KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas tersusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bogor Tahun 2014. Renja ini disusun sebagai penjabaran dari Rencanan Strategis (Renstra) BPPKB Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKB dengan berpedoman/mengacu amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Renja ini memuat Latar belakang penyusunan, Landasan hukum, Maksud dan tujuan, Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yang berupa Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan, Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja, Program dan kegiatan serta Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidahkaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB) ini dibuat sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPKB APBD Tahun Anggaran 2013.
Cibinong,
2013
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor,
Ir. SITI NURIANTY, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196208211986032006
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................
i
Daftar Isi ......................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................
1
1.1. Latar Belakang ..........................................................
1
1.2. Landasan Hukum ......................................................
2
1.3. Maksud dan tujuan....................................................
4
1.4. Sistematika penulisan ...............................................
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPPKB TAHUN 2012 ......................................................................
6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2012 dan Capaian RENSTRA BPPKB ......................................................
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKB ............................
24
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKB .......................................................................
32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................
36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 53 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................
54
3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi .
54
3.2
Tujuan dan Sasaran RENJA BPPKB ...........................
56
3.3. Program dan Kegiatan ................................................
58
BAB IV PENUTUP ..........................................................................
72
ii
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1 . LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Pelaksanaan
Tatacara,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Daerah,
Evaluasi
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program
dan
kegiatan
periode
sebelumnya,
masalah
yang
dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
tahun
2014
sedikit
berbeda
dengan
penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu
1
pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen
Renja
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga Berencana tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana periode tahun 2008-2013. Disamping itu, Renja
Badan
Berencana
harus
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga terintegrasi
dengan
prioritas
dan
fokus
pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.
1.2 . LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara
Pelaksanaan
Penyusunan, Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Daerah
Evaluasi (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
Pemerintahan
Daerah
2
(Lembaran
Negara
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
21
Tahun
2011
Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310) 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Wewenang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008
Nomor
19,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Nomor 36) 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16)
3
1.3 . MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan
untuk
memaduserasikan
prioritas
kegiatan
pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
hal
ini
untuk
lebih
meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan
langkah-langkah
konkrit
kebijakan
pemerintah
daerah
Kabupaten Bogor. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan
dengan
fungsi
rencana
kerja
sebagaimana
di
amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil / keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun Anggaran 2014. Sasaran yang ingin dicapai
dalam kurun waktu satu tahun
kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu
sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam
rencana kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2014. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak
dapat
bersamaan,
dilaksanakan tetapi
melalui
harus
suatu
melalui
kegiatan tahapan
yang yang
berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut
4
yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
Kabupaten
Bogor
disusun
dengan
sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Berisi
uraian
tentang
latar
belakang
penyusunan,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isuisu penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat. BAB III :TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi
uraian
Nasional
dan
tentang
Telaahan
Provinsi,
Tujuan
Terhadap dan
Kebijakan
Sasaran
Renja,
Program dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b.Kaidah-kaidah pelaksanaan. c.Rencana tindak lanjut.
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012
2.1 EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
TAHUN
Kerja
Tahun
2012
DAN
CAPAIAN RENSTRA BPPKB Berdasarkan
evaluasi
Rencana
2012,
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ( BPPKB ) mengajukan usulan program sebanyak 12 dan kegiatan sebanyak 65, dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-
undangan h. Penyediaan Makanan dan Minuman i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
6
j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran k. Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
l. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang m. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor n. Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan (non PNS)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Peralatan Kantor b. Pengadaan Perlengkapan Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/
Operasional e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor h. Penunjang Kegiatan UPT Badan PPKB i. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
7
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Perencanaan Anggaran e. Penatausahaan Keuangan SKPD f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD h. Pendataan Keluarga i. Publikasi Kinerja SKPD j. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program KB-KS k. Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Kabupaten Bogor l. Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi
5. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan a. Upaya Perlindungan Remaja Terhadap Trafficking dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak b. KIE Pengasuhan dan Perlindungan Anak
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a.
Fasilitasi
Pengembangan
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) b.
Pemberdayaan Kader PKK Dalam
Penanggulangan
Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
8
c.
Penyusunan
Gender
Development
Index
(GDI)
dan
Gender Enpowerment Measure (GEM) d.
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan
Dalam
Kesetaraan Gender
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a.
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
b.
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
c.
Pencegahan,
Penanganan,
Perlindungan
Korban
Perdagangan Orang (Trafficking)
8. Program Keluarga Berencana a.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Klinik KB dan Pelayanan KB Keliling
b.
Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
c.
Upaya
Peningkatan
Kepesertaan
KB
Aktif
dan
Pengendalian Drop Out d.
Fasilitasi Harganas,TNI KB Terpadu (TMKK), Kesatuan Gerak PKK KB-Kes
e.
Peningkatan sarana fisik pelayanan KIE
9. Program Pelayanan Kontrasepsi a.
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
b.
Pengadaan Alat Kontrasepsi
9
c.
Pelayanan KB Medis Operasi
10. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat a.
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan Keluarga di Lokasi P2WKSS b.
Lomba Ketahanan dan Peberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB,BKR, BKL, BLK, UPPKS) dan Keluarga Harmonis
c.
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
d.
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah
e.
Peningkatan
Sarana
Pengasuhan
dan
Pembinaan
Tumbuh kembang Anak
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga a.
Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan UEP Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1
b.
Pembentukan Nanggung,
Kelompok
UPPKS
di
Wilayah
UPT
Mega Mendung, Klapa Nunggal, Babakan
Madang dan Ranca Bungur c.
Pelatihan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga
Bagi
Pendamping Kelompok UPPKS
12. Penguatan Kelembagaan Anak a.
Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak
b.
Pencegahan
Dan
Penanggulangan
Anak
Korban
Kekerasan dan Trafficking
10
c.
Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
d.
Penguatan Forum Anak Daerah
Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2012, target kinerja berdasarkan capaian hasil dan keluaran yang direncanakan tercapai 100 persen dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Program kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun 2013 mencakup 12 program dan 62 kegiatan, terdiri dari : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
c.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
d.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
e.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
g.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
h.
Penyediaan Makanan dan Minuman
i.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
j.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
k.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
11
l.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
m. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
2.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Kantor a.
Pengadaan Peralatan Kantor
b.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
c.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
d.
Pemeliharaan
Rutin/
Berkala
Kendaraan
Dinas/
Operasional e.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai a.
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli 492 pakaian batik tradisioanl ( 1 orang 2 stel )
4.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan a.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d.
Penyusunan Perencanaan Anggaran
e.
Penatausahaan Keuangan SKPD
f.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
12
5.
g.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
h.
Publikasi Kinerja SKPD
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan a.
KIE Pengasuhan dan Perlindungan Anak
b.
Upaya Perlindungan Anak dari tindak kekerasan
c.
Jumbara Anak
d.
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Upaya Pendukung Kabupaten Layak Anak
e.
6.
Penanggulangan Anak Korban Tindak kekerasan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a.
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
b.
Pemberdayaan
Kader
PKK
Dalam
Penanggulangan
Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak c.
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan
Dalam
Kesetaraan Gender
7.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a.
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
Sehat
Sejahtera (P2WKSS) b.
Bimbingan Usaha Bagi Perempuan
c.
Pencegahan,
Penanganan,
Perlindungan
Korban
Perdagangan Orang (Trafficking)
13
8.
Program Keluarga Berencana a.
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
b.
Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga (MDK )
c.
Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
d.
Upaya
Peningkatan
Kepesertaan
KB
Aktif
dan
Pengendalian Drop Out e.
Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Tk. Kabupaten Bogor
f.
Fasilitasi TNI KB terpadu ( TMKK ), Kesatuan Gerak PKK KB-Kes
g.
Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Program KB - KS
9.
h.
Penunjang Kegiatan UPT badan PPKB
i.
Pembangunan Gedung UPT BPPKB
Program Pelayanan Kontrasepsi a.
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
b.
Pengadaan Alat Kontrasepsi
c.
Pelayanan KB Medis Operasi
d.
Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
10. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat a.
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan Keluarga di Lokasi P2WKSS
14
b.
Lomba Ketahanan dan Peberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKR, BKL, BLK, UPPKS) dan Keluarga Harmonis
c.
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga dan Fasilitasi HARGANAS
d.
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah
e.
Peningkatan
Sarana
Pengasuhan
dan
Pembinaan
Tumbuh kembang Anak
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga a. Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan UEP Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 b. Pembentukan Kelompok UPPKS di Wilayah Kecamatan Sukaraja, Ciomas, Sukajaya, Gunung Putri, Ciseeng, Cibungbulang, Tajur halang, Ciawi c.
Pelatihan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga
Bagi
Pendamping Kelompok UPPKS
12. Program Penguatan Kelembagaan Anak a. Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak b. Pembentukan Kecamatan Ramah Anak c.
Penguatan Forum Anak Daerah
Untuk lebih jelasnya seperti dalam lampiran Tabel 2.1. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2013 Kabupaten Bogor.
