BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2016 – 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait hal tersebut Renja Disporbudpar Kabupaten Blitar menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia (SDM), laporan, buku dan indikator lainnya. B. Capaian Analisa Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pada umumnya kegiatan Disporbudpar Kabupaten Blitar tahun 2015 dapat terlaksana sesuai dengan sasaran kinerja dan hal ini dapat dilihat dari presentase kegiatan yang mencapai 93,39 % 2.1Evaluasi Program tahun 2015 Anggaran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar pada tahun 2015 sebesar Rp12.853.582.650,- ( Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima ratus delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah )pencapaian93,39 %yang dijabarkan melalui 12 Program dan 41 kegiatan yaitu sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pada prinsipnya program pelayanan administrasi perkantoran sudah sesuai dengan program kegiatan dengan presentase fisik anggaran 97 % dengan anggaran Rp. 513.380.000,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)dengan realisasi Rp. 499.072.116,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
10
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pemeliharaan Gedung dan Pemeliharaan Alat-alat Kantor serta Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
-
Belanja Meubelair
-
Belanja Modal Pengadaan Laptop dan Printer
-
Belanja Modal Pembangunan Gedung Parkir
Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai kebutuhan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 399.350.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp.396.717.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. -
Penyusunan laporan kinerja ikhtisar / realisasi kinerja SKPD
-
Penyusunan laporan keuangan
Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas terlaksana dengan baik dengan indiktor kinerja yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan anggaran Rp. 10,000.000,- dan terealisasi 100%.
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing global yang dilandasi iman taqwa yang diukur dengan Peningkatan partisipasi pemuda dalam berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu: Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Peringatan Sumpah Pemuda, Pemilihan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda, Sarasehan Pemuda, dan Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 129.362.750,- dan bisa dilaksanakan semua dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 126.957.025,- dengan tingkat capaian 98.14 %.
Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
11
5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah Pembinaan dan Pelatihan Potensi Kepemudaan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 61.979.000,- bisa dilaksanakan dengan
menyerap anggaran sebesar Rp.
61.963.000,- dengan tingkat capaian 99,97%. 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, terampil, inovatif dan berprestasi yang dapat diukur dengan meningkatnya cabang olah raga yang diikutsertakan dalam even kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional, meningkatnya jumlah atlet berbakat dalam berbagai cabang olahraga dan jenjang usia, meningkatnya jumlah atlet berprestasi, begitu juga dengan meningkatnya prestasi pada even Pekan Olahraga SD/MI Tingkat Provinsi Jatim, dan even Olahraga wisata Protar. Selainitu juga untuk melestarikan kembali olahraga tradisional yang ada di daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi : Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, Memperingati HORNAS tahun 2013, Invitasi olahraga tradisional, Penyelenggaraan even olahraga lari wisata (Protar), Seleksi dan pengiriman kontingen POR SD/MI Tk. Provinsi Jawa Timur, Gebyar olahraga wisata alam Adventure Trail, Upacara peringatan HUT Provinsi Jawa Timur ke-68 tahun 2013, dan Penyelenggaraan olahraga jalan sehat dalam rangka HUT Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 646.511.750,- dan dapat dilaksanakan semua dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 642.421.250,- dengan tingkat capaian 99.37 %. 7. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program ini bertujuan untuk menjaring dan melatih atlet khususnya dari cabang olahraga catur untuk mempersiapkan perlombaan, sehingga diperoleh atlet yang berprestasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah Pelatihan cabang olahraga catur.Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
12
pada tahun 2013 sebesar Rp. 39.046.500,- bisa dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 37.262.500,- dengan tingkat capaian 96,43%. 8. Program Pengembangan Nilai Budaya Program ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya tradisional bangsa. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi : Upacara adat siraman pusaka Kyai Pradah, dan Upacara adat larung sesaji. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 109.215.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 100.580.000,- dengan tingkat capaian 92,09%. 9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini bertujuan untuk meningkatkan bakat dan minat para seniman dan budayawan dalam mengaktualisasikan bakatnya di even regional maupun nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:Pergelaran Seni Dalam Rangka HUT Propinsi Jatim ke 68, Kirab, Resepsi Hari Jadi Kabupaten Blitar Ke-689 dan HUT RI Ke-68, Pentas Seni Budaya Secara Periodik, Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS), Pembuatan Pagar Candi Penataran, Pengadaan Barang Bantuan Gamelan, Pementasan Kesenian di dalam Daerah, Sarasehan Seni Budaya, Sarasehan Sejarah Museum dan Purbakala, dan Pengiriman Tim Kesenian Ke Luar Daerah. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.473.455.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.380.676.750,- dengan prosentase tingkat capaian kegiatan adalah 93,70%. 10.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
13
Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan menggali tradisi budaya lokal yang ada untuk dipentaskan dalam acara tingkat regional maupun nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :Pameran Keris, Purnama Seruling Penataran, Pementasan Pesona Bumi Penataran, Pemberian penghargaan kepada seniman berdedikasi, Pementasan Seni Budaya Kabupaten Blitar di TMII Jakarta, dan Gelar Seni Budaya Daerah Jawa Timur. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 833.087.500,- bisa dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 770.404.000,- dengan prosentase tingkat capaian kegiatan adalah 92,48%. 11.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi dan
promosi, yang dapat diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional serta meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke objek wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Festival Kuliner Provinsi Jawa Timur, Festival Penataran IV Tahun 2013, Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Blitar dan pengiriman duta wiasata Provinsi Jawa Timur, Pembuatan leaflet dan spanduk wisata, Pembinaan dan pemberdayaan duta wisata, dan Promosi pariwisata unggulan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 340.320.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 334.473.000,- dengan prosentase tingkat capaian kegiatan adalah 98,28%. 12.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program ini bertujuan untuk menciptakan produk wisata yang sesuai
dengan pangsa pasar, yang dapat diukur dengan meningkatnya sarana prasarana pariwisata di Kabupaten Blitar.
Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
14
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :Pembangunan portal/gapura
penarikan
masuk
lokasi
wisata,
Rehabilitasi
kolam
renang
Penataran, Intensifikasi pengelolaan obyek wisata, Penyusunan DED pembanguan destinasi wisata Penataran, Blitar Berbunga (Full Flower), Study kelayakan (feasibility study) pembangunan pariwisata Kab Blitar, Penyusunan regulasi daerah tentang kepariwisataan, Pengembangan wisata hiburan dan kuliner, Fasilitasi partisipasi kegiatan-kegiatan dan lomba-lomba kepariwisataan, dan Penyusunan DED pengembangan destinasi wisata pantai. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.738.576.500,- bisa dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.300.104.200,- dengan prosentase tingkat capaian kegiatan adalah 83,99%.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan empat tahun anggaran 2013, maka
perkiraan capaian program pembangunan tahun
2014 dapat kami uraikan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut : I.
Program dan
Kegiatan yang berada pada Sekretariat Dinas yang
merupakan Pelayanan Dasar Operasional Dinas sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini meliputi kegiatan-kegiatan : a. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah b. Penyediaan ATK Sekretariat c. Penyediaan Komponen instralasi listrik d. Belanja materai 6000 dan 3000 (Sekret dan Bid Teknis) e. Belanja Peralatan dan bahan pembersih f. Belanja Pengisian Tabung Gas g. Belanja Obat-obatan dan kotak PPPK h. Belanja Telepon Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
15
i. Belanja Air j. Belanja Listrik k. Belanja Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan l. Belanja Internet m. Belanja Publikasi media cetak dan elektronik n. Belanja Cetak Blangko-blangko o. Belanja Penggandaan p. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai q. Belanja Makanan dan Minuman Rapat r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah s. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 475.318.624, perkiraan
pencapaian
penyerapan anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 436.321.200,- dengan tingkat capaian 92%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini meliputi kegiatan-kegiatan: a. Belanja Jasa Tenaga Teknis b. Belanja Pemeliharaan kendaraan operasional dinas c. Belanja Pajak/Her STNK kendaraan dinas d. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor e. Belanja pemeliharaan Alat-alat kantor f. Belanja Jaringan Telepon g. Belanja Peralatan dan bahan pembersih h. Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick UP i. Belanja Modal Alat Kantor Papan Nama Instansi j. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja k. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Peserta l. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat m. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput n. Belanja Modal Pengadaan Televisi o. Belanja Modal Pengadaan Amplifier Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
16
p. Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium q. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lain – Lain r. Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop s. Belanja Modal Pengadaan Microphone / Wireles Mic t. Belanja Modal Pengadaan Loudspeaker u. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor v. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Papan Nama Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 473.911.081, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.382.012.000,- dengan tingkat capaian 80,61%.
3. Prrogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan dari program ini adalah Bimbingan Teknis Aparatur. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.000.000, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.6.391.000,- dengan tingkat capaian 42,61%.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan dari program ini meliputi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.000.000, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.14.880.000,- dengan tingkat capaian 82,67%.
