RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA BLITAR
RENCANA KERJA TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan perencanaan yang juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Kominpar Daerah Kota Blitar, merupakan kumpulan/ himpunan penjabaran pedoman dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian yang ada lingkungan Dinas Kominparda. Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas Kominparda karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Kominparda. 1.2 LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Tahunan Dinas Kominparda Kota Blitar tahun 2014 disusun berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut : a.
Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
b.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
:
108
tahun
2000
tentang
Tata
Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ; c.
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1997 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
d.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah ;
e.
Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar ;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Untuk memberikan pedoman yang sinkron dengan dokumen yang lebih atas dan panduan bagi bidang-bidang dan masyarakat pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan menetapkan fokus kegiatan.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
1
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut: 1. Untuk menentukan perumusan kebijakan kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang dan mendatang. 2. Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga sebagai sebuah sistem dapat terjaga konsistensinya. 3. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas kominparda sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut Maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominparda Kota Blitar.
Bab II
: Gambaran Umum Pelaksanaan Tahun Sebelumnya Bab ini menjelaskan tentang laporan kinerja Dinas Kominparda tahun 2013
Bab III
: Sasaran dan Strategi Pencapaian Dalam Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan rencana kegiatan dengan pembiayaannya tahun anggaran 2014.
Bab IV
: PENUTUP Berisi tentang kesimpulan serta harapan dari penyusunan Perencanaan Tahunan Dinas Kominparda Kota Blitar.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
2
RENCANA KERJA TAHUN 2014
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2013 2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah
Pelaksanaan program Dinas Kominparda sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2013 terdiri dari 12 (dua belas) program diantaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Pengembangan Nilai Budaya,
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya,
Pengelolaan
Keragaman
Budaya,
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi
dan
Informasi,
Kerjasama
Informasi
dengan
Mas
Media,
Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Pengembangan Kemitraan. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Dinas
Kominparda
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 8.533.166.601,25,- (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen). Anggaran Tahun 2013
itu terdiri dari Belanja langsung Dinas sebesar
Rp. 4.083.718.000,- (Empat Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah),sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung untuk UPTD-PIPP sebesar Rp. 967.518.625,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.481.929.976,25 (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja Dinas Kominparda Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut: Sasaran 1. Meningkatkan sarana dan prasarana.
Pelayanan
KEGIATAN INDIKATOR URAIAN KINERJA Penyediaan Jasa Surat Penyediaan
Administrasi
Menyurat
PROGRAM
SATUAN
TARGET
lembar
40
KET
benda pos
Perkantoran
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
3
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Jasa Terlaksanya
URAIAN
SATUAN
TARGET
bulan
12
jenis
12
Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat jenis
60
Penyediaan Komunikasi,
KET
Sumber pembayaran
Daya Air dan Listrik
rekening telepon, air,
listrik
dan
speedy Penyediaan
Jasa Penyediaan
Kebersihan Kantor
peralatan kebersihan
dan
bahan pembersih.
Kantor
tulis kantor
Penyediaan
Barang Tersedianya
Cetakan
dan barang
Penggandaan
lembar
cetakan buku
dan peggandaan set (kop
31.000 87 262
surat,
amplop, stopmap,dll) Penyediaan Komponen Tersedianya
buah
130
Instalasi
komponen
unit
25
Listrik/Penerangan
instalasi
Bangunan Kantor
listrik/penerangan
jenis
28
kali
4
bangunan kantor Penyediaan
Peralatan Tersedianya
Rumah Tangga
peralatan kebersihan
dan
bahan pembersih, pengisian gas. Penyediaan
Bahan Tersedianya surat eksplar
3 x 365
Bacaan dan Peraturan kabar Perundang-undangan Penyediaan
Makanan Tersedianya
dan Minuman
makanan
dan
minuman
untuk
bulan
12
kali
50
tamu dinas Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya dan Konsultasi Dalam perjalanan dinas dan Luar Daerah
rapat
dalam
daerah dan luar daerah
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
4
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM Peningkatan Sarana
URAIAN Pengadaan Mebelair
dan
SATUAN
TARGET
buah
4
unit
9
m²
672,75
m²
550
unit
4
titik
12
set
15
unit
18
m²
3.227,39
dokumen
2
KET
pengadaan
Prasarana Aparatur
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Terlaksananya
mebelair Pengadaan dan
Peralatan Terlaksananya
Perlengkapan pengadaan
Kantor
peralatan kantor
Pemeliharaan
Terwujudnya
Rutin/Berkala
Gedung pemeliharaan
Kantor
gedung Dinas
kantor Kominpar
dan
gedung
Mahardhika Pemeliharaan
Terlaksananya
Rutin/Berkala
pemeliharaan
Kendaraan
rutin/berkala
Dinas/Operasional
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan
Rutin Terwujudnya
/Berkala Perlengkapan pemeliharaan Gedung Kantor
jaringan air dan listrik
Pemeliharaan
Terlaksananya
Rutin/Berkala Mebeleur
pemeliharaan mebeleur
(meja,
kursi kerja, almari dan lain-lain Pemeliharaan
Terlaksananya
Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan dan
Perlengkapan peralatan kantor
Kantor Rehabilitasi Sedang/berat
Terlaksananya Gedung rehabilitasi
Kantor
sedang/berat gedung kantor
Peningkatan
Penyusunan
Pengembangan
Capaian
Sistem
Ikhtisar
Pelaporan
Kinerja SKPD
Laporan Terlaksananya
Kinerja
dan penyusunan
Realisasi Lakip, Musrenbang,
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
5
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM Capaian
URAIAN
Kinerja
dan Keuangan
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA RKA-SKPD dan
SATUAN
KET
TARGET
SOP
Sasaran 2. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata yang sudah ada dan pembangunan obyek wisata baru.
PROGRAM
URAIAN
Pengembangan
Pengembangan
Pemasaran
Jaringan
Pariwisata
Promosi Pariwisata
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Terlaksananya
Kerjasama study
SATUAN
KET
TARGET
kegiatan
2
eksemplar
410
Lembar
8.075
banding
pelaku wisata ke Jogja dan study banding Payukandi
ke
Malang
serta
terbentuknya kerjasama
antar
daerah Koordinasi
Dengan Terwujudnya
Sektor Pariwisata
buku Pariwisata
Pelaksanaan
Terlaksananya
Promosi
Pariwisata promosi
melalui leaflet
Nusantara di Dalam pameran
pekan kegiatan
dan di Luar Negeri
Jogja,
wisata
2
Terlaksananya Hari
Jadi
Kota
Blitar
sebagai
Media
Promosi
Pariwisata, Terlaksananya Promo
Wisata
melalui Anugerah Wisata
Jawa
Timur Pengembangan
Pengembangan
Destinasi
Daerah
Pariwisata
Pariwisata
Terselenggaranya kegiatan
Tujuan festival
wisata
kuliner
dan
2
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
6
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA terselenggaranya
URAIAN
SATUAN
KET
TARGET
festival makanan khas kota Blitar Pengembangan
Pengembangan
Pemilihan
Kemitraan
Sumber
Daya Kangmas
Manusia
dan Diajeng,
Profesionalisme
pengiriman
Bidang Pariwisata
pemberdayaan Duta
kegiatan
1
pasang
50
Kali
5
dan
Wisata pengiriman
kangmas Diajeng dan terlaksananya pembinaan insan wisata. Fasilitasi
Pemungut Terlaksananya
Pajak dan Retribusi penarikan Sektor Pariwisata
dan
obyek
350
pajak retribusi
daerah
Sasaran 3. Meningkatnya kegiatan pengkajian sejarah, penampilan kesenian dan event kebudayaan ditingkat daerah, regional maupun nasional.
