
92,200,000
Rp
133,005,000
Rp
92,280,000
Output :
21 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Tengah
Input : Dana Output :
22 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Barat
Input : Dana Output :
23 Peningkatan Kerjasama Tim
Input : Dana Output :
24 Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat tentang POR (Jawa Barat)
Input : Dana Output :
25 Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat Tentang POR (Menado) Input : Dana Output :
26 Peningkatan Pengelolaan SAI dan SABN Semester I dan II
Input : Dana Output :
4
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 27 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Timur
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
95,466,000
Rp
281,700,000
Rp
65,024,000
Rp
149,400,000
Rp
43,280,000
Rp
176,450,000
Rp
178,050,000
Output :
28 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Tengah
Input : Dana Output :
29 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Barat
Input : Dana Output :
30 Dukungan Narasumber Untuk Promosi POR di 14 Propinsi Terpilih
Input : Dana Output :
31 Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi Hasil Rencana Program Input : Dana Output :
32 Evaluasi Implementasi DOEN di Pelayanan Kesehatan
Input : Dana Output :
33 Penyebaran I nformasi Obat Generik kepada Masyarakat
Input : Dana Output :
5
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 34 Intensifikasi Teknis Implementasi Pedoman Pengobatan Dasar di PKD
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
173,304,000
Rp
487,420,000
Rp
246,050,000
Rp
371,203,000
Rp
371,203,000
Rp
101,730,000
Output :
35 Intensifikasi Pemberdayaan SDM Nakes untuk Peningkatan POR melalui Metode Pemberdayaan Masyarakat
Input : Dana Output :
36 Dukungan Review Obat dalam DOEN oleh Komnas Revisi dan Penyusunan DOEN
Input : Dana Output :
37 Teknis Penerapan DOEN dalam rangka peningkatan POR
Input : Dana Output :
38 Bimbingan Teknis Special Access Scheme pada 18 RS Pendidikan
Input : Dana Output :
B
Peningkatan Mutu Pel ayanan Farmasi Komunitas dan Farmasi Rumah Sakit 1
Administrasi Kegiatan
Input : Dana Output : Kegiatan
6
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 2
Penyusunan Buku I nformasi Obat yang Membutuhkan Perhatian
Input :
Khusus
Dana
Satuan 7 Rp
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
110,500,000
Output :
3
Petemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kef armasian untuk Penyakit
Input :
Epilepsi
Dana
Rp
1/27 1
92,170,000
Output :
4
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/25 1
Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kef armasian Tentang Vaksin dan Input : Imunisasi
Dana
Rp
92,070,000
Output :
5
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kef armasian Untuk Penyakit
Input :
Kanker
Dana
Rp
1/24 1
92,070,000
Output :
6
Pengadaan Bahan Pustaka sebagai Sarana Penunjang Pilot Project PIO di Rumah Sakit
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/22 1
Input : Dana
Rp
207,000,000
Output :
7
Buku Pustaka
Paket/Judul
Laporan
Laporan
Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program Pelayanan
Input :
Kefarmasian Komunitas dan Klinik
Dana
Rp
22/3 1
35,400,000
Output :
7
Pertemuan
Paket/Orang
Naskah
Naskah
1/10 1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 8
Penyusunan Rencana Program Kerja Direktorat Bina Farmasi
Input :
Komunitas dan Klinik tahun 2010
Dana
Satuan 7 Rp
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
85,000,000
Output :
9
Pertemuan
Paket/Orang
Naskah
Naskah
Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Direktorat Bina Farmasi
Input :
Komunitas dan Klinik Tahun 2009
Dana
Rp
1/30 1
83,500,000
Output :
10 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2009
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan Tahunan
Eksemplar
1/25 10
Input : Dana
Rp
83,500,000
Output :
11 Pertemuan Evaluasi Penerapan Pilot Project PI O di RS Tipe C (33RS)
Pertemuan
Paket/Orang
1/7
LAKIP
Eksemplar
10
Input : Dana
Rp
279,450,000
Output :
12 Rapat Konsultasi Teknis Pelaksanaan Kebijakan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/48 1
Input : Dana
Rp
554,800,000
Output :
13 Pertemuan Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Sertif ikasi Tenaga Kef armasian
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
Input :
.
Dana
Rp
1/86 1
220,550,000
Output :
8
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/46 1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 14 Pertemuan Penyusunan Juklak/Juknis Pekerjaan Kef armasian Bidang Komunitas dan Rumah Sakit
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
239,600,000
Output :
15 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian oleh Apoteker di Apotek di Kalimantan Barat
Pertemuan
Paket/Orang
Naskah
Naskah
1/57 1
Input : Dana
Rp
58,800,000
Output :
16 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian oleh Apoteker di Apotek di Riau
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/22 1
Input : Dana
Rp
67,100,000
Output :
17 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian oleh Apoteker di Apotek di NTB
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/24 1
Input : Dana
Rp
68,450,000
Output :
18 Fasilitasi Pembahasan Pola Baru Praktik Kerja Prof esi Apoteker
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/26 1
Input : Dana
Rp
289,650,000
Output :
19 Sosialisasi dan Advokasi Pharmaceutical Care Untuk Rumah Sakit Swasta Tertentu
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/48 1
Rekomendasi
Naskah
1
Input : Dana
Rp
316,450,000
Output :
9
Pertemuan
Paket/Orang
Provinsi
Provinsi
1/58 1
Laporan
Laporan
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 20 Pertemuan Pembantukan Pusat Pelayanan Kef armasian Penyakit Tertentu
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
344,300,000
Output :
21 Perjalanan I nternasional Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian Farmasi Komunitas dan Klinik
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/40 1
Input : Dana
Rp
96,000,000
Output :
22 RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian oleh Apoteker di Apotek
Pertemuan
Paket/Orang
Provinsi
Provinsi
Laporan
Laporan
1/21 1 1
Input : Dana
Rp
127,900,000
Output :
23 RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian di Puskesmas Keperawatan
Pertemuan
Paket/Orang
Provinsi
Provinsi
1/23 1
Laporan
Laporan
1
Input : Dana
Rp
126,700,100
Output :
24 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian di Puskesmas Perawatan di Jawa Timur
Pertemuan
Paket/Orang
Provinsi
Provinsi
1/27 1
Laporan
Laporan
1
Input : Dana
Rp
64,750,000
Output :
25 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian di Puskesmas Perawatan di Sulawesi Selatan
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/18 1
Input : Dana
Rp
71,400,000
Output :
10
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/18 1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 26 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian di Puskesmas Perawatan di Jawa Barat
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
58,800,000
Output :
27 Pilot Project PI O RS Tipe B
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/18 1
Input : Dana
Rp
942,200,000
Output :
28 Pengembangan Sof tware Pelayanan I nformasi Obat
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
Input : Dana
Rp
290,500,000
Output :
29 Pengadaan Komputer sebagai Alat Pengolahan Data
Pertemuan
Paket/Orang
1/23
Item Obat
Item Obat
100
Laporan
Laporan
1
Input : Dana
Rp
220,000,000
Output :
30 Penyusunan Pedoman untuk Pasien Pediatri
Printer
Unit
22
Komputer
Unit
22
Laporan
Laporan
1
Input : Dana
Rp
43,050,000
Output :
31 Penyusunan Pedoman Pencampuran Obat Suntik
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/10 1
Input : Dana
Rp
40,550,000
Output :
11
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/10 1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 32 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Bahan Sitostatika dan Bahan Berbahaya Lainnya
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
40,700,000
Output :
33 Penyusunan Pedoman Pemantauan Terapi Obat
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/9 1
Input : Dana
Rp
53,750,000
Output :
34 Penyusunan Pedoman Cara Pelayanan Kef armasian Yang Baik
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/14 1
Input : Dana
Rp
55,650,000
Output :
35 Pencetakan Buku
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/13 1
Input : Dana
Rp
220,000,000
Output :
36 Monitoring Pelayanan Farmasi Komunitas dan Klinik
Buku Saku
Judul/Eks
4/4000
Buku Pedoman
Judul/Eks
6/6000
Juklak/Juknis
Judul/Eks
1/1000
Input: Dana
Rp
666,150,000
Output: Kunjungan Laporan
Paket/Orang
1/9
Provinsi
3
Laporan
1
37 Monitoring Evaluasi pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasianInput: di Puskesmas Perawatan
Dana
Rp
40,750,000
Output: Kunjungan Laporan
12
Paket/Orang
1/2
Provinsi
1
Laporan
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
38 Monitoring Evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian Input: oleh Apoteker di Apotek
Dana
Rp
43,350,000
Output: Kunjungan Laporan 39 Peningkatan Ketrampilan I nter dan Intra Personal Karyawan Direktorat Bina Farkomnik
Paket/Orang
1/2
Provinsi
1
Laporan
1
Input : Dana
Rp
193,160,000
Output :
40 Penyusunan Media KI E Peran Apoteker di RS, Apotek dan Puskesmas
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/27 1
Input : Dana
Rp
134,100,000
Output :
41 Penyusunan RKAKL dan DI PA Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2010
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/26 1
Input : Dana
Rp
48,450,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Naskah
Naskah
1
C Peningkatan Ketersedi aan, Pemerataan dan Keterj angkauan Harga Obat dan Perbekal an Kesehatan 1
Administrasi Umum Satuan Kerja
Inputs: Dana
Rp
89,152,000
Output :
2
Pertemuan
Orang
Naskah
Laporan
Penyusunan Hasil Pendataan dan Penataan Obat Buf fer Stok
Input :
Pusat
Dana
Rp
19 1
131,250,000
Output :
13
Pertemuan
Orang
57
Laporan
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 3
Pembuatan Sof tware RKO di Provinsi Jawa Barat
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
143,190,000
Output :
4
Pertemuan
Orang
Data
CD
1
Rp
70,440,000
CD
1
Rp
51,100,000
Pembuatan Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di
Input :
Provinsi DKI Jakarta
Dana
39
Output : Data 5
