Nama SKPD : BAPPEDA Kabupaten Blitar Indikator Kode
-1 06
06
01
01
01
01
01
02 02
06
01
05 05
06
01
06
06
06
06
06
01
01
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 07 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
06
Penyusunan LAKIP
15
Program Pengembangan Data/Informasi
15
Rencana Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-3
-4
-5
-6
Sumber Dana -7
Catatan Penting
-8
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-9
-10
Peningkatan dan penyediaan administrasi perkantoran.
Bappeda
100%
Rp
680,000,000
APBD
100%
Rp
710,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Bappeda
100%
Rp
251,400,000
APBD
100%
Rp
279,800,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Bappeda
100%
Rp
50,000,000
APBD
100%
Rp
58,000,000
Peningkatan Bappeda pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
100%
Rp
5,500,000
APBD
100%
Rp
6,000,000
Tersusunnya Dokumen LAKIP
Kab. Blitar
1 Dokumen
Rp
125,000,000
APBD
1 Dokumen
Rp
137,500,000
Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah 2016
Tersusun dan Terpublikasinya Data Statistik Daerah 2016
Kab. Blitar
2 Publikasi
Rp
250,000,000
APBD
2 Publikasi
Rp
275,000,000
15
Fasilitasi dan Pemeliharaan Data Pembangunan
Terlaksananya Fasilitasi dan Pemelihaan Data Pembangunan
Kab. Blitar
1 Kegiatan
Rp
100,000,000
APBD
1 Kegiatan
Rp
110,000,000
20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
20
04 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD)
Terfasilitasinya kegiatankegiatan koordinasi, peningkatan kapasitas anggota dan unsur pendukung BKPRD Kabupaten Blitar
Bappeda Kabupaten Blitar
12 bulan
Rp
100,000,000
APBD
Tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir RPJMD
Kab. Blitar
1 Dokumen
Rp
350,000,000
APBD
Rp
385,000,000
21 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
Peningkatan kinerja dan kapasitas BKPRD Kabupaten Blitar
1 Dokumen
Indikator Kode
-1
-2
01
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
-3
-4
target capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-5
-6
Sumber Dana -7
Catatan Penting
target capaian kinerja
-8
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-9
-10
21
Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD
Kab. Blitar
1 Dokumen
Rp
200,000,000
APBD
1 Dokumen
Rp
220,000,000
21
Pelaksanaan Sosialisasi Perda RPJMD
Terlaksananya Sosialisasi Perda RPJMD
Kab. Blitar
1 Kegiatan
Rp
200,000,000
APBD
1 Kegiatan
Rp
220,000,000
21
Penyusunan dan Penetapan KUA - PPAS P Tahun 2016
Tersusunnya Dokumen KUA - PPAS P Tahun 2016
Kab. Blitar
2 Dokumen
Rp
130,000,000
APBD
2 Dokumen
Rp
143,000,000
21
Penyusunan dan Penetapan KUA - PPAS Tahun 2017 Fasilitasi, Pelaporan Pelaksanaan Dana Transfer (Pusat dan Daerah) Tahun 2016
Tersusunnya Dokumen Kab. Blitar KUA - PPAS Tahun 2017 Terlaksananya fasilitasi Kab. Blitar dan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Dana Transfer (Pusat dan daerah) Tahun 2016
2 Dokumen
Rp
210,000,000
APBD
2 Dokumen
Rp
231,000,000
2 Kegiatan
Rp
180,000,000
APBD
2 Kegiatan
Rp
200,000,000
21
Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Terlaksananya Asistensi Kab. Blitar dan Pendampingan Implementasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
1 Kegiatan
Rp
150,000,000
APBD
1 Kegiatan
Rp
170,000,000
21
Fasilitasi kegiatan, Evaluasi, Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar
Terlaksananya Kegiatan, Kab. Blitar evaluasi dan Tersusunnya Laporan Pembangunan Kabupaten Blitar
1 Kegiatan
Rp
110,000,000
APBD
1 Kegiatan
Rp
150,000,000
21
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016
Terlaksananya Evaluasi Kab. Blitar Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016
1 Kegiatan
Rp
150,000,000
APBD
1 Kegiatan
Rp
180,000,000
22
Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Fasilitasi kegiatan perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Anti Poverty Program (APP)
Kabupaten Blitar
100%
Rp
125,000,000
100%
Rp
125,000,000
Kabupaten Blitar
100%
Rp
100,000,000 Dana Perimbangan (DAU)
Kegiatan lanjutan
Rp
100,000,000
Kabupaten Blitar
100%
Rp
Kegiatan lanjutan
100%
Rp
90,000,000
Kec. Kanigoro, Kec. Nglegok, Kec. Gandusari, Kec. Sanankulon
100%
Rp
90,000,000 Dana Perimbangan (DAU) 225,000,000 Dana Perimbangan (DAU)
Kegiatan lanjutan
100%
Rp
250,000,000
21
06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
22
a) Dokumen pelaporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan APP di Kab. Blitar Tahun 2015.
