PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SELURUH SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.
URUSAN WAJIB
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.
PENDIDIKAN
Pendapatan 3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
113.789.015.239
535.156.513.529
476.781.509.150
3.368.078.849
362.575.773.688
69.376.761.647 67.339.225.969 3.550.582.000
1.01.1.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01.1.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
38.750.000
1.01.1.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
70.000.000
1.01.1.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
54.000.000
1.01.1.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
30.000.000
1.01.1.01.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
429.702.000
1.01.1.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
272.600.000
1.01.1.01.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.01.1.01.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.01.1.01.01.01.21.
Penyediaan/Peningkatan Pelayanan Pendidikan
705.600.000
1.01.1.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
426.990.000
1.01.1.01.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
256.500.000
1.01.1.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
150.252.000
1.01.1.01.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01.1.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.474.400.000
1.01.1.01.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.474.400.000
1.01.1.01.01.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.833.080.000
1.01.1.01.01.15.03.
Penambahan ruang kelas sekolah
920.000.000
1.01.1.01.01.15.18.
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
280.000.000
1.01.1.01.01.15.42.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.1.01.01.15.62.
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan
906.830.000
13.350.000 1.029.750.000
20.238.000
50.000.000 200.270.000
anak usia dini 29.810.000
1.01.1.01.01.15.69.
Pengembangan Kreativitas melalui Lomba Anak usia Dini
1.01.1.01.01.15.72.
Penyediaan Bantuan Operasional TK
1.01.1.01.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.16.03.
Penambahan ruang kelas sekolah
5.100.000.000
1.01.1.01.01.16.18.
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
1.504.200.000
1.01.1.01.01.16.19.
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.16.66.
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
1.01.1.01.01.16.91.
Pemberian Beasiswa Siswa/Santri
1.01.1.01.01.16.94.
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD dan Ujian
353.000.000 22.863.098.420
775.200.000 3.853.848.500 571.290.000 62.620.000
Nasional SMP Sederajat 1.01.1.01.01.16.95.
Penyelenggaraan Sekolah Inklusi
1.01.1.01.01.16.96.
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan
36.770.000 8.218.923.920
Halaman : 2 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 2.740.246.000
1.01.1.01.01.16.98.
Penyediaan Dana Penunjang Pendidikan
1.01.1.01.01.17.
Program Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.18.
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.1.01.01.17.19.
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.17.20.
Pengadaan perlengkapan sekolah
1.536.000.000
1.01.1.01.01.17.41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
8.128.247.600
1.01.1.01.01.17.62.
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
601.330.000
1.01.1.01.01.17.71.
Penerimaan siswa baru
140.700.000
1.01.1.01.01.17.72.
Penyertaan Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa
231.150.000
1.01.1.01.01.17.73.
Penyediaan Tambahan Pembiayaan Operasional Sekolah
12.788.000.000
1.01.1.01.01.17.76.
Penyelenggaraan Seleksi Paskibraka Tingkat Kota
1.01.1.01.01.17.79.
Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Ketaqwaan dan Keimanan tk.
32.368.572.500 5.702.859.400 862.400.000
51.505.000 2.002.332.500
SMA Sederajat 1.01.1.01.01.17.80.
Monitoring dan Evaluasi Ujian Paket A, B, dan C
12.190.000
1.01.1.01.01.17.87.
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK/MA
235.550.000
1.01.1.01.01.17.88.
Olimpiade Sains SMA/SMk Sederajat
1.01.1.01.01.18.
Program Pendidikan Non Formal
723.587.500
1.01.1.01.01.18.16.
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Antar Pelajar
296.252.500
1.01.1.01.01.18.21.
Penyertaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
427.335.000
1.01.1.01.01.19.
Program Pendidikan Luar Biasa
17.222.500
1.01.1.01.01.19.56.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
17.222.500
1.01.1.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.20.01.
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
11.200.000
1.01.1.01.01.20.14.
Penyelenggaraan Teknis Penyusunan Angka Kredit Fungsional Guru
42.850.000
1.01.1.01.01.20.22.
Pemberian Bantuan Penghargaan Terhadap Guru Berprestasi di Tingkat
15.000.000
76.308.000
192.768.200
Nasional 1.01.1.01.01.20.31.
Penanam Karakter (Budi Pekerti)
44.208.000
1.01.1.01.01.20.32.
Peningkatan Fungsi Pengawasan Sekolah
79.510.200
1.01.1.01.01.21.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.1.01.01.21.11.
Penerbitan Buku data dan informasi Pendidikan
1.01.1.01.01.21.14.
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen dan Pembelajaran berbasis
3.888.924.849 33.900.000 365.100.000
teknologi 1.01.1.01.01.21.15.
Kegiatan Penerapan Sistem Jaringan Pendidikan Berbasis Teknologi
1.01.1.01.01.21.16.
Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
273.096.000 3.216.828.849 1.949.231.678
1.18.1.01.01.16.
Program peningkatan peran serta kepemudaan
984.110.000
1.18.1.01.01.16.01.
Pembinaan Organisasi kepemudaan
908.560.000
1.18.1.01.01.16.02.
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
54.905.000
1.18.1.01.01.16.10.
Pembinaan Pemuda Bela Negara
20.645.000
1.18.1.01.01.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
965.121.678
1.18.1.01.01.20.18.
Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
245.064.500
Halaman : 3 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
1.18.1.01.01.20.20.
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 492.045.000
Seleksi dan Keikutsertaan Pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/SMP/SMA/SMK Sederajat
1.18.1.01.01.20.21.
228.012.178
Seleksi dan Keikutsertaan Pada Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)
1.26. 1.26.1.01.01.15.
88.304.000
PERPUSTAKAAN
88.304.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26.1.01.01.15.11.
88.304.000
Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
1.02.
KESEHATAN
25.227.648.074
18.062.410.589 18.062.410.589 1.905.078.383
1.02.1.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.1.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
45.600.000
1.02.1.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
65.776.400
1.02.1.02.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
44.999.983
1.02.1.02.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
90.000.000
1.02.1.02.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
13.900.000
1.02.1.02.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.02.1.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
513.600.000
9.000.000 195.052.000
927.150.000 1.693.061.807 60.000.000 1.271.880.000
1.02.1.02.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
156.000.000
1.02.1.02.01.02.42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
205.181.807
1.02.1.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
174.400.000
1.02.1.02.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
174.400.000
1.02.1.02.01.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
430.747.700
1.02.1.02.01.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
430.747.700
1.02.1.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.01.
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
1.02.1.02.01.16.02.
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.1.02.01.16.04.
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan
1.478.709.203 849.670.000 80.695.300 271.535.750
wabah 122.416.092
1.02.1.02.01.16.09.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.11.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02.1.02.01.16.13.
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
114.892.000
1.02.1.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
454.278.600
1.02.1.02.01.19.01.
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02.1.02.01.19.02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
132.186.100
1.02.1.02.01.19.04.
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
267.397.500
39.500.061
54.695.000
Halaman : 4 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.02.1.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
287.512.500
1.02.1.02.01.20.04.
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
287.512.500
1.02.1.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
141.602.946
1.02.1.02.01.21.05.
Kawasan Tanpa Rokok
141.602.946
1.02.1.02.01.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
569.570.400
1.02.1.02.01.22.01.
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
536.821.500
1.02.1.02.01.22.04.
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02.1.02.01.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.01.
Penyusunan standar kesehatan
1.02.1.02.01.23.03.
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
208.354.000
1.02.1.02.01.23.06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
101.922.900
1.02.1.02.01.23.08.
Pembuatan Profil
1.02.1.02.01.25.
32.748.900 365.786.300 45.080.400
10.429.000 10.263.922.000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
10.263.922.000
1.02.1.02.01.25.25.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Dana DAK)
1.02.1.02.01.32.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
297.740.750
1.02.1.02.01.32.03.
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
277.412.750
1.02.1.02.01.32.04.
20.328.000
Audit Maternal Perinatal (AMP)
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA
1.02.
KESEHATAN
45.642.236.390
17.667.093.688
62.809.413.733 62.809.413.733
1.02.1.02.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
557.025.000
1.02.1.02.02.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
557.025.000
1.02.1.02.02.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
16.610.152.343
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 12.979.100.000
1.02.1.02.02.26.01.
Pembangunan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.18.
Pengadaan alat-alat rumah sakit
1.02.1.02.02.34.
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
45.642.236.390
1.02.1.02.02.34.18.
Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
45.642.236.390
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.
PEKERJAAN UMUM
3.631.052.343
3.580.500.000
7.279.420.351
125.315.880.404 107.567.612.304 2.741.555.922
1.03.1.03.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03.1.03.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12.400.000
1.03.1.03.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
54.606.500
1.03.1.03.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
47.492.400
1.03.1.03.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11.559.872
1.03.1.03.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
298.360.000
1.03.1.03.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
333.000.000
1.03.1.03.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
713.097.150
1.03.1.03.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.03.1.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
540.600.000
730.440.000 9.827.503.500
Halaman : 5 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 8.601.525.000
1.03.1.03.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
1.03.1.03.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
439.070.000
1.03.1.03.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
120.000.000
1.03.1.03.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
637.158.500
1.03.1.03.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
29.750.000
1.03.1.03.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
78.350.000
1.03.1.03.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
50.000.000
1.03.1.03.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
28.350.000
1.03.1.03.01.15.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
52.842.323.000
1.03.1.03.01.15.03.
Pembangunan jalan
52.842.323.000
1.03.1.03.01.16.
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
14.009.900.579
1.03.1.03.01.16.03.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
14.009.900.579
1.03.1.03.01.18.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
16.069.132.303
1.03.1.03.01.18.03.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
16.069.132.303
1.03.1.03.01.27.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
9.498.847.000
limbah 1.03.1.03.01.27.02.
