‘
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur tercurahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang
telah melimpahkan
rahmat
dan
hidayah-Nya sehingga
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 dapat terwujud. Rencana Kabupaten
Kerja
Malang
Dinas Tahun
Peternakan 2016
pada
dan
Kesehatan
hakikatnya
Hewan
merupakan
rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan
fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyusunan Renja 2016 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja SKPD tahun sebelum dan Renstra SKPD tahun 2011-2015. Penyusunan Renja 2016 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai suatu
kerjasama
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam yang
sangat
baik.
Namun
demikian
hasil
penyusunan buku ini tentu saja masih jauh dari sempurna.
Oleh
karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Akhirnya, Kesehatan bermanfaat
Hewan
semoga
Rencana Kerja Dinas Peternakan dan
Kabupaten
sebagai acuan
Malang
Tahun
2016
agenda kerja tahunan
ini
dapat
pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang. Malang,
September 2015
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG
Ir. SUDJONO, MP Pembina Tk I NIP. 19590610 198501 1 002
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................i Daftar Isi ............................................................................................... ii Daftar Tabel ........................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1.
Latar Belakang ............................................................................ 2
1.2.
Landasan Hukum ................................................................ 4
1.3.
Maksud dan Tujuan................................................................5
1.3.1.
Maksud ....................................................................................... 5
1.3.2.
Tujuan ......................................................................................... 5
1.4.
Sistematika Penulisan ................................................................ 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN
7
DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2015 ................................................ 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .......... 7
2.2.
Analisis
Kinerja
Pelayanan
Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan Hewan ................................................................20 2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ............................................... 25
2.4.
Review terhadap RKPD ................................................................ 26
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ 34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN............................................................. 40 3.1.
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ........................................... 40
3.2.
Tujuan dan Sasaran ................................................................ 42
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN .............................................. .. 4.1.
43
Program dan Kegiatan ................................................................ 43
BAB V PENUTUP ................................................................................... 53
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 ........................................................................................ 8
Tabel 2.2.
Pencapaian Peternakan
Kinerja dan
Pelayanan
Kesehatan
SKPD
Hewan
Dinas
Kabupaten
Malang ................................................................................... 22 Tabel 2.3.
Review Terhadap RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 ........................................................................................ 27
Tabel 2.4.
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 ................................................................35
Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 dan 45 Prakiraan Maju Tahun 2017 ...................................................
iii
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JL. TRUNOJOYO KAV. IV TELP/FAX (0341) 393926/394939 KEPANJEN - MALANG 65163 E-mail:
[email protected]
Website: http:\\www.peternakan.malangkab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/
/KEP/421.118/2015
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
penjabaran
Rencana
Strategis
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang 2011-2015, perlu disusun rencana kerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang; b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
2004
tentang
Perbendaharaan Negara; 3.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kabupaten
tentang
Malang
Organisasi
Nomor
Perangkat
1
Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
6
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Tahun 2010-2015;
Daerah
Kabupaten
Malang
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 17. Keputusan
Bupati
Malang
180/591/KEP/421.013/2011
Nomor
tentang
Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 18. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten
Malang
Nomor
:
050/
124
/KEP/421.118/2014 tentang Review Penetapan Rencana Strategis
Dinas
peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Memperhatikan : Keputusan
Bupati
Malang
188.45/546/KEP/421.013/2015
tentang
Nomor: Pengesahan
Rancangan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Rencana
Kerja
Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
Kabupaten Malang Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Malang pada tanggal
September 2015
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG
Ir. SUDJONO, M.P Pembina Tingkat I NIP. 19590610 198501 1 002 TEMBUSAN: Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang; 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/
/KEP/421.118/2015
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN
DAN
KESEHATAN
HEWAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian yang
integral dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Malang, mempunyai peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Di samping itu, memiliki peranan dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor peternakan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, yang memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Malang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
dijelaskan
bahwa
tahapan
pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP),
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah (RPJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) SKPD.
2
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dokumen Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat program prioritas pembangunan SKPD, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang tercantum pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Terkait dengan amanat tersebut, penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 disesuaikan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan Riview Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang yang memuat program prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 berpedoman pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 yang merupakan penjabaran tahun pertama periode perencanaan pembangunan Tahun 2016-2020 yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 20162020
dan
merupakan
penjabaran
pembangunan
peternakan
yang
dalam
tertuang
dan
Renstra
tahun kesehatan
Dinas
pertama
periode
hewan
Peternakan
perencanaan
Tahun
dan
2016-2020
Kesehatan
Hewan
Kabupaten Malang Tahun 2016-2020. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016
disusun
Pendekatan
dengan
menggunakan
Teknokratis
(strategis
dan
pendekatan berbasis
perencanaan, kinerja);
2)
yaitu
1)
Pendekatan
Demokratis dan Partisipatif; 3) Pendekatan Politis (amanat dari RPJPD dan RPJMD);
4)
Pendekatan
Top
Down
(diselaraskan
dengan
perencanaan
pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur) dan 5) Pendekatan Bottom Up (partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan). Selain itu penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 dilandasi 4 (empat) prinsip dasar perencanaan
3
pembangunan, yaitu : 1) pembangunan berkelanjutan; 2) partisipasi masyarakat; 3) pengarusutamaan gender; dan (4) good governance. Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 juga mengadopsi perencanaan pembangunan peternakan dengan pendekatan kewilayahan atau kawasan pengembangan yang mengarah pada pembentukan klaster komoditas unggulan. Klaster komoditas unggulan tersebut merupakan suatu kawasan pengembangan yang saling terpadu mulai dari hulu sampai hilir dalam sistem pengembangan agribisnis peternakan. Klaster tersebut diarahkan pada kawasan-kawasan sentra produksi peternakan di Kabupaten Malang, antara lain: 1) Kawasan sentra produksi sapi perah di Malang Timur-Utara (Kecamatan Dau, Pujon dan Ngantang), Malang Timur-Tenggara (Kecamatan Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak), dan Malang Tengah (Kecamatan Gondanglegi, Bantur, Turen, Ngajum dan Wagir); 2) Kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan (Kecamatan Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, Donomulyo, Pagak dan Kalipare), Malang Tengah (Kecamatan Wajak, Turen, Ngajum, Wonosari, Sumberpucung dan Kromengan) dan Malang Timur (Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, Tumpang dan Poncokusumo); 3) Kawasan sentra produksi kambing di daerah Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Wajak, Kalipare, Pagak dan Kromengan; 4) Kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur pada daerah Kecamatan Pakis, Tumpang, Wajak, Ngajum, Sumberpucung, Wagir dan Bululawang. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah seperti sumber daya alam dan manusia, serta perkembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders
menjadi
pengarusutamaan
(mainstreaming)
dalam
proses
penyusunan. Dokumen ini diharapkan dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
4
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan
Rencana Kerja
(Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
5
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016; 17. Keputusan Bupati Malang Nomor :180/591/KEP/321.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 18. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Nomor : 050/ 124 /KEP/421.118/2014 tentang Review Penetapan Rencana Strategis Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud
1. Menjabarkan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis
yang
diperkirakan
akan
berdampak
terhadap
pelaksanaan
pelayanan dan pembangunan tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2016; 2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas pembangunan; 3. Mengidentifikasi
perkiraan
ketersediaan
sumberdaya
dan
dana
pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan; 4. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan,
dan
sekaligus
tolok
ukur
keberhasilan
pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang untuk periode tahun 2016. Tujuan 1. Menjadi
pedoman
penyusunan
Rencana
Kerja
Anggaran
(RKA)
dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016; 2. Sebagai
acuan
dalam
penyusunan
laporan
Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016;
evaluasi
kinerja
Dinas
6
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; 4. Menjadi acuan bagi stakeholder Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena Renja memuat arah dan kebijakan pembangunan. 1.4.
Sistematika Penyusunan Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.4. Review Terhadap RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V PENUTUP
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Evaluasi
Indikator
Kinerja
Pembangunan
Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015, seperti pada tabel 2.1.
