LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE
TAHUN 2014 Lampiran 3.
RENCANA KINERJA TAHUN 2014
Visi
:Terwujudnya pelayanan prima dan pembangunan berbasis masyarakat
Misi 1
:Mendorong terciptanya system perencanaan pembangunan partsipatip
Tujuan
:Terwujudnya system perencanaan pembangunan partsipatip Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1) Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
(2) Jumlah keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan Jumlah usulan masyarakat yang ditindaklanjuti
(3)
Misi2
: Mewujudkan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tujuan
: Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Sasaran Strategis
(1) Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan
F.SEKL/LAKIP2014CD
Indikator Kinerja (2) Jumlah patrol keamanan wilayah Jumlah pembinaan dan koordinasi antaraparat keamanan
100 org 50 usulan
Target (3) 12 kali 12 kali
33
LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE
TAHUN 2014
Misi3
: Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel
Tujuan
: Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel Sasaran Strategis
(1) Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah
Indikator Kinerja (2) Jumlah surat menyurat Jumlah dokumen yang dilaporkan Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Misi4
: Mewujudkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tujuan
: Terwujudnya system pelaporan yang baik dan akuntabel Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Jumlah laporan yang disusun
4 laporan
: Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya : Terwujudnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat SasaranStrategis
(1) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya masyarakat
F.SEKL/LAKIP2014CD
(3) 1000 surat 5 dok 2 unit
Sasaran Strategis
Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat
Misi5 Tujuan
Target
Indikator Kinerja
Target
(2) Jumlahketerlibatanmasyarakatdalamkelembaga answadaya
(3) 70 org
33
LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE
TAHUN 2014
INI GAK USAH HANYA UTK LAKIP TH DEPAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 KELURAHAN KETAWANGGEDE VISI MISI 1 TUJUAN N O . ( 1 ) F.SEKL/LAKIP2014CD
: : :
Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pembangunan Berbasis Masyarakat Mendorong Terciptanya System Perencanaan Pembangunan Partsipatip Terwujudnya System Perencanaan Pembangunan Partsipatip PROGRAM SASARAN
INDIKATOR
TARGET (4)
(2)
(3)
(5)
33
LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE 1. 1
Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
MISI 2 TUJUAN
: :
N O . ( 1 ) 1
2.
TAHUN 2014
Prosentase tingkat kehadiran peserta musrenbang kelurahan Jumlah usulan pengusulannya.
masyarakat
yang
1. Perencanaan Pembangunan Daerah
100 %
ditindaklanjuti
Mewujudkan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan PROGRAM SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2)
(3)
TARGET (4)
Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. 2. 3.
MISI 3 TUJUAN N O . ( 1 ) F.SEKL/LAKIP2014CD
: :
Prosentase Pos Kamling yang aktif Jumlah rasio Linmas per jumlah RT di wilayah kelurahan Prosentase keaktifan RW yang aktif melaksnakan siskamling
(5)
1. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
100 %
Mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel PROGRAM SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2)
(3)
TARGET (4) (5) 33
LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE 1.
1
Meningkatnya ketata laksanaan organisasi perangkat daerah 2.
MISI 4 TUJUAN
Kemudahan akses layanan Akurasi penyelesaian pelayanan. Transparansi prosedur dan biaya layanan Tingkat kepuasan masyarakat Tingkat pengaduan dan tindak lanjut.
Jumlah rekomendasi surat yang diterbitkan Prosentase Pengaduan yang masuk Kondisi gedung kantor yang memadai Fasilitas Perlengkapan Kantor yang memadai Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 %
: Mewujudkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Terwujudnya System Pelaporan Yang Baik dan Akuntabel
N O . ( 1 )
1
TAHUN 2014
PROGRAM SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2)
(3)
TARGET (4)
Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat
1. 2. 3. 4.
MISI 5 F.SEKL/LAKIP2014CD
:
Tersusunnya laporan keuangan Tersusunnya Laporan Inventaris Barang Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Kelurahan Tersusunnya Data/Informasi/Statistik Kelurahan
(5)
1.Program Peningkatan Pengembangan Pemerintahan
System Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
100 %
Pemerintahan
Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat dalam Kelembagaan Swadaya 33
LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE TUJUAN N O . ( 1 ) 1 .
:
TAHUN 2014
Terwujudnya Pembinaan/Pembentukan Kelembagaan Swadaya Masyarakat PROGRAM SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
(2)
(3)
TARGET (4)
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam
1.
Jumlah kelompok lembaga masyarakat
Kelembagaan Swadaya Masyarakat
2.
Prosentase keaktifan kelompok
F.SEKL/LAKIP2014CD
(5) 1. Program Peningkatan Keberdayaan
100 %
Masyarakat Kelurahan
33
LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE
F.SEKL/LAKIP2014CD
TAHUN 2014
33
LAKIP Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
TAHUN 2011