Dana Perimbangan (DAU)
Kegiatan lanjutan
b) Fasilitasi kegiatan KTK APP Kabupaten Blitar Tahun 2015. 22
Fasilitasi peningkatan kinerja Dewan Riset Daerah (DRD)
22
Fasilitasi, koordinasi, pelaporan kegiatan Terfasilitasinya kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi perencanaan di bidang Kabupaten Blitar perekonomian Fasilitasi kegiatan pengembangan a) Terlaksananya Pameran kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Produk agropolitan Kabupaten Blitar
22
Fasilitasi DRD
100%
Indikator Kode
-1
22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan -2 dan Minapolitan di Kabupaten Blitar
Kinerja Program /Kegiatan -3 b) Tersusunnya laporan monev hasil pengembangan kawasan agropolitan c)
06
01
Rencana Tahun 2016 Lokasi
target capaian kinerja
Kec. Kanigoro, Kec. -4 Nglegok, Kec. Gandusari, Kec. Sanankulon
100% -5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana pagu indikatif Rp 225,000,000 Dana -6 -7 Perimbangan (DAU)
Catatan Penting Kegiatan lanjutan -8
100% -9
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Rp 250,000,000 -10
130,000,000 Dana Perimbangan (DAU)
Prioritas hasil analisa kebutuhan
100%
-
. Dana Perimbangan (DAU)
Prioritas hasil analisa kebutuhan
100%
-
200,000,000 Dana Perimbangan (DAU) 100,000,000 Dana Perimbangan (DAU)
Prioritas hasil analisa kebutuhan
100%
-
Prioritas hasil analisa kebutuhan
100%
-
100%
-
Tersusunnya laporan monev hasil pengembangan kawasan minapolitan
22
Penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten Blitar Tahun 2016 2020
Tersusunnya RAD-PG Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2020
Kab. Blitar
100%
22
Penyusunan RPIJM kawasan Minapolitan
Tersusunnya RPIJM Kawasan Minapolitan di Kabupaten Blitar
Kec. Nglegok, Kec. Gandusari, Kec. Sanankulon
100%
22
Penyusunan DED kawasan Minapolitan
Rp
Penyusunan RPIJM kawasan Agropolitan
Kec. Nglegok, Kec. Gandusari, Kec. Sanankulon Kec. Kanigoro
100%
22
Tersusunnya DED Kawasan Minapolitan di Kabupaten Blitar Tersusunnya RPIJM Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
100%
Rp
34
Penyusunan DED Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro
Tersusunnya DED Kawasan Kec. Kanigoro Agropolitan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
100%
Rp
200,000,000 Dana Perimbangan (DAU)
Prioritas hasil analisa kebutuhan
22
Kajian kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi
Tersedianya program dan Kabupaten Blitar kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi (pihak ke3)
Rp
150,000,000 Dana Perimbangan (DAU)
Prioritas hasil analisis kebutuhan
23
Program Perencanaan Sosial Budaya
23
pengembangan
pengembangan
Fasilitasi dan Monev program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kinerja TKPKD
a)
target capaian kinerja
Terlaksananya Fasilitasi dan Kab. Blitar Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
b) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan TKPKD ke TNP2K c) Teroperasikannya Website TKPKD d) Tersusunnya Review SPKD
100%
Rp
Rp
250,000,000.00
APBD
Lanjutan
100%
Indikator Kode
-1 23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan
-2
-3
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-5
-6
Sumber Dana
Catatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif -10
-7
-8
-9
Kab. Blitar
100%
Rp
200,000,000.00
APBD
Lanjutan
100%
Fasilitasi dan koordinasi Tanggung Jawab a) Terlaksananya Fasilitasi Kab. Blitar Sosial Perusahaan pada upaya Tanggungjawab Sosial dan penanggulangan kemiskinan dan Lingkungan Perusahaan di pembangunan berkelanjutan di Kab. Blitar Kab. Blitar
100%
Rp
250,000,000.00
APBD
Lanjutan
100%
100%
Rp
200,000,000.00
APBD
Baru
100%
100%
Rp
150,000,000.00
APBD
Baru
100%
100%
Rp
250,000,000.00
APBD II
Program lanjutan
12 bulan
100%
Rp
200,000,000.00
APBD II
Fasilitasi dan pelaporan percepatan a) Terlaksananya Fasilitasi pencapaian target kinerja SDGs Kabupaten dan Monev Percepatan Blitar Pencapaian Target-target SDGs di Kab. Blitar
-4
target capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
b) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan dan matriks SDGs c) Tersusunnya RAD SDGs di Kab. Blitar 23
b)
23
Sarasehan pendidikan, cerdas cermat pelajar dan gelar produk inovasi karya pelajar sma/smk/ma menyongsong MEA
23
Pembuatan Film Dokumenter "Revolusi Mental Pemuda : Success Story Orang Blitar"
23
Fasilitasi menuju Kabupaten sehat.
