PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
SA
BIDUA K SA DAYUA NG
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2015
DAFTAR ISI KATAPENGANTAR ……....…………………....……........……………….....................
i
DAFTAR ISI ………………………………………..........……………....…...................... ii BAB I.
PENDAHULUAN .............................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ..........................................................................................
1
1.2. Landasan Hukum ............................ .........................................................
1
1.3. Maksud dan Tujuan...................................................................................
2
1.4. Sistematika Penyusunan Renja ................................................................
2
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2014 ...................................................................................................
4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD tahun 2013- 2018................................................
4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD............................................................
20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....................
22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..............................................
25
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........................
25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................................
26
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..................................
26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .............................................................
26
3.3. Program dan Kegiatan ..............................................................................
28
BAB IV. PENUTUP..........................................................................................................
36
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2015. Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2015 merupakan rencana tahunan pelaksanaan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun Anggaran 2015 dan memuat upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak lepas dari RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018. Demikian Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2015 ini disusun untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor tahun 2015.
Pariaman,
April 2014
KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN
YUSRIZAL, S.Pd, MM Pembina /NIP. 19640202 198803 1 009
i
BAB I
Rencana Kerja (Renja) 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2015, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai tahap awal pelaksanaan kegiatan tahun 2015, sekaligus merupakan upaya perwujudan prinsip efektivitas kinerja, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja SKPD) Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015. Melalui penyusunan Renja SKPD ini, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota Pariaman selama tahun 2015 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015 didasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
1
BAB I
Rencana Kerja (Renja) 2015
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman;
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahun 2015 yang menjabarkan Renstra Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah. Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015 untuk dijadikan landasan/ pedoman pelaksanaan rencana kerja di tahun 2015 dalam Kantor Kesbangpol. Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman.
1.4 Sistematika Penulisan Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapatrapat internal serta melibatkan Stakeholders Kantor Kesbangpol dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renja SKPD. Sistematika penulisan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015 sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
2
BAB I
Rencana Kerja (Renja) 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada bab ini menjelaskan mengenai Kajian ( Review ) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu (tahun 2014) dan Perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun 2015 ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015. BAB IV PENUTUP
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
3
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2013-2018 Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2014. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan (27) kegiatan, maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2014. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian sasaran, maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun 2014 mencapai rata-rata 96,3% dengan perinciannya sebagai berikut : 1.
Nilai capaian sasaran Terwujudnya kesadaran segenap komponen masyarakat dalam membangun kebersamaan bagi terpeliharanya kedamaian serta persatuan dan kesatuan bangsa mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 200 orang mahasiswa dan siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman.
2.
Nilai capaian sasaran fasilitasi kegiatan kampanye pemantapan integrasi bangsa melalui seminar, penyuluhan-penyuluhan, lomba pidato siswa/generasi muda, pagelaran seni dan budaya se-Kota Pariaman dan pembuatan baliho/spanduk-spanduk yang mengangkat tematema tentang persahabatan/ persaudaraan, perdamaian, cinta kasih serta persatuan dan kesatuan Indonesia mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti seminarpemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 100 orang siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman.
3.
Nilai capaian sasaran Terwujudnya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator sasaran sebagai berikut :
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
4
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
a. Terlaksananya Kegiatan dan rapat-rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Pariaman sebanyak 12 kali rapat. b. Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan terbentuknya Tim Terpadu PenangananGangguan KeamananDalamNegeri (PGKDN) di Kota Pariaman sebanyak 50 orang. 4.
Nilai capaian sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pariaman terhadap dampak buruk dari minuman keras dan narkoba mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba sebanyak 200 orang.
5.
Nilai capaian sasaran tertibnya kegiatan partai politik di kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut: a. Jumlah partai politik yang mengikuti pembinaan dan verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pariaman adalah 12 partai politik (100%) dari target sebanyak 12 partai politik.
6.
Nilai capaian sasaran Terlaksananya Pemilu di Kota Pariaman yang aman, tertib dan terkendali mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula sebanyak 200 orang (100 %) dari 200 orang ditargetkan. b. Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman selama 6 bulan (100%).
7.
Nilai capaian sasaran Tertibnya keberadaan dan terjaminnya aktivitas LSM dan Ormas di Kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai indikator sasaran sebagai berikut: a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU ormas di Kota Pariaman sebanyak 100 orang. Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun
2014, yaitu sebesar Rp 2.045.128.636,- (dua milyar empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.595.784.076,(satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 449.344.560,- (Empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau mencapai 21,97% dengan perincian sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
5
BAB II
1.
Rencana Kerja (Renja) 2015
Anggaran Belanja Tidak Langsung yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp 941.341.636,- realisasinya sebesar Rp 729.135.496,-. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 212.206.140,- atau mencapai 29,10%.
2.
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.103.787.000,- realisasinya sebesar Rp 866.648.580,-. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 237.138.420,- atau mencapai 21,48%.
Maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut : I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat (khususnya generasi muda/pelajar) melalui pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pelajar untuk mempertahankan nilainilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini 98,03%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 94,10% dari target dana sebesar Rp 50.000.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 47.050.000-. Sisa anggaran sebesar Rp 2.950.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya pembinaan kesadaran pelajar dan mahasiswa akan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya wawasan kebangsaan di antara pelajar dan mahasiswa sebanyak 200 (dua ratus) pelajar dan mahasiswa dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua) pelajar dan mahasiswa.
II. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut : 2. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jiwa dan semangat bela negara dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
6
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.52% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,56,% dengan target dana sebesar Rp 40.690.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 40.105.000,-. Ada efisiensi sebesar Rp 585.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pembinaan bela negara bagi generasi muda/pelajar dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target kegiatan kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 100 (seratus) orang pelajar dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang pelajar.
III. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Capaian program ini adalah menjaga kantrantibmas dan meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya manusia/anggota masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban sebagai berikut : 3. Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kegiatan ini ditujukan mencari dan mengumpulkan informasi, data-data tentang kondisi dan situasi keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan dilaporkan kepada Walikota untuk diambil kebijakan-kebijakan tentang pencegahan dan penanganan, gangguan dan ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 92,3 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 76,90% dengan target dana sebesar Rp 342.700.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 263.542.750,-. Sisa dana Rp 79.157.250,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 12 kali rapat koordinasi dari target 12 kali rapat koordinasi. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah dalam 1 tahun dapat tercapai. 4. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN). Kegiatan ini ditujukan dalam rangka menyelaraskan kegiatan disemua SKPD terkait dengan penanganan keamanan dalam negeri guna menjaga keutuhan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
7
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
mencapai 85,58 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 56,73% karena target dana sebesar Rp 30,000,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 17.020.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja Pegawai Rp.12.980.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 1 kali kegiatan pembekalan tim terpadu yang dihadiri 50 orang dari perwakilan SKPD terkait. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena terlaksananya Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Keamanan Dalam Negeri selama 1 (satu) tahun.
IV. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Capaian program ini bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba di Kota Pariaman melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut : 5. Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat (mewakili tiap desa/kelurahan) tentang bahaya penggunaan narkoba. Diharapkan munculnya kesadaran bersama untuk berperan aktif dalam gerakan pencegahan penggunaan narkoba. Pelaksanaan kegiatan ini 89,53%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 68,60% dari target dana sebesar Rp 50.000.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 34.300.000-. Ada kelebihan dana sebesar Rp 15.700.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penggunaan narkoba sebanyak 200 (dua ratus) pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat (mewakili tiap desa/kelurahan) dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua ratus) pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba untuk 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan.
V. Program Pendidikan Politik Masyarakat Capaian program ini adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
8
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
6. Pembinaan dan pemeriksaan administrasi bantuan partai politik. Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan verifikasi bantuan partai politik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 85,90% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 57,71% karena target dana sebesar Rp 62.550.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 36.100.000,-. Ada kelebihan dana sebesar Rp 26.450.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi banpol untuk 12 (dua belas) partai politik dan tersedianya 1 (satu) dokumen bantuan partai politik sebanyak 12 (dua belas) partai politik yang menerima bantuan dana hibah, yaitu Hanura, Barnas, PKS, PPIB, PAN, GOLKAR, PPP, PBB, PDIP, PBR, PSI dan Demokrat. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terlaksananya tertibnya administrasi bantuan partai politik dalam menunjang meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dari unsur partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman dapat direalisasikan seluruhnya. 7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan setiap tahapan pemilihan umum berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 96,03% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 88,09% karena target dana sebesar Rp 101.070.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 89.029.400,-. Ada kelebihan dana sebesar Rp 12.040.600,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya monitoring dan evaluasi pemilu selama 6 (enam) bulan dapat direalisasikan selama 6 (enam) bulan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terlaksananya monitoring dan evaluasi pemilu tahun 2014. 8. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu 2014 Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi setiap warga negara dalam pemilihan umum, sehingga dapat menaikan jumlah pemilih di Kota Pariaman. Pelaksanaan kegiatan ini 97,58%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
9
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 92,74% dari target dana sebesar Rp 56.792.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 52.671.000-. Ada kelebihan dana sebesar Rp 4.121.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target sosialisasi pelaksanaan pemilu untuk 200 (dua ratus) pelajar dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua ratus) pelajar. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan pemilu untuk pelajar (pemilih pemula) dapat direalisasikan. 9. Sosialisasi Peraturan Perundangan Mengenai Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas, LSM dan nirlaba lainnya. Selain itu juga Pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainnya). Pelaksanaan kegiatanini 92,70%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 78,11% dari target dana sebesar Rp 100.000.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 78.113.580-. Ada kelebihan dana sebesar Rp 21.886.420,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target sosialisasi sosialisasi peraturan perundangan mengenai organisasi kemasyarakatan untuk 100 (seratus) orang perwakilan ormas dapat direalisasikan sebanyak 100 (seratus) orang. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan mengenai organisasi kemasyarakatan dapat direalisasikan.