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
2.816.424.000
1.03.1.03.01.27.06.
Pengembangan distribusi air minum
6.682.423.000
1.03.1.03.01.28.
Program pengendalian banjir
2.500.000.000
1.03.1.03.01.28.06.
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
1.04.
2.500.000.000 16.142.291.100
PERUMAHAN
1.04.1.03.01.15.
Program Pengembangan Perumahan
5.904.401.100
1.04.1.03.01.15.07.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
5.434.500.000
1.04.1.03.01.15.10.
Pengembangan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana
469.901.100
1.04.1.03.01.21.
Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan
1.04.1.03.01.21.01.
Sosialisasi Rencana Tata Ruang/Tata Kota
1.04.1.03.01.21.04.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Bangunan Umum
1.05.
10.237.890.000 171.690.000 10.066.200.000 541.210.000
PENATAAN RUANG
1.05.1.03.01.17.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
541.210.000
1.05.1.03.01.17.05.
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
541.210.000
1.06. 1.06.1.03.01.16. 1.06.1.03.01.16.03. 1.08. 1.08.1.03.01.24. 1.08.1.03.01.24.05.
64.767.000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
64.767.000
Program Kerjasama Pembangunan
64.767.000
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
1.000.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
1.000.000.000
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.000.000.000
Penataan RTH
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.06.1.06.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.864.088.114
3.716.402.394 3.716.402.394 778.445.929 2.250.000 236.400.000
Halaman : 6 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.06.1.06.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
66.400.000
1.06.1.06.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
41.886.900
1.06.1.06.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
29.608.329
1.06.1.06.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.705.100
1.06.1.06.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.040.000
1.06.1.06.01.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
4.330.600
1.06.1.06.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
110.825.000
1.06.1.06.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
250.000.000
1.06.1.06.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.06.1.06.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.06.1.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
314.100.000
1.06.1.06.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
257.949.000
1.06.1.06.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
326.178.400
1.06.1.06.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
97.624.000
1.06.1.06.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17.084.800
1.06.1.06.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19.200.000
1.06.1.06.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
19.200.000
1.06.1.06.01.15.
Program Pengembangan data/informasi
1.06.1.06.01.15.01.
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target
6.000.000 25.000.000 1.012.936.200
485.729.800 10.305.900
Kinerja Program dan Kegiatan 1.06.1.06.01.15.02.
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
39.634.300
Dokumen Perencanaan 96.820.800
1.06.1.06.01.15.06.
Penyusunan Buku PDRB dan Banda Aceh dalam Angka
1.06.1.06.01.15.07.
Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
338.968.800
1.06.1.06.01.16.
Program Kerjasama Pembangunan
367.204.725
1.06.1.06.01.16.03.
Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
367.204.725
1.06.1.06.01.19.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan
82.305.700
besar 82.305.700
1.06.1.06.01.19.12.
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang
1.06.1.06.01.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
770.741.440
1.06.1.06.01.21.09.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
122.788.800
1.06.1.06.01.21.13.
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
50.512.500
Pembangunan Daerah 153.743.800
1.06.1.06.01.21.14.
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
1.06.1.06.01.21.17.
Penyelenggaraan Musrena
1.06.1.06.01.21.18.
Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
148.826.500
1.06.1.06.01.21.21.
Penunjang Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan
233.681.900
1.06.1.06.01.22.
Program perencanaan pembangunan ekonomi
199.838.600
1.06.1.06.01.22.11.
Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadap Pelayanan Pemerintah
61.187.940
63.019.450
Halaman : 7 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
1.06.1.06.01.22.13.
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 55.399.100
Penyusunan Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh
1.06.1.06.01.22.15.
81.420.050
Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.
PERHUBUNGAN
7.125.000.000
9.782.554.326
13.242.238.440 11.682.092.940 2.364.634.200
1.07.1.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.07.1.07.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
18.500.000
1.07.1.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
52.735.200
1.07.1.07.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
56.325.000
1.07.1.07.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.1.07.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
295.724.000
1.07.1.07.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
125.000.000
1.07.1.07.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.07.1.07.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.418.100.000
1.07.1.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.091.260.700
1.07.1.07.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
2.550.000.000
1.07.1.07.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.07.1.07.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07.1.07.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
379.200.000
5.000.000
14.050.000
73.500.000 123.447.700 72.200.000
1.07.1.07.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
246.308.000
1.07.1.07.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
11.900.000
1.07.1.07.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.07.1.07.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
223.800.000
1.07.1.07.01.03.01.
Pengadaan mesin/kartu absensi
102.000.000
1.07.1.07.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
53.600.000
1.07.1.07.01.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
68.200.000
1.07.1.07.01.15.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
382.652.000
1.07.1.07.01.15.01.
Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
90.000.000
1.07.1.07.01.15.06.
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan
13.905.000
292.652.000
penyebrangan 1.07.1.07.01.16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
326.424.000
LLAJ 269.424.000
1.07.1.07.01.16.04.
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1.07.1.07.01.16.05.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas
1.07.1.07.01.17.
Program peningkatan pelayanan angkutan
1.07.1.07.01.17.04.
Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang
122.650.000
1.07.1.07.01.17.05.
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
523.400.000
1.07.1.07.01.17.06.
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan
381.500.000
treminal
57.000.000 1.027.550.000
Halaman : 8 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.07.1.07.01.18.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.554.750.000
1.07.1.07.01.18.01.
Pembangunan gedung terminal
1.554.750.000
1.07.1.07.01.19.
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.711.022.040
1.07.1.07.01.19.01.
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
1.066.222.040
1.07.1.07.01.19.02.
Pengadaan Marka Jalan
1.432.300.000
1.07.1.07.01.19.04.
Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir
1.25.
212.500.000 1.560.145.500
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
762.395.500
1.25.1.07.01.15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25.1.07.01.15.05.
Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.25.1.07.01.15.06.
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
658.495.500
1.25.1.07.01.15.07.
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
100.000.000
1.25.1.07.01.16.
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan
3.900.000
50.000.000
Informasi 50.000.000
1.25.1.07.01.16.01.
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1.25.1.07.01.18.
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
747.750.000
1.25.1.07.01.18.01.
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
621.850.000
1.25.1.07.01.18.02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.25.1.07.01.18.03.
98.300.000 27.600.000
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1.08.01.
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.852.868.084
2.595.002.000 2.595.002.000 164.725.000
1.08.1.08.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.1.08.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08.1.08.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.616.000
1.08.1.08.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.000.000
1.08.1.08.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.465.000
1.08.1.08.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.1.08.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
37.752.000
1.08.1.08.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40.000.000
1.08.1.08.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.08.1.08.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
34.050.000
1.08.1.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.675.000
1.08.1.08.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
1.08.1.08.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08.1.08.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.08.1.08.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.08.1.08.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11.600.000
1.08.1.08.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
11.600.000
1.08.1.08.01.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
35.200.000
1.592.000
4.050.000
9.583.000 1.665.000 51.144.000 2.283.000
694.469.000
Hidup 1.08.1.08.01.16.14.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08.1.08.01.16.18.
Pengukuran Tingkat Pencemaran Daerah Aliran Sungai
94.469.000 350.000.000
Halaman : 9 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.08.1.08.01.16.19.
Pengukuran Kualitas Udara
250.000.000
1.08.1.08.01.19.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
273.580.000
Alam dan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01.19.01.
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1.08.1.08.01.19.06.
Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.24.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08.1.08.01.24.16.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota
1.08.02.
DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
135.110.000 138.470.000 1.385.953.000 1.385.953.000 5.878.200.000
4.491.106.424
44.751.198.576 39.633.498.576
1.08.1.08.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23.531.025.301
1.08.1.08.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.795.800.000
1.08.1.08.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08.1.08.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
29.748.396
1.08.1.08.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
81.796.650
1.08.1.08.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.1.08.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08.1.08.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.08.1.08.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.08.1.08.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08.1.08.02.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
165.760.637
5.164.700 309.023.918 1.080.000 1.510.859.000 120.000.000 7.800.000 10.503.992.000
1.08.1.08.02.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.08.1.08.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08.1.08.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.08.1.08.02.02.10.
Pengadaan mebeleur
1.08.1.08.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08.1.08.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.08.1.08.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.08.1.08.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.08.1.08.02.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.08.1.08.02.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.08.1.08.02.15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6.033.820.000
1.08.1.08.02.15.02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
3.890.800.000
1.08.1.08.02.15.05.
Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
1.08.1.08.02.15.07.
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
1.08.1.08.02.15.11.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.08.1.08.02.15.12.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
49.480.000
1.08.1.08.02.15.14.
Pembersihan Sendimen dan Sampah Khusus
77.210.000
1.08.1.08.02.15.15.
Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA
1.319.100.000
1.08.1.08.02.24.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.919.050.000
1.08.1.08.02.24.05.
Penataan RTH
1.919.050.000
1.08.1.08.02.25.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
7.160.933.275 68.000.000 1.046.885.275 100.000.000 5.928.342.000 17.706.000 206.010.000 22.000.000 184.010.000
387.290.000 44.840.000 265.100.000
782.660.000
Halaman : 10 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
1.08.1.08.02.25.01. 1.20.
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 782.660.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
5.117.700.000
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.08.02.29. 1.20.1.08.02.29.04.