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit Bina Oblik dan
Input :
Perbekkes
Dana Output :
6
Penyusunan Laporan Tahunan Dit Bina Oblik dan Perbekkes
Pertemuan
Orang
23
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
51,100,000
Output :
7
Evaluasi Pengadaan Obat Buf fer Stok Pusat
Pertemuan
Orang
22
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
178,600,000
Output :
8
Rapat Konsultasi Teknis
Pertemuan
Orang
30
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
512,250,000
Output :
9
Pertemuan
Orang
77
Laporan
Naskah
1
Peningkatan Pelayanan Kef armasian di Direktorat Bina Obat Publik
Input :
dan Perbekalan Kesehatan
Dana
Rp
173,875,000
Output :
14
Pertemuan
Orang
54
Laporan
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Luar Negeri
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
105,000,000
Output :
11 Pembekalan Petugas Pengelola Obat di Daerah Perbatasan
Pertemuan
Orang
3
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
111,798,000
Output :
12 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Banten
Pertemuan
Orang
31
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
93,760,000
Output :
13 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Pertemuan
Orang
27
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
143,437,000
Output :
14 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Pertemuan
Orang
41
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
168,194,000
Output :
15 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Maluku
Pertemuan
Orang
39
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
181,952,000
Output :
15
Pertemuan
Orang
30
Laporan
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 16 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
174,795,000
Output :
17 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
Pertemuan
Orang
45
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
86,260,000
Output :
18 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Pertemuan
Orang
23
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
164,195,000
Output :
19 Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Kab/Kota
Pertemuan
Orang
38
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
766,500,000
Output : Kunjungan
20 Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Prov
33
Kab/Kota
66
Pertemuan
Orang
25
Laporan
Naskah
1
Input :
Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan
Dana
Selatan
Output :
21 Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
199,390,000
Pertemuan
Orang
63
Laporan
Naskah
1
Input :
Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan
Dana
Timur
Output :
16
Rp
Rp
234,407,000
Pertemuan
Orang
66
Laporan
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 22 Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Dana
Belitung
Output :
Keterangan 9
Rp
149,704,000
Pertemuan
Orang
51
Laporan
Naskah
1
Input :
Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Sumatera
Dana
Barat
Output :
24 Monitoring Ketersediaan dan Harga Obat
7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Input :
Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Bangka
23 Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Satuan
Rp
202,698,000
Pertemuan
Orang
69
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
768,328,000
Output : Kunjungan
25 Penyusunan Prof il Pengelolaan Obat di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur
Prov
33
Kab/Kota
33
Pertemuan
Orang
21
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
371,369,000
Output :
26 Penyusunan Blue Print Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Pertemuan
Orang
69
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
141,012,000
Output :
27 Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program
Pertemuan
Orang
43
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
59,300,000
Output :
17
Pertemuan
Orang
27
Laporan
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
28 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat di Yogyakarta dan PengolahanInput : Data di Provinsi Jawa Barat
Dana
Rp
583,458,000
Output :
29 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan di Provinsi Jawa Barat
Pertemuan
Orang
Laporan
Naskah
114 1
Input : Dana
Rp
62,850,000
Output :
30 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Vaksin di Propinsi Jawa Barat
Pertemuan
Orang
28
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
167,170,000
Output : Pertemuan
Orang
29
Laporan
Naskah
1
31 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Input : Haji di Propinsi Jawa Barat
Dana
Rp
160,226,000
Output :
32 Advokasi Pengelolaan Obat Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara
Pertemuan
Orang
29
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
182,849,000
Output :
33 Advokasi Pengelolaan Obat terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pertemuan
Orang
46
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
207,927,000
Output :
18
Pertemuan
Orang
43
Laporan
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 34 Pengadaan Alat Pengolah Data
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
42,698,000
Output :
35 Operasional I nstalasi Farmasi Nasional
Notebook
Unit
1
Printer
Unit
1
Paper SSC
Unit
1
Input : Dana
Rp
69,766,000
Output : Perlengkapan
Paket
1
D Menjamin Obat dan Perbekal an Kesehatan memenuhi Persyaratan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan 1
Administrasi Kegiatan
Input : Dana
Rp
57,205,000
Rp
238,650,000
Rp
97,350,000
Rp
106,880,000
Output :
2
Penyusunan Standar Prosedur Binwasdal Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
3
Penyusunan Revisi Pedoman Periklanan Alkes PKRT
Input : Dana Output :
4
Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian Alkes
Input : Dana Output :
19
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 5
Revisi Pedoman Pelaksanaan sampling Alkes dan PKRT
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
76,690,000
Rp
809,690,000
Rp
389,400,000
Rp
123,500,000
Rp
261,590,000
Rp
261,590,000
Rp
466,650,000
Output :
6
Pelaksanaan Post Market Surveillance Alkes dan PKRT di Lapangan Input : Dana Output :
7
Penyusunan Rancangan Standard Nasional I ndonesia Alkes PKRT
Input : Dana Output :
8
Penyusunan Daf tar Usulan Kegiatan Direktorat Bina Prodis Alkes
Input :
Tahun 2010
Dana Output :
9
Sosialisasi Pada I ndustri Alkes dalam Rangka Pelaksanaan
Inputs :
Harmonisasi ASEAN
Dana Outputs :
10 Sosialisasi Pada I ndustri Alkes dalam NSW
Input : Dana Output :
11 Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Prodis Alkes
Input: Dana Output:
20
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
12 Pembahasan Perkembangan I PTEK dalam rangka Binwasdal Alkes Input : dan PKRT
Dana
Rp
324,024,000
Rp
198,500,000
Rp
142,700,000
Rp
126,550,000
Rp
47,300,000
Rp
179,000,000
Rp
269,090,000
Output :
13 Penerapan Harmonisasi Peraturan Alkes Pada Tingkat ASEAN dalam mengantisipasi AFTA
Input : Dana Output :
14 Persiapan Penerapan I SO 9001 pada Pelayanan Perizinan Alkes PKRT
Input : Dana Output :
15 Kajian Bahan Aktif yang digunakan pada PKRT
Input : Dana Output :
16 Pengadaan Alat Pengolahan Data
Input : Dana Output :
17 Peningkatan Sistem pembina Alkes dalam rangka Antisipasi Globalisasi
Input : Dana Output :
18 Peningkatan Kemampuan I ndustri pada Penerapan CSDT untuk Alkes dalam rangka Penerapan Harmonisasi ASEAN
Input : Dana Output :
21
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 19 Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dalam pelaksanaan NSW
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
151,790,000
Rp
490,125,000
Rp
169,740,000
Rp
391,100,000
Rp
136,010,000
Rp
314,400,000
Rp
232,530,000
Output :
20 Peningkatan kemampuan SDM dalam Penerapan sertif ikasi ISO 13485
Input : Dana Output :
21 Peningkatan Kemampuan SDM Pada Teknologi Alkes dalam rangka Pemberian Izin Edar
Input : Dana Output :
22 Peningkatan kemampuan SDM dalam Audit Sarana Produksi dan Distribusi Alkes
Input : Dana Output :
23 Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dalam Manajemen Pelayanan Input : Dana Output :
24 Monitoring dalam rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT
Input : Dana Output :
25 Penilaian Alkes dan PKRT dalam rangka pemberian I zin Edar
Input : Dana Output :
22
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 26 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
56,260,000
Rp
276,620,000
Rp
72,350,000
Rp
179,874,000
Rp
230,602,000
Rp
122,180,000
Output :
27 Analisa dan Evaluasi Kemampuan I ndustri Alat Kesehatan dalam rangka Harmonisasi ALKES
Input : Dana Output :
28 Evaluasi Penyusunan Pengkodean HS Alkes dalam rangka NSW
Input : Dana Output :
29 Inventarisasi dan Evaluasi Data Perizinan
Input : Dana Output :
30 Evaluasi dan Pembahasan Peredaran iklan Produk Alkes dan PKRT dalam rangka Binwasdal
Input : Dana Output :
31 Evaluasi Perijinan Ekspor dan I mpor Alkes dan PKRT
Input : Dana Output :
23
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Sekretariat E Program Penunj ang Teknis Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1
Pengembangan SDM Bidang Perencanaan
Input: Dana
Rp
60,000,000
Output :
2
SDM
Paket
2
Laporan
Naskah
1
Peningkatan Kemampuan di bidang Pengelolaan Data dan I nformasi Input : Dana
Rp
80,000,000
Output :
3
Peningkatan Kemampuan Tenaga Monitoring dan Evaluasi
SDM
Paket
2
Laporan
Naskah
1
Input : Dana
Rp
30,000,000
Output :
4
SDM
Paket
1
Laporan
Naskah
1
Pembahasan dan Penyusunan Materi W ebsite Direktorat Jenderal
Input :
Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Dana
Rp
314,600,000
Output :
5
Pertemuan
Orang
25
Laporan
Naskah
1
Pemutakhiran Data Kef armasian dan Alat Kesehatan Tingkat NasionalInput : Dana
Rp
779,800,000
Output :
6
Pengembangan Rencana Program dan Penganggaran
Pertemuan
Orang
Laporan
Naskah
126 1
Input : Dana
Rp
398,350,000
Output : Kunjungan Laporan
24
Propinsi
33
Orang
66
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 7
Pemantapan Kinerja Program Dekonsentrasi di daerah tahun 2009
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
402,350,000
Output :
8
Pembekalan dan Pemantapan Program Perencanaan
Kunjungan
Kunjungan
33
Pertemuan
Pertemuan
20
Laporan
Laporan
1
Input : Dana
Rp
174,750,000
Output :
9
Pertemuan
Orang
28
Laporan
Naskah
1
Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika
Input :
dan Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF
Dana
Rp
719,120,000
Output : Pertemuan
Laporan 10 Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai PP 39/2007
Orang
122
Regional
3
Provinsi
33
Naskah
1
Input Dana
Rp
282,750,000
Output
11 Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kunjungan
Provinsi
33
Pertemuan
Naskah
20
Laporan
Orang
1
Input
Pembangunan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tingkat PusatDana
Rp
88,750,000
Output Pertemuan
Orang
20
Laporan
Naskah
1
12 Rapat konsultasi Teknis Program Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan Input Dana
Rp
1,884,500,000
Output Pertemuan Laporan
25
Orang
278
Provinsi
33
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 13 Penyusunan Bahan Raker DPR dan Pidato Presiden
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input Dana
Rp
88,000,000
Output
14 Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Dasar Ditjen Binf ar dan Alkes
Pertemuan
Orang
Bahan RDP
Dokumen
1
Bahan Nota Keuangan Dokumen
1
Laporan
1
Naskah
10
Input Dana
Rp
482,100,000
Output
15 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan I nternet
Pertemuan
Orang
Draft Renja
Dokumen
175 1
Draft RKP
Dokumen
1
Draft RPJMN
Dokumen
1
Laporan
Naskah
1
Input Dana
Rp
100,000,000
Output Penataan Jaringan LANPaket
1
dan Sistem I nformasi Laporan 16 Pengumpulan Data dan I nformasi Bidang Kef armasian dan Alat Kesehatan
Naskah
1
Input Dana
Rp
448,400,000
Output
17 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Setditjen Binf ar dan Alkes
Kunjungan
Provinsi
33
Pertemuan
Orang
20
Laporan
Naskah
1
Input Dana
Rp
671,150,000
Output
26
Pertemuan
Orang
Draft RKT
Dokumen
217 1
Draft RKAKL
Dokumen
1
Draft DIPA
Dokumen
1
Draft RAB
Dokumen
1
Draft TOR
Dokumen
1
Laporan
Naskah
1
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 18 Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyusunan Program dan Penanggaran
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input Dana
Rp
162,500,000
Output
19 Updating Kodif ikasi Obat dan Kef armasian
Pertemuan
Orang
30
Laporan
Naskah
1
Input Dana
Rp
215,400,000
Output
20 Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Pertemuan
Orang
20
Laporan
Naskah
1
Input Dana
Rp
215,400,000
Output
21 Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Binf ar dan Alkes
Pertemuan
Orang
Kunjungan
Orang/LN
Laporan
Naskah
40 5 1
Input Dana
Rp
226,578,000
Output
22 Pelaksanaan Kegiatan National Single W indow (NSW )
Pertemuan
Orang
Buku Laptah
Eksemplar
Laporan
Naskah
20 200 1
Input Dana
Rp
505,742,000
Rp
178,825,000
Output
23 Pembinaan Sistem Tata Persuratan di Lingkungan Ditjen Binf ar dan Alkes
Input Dana Output
27
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 24 Penataan Berkas dan sistem Kearsipan Dinamis Ditjen Binf ar dan Alkes
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input Dana
Rp
235,550,000
Rp
55,000,000
Rp
26,361,000
Rp
17,752,000
Rp
610,648,000
Rp
34,050,000
Rp
436,830,000
Output
25 Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
Input : Dana Output :
26 Implementasi Pembinaan Aplikasi Sof tware Gaji Direktorat Jenderal Input : Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Dana Output
27 Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Ditjen Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
28 Pembinaan Sistem Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) bersumber Input : APBN
Dana Output :
29 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) untuk Tahun 2010
Input : Dana Output :
30 Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Negara Ditjen Bina Kef armasian Input : dan Alat Kesehatan bersumber APBN di Propinsi dan Kabupaten/
Dana
Kota
Output :
28
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 31 Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Bersumber APBN
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
272,450,000
Rp
48,650,000
Rp
37,300,000
Rp
65,000,000
Rp
77,100,000
Rp
520,300,000
Rp
505,400,000
Output :
32 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PNS di Lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
33 Penyusunan Formasi Pegawai Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
34 Koordinasi Lintas Sektor dalam bidang Kepegawaian, BMN dan Administrasi Umum
Input : Dana Output :
35 Pembahasan dan Penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker Input : dan Asisten Apoteker
Dana Output :
36 Pembinaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker di Kabupaten/Kota
Input : Dana Output :
37 Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker
Input : Dana Output :
29
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 38 Penyusunan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Ditjen Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
37,300,000
Rp
343,100,000
Rp
37,300,000
Rp
8,000,000
Rp
582,880,000
Rp
56,250,000
Rp
178,515,000
Output :
39 Pemetaan Tenaga Kef armasian
Input : Dana Output :
40 Percepatan Penyelesaian Sistem I nformasi Manajemen KepegawaianInput : (SIMK) bagi PNS
Dana Output :
41 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan
Input : Dana Output :
42 Peningkatan Kompetensi/Kapasitas Pegawai Ditjen Binf ar dan Alkes Input : Dana Output :
43 Pakaian dinas pegawai
Input : Dana Output :
44 Perawatan gedung/Ruang Kantor
Input : Dana Output :
30
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 45 Perlengkapan kantor sehari-hari
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
102,125,000
Rp
277,950,000
Rp
67,200,000
Output :
46 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10
Input : Dana Output :
47 Perawatan kendaraan bermotor roda 2
Input : Dana Output :
48 Langganan daya dan jasa
Input : Dana
417,096,000 Rp
Output :
49 Cetakan kop surat, amplop
Input : Dana
Rp
494,000,000
Rp
444,520,000
Rp
360,000,000
Output :
50 Evaluasi pengadaan barang dan jasa
Input : Dana Output :
51 Pengadaan Alat Pengolah Data
Input : Dana Output :
31
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 52 Pelatihan Manajemen Peningkatan SDM di bidang Kesekretariatan Ditjen Binf ar dan Alkes
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
65,300,000
Rp
9,509,764,000
Rp
400,000,000,000
Output :
53 Pembayaran gaji/Lembur/tunjangan Pegawai
Input : Dana Output :
54 Pengadaan Vaksin Reguler
Input : Dana Output :
55 Pengadaan Obat-obatan Buf ferstock
Input : Dana
479,000,000,000
Output :
56 Honor Tim
Input : Dana
364,500,000
Output :
57 Administrasi Kegiatan
Input : Dana
Rp
539,460,000
Rp
275,780,000
Output :
58 Penanggulangan Bencana
Input : Dana Output :
32
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
59 Penyusunan Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Input : Keuangan
Dana
Rp
33,050,000
Rp
35,950,000
Rp
45,400,000
Rp
33,350,000
Rp
22,700,000
Rp
27,920,000
Rp
43,400,000
Output :
60 Penyusunan Buku Laporan Realisasi Anggaran
Input : Dana Output :
61 Penyusunan Buku Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tingkat Eselon I
Input : Dana Output :
62 Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Input : Dana Output :
63 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran
Input : Dana Output :
64 Penyusunan Standar Biaya Umum/Khusus
Input : Dana Output :
65 Penyusunan Pembukuan dan Verif ikasi Pertanggungjawaban Keuangan Semester I dan II
Input : Dana Output :
33
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 66 Pengembangan SDM Bidang Keuangan
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
50,700,000
Rp
66,000,000
Rp
284,400,000
Rp
196,800,000
Rp
99,150,000
Rp
323,400,000
Rp
43,400,000
Output :
67 Peningkatan Kemampuan SDM Program NHA
Input : Dana Output :
68 Pengumpulan Data Program NHA
Input : Dana Output :
69 Teknical Assisten Program NHA
Input : Dana Output :
70 Pembinaan Perbendaharaan dalam rangka Peningkatan SDM
Input : Dana Output :
71 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
Input : Dana Output :
72 Pemantapan Sof tware Monitoring Pertanggungjawaban Anggaran
Input : Dana Output :
34
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 73 Penyusunan Bahan Nota Keuangan
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
32,050,000
Rp
110,400,000
Rp
43,400,000
Rp
66,100,000
Rp
45,400,000
Rp
45,400,000
Rp
278,520,000
Output :
74 Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP)
Input : Dana Output :
75 Rekonsiliasi Data Temuan Hasil Pemeriksaan I tjen/PBKP/BAPEKA
Input : Dana Output :
76 Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam rangka Peningkatan Input : SDM
Dana Output :
77 Pengolahan Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I dan II
Input : Dana Output :
78 Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I dan II
Input : Dana Output :
79 Technical Assistence Sistem Akuntansi
Input : Dana Output :
35
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 80 Pemataan Data SAP
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
335,460,000
Rp
666,860,000
Rp
222,340,000
Rp
156,240,000
Rp
123,190,000
Rp
22,700,000
Rp
65,440,000
Output :
81 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
Input : Dana Output :
82 Rekonsiliasi Data Perhitungan Anggaran (PA) Semester I dan II
Input : Dana Output :
83 Tindak Lanjut Hasil Pembukuan dan Verif ikasi Pertanggungjawaban Input : Keuangan
Dana Output :
84 Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri
Input : Dana Output :
85 Penyusunan dan Pembahasan Target PNBP
Input : Dana Output :
86 Rekonsiliasi PNBP
Input : Dana Output :
36
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 87 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
22,700,000
Rp
110,400,000
Rp
354,420,000
Rp
126,200,000
Rp
160,000,000
Rp
96,000,000
Rp
128,000,000
Output :
88 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Input : Dana Output :
89 Pemantauan Data dan Analisa Anggaran
Input : Dana Output :
90 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Input : Dana Output :
91 Konsinyasi Penyusunan Laporan Tentang Perijinan PBF, I ndustri Farmasi, IOT, Kosmetika, Prekursor
Input : Dana Output :
92 Koordinasi Lintas Sektor Antar Departemen, Unit Utama dan Daerah Input : tentang Satgas Prekursor
Dana Output :
93 Review Inventaris Permenkes tentang Perubahan Prekursor
Input : Dana Output :
37
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5
Satuan 7
94 Pembahasan RPP dan Kepmenkes tentang Pekerjaan Kef armasian Input : Dana
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
186,500,000 Rp
Output :
