TABEL .V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013
TUJUAN
1
Mewujudkan penataan ruang, keseimbangan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
4
Meningkatnya kelancaran Terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dankelancaran pelayanan fungsi masing-masing administrasi 1 perkantoran
1
1
1
1
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
6
7
05 01
05 01
05 01
05 01
01 0001
01 0002
01 0006
01 0008
01
1
2
3
4
5
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik -Pembayaran Rek. Telepon -Pembayaran Rek. Listrik -Pembayaran Rek. Air -Langganan Internet - Penambahan Daya Listrik Jumlah STNK kendaraan operasional dan biaya KIR dinas/operasional - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2 - Kir (kendaraan roda 4) - Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor - Jumlah alat dan bahan kebersihan - Jumlah dana pembayaran retribusi kebersihan
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2 1 1 1 0
8 10 1
unit unit unit
16 12
Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Mesi Tik - Mesin Penghancur Kertas - Printer - Komputer
5 1 6 12
unit unit unit unit
4 1 6 12
90
jenis
62
6
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
01 0011
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Cetakan - Penggandaan Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Lampu TL RMI 2 x 18 watt Lampu Down Light 18 watt Lampu TL RMI 2 x 36 watt Lampu Baret 25 watt Saklar kabel Lampu emergency Senter Lampu 60 watt Kabel rol lampu 40 watt lampu 25 watt testpen Baterai Fiting lampu double fitting (kombinasi) lampu 10 watt lampu sorot
55,890,000
jenis bh bh bh bh titik m bh bh bh bh bh bh bh pak bh bh bh bh
4
120,413,000
18
167,200,000
5
20 9,000
LOKASI
20
21
5,994,677,000 18,380,000 Sekretariat
Cibinong
715,668,000 Sekretariat
Cibinong
8 5 1
8,800,000 Sekretariat
Cibinong
5
353,265,000 Sekretariat
Cibinong
657,461,000 Sekretariat
Cibinong
425,971,000 Sekretariat
Cibinong
47,846,000 Sekretariat
Cibinong
2060 2033 157,200,000
2 1 1 1 0
8 5 1
4,400,000
5
77,900,000
32 12
0 0 0 0 60
84,830,000
2 1 1 1 1
130,725,000
17 120000
4,400,000
5
77,900,000
-
60
32 12
0 0 0 0
130,725,000
60
88,000,000 17 120000
10,000,000 13 0 0 0 0 12 70 6 5 15 15 20 25 5 8 14 15 20 0
8 5 1
32 12
0 0 0 0
80,000,000
7,406,000 11 0 0 0 0 12 50 6 0 0 12 14 15 5 8 12 0 0 12
77,300,000
32 12
144,873,000
147,200,000
2 1 1 1 0
8 5 1 64,275,000
480 600
SKPD PENANGGUNGJAWAB
4,300,000
-
60
480 600
2 1 1 1 1
0 0 0 0
118,800
8 3 40 2 12 10 0 0 0 0 12 0 0 0 4 15 0 0 0
700 483
32 0
6,440,000 4 20 18 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,040,000
7 5 1
85,141,000 jenis lembar
1,239,935,000
5,040,000
2,300,000
5,575,000
23 163
############
5,000,000
2 1 1 1 0
4 5 0 5
1,139,890,000
3,300,000
130,548,000
2,630,000
12 12
01 0010
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
unit unit unit unit paket
org
05 01
8
3 1 1 1 1
############
400 350 113,520,000
jenis bulan
05 01
01 0012
0 0
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
Rp.
7
1
05 01
buah buah
PADA AKHIR PERIODE
2012
TARGET
0 0 643
2011
Rp.
############ Jumlah kebutuhan surat menyurat Materai 3000 Materai 6000
1
1
2010
TARGET
BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN 05 01
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
4 1 6 12 130,725,000
60
88,000,000 17 120000
12,000,000
17 487,800 12,000,000
13
13
12 100 6 10 15 10 24 30 5 15 14 15 25 0
12 100 6 10 15 10 24 30 5 15 14 15 25 0
58 3 40 2 12 58 320 24 25 45 59 82 100 20 50 69 45 70 12
53
PROGRAM TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
4
5
6
lampu panjang 1
1
1
1
1
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja
05 01
05 01
05 01
05 01
05 01
01 0015
01 0016
01 0017
01 0018
01 0019
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 Penyediaan bahan logistik kantor
11 Penyediaan makanan dan minuman
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
13 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan perundang-undangan - Surat Kabar Radar Bogor Pikiran Rakyat Media Indonesia Kompas Jurnal Bogor Pakuan raya - Media lainnya - Majalah - Buku Peraturan Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadan kebakaran dan tabung gas - Pengisian Tabung Damkar - Pengisian Tabung Gas - Pakaian Kerja Lapangan Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman dinas - Jamuan mamin harian pegawai koordinasi - Jamuan mamin rapat pembinaan pegawai/bulanan - Jamuan mamin tamu ruang kepala dinas ruang kepala bidang.sekretaris
7
0
bh
2009 Rp.
8
9
0
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
14
0 16,192,000
1120 0 480 320 320 0 0 0 0 20
0 12,000,000
3132 612 720 600 600 0 600 0 0 20
0 12,000,000
Rp.
