RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 SASARAN
TARGET
meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
B
peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesionalisme
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
Rp
389,750,000.00
12 kali
Rp
131,250,000.00
185 kali
Rp
258,500,000.00
Rp
885,234,000.00
525 kali
Rp
396,984,000.00
Kegiatan Pengamanan, Pengawalan Pimpinan Daerah serta orang-orang penting
90 kali
Rp
435,750,000.00
Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaporan trantibum
22 kecamatan
Rp
52,500,000.00
Rp
852,400,000.00
22 kecamatan Rp
772,400,000.00
Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan Patroli Wilayah Trantibum
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Pelayanan dan Pencegahan dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Anggota Melalui Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
798,000,000.00
798,000,000.00
Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Rp
Rp
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya kamanan dan ketertiban masyarakat
Rp
Terpenuhinya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terwujudnya kamanan dan ketertiban masyarakat
RENCANA AKSI
829,500,000.00 Tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran di Satpol 829,500,000.00 PP
Rp Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Terwujudnya kamanan dan ketertiban masyarakat
ANGGARAN
100%
Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya Kantrantibmas dan mencegah terjadinya Tindak Kriminal
Tercapainya Kesiagaan Bahaya kebakaran
Rp
80,000,000.00
Rp
14,000,000.00 Terpenuhinya dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja
meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya kamanan dan ketertiban masyarakat
meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
47,000,000.00 Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3 kali
Rp
25,000,000.00
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktik Prostitusi
8 kali
Rp
22,000,000.00
Rp
13,000,000.00 Terpenuhinya dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja 13,000,000.00 SKPD yang tepat waktu
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Kegiatan Penguatan Kinerja Satlinmas dan Jambore Satlinmas
Kegiatan Pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan
Rp Rp
3,000,000,000.00
Rp
3,000,000,000.00
Rp
715,625,000.00
3 kali
Rp
345,625,000.00
-
Rp
200,000,000.00
12 kali
Rp
170,000,000.00
Rp
332,750,000.00
5 paket
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Pemilu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terwujudnya kamanan dan ketertiban masyarakat
Rp Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesionalisme
Rp
Terpenuhinya dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja 14,000,000.00 SKPD yang tepat waktu
Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Pol PP
20 orang
Rp
50,000,000.00
Kegiatan Operasi Penertiban PNS dan Pelajar
50 kali
Rp
57,750,000.00
Kegiatan Perumusan Kebijakan terkait Kantrantibmas
100%
Rp
225,000,000.00
Tersedianya sarpras aparatur untuk kegiatan di Satpol PP
Terlatihnya masyarakat dan diklatsar Linmas, keamanan lingkungan yang kondusif
Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
AN KEGIATAN
UN 2018 PENANGGUNG JAWAB
JADWAL PELAKSANAAN I
SEKRETARIAT
SDA
GAKDA
TIBUM
LINMAS
SEKRETARIAT
II
III
IV
SEKRETARIAT
GAKDA
SEKRETARIAT
SDA
SDA
TIBUM
FORMULIR RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD SATUAN KERJA PERANGKA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2018 : : : : : :
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
KODE PROG./KEG.
1
URAIAN KEGIATAN
LOKASI
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
6
2
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung
1
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan, perencanaan dan pelaporan kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Operasi Penertiban PNS dan Pelajar
5
1.05.1.05 1.05.1.05.01 1.05.1.05.01.01 1.05.1.05.01.01.20 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar 3 Dana Alokasi Umum (DAU)
Perumusan Kebijakan terkait Katrantibmas Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas petugas pemadam Kebakaran Kegiatan Pelayanan dan Pencegahan dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran
6
7
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Pemilu Jambore Linmas Pengelolaan Potensi Masyarakat Dlaam Rangka Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Patroli Wilayah Trantibum Pengamanan, Pengawalan Pimpinan daerah serta orang - orang Penting Monitoring dan evaluasi pelaporan trantibum
JUMLAH
ERJA PERANGKAT DAERAH BLITAR
JUMLAH (Rp)
7 Rp 5,277,012,600.00
Rp
949,975,000.0
Rp
624,100,000.00
Rp
655,100,000.00
Rp
2,500,000.0
Rp
2,500,000.0
Rp
69,540,000.0
Rp
30,950,000.0
Rp
24,020,000.0
Rp
111,000,000.0
Rp
268,800,000.0
Rp
161,200,000.0
AKBERTAMBAH/(BERKU RANG) Ne (Rp) Gk Gu 9
%
10
Rp
50,000,000.0
Rp
274,937,500.0
Rp
99,610,000.0
Rp
312,200,000.0
Rp
311,042,500.0
Rp
52,525,000.0
Rp
4,000,000,000.0