RENCANA AKSI TAHUN 2017 Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat No.
Aksi/Kegiatan 1 Bimbingan Teknis Penyusunan SOP (Standar Operating Procedure) Kesehatan 2 Pembayaran Premi P-BID
3 Implementasi SIMPUSTRONIK dan data Kesehatan 4 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 5 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6 Pelayanan luar gedung pada event daerah 7 Pengadaan Alat Kesehatan
8 Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan daerah
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
Indikator Kinerja Utama
Target Tahun 2017
TW I TW II TW III TW IV
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
-
-
-
BAIK
BAIK
Indeks Kepuasan Masyarakat Jadwal Pelaksanaan
Target
Output/Keluaran Jumlah peserta Bimtek
Program PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
Frekuensi PROGRAM KEMITRAAN pembayaran Premi P- PENINGKATAN PELAYANAN BID KESEHATAN Jumlah Dokumen PROGRAM KEBIJAKAN DAN dan Sistem MANAJEMEN PEMBANGUNAN Informasi yang KESEHATAN tersedia Frekuensi Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN Bimtek, Sosialisasi SUMBER DAYA KESEHATAN dan Diklat Jumlah Jenis PROGRAM OBAT DAN Pengadaan obat PKD PERBEKALAN KESEHATAN Frekuensi Kegiatan Luar gedung Alat Kesehatan untuk FKTP Puskesmas Kec. Frekuensi pembayaran klaim
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan
Dana
Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan
33.322.900
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK Perencanaan dan Pendayagunaan tenaga kesehatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
3.838.769.800 112.388.500 116.692.100,00 130.345.200,00 331.735.000,00
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan 2.084.787.200,00 sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pelayanan kesehatan penduduk miskin 3.887.432.949,00 di puskesmas jaringannya
Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
1
No.
2
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Dana
No.
3
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Dana
RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat No.
Aksi/Kegiatan
Target Tahun 2017
Persentase Pencapaian SPM kesehatan keluarga Jadwal Pelaksanaan TW I
TW II TW III TW IV
Target Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
25%
50%
75%
100%
100%
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
1 Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas
Jumlah peserta Orientasi MTBS
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Pelatihan pendidikan perawatan anak balita
3 Evaluasi Supervisi Fasilitatif
Frekuensi Evaluasi supervisi fasilitatif
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 Orientasi Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) bagi petugas 4 Sinkronisasi dan Validasi Kualitas Data KIA KB 5 Lomba Balita Sehat Kota Blitar
6 Pertemuan Audit Maternal Perinatal
Jumlah Peserta SDIDTK
Frekuensi Sinkronisasi dan Validasi Kualitas Data KIA KB Jumlah Peserta Lomba Balita
Frekuensi Pertemuan AMP
7 Rakor KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak) dan FMM (Forum Masyarakat Madani)
Frekuensi Rakor KIBBLA dan FMM
9 Kelas Ibu hamil
Frekuensi Kelas Ibu Hamil
8 Pemeriksaan papsmear
10 Rapat Koordinasi Lintas Sektor peningkatan kesehatan usia lanjut
4
Indikator Kinerja Utama
Jumlah sasaran papsmeasr
Frekuensi rapat Koordinasi
Pelatihan pendidikan perawatan anak balita
Dana 31.510.850 24.814.250 3.250.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.250.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29.600.000
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan pelayanan kesehatan ibu KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN dan anak ANAK
30.615.000
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan pelayanan kesehatan ibu KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN dan anak ANAK
114.997.501
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
109.475.100
PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan pelayanan kesehatan ibu KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN dan anak ANAK PROGRAM PENINGKATAN Pelayanan pemeliharaan kesehatan PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
31.250.000
1.450.000
No.
Aksi/Kegiatan
11 Pertemuan bibingan teknis kesehatan lansia 12 Pelacakan status gizi usia lanjut
Jadwal Pelaksanaan TW I
TW II TW III TW IV
Output/Keluaran Frekuansi Bimtek
Frekuensi Pelacakan Status Gizi USILA
Program
Kegiatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
5
Dana 24.935.300 15.781.500
RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
No.