18
19
12,000,000
960 1150 456
0 605 880
0 1400 770
0 1400 770
1400 5080 3088
0 0
bln bln
10 50
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
1
tahun
1
94,560,000
441,840,000
3,220,000 4 24 0
66,825,000
1
7,500,000
51,975,000
Tersediannya honor bulanan bagi pegawai kontrak dan pengelola arsip - pegawai honorer - pengelola arsip - penunjang kegiatan SKPD
39 5 0
org org org
22 5 22
15
buku
20
31,026,000
20
31,700,000
15
35,000,000
15
35,000,000
15
35,000,000
65,409,000
5
25,000,000
9
30,000,000
9
30,000,000
9
35,000,000
9
20,000,000
9
35,000,000
9
35,000,000
9
40,000,000
jenis
9
1
05 01
01 0022
16 Penyediaan pelayanan administrasi barang
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang dinas barang
0
buku
0
1
05 01
01 0024
17 Penyediaan pelayanan keamanan kantor
Jumlah petugas keamanan dan peralatan kerja lapangan - Honor Petugas Keamanan
10
org
4
118,800,000 3 7 3
0
37,200,000
0
unit
3
Tersedianya kebutuhan mebeleur - meja kerja 1/2 biro - meja 1 biro - kursi kerja - kursi lipat - almari buku - kursi tamu/sofa
0 0 0 0 0 0
unit unit unit unit unit set
20 0 0 0 0 3
23,850,000
72,764,000
############ Jumlah pengadaan kendaraan roda empat - kendaraan roda empat
0 41,800,000
65,192,000 Sekretariat
Cibinong
42,125,000 Sekretariat
Cibinong
380,760,000 Sekretariat
Cibinong
2,041,080,000 Sekretariat
Cibinong
407,025,000 Sekretariat
Cibinong
167,726,000 Sekretariat
Cibinong
185,409,000 Sekretariat
Cibinong
130,000,000 Sekretariat
Cibinong
333,164,000 Sekretariat
Cibinong
2 2 2 85
9
36
74,400,000 4
4
378,272,000
869,000,000
-
-
200,000,000
0
5
23,850,000
74,400,000
21
4417 1898
364,567,000
19,559,000 0 0 20 0 0 2
450,000,000
2 2 2
4
0 64,351,000
10 5 10 35 8 0
23,850,000
74,400,000
0
1
1048 316
2 2 2
4 587,341,000
475,100,000
1048 316
2 2 2
4
400,000,000
84,800,000
809 658
936 301
1
20
16 96 26
kali kali
216,675,000
399,920,000
9,620,000
451 645
576 307
1
LOKASI
780 90 93
5 2 0 82,600,000
SKPD
11394
Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang dilaksakanan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah
9
349,320,000
2880 480 480 480 480 480 480 0 0 23
5 2 18
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
14
440 525 212
16,885,000 2 24 0
2532 612 720 600 600 0 0 0 0 20
TARGET
galon kali kali
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian kepegawaian
Pengadaan Mebeleur
Rp.
76 147 0
15 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
2
TARGET
4,900,000
01 0021
02
Rp.
0 44 8
05 01
05 01
TARGET
buah buah stel
1
1
Rp.
6 0 0
535 540 0 505 0 0 0 0 0
Jumlah dokumen arsip dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang tertata
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mobil/Jabatan
2013
1730 930 800 0 0 0 0 780 90 10
14 Pelayanan Dokumentasi dan arsip SKPD
1
2012
exemplar eks eks eks eks eks eks eks bh buku
01 0020
02
2011
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
TARGET
13,000,000
05 01
05 01
2010
TARGET
1
1
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1
3,389,019,000 675,100,000 Sekretariat
Cibinong
125,710,000 Sekretariat
Cibinong
4 30 5 30 35 8 5
54
PROGRAM TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
6
7
5
1
05 01
02
3
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaran roda 2 - kendaraan roda dua
1
05 01
02 0007
4
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor - cermin lalu lintas - Kanopi
1
1
1
05 01
05 01
05 01
02
02 0013
02 0014
5
6
7
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Pengadaan peralatan kantor
Pengadaan perlengkapan kantor
1
1
05 01
05 01
05 01
02 0015
02
02 0021
8
9
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi
10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
TARGET 8
unit
0 0
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor - Mesin potong rumput
0
unit
0
Jumlah pengadaan peralatan kantor - Penghancur kertas - Brankas - Wireless - Monitor - LCD Proyektor - Mesin Tik - Kalkulator - Komputer - Notebook - Printer - Ploter - Mouse - Keyboard - UPS - flashdisk - memori ekternal - GPS
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
unit unit unit unit unit unit bh unit unit unit unit bh bh bh bh bh bh
1 1 1 8 1 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Rp.