VI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut : 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan dana untuk pembelian benda pos berupa materai Kantor Kesbangpol. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,33%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 99,00% dengan target dana sebesar Rp 1.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 990.000,- , Sisa dana Rp. 10.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksanannya pembelian benda pos berupa materai di Kantor Kesbangpol, yaitu pembelian materai 3000 dan materai 6000. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
10
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target tercukupinya kebutuhan materai kantor untuk 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua belas) bulan. 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 91.77% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 75,33% dengan target dana sebesar Rp 16.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 12.052.575,-. Sisa dana Rp 3.947.425,- . b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan sarana komunikasi (telepon dan internet), air dan listrik dapat direalisasikan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) tahun dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun. 12. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan secara rutin honor bagi pejabat penatausahaan keuangan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 91.77% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 98,63% dengan target dana sebesar Rp 37.260.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 36.750.000,-. Sisa dana Rp 510.000,- . b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terbayarnya honor pejabat penatausahaan keuangan untuk 9 (Sembilan) orang dapat direalisasikan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target lancarnya proses administrasi keuangan di Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) tahun dapat dibayarkan untuk 1 (satu) tahun. 13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung kantor melalui pengadaan bahan/alat kebersihan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 100% dari target dana sebesar Rp 1.500.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 1.500.000,-.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
11
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun dapat disediakan untuk 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja dilingkungan Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) bulan dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun. 14. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting dalam pelayanan administrasi SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan target dana sebesar Rp 13.000.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 13.000.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya semua kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan blangko-blangko, map kesbangpol, amplop kesbangpol dan cetakan lainnya serta keperluan penggandaan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 10.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 10.000.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 1 (satu) tahun . c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
12
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor berupa finger print, komputer dan printer untuk kegiatan Kominda. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 95,90% karena target dana sebesar Rp 19.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 18.700.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan kantor sebanyak 3 (tiga) unit yakni berupa finger print, komputer dan printer untuk kegiatan Kominda masing-masing 1 (satu) unit. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. 17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga seperti piring, piring kue, cangkir, gelas, sendok, baki dll untuk keperluan kegiatan rapat-rapat di Kantor Kesbangpol. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 1.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.000.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan rumah tangga untuk kegiatan 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena terpenuhinya peralatan rumah tangga. 18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan program/kegiatan Kantor Kesbangpol dengan realisasi mencapai 97.54% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 65,08% target dana sebesar Rp 2.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.627.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja surat kabar/majalah sebesar Rp 873.000,- . b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk 1 (satu) tahun. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
13
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 19. Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jamuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 71,28% karena target dana Rp 10.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 7.128.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat untuk rapat-rapat kesbangpol selama 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman, dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun) atau 12 (dua belas) bulan. 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 93,86% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar Rp 81,59% karena target dana sebesar Rp 40.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 32.634.975,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi dapat direalisasikan seluruhnya.
VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 95,7% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
14
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
a. Nilai capaian kinerja anggaran 58,54% dengan target dana sebesar Rp 3.600.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 2.107.500,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 1 (satu) unit gedung kantor dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) unit gedung kantor. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target mengecat pagar kantor di Kantor Kesbangpol sehingga terlihat rapi dan indah dapat dilaksanakan. 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 95,7% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran 87,10% dengan target dana sebesar Rp 60.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 52.261.800. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 5 (lima) unit kendaraan dinas/operasional dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit kendaraan dinas/operasional. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target memperpanjang umur teknis peralatan kantor di Kantor Kesbangpol sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis perlengkapan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 75,28 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 42.53 % dengan dana sebesar Rp 5.525.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 2.350.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 83,33% karena target terpeliharanya 6 (enam) unit perlengkapan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit perlengkapan kantor. Sisa 1 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
15
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 68,03 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 42,18 % dengan dana sebesar Rp 12.600.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 5.315.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 61,90% karena target terpeliharanya 21 (duapuluh satu) unit peralatan dapat direalisasikan sebanyak 13 (tigabelas) unit peralatan kantor. Sisa 7 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik dan 1 (satu) unit dihapuskan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Papan Pengumuman/Struktur Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis papan struktur/pengumuman kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan dana sebesar Rp 1.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.500.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 3 (tiga) unit papan data/pengumuman/struktur dapat direalisasikan sebanyak 3 (tiga) unit papan data/pengumuman/struktur kantor. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terlaksananya pemeliharaan papan struktur, data parpol dan data ormas.
VIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 26. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keahlian aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan ini tidak terealisasikan (0%) yang seharusnya merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
16
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
a.
Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 0% dari target dana sebesar Rp 25.000.000,-.
b.
Nilai capaian kinerja output sebesar 0% dari target terlaksananya pengiriman peserta kursus, pelatihan dan sosialisasi untuk 2 (dua) orang.
c.
Nilai capaian kinerja outcome sebesar 0% karena tidak terwujudnya target peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur selama 12 (dua belas) bulan bulan.
IX. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian program ini adalah meningkatnya pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja SKPD melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut : 27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui akuntabilitas dan kinerja Kantor Kesbangpol selama satu tahun. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,33% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98% karena target dana sebesar Rp 10.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 9.800 .000. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya dokumen Laporan tahunan sebanyak 5 (lima) dokumen dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) dokumen. c. Nilai
capaian
kinerja
outcome
sebesar
100%
karena
target
terwujudnya
pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%.
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan Adapun program yang output kegiatannya tidak terealisasi/kurang dari target terdapat dalam 2 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu : I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keahlian aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan ini tidak terealisasikan (0%) yang seharusnya merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
17
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 0% dari target dana sebesar Rp 25.000.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 0% dari target terlaksananya pengiriman peserta kursus, pelatihan dan sosialisasi untuk 2 (dua) orang. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 0% karena tidak terwujudnya target peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur selama 12 (dua belas) bulan bulan. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis perlengkapan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 75,28 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a.
Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 42.53 % dengan dana sebesar Rp 5.525.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 2.350.000,-.
b.
Nilai capaian kinerja output sebesar 83,33% karena target terpeliharanya 6 (enam) unit perlengkapan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit perlengkapan kantor. Sisa 1 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik.
c.
Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 68,03 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 42,18 % dengan dana sebesar Rp 12.600.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 5.315.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 61,90% karena target terpeliharanya 21 (duapuluh satu) unit peralatan dapat direalisasikan sebanyak 13 (tigabelas) unit peralatan kantor. Sisa 7 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik dan 1 (satu) unit dihapuskan.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
18
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlatan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan Berdasarkan uraian di atas, dari 9 (sembilan) program pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) program yang seluruh output kegiatannya mencapai 100% dan efisien, yaitu : 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (rata-rata 100%) 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (rata-rata 100%) 3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (rata-rata 100%) 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (rata-rata 100%) 5. Program Pendidikan Politik Masyarakat ( rata-rata 100%) 6.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( ratarata 100%)
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dalam hal ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2014.