95 Pembahasan Review I nventaris Kepmenkes tentang Obat Psikotropika
Input : Dana
Rp
128,000,000
Rp
182,800,000
Rp
381,000,000
Rp
125,000,000
Rp
248,000,000
Rp
28,000,000
Output :
96 Pemantauan Penanganan Kasus Hukum, Pengaduan Masyarakat Ditjen Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
97 Pembahasan I nterdep dan Antardep tentang Naskah Akademik RUU Input : Obat
Dana Output :
98 Pembahasan Lanjutan Revisi RUU tentang Kesehatan
Input : Dana Output :
99 Pembahasan Revisi RUU tentang Psikotropika
Input : Dana Output :
100 Pengembangan SDM di bidang Hukum
Input : Dana Output :
38
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 101 Pemantauan/Monitoring/Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Binf ar dan Alkes
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
460,500,000
Rp
877,644,000
Rp
258,340,000
Rp
183,000,000
Rp
109,750,000
Rp
253,250,000
Rp
194,250,000
Output :
102 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kef armasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
103 Penyusunan LAKI P Direktorat Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
104 Advokasi Pelaksanaan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Input :
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Dana
Kabupaten/Kota Bidang Kef armasian dan Alat Kesehatan
Output :
105 Pertemuan Pembahasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Input :
(NSPK) Urusan Pemerintahan Bidang Kef armasian dan Alat
Dana
Kesehatan
Output :
106 Penyusunan Pedoman Tata Hubungan Kerja Direktorat Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
107 Penyempurnaan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
39
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 108 Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
105,000,000
Rp
109,000,000
Rp
138,000,000
Rp
75,600,000
Rp
272,000,000
Rp
218,250,000
Rp
214,485,000
Output :
109 Koordinasi Lintas Sektor Antar Unit dan Daerah (sebagai
Input :
Narasumber) dan mengikuti Rapat Koordinasi Antar Departemen
Dana
tentang Organisasi
Output :
110 Pelaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Percontohan di Lingkungan Departemen Kesehatan (Pusat dan Daerah)
Input : Dana Output :
111 Penyusunan Substansi Materi Promosi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
112 Penyusunan Buletin I NFARKES Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output :
113 Press Tour Mengikuti Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan/Direktur Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan (2009)
Input : Dana Output :
114 Pameran Direktorat Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan Input : Dana Output :
40
Form RKT
Sasaran
Kegiatan Program
Uraian
Indikator
Uraian
Rencana ti ngkat
Indikator Kinerja 6
capaian (target)
1
2
3
4
5 115 Penyusunan Suplemen Farmakope Edisi Herbal
Satuan 7
Rencana tingkat capaian (target) 8
Keterangan 9
Input : Dana
Rp
750,000,000
Rp
500,000,000
Rp
15,094,305,000
Rp
629,200,000
Rp
152,400,000
Rp
876,600,000
Output
116 Penyusunan Suplemen Farmakope I ndonesia
Input : Dana Output
117 Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Input : Dana Output
118 Rapat Kerja Pejabat
Input : Dana Output
119 Rapat Koordinasi kerja Ditjen Binf ar dan Alkes
Input : Dana Output :
120 Perjalanan I nternasional dalam rangka pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan
Input : Dana Output :
41
Form RKT
Formulir PKK Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 Instansi/Unit Organisasi : Ditjen Bina Kefarmasian dan A lat Kesehatan Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
1
2
3
4
5
6
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN A. Peningkatan Kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 1
Input :
Administrasi Kegiatan
Dana
Rp
109,740,000
Rp
374,265,000
Rp
222,000,000
Rp
224,060,000
Output
2
Input :
Penyusunan Formul arium Spealistik THT
Dana Output
3
Revisi Buku Pedoman SAS No. 1379.A/MENKES/SK/XI /2002 di
Input :
Jawa Barat
Dana Output
4
Penyusunan/Pengumpul an/Pengolahan/Updati ng/Analisa Data dan
Input :
Statistik
Dana Output
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2 5
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
Penyusunan Laporan Tahunan
Dana
Rp
34,990,000
Rp
34,990,000
Output
6
Input :
Penyusunan Laporan Akuntabi litas
Dana Output
tender uang dikembalikan
7
Input :
Rapat Konsul tasi Teknis (Makasar) dengan Peserta Propi nsi
Dana
Rp
575,450,000
Rp
91,000,000
Rp
83,386,000
Rp
122,290,000
Output
8
Input :
Rapat Koordi nasi Kerja Staff Direktorat Bina POR
Dana Output
9
Input :
Penyusunan Laporan Admi nistrasi dan Keuangan
Dana Output
Input :
10 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Dana Output
2
Form PKK
Kegiatan Program
1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
11 Pembinaan Administrasi dan Pengel olaan Perlengkapan
Dana
Rp
25,300,000
Rp
156,464,000
Rp
447,710,000
Rp
251,816,000
Rp
105,100,000
Rp
33,490,000
Output
Input :
12 Penggerakan POR di Sulawesi Utara
Dana Output
Input :
13 Penggerakan POR di Wilayah Tengah
Dana Output
Input :
14 Penggerakan POR di Wilayah Barat
Dana Output
Input :
15 Pengembangan Koordi nasi dengan Tim Penggerak Sul awesi Utara
Dana Output
Input :
16 Pengembangan Koordi nasi Wilayah Tengah
Dana Output
3
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
17 Pengembangan Koordi nasi dengan Tim Penggerak di Sumatera Selatan
Dana
Rp
78,662,000
Rp
151,780,000
Rp
146,410,000
Rp
216,900,000
Rp
197,310,000
Rp
151,065,000
Output
Input :
18 Harmonisasi Hasil Pertemuan dengan kondi si dalam negeri
Dana Output
Input :
19 Pengadaan Al at Pengolah Data
Dana Output
Input :
20 Profil (OE, OG, dan Anti biotik) di Regional Timur
Dana Output
Input :
21 Profil (OE, OG, dan Anti biotik) di Regional Tengah
Dana Output
Input :
22 Profil (OE, OG, dan Anti biotik) di Regional Barat
Dana Output
4
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
23 Peningkatan Kerj asama Tim
Dana
Rp
192,100,000
Rp
92,200,000
Rp
133,005,000
Rp
92,280,000
Rp
95,466,000
Rp
281,700,000
Output
Input :
24 Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat tentang POR (Jawa Barat)
Dana Output
25 Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat Tentang POR (Menado)
Input : Dana Output
Input :
26 Peningkatan Pengel olaan SAI dan SABN Semester I dan II
Dana
-
Output
Input :
27 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Timur
Dana Output
Input :
28 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Tengah
Dana Output
5
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
29 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Barat
Dana
Rp
65,024,000
Rp
149,400,000
Rp
43,280,000
Rp
176,450,000
Rp
178,050,000
Rp
173,304,000
Output
Input :
30 Dukungan Narasumber Untuk Promosi POR di 14 Propinsi Terpilih
Dana Output
31 Penyusunan Rencana Program dan Ev aluasi Hasil Rencana Program Input : Dana Output
Input :
32 Evaluasi Implementasi DOEN di Pelayanan Kesehatan
Dana Output
Input :
33 Penyebaran Informasi Obat Generik kepada Masyarakat
Dana Output
Input :
34 Intensifikasi Teknis Implementasi Pedoman Pengobatan Dasar di PKD
Dana Output
6
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
35 Intensifikasi Pemberdayaan SDM Nakes untuk Peni ngkatan POR melalui Metode Pemberdayaan Masyarakat
Dana
Rp
487,420,000
Rp
246,050,000
Rp
371,203,000
Rp
371,203,000
Rp
101,730,000
Rp
110,500,000
Output
Input :
36 Dukungan Rev iew Obat dalam DOEN oleh Komnas Rev isi dan Penyusunan DOEN
Dana Output
Input :
37 Teknis Penerapan DOEN dal am rangka peni ngkatan POR
Dana Output
Input :
38 Bimbingan Teknis Special Access Scheme pada 18 RS Pendi dikan
Dana Output
B
Peningkatan M utu Pelayanan Far masi Komunitas dan Farmasi Rumah Sakit
1
Input :
Administrasi Kegiatan
Dana Output : Kegiatan 2
Penyusunan Buku I nformasi Obat yang Membutuhkan Perhati an
Input :
Khusus
Dana
106,784,100
96.64%
Output :
7
Petemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/27
1/27
100.00%
1
1
100.00%
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
92,170,000
91,838,200
2 3
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget)
Indikator Kinerja
Penyusunan Buku Saku Pel ayanan Kefarmasi an untuk Penyaki t
Input :
Epilepsi
Dana
Rp
7
Keterangan
8
99.64%
Output :
4
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/25
1/25
100.00%
1
1
100.00%
90,063,500
97.82%
Penyusunan Buku Saku Pel ayanan Kefarmasi an Tentang Vaksi n dan Input : Imunisasi
Dana
Rp
92,070,000
Output :
5
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
Penyusunan Buku Saku Pel ayanan Kefarmasi an Untuk Penyaki t
Input :
Kanker
Dana
Rp
1/24 1
92,070,000
Output :
6
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
Pengadaan Bahan Pustaka sebagai Sarana Penunj ang Pilot Project
Input :
PIO di Rumah Saki t
Dana
Rp
1/22
1/22
100.00%
1
1
100.00%
195,646,000
94.51%
207,000,000
Output :
7
Buku Pustaka
Paket/Judul
Laporan
Laporan
Koordinasi Lintas Sektor dal am Pelaksanaan Program Pel ayanan
Input :
Kefarmasian Komunitas dan Klinik
Dana
Rp
22/3
22/3
100.00%
1
1
100.00%
1/10
1/10
100.00%
1
1
100.00%
1/30
1/30
100.00%
1
1
100.00%
35,400,000
Output :
8
Pertemuan
Paket/Orang
Naskah
Naskah
Penyusunan Rencana Program Kerj a Direktorat Bina Farmasi
Input :
Komunitas dan Klinik tahun 2010
Dana
Rp
85,000,000
Output :
8
Pertemuan
Paket/Orang
Naskah
Naskah
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2 9
Penyusunan Laporan Tahunan Di rektorat Direktorat Bina Farmasi
Input :
Komunitas dan Klinik Tahun 2009
Dana
Rp
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
83,500,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan Tahunan Eksemplar 10 Penyusunan Laporan Akuntabi litas Kinerja Pemerintahan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2009
1/25
1/25
100.00%
10
10
100.00%
Input : Dana
Rp
83,500,000
Output :
11 Pertemuan Ev aluasi Penerapan Pi lot Project PIO di RS Tipe C (33RS)
Pertemuan
Paket/Orang
1/7
1/7
100.00%
LAKIP
Eksemplar
10
10
100.00%
279,450,000
274,175,900
98.11%
Input : Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/48
1/48
100.00%
1
1
100.00%
554,800,000
539,535,700
97.25%
1
100.00%
Input :
12 Rapat Konsul tasi Teknis Pelaksanaan Kebi jakan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
Dana
Rp
Output :
13 Pertemuan Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Serti fikasi Tenaga Kefarmasi an
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
Input :
.
