DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BATAM Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
:
1.02. KESEHATAN
Organisasi
:
1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
1
Kegiatan
Program
Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Uraian
3
2
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
Sumber Dana
6
(Rp)
%
9= 8 - 7
10
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
7
8
12,846,838,857.68
22,756,798,507.23
9,909,959,649.55
77.14
5,194,908,251.92
4,909,685,432.00
(285,222,819.92)
(5.49)
393,418,538.20
506,138,525.00
112,719,986.80
28.65
648,247,913.76
648,247,913.76
0
391,185,950.56
399,185,950.56
8,000,000.00
403,115,363.20
403,115,363.20
0
0
662,219,238.64
662,219,238.64
0
0
437,641,313.20
437,641,313.20
0
0
448,996,850.56
448,251,333.23
(745,517.33)
851,802,754.40
851,802,754.40
0
0
283,705,987.92
283,705,987.92
0
0
296,301,750.56
296,301,750.56
0
0
328,374,980.56
328,374,980.56
0
0
1.02. KESEHATAN 001 . 001 . 001 .
Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 001.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Batam
1 Tahun
029.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi
UPT Instalasi Farmasi
1 Tahun
001 .
030.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang Padang
Puskesmas Belakang Padang
1 Tahun
001 .
031.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sambau
Puskesmas Sambau
1 Tahun
001 .
032.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Ampar
Puskesmas Batu Ampar
1 Paket
001 .
033.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Panas
Puskesmas Sei Panas
1 Tahun
001 .
034.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Pancur
Puskesmas Sei Pancur
1 Tahun
001 .
035.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang
PUSKESMAS SEKUPANG
1 Tahun
001 .
036.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang
Puskesmas Galang
1 Tahun
001 .
037.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi Permai
Puskesmas Baloi Permai
1 Tahun
001 .
038.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja
Puskesmas Lubuk Baja
1 Tahun
001 .
039.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Lekop
PUSKESMAS SEI LEKOP KOTA BATAM
1 Tahun
APBD Kota Batam APBD Kota Batam
0
APBD
2.05
APBD Kota Batam
APBD
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
(0.17)
APBD
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
APBD KOTA BATAM
Halaman : 1
Kegiatan
Program
1
2
Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
Sumber Dana
6
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
7
8
(Rp)
%
10
9= 8 - 7 540,281,913.20
585,481,913.20
45,200,000.00
389,424,275.84
389,424,275.84
0
0
371,810,113.20
371,810,113.20
0
0
293,764,850.56
293,764,850.56
0
0
338,191,300.56
338,191,300.56
0
0
62,885,185.00
62,885,185.00
0
0
199,300,387.92
215,740,387.92
16,440,000.00
311,261,937.92
311,261,937.92
0
3 bulan
0
544,224,000.00
544,224,000.00
100.00
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambau ( Kapitasi )
3 Bulan
0
298,272,000.00
298,272,000.00
100.00
187.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Ampar ( Kapitasi )
3 Bulan
0
762,480,000.00
762,480,000.00
100.00
001 .
188.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Panas ( Kapitasi )
3 Bulan
0
1,062,000,000.00
1,062,000,000.00
100.00
001 .
189.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi )
0
833,616,000.00
833,616,000.00
100.00
001 .
190.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekupang ( Kapitasi )
1 Tahun
0
823,152,000.00
823,152,000.00
100.00
001 .
191.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galang ( Kapitasi )
3 Bulan
0
499,248,000.00
499,248,000.00
100.00
001 .
192.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Baloi Permai ( Kapitasi )
3 Bulan
0
732,432,000.00
732,432,000.00
100.00
001 .
193.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja ( Kapitasi )
3 Bulan
0
845,712,000.00
845,712,000.00
100.00
001 .
194.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Lekop ( Kapitasi )
3 Bulan
0
869,088,000.00
869,088,000.00
100.00
001 .
195.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulang ( Kapitasi )
3 Bulan
0
396,528,000.00
396,528,000.00
100.00
001 .
196.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabil ( Kapitasi )
3 Bulan
0
298,896,000.00
298,896,000.00
100.00
001 .
197.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Aji ( Kapitasi )
3 Bulan
0
937,728,000.00
937,728,000.00
100.00
001 .
198.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Botania ( Kapitasi )
3 Bulan
0
160,752,000.00
160,752,000.00
100.00
001 .
199.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Langkai ( Kapitasi )
3 Bulan
0
716,880,000.00
716,880,000.00
100.00
001 .