Pengembangan
KEGIATAN INDIKATOR URAIAN KINERJA Pemberian Dukungan, Fasilitasi
Nilai Budaya
Penghargaan
PROGRAM
SATUAN
TARGET
kegiatan
5
keg.
1
kali
1
KET.
dan pembinaan
Kerjasama di Bidang kelompok Budaya
kesenian
dan
kebudayaan Pengelolaan
Fasilitasi
Partisipasi Terlaksananya
Kekayaan
Masyarakat
Budaya
Pengelolaan Kekayaan Grebeg
Dalam upacara budaya
Budaya
Pancasila
Pengembangan
Terlaksananya
Kebudayaan Pariwisata.
dan fasilitasi pelaksanaan Haul
Bung
Karno
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
7
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
URAIAN Pengembangan
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Nilai Pelaksanaan
dan Geografi Sejarah.
Drama
SATUAN
TARGET
keg.
1
kegiatan
7
KET.
Kolosal
PETA Pengelolaan
Fasilitasi
Terlaksananya
Keragaman
Penyelenggaraan
pengiriman duta Karya
Budaya
Festival
Budaya seni
Daerah.
4
untuk baru
mengikuti
Kali
3
festival seni dan pawai budaya Pelestarian
Petilasan Terlaksananya
dan Adat
orang
pemberian jasa kegiatan
2 2
kerja juru kunci Makam
Aryo
Blitar, terlaksananya ruwatan
masal
dan pelaksanaan rakernas JKPI
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum komunikasi dan informatika yang dapat diakses masyarakat.
PROGRAM
URAIAN
Pengembangan
Pembinaan
Komunikasi,
Pengembangan
Informasi Media Massa
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA dan Tersedianya sarana
SATUAN
TARGET
lembaga
1
titik
20
KET.
dan Jaringan Komunikasi pengaduan dan Informasi.
berbasis TI dan fasilitasi penggunaan open source
Pembinaan
dan Terselenggaranya bulan
Pengembangan
siaran
Sumberdaya
Mahardhika
Komunikasi
12
radio
dan
Informasi.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
8
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Pengadaan
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Alat Terlaksananya
Studio
dan pembuatan tower
PROGRAM
URAIAN
SATUAN
TARGET
kegiatan
1
media
7
lembaga
1
KET.
Komunikasi. Kerjasama
Penyebarluasan
Tersedianya
Informasi
Informasi
sarana
dengan
Mas Pembangunan
Media
penyebarluasan
Daerah.
informasi pembangunan kepada masyarakat.
Penyebarluasan
Terlaksananya
Informasi
operasionalisasi
Penyelenggaraan
PPID
Pemerintah Daerah Fasilitasi
Fasilitasi Pembinaan Sosialisasi
Peningkatan
SDM
SDM
dan Kali
1
bidang peran serta dalam sosialisasi
Bidang Komunikasi
dan pekan KIM
Kali
Komunikasi dan Informasi.
serta
Informasi
pekan
ikut 1
KIM
UPTD-PIPP Sasaran 1. Tersedianya pelayanan ketatausahaan PROGRAM
URAIAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Jasa Frekuensi
Pelayanan
Penyediaan
Administrasi
Komunikasi,
Perkantoran
Daya Air dan Listrik
SATUAN
TARGET
bulan
12
bulan
12
jenis
34
KET.
Sumber pembayaran rekening telepon, air,
listrik
dan
internet Penyediaan Kebersihan Kantor
Jasa Frekuensi pembayaran jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Prosentase Kantor
pemenuhan ATK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
9
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR URAIAN KINERJA Penyediaan Barang Tersedianya Cetakan
dan barang
Penggandaan
SATUAN
TARGET
jenis
4
jenis
21
jenis
42
Eksempl
60
KET.
cetakan
dan penggandaan
Penyediaan Komponen Tersedianya Instalasi
komponen
Listrik/Penerangan
instalasi
Bangunan Kantor
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan
Peralatan Tersedianya
Rumah Tangga
peralatan kebersihan
dan
bahan pembersih Penyediaan
Bahan Tersedianya
Bacaan dan Peraturan peralatan Perundang-undangan
ar/bulan
kebersihan
dan
bahan pembersih Penyediaan dan Minuman
Makanan Tersedianya
jenis
pakan ternak dan paket paket
4 28
lebaran
bagi outsoursing Penyediaan Perkantoran
Jasa Terlaksananya
jenis
5
jenis
15
bulan
12
jenis
6
jasa perkantoran layanan pariwisata PIPP
Program
Pengadaan
Peningkatan
dan
Sarana
Perlengkapan peralatan
dan Kantor
dan
perlengkapan
Prasarana Aparatur
Peralatan Tersedianya
kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor
Terlaksananya Gedung pengecatan anjungan
dan
tembok PIPP Pemeliharaan
Terlaksananya
Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan dan Kantor
Perlengkapan rutin/berkala peralatan
dan
perlengkapan kantor
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
10
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
SATUAN
TARGET
lokasi
4
dokumen
3
KET.
Taman rutin/berkala
Kantor
taman
kantor
PIPP Program
Penyusunan
Peningkatan
Capaian
Pengembangan
Ikhtisar
Sistem
Kinerja SKPD
Laporan Tersusunnya
Kinerja
dan RKA-SKPD,
Realisasi DPA-SKPD, Laporan
Pelaporan Capaian
Keuangan Kinerja
dan Keuangan
2.2 Isu-isu Penting Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain :
2.2.1 Sekretariat a. Terbatasnya
ruang
yang
dimiliki
sehingga
kesulitan
untuk
melakukan
penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan. b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang terjadi di UPTD PIPP dimana keterbatasan petugas PIPP dan MBK menyebabkan jam kerja aktif pegawai di UPTD PIPP melebihi jam kerja seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya digantikan dengan hak yang lain. 2.2.2 Bidang Komunikasi dan Informatika a. Masih adanya Perangkat Komputer dilingkungan Pemerintah Kota Blitar atau yang ada di SKPD-SKPD yang softwarenya masih belum sesuai dari ketentuan dan dipersyaratkan(ilegal). b. Adanya Radio-Radio Swasta maupun komunitas yang belum mempunyai ijin resmi. c. Masih adanya pelaku jasa titipan yang belum sesuai ketentuan. d. Belum adanya peraturan tentang pendirian Warung telepon atau Warung Internet atau tempat penyewaan play station dan internet yang dapat mengakibatkan perkembangan negatif bagi generasi muda.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
11
RENCANA KERJA TAHUN 2014
e. Perlunya penyempurnaan ketentuan yang mengatur di daerah yang mengatur tentang pendirian menara telco sebagai landasan operasional di lapangan. f.
