RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2013 SIFAT
Lokasi
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Desa
1
2
3
Kecamatan
B/R/L
VOLUME
4
5
6
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp.) APBD KAB
APBD PROP
APBN
PHLN
7
8
9
10
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
TARGET KINERJA
KET.
11
12
13
14
A. PROGRAM KETAHANAN PANGAN 1. Penyebaran dan Pengembangan Ternak 1. Penyebaran ternak : - Sapi
L
- Kambing Lokal
Langgudu, Sanggar, Sape dan Lambu
44
Ekor
198,000,000
198,000,000 - Meningkatnya jumlah * Utk T. Besar dari 1 menjadi 2-3 populasi ternak pemerintah ekor/KK dan masyarakat
Kab. Bima
82
Ekor
49,200,000
49,200,000
2. Identifikasi Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.
18 Kecamatan
L
1 Paket
40,051,642
lokasi 18 Wilayah Kecamatan yang 40,051,642 - Teridentifikasinya yang layak dan memenuhi mencakup semua Desa dan dusun. persyaratan tehnis
3. Penyiapan Lokasi Penerima Ternak
18 Kecamatan
L
1 Paket
41,601,642
41,601,642 - Meningkatnya kualitas lokasi Terseleksinya Petani dan Calon penyebaran dan Lokasi sesuai dengan Karakteristik pengembangan ternak yang Wilayah dan Jumlah Paket Ternak memenuhi persyaratan tehnis di 17 Kecamatan
4. Penataan Ternak Pemerintah
18 Kecamatan
L
1.000 ekor ternak / 1.000
51,151,642
51,151,642 - Terlaksannya
5. Redistribusi Ternak Pemerintah
18 Kecamatan
L
200 ekor ternak / 100 KK
40,931,642
40,931,642
dan
Petani
Page 1 of 5 Rencana Kegiatan TA. 2012
usaha Kelompok Peternak pengembangan ternak dengan baik Pemerataan jumlah 100 ekor ternak Sapi, Kerbau dan kepemilikan ternak masyarakat Kambing terdistribusi
SIFAT
Lokasi
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Desa
Kecamatan
B/R/L
VOLUME
1
2
3
4
5
6
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp.) APBD KAB
APBD PROP
APBN
PHLN
7
8
9
10
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
TARGET KINERJA
KET.
11
12
13
14
PROGRAM KETAHANAN 2. Peningkatan KesehatanPANGAN Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
1. Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (SE, AT, ND, dan AI).
18 Kecamatan
L
1 Paket
163,432,500
163,432,500
2. Pengamatan Penyakit Hewan
18 Kecamatan
L
5.000 hewan
16,687,500
16,687,500
3. Pembinaan Puskeswan
18 Kecamatan
L
1 Paket
16,327,500
efektivitas Aparat 16,327,500 - Meningkatkan Puskeswan di 18 Pelayanan dan efisiensi Kecamatan etos kerjanya meingkat. kerja.
Sape, Woha, Bolo, Mada Pangga, Donggo dan Wera
L
3 RPH, 3 TPH dan 20 Jagal
13,552,500
13,552,500
Tertib dan lancarnya 20 Orang Jagal yang tersebar di pemotongan ternak di RPH Kec. Meningkat kesadaran dan sesuai standart teknis. pengetahuannya.
5. Pengadaan Vaksin, obat - obatan ternak dan Strignine
Kabupaten Bima
L
1 Paket
50,000,000
50,000,000
Menurunnya tingkat kejadian Tersedia Vaksin, Obat - obatan Penyakit Hewan untuk pelayanan se Kabupaten Menular/PHM Bima.
6. Pengadaan Peralatan dan Bahan bahan Laboratorium, Poskeswan dan RPH.
Kabupaten Bima
L
1 Paket
8,000,000
8,000,000
7. Pengawasan dan Hewan Qurban
18 Kecamatan
L
1 Kali
12,000,000
12,000,000
dan
Monitoring
4. Pembinaan, Koordinasi Monitoring RPH dan Jagal
dan
Pemeriksaan
sample
Page 2 of 5 Rencana Kegiatan TA. 2012
Meningkatnya hewan dan veteriner.
kesehatan Menurunnya Kasus masyarakat Penyakit di 18 Kecamatan.
Kejadian
Terlaksananya isolasi 5.000 sample hewan penyakit hewan di kecamatan
Meningkatnya pelayanan di RPH
kualitas Peralatan untuk 5 Unit Puskeswan baru tersedia.
Terlindungnya Masyarakat Terawasinya Pemotongan Hewan Veteriner dari penyakit yang Qurban di 18 Kecamatan berbahaya
NO. 1
SIFAT
Lokasi
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Desa
Kecamatan
B/R/L
VOLUME
2
3
4
5
6
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp.) APBD KAB
APBD PROP
APBN
PHLN
7
8
9
10
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
TARGET KINERJA
KET.
11
12
13
14
PROGRAM KETAHANAN PANGAN 3. Peningkatan Produksi Ternak 1. Pembuatan Jalan Produksi
Kec. Lambu
L
1 km
100,000,000
100,000,000
Meningkatnya ternak
produksi Tersedianya jalan produksi
2. Pembuatan Embung
Kec. Madapangga, Donggo, Wera dan Woha
L
4 Unit
200,000,000
200,000,000
Meningkatnya ternak
produksi Tersedianya sarana penampungan air bagi ternak
3. Pembuatan Irigasi Tanah Dangkal
Kec. Bolo, Madapangga, Wera, Woha, Sape dan Langgudu
L
6 Unit
90,000,000
90,000,000
Meningkatnya ternak
produksi Tersedianya sarana penyediaan dan pengelolaan air.