Aksi/Kegiatan 1 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 2 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Tuberkolosis
3 Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Kusta 4 Gertak Gugah PSN
5 Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Haji
6
Indikator Kinerja Utama Persentase pencapaian SPM Pencegahan & Pengendalian Penyakit Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Target Tahun 2017
Target Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
25
50
75
100
100
Output/Keluaran Frekuensi Rakor Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (21 kali) Frekuensi Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Tuberkolosis (11 kali) Frekuensi Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Kusta Frekuensi Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan penyakit Endemik/epidemik (10 kali) Frekuensi Bimtek pemeriksaan kesehatan haji bagi petugas kesehatan
Program
Kegiatan
Dana
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
293.875.500
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
71.026.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12.887.500
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
10.651.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
10.635.000
No.
Aksi/Kegiatan 6 Penguatan Sistem kewaspadaan Dini bagi petugas surveilans RS dan Puskesmas
7 Pertemuan Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
8 Gerakan masyarakat peduli sehat cegah PTM 9 Pertemuan Peningkatan Imunisasi 10 Advokasi dan Sosialisasi Lintas Sektor 11 Bimtek Imunisasi bagi Petugas kesehatan 12 Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pembantu Pakunden oleh Psikiater (MOU) 13 Pendataan Ulang ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)
7
Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran Jumlah peserta Penguatan Sistem kewaspadaan Dini bagi petugas surveilans RS dan Puskesmas Frekuensi Pertemuan Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah Frekuensi Kegiatan Gerakan masyarakat peduli sehat cegah PTM Jumlah jenis Pertemuan Peningkatan Imunisasi
Program
Kegiatan
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
2.640.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
128.391.200
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
102.126.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Peningkatan Imunisasi
158.066.700,00
Frekuensi Advokasi dan Sosialisasi Lintas Sektor Jumlah Peserta Bimtek Imunisasi bagi Petugas kesehatan
Frekuensi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Pembantu Pakunden oleh Psikiater (MOU) Frekuensi Pendataan Ulang ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)
Dana
4.980.000,00 1.830.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
13.241.000,00
14.484.000,00
No.
Aksi/Kegiatan
14 Pembinaan kesehatan Indra fungsional gigi dan mulut
15 Rapat Koordinasi Pokja penanganan kesehatan jiwa UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul 16 Bulan Imunisasi Anak Sekolah UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran
Kegiatan
Frekuensi Pembinaan kesehatan Indra fungsional gigi dan mulut Frekuensi Rapat Koordinasi Pokja penanganan kesehatan jiwa
Frekuensi Pelaksanaan BIAS (1 kali)
17 Bulan Imunisasi Anak Sekolah
Frekuensi Pelaksanaan BIAS (1 kali)
18 Bulan Imunisasi Anak Sekolah
Frekuensi Pelaksanaan BIAS (1 kali)
UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
Program
5.803.500,00
3.760.500,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Peningkatan Imunisasi
20.100.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Peningkatan Imunisasi
2.925.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Peningkatan Imunisasi
7.481.500
Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
8
Dana
RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
Tujuan/Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat No.
Aksi/Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Persentase tatanan Rumah Tangga sehat
Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Target Tahun 2017
Target Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
5%
30%
40%
56%
56%
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Dana
DINAS KESEHATAN 1
Peringatan Hari Kesehatan Nasional
2
Pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) dan Desa Siaga
3
Peningkatan kapasitas kader, SDM Kesehatan kesehatan, kader SBH
4
Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat
6
Rakor Deklarasi ODF (Open Defecation Free)
7
Pengawasan Keamanan Pangan oleh Tim TKP2MI (Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Makanan Import)
5
Pengadaan alat Lab. lingkungan
UPTD PUSKESMAS KEC.KEPANJENKIDUL 1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
9
Pelaksanaan HKN tahun 2017
Frekuensi Pembinaan UKBM dan Desa Siaga (9 kali) Frekuensi kegiatan
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Pengembangan Media Promosi dan DAN PEMBERDAYAAN Informasi Sadar Hidup Sehat MASYARAKAT Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan (20 kali)
189.175.800 979.338.000 163.914.400
Verifikasi Kota Sehat PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat Nasional LINGKUNGAN SEHAT
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
151.864.200
Frekuensi kegiatan Deklarasi ODF (2 kali)
Penyehatan Lingkungan
316.580.900
Penambahan peralatan Laboratorium (3 jenis)
Pengembangan laboratorium kesehatan
Pengawasan 2 kali pada 6 kelompok sasaran
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
Peningkatan pengawasan keamanan pangan
Jumlah jenis Penyuluhan kesehatan (2 jenis)
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Pengembangan Media Promosi dan DAN PEMBERDAYAAN Informasi Sadar Hidup Sehat MASYARAKAT
400.000.000
120.000.000
22.237.500
No.