2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Secara ringkas, tidak tercapainya output sebesar 100% (tidak efektif) disebabkan oleh : I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal nilai anggaran sebesar Rp.25.000.000,-. Ada 1 diklat yang direncanakan akan diikuti, yaitu : a. Diklat Intelijen, kegiatan batal diikuti disebabkan karena adanya pembatalan kegiatan oleh panitia pelaksana diklat intelijen di Jakarta. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp 5.525.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 2.350.000,-. (42.53 %). Nilai capaian kinerja output sebesar 83,33% karena target Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
19
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
terpeliharanya 6 (enam) unit perlengkapan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit perlengkapan kantor. Sisa 1 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik. 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; Kegiatan ini anggarannya sebesar Rp 12.600.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 5.315.000,-.(42,18 %). Nilai capaian kinerja output sebesar 61,90% karena target terpeliharanya 21 (duapuluh satu) unit peralatan dapat direalisasikan sebanyak 13 (tigabelas) unit peralatan kantor. Sisa 7 (satu) unit tidak diservis karena masih dalamkondisi baik dan 1 (satu) unit dihapuskan.
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian programRenstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Kesbangpol, yaitu : 1. Apabila target kinerja dalam Renstra tercapai ini akan mengakibatkan baiknya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan 2. Apabila target kinerja dalam Renstra tidak tercapai akan mengakibatkan rendahnya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Membuat perencanaan yang lebih matang tentang anggaran yang diperlukan dan keluaran (output) kegiatan yang dibutuhkan ditahun mendatang.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian sasaran, maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun 2014 mencapai rata-rata 96,3% dengan perinciannya sebagai berikut : 1.
Nilai capaian sasaran Terwujudnya kesadaran segenap komponen masyarakat dalam membangun kebersamaan bagi terpeliharanya kedamaian serta persatuan dan kesatuan bangsa mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 200 orang mahasiswa dan siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
20
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
b. Nilai capaian sasaran fasilitasi kegiatan kampanye pemantapan integrasi bangsa melalui seminar, penyuluhan-penyuluhan, lomba pidato siswa/generasi muda, pagelaran seni dan budaya se-Kota Pariaman dan pembuatan baliho/spanduk-spanduk yang mengangkat tema-tema tentang persahabatan/ persaudaraan, perdamaian, cinta kasih serta persatuan dan kesatuan Indonesia mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut. c. Jumlah peserta yang mengikuti seminarpemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 100 orang siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman. 2.
Nilai capaian sasaran Terwujudnya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator sasaran sebagai berikut : a. Terlaksananya Kegiatan dan rapat-rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Pariaman sebanyak 12 kali rapat. b. Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan terbentuknya Tim Terpadu PenangananGangguan KeamananDalamNegeri (PGKDN) di Kota Pariaman sebanyak 50 orang.
3.
Nilai capaian sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pariaman terhadap dampak buruk dari minuman keras dan narkoba mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba sebanyak 200 orang. b. Nilai capaian sasaran tertibnya kegiatan partai politik di kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut: c. Jumlah partai politik yang mengikuti pembinaan dan verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pariaman adalah 12 partai politik (100%) dari target sebanyak 12 partai politik.
4.
Nilai capaian sasaran Terlaksananya Pemilu di Kota Pariaman yang aman, tertib dan terkendali mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut : a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula sebanyak 200 orang (100 %) dari 200 orang ditargetkan. b. Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman selama 6 bulan (100%).
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
21
BAB II
5.
Rencana Kerja (Renja) 2015
Nilai capaian sasaran Tertibnya keberadaan dan terjaminnya aktivitas LSM dan Ormas di Kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai indikator sasaran sebagai berikut: a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU ormas di Kota Pariaman sebanyak 100 orang.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor kesbangpol Kota Pariaman adalah : 1)
Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Pariaman dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Kantor Kesatuan bangsa dan Politik. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehinga pemerintah bias meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronika. Di sisi lain, masyarakat sendiripun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Karenanya untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas.
2)
Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman. Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan implementasi dari tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada kebijakan pembangunan Kota Pariaman melalui capaian visi dan misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kota Pariaman secara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
22
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
keseluruhan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik saja tetapi perlu dukungan semua SKPD di Kota Pariaman . Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD maka perlu dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang bisa menghambat, adapun masalah-masalah tersebut diantaranya adalah : 1. Terbatasnya jumlah SDM/aparatur 2. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia; 3. Latar belakang pendidikan aparatur yang tidak sesuai dengan tupoksi 4. Masih adanya pandangan di kalangan pengambil kebijakan bahwa bidang kesatuan dan bangsa politik tidak begitu penting dalam proses pembangunan Kota Pariaman 5. Belum singkronnya program dari daerah dan dari pusat 6. Belum adanya aplikasi data base parpol; 7. Kinerja implementasi aplikasi data base ormas belum sepenuhnya; 8. Masih kurangnya partisipasi unsur masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor Kesbangpol; 9. Minimnya pendanaan dari APBD; 10. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
3)
Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program
Provinsi dan Nasional. Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi bahan acuan bagi setiap SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta penyediaan sumber pembiayaannya. Selanjutnya pelaksanaan Renja harus sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah maka secara otomatis capaian program Provinsi dan Nasional akan tercapai dikarenakan RPJMD Kota Pariaman mengacu kepada RPJMD Provinsi dan Nasional, sehingga dengan tercapainya pembangunan dapat mejawab permasalahan kesejahteraan masyarakat didaerah secara khusus dan nasional secara umum. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
23
BAB II
4)
Rencana Kerja (Renja) 2015
Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan KantorKesatuan Bangsa dan
Politik. Tantangan dalam peningkatan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : a. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. b. Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik. c. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi d. Beragamnya
tingkat
pendidikan
masyarakat
yang
tentunya mempengaruhi pola
pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri. e. Masih adanya tekanan-tekanan politik
dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan
dan penganggaran sehingga menganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan. f.