TARGET
Rp.
9
10
11
12
13
0 0
0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
unit bh bh unit bh bh unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
m2 m2
0 0
Tersedianya kebutuhan jaringan komputer dan Data Base - server - komputer
0
paket
0
0 0
bh bh
0 0
Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan gedung kantor - pengecatan dinding dalam lantai I -pengecatan dinding dalam lantai II - Perbaikan kunci ruang kerja - Perbaikan Genteng - Penggangian Kran - Pembuatan Sumur
0
jenis
4
m2 m2 bh bh unit lubang
1518 1754 0 0 0 0
1518 1754 0 0 0 0
0
1 6 89,035,000
6 1518 1754 10 0 0 0
17
18
19
-
11 0 0 22 58 9 0
69,050,000
220,000,000
11
0 0
LOKASI
20
21
0 60,000,000
-
50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0
25 53
0
0
1
0 0
0 0
1 6
1518 1754 15 25 8 1
50,000,000
3 0 0 15 0 8 0
4,278,000 Sekretariat
Cibinong
579,798,000 Sekretariat
Cibinong
277,766,000 Sekretariat
Cibinong
30,000,000 Sekretariat
Cibinong
386,989,000 Sekretariat
Cibinong
1 9 2 14 2 5 4 4 2 1 1 5 1 1 6 2 1 6 2
25 0
7
Cibinong
1 1 1 8 1 12 6 14 5 23 1 15 8 10 30 8 8
5 2 2 2 4 1 5 5 5 5 5 5
18,750,000
Cibinong
24,650,000 Sekretariat
1
109,000,000
61,750,000
220,000,000 Sekretariat
1 45
0
-
0
11 4,750,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 4 1
0 0 89,904,000
16
SKPD PENANGGUNGJAWAB
0
2 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 121,330,000
15
50,280,000
11,250,000
1
14
0
0 5 0 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 53
Rp.
42,250,000
115,736,000
0
TARGET
1 0
0 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 10 3 0 15 0 0
1 4 2 8 2 5 4 2 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Rp.
4,278,000
44,495,000
0
TARGET
0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 10 3 3
2013 Rp.
19,900,000 0 45
0 324,053,000
0 0
0
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
TARGET
-
0
PADA AKHIR PERIODE
2012
TARGET
0
Jumlah pengadaan perlengkapan Kantor
2011
Rp.
0 0 0
Jumlah pengadan peralatan rumah tangga - Karpet - Gordein
2010
0
bh m2
- tabung pemadam kebakaran - lemari arsip - lemari kaca - filing cabinet - whiteboard uk H.90 x 120 cm - whiteboard kecil - AC 2 PK - AC 1 PK - Kamera - Handycam - Proyektor - Telephone - PABX - Mesin Absensi - Lemari - Whiteboard pakai kaki - Papan DUK - AC - TV 1
2009
0 0
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
89,000,000 1518 1754 62 83 25 1
55
PROGRAM TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
6
- Penambahan Partisi pada Loket dan Lobi - Pengecatan dinding luar lantai I - Pengecatan Dinding Luar Lantai II - Paving Blok Natural - Pembuatan saluran Air - Pembuatan Saftytank - Keramik - Perbaikan WC - Pemasangan Jetpump - Pemasangan Pintu Teralis 1
1
1
1
1
1
1
05 01
05 01
05 01
05 01
05 01
05 01
05 01
02 0023
02 0028
02
02
02 0029
02 0030
02 0031
11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2 dan roda 4 yang terpelihara - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua Jumlah dan spesifikasi mebeleur yang terpalihara - Kursi Putar Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara - Mesin Potong Rumput
7
0 309 699 0 0 0 0 0 0 0
paket m2 m2 m2 unit lubang m2 bh unit unit
2009
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0 309 699 0 0 0 0 0 0 0
6 10
unit unit
4 5
0
unit
0
0
unit
0
0 0 0 0
set set bh bh
12 5 12 0 4
unit unit unit unit unit unit unit unit
11 1 13 0 4 0 0 0
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara - AC - Filing Cabinet - Lemari Arsip - Brankas - proyektor - Alat studio komunikasi - Kamera - Lemari Kaca - Wireless - Mesin Tik
jenis
0
0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 50 0 1 0
m2 m2 bh unit paket
300 200 0 1 0
255
m2
255
Tersedianya kebutuhan tanah/lahan kantor DTRP
