Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 Program / Kegiatan
NO. 1 A
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Indi -Kator
Tolak Ukur
2016 TAHUN KE-1
3
4
5 -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Rp.
7 331.012.690
Rp.
8 370.099.126
Rp.
9 424.939.160
Rp.
4.584.800
Rp.
5.043.280
Rp.
5.547.608
Rp.
6.102.369
Rp.
surat
Rp.
27.468.500
Rp.
54.937.000
Rp.
54.937.000
Rp.
54.937.000
Rp.
Terbayarnya rekening pemakaian jasa telepon. Listrik dan air Terpenuhinya dukungan komunikasi, listrik, air dan media informasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah dana
dok
4
dok
4
dok
4
dok
4
dok
%
14
%
29
%
29
%
29
%
Rp.
3.100.500
Rp.
9.301.500
Rp.
9.301.500
Rp.
9.301.500
Rp.
Terselesaikannya Surat-surat kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pemakaian kendaraan dinas/operasional yang layak pakai dan berizin Jumlah dana
dok
1
dok
2
dok
2
dok
2
dok
%
10
%
30
%
30
%
30
%
bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
Outcome
Terlaksananya administrasi keuangan kantor Terwujudnya penyelenggaraan adminitrasi keungan kantor yang tertib
%
23
%
25
%
25
%
27
%
Input
Jumlah dana
Rp.
Output
Tersedianya alat kebersihan kantor Terwujudnya kenyamanan kantor yang bersih dan asri
jenis
13
jenis
13
jenis
13
jenis
13
jenis
%
18
%
23
%
28
%
31
%
Input
Input
Input Output
5
6 254.533.100
Terkelolanya surat masuk dan surat keluar Terwujudnya tertib administrasi surat masuk dan keluar Jumlah dana
Outcome
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Rp.
Output
Output
4
2020 TAHUN KE-5
Rp.
Outcome
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2019 TAHUN KE-4
Jumlah dana
Output
3
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
Input
Outcome 2
2017 TAHUN KE-2
Outcome
%
Rp.
1.000 22
57.944.200
1.912.400
surat %
Rp.
Rp.
1.000 24
63.738.620
2.390.500
surat %
Rp.
Rp.
1.000 26
63.738.620
2.988.125
surat %
Rp.
Rp.
1.000 29
69.533.040
3.286.938
surat %
Rp.
Rp.
Program / Kegiatan
NO. 1 6
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indi -Kator 3 Input
8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4
5
Pembangunan Gedung Kantor
2019 TAHUN KE-4
2020 TAHUN KE-5
Rp.
7 56.915.040
Rp.
8 61.657.960
Rp.
9 68.298.048
Rp.
unit
7
unit
7
unit
7
unit
7
unit
%
20
%
24
%
26
%
29
%
Input
Tersedainya sarana kerja aparatur yang memadai Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Jumlah dana
Output
Tersedianya konsumsi rapat
kotak
Outcome
Terlaksananya rapat-rapat dan pertemuan yang sesuai. Jumlah dana
%
Input
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome Terwujudnya sinergi kegiatan dengan pemerintah provinsi, pusat dan daerah lainnya. Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Input Jumlah dana perlengkapan gedung kantor Output Tersedainya saran kerja aparatur yang memadai Outcome Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran kerja organisasi 2 Pemeliharaan Input Jumlah dana rutin/berkala gedung kantor Output Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Outcome Terwujudnya gedung kantor yang representatif dalam bekerja 3
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
6 47.429.200
Rp.
Output
B
2017 TAHUN KE-2
Rp.
Outcome Penyediaan makanan dan minuman
2016 TAHUN KE-1
Jumlah dana
Output
7
Tolak Ukur
Input
Jumlah dana
Output
Terlaksananya pembangunan gedung kantor. Terwujudnya gedung kantor yang representatif dalam bekerja
Outcome
-
5.720.500 200 25
Rp. kotak %
5.720.500 200 25
Rp. kotak %
5.720.500 200 25
Rp. kotak %
5.720.500 200 25
Rp. kotak %
Rp.
106.373.000
Rp.
132.966.250
Rp.
166.207.813
Rp.
207.759.766
Rp.
kali
16
kali
19
kali
23
kali
28
kali
%
17
%
22
%
27
%
34
%
% %
18,65 18,65 200.005.100
% %
25,11 43,76 5.137.451.410
% %
27,04 70,80 151.586.551
% %
29,20 100,00 167.213.206
% %
Rp.