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
01
2
1 01
03
20
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3
01
03
20
02 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
01
03
20
06 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
36
36
100
36
180
100,00
800
390
500
128
800
2.100
107,69
- Vaksinasi AI (ribu ekor)
1.550
130
50
40
80
100
270
17,42
800
325
75
80
107
100
505
63,13
35.000
18.052
7.000
7.000
100
7.000
32.052
91,58
5.500
4.100
1.500
1.500
100
1.500
7.100
129,09
- Pengawasan Daging (Sampel)
12.000
7.500
3.000
3.200
107
3.200
13.900
115,83
- Pengawasan Susu (Sampel)
16.000
8.500
3.000
3.000
100
3.000
14.500
90,63
0 - Surveilans penyakit (kali)
180
108
36
36
100
36
180
- Pengobatan massal (ekor)
35.000
18.052
7.000
7.000
100
7.000
32.052
91,58
- Perencanaan dan Pengawasan Pembang-unan lanjutan Puskeswan Turen (1 paket)
1
1
0
0
0
0
1
100,00
- Pembangunan Puskeswan (unit)
1
1
0
0
0
0
1
100,00
- Rehab Puskeswan (unit)
1
1
0
0
0
0
1
100,00
- Pembinaan dan Pengawasan BAH (kali)
24
24
0
0
0
0
24
100,00
- Pengawasan Peredaran Obat Hewan (kali)
14
15
0
0
0
0
15
107,14
- Pengawasan RPH (kali)
14
12
0
0
0
0
12
85,71
1
1
0
0
0
0
1
100,00
100,00
24
16
5
5
100
10
31
129,17
- Vaksinasi Brucellosis (ekor)
1.950
800
275
275
100
500
1.575
80,77
- Vaksinasi AI (ribu ekor)
1.550
130
40
40
100
50
220
14,19
800
325
100
100
100
75
500
62,50
- Desinfektan (liter) 2
8=(7/6)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
108
- Sosialisasi Penyakit Hewan (kali)
01
7
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
180
- Rehab RPH (unit)
2
6
Tingkat Realisasi (%)
1.950
- Pengawasan Telur (Sampel)
2
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
- Vaksinasi Brucellosis (ekor)
- Pengobatan Massal (Ekor)
01
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
- Surveillence penyakit (kali)
- Desinfektan (liter)
2
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
0 - Pengadaan bahan dan alat kebersihan RPH (paket) - Pengawasan Telur (Sampel)
0
2
1
1
100
1
4
100,00
5.500
4.100
1.500
1.500
100
1.500
7.100
129,09
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3 - Pengawasan Daging (Sampel) - Pengawasan Susu (Sampel)
2
01
2
01
03
20
09 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
6
7
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
12.000
7.500
3.200
3.200
8=(7/6) 100
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.000
10=(5+7+9) 13.700
11=(10/4) 114,17
16.000
8.500
3.000
3.000
100
3.000
14.500
90,63
- Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Poultry Shop (paket)
24
9
0
0
0
0
9
37,50
- Pengadaan papan sosialisasi UU No.18/2009 (paket)
0
1
1
0
0
0
1
100,00
- Perencanaan dan Pengawasan rehabilitasi RPH Kepanjen (unit)
0
2
1
1
100
1
4
100,00
- Pengawasan dan Pembinaan Rumah potong Hewan (kali)
96
44
24
24
100
24
92
95,83
- Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Lanjutan RPH Kepanjen (Unit)
0
2
0
0
0
0
2
0,00
- Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Kepanjen
0
1
0
0
0
0
1
0,00
- Pembangunan lanjutan Rumah Potong Hewan (RPH)Kepanjen
0
1
0
0
0
0
1
0,00
-
Rehab RPH Lawang (unit)
0
0
1
1
100
1
2
100,00
-
Pengadaan Becak daging bermotor (unit)
0
0
3
3
100
0
3
100,00
-
Pengadaan mesin pencabut bulu ayam (unit)
0
0
20
20
0
8
28
100,00
100,00
0 - Pembangunan lanjutan Puskeswan (Turen) (unit)
0
1
0
0
0
0
1
- Rehabilitasi RPH Kepanjen (Unit)
3
1
0
0
0
0
1
33,33
- Pembangunan Rehabilitasi RPH Singosari (unit)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
- Pembangunan RPH Tumpang (unit)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
- Pembangunan Lanjutan RPH Kepanjen (unit)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
- Pembangunan Lanjutan RPH Lawang (unit)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
- Pengadaan peralatan penunjang RPH (paket)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
- Pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga (unit)
0
0
0
0
0
4
4
100,00
- Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Cgerobak Dorong) (unit)
0
0
0
0
0
8
8
100,00
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
01
2
1 01
03
21
2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
6
7
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
8=(7/6)
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
- populasi Sapi potong meningkat (%)
32,00
66,65
6,40
5,45
85,16
6,40
78,50
- populasi Sapi perah meningkat (%)
25,00
4,85
5,00
4,80
96,00
5,00
14,65
58,62
- populasi Kambing meningkat
10,00
17,64
2,00
4,32
216,00
2,00
23,96
239,58
- populasi Babi meningkat (%)
245,32
2,50
83,08
0,50
1,77
354,00
0,50
85,35
3.414,04
- populasi Ayam Ras Pedaging meningkat (%)
12,50
22,33
2,50
9,43
377,20
2,50
34,26
274,10
- populasi Ayam Ras Petelur meningkat (%)
12,50
11,90
2,50
2,90
116,00
2,50
17,30
138,40
- populasi Ayam Buras meningkat (%)
10,00
20,28
2,00
2,78
139,00
2,00
25,06
250,60
- populasi Itik meningkat (%)
10,00
37,13
2,00
77,08
3.854,00
2,00
116,21
1.162,14
- produksi Daging meningkat (%)
13,50
21,73
2,70
2,10
77,78
2,70
26,53
196,54
- produksi Telur meningkat (%)
14,00
8,86
2,80
9,69
346,07
2,80
21,35
152,51
- produksi Susu meningkat (%)
22,50
12,28
4,50
1,04
23,11
4,50
17,82
79,19
- Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (%)
14,50
2,59
2,90
2,59
89,46
2,90
8,09
55,78
2,50
0,23
0,50
0,23
46,00
0,50
0,96
48,57
Sapi Potong (%)
2,50
0,08
0,50
0,53
105,50
0,50
1,11
44,30
Sapi Perah (%)
2,50
0,41
0,50
0,46
92,54
0,50
1,37
54,91
Kambing (%)
2,50
0,42
0,50
0,52
103,14
0,50
1,44
57,43
- produktifitas ayam petelur meningkat (%)
1,50
0,33
0,30
0,33
110,47
0,30
0,96
64,19
- produktifitas Sapi Perah meningkat (%)
5,00
0,98
1,00
0,98
98,04
1,00
2,96
59,22
- Penurunan Calving Interval Sapi Potong (%) - Penurunan angka S/C (Servise per Conception) :
- angka kelahiran IB meningkat :
0,00
Sapi potong (%)
12,50
10,54
2,50
2,53
101,20
2,50
15,57
124,59
Sapi perah (%)
10,00
-7,94
2,00
11,65
582,50
2,00
5,71
57,11
Kambing (%)
15,00
4,26
3,00
0,52
17,33
3,00
7,78
51,90
- ketersediaan pakan meningkat : Hijauan (%)
0,00 6,00
5,01
1,20
1,20
100,00
1,20
7,41
123,49
- konsumsi daging meningkat (%)
13,50
3,16
2,70
2,65
98,01
2,70
8,51
63,02
- konsumsi Telur meningkat (%)
16,00
3,68
3,20
6,45
201,61
3,20
13,33
83,32
- konsumsi Susu meningkat (%)
16,00
3,89
3,20
3,17
98,92
3,20
10,25
64,07
- pendapatan peternak sapi potong meningkat (%)
62,50
12,91
12,50
12,50
100,00
12,50
37,91
60,66
- pendapatan peternak sapi perah meningkat (%)
21,00
4,32
4,20
4,20
100,00
4,20
12,72
60,57
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3 - pendapatan peternak Unggas meningkat (%) - tenaga kerja dari populasi ternak (%)
2
01
2
01
03
21
02 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak
03
21
03 Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
35,00
8,54
7,00
7 7,00
8=(7/6) 100,00
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7,00
10=(5+7+9) 22,54
11=(10/4) 64,40
2,38
0,70
0,66
94,33
0,70
3,74
106,88
2
2
2
100
2
6
60,00
- Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit)
10
3
2
2
100
2
7
70,00
- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit)
50
40
10
10
100
10
60
120,00
0 - Pengadaan Sarana dan Prasarana IB (paket)
5
3
1
1
100
1
5
31
3
0
0
0
0
3
9,68
550
250
0
0
0
0
250
45,45
100,00
0
24
12
12
100
12
48
100,00
13.000
28.587
16.825
4.160
25
2.500
35.247
271,13
- Konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan lanjutan unit perbibitan sapi perah (paket)
0
1
1
1
100
0
2
100,00
- Pembangunan lanjutan Unit Perbibitan sapi Perah (paket)
0
1
1
1
100
0
2
100,00
- Pengujian sampel straw (sampel)
0
96
100
100
100
100
100
100,00
- Pengadaan barang cetakan kegiatan perbibitan (paket)
0
1
0
0
0
0
0
0,00
- Pengadaan makanan minuman kegiatan panen raya pedet (paket)
0
1
0
0
0
0
0
0,00
- Pengadaan alat-alat ukur (paket)
0
0
1
1
100
0
0
0,00
- Belanja hijauan pakan ternak (kg)
0
0
547.500
547.500
100
250.000
797.500
100,00
- Pakan penguat/konsentrat (kg)
0
0
91.250
91.250
100
44.000
135.250
100,00
Belanja kartu ternak (lembar)
0
0
6.000
6.000
100
0
6.000
0,00
1.562
347
160
485
303
473
1.305
83,55
234
419
195
205
105
92
716
305,98 32,04
- Pemeriksanaan PKB/ATR (ekor)
01
6
Tingkat Realisasi (%)
10
- Pembinaan inseminator (kali)
2
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
3,50
- Sinkronisasi Estrus (ekor)
01
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
- Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok)
- Koordinasi Pembibitan (kali)
2
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
- Pengadaan Bibit Kambing PE (ekor) - Pengadaan Bibit Sapi Perah (ekor)
206
46
20
10
50
10
66
1.400
25
0
0
0
0
25
1,79
38
10
0
0
0
0
10
26,32
- Study banding (orang)
0
190
0
0
0
35
225
100,00
- Peralatan Budidaya Sapi Perah (unit)
0
215
0
0
0
0
215
100,00
- Pelatihan Budidaya Sapi Perah (orang)
0
250
0
0
0
0
250
100,00
- Pengadaan Bibit Sapi Potong (ekor) - Pengadaan Kelinci (ekor) - Koordinasi Budidaya peternakan (kali)
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3 - Pengadaan Obat-obatan (paket)
01
2
01
03
21
06 Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
01
2
01
03
21
08
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
0
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
6 2
7 0
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
8=(7/6)
9
0
0
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015) 10=(5+7+9)
0
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2
11=(10/4) 100,00
0
2
1
1
100
1
4
100,00
- Pengadaan milk can (unit)
0
25
110
110
100
20
155
100,00
- Bimtek Budidaya Ternak (orang)
0
0
290
290
100
210
500
100,00
- Penyuluhan dan Pelayanan terpadu (orang)
0
0
350
350
100
0
350
0,00
- Pengadaan mesin pemerah susu (paket)
0
1
0
0
0
0
1
0,00
- Pengadaan bibit itik (pullet)
0
0
1.100
1.100
100
2.300
3.400
100,00
- Pengadaan pakan itik (sak)
0
0
80
80
100
0
80
0,00
- Pengadaan Penampungan susu (TPS:unit)
0
1
0
0
0
0
1
0,00
0
5
0
0
0
0
5
0,00
34
11
0
0
0
6
17
50,00
1.500
755
0
0
0
0
755
50,33
- Perluasan Lahan HMT (ha)
100
40
3
3
100
0
43
42,50
- Pengawasan Pakan (sampel)
120
40
0
0
0
0
40
33,33
- Terlaksananya pengadaan pakan lengkap sapi perah (kw)
0
1.270
0
0
0
0
1.270
100,00
- Pengadaan pakan penguat sapi perah (paket)
0
1
0
0
0
0
1
100,00
- Belanja bibit leguminosa (stek)
0
0
83.000
83.000
100
180.000
263.000
100,00
- Belanja bibit rumput (stek)
0
0
200.000
200.000
100
380.000
580.000
100,00
- Belanja bahan pembuatan silase (paket)
0
0
1
1
100
1
2
100,00
- Pembangunan silo (unit)
0
0
5
5
100
0
5
100,00
- Pengadaan pakan konsentrat sapi perah (kg)
0
0
157.000
157.000
100
0
157.000
100,00
- Pengadaan peralatan pencacah rumput (unit)
0
0
5
5
100
5
10
100,00
- Pengadaan mixer unggas (paket)
0
0
1
1
100
0
1
100,00
- Pengadaan Sapi Potong untuk integrasi sapi tebu/kopi/padi (ekor)
0
0
0
0
0
36
36
100,00
480
60
60
10
17
300
370
77,08
- Koordinasi Pakan Ternak (kali) - Pengadaan Bibit HMT (000.Stek)
2
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
- Pelaksanaan CP/CL (paket)
Pengadaan peralatan pencacah rumput (unit)
2
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
- Sosialisasi perijinan usaha peternakan (orang)
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2
2
01
01
2
2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
01
01
03
03
21
21
10 Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan
