BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
1. Terwujudnya 1. Meningkatkan organisasi dan pelayanan penatalaksanaan administrasi yang efisien, perkantoran efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)
Tahun-2 (2013)
Tahun-3 (2014)
Tahun-5 (2016)
Lokasi
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
8,64
1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat
9,28
1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat
9,92
1530 10,56 1530 11,2 153 11,84 Dinas Kantor berkas berkas 0 Bina Dinas SPJ, SPJ, berk Marga 120 lb 120 lb as cek, cek, SPJ, 100 100 120 surat surat lb cek, 100 sura t 8 lokasi
Meningkatya 1 03 01 Program pelayanan pelayanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran 1. Penyediaan jasa Terpenuhi 1530 berkas SPJ, 1530 surat-menyurat nya 120 lb cek, 100 berkas Jumlah surat SPJ, SPJ, 120 lb Pencairan cek, Cek, dan 100 Pengirima surat n Surat Selama 1 Tahun 2. Penyediaan jasa Terlaksan 8 lokasi komunikasi, anya sumber daya air, penyediaa dan listrik n jasa Telekomu nikasi, Listrik dan Air
8 lokasi
91,8
8 lokasi
98,6
8 lokasi
105,4
3. Penyediaan peralatan
3 Jenis Barang
5,4
3 Jenis Barang
5,8
3 Jenis Barang
6,2
jasa Terlaksan 3 Jenis Barang dan anya
Tahun-4 (2015)
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
3 Jenis Baran
112,2 8 lokasi
6,6
3 Jenis Barang
Rp (jt) targ Rp (jt) et (17)
119
7
(18)
(19)
(20)
(21)
8 125,8 Dinas Kantor loka Bina Dinas dan si Marga 7 Kantor UPTD
3 Jeni
7,4
Dinas Bina
V-1
Kantor Dinas dan
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
(6)
perlengkapan kantor
(7)
Terlaksan 7 Unit anya pembayar an KIR dan Perpanjan gan STNK
jasa Terlaksan 58 Org anya Penyediaa n Jasa Administra si Keuangan
6. Penyediaan jasa Terlaksan Alat Workshop : perbaikan anya 9 Unit, peralatan kerja perbaikan- Alat Laboratorium perbaikan 8 unit peralatan kerja workshop dan laboratoriu m
7. Penyediaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)
Tahun-2 (2013)
Tahun-3 (2014)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
pemelihar aan Mesin Ketik : 8 buah, AC : 7 Unit dan Pompa Air
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan administrasi keuangan
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
alat Tercukupi 8 Lokasi
Tahun-4 (2015)
Tahun-5 (2016)
target
Rp (jt)
target
(14)
(15)
(16)
7 Unit
5,8
7 Unit
6,2
7 Unit
6,6
21,6
58 Org
23,2
58 Org
24,8
58 Org 26,4
Lokasi
Rp (jt) targ Rp (jt) et (17)
(18)
(19)
(20)
(21)
s Bar ang
Marga 7 Kantor UPTD
7 Unit 7
7 Unit 7,4
7 Unit Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
58 Org 28
58 Org 29,6 58 Org Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
g
5,4
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
Alat Worksh : op : 9 Unit, Alat Laborat orium : 8 unit
37,8
Alat Worksh op : 9 Unit, Alat Laborat orium : 8 unit
40,6
Alat Worksh op : 9 Unit, Alat Laborat orium : 8 unit
43,4
Alat Worksh op : 9 Unit, Alat Labora torium : 8 unit
46,2
Alat Worksh op : 9 Unit, Alat Laborat orium : 8 unit
49
Alat 51,8 Dinas Wor Bina ksho Marga p: 9 Unit, Alat Labo rator ium : 8 unit
Kantor UPTD Workshop dan UPTD Laboratoriu m
8 Lokasi
108
8 Lokasi
116
8 Lokasi
124
8
132
8
140
8
Kantor
148
Dinas
V-2
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5) tulis kantor
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)
Tahun-2 (2013)
Tahun-3 (2014)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
nya Penyediaa n Alat Tulis
Tahun-4 (2015)
target
Rp (jt)
(14)
(15)
Lokasi
Tahun-5 (2016)
target (16)
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
Lokasi
Rp (jt) targ Rp (jt) et (17)
Lokasi
(18) Loka si
(19)
(20)
(21)
Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
8. Penyediaan barang Tercukupi 8 Lokasi cetakan dan nya penggandaan Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan
8 Lokasi
64,8
8 Lokasi
69,6
8 Lokasi
74,4
8 Lokasi
79,2
8 Lokasi
84
8 88,8 Dinas Kantor Loka Bina Dinas dan si Marga 7 Kantor UPTD
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksan 8 Lokasi anya pemelihar aan Instalasi Listrik / Peneranga n
8 Lokasi
21,6
8 Lokasi
23,2
8 Lokasi
24,8
8 Lokasi
26,4
8 Lokasi
28
8 29,6 Dinas Kantor Loka Bina Dinas dan si Marga 7 Kantor UPTD
10. Penyediaan bahan Tercukupi 8 lokasi bacaan dan nya peraturan langganan perundangsurat undangan kabar/ majalah
8 lokasi
16,2
8 lokasi
17,4
8 lokasi
18,6
8 lokasi
19,8
8 lokasi
21
8 loka si
22,2 Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
11. Penyediaan bahan Terlaksan 8 lokasi logistik kantor anya penyediaa n bahan logistik bahan pembersih
8 lokasi
21,6
8 lokasi
23,2
8 lokasi
24,8
8 lokasi
26,4
8 lokasi
28
8 loka si
29,6 Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
V-3
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
(7)
Tahun-1 (2012)
target
Rp (jt)
(8)
Tahun-2 (2013)
target
Rp (jt)
Tahun-3 (2014)
target
Rp (jt)
Tahun-4 (2015)
target
Rp (jt)
Tahun-5 (2016)
target
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
8 lokasi
37,8
8 lokasi
40,6
8 lokasi
43,4
8 lokasi
46,2
8 lokasi
13. Rapat-rapat Terlaksan 12 bulan koordinasi dan anya konsultasi ke luar koordinasi daerah dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
102,6
12 bulan
110,2
12 bulan
117,8
12 bulan
125,4 12 bulan
14. Penyediaan jasa Terlaksan 179 kegiatan kegiatan lelang anya penyediaa n jasa kegiatan lelang
179 kegiata n
15. Penyediaan Pegawai Tetap
24 orang
12. Penyediaan makanan minuman
(6)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tercukupi 8 lokasi dan nya penyediaa n makanan dan minuman bagi 1600 orang
jasa Tercukupi 24 orang Tidak nya Jumlah Pegawai Tidak Tetap
270
174,37
179 kegiata n
24 orang
290
187,29
179 kegiata n
24 orang
310
200,21
179 kegiata n
24 orang
330
179 kegiata n
213,12 24 orang
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
Lokasi
Rp (jt) targ Rp (jt) et (17)
(18)
(19)
49
8 loka si
51,8 Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
133
12 140,6 Dinas Kantor bula Bina Dinas dan n Marga 7 Kantor UPTD
350
179 kegi atan
370
(20)
(21)
Dinas Kantor Bina Dinas Marga
226,04 24 238,96 Dinas Kantor oran Bina Dinas g Marga
V-4
Tujuan
(1)
Sasaran
(2) 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Meningkatny 1 03 02 a sarana dan prasarana aparatur
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)
Tahun-2 (2013)
Tahun-3 (2014)
Tahun-4 (2015)
Tahun-5 (2016)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
Lokasi
Rp (jt) targ Rp (jt) et (17)
(18)
(19)
(20)
(21)
103,6 Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan mebeleur
Terpenuhi 79 buah nya Kebutuha n Meubelair
79 buah
75,6
79 buah
81,2
79 buah
86,8
79 buah
92,4
79 buah
98,0
79 bua h
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksan 7 Lokasi anya pemelihar aan rutin / berkala gedung kantor
7 Lokasi
216
7 Lokasi
232
7 Lokasi
248
7 Lokasi
264
7 Lokasi
280
7 Loka si
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tercukupi 18 Unit nya pemelihar aan rutin/berk ala kendaraan dinas/ope rasional (kendaraa n dinas 4 unit, mesin gilas 11 unit trailer 1 unit dan
18 Unit
200,2
18 Unit
215,1
18 Unit
229,9
18 Unit 244,7 18 Unit
259,6 18 Unit
296
Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
274,4 Dinas Kantor Bina UPTD Marga Workshop
V-5
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
(6) Truck unit )
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)
Tahun-2 (2013)
Tahun-3 (2014)
Tahun-4 (2015)
Tahun-5 (2016)
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Lokasi
Rp (jt) targ Rp (jt) et (19)
(20)
(21)
2
