Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DPA-SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
:
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Prog.
Keg.
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Target Kinerja
Sumber
Triwulan
(kuantitatif)
Dana
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
10
Jumlah 11=7+8+9+10
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sekretariat Daerah
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Sekretariat Daerah
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
7.657.300,00
167.547.300,00
7.657.300,00
7.657.300,00
190.519.200,00
165.375.000,00
165.375.000,00
165.375.000,00
141.375.000,00
637.500.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
Kabupaten Sampang -
-
-
15.450.000,00
10.300.000,00
7.150.000,00
10.300.000,00
43.200.000,00
156.392.000,00
179.145.750,00
156.392.000,00
157.592.000,00
649.521.750,00
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sekretariat Daerah
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Sekretariat Daerah
54.257.600,00
54.257.600,00
54.257.600,00
54.457.600,00
217.230.400,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekretariat Daerah
17.496.125,00
17.496.125,00
54.196.125,00
126.596.125,00
215.784.500,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Sekretariat Daerah
23.270.500,00
23.270.500,00
45.770.500,00
23.420.500,00
115.732.000,00
-
750.000,00
36.000.000,00
43.050.000,00
79.800.000,00
-
60.200.000,00
12.
kinerja aparatur daerah
kantor 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SEKRETARIAT DAERAH
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Sekretariat Daerah
-
-
60.200.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah
21.120.000,00
21.120.000,00
21.120.000,00
21.120.000,00
84.480.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
SEKRETARIAT
96.060.000,00
96.060.000,00
96.060.000,00
96.060.000,00
384.240.000,00
196.314.250,00
196.314.250,00
231.314.250,00
196.314.250,00
820.257.000,00
444.228.750,00
444.228.750,00
444.228.750,00
444.228.750,00
1.776.915.000,00
DAERAH 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Sekretariat Daerah
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Sekretariat Daerah
24.862.500,00
24.862.500,00
24.862.500,00
24.862.500,00
99.450.000,00
SEKRETARIAT
25.702.500,00
25.702.500,00
25.702.500,00
13.102.500,00
90.210.000,00
Kinerja aparatur daerah
Perkantoran 20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
DAERAH 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah
-
208.000.000,00
-
-
208.000.000,00
Halaman : 2 Kode Prog. 1
Uraian
Keg. 2
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber Dana
I
6
7
Jumlah
II
III
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
06.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Sekretariat Daerah
-
23.900.000,00
-
-
23.900.000,00
10.
Pengadaan meubelair
SEKRETARIAT
-
100.450.000,00
-
-
100.450.000,00
-
99.700.000,00
-
-
111.450.000,00
-
-
3.001.500.000,00
DAERAH 11.
Pengadaan Komputer
Sekretariat Daerah
-
12.
Pengadaan Peralatan Kantor
Sekretariat Daerah
-
13.
Pengadaan Tanah
Sekretariat Daerah
16.
Pengadaan alat-alat Komunikasi
Sekretariat Daerah
-
5.250.000,00
-
-
5.250.000,00
19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sekretariat Daerah
-
141.900.000,00
-
-
141.900.000,00
20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Sekretariat Daerah
kinerja aparatur daerah
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat Daerah
kinerja aparatur daerah
34.582.500,00
75.643.500,00
23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Sekretariat Daerah
kinerja aparatur daerah
101.480.000,00
101.480.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah
162.806.250,00
162.806.250,00
162.806.250,00
29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Sekretariat Daerah
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah
3.001.500.000,00
44.421.875,00
30.975.000,00
111.450.000,00 -
65.157.625,00
35.100.000,00 30.975.000,00
99.700.000,00
34.054.000,00
34.254.000,00
177.887.500,00
28.933.500,00
29.133.500,00
168.293.000,00
101.480.000,00
101.730.000,00
406.170.000,00
163.106.250,00
651.525.000,00
-
-
35.100.000,00
30.975.000,00
30.975.000,00
123.900.000,00
740.609.000,00
70.011.000,00
810.620.000,00
318.000.000,00
12.240.000,00
342.960.000,00
Kantor 38.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
41.
Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
-
SEKRETARIAT
-
DAERAH
03.
Sekretariat Daerah
-
12.720.000,00
SEKRETARIAT
-
57.630.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-
-
57.630.000,00
DAERAH 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
SEKRETARIAT
56.500.000,00
259.400.000,00
54.400.000,00
-
370.300.000,00
65.930.000,00
126.992.500,00
-
240.108.640,00
59.013.000,00
-
246.842.500,00
-
-
5.316.000,00
-
-
7.500.000,00
DAERAH 04.