Adanya
ketidakpercayaan
sebagian
masyarakat
terhadap
berbagai tahapan/proses
perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut: a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik. b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program. c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Pariaman Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta , Lembaga Donor, LSM, dan lembaga- lembaga lainnya.
3) Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncakanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya seringkali menghadapi beberapa isu dan permasalahan yang dapat mengurangi optimalisasi dalam melaksanakan tugas fungsi. Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi antara lain: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
24
BAB II
Rencana Kerja (Renja) 2015
a. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan; b. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan; c. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang ideologi bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat. d. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol. e. Terwujudnya peran serta seluruh stake holder dalam mendukung terciptanya situasi yang kondusif. f. Rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat g. Rendahnya kesadaraan politik masyarakat h. Banyaknya potensi konflik social i. Meningkatnya penyakit masyarakat dan penggunaan narkoba.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional maupun Global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program realitas dengan mengantisipasi perkembangan/dinamika masa depan. Dengan pendekatan yang jelas dan misinya dengan potensi , peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Usulan program dan kegiatan Kantor Kesbangpol adalah hasil dari usulan dari Kepala Kantor, Kasi dan Pegawai serta berbagai masukan dari unsur pimpinan daerah, SKPD terkait, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini maka terhimpun program dan kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kantor kesatuan bangsa dan politik.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
25
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Program Pembangunan daerah Bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah program Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan beberapa indikator kinerja (outcome) :
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah;
Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan PILKADA;
Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP. Adapun sasaran yang ingin di capai adalah, meningkatnya peran dan fungsi partai politik,
menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik dan tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun kegiatan tersebut di atas terakomodir dalam kegiatan di kantor kesbangpol Kota Pariaman tahun 2015, diantaranya:
Peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Pariaman;
Operasional tim fasillitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) Kota Pariaman;
Forum silaturahmi organisasi sosial politik (orsospol);
Bimtek peraturan perundangan mengenai bantuan parpol;
Fasilitasi tim verifikasi administrasi bantuan keuangan parpol. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini diharapkan sasaran RPJMD provinsi dapat
terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Kantor Kesbangpol Kota Pariaman telah menetapkan tujuan sebagai berikut :
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
26
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
Misi 1.
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memelihara suasana kebersamaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Pembinaan Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Ketahanan Nasional dan Kesadaran Bela Negara.
2.
Terantisipasinya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
3.
Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial masyarakat, penguatan lembaga-lembaga adat serta pengawasan kegiatan orang asing.
4.
Meningkatkan hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan lembaga-lembaga Infra dan Supra Struktur Politik dalam mewujudkan kehidupan masyarakat demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna menjamin stabilitas nasional dan daerah.
Tujuan 1.
Tersosialisasinya kesadaran wawasan kebangsaan.
2.
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
3.
Terwujudnya Kota Pariaman yang bersih dari Peredaran Narkoba dan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
4.
Terciptanya hubungan yang harmonis antar lembaga infra dan supra struktur politik.
Sasaran Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan tujuan di atas, Kantor Kesbangpol Kota Pariaman menjabarkan sasarannya sebagai berikut : 1. Dari tujuan pertama, yaitu Tersosialisasinya kesadaran wawasan kebangsaan, dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut : a. Terwujudnya
kesadaran
segenap
komponen
masyarakat
dalam
membangun
kebersamaan bagi terpeliharanya kedamaian serta persatuan dan kesatuan bangsa; b. Memfasilitasi kegiatan kampanye pemantapan integrasi bangsa melalui seminar, penyuluhan-penyuluhan, lomba pidato siswa/generasi muda, pagelaran seni dan budaya se- Kota Pariaman dan pembuatan Baliho/spanduk-spanduk yang mengangkat tema-
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
27
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
tema tentang persahabatan/persaudaraan, perdamaian, cinta kasih serta persatuan dan kesatuan. 2. Dari tujuan kedua, yaitu peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut:
a. Meningkatnya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. 3. Dari tujuan ketiga, yaitu terwujudnya Kota Pariaman yang bersih dari peredaran narkoba dan penyakit masyarakat (Pekat), dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut: a. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pariaman terhadap dampak buruk dari minuman keras dan narkoba. 4. Dari tujuan keempat, yaitu Terciptanya hubungan yang harmonis antar lembaga infra dan supra struktur politik, dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut:
a. Tertibnya kegiatan Partai Politik di Kota Pariaman. b. Terlaksananya Pemilu di Kota Pariaman yang aman, tertib dan terkendali c. Tertibnya keberadaan dan terjaminnya aktivitas LSM dan Ormas di Kota Pariaman
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Berikut adalah program Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kota Pariaman Tahun 2015 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran; Program Utama : 1. Pengembangan wawasan kebangsaan; 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat; 4. Pendidikan politik masyarakat. Program Penunjang : 1. Pelayanan administrasi perkantoran; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
28
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