1
05 01
02
19 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komputer
Terpenuhinya kebutuhan jaringan listrik dan komunikasi - pemeliharaan jaringan listrik - pemeliharaan jaringan telephone
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
Terwujudnya disiplin dan
0
8 5
8 5
1,500,000
22,200,000
16,800,000 15 23 11 1 1 1 0 0 0 0
300 200 0 0 0 0
20,300,000 1 1
0 0 5,625,000
-
0 0 11,640,000
0
-
5,000,000 Sekretariat
Cibinong
1,000,000 Sekretariat
Cibinong
6,650,000 Sekretariat
Cibinong
160,250,000 Sekretariat
Cibinong
118,872,000 Sekretariat
Cibinong
64,350,000 Sekretariat
Cibinong
173,551,000 Sekretariat
Cibinong
20,300,000 Sekretariat
Cibinong
300 200 7 1 1 -
255 1 1
0 0 4,500,000
Cibinong
29 23 13 1 3 1 2 3 2 2 20,000,000
0
0 0 -
38,000,000
300 200 7 1 0 -
393,425,000 Sekretariat
25 1 13 26 4 8 1 3
29 20 13 0 3 1 2 3 2 2
300 200 7 1 1
0
44,500,000
11,750,000
21
12 5 12 1
25 0 0 23 0 8 1 3 34,322,000
15,100,000 300 200 8 1 0
0
0
25 20 10 0 3 1 2 3 2 2
20
1
0 0 0 0 38,200,000
29,750,000 21 20 10 1 3 1 2 0 0 4
9,400,000
-
20 0 0 23 0 6 1 3
LOKASI
10
0 0
31,400,000 18 0 0 26 0 6 1 0
0
0 0 0 0
SKPD
8 5
-
0 0 0 0
98,500,000
5,000,000
0
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
1 309 699 70 1 2 200 3 1 1
8 5
1,000,000 1
12 0 0 16 4 6 1 0
173,551,000
93,750,000
-
0
0 0 0 1 23,950,000
0 309 699 0 0 0 0 0 0 0
10
1
paket paket
82,000,000
0
8,100,000
0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0
5,150,000
Jumlah dan spesifikasi taman/halaman kantor DTRP - Tembok pagar kantor - pengecatan kanstin - Pembelian tanaman - Perbaikan pintu gerbang - Perbaikan taman
18 Pengadaan Tanah Kantor
7 5
0
jenis
0 309 699 0 1 1 200 3 1 1 70,075,000
0
0
02
0 309 699 70 0 0 0 0 0 0 49,100,000
16 1 16 16 4 0 0 0
05 01
2013
Rp.
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara - komputer - Alat Studio dan Komunikasi - AC - Printer - Mesin tik - Notebook - Mesin Penghancur Kertas - GPS
1
2012
TARGET
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
17 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
2011
Rp.
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
2010
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
TARGET
14 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor di DTRP
- Penggantian kunci set - Penggantian kunci lemari arsip - Penggantian lager kunci - Pemeliharaan mesin potong rumput
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
25,000,000
46,765,000
56
PROGRAM TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
6
7
4
5
APARATUR
kewibawaan aparatur
1
05 01
03 0001
1
Pengadaan Kartu Pengenal
Tersedianya kartu pengenal bagi aparat DTRP
1
05 01
03 0002
2
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu dan atributnya bagi aparat
2009
LOKASI
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0
0
0
-
0
-
0
-
80
5,625,000 Sekretariat
Cibinong
0
-
75
4,500,000
80
25,000,000
235
41,140,000 Sekretariat
Cibinong
132
buah
80
0
buah
0
5,625,000 0
80
45,000,000
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
7
org
4
1
05 01
05 0005
2
Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur
Jumlah Pembinaan mental dan rohani
0
org
0
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
45,000,000
0
11,640,000
56,600,000
35,150,000
52,750,000
53,450,000
20
21
242,950,000
4
30,000,000
5
15,000,000
5
30,000,000
5
30,000,000
23
150,000,000 Sekretariat
Cibinong
80
26,600,000
80
20,150,000
80
22,750,000
80
23,450,000
80
92,950,000 Sekretariat
Cibinong
354,550,000
Jumlah dokumen LAKIP DTRP
SKPD
Rp.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB
TARGET
1
1
2013
Rp.
05 0003
06 0001
2012
TARGET
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
05 01
2011
Rp.