5.117.700.000
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah
5.117.700.000
Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum
1.10.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
45.000.000
3.027.631.005
1.972.027.820 1.972.027.820 891.936.670
1.10.1.10.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.1.10.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10.1.10.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10.1.10.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.1.10.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10.1.10.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.10.1.10.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
172.282.000
1.10.1.10.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
130.000.000
1.10.1.10.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.10.1.10.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
160.596.000
1.10.1.10.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
437.303.300
1.10.1.10.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
336.312.500
1.10.1.10.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.104.000
1.10.1.10.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50.886.800
1.10.1.10.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17.200.000
1.10.1.10.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
17.200.000
1.10.1.10.01.15.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
625.587.850
1.10.1.10.01.15.01.
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
68.789.900
1.10.1.10.01.15.06.
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
19.814.200
1.10.1.10.01.15.10.
Penyusunan kebijakan kependudukan
29.779.000
1.10.1.10.01.15.15.
Pelayanan Penerapan e-KTP
1.10.1.10.01.15.16.
Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil
34.376.250
1.10.1.10.01.15.17.
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Pencatatan Sipil
62.861.000
1.10.1.10.01.15.20.
Pelatihan Tenaga E-KTP
1.10.1.10.01.15.21.
Penataan Data Penduduk Lampid
1.11.01.
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
12.000.000 1.350.000 24.208.700 379.949.970 5.550.000
6.000.000
269.864.800
28.765.500 111.337.200 2.765.308.138
2.427.219.320
BERENCANA 1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.345.264.840
1.11.1.11.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
320.769.405
1.11.1.11.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
119.700.000
1.11.1.11.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
31.521.000
1.11.1.11.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
17.595.305
1.11.1.11.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
16.636.800
Halaman : 11 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 4.992.300
1.11.1.11.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.11.1.11.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
59.774.000
1.11.1.11.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50.000.000
1.11.1.11.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.11.1.11.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.11.1.11.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11.1.11.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
11.761.000
1.11.1.11.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
43.400.000
1.11.1.11.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.11.1.11.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.200.000
1.11.1.11.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16.800.000
1.11.1.11.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.11.1.11.01.16.
5.550.000 15.000.000 277.409.000
207.048.000
16.800.000 515.237.285
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.1.11.01.16.02.
105.600.000
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
1.11.1.11.01.16.06.
301.704.800
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1.11.1.11.01.16.16.
Advokasi dan KIE tentang Kota Layak Anak
13.048.400
1.11.1.11.01.16.17.
Perayaan Hari Anak Nasional
64.834.350
1.11.1.11.01.16.18.
Sosialisasi Pencegahan Trafficking pada Gugus Tugas dan Sub Gugus
30.049.735
Tugas 1.11.1.11.01.17.
11.850.500
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.1.11.01.17.05.
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
1.11.1.11.01.18.
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
11.850.500 191.441.850
pembangunan 1.11.1.11.01.18.03.
149.510.000
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.11.1.11.01.18.08.
Perayaan Hari Ibu
41.931.850
1.11.1.11.01.19.
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
11.756.800
anak 1.11.1.11.01.19.03.
11.756.800
Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) Bagi Tim Focal Point
1.12.
1.081.954.480
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.081.954.480
1.12.1.11.01.15.
Program Keluarga Berencana
1.12.1.11.01.15.05.
Pembinaan Keluarga Berencana
1.12.1.11.01.15.06.
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1.12.1.11.01.15.07.
Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB di KKB
20.567.000
1.12.1.11.01.15.08.
Kegiatan Sosialisasi SUS CATIN (CALINDA)
19.565.000
1.13.01.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
1.13.
SOSIAL
18.450.000 1.023.372.480
3.267.357.988
4.756.556.225 3.450.569.400
Halaman : 12 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 315.704.800
1.13.1.13.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.1.13.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.13.1.13.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13.1.13.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.13.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13.1.13.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.1.13.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.13.1.13.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13.1.13.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.13.1.13.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.13.1.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13.1.13.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.13.1.13.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13.1.13.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.13.1.13.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20.400.000
1.13.1.13.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20.400.000
1.13.1.13.01.15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
46.800.000 2.834.800 7.630.000 10.000.000 2.180.000 110.110.000 75.000.000 1.750.000 59.400.000 165.234.400 26.300.000 135.634.400 3.300.000
690.116.000
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13.1.13.01.15.01.
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping
58.712.000
Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13.1.13.01.15.02.
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
248.504.000
1.13.1.13.01.15.04.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga
382.900.000
Miskin 1.13.1.13.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.16.03.
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang
717.103.700 41.285.000
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.13.1.13.01.16.04.
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
200.000.000
termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 1.13.1.13.01.16.07.
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
110.193.700
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 1.13.1.13.01.16.10.
Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
60.675.000
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 5.375.000
1.13.1.13.01.16.11.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.13.1.13.01.16.15.
Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Lembaga Gampong
299.575.000
1.13.1.13.01.18.
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
43.657.500
1.13.1.13.01.18.04.
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
20.200.000
1.13.1.13.01.18.06.
Pengadaan Paket Usaha Ekonomi Produktif dan Alat Bantu Para
23.457.500
Penyandang Cacat yang Memiliki Embrio Sosial 1.13.1.13.01.19.
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
1.480.422.000
1.13.1.13.01.19.03.
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
1.480.422.000
Halaman : 13 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.13.1.13.01.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
17.931.000
1.13.1.13.01.21.06.
Pembinaan Manajemen Organisasi Karang Taruna
17.931.000
1.14.
1.305.986.825
KETENAGAKERJAAN
1.184.080.025
1.14.1.13.01.15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.13.01.15.03.
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
153.768.300
1.14.1.13.01.15.06.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
957.791.725
1.14.1.13.01.15.07.
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
22.320.000
1.14.1.13.01.15.08.
Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK
50.200.000
1.14.1.13.01.17.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
121.906.800
1.14.1.13.01.17.02.
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
12.571.800
industrial 1.14.1.13.01.17.03.
49.785.000
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1.14.1.13.01.17.04.
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.14.1.13.01.17.12.
Sosialisasi Peraturan Tentang Keselamatan Kerja
1.14.1.13.01.17.13.
6.345.000 43.205.000 10.000.000
Penyusunan Profil
1.13.02.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.04.
PERUMAHAN
100.000.000
5.684.739.939
7.361.342.028 4.106.884.820
1.04.1.13.02.19.
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
3.791.296.820
1.04.1.13.02.19.08.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
3.313.241.820
1.04.1.13.02.19.12.
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
478.055.000
1.04.1.13.02.22.
Program Sosialisasi Dalam Rangka Mitigasi Bencana
139.088.000
1.04.1.13.02.22.01.
Pengembangan Kearifan Lokal Sebagai Peringatan Dini Bencana
139.088.000
1.04.1.13.02.23.
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
176.500.000
1.04.1.13.02.23.01.
Dukungan Sarana Dan Prasarana Dasar
176.500.000
1.13.
SOSIAL
3.254.457.208 1.350.245.708
1.13.1.13.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.1.13.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.13.1.13.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13.1.13.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.13.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13.1.13.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.1.13.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.13.1.13.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13.1.13.02.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.13.1.13.02.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.13.1.13.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13.1.13.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
180.250.000
1.13.1.13.02.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
600.000.000
1.13.1.13.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.009.689.500
1.13.1.13.02.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7.872.000
84.300.000 5.400.158 16.648.550 5.400.000 3.456.000 429.743.000 90.000.000 3.950.000 711.348.000 1.797.811.500
Halaman : 14 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.13.1.13.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
106.400.000
1.13.1.13.02.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
106.400.000
1.17.01.
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.
KEBUDAYAAN
2.606.044.985
10.176.364.091 5.214.121.641 1.234.465.891
1.17.1.17.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17.1.17.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.17.1.17.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
18.292.163
1.17.1.17.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
31.625.842
1.17.1.17.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.117.400
1.17.1.17.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.17.1.17.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
141.500.000
1.17.1.17.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
108.650.000
1.17.1.17.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
589.300.000
1.17.1.17.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.17.1.17.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
167.550.000
1.17.1.17.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
201.790.750
1.17.1.17.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
154.500.000
1.17.1.17.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.17.1.17.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
142.229.156
7.501.330
7.700.000
41.632.000 5.658.750
1.17.1.17.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14.800.000
1.17.1.17.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
14.800.000
1.17.1.17.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
747.010.000
1.17.1.17.01.16.05.
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
747.010.000
purbakala, museum dan peninggalan bawah air 1.17.1.17.01.17. 1.17.1.17.01.17.05. 2.04.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3.016.055.000
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3.016.055.000 4.962.242.450
PARIWISATA
2.04.1.17.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.688.242.450
2.04.1.17.01.15.03.
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
1.965.070.000
2.04.1.17.01.15.05.
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
1.567.000.000
2.04.1.17.01.15.07.
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
80.347.000
2.04.1.17.01.15.08.
Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
75.825.450
2.04.1.17.01.16.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.274.000.000
2.04.1.17.01.16.02.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
1.274.000.000
1.19.01.
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN
2.411.328.922
4.029.633.500
MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
4.029.633.500 311.520.000
1.19.1.19.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19.1.19.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.500.000
1.19.1.19.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.500.000
45.000.000
Halaman : 15 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.19.1.19.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.500.000
1.19.1.19.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.800.000
1.19.1.19.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19.1.19.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
62.920.000
1.19.1.19.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
60.000.000
1.19.1.19.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.19.1.19.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
15.000.000
1.19.1.19.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90.292.000
1.19.1.19.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
35.000.000
1.19.1.19.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
48.448.000
1.19.1.19.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.19.1.19.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13.200.000
1.19.1.19.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
13.200.000
1.19.1.19.01.15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
39.538.500
1.19.1.19.01.15.03.