II. Program dan Kegiatan yang berada dibidang-bidang sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
17
Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing global yang dilandasi iman taqwa yang diukur dengan Peningkatan partisipasi pemuda dalam berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan serta memperluas
akses
bagi
masyarakat
untuk
mendapatkan
layanan
kepemudaan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi: Pemilihan Pemuda Pelopor, Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Sosialisasi Saka Pariwisata, dan Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 42.500.000, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 42.354.000
dengan
tingkat capaian 99,66%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan dengan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:Pemeliharaan Stadion Srengat Kabupaten Blitar. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 190.000.000, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 184.638.250
dengan
tingkat capaian 97,18%. 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, terampil, inovatif dan berprestasi yang dapat diukur dengan meningkatnya cabang olah raga yang diikutsertakan dalam even kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional, meningkatnya jumlah atlet berbakat dalam berbagai cabang olahraga dan jenjang usia, jumlah atlet berprestasi meningkat, begitu juga meningkatnya prestasi pada even POPDA. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :Senam kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi, Memperingati HAORNAS Tahun 2014, Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
18
Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 69 Tahun 2014, Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi, Pengiriman Kontingen POPDA Provinsi Jawa Timur. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 348.444.445, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 344.612.000
dengan
tingkat capaian 98,9%. 5. Program Pengembangan Nilai Budaya Program ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya bangsa. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :Prosesi Seni Budaya Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah, Prosesi Seni Budaya larung sesaji pantai selatan Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 110.000.000, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 109.870.000
dengan
tingkat capaian 99,88%. 6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini bertujuan untuk meningkatkan bakat dan minat para seniman dan budayawan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :Peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar dan HUT RI Ke-69, Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS), Pergelaran Seni dan Budaya di TMII, Pengadaan Barang Bantuan Gamelan, Pengadaan Barang Bantuan Alat Musik, Pergelaran Seni dan Budaya Dalam Daerah, Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.794.000.000, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.1.766.957.800
dengan
tingkat capaian 98,49%. 7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program ini bertujuan untuk mengenalkan keragaman budaya lokal yang ada ke masyarakat luas. Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
19
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :Pementasan Pesona Bumi Penataran Tahun 2014, Gelar Seni Budaya di Taman Budaya Surabaya dan Pameran Produk Seni. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 425.000.000, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.423.166.000 dengan tingkat capaian 99,57%. 8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu, yang dapat diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional serta meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke objek wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:Festival Penataran V Tahun 2014 Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 100.000.000, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.99.548.000 dengan tingkat capaian 99,55%. 9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program ini bertujuan untuk menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar, yang dapat diukur dengan meningkatnya sarana pariwisata di Kabupaten Blitar. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi : a. Penataan Parkir Kolam Renang Penataran b. Intensifikasi pengelolaan daya tarik dan kawasan wisata c. Promosi Pariwisata d. Blitar Berbunga (Full Flower) e. Pengembangan (Gebyar) Wisata Budaya, Hiburan dan Jajanan Khas Blitar f. Penataan Daya Tarik Wisata Kolam Renang Penataran g. Penataan Daya Tarik Wisata Rambut Monte h. Rehab Museum Penataran i. Rehab Bangunan Kantor Pusat Informasi Pariwisata j. Penataan dan Pemeliharaan Taman Pembatas Jalan Kembar Selorejo Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
20
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.074.206.850, Perkiraan
Pencapaian
Penyerapan Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.2.042.653.000 dengan tingkat capaian 98,48%.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar Berikut adalah isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan antara lain: 1.
Meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing global yang dilandasi iman taqwa yang diukur
dengan
peningkatan
Peningkatan
pemberdayaan
partisipasi organisasi
pemuda
dalam
kepemudaan
dan
berorganisasi, peningkatan
kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan. 2.
Pengembangan sarana dan prasarana pemuda untuk membentuk pemuda yang
memiliki
jiwa
wirausaha
yang
diukur
dengan
meningkatkan
kewirausahaan pemuda dari pemuda pengangguran menjadi pemuda yang terampil serta mempunyai berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. 3.
Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, terampil, inovatif dan berprestasi. Yang dapat diukur dengan meningkatnya cabang olahraga yang diikutsertakan dalam even kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional, meningkatnya jumlah atlet berbakat dalam berbagai bidang olahraga dan jenjang
usia,serta
meningkatnya
jumlah
atlet
berprestasi
sehingga
meningkatkan prestasi pada even tingkat propinsi. 4.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan.yang dapat diukur dengan bertambahnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
5.
Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya bangsa yang dapat diukur dengan meningkatnya gelar seni tradisional dan kualitas kelompok seni dan budaya yang berprestasi tingkat lokal, regional dan nasional.
Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
21
6.
Menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar yang dapat diukur
dengan
meningkatnya
sarana
pariwisata
yang
memadai
dan
peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun manca negara. 7.
Mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu yang dapat diukur dengan
meningkatnya pemasaran
dan
promosi
pariwisata
di
tingkat
kabupaten, propinsi dan nasional dan meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke objek wisata yang ada di kabupaten Blitar.
Rencana Keraja (RENJA) DISPORBUDPAR
22