11/10/2016
Evaluasi RKPD
EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2016
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
2
1.01
Urusan Pendidikan
1.01.1.01.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerj a Program (outcome)/ Kegiatan (output)
3
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)
Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM)
Realisasi Capaian Kinerj a RPJM s.d RKPD 2015
4 K
5 Rp
K
Realisasi Kinerj a pada Triw ulan
Target Kinerj a dan Anggaran RKPD 2016 (Tahun yang Diev aluasi)
I
6 Rp
K
II
7 Rp
100
2,605,740,000
80
1,429,373,309
100
558,892,525
K
III
8 Rp
K
85 130,592,900
IV
9 Rp
K
10 Rp
K Rp
90
134,919,125
95
127,159,875
0
0
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran dan peralatan/bahan kantor (ATK, materai, cetak, penggandaan, surat kabar) (bulan)
60
750,000,000
48
503,865,173
12
128,672,525
3
23,836,800
3
33,009,875
3
21,620,125
0
0
1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang untuk 214 orang (bulan)
60
1,510,200,000
48
656,325,000
12
365,179,000
3
90,105,000
3
88,451,250
3
91,178,750
0
0
1.01.1.01.01.01.03 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Makan dan minum rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
60
345,540,000
48
269,183,136
12
65,041,000
3
16,651,100
3
13,458,000
3
14,361,000
0
0
1.01.1.01.01.02
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)
100
4,115,205,780
80
756,592,580
100
1,704,465,200
85
53,650,281
90
785,834,951
95
347,603,439
0
0
21
1,325,000,000
0
240,112,000
21
1,055,000,000
21
0
0
691,541,000
0
150,373,500
0
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.01.1.01.01.02.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pengadaan kendaraan dinas roda empat (1) dan roda dua (20) (unit) Pengadaan LCD/LCD proyektor (unit)
4
0
4
0
0
0
0
246
0
246
0
246
0
0
12
4
4
0
0
0
0
265
26
32
0
17
0
0
Pengadaan peralatan studio visual (sound system: wireles 2, amplifier 1, power amplifier 1, microfon shure 10) (unit)
14
6
14
0
0
14
0
Terbayarnya listrik, air, telepon, internet untuk Dinas Pendidikan, UPTD SKB dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas Kab. Kulon Progo (bulan)
60
Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) (bulan)
0
48
12
0
3
3
0
Tersedianya biaya service kendaraan, pajak STNK, pelumas/bbm, suku cadang dan pemeliharaan alat kantor lainnya (bulan)
0
48
12
0
3
3
0
100
325,000,000 80.57
182,972,375
100
74,030,250 87.49
3,473,400 92.58
14,118,325 97.67
Pengadaan meja rapat, kursi, almari arsip (meja rapat 18 buah, kursi 227 buah, almari arsip 1 buah) ( unit) Pengadaan alat pendingin AC (buah) Pengadaan komputer PC (15), laptop (2), printer (15) (unit)
1.01.1.01.01.02.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.01.1.01.01.04
Program Perencanaan, Pengendalian dan Ev aluasi Kinerj a
Capaian perencanaan, pengendalian dan ev aluasi kinerj a (%)
1.01.1.01.01.04.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD ( dokumen)
1.01.1.01.01.04.02 Penyusunan Laporan Keuangan
2,790,205,780
48
516,480,580
12
649,465,200
3
53,650,281
3
94,293,951
3
197,229,939
0
0
9,790,250
0
0
5
25,000,000
4
15,396,785
1
8,800,000
1
1,661,600
0
3,749,400
0
3,300,000
0
0
Laporan keuangan SKPD ( dokumen)
10
175,000,000
7
67,330,950
2
18,239,950
0
0
1
6,108,825
1
1,866,250
0
0
1.01.1.01.01.04.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian, evaluasi, dan kinerja SKPD, biaya operasional Dewan Pendidikan (bulan)
60
125,000,000
48
100,244,640
12
46,990,300
3
1,811,800
3
4,260,100
3
4,624,000
0
0
1.01.1.01.01.05
Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (%)
51.4
4,133,986,300
80
2,206,491,650
20
734,129,850
5
5,148,350
10
295,313,075
15
208,879,600
0
0
Terselenggaranya workshop pengembangan muatan lokal, (kali)
6
1,783,986,300
4
1,226,134,600
3
192,418,300
0
4,482,300
3
80,149,575
0
58,376,925
0
0
Terselenggaranya PAUD Berprestasi (kali)
1
0
1
0
1
0
0
Terselenggaranya lomba gugus PAUD (kali)
1
0
1
0
1
0
0
Terbangunnya gedung
3
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.1.01.01.05.01 Pembinaan dan Fasilitasi Satuan PAUD
1.01.1.01.01.05.02 Pembangunan/
http://202.162.35.205/esakip/modul/pdf/evaluasirkpd.php
1,500,000,000
1
459,413,750
1
361,711,550
0
666,050
1
212,982,500
0
145,082,675
0
0
1/5
11/10/2016
Evaluasi RKPD Rehabilitasi Sarana Prasarana PAUD
PAUD (unit)
Terehabnya gedung PAUD (unit) 1.01.1.01.01.05.03 Pengadaan Sarana PAUD
Tersedianya sarana Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (satuan PAUD)
1.01.1.01.01.06
Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar (%)
Program Waj ib Belaj ar Pendidikan Dasar
1.01.1.01.01.06.01 Pengadaan Sarana Pendidikan SD
Tersedianya peralatan pendidikan (alat peraga) sebanyak 10 (paket)
1.01.1.01.01.06.02 Pembangunan/Rehabilitasi Terwujudnya rehab ruang Bangunan SD kelas SD sebanyak 15 SD (SD)
1.01.1.01.01.06.04 Penyediaan Biaya Pendidikan SD
0 66
1
3
850,000,000
0
520,943,300
93.63 105,525,237,594
80
68,114,760,814
672
6,963,919,200
682
17,985,221,400
92
36,803,089,320
62 22,388,394,950
66
0
1
180,000,000
0
0
0
20 23,644,426,845
5
342,115,300
10
1,302,451,600
0
4,112,000
0
15 12,044,123,770
0
15,693,900
0
0
0
2,181,000
66
5,420,000
0
0
10 1,352,373,905
15
6,922,014,150
0
0
23,181,350
5
17,823,100
0
0
61,789,825
15
3,887,142,850
0
0
Terwujudnya rehab jamban SD (sekolah)
0
62
7
0
0
15
0
Terwujudnya rehab pagar/talut sekolah 15 sekolah (Sekolah)
7
0
15
0
0
7
0
Terwujudnya rehab ruang perpustakaan sebanyak 8 SD (sekolah)
15
0
8
0
0
15
0
Terwujudnya pembangunan ruang UKS dan perabot sebanyak 5 SD (sekolah)
8
0
5
0
8
0
0
Terwujudnya rehab gedung gugus SD N Banjarharjo 1 sekolah (sekolah)
5
0
1
0
0
5
0
Terwujudnya pembangunan SDN Kedungrejo (sekolah)
1
0
1
0
0
1
0
Terwujudnya pembangunan AULA SD IBNU Mas ud (sekolah)
1
0
1
0
1
0
0
Terfasilitasinya operasional sekolah Unggulan SDN 4 Wates (bulan)
60
Tersedianya biaya operasional SD Negeri 28.259 siswa (bulan)
48 18,167,584,283
12
0
48
12
0
3
3
0
Tersalurkannya beasiswa siswa miskin (siswa)
0
48
100
0
3
3
0
Tersedianya data siswa miskin (dokumen)
0
48
1
0
3
3
0
Terfasilitasinya penyaluran BBPD jenjang SD/MI swasta (bulan)
0
48
12
0
3
3
0
Terfasilitasinya operasional latihan ujian sekolah/madrasah (bulan)
0
48
12
0
3
3
0
Tersalurkannya penghargaan siswa berprestasi (siswa)
0
48
10
0
3
3
0
1.01.1.01.01.06.05 Pengembangan Potensi Siswa SD
Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN, OOSN, FLS2N, Gladi kawruh, cerdas cermat, sekolah sehat (siswa)
1.01.1.01.01.06.06 Peningkatan Mutu Pendidikan SD
Terselenggaranya penyuluhan Implementasi Kurikulum 2013 dan 2006 (orang)
20,344,300,000
1,857,914,025
3
51,190,500
3
730,356,200
3
536,024,500
0
0
5000
730,000,000
4000
530,514,725
1000
85,699,825
0
0
400
39,545,825
400
7,566,000
0
0
400
90,000,000
0
63,164,900
400
47,729,875
0
0
150
7,693,325
150
7,064,000
0
0
Terselenggaranya penyuluhan kesehatan produksi (orang)
0
0
70
0
150
150
0
Terselenggaranya penyuluhan guru SD terampil (orang)
0
0
30
0
150
150
0
Terbitnya surat ijin operasional SD (dokumen)
0
0
70
0
150
150
0
Alat praktik dan alat peraga siswa SMP (15 sekolah), Alat Lab Komputer (2 sekolah), Mebelair siswa (2 sekolah) (sekolah)
