LAKIP BPMP 2015
Tabel A Indikator Kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
INDIKATOR
SATUAN
KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (TAHUN 2013)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
1
Meningkatnya potensi dan peluang investasi (unggulan daerah)
%
75
80
82
85
87
89
90
2
Meningkatnya minat dan realisasi Penanaman Modal (pameran)
%
12
13
13
13
13
13
13
3
Nilai Investasi PMDN
Rp. Milyar
1.102,6
1,245.3
1,407.1
1,590
1,796.7
2,030.3
2,294.2
4
Nilai Investasi PMA
Rp. Milyar
406,0
458.7
518.3
585.7
661.8
747.8
845.1
5
Nilai Investasi Non PMDN dan Non PMA
Rp. Milyar
302,5
391.0
441.8
499.2
564.1
637.5
720.3
6
Meningkatnya Kualitas SDM Penanaman Modal
%
60
60
60
70
75
76
78
7
Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang berbasis IT
%
65
70
75
78
80
82
85
8
Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat
%
71
73
74
75
79
80
81
Tabel B Kinerja BPMP Tahun 2015 TARGET DALAM RPJMD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015
ANALISA PROGRAM
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET DALAM RPJMD
CAPAIAN
Meningkatnya koordinasi antar SKPD yg Terkait dengan Penananman modal Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Daerah
100%
100%
100%
75%
80%
80%
82%
81%
82%
Meningkatnya Fasilitas dan Kerjasama Investasi (Temu Bisnis)
-
1
1
2
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN
TARGET CAPAIAN CAPAIAN DALAM SEMESTERAN SEMESTERAN RPJMD I II Program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi 100% 100% 100% 1. Adanya Sinergitas diantara SKPD yang terkait penanaman modal
1.Tersedianya lahan untuk investasi 2.Tersedianya sarana dan prasarana penunjang investasi 3.Adanya dukungan dari masyarakat sekitar
1. Tersedianya Bahan Promosi 2.Tersedianya Iklim Investasi yang menunjang 3.Adanya Potensi Investasi
FAKTOR PENYEBAB KETIDAK KEBERHASILAN
RENCANA TINDAK LANJUT
Optimalisasi data
1. Optimalisasi data untuk mempelancar calon investor 2.Koordinasi dengan instansi terkait tentang infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan investasi 3.Penyelenggaraan rapat sosialisasi dengan aparat dan masyarakat setempat di bakal lokasi investasi 1. Optimalisasi Data potensi terkait bahan promosi 2. Koordinasi secara maksimal terkait iklim investasi subang
Tabel B (Lanjutan) Kinerja BPMP Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Meningkatnya Minat dan Realisasi Penanaman Modal (Pameran)
Nilai Investasi PMDN (Milyar Rupiah)
TARGET DALAM RPJMD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) 12%
TARGET DALAM RPJMD 13%
12%
1.245,3 M
CAPAIAN 22%
1.500,65 M
ANALISA PROGRAM
TARGET DALAM RPJMD 13%
CAPAIAN SEMESTERAN I 22%
CAPAIAN SEMESTERAN II 22%
1.407,1 M
328 M
788 M
FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN 1. Tersedianya dana yang memadai untuk pameran 2. Tersedianya produk pendukung pelaksanaan pameran (Hasil UKM, Leaflet, Booklet dll) 3. Adanya kerjasama antar daerah
1. Tersedianya zona industri untuk investasi (sarana dan prasarana) yang mendukung 2. Adanya sinergitas antar SKPD terkait investasi 3. Adanya komitmen antar para investor dan pihak pemerintah 4. Adanya aturan yang jelas untuk berinvestasi Adanya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan investasi baik dari pihak intern dan ekstern
FAKTOR PENYEBAB KETIDAK KEBERHASILAN
RENCANA TINDAK LANJUT
1. Optimalisasi Event Pameran 2. Optimalisasi Produk-produk Hasil UKM, Leaflet, Booklet 3. Koordinasi dengan instansi terkait.sebagai daya dukung dlm pelaksanaan investasi Adanya pelaporan LKPM, sebagai bahan untuk pengawasan dan pemantauan seluruh kegiatan dari para investor
Tabel B (Lanjutan) Kinerja BPMP Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET DALAM RPJMD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
ANALISA PROGRAM
TAHUN 2015
Nilai Investasi PMA (Milyar Rupiah)