040.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang
Puskesmas Bulang
1 Tahun
001 .
041.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil
Puskesmas Kabil
1 Tahun
001 .
042.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji
001 .
043.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania
PUSKESMAS BOTANIA
1 tahun
001 .
163.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Langkai
Puskesmas Sei Langkai
1 Tahun
001 .
164.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
001 .
165.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru
BATAM
1 Tahun
001 .
172.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bengkong
Puskesmas Bengkong
1 tahun
001 .
185.
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Belakang Padang ( Kapitasi )
001 .
186.
001 .
8.37
APBD
APBD
1 Tahun APBD Kota Batam
APBD
APBD Kota Batam
1 Tahun APBD Kota Batam
PUSKESMAS SEI PANCUR
8.25
APBD
0
APBD Kota Batam
3 bulan KAPITASI
Kapitasi
UPT Puskesmas Sei Langkai, Kota Batam
Halaman : 2
Kegiatan
Program
Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Uraian
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sumber Dana Sebelum Perubahan
1 001 .
2 200.
002 .
3 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi )
4 PUSKESMAS TIBAN BARU
5
(Rp)
%
8
7
10
9= 8 - 7 0
232,560,000.00
232,560,000.00
100.00
4,164,698,599.86
6,433,586,699.86
2,268,888,100.00
54.48
1,778,426,599.86
1,930,326,599.86
151,900,000.00
8.54
73,875,000.00
208,875,000.00
135,000,000.00
182.74
159,500,000.00
177,837,500.00
18,337,500.00
11.50
178,050,000.00
329,816,600.00
151,766,600.00
85.24
81,720,000.00
132,370,000.00
50,650,000.00
61.98
92,720,000.00
271,720,000.00
179,000,000.00
193.05
112,760,000.00
298,810,000.00
186,050,000.00
165.00
259,347,000.00
347,481,000.00
88,134,000.00
33.98
163,550,000.00
331,950,000.00
168,400,000.00
102.97
97,150,000.00
234,250,000.00
137,100,000.00
141.12
107,800,000.00
218,450,000.00
110,650,000.00
102.64
69,600,000.00
196,700,000.00
127,100,000.00
182.61
92,800,000.00
241,100,000.00
148,300,000.00
159.81
175,995,000.00
218,995,000.00
43,000,000.00
24.43
93,780,000.00
266,930,000.00
173,150,000.00
184.63
115,400,000.00
249,000,000.00
133,600,000.00
115.77
118,575,000.00
276,725,000.00
158,150,000.00
133.38
131,700,000.00
208,000,000.00
76,300,000.00
57.93
261,950,000.00
294,250,000.00
32,300,000.00
12.33
816,568,200.00
812,520,200.00
(4,048,000.00)
(0.50)
KAPITASI
Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
002 . 002 .
001.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Tahun
063.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi
1 Tahun
002 .
064.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang Padang
Puskesmas Belakang Padang
1 Tahun
002 .
065.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau
UPT.Puskesmas Sambau
1 Tahun
002 .
066.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Ampar
Batam
1 Paket
002 .
067.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Panas
Puskesmas Sei PAnas
1 Tahun
002 .
068.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Pancur
Puskesmas Sei Pancur
1 Tahun
002 .
069.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang
PUSKESMAS SEKUPANG
1 Tahun
002 .
070.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang
Puskesmas Galang Kota Batam
1 Tahun
002 .
071.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Permai
Puskesmas Baloi Permai
1 Tahun
002 .
072.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja
Puskesmas Lubuk Baja
1 Tahun
002 .
073.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Lekop
PUSKESMAS SEI LEKOP KOTA BATAM
1 Tahun
002 .
074.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang
Puskesmas Bulang
1 Tahun
002 .
075.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil
Puskesmas Kabil
1 Tahun
002 .
076.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Aji
002 .
077.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania
PUSKESMAS BOTANIA
1 tahun
002 .
079.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru
BATAM
1 Tahun
002 .
080.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Langkai
Kota Batam
1 Tahun
002 .
085.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bengkong
Puskesmas Bengkong
1.00 Paket (Mebeulair, alat-alat perkantoran,)
003 .
6
3 Bulan
Setelah Perubahan
APBD Kota Batam APBD KOta Batam
APBD
APBD Kota BAtam
APBD
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
APBD
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
APBD KOTA BATAM
APBD
APBD
1 Tahun APBD Kota Batam
APBD
APBD
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Halaman : 3
Kegiatan
Program
1
2
Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
003 .