66
6,967,025,950
30
4,462,896,550
19
1,752,778,900
0
0
0
24,418,300
19
312,996,500
0
0
1.01.1.01.01.06.08 Pembangunan/Rehabilitasi Terwujudnya Prasarana SMP pembangunan/rehabilitasi prasarana SMP (sekolah)
164
9,229,028,824
72
5,465,821,269
37
5,000,000,000
0
0
0
32,566,200
37
1,492,916,100
0
0
Tersedianya biaya operasional sekolah SMP Negeri (bulan)
60
12,744,800,000
48
9,502,351,254
12
1,447,899,850
3 269,849,200
3
393,887,330
3
637,013,000
0
0
Tersalurkannya beasiswa siswa miskin (siswa)
0
48
50
0
3
3
0
Terfasilitasinya penyaluran BBPD jenjang SMP/MTs swasta (bulan)
0
48
12
0
3
3
0
1.01.1.01.01.06.07 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.06.10 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP
http://202.162.35.205/esakip/modul/pdf/evaluasirkpd.php
2/5
11/10/2016
1.01.1.01.01.06.11
Evaluasi RKPD
Pengembangan Potensi Siswa SMP
1.01.1.01.01.06.12 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
Terfasilitasinya operasional sekolah Unggulan SMPN 1 Pengasih, Kelas Olah Raga di SMPN 2 Galur dan SMPN 1 Panjatan (bulan)
0
48
12
0
3
3
0
Tersedianya data siswa miskin (dokumen)
0
48
1
0
3
3
0
Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN, OOSN, FLS2N, LPI, sekolah sehat (siswa) Terdampinginya pengembangan kurikulum (sekolah) Terfasilitasinya akreditasi sekolah (sekolah)
1.01.1.01.01.07
Program Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.07.01 Penyediaan Biaya Pendidikan SMA dan Kejuruan
Capaian kinerj a akses/pemerataan pendidikan menengah (%)
1600
509,317,033
400
68,346,400
210
1,269,700
190
37,495,550
0
10,399,000
0
0
360
61,337,600
288
60,796,650
72
37,482,600
0
0
72
1,440,000
0
13,069,100
0
0
0
288 26,282,712,650
Tersedianya biaya operasional sekolah SMA/SMK Kejuruan Negeri (Bulan)
60
3,812,000,000
Terfasilitasinya penyaluran BBPM jenjang SMA/MA/SMK swasta (bln)
60
48
Terfasilitasinya operasional sekolah Unggulan SMAN 1 Wates, Kelas Olah Raga di SMAN 1 Lendah dan SMAN 1 Pengasih (bulan)
60
5
1.01.1.01.01.07.02 Pengembangan Potensi Siswa SMA/MA dan SMK
Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN, Debat Bahasa Inggris, Debat Bahasa Indonesia, OOSN, FLS2N, LPI, sekolah sehat (siswa)
1.01.1.01.01.07.03 Peningkatan Mutu Pendidikan SMA/MA dan SMK
Terfasilitasinya verifikasi alat praktek SMK (sekolah)
72
0
72
0
0
80 16,639,293,459 98.71
2,238,262,290
96 236,812,750
97
588,297,450
98
533,607,780
0
0
48
1,649,584,940
3 193,665,800
3
465,222,250
3
372,706,330
0
0
12
3
3
3
0
48
12
3
3
3
0
4
1
0
0
1
0
2,739,808,130
12
250
750,272,000
92
559,154,554
500
149,127,500
500
35,571,750
0
63,820,500
0
27,567,500
0
0
75
120,440,650
60
80,455,600
38
22,440,600
38
6,694,000
0
170,000
0
6,223,950
0
0
Terfasilitasinya akreditasi sekolah (sekolah)
0
60
54
0
0
0
0
Terdampinginya implementasi kurikulum 2013 (sekolah)
0
60
54
0
0
0
0
1.01.1.01.01.07.04 Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pendidikan SMA dan Kejuruan
Terbangunnya pagar dan bangket SMK (unit)
1.01.1.01.01.08
Capaian kinerj a peningkatan mutu Guru (%)
1.01.1.01.01.08.01 Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI
570,434,500
98.71
Tersedianya data siswa miskin (dokumen)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2000
50
21,600,000,000
81.87
1,751,000,000
80
Terbinanya Kelompok Kerja Guru dan HIMPAUDI (orang)
180
720,000,000
0
Terlatihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD (orang)
180
0
180
0
0
180
0
1
0
1
0
1
0
0
Terseleksinya Guru PAUD kreatif (orang)
33
0
33
0
33
0
0