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan Kelompok Informasi Masyarakat
g. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pengenalan masyarakat penghantar kapasitas LPPL Mahardhika setelah proses perijinan. h. Pembangunan Gedung LPPL Mahardika yang belum tuntas mengakibatkan LPPL Mahardika FM belum bisa bekerja secara optimal (Sarana Prasarana terbatas) disamping perlunya power dan sarana yang memadai. i.
Belum adanya prosedur tetap tentang pengadaan software aplikasi yang diadakan oleh SKPD, sehingga mengalami kesulitan ketika akan dilakukan link antar SKPD dalam konteks E-Government.
j.
Rencana pengalihan kewenangan layanan pengadaan secara Elektronik ke Dinas Kominparda.
2.2.3 Bidang Pariwisata a. Berkembangnya daerah-daerah tetangga yang mempunyai obyek wisata yang lebih menarik, seperti Makam Kyai Abdurrahman Wahid di Jombang, Wisata Wali Songo Plus sebagai alternatif, sehingga dapat berpengaruh bagi wisatawan religi yang datang ke Kota Blitar b. Belum optimalnya insan-insan pariwisata khususnya dari masyarakat Kota Blitar dalam mendukung Pemerintah Daerah mempromosikan dan memasarkan Kota Blitar sebagai daerah tujuan wisata dan belum terbentuknya pemandu wisata. c. Kurangnya kuantitas dan kualitas peningkatan sarana prasaran kepariwisataan Kota Blitar sehingga belum bisa memberikan layanan yang optimal kepada wisatawan d. Minimnya kegiatan promosi obyek wisata Kota Blitar di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
2.2.4 Bidang Seni dan Budaya a. Kurangnya minat generasi muda pada kesenian tradisional sehingga perlu upaya secara terus menerus untuk mendekatkan generasi muda pada kesenian tradisional melalui pelatihan ke sanggar-sanggar seni dan frekuensi pagelaran kesenian tradisional dan festival kesenian tradisional perlu ditingkatkan. b. Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan meliputi perlindungan terhadap aliran kepercayaan yang diatur dengan UndangUndang c. Keterbatasan anggaran mengakibatkan terbatasnya pembinaan kesenian dan kebudayaan yang beragam dan kompleks
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
12
RENCANA KERJA TAHUN 2014
d. Belum adanya gedung kesenian yang representatif untuk kegiatan pementasan, pameran sekaligus sebagai sekretariat Dewan Kesenian Kota Blitar. e. Belum tersedianya kwalitas Sumber Daya Manusia di bidang seni / budaya yang memadai.
2.2.5 UPTD - PIPP
Kawasan wisata yang berada di daerah pemukiman mengakibatkan sulitnya menertibkan parkir pengunjung/wisatawan.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
13
RENCANA KERJA TAHUN 2014
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN
3.1 .
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 - 2015, disebutkan bahwa melalui Pariwisata Kota Blitar harus memiliki prospek yang kompetitif berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam
hal ini penerapannya
perlu dititik beratkan pada strategi
pengembangan obyek wisata terutama wisata sejarah, sekaligus mewujudkan citra Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan. Dengan demikian upaya meningkatkan kapasitas kepariwisataan di Kota Blitar dari tahun ke tahun lebih berkualitas, tepat sasaran dan terukur. Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan yang akan dilakukan adalah : 1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan layanan pada masyarakat. 2. Peningkatan kwalitas pariwisata yang mengarah pada optimalisasi kinerja obyek wisata. 3. Pengembangan jaraingan komunikasi & informatika dalam upaya peningkatan pelayanan publik. 4. Menggali, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan keragaman budaya
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMINPARDA KOTA BLITAR 1. Sasaran dan indikator sasaran. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kominparda Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan
ini dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran,
prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. a)
Meningkatkan profesionalisme aparat dan terpenuhinya sarana prasarana pelayanan baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras.
b)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas wisata kebangsaan dan obyek wisata pendukungnya.
c)
Meningkatnya kegiatan pengkajian sejarah, penampilan kesenian dan event kebudayaan di tingkat daerah, regional maupun nasional.
d)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum komunikasi dan informatika yang dapat diakses masyarakat.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
14
RENCANA KERJA TAHUN 2014
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kominparda Kota Blitar berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kominparda Kota Blitar yang berlaku lima tahunan, yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan 2015. 1. Visi Berdasarkan Rencana Strategis 2011 - 2015 telah disepakati Visi Dinas Kominparda Kota Blitar sebagai berikut:
” Menuju Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata yang berwawasan kebangsaan ” Visi ini mengandung makna bahwa kota blitar merupakan tujuan pariwisata yang berwawasan kebangsaan,karena dengan berkunjumg ke Makam Bung Karno ,mampu menggugah para wisatawan akan semangat patriotisme bangsa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat Bung Karno adalah Pendiri Bangsa Indonesia.
2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Kominparda Kota Blitar telah menetapkan beberapa misi antara lain: 1. Mewujudkan profesionalisme pelayanan masyarakat. 2. Mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan dengan menetapkan DTW melalui Destinasi Pariwisata. 3. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan mencintai kesenian tradisional. 4. Mewujudkan masyarakat yang informatif dan mewujudkan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah disepakati, ditetapkan tujuannya sebagai berikut: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Dinas Kominparda ke dalam maupun di luar Dinas. 2. Meningkatkan Daya Tarik Wisata Kebangsaan Kota Blitar. 3. Meningkatkan upaya pelestarian budaya nyekar leluhur pendiri bangsa. 4. Meningkatkan upaya pelestarian sejarah dan seni budaya dan kearifan lokal. 5. Meningkatkan Jejaring Komunikasi dan informatika sebagai sarana pelayanan publik.
Mengingat bahwa dalam proses penganggaran, nama program dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007, maka dalam pemberian nama Program dan kegiatan dibuat sama dengan aturan tersebut. Akan tetapi untuk memperjelas kegiatan riil yang dilakukan didalamnya akan diuraikan pada masing-masing kegiatan, sebagai berikut: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
15
RENCANA KERJA TAHUN 2014
1. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: a)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
d)
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
g)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
h)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
i)
Penyediaan Makanan dan Minuman;
j)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: a)
Pengadaan Mebeleur;
b)
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
d)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
e)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
f)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
g)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
h)
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, kegiatannya:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
d. Program Pengembangan Nilai Budaya, kegiatannya:
Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya.
e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa, terdiri dari beberapa kegiatan:
f.
a)
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
b)
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi;
c)
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari beberapa kegiatan: a)
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata;
b)
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri;
c)
Pengembangan Statistik Kepariwisataan.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
16
RENCANA KERJA TAHUN 2014
g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatannya: a)
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
b)
Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata.
h. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari beberapa kegiatan:
i.
j.
a)
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya;
b)
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
c)
Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah.