11 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3 - Sosialisasi kredit usaha peternakan (orang)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
6
7
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
8=(7/6)
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
450
90
150
90
60
0
10=(5+7+9) 180
11=(10/4) 40,00
- Koordinasi pelaku usaha pola kemitraan (kali)
0
125
0
0
0
3
128
100,00
- Koordinasi Pelaku Usaha Persusuan (orang)
0
35
0
0
0
0
0
- Koordinasi Pelaku Usaha Peternak Ayam Petelur (kali)
0
0
2
2
100
0
2
100,00
- Koordinasi Pelaku Usaha Jagal Sapi (kali)
0
0
2
2
100
2
4
100,00
- Koordinasi Pelaku Usaha Jagal ayam (kali)
0
0
2
2
100
0
2
100,00
- Pendataan potensi peternakan (paket)
4
2
1
1
100
1
4
100,00
- Pemeliharaan Data PSPK (Kecamatan)
0
66
33
33
100
33
132
100,00
0 30
96
32
32
100
20
148
493,33
5
2
1
1
100
1
4
80,00
10
6
2
2
100
0
8
80,00
5
3
0
0
0
0
3
60,00
10
4
0
0
0
0
4
40,00
- Pembangunan Rumah Kompos (unit)
0
2
0
0
0
0
2
100,00
- Pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik) (paket)
0
2
0
0
0
0
2
100,00
- Konsultan perencanaan dan pengawasan biogas (paket)
0
2
0
0
0
0
2
100,00
- Penerapan perda Kartu Kepemilikan Ternak/KKT (000.ekor)
60
8
0
0
0
0
8
13,33
- Seleksi Kontes Ternak tingkat Provinsi Jawa Timur
0
1
0
0
0
0
1
100,00
- Belanja pengadaan bibit dan sarana budidaya kelinci (paket)
0
0
1
1
100
1
2
100,00
- Belanja pembuatan audio visual profil kelompok lokasi magang kegiatan PENAS (15 judul) dan audio visual kontes (1 judul)
0
0
16
16
100
0
16
100,00
- Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat ke kelompok peternak lokasi magang PENAS KTNA XIV (paket)
0
0
1
1
100
0
1
100,00
- Pembangunan Biogas (unit) - Kontes Ternak (kali) - Pembinaan kelompok peternak berprestasi (klmpk) - Demoplot budidaya ternak (paket) - Demoplot penerapan teknologi peternakan (unit)
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2
2
2
01
01
01
2
2
2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
01
01
01
03
03
03
21 14
21 16
22
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perbibitan ternak
Kegiatan peningkatan produksi hijauan pakan ternak
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3 - Pengadaan bibit dan sarana budidaya Domba Texel (paket)
01
2
01
03
22
14 Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
7
Tingkat Realisasi (%)
8=(7/6)
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015) 10=(5+7+9)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0
0
0
1
1
11=(10/4) 100,00
- Pelatihan Budidaya Ternak Domba Texel (kali)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
- Pembangunan unit perbibitan sapi perah ( 1 paket)
0
1
0
0
0
0
1
100,00
- Pembangunan Lanjutan Unit Perbibitan Sapi Perah (1 paket)
0
0
1
1
100
0
1
100,00
- Pembangunan Pagar Keliling RPH (paket)
0
0
1
1
100
0
1
100,00
- Pengadaan Peralatan kandang dan peralatan pemerahan (paket)
0
0
0
0
1
1
100,00
- Pembangunan Lanjutan Pagar keliling UPT Perbbitan Sapi perah (paket)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
- Pembangunan kandang pedet (paket)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
100
40
0
0
0
0
40
40,00
- Pengadaan peralatan pabrik pakan mini (paket)
0
0
1
1
100
0
1
100,00
- Pembangunan jalan produksi (paket)
0
0
4
4
100
0
4
100,00
- Pengadaan peralatan pencacah rumput (unit)
0
0
1
1
100
0
1
100,00
- Belanja pembangunan sumur bor air dangkal (paket)
0
0
1
1
100
0
1
100,00
- Belanja Instalasi sumur bor air dangkal (paket)
0
0
1
1
100
0
1
100,00
900
400
240
240
100
240
880
97,78
- jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (org)
6
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
0
- Perluasan lahan HMT (Ha)
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
0
- Promosi produk peternakan (kali)
2
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
20
6
4
4
100
5
15
75,00
- Publikasi info pasar (kali)
120
60
24
24
100
0
84
70,00
- Sosialisasi perijinan usaha peternakan (orang)
100
220
0
0
0
0
220
220,00
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3 - Pelatihan pengolahan hasil peternakan (org)
2
2
01
01
01
2
2
2
01
01
01
03
03
03
23
23
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna (unit)
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
01
2
01
03
01
01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
01
2
01
03
01
02 Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
6
7
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
900
300
180
180
8=(7/6) 100
- Pengadaan bahan pembuatan keju (paket)
0
3
1
1
- Pendataan ketersediaan bahan pangan asal ternak dan harga produk peternakan (kec.)
0
48
24
- Pengadaan peralatan dan bahan pelatihan pengolahan hasil produk peternakan (paket)
0
10
- Pengadaan peralatan penyimpanan hasil olahan produk peternakan (unit)
0
1
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
240
10=(5+7+9) 720
11=(10/4) 80,00
100
1
5
100,00
24
100
0
72
100,00
8
8
100
0
18
100,00
0
0
0
0
1
100,00
60
48
24
24
100
12
84
140,00
- Gerakan minum susu (orang)
0
7.000
4.000
4.000
100
2.400
13.400
100,00
- Gerakan makan telur (orang)
0
7.000
4.000
4.000
100
2.400
13.400
100,00
- Promosi gizi : daging telur (orang)
0
0
0
0
0
1.600
1.600
100,00
- Pengadaan peralatan pengolahan hasil peternakan (unit) - Pengadaan bahan pengolahan hasil peternakan (pakte)
0
0
0
0
0
240
240
100,00
0
0
0
0
0
8
8
100,00
- Pameran dan Promosi Hasil Peternakan (kali)
0
0
0
0
0
5
5
100,00
Pembangunan Lanjutan TPS
0
0
0
0
0
3
3
100,00
Pengadaan Perluasan Unit Pengolahan Keju (unit)
0
0
0
0
0
1
1
100,00
- Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna (unit)
192
64
36
36
100
24
124
64,58
- Pembangunan Biogas Limbah peternakan (unit)
192
64
36
36
100
24
124
64,58
5
3
1
1
100
1
5
100,00
6.000
11.575
1.500
1.500
100
1.500
14.575
242,92
60
36
12
12
100
12
60
100,00
- Publikasi harga pasar (kali)
2
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran (paket) - Terlaksana surat menyurat (kali)
- Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air (bulan)
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
01
01
01
01
2
2
2
2
1 01
01
01
01
03
03
03
03
01
01
01
01
- Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
01
2
01
03
01
12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2
01
2
01
03
01
13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2
2
2
2
01
01
01
01
01
2
2
2
2
2
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
3
2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2
2
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
16 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
6
7
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
8=(7/6)
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60
36
12
12
100
12
60
100,00
- Tersedianya kantor yang bersih dan kondusif (unit)
0
36
12
12
100
12
60
100,00
- Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor (paket)
5
3
1
1
100
1
5
100,00
- Terlaksananya pengadaan barang cetakkan (paket)
10
6
1
1
100
3
10
100,00
- Tersedianya kantor yang kondusif (unit)
0
1
1
1
100
1
3
100,00
- Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (paket)
5
0
0
0
0
0
0
0,00
- Tersedianya peralatan rumah tangga (paket)
0
0
1
1
100
1
2
100,00
15
9
3
3
100
3
15
100,00
- Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor (paket)
5
3
0
0
0
0
3
60,00
- Penyediaan makanan dan minuman (orang kali)
16.860
9.360
3.480
3.480
100
3.480
16.320
96,80
240
135
53
53
100
52
240
100,00
- Terlaksananya pengadaan bahan bacaan, peraturan dan teknis peternakan (paket)
- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01
02
02
02
2 20 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03 Kegiatan pembangunan gedung kantor
05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
02
09 Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
02
22 Kegiatan Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor
02
02
05
05
24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
6
7
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
8=(7/6)
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kali)
0
84
455
455
100
165
704
100,00
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (paket)
5
3
1
1
100
1
5
100,00
- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
0
0
1
1
100
1
2
100,00
- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
0
1
1
1
100
1
3
100,00
- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
0
0
1
1
100
5
6
100,00
- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit)
5
3
1
1
100
1
5
100,00
65
39
3
3
100
4
46
70,77
- Terlaksananya pemeliharaaqn peralatan gedung kantor (unit)
0
1
1
1
100
1
3
100,00
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (orang)
0
2
8
8
100
3
13
100,00
- Jumlah peserta yang mengikuti diklat (orang)
0
2
8
8
100
3
13
100,00
- Pelatihan Keurmaster dan paramedik veteriner ( paket)
0
1
1
1
100
1
3
100,00
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (unit)
11111 111111
Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
2
2
2
2
01
01
01
01
2
2
2
2
1 01
01
01
01
03
03
03
03
06
06
06
06
Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
3 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem - Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang Pelaporan Capaian Kinerja dan akuntabel (paket) Keuangan - Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Target Capaian dan Keluaran Kinerja Program Kegiatan s/d (Renstra SKPD) Tahun 2013 Tahun 2011 s/d 2015
5
4
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Target Realisasi Renja Renja SKPD Tahun 2014 Tahun 2014
6
7
Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015
8=(7/6)
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
5
3
1
1
100
1
5
100,00
5
3
1
1
100
1
5
100,00
- Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)
35
21
7
7
100
7
35
100,00
- Terlaksananya laporan keuangan bulanan (buku)
60
36
12
12
100
12
60
100,00
5
3
1
1
100
1
5
100,00
- Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun (buku)
11111 111111
19
Berdasarkan data Tabel 2.1, target dan realisasi indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Tahun 2015 dan target renja sampai dengan Tahun 2015, dengan tingkat capaian yang bervariasi. Ada yang mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2015, dan ada beberapa yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan target capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang sampai dengan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 20112015, ada beberapa kinerja yang telah melampaui target renstra yang telah ditetapkan, seperti populasi sapi potong, populasi kambing, populasi ayam ras pedaging, populasi ayam buras, produksi daging, produksi telur. Namun, ada beberapa kinerja pada tahun ke empat periode renstra yang belum mencapai target renstra Tahun 2011-2015, seperti populasi sapi perah dan produksi susu. Sedangkan pelayanan vaksinasi brucella pada sapi perah, pelayanan vaksinasi AI pada unggas dan pelayanan kesehatan hewan belum mencapai target renstra, namun dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi brucella pada sapi perah, vaksinasi AI pada unggas dan pelayanan kesehatan hewan telah tercukupi melalui pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN serta kemandirian dari peternak untuk melaksanakan vaksin. Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja antara lain : 1.
Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
2.
Tingginya permintaan pengiriman sapi perah/sapi potong ke luar daerah/provinsi.
3.
Terjadinya peningkatan harga daging sapi pada tahun 2013 maka peternak banyak yang menjual sapi potong maupun sapi perah sehingga berimbas pada penurunan populasi dan produksi susu.
4.
Keterbatasan permodalan peternak yang berakibat pada skala usaha pemeliharaan ternak yang kecil dan kurang layak;
5.
Masih rendahnya perkembangan industri pengolahan hasil peternakan, yang berdampak terhadap nilai tambah kecil dan kontinuitas pemasaran produk peternakan yang rendah.
6.
Terbatasnya kualitas bahan pangan asal hewan, dan memenuhi standar pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
7.
Sulitnya mendapatkan bakalan kereman untuk penggemukan sapi dalam mencukupi kebutuhan bakalan ternak sapi potong;
8.
Masih tingginya pencemaran limbah peternak terhadap lingkungan masyarakat;
20
9.
Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Ijin Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ijin usaha yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu agar selanjutnya dapat diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang 2. Pelayanan Ijin Pemotongan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin pemotongan ternak yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu agar selanjutnya dapt diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang, pada tahun 2014 sebanyak 5 orang. 3. Pelayanan Ijin Perluasan Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin perluasan usaha peternakan yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu agar selanjutnya dapt diproses
di
tingkat
pemerintah
Kabupaten
Malang,
adapun
yang
mengajukan perluasan usaha di tahun 2014 sebanyak 2 orang. 4. Pelayanan Rekomendasi Kredit Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memfasilitasi para
peternak
dengan
memberikan
rekomendasi
ke
Bank
Pelaksanaan/Kredit Program dengan total pelayanan rekomendasi kredit sebanyak 4 orang. 5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai salah satu persyaratan administratif pengiriman hewan ternak antar kota di wilayah Jawa Timur dan keluar wilayah Provinsi Jawa Timur (Tugas pembantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) kurang lebih sebanyak 1.500 SKKH/Tahun.
21
6. Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memberikan pelayanan kesehatan hewan baik itu secara aktif maupun pasif. Adapun total keseluruhan hewan yang diberi pengobatan sejumlah 25.052 ekor. 7. Pelayanan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menyediakan pelayanan rumah potong hewan bagi hewan ternak yang memenuhi persyaratan kesehatan pada pemeriksaan ante mortem dan didukung oleh surat
keterangan
kepemilikan
hewan
ternak
sesuai
dengan
Perda
Kabupaten Malang No.20/1998 dan Perda Kabupaten Malang No.21/2003. 8. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
melayani
pembuatan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya Disnak Provinsi akan menerbitkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). 9. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
melakukan
pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan bila ada laporan ternak yang birahi.
Inseminasi
Buatan
dilakukan
se
optimal
mungkin
untuk
mendukung terjadinya kebuntingan. Hewan yang telah di IB (Inseminasi Buatan) di Kabupaten Malang sebanyak 79.931 ekor. 10. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pemeriksaan
kebuntingan
dilakukan
setelah
ternak
akseptor
telah
dilakukan inseminasi buatan dan tidak menunjukkan gejala birahi selama 3 bulan atau lebih, adapun ternak yang telah dilakukan pemeriksaan kebuntingan sebanyak 5.000 ekor. 11. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (ATR) Pemeriksaan Gangguan reproduksi dilakukan apabila telah dilakukan inseminasi buatan lebih dari 3 kali tindakan yang menunjukkan gejala kebuntingan, adapun ternak yang telah dilakukan pemeriksaan Gangguan Reproduksi sebanyak 1.500 ekor. Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu serta penyerapan tenaga kerja di bidang peternakan bagi masyarakat Kabupaten Malang, dalam mendukung
kinerja
pelayanan
minimal
ketahanan
ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.
pangan
yang
telah
22
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD No
(1)
Indikator Sebelum Perubahan
SPM/ Standar Nasional
Formula IKK/IKU Sebelum Perubahan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Proyeksi Tahun 2016 (11)
Tahun 2017 (12)
Catatan Analisis (%) (13)
I.
Meningkatnya populasi ternak
1.1
Meningkatnya populasi sapi potong (%)
-
Peningkatan populasi sapi potong = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%
6,40
5,45
85,16
1.2
Meningkatnya populasi sapi perah (%)
-
Peningkatan populasi sapi perah = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%
5,00
4,80
96,00
1.3
Meningkatnya populasi Kambing (%)
-
Peningkatan populasi kambing = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%
2,00
4,32
216,00
1.4
Meningkatnya populasi Ayam Ras Pedaging (%) Meningkatnya populasi Ayam Ras Petelur (%)
-
Peningkatan populasi ayam ras pedaging = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%
2,50
9,43
377,20
-
Peningkatan populasi ayam ras petelur = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%
2,50
2,90
116,00
Meningkatnya populasi Ayam Buras (%)
-
Peningkatan populasi ayam buras = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%
2,00
2,78
139,00
-
Peningkatan produksi daging = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%
2,70
2,10
77,78
1.5
1.6
II.
2.1
Meningkatnya produksi ternak Meningkatnya Produksi Daging (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
2.2
Meningkatnya Produksi Telur (%)
-
Peningkatan produksi telur = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%
2,80
9,69
346,07
2.3
Meningkatnya Produksi Susu (%)
-
Peningkatan produksi susu = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%
4,50
1,04
23,11
III.
Cakupan kesehatan hewan
3.1
Pelayanan Vaksinasi Brucella pada sapi perah(%)
-
0,50
0,53
70,51
3.2
Pelayanan Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas (%)
-
Pelayanan Vaksinasi Brucella pada sapi perah = (Jumlah sapi perah yang divaksinasi/jumlah sapi perah yang wajib vaksin)*100% Pelayanan Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas = (Jumlah unggas yang divaksinasi/jumlah unggas yang wajib vaksin)*100%
15,92
2,00
66,67
3.3
Pelayanan kesehatan hewan (%)
-
4,46
6,74
108,71
Pelayanan kesehatan hewan = (Jumlah ternak yang diobati/jumlah ternak yang sakit)*100%
Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD No
Indikator Setelah Perubahan
SPM/ Standar Nasional
(2)
(3)
(1)
I
Meningkatnya produksi
Formula IKK/IKU Setelah Perubahan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014 (9)
Tahun 2015
Proyeksi Tahun 2016
Tahun 2017
(6)
(7)
(8)
(10)
(11)
(12)
-
Persentase Peningkatan produksi daging = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%
2,70
2,70
2,70
2,25
2,50
2,75
-
Persentase Peningkatan produksi telur = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%
2,80
2,80
2,80
10,60
11,20
11,75
-
Persentase Peningkatan produksi susu = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%
4,50
4,50
4,50
2,50
2,85
3,50
-
Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong (Pend. t1 – Pend. t0) x100% Pend. t0
5,00
5,00
5,00
5,00
Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah (Pend. t1 – Pend. t0) x100% Pend. t0 Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) Pend. t1 – Pend. t0) x100% Pend. t0 Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas Pend. t1 – Pend. t0) x100% Pend. t0
4,20
4,20
4,20
3,5
7,00
7,00
7,00
6,2
hasil
(4)
(5)
ternak
II
Meningkatnya pendapatan peternak
-
-
5,5 5,3
4,1
4,20
7,1 6,8
6,50
6,50
6,50
6,50
6,7
6,9
Catatan Analisis (%) (13)
25 Pada umumnya, kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang pada Tahun 2014 telah mencapai target yang telah ditetapkan
pada
Rencana
Kerja
(Renja)
tahun
2014,
kecuali
kinerja
peningkatan produksi susu, pelayanan vaksinasi brucella pada sapi perah dan pelayanan vaksinasi AI pada unggas. Capaian kinerja kurang dari 80% disebabkan karena pada Tahun 2014 terjadi erupsi gunung Kelud di sentrasentra produksi sapi perah sehingga produktivitas ternak menurun akibat stres, kurangnya pakan yang berkualitas sehingga produksi susu tidak mencapai target. Pada Tabel 2.2 juga mencantumkan data perkiraan realisasi kinerja pelayanan
Tahun 2015 dan target kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016 serta proyeksi Tahun 2017. 2.3.
Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi
Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain: a. Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Keterbatasan anggaran operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan; c. Keterbatasan
jumlah
aparatur
khusus
petugas
teknis
peternakan
kecamatan; d. Terbatasnya
penguasaan
dan
penerapan
teknologi
dalam
budidaya
peternakan di tingkat peternak; e. Terbatasnya permodalan yang dimiliki peternak, yang ditandai dengan skala usaha kepemilikan ternak yang kurang ekonomis; f.
Terbatasnya akses terhadap informasi harga pasar produk peternakan oleh peternak;
g. Masih adanya pencemaran lingkungan oleh limbah yang dihasilkan para peternak; h. Masih terjadinya wabah penyakit menular di lingkungan peternak; i.
Belum memadainya informasi pemetaan potensi peternakan;
j.
Keberpihakan perbankan terhadap pengembangan peternak yang masih rendah;
k. Masih lemahnya penegakkan hukum peternakan dalam dunia usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan; l.
Perkembangan pesaing usaha peternakan yang cukup tinggi;
26
m. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak; n. Potensi
sumberdaya
alam
yang
mendukung
bagi
pengembangan
peternakan di Kabupaten Malang; o. Adanya budaya beternak di lingkungan masyarakat Kabupaten Malang, sebagai sumber pendapatan keluarga; p. Meningkatnya kebutuhan produk asal ternak yang berkualitas; q. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak baik segar maupun olahan; r.
Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi budidaya dan pengolahan produk peternakan;
s. Adanya dukungan kelembagaan Pemerintah yang semakin baik dengan produk regulasi yang mendukung bagi perkembangan peternakan di Kabupaten Malang. t.