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksan Kantor Dinas dan annya UPTD ( 8 lokasi ) pemelihar aan peralatan dan perlengka pan kantor
Kantor Dinas dan UPTD ( 8 lokasi )
21,6
Kantor Dinas dan UPTD ( 8 lokasi )
23,2
Kantor Dinas dan UPTD ( 8 lokasi )
24,8
Kantor Dinas dan UPTD ( 8 lokasi )
26,4
Kantor Dinas dan UPTD ( 8 lokasi )
28,0
Kant 29,6 Dinas or Bina Dina Marga s dan UPT D(8 loka si )
5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksan 190 bh anya Pemelihar aan rutin/berk ala mebelair
190 bh
14,0
190 bh
15,1
190 bh
16,1
190 bh
17,2
190 bh
18,2
190 bh
6. Pengadaan Komputer
Terlaksan 7 buah anya Pengadaa n Komputer
7 buah
54
7 buah
58
7 buah
62
7 buah
66
7 buah
70
7 bua h
7. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Terlaksan 16 Unit anya pemelihar aan rutin/berk ala computer
23 Unit
45,0
30 Unit
63,1
37 Unit
83,2
44 Unit 105,3 51 Unit
Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
19,2 Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
74
Dinas Kantor Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
129,4 58 155,6 Dinas Kantor Unit Bina Dinas dan Marga 7 Kantor UPTD
V-6
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
3. Meningkatkan Meningkatny 1 03 05 kapasitas sumber a kapasitas daya aparatur sumber daya aparatur
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)
Tahun-2 (2013)
Tahun-3 (2014)
Tahun-4 (2015)
Tahun-5 (2016)
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
Lokasi
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt) targ Rp (jt) et
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
56 Org
84,0
56 Org
88,8 Dinas Kantor Bina Dinas Marga
(20)
(21)
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan Terlaksan 56 Org pelatihan formal anya pendidika n dan pelatihan bagi PPK, Panitia Pengadaa n dan Perncana
56 Org
64,8
56 Org
69,6
56 Org
74,4
56 Org
79,2
2. Bimbingan teknis Terlaksan 100 Org penanganan jalan anya dan jembatan bimbingan teknis penangan an jalan dan jembatan
100 Org
129,6
100 Org
139,2
100 Org
148,8
100 Org
158,4 100 Org 168,0 100 Org
3. Pengembangan Terlaksan 20 Org Sistem Informasi anya Keuangan Daerah Pengemba ngan Sistem Informasi Keuangan Daerah
20 Org
16,2
20 Org
17,4
20 Org
18,6
20 Org
19,8
20 Org
21,0
20 Org
177,6 Dinas Kantor Bina Dinas Marga
22,2 Dinas Kantor Bina Dinas Marga
V-7
Tujuan
(1)
Sasaran
(2) 4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Sasaran
(3)
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
Tahun-2 (2013)
Tahun-3 (2014)
Tahun-4 (2015)
Tahun-5 (2016)
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1. Penyusunan Tersediany 10 buku dokumen laporan a Kinerja akhir tahun dokumen sebagai acuan unluk laporan LKPJ Bupati
10 buku
22
10 buku
23
10 buku
25
10 buku
26
2. Penyusunan dokumen perencanaan
220 kegiata n
81
220 kegiata n
87
220 kegiata n
93
220 kegiata n
99
(4)
(5)
1 03 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Meningkatkan Terpeliharany 1 03 07 kualitas jalan dan a Jalan / jembatan Jembatan
Tahun-1 (2012)
target (6)
(7)
Terlaksan 220 kegiatan anya penyusuna n dokumen perencana an
3. Penyusunan Tersediany 30 % dokumen laporan a keuangan akhir dokumen tahun sebagai acuan untuk laporan LKPJ Bupati 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan,
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
Lokasi
Rp (jt) targ Rp (jt) et (17)
(18)
(19)
(20)
(21)
10 buku
28
10 buk u
30
Dinas Kantor Bina Dinas Marga
220 kegiata n
105
220 kegi atan
111
Dinas Kantor Bina Dinas Marga
30 %
16,2
30 %
17,4
30 %
18,6
30 %
19,8
30 %
21,0
30 %
22,2 Dinas Kantor Bina Dinas Marga
179
130
179
139
179
149
179
158
179
168
179
178
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 1. Evaluasi
dan Terlaksan 179 kegiatan
Dinas
V-8
Kab.