Program Pengembangan Kemitraan, terdiri dari beberapa kegiatan; a)
Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
b)
Fasilitasi Pemungut Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri dari beberapa kegiatan: a)
Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
b)
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah;
c)
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal;
d)
Pelestarian Petilasan dan Adat;
e)
Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan.
k. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, bentuk kegiatannya:
l.
a)
Fasilitasi Pembinaan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.
b)
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi;
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, terdiri dari beberapa kegiatan: a)
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
b)
Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.
m. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi, bentuk kegiatannya:
Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi.
n. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, bentuk kegiatannya: a)
Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik;
b)
Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
o. Program
Pengintensifikasian
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat,
bentuk
kegiatannya:
Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM).
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
17
RENCANA KERJA TAHUN 2014
2. UPTD - PIPP a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: a)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
c)
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
d)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
f)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
g)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
h)
Penyediaan Makanan dan Minuman;
i)
Penyediaan Jasa Perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya: a)
Pengadaan Meubelair
b)
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
d)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
e)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor,
f)
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor,
g)
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir,
h)
Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Listrik.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, kegiatannya:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatannya:
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja Dinas Kominparda Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut:
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
18
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Sasaran 1. Meningkatkan sarana dan prasarana.
Pelayanan
KEGIATAN INDIKATOR URAIAN KINERJA Penyediaan Jasa Surat Penyediaan
Administrasi
Menyurat
Perkantoran
Penyediaan
Jasa Terlaksanya
Komunikasi,
Sumber pembayaran
PROGRAM
SATUAN
TARGET
lembar
40
bulan
12
bulan
12
persen
100
persen
100
persen
100
persen
100
eksplar
3 x 365
persen
100
persen
100
KET
benda pos
Daya Air dan Listrik
rekening telepon, air,
listrik
dan
speedy Penyediaan
Jasa Tercapainya
Kebersihan Kantor
kenyamanan dan kebersihan kantor.
Penyediaan Alat Tulis Prosentase Kantor
pemenuhan ATK
Penyediaan
Barang Prosentase
Cetakan
dan barang
Penggandaan
cetakan
dan penggandaan
Penyediaan Komponen Prosentase Instalasi
pemenuhan
Listrik/Penerangan
komponen
Bangunan Kantor
instalasi listrik
Penyediaan
Peralatan Prosentase
Rumah Tangga
pemenuhan peralatan
rumah
tangga Penyediaan
Bahan Tersedianya
Bacaan dan Peraturan jumlah Perundang-undangan Penyediaan
bahan
bacaan
Makanan Prosentase
dan Minuman
penyediaan makanan
dan
minuman
untuk
tamu dinas dan rapat-rapat. Rapat-rapat Koordinasi Prosentase dan Konsultasi Dalam perjalanan dinas dan Luar Daerah
eselon II, III, IV
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
19
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA dan staf, untuk
URAIAN
SATUAN
TARGET
buah
5
KET
rapat. Peningkatan Sarana
Pengadaan Mebelair dan
pengadaan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya
mebelair Peralatan Prosentase persen pemenuhan dan Perlengkapan peralatan dan perlengkapan Kantor kantor Pemeliharaan Terwujudnya kali Pengadaan
Rutin/Berkala
100
2
Gedung pemeliharaan
Kantor
gedung kantor
Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala
pemeliharaan
Kendaraan
rutin/berkala
Dinas/Operasional
kendaraan
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
paket
1
persen
100
dinas/operasional Pemeliharaan
Rutin Frekuensi
/Berkala Perlengkapan pemeliharaan Gedung Kantor
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala Mebeleur
pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan dan
Perlengkapan rutin/berkala
Kantor
peralatan
dan
perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/berat
Terlaksananya Gedung rehabilitasi
Kantor
sedang/berat gedung kantor
Peningkatan
Penyusunan
Pengembangan
Capaian
Sistem
Ikhtisar
Laporan Prosentase
Kinerja
dan terpenuhinya
Realisasi dokumen capaian
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
20
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM Pelaporan Capaian
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA kinerja dan
URAIAN Kinerja SKPD
Kinerja
ikhtisar
dan Keuangan
SATUAN
KET
TARGET
realisasi
kinerja SKPD
Sasaran 2. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata yang sudah ada dan pembangunan obyek wisata baru.
PROGRAM
URAIAN
Pengembangan
Pengembangan
Pemasaran
Jaringan
Pariwisata
Promosi Pariwisata
KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KINERJA Jumlah peserta orang
Kerjasama study
TARGET
KET
50
banding
Obyek Daya Tarik Wisata ke
(ODTW)
daerah
untuk
lain
pelaku
wisata. Pelaksanaan Promosi
Frekuensi
Expl.
Pariwisata pelaksanaan
media
Nusantara di Dalam promosi dan di Luar Negeri
6.825
even
2
Buah buku
1.000
pariwisata melalui pameran
dan
AWN. Pengembangan
Pembuatan
Statistik
profile pariwisata
Kepariwisataan
Kota
Blitar,
pembuatan database Pariwisata Pengembangan
Pengembangan
Destinasi
Objek
Pariwisata
Unggulan
Jumlah
tanah lokasi
1
Pariwisata untuk lahan parkir Waterpark Sumber Udel
Pengembangan Daerah
Prosentase
persen
100
Tujuan pelaksanaan
Pariwisata
festival
wisata
kuliner, Terfasilitasinya pengembangan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
21
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Agrowisata di
URAIAN
Kec.
SATUAN
TARGET
KET
Sukorejo
dan Desa Wisata di
kec.
Kepanjenkidul Kota Blitar Pengembangan
Pengembangan
Kemitraan
Sumber
Frekuensi
kegiatan
1
Daya pemilihan
Manusia
dan Kangmas diajeng,
Profesionalisme
pengiriman
Bidang Pariwisata
pemberdayaan Duta
dan Kali
15
pengiriman
Wisata
Kangmas Diajeng Fasilitasi
Pemungut Jumlah
sasaran obyek
Pajak dan Retribusi penarikan Sektor Pariwisata
dan
348
pajak retribusi
daerah
Sasaran 3. Meningkatnya kegiatan pengkajian sejarah, penampilan kesenian dan event kebudayaan ditingkat daerah, regional maupun nasional.
Pengembangan
Pemberian
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Frekuensi
Nilai Budaya
Dukungan,
pelaksanaan
PROGRAM
URAIAN
Penghargaan
SATUAN TARGET kali
52
keg.
1
kali
1
KET.
dan pementasan
Kerjasama
di budaya daerah
Bidang Budaya Pengelolaan
Fasilitasi Partisipasi Frekuensi
Kekayaan
Masyarakat
Budaya
Pengelolaan
Grebeg
Kekayaan Budaya
Pancasila
Pengembangan
Frekuensi
Kebudayaan Pariwisata.
Dalam pelaksanaan
dan pelaksanaan Haul
Bung
Karno
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
22
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Frekuensi
URAIAN Pengembangan
KET.