05 01
1
2010
PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)
TARGET
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur 1
Terwujudnya Tersusunnya pertanggungjawaban kinerja perencanaan dan dan keuangan SKPD laporan yang akuntabel
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
225,000,000
284,482,000
303,200,000
370,000,000
1,537,232,000
0
buku
13
20,000,000
25
20,000,000
25
20,000,000
15
20,000,000
25
30,000,000
103
110,000,000 Sekretariat
Cibinong
2
15,000,000
2
15,000,000
2
15,000,000
2
20,000,000
2
25,000,000
2
90,000,000 Sekretariat
Cibinong
25,000,000
30
20,000,000
30
20,000,000
30
23,200,000
30
23,200,000
150
111,400,000 Sekretariat
Cibinong
390,000,000 Sekretariat
Cibinong
1
05 01
06 0002
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Semesteran
0
jenis laporan
1
05 01
06 0004
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 2011
0
buku
30
1
05 01
06 0005
4
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran - DPA - RKA Perubahan - DPA Perubahan - RKA
0 0 0 0
buku buku buku buku
60 55 60 55
75,000,000
75,000,000 50 25 25 50
75,000,000 25 25 25 50
75,000,000
90,000,000
25 25 25 50
160 130 135 205
1
05 01
06 0006
5
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen adminstrasi keuangan
0
buku
60
157,200,000
60
80,000,000
60
84,482,000
60
90,000,000
60
106,800,000
300
518,482,000 Sekretariat
Cibinong
1
05 01
06 0007
6
Penyusunan Renja
Jumlah dokumen Rencana Kerja DTRP
0
buku
50
20,000,000
25
15,000,000
25
25,000,000
25
20,000,000
25
20,000,000
150
100,000,000 Sekretariat
Cibinong
1
05 01
06
7
Penyusunan Renstra
0
buku
43
25,000,000
0
0
25
0
-
25
20,000,000
93
45,000,000 Sekretariat
Cibinong
1
05 01
06
8
Jumlah dokumen Rencana Kerja Strategis DTRP Terlaksananya pengiriman peserta asistensi Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD sistem penatausahaan DTRP
0
org/kali
7
17,350,000
0
0
0
-
-
0
-
7
1
05 01
06 0010
9
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas
Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi dan pelaporan DTRP
0
buku
0
0
0
0
2
20,000,000
2
25,000,000
2
25,000,000
6
70,000,000 Sekretariat
Cibinong
1
05 01
06 0013
10 Publikasi Kinerja
Jumlah Publikasi Kinerja SKPD
0
paket
0
0
0
0
1
25,000,000
1
30,000,000
1
30,000,000
3
85,000,000 Sekretariat
Cibinong
PROGRAM PERENCANAAN RUANG
960,645,000
############
1,579,828,000
############
3,350,000,000
Meningkatnya perencanaan, Penyusunan Naskah kesesuaian dan pengendalianakademis RDTR dan 1 pemanfaatan ruang; Zoning Regulation
05 01
15
1
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan Cigudeg
Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
0 Dokumen
1
384,600,000
0
0
0
-
0
0
0
0
1
384,600,000 Bidang Perencanaan
Cigudeg
1
05 01
15
2
Penyusunan zoning regulation, naskah akademik dan kajian rencana detail tata ruang kota Cibinong
Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
0 Dokumen
1
296,830,000
0
0
0
-
0
0
0
0
1
296,830,000 Bidang Perencanaan
Cibinong
1
05 01
15
3
Penyusunan zoning regulation, naskah akademik dan kajian revisi rencana umum tata ruang kecamatan Cileungsi
Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
0 Dokumen
1
279,215,000
0
0
0
-
0
0
0
0
1
279,215,000 Bidang Perencanaan
Cileungsi
10,203,491,000
57
PROGRAM TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB 20
21
1
05 01
15
4
Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Jasinga
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Jasinga
0 Dokumen
0
-
1
356,208,000
0
-
0
0
0
0
1
356,208,000 Bidang Perencanaan
Jasinga
1
05 01
15
5
Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Rumpin
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Rumpin
0 Dokumen
0
-
1
342,320,000
0
-
0
0
0
0
1
342,320,000 Bidang Perencanaan
Rumpin
1
05 01
15
6
Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Dramaga
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Dramaga
0 Dokumen
0
-
1
342,320,000
0
-
0
0
0
0
1
342,320,000 Bidang Perencanaan
Dramaga
1
05 01
15
7
Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Raya
Tersedianya dokumen rencana pengembangan Cibinong Raya
0 Dokumen
0
-
1
646,110,000
0
-
0
0
0
0
1
646,110,000 Bidang Perencanaan
Cibinong Raya
1
05 01
15
8
Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Cigombong
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Cigombong
0 Dokumen
0
-
1
342,320,000
0
-
0
0
0
0
1
342,320,000 Bidang Perencanaan
Cigombong
1
05 01
15
9
Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Jonggol
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Jonggol
0 Dokumen
0
-
1
342,320,000
0
-
0
0
0
0