Ternilainya kinerja guru dan kepala sekolah TK (orang)
50
0
50
0
50
0
0
Tersedianya data PTK PAUDNI (dokumen)
48 13,259,875,175
1
417,109,250
0
881,200
0
59,084,700
1
127,110,000
0
0
1,214,212,150 81.87
426,806,750
80
41,389,600
80.5
121,254,153
81
138,166,965
0
0
126,366,950
0
0
0
42,686,275
180
42,716,350
0
0
573,759,450
180
1.01.1.01.01.08.02 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD
Terkirimnya Kontingen Olimpiade Guru (tim)
248
120,000,000
198
98,498,250
1
20,000,000
0
0
1
13,345,000
0
375,000
0
0
1.01.1.01.01.08.03 Pemetaan dan Pengembangan PTK SD
Terseleksinya calon Kepala Sekolah jenjang SD (orang)
600
200,000,000
480
140,031,200
120
67,999,850
120
19,428,100
0
13,327,953
0
20,091,390
0
0
Terfasilitasinya KKG, GPK Pendidikan Inklusif (kali)
0
480
2
0
0
0
0
Ternilainya kinerja kepala sekolah (orang)
0
480
277
0
0
0
0
1.01.1.01.01.08.04 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
Terlatihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP (orang)
1.01.1.01.01.08.05 Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
Tersedianya data dan peta pendidik dan tenaga kependidikan SMP (orang)
1.01.1.01.01.08.06 Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMA dan Kejuruan
Terfasilitasinya MGMP (orang)
Terlaksananya supervisi
http://202.162.35.205/esakip/modul/pdf/evaluasirkpd.php
1700
100,000,000
1360
79,980,550
340
59,227,400
0
0
60
13,353,925
220
37,294,000
0
0
5
50,000,000
4
39,884,850
1
40,513,450
0
0
0
0
1
4,389,025
0
0
564
381,000,000
452
159,237,525
200
79,401,700
0
0
0
31,931,000
200
33,301,200
0
0
0
452
54
0
0
200
0
3/5
11/10/2016
Evaluasi RKPD sekolah (sekolah) Terfasilitasinya tenaga pendidik dalam penulisan karya ilmiah (orang)
0
452
30
0
0
200
0
Ternilainya kinerja kepala sekolah (orang)
0
452
54
0
0
200
0
Terkirimnya Kontingen Olimpiade Guru dan Mahkamah Konstitusi (mapel)
0
452
5
0
0
200
0
1.01.1.01.01.08.07 Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK
Tersedianya data dan peta pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK (dokumen)
5
180,000,000
1.01.1.01.01.09
Capaian Pelayanan Manaj emen Pendidikan (%)
92.76
19,803,147,450
Tersedianya layanan ICT Center, tower, dan data center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS), Web Site Dinas Pendidikan, PPDB (bulan)
60
256,000,000
Terselenggaranya bimtek Pengelolaan Data Pokok Kependidikan dan Aset (kali)
1
0
1
1
0
0
0
15
11
1
1
0
0
0
Program Manaj emen Pelayanan Pendidikan
1.01.1.01.01.09.01 Penyediaan dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan
Tersedianya data asset Dinas Pendidikan (dokumen) 1.01.1.01.01.09.02 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan
Terselenggaranya Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan SMP/MTs, Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI (sekolah)
2510
961,270,000
4
122,820,325
1
33,297,400
0
21,961,500
80 12,189,509,487
20
9,944,503,160
5
27,223,800
48
12
106,000,000
3
0
2008
192,629,195
719,057,440
502
159,626,500
0
8,654,300
1
6,610,000
0
0
0
0
10 2,144,314,250
15
2,559,980,998
0
0
3
15,908,100
0
0
3
502
8,465,200
96,451,000
0
39,955,500
0
Terfasilitasinya ujian 17 subrayon dan sekretariat kabupaten (sub rayon)
0
2008
17
0
502
0
0
Tersedianya Laporan penerimaan peserta didik baru siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan SMK (dokumen)
0
2008
1
0
502
0
0
Tersedianya kalender pendidikan jenjang sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK (eksemplar)
0
2008
1040
0
502
0
0
1.01.1.01.01.09.03 Penyediaan Biaya Insentif GTT/ PTT dan GTY/PTY
Terbayarnya honorarium : GTT/GTY (317 orang), PTT/PTY (249 orang), PTTD (6 orang), GTT/PTT (APBD DIY ) (966 orang) (bulan)
60
15,451,416,000
1.01.1.01.01.09.04 Pemetaan dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terseleksinya guru profesional (orang)
250
409,461,450
48 10,148,843,200
90
150,229,302
12
7,846,741,460
3
0
210
80,499,900
10
530,000
3 1,525,784,900
109
27,188,300
0
3
1,915,572,880
0
0
91
11,220,000
0
0
Tersedianya data penilaian daftar usulan penilaian angka kredit (orang)
0
90
800
0
109
91
0
Tersedianya hasil PAK TK, SD, SMP, SMA dan SMK (dokumen)
0
90
800
0
109
91
0
Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi (orang)
0
90
90
0
109
91
0
1.01.1.01.01.09.05 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
Terselenggaranya Kegiatan Percepatan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar (Kegiatan)
464
2,725,000,000
446
978,750,350
18
1,751,635,300
3
18,039,500
6
486,424,850
6
577,324,518
0
0
1.01.1.01.01.10
Capaian kinerj a pendidikan non formal (%)
81.56
1,361,692,000
80
836,829,525
20
737,719,850
5
31,541,850
10
63,743,750
15
144,348,225
0
0
Terfasilitasinya operasional PAUD TPA KB Pelangi Nusa (Bulan)
60
757,089,900
48
563,690,000
12
192,999,900
3
6,001,850
3
19,304,550
3
72,240,000
0
0
Terfasilitasinya Pembelajaran pendidikan Paket A 1 kelompok (Bulan)
5
4
12
3
3
3
0
Terfasilitasinya Pembelajaran pendidikan Paket B 3 Kelompok (Bulan)
12
0
12
3
3
3
0
Terfasilitasinya Pembelajaran pendidikan Paket C 3 Kelompok (Bulan)
12
0
12
3
3
3
0
Terfasilitasinya Pendidikan Ketrampilan bagi Penduduk Bebas Buta Aksara (orang)
120
80
20
0
10
10
0
Terlatihnya anak putus sekolah (warga belajar)
120
Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.10.01 Penyelenggaraan PAUDNI
1.01.1.01.01.10.02 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah
http://202.162.35.205/esakip/modul/pdf/evaluasirkpd.php
118,638,000
60
57,450,900
60
60,393,750
0
0
0
0
60
3,592,925
0
0
4/5
11/10/2016
Evaluasi RKPD Tersedianya data anak putus sekolah (dokumen)
1.01.1.01.01.10.03 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional
0
60
8
4
0
0
4
0
Terbitnya ijin operasional lembaga/satuan pendidikan non formal (kelompok)
0
8
50
0
0
4
0
Pembinaan Karakter, Keberbakatan Olahraga dan Seni Bagi Pelajar
484,326,200
0
25,540,000
0
44,439,200
4
0
0
1.01.1.01.01.11.01
4
60
Terfasilitasinya Pembelajaran pendidikan Paket B (kelompok)
Capaian peran serta pelaj ar (%)
215,688,625
0
16
Program Peningkatan Peran Serta Pelaj ar
8
0
Terfasilitasinya Pembelajaran pendidikan Paket C (kelompok)
1.01.1.01.01.11
485,964,100
1
68,515,300
0
0
86.13
630,000,000
80
389,284,150
20
374,334,950
5
0
10
69,212,950
15
166,905,870
0
0
Terlaksananya operasional PASKIBRAKA (tim)
5
630,000,000
4
389,284,150
1
374,334,950
0
0
0
69,212,950
1
166,905,870
0
0
Terlaksananya MTQ, POPDA, Tri Lomba Juang bagi pelajar (even)
41
38
3
1
-1
3
0
Rata-rata capaian kinerja(%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM
40,437,571,670
871,948,231
5,569,381,934
11,158,457,152
0
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kerjasama antara SDM yang baik, selalu tertib pada jadwal dan anggaran kas Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, adanya pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai rencana Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penambahan SDM, pemenuhan SDM sesuai tugas, melaksanakan prioritas kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penambahan SDM, pemenuhan SDM sesuai tugas, melaksanakan prioritas kegiatan
http://202.162.35.205/esakip/modul/pdf/evaluasirkpd.php
5/5