Terbatasnya kualitas bahan pangan asal hewan, dan memenuhi standar pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
u. Sulitnya mendapatkan bakalan kereman untuk penggemukan sapi dalam mencukupi kebutuhan bakalan potong ternak sapi potong; v. Masih munculnya wabah penyakit menular pada ternak khususnya flu burung (AI); w. Masih
tingginya
pencemaran
limbah
peternak
terhadap
lingkungan
masyarakat; x. Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya. 2.4.
Review Terhadap RKPD Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2016, merupakan gambaran rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam mencapai indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016 – 2020. Sedangkan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan merupakan penjabaran Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016, yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2015 ditambah
dengan
usulan
program
kegiatan
masyarakat
yang
dapat
diakomodasi pada usulan program kegiatan SKPD tahun 2016, seperti pada Tabel 2.3.
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RKPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
RKPD No
Program dan Kegiatan
Lokasi
(2) (1) 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
(3)
Indikator Kinerja (4) Meningkatnya produksi hasil ternak :
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
(5)
- Persentase peningkatan produksi daging
2,7
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
- Persentase peningkatan produksi susu
4,5
Program/Kegiatan
Lokasi (8)
(7) (6) 2.634.600 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Meningkatnya pendapatan peternak : - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah - Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan
Kebutuhan Dana (Rp 000) (11) 2.634.600
(10)
- Persentase peningkatan produksi daging
2,7
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
- Persentase peningkatan produksi susu
4,5
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah - Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
5,0 4,2 7,0 6,5
Dau, Jaung, Bululawang, Dampit, Gedangan, Donomulyo
- Sosialisasi penyakit hewan menular (orang)
Kab. Malang
- Vaksinasi flu burung ( dosis)
100.000
11.100
Kab. Malang
- Vaksinasi brucellosis (dosis)
2.000
26.000
Kab. Malang
- Pengadaan Desifektan (lter)
100
7.500
1
25.000 850.000
- Jumlah Pemeriksaan telur (pasar)
13
160.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pasar tradisional se-Kab. Bahan Asal Ternak Malang dan Obat Hewan KUD/Kop.susu se-Kab.Malang
(9) Meningkatnya produksi hasil ternak :
Catatan Penting
Target Capaian
300
180.000
- Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
5,0 4,2 7,0 6,5 249.600
Dau, Jaung, Bululawang, Dampit, Gedangan, Donomulyo
- Sosialisasi penyakit hewan menular (orang)
Kab. Malang
- Vaksinasi flu burung ( dosis)
100.000
11.100
Kab. Malang
- Vaksinasi brucellosis (dosis)
2.000
26.000
Kab. Malang
- Pengadaan Desifektan (lter) - Jasa Vaksinasi (paket)
- Kegiatan pembinaan dan pengawasan Pasar tradisional se-Kab. - Jumlah Pemeriksaan telur (pasar) bahan asal ternak Malang dan obat hewan KUD/Kop.susu se-Kab.Malang - Jumlah Pemeriksaan susu (KUD)
300
180.000
100
7.500
1
25.000 850.000
13
160.000
- Jumlah Pemeriksaan susu (KUD)
10
140.000
10
140.000
Pasar tradisional se-Kab. Malang
- Jumlah Pemeriksaan daging (pasar)
13
60.000
Pasar tradisional se-Kab. Malang
- Jumlah Pemeriksaan daging (pasar)
13
60.000
RPH se-Kab.Malang
- Pengawasan RPH (unit)
11
50.000
Kab.Malang
- Pengawasan RPH (unit)
11
50.000
Pasar di Kab. Malang
- Pengadaan mesin pencabut bulu (unit)
32
320.000
RPH se-Kab.Malang
- Pengadaan mesin pencabut bulu (unit)
32
320.000
RPH di Kab. Mlang
- Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Bermotor Penganggkut Daging (unit)
3
120.000
3
120.000
285.000 Kab. Malang
Pengobatan ternak massal (kali)
Kab. Malang
Pengamatan penyakit ternak (kali)
Kab. Malang
Pengadaan alat USG untuk ternak (unit)
Kegiatan Pengadaan Sarana dan RPH Wajak dan Turen Prasarana Kesehatan Hewan
(12)
Meningkatnya pendapatan peternak :
249.600
- Jasa Vaksinasi (paket)
Indikator Kinerja
100
180.000
36 1
- Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Bermotor Penganggkut Daging (unit) Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan
285.000 Kab. Malang
Pengobatan ternak massal (kali)
30.000
Kab. Malang
Pengamatan penyakit ternak (kali)
75.000
Kab. Malang
Pengadaan alat USG untuk ternak (unit)
1.250.000 Pembangunan dan rehabilitasi RPH Wajak (unit)
1
500.000
Pembangunan dan rehabilitasi RPH Turen (unit)
1
500.000
Kegiatan Pengadaan Sarana dan RPH Wajak dan Turen Prasarana Kesehatan Hewan
100
180.000
36
30.000
1
75.000 1.250.000
Pembangunan dan rehabilitasi RPH Wajak (unit)
1
500.000
Pembangunan dan rehabilitasi RPH Turen (unit)
1
500.000
1111
RKPD No
Program dan Kegiatan
Lokasi RPH Lawang, Singosari, Bululawang,Tumpang dan Kepanjen
2
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Indikator Kinerja Pengadaan peralatan penunjang RPH (unit)
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000) 1
Program/Kegiatan
250.000
Lokasi RPH Lawang, Singosari, Bululawang,Tumpang dan Kepanjen
14.777.094 - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnya produksi hasil ternak :
Pengadaan peralatan penunjang RPH (unit)
Catatan Penting
Target Capaian 1
14.777.094
- Persentase peningkatan produksi daging
2,7
- Persentase peningkatan produksi daging
2,7
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
- Persentase peningkatan produksi susu
4,5
- Persentase peningkatan produksi susu
4,5
Meningkatnya pendapatan peternak :
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong
5,0
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong
5,0
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah - Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
4,2
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah - Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
4,2
7,0 6,5 2.064.800
- Pengadaan Sarana Prasarana IB (paket) - PKB/ATR (ekor)
Kebutuhan Dana (Rp 000) 250.000
Meningkatnya produksi hasil ternak :
Meningkatnya pendapatan peternak :
Kegiatan Pembi-bitan dan Pera-watan Kab. Malang Ternak Kab. Malang
Indikator Kinerja
1
413.500
840
63.000
- Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Kab. Malang Ternak Kab. Malang
12
50.000
Kab. Malang
- koordinasi Perbibitan (kali)
7,0 6,5 2.064.800
- Pengadaan Sarana Prasarana IB (paket) - PKB/ATR (ekor)
1
413.500
840
63.000
12
50.000
Kab. Malang
- koordinasi Perbibitan (kali)
Kab. Malang
- Pengadaan Sarana Prasarana Perbibitan (paket)
1
42.000
Kab. Malang
- Pengadaan Sarana Prasarana Perbibitan (paket)
1
42.000
Kab. Malang
- Pemeliharaan ternak bibit (tahun)
1
1.176.500
Kab. Malang
- Pemeliharaan ternak bibit (tahun)
1
1.176.500
- Biaya Operasional (tahun)
1
319.800
- Biaya Operasional (tahun)
1
319.800
- Bimtek budidaya ternak (kali)
7
105.560
- Bimtek budidaya ternak (kali)
7
105.560
- Pengadaan Bibit Kambing PE Jantan (ekor)
60
216.000
- Kegiatan Pendistribusian bibit Kab.Malang ternak kepada masyarakat Kab.Malang
- Pengadaan Bibit Kambing PE Jantan (ekor)
60
216.000
Kab.Malang
- Pengadaan Bibit Kambing PE Betina (ekor)
600
1.200.000
Kab.Malang
- Pengadaan Bibit Kambing PE Betina (ekor)
600
1.200.000
Kab.Malang
- Pengadaan Bibit Sapi Potong Jantan untuk Penggemukan (ekor)
50
750.000
Kab.Malang
- Pengadaan Bibit Sapi Potong Jantan untuk Penggemukan (ekor)
50
750.000
Kab. Malang
- Pengadaan Bibit sapi Potong (ekor)
75
975.000
Kab. Malang
- Pengadaan Bibit sapi Potong (ekor)
75
975.000
Kab.Malang
- Pengadaan bibit Sapi Perah (ekor)
100
2.015.000
Kab.Malang
- Pengadaan bibit Sapi Perah (ekor)
100
2.015.000
Kab.Malang
- Pengadaan Konsentrat Sapi Perah (kg)
36.000
126.000
Kab.Malang
- Pengadaan Konsentrat Sapi Perah (kg)
36.000
126.000
Kab.Malang
- Pengadaan Bibit Entok (ekor)
2.000
200.000
Kab.Malang
- Pengadaan Bibit Entok (ekor)
2.000
200.000
1
40.000
Kab.Malang
Pengadaan Pakan Bibit Entok paket)
3.000
240.000
Kab.Malang
Pengadaan Bibit Itik (Pullet)(ekor)
1
30.000
Kab.Malang
Pengadaan Pakan Itik (paket)
60
48.000
Kab.Malang
Pengadaan Milk Can 15 Lt (buah)
Kegiatan Pendistribusian Bibit Kab.Malang Ternak kepada Masyarakat Kab.Malang
6.261.759
Kab.Malang
Pengadaan Pakan Bibit Entok paket)
Kab.Malang
Pengadaan Bibit Itik (Pullet)(ekor)
Kab.Malang
Pengadaan Pakan Itik (paket)
Kab.Malang
Pengadaan Milk Can 15 Lt (buah)
6.261.759
1
40.000
3.000
240.000
1
30.000
60
48.000
1111
RKPD No
Program dan Kegiatan
Kegiatan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan
Kab.Malang
Pengadaan Milk Can 40 Lt (buah)
Kab.Malang
Pengadaan Bibit Puyuh (ekor)
Kab.Malang
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
20 20.000
160.000
Pengadaan Pakan Puyuh (paket)
1
30.000
Kab.Malang
Biaya Operasional (tahun)
1
99.199
Kab. Malang
- Pengadaan bibit HMT (stek)
24.250
Kab. Malang
- Koordinasi pakan ternak (kali)
90.000
Kab. Malang
- Pengolahan lahan HMT (ha)
10
90.000
750.000
Kab. Malang
- Pengadaan peralatan pengolah pakan (chopper)(unit)
30
750.000
197.410
Kab. Malang
- Pengadaan bahan pembuatan silase (paket)
1
197.410
230.000
Kab. Malang
- Pengadaan pakan konsentrat sapi perah (paket)
1
230.000
1
104.446
Kab.Malang
- Biaya Operasional (tahun)
1
104.446
2
84.000
Kab.Malang
- Pengadaan Mixer (unit)
2
84.000
Kabupaten Malang
-
4
20
27.000
Kab.Malang
Pengadaan Milk Can 40 Lt (buah)
160.000
Kab.Malang
Pengadaan Bibit Puyuh (ekor)
Pengadaan Pakan Puyuh (paket)
1
30.000
Kab.Malang
Kab.Malang
Biaya Operasional (tahun)
1
99.199
Kab. Malang
- Pengadaan bibit HMT (stek)
Kab. Malang
- Koordinasi pakan ternak (kali)
Kab. Malang
- Pengolahan lahan HMT (ha)
10
Kab. Malang
- Pengadaan peralatan pengolah pakan (chopper)(unit)
30
Kab. Malang
- Pengadaan bahan pembuatan silase (paket)
1
Kab. Malang
- Pengadaan pakan konsentrat sapi perah (paket)
1
Kab. Malang
- Biaya Operasional (tahun)
Kab. Malang
- Pengadaan Mixer (unit)
Kabupaten Malang
-
4
1.850.106 300.000 6
370.000
150.000 Pendataan ternak besar dan kecil (komoditi)
- Pengadaan kelinci (ekor)
Kabupaten Malang
-
Kec. Kalipare
- Pengadaan peranakan pejantan kambing Boer (ekor) - Kontes Ternak dan Exspo Peternakan (kali)
Kab.Malang
150.000 907.375
- Pelatihan budidaya kelinci (kali)
Pengadaan kandang kelinci (paket)
- Pertemuan usaha Peternakan (perizinan, pengelolaan lingkungan dan permodalan) (orang)
Kab.Malang Kab.Malang Kab.Malang
- Kegiatan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak
Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan
1.850.106
22.375
1.000
200.000
- Kegiatan Pengembangan dan Kabupaten Malang Pemberdayaan SDM Peternakan Kabupaten Malang
1
150.000
Kabupaten Malang
-
5
35.000
Kec. Kalipare
1
500.000
- Pengadaan peranakan pejantan kambing Boer (ekor) - Kontes Ternak dan Exspo Peternakan (kali)
300
65.223
- Koordinasi pelaku usaha kemitraan peternakan (orang)
90
- Koordinasi koperasi/kelompok peternak sapi perah (orang)
90
- koordinasi pelaku pemotongan hewan (orang)
90
Kab.Malang - Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
300.000 6
370.000 24.250
150.000 Pendataan ternak besar dan kecil (komoditi)
5
138.054 Kab. Malang
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp 000) 27.000
20.000
Kegiatan Pengembangan dan Kec. Karangploso Pemberdayaan SDM Peternakan Kabupaten Malang
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
Indikator Kinerja