1
342,320,000 Bidang Perencanaan
Jonggol
1
05 01
15
10 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Gunung Putri
0 Dokumen
0
-
1
342,320,000
0
-
0
0
0
0
1
342,320,000 Bidang Perencanaan
Gunung Putri
1
05 01
15
11 Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000
Tersedianya peta LRK (Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cileungsi
0 Dokumen
0
-
1
75,000,000
0
-
0
0
0
0
1
75,000,000 Bidang Perencanaan
1
05 01
15
12 Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah-Timur
Tersedianya peta bidang tanah jalan poros tengah-timur skala 1 : 1000
0 Dokumen
0
-
1
174,100,000
0
-
0
0
0
0
1
174,100,000 Bidang Perencanaan
1
05 01
15
13 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Tenjo
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Tenjo
0 Dokumen
0
-
0
-
1
341,125,000
0
0
0
0
1
341,125,000 Bidang Perencanaan
Tenjo
1
05 01
15
14 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Cariu
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Cariu
0 Dokumen
0
-
0
-
1
341,125,000
0
0
0
0
1
341,125,000 Bidang Perencanaan
Cariu
1
05 01
15
15 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur
Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Sukamakmur
0 Dokumen
0
-
0
-
1
356,125,000
0
0
0
0
1
356,125,000 Bidang Perencanaan
Sukamakmur
1
05 01
15
16 Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
0 Dokumen
0
-
0
-
1
110,000,000
0
0
0
0
1
110,000,000 Bidang Perencanaan
Kabupaten Bogor
1
05 01
15
17 Penyusunan Subtansi Teknis kawasan Puncak, Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Dramaga, Cigombong, Jonggol, Gunung Putri
Jumlah dokumen ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan Jumlah dokumen substansi teknis Kawasan Puncak, Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Cibinong Dramaga
0 Dokumen
0
-
0
-
1
127,450,000
0
0
0
0
1
127,450,000 Bidang Perencanaan
Cibinong
1
05 01
15
18 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Barat-Tengah Balaraja -Tenjo-Jasinga
Jumlah dokumen peta jalan poros baratBalaraja -Tenjo-Jasinga
0 dokumen
0
0
0
0
1
304,003,000
0
-
0
-
1
304,003,000 Bidang Perencanaan
Balaraja, Tenjo, Jasinga
1
05 01
15
19 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parung (Parung, Ciseeng, Gn.Sindur, Rc.Bungur, Kemang)
Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Parung
0 Dokumen
0
0
0
0
0
-
1
500,000,000
0
-
1
500,000,000 Bidang Perencanaan
Parung, Ciseeng,
Cileungsi
Gn.Sindur, Rc.Bungur, Kemang Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari
1
05 01
15
20 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cariu (Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)
Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Cariu
0 Dokumen
0
0
0
0
0
-
0
-
1
500,000,000
-
500,000,000 Bidang Perencanaan
1
05 01
15
21 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parungpanjang (Parungpanjang, Rumpin, Tenjo)
Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Parung Panjang
0 Dokumen
0
0
0
0
0
-
1
300,000,000
0
-
1
300,000,000 Bidang Perencanaan
Parungpanjang, Rumpin, Tenjo
1
05 01
15
22 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cileungsi (Cileungsi, Gn.Putri, Klapanunggal)
Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Cileungsi
0 Dokumen
0
0
0
0
0
-
1
300,000,000
0
-
1
300,000,000 Bidang Perencanaan
Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal
1
05 01
15
23 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Industri
Tersedianya pedoman/arahan pengembangan kawasan strategis industri peta rencana pengembangan zona industri (ZI)
0 dokumen
0
0
0
0
0
-
0
-
1
350,000,000
1
350,000,000 Bidang Perencanaan
Cibinong
1
05 01
15
24 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros
Jumlah dokumen peta jalan poros tengah
0 dokumen
0
0
0
0
0
1
250,000,000
0
-
1
250,000,000 Bidang Perencanaan
Rumpin, Cigudeg,
0
58
PROGRAM TUJUAN
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
4
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
6
7
5
Tengah-barat Rumpin-Cigudeg-Sukajaya
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB 20
barat Rumpin -Cigudeg-Sukajaya
21
Sukajaya
1
05 01
15
25 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg, Nanggung Sukajaya )
Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)
0 dokumen
0
0
0
0
0
0
0
0
1
650,000,000
1
650,000,000 Bidang Perencanaan
Jasinga, Cigudeg Nanggung, Sukajaya
1
05 01
15
26 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cigombong (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Ciomas)
Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Cigombong (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Ciomas)