Dana
Rp
1/86 1
220,550,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/46 1
Input :
14 Pertemuan Penyusunan Jukl ak/Juknis Pekerjaan Kefarmasi an Bidang Komuni tas dan Rumah Saki t
Dana
Rp
239,600,000
Output :
9
Pertemuan
Paket/Orang
Naskah
Naskah
1/57
1/52
1
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
58,800,000
58,785,000
2 15 Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an oleh Apoteker di Apotek di Kalimantan Barat
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget)
Indikator Kinerja
7
Keterangan
8
Input : Dana
Rp
99.97%
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/22
1/22
100.00%
1
1
100.00%
67,100,000
67,084,000
99.98%
Input :
16 Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an oleh Apoteker di Apotek di Riau
Dana
Rp
Output :
17 Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an oleh Apoteker di Apotek di NTB
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/24
1/24
100.00%
1
1
100.00%
68,450,000
65,630,000
96.00%
Input : Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/26
1/26
100.00%
1
1
100.00%
289,650,000
278,317,900
96.09%
Input :
18 Fasilitasi Pembahasan Pol a Baru Praktik Kerja Profesi Apoteker
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/48 1
1
100.00%
Rekomendasi
Naskah
1
1
100.00%
316,450,000
287,142,400
90.74%
Input :
19 Sosialisasi dan Advokasi Pharmaceuti cal Care Untuk Rumah Saki t Swasta Tertentu
Dana
Rp
Output :
10
Pertemuan
Paket/Orang
1/58
1/58
100.00%
Provinsi
Provinsi
1
1
100.00%
Laporan
Laporan
1
1
100.00%
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
20 Pertemuan Pembantukan Pusat Pel ayanan Kefarmasi an Penyakit Tertentu
Dana
Rp
344,300,000
307,979,800
89.45%
1
100.00%
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/40 1
Input :
21 Perjalanan Internasional Dalam Rangka Pel aksanaan Pel ayanan Kefarmasian Farmasi Komunitas dan Klinik
Dana
Rp
96,000,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Provinsi
Provinsi
Laporan
Laporan
1/21
1/20
95.24%
1
1
100.00%
1
100.00%
124,410,600
97.27%
1
Input :
22 RTD Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an oleh Apoteker di Apotek
Dana
Rp
127,900,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
1/23
1/19
82.60%
Provinsi
Provinsi
1
1
100.00%
Laporan
Laporan
1
1
100.00%
126,700,000
126,034,000
99.47%
Input :
23 RTD Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an di Puskesmas Keperawatan
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
1/27
1/28
133.00%
Provinsi
Provinsi
1
1
100.00%
Laporan
Laporan
1
1
100.00%
64,750,000
63,192,000
97.59%
1
100.00%
Input :
24 Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an di Puskesmas Perawatan di Jawa Timur
Dana
Rp
Output :
11
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/18 1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget)
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
71,400,000
69,929,600
97.94%
1
1
100.00%
58,800,000
58,342,500
99.22%
1
100.00%
289,590,000
99.69%
2
7
Keterangan
8
Input :
25 Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an di Puskesmas Perawatan di Sulawesi Selatan
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/18
Input :
26 Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an di Puskesmas Perawatan di Jawa Barat
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/18 1
Input :
27 Pilot Project PIO RS Tipe B
Dana
Rp
942,200,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
Input :
28 Pengembangan Software Pel ayanan Informasi Obat
Dana
Rp
290,500,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
1/23
1/23
100.00%
Item Obat
Item Obat
100
100
100.00%
Laporan
Laporan
1
1
100.00%
220,000,000
202,917,000
92.24%
Input :
29 Pengadaan Komputer sebagai Alat Pengolahan Data
Dana
Rp
Output :
12
Printer
Unit
22
22
100.00%
Komputer
Unit
22
22
100.00%
Laporan
Laporan
1
1
100.00%
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget)
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
43,050,000
40,273,000
2
7
Keterangan
8
Input :
30 Penyusunan Pedoman untuk Pasi en Pediatri
Dana
Rp
93.55%
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/10
1/10
100.00%
1
1
100.00%
40,550,000
38,238,000
94.30%
Input :
31 Penyusunan Pedoman Pencampuran Obat Sunti k
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/10
1/10
100.00%
1
1
100.00%
40,700,000
36,520,500
89.73%
Input :
32 Penyusunan Pedoman Pengel olaan Bahan Si tostatika dan Bahan Berbahaya Lai nnya
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/9
1/9
100.00%
1
1
100.00%
53,750,000
51,912,000
96.58%
Input :
33 Penyusunan Pedoman Pemantauan Terapi Obat
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/14 1
1/14 100.00% / 100.00% 1
100.00%
1
100.00%
Input :
34 Penyusunan Pedoman Cara Pel ayanan Kefarmasi an Yang Baik
Dana
Rp
55,650,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/13 1
Input :
35 Pencetakan Buku
Dana
Rp
220,000,000
Output :
13
Buku Saku
Judul/Eks
4/4000
4/4000
100.00%
Buku Pedoman
Judul/Eks
6/6000
6/6000
100.00%
Juklak/Juknis
Judul/Eks
1/1000
1/1000
100.00%
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input:
36 Monitoring Pelayanan Farmasi Komunitas dan Klinik
Dana
Rp
666,150,000
Output: Kunjungan Laporan
Paket/Orang
1/9
1/9
100.00%
Provinsi
3
3
100.00%
Laporan
1
1
100.00%
37 Monitoring Evaluasi pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an Input: di Puskesmas Perawatan
Dana
Rp
40,750,000
Output: Kunjungan Laporan
Paket/Orang
1/2
1/2
100.00%
Provinsi
1
1
100.00%
Laporan
1
1
100.00%
38 Monitoring Evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Pel ayanan Kefarmasi an Input: oleh Apoteker di Apotek
Dana
Rp
43,350,000
Output: Kunjungan Laporan
Paket/Orang
1/2
1/2
100.00%
Provinsi
1
1
100.00%
Laporan
1
1
100.00%
193,160,000
192,960,000
99.90%
1
1
100.00%
134,100,000
131,531,000
98.08%
Input :
39 Peningkatan Ketrampi lan Inter dan Intra Personal Karyawan Direktorat Bina Farkomni k
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/27
Input :
40 Penyusunan Medi a KIE Peran Apoteker di RS, Apotek dan Puskesmas
Dana
Rp
Output :
14
Pertemuan
Paket/Orang
Laporan
Laporan
1/26
1/26
100.00%
1
1
100.00%
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
41 Penyusunan RKAKL dan DI PA Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2010
Dana
Rp
48,450,000
Output : Pertemuan
Paket/Orang
Naskah
Naskah
1
1
100.00%
89,152,000
54,962,500
61.65%
86,868,250
66.19%
41,190,250
28.77%
47,750,000
67.79%
C Peningkatan Keter sediaan, Pemer ataan dan Keter jangkauan Harga Obat dan Per bekalan Kesehatan 1
Input :
Administrasi Umum Satuan Kerj a
Dana
Rp
Output
2
Pertemuan
Orang
Naskah
Laporan
Penyusunan Hasi l Pendataan dan Penataan Obat Buffer Stok
Input :
Pusat
Dana
Rp
19 1
131,250,000
Output :
3
Pertemuan
Orang
57
Laporan
Naskah
1
Input :
Pembuatan Software RKO di Provinsi Jawa Barat
Dana
Rp
143,190,000
Output :
4
Pertemuan
Orang
Data
CD
1
Rp
70,440,000
CD
1
Pembuatan Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di
Input :
Provinsi DKI Jakarta
Dana
39
Output : Data
15
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2 5
Penyusunan Laporan Akuntabi litas Kinerja Dit Bina Oblik dan
Input :
Perbekkes
Dana
Rp
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
51,100,000
dilaksanakan
Pertemuan
Orang
23
Laporan
Naskah
1
Input :
Penyusunan Laporan Tahunan Di t Bina Oblik dan Perbekkes
Dana
Rp
51,100,000
Belum
Output :
7
8
Belum
Output :
6
Keterangan
dilaksanakan
Pertemuan
Orang
22
Laporan
Naskah
1
Input :
Evaluasi Pengadaan Obat Buffer Stok Pusat
Dana
Rp
178,600,000
145,644,750
81.55%
506,116,000
98.80%
Output :
8
Pertemuan
Orang
30
Laporan
Naskah
1
Input :
Rapat Konsul tasi Teknis
Dana
Rp
512,250,000
Output :
9
Pertemuan
Orang
77
77
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
167,836,500
96.53%
Peningkatan Pel ayanan Kefarmasi an di Direktorat Bina Obat Publ ik
Input :
dan Perbekal an Kesehatan
Dana
Rp
173,875,000
Output : Pertemuan
Orang
54
54
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
Input :
10 Peningkatan Kapasi tas Sumber Daya Manusi a di Luar Negeri
Dana
Rp
105,000,000
Output :
16
Belum dilaksanakan
Pertemuan
Orang
3
Laporan
Naskah
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
11 Pembekalan Petugas Pengel ola Obat di Daerah Perbatasan
Dana
Rp
111,798,000
104,041,450
93.06%
Output : Pertemuan
Orang
31
31
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
85,022,500
90.68%
Input :
12 Sosialisasi Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Provinsi Banten
Dana
Rp
93,760,000
Output : Pertemuan
Orang
27
27
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
133,579,000
93.13%
Input :
13 Sosialisasi Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Sel atan
Dana
Rp
143,437,000
Output : Pertemuan
Orang
41
41
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