Program-program tersebut dilaksanakan lebih lanjut melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja, Dokumen Pelaksanaan Kinerja (DPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin). Dari 8 (delapan) program diatas dijabarkan kedalam 35 (tiga puluh lima) kegiatan pembangunan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman sebagai berikut: I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini adalah meningkatkan meningkatnya wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut : 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah tokoh masyarakat dan guru yang mengikuti pembinaan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 100 (seratus orang). 2) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang aliran/ajaran sesat dalam rangka mencegah berkembangnya aliran/ajaran sesat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang serta terlaksananya rapat koordinasi pengurus FKUB sebanyak 2 kali. 3) Peningkatan Wawasan Bela Negara Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jiwa dan semangat nasionalisme dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah generasi muda/tokoh pemuda yang mengikuti pembinaan bela negara bagi generasi muda sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang. 4) Sosialisasi Empat Konsesus Dasar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya empat konsesus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah siswa/pelajar yang mengikuti sosialiasi sebanyak 1000 (seribu) orang. II. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Capaian program ini adalah menjaga kantrantibmas dan meningkatnya kesiapsiagaan aparatur (sipil dan bersenjata) dan anggota masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
29
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
5. Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kegiatan ini ditujukan mencari dan mengumpulkan informasi, data-data tentang kondisi dan situasi keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan dilaporkan kepada Walikota untuk diambil kebijakan-kebijakan tentang pencegahan dan penanganan, gangguan dan ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya 12 kali rapat koordinasi Tim Kominda dan menghasilkan 12 dokumen laporan selama 1 Tahun. 6. Fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kegiatan ini ditujukan mencari dan mengumpulkan informasi, data-data tentang kondisi dan situasi keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang ditunjuk menjadi anggota tim FKDM dan dilaporkan kepada Walikota untuk diambil kebijakan-kebijakan tentang pencegahan dan penanganan, gangguan dan ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya 4 kali rapat koordinasi Tim FKDM selama 1 Tahun. 7. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kegiatan ini ditujukan mengumpulkan informasi berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang keamanan, kenyamanan dan ketertiban. Untuk dicarikan solusi dan kebijakan-kebijakan yang diambil tentang pencegahan dan penanganan, gangguan dan ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya 12 kali rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah selama 1 Tahun. 8. Pemantauan Terhadap Aktivitas WNA di Kota Pariaman Kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasikan aktifitas warga Negara Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Pariaman, sehingga tercapai tata tertib administrasi WNA. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 12 laporan hasil pemantauan selama 1 Tahun. 9. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN). Kegiatan ini ditujukan dalam rangka menyelaraskan kegiatan disemua SKPD terkait dengan penanganan keamanan dalam negeri guna menjaga keutuhan NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya 6 kali rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN) selama 1 Tahun. III.
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Capaian program ini bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba di Kota Pariaman
melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
30
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
10. Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar/mahasiswa tentang bahaya penggunaan narkoba. Diharapkan munculnya kesadaran bersama untuk berperan aktif dalam gerakan pencegahan penggunaan narkoba. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pelajar/mahasiswa yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang. 11. Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI) Kegiatan ini ditujukan untuk mensosialisasikan/mensyi’arkan gerakan anti narkoba. Diharapkan munculnya kesadaran bersama untuk berperan aktif dalam gerakan pencegahan penggunaan narkoba. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mengikuti jalan jantung sehat sebanyak 1500 (seribu lima ratus) orang. 12. Operasional BNK Pariaman Kegiatan ini berupa razia dan sweeping ditujukan untuk mengurangi/menekan penggunaan narkoba di Kota Pariaman. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah kegiatan razia dan sweeping yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan selama 1 (satu) tahun. 13. Pemeriksaan Urine Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui pengguna narkoba di Kota Pariaman. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang diperiksa urine sebanyak 800 (delapan ratus) orang. 14. Diseminasi Informasi di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kegiatan ini ditujukan untuk menyebarkan informasi tentang bahaya penggunaan narkoba. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah sekolah yang didatangi Tim BNK Pariaman dalam rangka mengikuti Diseminasi
Informasi di Bidang Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebanyak 6 (enam) sekolah. IV. Pendidikan Politik Masyarakat. Capaian program ini adalah meningkatnya kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 15. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Pariaman Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kemandirian dalam pengembangan organisasi bagi ormas, LSM dan nirlaba lainnya. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas, LSM dan nirlaba lainnya sebanyak 50 (lima puluh) orang pengurus ormas.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
31
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
16. Operasional Tim Fasillitasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kota Pariaman Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah ormas, LSM dan nirlaba lainnya. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya sebanyak 1 (satu) dokumen. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah tertatanya data ormas, LSM dan nirlaba lainnya serta meningkatnya layanan terhadap ormas, LSM dan nirlaba lainnya. 17. Forum Silaturahmi Organisasi Sosial Politik (Orsospol) Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kemandirian dalam pengembangan organisasi bagi ormas, LSM dan nirlaba lainnya. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas, LSM dan nirlaba lainnya sebanyak 50 (lima puluh) orang pengurus ormas. 18. Bimtek Peraturan Perundangan Mengenai Bantuan Parpol Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Perundangan Mengenai Dana Bantuan Parpol. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pengurus parpol yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundangan Mengenai Bantuan Parpol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang pengurus parpol. 19. Fasilitasi Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan verifikasi bantuan partai politik. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik yang akan menerima bantuan pemerintah sebanyak 9 (sembilan) dokumen dari Sembilan parpol penerima dana bantuan partai politik. V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut : 20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan dana untuk pembelian benda pos berupa materai untuk pembuatan dokumen-dokumen Kantor Kesbangpol. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah materai 3000 sebanyak 150 lembar dan materai 6000 sebanyak 150 lembar. 21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah rekening jaringan telepon, listrik, PDAM dan internet yang dibayarkan sebanyak 4 (empat) macam jaringan.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