Pembinaan Penerapan Budaya Kerja
Sekretariat Daerah
47.186.140,00
06.
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural
Sekretariat Daerah
187.829.500,00
06.
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
-
SEKRETARIAT
5.316.000,00
DAERAH 04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat Daerah
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Sekretariat Daerah
08.
Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah
(LAKIP)
-
7.500.000,00
-
2.000.000,00
-
156.848.205,00
-
7.717.000,00 -
7.260.000,00 -
16.977.000,00 156.848.205,00
Halaman : 3 Kode Prog. 1
Uraian
Keg. 2 09.
Lokasi Kegiatan
3 Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber Dana 6
I 7
Jumlah
II
III
8
9
IV 10 -
11=7+8+9+10
Sekretariat Daerah
79.276.750,00
16.698.250,00
-
95.975.000,00
Sekretariat Daerah
60.945.000,00
68.917.500,00
12.245.000,00
9.305.000,00
151.412.500,00
Sekretariat Daerah
101.070.100,00
113.935.000,00
55.440.000,00
13.600.000,00
284.045.100,00
30.437.750,00
32.237.750,00
5.433.750,00
3.543.750,00
71.653.000,00
52.100.000,00
61.010.000,00
23.220.000,00
10.400.000,00
146.730.000,00
(LPPD) 16.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 01.
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
02.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
03.
Rapat koordinasi unsur FORPIMDA
Sekretariat Daerah
Dinas Kegiatan dan Masyarakat di kabupaten Sampang
04.
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Sekretariat Daerah
Pejabat Pemerintah Kabupaten Daerah
05. 06.
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Sekretariat Daerah
52.260.000,00
52.260.000,00
52.260.000,00
52.260.000,00
209.040.000,00
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Sekretariat Daerah
404.325.000,00
404.325.000,00
394.325.000,00
374.005.000,00
1.576.980.000,00
Sekretariat Daerah
26.700.000,00
26.700.000,00
26.700.000,00
26.700.000,00
106.800.000,00
Sampang
37.800.000,00
287.574.500,00
52.985.000,00
-
378.359.500,00
82.802.000,00
51.360.000,00
50.160.000,00
-
184.322.000,00
76.035.500,00
71.827.500,00
17.837.500,00
17.707.500,00
12.450.000,00
9.314.600,00
24.584.600,00
31.203.300,00
lainnya 07. 17.
Pemeliharaan kesehatan KDH/wakil KDH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
33. 19.
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
05.
Pendampingan, Bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan
Kabupaten Sampang
pengelolaan keuangan desa ADD 08. 24.
Evaluasi dan monitoring pilkades
Desa se Kabupaten Sampang
Kabupaten Sampang
Kepala Desa
-
900.000,00
148.763.000,00
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 03.
Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Milik
Kabupaten Sampang
-
47.995.000,00
Pemkab Sampang 25.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 07.
Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Sampang
30.293.500,00
95.396.000,00
program sosial penunjang operasi (Pengembangan Masyarakat) 26.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 02.
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
SEKRETARIAT
perundang-undangan
DAERAH
-
28.555.000,00
-
-
28.555.000,00
Halaman : 4 Kode Prog. 1
Uraian
Keg. 2 03.
Lokasi Kegiatan
3 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber Dana 6
I
II
7
8
32.657.000,00
SEKRETARIAT
48.337.000,00
Jumlah III
IV
9
10
48.376.000,00
11=7+8+9+10 -
129.370.000,00
-
63.474.000,00
DAERAH 04.
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
05.
Publikasi peraturan perundang-undangan
-
SEKRETARIAT
63.474.000,00
-
DAERAH 16.145.000,00
SEKRETARIAT
45.395.000,00
4.710.000,00
43.480.000,00
109.730.000,00
DAERAH 06.
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap
SEKRETARIAT
peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari
DAERAH
-
224.300.000,00
-
-
224.300.000,00
-
69.395.000,00
-
-
69.395.000,00
keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 07.
Penyuluhan hukum terpadu
08.
Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah
29.656.715,00
92.195.520,00
68.641.570,00
48.551.420,00
239.045.225,00
pembangunan daerah 09.
Penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan program
Bagian Pembangunan
-
-
10.
Sosialisasi dan penyusunan perubahan Perbub tata naskah
Sekretariat Daerah
41.435.000,00
-
78.584.500,00
-
26.959.200,00
-
26.959.200,00
-
-
41.435.000,00
-
-
78.584.500,00
-
-
76.611.675,00
dinas 11.