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana
2. Memelihara jalan/jembatan dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana
Terpeliharany 1 03 18 a jalan/jembat an dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana
Program dan Kegiatan
(5) monitoring
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
(6)
(7)
anya Evaluasi dan monitoring kegiatan peningkat an Jalan dan jembatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)
target
Rp (jt)
(8)
(9)
kegiata n
Tahun-2 (2013)
target
Rp (jt)
(10)
(11)
kegiata n
Tahun-3 (2014)
target
Rp (jt)
(12)
(13)
kegiata n
Tahun-4 (2015)
target
Rp (jt)
(14)
(15)
kegiata n
190 Lokasi
Tahun-5 (2016)
target (16)
Lokasi
Rp (jt) targ Rp (jt) et (17)
kegiata n
(18)
(19)
kegi atan
(21)
190 Lokasi
189
190 Lokasi
203
190 Lokasi
217
3. Peningkatan jalan Peningkat 129 kegiatan dan jembatan an jalan dan jembatan
129 kegiata n
16.000
129 kegiata n
17.000
129 kegiata n
19.000
129 20.000 129 21.000 129 22.000 Dinas Kab. kegiata kegiata kegi Bina Grobogan n n atan Marga
15 %
5.292
15 %
5.684
15 %
6.076
15 %
245
190 Loka si
(20)
Bina Grobogan Marga
2. Pra survey dan Terlaksan 190 Lokasi peningkatan jalan anya dan jembatan Kegiatan Pra Survey
231
190 Lokasi
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
259
Dinas Kab. Bina Grobogan Marga
Program rehabilitasi/pemelihara an Jalan dan Jembatan 1. Pemeliharaan rutin Terlaksan 15 % jalan dan jembatan anya Pemelihar aan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD
6.468 15 %
6.860 15 %
7.252 Dinas Kab. Bina Grobogan Marga
V-9
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
(6)
3. Membangun system informasi/data base jalan dan jembatan kepada masyarakat umum
Tersedianya 1 03 22 sistem informasi data dan arsip jaringan jalan dan jembatan
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan
Meningkatny 1 03 23 a sarana dan prasarana kebinamarga an
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
5. Membangun infrastruktur perdesaan
Terbangunny 1 03 30 a infrastruktur perdesaan
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1. Penyusunan Base Jalan Desa
Indikator Data Capaian pada Kinerja Tahun Awal Program Perencanaan (outcome) dan Kegiatan (output)
(7)
Data Terlaksan 1 Kegiatan Poros anya Penyusun an Data Base Jalan Poros Desa
1. Pengadaan alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Tercukupi 19 unit dan 3 set nya Sarana Kerja Alat Laborat
1. Pembangunan jaian Terlaksan 50 kegiatan dan jembatan desa anya pembangu nan jaian dan jembatan desa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2012)
Tahun-2 (2013)
Tahun-3 (2014)
Tahun-4 (2015)
Tahun-5 (2016)
Unit Kerja Kondisi SKPD Kinerja pada Penan akhir g-gungperiode jawab Renstra SKPD
Lokasi
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
Rp (jt)
target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
1 Kegiata n
108
1 Kegiata n
116
1 Kegiata n
124
1 Kegiat an
132
1 Kegiata n
140
1 Kegi atan
148
Dinas Kab. Bina Grobogan Marga
19 unit dan 3 set
65
19 unit dan 3 set
70
19 unit dan 3 set
74
19 unit dan 3 set
79
19 unit dan 3 set
84
19 unit dan 3 set
89
Dinas Kantor Bina Dinas Marga
50 kegiata n
3.775
50 kegiata n
4.054
50 kegiata n
4.334
50 4.613 50 kegiata kegiata n n
Rp (jt) targ Rp (jt) et (20)
(21)
4.893 50 5.173 Dinas Kab. kegi Bina Grobogan atan Marga
V - 10