73.883.100
Rp.
81.271.410
Rp.
89.398.551
Rp.
98.338.406
Rp.
unit
43
unit
43
unit
43
unit
43
unit
%
22
%
24
%
26
%
29
%
Rp.
107.212.500
Rp.
20.000.000
Rp.
22.000.000
Rp.
24.200.000
Rp.
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
%
62
%
12
%
13
%
14
%
5.000.000.000 1 100
Rp. kompleks %
Program / Kegiatan
NO. 1 4
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indi -Kator 3 Input Output Outcome
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Input
Output Outcome 6
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Input Output
Tolak Ukur
2016 TAHUN KE-1
4
5
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
2019 TAHUN KE-4
2020 TAHUN KE-5
Jumlah dana
Rp.
6 15.659.500
Rp.
7 32.280.000
Rp.
8 35.508.000
Rp.
9 39.058.800
Rp.
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai Jumlah dana
unit
1
unit
2
unit
2
unit
2
unit
%
13
%
26
%
29
%
32
%
Rp.
1.000.000
Rp.
1.200.000
Rp.
1.440.000
Rp.
1.728.000
Rp.
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terwujudnya ruang kantor yang nyaman untuk bekerja Jumlah dana
unit
4
unit
5
unit
6
unit
7
unit
%
19
%
22
%
27
%
32
%
Rp.
2.250.000
Rp.
2.700.000
Rp.
3.240.000
Rp.
3.888.000
Rp.
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
unit
12
unit
14
unit
17
unit
21
unit
%
19
%
22
%
27
%
32
%
% %
22,24 22,24 8.335.300
% %
34,38 56,62 8.817.050
% %
20,23 76,85 8.817.050
% %
23,15 100,00 8.817.050
% %
Rp.
1.798.900
Rp.
1.798.900
Rp.
1.798.900
Rp.
1.798.900
Rp.
dok
2
dok
2
dok
2
dok
2
dok
%
25
%
25
%
25
%
25
%
Outcome
C
2017 TAHUN KE-2
Tersedianya peralatan kantor yang baik untuk bekerja Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan Input Jumlah dana capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output Tersususnya dok LAKIP dan LPPD Outcome Terwujudnya sistem pelaporan dan akuntabilitas yang baik. 2 Penyusunan Laporan Input Jumlah dana Tahunan SKPD Output Tersususnya Laporan Tahunan SKPD Outcome Terwujudnya pertanggung jawaban tahunan SKPD 3 Monitoring, Evaluasi Input Jumlah dana dan Pelaporan Output Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD
-
Rp.
1.718.900
Rp.
1.718.900
Rp.
1.718.900
Rp.
1.718.900
Rp.
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
%
25
%
25
%
25
%
25
%
Rp.
4.817.500
Rp.
5.299.250
Rp.
5.299.250
Rp.
5.299.250
Rp.
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
NO.
Program / Kegiatan
1
2
D
E
Indi -Kator 3 Outcome
Tolak Ukur
4 Terwujudnya pelaksanaan kegiatan SKPD yang terarah dan termonitor dengan baik Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Penyusunan Renstra Input Jumlah dana SKPD dan Renja 2017 Output Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD dan Renja 2017 Outcome Tersedianya pedoman pelaksanaan kinerja 5 tahunan dan tahunan 2 Penyusunan RKA/DPA Input Jumlah dana SKPD Output Tersususnnya rencana kerja dan dok anggaran SKPD Outcome Tersedianya dok pelaksanaan anggaran dinas Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Fasilitasi Input Jumlah dana penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP Output Tersusunnya Rancangan regulasi LPPL Outcome Tersedianya Peraturan Daerah tentang LPPL 2 Pembinaan dan Input Jumlah dana Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Output Terlaksananya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Outcome Terwujudnya KIM yang mampu mewadahi aktifitas masyarakat. 3 Pengelolaan dan Input Jumlah dana Analisis Data Informasi Publik
2016 TAHUN KE-1
2017 TAHUN KE-2
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
2019 TAHUN KE-4
2020 TAHUN KE-5
5
6 23
7 26
8 26
9 26
%
-
302.595.500
%
%
%
%
% %
24,42 24,42 8.697.400
% %
25,19 49,61 9.094.790
% %
25,19 74,81 9.094.790
% %
25,19 100,00 9.094.790
% %
Rp.
3.973.900
Rp.
