RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017 No
Isu Strategi dan Permasalahan Utama
Program dan Kegiatan
Lokasi (desa / kelurahan)
volume
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1
2
3
4
5
6
100 desa/kel
100 paket
167 Desa/kel
167 paket
167 Desa 95 desa
95 Paket
167 Desa 167 Desa 167 desa 23 Kelurahan
5 paket 167 paket 167 paket 460 kader
15 Desa/kel
15 paket
97,851,600 APBD II
20 Desa/kel 20 Desa/kel 167 Desa
20 paket 20 paket 12 bulan
97,851,600 APBD II 97,851,600 APBD II 57,233,000 APBD II
9 desa
9 paket
90,781,350 APBD II
167 Desa 20 desa/kel
20 paket
179,820,300 APBD II 25,000,000 APBD II
16 desa/kel Pabuttu, Desa Batetangga
16 paket 12 bulan
PRIORITAS UTAMA 1 Penurunan Kematian Ibu diabwah 1 per Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & 1 AMP Desa kematian ibu dan bayi 100.000 kelahiran hidup 2 2
Jampersal
Persentase kenaikan berat nadan anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Pembuatan Peta Rawan Gizi balita sampai dengan diatas 80% 2 intervensi gizi buruk 3 4 5 6
Pemberian Paket Pertolongan Gizi NSDP Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Insentif Kader Posyandu untuk kelurahan
PRIORITAS PERTAMA 3 Mengendalikan angka kesakitan sampai Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Pelayanan DTPK dibawah 15% dari jumlah penduduk
2 3 4 5 6 7
Penilaian Peskesdes berprestasi Penilaian Posyandu Berprestasi Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam pemberian bantuan hidup dasar Pelayanan Jamaah Haji Kesehatan kerja
9 Pembinaan HSP sentra makanan jajanan 11 Akses Pelayanan Kesehatan
Sumber Dana 7
90,750,000 APBD II 3,077,581,400 APBN
94,148,285 APBD II 99,820,325 APBD II 250,000,000 105,395,368 143,279,500 276,000,000
Ket 7
disesuaikan dengan kejadian kematian ibu dan bayi Fokus kegiatan di pada rumah tunggu per desanya
Lokasi disesuaikan dengan jumlah Kasus
APBD II APBD II APBD II APBD II
66,559,350 APBD II 140,000,000 APBD II
3 Desa di Kecamatan Matanga, 4 Desa di Kec Bulo dan 8 Desa di Tutar
disesuikan dengan kasus kesehatan kerja termasuk desa/kel yang akses pelayanan sulit
No 1
4
Isu Strategi dan Permasalahan Utama
Program dan Kegiatan
Lokasi (desa / kelurahan)
volume
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
2
3
4
5
6
20 Desa/kel 167 desa/kel
12 bulan 12 bulan
144,420,155 APBD II 150,000,000 APBD II
167 Desa
12 bulan
55,374,000 APBD II
167 desa/kel 5 desa/kel Pao-Pao, Mosso, Bussu, Pasiang Bala Desa Pambusuang
167 paket 5 paket 5 paket
48,371,400 APBD II 78,256,145 DAK 1,250,000,000 DAK
1 paket
5,000,000 APBD II
Matakali, Matangnga, Tutar, Tinambung, Pambusuang, Wonomulyo, Polewali, Bulo & Tapango
25 desa fokus
109,973,875 APBD II
611 posy, 415 SD
12 bulan
329,830,600 APBD II
penurunan Angka kematian bayi dibawah 15 per 1000 kelahiran hidup
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 1 Sekrening Masalah gizi 2 Pelayanan kesehatan balita 5 Penurunan angka Kesakitan Usia lanjut Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 Peningkatan Pelayanan Lansia (< 20%) PRIORITAS KEDUA 6 Persentase ODF sampai diatas 60 % Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Invepeksi Sanitasi dan air bersih 2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 3 Penyediaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Air Bersih Penyediaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jamban Keluarga
7
cakupan penjaringan kasus penyakit menular sampai diatas 80%
Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Sumber Dana