155,052,000
92.19%
Input :
14 Sosialisasi Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Dana
Rp
168,194,000
Output : Pertemuan
Orang
39
39
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
169,549,550
93.18%
Input :
15 Sosialisasi Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Provinsi Maluku
Dana
Rp
181,952,000
Output : Pertemuan
Orang
30
30
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
163,801,500
93.71%
Input :
16 Sosialisasi Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Dana
Rp
174,795,000
Output :
17
Pertemuan
Orang
45
45
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget)
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
86,260,000
82,285,200
95.39%
2
7
Keterangan
8
Input :
17 Sosialisasi Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Orang
23
23
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
163,801,500
99.76%
1
100.00%
640,315,966
83.54%
Input :
18 Sosialisasi Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Dana
Rp
164,195,000
Output : Pertemuan
Orang
38
Laporan
Naskah
1
Input :
19 Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat Publ ik dan Perbekal an Kesehatan di Kab/Kota
Dana
Rp
766,500,000
Output : Kunjungan
Prov
33
Kab/Kota
66
Pertemuan
Orang
25
Laporan
Naskah
1
Input :
20 Perencanaan Pengadaan Obat Publ ik dan Perbekal an Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan
Dana
Selatan
Output :
Rp
199,390,000
195,291,200
97.94%
Pertemuan
Orang
63
63
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
233.094.000
99.44%
Input :
21 Perencanaan Pengadaan Obat Publ ik dan Perbekal an Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan
Dana
Timur
Output :
18
Rp
234,407,000
Pertemuan
Orang
66
59
89.40%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
22 Perencanaan Pengadaan Obat Publ ik dan Perbekal an Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Bangka
Dana
Belitung
Output :
Rp
149,704,000
135,363,750
90.42%
Pertemuan
Orang
51
51
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
186,400,250
91.96%
Input :
23 Perencanaan Pengadaan Obat Publ ik dan Perbekal an Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Sumatera
Dana
Barat
Output :
Rp
202,698,000
Pertemuan
Orang
69
51
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
580,992,020
75.62%
371,369,000
337,334,200
90.84%
Input :
24 Monitoring Ketersedi aan dan Harga Obat
Dana
Rp
768,328,000
Output : Kunjungan
Prov
33
Kab/Kota
33
Pertemuan
Orang
21
Laporan
Naskah
1
Input :
25 Penyusunan Profi l Pengelolaan Obat di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur
Dana
Rp
Output :
26 Penyusunan Bl ue Print Direktorat Bina Obat Publ ik dan Perbekal an Kesehatan
Pertemuan
Orang
69
68
98.55%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
141,012,000
30,134,750
Input : Dana
Rp
21.37%
Output :
19
Pertemuan
Orang
43
Laporan
Naskah
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget)
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
59,300,000
55,898,750
94.26%
2
7
Keterangan
8
Input :
27 Penyusunan Rencana dan Ev aluasi Program
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Orang
27
27
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
583,458,000
580,728,400
99.53%
114
112
97.39%
1
1
100.00%
62,850,000
58,001,500
92.29%
28 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat di Yogyakarta dan Pengol ahanInput : Data di Provinsi Jawa Barat
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Orang
Laporan
Naskah
Input :
29 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan di Provinsi Jawa Barat
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Orang
28
28
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
167,170,000
143,340,500
85.75%
Input :
30 Penyusunan Pedoman Pengel olaan Vaksin di Propinsi Jawa Barat
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Orang
29
29
100.00%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
160,226,000
133,059,550
83.04%
31 Penyusunan Pedoman Pengel olaan Obat dan Perbekal an Kesehatan Input : Haji di Propinsi Jawa Barat
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Orang
29
33
113.79%
Laporan
Naskah
1
1
100.00%
182,849,000
159,613,000
87.29%
Input :
32 Advokasi Pengelolaan Obat Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara
Dana
Rp
Output :
20
Pertemuan
Orang
46
Laporan
Naskah
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
33 Advokasi Pengelolaan Obat terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dana
Rp
207,927,000
164,394,000
79.06%
42,698,000
42,691,000
99.98%
Output : Pertemuan
Orang
43
Laporan
Naskah
1
Input :
34 Pengadaan Al at Pengolah Data
Dana
Rp
Output : Notebook
Unit
1
1
100.00%
Printer
Unit
1
1
100.00%
Paper SSC
Unit
1
1
100.00%
69,766,000
45,774,400
65.61%
Input :
35 Operasional Instalasi Farmasi Nasional
Dana
Rp
Output : Perlengkapan
Paket
1
D Menjamin Obat dan Per bekalan Kesehatan memenuhi Persyaratan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan 1
Input :
Administrasi Kegiatan
Dana
Rp
57,205,000
Rp
238,650,000
Rp
97,350,000
Output :
2
Input :
Penyusunan Standar Prosedur Bi nwasdal Alat Kesehatan
Dana Output :
3
Input :
Penyusunan Rev isi Pedoman Peri klanan Alkes PKRT
Dana Output :
21
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2 4
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
Penyusunan Pedoman Tekni s Penilaian Alkes
Dana
Rp
106,880,000
Rp
76,690,000
Rp
809,690,000
Rp
389,400,000
Rp
123,500,000
Rp
261,590,000
Output :
5
Input :
Revisi Pedoman Pel aksanaan sampl ing Alkes dan PKRT
Dana Output :
6
Pelaksanaan Post Market Surv eillance Alkes dan PKRT di Lapangan Input : Dana Output :
7
Penyusunan Rancangan Standard Nasi onal Indonesia Alkes PKRT
Input : Dana Output :
8
Penyusunan Daftar Usul an Kegiatan Direktorat Bina Prodis Alkes
Input :
Tahun 2010
Dana Output :
9
Sosialisasi Pada Industri Alkes dalam Rangka Pel aksanaan
Inputs :
Harmonisasi ASEAN
Dana Outputs :
22
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
10 Sosialisasi Pada Industri Alkes dalam NSW
Dana
Rp
261,590,000
Rp
466,650,000
Rp
324,024,000
Rp
198,500,000
Rp
142,700,000
Rp
126,550,000
Output :
Input:
11 Rapat Konsul tasi Teknis Direktorat Bina Prodis Alkes
Dana Output:
12 Pembahasan Perkembangan I PTEK dalam rangka Bi nwasdal Alkes dan PKRT
Input : Dana Output :
Input :
13 Penerapan Harmoni sasi Peraturan Al kes Pada Tingkat ASEAN dalam menganti sipasi AFTA
Dana Output
Input :
14 Persiapan Penerapan I SO 9001 pada Pel ayanan Perizinan Alkes PKRT
Dana Output
Input :
15 Kajian Bahan Akti f yang digunakan pada PKRT
Dana Output
23
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
16 Pengadaan Al at Pengolahan Data
Dana
Rp
47,300,000
Rp
179,000,000
Rp
269,090,000
Rp
151,790,000
Rp
490,125,000
Rp
169,740,000
Output
Input :
17 Peningkatan Sistem pembina Alkes dalam rangka Anti sipasi Globalisasi
Dana Output
Input :
18 Peningkatan Kemampuan I ndustri pada Penerapan CSDT untuk Alkes dalam rangka Penerapan Harmoni sasi ASEAN
Dana Output
Input :
19 Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dal am pelaksanaan NSW
Dana Output
Input :
20 Peningkatan kemampuan SDM dal am Penerapan serti fikasi ISO 13485
Dana Output
21 Peningkatan Kemampuan SDM Pada Teknol ogi Alkes dalam rangka Pemberian Izin Edar
Input : Dana Output
24
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
1
2
3
4
5
6
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
22 Peningkatan kemampuan SDM dal am Audit Sarana Produksi dan Distribusi Alkes
Dana
Rp
391,100,000
Rp
136,010,000
Rp
314,400,000
Rp
232,530,000
Rp
56,260,000
Rp
276,620,000
Output
23 Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dal am Manajemen Pelayanan
Input : Dana Output
Input :
24 Monitoring dalam rangka Pembi naan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT
Dana Output
Input :
25 Penilaian Alkes dan PKRT dal am rangka pemberi an Izin Edar
Dana Output
Input :
26 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Dana Output
27 Analisa dan Ev aluasi Kemampuan I ndustri Alat Kesehatan dal am
Inputs :
27 Analisa dan Ev aluasi Kemampuan I ndustri Alat Kesehatan dal am
Inputs :
rangka Harmoni sasi ALKES
Dana Outputs :
25
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Inputs :
28 Evaluasi Penyusunan Pengkodean HS Al kes dalam rangka NSW
Dana
Rp
72,350,000
Rp
179,874,000
Rp
230,602,000
Rp
122,180,000
Rp
60,000,000
Outputs :
Inputs :
29 Inventarisasi dan Evaluasi Data Perizinan
Dana Outputs :
30 Evaluasi dan Pembahasan Peredaran i klan Produk Al kes dan PKRT dalam rangka Bi nwasdal
Inputs : Dana Outputs :
Inputs :
31 Evaluasi Perijinan Ekspor dan I mpor Alkes dan PKRT
Dana Outputs :
Sekretariat E Program Penunjang T eknis Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1
Input:
Pengembangan SDM Bi dang Perencanaan
Dana Output :
26
SDM
Paket
2