4.371.290
Rp.
4.371.290
Rp.
4.371.290
Rp.
dok
2
dok
2
dok
2
dok
2
dok
%
23
%
26
%
26
%
26
%
Rp.
4.723.500
Rp.
4.723.500
Rp.
4.723.500
Rp.
4.723.500
Rp.
dok
2
dok
2
dok
2
dok
2
dok
%
25
%
25
%
25
%
25
%
% %
25,00 25,00 176.735.500
% %
25,00 50,00 227.405.450
% %
25,00 75,00 253.871.915
% %
25,00 100,00 280.389.803
% %
Rp.
73.232.000
Rp.
73.232.000
Rp.
73.232.000
Rp.
73.232.000
Rp.
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
%
25
%
25
%
25
%
25
%
254.754.500
Rp.
26.541.000
Rp.
53.082.000
Rp.
63.698.400
Rp.
76.438.080
5
KIM
28
KIM
50
KIM
87
KIM
50
kelompok
2
%
13
%
23
%
40
%
23
%
47.841.000
Rp.
47.841.000
Rp.
57.409.200
Rp.
68.891.040
Rp.
82.669.248
Rp.
Rp.
NO.
Program / Kegiatan
1
2
Indi -Kator 3 Output
Outcome
4
Koordinasi Pengelolaan Informasi dan doktasi
Input
Tolak Ukur
2016 TAHUN KE-1
2017 TAHUN KE-2
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
2019 TAHUN KE-4
2020 TAHUN KE-5
4 Terlaksananya pengelolaan dan analisis data informasi yang berkembang di media dan masyarakat Terwujudnya analisis data yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan Jumlah dana
5 11
dok
6 11
dok
7 13
dok
8 16
dok
9 20
dok
16
%
16
%
19
%
23
%
27
%
Output
F
Terlaksananya koordinasi pengelolaan informasi dan doktasi Outcome Terwujudnya keterbukaan informasi publik Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1 Penyusunan dan Input Jumlah dana Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Output Tersedianya dok Statistik 2016
Rp.
2
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Outcome
Terwujudnya ketersediaan data statistik bagi pembangunan
Input
Jumlah dana
Output
G
Tersusunanya analisis statistik ekonomi daerah Outcome Tersedianya data potensi ekonomi daerah yang aktual Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1 Pelatihan SDM dalam Input Jumlah dana bidang komunikasi dan informasi Output Terlaksananya Pelatihan SDM bidang kominfo Outcome Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM bidang Kominfo
jenis
29.121.500 3
Rp. jenis
43.682.250 4
Rp. jenis
48.050.475 4
Rp. jenis
48.050.475 4
Rp. jenis
%
17
%
26
%
28
%
28
%
4,49 4,49 75.782.000
% %
17,67 22,16 153.941.500
% %
23,11 45,27 221.970.875
% %
28,90 74,17 209.512.394
% %
25,83 100,00 217.574.492
% %
42.573.000
Rp.
118.176.000
Rp.
177.264.000
Rp.
153.628.800
Rp.
147.720.000
Rp.
2
dok
3
dok
3
dok
3
dok
3
dok
7
%
18
%
28
%
24
%
23
%
33.209.000
Rp.
35.765.500
Rp.
44.706.875
Rp.
55.883.594
Rp.
69.854.492
Rp.
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
1
dok
14
%
15
%
19
%
23
%
29
%
10,26 10,26 30.880.000
% %
16,71 26,98 -
% %
23,20 50,17 150.000.000
% %
23,68 73,86 100.000.000
% %
26,14 100,00 -
% %
30.880.000
Rp.
50.000.000
Rp.
50.000.000
Rp.
30
peserta
50
peserta
50
peserta
24
%
38
%
38
%
Program / Kegiatan
NO. 1 2
2 Pelatihan Manajemen Informasi dan Komunikasi
Indi -Kator 3 Input
Tolak Ukur
2016 TAHUN KE-1
2017 TAHUN KE-2
4
5
6
7 100.000.000
Jumlah dana
Output
H
I
Terlaksananya bimtek operator Web/PPID SKPD/Kecamatan/Desa Outcome Terwujudnya kemampuan kapasitas operator WEB/PPID SKPD/Kecamatan/Desa Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program kerjasama informasi dengan mas media 1 Penyebarluasan Input Jumlah dana informasi pembangunan daerah Output Terlaksananya Pameran Pembangunan Outcome Terwujudnya pernyebar luasan informasi pembangunan daerah 2 Pengelolaan Media Input Jumlah dana Komunikasi Pemerintah Daerah Output Terlaksananya pengelolaan media kamunikasi pemerintah daerah Outcome Terwujudnya informasi pemerintah daerah yang dapat diakses cepat dan tepat 3 Fasilitasi Penyediaan Input Jumlah dana Akses Informasi Output Terlaksananya kerjasama dengan media Outcome Terwujudnya akses informasi masyarakat Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informatika 1 Pembangunan dan Input Jumlah dana Pemanfaatan Infrastruktur Data Center
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
224
11,80 11,80 271.540.800
% %
271.540.800
Rp.