15
16
17
18
19
20
21
22
Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan rencana kerja tahun 2012 dikaitkan dengan indikator sasaran pada perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor pada tahun 2012 untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dari 8 indikator
sasaran yaitu : Rata-rata jumlah anak per keluarga 98.50 persen, Rasio akseptor KB aktif 98.78 persen, Cakupan peserta KB aktif 98.78 persen, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 99.09 persen, Cakupan pelayanan KB Gratis bagi keluarga Pra S dan KS I 102,57 persen, Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB 106.42 persen, Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR 94.67 persen dan Jumlah Kelompok UPPKS 100 persen. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak dari 8 indikator sasaran, semua memenuhi target kinerja, yaitu : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 100 persen, Partisipasi perempuan di lembaga swasta 100 persen, Rasio KDRT 199.49 persen, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 100 persen, Partisipasi angkatan kerja perempuan 100 persen, Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100 persen, Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak (orang) 100 persen dan Terbentuknya kecamatan ramah anak 100 persen. Dari kondisi tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 jelas berpengaruh pada target capaian
indikator
sasaran
kinerja
perubahan
Renstra
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
23
2.2 ANALISIS
KINERJA
PELAYANAN
BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Pembentukan
Bogor Nomor 12
Dinas
Lembaga
Tahun
Teknis
2008 tentang
Daerah,
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor termasuk ke dalam salah satu Lembaga Teknis Daerah dari sembilan Lembaga Teknis daerah yang ada di Kabupaten Bogor. Seperti yang tercantum dalam Bab V tentang Susunan dan Tugas Unsur Organisasi bagian ketiga pasal 42 sampai dengan 54
dengan
jelas
disebutkan
tugas
Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan pengelolaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, pengelolaan pembinaan kesejahteraan dan perlindungan anak, pengelolaan bidang keluarga berencana dan pengelolaan bidang keluarga sejahtera, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga. Kinerja Pemberdayaan
pelayanan
yang
Perempuan
dan
diberikan Keluarga
oleh
Badan
Berencana
yang
dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Adapun lingkup pelayanan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersebut terdiri atas : 1. Bidang Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
yang
mencakup
Sub
Pembinaan Pengarusutamaan Gender dan Sub
Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
24
2. Bidang
Kesejahteraan
dan
Perlindungan
Anak
yang
mencakup Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Anak dan Sub Bidang Perlindungan Anak 3. Bidang Keluarga Berencana yang mencakup Sub Bidang Jaminan Pelayanan dan Sub Bidang Penyuluhan 4. Bidang Keluarga Sejahtera yang mencakup Sub Bidang Pembinaan UPPKS dan Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
Tolok Ukur dan indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2012 dan yang direncanakan pada tahun berikutnya mengacu kepada perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2009-2013 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, seperti terlampir dalam tabel 2.2.
25
26
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak berkaitan dengan Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Bogor yaitu ” Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan
”,
capaian
kinerjanya
berkaitan
dengan
indikator : 1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak Jumlah
Peningkatan
pemahaman
masyarakat
tentang
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dari target sebesar 500 orang, tercapai 500 orang atau persentase capaian 100 % 2. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Jumlah Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, dari target sebesar 0.46%, realisasinya sebesar 0.46%, atau persentase capaian 100%. 3. Partisipasi angkatan kerja perempuan. Indikator kinerja Partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana target yaitu sebesar 50.15% pada tahun 2011 dan tercapai 50.15% atau persentase capaian 100% . 4. Rasio KDRT Jumlah
rasio
KDRT,
dari
target
sebanyak
0.008%,
realisasinya sebanyak 0.00004%, atau 199.49%. 5. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dari target sebanyak 16.40%, realisasinya sebanyak 16.40%, atau 100 %. 6. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
27
Jumlah partisipasi perempuan di lembaga swasta, dari target sebanyak 44.55%, realisasinya sebanyak 44.55%, atau 100%. 7. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, dari target sebesar 33.33% dan tercapai 33.33% atau 100%. 8. Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak Jumlah Kecamatan Ramah Anak dari target sebanyak 1 Kecamatan dan 2 desa, tercapai 1 kecamatan dan 2 desa atau 100 %.
Urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berkaitan dengan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Bogor yaitu ” Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas ”, capaian kinerjanya berkaitan dengan indikator : 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga Target indikator kinerja rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2012 yaitu sebesar 1.94. Angka tersebut diperoleh dengan menghitung jumlah jiwa dalam keluarga dikurangi jumlah
kepala
janda/duda. keluarga.
keluarga
Hasil
Hasil
kawin
pengurangan
pencapaian
dan
kepala
dibagi
rata-rata
keluarga
jumlah
jumlah
kepala
anak
per
keluarga tahun 2012 mengacu kepada hasil Pendataan Keluarga Tahun 2012. Berdasarkan data jumlah jiwa dalam keluarga dan jumlah keluarga yang ada yaitu 2.411.893 jiwa dibagi jumlah kepala keluarga 1.224.870, diperoleh hasil ratarata jumlah jiwa dalam keluarga 1,97. Dibandingkan Tahun 2011 capaian sasaran rata-rata jumlah anak tercapai 1.80, maka ada penurunan sebesar 0,14. Target tidak tercapai
28
seratus persen dikarenakan angka kelahiran pada tahun 2012 masih cukup tinggi yaitu sebesar 94.856 kelahiran. 2. Rasio Akseptor Keluarga Berencana ( KB ) Rasio akseptor KB pada tahun 2012 tercapai sebesar 0.7195 persen, bila dibandingkan dengan target sebesar 0.7284 tercapai sebesar 98,78 persen atau tidak tercapai sesuai target yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 persentase capaian turun 1.71 persen. Target tidak tercapai dan adanya penurunan dibandingkan tahun 2011, dikarenakan kesertaan ber KB secara kualitas masih rendah dan tingkat Drop Out peserta KB cukup tinggi yaitu sebesar 18,28 persen. Tapi jika secara kuantitatif peserta KB bertambah sebanyak 4.332 akseptor dan pasangan usia subur (PUS) bertambah 28.202 PUS. 3. Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB Aktif pada tahun 2012 tercapai sebesar 71,95 persen, bila dibandingkan dengan target sebesar 72,84 tercapai sebesar 98,78 persen atau tidak tercapai sesuai target yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 persentase capaian turun 1.71 persen. Target tidak tercapai dan adanya penurunan dibandingkan tahun 2011, dikarenakan kesertaan ber KB secara kualitas masih rendah dan tingkat Drop Out peserta KB cukup tinggi yaitu sebesar 18,28 persen. Tapi jika secara kuantitatif peserta KB bertambah sebanyak 4.332 akseptor dan pasangan usia subur (PUS) bertambah 28.202 PUS. 4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Indikator
kinerja keluarga
Pra
Sejahtera
dan
Keluarga
Sejahtera I diharapkan semakin menurun dan meningkat menjadi tahapan keluarga yang lebih baik, yaitu keluarga
29
sejahtera Tahap II.
Capaian tahun 2012 untuk indikator
kinerja keluarga Pra Sejahtera yaitu 208.014 keluarga dan keluarga sejahtera I yaitu 328.152 keluarga. Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan KS I yaitu 536.166 keluarga atau 43,77 persen dari jumlah keluarga yang ada sebesar 1.224.870. Persentase capaiannya yaitu 99,09 persen dibandingkan dengan target sebesar 43,38 persen. Dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 44.50 persen, maka ada penurunan sebesar 0,73 persen. Pencapaian sasaran belum mencapai dari target sasaran yang direncanakan dikarenakan masih adanya indikator dalam kriteria keluarga sejahtera tahap I dan Tahap II tidak tercapai, yaitu : a. Rumah yang ditempati baik atap, lantai dan dinding masih belum layak huni; b. Masih adanya keluarga apabila sakit tidak dibawa ke sarana kesehatan; c. Masih adanya anak umur 7 – 15 tahun tidak bersekolah d. Luas lantai rumah kurang dari 8 m2 untuk setiap penghuni rumah e. Dalam tiga bulan terakhir ada salah satu anggota keluarga sakit, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing f. Ada keluarga yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap. 5. Terpenuhinya cakupan pelayanan KB Gratis bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sasaran capaian cakupan pelayanan KB gratis bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar
74 persen
dari jumlah PUS keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang
30
ada dan tercapai 75,90 persen atau 102,57 persen. Hal tersebut tercapai melebihi dari target sasaran dikarenakan jumlah PUS bukan peserta KB yag membutuhkan alat kontrasepsi terpenuhi dan ketersediaan alat kontrasepsi baik dari bantuan APBN dan APBD Kabupaten Bogor untuk keluarga Para Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mencukupi. 6. Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki balita aktif dalam kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB ) Jumlah keluarga yang memiliki balita dan aktif atau hadir dalam kegiatan BKB pada tahun 2012 berdasarkan hasil laporan pengendalian lapangan bulan Desember tahun 2012 sebesar
42.680 keluarga atau 106,42 persen dari target
sebesar 40.105 keluarga. 7. Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki remaja aktif dalam kelompok Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Jumlah keluarga yang memiliki remaja dan aktif atau hadir dalam kegiatan BKR pada tahun 2012 berdasarkan hasil laporan pengendalian lapangan sebesar 16.593 keluarga atau 94,67
persen
dari
target
sebesar
17.528
keluarga.
Dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 16.529 keluarga, ada kenaikan sebesar 64 keluarga.Target jumlah keluarga yang memiliki remaja aktif dalam kelompok BKR tidak tercapai dikarenakan jumlah kader kader BKR masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas dan kelompok BKR yang aktif belum merata ada di setiap wilayah. 8. Meningkatnya
jumlah
kelompok
Usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Jumlah kelompok UPPKS yang telah dibentuk pada tahun 2012 yaitu sebanyak 30 kelompok atau tercapai 100 persen dari target 30 kelompok UPPKS yang rencana akan dibentuk.
31
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
KELUARGA
BERENCANA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan
dan
pemberdayaan
pelaksanaan
perempuan
kebijakan
dan
keluarga
daerah
di
bidang
berencana.
Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut BPPKB Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana. 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor selama tahun 2012 tidak terlepas dari isu-isu penting, yaitu : 1. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bogor sebesar 2.51 point dan Provinsi Jawa Barat sebesar 2.5 point 2. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang cukup besar yaitu 5.077.210 jiwa (prediksi BPS tahun 2012) 3. Tingginya LPP Kabupaten Bogor Tahun 2012 sebesar 3.15 persen dan Provinsi Jawa Barat 1.89 persen
32
4. Jumlah lahir hidup Kabupaten Bogor Tahun 2012 sebesar 11.457 jiwa 5. Tingginya drop out peserta KB aktif
tahun 2012 sebesar
18.28 % 6. Kurang memadainya jumlah tenaga medis yang terlatih untuk pemasangan kontrasepsi implant dan IUD yang bersertifikasi 7. Masih rendahnya rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan 17.9 tahun 8. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
sebanyak
11.073 atau 1.60 % 9. Perilaku terhadap
kehidupan resiko
remaja
Triad-KRR
yang
sudah
(seksualitas,
sangat
rawan
HIV/AIDS
dan
narkoba) 10. Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I masih cukup tinggi sebesar 43.77 persen 11. Kelompok bina-bina keluarga kurang berkembang dengan baik, karena masih banyak yang belum memiliki buku pegangan dan alat peraga 12. Kelompok UPPKS banyak yang tidak berkembang karena belum mendapatkan bantuan permodalan 13. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan 14. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 15. Belum terpenuhinya hak-hak anak
33
Berdasarkan isu-isu penting diatas Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Pemahaman terhadap hak- hak anak oleh masyarakat masih rendah karena
soalisasi yang akan dilakukan sasarannya
masih terbatas jumlah anggarannya, yaitu hanya untuk sasaran Kepala Desa 40 orang, PKK 80 orang, OSIS 80 orang. 2. Belum semua indikator bisa terpenuhi dengan optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, dan jumlah dinas instansi yang terlibat dalam kegiatan ini baru 30 sekitar %. Sedangkan jumlah dunia usaha yang terlibat baru 10%. 3. Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak belum dapat dilakukan secara optimal karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelacakan kasus kekerasan terhadap anak serta anggaran yang ada tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ada. 4. Belum adanya komitmen pemerintah berupa produk hukum tentang kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dalam hal ini khususnya Instruksi Bupati kepada dinas instansi dan dunia usaha 5. Masih Tingginya peserta KB yang memakai kontrasepsi hormonal sebanyak 628.459 atau 90.79 persen 6. Masih kurangnya tenaga medis yang mengikuti pelatihan pemasangan IUD dan Implant yang berstandarisasi 7. Masih adanya perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun sebanyak 45.753 atau 5,03 persen dari PUS yang ada 8. Kecenderungan kasus seks pranikah dan kasus kesehatan reproduksi
remaja
(HIV/AIDS,Narkoba,Aborsi)
terus
meningkat
34
9.
Jumlah PLKB/PKB tidak seimbang dengan jumlah desa di kabupaten Bogor sebanyak 434 Desa, sehingga rata-rata PLKB/PKB membina desa dengan perbandingan 1;2
10. Pada Kegiatan Fasilitasi Harganas, TNI KB terpadu, dan Kesrak PKK banyak Kegiatan yang membutuhkan biaya yang tidak terduga seperti : Recheking kegiatan tingkat Provinsi Jawa Barat untuk lomba : TNI KB Terpadu, Kesrak PKK, KB Kesehatan, Harganas yang membutuhkan biaya besar. 11. Pada Kegiatan lomba ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga tidak ada dana untuk hadiah dan operasional recheking lomba tingkat Provinsi Jawa Barat. 12. Pembentukan kelompok UPPKS : Tidak ada dana stimulan untuk kelompok, sedangkan hal tersebut sangat diperlukan untuk pengembangan kelompok. 13. Pada kegiatan pelatihan keterampilan UEP tahun 2012 tidak ada dana untuk pembelian alat yang ada hanya untuk pembelian bahan keterampilan.
Sedangkan
langkah-langkah
yang
meminimalisir permasalahan serta
diupayakan
untuk
menjadikannya sebagai
solusi, yaitu : 1. Mengadakan Rakon yang melibatkan unsur dinas terkait, dunia usaha, forum anak, tokoh masyarakat dan PKK 2. Meningkatkan upaya sosialisasi dengan sasaran yang lebih luas dan mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosialisasi. 3. Membuat gugus KLA tingkat kabupaten sebagai tim pembina KLA tingkat kecamatan dan desa.
35
4. Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi Melalui Penyuluhan dan sosialisasi program KB 5. Mengurangi terjadinya DO dan alih cara pada kontrasespsi non hormonal Bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat Diklat KB dalam pelaksanaan pelatihan pelayanan KB 6. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi 7. Meningkatkan kesadaran dan pengeatahun remaja tentang TRIAD KRR melalui PIK Remaja 8. Memberdayakan Tenaga Penggerak Desa dan POS KB desa untuk membantu petugas lini lapangan 9. Menggunakan dana bergulir yang bersumber dari APBD I. Dari 12 kelompok yang dibentuk hanya 5 kelompok yang diberi stimulan, hal ini disebabkan karena kurangnya dana yang ada. 10. Diusulkan kekurangan dana dalam APBD perubahan. 11. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dinas terkait melalui leafleat dan brosur.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadai kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembanguna
untuk
pembangunan
yang
menuju hingga
skala
akhirnya
prioritas
rencana
disusunlah
rumusan
kebijakan umum anggaran.
36
Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2014 ditetapkan lebih mengarah kepada : 1. Peningkatan bidang pendidikan 2. Peningkatan bidang kesehatan 3. Peningkatan bidang sarana prasarana 4. Tata kelola pemerintahan yang baik, dan 5. Kesalehan sosial
Dengan
telah
ditetapkannya
arah
kebijakan
RKPD,
maka
penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, kooedinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencaan. Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai badan yang bertugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di
bidang
pemberdayaan
perempuan
dan
keluarga
berencana berada pada kebijakan kedua yakni peningkatan bidang kesehatan dan kebijakan kelima yakni kesalehan sosial. Review
terhadap
rancangan
RKPD
dimaksudkan
untuk
membandingkan rumusan hasil identifikasi program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan serta pagu indikatif yang di alokasikan untuk setiap program/ kegiatan seperti terlampir dalam tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
2.5.PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para
pemangku
kepentingan
untuk
menjembatani
atau
mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja Bupati Bogor dalam proses kegiatan boling. Program kegiatan tersebut seperti terlampir dalam tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No 1
Program /Kegiatan 2
Lokasi 3
Indikator Kinerja 4
Besaran/ Volume 5 6
Catatan 6
sumber : Hasil Jaring aspirasi/ usulan masyarakat
53
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana termasuk dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
ditandai
dengan
meningkatnya
Index
Pembangunan
Manusia (IPM), Index Pembangunan Gender (IPG) dan Penduduk Tumbuh Seimbang. Pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan terkendalinya
pertumbuhan
penduduk,
meningkatnya
kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan. Dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR 2.1 point dan NRR 1 point, maka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan adalah : 1.
Revitalisasi kelahiran
Program dan
KB
menuju
untuk
menurunkan
terbentuknya
tingkat
keluarga
kecil
berkualitas dengan strategi pembinaan dan peningkatan kemandirian
Keluarga
Berencana
serta
Promosi
dan
Penggerakkan Masyarakat. 2.
Penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan pembangunan kependudukan
nasional dengan
dan
daerah
strategi
yang
berwawasan
pengembangan
dan
sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan.
54
3.
Pemenuhan data dan informasi
kependudukan yang
memadai, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
ditingkat
nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk
dan
perlindungan
sosial,
dengan
strategi
penyediaan analisis data kependudukan yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan serta peningkatan pembangunan
kualitas
data
dan
kependudukan
informasi
dan
keluarga
manajemen berencana
berbasis teknologi informasi.
Sementara arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi Jawa Barat,
urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mengacu pada misi pertama “ Mewujudkan sumber manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing” dengan kebijakan : 1.
Meningkatkan
upaya
pemberdayaan
perempuan
yang
berbasis kemandirian berusaha; 2.
Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan
kekerasan
dalam
rumah
tangga
serta
perdagangan perempuan dan anak
Sedangkan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mengacu pada misi keempat “Meningkatkan daya dukung dan daya
tampung
lingkungan
untuk
pembangunan
yang
berkelanjutan” dengan kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana.