32
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk menambah umur teknis dan menjamin legalitas kendaraan dinas /operasional. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen STNK kendaraan dinas operasional yang diperbaharui sebanyak 6 (enam) dokumen, yaitu bagi 4 (empat) unit motor, 2 (dua) unit mobil. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun. 23. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan secara rutin honor bagi pejabat penatausahaan keuangan kantor kesbangpol. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang dibayarkan sebanyak 9 (sembilan) orang selama 12 (dua belas) bulan. 24. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung kantor melalui pengadaan bahan/alat kebersihan. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan. 25. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting dalam pelayanan administrasi SKPD. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan. 26. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan yaitu map kesbangpol, amplop kesbangpol, amplop Walikota, amplop secretariat daerah serta penggandaan dan penjilidan dokumen-dokumen. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan. 27. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat rumah tangga diantaranya piring, gelas, piring kue, baki dll. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia selama 12 (duabelas) bulan. Dengan adaya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan. 28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa kursi tamu, kursi kerja, lemari arsip. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 9 (sembilan) unit. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
33
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
29. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan bagi Kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah buku yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan. 30. Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jamuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jamuan makanan dan minuman rapat yang tersedia untuk 1 tahun. 31. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 (dua belas) bulan. VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis gedung kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah gedung Kantor Kesbangpol yang dipelihara sebanyak 1 (satu) gedung. 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis kendaraan dinas/operasional kantor kesbangpol, yaitu roda 4 dan roda 2. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas Kantor Kesbangpol yang dipelihara sebanyak 6 (enam) unit. 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis Perlengkapan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah perlengkapan Kantor Kesbangpol yang dipelihara sebanyak 8 (delapan) unit. 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan Kantor Kesbangpol yang terpelihara sebanyak 15 (limabelas) unit. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terjaganya kondisi fisik peralatan gedung Kantor Kesbangpol,sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal selama 12 (dua belas) bulan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
34
BAB III
Rencana Kerja (Renja) 2015
VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 36. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keahlian aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/diklat singkat sebanyak 4 (empat) orang.
VIII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian program ini adalah meningkatnya pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja SKPD melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut : 37. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui akuntabilitas dan kinerja Kantor Kesbangpol selama satu tahun. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen program dan laporan tahunan sebanyak 4 (empat) dokumen.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
35
BAB IV
Rencana Kerja (Renja) 2015
BAB IV PENUTUP
Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2015 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2015 mengacu kepada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2013-2018, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang diemban oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kota Pariaman. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2015 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pariaman tahun 2015. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
36
RENCANA KERJA TAHUN 2015 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PARIAMAN PROGRAM
KEGIATAN
VOLUME
LOKASI
1
3
4
5
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
3 macam
INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN HASIL 6
7
APBN
SUMBER DANA APBD KOTA APBD PROV.
8
9
10
Kota Terlaksananya Penyediaan jasa Tersedianya bahan suratPariaman surat menyurat menyurat
-
-
2,000,000
1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1 tahun
Kota Terlaksananya penyediaan jasa Terpenuhinya kebutuhan jasa Pariaman komunikasi , sumber daya air komunikasi, sumber daya air dan dan listrik listrik
-
-
15,000,000
1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1 tahun
Kota Terlaksananya Penyediaan jasa Terpenuhinya jasa administrasi Pariaman administrasi keuangan keuangan
-
-
37,260,000
1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 tahun
-
2,000,000
1 tahun
Tersedianya alat pembersih kantor seperti sapu, alat pel, Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
-
1.5 Penyediaan alat tulis kantor (atk)
Kota Pariaman Kota Pariaman
-
-
15,000,000
1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 tahun
Kota Terlaksananya penyediaan Pariaman barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya blangko-blangko dan keperluan penggandaan
-
-
13,000,000
1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga
1 tahun
Kota Terlaksananya penyediaan Pariaman peralatan rumah tangga
Tersedianya piring, gelas, dll
-
-
1,500,000
1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 tahun
Kota Terlaksananya Penyediaan Pariaman bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya buku-buku peraturan perundang-undangan
-
-
3,000,000
1.9 Penyediaan makan dan minum
1 tahun
Kota Terlaksananya penyediaan Pariaman makanan dan minuman rapat
Tersedianya makan dan minum rapat
-
-
15,000,000
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
Kota Terlaksananya rapat-rapat Tersedianya dana untuk rapat Pariaman koordinasi dan konsultasi keluar dan konsultasi ke luar daerah daerah
-
-
60,000,000
Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor
PROGRAM
KEGIATAN
1
3
VOLUME
5
INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN HASIL 6
7
SUMBER DANA APBD KOTA
APBN
APBD PROV.