12%
TARGET DALAM RPJMD 458,7 M
Nilai Investasi Non PMDN dan Non PMA Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
12%
391 M
1M
441,8 M
451,8 M
1,468 M
35 Perusahaan
50 Perusahaan
50 Perusahaan
60 Perusahan
50 Perusahaan
60 Perusahaan
Meningkatnya Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal
45 M
TARGET DALAM RPJMD 518,3 M
CAPAIAN SEMESTERAN I 650 M
CAPAIAN SEMESTERAN II 685 M
CAPAIAN
FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN Adanya pelayanan perizinan yang prima
Adanya pelayanan perizinan yang prima 1. Adanya kerjasama yang baik antar investor dengan pemerintah terkait LKPM 2. Permasalahan yang
RENCANA TINDAK LANJUT
FAKTOR PENYEBAB KETIDAK KEBERHASILAN Intensitas daya tarik dan peningkatan infrastruktur Pendaftaran izin online kecamatan Sosialisasi kepada perusahaan terkait pentingnya LKPM
dilaporkan dapat ditangani dengan cepat 100%
100%
100%
100%
100%
100%
1. Adanya Tim dalam penyelesaian masalah penanaman modal (Tim Pengaduan) 2. Adanya Kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan swasta
1. Dilaksanakanya pembinaan on the spot (terjun langsung ke lokasi perusahaan) 2. Penguatan Tim Pengaduan
Tabel B (Lanjutan) Kinerja BPMP Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Meningkatnya Kulitas SDM Penanaman Modal
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) 60%
TARGET DALAM RPJMD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015 TARGET DALAM RPJMD 60%
CAPAIAN 60%
TARGET DALAM RPJMD 65%
CAPAIAN SEMESTERAN I 63%
ANALISA PROGRAM FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN
CAPAIAN SEMESTERAN II 65% 1.Adanya Kesempatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh para pegawai baik Tingkat Pusat dan Provinsi 2.Mengadakan pelatihan IT untuk menambah keahlian SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan
FAKTOR PENYEBAB KETIDAK KEBERHASILAN
RENCANA TINDAK LANJUT
1.Meningkatnya bimbingan teknis penanaman modal untuk meningkatkan kualitas SDM yang dilaksanakan oleh intern badan 2.Dilaksanakannya bintek yang berkelanjutan 3.Dilaksanakanya study banding terkait penanaman modal 4.Diklat untuk menambah
kualitas SDM dalam bidang IT Meningkatnya Sistem Informasi Penanman Modal yg Berasis IT
65%
70%
70%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 75% 73% 75% 1. Adanya penambahan server untuk memaksimalkan sistem baik sarana dan prasarana bidang perizinan dan penanaman modal 2. Adanya SDM
Peningkatan penambahan aplikasi IT (sistem informasi) yang belum terealisasi
Tabel B (Lanjutan) Kinerja BPMP Tahun 2015 TARGET DALAM RPJMD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET DALAM RPJMD
CAPAIAN
Meningkatnya Koordinasi antar SKPD yg Terkait dengan PPTSP Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima di Bidang Perizinan (Bahan Promosi)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
71%
73%
73%
74%
75%
75%
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
ANALISA PROGRAM FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN
TARGET CAPAIAN CAPAIAN DALAM SEMESTERAN SEMESTERAN RPJMD I II Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 100% 100% 100% 1. Adanya Sinergitas antara SKPD yang terkait dengan PPTSP
1. Adanya Prosedur dan Mekanisme yang jelas. 2. Melaksanakan bimbingan teknis bidang perizinan untuk menambah SDM untuk kelancaran proses perizinan 3. Sarana dan Prasarana yang maksimal 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat. 1. Adanya Prosedur dan Mekanisme yang jelas. 2. ketersediaan SDM yang berkualitas 3. Melaksanakan proses pelayanan perizinan yang cepat dan mudah sehingga efektif dan efisien
FAKTOR PENYEBAB KETIDAK KEBERHASILAN
RENCANA TINDAK LANJUT
Optimalisasi terkait PPTSP
Penerapan prosedur dan mekanisme perizinan berbasis IT (izin online)
Peningkatan pelayanan prima yang cepat dan jelas