0 dokumen
0
0
0
0
0
0
0
0
1
650,000,000
1
650,000,000 Bidang Perencanaan
Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Ciomas
1
05 01
15
27 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Leuwiliang ( Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya )
Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Leuwiliang ( Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya )
0 dokumen
0
0
0
0
0
0
0
0
1
650,000,000
1
650,000,000 Bidang Perencanaan
Leuwiliang, Dramaga,
28 Penyusunan Substansi Teknis RDTR Klaster Cariu, Klaster Parung Panjang, Klaster parung
Jumlah dokumen substansi teknis Klaster cariu, Klaster Pr. Panjang, Klaster parung
0 dokumen
1
05 01
15
Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya 0
-
0
-
0
-
0
-
1
150,000,000
1
150,000,000 Bidang Perencanaan
Cariu, Klaster Parung Panjang, Klaster parung
1
05 01
15
29 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000
Jumlah doklumen peta LRK (Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cibinong
0 dokumen
0
-
0
-
0
-
0
-
1
100,000,000
1
100,000,000 Bidang Perencanaan
Cibinong
1
05 01
15
30 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000
Jumlah doklumen peta LRK (Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Parung
0 dokumen
0
-
0
-
0
-
0
-
1
100,000,000
1
100,000,000 Bidang Perencanaan
Parung
1
05 01
15
31 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000
Jumlah doklumen peta LRK (Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Bojonggede
0 dokumen
0
-
0
-
0
-
0
-
1
100,000,000
1
100,000,000 Bidang Perencanaan
Bojonggede
1
05 01
15
32 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000
Jumlah doklumen peta LRK (Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Dramaga
0 dokumen
0
-
0
-
0
-
0
-
1
100,000,000
1
100,000,000 Bidang Perencanaan
Dramaga
05 01
16 0007
1
Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar Prosedur dan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan norma, Manual Pemanfaatan Ruang standar, prosedur dan manual, pemanfaatan ruang
0
150
110,000,000
600
335,824,000 Bidang Pemanfaatan
Cibinong
1
05 01
16
2
Pembuatan Basis data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam rangka Pemanfaatan Ruang dan Manual Pemanfaatan Ruang
Tersedianya basis data dan informasi penggunaan dan pemanfaatan ruang
1
05 01
16
3
Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana tapak
1
05 01
16 0013
4
1
05 01
16
1
05 01
16 0016
5
1
05 01
16
6
1
05 01
16
7
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan 1 Luas Wilayah ber HPL/HGB Cakupan luasan kawasan lindung
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Luas wilayah produktif
orang
348,630,000
180,011,000 67,912,000
245,000,000 150
90,000,000
870,000,000
1,643,641,000
0
0
100
67,912,000
200
0 dokumen
0
0
1
207,718,000
0
-
0
-
0
-
1
207,718,000 Bidang Pemanfaatan
Cibinong
Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana tapak
0 dokumen
0
0
1
73,000,000
0
-
0
-
1
80,000,000
2
153,000,000 Bidang Pemanfaatan
Cibinong
Up-Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan
Jumlah dokumen Updating data Base, IPPT, ILOK dan Site Plan dan pemanfaatan tanah
0 dokumen
0
0
0
-
1
42,099,000
1
55,000,000
1
80,000,000
3
177,099,000 Bidang Pemanfaatan
Cibinong
Penyusunan Neraca Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan
Jumlah dokumen neraca penggunaan dan pemanfaatan lahan
0 dokumen
0
0
0
-
1
70,000,000
0
-
0
-
1
0 Bidang Pemanfaatan
Cibinong
Updating Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan pemanfaatan lahan Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan & Pengendalian Ruang dan Pertanahan Pertanahan
Tersusunnya neraca penggunaan dan pemanfaatan laha, RTH, dan Ruang Publik
0 dokumen
0
0
0
-
0
-
1
100,000,000
1
250,000,000
2
350,000,000 Bidang Pemanfaatan
Cibinong
Tersusunnya Juklak Juknis Pemanfaatan & Pengendalian Ruang dan Pertanahan Pertanahan
0 dokumen
0
0
0
-
0
-
0
-
1
100,000,000
1
100,000,000 Bidang Pemanfaatan
Cibinong
Analisis Pemanfaatan Ruang
Jumlah data pemanfaatan ruang
0 dokumen
0
0
0
-
0
-
0
-
1
250,000,000
1
250,000,000 Bidang Pemanfaatan
Cibinong
Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan
59
PROGRAM TUJUAN
1
SASARAN
KODE
INDIKATOR SASARAN
2
3
4
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
6
7
5
Perumahan di Cibinong
1
05 01
17 0005
1
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Ketaatan terhadap RTRW 1
05 01
17 0010
2
Monitoring evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB 20
21