Laporan
Naskah
1
Form PKK
Kegiatan Program
1 2
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
2
3
4
5
6
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Peningkatan Kemampuan di bidang Pengel olaan Data dan I nformasi Input : Dana
Rp
80,000,000
Output :
3
SDM
Paket
2
Laporan
Naskah
1
Input :
Peningkatan Kemampuan Tenaga Moni toring dan Ev aluasi
Dana
Rp
30,000,000
10,150,000
33.83%
1
100.00%
314,600,000
66,870,000
21.25%
25
100.00%
779,800,000
759,591,000
97.41%
126
126
100.00%
398,350,000
343,938,000
86.34%
Propinsi
33
30
90.91%
Orang
66
60
90.91%
Naskah
1 402,350,000
344,268,000
85.56%
30
90.91%
Output :
4
SDM
Paket
1
Laporan
Naskah
1
Pembahasan dan Penyusunan Materi Website Direktorat Jenderal
Input :
Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Dana
Rp
Output :
5
Pertemuan
Orang
25
Laporan
Naskah
1
Pemutakhiran Data Kefarmasi an dan Alat Kesehatan Ti ngkat Nasional Input : Dana
Rp
Output :
6
Pertemuan
Orang
Laporan
Naskah
1
Input :
Pengembangan Rencana Program dan Penganggaran
Dana
Rp
Output : Kunjungan Laporan 7
Input :
Pemantapan Ki nerja Program Dekonsentrasi di daerah tahun 2009
Dana
Rp
Output :
27
Kunjungan
Kunjungan
33
Pertemuan
Pertemuan
20
Laporan
Laporan
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2 8
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
Pembekalan dan Pemantapan Program Perencanaan
Dana
Rp
174,750,000
152,600,000
87.32%
28
100.00%
719,120,000
149,939,200
20.85%
Output :
9
Pertemuan
Orang
28
Laporan
Naskah
1
Review Penerapan Si stem Pelaporan Narkoti ka dan Psikotropika
Input :
dan Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF
Dana
Rp
Output : Pertemuan
Laporan
Orang
122
40
32.79%
Regional
3
1
33.33%
Provinsi
33
11
33.33%
Naskah
1
282,750,000
279,360,000
98.80%
Input
10 Monitoring dan Ev aluasi Program Obat dan Perbekal an Kesehatan sesuai PP 39/2007
Dana
Rp
Output Kunjungan
Provinsi
33
33
100.00%
Pertemuan
Naskah
20
20
100.00%
Laporan
Orang
1
88,750,000
49,850,000
56.17%
20
50.00%
1,884,500,000
913,346,000
48.47%
Input
11 Pertemuan Pengendal ian dan Ev aluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Program Obat dan Perbekal an Kesehatan Ti ngkat PusatDana
Rp
Output Pertemuan
Orang
20
Laporan
Naskah
1
12 Rapat konsul tasi Teknis Program Bina Kefarmasi an dan Alat KesehatanInput Dana
Rp
Output Pertemuan Laporan
28
Orang
278
140
50.36%
Provinsi
33
33
50.00%
Naskah
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget)
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
88,000,000
29,145,000
33.12%
2
7
Keterangan
8
Input
13 Penyusunan Bahan Raker DPR dan Pi dato Presiden
Dana
Rp
Output Pertemuan
Orang
10
10
100.00%
Bahan RDP
Dokumen
1
1
100.00%
Bahan Nota Keuangan Dokumen
1
1
100.00%
Laporan
1
482,100,000
129,900,000
26.94%
Naskah
Input
14 Rapat Koordi nasi dalam rangka penyusunan Rancangan Dasar Ditjen Binfar dan Alkes
Dana
Rp
Output Pertemuan
Orang
175
60
34.28%
Draft Renja
Dokumen
1
1
100.00%
Draft RKP
Dokumen
1
1
100.00%
Draft RPJMN
Dokumen
1
Laporan
Naskah
1
Input
15 Operasional dan Pemeliharaan Jari ngan Internet
Dana
Rp
100,000,000
9,500,000
9.50%
448,400,000
373,911,000
83.39%
30
90.91%
Output Penataan Jari ngan Paket LAN
1
dan Sistem Informasi Laporan
Naskah
1
Input
16 Pengumpul an Data dan I nformasi Bidang Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Dana
Rp
Output
29
Kunjungan
Provinsi
33
Pertemuan
Orang
20
Laporan
Naskah
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2 17 Penyusunan Program dan Rencana Kerj a Setditjen Binfar dan Alkes
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input Dana
Rp
671,150,000
560,730,000
83.55%
Output Pertemuan
Orang
217
197
90.78%
Draft RKT
Dokumen
1
1
100.00%
Draft RKAKL
Dokumen
1
1
100.00%
Draft DIPA
Dokumen
1
1
100.00%
Draft RAB
Dokumen
1
1
100.00%
Draft TOR
Dokumen
1
1
100.00%
Laporan
Naskah
1
162,500,000
112,641,500
69.32%
20
66.67%
215,400,000
47,380,000
21.99%
20
25.00%
226,578,000
169,036,000
74.60%
20
20
75.00%
Input
18 Koordinasi Lintas Sektor dal am Penyusunan Program dan Penanggaran
Dana
Rp
Output Pertemuan
Orang
30
Laporan
Naskah
1
Input
19 Updating Kodifikasi Obat dan Kefarmasi an
Dana
Rp
Output Pertemuan
Orang
20
Laporan
Naskah
1
Input
20 Penyelenggaraan Kesehatan Haj i
Dana
Rp
215,400,000
Output Pertemuan
Orang
Kunjungan
Orang/LN
Laporan
Naskah
40 5 1
Input
21 Penyusunan Laporan Tahunan Di tjen Binfar dan Alkes
Dana
Rp
Output
30
Pertemuan
Orang
Buku Laptah
Eksemplar
Laporan
Naskah
200 1
1
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
22 Pelaksanaan Kegi atan National Single Window (NSW )
Dana
Rp
505,742,000
Rp
178,825,000
Rp
235,550,000
Rp
55,000,000
Rp
26,361,000
Rp
17,752,000
Output
Input
23 Pembinaan Sistem Tata Persuratan di Lingkungan Di tjen Binfar dan Alkes
Dana Output
Input
24 Penataan Berkas dan si stem Kearsipan Dinamis Ditjen Binfar dan Alkes
Dana Output
Input :
25 Pengepakan/Pengi riman/Pengangkutan Barang
Dana Output
26 Implementasi Pembinaan Aplikasi Software Gaji Direktorat Jenderal Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Input : Dana Output
27 Pemutakhiran Data Gaj i Pegawai Ditjen Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Input Dana Output
31
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
2
3
4
5
6
1
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
28 Pembinaan Sistem Pelaporan Barang Mi lik Negara (BMN) bersumber Input APBN
Dana
Rp
610,648,000
Rp
34,050,000
Rp
436,830,000
Rp
272,450,000
Rp
48,650,000
Rp
37,300,000
Output
29 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Mi lik Negara (BMN) untuk Tahun 2010
Input Dana Output
30 Rekonsiliasi Pelaporan Barang Mi lik Negara Di tjen Bina Kefarmasi an Input dan Alat Kesehatan bersumber APBN di Propinsi dan Kabupaten/
Dana
Kota
Output
31 Penyusunan Laporan Barang Mi lik Negara (BMN) Bersumber APBN
Input Dana Output
32 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PNS di Lingkungan Di tjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Input Dana Output
Input
33 Penyusunan Formasi Pegawai Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dana Output
32
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
34 Koordinasi Lintas Sektor dal am bidang Kepegawai an, BMN dan Administrasi Umum
Dana
Rp
65,000,000
Rp
77,100,000
Rp
520,300,000
Rp
505,400,000
Rp
37,300,000
Rp
343,100,000
Output
35 Pembahasan dan Peni laian Tim Penilai Jabatan Fungsi onal Apoteker Input dan Asisten Apoteker
Dana Output
Input
36 Pembinaan Jabatan Fungsi onal Apoteker dan Asi sten Apoteker di Kabupaten/Kota
Dana Output
Input
37 Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Jabatan Fungsi onal Apoteker dan Asisten Apoteker
Dana Output
38 Penyusunan Pemutakhi ran Data Kepegawai an di Lingkungan Di tjen Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Input Dana Output
Input
39 Pemetaan Tenaga Kefarmasi an
Dana Output
33
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
2
3
4
5
6
1
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
40 Percepatan Penyel esaian Sistem Informasi Manajemen Kepegawai an Input (SIMK) bagi PNS
Dana
Rp
37,300,000
Rp
8,000,000
Rp
582,880,000
Rp
56,250,000
Rp
178,515,000
Rp
102,125,000
Output
Input
41 Pelantikan/Pengambi lan Sumpah Jabatan
Dana Output
42 Peningkatan Kompetensi /Kapasitas Pegawai Ditjen Binfar dan Alkes
Input Dana Output
Input
43 Pakaian dinas pegawai
Dana Output
Input
44 Perawatan gedung/Ruang Kantor
Dana Output
Input
45 Perlengkapan kantor sehari -hari
Dana Output
34
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
46 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10
Dana
Rp
277,950,000
Rp
67,200,000
Output
Input
47 Perawatan kendaraan bermotor roda 2
Dana Output
Input
48 Langganan daya dan j asa
Dana
417,096,000 Rp
Output
Input
49 Cetakan kop surat, ampl op
Dana
Rp
494,000,000
Rp
444,520,000
Rp
360,000,000
Output
Input
50 Evaluasi pengadaan barang dan j asa
Dana Output
Input
51 Pengadaan Al at Pengolah Data
Dana Output
35
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2 52 Pelatihan Manajemen Peningkatan SDM di bidang Kesekretari atan Ditjen Binfar dan Alkes
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input Dana
Rp
65,300,000
Rp
9,509,764,000
Rp
400,000,000,000
Output
Input
53 Pembayaran gaj i/Lembur/tunj angan Pegawai
Dana Output
Input
54 Pengadaan Vaksi n Reguler
Dana Output
Input
55 Pengadaan Obat-obatan Bufferstock
Dana
479,000,000,000
Output
Input
56 Honor Tim
Dana
364,500,000
Output
Input
57 Administrasi Kegiatan
Dana
Rp
539,460,000
Output
36
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
58 Penanggul angan Bencana
Dana
Rp
275,780,000
Rp
33,050,000
Rp
35,950,000
Rp
45,400,000
Rp
33,350,000
Rp
22,700,000
Output
59 Penyusunan Penghi mpunan Peraturan Perundang-undangan Bi dang Input Keuangan
Dana Output
Input
60 Penyusunan Buku Laporan Real isasi Anggaran