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
39.538.500
1.19.1.19.01.16.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
100.000.000
5.300.000
6.844.000
133.780.000
kriminal 1.19.1.19.01.16.06.
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
133.780.000
1.19.1.19.01.17.
Program pengembangan wawasan kebangsaan
123.759.800
1.19.1.19.01.17.01.
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
91.057.500
1.19.1.19.01.17.02.
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
32.702.300
1.19.1.19.01.20.
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
104.101.800
1.19.1.19.01.20.01.
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan
104.101.800
narkoba 1.19.1.19.01.21.
Program pendidikan politik masyarakat
1.19.1.19.01.21.05.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.1.19.01.21.06.
3.213.441.400 68.223.000 3.145.218.400
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan PEMILU (Pemilihan Umum)
1.19.02.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
5.273.622.359
7.779.086.191 7.779.086.191 5.591.872.191
1.19.1.19.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19.1.19.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.1.19.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
23.319.500
1.19.1.19.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.892.000
1.19.1.19.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.647.900
1.19.1.19.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.080.000
1.19.1.19.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19.1.19.02.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.19.1.19.02.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.19.1.19.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.000.000 2.442.791
232.840.000 50.000.000 8.200.000 5.253.450.000 904.897.000
Halaman : 16 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.19.1.19.02.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
360.000.000
1.19.1.19.02.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
35.000.000
1.19.1.19.02.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
206.293.000
1.19.1.19.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
299.320.000
1.19.1.19.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.19.1.19.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
232.650.000
1.19.1.19.02.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
232.650.000
1.19.1.19.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
500.000.000
1.19.1.19.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
500.000.000
1.19.1.19.02.15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
549.667.000
1.19.1.19.02.15.05.
pengendalian keamanan lingkungan
549.667.000
1.20.01.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
1.20.02.
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
1.16.
PENANAMAN MODAL
4.284.000
7.285.763.400 769.595.828 14.497.120.850
41.925.880.438 8.753.100
1.16.1.20.03.15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
8.753.100
1.16.1.20.03.15.08.
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
8.753.100
Pelaksanaan Penanaman Modal 1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
35.928.334.938
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 13.220.089.846
1.20.1.20.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
570.504.296
1.20.1.20.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
636.636.150
1.20.1.20.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
183.826.400
1.20.1.20.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.03.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.03.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
135.000.000
1.20.1.20.03.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
126.380.000
1.20.1.20.03.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
143.560.000
1.20.1.20.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
3.849.653.000
1.20.1.20.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.211.500.000
1.20.1.20.03.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.03.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.352.150.000
1.20.1.20.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.197.241.000
1.20.1.20.03.02.01.
Pembangunan rumah jabatan
120.000.000
1.20.1.20.03.02.03.
Pembangunan gedung kantor
210.000.000
1.20.1.20.03.02.06.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20.1.20.03.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
59.350.000 1.941.060.000
153.700.000 1.838.020.000
18.750.000
28.050.000 533.000.000
Halaman : 17 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.20.1.20.03.02.10.
Pengadaan mebeleur
229.600.000
1.20.1.20.03.02.20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
409.800.000
1.20.1.20.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
374.000.000
1.20.1.20.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.063.871.000
1.20.1.20.03.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
228.920.000
1.20.1.20.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
388.250.000
1.20.1.20.03.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
197.600.000
1.20.1.20.03.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.20.1.20.03.03.05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20.1.20.03.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
1.20.1.20.03.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
1.20.1.20.03.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
98.228.500
36.650.000 154.000.000
Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03.06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.1.20.03.16.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
98.228.500 1.046.100.000
kepala daerah 1.20.1.20.03.16.02.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga
115.100.000
pemerintah non departemen/ luar negeri 1.20.1.20.03.16.03.
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
686.000.000
1.20.1.20.03.16.06.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
245.000.000
1.20.1.20.03.19.
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1.20.1.20.03.19.04.
Evaluasi Reusam Gampong
1.20.1.20.03.20.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
34.292.800 34.292.800 974.629.184
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.1.20.03.20.02.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
683.999.450
1.20.1.20.03.20.10.
Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah
183.800.986
1.20.1.20.03.20.13.
Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota
106.828.748
Kepada Camat 1.20.1.20.03.21.
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan
86.940.100
aparatur pengawasan 1.20.1.20.03.21.03.
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
36.940.100
1.20.1.20.03.21.04.
Rekruitmen dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
50.000.000
1.20.1.20.03.23.
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.20.1.20.03.23.03.
Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
63.056.400
1.20.1.20.03.23.05.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
51.264.375
1.20.1.20.03.23.06.
Layanan Penguatan Kelembagaan Secara Elektronik E-Kinerja
295.920.000
1.20.1.20.03.26.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
310.026.950
1.20.1.20.03.26.03.
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
256.202.150
1.20.1.20.03.26.07.
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Tentang Penataan
410.240.775
53.824.800
Kelembagaan SKPD dan Non SKPD 1.20.1.20.03.29.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah
14.088.398.258
1.20.1.20.03.29.01.
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pemerintah dan Publik
12.084.454.352
Halaman : 18 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.20.1.20.03.29.03.
Pembuatan Naskah Pidato
672.270.000
1.20.1.20.03.29.05.
Pembuatan Pilar Tanda Tapal Batas
420.132.805
1.20.1.20.03.29.09.
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Festival Anak Sholeh
405.708.000
1.20.1.20.03.29.13.
DESK Pemilu
309.513.101
1.20.1.20.03.29.15.
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Training ESQ Profesional
196.320.000
1.20.1.20.03.30.
Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03.30.08.
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.31.
Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah
1.20.1.20.03.31.01.
Monitoring dan Pengendalian Perekonomian Daerah
37.253.400
1.20.1.20.03.31.05.
Pelaporan Program Pembangunan
75.625.000
1.20.1.20.03.31.10.
Pemantauan Pendistribusian Kuota BBM dan Gas
13.414.150
1.20.1.20.03.31.11.
Penyusunan Data Informasi Pelaku Usaha
1.20.1.20.03.32.
Program Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur dan
88.824.625 88.824.625 144.919.150
18.626.600 147.162.500
Publik 47.162.500
1.20.1.20.03.32.03.
Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
1.20.1.20.03.32.04.
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
100.000.000
1.20.1.20.03.33.
Program Pendidikan Kedinasan
67.992.900
1.20.1.20.03.33.04.
Pembuatan buku juknis/juklak
34.990.000
1.20.1.20.03.33.06.
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
33.002.900
1.20.1.20.03.35.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
373.230.800
1.20.1.20.03.35.06.
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
322.196.000
1.20.1.20.03.35.32.
Penyusunan Peta Jabatan
1.20.1.20.03.36.
Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kota
201.767.550
1.20.1.20.03.36.01.
Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kota
136.000.000
1.20.1.20.03.36.02.
Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD
1.20.1.20.03.36.03. 1.25.
51.034.800
41.057.900
Penyusunan Penetapan Kinerja
24.709.650
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.498.292.400
1.25.1.20.03.15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.063.557.400
1.25.1.20.03.15.03.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.063.557.400
1.25.1.20.03.18.
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
2.434.735.000
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.434.735.000
1.25.1.20.03.18.02. 2.09.
SYARIAT ISLAM
2.490.500.000
2.09.1.20.03.15.
Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam
675.034.000
2.09.1.20.03.15.09.
Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Umat Islam
675.034.000
2.09.1.20.03.17.
Program Pengembangan Mu’amalah
100.900.000
2.09.1.20.03.17.04.
Pembinaan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Insaniyah
2.09.1.20.03.19.
Program Penyemarakan Syiar Islam
1.336.966.000
2.09.1.20.03.19.11.
Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)
1.285.611.000
2.09.1.20.03.19.18.
Rapat Koordinasi Antar Lembaga Keistimewaan
2.09.1.20.03.22.
Program Pemberdayaan Sarana Ibadah
377.600.000
2.09.1.20.03.22.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah
377.600.000
100.900.000
51.355.000
Halaman : 19 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRK
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Belanja Tidak Langsung 4 4.320.082.141
Belanja Langsung 5 19.786.755.269 19.786.755.269
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 6.888.282.000
1.20.1.20.04.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
485.700.000
1.20.1.20.04.01.04.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
300.000.000
1.20.1.20.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
211.347.000
1.20.1.20.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
170.610.000
1.20.1.20.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
52.576.000
1.20.1.20.04.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
45.320.000
1.20.1.20.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.04.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.04.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.04.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.907.219.269
1.20.1.20.04.02.03.
Pembangunan gedung kantor
4.166.650.000
1.20.1.20.04.02.06.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
112.000.000
1.20.1.20.04.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
381.962.000
1.20.1.20.04.02.20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
128.600.000
1.20.1.20.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
262.100.000
1.20.1.20.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
761.604.000
1.20.1.20.04.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
474.100.000
1.20.1.20.04.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
469.700.000
1.20.1.20.04.03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.20.1.20.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.084.000.000
1.20.1.20.04.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.084.000.000
1.20.1.20.04.15.
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
5.433.154.000
1.20.1.20.04.15.01.
Pembahasan rancangan Qanun
1.20.1.20.04.15.03.
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20.1.20.04.15.04.
Rapat-rapat paripurna
1.887.725.000
1.20.1.20.04.15.05.
Kegiatan Reses
1.826.651.000
1.20.1.20.04.15.06.
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
92.352.000
1.20.1.20.04.15.07.
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
91.771.000
1.20.1.20.04.15.11.