2
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita & Anak Sekolah
3
Pelayanan Pencegahan & Penangg. Peny. Menular
167 Desa
12 bulan
313,219,610 APBD II
4
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Pengadaan Vaksin Penyakit Menular (Vaksinasi Anti Rabies) Peningkatan Surveilence Epidemiologi & Penanggulangan Wabah
20 Fokus
20 paket
347,267,800 APBD II
Dinas Kesehatan
20 paket
120,616,100 APBD II
167 desa
12 bulan
114,259,200 APBD II
Puskesdes Pussu Desa PaoPao
1 paket
250,000,000 APBD II
5 6
PRIORITAS KETIGA 8 Rasio poskesdes/pustu terhadap jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana 1 Pembangunan Poskesdes Pussu Desa Pao-pao penduduk (1:2000)
7
Ket 7
disuaikan hasil survei
disuaikan dengan kejadian Kasus
disuaikan hasil kajian pembangunan Poskesdes
8 Rasio poskesdes/pustu terhadap jumlah No Isu Strategi dan Permasalahan Utama penduduk (1:2000) 1
Program dan Kegiatan
2
Lokasi (desa / kelurahan)
volume
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
3
4
5
2 3 4
Pembangunan Poskesdes Baru Tenggelang Rehabilitasi Poskedes Rengeang Limboro Penambahan Ruangan Poskesdes Patambanua
Dususn Baru Tenggelang Renggeang Kec. Limboro Patambanua Bulo
1 paket 1 paket 1 paket
250,000,000 APBD II 250,000,000 APBD II 250,000,000 APBD II
5 6
Pembangunan Poskedes Pebuuru (realokasi) Rehabilitasi Pustu Rangoan
Pemburu Kec. Tutar Rangoang Kec. Matangga
1 paket 1 paket
250,000,000 APBD II 250,000,000 APBD II
7
Penambahan Ruangan Poskesdes Tutullah dan Mobiler+Alkes Rehabilitasi Pustu Sepakbatu + Mobiler+alkes
Tutullah Kec. Tapango
1 paket
250,000,000 APBD II
Sepak batu
1 paket
250,000,000 APBD II
Galung Lombok Batulaya
1 paket 1 paket
250,000,000 APBD II 250,000,000 APBD II
Padang Timur Campalagian
1 paket
250,000,000 APBD II
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
17 Pembangunan Poskesdes Baru Wattan Polewali
Suruang Campalagian Piriang Tapiko Ratte Tubbi Kepala Dua, Kunyi, Papandangan dan Duampanua Kel Wattang
1 paket
250,000,000 APBD II
17 Pembangunan Pustu Bone-Bone 18 Rehab Poskesdes Rappang Barat 18 Rehab Poskesdes Jambumalea, Rapang, Riso, Palata 19 Rehab Poskesdes Batupanga Daala Luto 19 Rehab Pustu Daala Timur Bulo 20 Pengadaan Sarana & Prasarana PKM 20 Pembangunan dan Pengembangan Rumah sakit
Bone-Bone Rappang Barat Jambumalea, Rapang, Riso, Palata Batupanga Daala Daala Timur 20 Pusk wonomulyo
1 paket 1 paket 1 paket
500,000,000 APBD II 250,000,000 APBD II 500,000,000 APBD II
1 paket 1 paket 20 paket 1 paket
Polewali
1 paket
1,500,000,000 DAK
Binuang kec. Binuang
1 paket
1,500,000,000 DAK
8
9 Rehabilitasi Poskesdes Galung Lombok 10 Rehabilitasi Poskedes Batulaya + Gedung+ WC 11 Pagar Poskedesas Padang Timur 12 13 14 15 16
Pagar Poskedesas Suruang Rehabilitasi Poskedes Pirian Tapiko Pembangunan Poskesdes Dusun Ratte Rehbilitasi Pustu Tubbi Penambahan Ruangan+ WC Poskesdes di Kec. Anrepai
21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas & Pustu 22 Realokasi Puskesmas Binuang
6
250,000,000 250,000,000 2,764,675,980 10,000,000,000
7
APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
APBD II APBD II DAK DAK
Ket 7
No
Isu Strategi dan Permasalahan Utama
1
2
Program dan Kegiatan 3
23 Rehabilitasi + Pagar + Tambah Ruangan Rawat Inap Puskesmas Tinambung 24 Rehabilitasi + Tambah Ruang Puskesmas Limboro dan pembebasan tanah 25 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok Puskemas Pekkabata 26 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok + Rumah Dinas Puskemas Mapilli 27 Pembangunan gedung rawat inap / UGD / pagar PKM Bulo 28 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok + Rumah Dinas Puskemas Katumbangan