SATUAN TARGET keg.
1
Keg.
1
Nilai dan Geografi pelaksanaan Sejarah.
Drama
Kolosal
PETA Pengelolaan
Pengembangan
Inventarisasi
Keragaman
kesenian
Budaya
kebudayaan daerah
dan festival
Usulan Kecamatan
permainan
Sukorejo
rakyat,
dan
Terwujudnya
Sananwetan
alat
Kec.
musik
rebana, tersedianya perlengkapan kesenian
kuda
lumping, terwujudnya pembinaan karawitan, pengadaan alat gamelan, terwujudnya pengadaan alat gamelan
kuda
lumping, terwujudnya seragam
adat
Jawa, Terwujudnya alat
gamelan
pelog
dan
Pengadaaan musik genjreng. Fasilitasi
Jumlah
Penyelenggaraan
pelaksanaan
Festival
Budaya keikutsertaaan
Daerah.
dalam
kegiatan
5
Keg.
1
festival
seni budaya Seminar rangka
dalam Frekuensi revitalisasi pemeliharaan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
23
RENCANA KERJA TAHUN 2014
KEGIATAN INDIKATOR URAIAN KINERJA dan reaktualisasi peninggalan
PROGRAM
budaya lokal
SATUAN TARGET
KET.
sejarah (Makam Aryo
Blitar,
MonumenPETA, Pangeranan, Pesanggrahan Joyodigdan) Pelestarian
Jumlah fasilitasi Keg.
Petilasan dan Adat
pembinaan
1
pendukung pariwisata
dan
Terwujudnya pembangunan pagar pengaman situs Joko Pangon Promosi
Seni Jumlah
Budaya
Keg.
2
dan pelaksanaan
Pameran
Produk pengiriman duta
Unggulan
seni
ke
TMII
Jakarta
dan
pentas seni di pekan
wisata
nasional.
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum komunikasi dan informatika yang dapat diakses masyarakat.
Pengembangan
KEGIATAN INDIKATOR URAIAN SATUAN KINERJA Pembinaan dan Jumlah sarana sarana
2
Komunikasi,
Pengembangan
titik
70
bulan
12
PROGRAM
Informasi Media Massa
dan Jaringan Komunikasi Informasi.
pengaduan berbasis
TI
TARGET
KET.
dan
dan fasilitas penggunaan open source
Pembinaan Pengembangan
dan Frekuensi pelaksanaan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
24
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA siaran radio
URAIAN Sumberdaya Komunikasi
SATUAN
TARGET
KET.
dan Mahardhika
Informasi. Pengadaan
Alat Jumlah pengadaan unit
Studio
dan alat
Komunikasi.
studio
1
dan
komunikasi (peralatan pemancar)
Kerjasama Informasi
Penyebarluasan
Jumlah
dengan Informasi
Mas Media
sarana baliho
penyebarluasan
Pembangunan
informasi
Daerah.
pembangunan
Penyebarluasan
Frekuensi
informasi
14
Keg.
5
Kali
1
Keg.
4
dengan
bagi masyarakat
masyarakat
Fasilitasi
Frekuensi
Peningkatan SDM Pembinaan
SDM pelaksanaan
Bidang Komunikasi bidang Komunikasi serta dan Informasi
spanduk
yang pelaksanaan tatap
bersifat penyuluhan muka
Fasilitasi
12
dan Informasi.
KIM media
Informasi
dan
Komunikasi Pelatihan dalam
SDM Frekuensi bidang pelaksanaan
komunikasi informasi
dan bimtek dan
jurnalistik
broadcasting,
teknisi
radio,
pejabat
pengelola
informasi
dan
dokumentasi(PPID) dan operator open source
software
(OSS) Program Pengkajian Penelitian Informasi Komunikasi
Pengkajian Dan penelitian Bidang informasi Dan komunikasi
dan Jumlah
dokumen SKPD
bidang bidang dan dan
3
informasi komunikasi
(Master
Plan
Gov,
E-
Sistem
manajemen informasi
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
25
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA pelayanan publik,
URAIAN
Kajian
SATUAN
TARGET
SKPD
2
Bulan
12
persen
90
KET.
dan
integrasi sistem
aplikasi informasi
SKPD) Program
Penyusunan Sistem Penyusunan
Optimalisasi
Informasi Terhadap Sistem
Pemanfaatan
Layanan Publik
Teknologi
Fasilitasi
Informasi
Pengadaan Secara Pelaksanaan LPSE
Informasi
untuk SKPD
Layanan Operasional
Elektronik(LPSE) Program
Fasilitasi
Unit Penanganan
Pengintensifikasian Layanan
Pengaduan
Penanganan
Pengaduan
dan Masyarakat melalui
Pengaduan
Informasi
ULPIM
Masyarakat
Masyaeakat
Pelayanan PPID
dan
(ULPIM)
UPTD-PIPP Sasaran 1. Tersedianya pelayanan ketatausahaan PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Jasa Frekuensi
URAIAN
Pelayanan
Penyediaan
Administrasi
Komunikasi,
Perkantoran
Daya Air dan Listrik
SATUAN
TARGET
bulan
12
bulan
12
persen
100
persen
100
KET.
Sumber pembayaran rekening telepon, air,
listrik
dan
internet Penyediaan
Jasa Tersedianya
Kebersihan Kantor
tenaga kebersihan
dan
keamanan kantor Penyediaan Alat Tulis Prosentase Kantor
pemenuhan ATK
Penyediaan Cetakan
Barang Prosentase dan barang
Penggandaan
cetakan
dan penggandaan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
26
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR URAIAN KINERJA Penyediaan Komponen Prosentase Instalasi
pemenuhan
Listrik/Penerangan
komponen
Bangunan Kantor
instalasi listrik
Penyediaan
Peralatan Prosentase
Rumah Tangga
SATUAN
TARGET
persen
100
persen
100
persen
100
persen
100
persen
100
persen
100
persen
100
KET.
pemenuhan peralatan
rumah
tangga Penyediaan
Bahan Tersedianya
Bacaan dan Peraturan jumlah Perundang-undangan Penyediaan
bahan
bacaan
Makanan Prosentase
dan Minuman
penyediaan makanan ternak, penyediaan snack tatap muka dengan
pelaku
wisata Penyediaan
Jasa Terlaksananya
Perkantoran
jasa perkantoran layanan Pariwisata UPTD PIPP,
layanan
lembur pelayanan pariwisata, penghargaan, hiburan
musik
penyambutan pengunjung Program
Pengadaan Meubelair
Peningkatan Sarana
Prosentase pemenuhan
dan
meubelair
Prasarana
Pengadaan
Aparatur
dan Kantor
Peralatan Prosentase
Perlengkapan pemenuhan peralatan
dan
perlengkapan kantor
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
27
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Terwujudnya
URAIAN Pemeliharaan Rutin/Berkala
SATUAN
TARGET
persen
100
bulan
12
persen
100
kali
4
persen
100
persen
100
paket
1
persen
100
KET.