001.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur
Dinas kesehatan Kota Batam
1. 3 Jabfungkes 2. 30 Orang 3. 18 UPT 4. 12 Orang 5.93 Orang 6. 93 Orang
003 .
040.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Belakang Padang
Puskesmas Belakang Padang
1 Tahun (62 orang)
003 .
041.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sambau
UPT.Puskesmas Sambau
1 Tahun
003 .
042.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Batu Ampar
Puskesmas Batu Ampar
1 Paket
003 .
043.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sei Panas
Puskesmas Sei Panas
57 Orang
003 .
044.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sei Pancur
Puskesmas Sei Pancur
1 Paket
003 .
045.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sekupang
PUSKESMAS SEKUPANG
1 Tahun
003 .
046.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Galang
Puskesmas Galang Kota Batam
1 Tahun
003 .
047.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Baloi Permai
Pusekesmas Baloi Permai
1 tahun
003 .
048.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur PuskesmasLubuk Baja
Puskesmas Lubuk Baja
1 Tahun
003 .
049.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sei Lekop
PUSKESMAS SEI LEKOP KOTA BATAM
1 Tahun
003 .
050.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Bulang
Puskesmas Bulang
1 TAhun
003 .
051.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Kabil
Puskesmas Kabil
1 Tahun `
003 .
052.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Batu Aji
003 .
053.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Botania
PUSKESMAS BOTANIA
1 tahun (40 orang)
003 .
060.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sei Langkai
Puskesmas Sei Langkai
1 Tahun (30 Orang)
003 .
070.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Tiban Baru
Tiban Baru
20 Orang
015 .
Sumber Dana
6
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
7
8
(Rp)
%
10
9= 8 - 7 295,218,200.00
295,218,200.00
0
0
39,300,000.00
35,300,000.00
(4,000,000.00)
31,300,000.00
31,300,000.00
0
0
31,300,000.00
31,300,000.00
0
0
36,300,000.00
36,300,000.00
0
0
32,850,000.00
32,850,000.00
0
0
34,300,000.00
34,252,000.00
(48,000.00)
45,300,000.00
45,300,000.00
0
0
33,800,000.00
33,800,000.00
0
0
30,800,000.00
30,800,000.00
0
0
29,300,000.00
29,300,000.00
0
0
34,300,000.00
34,300,000.00
0
0
32,800,000.00
32,800,000.00
0
0
31,300,000.00
31,300,000.00
0
0
30,300,000.00
30,300,000.00
0
0
25,300,000.00
25,300,000.00
0
0
22,800,000.00
22,800,000.00
0
0
3,353,574,250.00
7,004,166,900.00
3,650,592,650.00
APBD Kota Batam
(10.18)
APBD
APBD Kota Batam
APBD
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
(0.14)
APBD
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
APBD KOTA BATAM
APBD
APBD
1 Tahun APBD Kota Batam
APBD TK II
APBD Kota Batam
APBD Kota Batam
108.86
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Halaman : 4
Kegiatan
Program
1
Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Uraian
3
2
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
Sumber Dana
6
015 .
001.
Promosi Kesehatan Masyarakat
Kota Batam
5 Program Billboard 1 Buah, Media Penyuluhan, 22 Tenaga Pelatih Untuk Institusi, Baliho 3 Buah, Media Cetak 5 Kali, Radio Spot 790 Spot, Survey PHBS 1 Kec
APBD Kota Batam
015 .
002.
Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan
Kota Batam
16 orang pengelola data kesehatan, 100 buku saku kesehatan, 50 buku profil Kesehatan
APBD Kota Batam
015 .
003.
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Kota Batam
400 Posyandu Aktif 17 Desa Siaga Aktif
APBD Kota Batam
015 . 016 .
019.
Sosialisasi Bahaya Rokok bagi kesehatan
016 .
004.
1 Tahun
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
7
8
(Rp)
%
10
9= 8 - 7 372,747,700.00
1,080,387,850.00
707,640,150.00
189.84
78,574,050.00
78,574,050.00
0
2,902,252,500.00
3,945,205,000.00
1,042,952,500.00
35.94
0
1,900,000,000.00
1,900,000,000.00
100.00
9,056,408,910.00
9,218,319,140.00
161,910,230.00
1.79
9,056,408,910.00
9,218,319,140.00
161,910,230.00
1.79
25,526,447,769.65
33,022,219,449.65
7,495,771,680.00
29.36
22,257,308,229.65
29,171,609,049.65
6,914,300,820.00
31.07
127,929,690.00
170,839,300.00
42,909,610.00
33.54
837,595,650.00
1,216,976,900.00
379,381,250.00
45.29
0
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
017 .
Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan Posyandu (Program Pengentasan Kemiskinan)
Kota Batam
1 unit puskesmas, 2 unit pustu,4 unit poskedes, 24 unit Posyandu, 1 Paket semenisasi. 8 Paket rehabilitasi Pustu/Polindes
APBD Kota Batam DAN APBD PROVINSI
Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
017 .
001.
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya (Program Pengentasan Kemiskinan)
Kota Batam
1 paket
017 .
002.
Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance
Kota Batam
Desa Uci 100% AFP 2/100.000 anak <15 Tahun, Haji 100%
APBD Kota Batam
017 .
003.
Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentaan Kemiskinan)
Kota Batam
1. 400 Balita 2. 40 Ibu Hamil 3. Data Status Gizi tahun 2014 4. 80 Orang Kader 5.17 Puskesmas 6. 64 Kelurahan 7.3000 Lembar 8.4500 Lembar 9.1500 Lembar
APBD KOTA BATAM DAN APBD PROVINSI
APBD Kota Batam
Halaman : 5
Kegiatan
Program
1 017 .
Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Uraian
3
2 004.
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang
Lokasi Kegiatan
4 Kota Batam
Target Kinerja (Kuantitatif)
5 "1. DBD : PE DBD, Fogging Focus 200 focus,
Sumber Dana
6
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
7
8
(Rp)
%
10
9= 8 - 7 1,223,930,750.00
1,383,110,750.00
159,180,000.00
13.01
248,762,250.00
248,762,250.00
0
0
352,218,000.00
352,218,000.00
0
0
207,900,000.00
207,900,000.00
0
0
270,803,200.00
270,803,200.00
0
0
4,458,123,067.27
4,647,435,517.27
189,312,450.00
4.25
4,327,254,000.00
4,347,754,000.00
20,500,000.00
0.47
APBD Kota Batam
2. JPV 12 orang Penyemprotan Rumah 2000 rumah, Larvacidding 380 Ha, MBS 5 lokasi.n . 65% dari jumlah penduduk 017 .
005.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kota Batam
16 Puskesmas 14 Rumah Sakit 35 Batra 25 BP/Klinik
APBD Kota Batam
017 .
006.
Peningkatan Kesehatan Keluarga
Kota Batam
1. 15 orang dokter/Bidan 2. 15 Orang dokter/Bidan/Perawa t/Nutrionis 3. AMP 30 Orang 4. 55 Orang Bidan di Desa 5. 15 Orang Dokter Bidan Puskesmas 6. Dokter/Bidan/Dukun 15 Orang
APBD Kota Batam
017 .
007.
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Kota Batam
16 pus, 15 sarkes, 7 waduk , 15 pest control, 3 pabrik es, 15 hotel, 3 pasar, 10 sarana pendidikan, 10 sarana ibadah, 10 TPM, 10 panti pijat, 10 AKR, 50 DAM
APBD Kota Batam
017 .
008.
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Kota Batam
16 Puskesmas, 6 RS, 500 Sampel Darah dan 50 Sampel Darah
APBD KOta Batm
018 .
Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan
018 .
001.
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan Operasional)
Kota Batam
16 Puskesmas dan jejaringnya
018 . 018 .
003.
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kota Batam
16 Puskesmas
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Kota Batam
1 Paket ( 16 Puskesmas, 14 RS, 26 Apotik, 24 Toko Obat, 10 Supermarket, 30 TPM, 30 PIRT)
005.
APBN DAN APBD Kota Batam
91,434,117.27
91,434,117.27
0
39,434,950.00
208,247,400.00
168,812,450.00
428.08
0
267,903,350.00
259,285,000.00
(8,618,350.00)
(3.22)
APBD Kota Batam APBD Kota Batam
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 015 .
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Halaman : 6
Kegiatan
Program
1 015 .
2 072.
Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Uraian
3 Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan
Lokasi Kegiatan
4 Kota Batam
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
Sumber Dana
6
18 Buku
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
7
8
(Rp)
%
10
9= 8 - 7 267,903,350.00
259,285,000.00
(8,618,350.00)
60,490,563,004.46
84,154,331,414.01
23,663,768,409.55
(3.22)
APBD Kota Batam
Jumlah
39.12
Batam, 20 Agustus 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Abd Malik, SE. M.Si NIP. 19660727 199603 1 003
Halaman : 7