PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si : Bupati Gresik
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapa target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Gresik ,
September 2016
Bupati Gresik,
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri Tujuan : Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah Indikator Tujuan : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia : 77 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan Persentase Penanganan Konflik Sosial masyarakat
2
Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Persentase Desa Tangguh Bencana Kebakaran
56,06%
3
Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh- Persentase Pemuda pelopor berprestasi kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian
40-50%
4
Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta Persentase Kelestarian Cagar Budaya meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global
1. 2. 3.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pendidikan Politik Masyarakat Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
PROGRAM
4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12.
Misi 1
TARGET 2016
1
100%
100%
ANGGARAN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.305.789.100 522.000.000 2.890.617.800 792.235.000 2.334.450.600 491.208.000 2.844.100.000 1.095.995.000 323.105.000 2.700.615.000
Rp
3.537.522.000
Halaman 1 dari 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik Tujuan 1 : Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha Indikator Tujuan : Persentase Unit Layanan Publik dengan Nilai IKM Sangat Baik : 70% NO
SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi
2
Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi
3
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
INDIKATOR KINERJA Persentase kepemilikan e-KTP a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik
TARGET 2016 69,72% 2,5 - 3,5% 100% 60-70%
Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif Indikator Tujuan : 1. Indeks Reformasi Birokrasi : B 2. Opini BPK : WTP NO 1 2
Misi 2
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif
Nilai Pangripta Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat
3
Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance
Indeks Profesionalitas ASN
4
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif
Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD
TARGET 2016 B Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 60%, dan Aduan Masyarakat 100%
71
10%
Halaman 2 dari 9
NO 5
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
6
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah /wakil kepala daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
9.
Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penataan administrasi kependudukan Program Pengembangan data/informasi Perbaikan sistem administrasi kearsipan
TARGET 2016
a. Persentase standardisasi pelayanan publik
50%
b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)
CC
Persentase Capaian Alih Media Arsip
PROGRAM
75%
ANGGARAN Rp Rp
2.759.805.562 3.108.182.400
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
102.195.600 6.214.133.250 91.588.380.250 2.579.989.340 6.547.165.000 21.827.705.200 67.252.528.146 28.783.057.000 3.098.616.300 1.034.046.000 4.717.538.800 820.000.000 208.900.000
Gresik, Pj. BUPATI GRESIK
Misi 2
Halaman 3 dari 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi : 6,15 - 6,65 % NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual
Pertumbuhan Realisasi Investasi
3
Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif
Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata
4
Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi
Rasio Ketersediaan Pangan Utama
2
5
Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;
Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan
TARGET 2016 17,06% (Rp.27,45 T) 1 - 13% (800-900 Milyar) 0,16%
194 Kg/Kpt/Thn 4,2 - 4,4%
Tujuan 2 : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 57.5-64.8 NO 1
2
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan
Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.
INDIKATOR
47.3 - 51.5
b. Indeks Kualitas Udara
72.25 - 75
a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir
Misi 3
TARGET 2016
a. Indeks Kualitas Air Sungai
83,31 % Jalan 25%
Halaman 4 dari 9
NO
SASARAN STRATEGIS
3
INDIKATOR
TARGET 2016
c. Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi
15,23%
d. Persentase Akses Air Bersih/Minum
65,95%
e. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 4
Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan
Rasio Konektivitas Transportasi
5
Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan
Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan
100% 0,26
100%
Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : 5.67-5.35% NO 1
2
SASARAN STRATEGIS Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan
INDIKATOR
67,88%
b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
88,54%
a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $)
1-5% (1.317.863,55)
b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)
3
Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif
TARGET 2016
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat
0,71% (7086) 0,33% (189.156) 1,97% (310)
Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan 13,25-12,25% NO
SASARAN STRATEGIS
1
Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
2
Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.
3
Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Misi 3
INDIKATOR Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh b. Persentase Rumah Layak Huni Indeks Pembangunan Desa
TARGET 2016 4,3-4,8%
10 ha 85,64% 66,45
Halaman 5 dari 9
PROGRAM
ANGGARAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Peningkatan Kesejahteraan Petani Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Pengembangan Budidaya Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.335.700.000 1.626.495.000 2.968.310.000 1.307.799.500 254.000.000 667.300.000 200.000.000 374.525.000 690.000.000 2.898.359.000 435.600.000
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Destinasi Pariwisata peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Perencanaan Tata Ruang Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pengaturan Jasa Konstruksi Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
254.301.000 7.502.212.000 13.355.963.000 150.000.000 810.000.000 6.043.751.100 508.500.000 1.030.000.000 975.680.000 1.491.810.000 954.410.000 870.000.000 67.252.528.146 115.806.456.385 30.000.000.000 300.000.000 13.750.000.000 1.900.000.000 41.243.823.000 400.000.000 4.650.000.000 12.474.188.000
Misi 3
Halaman 6 dari 9
PROGRAM
ANGGARAN
34. 35. 36. 37. 38. 39.
Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pengendalian Banjir Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.160.000.000 21.483.600.000 26.979.500.000 40.341.200.000 667.300.000 435.600.000
40. 41. 42. 43. 44.
Rp Rp Rp Rp Rp
753.500.000 544.500.000 5.128.641.000 1.591.000.000 5.620.324.925
45. 46.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dn Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi, PSK, korban Narkoba dan penyakit sosial lainnya).
Rp Rp
581.380.000 119.000.000
47. 48. 49. 50.
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pengembangan Perumahan Pengelolaan Areal Pemakaman Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp Rp
581.380.000 3.200.000.000
51. 52.
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp Rp Rp Rp
1.050.000.000 16.050.000.000 1.900.000.000 1.067.000.000
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Misi 3
Halaman 7 dari 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 76.75-77.35 NO 1
2
3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas, a. Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat perlindungan finansial pendidikan c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ; d. Angka Rata-rata lama sekolah a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca
b. Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; c. Angka Harapan Hidup d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD Indeks Minat Baca Daerah
TARGET 2016 83.00% 98.88% 86.75% 9.02-9.10 115 4.15 71.67-71.75 75 1 : 6,7
Tujuan 2 : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 89.02-89.6 NO 1
2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Gender Anak b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk a. Angka laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;
Misi 4
TARGET 2016 100%
62.50-63.00 0.6-1.4 87%
Halaman 8 dari 9
PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
ANGGARAN
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
43.571.179.400 19.443.642.000 462.531.450 4.323.854.200 1.433.307.700 2.075.000.000 5.483.979.000 4.524.060.000 908.059.000 613.400.000 1.930.233.000 1.887.000.000 48.300.000.000
Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Lansia Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Rp Rp
73.813.000 1.454.500.000 296.300.000,00
Gresik,
September 2016
BUPATI GRESIK
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Misi 4
Halaman 9 dari 9