2019 TAHUN KE-4 8 50.000.000
2020 TAHUN KE-5 9
Rp.
peserta
75
peserta
67
%
33
%
52,43 64,23 1.399.107.300
% %
35,77 100,00 1.408.015.700
% %
11,80 1.037.539.500
% %
Rp.
263.297.000
Rp.
315.956.400
Rp.
315.956.400
Rp.
379.147.680
Rp.
1
kali
1
kali
2
kali
2
kali
2
kali
18
%
17
%
20
%
20
%
25
%
Rp. media %
Rp. media
5,86 5,86 -
89.084.000 2 23
685.158.500 7
Rp. media %
Rp. media
97.992.400 2 25
985.158.500 9
Rp. media %
Rp. media
106.900.800 2 27
985.158.500 9
-
% %
1.462.298.580
Rp. media %
Rp. media
97.992.400 2 25
985.158.500 9
Rp. media %
Rp. media
%
19
%
27
%
27
%
27
%
% %
19,53 25,38 1.032.813.000
% %
24,17 49,55 1.270.432.000
% %
24,92 74,47 1.682.175.169
% %
25,53 100,00 1.263.845.501
% %
479.777.500
Rp.
662.092.950
Rp.
1.013.002.214
527.755.250
NO.
Program / Kegiatan
1
2
Indi -Kator 3 Output Outcome
2
Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Data Intra Pemerintah
Input
Output Outcome 3
Pembinaan dan Pengembangan Jasa Internet
Input
Tolak Ukur
2016 TAHUN KE-1
2017 TAHUN KE-2
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
2019 TAHUN KE-4
2020 TAHUN KE-5
4 Terlaksananya pembangunan infrastruktur supply daya perangkat jaringan Terwujudnya insfrastruktur online yang berkesinambungan Jumlah dana
5 unit
6 1
unit
7 50
unit
8 87
unit
9 20
unit
%
18
%
25
%
38
%
20
%
Rp.
Tersedianya akses internet pemerintah Terwujudnya akses informasi yang berbasis internet Jumlah dana
Rp.
181.100.000
583.014.850
Rp.
641.316.335
Rp.
705.447.969
Rp.
bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
%
22
%
24
%
26
%
29
%
23.022.000
Output
J
Terlaksananya pembinaan pengelola akses informasi/internet (warnet) Outcome Terwujudnya pemanfaat internet yang aman dan sehat. Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Informatika 1 Pengembangan dan Input Jumlah dana Pemanfaatan Aplikasi eGovernment Output Tersedianya aplikasi egovernment Outcome Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital 2 Pengembangan Desain Input Jumlah dana dan Aplikasi Smart City Output Tersedianya wadah pengembangan aplikasi smart city bagi masyarakat Outcome Terwujudnya masyarakat digital di Kabupaten Sumbawa 3 Sosialisasi Internet Input Jumlah dana Sehat dan Aman Output Terlaksanannya sosialisasi InSAN
530.013.500
25.324.200
27.856.620
30.642.282
kecamatan
24
kecamatan
24
kecamatan
24
kecamatan
24
kecamatan
%
25
%
25
%
25
%
25
%
% %
21,48 21,48 314.297.000
% %
24,46 45,94 389.028.900
% %
29,61 75,55 454.802.960
% %
24,45 100,00 509.403.078
% %
91.196.000 aplikasi %
Rp. kegiatan % Rp. kegiatan
5 19
82.416.000 1 20 18.232.000 1
109.435.200 aplikasi %
Rp. kegiatan % Rp. kegiatan
8 22
94.778.400 1 23 36.464.000 1
131.322.240
157.586.688
aplikasi
11
aplikasi
15
aplikasi
%
27
%
32
%
Rp. kegiatan % Rp. kegiatan
108.995.160 1 27 36.464.000 1
Rp. kegiatan % Rp. kegiatan
119.894.676 1 30 36.464.000 1
Rp. kegiatan % Rp. kegiatan
NO.