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan
150.000 907.375
- Pelatihan budidaya kelinci (kali) - Pengadaan kelinci (ekor) Pengadaan kandang kelinci (paket)
5
22.375
1.000
200.000
1
150.000
5
35.000
1
500.000 138.054
Kab. Malang
- Pertemuan usaha Peternakan (perizinan, pengelolaan lingkungan dan permodalan) (orang)
300
65.223
24.277
Kab.Malang
24.277
Kab.Malang
- Koordinasi pelaku usaha kemitraan peternakan (orang)
90
24.277
- Koordinasi koperasi/kelompok peternak sapi perah (orang)
90
24.277
24.277
Kab.Malang
- koordinasi pelaku pemotongan hewan (orang)
90
24.277
1111
RKPD No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Produksi Hijauan pakan ternak
Lokasi
770.000 3
690.000
Kab. Malang
- Pengadaan Pompa Air (unit)
1
20.000
Kab. Malang
- Pengadaan Alat Pencacah Rumput (unit)
1
Program/Kegiatan - Kegiatan Peningkatan Produksi Hijauan pakan ternak
Lokasi
Kebutuhan Dana (Rp 000) 770.000
- Pembangunan Jalan Produksi (paket)
3
690.000
- Pengadaan Pompa Air (unit)
1
20.000
60.000
Kab. Malang
- Pengadaan Alat Pencacah Rumput (unit)
1
2.635.000
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Kab. Malang Ternak
210.000
1
600.000
Kab. Malang
1
525.000
Kab. Malang
Kab. Malang
- Pembangunan lanjutan Ruang Pemerahan UPT Perbibitan Sapi perah (paket) - Pembangunan Gangway (paket)
1
300.000
Kab. Malang
- Pembangunan Pagar Keliling (paket)
1
1.000.000 618.313
Meningkatnya pendapatan peternak :
Kegiatan Pengolahan Hasil dan Kab. Malang Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kab.Malang
Catatan Penting
Target Capaian
Kab. Malang
1
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Indikator Kinerja
Kab. Malang
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (paket) - Pengadaan Alat/ Mesin Perah (paket)
Kab. Malang
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pagu Indikatif (Rp.000)
- Pembangunan Jalan Produksi (paket)
Kab. Malang
4
Target Capaian
Kab. Malang
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perbibitan Kab. Malang ternak
3
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (paket) - Pengadaan Alat/ Mesin Perah (paket)
1
210.000
1
600.000
1
525.000
Kab. Malang
- Pembangunan lanjutan Ruang Pemerahan UPT Perbibitan Sapi perah (paket) - Pembangunan Gangway (paket)
1
300.000
Kab. Malang
- Pembangunan Pagar Keliling (paket)
1
1.000.000 618.313
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya pendapatan peternak :
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong
5,0
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong
5,0
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah
4,2
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah
4,2
- Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
7,0
- Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
7,0
6,5 618.313
- Bimbingan Teknis pengolahan hasil peternakan (orang) - Gerakan promosi gizi produk peternakan (orang)
60.000 2.635.000
300
115.013
2.500
152.750
- Kegiatan Pengolahan hasil dan Pemasaran Kab. Malang Hasil Produksi Peternakan Kab.Malang
6,5 618.313
- Bimbingan Teknis pengolahan hasil peternakan (orang) - Gerakan promosi gizi produk peternakan (orang)
300
115.013
2.500
152.750
Kab. Malang
- Pameran produk peternakan (kali)
5
80.550
Kab. Malang
- Pameran produk peternakan (kali)
5
80.550
Kab. Malang
- Rehab gedung pengolah keju (unit)
1
220.000
Kab. Malang
- Rehab gedung pengolah keju (unit)
1
220.000
Kab. Malang
- Pengadaan peralatan cetakan keju (paket)
1
50.000
Kab. Malang
- Pengadaan peralatan cetakan keju (paket)
1
50.000
500.000 Meningkatnya produksi hasil ternak : - Persentase peningkatan produksi daging
2,7
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
500.000 Meningkatnya produksi hasil ternak : - Persentase peningkatan produksi daging
2,7
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
- Persentase peningkatan produksi susu
4,5
- Persentase peningkatan produksi susu
4,5
1111
RKPD No
Program dan Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan
Meningkatnya pendapatan peternak :
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Kab. Malang Peternakan Tepat Guna 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,0
- Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
6,5
- Surat-menyurat (surat)
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Pembayaran rekening listrik, telpon dan air (rekening)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Administrasi keuangan (bulan)
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan penyediaan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
7,0
20
500.000 1.173.593
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
4,2
500.000
Prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur (%)
100 2.805 1.500 81.048 144 349.438
- Pengadaan alat kebersihan kantor (paket)
- Pengadaan Alat Tulis Kantor (paket)
- Pengadaan barang cetakkan (paket)
12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp 000)
- Pengadaan perlengkapan kantor (paket)
1
3
6,5
7,0
500.000 - Pembangunan Biogas Limbah Peternakan (unit)
20
100
12
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Administrasi keuangan (bulan)
12
198.048
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.530
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kegiatan penyediaan perlengkapan kantor
7.084
- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.910
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
500.000 1.173.593
Prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur (%)
- Pembayaran rekening listrik, telpon dan air (rekening)
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
- Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
4,2
- Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41.570
137.500
5,0
- Surat-menyurat (surat)
- Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
2
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah - Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba)
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11.882
1
1
- Pengadaan ba-han bacaan, peraturan dan teknis peter-nakan (paket)
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Kab.Malang Peternakan Tepat Guna
1
- Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor (paket)
- Pengadaan alat rumah tangga (paket)
Indikator Kinerja Meningkatnya pendapatan peternak :
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah - Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba)
- Pembangunan Biogas Limbah Peternakan (unit)
Lokasi
2.805 1.500 81.048
349.438
11.882 - Pengadaan alat kebersihan kantor (paket)
1
- Pengadaan Alat Tulis Kantor (paket)
1
41.570
198.048 - Pengadaan barang cetakkan (paket)
2
- Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor (paket)
1
- Pengadaan perlengkapan kantor (paket)
1
2.530
137.500
7.084 - Pengadaan alat rumah tangga (paket)
1 8.910
- Pengadaan ba-han bacaan, peraturan dan teknis peter-nakan (paket)
3
1111
RKPD No
Program dan Kegiatan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 6
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000) 193.600
- Penyediaan makanan dan minuman (orang kali)
3.660 75.323
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)
10 63.855
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kali)
455 690.740
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur (%) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan gedung kantor (m²)
1
Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
1
- Pemeliharaan kendaraan dinas (unit)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 7
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (orang)
3.660 75.323
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)
10 63.855
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kali)
455 690.740
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100
- Pembangunan gedung kantor (m²)
- Pengadaan kendaraan roda 4 (unit)
1
- Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor (paket)
1
14.300
- Kegiatan Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor
36.300
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13
300.000
180.000
122.990
14.300 - Pemeliharaan gedung kantor (unit)
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
69.750
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
69.750
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
100
1 36.300
- Pemeliharaan kendaraan dinas (unit)
13
30.000 - Pengadaan Mebeleur (paket)
12
100
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur
3
155
Kebutuhan Dana (Rp 000) 193.600
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
7.150
Cakupan Pemenuhan Tingkat Disiplin Aparatur di SKPD (%)
Catatan Penting
Target Capaian
180.000
30.000
- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)
- Penyediaan makanan dan minuman (orang kali)
Prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur (%)
1
Kegiatan Pengadaan Mebeleur - Pengadaan Mebeleur (paket)
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Indikator Kinerja
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
122.990
- Pemeliharaan gedung kantor (unit)
- Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Lokasi
300.000 100
- Pengadaan kendaraan roda 4 (unit)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
100
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor
Program/Kegiatan
3 7.150
- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)
12
69.750 Cakupan Pemenuhan Tingkat Disiplin Aparatur di SKPD (%)
100 69.750
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (orang)
155
1111
RKPD No
8
Program dan Kegiatan
Lokasi
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000) 17.540
Cakupan Pemenuhan Kapasitas Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)
100
- Partisipasi sumber daya aparatur dalam pendidikan dan pelatihan formal (orang)
6
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
9
17.540
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
96.934 Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun Sesuai Aturan Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel (%)
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan
- Pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Laporan keuangan bulanan (buku)
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Laporan keuangan akhir tahun (buku)
JUMLAH
100
7
84.817
12
7.451
1
4.666
20.578.562,704
Program/Kegiatan Program peningkatan kapasitas umber daya aparatur
Lokasi
Indikator Kinerja
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp 000) 17.540
Cakupan Pemenuhan Kapasitas Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)
100
- Partisipasi sumber daya aparatur dalam pendidikan dan pelatihan formal (orang)
6
- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
17.540
96.934 Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun Sesuai Aturan Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel (%)
- Pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)
- Laporan keuangan bulanan (buku)
- Laporan keuangan akhir tahun (buku)
100
7
84.817
12
7.451
1
4.666
20.578.562,704
1111
34
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan
program
dan
kegiatan
yang
diusulkan
para
pemangku
kepentingan, yang berasal dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun SKPD terkait yang terkoordinasi dalam satu usulan perogram dan kegiatan melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang Tahun 2015, seperti pada tabel 2.4.