55
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Berdasarkan Strategis
rumusan
tahun
tujuan
2009-2013
dan
sasaran
pada
pada
Badan
Rencana
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dan mengacu pada kebijakan Pembangunan Nasional dan
Provinsi
Jawa Barat Tahun 2014, maka dirumuskan tujuan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 sebagai berikut : 1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alami 2. Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera 3. Meningkatkan
pembinaan
untuk
kesejahteraan
dan
perlindungan anak 4. Mewujudkan
kesejahteraan,
perlindungan
perempuan,
kesetaraan dan keadilan gender 5. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja
Sedangkan sasaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2014, yaitu : 1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami, dengan indikator sasaran : a.
Meningkatnya cakupan peserta KB aktif sebesar 72.99 persen
b.
Meningkatnya rasio akseptor KB sebesar 0.7299
c.
Menurunnya
rata-rata
jumlah
anak
per
Keluarga
sebesar1.91 d.
Terpenuhinya
cakupan
pelayanan
KB
gratis
bagi
keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 75.00
56
2. Meningkatnya tahapan keluarga sejahtera, dengan indikator sasaran: a.
Menurunnya
keluarga
Pra
Sejahtera
dan
Keluarga
Sejahtera I b.
Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki balita aktif dalam kelompok BKB
c.
Meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki remaja aktif dalam kelompok BKR
d.
Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS
3. Meningkatnya
pembinaan
untuk
kesejahteraan
dan
perlindungan anak, dengan indikator sasaran : a.
Menurunnya persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur
b.
Terselesaikannya pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
c.
Terbentuknya kecamatan ramah anak
4. Terwujudnya
kesejahteraan,
perlindungan
perempuan,
kesetaraan dan keadilan gender , dengan indikator sasaran : a.
Meningkatnya
persentase
partisipasi
perempuan
di
lembaga pemerintah b.
Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta
c.
Menurunnya rasio KDRT
d.
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan
5. Terwujudnya
kelancaran
pelayanan
adminsitrasi
perkantoran, dengan indikator sasaran : Terlaksananya pelayanan administasi perkantoran 6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dengan indikator sasaran : Meningkatnya daya dukung kerja
57
7. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD, dengan indikator sasaran : Tersedianya dokumen pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
Alur penyusunan tujuan dan sasaran renja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dapat digambarkan seperti pada gambar 3.1. di bawah ini:
Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan dalam Renstra BPPKB
Rumusan Tujuan dalam Renja BPPKB
Rumusan Sasaran Renja BPPKB
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan BPPKB Rumusan Sasaran Renstra BPPKB
Gambar 3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja BPPKB Kabupaten Bogor
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam Rencana Kerja 2014, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana akan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
58
b.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
c.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
d.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
e.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor g.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
h.
Penyediaan Makanan dan Minuman
i.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
j.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
k.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
l.
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
2. PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DAN
PRASARANA
APARATUR a.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/
Operasional d.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
e.
Bimbingan Teknis Aparatur
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
g.
Sinergitas Aparatur
59
3. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d.
Penyusunan Perencanaan Anggaran
e.
Penatausahaan Keuangan SKPD
f.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
g.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
h.
Publikasi Kinerja SKPD
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.
Pengadaan Pakaian Olahraga
5. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
KUALITAS
ANAK
DAN PEREMPUAN a.
KIE Pengengasuhan dan Perlindungan Anak
b.
Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
c.
Jumbara Anak
d.
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Upaya Pendukung Kapasitas KLA
e.
Penanggulangan Anak korban tindak kekerasan
6. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG a.
Pemberdayaan
Kader
PKK
Dalam
Penanggulangan
Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
60
b.
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan
Dalam
Kesetaraan Gender
7. PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
HIDUP
DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN a.
P2WKSS
b.
Bimbingan Manajemen Bagi Perempuan
c.
Pencegahan,
penanganan,
Perlindungan
Korban
Perdagangan Orang (Trafficking)
8. PROGRAM KELUARGA BERENCANA a.
Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga (MDK)
b.
Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
c.
Upaya
Peningkatan
Kepesertaan
KB
Aktif
dan
Pengendalian Drop Out d.
Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Tk. Kabupaten Bogor
e.
Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes (TMKK )
f.
Pelayanan KIE
g.
Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Program KB - KS
h.
Penunjang Kegiatan UPT badan PPKB
9. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI a.
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
b.
Pengadaan Alat Kontrasepsi
61
c.
Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi
d.
Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
10. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT a.
Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, Keluarga Harmonis dan PIK Remaja
b.
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
c.
Peningkatan
Sarana
Pengasuhan
dan
Peningkatan
Tumbuh Kembang Anak d.
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
e.
Pembinaan
dan
Fasilitasi
Peningkatan
Lingkungan Keluarga di lokasi P2WKSS
Kualitas
Fasilitasi Hari
Keluarga Nasional
11. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA a.
Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga ( UEP )bagi keluarga Pra
Sejahtera
dan Keluarga Sejahtera I b.
Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS )
c.
Pelatihan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga
bagi
pendamping kelompok UPPKS
12. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN ANAK a.
Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
62
b.
Penguatan Forum Anak Daerah
c.
Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan anak (PPA )
Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015, disajikan dalam table 3.2. sebagai berikut :
63
BAB IV PENUTUP
Rencana Kinerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2014 berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kinerja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat mamacu kinerja seluruh personil BPPKB untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas
kinerja
Instansi
Pemerintah
sebagai
pertanggungjawaban terhadap Tupoksi mengarah pada objektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja. Demikian Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Tahun 2014 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh Stakeholder.
Ditetapkan di : Cibinong Tanggal : 28 Juni 2013 KEPALA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor,
Ir. SITI NURIANTY, MM Pembina Utama Muda Nip. 19620821 198603 2 006
72
BAB IV PENUTUP
Rencana Kinerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2014 berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kinerja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat mamacu kinerja seluruh personil BPPKB untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas
kinerja
Instansi
Pemerintah
sebagai
pertanggungjawaban terhadap Tupoksi mengarah pada objektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja. Demikian Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Tahun 2014 untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemegang kegiatan sebagaimana diharapkan seluruh Stakeholder.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
73
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 Kabupaten Bogor SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kode
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 01
01
01
0002
0006
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah jaringan telepon, air dan listrik -Telepon - Listrik - Air -Internet
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan mobil dan motor - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2
1 1 1 1
jaringan jaringan jaringan jaringan
1 1 1 0
jaringan jaringan jaringan jaringan
1 1 1 1
jaringan jaringan jaringan jaringan
1 1 1 1
jaringan jaringan jaringan jaringan
100,00 100,00 100,00 100,00
2 1 1 1
jaringan jaringan jaringan jaringan
4 3 3 2
jaringan jaringan jaringan jaringan
400,00 300,00 300,00 200,00
7 unit 310 unit
2 unit 161 unit
7 unit 153 unit
7 unit 153 unit
100,00 100,00
8 unit 218 unit
17 unit 532 unit
242,86 171,61
12 bln
12 bln
12 bln
100,00
12 bln
36 bln
300,00
30 jenis
30 jenis
100,00
24 jenis
55 jenis
458,33
01
0008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlah gedung kantor yang terpelihara kebersihan
12 bln
01
0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan Tupoksi
12 jenis
1 jenis
01
0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah kebutuhan belanja cetak dan fotocopy
12 macam
1 macam
01
0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah komponen instalasi listrik
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100,00
12 bln
36 bln
300,00
01
0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah kebutuhan bahan bacaan
12 bln
13 bln
12 bln
12 bln
100,00
12 bln
37 bln
308,33
01
0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah kebutuhan makan minum rapat, tamu dan harian pegawai
12 kali
12 kali
37 kali
37 kali
100,00
12 kali
61 kali
508,33
01
0018
Rapat-rapat Koordinasi dan
jumlah perjalanan dinas dalam dan luar
12 bln
9 bln
12 bln
12 bln
100,00
12 bln
33 bln
275,00
1 macam
1 macam
100,00
8 macam
10 macam
83,33
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
0019
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
jumlah tenaga kontrak
01
0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian
01
0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
jumlah dokumen administrasi barang - RKBU - RPBU - KIR - Laporan
1 1 1 1
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
jumlah petugas piket
4 org
3 org
2 org
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
0024
02
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
daerah
01
01
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
6 org
3 org
2 org
2 org
100,00
1 org
6 org
100,00
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100,00
12 bln
36 bln
300,00
buku buku buku buku
1 1 1 1
buku buku buku buku
1 1 1 1
buku buku buku buku
1 1 1 1
buku buku buku buku
100,00 100,00 100,00 100,00
1 1 1 1
buku buku buku buku
3 3 3 3
buku buku buku buku
300,00 300,00 300,00 300,00
2 org
100,00
4 org
9 org
225,00
400,00
02
0005
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional
1 unit
2 unit
1 unit
1 unit
100,00
1 unit
4 unit
02
0010
Pengadaan Mebeuleur
jumlah mebeuleur
1 jenis
1 jenis
17 jenis
17 jenis
100,00
1 jenis
19 jenis
02
0013
Pengadaan Peralatan Kantor
jumlah peralatan gedung - Komputer/PC - Laptop - Printer
5 unit 12 unit 12 unit
8 unit 1 unit 0 unit
10 unit 1 unit 10 unit
10 unit 1 unit 10 unit
100,00 100,00 100,00
5 unit 12 unit 12 unit
23 unit 14 unit 22 unit
460,00 116,67 183,33
1.900,00
02
0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
jumlah perlengkapan kantor
3 keg
6 keg
6 keg
6 keg
100,00
3 keg
15 keg
500,00
02
0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 kali
1 kali
3 kali
3 kali
100,00
1 kali
5 kali
500,00
02
0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan operasional yang terpelihara
317 unit
265 unit
158 unit
158 unit
100,00
317 unit
740 unit
233,44
02
0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
2 paket
2 paket
2 paket
2 paket
100,00
2 paket
6 paket
300,00
Kode
1 02
0030
06
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
3 jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
4 12 paket
5 8 paket
6 2 paket
7 2 paket
8=(7/6) 100,00
9 12 paket
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
10=(5+7+9) 22 paket
11=(10/4) 183,33
06
0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
1 dok
0 dok
1 dok
1 dok
100,00
1 dok
2 dok
200,00
06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
100,00
1 dok
3 dok
300,00
06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok
0 dok
1 dok
1 dok
100,00
1 dok
2 dok
200,00
06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Tersedianya dokumen RKA dan DPA Tersedianya dokumen RKA-P dan DPA-P
40 buku
190 buku
120 buku
120 buku
100,00
40 buku
350 buku
875,00
06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tertatanya administrasi keuangan program/kegiatan
6 dok
6 dok
6 dok
6 dok
100,00
6 dok
18 dok
300,00
06
0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Tersedianya dokumen Renstra dan Renja
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
100,00
1 dok
3 dok
300,00
06
0010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja bulanan SKPD
8 dok
8 dok
8 dok
8 dok
100,00
8 dok
24 dok
300,00
06
0013
Publikasi Kinerja SKPD
Terpublikasinya Kinerja BPPKB di Media cetak
3
0
0
0
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman perlindungan dan kesejahteraan anak
Upaya Perlindungan Remaja Terhadap Trafficking dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak
jumlah remaja yang memahami tentang trafficking dan NAPZA
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Terwujudnya gender development index (GDI)
15
15
16
0008
-
60 orang
0 orang
180 orang
180 orang
3
100,00
60 orang
3
240 orang
100,00
400,00
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
dan Anak 16
0002
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Terlatihnya perempuan dalam fasilitasi pengembangan P2TP2A
100
16
0011
Pemberdayaan Kader PKK Dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
meningkatnya kemampuan kader PKK dalam penanggulangan korban kekerasan pada perempuan dan anak
100 orang
0 orang
100 orang
100 orang
16
0015
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender
Terlatihnya perempuan (sasaran kegiatan dalam pengambilan keputusan pembangunan)
50 orang
80 orang
200 orang
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Terwujudnya gender empowerment meansure (GEM)
200 kk
17
17
0011
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Terbinanya keluarga sehat sejahtera di lokasi binaan P2WKSS
17
0012
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
Meningkatnya manajemen usaha bagi perempuan
Program Keluarga Berencana
Terwujudnya keluarga tumbuh seimbang
Fasilitasi Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Meningkatnya Pemahaman Pengetahuan dan Keterampilan Kader dlm Program KB yaitu - Perusahaan - Kader - Forum Pos KB Desa
20
20
0001
200 kk
1 keg
50 428 40
300
0 kk
0
0
100
400
400,00
100,00
100 orang
200 orang
200,00
200 orang
100,00
50 orang
330 orang
660,00
200 kk
100,00
400 kk
200,00
1 keg
1 keg
1 keg
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100,00
200 kk
1 keg
3 keg
300,00
50 428 40
50 428 40
100,00 100,00 100,00
20
0002
Pelayanan KIE
Meningkatnya keterampilan petugas lini lapangan
210 org
165 org
190 org
190 org
100,00
210 org
565 org
269,05
20
0009
Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan
Jumlah sarana untuk petugas lapangan
109 unit
86 unit
41 unit
41 unit
100,00
109 unit
236 unit
216,51
20
0010
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Klinik
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan KB
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100,00
1 keg
3 keg
300,00
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2 KB dan Pelayanan KB Keliling
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
40 kec
20
0013
Analisa Efek Dampak Program KB
Tersedianya data indikator Program KB
40
0
0
0
40
40
100,00
20
0014
Operasional UPT Badan PPKB
Meningkatnya Kegiatan Program KB di UPT BPPKB
10
0
0
0
10
10
100,00
Program Pelayanan Kontrasepsi
Terwujudnya cakupan pelayanan KB gratis bagi Gakin Terpenuhinya kegiatan pemasangan alat kontrasepsi
1308 akseptor
22
0003
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Terpenuhinya alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin
2281 alkon
22
0004
Pelayanan KB Medis Operasi
Terpenuhinya kegiatan pemasangan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
2281 akseptor
446 akseptor
22
0005
Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi
Terpenuhinya dokumen hasil laporan
12 bulan
0 bulan
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat
Terwujudnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga
42 klp
100 kk
24
24
0001
Lomba Ketahanan dan Peberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKR, BKL, BLK, UPPKS) dan Keluarga Harmonis
Terpilihnya kelompok kegiatan dan Keluarga Harmonis Terbaik Tk. Kabupaten Bogor. Bina-bina dan Keluarga Harmonis Terbaik
24
0002
Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di Lokasi P2WKSS
Meningkatnya Kemampuang dan Keterampilan Keluarga dalam mengelola Lingkungan Keluarga 100 Kepala Keluarga
24
0003
Fasilitasi HARGANAS,TNI KB Terpadu (TMKK), Kesatuan Gerak PKK KB-Kes
Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dalam rangka Harganas Bhayangkara, TMKK &
3 kali
600 akseptor
45080 alkon
800 akseptor
8253 alkon
385 akseptor
800 akseptor
8253 alkon
385 akseptor
40 kec
11=(10/4)
Tersedianya data keluarga sejahtera
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
100,00
10=(5+7+9)
Pendataan Keluarga
0002
40 kec
Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
0012
22
40 kec
9
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
20
22
40 kec
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
120 kec
2708 akseptor
300,00
100,00
1308 akseptor
100,00
2281 alkon
100,00
2281 akseptor
3112 akseptor
136,43
55614 alkon
207,03
2.438,14
12 bulan
12 bulan
100,00
12 bulan
24 bulan
200,00
0 klp
6 klp
6 klp
100,00
42 klp
48 klp
114,29
0 kk
100 kk
100 kk
100,00
100 kk
200 kk
200,00
0 kali
4 kali
4 kali
100,00
3 kali
7 kali
233,33
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
2
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Kesrak PKK 24
0008
25
25
0002
27
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok bina keluarga
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR
Terwujudnya rata-rata usia kawin pertama perempuan
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya dan Diluar Sekolah
Meningkatkan pemahaman untuk remaja, PIK KRR dan Forum POKJAYAN tentang Kespro
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Terwujudnya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
27
0001
Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Kelg. Pra. Sejahtera
Meningkatnya keterlampilan keluarga Pra Sejahtera dan KS I dalam pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP)
27
0002
Pembentukan Kelompok UPPKS di Wilayah Kec. Cijeruk, Ciseeng, Jonggol, Cileungsi dan Dramaga
Tersedianya kelompok UPPKS di kecamatan terpilih
Penguatan Kelembagaan Anak
Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan anak
29
45 org
1284 org
200 org
200 org
100,00
45 org
1529 org
3.397,78
5 keg
18 keg
11 keg
11 keg
100,00
5 keg
34 keg
680,00
3 kec
kec
3 kec
3 kec
100,00
3 kec
6 kec
200,00
15 klp
klp
15 klp
15 klp
100,00
15 klp
30 klp
200,00
10
10
100,00
29
0001
Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan terbentuknya Gugus perlindungan perempuan dan anak
10
0
0
29
0006
Pencegahan dan Penanggulangan Anak Korban Kekerasan
Tercegahnya dan tertanggulanginya kasus-kasus kekerasan dan trafficking
20 kasus
20 kasus
20 kasus
20 kasus
100,00
20 kasus
60 kasus
300,00
29
0007
Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
Terbentuknya kecamatan ramah anak
1 kec
kec
1 kec
1 kec
100,00
1 kec
2 kec
200,00
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi (%)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
TABEL 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor
NO
Indikator
SPM/ Standar Nasional
IKK
2
3
4
1
Target Renstra SKPD Tahun 2011
Tahun 2012
5
Realisasi Capaian
Tahun 2013
6
Tahun 2011
7
Proyeksi
Tahun 2012
8
Tahun 2013
9
10
11
1
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak (orang)
359
500
600
359
500
600
2
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
0,48
0,46
0,44
0,48
0,46
0,44
3
Partisipasi angkatan kerja perempuan
50,00
50,15
50,30
50,00
50,15
50,30
4
Rasio KDRT
0,009
0,008
0,007
0,009
0,00004
0,007
5
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta
16,20
16,40
16,70
16,20
16,40
16,70
7
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
28,41
8
Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak
9
Rasio peserta KB Aktif
10
Cakupan Akseptor KB
72,70
72,84
11
Rata-rata jumlah anak per keluarga
1,97
1,94
12
Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga
6
44,5
1 kec 1 desa/kel 0,7270
44,55
44,6
33,33
36,84
1 kec 4 desa/kel
1 kec 4 desa/kel
0,7284
0,7299
44,5 28,41
1 kec 1 desa/kel
44,55 33,33
1 kec 2 desa/kel
44,6 36,84
1 kec 4 desa/kel
0,7366
0,7195
0,7299
72,99
73,66
71,95
72,99
1,91
1,80
1,97
1,91
73,00%
74,00%
75,00%
75,00%
75,90%
75,00%
44,68%
43,38%
42,18%
44,50%
43,77%
42,18%
38,711
40,105
41,426
39.800
42.680
41,426
16,514
17,528
18,928
16.529
16.593
18,928
30
30
30
30
Pra S dan KS I 13
Keluarga pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I
14
Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB
15
Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR
16
Jumlah Kelompok UPPKS
30
Catatan Analisis
30
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana NO Program / Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.000)
5
6
4
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7
8
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp.000)
10
11
9
955.333.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPPKB
Jumlah rekening telepon,listrik,air dan internet yang dibayarkan - Jaringan Telepon -Jaringan listrik - Jaringan air - Telpon = 2 Len
BPPKB
BPPKB
Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 - Kend. Roda 2 Jumlah jasa kebersihan yang dibiayai Jumlah alat kebersihan yang tersedia
Penyediaan Alat Tulis Kantor
BPPKB
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang dibeli
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BPPKB
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dibeli cetakan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BPPKB
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
BPPKB
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganYang dibeli -koran
Penyediaan Makanan dan Minuman
Lokasi
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Program / Kegiatan
BPPKB
Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Yang Disediakan Rapat Tamu Air galon
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
BPPKB
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BPPKB
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian
101.475.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.167.354.000
BPPKB
Jumlah rekening telepon,listrik,air dan internet yang dibayarkan - Jaringan Telepon -Jaringan listrik - Jaringan air - Telpon = 2 Len
2 1 1
line jaringan jaringan
9 218
unit Unit
5 16
orang jenis
84.450.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
24
jenis
75.526.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
BPPKB
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang dibeli
67.700.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BPPKB
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dibeli cetakan penggandaan
50.800.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
8 2
jenis jenis
7
jenis
528
Eks
13.803.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
75.810.000 Penyediaan Makanan dan Minuman porsi porsi galon
40 6
kecamatan wilayah luar daerah
1370
lembar
BPPKB
Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 - Kend. Roda 2 Jumlah jasa kebersihan yang dibiayai Jumlah alat kebersihan yang tersedia
1.848.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1045 600 77
BPPKB
336.966.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
54.090.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BPPKB
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli
BPPKB
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganYang dibeli -koran
BPPKB
Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Yang Disediakan Rapat Tamu Air galon
BPPKB
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan
BPPKB
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian
113.475.000 2 1 1
line jaringan jaringan
10 215
unit Unit
11 16
orang jenis
175.750.000
24
jenis
87.817.000
51.000.000
66.456.000 8 2
jenis jenis
7
jenis
528
Eks
14.115.000
1.848.000
90.000.000 1045 600 77
porsi porsi galon
40 6
kecamatan wilayah luar daerah
1370
lembar
352.011.000
100.082.000
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
BPPKB
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Yang dihasilkan
7
buku
28.065.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
BPPKB
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Yang dihasilkan
7
buku
50.000.000
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
BPPKB
Jumlah Petugas Pengamanan
4
orang
64.800.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
BPPKB
Jumlah Petugas Pengamanan
4
orang
64.800.000
Kantor yang diberi honor
Kantor yang diberi honor
Catatan Penting
12
NO Program / Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program / Kegiatan
Lokasi
5
6
7
8
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Kantor
BPPKB
Jumlah peralatan kantor
1
komputer
Pengadaan perlengkapan kantor
BPPKB
Jumlah perlengkapan kantor
9
unit
103.116.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
BPPKB
jumlah pemeliharaan gedung
1
gedung
85.570.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BPPKB
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 - Kendaraan Roda 2
9 216
Unit unit
BPPKB
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara komputer printer LCD projektor internet mesin tik
9.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
244.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
27.750.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 16 6 3 5 4
unit unit unit jaringan unit
17
unit
Bimbingan teknis aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp.000)
10
11
9
482.686.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja
BPPKB
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
12.750.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Sinergisitas aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.295.893.000
BPPKB BPPKB
BPPKB
BPPKB
Meningkatnya daya dukung kerja Aparatur Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara 1 gedung kantor
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 - Kendaraan Roda 2
1
unit
257.575.000
2826
m2
94.268.000
10 215
Unit unit
280.200.000
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara komputer printer LCD projektor internet mesin tik
66 66 3 5 4
unit unit unit jaringan unit
BPPKB
Peningkatan sumber daya manusia
10
orang
40.000.000
BPPKB
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
17
unit
14.250.000
300
gedung
537.600.000
BPPKB
72.000.000
360.765.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2012
1
Dokumen ( 15 buku )
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
BPPKB
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
BPPKB
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
Penyusunan Perencanaan Anggaran
BPPKB
561.970.000
25.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2013
1
Dokumen ( 15 buku )
56.150.000
jenis buku laporan
18.435.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
BPPKB
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
2
jenis buku laporan
37.530.000
1
jenis buku laporan
22.538.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
BPPKB
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
1
jenis buku laporan
30.000.000
- Jumlah dokumen DPA tahun 2013 dan RKA 2013 Perubahan - Jumlah dokumen DPA 2013 Perubahan dan RKA 2014
4
jenis dokumen jenis dokumen
76.500.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran
BPPKB
- Jumlah dokumen DPA tahun 2013 dan RKA 2013 Perubahan - Jumlah dokumen DPA 2013 Perubahan dan RKA 2014
4
jenis dokumen jenis dokumen
54.240.000
88.292.000 Penatausahaan Keuangan SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012 yang tersedia
1
dokumen
109.160.000
30.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
BPPKB
jumlah dokumen perencanaan kerja SKPD
1
dok ( 15 buku )
36.780.000
4
Penatausahaan Keuangan SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012 yang tersedia
1
dokumen
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
BPPKB
jumlah dokumen perencanaan kerja SKPD
1
dok ( 15 buku )
4
Catatan Penting
12
NO Program / Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program / Kegiatan
Lokasi
5
6
7
8
70.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD yang tersedia
5
jenis buku laporan
148.110.000
30.000.000 Publikasi Kinerja SKPD
BPPKB
Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos di media massa
6
Media
90.000.000
4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD yang tersedia
5
jenis buku laporan
Publikasi Kinerja SKPD
BPPKB
Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos di media massa
3
Media
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
BPPKB
Jumlah pakaian dinas
1
paket
49.200.000 Pengadaan Pakaian Olahraga
40
40 Kecamatan
Meningkatnya pemahaman Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Program KB/KR
1
886.224.000 Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
Upaya Peningkatan Kepesertaan KB Aktif dan Pengendalian Drop Out
Kabupaten Bogor
Meningkatnya pemahaman dari para Petugas KB Mengenai Program
1
Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Tk. Kabupaten Bogor
BPPKB
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Program KB Tahun 2013
1
BPPKB
kec
Dokumen ( 250 buku )
977.760.000 Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga ( MDK )
10
11
9
63.950.000 BPPKB
Jumlah pakaian olahraga yang dibeli
246
stel
4.304.791.000 40
40 Kecamatan
Meningkatnya pemahaman Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Program KB/KR
1
1.010.259.000
644.610.000 Upaya Peningkatan Kepesertaan KB Aktif dan Pengendalian Drop Out
Kabupaten Bogor
Meningkatnya pemahaman dari para Petugas KB Mengenai Program
1
755.573.000
63.883.000 Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Tk. Kabupaten Bogor
BPPKB
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Program KB Tahun 2014
1
Dokumen ( 250 buku )
100.000.000
160
kelompok
137.430.000
Kabupaten Bogor
Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri
1
keg
Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Program KB - KS
BPPKB
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Program KB
1
jenis dokumen ( 32 buku )
Penunjang Kegiatan UPT badan PPKB
BPPKB
Terlaksananya kegiatan Program KB di UPT
10
UPT
1.096.892.000 Penunjang Kegiatan UPT badan PPKB
Pembangunan Gedung UPT BPPKB
BPPKB
Terlaksananya pembangunan UPT
6
UPT
1.511.062.000
Pengadaan sarana mobilitas Tim keliling
BPPKB
Tersedianya Mobil Pelayanan
1
unit
754.750.000
Program Pelayanan Kontrasepsi
63.950.000
Jumlah Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera Yang Dilakukan
Pelayanan KIE
Keluarga Berencana Fasilitasi TNI KB Terpadu (TMKK )
Kebutuhan Dana (Rp.000)
6.240.194.000 Program Keluarga Berencana Jumlah Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera Yang Dilakukan
Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
Target Capaian Kinerja
49.200.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Keluarga Berencana Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga ( MDK )
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
230.013.000 Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes (TMKK )
75.000.000 Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Program KB - KS
BPPKB
40 Kecamatan
Jumlah kelompok pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran pada kelompok IMP
kec
692.726.000
Kabupaten Bogor
Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri
2
keg
344.715.000
BPPKB
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Program KB
1
jenis dokumen ( 32 buku )
77.650.000
BPPKB
Terlaksananya kegiatan Program KB di UPT
10
UPT
2.225.343.000 Program Pelayanan Kontrasepsi
1.186.438.000
2.829.076.400
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
843.680.000 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
974.999.000
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
527.172.000 Pengadaan Alat Kontrasepsi
Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
632.606.400
Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi
Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
754.491.000 Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi
Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
1.125.000.000
1.Jumlah Petugas RR KKBN Yang Dilatih
158
Orang
Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
BPPKB
1.Jumlah Petugas RR KKBN Yang Dilatih
158
Orang
100.000.000 Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
BPPKB
96.471.000
Catatan Penting
12
NO
1
Program / Kegiatan
Lokasi
2
3
Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja
4 2.Jumlah Laporan Bulanan Program KKBN Yang Dihasilkan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program / Kegiatan
Lokasi
5
6
7
8
2
jenis dokumen (25 buku)
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui kegiatan di masyarakat Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, Keluarga Harmonis dan PIK Remaja
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja
9 2.Jumlah Laporan Bulanan Program KKBN Yang Dihasilkan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp.000)
10
11
2
jenis dokumen (25 buku)
1.019.456.000 Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui kegiatan di masyarakat
Tersebar 40 kecamatan
Terpilihnya kelompok kegiatan dan Keluarga Harmonis Terbaik Tk. Kabupaten Bogor. Bina-bina dan Keluarga Harmonis Terbaik
3
kelompok terbaik BKB, BKB Kemas,
Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan 230.301.000 Ekonomi Keluarga (BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, Keluarga Harmonis dan PIK Remaja
1.791.301.000
Tersebar 40 kecamatan
Terpilihnya kelompok kegiatan dan Keluarga Harmonis Terbaik Tk. Kabupaten Bogor. Bina-bina dan Keluarga Harmonis Terbaik
3
BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja,
kelompok terbaik BKB, BKB Kemas,
362.880.000
BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja,
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
kabupaten
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok bina keluarga
80
orang kelompok BKB
309.087.000 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
kabupaten
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok bina keluarga
80
orang kelompok BKB
287.900.000
Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
kabupaten
Tersedianya sarana dan prasarana BKB Kit di Kabupaten Bogor
100
set BKB Kit
260.065.000 Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
kabupaten
Tersedianya sarana dan prasarana BKB Kit di Kabupaten Bogor
80
set BKB Kit
197.000.000
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
kabupaten
Meningkatkan pemahaman untuk remaja, PIK KRR dan Forum POKJAYAN tentang Kespro
40
113.033.000 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
kabupaten
Meningkatkan pemahaman untuk remaja, PIK KRR dan Forum POKJAYAN tentang Kespro
40 1
kelompok PIK Remaja kelompok PIK Mahasiswa
318.550.000
1
kelompok PIK Remaja kelompok PIK Mahasiswa
Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Keluarga dalam
500
orang
106.970.000 Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di lokasi P2WKSS
Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Keluarga dalam
500
orang
624.971.000
Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di lokasi P2WKSS
Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Pusat)
mengelola Lingkungan Keluarga
Fasilitasi Hari Keluarga Nasional
mengelola Lingkungan Keluarga
Fasilitasi Hari Keluarga Nasional
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
541.756.000 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
5 kecamatan
Meningkatnya keterlampilan keluarga Pra Sejahtera dan KS I dalam pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP)
150
orang
Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS )
10 kecamatan
Tersedianya kelompok UPPKS di kecamatan terpilih
30
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi pendamping kelompok UPPKS
kabupaten
Meningkatnya kualitas pendamping UPPKS
80
Pembinaan dan Pelatihan Pengurus Kelompok UPPKS
kabupaten
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan kader dalam pengelolaan kelompok UPPKS
120
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan KIE Pengengasuhan dan Perlindungan Anak
Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Pusat)
194.529.000 Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
10 kecamatan
Meningkatnya keterlampilan keluarga Pra Sejahtera dan KS I dalam pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP)
300
orang
465.725.000
kelompok
226.400.000 Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS )
10 kecamatan
Tersedianya kelompok UPPKS di kecamatan terpilih
60
kelompok
318.380.000
orang
120.827.000 Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi pendamping kelompok UPPKS
kabupaten
Meningkatnya kualitas pendamping UPPKS
120
orang
166.940.000
kebijakan kualitas perlindungan anak Kabupaten Bogor
Jumlah kader poktan dan PKK yang mengikuti kegiatan KIE pengasuhan dan Perlindungan Anak
951.045.000
927.552.000 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan 90
orang
141.412.000 KIE Pengengasuhan dan Perlindungan Anak
kebijakan kualitas perlindungan anak Kabupaten Bogor
Jumlah kader poktan dan PKK yang mengikuti kegiatan KIE pengasuhan dan Perlindungan Anak
1.210.675.000
80
orang
141.136.000
Catatan Penting
12
NO Program / Kegiatan
Lokasi
2
3
1
Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program / Kegiatan
Lokasi
5
6
7
8
4
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp.000)
10
11
9
Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop perlindungan anak dari tindak kekerasan
200
orang
213.450.000 Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop perlindungan anak dari tindak kekerasan
120
orang
222.530.000
Jumbara Anak
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan jumbara dan lomba kreatifitas anak dan remaja sekabupaten Bogor
300
orang
300.996.000 Jumbara Anak
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan jumbara dan lomba kreatifitas anak dan remaja sekabupaten Bogor
325
orang
444.139.000
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Upaya
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti
75
orang
129.498.000 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Upaya
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti
50
orang
241.599.000
200
orang
161.271.000
Pendukung Kapasitas KLA
Penanggulangan Anak korban tindak kekerasan
pelatihan pengelolaan KLA
Pendukung Kapasitas KLA
Kabupaten Bogor
Jumlah masyarakat yang ikut dan aktif dalam penanggulangan tindak kekerasan
250
orang
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Kabupaten Bogor
Terwujudnya Kelembagaan PUG - Rakor
150
orang
Pemberdayaan Kader PKK Dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
Kabupaten Bogor
Terwujudnya Kelembagaan PUG - Pelatihan
100
orang
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender
Kabupaten Bogor
Terwujudnya Kelembagaan PUG Pelatihan Raihan APE Seminar
50 200 250
orang orang orang
Program Penguatan Kelembagaan PUG
Jumlah masyarakat yang ikut dan aktif dalam penanggulangan tindak kekerasan
472.390.000
247.900.000
248.692.000 Pemberdayaan Kader PKK Dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
Kabupaten Bogor
287.913.000 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender
Kabupaten Bogor
Terwujudnya Kelembagaan PUG - Pelatihan
100
190.570.000
Terwujudnya Kelembagaan PUG
100
orang
281.820.000
1.078.051.000 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
P2WKSS
2 Kec 2 Desa
Terbinanya keluarga sehat sejahtera dilokasi binaan
200
KK
Bimbingan Manajemen Bagi Perempuan
Kab. Bogor
Terlatihnya perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif
20
Pencegahan, penanganan, Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
Kab. Bogor
Terselenggaranya kegiatan perlindungan perempuan dibidang trafficking
150
Penguatan Kelembagaan Anak
Penguatan Forum Anak Daerah
Kabupaten Bogor
784.505.000 Program Penguatan Kelembagaan PUG
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
142.196.000 Penanggulangan Anak korban tindak kekerasan
pelatihan pengelolaan KLA
924.901.000
396.251.000 P2WKSS
2 Kec 2 Desa
Terbinanya keluarga sehat sejahtera dilokasi binaan
200
KK
426.251.000
Kelompok
387.800.000 Bimbingan Manajemen Bagi Perempuan
Kab. Bogor
Terlatihnya perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif
20
Kelompok
255.525.000
orang
294.000.000 Pencegahan, penanganan, Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
Kab. Bogor
Terselenggaranya kegiatan perlindungan perempuan dibidang trafficking
150
orang
243.125.000
Terwujudnya Kelembagaan Anak yang Kuat
797.267.000 Penguatan Kelembagaan Anak
Kecamatan Dramaga
Jumlah Kecamatan Ramah Anak yang Terbentuk
1
kec
Kabupaten Bogor
Jumlah anggota organisasi anak yang diintegrasikan dan direvitalisasi di Kabupaten Bogor
250
orang
427.898.000 Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
146.650.000 Penguatan Forum Anak Daerah
Terwujudnya Kelembagaan Anak yang Kuat
738.714.000
Kecamatan Dramaga
Jumlah Kecamatan Ramah Anak yang Terbentuk
1
kec
412.121.000
Kabupaten Bogor
Jumlah anggota organisasi anak yang diintegrasikan dan direvitalisasi di Kabupaten Bogor
250
orang
157.081.000
Catatan Penting
12
NO
1
Program / Kegiatan
Lokasi
2
3
Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan anak (PPA )
Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program / Kegiatan
Lokasi
5
6
7
8
4
Kecamatan Jasinga, Jumlah Gugus dan Satgas PPA Sukajaya,Cigudeg yang terbentuk Tenjo, Tenjolaya, Pamijahan, Dramaga