Aksi/Kegiatan 2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi lingkungan UPTD PUSKESMAS KEC.SUKOREJO
1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi lingkungan UPTD PUSKESMAS KEC.SANANWETAN
1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 2 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi lingkungan
Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran Jumlah jenis Pembinaan UKBM (2 jenis kegiatan)
Program
Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Jumlah jenis Penyuluhan kesehatan (5 jenis) Frekuensi Pembinaan UKBM (4 kali) Jumlah jenis kegiatan (7 kali)
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Pengembangan Media Promosi dan DAN PEMBERDAYAAN Informasi Sadar Hidup Sehat MASYARAKAT Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan PROGRAM PENGEMBANGAN Penyehatan Lingkungan LINGKUNGAN SEHAT
26.187.500
Jumlah jenis Penyuluhan kesehatan (3 jenis)
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Pengembangan Media Promosi dan DAN PEMBERDAYAAN Informasi Sadar Hidup Sehat MASYARAKAT
26.187.500
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan Penyehatan Lingkungan
Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
10
26.512.000
Jumlah jenis kegiatan (7 kali)
Frekuensi Pembinaan UKBM (4 kali) Jumlah jenis PROGRAM PENGEMBANGAN kegiatan (7 kali) LINGKUNGAN SEHAT
Penyehatan Lingkungan
Dana
45.603.800
13.165.500
18.778.200
13.165.500 18.778.200
No.
11
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Dana
No.
12
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Dana
RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
Tujuan/Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
1. 2. 3. 4. 5. 6.
No.
Aksi/Kegiatan
Rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnya
Indikator Kinerja Utama
Prevalensi Gizi Stunting
Jadwal Pelaksanaan
TW I TW II TW III TW IV
Target Tahun 2017 11,20%
Output/Keluaran
Triwulan I 13%
Program
Frekuensi Rapat Koordinasi
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Bimbingan teknis penanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnyaenanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnya
Frekuensi Bimbingan Teknis
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Pemantauan status gizi (PSG) balita dan garam beryodium tingkat rumah tangga
Jumlah sasaran Posyandu
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin KEP, GAKY, Vitamin A, dan kekurangan Gizi Mikro lainnya (UPTD Puskesmas Kecamatan)
Jumlah sasaran PMT PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pemulihan, Penyuluhan dan Penyakit Kronis, MP-ASI Gakin (UPTD Puskesmas Kecamatan) Pemberian PMT-AS
Jumlah sasaran PMT PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Jumlah sasaran PMT- PROGRAM PERBAIKAN GIZI AS TK/RA/PAUD MASYARAKAT
Triwulan II 12%
Target
Triwulan III 11,50%
Kegiatan
Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001 13
Triwulan IV 11,20%
Dana
1.720.000
26.921.150 10.431.500 43.860.000 563.041.750 524.550.000
No.
14
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Dana
No.
15
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Dana
No.
16
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
TW I TW II TW III TW IV
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Dana
MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I DINAS KESEHATAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
NO
17
AKSI/KEGIATAN
1 Rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnya
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN 2017
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
Prevalensi Balita Stunting
11,20%
Frekuensi Rapat Koordinasi
TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017 13%
REALISASI TW I
SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET
FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT
PROGRAM
KEGIATAN
REKOMENDASI/ RENCANA PERBAIKAN
Sudah memenuhi target Koordinasi dengan Peningkatan Koordinasi dengan 66,73% tercermin dari dari realisasi keuangan lintas sektor, kader Bidang, UPTD Kesehatan kesehatan realisasi keuangan Tribulan I
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
Terlaksananya 1 (satu) dari target 2 PROGRAM PERBAIKAN (dua) Rapat Koordinasi GIZI MASYARAKAT
Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.
DANA (Rp.)
1.720.000
REALISASI ANGGARAN TW I 860.000
NO
AKSI/KEGIATAN
2 Bimbingan teknis penanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnyaenanggulangan KEP,anemia gizi besi,GAKY,kurang vit A dan zat gizi mikro lainnya
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
Frekuensi Terlaksananya 3 (tiga) kali dari PROGRAM PERBAIKAN Bimbingan Teknis target 5 (lima) kegiatan Bimbingan GIZI MASYARAKAT Teknis
KEGIATAN
Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya.
DANA (Rp.)