Tabel 2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG No
PROGRAM/KEGIATAN
Lokasi
INDIKATOR KINERJA
VOLUME
CATATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
-
Persentase peningkatan produksi daging (2,70)
-
Persentase peningkatan produksi telur (2,80)
-
Persentase peningkatan produksi susu (4,50) Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong (5,00)
-
Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah (4,20) Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) (7,00) Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas (6,50)
-
1. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
a. Donomulyo, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Poncokusumo, wajak, Turen, Pagelaran, Sumberpucung, Wonosari, Wagir, Pakisaji, Jabung, Dau, Tirtoyudo, Tumpang, kasembon
Pengadaan bibit ternak : - sapi potong
Hasil Musrenbang 1.110 ekor
iiiiiiii
No
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
2. Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
Lokasi
INDIKATOR KINERJA
VOLUME
CATATAN
(4)
(5)
(6)
(3)
Wajak, Kasembon
- sapi perah
Donomulyo, Kalipare, Pagak, bantur, Sumbermanjing Wetan, Dampit, Tirtoyudho, Ampelgading, Poncokusumo, Wajak, Turen, Pagelaran, Kromengan, Wonosari, Karangploso, Dau, Kasembon
- kambing
Donomulyo, Bantur, Jabung,
- Ayam buras
Donomulyo, Bantur, Gondanglegi, Kasembon
- bebek/itik
Donomulyo, Bululawang,
-
Pelatihan Pembuatan pakan ternak
Donomulyo, Gedangan, Wonosari, Kromengan
-
Pengadaan chopper
Dampit, Pakisaji,
-
Pelatihan budidaya kambing
Donomulyo
-
Alat pakan ternak
45 ekor 3.025 ekor
16.000 ekor
4.250 ekor
2 paket Musrenbang
9 unit
150 ekor
1 unit
iiiiiiii
No
PROGRAM/KEGIATAN
(1)
(2)
Lokasi
VOLUME
CATATAN
(4)
(5)
(6)
(3)
Wajak, Pagelaran, Dampit
-
Pengadaan pakan ternak
Pagelaran
-
Pengadaan alat pencabut bulu ayam
9 unit
Sumberpucung, Pakis,
-
Pelatihan penggemukan sapi
2 kali
Tumpang
-
Pelatihan budidaya ternak sapi perah
1 kali
-
Pelatihan pengolahan limbah/biogas
1 kali Musrenbang
Poncokusumo, Wajak, Wonosari, Kasembon
-
Pengadaan kelinci
Dampit,
-
Pelatihan pengolahan limbah menjadi pupuk organik
-
Persentase peningkatan produksi daging (2,70)
-
Persentase peningkatan produksi telur (2,80)
-
Persentase peningkatan produksi susu (4,50)
3. Kegiatan Pengembangan dan Dampit, Pemberdayaan SDM Peternakan
2.
INDIKATOR KINERJA
4 paket
6.250 ekor
2 unit
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
iiiiiiii
No
PROGRAM/KEGIATAN
Lokasi
(1)
(2)
(3)
-
1. Kegiatan Penerapan teknologi peternakan tepat guna
3
Karangploso, Kalipare, Dampit, Poncokusumo, Pakis, Dau
INDIKATOR KINERJA
VOLUME
CATATAN
(4)
(5)
(6)
Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong (5,00) Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah (4,20)
-
Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) (7,00)
-
Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas (6,50)
-
Pengadaan biogas
109 unit Musrenbang
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan -
Persentase peningkatan produksi daging (2,70)
-
Persentase peningkatan produksi telur (2,80)
-
Persentase peningkatan produksi susu (4,50) Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong (5,00) Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah (4,20)
-
Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) (7,00) -
1. Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas (6,50)
Poncokusumo
-
Pelatihan Pengolahan susu
1 paket Musrenbang
Poncokusumo
-
Pelatihan pembuatan permen susu
1 paket
iiiiiiii
No
PROGRAM/KEGIATAN
Lokasi
INDIKATOR KINERJA
VOLUME
CATATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak -
Persentase peningkatan produksi daging (2,70)
-
Persentase peningkatan produksi telur (2,80)
-
Persentase peningkatan produksi susu (4,50) Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong (5,00) Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah (4,20) Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) (7,00)
-
1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Sumberpucung
-
Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas (6,50)
Pelayanan kesehatan hewan
1 paket Musrenbang
iiiiiiii
40 BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1.
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Sasaran utama Direktorat Jenderal Peternakan adalah meningkatnya
ketersediaan produk daging, telur, dan susu serta meningkatnya kontribusi produk ternak dalam negeri yang mencakup: (a) Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas dengan memanfaatkan sumberdaya lokal; (b) Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak ruminansia dengan memanfaatkan sumberdaya lokal; (c) Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak
non
ruminansia
dengan
memanfaatkan
sumberdaya
lokal;
(d)
Meningkatnya derajat kesehatan ternak dan wilayah bebas penyakit; (e) Menurunnya derajat kontaminan dan residu produk hewan; (f) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Peternakan menetapkan program yaitu "Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Berdaya Saing dan Berkelanjutan" Outcome dari Program Direktorat Jenderal Peternakan adalah : (1) Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu); (2) Meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani (daging, telur, susu); dan (3) Meningkatnya ketersediaan ptotein hewani asal ternak. Kegiatan prioritas pada Direktorat Jenderal Peternakan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian yaitu dalam produksi daging sapi, dikemas dalam satu program prioritas, sehingga terdapat enam kegiatan dalam menunjang tupoksi dan satu kegiatan prioritas, yang dirumuskan sebagai berikut: Kegiatan Prioritas, Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Output kegiatan ini adalah meningkatnya ketersedian daging sapi domestik sebesar 90 persen. Indikatornya adalah kontribusi produksi daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi nasional. Kegiatan 1, Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan pengoptimalkan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang
bersertifikat
melalui:
penguatan
kelembagaan
perbibitan
yang
menerapkan Good Breeding Practices, peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak; peningkatan penerapan teknologi perbibitan, dan pengembangan usaha dan investasi. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas semen, peningkatan produksi embrio, peningkatan kualitas dan kuantitas bibit sapi potong, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi perah,
41 peningkatan kualitas dan kuantitas ayam buras, peningkatan kualitas dan kuantitas itik, peningkatan kualitas dan kuantitas kambing, serta peningkatan kualitas dan kuantitas domba. Kegiatan 2, Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia. Indikator kegiatan ini adalah pertumbuhan populasi dan produksi ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, domba dan kambing), melalui penurunan gangguan reproduksi, sikronisasi birahi dan pelaksanaan sekolah peternak rakyat serta proporsi produksi susu sapi domestik terhadap total permintaan susu nasional. Kegiatan 3, Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi dan produksi serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia. Indikator kegiatan ini adalah pertumbuhan populasi dan produksi ayam buras dan itik, proporsi produksi telur ayam buras terhadap total produksi telur nasional, proporsi produksi daging unggas lokal terhadap total produksi daging unggas nasional, serta proporsi pemanfaatan bahan pakan lokal dalam pakan unggas.
Kegiatan 4, Pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. Output kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik, serta terjaminnya mutu obat hewan. Indikator kegiatan ini adalah kemampuan mempertahankan status "daerah bebas" PMK dan BSE, dan peningkatan status wilayah, Penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan
jumlah
puskeswan
yang
terfasilitasi,
penguatan
otoritas
veteriner melalui pertumbuhan jumlah laboratorium veteriner kelas C yang terfasilitasi, surveilans nasional PHMSZE (prevalensi dan atau insidensi), dan ketersediaan alsin dan obat hewan bermutu. Kegiatan 5, Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Output kegiatan ini adalah penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner, peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan, tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis, serta peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan penerapan fungsi otoritas veteriner, UPT pelayanan dan lab kesmavet melalui puskeswan, pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan, persentase penurunan produk asal hewan yang diatas BMCM dan BMR, penurunan prevalensi dan insidensi
42 zoonosis, peningkatan persentase jumlah RPH yang menerapkan kesrawan, peningkatan persentase jumlah RPU yang menerapkan kesrawan. Kegiatan 6, Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan. Output
kegiatan
ini
adalah
meningkatnya
pelayanan
prima
kepada
masyarakat. Indikator dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan pelanggan. 3.2.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Malang. Tujuan 1. Meningkatkan produksi hasil ternak; 2. Meningkatkan pendapatan peternak. Sasaran 1. Meningkatnya produksi hasil ternak; 2. Meningkatnya pendapatan peternak;
43 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1
Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Malang Tahun 2016, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2015, adalah : a.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak : 1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak; 2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak dan obat hewan; 3. Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan ; 4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan.
b.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan : 1. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak; 2. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat; 3. Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak; 4. Kegiatan Pengembangan Agribisnis. 5. Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan; 6. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan; 7. Kegiatan Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak.
c.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna; 2. Kegiatan Sekolah Peternakan Rakyat.
d.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan: 1. Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
e.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7. Kegiatan
Penyediaan
Bangunan Kantor;
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
44 8. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Kantor; 9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan; 11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; 12. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. f.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; 6. Kegiatan Pengadaan Mebeleur; 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
g.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
h.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
i.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan : 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 seperti pada tabel 4.1.