Program / Kegiatan
1
2
4
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain
Indi -Kator 3 Outcome
Input Output Outcome
5
Monitoring dan Evaluasi Sarana Komunikasi
Input Output
K
L
Tolak Ukur
2016 TAHUN KE-1
2017 TAHUN KE-2
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
2019 TAHUN KE-4
2020 TAHUN KE-5
4 Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan internet positif Jumlah dana
5
6 14
7 29
8 29
9 29
Terlaksananya pembuatan domain dan sub domain Terwujudnya jaringan fasilitas pendaftaran nama domain dan sub domain Jumlah dana
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Outcome Terwujudnya kesadaran penyedia jasa untuk mengamankan menara telekomunikasi yang dibangun Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program Pengembangan Teknologi Informatika 1 Pengembangan Input Jumlah dana Infrastruktur Jaringan Output Terlaksananya pengembangan infrastruktur jaringan Outcome Terwujudnya perangkat jaringan sarana komunikasi antar stackholder 2 Pengembangan Input Jumlah dana Teknologi Internet dan Intranet Output Terlaksananya pengembangan aplikasi internet dan intranet Outcome Terwujudnya sistem informasi yang tepat saji dan tepat guna (positif) Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program Program Penyiaran dan Pemberitaan 1 Penyelenggaraan Input Jumlah dana Siaran Radio Output Terselenggaranya siaran radio / LPPL
%
Rp. kegiatan %
14.077.000 1 18
%
Rp. kegiatan %
18.300.100 1 23
%
Rp. kegiatan %
21.960.120 1 28
%
Rp. kegiatan %
23.790.130 1 30
%
Rp. kegiatan %
181.100.000
Rp.
108.376.000
Rp.
130.051.200
Rp.
156.061.440
Rp.
171.667.584
Rp.
4
kali
24
kali
24
kali
24
kali
24
kali
24,24
%
14,50
%
17,40
%
20,88
%
22,97
%
4,85 4,85 579.644.000
% %
17,15 21,99 -
% %
23,02 45,01 -
% %
26,25 71,26 -
% %
28,74 100,00 -
% %
542.459.000 5 100
37.185.000 5
SKPD %
Rp. aplikasi
100
%
100 100 498.233.500
% %
425.191.800
Rp.
150
-
dok siaran
1.063.787.360
Rp.
510.230.160 186
1.140.321.884
Rp.
586.764.684 dok siaran
238
1.145.677.604
Rp.
586.764.684 dok siaran
238
dok siaran
NO.
Program / Kegiatan
1
2
2
Indi -Kator 3 Outcome
Pemeliharaan Peralatan
Input Output Outcome
3
Kerjasama dan Pengembangan Penyiaran
Input Output
Tolak Ukur 4 Terwujudnya penyebaran informasi melalui media radio Jumlah dana Terlaksananya pemeliharaan peralatan radio Terwujudnya peralatan radio dapat mengudara. Jumlah dana
Terlaksannya kerjasama dan pengembangan penyiaran dengan LPP RRI dan LPP Radio Global Outcome Terwujudnya penyebar luasan informasi di tingkat regional dan nasional Rata-rata Capaian Program Tahunan Rata-rata Progres Capaian Program TOTAL ANGGARAN LANGSUNG
2016 TAHUN KE-1
2017 TAHUN KE-2
5 20
6 %
Target Kinerja 2018 TAHUN KE-3
2019 TAHUN KE-4
2020 TAHUN KE-5
7 24
8 28
9 28
%
%
%
44.631.000
Rp.
53.557.200
Rp.
53.557.200
Rp.
58.912.920
Rp.
9
unit
11
unit
14
unit
18
unit
21
%
25
%
25
%
28
%
28.410.700
Rp.
500.000.000
Rp.
500.000.000
Rp.
500.000.000
Rp.
4
kali
5
kali
5
kali
5
kali
2
%
33
%
33
%
33
%
14,40 14,40 1.939.775.800
% % Rp.
14,40 3.186.897.400
% % Rp.
27,44 41,85 10.208.107.825
% % Rp.
28,65 70,50 5.788.297.538
% % Rp.
29,50 100,00 5.489.253.264
% % Rp.