PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional PMA Ekonomi dan Daya Saing dan PMDN Daerah Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN dan PMA (Rp) Meningkatkan Kinerja Ekspor Jumlah Ekspor Komoditi Unggulan Komoditi Unggulan Daerah dan Daerah diversifikasi komoditi lainnya Jumlah perdagangan antar pulau Terwujudnya Pertumbuhan Jumlah Koperasi Berkualitas Usaha Koperasi dan UKM
Peningkatan Lapangan Kerja
4,069 TRILIUN
200.056 Ton 879.294 Ton 20 Koperasi
Jumlah UMKM Jumlah wira usaha baru difasilitasi oleh modal usaha
Target 17 PMA/PMDN
68.829 Unit yang
1000 UMKM
Angka Pengangguran Terbuka
3,75 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
65,75 %
Tujuan 2 : Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Daerah
Indikator Kinerja Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi Persentase jiwa yang terlayani oleh akses air bersih Penanganan erosi, longsor dan sedimentasi Terbangunnya Prasarana dan sarana Gedung Perkantoran
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Target 1 paket 25.000 jiwa 2.200 M 2 Unit
1
Meningkat dan Berkembangnya Jalan Akses ke Pusat-Pusat Produksi
Jumlah jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di tingkatkan
12.000 M
Jumlah areal jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di pelihara
17.131 Ha
Jumlah panjang ruas jalan strategis provinsi yang di bangun dan yang di tingkatkan
5 KM
Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang di bangun dan yang ditingkatkan
10 km 3 Desa dan 3 Kelurahan
Membangun Kemandirian Desa
Jumlah Desa Maju dan Mandiri
Meningkat dan Berkembangnya Infrastruktur Desa
Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarana fasilitas layanan umum Jumlah unit terbangun
sarana
sanitasi
yang
1 kws (50 bh) 120 Unit
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sasaran Strategis Meningkatnya Aksesibilitas
Indikator Kinerja Angka Melek Huruf
Pendidikan
Target 97,00 % SD/MI/Paket A 98,25 %
Angka Partisipasi Murni (APM)
APM SMP/MTs/Paket B 94,40 % SMA/MA/SMK/Pak et C 76,05 %
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- TK/PAUD 57,19% - SD/MI 111,25% - SMP/MTs 99,90% - SMA/MA/SMK 93,09 % -SD/MI 74,00 -SMP/MTs 61,00 -SMA/MA/SMK 15,75
2
-SD/MI 624.03 Rasio Guru /murid per kelas rata-rata Meningkatnya Kualitas
Angka Putus Sekolah
Pendidikan
Angka Kelulusan
-SMP/MTs 721.09 -SMA/MA/SMK 749.62 - SD/MI 0,03 % - SMP/MTs 0,03 % - SMA/MA/SMK 0,02 % - SD/MI 100 % - SMP/MTs 99,70% - SMA/MA/SMK 98,50 %
Tujuan 4 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Masyarakat
Status
Gizi
Target
Angka Usia Harapan Hidup
68,6
Angka Kematian Ibu/100.000
102.0
Angka kematian bayi/1.000 Kelahiran Hidup
12.8
Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup
8,90
Angka kematian balita/1.000 kelahiran hidup
16.20
Persentase balita gizi buruk
3,34
Prevelensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)
13,56
Tujuan 5 : Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kemakmuran Masyarakat Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan Pengelolaan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Sumber Daya Alam Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Hasil Jumlah produksi padi
Target 16.200 ha 328,521 ton
3
Jumlah produksi jagung
850,269 ton
Jumlah produksi perikanan tangkap
114.578 ton
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
186.490 ton
Jumlah cakupan perikanan
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
bina
kelompok
630 kelompok
Jumlah produksi perikanan kelompok nelayan/pembudidaya
110,807 ton
Jumlah Populasi ternak sapi
223.704 ekor
Jumlah popolasi ayam buras
1.932.405 ekor
Indiks kualitas lingkungan Hidup
87
Tujuan 6 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kemauan PMKS Jumlah layanan atas perlindungan dan dalam Memenuhi Kebutuhan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat Dasarnya Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Meningkatkan masyarakat pembangunan social
peran
serta Jumlah cakupan layanan dan pembinaan dalam terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial kesejahteraan
Target 120 kk
370 orang
20 lembaga/64 orang
Tujuan 7 : Memelihara Keragaman Agama dan Budaya Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta pembinaan Jumlah organisasi pemuda yang dibina penegmbangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam Persentase potensi konflik yang dapat diantisipasi pembangunan
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Target 30 organisasi
90 %
4
Meningkatnya Budaya Daerah
Pelestarian Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tingkat Nasional /Internasional
3 kali 5 kali
Jumlah pelaksanaan pagelaran budaya Pelestarian Benda Purbakala
32 jenis