Tersusunnya Perda CSR di Kab. Blitar c) Teroperasikannya Website CSR d) Terlaksananya CSR Award 2016 a) Terlaksananya Sarasehan Kab. Blitar Pendidikan b) Terlaksananya Cerdas Cermat Pelajar Menyongsong MEA c)
Terlaksananya Gelar Produk Inovasi Pelajar Adanya film dokumenter Kab. Blitar kisah sukses orang Blitar yang bisa menjadi panutan pemuda-pemudi Kabupaten Blitar
a) Terlaksanaya koordinasi menuju Kabupaten Blitar Sehat
Kabupaten ( 14 Kecamatan )
b) Berfungsinya Tim Pembina Kabupaten, Forum Kabupaten, Forum Komunikasi Kecamatan, serta Pokja Desa/Kelurahan 23
Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan PUG, serta fasilitasi menuju Kabupaten Blitar Layak Anak
a)
Terlaksananya koordinasi Kab. Blitar dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kab Blitar
Prioritas hasil analisis kebutuhan
10 bulan
Indikator 23 Kode
-1
Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan PUG, serta fasilitasi menuju Kabupaten Daerah dan Program/Kegiatan Blitar Layak Anak
Kab. Blitar
-2
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
-3
-4
Rencana Tahun 2016 100% Rp 200,000,000.00 Kebutuhan Dana/ target capaian kinerja pagu indikatif -5
-6
APBD II Sumber Dana
Prioritas hasil analisis Catatan Penting kebutuhan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 10 bulan Kebutuhan Dana/ target capaian kinerja pagu indikatif
-7
-8
-9
-10
b) Terlaksananya pendampingan penyusunan PPRG di SKPD c)
Terlaksananya fasilitasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)
23
Penyusunan data terpilah gender dan anak Kabupaten Blitar
Tersusunnya Data Terpilah Kab. Blitar Gender dan Anak di Kabupaten Blitar Tahun 2015
100%
Rp
85,000,000.00
APBD II
Sebagai Bahan Pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan responsif gender di Kab. Blitar
8 bulan
23
Workshop/pelatihan konvensi hak anak
Meningkatnya SDM Kab. Blitar tenaga/petugas pemberi layanan mampu melayani dan mendampingi anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pendapat anak
100%
Rp
100,000,000.00
APBD II
Pelatihan khusus untuk tenaga/petugas pemberi layanan atau yang bekerja dengan anak perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak
6 bulan
23
Penyusunan Analisis Situasi Ibu Dan Anak (ASIA)
Tersusunnya Analisis Situasi Ibu dan Anak di Kabupaten Blitar
Kab. Blitar
100%
Rp
100,000,000.00
APBD II
Program perencanaan yang didasarkan pada data dan informasi khususnya diarahkan pd situasi kelompok sasaran yang punya pengaruh kuat thd tumbuh kembang indifidu dan keluarga yaitu ibu dan anak sesuai konsep hidup
-
23
Penyusunan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)
Tersusunnya Analisis Situasi Pembangunan Manusia ( ASPM ) di Kabupaten Blitar
Kab. Blitar
100%
Rp
150,000,000.00
APBD II
Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Manusia dari aspek Sosial dan Ekonomi
-
23
Penyusunan FS Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Blitar
Tersusunnya FS Rencana Kab. Blitar Pembangunan Balai atihan Kerja (BLK) di Kab. Blitar
100%
Rp
125,000,000.00
APBD II
Perlu dibangun Balai Latihan Kerja ( BLK ) di Kabupaten Blitar
-
Rp 200,000,000.00
Indikator Kode
-1
06
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2
Rencana Tahun 2016
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
-3
-4
target capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-5
-6
Sumber Dana -7
Catatan Penting
-8
target capaian kinerja -9
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif -10
23
Penyelenggaraan, koordinasi, monev program peningkatan kualitas pemukiman di perkotaan (P2KP Kota)
Terselenggaranya Kegiatan Kab. Blitar Penyelenggaraan, Koordinasi, Monev Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Di Perkotaan (P2KP kota)
100%
Rp
232,000,000.00
APBD II
Rp 100,000,000.00
23
Asistensi dan pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa
Terselenggaranya Kegiatan Kab. Blitar asistensi dan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa
100%
Rp
195,000,000.00
APBD II
Rp 150,000,000.00
23
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Terselenggaranya Kegiatan Kab. Blitar Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
100%
Rp
150,000,000.00
APBD II
Rp 200,000,000.00
Perencanaan dan Pelaporan Bidang Prasarana Wilayah
Bappeda Kabupaten Blitar
100%
Rp
150,000,000
APBD
24 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 04 Fasilitasi dan Koordinasi, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
24
05 Review RPI2JM (Rencana Terpadu Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah) Th. 2016
Program Terpadu Investasi Bappeda Kabupaten dan Infrastruktur Jangka Blitar Menengah