Rapat Koordinasi dengan Unsur MUSPIDA dan Pejabat Pemerintah
98.212.000
788.498.000 4.246.000.000 18.000.000 472.019.000
94.303.269
4.400.000
611.765.000 712.400.000
5.540.000
Daerah 1.20.1.20.04.15.19.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga atau Organisasi
51.150.000
Kemasyarakatan maupun Perseorangan 1.20.1.20.04.15.20.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Instansi Pemerintah Daerah
28.700.000
Halaman : 20 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
1.20.1.20.04.15.21.
Belanja Tidak Langsung 4
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
5 125.100.000
Kunjungan Kerja Lapangan Alat Kelengkapan Dewan
1.20.05.
Belanja Langsung
47.550.000.000
19.460.969.812
9.119.695.500 9.119.695.500
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 2.378.780.000
1.20.1.20.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.05.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.05.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
265.000.000
1.20.1.20.05.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
357.500.000
1.20.1.20.05.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.05.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.05.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.05.01.16.
Penyediaan bahan logistik kantor
1.20.1.20.05.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
379.900.000
1.20.1.20.05.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
330.000.000
1.20.1.20.05.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.05.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.619.267.000
1.20.1.20.05.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.795.400.000
1.20.1.20.05.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
341.595.000
1.20.1.20.05.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.000.000
1.20.1.20.05.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.05.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
40.000.000
1.20.1.20.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
47.600.000
1.20.1.20.05.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
47.600.000
1.20.1.20.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
80.000.000
1.20.1.20.05.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
80.000.000
1.20.1.20.05.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
84.183.500
7.050.000 210.400.000 8.000.000
2.280.000 39.000.000 2.160.000 15.000.000
9.150.000 753.340.000
432.272.000
Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.05.06.02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
15.200.000
1.20.1.20.05.06.06.
Penyusunan Laporan Piutang Daerah
35.996.500
1.20.1.20.05.06.07.
Penyusunan Rekonsiliasi Pinjam Daerah
32.987.000
1.20.1.20.05.17.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
3.909.865.000
daerah 178.575.000
1.20.1.20.05.17.02.
Penyusunan standar satuan harga
1.20.1.20.05.17.06.
Penyusunan rancangan Qanun tentang APBD
51.387.500
1.20.1.20.05.17.08.
Penyusunan rancangan Qanun tentang Perubahan APBD
60.108.000
1.20.1.20.05.17.10.
Penyusunan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
39.500.000
APBD
Halaman : 21 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 83.580.000
1.20.1.20.05.17.13.
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.16.
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
232.950.000
1.20.1.20.05.17.18.
Revaluasi/ Appraisal Aset/ Barang Daerah
310.562.500
1.20.1.20.05.17.19.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
337.758.000
1.20.1.20.05.17.20.
Penelitian dan Asistensi RKA & DPA SKPD
180.500.000
1.20.1.20.05.17.22.
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Daerah
292.950.000
1.20.1.20.05.17.24.
Pengendalian Administrasi Anggaran SKPD
141.520.000
1.20.1.20.05.17.25.
Pelelangan Asset
1.20.1.20.05.17.26.
Penghapusan Asset Inventaris
1.20.1.20.05.17.27.
Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
113.322.500
1.20.1.20.05.17.30.
Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan
305.505.000
86.595.000 92.840.000
Pelaksanaan BPHTB 1.20.1.20.05.17.32.
718.125.000
Pengelolaan, Pengawasan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PBB-P2
1.20.1.20.05.17.33.
Penelitian dan Asistensi Kartu Inventaris Barang SKPD
1.20.1.20.05.17.34.
Pengeloaan, Pengawasan, Penagihan, Evaluasi Dan Pelaporan Pajak
40.900.000 354.496.500
Daerah 1.20.1.20.05.17.35.
288.690.000
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah
1.20.06.
BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
5.778.544.530
4.023.788.923 4.023.788.923
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.06.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
770.680.840
1.20.1.20.06.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
158.200.000
1.20.1.20.06.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.06.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
62.139.989
1.20.1.20.06.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
62.272.500
1.20.1.20.06.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.06.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
166.254.000
1.20.1.20.06.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
200.000.000
1.20.1.20.06.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.06.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
104.060.000
1.20.1.20.06.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
371.684.943
1.20.1.20.06.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
295.219.341
1.20.1.20.06.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60.872.000
1.20.1.20.06.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.593.602
1.20.1.20.06.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22.000.000
1.20.1.20.06.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22.000.000
1.20.1.20.06.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.06.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.1.20.06.34.
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5.614.351
8.765.000
3.375.000
100.000.000 100.000.000 1.446.212.940
Halaman : 22 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.20.1.20.06.34.02.
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.446.212.940
1.20.1.20.06.35.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.313.210.200
1.20.1.20.06.35.01.
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.20.1.20.06.35.02.
Seleksi penerimaan calon PNS
1.20.1.20.06.35.05.
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1.20.1.20.06.35.09.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1.20.1.20.06.35.11.
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
335.500.000
1.20.1.20.06.35.13.
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
316.230.000
1.20.1.20.06.35.17.
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
82.585.000
1.20.1.20.06.35.29.
Pengelolaan Arsip PNS
18.550.000
1.20.1.20.06.35.31.
Penerapan ISO 2008 bagi Peningkatan Mutu Pelayanan
1.20.07.
INSPEKTORAT
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
223.497.000 55.543.000 140.682.200 32.873.000
107.750.000 3.239.598.072
1.387.118.000 1.387.118.000
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 322.170.500
1.20.1.20.07.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.07.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.07.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.771.500
1.20.1.20.07.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
26.060.000
1.20.1.20.07.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
36.900.000 4.964.000
1.825.000 78.650.000
1.20.1.20.07.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.07.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.07.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.07.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.07.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
54.760.000
1.20.1.20.07.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40.300.000
1.20.1.20.07.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
48.656.000
1.20.1.20.07.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.07.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.07.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.07.20.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
120.000.000 6.000.000 15.000.000 150.508.000
6.792.000 17.200.000 17.200.000 829.541.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 692.760.000
1.20.1.20.07.20.01.
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20.1.20.07.20.02.
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
20.040.000
1.20.1.20.07.20.03.
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
41.270.000
1.20.1.20.07.20.06.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
65.471.000
1.20.1.20.07.20.07.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
10.000.000
1.20.1.20.07.21.
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan
50.000.000
aparatur pengawasan
Halaman : 23 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.20.1.20.07.21.01.
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
50.000.000
1.20.1.20.07.22.
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan
17.698.500
prosedur pengawasan 1.20.1.20.07.22.03.
17.698.500
Fasilitasi, Dukungan administrasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.08.
KECAMATAN KUTA ALAM
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
2.343.555.430
3.096.688.630 3.096.688.630
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.666.245.600
1.20.1.20.08.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.08.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.08.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.08.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.08.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.08.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.08.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
77.358.000
1.20.1.20.08.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.08.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.08.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.08.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
83.844.000
1.20.1.20.08.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
56.900.000
1.20.1.20.08.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.224.000
1.20.1.20.08.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
92.400.000 2.443.600 11.873.000 5.396.000 500.000
1.425.000 1.454.850.000
2.720.000
1.20.1.20.08.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15.200.000
1.20.1.20.08.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
15.200.000
1.20.1.20.08.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.08.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
44.022.000
1.20.1.20.08.28.02.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Kelurahan
26.051.250
1.20.1.20.08.28.05.
Pemberdayaan Generasi Muda
51.083.500
1.20.1.20.08.28.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan
1.20.1.20.08.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.20.1.20.08.28.10.
Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
6.267.000
1.20.1.20.08.28.11.
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek Pajak dan
5.824.500
1.331.399.030
5.813.250 1.192.337.530
Retribusi Daerah di Kecamatan 1.20.09.
KECAMATAN BAITURRAHMAN
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
1.855.663.185
1.774.389.425 1.774.389.425
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.09.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.09.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.09.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.09.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.453.775.500 34.800.000 2.400.000 11.040.500
Halaman : 24 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.20.1.20.09.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.890.000
1.20.1.20.09.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000
1.20.1.20.09.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
67.920.000
1.20.1.20.09.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.09.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.09.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.09.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
73.099.075
1.20.1.20.09.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
22.231.675
1.20.1.20.09.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13.500.000
1.20.1.20.09.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
31.332.400
1.20.1.20.09.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6.035.000
1.20.1.20.09.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13.600.000
1.20.1.20.09.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
13.600.000
1.20.1.20.09.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.09.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.09.28.02.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Kelurahan
1.20.1.20.09.28.03.
Lomba Desa dan Lomba Kecamatan
42.152.900
1.20.1.20.09.28.05.
Pemberdayaan Generasi Muda
30.255.000
1.20.1.20.09.28.06.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1.425.000 1.308.300.000
233.914.850 27.750.000 8.326.000
3.774.950
1.20.1.20.09.28.07.
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan
17.587.000
1.20.1.20.09.28.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan
6.499.000
1.20.1.20.09.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.20.1.20.09.28.10.
Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
6.795.000
1.20.1.20.09.28.11.
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek Pajak dan
8.287.500
56.302.500
Retribusi Daerah di Kecamatan 1.20.1.20.09.28.12.
26.185.000
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan
1.20.10.
KECAMATAN MEURAXA
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
1.470.695.575
2.366.665.927 2.366.665.927
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 2.057.319.877
1.20.1.20.10.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.10.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.10.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.10.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.10.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.978.500
1.20.1.20.10.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.275.700
1.20.1.20.10.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
52.190.000
1.20.1.20.10.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.10.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.10.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
36.448.000 1.714.325 12.488.352
1.425.000 1.924.800.000
Halaman : 25 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 112.126.000
1.20.1.20.10.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.10.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
84.802.000
1.20.1.20.10.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.224.000
1.20.1.20.10.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.100.000
1.20.1.20.10.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9.600.000
1.20.1.20.10.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
9.600.000
1.20.1.20.10.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.10.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
15.707.500
1.20.1.20.10.28.02.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Kelurahan
22.439.000
1.20.1.20.10.28.03.