Tujuan 8 : Meningkatkan Peran Perempuan dan Kualitas Hidup Anak Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Target
Meningkatnya Nilai Indikator Partisipasi angkatan kerja perempuan Kualitas Hidup Perempuan
42,11 %
Penganggaran yang responsive gender
100 %
Indeks Pembangunan Gender
67,02 %
Indeks Pemberdayaan Gender
59,72 %
Menurunnya Angka Tindak Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Kekerasan dan Diskriminasi Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dan Anak
27 kasus
Tujuan 9 : Mengembangkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Penyelenggaraan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan pada Masyarakat Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat
Target Kategori Baik WTP
80
Tujuan 10 : Pengentasan Kemiskinan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Terwujudnya Peningkatan Persentase Penduduk Miskin Ekonomi Masyarakat Miskin Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Target 14,5-12 180 kk
5
Jumlah saran kebutuhan dasar yang dibangun bagi RTSM Jumlah pendapatan rata-rata nelayan Jumlah Desa menjadi desa nelayan pesisir)
Nelayan/pesisir yang tangguh/PDNT (Desa
Jumlah pendapatan pembudidaya
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
1000 unit Mahyani Rp. 2.648.545/bln
16 desa Rp. 2.278.085,/bln
6
PROGRAM
ANGGARAN
1. 2. 3. 4.
Rp. 1.741.800.000,Rp. 200.000.000,Rp. 2.700.000.000,-
Program Peningkatan Iklim Investasi Program Peningkatan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 8. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 9. Program Perlingungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 11. Program Pengembangan dan Jalan dan Jembatan 12. Program Pengendalian Banjir 13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 14. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 15. Program Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh 16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 19. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20. Program Pembangunan Desa Tertinggal 21. Program Perluasan Akses PAUDNI 22. Program Peningkatan Ketrampilan Pendidikan Non Formal 23. Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar 24. Program Perluasan Akses Pendidikan Menengah 25. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Dasar 26. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah 27. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 28. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 29. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 30. Program JAMKESTA 31. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan 32. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 33. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Rp. 2.297.680.000,Rp. 1.838.014.250,Rp. 1.556.695.000,Rp. 1.816.950.000,Rp. 1.328.764.500,Rp.
135.170.000,-
Rp. 760.874.000,Rp. 55.722.316.953,Rp. 6.239.592.547,Rp. 23.908.905.500,Rp. 46.106.700.000,Rp. 31.941.505.000,Rp. Rp.
8.837.080.000,1.901.360.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.055.000.000,16.222.420.000,7.250.040.000,943.545.000,2.807.060.500,857.208.000,11.627.229.725,2.071.631.500,2.953.888.750,450.000.000,602.796.500,492.012.000,51.490.093.089,1.647.920.000,820.305.000,11.577.990.000,-
7
34. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 35. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 36. Program Pengembangan Budi Daya Perikanan 37. Program Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak dalam Mendukung Swasembada Daging 38. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 39. Program Rehabilitasi Sosial 40. Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan 41. Program Pemberdayaan Sosial 42. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban 31. Program Pengembangan Nilai Budaya 32. Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo 33. Program Penyediaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo 34. Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 35. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender 36. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 37. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 38. Program Penataan Perundang-Undangan 39. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)
Gorontalo,
Rp. 2.792.440.000,Rp. 6.620.621.000,Rp. 3.489.208.000,Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
8.166.098.000,1.705.052.000,1.690.543.000,676.896.000,4.164.395.000,-
Rp. 362.000.000,Rp. 378.026.000,Rp. 1.993.350.000,Rp. 250.804.000,Rp.
742.916.500,-
Rp. 898.161.000,Rp. 3.418.342.100,Rp. 2.939.850.000,Rp. 845.768.000,Rp. 2.821.400.000,-
Februari 2016
GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
8
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
9