Gedung pemeliharaan
Kantor
gedung kantor
Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala
pemeliharaan
kendaraan
rutin/berkala
Dinas/Operasional
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan dan
Perlengkapan rutin/berkala
Kantor
peralatan
dan
perlengkapan kantor Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala
Taman pemeliharaan
Kantor
rutin/berkala taman kantor
Rehabilitasi
Terlaksananya
Sedang/Berat Gedung rehab Kantor
sedang/berat Gedung
Kantor
(Ruang
satpam
dan regol pintu masuk di Istana Gebang ) Rehabilitasi
Terlaksananya
Sedang/Berat
Taman, rehabilitasi
Lapangan Upacara dan sedang/berat Fasilitas Parkir
taman,
dan
fasilitas parkir Rehabilitasi
Terlaksananya
Sedang/Berat Jaringan rehab Listrik
sedang/berat jaringan listrik
Program
Penyusunan
Peningkatan
Capaian
Pengembangan
Ikhtisar
Sistem
Kinerja SKPD
Laporan Prosentase
Kinerja
dan terpenuhinya
Realisasi dokumen capaian kinerja
dan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
28
RENCANA KERJA TAHUN 2014
PROGRAM
URAIAN
Pelaporan Capaian
Kinerja
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA ikhtisar realisasi
SATUAN
TARGET
persen
100
KET.
kinerja SKPD
dan Keuangan
Program
Pengadaan
Peningkatan
Kerja Lapangan
Disiplin Aparatur
Pakaian Prosentase pemenuhan pakaian
kerja
lapangan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
29
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2014 Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
5
6
Sumber Dana
Program/Kegiatan 1
2
7
2.04.2.04.01.01.00.5.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.04.2.04.01.01.01.5.2 Penyediaan
Jasa Jumlah
Surat Menyurat
jasa
menyurat
surat Dinas Kominpar
40 lembar
326.000,-
DAU
yang
tersedia 2.04.2.04.01.01.02.5.2 Penyediaan
Jasa Frekuensi
Dinas Kominpar
12 bulan
205.459.800,-
DAU
Dinas Kominpar
12 bulan
4.569.232,-
DAU
Komunikasi, Sumber pembayaran rekening Daya Air dan Listrik
telepon,air, listrik dan internet (speedy)
2.04.2.04.01.01.08.5.2 Penyediaan
Jasa Tercapainya
Kebersihan Kantor
kenyamanan
dan
kebersihan kantor.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
30
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 2.04.2.04.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Prosentase Kantor
100%
26.013.750,-
DAU
barang Dinas Kominpar
100%
16.330.860,-
DAU
Dinas Kominpar
100%
8.203.020,-
DAU
Dinas Kominpar
100%
5.150.512,-
DAU
2 x 365 eksemplar
3.780.000,-
DAU
pemenuhan ATK
2.04.2.04.01.01.11.5.2 Penyediaan
Barang Prosentase
Cetakan
dan cetakan
Penggandaan
dan
penggandaan)
2.04.2.04.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen
Dinas Kominpar
Prosentase Instalasi pemenuhan
Listrik/Penerangan
komponen
instalasi
Bangunan Kantor
listrik/penerangan bangunan kantor
2.04.2.04.01.01.14.5.2 Penyediaan Peralatan
Prosentase Rumah pemenuhan peralatan
Tangga 2.04.2.04.01.01.15.5.2 Penyediaan Bacaan
rumah tangga Bahan Tersedianya
jumlah Dinas Kominpar
dan bahan bacaan
Peraturan Perundang-undangan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
31
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 2.04.2.04.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Prosentase dan Minuman
Dinas Kominpar
12 bulan
Dalam daerah dan luar daerah
100%
Dinas Kominparda
unit
Dinas Kominpar
100%
4.574.850,-
DAU
86.793.500,-
DAU
penyediaan makanan dan minuman untuk tamu dinas dan rapatrapat.
2.04.2.04.01.01.18.5.2 Rapat-rapat Koordinasi
Prosentase dan perjalanan
dinas
Konsultasi Dalam dan eselon II, III, IV dan Luar Daerah
staf untuk rapat.
2.04.2.04.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana
dan
Prasarana Aparatur 2.04.2.04.01.02.10.5.2 Pengadaan Meubelair Terlaksananya
DAU
5
pengadaan meubelair 2.04.2.04.01.02.11.5.2 Pengadaan Peralatan Prosentase dan Kantor
78.680.000,-
DAU
Perlengkapan pemenuhan peralatan dan
perlengkapan
kantor DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
32
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 2.04.2.04.01.02.22.5.2 Pemeliharaan
Terwujudnya Dinas Kominpar dan pemeliharaan gedung LPPL Mahardhika kantor
Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.04.2.04.01.02.24.5.2 Pemeliharaan
2 kali
22.255.275,-
DAU DAU
Dinas Kominpar
4 kali
90.703.200,-
DAU
Dinas Kominpar dan LPPL Mahardhika
4 kali
4.229.925,-
DAU
Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dinas Kominpar dan LPPL Mahardhika
4 kali
2.740.500,-
DAU
Frekuensi
Dinas Kominpar
4 kali
38.588.025,-
DAU
Frekuensi
Rutin/Berkala
pemeliharaan
Kendaraan
rutin/berkala
Dinas/Operasional
kendaraan dinas/operasional
2.04.2.04.01.02.26.5.2 Pemeliharaan
Rutin Frekuensi
/Berkala
pemeliharaan
Perlengkapan
rutin/berkala
Gedung Kantor
perlengkapan gedung kantor
2.04.2.04.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 2.04.2.04.01.02.30.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
pemeliharaan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
33
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan Peralatan
dan rutin/berkala
Perlengkapan Kantor
peralatan
dan
perlengkapan kantor 2.04.2.04.01.02.42.5.2 Rehabilitasi
Terlaksananya
Sedang/berat
rehabilitasi
Gedung Kantor
sedang/berat gedung
LPPL Mahardhika
1 paket
Dinas Kominpar
100%
110.000.000,-
DAU
12.816.300,-
DAU
kantor
2.04.2.04.01.06.00.5.2 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 2.04.2.04.01.06.01.5.2 Penyusunan Laporan Prosentase Capaian Kinerja dan terpenuhinya Ikhtisar
Realisasi dokumen
Kinerja SKPD
kinerja realisasi
dan
capaian ikhtisar kinerja DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
34
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan SKPD 2.04.2.04.01.15.00.5.2 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.04.2.04.01.15.03.5.2 Pengembangan Jaringan
Jumlah peserta study Dinas Kominparda
50 orang
110.000.000,-
DAU
87.789.550,-
DAU
50.000.000,-
DAU
Kerjasama banding Obyek Daya
Promosi Pariwisata
Tarik Wisata (ODTW) ke daerah lain untuk pelaku wisata. Dinas Kominparda
2.04.2.04.01.15.05.5.2 Pelaksanaan Promosi Frekuensi Pariwisata Nusantara pelaksanaan promosi di Dalam dan di Luar pariwisata
2.04.2.04.01.15.07
2 even dan 6.825 exp media
melalui
Negeri
pameran dan AWN.
Pengembangan
Pembuatan
Statistik
pariwisata Kota Blitar,
Kepariwisataan
pembuatan database
profile Dinas Kominparda
1.000 buah buku
Pariwisata
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
35
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 2.04.2.04.01.16
Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.2.04.01.16.01.5.2 Pengembangan Objek
Jumlah tanah untuk Dinas Kominparda
Pariwisata lahan
Unggulan
1 lokasi
1.205.000.000,-
parkir
Waterpark
Sumber
Udel 2.04.2.04.01.16.06.5.2 Pengembangan Daerah Pariwisata
Dinas Kominparda
Prosentase
Tujuan pelaksanaan
100%
230.000.000,-
DAU
festival
wisata
kuliner,
Terfasilitasinya pengembangan Agrowisata
di
Kec.
Sukorejo dan Desa Wisata
di
Kepanjenkidul
Kec. Kota
Blitar
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
36
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 2.04.2.04.01.17
Pengembangan Kemitraan
2.04.2.04.01.17.07.5.2 Pengembangan Sumber
Frekuensi
pemilihan Dinas Kominparda
Daya Kangmas
Manusia
diajeng,
1 kegiatan,
201.075.800,-
DAU
44.813.000,-
DAU
300.000.000,-
DAU
15 kali pengiriman
dan pengirimandan
Profesionalisme
pemberdayaan
Bidang Pariwisata
Wisata
Duta
Kangmas
Diajeng 2.04.2.04.01.17.10.5.2 Fasilitasi
Pemungut Terlaksananya
Dinas Kominparda
Pajak dan Retribusi penarikan pajak dan Sektor Pariwisata
350 obyek pajak/retribusi
retribusi daerah
1.17.2.04.01.15.00.5.2 Pengembangan Nilai Budaya 1.17.2.04.01.15.05.5.2 Pemberian Dukungan, Penghargaan
Kota Blitar
Frekuensi
52 kali
pelaksanaan dan pementasan
budaya
Kerjasama di Bidang daerah Budaya DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
37
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 1.17.2.04.01.16.00.5.2 Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.2.04.01.16.01.5.2 Fasilitasi
Dinas Kominparda
1 kegiatan
100.000.000,-
DAU
Dinas Kominparda
1 kali
193.874.625,-
DAU
Dinas Kominparda
1 kegiatan
30.000.000,-
DAU
Jumlah pelaksanaan Dinas Kominparda
5 kegiatan,
100.000.000,-
DAU
Partisipasi Frekuensi
Masyarakat
Dalam pelaksanaan
Pengelolaan
upacara
Kekayaan Budaya
Grebeg Pancasila
1.17.2.04.01.16.06.5.2 Pengembangan Kebudayaan
budaya
Frekuensi dan pelaksanaan
Pariwisata.
Haul
Bung Karno
1.17.2.04.01.16.07.5.2 Pengembangan Nilai Frekuensi dan Geografi Sejarah.
pelaksanaan
Drama
Kolosal PETA 1.17.2.04.01.17.00.5.2 Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17.2.04.01.17.05.5.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
keikutsertaaan dalam
Budaya festival seni budaya
Daerah. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
38
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 1.17.2.04.01.17.06.5.2 Seminar
Dinas Kominparda
1 kegiatan
30000000
DAU
1.17.2.04.01.17.10.5.2 Pelestarian Petilasan Jumlah fasilitasi Dinas Kominparda pembinaan dan Adat pendukung pariwisata 1.17.2.04.01.17.11.5.2 Promosi Seni Budaya Jumlah pelaksanaan Dinas Kominparda
1 kegiatan
50.000.000,-
DAU
2 kegiatan
140.000.000,-
DAU
dalam Frekuensi
rangka dan
revitalisasi pemeliharaan reaktualisasi peninggalan
budaya lokal
sejarah
(Makam Aryo Blitar, Monumen
PETA,
Pangeranan, Pesanggrahan Joyodigdan)
dan Pameran Produk pengiriman duta seni Unggulan
ke TMII Jakarta dan pentas seni di pekan wisata nasional.
1.25.2.04.01.15.00.5.2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
39
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 1.25.2.04.01.15.02.5.2 Pembinaan
sarana Dinas Kominpar dan Jumlah pengaduan berbasis Pengembangan TI dan fasilitas Jaringan Komunikasi penggunaan open dan Informasi. source
1.25.2.04.01.15.03.5.2 Pembinaan
Dinas Kominpar
dan Frekuensi
Pengembangan
pelaksanaan
Sumberdaya
radio Mahardhika
Komunikasi
200.000.000,-
DAU
12 bulan
71.662.500,-
DAU
1 unit
27.562.500,-
DAU
ULPIM/PPId, media center dan 70 SKPD
siaran
dan
Informasi. 1.25.2.04.01.15.05.5.2 Pengadaan
pengadaan Dinas Kominpar
Alat Jumlah
Studio
dan alat
Komunikasi.
studio
dan
komunikasi (peralatan pemancar)
1.25.2.04.01.17.00.5.2 Program
Fasilitasi
Peningkatan Bidang
Sdm
Komunikasi
Dan Informasi
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
40
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 1.25.2.04.01.17.01.5.2 Pelatihan SDM dalam Frekuensi bidang
komunikasi pelaksanaan
dan informasi
Dinas Kominparda
4 kegiatan
Dinas Kominparda
1 kali
120.000.000,-
DAU
55.125.000,-
DAU
119.899.100,-
DAU
Bimtek
jurnalistik
dan
broadcasting, teknisi radio,
pejabat
pengelola
informasi
dan dokumentasi(PPID) dan
operator
source
open
software
(OSS) 1.25.2.04.01.17.02.5.2 Fasilitasi Pembinaan Frekuensi SDM
Bidang pelaksanaan
Komunikasi
KIM
dan serta media Informasi
Informasi
dan Komunikasi
1.25.2.04.01.18.00.5.2 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 1.25.2.04.01.18.01.5.2 Penyebarluasan
Jumlah sarana Dinas Kominpar penyebarluasan
12 baliho, 14 spanduk
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
41
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan informasi pembangunan
Informasi Pembangunan Daerah. 1.25.2.04.01.18.03.5.2 Penyebarluasan Informasi Bersifat
Yang pelaksanaan Penyuluhan muka
Bagi Masyarakat 1.25.2.04.01.16.00.5.2 Program
Dinas Kominpar
Frekuensi
5 kegiatan
16.537.500,-
DAU
1 dokumen
100.000.000,-
DAU
tatap dengan
masyarakat
Pengkajian
Dan
Penelitian
Bidang Informasi Dan Komunikasi 1.25.2.04.01.16.01.5.2 Pengkajian Penelitian Informasi Komunikasi
Dan Jumlah
dokumen Dinas Kominpar
Bidang bidang informasi dan Dan komunikasi
(Master
Plan E-Gov, Sistem manajemen informasi pelayanan
publik,
Kajian dan integrasi DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
42
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan aplikasi
sistem
informasi SKPD) 1.20.2.04.01.23.00.52
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20.2.04.01.23.01.52
Penyusunan Informasi
Penyusunan
system Kota Blitar
2 SKPD
100.000.000,-
Kota Blitar
12 bulan
300.000.000,-
Dinas Kominparda
80%
150.000.000,-
Terhadap informasi untuk SKPD
Layanan Publik 1.20.2.04.01.23.13.52
Fasilitasi Pengadaan
Layanan Operasional Secara pelaksanaan LPSE
Elektronik (LPSE) 1.20.2.04.01.24.00.52
Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20.2.04.01.24.24.52
Fasilitasi
Unit Penanganan
Layanan Pengaduan pengaduan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
43
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan dan
Informasi masyarakat
Masyarakat (ULPIM)
melalui
ULPIM
dan
pelayanan PPID
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
44
RENCANA KERJA TAHUN 2014
UPTD - PIPP Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 2.04.2.04.01.01.00.5.2
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.04.2.04.01.01.02.5.2
Penyediaan
UPTD - PIPP
12 bulan
85.000.000,-
DAU
tenaga UPTD - PIPP
12 bulan
407.000.000,-
DAU
Jasa Frekuensi
Komunikasi, Sumber pembayaran rekening Daya Air dan Listrik
telepon,air, listrik dan internet
2.04.2.04.01.01.08.5.2
Penyediaan
Jasa Tersedianya
Kebersihan Kantor
kebersihan
dan
keamanan kantor 2.04.2.04.01.01.10.5.2
Kantor 2.04.2.04.01.01.11.5.2
Penyediaan Cetakan
2.04.2.04.01.01.12.5.2
UPTD - PIPP
100%
8.400.000,-
DAU
barang UPTD - PIPP
100%
7.350.000,-
DAU
100%
24.100.000,-
DAU
Penyediaan Alat Tulis Prosentase pemenuhan ATK Barang Prosentase dan cetakan
Penggandaan
penggandaan
Penyediaan
Prosentase
Komponen
dan
UPTD - PIPP
Instalasi pemenuhan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
45
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan
2.04.2.04.01.01.14.5.2
Listrik/Penerangan
komponen
Bangunan Kantor
listrik
instalasi
Penyediaan Peralatan Prosentase Rumah Tangga
UPTD - PIPP
100%
14.500.000,-
DAU
UPTD - PIPP
100%
4.680.000,-
DAU
UPTD-PIPP
100%
14.000.000,-
DAU
UPTD-PIPP
100%
14.3000.000,-
DAU
pemenuhan peralatan rumah tangga
2.04.2.04.01.01.15.5.2
Penyediaan Bacaan
Bahan Prosentase dan penyediaan
Peraturan
bahan
bacaan
Perundang-undangan 2.04.2.04.01.01.17.5.2
Penyediaan Makanan Prosentase dan Minuman
penyediaan makanan ternak penyediaan
dan snack
tatap muka dengan pelaku wisata 2.04.2.04.01.01.19.5.2
Penyediaan Perkantoran
Jasa Prosentase pelaksanaan perkantoran
jasa layanan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
46
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan Pariwisata
UPTD
PIPP, layanan lembur pelayanan pariwisata, penghargaan, hiburan musik
penyambutan
pengunjung 2.04.2.04.01.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana
dan
Prasarana Aparatur 2.04.2.04.01.01.02.10.5.2 Pengadaan Meubelair
Prosentase
UPTD-PIPP
100%
6.350.000,-
DAU
UPTD - PIPP
100%
60.000.000,-
DAU
UPTD-PIPP
100%
75.000.000,-
DAU
pengadaan meubelair 2.04.2.04.01.01.02.11.5.2 Pengadaan Peralatan Prosentase dan
Perlengkapan pemenuhan peralatan
Kantor
dan
perlengkapan
kantor 2.04.2.04.01.01.02.22.5.2 Pemeliharaan
Terwujudnya
Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan gedung Kantor
kantor DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
47
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 2.04.2.04.01.01.02.24.5.2 Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala
pemeliharaan
kendaraan
rutin/berkala
Dinas/Operasional
kendaraan
UPTD-PIPP
12 bulan
8.000.000,-
UPTD-PIPP
100%
15.875.000,-
DAU
UPTD-PIPP
4 kali
15.100.000,-
DAU
UPTD-PIPP
100%
105.000.000,-
DAU
dinas/operasional 2.04.2.04.01.0102.30.5.2
Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala
pemeliharaan
Peralatan
dan rutin/berkala
Perlengkapan Kantor
peralatan
dan
perlengkapan kantor 2.04.2.04.01.01.02.31.5.2 Pemeliharaan
Frekuensi
Rutin/Berkala Taman pemeliharaan Kantor
rutin/berkala
taman
kantor 2.04.2.04.01.01.02.45.5.2 Rehabilitasi
Terlaksananya
Sedang/Berat Taman, rehabilitasi Lapangan
Upacara sedang/berat taman,
dan Fasilitas Parkir
dan fasilitas parkir DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
48
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Urusan/Bidang Urusan Kode Rekening
Pemerintahan Daerah dan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Program/Kegiatan 2.04.2.04.01.01.02.46.5.2 Rehabilitasi
Terlaksananya rehab UPTD-PIPP
Sedang/Berat
sedang/berat jaringan
Jaringan Listrik
listrik
1 paket
35.000.000,-
DAU
2.04.2.04.01.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja 2.04.2.04.01.01.06.01.5.2 Penyusunan Laporan Prosentase
UPTD - PIPP
100%
650.000,-
DAU
UPTD-PIPP
100%
12.600.000,-
DAU
Capaian Kinerja dan terpenuhinya Ikhtisar
Realisasi dokumen
Kinerja SKPD
kinerja
capaian
dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD 2.04.2.04.01.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.04.2.04.01.01.03.03.5.2 Pengadaan
Pakaian Prosentase
Kerja Lapangan
pemenuhan
pakaian
kerja lapangan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
49
RENCANA KERJA TAHUN 2014
BAB IV PENUTUP
Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Dinas Kominparda Tahun 2014, penyelenggaraan kegiatan Dinas Kominparda diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:
4.1 KESIMPULAN 1. Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Kominparda yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan. 2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kominparda Tahun 2014 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1(satu) tahun.
4.2 HARAPAN 1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kominparda Kota Blitar ini, diharapkan seluruh Perangkat Dinas Kominparda dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan Dinas Kominparda Kota Blitar ini
dalam pelaksanaannya
membutuhkan
upaya
dan
langkah-langkah
secara
terkoordinasi dari seluruh perangkat Dinas Kominparda dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 3. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas Kominparda Kota Blitar.
4.3 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Tahun 2014 ini akan dapat terwujud jika seluruh perangkat Dinas Kominpar berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
50
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kominparda Tahun 2014. Amiin.
Blitar, 15 Juli 2013 KEPALA DINAS KOMINPARDA KOTA BLITAR
WIKANDRIO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19591231 198603 1 150
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA DAERAH KOTA BLITAR
51