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Nama SKPD: Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegia tan
Kode
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Dalam 000 rupiah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01 . 2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (1) (2) (3) 01 2 01 03 20 Program Pencegahan Meningkatnya produksi hasil ternak : dan Penanggulangan - Persentase peningkatan produksi daging Penyakit Ternak
01
2 01
03
20
02 - Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
(6) 2.634.600.000 2,7
(7)
(8)
(9)
(10) 2.792.676.000 2,7
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
2,8
- Persentase peningkatan produksi susu Meningkatnya pendapatan peternak : - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong
4,50
4,50
5,00
5,00
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah
4,20
4,20
- Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
7,00
7,00
6,50
6,50
2.634.600.000 - Pelayanan Kesehatan Hewan (dosis)
2.792.676.000
Kab.Malang
102.100
249.600.000
102.100
264.576.000
34
850.000.000
34
901.000.000
136
285.000.000
136
302.100.000
2
1.250.000.000
2
1.325.000.000
01
2 01
03
20
06 - Kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak dan obat hewan
- Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak Kab.Malang dan Obat Hewan (lokasi)
01
2 01
03
20
08 - Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan
- Petugas Pelaksana Pengamatan Penyakit Hewan (lokasi)
Kab.Malang
01
2 01
03
20
10 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan
- Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan yang Tersedia (unit)
RPH Wajak dan Turen
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegia tan
Kode
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01 . 2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (1) (2) (3) 01 2 01 03 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Meningkatnya produksi hasil ternak : Peternakan - Persentase peningkatan produksi daging
2,7
2 01
03
21
01
2 01
03
21
01
2 01
03
21
(7)
(8)
(9)
(10) 15.663.719.322 2,7
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
2,8
- Persentase peningkatan produksi susu
4,50
4,50
5,00
5,00
4,20
4,20
7,00
7,00
6,50
6,50
Meningkatnya pendapatan peternak : - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah - Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas 01
(6) 14.777.093.700
02 - Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak - Pengadaan dan Perawatan Bibit Ternak (ekor) 03 - Kegiatan - Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Besar, Pendistribusian Bibit Kecil, Unggas (ekor) ternak kepada masyarakat 06 - Kegiatan Pembelian - Jumlah Pengadaan Bahan Pakan (stek) dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak - Jumlah Pengadaan Peralatan pakan (unit)
- Jumlah Pengadaan Peralatan pakan (unit)
Kab. Malang
840
2.064.799.600
840
2.188.687.576
Kab. Malang
25.835
6.261.759.300
25.835
6.637.464.858
Kab. Malang
300.000
1.850.106.100
300.000
1.961.112.466
Kab. Malang
32
32
Kab. Malang
32
32
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegia tan
Kode
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01 . 2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (1) (2) (3) 01 2 01 03 21 10 - Kegiatan Pendataan - Jumlah Pendataan Ternak (komoditi) Potensi Peternakan
(4) Kab.Malang
(5) 4
(6) 150.000.000
(7)
(8)
(9) 4
(10) 159.000.000 -
01
2 01
03
21
01
2 01
03
21
01
2 01
03
21
11 - Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan SDM Peternakan 08 - Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
- Jumlah peternak yang dilatih (orang)
Kec.Karangploso
150
907.375.000
150
961.817.500
- Jumlah peserta koordinasi pertemuan pengembangan Agribis Peternakan (orang)
Kab. Malang
570
138.053.700
570
146.336.922
14 - Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perbibitan ternak
- Jumlah sarana dan prasarana perbibitan ternak (paket)
Kab. Malang
4
2.635.000.000
4
2.793.100.000
- Pembangunan jalan produksi (km2)
Kab. Malang
3
770.000.000
3
816.200.000
- Kegiatan Peningkatan Produksi Hijauan makanan Ternak 01
2 01
03
22
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
618.312.500
655.411.250
Meningkatnya pendapatan peternak : - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong - Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah - Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
5,00
5,00
4,20
4,20
7,00
7,00
6,50
6,50
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegia tan
Kode
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01 . 2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (1) (2)
01
01
2 01
2 01
03
03
22
23
14
- Kegiatan Pengolahan hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
(3)
(8)
(9)
(10)
618.312.500 - Jumlah peserta bimtek pengolahan dan promosi gizi produk peternakan (orang)
2.800
348.312.500
655.411.250 2.800
369.211.250
- Rehap gedung pengolahan keju (m2)
Kab. Malang
100
220.000.000
100
233.200.000
- Pengadaan peralatan cetakan keju (paket)
Kab. Malang
1
50.000.000
1
53.000.000
500.000.000
530.000.000
Meningkatnya produksi hasil ternak : - Persentase peningkatan produksi daging
2,7
2,7
- Persentase peningkatan produksi telur
2,8
2,8
- Persentase peningkatan produksi susu
4,50
4,50
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi potong
5,00
5,00
- Persentase peningkatan pendapatan peternak sapi perah
4,20
4,20
- Persentase peningkatan pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) - Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas
7,00
7,00
6,50
6,50
Meningkatnya pendapatan peternak :
01
2 01
03
23
02 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan - Jumlah Pembangunan Biogas Limbah Tepat Guna Peternakan yang tersedia (unit)
500.000.000 Kab. Malang
20
500.000.000
530.000.000 20
530.000.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegia tan
Kode
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01 . 2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (1) (2) 01 2 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(3)
Terselenggaranya pelayanan edukasi perkantoran (%) 01
2 01
03
01
01 -
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01
2 01
03
01
02 - Kegiatan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik
01
2 01
03
01
01
2 01
03
01
2 01
01
(6) 1.173.592.654
100
(7)
(8)
(9)
(10) 1.244.008.213
100
- Jumlah register surat masuk dan surat keluar (surat)
Kab. Malang
1.500
2.805.000
1.500
2.973.300
- Jumlah rekening yang dibayar (rekening)
Kab. Malang
144
81.048.000
144
85.910.880
07 - Penyediaan Jasa - Jumlah orang yang diberikan honor selama Administrasi Keuangan 1 tahun (bulan)
Kab. Malang
12
349.438.100
12
370.404.386
01
08 - Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun (paket)
Kab. Malang
1
11.881.774
1
12.594.680
03
01
10 - Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Jumlah pengadaan alat tulis kantor (paket)
Kantor Dinas
1
41.570.430
1
44.064.656
2 01
03
01
11 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (paket)
Kantor Dinas
2
198.047.850
2
209.930.721
01
2 01
03
01
- Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik (paket)
Kantor Dinas
1
2.530.000
1
2.681.800
01
2 01
03
01
12 - Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Kantor
- Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (paket)
Kantor Dinas
1
137.500.000
1
145.750.000
01
2 01
03
01
14 - Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga
- Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga Kantor Dinas (paket)
1
7.084.000
1
7.509.040
01
2 01
03
01
15 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
- Jumlah eksemplar bahan (paket)
3
8.910.000
3
9.444.600
Kantor Dinas
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegia tan
Kode
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01 . 2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (1) (2) (3) 01 2 01 03 01 17 - Kegiatan Penyediaan - Jumlah makanan dan minuman yang Makanan dan disediakan (pak) Minuman
01
2 01
03
01
18 - Kegiatan Rapat-Rapat - Jumlah penugasan dinas keluar daerah Koordinasi dan (orang) Konsultasi Ke Luar Daerah 20 - Kegiatan Rapat-Rapat - Jumlah penugasan dinas dalam daerah Koordinasi dan (orang) Konsultasi Ke Dalam Daerah - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01
2 01
03
01
01
2 01
03
02
01
2 01
03
02
03 - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
01
2 01
03
02
05 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
01
2 01
03
02
09 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
01
2 01
03
02
22 - Kegiatan - Jumlah gedung yang dipelihara (unit) Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor
- Prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur (%) - Jumlah gedung kantor yang dibangun (m2)
(4) Kantor Dinas
(5) 3.660
(6) 193.600.000
Kantor Dinas
30
Kantor Dinas
1.365
(7)
(8)
(9) 3.660
(10) 205.216.000
75.322.500
30
79.841.850
63.855.000
1.365
67.686.300
690.740.000
100
732.184.400
100
Kantor Dinas
135 m2
300.000.000
135 m2
318.000.000
- Jumlah kendaraan roda 4 yang tersedia (unit)
Kantor Dinas
1
180.000.000
1
190.800.000
- Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (paket)
Kantor Dinas
1
122.990.000
1
130.369.400
Kantor Dinas
1
14.300.000
1
15.158.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegia tan
Kode
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01 . 2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (1) (2) (3) 01 2 01 03 02 24 - Kegiatan Pemeliharaan - Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Rutin/Berkala (unit) Kendaraan Dinas/Operasional
(4) Kantor Dinas
(5) 13
36.300.000
(8)
(9) 13
(10) 38.478.000
01
2 01
03
02
10 - Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- Jumlah mebeleur yang tersedia 9unit)
Kantor Dinas
3
30.000.000
3
31.800.000
01
2 01
03
02
28 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)
Kantor Dinas
12
7.150.000
12
7.579.000
01
2 01
03
03
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
69.750.000
- Cakupan Pemenuhan Tingkat Disiplin Aparatur di SKPD (%)
01
2 01
03
03
01
2 01
03
05
05 - Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta kelengkapannya
- Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan yang tersedia (orang)
100
Kantor Dinas
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 01
03
05
01 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
100
69.750.000
155
17.539.500
- Cakupan Pemenuhan Kapasitas Tingkat Sumberdaya Aparatur (%) 01
155
73.935.000
- Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti diklat
100 Kantor Dinas
6
73.935.000
18.591.870
100 17.539.500
6
18.591.870
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegia tan
Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01 . 2.01.03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (1) (2) - Program Peningkatan 01 2 01 03 06 Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
(3)
- Cakupan laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun Sesuai Aturan Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel (%)
01
2 01
03
06
01 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)
01
2 01
03
06
02 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Laporan laporan keuangan bulanan (buku)
01
2 01
03
06
04 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- laporan keuangan akhir tahun (buku)
(6) 96.934.350
(7)
(8)
(9)
100
Kantor Dinas
(10) 102.750.411
100
7
84.816.750
7
89.905.755
12
7.451.400
12
7.898.484
1
4.666.200
1
4.946.172
-
21.813.276.466
Kantor Dinas
Kantor Dinas JUMLAH
20.578.562.704
-
-
45
BAB V PENUTUP
Dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada baik potensi sumberdaya manusia maupun potensi sumber daya alam dan teknologi, peranan sektor peternakan di wilayah Kabupaten Malang cukup strategis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan pembangunan tersebut sangat tergantung peran aktif seluruh stakeholder pembangunan di sektor peternakan serta profesionalisme kedisiplinan seluruh aparatur pemerintah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 merupakan acuan yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan
arah
tujuan
pembangunan
peternakan
dan
kesehatan
hewan
di
Kabupaten Malang Tahun 2016 dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2016. Demikian untuk dilaksanakan.
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG
Ir. SUDJONO, M.P Pembina Tingkat I NIP. 19590610 198501 1 002