Lomba Desa dan Lomba Kecamatan
12.742.500
1.20.1.20.10.28.06.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1.20.1.20.10.28.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan
1.20.1.20.10.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.20.1.20.10.28.11.
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek Pajak dan
187.620.050
4.203.800 4.248.750 109.238.750 3.466.000
Retribusi Daerah di Kecamatan 1.20.1.20.10.28.12.
15.573.750
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan
1.20.11.
KECAMATAN SYIAH KUALA
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
1.839.046.348
1.793.984.940 1.793.984.940
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.427.729.000
1.20.1.20.11.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.11.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.11.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.11.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.11.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.11.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.11.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
64.769.000
1.20.1.20.11.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.11.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.11.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.11.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.11.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
63.305.440
1.20.1.20.11.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
64.200.000
1.20.1.20.11.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30.332.000
1.20.1.20.11.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.11.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12.000.000
1.20.1.20.11.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
12.000.000
1.20.1.20.11.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.11.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
19.300.000
1.20.1.20.11.28.02.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Kelurahan
13.515.000
48.600.000 2.145.000 12.800.000 8.890.000 550.000
1.425.000 1.268.550.000 161.704.440
3.867.000
192.551.500
Halaman : 26 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 21.325.000
1.20.1.20.11.28.03.
Lomba Desa dan Lomba Kecamatan
1.20.1.20.11.28.06.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
4.000.000
1.20.1.20.11.28.07.
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan
9.745.000
1.20.1.20.11.28.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan
1.20.1.20.11.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.20.1.20.11.28.10.
Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
9.306.000
1.20.1.20.11.28.11.
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek Pajak dan
7.915.000
9.895.000 76.947.500
Retribusi Daerah di Kecamatan 1.20.1.20.11.28.12.
20.603.000
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan
1.20.12.
KECAMATAN BANDA RAYA
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
1.649.489.723
1.753.315.840 1.753.315.840
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.327.691.050
1.20.1.20.12.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.12.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.12.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.950.000
1.20.1.20.12.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.295.050
1.20.1.20.12.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.835.000
1.20.1.20.12.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.12.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
55.336.000
1.20.1.20.12.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.12.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
19.200.000
500.000
1.425.000 1.218.150.000
1.20.1.20.12.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.12.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
203.193.490
1.20.1.20.12.02.03.
Pembangunan gedung kantor
117.300.000
1.20.1.20.12.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
58.673.490
1.20.1.20.12.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
25.124.000
1.20.1.20.12.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.12.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.12.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.12.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.12.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
37.657.000
1.20.1.20.12.28.02.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Kelurahan
10.674.800
1.20.1.20.12.28.07.
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan
1.20.1.20.12.28.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan
1.20.1.20.12.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
93.000.000
1.20.1.20.12.28.10.
Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
15.780.000
1.20.1.20.12.28.11.
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek Pajak dan
14.370.000
Retribusi Daerah di Kecamatan
2.096.000 10.400.000 10.400.000 212.031.300
4.884.300 4.546.800
Halaman : 27 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
1.20.1.20.12.28.12.
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 31.118.400
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan
1.20.13.
KECAMATAN KUTA RAJA
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
1.806.316.923
1.185.730.500 1.185.730.500
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 932.457.000
1.20.1.20.13.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.13.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.13.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.150.000
1.20.1.20.13.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.200.000
1.20.1.20.13.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.500.000
1.20.1.20.13.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000
1.20.1.20.13.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
58.482.000
1.20.1.20.13.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.13.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.13.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.13.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
57.925.000
1.20.1.20.13.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
14.700.000
1.20.1.20.13.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15.000.000
1.20.1.20.13.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.224.000
1.20.1.20.13.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.13.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11.600.000
1.20.1.20.13.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
11.600.000
1.20.1.20.13.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.13.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.13.28.02.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Kelurahan
1.20.1.20.13.28.03.
Lomba Desa dan Lomba Kecamatan
12.450.000
1.20.1.20.13.28.05.
Pemberdayaan Generasi Muda
26.850.000
1.20.1.20.13.28.06.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1.20.1.20.13.28.07.
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan
19.215.000
1.20.1.20.13.28.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan
11.987.500
1.20.1.20.13.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
50.900.000
1.20.1.20.13.28.10.
Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
3.050.000
1.20.1.20.13.28.11.
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek Pajak dan
6.464.000
36.900.000
1.425.000 799.800.000
4.001.000
183.748.500 25.490.000 8.387.000
2.875.000
Retribusi Daerah di Kecamatan 1.20.1.20.13.28.12.
16.080.000
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan
1.20.14.
KECAMATAN JAYA BARU
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
1.517.071.574
1.513.114.500 1.513.114.500
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.14.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.228.490.000
Halaman : 28 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 23.400.000
1.20.1.20.14.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.14.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.14.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.14.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.14.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.14.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
51.915.000
1.20.1.20.14.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.14.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.14.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.14.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90.162.000
1.20.1.20.14.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
63.000.000
1.20.1.20.14.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.224.000
1.20.1.20.14.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.14.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10.000.000
1.20.1.20.14.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
10.000.000
1.20.1.20.14.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.14.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
35.674.000
1.20.1.20.14.28.03.
Lomba Desa dan Lomba Kecamatan
31.989.500
1.20.1.20.14.28.07.
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan
11.650.000
1.20.1.20.14.28.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan
17.845.000
1.20.1.20.14.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
64.727.000
1.20.1.20.14.28.10.
Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
1.20.1.20.14.28.12.
1.950.000 10.100.000 5.000.000 500.000
1.425.000 1.114.200.000
2.938.000
184.462.500
7.255.000 15.322.000
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan
1.20.15.
KECAMATAN LUENG BATA
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
1.629.546.360
1.479.275.900 1.479.275.900
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.228.774.900
1.20.1.20.15.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.15.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.15.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.827.000
1.20.1.20.15.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
9.437.400
1.20.1.20.15.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.834.500
1.20.1.20.15.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.15.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
57.626.000
1.20.1.20.15.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.15.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.15.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.15.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
77.576.000
1.20.1.20.15.02.03.
Pembangunan gedung kantor
15.000.000
1.20.1.20.15.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
33.500.000
84.200.000
500.000
2.500.000 1.046.850.000
Halaman : 29 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 27.656.000
1.20.1.20.15.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.15.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.15.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.15.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.15.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.15.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
60.835.000
1.20.1.20.15.28.02.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Kelurahan
13.050.000
1.20.1.20.15.28.03.
Lomba Desa dan Lomba Kecamatan
17.670.000
1.20.1.20.15.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
64.494.000
1.20.1.20.15.28.10.
Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
1.20.16.
KECAMATAN ULEE KARENG
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
1.420.000 10.800.000 10.800.000 162.125.000
6.076.000 1.961.166.438
1.542.359.500 1.542.359.500
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.256.474.000
1.20.1.20.16.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.16.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.16.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.16.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.16.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.000.000
1.20.1.20.16.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000
1.20.1.20.16.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
64.774.000
1.20.1.20.16.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.000.000
1.20.1.20.16.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.16.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.20.1.20.16.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
53.770.500
1.20.1.20.16.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
25.500.000
1.20.1.20.16.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.324.000
1.20.1.20.16.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.946.500
1.20.1.20.16.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14.400.000
1.20.1.20.16.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
14.400.000
1.20.1.20.16.28.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.16.28.01.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1.20.1.20.16.28.02.
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong / Kelurahan
1.20.1.20.16.28.03.
Lomba Desa dan Lomba Kecamatan
17.200.000
1.20.1.20.16.28.05.
Pemberdayaan Generasi Muda
18.640.000
1.20.1.20.16.28.06.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
2.240.000
1.20.1.20.16.28.07.
Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan
5.575.000
1.20.1.20.16.28.08.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan
6.900.000
1.20.1.20.16.28.09.
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan
1.20.1.20.16.28.10.
Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Gampong
42.000.000 3.500.000 12.000.000
3.150.000 1.102.050.000
217.715.000 31.300.000 6.675.000
107.635.000 7.300.000
Halaman : 30 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
1.20.1.20.16.28.11.
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 3.000.000
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Objek Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan
1.20.1.20.16.28.12.
11.250.000
Pengawasan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan di Kecamatan
1.20.17.
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
500.000.000
2.024.493.641
728.040.000 50.100.000
1.06.1.20.17.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
50.100.000
1.06.1.20.17.21.19.
Publikasi Pembangunan dan Teknologi
50.100.000
1.20.
493.712.000
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
408.386.000
1.20.1.20.17.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.17.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.17.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.17.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.17.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.17.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
59.774.000
1.20.1.20.17.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
60.000.000
1.20.1.20.17.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.20.1.20.17.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
80.730.000
1.20.1.20.17.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
72.926.000
1.20.1.20.17.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.17.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
54.556.000
1.20.1.20.17.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12.270.000
1.20.1.20.17.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12.400.000
1.20.1.20.17.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
12.400.000
2.06.
5.600.000 77.623.000 121.259.000 1.000.000
2.400.000
6.100.000
184.228.000
PERDAGANGAN
2.06.1.20.17.18.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
184.228.000
2.06.1.20.17.18.02.
Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
184.228.000
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.709.416.117
4.361.769.500 4.361.769.500 407.316.100
1.22.1.22.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.1.22.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.22.1.22.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.22.1.22.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.910.500
1.22.1.22.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.952.500
1.22.1.22.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.22.1.22.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
1.22.1.22.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22.1.22.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.22.1.22.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
50.600.000 4.945.800
2.499.300 82.808.000 124.000.000 6.600.000 108.000.000
Halaman : 31 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
1.22.1.22.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
68.161.000
1.22.1.22.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60.872.000
1.22.1.22.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.22.1.22.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16.400.000
1.22.1.22.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
16.400.000
1.22.1.22.01.15.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
265.498.900
1.22.1.22.01.15.01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
265.498.900
1.22.1.22.01.16.
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
114.025.350
1.22.1.22.01.16.02.
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
16.998.300
1.22.1.22.01.16.05.
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
14.980.000
1.22.1.22.01.16.08.
Pengembangan dan Pembinaan TTG
82.047.050
1.22.1.22.01.17.
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
7.289.000
283.128.350
desa 1.22.1.22.01.17.01.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
41.480.000
1.22.1.22.01.17.03.
Pemberian stimulan pembangunan desa
63.534.000
1.22.1.22.01.17.06.
Sinkronisasi Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
60.000.000
1.22.1.22.01.17.07.
Pengelolaan Sistem Informasi Posyandu
72.614.350
1.22.1.22.01.17.09.
Penguatan Kapasitas Kader PKK
1.22.1.22.01.18.
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.801.824.600
1.22.1.22.01.18.03.
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
53.485.000
45.500.000
pemerintahan desa 1.22.1.22.01.18.05.
Pemilihan Geuchik Langsung (Philciksung)
1.22.1.22.01.18.06.
Pembinaan dan perlombaan gampong/kelurahan
1.22.1.22.01.18.08.
Peningkatan sarana dan prasarana kantor geuchik/lurah
1.22.1.22.01.20.
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan
116.455.000 92.060.000 2.539.824.600 297.250.000
Gampong 99.300.000
1.22.1.22.01.20.01.
Pengadaan Mobiler Kantor Mukim dan Keuchik
1.22.1.22.01.20.03.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
197.950.000
1.22.1.22.01.21.
Program Penguatan Kelembagaan Mukim dan Aparatur
29.896.800
1.22.1.22.01.21.02.
Fasilitasi Penyusunan Reusam Gampong
29.896.800
1.22.1.22.01.22.
Program Sinkronisasi Pengentasan Kemiskinan
51.156.000
1.22.1.22.01.22.01.
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
51.156.000
Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 1.22.1.22.01.23.
Program Fasilitas Pendapatan dan Kekayaan Gampong
27.112.400
1.22.1.22.01.23.01.
Inventarisasi Aset/Kekayaan Gampong
27.112.400
1.26.01.
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.24.
KEARSIPAN
1.24.1.26.01.16. 1.24.1.26.01.16.02. 1.26. 1.26.1.26.01.01.
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah PERPUSTAKAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.221.791.497
571.399.400 38.511.900 38.511.900 38.511.900 532.887.500 166.446.500
Halaman : 32 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 15.600.000
1.26.1.26.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.26.1.26.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.188.000
1.26.1.26.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.298.500
1.26.1.26.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.080.000
1.26.1.26.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000
1.26.1.26.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.040.000
1.26.1.26.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
47.190.000
1.26.1.26.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30.000.000
1.26.1.26.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
1.26.1.26.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.26.1.26.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.26.1.26.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6.400.000
1.26.1.26.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
66.000.000
1.26.1.26.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.26.1.26.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.000.000
1.26.1.26.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8.000.000
1.26.1.26.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.26.1.26.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.26.1.26.01.05.03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.26.1.26.01.15.
2.200.000 52.350.000 202.040.000
127.640.000
8.000.000 10.000.000 10.000.000 146.401.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26.1.26.01.15.01.
42.110.000
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1.26.1.26.01.15.02.
104.291.000
Pengembangan minat dan budaya baca
2.
URUSAN PILIHAN
2.05.01.
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
1.21.
KETAHANAN PANGAN
29.902.941.570
17.582.437.081
54.607.125.612
220.000.000
6.133.478.481
10.362.635.635 157.569.650 157.569.650
1.21.2.05.01.15.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1.21.2.05.01.15.09.
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
99.794.000
1.21.2.05.01.15.32.
Penyelenggaraan cipta menu makanan
57.775.650
2.01.
PERTANIAN
4.278.525.600
2.01.2.05.01.15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
168.514.000
2.01.2.05.01.15.05.
Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur
147.841.000
2.01.2.05.01.15.06.
Penyusunan dan Pengumpulan Data
2.01.2.05.01.17.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.899.485.400
2.01.2.05.01.17.02.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat
2.899.485.400
20.673.000
Guna 2.01.2.05.01.20.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
173.546.200
2.01.2.05.01.20.02.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
173.546.200
2.01.2.05.01.21.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
350.000.000
2.01.2.05.01.21.03.
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
350.000.000
Halaman : 33 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5
2.01.2.05.01.22.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
686.980.000
2.01.2.05.01.22.05.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil
646.864.000
Peternakan 2.01.2.05.01.22.14. 2.05.
40.116.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan
5.926.540.385
KELAUTAN DAN PERIKANAN
578.361.000
2.05.2.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.2.05.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.05.2.05.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.05.2.05.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.05.2.05.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.800.000
2.05.2.05.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.493.000
2.05.2.05.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
2.05.2.05.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.05.2.05.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
2.05.2.05.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
203.100.000
2.05.2.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
621.297.625
2.05.2.05.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
115.000.000
2.05.2.05.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
213.680.625
2.05.2.05.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
288.931.000
2.05.2.05.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
82.200.000 5.400.000 17.500.000
182.468.000 75.000.000 5.400.000
3.686.000
2.05.2.05.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
36.400.000
2.05.2.05.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
36.400.000
2.05.2.05.01.15.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
600.747.000
2.05.2.05.01.15.01.
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
600.747.000
2.05.2.05.01.20.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1.132.780.000
2.05.2.05.01.20.03.
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
1.082.780.000
2.05.2.05.01.20.04.
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolahan dan
50.000.000
Pemasaran Hasil Perikanan 2.05.2.05.01.21.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.956.954.760
2.05.2.05.01.21.07.
Pembinaan dan pengembangan Usaha Perikanan (DAK)
2.956.954.760
2.07.01.
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
13.946.719.023
4.122.291.659
17.212.616.477 1.199.650.450
1.15.2.07.01.15.
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
955.861.200
1.15.2.07.01.15.08.
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
942.286.200
1.15.2.07.01.15.11.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.2.07.01.16.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
13.575.000 118.738.250
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.15.2.07.01.16.06.
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
35.410.000
1.15.2.07.01.16.07.
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
83.328.250
1.15.2.07.01.18.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
125.051.000
1.15.2.07.01.18.05.
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
125.051.000
Halaman : 34 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
2.06.
PERDAGANGAN
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 13.899.921.377 1.243.708.000
2.06.2.07.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06.2.07.01.15.03.
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2.06.2.07.01.15.06.
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar
2.06.2.07.01.18.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
177.781.000
2.06.2.07.01.18.03.
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk
156.525.000
2.06.2.07.01.18.06.
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
2.06.2.07.01.19.
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
3.419.563.000
2.06.2.07.01.19.03.
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan
3.419.563.000
67.208.000 1.176.500.000
21.256.000
Asongan 2.06.2.07.01.20.
Program Peningkatan Pelayanan Pasar
9.058.869.377
2.06.2.07.01.20.01.
Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
9.058.869.377
2.07.
INDUSTRI
2.113.044.650 489.794.000
2.07.2.07.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.2.07.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.07.2.07.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.07.2.07.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.000.000
2.07.2.07.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18.000.000
2.07.2.07.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.07.2.07.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
122.694.000
2.07.2.07.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
250.000.000
2.07.2.07.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
2.07.2.07.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2.07.2.07.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
388.404.000
2.07.2.07.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
139.000.000
2.07.2.07.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
177.500.000
2.07.2.07.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.07.2.07.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.07.2.07.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
24.000.000
2.07.2.07.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
24.000.000
2.07.2.07.01.15.
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
76.321.400
2.07.2.07.01.15.06.
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
76.321.400
2.07.2.07.01.16.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
952.820.750
2.07.2.07.01.16.01.
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan
254.468.750
43.600.000 4.500.000
3.000.000
7.000.000 30.000.000
67.404.000 4.500.000
Sumber Daya 2.07.2.07.01.16.02.
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan
70.752.000
Klaster Industri 627.600.000
2.07.2.07.01.16.07.
Promosi Hasil Industri
2.07.2.07.01.17.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
87.412.500
2.07.2.07.01.17.01.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
87.412.500
2.07.2.07.01.18.
Program Penataan Struktur Industri
94.292.000
Halaman : 35 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
2.07.2.07.01.18.04.
Belanja Tidak Langsung 4
DINAS SYARIAT ISLAM
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
5 94.292.000
Peningkatan Mutu dan Potensi Industri Kecil
2.09.01.
Belanja Langsung
2.981.773.843
7.639.134.500 1.264.338.700
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.2.09.01.29.
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah
1.264.338.700
1.20.2.09.01.29.08.
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an
1.264.338.700
2.09.
SYARIAT ISLAM
6.374.795.800 351.619.900
2.09.2.09.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.2.09.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09.2.09.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.09.2.09.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.09.2.09.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.09.2.09.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09.2.09.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
2.09.2.09.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.09.2.09.01.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
2.09.2.09.01.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2.09.2.09.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
223.641.000
2.09.2.09.01.02.07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
153.700.000
2.09.2.09.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.09.2.09.01.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.09.2.09.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.09.2.09.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.09.2.09.01.15.
Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam
2.09.2.09.01.15.02.
Sosialisasi Qanun Syariat Islam
2.09.2.09.01.15.04.
Pemberdayaan Meunasah dan Balee Seumeubeut
278.718.200
2.09.2.09.01.15.07.
Operasional Pengawasan Terpadu
910.631.600
2.09.2.09.01.15.09.
Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Umat Islam
434.268.400
2.09.2.09.01.15.10.
Penyelenggaraan Makan Halal
89.647.000
2.09.2.09.01.15.11.
Penguatan, Pembekalan Syariat Islam (P2SI) Bagi Pegawai Negeri Sipil
55.802.200
2.09.2.09.01.15.13.
Penguatan Lembaga Dakwah Sekolah (LDS)
72.041.800
2.09.2.09.01.15.14.
Muzakarah Ormas/Organisasi Kepemudaan (OKP)
23.037.900
2.09.2.09.01.15.16.
Pembinaan Hafizh dan Hafizhah
470.371.200
2.09.2.09.01.18.
Program Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam
622.965.900
2.09.2.09.01.18.05.
Bimbingan Hukum Keluarga (Ahwalusy Syakhsiyah) dan Pembinaan
66.600.000 2.700.000 14.073.400 8.000.000 2.758.500 98.088.000 100.000.000 6.300.000 53.100.000
61.464.000 8.477.000 18.000.000 18.000.000 2.369.805.200 35.286.900
76.857.000
Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah 2.09.2.09.01.18.06.
Peningkatan Publikasi Melalui Media Elektronik dan Media Cetak
2.09.2.09.01.20.
Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah
2.09.2.09.01.20.03.
Pembinaan Kader Dakwah
2.09.2.09.01.20.07.
Dakwah Umum Jumatan
546.108.900 1.056.113.800 61.799.000 994.314.800
Halaman : 36 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 817.790.000
2.09.2.09.01.22.
Program Pemberdayaan Sarana Ibadah
2.09.2.09.01.22.01.
Pembinaan Manajemen Sarana Ibadah
2.09.2.09.01.22.02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah
776.688.200
2.09.2.09.01.24.
Program Pembinaan Aqidah Ummat
108.882.700
2.09.2.09.01.24.02.
Pembinaan Muallaf
108.882.700
2.09.2.09.01.26.
Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi Qanun
452.395.100
2.09.2.09.01.26.01.
Penyuluhan Hukum Islam dan Isi Qanun
234.074.800
2.09.2.09.01.26.02.
Pembinaan Dayah, TPA dan Balai Pengajian
218.320.300
2.09.2.09.01.27.
Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaa Syariat Islam
23.123.400
2.09.2.09.01.27.01.
Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor)
23.123.400
2.09.2.09.01.28.
Program Pembinaan Fardhu Kifayah
330.458.800
2.09.2.09.01.28.01.
Pembinaan Penyelenggaraan Tajhiz Mayat
228.973.200
2.09.2.09.01.28.04.
Pembinaan Pembekalan Ilmu Tauhid
101.485.600
2.09.02.
SEKRETARIAT MPU
2.09.
SYARIAT ISLAM
41.101.800
970.772.079
810.407.700 810.407.700 561.069.863
2.09.2.09.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.2.09.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.09.2.09.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09.2.09.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.853.000
2.09.2.09.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.503.608
2.09.2.09.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.220.000
2.09.2.09.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09.2.09.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.09.2.09.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.09.2.09.02.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
30.847.000
2.09.2.09.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40.000.000
2.09.2.09.02.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
2.09.2.09.02.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2.09.2.09.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
35.930.000
2.09.2.09.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
32.802.000
2.09.2.09.02.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.128.000
2.09.2.09.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.600.000
2.09.2.09.02.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5.600.000
2.09.2.09.02.16.
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
2.09.2.09.02.16.03.
Muzakarah Ulama Kota Banda Aceh tentang Ekonomi Syariah
20.168.587
2.09.2.09.02.16.04.
Pendidikan Kader Ulama MPU Kota Banda Aceh
81.790.600
2.09.2.09.02.16.06.
Raker MPU Kota Banda Aceh
12.807.025
2.09.2.09.02.16.07.
Pengajian Muslimat MPU Kota Banda Aceh
56.380.000
2.09.2.09.02.16.09.
Penelitian Aliran Sempalan dan Pembinaan
21.141.625
2.09.2.09.02.16.10.
Lokakarya Sertifikasi Kehalalan Produk
15.520.000
648.000 16.000.000
1.291.000 94.427.255 1.200.000
2.400.000 358.680.000
207.807.837
Halaman : 37 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
2
3
1 2.09.03.
SEKRETARIAT MAA
2.09.
SYARIAT ISLAM
Belanja Tidak Langsung 4 1.154.312.145
Belanja Langsung 5 1.203.154.585 1.203.154.585 412.727.000
2.09.2.09.03.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.2.09.03.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09.2.09.03.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.09.2.09.03.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.09.2.09.03.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.09.2.09.03.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09.2.09.03.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
33.847.000
2.09.2.09.03.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
31.500.000
2.09.2.09.03.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
2.09.2.09.03.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
296.400.000
2.09.2.09.03.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
276.334.000
2.09.2.09.03.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
111.720.000
2.09.2.09.03.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
99.750.000
2.09.2.09.03.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60.664.000
2.09.2.09.03.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.200.000
2.09.2.09.03.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7.200.000
2.09.2.09.03.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
7.200.000
2.09.2.09.03.19.
Program Penyemarakan Syiar Islam
2.09.2.09.03.19.12.
Perlombaan Dalail Khairat
72.685.000
2.09.2.09.03.19.13.
Perlombaan Zikir Aceh
38.004.750
2.09.2.09.03.19.16.
Pembinaan Zikir Aceh
2.09.2.09.03.29.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh
2.09.2.09.03.29.06.
Pelatihan Seumapa
2.09.2.09.03.29.07.
Sosialisasi Perlengkapan Adat Peusijuk
2.09.2.09.03.30.
Program Pelestarian Adat Istiadat Sesuai Syariat Islam
2.09.2.09.03.30.01.
16.800.000 3.850.000 15.000.000 7.875.000 3.675.000
3.780.000
124.460.250
13.770.500 284.463.335 23.925.335 260.538.000 97.970.000 97.970.000
Pendataan Adat Istiadat Dalam Masyarakat
2.09.04.
SEKRETARIAT MPD
1.01.
PENDIDIKAN
1.130.781.596
487.525.168 84.756.373
1.01.2.09.04.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.2.09.04.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
52.458.141
1.01.2.09.04.16.73.
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
52.458.141
1.01.2.09.04.17.
Program Pendidikan Menengah
32.298.232
1.01.2.09.04.17.69.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
32.298.232
1.01.2.09.04.18.
Program Pendidikan Non Formal
1.01.2.09.04.19.
Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.2.09.04.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.2.09.04.21. 2.09. 2.09.2.09.04.01.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan SYARIAT ISLAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
402.768.795 288.389.045
Halaman : 38 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung 4
Belanja Langsung 5 33.392.345
2.09.2.09.04.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09.2.09.04.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.289.300
2.09.2.09.04.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.542.400
2.09.2.09.04.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.230.000
2.09.2.09.04.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09.2.09.04.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
54.547.000
2.09.2.09.04.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40.000.000
2.09.2.09.04.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
2.09.2.09.04.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
146.400.000
2.09.2.09.04.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
107.579.750
2.09.2.09.04.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
64.084.750
2.09.2.09.04.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12.000.000
2.09.2.09.04.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
29.224.000
2.09.2.09.04.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.271.000
2.09.2.09.04.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6.800.000
2.09.2.09.04.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
6.800.000
2.09.2.09.04.04.
Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS
2.09.2.09.04.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.09.2.09.04.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
588.000
2.400.000
Kinerja dan Keuangan 2.09.05.
SEKRETARIAT BAITUL MAL
2.09.
SYARIAT ISLAM
15.736.222.547
1.089.027.278
16.891.651.547 16.891.651.547 798.614.400
2.09.2.09.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.2.09.05.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09.2.09.05.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.09.2.09.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.000.000
2.09.2.09.05.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25.865.000
2.09.2.09.05.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09.2.09.05.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
72.165.000
2.09.2.09.05.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25.000.000
2.09.2.09.05.01.19.
Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan barang
2.09.2.09.05.01.20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2.09.2.09.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.09.2.09.05.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.09.2.09.05.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12.000.000
2.09.2.09.05.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
57.848.000
2.09.2.09.05.02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.09.2.09.05.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.09.2.09.05.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.09.2.09.05.19.
Program Penyemarakan Syiar Islam
2.09.2.09.05.19.02.
Pendataan Penerima Bantuan ZIS
44.485.300 2.999.100
1.500.000
5.400.000 601.200.000 81.848.000 3.148.900
8.851.100 13.600.000 13.600.000 15.985.589.147 53.281.600
Halaman : 39 Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Pendapatan
1
2
3
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
4
5 15.736.222.547
2.09.2.09.05.19.04.
Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS)
2.09.2.09.05.19.14.
Pengawasan, Pendataan, Monitoring Dan Evaluasi ZIS
2.09.2.09.05.19.15.
Sosialisasi ZIS
76.000.000
2.09.2.09.05.20.
Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah
12.000.000
2.09.2.09.05.20.01.
Pendataan Calon Muzakki
12.000.000
120.085.000
Jumlah
143.691.956.809
552.738.950.610
531.388.634.762
Banda Aceh, 9 Desember 2014 WALIKOTA BANDA ACEH
Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL