RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
No.
Aksi / Kegiatan
1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian 4. Melaksanakan pengelolaan dalam penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran I II III IV V V V V Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar V V V V Daftar Urutan Kepangkatan Jumlah pegawai yang naik pangkat Jumlah pegawai yang naik gaji berkala V V V V Jumlah pegawai berprestasi Jumlah pelanggaran disiplin pegawai V V V V Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang bacaan / surat kabar
Indikator Kinerja
I
Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib
Program I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
100%
Target II III 100%
Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
100%
IV 100%
Rp ,7.950.000 14.640.000 229.200.000 61.242.800 10.900.000 32.811.300 20.090.200 8.591.200
3.600.000
No.
Aksi / Kegiatan
5. Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 6. Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran I II III IV V V V V Laporan perjalanan dinas
V
V
V
V Laporan perjalanan dinas
Program
Kegiatan
Rp ,-
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
26.700.000
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
67.060.000
Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana operasional aparatur
No.
Aksi / Kegiatan
1. Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan gedung kantor 2. Melaksanakan pengelolaan perawatan Kendaraan Dinas / Operasional
Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran I II III IV V V V V Jumlah Gedung kantor yang terpelihara V
V
V
V Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terawat
Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja aparatur
Program II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
I 80%
Target II III 90%
Kegiatan
100%
IV 100%
Rp ,-
1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
22.585.000
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
34.504.000
Sasaran Strategis Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel
No.
Aksi / Kegiatan
1. Melaksanakan rapat koordinasi perencanaan 2. Melaksanakan pengumpulan data 3. Melaksanakan koordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dinas pengelolaan 4. program Melaksanakan keuangan dan aset
Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran I II III IV V V V V Jumlah rapat koordinasi perencanaan V V V V Jumlah data pelaksanaan kegiatan V V V V Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan V
V
V
V Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel
Indikator Kinerja
I
Persentase dokumen laporan keuangan yang akuntabel
20%
Target II III 50%
70%
IV 100%
Program
Kegiatan
Rp ,-
III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39.205.000
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
22.000.000
Sasaran Strategis Meningkatnya sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan
No.
Aksi / Kegiatan
1. Melaksanakan pengelolaan serta koordinasi perencanaan pelaksanaan program Dinas
Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran I II III IV V V V V Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai pedoman
2. Melaksanakan pengelolaan serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program Dinas
V
V
V
V Jumlah dokumen monitoring, yang sesuai pedoman
3. Melaksanakan pengelolaan serta koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas
V
V
V
V Jumlah dokumen laporan yang sesuai pedoman
Indikator Kinerja
I
Persentase dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang sesuai pedoman
Program IV. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN / PERKEBUNAN)
20%
Kegiatan 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Malang, Januari 2017 SEKRETARIS
Ir. AJUNUDDIN Pembina Tingkat I NIP. 19610202 199003 1 013
Target II III 50%
70%
IV 100%
Rp ,29.700.000