8
9
10
1 tahun
Kota Terlaksananya kegiatan Pariaman pemeliharaan
Terpeliharanya gedung kantor
-
-
5,000,000
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 tahun
Kota Terlaksananya kegiatan Pariaman pemeliharaan
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
-
-
65,000,000
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 tahun
Kota Terlaksananya kegiatan Pariaman pemeliharaan
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
-
-
7,500,000
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 tahun
Kota Terlaksananya kegiatan Pariaman pemeliharaan
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
-
-
15,000,000
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1 tahun
Kota Terlaksananya kegiatan Pariaman pemeliharaan
Terpeliharanya mebeleur
-
-
500,000
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1 Pendidikan dan pelatihan formal
1 tahun
Kota Jumlah pegawai yang mengikuti Diikutinya pendidikan dan Pariaman diklat teknis pelatihan
-
-
40,000,000
4 Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 tahun
Kota Jumlah Pelaksanaan Lembur Pariaman
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun
-
-
10,000,000
5 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.1 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur dan budaya bangsa
100 orang
Kota Jumlah sosialisasi/penyuluhan Pariaman yang dilaksanakan
Terwujudnya masyarakat Kota Pariaman yang memiliki Wawasan Kebangsaan yang mantap
-
-
50,000,000
5.2 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
35 orang
Kota Pemeliharaan Kerukunan Umat Terwujudnya toleransi dan Pariaman Beragama dan Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama FKUB di Kota Pariaman
-
-
45,000,000
5.3 Sosialisasi peraturan tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
213 orang
Kota Jumlah sosialisasi/penyuluhan Pariaman yang dilaksanakan
-
-
150,000,000
2 Peningkatan Sarana 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan Prasarana Aparatur kantor
4
LOKASI
Terbentuknya masyarakat yang toleran dan rukun dalam kehidupan beragama di Kota Pariaman
PROGRAM
KEGIATAN
1
6 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
7
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
VOLUME
LOKASI
6
SUMBER DANA APBD KOTA
APBN
APBD PROV.
3
4
7
8
9
5.4 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
100 orang
Kota Jumlah sosialisasi/penyuluhan Pariaman yang dilaksanakan
Terwujudnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan generasi muda Kota Pariaman
-
-
50,000,000
5.5 Peningkatan wawasan bela negara
100 orang
Kota Jumlah sosialisasi/penyuluhan Pariaman yang dilaksanakan
Terbentuknya masyarakat yang memiliki wawasan bela negara di Kota Pariaman
-
-
50,000,000
5.6 Sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
100 orang
Kota Jumlah sosialisasi/penyuluhan Pariaman yang dilaksanakan
Terbentuknya masyarakat yang memahami empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Kota Pariaman
-
-
50,000,000
6.1 Aktualisasi program pembinaan kesadaran bela negara melalui peran organisasi masyarakat (pkbnpom)
250 orang
Kota Terlaksananya kegiatan pentas Terwujudnya masyarakat yang Pariaman seni dan lomba karya tulis ilmiah memiliki wawasan bela negara di tentang bela negara Kota Pariaman
-
-
150,000,000
10
-
-
179,000,000
-
-
100,000,000
12 bulan
Kota Terlaksananya rapat-rapat Pariaman koordinasi
Jumlah laporan intelijen yang didapatkan
Fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
6 kali
Kota Terlaksananya rapat-rapat Pariaman koordinasi
Jumlah laporan yang didapatkan
7.3 Fasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Pariaman
4 kali
Kota Terlaksananya rapat-rapat Pariaman koordinasi
Jumlah laporan yang didapatkan
-
-
100,000,000
750 rekomendasi
Kota Terlaksananya pembuatan Pariaman rekomendasi izin, evaluasi kegiatan dan laporan akhir
Terlaksananya tertib administrasi pembuatan rekomendasi izin di kota pariaman
-
-
75,000,000
7.1
7.2
Fasilitasi kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
5
INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN HASIL
7.4 Pembuatan rekomendasi izin penelitian dan rekomendasi izin keramaian
INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN HASIL
PROGRAM
KEGIATAN
VOLUME
LOKASI
1
3
4
5
8.1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
100 orang
Kota Jumlah penyuluhan yang Pariaman dilaksanakan
8.2 Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI)
1 kegiatan
Kota Jumlah peringatan yang Pariaman dilaksanakan
9.1 Pembinaan dan Pemeriksaan administrasi bantuan keuangan Partai Politik
12 parpol
8 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
9 Pendidikan Politik Masyarakat
9.2 Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemlihan Gubernur 2015
9 bulan
SUMBER DANA APBD KOTA
APBN
APBD PROV.
8
9
Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pariaman terhadap dampak buruk dari minuman keras dan narkoba
-
-
50,000,000
Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pariaman terhadap dampak buruk dari minuman keras dan narkoba
-
-
20,000,000
Kota Terlaksananya pembinaan adm. Tertibnya kegiatan Partai Politik Pariaman banpol dan verifikasi adm. di Kota Pariaman Banpol
-
-
65,000,000
Kota Terlaksananya Monitoring Pariaman pelaksanaan Pemlihan Gubernur 2015
Lancarnya pelaksanaan Pemlihan Gubernur 2015
-
-
105,000,000
Lancarnya pelaksanaan Sosialisasi UU Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)
-
-
100,000,000
-
-
30,000,000
6
7
9.3 Sosialisasi Peraturan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)
100 orang
Kota Sosialisasi UU Organisasi Pariaman Kemasyarakatan (Orkemas)
9.4 Forum silaturahmi organisasi sosial politik (orsospol)
40 orang
Kota Terlaksananya upacara bendera Terbinanya hubungan yang baik Pariaman hari besar nasional yang dihadiri dengan organisasi sosial politik oleh orsospol (orsospol)
JUMLAH TOTAL
10
1,675,760,000 Pariaman, Maret 2014 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PARIAMAN
ARMAIZAL, S.Sos
PROGRAM
KEGIATAN
VOLUME
LOKASI
1
3
4
5
INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN HASIL 6
7
SUMBER DANA APBD KOTA
APBN
APBD PROV.
8
9
Pembina Tk. I / NIP. 19610824 198101 1 001
10