Lokasi (desa / kelurahan)
volume
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
Tinambung
1 paket
1,500,000,000 DAK
Limboro
1 paket
2,000,000,000 DAK + APBD 2
Pekkabata
1 paket
1,500,000,000 DAK
Mapilli
1 paket
2,000,000,000 DAK
Bulo
1 paket
1,500,000,000 DAK
Katumbanga
1 paket
1,000,000,000 DAK
182 unit
3,135,336,210 DAK
Persentase ketersediaan obat terhadap Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 kebutuhan obat terpenuhi 18 bulan Poskesdes 2 Peningkatan Pemerataan Obat & Perbekalan Kes. 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Apotik dan toko obat dan Rumah Sakit 10 Jumlah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 1 Kemitraan Asuransi Pelayanan Kesehatan 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 dengan pelayanan JKN terStandarisasi Poskesdes 2 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter & 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Kesehatan Poskesdes 3 Kemitraan Pengobatan Lanjutan bg Pasien 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Rujukan Poskesdes 4 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Mampu Poskesdes 5 Penambahan Jaminan Kesehatan Daerah 167 desa
6
7
Ket 7
9
PRIORITAS KE EMPAT 11 Meningkatnya persentase PHBS rumah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1 - Pengembangan Media Promosi dan Informasi tangga Sadar Hidup Sehat 2 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
182 unit
92,744,080 APBD II
35 unit
42,350,000 APBD II
182 paket
10,005,266,600
PBI
182 paket
27,385,600 APBD II
182 paket
114,399,450 APBD II
182 paket
36,736,700 APBD II
12 paket
300,000,000
167 Desa
167 paket
1,595,000,000 Cukai Rokok
167 Desa
167 paket
75,554,600 Cukai Rokok
Desa yang masih mempunyai Keluarga Miskin belum dapat PBI
11 Meningkatnya persentase PHBS rumah tangga No Isu Strategi dan Permasalahan Utama 1
Program dan Kegiatan
2
3 PRIORITAS KELIMA (PENUNUJANG) 12 Persentase layanan obat dan makanan yang memenuhi syarat
Lokasi (desa / kelurahan)
volume
3
4
5
- Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes
182 paket
Program pengawasan obat dan makanan 1 Peningkatan Pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 3 Peningkatan penyelidikan dan penegakan Hukum di bidang Obat dan Makanan
13 Persentase pelayanan kesehatan yang distandarisasi terhadap seluruh pelayanan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kes.
14 Persentase Sanitasi TTU, TPM yang direkomendasikan memenuhi syarat
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan 1 Pengawasan Sanitasi Tempat Pengelolaan dan Penyajian Makanan Minuman (TPM) JUMLAH TOTAL ANGGARAN
Catatan Nama Kegiatan, lokasi dan volume serta Anggaran masih memungkin untuk berubah
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 6
45 unit
32,505,000
16 paket
22,862,587
16 paket
3,207,710
16 Kecamatan
7
145 unit kesehatan
20 Desa/kel
20 paket
7
APBD II
Toko pbat dan Apotik
APBD II
disesuaikan kasus pangan dan bahan berbahaya disesuaikan kasus penyalagunaan obat dan makanan
APBD II
Puskesmas, Pustu dan Poskedesas
Ket
124,641,000 Cukai Rokok
Dinas Kesehatan
16 Kecamatan
Sumber Dana
1,400,000,000
60,500,000
ABPN (DAK)
APBD II
diprioritaskan pada desa/kel yang mempunyai TPM
56,389,678,080 Polewali, 7 Maret 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
drg. Hj. Nurwan Katta, MARS NIP. 19581222 19901102001