Blitar, 12 April 2017
26.921.150
Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
18
REALISASI ANGGARAN TW I 18.252.700
NO
19
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
20
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
21
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
22
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
23
24
25
26
27
28
MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I DINAS KESEHATAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
NO
AKSI/KEGIATAN
1 Pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) dan Desa Siaga
2 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi lingkungan (UPTD.Puskesmas Kec. K.Kidul)
29
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN 2017
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
Persentase tatanan Rumah Tangga sehat
100%
TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017 56%
REALISASI TW I 16,48% merupakan realisasi keuangan Tribulan I
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
Frekuensi terlaksana 1 (satu) kali dari target 9 Pembinaan UKBM (sembilan) kali dan Desa Siaga (9 kali) Jumlah jenis kegiatan (7 kali)
SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET
Secara realisasi keuangan sudah memenuhi, namun secara capaian sasaran strategis belum
PROGRAM
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT
REKOMENDASI/ RENCANA PERBAIKAN
Koordinasi antar Peningkatan Koordinasi dengan pemegang Program Bidang, pemegang Program yang dan Kader kesehatan lain serta kader kesehatan lingkungan
KEGIATAN
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
terlaksana 1 (satu) kali dari target 7 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan pelayanan (tujuh) kali KESELAMATAN IBU kesehatan ibu dan anak MELAHIRKAN ANAK
DANA (Rp.)
979.338.000
45.603.800
REALISASI ANGGARAN TW I 172.332.700
5.823.100
NO
AKSI/KEGIATAN
3 Pembinaan, Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi lingkungan (UPTD.Puskesmas Kec.Sananwetan)
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
Jumlah jenis kegiatan (7 kali)
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
terlaksana 1 (satu) kali dari target 7 PROGRAM PENINGKATAN Monitoring, evaluasi dan (tujuh) kali PELAYANAN KESEHATAN pelaporan ANAK BALITA
DANA (Rp.)
Blitar, 12 April 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
30
56.763.300
REALISASI ANGGARAN TW I 150.000
MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I DINAS KESEHATAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
NO
31
AKSI/KEGIATAN
1
Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
2
Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Tuberkolosis
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN 2017
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
Persentase pencapaian SPM Pencegahan & Pengendalian Penyakit
100%
Frekuensi Rakor Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (21 kali)
TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017 25%
REALISASI TW I #DIV/0! merupakan realisasi keuangan Tribulan I
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
Terlaksana 9 (sembilan) kali dari target 21 kali
SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET
Belum ada data capaian; target sasaran masih menunggu dari Kementerian Kesehatan
PROGRAM
FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT
REKOMENDASI/ RENCANA PERBAIKAN
Koordinasi Tim, Lintas Pelayanan Kepada Masyarakat tetap Program, Lintas dilaksanakan sesuai Standar. Sektor, Kader Kesehatan
KEGIATAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Frekuensi Rapat Terlaksana 1 kali dari target 11 kali PROGRAM Koordinasi PENGENDALIAN Pencegahan dan PENYAKIT penanggulangan Tuberkolosis (11 kali)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
DANA (Rp.)
293.875.500
71.026.000
REALISASI ANGGARAN TW I 110.462.465
14.402.000
NO 3
AKSI/KEGIATAN
Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Kusta 4 Gertak Gugah PSN
5 Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Haji 6 Pertemuan Peningkatan Imunisasi
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
Frekuensi Rapat Koordinasi Pencegahan dan penanggulangan Kusta
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
terlaksana 2 kali dari target 3 kali
PROGRAM
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT
Frekuensi terlaksana 3 kali dari target 10 kali Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan penyakit Frekuensi Bimtek Jumlah peserta Bimtek Pemeriksaan PROGRAM pemeriksaan Kesehatan Haji PENGENDALIAN kesehatan haji PENYAKIT bagi petugas kesehatan Jumlah jenis Pertemuan Peningkatan Imunisasi
Terlaksana 2 jenis kegiatan dari 14 kegiatan
KEGIATAN
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
DANA (Rp.)