4. Pembuatan Irigasi Air Permukaan
Kec.Wawo
L
1 Unit
85,000,000
85,000,000
Meningkatnya ternak
produksi Tersedianya sarana penyediaan dan pengelolaan air.
5. Administrasi DAK
Kab. Bima
L
1 Paket
60,000,000
60,000,000
Terlaksananya DAK
kegiatan Tersedianya kegiatan DAK
6. Dukungan Dana Tugas Pembantuan
Kab. Bima
L
1 Paket
100,000,000
100,000,000
Terlaksananya kegiatan Tersedianya dana dukungan bagi dana tugas pembantuan kegiatan tugas pembantuan
Kab. Bima
B
1 Unit
100,000,000
100,000,000
Meningkatkan kenyamanan 1 Unit Kantor dinas peternakan terawat dan keamanan bagi aparat dan Berfungsi dengan baik. peternakan
Palibelo, Lambu, Madapngga dan Donggo
L
5 Unit
197,500,000
197,500,000
Mendekatkan pelayanan Berfungsinya kembali 4 Unit Kantor kepada masyarakat Puskeswan dengan baik sehingga efisien dan efektif.
dana
dukungan
B. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
DAN
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Rehabilitasi Kantor Dinas Peternakan
2. Rehabilitasi Ktr. Peternakan/Puskeswan
Page 3 of 5 Rencana Kegiatan TA. 2012
NO. 1
SIFAT
Lokasi
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Desa
Kecamatan
B/R/L
VOLUME
2
3
4
5
6
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp.) APBD KAB
APBD PROP
APBN
PHLN
7
8
9
10
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
TARGET KINERJA
KET.
11
12
13
14
PROGRAM KETAHANAN PANGAN 3. Pemagaran kantor UPTD Peternakan
Belo dan Sape
B
2 Unit
100,000,000
100,000,000
4. Pemasangan Listrik dan Air
Kec. Lambitu, Langgudu dan Belo, Lambu, Belo dan Palibelo
B
2 Paket
47,200,000
47,200,000
Meningkatnya kinerja pelayanan aparat
dan Tersedianya fasilitas listrik dan air pada kantor UPTD peternakan
5. Penyediaan Peralatan Kantor
Kab. Bima
B
12 Unit
56,815,000
56,815,000
Meningkatnya kinerja pelayanan aparat
dan Tersedianya mesin ketik pelayanan administrasi aparatur
1. Pengawasan dan penertiban lalu lintas ternak dari dan ke Kabupaten Bima.
Sape, Wera, Wawo, Woha, Mada Pangga, Sanggar dan Tambora
L
1 Paket
29,553,000
29,553,000
Terkendalinya pengeluaran Terawasinya Pengeluaran ternak dr ternak secara illegal dari Kab. Bima pada wilayah-wilayah Kabupaten Bima. perbatasan.
2. Monitoring Informasi harga Pemasaran produk dan olahan hasil peternakan
18 Kecamatan
L
1 Paket
23,723,000
23,723,000
Data dukungan pengambilan Termonitornya Harga kebijakan dan stabilisasi Peternakan setiap Pekan. harga kebutuhan pokok.
3. Pendaftaran dan pengkartuan ternak
18 Kecamatan
L
1 paket
19,188,000
19,188,000
Timbulnya rasa aman dan Terawasinya Pengkartuan Ternak menurunya perselisihan masyarakat di 18 Kecamatan. sengketa kepimilikan ternak
4. Pembinaan Kelompok P2HP
Kecamatan
L
9 kec
18,088,000
18,088,000
meningkatnya kelompok P2HP
5. Pembinaan Kelompok Tani Agribisnis
Kecamatan
L
18 Kec
19,448,000
19,448,000
meningkatnya kinerja terbinanya kelompok tani agribisnis kelompok tani agribisnis
Meningkatnya keamanan dan terpagarnya 2 unit kantor UPTD kenyamanan peternakan
bagi
2. Pengembangan Agribisnis Peternakan
Page 4 of 5 Rencana Kegiatan TA. 2012
Produk
kinerja terbinanya kelompok P2HP
SIFAT
Lokasi
NO.
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Desa
Kecamatan
B/R/L
VOLUME
1
2
3
4
5
6
SUMBER DANA / PERKIRAAN BIAYA (Rp.) APBD KAB
APBD PROP
APBN
PHLN
7
8
9
10
JUMLAH
SASARAN / MANFAAT
TARGET KINERJA
KET.
11
12
13
14
PROGRAM KETAHANAN PANGAN 3. Perencanaan dan Perstatistikan 1. Perencanaan Peternakan
dan
TOTAL
Perstatistikan
Kecamatan
L
18 kec
50,000,000
1,997,451,568
50,000,000
0
0
0
Data parameter teknis Tersedianya data statistik bermanfaat untuk peternakan berupa data populasi mendukung segala kegiatan ternak peternakan.
1,997,451,568 Raba - Bima,
Januari 2013
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima,
Ir. BAHARUDDIN NIP. 19611231.199403.1.059
Page 5 of 5 Rencana Kegiatan TA. 2012