100%
Rp
60,000,000
APBD
23
06 Fasilitasi Program TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa)
Terlaksananya Fasilitasi Program TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) Tahun 2016
Desa di Wilayah Kecamatan
100%
Rp
100,000,000
APBD
24
11 Sharing Program (PLKSDA - BM) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat
Terlaksananya Sharing Program PLKSDA - BM di Kabupaten Blitar
Kec. Doko; Kec. Binangun; Kec. Panggungrejo
100%
Rp
100,000,000
APBD
24
12 Fasilitasi PPSP (Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman)
Terlaksananya Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
22 Kecamatan di Kab. Blitar
100%
Rp
50,000,000
APBD
24
Masterplan Drainase Pedesaan
Terlaksananya Kec. Nglegok; Kec. Pembangunan Drainase di Garum; Kec. Pedesaan Kademangan
100%
Rp
200,000,000
APBD
24
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis di 3 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Blitar
100%
Rp
400,000,000
APBD
Kec. Wlingi; Kec. Garum; Kec. Kademangan
Indikator Kode
-1
06
01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2
24
Penetapan Kawasan Prioritas Dalam Rangka Pembangunan Wilayah Terpadu di Kabupaten Blitar
26
Program Penelitian dan Pengembangan
26
Rencana Tahun 2016
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
-3
-4
target capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-5
-6
Sumber Dana -7
Ditentukannya kawasan Kabupaten Blitar prioritas dalam rangka pembangunan wilayah terpadu di Kabupaten Blitar
10 bulan
Rp
100,000,000
APBD
Kajian Identifikasi penemuan Karya Cipta (invention) & Pengembangannya untuk meningkatkan kesejahteraan terutama aksesabilitas bagi warga miskin di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kabupaten Blitar Hasil Kajian Identifikasi penemuan Karya Cipta (Invention) & Pengembangannya untuk meningkatkan kesejahteraan terutama aksesabilitas bagi warga miskin di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
175,000,000
APBD II
26
Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro melalui BUMDes di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kab. Blitar Hasil Kegiatan Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro melalui BUMDes di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
150,000,000
APBD II
26
Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kab. Blitar Hasil Kegiatan Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
175,000,000
APBD II
26
Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kab. Blitar Hasil Kegiatan Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
150,000,000
APBD II
26
Kajian Optimalisasi Dibawah Tegakan dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kab. Blitar Hasil Kegiatan Kajian Optimalisasi Dibawah Tegakan dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
210,000,000
APBD II
Catatan Penting
-8
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-9
-10
Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu di Kabupaten Blitar
Indikator Kode
-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
-3
-4
-2
target capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-5
-6
Sumber Dana -7
26
Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kab. Blitar Hasil Kegiatan Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
130,000,000
APBD II
26
Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kab. Blitar Hasil Kegiatan Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
150,000,000
APBD II
26
Aplikasi Tehnologi Berbasis Hibrid Energi Air Laut dan Tenaga Surya untuk Sistem Pendingin Ikan pada Kapal Nelayan di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kab. Blitar Hasil Kegiatan Aplikasi Tehnologi Berbasis Hibrid Energi Air Laut dan Tenaga Surya untuk Sistem Pendingin Ikan pada Kapal Nelayan di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
250,000,000
APBD II
26
Desain dan Uji Unit Turbin Angin Propeler Sederhana untuk Penerangan, Pembuatan Es, Fish Cold Unit Storager dan Usaha Pencas Aki sebagai Pendukung Usaha dan Mata Pencaharian Nelayan di Kabupaten Blitar.
Tersedianya Buku Laporan Kab. Blitar Hasil Kegiatan Desain dan Uji Unit Turbin Angin Propeler Sederhana untuk Penerangan, Pembuatan Es, Fish Cold Unit Storager dan Usaha Pen-cas Aki sebagai Pendukung Usaha dan Mata Pencaharian Nelayan di Kabupaten Blitar.
85%
Rp
230,000,000
APBD II
26
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
Terselenggaranya Kegiatan Kab. Blitar Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
85%
Rp
150,000,000
APBD II
Rp
10,128,900,000
JUMLAH
Catatan Penting
-8
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-9
-10