Penyusunan/kajian indeks kepuasan masyarakat/IKM
Sekretariat Daerah
12.
Sosialisasi pelaksanaan/Pengawasan proyek
Bagian Pembangunan
15.
Penanganan persoalan hukum di pemerintah daerah
SEKRETARIAT
16.
Keluarga sadar hukum
12.978.000,00
76.611.675,00 66.225.000,00
28.905.500,00
135.291.500,00
243.400.000,00
48.128.000,00
48.128.000,00
DAERAH -
SEKRETARIAT
-
-
DAERAH 18.
Monev pelaksanaan pelayanan publik SKPD kabupaten
Sekretariat Daerah
32.641.250,00
Sekretariat Daerah
51.353.500,00
Sekretariat Daerah
71.621.500,00
174.551.000,00
-
-
207.192.250,00
-
-
-
51.353.500,00
-
-
-
71.621.500,00
sampang 23.
Penyusunan Standart Pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
24. 27.
Pembinaan dan Monev Penerapan SPM Program Penataan Daerah Otonomi Baru
03.
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
Sekretariat Daerah
administrasi antar daerah 04.
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
Desa dan kelurahan di
69.808.250,00
3.762.750,00
-
-
73.571.000,00
30.906.000,00
11.032.000,00
-
-
41.938.000,00
215.788.250,00
14.756.750,00
-
-
230.545.000,00
-
-
173.321.000,00
Kabupaten Sampang Sekretariat daerah
Anggota Tim Otonomi Daerah
09.
Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi
Sekretariat Daerah
10.
Pemantapan anggota BPD
Kabupaten Sampang
Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sampang Desa se Kabupaten Sampang
173.321.000,00
-
Halaman : 5 Kode Uraian
Prog.
Keg.
1
2 11.
Persertifikatan tanah kas desa
4 Kabupaten Sampang
13.
Fasilitasi Kerjasama Daerah
Sekretariat daerah
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber Dana
II
Jumlah III
IV
7 34.725.400,00
8 163.850.000,00
89.160.750,00
42.790.250,00
Sampang
14.155.000,00
49.115.000,00
14.980.000,00
9.091.000,00
87.341.000,00
Sampang
23.604.675,00
32.383.425,00
51.253.425,00
19.007.175,00
126.248.700,00
Tanah Desa sebanyak 30
6
I
9 -
10 10.952.000,00
11=7+8+9+10 209.527.400,00
Bidang Dinas Instansi Kabupaten
-
-
131.951.000,00
Sampang 29.
Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah 03.
30.
Pembinaan manajemen BUMD Sampang Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi
02.
Peningkatan koordinasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana ekonomi
31.
Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan/Desa 01.
Pembinaan Administrasi Kecamatan
Kabupaten Sampang
180 Desa Binaan dan
100.962.100,00
-
-
-
100.962.100,00
-
75.050.000,00
Kelurahan 02.
Pembinaan Administrasi Desa
Kabupaten Sampang
180 Desa Binaan dan 6
33.850.000,00
14.500.000,00
26.700.000,00
9.884.175,00
67.275.175,00
-
-
77.159.350,00
56.171.400,00
-
-
56.171.400,00
Kelurahan 33.
Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja aparatur Daerah dan Perangkat Daerah 01.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Sekretariat Daerah
14 Kecamatan
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi 01.
Sosialisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undang &
sekertariat daerah
-
peraturan lainnya yang terkait 02. 32.
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sekretariat Daerah
221.477.000,00
48.883.200,00
42.173.150,00
24.114.650,00
336.648.000,00
42.038.575,00
10.282.600,00
1.271.400,00
555.500,00
54.148.075,00
207.382.500,00
209.932.500,00
210.016.500,00
209.632.500,00
836.964.000,00
Program Pengawasan Jasa Konstruksi 01.
Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Bagian Pembangunan
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18.
Program kerjasama informasi dan media massa 02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Sekretariat Daerah
Penyebarluasan Informasi pembangunan kepada masyarakat
Halaman : 6 Kode Prog.
Keg.
1
2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber Dana 6
I 7 7.746.856.335,00
II 8 5.792.650.495,00
Jumlah III 9
4.375.175.570,00
IV 10 3.038.657.270,00
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SAMPANG, 16 JANUARI 2014
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP. 19641005 199210 2001
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP : 19610114198603 1008
SEKRETARIS DAERAH
11=7+8+9+10 20.953.339.670,00