Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015 BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG Lumajang,
Nopember 2014
1
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
taufik,
hidayah, ridho dan inayahNya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat menjalankan program pemerintah daerah khususnya dalam Bidang Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan program pembangunan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana, untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka Badan Keluarga Berencana mengacu pada visi dan misi yang sesuai dengan Visi Kabupaten Lumajang yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera dan Bermartabat ” . Adapun Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana tersebut adalah : Visi : “ Penduduk Tumbuh Seimbang “. Dari visi tersebut pandangan kedepan atau arah kebijakan yang ditempuh oleh Badan Keluarga Berencana untuk mencapai suatu tujuan penduduk tumbuh seimbang menuju keluarga yang berkualitas, sumberdaya yang bermutu dan keluarga yang lebih sejahtera. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan strategis berdampak pada keberhasilan program, kebijakan, sasaran ,tujuan, misi dan pencapaian visi, maka dengan demikian keberhasilan program pada Badan Keluarga Berencana dapat diukur pada evaluasi kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Kerja Tahunan ) RKT ). Kami menyadari bahwa apabila keberhasilan program untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah merupakan komitmen bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang mendukung program Pembangunan khususnya pada Badan Keluarga Berencana, sedangkan apabila ada kekurangan adalah merupakan ketidak sempurnaan kami dalam mengemban tugas pokok dan fungsi. Demikian materi Rencana Kinerja tahun 2015 Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang yang kami susun untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan selama tahun 2015 agar dapat bermanfaat dalam membangun Kabupaten Lumajang. Lumajang,
Nopember
2014
Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang ttd dr. FARIDA ALFAWATI MPPM. NIP. 19640525 198911 2 003
2
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
DAFTAR ISI Halaman ………………………………………………….… i
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB. I
………………………………………………………………….. ii
: PENDAHULUAN A. Umum
…………….………………………..……………………… 1
B. Kedudukan
……………………………......………………………11
C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Susunan Organisasi
………….…......……………………….11 ……….…………….....…….……………..12 ….…….…….........…………….13
E. Kondisi Lingkungan Organisasi
F. Faktor – factor Kunci Keberhasilan ………………...…..........…….14
BAB. II
: RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi ................................................................................15 B. Tujuan dan Sasaran
................................................................. 15
C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ..................................................... 17
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. Program Utama
...................................................................... 19
B. Sasaran dan Indikator Kinerja
.................................................. 20
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan
..................................... 22
BAB. IV : PENUTUP .......................................................................................... 33
3
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
BAB. I PENDAHULUAN A. UMUM 1. Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan.
Untuk
setiap
daerah
(kabupaten/kota)
harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh Kegiatan
yang
pemangku
penyelenggaraan
Musrenbang
kepentingan tahunan
yang
pembangunan
melalui
diselenggarakan
secara
berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015. Renja SKPD
Badan KB merupakan dokumen rencana
pembangunan
berjangka
SKPD
yang
waktu
1
(satu)
tahun
guna
4
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Keluarga Berencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 2. Maksud Dan Tujuan : Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuan : 1. Sebagai acuan Badan Keluarga Berencana dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah kabupaten Lumajang. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang selama tahun 2015.
3.
Ruang Lingkup. Rencana Keja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan yang di tuangkan dalam Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 sesuai dengan kewenangan.
5
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 Kewenangan tersebut sesuai dengan Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang meliputi :
Pelayanan Keluarga Berencana ( KB ) dan Kesehatan Reproduksi 1. Kebijakan dan Pelaksanaan dan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan
Partisipasi
Pria,
Penanggulangan
Masalah
Kesehatan Reproduksi, serta kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.: 1). a. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan Hidup, Bayi dan Anak. b. penyelenggaran
dukungan
pelayanan
rujukan
KB
dan
Kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. c. penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di Rumah Sakit, 2). a. penetapan
perkiraan
sasaran
pelayanan
KB,
sasaran
peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi
pria,
penanggulangan
sasaran pasalah
“
unmet
kesehatan
Need
“,
reproduksi
sasaran ,
serta
kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak.: b. penyerasian
dan
penetapan
kriteria
serta
kelayakan
tempatpelanan KB dan kesehatan reproduksi , peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan Hidup, Bayi dan Anak 3). a. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan Hidup, Bayi dan Anak. b. pemantauan tingkat drop out peserta KB
6
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 c. pengembangan
materi
penyelenggaraan
jaminan
dan
pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB d. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB e. penyelenggaraan dukungan
pelayanan rujukan KB dan
kesehatan reproduksi f. penyelenggaraan
fasilitas
upaya
peningkatan
kesadaran
keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) g. pembinaan penyuluh KB h. peningkatan
kesetaraan
dan
keadilan
gender
terutama
partisipasi KB Pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi. 4). a. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata b. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan c. penjaminan
ketersediaan
sarana,
alat,
obat
dan
cara
kontrasepsi bagi peserta mandiri. 5). a. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi. b. pelaksanaan informed choice dan informed concent dalam program KB
Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak reproduksi. 1.
a. penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. b. penyelenggaraan dukungan operasional
KRR, pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.
7
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 2.
a. penetapan perkiraan
sasaran pelayanan KRR, pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan NAPZA. b. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA. 3.
a. penyelenggaraan
pelayanan
KRR,
termasuk
pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. b. penyelenggaraan
kemitraan
pelaksanaan
KRR
termasuk
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA abaik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat ( LSOM ). c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA f. Penetapan
prioritas
kegiatan
KRR
termasuk
pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kebijakan
dan
pelaksanaan
Pengembangan
Ketahanan
dan
Pemberdayaan Keluarga. 1. a. penetapan
kebijakan
dan
Pengembangan
Ketahanan
dan
Pemberdayaan Keluarga. b. penyelenggaraan dan dukungan
pelayanan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga. 2. a. penyerasian dan penetapan kriteria pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
8
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 b. penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). 3. a. penyelenggaraan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan b. pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga c. pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga d. Pembinaan
teknis
kewirausahaan
dan
peningkatan
pengetahuan,
management
usaha
ketrampilan,
bagui
keluarga
prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi
dalam
kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) e. pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS f. pelaksanaan kemitraan untuk aksebilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Kebijakan dan pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program: 1. a. penetapan
kebijakan
dan
pengembangan
penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program: b. penyelenggaraan
dukungan
operasional
penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program: 2. a. penetapan
perkiraan
sasaran
pengembangan
penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program b. pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB c. penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan ( IMP ) dalam program KB Nasional
9
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 d. penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB e. pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB Nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB Nasional. 3. a. pelaksanaan pengelolaan personil, sarana, dan prasarana dalam mendukung program KB Nasional Termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB c. penyediaan dukungan operasional penyuluh KB d. penyediaan dukungan operasional IMP dalam mendukung program KB Nasional e. pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional f. pelaksanaan peningkatan kerja sama dengan mitra kerja [program KB Nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan
pelaksanaan
pengkajian
dan
pengembangan
program KB Nasional di Kabupaten h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian i. Pendayagunaan kerja sama jejaringpelatih terutama pelatihan klinis. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan. k. Pendayagunaan bahan pelihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi KIE 1. a. penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE
10
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 b. penyelenggaraan operasional advokasi KIE 2. a. penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE b. penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE 3. a. pelaksanaan advokasi, KIE serta Konseling program KB dan KRR b. pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. pemanfaatan prototype program KB/Kesehatan Reproduksi (KB/KRR) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZAdan perlindungan hak-hak reproduksi.
Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga Kebijakan dan Pelaksanaan data Mikro Kependudukan dan Keluarga. 1. a. penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga b. penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga 2. a. penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga b. informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga 3. a. pelaksanaan operasional sistim informasi manajemen program KB Nasional b. pemukhtahiran,
pengolahan
dan
penyediaan
data
mikro
nasional
serta
kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan
data
informasi
program
KB
penyiapan sarana dan prasarana d. Pemanfaatan data informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
11
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 e. Pemanfaatan operasional jaringan pelaksanaan
egovernment
dan
komunikasi data dalam melakukan
diseminasi
informasi.
Keserasian Kebijakan Kependudukan Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan 1. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program
kependudukan
terpadu
antara
perkemabangan
kependudukan ( aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas ) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Didaerah. 2. a penyerasian
isu
kependudukan
ke
dalam
program
pembangunan di daerah. b. pengkajian
dan
penyempurnaan
peraturan
daerah
yang
mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.
Pembinaan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan -
Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB Nasional.
4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2014 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999;
12
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah
Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007; 9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang. 10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. 11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang; 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang; 13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; 14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan
Sumberdaya
Aparatur
Peningkatan
Kinerja
dan
dilingkungan
Pemerintah
pemanfaatan Kabupaten
Lumajang.
13
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019
B. KEDUDUKAN Badan Keluarga Berencana adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mensukseskan Program Pemerintah Kabupaten Lumajang khusunya dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dituangkan dalam Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Lumajang. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Keluarga Berencana. Dan fungsinya adalah sebagai berikut ;
Perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana
Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana sebagai penggerakan melaksanakan diantaranya : 1. Inovasi-inovasi dibidang Penggerakan dan KIE dengan melibatkan dinas/instansi terkait dan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat. 2. Koordinasi dengan bidang lintas sektor tentang Program KB/KS yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lumajang dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan. 3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
14
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi. 5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan Kependudukan dan KB di Kabupaten Lumajang secara lebih terstruktur. 6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil Kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.
D. SUSUNAN ORGANISASI Sampai saat ini, Badan Kelaurga Berencana Kabupaten Lumajang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lumajang. Susunan Organisasi Badan Keluarga Berenca Kabupaten Lumajang terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari : a. Subag Umum b. Subag Kepegawaian c. Subag Keuangan 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program yang terdiri dari Sub Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Sub Bidang Analisa Evaluasi dan Supervisi Program. b. Bidang Keluarga Berencana yang terdiri dari
Sub Bidang Jaminan
Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak Reproduksi dan Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsunan Hidup Ibu, Bayi dan Anak. c. Bidang Keluarga Sejahtera yang teridiri dari Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.
15
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 d. Bidang Penguatan Jaringan Institusi yang terdiri dari Sub Bidang Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Advokasi serta Sub Bidang Institusi dan Peranserta Masyarakat. e. Kepala Badan Keluarga Berencana juga dibantu oleh 4(empat) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mengkoordinir tenaga fungsional KB di 21 Kecamatan.
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan 1). Adanya dukungan dana yang memadai baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 2). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dalam mendukung kegiatan operasional baik di kabupaten maupun di lini lapangan 3). Dukungan SDM yang cukup bagi petugas KIE di lini lapangan.
b. Kelemahan 1). Keterbatasan Petugas baik di Kabupaten maupun di tingkat lini lapangan, dimana 1(satu) orang petugas rata-rata membina 4 – 5 desa, idealnya 1 : 2. 2). Dukungan dana operasional terbatas
2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1) Adanya koordinasi yang baik dengan dinas/instansi terkait, baik dari segi
pelayan
maupun
penggerakan
seperti
DEPAG
tentang
SUSCATIN dan TNI melalui TMKK, Baksos TNI, dsb. 2) Dukungan
dari
Tokoh
Agama
dan
Tokoh
Masyarakat
dalam
mensukseskan program Keluarga Berencana sangat kuat
16
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 3) Adanya MOU dengan Perguruan Tinggi di kabupaten Lumajang melalui KRM bagi calon Mahasiswa Baru dan Mahasiswa yang akan mengikuti KKN, b. Ancaman 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya program Keluarga Berencana. 2). Seringnya terjadi penggantian kader institusi di tingkat desa penggantian
kepala
desa
sehingga
program
KB
akibat tidak
berkesinambungan. F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai oleh Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang adalah adanya beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan dan pencapaian sasaran yaitu meliputi : 1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme Penggerakan Program KB yang bersifat partisipatif. 3. Adanya
keterlibatan
berbagai
unsur
pemangku
kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta. 4. Meningkatnya Cakupan Peserta KB Baru dengan berdampak pada Turunnya TFR dan LPP yang disampaikan melalui SUSENAS.
17
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
BAB. II RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Keluaraga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang
Tahun
2015 – 2019 yaitu : “PENDUDUK TUMBUH
SEIMBANG” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, misi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan Filosofi
: Menggerakkan peran serta masyarakat dalam KB
Nilai
: Cerdas Ulet dan Kemitraan
yang maknanya adalah : Cerdas
Bertindak dengan cepat, tepat, efektif dan efisien
Ulet
Mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit
Kemitraan Membangun jejaring dan bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan
B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan : Tujuan yang ingin di capai dalam Visi dan misi tersebut adalah : 1. Mewujudkan keserasian, keseimbangan dan keselarasan dalam kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan Kependudukan 2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang
melalui pelembagaan keluarga
kecil bahagia sejahtera.
18
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 MISI – TUJUAN No.
MISI
TUJUAN
-
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Sasaran : Sasaran yang ingin di capai dalam Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kerluarga Berencana Kabupaten Lumajang 2015 -2019 dan di jabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2015 melalui Rencana Kinerja Tahunan. TUJUAN – SASARAN No.
SASARAN
TUJUAN URAIAN Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
INDIKATOR
1.Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana melalui Pengaturan Kelahiran
1. Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
2.Meningkatnya Jumlah Peserta KB Khususnya MKJP
2. Ratio Peserta terhadap PUS
3.Menurunnya PUS bukan peserta KB
3. Ratio PUS (IAT dan TIAL) tapi tidak memakai Alkont terhadap PUS
4.Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan
4. Ratio Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 tahun terhadap total perkawinan,
5.Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui Kelompok BKB
5. Ratio Kelompok BKB terhadap Kelompok BKB
KB
MKJP
Aktif
19
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
C, RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Sejalan dengan Visi Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat“ dan sesuai dengan Visi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Penduduk Tumbuh Seimbang”, maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 terdiri dari : 1
Progam Pendukung Operasional Keluarga Berencana dengan Kegiatan - Pembinaan Keluarga Berencana - Pelayanan KB Keliling - Pendewasaan Usia Perkawinan melalui SUSCATIN
2
Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan rincian Kegiatan : - Operasional GenRe melalui PIK Remaja/Mahasiswa
3
Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan Kegiatan : - Pelayanan KB di Wilayah Khusus/Terpencil - Pelayanan KB melalui Safari - Pengadaan IUD Kit, Implant Kit dan Sarana KB Lainnya
4
Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dengan Kegiatan : - Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari - Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
5
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dengan rincian kegiatan : - Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
6
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Inforamsi dan Konseling KRR, dengan kegiatan : - Penyukuhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik
7
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu dengan Kegiatan : - Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu
20
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 8
Program Keluarga Sejahtera, dengan Kegiatan : - Pembinaan Kelompok UPPKS
9
Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS dengan rincian kegiatan : - Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB/KS - Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB/KS
10 Program Pengendalian Kependudukan, dengan Kegiatan : - Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk - Perencanaan Pengendalian Penduduk - Sosialisasi
dan
Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian
Penduduk.
21
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. PROGRAM UTAMA Penyusunan Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 dapat di lakukan dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD 2015 - 2019 sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini
Program Utama dan Kegiatan. Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2015. No.
PROGRAM
1
Program Pendukung Operasional Keluarga
1. Pembina Keluarga Berncana
KEGIATAN
Berencana
2. Pendewasaan Usia Persalinan Melalui Suscatin 3. Pembinaan Tenaga Fungsional KB
2
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Operasional GenRe melalui PIK Remaja/Mahasiswa
3
Program Pelayanan Kontrasepsi
1 Pelayanan KB melelui Safari 2. Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil 3. Pengadaan IUD KIT, Implant Kit dan sarana KB Lainya
4
5
Program Pembinaan Peranserta Masyarakat
1. Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
2. Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan
Sosialisasi KB Paca Persalinan dan Pasca Keguguran
Anak
melalui
Kelompok
Kegiatan
di
Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Penyuluhan dan Opeasional KIE melalui MUPEN dan Media
Informasi dan Konseling KRR
Elektronik
Program Pengembangan Model Operasional
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-
BKB-Posyandu-Padu
PADU
8
Program Keluarga Sejahtera
Pembinaan Kelompok UPPKS
9
Program Pengelolaan Data dan Informasi
1. Bimbingan teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan
6
7
KB/KS
Progam KB/KS 2. Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB/KS
22
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 10
Program Pengendalian Kependudukan
1. Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk 2. Perencanaan Pengendalian Penduduk 3. Sosialisasi
dan
Desiminasi
Kebijakan
dan
Strategi
Pengendalian Penduduk
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dari Program dan Kegiatan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang tahun 2015 adalah sebagai berikut : Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2015. No
PROGRAM
SASARAN
1
Progam Pelayanan Adm. Perkantoran
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan KB
2
3
Progam Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
4
Program
Peningkatan
Kapasitas sumber daya
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan KB
Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah.
Meningkatkan SDM Aparatur
INDIKATOR
TARGET KINERJA
Output : Tersedianya adm. perkantoran
12 bulan
Outcomes : Lancarnya kegiatan administrasi
100 %
Output : Tersedianya sarana dan prasarana
12 bulan
Outcomes : Lancarnya Kegiatan dan Pelayanan KB
100 %
Output : Tersedianya Pakaian Dinas Karyawan
85 Pegawai
Outcomes : Terciptanya Kerapian setiap Karyawan dalam Berpakaian
100 %
Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam rangka Bimtek
12 Bulan
Outcomes : SDM Aparatur yang mumpuni
100 %
aparatur
5
Program
Peningkatan
Pengembangan Pelaporan
Sistim Capaian
Kinerja dan Keuangan 6
Program
Pendukung
Operasional KB
7
Program
Kesehatan
Reproduksi Remaja
Meningkatkan sistim Output : Tersusunnya laporan pelaporan capaian kinerja Keuangan yang rapi dan keuangan Outcomes : Deperolehnya laporan keuangan yang tepat waktu
12 bulan
Meningkatkan Peserta KB Output : Meningktnya Peserta KB dan Pemahaman Baru Masyarakat tentang Hak Reproduksi Outcomes : Tercapainya target peserta KB Baru
30.000 Aks.
Meningkatan Pendewasaan Usia perkawinan
35 Kelompok remaja
Output : Terlaksananya KIE KRR bagi Remaja
100 %
100 %
23
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 Outcomes : Menurunnya Calon PUS < 20 thn.
8
Program
Pelayanan
Kontrasepsi
9
Program
Pembinaan
Peranserta
Masyarakat
Meningkatkan peserta KB Output : Terlaksananya Penggerakan dan Pelayanan Kontrasepsi
Meningkatkan kelestarian Peserta KB Aktif
25,5 %
53.904 Akseptor
Outcomes : Meningkatnya cakupan akseptor KB Output : Terlaksananya Pembinaan bagi Akseptor aktif
100 %
Outcomes : Meningkatnya cakupan akseptor KB Aktif
100 %
Output : Terlaksananya kegiatan Promosi KHIBA
2 Kgt.
Outcomes : Meningkatnya Gizi dan Kesehatan yang terjaga dan seimbang Output : Terlaksananya penyebarluasan Info & Program KB/KS dan KR
100 %
Outcomes : Meningkatnya Informasi Program KB/KS dan KRR Output : Terlaksananya Kesepakatan dan Pembinaan
100 %
Outcomes : Meningkatnya Kehadiran Kelompok setiap Pertemuan Output : Terlaksananya Pembinaan Bagi Kelompok UPKS
100 %
Outcomes : Meningkatnya Tahapan Keluarga Pra Sejahtera Output : Terlaksananya Pelaporan dan Pengolahan Data yang Cepat, tepat dan akurat
5%
170.000 Aks.
dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
10
Program
Promosi
Kesehatan Ibu, Bayi dan
Meningkatkan pengetahuan Kesehatan Bayi, Ibu dan Anak
Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 11
Program Pengembangan Pusat
Pelayanan
Meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang Program KB/KR
12 bulan
Informasi dan Konseling KRR 12
Program Pengembangan Model Operasional BKB-
Meningkatkan tugas dan fungsi Kader BKB
140 Klp.
Posyandu-Padu
13
Program
Keluarga
Sejahtera
14
Program Data
Pengelolaan
dan
Informasi
KB/KS
15
Program
Pengendalian
Kependudukan
Meningkatkan kesejahteraan Keluarga
Meningkatkan Pengelolaan Sistim Pencatatan dan Pelaporan KB yang Benar, Valid dan Akurat
Outcomes : Meningkatnya kualitas laporan dan data Meningkatkan peran serta Output : Terlaksananya Mitra Kerja dan Dinas Penyusunan Paramater Terkait dalam Mendukung Kependudukan dan Program KB Strategi Pengendalian penduduk Outcomes : Meningkatnya Dukungan Mitra Kerja terhadap Progam KB
105 anggota
12 bulan
100 % 40 Mitra Kerja
100 %
24
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 10.027.913.790,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 4.928.386.800,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.099.526.990,- adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.
25
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD TAHUN : 2015 – 2019 Instansi VISI Misi
: Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang : Penduduk Tumbuh Seimbang : Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Sasaran
Tujuan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Indikator Kinerja
Uraian
1. Mempertahankan Angka Fertility Rate (TFR) Kurang dari 2,1
1.Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana melalui Pengaturan Kelahiran
1.1 Ratio Peserta KB 1. Mengendalikan terhadap Jumlah kelahiran Pasangan Usia Subur
2. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga melalui Program Ketahanan Keluarga
2.Meningkatnya Jumlah Peserta KB Khususnya MKJP
2.1 Ratio Peserta KB MKJP terhadap PUS
3. Menurunnya PUS bukan peserta KB
3.1 Ratio PUS (IAT & TIAL) tapi tidak memakai Alkont terhadap PUS
4.Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan
4.1 Ratio Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 tahun terhadap total perkawinan,
5.Meningkstnya Ketahanan Keluarga melalui BKB
Indikator Kinerja
Kebijakan
Program tingkat
Progam Pendukung Operasional Keluarga Berencana Program Pengendalian Kependudukan Program Pelayanan Kontrasepsi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB di Tingkat Lini Lapangan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Meningkatkan Pembinaa Ketahanan Keluarga
Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
5.1 Ratio Kelompok BKB Aktif terhadap Total Kelompok BKB 4. Meningkatkan Kesejateraan dan Ketahanan Keluarga
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posynadu Padu
5. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi KBKS-KR
Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS
26
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Instansi : Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1
2
3
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan KB
Output : Tersedianya adm. perkantoran Outcomes : Lancarnya kegiatan administrasi
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan KB
Output : Tersedianya sarana dan prasarana Outcomes : Lancarnya Kegiatan dan Pelayanan KB
12 bulan
URAIAN
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET )
KET
INDIKATOR KINERJA
4
5
6
7
8
9
Progam Pelayanan Adm. Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan perkantoran Hasil : Kebutuhan Perkantoran terpenuhi
Rp Bln
433.874.150 12
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Balai PLKB Hasil : Tersedianya Balai PLKB yang Representatif
Rp unit
1.334.000.000 8
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pembelian Kendaraan Dinas/ Ops. Pengangkut Akseptor Hasil : Tersedianya Mobil Pengangkut akseptor
Rp Unit
549.138.800 1
%
100
PROGRAM
100 %
12 bulan
Progam Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.Pembangunan Gedung Kantor
100 % 2.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
27
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
3.Pengadaan Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor
4.Pengadaan Perlengkapan Peralatan Kantor
5.Pengadaan Meubelair
6.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional
7.Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pengadaan sarana Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor Hasil : Tersedianya perlengkapan dan palatan gedung kantor
Rp Unit
36.608.000 40 exhouse fan
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pengadaan sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor Hasil : Tersedianya perlengkapan dan palatan gedung kantor
Rp Unit
46.397.000 65
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pengadaan Meubelair Hasil : Tersedianya Meubelair yang Baik
Rp. unit
256.040.800 288
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya perawatan kendaraan operasional Hasil : Lancarnya kegiatan operasional
Rp. init
124.814.000 5 roda 4 + 89 Roda 2
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Service AC Hasil : Tersedianya AC yg layak pakai
Rp. Unit
2.280.000 4
%
100
28
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
8.Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kontor
9.Pemeliharaan Rutin/berkala Taman
10. Rehabilitasi Sedang Berat Gedung kanotr
Meningkatakan Output : Disiplin Aparatur di Terlaksananya Lingkungan Badan Pengadaan KB Seragam PNS Outcomes : Kerapian dan ketertiban PNS Meningkatakan SDM Aparatur di Lingkungan Badan KB
Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam Rangka DIKLAT
1 kgt.
Progam Peningkat Disiplin Aparatur
1.Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan perawatan rutin berkala perlengkapan dan Peralatan kantor Hasil : Tersedianya AC yg layak pakai
Rp. Unit
34.860.900 27
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Taman Hasil : Tersedianya taman yang asri dan tertath
Rp. Kgt.
8.155.000 1
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pembuatan garasi mobil dan Pagar kantor Hasil : Tersedianya Listri di Kantor KB yang memadai
Rp. paket
47.218.500 2
%
100
Rp.
32.000.000
orang
80
%
100
Rp.
47.975.200
orang
60
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pengadaan seragam dinas PNS Hasil : tersedianya seragan dinas PNS Badan KB
100 % 12 bulan
Progam Peningkat Kapasitas sumberdaya aparatur
1.Pengiriman Aparatuyr dalam rangka Diklat / Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pengiriman peserta diklat/Bintek Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur
29
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 Outcomes : SDM Aparatur yang mumpuni Meningkatkan Output : sistim pelaporan Tersusunnya capaian kinerja dan laporan keuangan Keuangan yang rapi
Outcomes : Deperolehnya laporan keuangan yang tepat waktu
100 %
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP, LPPD
2.Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognasis Realisasi Angaran
100 %
3.Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4.Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan masyarakat
Meningkatkan Output : Peserta KB dan Meningktnya Pemahaman Peserta KB Masyarakat tentang Baru dan Hak Reproduksi Kelestarian KB Aktif
30.000 Aks.Baru dan 180.000 Aks Aktif
Program Pendukung Operasional Keluarga Berencana
1.Pembina Keluarga Berencana
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Tersusunnya laporan yang akurat dan tepat wkatu Hasil : Diperolehnya LAKIP dan LPPD yang benar dan akurat
Rp. Buku laporan
1.940.000 10
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Laporan Keuangan yang baik Hasil : Tersusunnya laporan keuangan yang baik, benar dan tepat waktu
Rp Buku laporan
7.352.000 12
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir thun Hasil : Tersusunnya laporan keuangan yang tepat waktu
Rp. Buku laporan
3.340.000 25
%
100
Rp.
1.030.000
Buku Laporan %
5 100
Masukan : Tersedianya dana
Rp.
14.015.000
Keluaran :Terlaksananya Rakerda Program KB Hasil : Tercapainya koordinasi lintas sektoral
Kgt
1
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya penyu sunan IKM Hasil : Tersusunya IKM yang baik dan benar
30
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015 Outcomes : Tercapainya target peserta KB Baru
2..Pendewasaan Usia Persalinan Melalui Suscatin
100 %
3.Pembinaan Tenaga Fungsional KB
Meningkatan Output : Pendewasaan Usia Terlaksananya perkawinan KIE KRR bagi Remaja Outcomes : Meningkatnya Calon PUS < 20 thn.
Meningkatkan peserta KB
Output : Terlaksananya Penggerakan dan Pelayanan Kontrasepsi Outcomes : Meningkatnya cakupan akseptor KB
1 Kgt.di Kab.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Operasional GenRe melalui PIK Remaja/Mahasiswa
25,5 %
30.000 Aks Baru dan 180.000 Aks. Aktif
100 %
Program Pelayanan Kontrasepsi
1.Pelayanan Safari
KB
melalui
.2.Pengadaan IUD KIT, Implant Kit dan sarana KB Lainya
Masukan : Tersedianya dana
Rp.
59.925.000
Keluaran : Terlaksananya KIE terhadap calon penganting Hasil : Meningkatnya Usia Persalinan dan cakupan KB Pria
orang
630
%
100
Masukan : Tersedianya dana
Rp
6.150.000
Keluaran : Terlaksanya Pembinaan PAK Hasil : Lancarnya penyusunan angka kredit Penyuluh
Orang
42
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pembinaan bagi Kelompok PIK Hasil : Meningkatnya Pemahaman Remaja/ mahasiswa tentang KRR
Rp Klmp.
24.976.250 53
%
100%
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pelayanan Safari KB Hasil : Tercapainya Target Peserta KB baru
Rp. Kgt
99.712.000 2
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Sarana BKB Kit Hasil : Tersedianya Sarana BKB Kit
Rp. unit
563.037.600 200
%
100
31
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
3 .Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil
Masukan : Tersedianya dana
Rp.
31.375.000
Calon Aksp.
400
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya HARGANAS Hasil : Kelestarian KB Lestari
Rp. Kgt.
9.900.000 1
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pemberian Biaya Ops PPKB dan Sub PPKBD Hasil : Direalisasikannya dana ops. PPKBD dan Sub PPKBD
Rp. Bln.
925.651.000 12
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi KB Pasca Persalian dan Pasca Keguguran Hasil : Meningkatnya peserta KB baru
Rp. Kgt
15.700.000 4
%
100
Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB di Daerah Khusus/terpencil Hasil : Terlayaninya Calon Akseptor KB menjadi Peserta KB
Meningkatkan Output : kelestarian Peserta Terlaksananya KB Aktif Pembinaan bagi Akseptor aktif Outcomes : Meningkatnya cakupan akseptor KB Aktif
Meningkatkan pengetahuan Kesehatan Bayi, Ibu dan Anak
Output : Terlaksananya kegiatan Promosi KHIBA Outcomes : Meningkatnya Gizi dan Kesehatan yang terjaga dan seimbang
180.000 Aks.
Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
2.Pembinaan Masyarakat (IMP)
100 %
2 Kgt.
1.Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Sosialisasi Persalinan Keguguran
Institusi Pedesaan
KB dan
Pasca Pasca
100 %
32
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
Meningkatkan Output : pengetahuan Terlaksananya 12 bulan Masyarakat tentang penyebarluaProgram KB/KR san Informasi & Program KB/ KR Outcomes : Meningkatnya Informasi Program KB/KS dan KRR Meningkatkan tugas dan fungsi Kader BKB
Output : Terlaksananya Kesepakatan dan Pembinaan Outcomes : Meningkatnya Kehadiran Klp. setiap Pertemuan
Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
Output : Terlaksananya pembinaan Kelompok UPPKS Outcomes : Meningkatnya tingkat kesejahteraan keluarga
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik
Masukan : Tersedianya dana
Rp.
25.520.000
Keluaran : Terlaksananya Penyebar luasan Informasi KB/KS
Kec.
21
%
100
Masukan : Tersedianya dana
Rp.
50.555.000
Keluaran : Terlaksananya pembinaan bagi Klp. BKB, BKR dan BKL
Klp..
261
%
100
Rp.
15.705.000
orang.
105
%
100
Hasil
: Tersebarnya Informasi Program KB di 21 Kecamatan
100 %
21 Kec.
Program Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPadu
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Hasil
90 %
21 Kec.
Program Keluarga Sejahtera
Pembinaan UPPKS
Kelompok
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya pembinaan bagi Klp. UPPKS Hasil
100%
: Meningkatnya Aktifitas Kelompok BKB, BKR dan BKL
: Meningkatnya Aktifitas Kelompok UPPKS
33
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
Meningkatkan Output : Pengelolaan Sistim Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan dan Pelaporan KB yang Pengolahan Benar, Valid dan Data yang Akurat Cepat, tepat dan akurat Outcomes : Meningkatnya kualitas laporan dan data
Meningkatkan peran serta Mitra Kerja dan Dinas Terkait dalam Mendukung Program KB
Output : Terlaksananya Penyusunan Paramater Kependudukan dan Strategi Pengendalian penduduk
12 bulan
Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS
2.Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatandan Pelaporan KB/KS
100 %
40 Mitra Kerja
1.Bimbingan teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Progam KB/ KS
Program Pengendalian Kependudukan
1. Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk
Masukan : Tersedianya dana
Rp.
7.791.500
Keluaran : Terlaksananya BIMTEK SIM RR bagi petugas RR Hasil : Meningkatnya ketepatan laporan yang benar dan akurat
orang
55
%
100
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan dan Evaluasi Hasil : Diperolehnya data yang benar dan akurat
Rp. Bulan
41.350.000 12, 21 Kec.
%
100
Masukan : Tersedianya dana
Rp.
49.650.000
Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk Kab. Lumajang
Kgt.
1
%
100
Rp.
9.850.000
Mitra Kerja
40
Hasil
Outcomes : Meningkatnya Dukungan Mitra Kerja terhadap Progam KB
100 %
2. Perencanaan Pengendalian Penduduk
: Diperolehnya dokumen Grand Desain Pengendalian Penduduk Kab. Lumajang
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan
34
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
Hasil
3. Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk
: Tersedianya Dokumen Parameter Kependudukan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Hasil
: Menigkatnya komitmen Mitra Kerja (Toga,Toma, Ormas, Perg. Tinggi) tentang pengkajian kebijakan Pembangunan Kependudukan
%
100
Rp
10.500.000
Mita Kerja
40
%
100
35
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
BAB. IV PENUTUP
Rencana
Kerja
(Renja)
menjadi
sangat
penting
artinya
dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan
perencanaan
pembangunan
Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benarbenar dikedepankan. Output Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang adalah Program Tahunan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun
bagi seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
36
Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana Kab. Lumajang Tahun 2015
Demikian Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2015 dapat
kami sampaikan semoga bermanfaat
dalam Program
pembangunan di Kabupaten Lumajang khusunya Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Lumajang,
Nopember 2014
Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang ttd dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM. NIP. 19640525 198911 2 003
37