Pertanahan/pemukiman terhadap ruang dan lingkungan di Kecamatan Cibinong
211,260,000
Jumlah objek pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku
0
Jumlah objek hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang pertanahan
0
objek
150
211,260,000
220,412,000
160
objek
0
0
130
254,950,000
1
05 01
19
1
Data Base Pertanahan
Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang pendaftaran tanah dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat
0
1
05 01
19 0003
2
Up dating data Base Pertanahan
Tersedianya data bidang tanah
0 dokumen
0
1
05 01
19
3
Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran Utilitas Cadangan Tanah Makam prasarana, sarana dan utilitas perumahan
0 dokumen
0
1
05 01
19 0004
4
Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran Utilitas Perumahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
0 dokumen
Jumlah Penelusuran 1 Alas Hak dan PBT Aset Pemda
05 01
19 0005
5
Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda
0
Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda 40 kec
135,132,000
165,800,000
115
230,000,000
330,000,000
1,157,472,000
100,793,000
100
120,000,000
167
200,000,000
692
767,185,000 Bidang Pengawasan dan Pengendalian
40 Kecamatan
65,007,000
100
110,000,000
119
130,000,000
427
390,287,000 Bidang Pengawasan dan Pengendalian
40 Kecamatan
90
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH sistem
bid
1
254,950,000
85,280,000
78
260,270,000
93,600,000
############
-
0
-
0
0
1
135,200,000
0
-
1
100,000,000
1
0
1
125,070,000
0
-
0
-
0
0
0
0
-
1
93,600,000
1
100,000,000
1
0
0
0
-
0
-
############
############
1000
1,682,407,000
0
2,029,000,000
0
PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Terwujudnya tertib Penyelesaian kasus administrasi pertanahan baik tanah negara tanah masyarakat maupun aset-aset pemerintah kabupaten Persentase
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Ruang publik yang berubah peruntukannya
Meningkatkan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)
0
###########
1000
############
0
4,128,923,000
1
254,950,000 Bidang Pertanahan
Cibinong
150,000,000
3
385,200,000 Bidang Pertanahan
Cibinong
-
1
0 Bidang Pertanahan
Cibinong
379,000,000
3
572,600,000 Bidang Pertanahan
Cibinong
1,500,000,000
2,000
2,791,103,000 Bidang Pertanahan
Cibinong
3,500,000,000
9,555,382,000
penduduk yang memiliki lahan
1
05 01
20
1
Penataan Administrasi Pertanahan
Terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan
0
kec kelurahan
1 12
51,750,000
0 0
-
0 0
-
0 0
-
0 0
-
1 12
51,750,000 Bidang Pertanahan
Persentase Luas lahan bersertifikat
1
05 01
20
2
Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan Tanah
Terfasilitasinya penyelesaian masalah tanah aset pemerintah Kab. Bogor
0
kec
13
253,256,000
13
117,304,000
14
80,000,000
0
-
0
-
40
450,560,000 Bidang Pertanahan
40 Kecamatan
Jumlah bidang tanah 1 masyarakat miskin yang disertipikatkan
05 01
20 0003
3
Proda APBD Kab.Bogor
Jumlah bidang tanah masyarakat yang disertifikasi
0 sertipikat
500
725,800,000
650
967,828,000
700
1,135,162,000
1,700,000,000
3,850
6,157,361,000 Bidang Pertanahan
40 Kecamatan
1
05 01
20
4
Workshop Pertanahan
Pweningkatan Pemanfaatan Pertanahan Bagi Para Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Bogor
0
153,466,000
0
-
0
-
0
-
412
153,466,000 Bidang Pertanahan
1
05 01
20 0007
5
Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor
Jumlah dokumen sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Bogor
0 sertipikat tanah
1030
1,200,000,000
1,105
1,602,245,000 Bidang Pertanahan
1
05 01
20 0009
6
Pengawasan dan Pengendalian objek tanah yang berasal dari penyertaan modal non uang (inbreng) dan sewa menyewa
Jumlah objek pengawasan dan pengendalian objek tanah yang berasal dari penyertaan modal non uang (inbreng) dan sewa
0
1
05 01
20 0010
7
Inventarisasi tanah potensi Aset Pemda
0 dokumen
1
05 01
20 0011
8
Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU)
Jumlah dan Luas Sarana sebagai Potensi Aset Pemda. Terkuasainya dan tertatanya tanah peruntukan pemda pemda
Jumlah bidang aset tanahpemda yang disertifikasi
JUMLAH
0
kades lurah
objek
ha
1000
###########
1000
Kabupaten Bogor
0
0
412 17
0
0
0
0
75
402,245,000
0
-
0
0
0
0
24
65,000,000
36
75,000,000
0
-
60
140,000,000 Bidang Pertanahan
Kabupaten Bogor
0
0
0
0
0
-
1
100,000,000
1
200,000,000
2
300,000,000 Bidang Pertanahan
Kabupaten Bogor
0
0
0
0
0
-
75
300,000,000
100
400,000,000
175
700,000,000 Bidang Pertanahan
Kabupaten Bogor
############
############
5,525,735,000
############
#############
Kabupaten Bogor
40 Kecamatan
37,899,552,000
60