12.887.500
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah Peningkatan Imunisasi
10.651.000
10.635.000
158.066.700,00
Blitar, 12 April 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
32
REALISASI ANGGARAN TW I 11.662.500
65.776.500
10.635.000
12.816.200
NO
33
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
34
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
35
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
36
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I DINAS KESEHATAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
NO
AKSI/KEGIATAN
1 Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas
2 Rakor KIBBLA dan FMM
49
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN 2017
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
Persentase Pencapaian SPM kesehatan keluarga
100%
Jumlah peserta Orientasi MTBS
TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017 25%
REALISASI TW I 51,75% merupakan realisasi keuangan Tribulan I
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET
Secara realisasi keuangan sudah memenuhi, namun secara capaian sasaran strategis belum
PROGRAM
FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT
Koordinasi antara Dinkes dan BPJS Kesehatan, percepatan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dilaksanakan
KEGIATAN
terlaksana 1 (satu) kali dari target 2 PROGRAM PENINGKATAN Pelatihan pendidikan (dua) kali PELAYANAN KESEHATAN perawatan anak balita ANAK BALITA
Frekuensi Rakor terlaksana 1 (satu) kali dari target 4 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan pelayanan KIBBLA dan FMM (empat) kali KESELAMATAN IBU kesehatan ibu dan anak MELAHIRKAN ANAK
REKOMENDASI/ RENCANA PERBAIKAN
Peningkatan Koordinasi dengan Bidang, UPTD Kesehatan Kecamatan, Fasyankes rujukan dan Lintas program
DANA (Rp.)
31.510.850
114.997.501
REALISASI ANGGARAN TW I -
75.750.000
NO
AKSI/KEGIATAN
3 Evaluasi Supervisi Fasilitatif
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
Frekuensi Kegiatan sudah dilaksanakan dalam PROGRAM PENINGKATAN Monitoring, evaluasi dan Evaluasi supervisi proses pertanggungjawaban PELAYANAN KESEHATAN pelaporan fasilitatif ANAK BALITA
DANA (Rp.)
3.250.000
Blitar, 12 April 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
50
REALISASI ANGGARAN TW I 1.750.000
NO
51
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
52
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
53
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
54
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I DINAS KESEHATAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat
NO
AKSI/KEGIATAN
1 Pembayaran Premi PBID
2 Implementasi SIMPUSTRONIK dan data Kesehatan 3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
67
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN 2017
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
Indeks Kepuasan Masyarakat
100%
TARGET TRIWULAN I TAHUN 2017 0%
REALISASI TW I 12,00% merupakan realisasi keuangan Tribulan I
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
SUDAH/BELUM MEMENUHI TARGET
Secara realisasi keuangan belum memenuhi, secara kebutuhan sudah memenuhi
PROGRAM
FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT
Koordinasi antara Dinkes dan BPJS Kesehatan, percepatan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dilaksanakan
KEGIATAN
Frekuensi pembayaran Premi P-BID
Terbayarkan klaim Untuk Tribulan I PROGRAM KEMITRAAN Kemitraan asuransi PENINGKATAN kesehatan masyarakat PELAYANAN KESEHATAN
Frekuensi Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat
Terlaksana 1 (satu) Kegiatan Bimbingan Teknis
Jumlah Dokumen dan Sistem Informasi yang tersedia
Implementasi SIMPUSTRONIK di UPTD Puskesmas Kecamatan, tersedia Dokumen Profil Kesehatan Kota Blitar
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK PROGRAM PENINGKATAN Perencanaan dan SUMBER DAYA Pendayagunaan tenaga KESEHATAN kesehatan
REKOMENDASI/ RENCANA PERBAIKAN
Peningkatan Koordinasi dengan Bidang, UPTD Kesehatan Kecamatan, Fasyankes rujukan dan Lintas program
DANA (Rp.)
3.838.769.800
REALISASI ANGGARAN TW I 911.114.400
112.388.500
3.861.300
116.692.100,00
5.109.500
NO
AKSI/KEGIATAN
4 Pelayanan luar gedung pada event daerah 5 Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan daerah
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
Frekuensi Kegiatan Luar gedung Frekuensi pembayaran klaim
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
Terlaksananya P3K pada Event Kota PROGRAM UPAYA di Tribulan I KESEHATAN MASYARAKAT Terbayarkan klaim Jamkesda Non Kuota
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
DANA (Rp.)
331.735.000,00
3.887.432.949,00
Blitar, 12 April 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP.19570824 198712 1 001
68
REALISASI ANGGARAN TW I 3.913.500
69.253.985
NO
69
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
70
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
71
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
NO
72
AKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN TW I
OUTPUT/ KELUARAN
PROGRES/ KEMAJUAN PENCAPAIAN OUT PUT
PROGRAM
KEGIATAN
DANA (Rp.)
REALISASI ANGGARAN TW I
73
74
75
76
77
78