Dana Output
61 Penyusunan Buku Laporan Real isasi Anggaran dan Neraca Ti ngkat Eselon I
Input Dana Output
Input
62 Penyusunan Rencana Kerj a Pelaksanaan Kegi atan (RPK)
Dana Output
Input
63 Penyusunan Petunj uk Teknis Pelaksanaan Anggaran
Dana Output
37
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
64 Penyusunan Standar Bi aya Umum/Khusus
Dana
Rp
27,920,000
Rp
43,400,000
Rp
50,700,000
Rp
66,000,000
Rp
284,400,000
Rp
196,800,000
Output
Input
65 Penyusunan Pembukuan dan Veri fikasi Pertanggungj awaban Keuangan Semester I dan II
Dana Output
Input
66 Pengembangan SDM Bi dang Keuangan
Dana Output
Input
67 Peningkatan Kemampuan SDM Program NHA
Dana Output
Input
68 Pengumpul an Data Program NHA
Dana Output
Input
69 Teknical Assisten Program NHA
Dana Output
38
Form PKK
Kegiatan Program
1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
70 Pembinaan Perbendaharaan dal am rangka Peni ngkatan SDM
Dana
Rp
99,150,000
Rp
323,400,000
Rp
43,400,000
Rp
32,050,000
Rp
110,400,000
Rp
43,400,000
Output
Input
71 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
Dana Output
Input
72 Pemantapan Software Moni toring Pertanggungj awaban Anggaran
Dana Output
Input
73 Penyusunan Bahan Nota Keuangan
Dana Output
Input
74 Pembinaan dan Ev aluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP)
Dana Output
Input
75 Rekonsiliasi Data Temuan Hasi l Pemeriksaan Itjen/PBKP/BAPEKA
Dana Output
39
Form PKK
Kegiatan Program
1
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
2
3
4
5
6
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
76 Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam rangka Peni ngkatan Input SDM
Dana
Rp
66,100,000
Rp
45,400,000
Rp
45,400,000
Rp
278,520,000
Rp
335,460,000
Rp
666,860,000
Output
Input
77 Pengolahan Data Si stem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I dan II
Dana Output
Input
78 Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I dan II
Dana Output
Input
79 Technical Assistence Sistem Akuntansi
Dana Output
Input
80 Pemataan Data SAP
Dana Output
Input
81 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
Dana Output
40
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
82 Rekonsiliasi Data Perhitungan Anggaran (PA) Semester I dan II
Dana
Rp
222,340,000
Rp
156,240,000
Rp
123,190,000
Rp
22,700,000
Rp
65,440,000
Rp
22,700,000
Output
83 Tindak Lanjut Hasil Pembukuan dan Veri fikasi Pertanggungj awaban Keuangan
Input Dana Output
Input
84 Penyusunan Harga Perhi tungan Sendi ri
Dana Output
Input
85 Penyusunan dan Pembahasan Target PNBP
Dana Output
Input
86 Rekonsiliasi PNBP
Dana Output
Input
87 Tindak Lanjut Laporan Hasi l Pemeriksaan
Dana Output
41
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
88 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Dana
Rp
110,400,000
Rp
354,420,000
Rp
126,200,000
Rp
160,000,000
Rp
96,000,000
Rp
128,000,000
Output
Input
89 Pemantauan Data dan Anal isa Anggaran
Dana Output
Input
90 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Dana Output
Input
91 Konsinyasi Penyusunan Laporan Tentang Peri jinan PBF, Industri Farmasi, IOT, Kosmetika, Prekursor
Dana Output
92 Koordinasi Lintas Sektor Antar Departemen, Uni t Utama dan Daerah tentang Satgas Prekursor
Input Dana Output
Input
93 Review Inventaris Permenkes tentang Perubahan Prekursor
Dana Output
42
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
3
4
2 94 Pembahasan RPP dan Kepmenkes tentang Pekerj aan Kefarmasi an
Input Dana
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
5
6
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
186,500,000 Rp
Output
Input
95 Pembahasan Rev iew Inventaris Kepmenkes tentang Obat Psikotropika
Dana
Rp
128,000,000
Rp
182,800,000
Rp
381,000,000
Rp
125,000,000
Rp
248,000,000
Output
Input
96 Pemantauan Penanganan Kasus Hukum, Pengaduan Masyarakat Ditjen Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Dana Output
97 Pembahasan I nterdep dan Antardep tentang Naskah Akademi k RUU Input Obat
Dana Output
Input
98 Pembahasan Lanj utan Rev isi RUU tentang Kesehatan
Dana Output
Input
99 Pembahasan Rev isi RUU tentang Psi kotropika
Dana Output
43
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
100 Pengembangan SDM di bidang Hukum
Dana
Rp
28,000,000
Rp
460,500,000
Rp
877,644,000
Rp
258,340,000
Rp
183,000,000
Rp
109,750,000
Output
Input
101 Pemantauan/Moni toring/Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Binfar dan Alkes
Dana Output
Input
102 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bi dang Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Dana Output
Input
103 Penyusunan LAKI P Direktorat Jenderal Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Dana Output
Input
104 Advokasi Pelaksanaan Pembagi an Urusan Pemeri ntahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Prov insi, dan Pemerintah Daerah
Dana
Kabupaten/Kota Bi dang Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Output
105 Pertemuan Pembahasan Norma, Standar, Prosedur dan Kri teria
Input
(NSPK) Urusan Pemeri ntahan Bidang Kefarmasi an dan Alat
Dana
Kesehatan
Output
44
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
106 Penyusunan Pedoman Tata Hubungan Kerj a Direktorat Jenderal Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Dana
Rp
253,250,000
Rp
194,250,000
Rp
105,000,000
Rp
109,000,000
Rp
138,000,000
Rp
75,600,000
Output
Input
107 Penyempurnaan Organi sasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Dana Output
Input
108 Penyusunan Penetapan Ki nerja di Lingkungan Di rektorat Jenderal Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Dana Output
Input
109 Koordinasi Lintas Sektor Antar Uni t dan Daerah (sebagai Narasumber) dan mengi kuti Rapat Koordi nasi Antar Departemen
Dana
tentang Organi sasi
Output
110 Pelaksanaan Peni laian Unit Pelayanan Percontohan di Lingkungan Departemen Kesehatan (Pusat dan Daerah)
Input Dana Output
Input
111 Penyusunan Substansi Materi Promosi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dana Output
45
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input
112 Penyusunan Bul etin INFARKES Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dana
Rp
272,000,000
Rp
218,250,000
Rp
214,485,000
Rp
750,000,000
Rp
500,000,000
Rp
15,094,305,000
Output
Input
113 Press Tour Mengi kuti Kunjungan Kerj a Menteri Kesehatan/Di rektur Jenderal Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan (2009)
Dana Output
114 Pameran Di rektorat Jenderal Bina Kefarmasi an dan Alat Kesehatan
Input Dana Output
Input
115 Penyusunan Supl emen Farmakope Edi si Herbal
Dana Output
Input
116 Penyusunan Supl emen Farmakope I ndonesia
Dana Output
Input
117 Pelaksanaan Kegi atan Dekonsentrasi
Dana Output
46
Form PKK
Kegiatan Program
Uraian
1
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
3
4
5
6
2
Presentase Pencapaian Rencana T ingkat Capaian (T arget) 7
Keterangan
8
Input :
118 Rapat Kerja Pejabat
Dana
Rp
629,200,000
Rp
152,400,000
Rp
876,600,000
Output:
Input :
119 Rapat Koordi nasi kerja Ditjen Binfar dan Alkes
Dana Output:
Input :
120 Perjalanan Internasional dalam rangka pel aksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan
Dana Output:
47
Form PKK
Formulir PPS Pengukuran Pencapaian Sasar an Tahun 2009 Instansi/Unit Organisasi : Ditjen Bina Kefar masian dan Alat Kesehatan Sasaran
Indikator Sasaran
Rencana Tingkat
Realisasi
Capaian (Target) 1
2
3
Presentase Pencapaian
Keterangan
Rencana Tingkat Capaian 4
5
6
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Peningkatan Kerasionalan penggunaan Obat dan Perbek alan
1. Ketersediaan obat esensial generik
95%
di sarana pelayanan kesehatan
Kesehatan 2. Anggaran obat esensial generik di
25%
sektor publik setara dengan 1 US $/kapita/tahun (1US $ Rp. 9000) 3. Puskesmas dan jaringanny a yang
95%
tersedia cukup obat dan alat kesehatan dasar
2. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sak it
1. RS. Pemerintah y ang menggunak an
100%
formularium RS y ang direvisi secara berkala 2. Kab/Kota yang puskesmas telah
100%
melaksanakan penggunaan obat secara rasional
3. Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangk auan
1. RSU Pemerintah y ang menerapkan
60%
Pelayanan Informasi Obat
Harga Obat dan Perbek alan Kesehatan 2. Apotek percontohan yang
50%
melaksanakan Pelayanan Informasi Obat
1
Form PPS
Sasaran
Indikator Sasaran
Rencana Tingkat
Realisasi
Capaian (Target) 1 4. Menjamin Obat dan Perbek alan Kesehatan Memenuhi Persy aratan
2 1. Alat Kesehatan yang beredar
3
Presentase Pencapaian
Keterangan
Rencana Tingkat Capaian 4
5
6
90%
memenuhi persyaratan
Mutu, Keamanan, dan Kemanfaatan 2. Iklan alat kesehatan yang memenuhi
60%
persyaratan 5. Program Penunjang T eknis Pelayanan Kefarmasian dan alat
Jumlah Desa yang mempunyai obat
70.000 desa
esensial dan alat k esehatan dasar
Kesehatan
2
Form PPS