27
kelompok
222.719.000 Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan anak (PPA )
15.462.108.000
Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp.000)
10
11
9
Kecamatan Jasinga, Jumlah Gugus dan Satgas PPA Sukajaya,Cigudeg yang terbentuk Tenjo, Tenjolaya, Pamijahan, Dramaga
27
kelompok
169.512.000
16.312.060.400
Catatan Penting
12
Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
1
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana (Rp.000) 6
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.167.354.000
BPPKB
Jumlah rekening telepon,listrik,air dan internet yang dibayarkan - Jaringan Telepon -Jaringan listrik - Jaringan air - Telpon = 2 Len
BPPKB
BPPKB
Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 - Kend. Roda 2 Jumlah jasa kebersihan yang dibiayai Jumlah alat kebersihan yang tersedia
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
BPPKB
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang dibeli
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BPPKB
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dibeli cetakan penggandaan
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BPPKB
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli
113.475.000 2 1 1
line jaringan jaringan 51.000.000
10 215
unit Unit
11 16
orang jenis
175.750.000
24
jenis
87.817.000
66.456.000 8 2
jenis jenis
7
jenis
14.115.000
Sumber Dana 7
Catatan 8
NO 1 7
8
9
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
10 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BPPKB
BPPKB
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganYang dibeli -koran Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Yang Disediakan Rapat Tamu Air galon
BPPKB
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan
BPPKB
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana (Rp.000) 6 1.848.000
528
Eks
90.000.000 1045 600 77
porsi porsi galon
40 6
kecamatan wilayah luar daerah
352.011.000
100.082.000 1370
lembar
11 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
BPPKB
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Yang dihasilkan
7
buku
50.000.000
12 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
BPPKB
Jumlah Petugas Pengamanan Kantor yang diberi honor
4
orang
64.800.000
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.295.893.000
13 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
BPPKB
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BPPKB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BPPKB
Meningkatnya daya dukung kerja Aparatur Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara 1 gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 - Kendaraan Roda 2
1
unit
257.575.000
2826
m2
94.268.000
280.200.000 10 215
Unit unit
Sumber Dana 7
Catatan 8
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
1
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
BPPKB
Target Capaian Kinerja 5
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara komputer printer LCD projektor internet mesin tik
66 66 3 5 4
unit unit unit jaringan unit
Kebutuhan Dana (Rp.000) 6 72.000.000
17 Bimbingan teknis aparatur
BPPKB
Peningkatan sumber daya manusia
10
orang
40.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
BPPKB
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
17
unit
14.250.000
19 Sinergisitas aparatur
BPPKB
300
gedung
537.600.000
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
561.970.000
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2012
1
Dokumen ( 15 buku )
56.150.000
21 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
BPPKB
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari
2
jenis buku laporan
37.530.000
22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
BPPKB
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
1
jenis buku laporan
30.000.000
23 Penyusunan Perencanaan Anggaran
BPPKB
- Jumlah dokumen DPA tahun 2013 dan RKA 2013 Perubahan - Jumlah dokumen DPA 2013 Perubahan dan RKA 2014
4
jenis dokumen jenis dokumen
54.240.000
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012 yang tersedia
1
dokumen
109.160.000
24 Penatausahaan Keuangan SKPD
BPPKB
4
Sumber Dana 7
Catatan 8
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
1
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana (Rp.000) 6
25 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
BPPKB
jumlah dokumen perencanaan kerja SKPD
1
dok ( 15 buku )
36.780.000
26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD yang tersedia
5
jenis buku laporan
148.110.000
27 Publikasi Kinerja SKPD
BPPKB
Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos di media massa
6
Media
90.000.000
IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28 Pengadaan Pakaian Olahraga
V
63.950.000 BPPKB
Jumlah pakaian olahraga yang dibeli
246
stel
Program Keluarga Berencana
29 Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga ( MDK )
63.950.000
4.304.791.000 Jumlah Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera Yang Dilakukan
40
40 Kecamatan
Meningkatnya pemahaman Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Program KB/KR
1
1.010.259.000
31 Upaya Peningkatan Kepesertaan KB Aktif dan Pengendalian Drop Out
Kabupaten Bogor
Meningkatnya pemahaman dari para Petugas KB Mengenai Program
1
755.573.000
32 Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan
BPPKB
Jumlah Dokumen Evaluasi dan 2013
1
Dokumen ( 250
100.000.000
160
kelompok
137.430.000
2
keg
344.715.000
30 Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
33 Pelayanan KIE
34 Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes (TMKK )
BPPKB
40 Kecamatan
Kabupaten Bogor
Jumlah kelompok pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran pada kelompok IMP Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri
kec
692.726.000
Sumber Dana 7
Catatan 8
NO
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
1
Target Capaian Kinerja 5
35 Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Program KB - KS
BPPKB
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Program KB
1
jenis dokumen ( 32 buku )
36 Penunjang Kegiatan UPT badan PPKB
BPPKB
Terlaksananya kegiatan Program KB di UPT
10
UPT
VI Program Pelayanan Kontrasepsi 37
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Kebutuhan Dana (Rp.000) 6 77.650.000
1.186.438.000
2.829.076.400 Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
974.999.000
38 Pengadaan Alat Kontrasepsi
Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
632.606.400
39 Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi
Kabupaten
Cakupan Peserta KB 74 %
100
%
1.125.000.000
1.Jumlah Petugas RR KKBN Yang Dilatih
158
Orang
2
jenis dokumen (25 buku)
40 Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
BPPKB
2.Jumlah Laporan Bulanan Program KKBN Yang Dihasilkan
VII Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui kegiatan di masyarakat 41 Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, Keluarga Harmonis
96.471.000
1.791.301.000
Tersebar 40 kecamatan
Terpilihnya kelompok kegiatan dan Keluarga Harmonis Terbaik Tk. Kabupaten Bogor. Bina-bina dan
3
kelompok terbaik Kemas, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja,
362.880.000
42 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
kabupaten
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok bina keluarga
80
orang kelompok BKB
287.900.000
43 Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
kabupaten
Tersedianya sarana dan prasarana BKB Kit di Kabupaten Bogor
80
set BKB Kit
197.000.000
Sumber Dana 7
Catatan 8
NO
Program / Kegiatan
1 2 44 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
45 Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di lokasi P2WKSS Fasilitasi Hari Keluarga Nasional
Lokasi 3 kabupaten
Indikator Kinerja 4
Meningkatkan pemahaman untuk remaja, PIK KRR dan Forum POKJAYAN tentang Kespro
Kabupaten, Provinsi Meningkatnya Kemampuan dan dan Nasional (Pusat) Keterampilan Keluarga dalam
Target Capaian Kinerja 5 40 kelompok PIK Remaja 1 kelompok PIK Mahasiswa 500
orang
Kebutuhan Dana (Rp.000) 6 318.550.000
624.971.000
mengelola Lingkungan Keluarga
VIII Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
951.045.000
46 Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
10 kecamatan
Meningkatnya keterlampilan keluarga Pra Sejahtera dan KS I dalam pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP)
300
orang
465.725.000
47 Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS )
10 kecamatan
Tersedianya kelompok UPPKS di kecamatan terpilih
60
kelompok
318.380.000
48 Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi pendamping kelompok UPPKS
kabupaten
Meningkatnya kualitas pendamping UPPKS
120
orang
166.940.000
IX Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
kebijakan kualitas perlindungan anak
1.210.675.000
49 KIE Pengengasuhan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bogor
Jumlah kader poktan dan PKK yang mengikuti kegiatan KIE pengasuhan dan Perlindungan Anak
80
orang
141.136.000
50 Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop perlindungan anak dari tindak kekerasan
120
orang
222.530.000
51 Jumbara Anak
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan jumbara dan lomba kabupaten Bogor
325
orang
444.139.000
Sumber Dana 7
Catatan 8
NO 1
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
3
4
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana (Rp.000) 6
52 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Upaya Pendukung Kapasitas KLA
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan KLA
50
orang
241.599.000
53 Penanggulangan Anak korban tindak kekerasan
Kabupaten Bogor
Jumlah masyarakat yang ikut dan aktif dalam penanggulangan tindak kekerasan
200
orang
161.271.000
X
Program Penguatan Kelembagaan PUG
472.390.000
54 Pemberdayaan Kader PKK Dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
Kabupaten Bogor
55 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender
Kabupaten Bogor
Terwujudnya Kelembagaan PUG - Pelatihan
100
190.570.000
Terwujudnya Kelembagaan PUG
100
orang
281.820.000
XI Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
924.901.000
56 P2WKSS
2 Kec 2 Desa
Terbinanya keluarga sehat sejahtera dilokasi binaan
200
KK
426.251.000
57 Bimbingan Manajemen Bagi Perempuan
Kab. Bogor
Terlatihnya perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif
20
Kelompok
255.525.000
58 Pencegahan, penanganan, Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
Kab. Bogor
Terselenggaranya kegiatan perlindungan perempuan dibidang trafficking
150
orang
243.125.000
XII Penguatan Kelembagaan Anak
59 Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
60 Penguatan Forum Anak Daerah
Terwujudnya Kelembagaan Anak yang Kuat
738.714.000
Kecamatan Dramaga
Jumlah Kecamatan Ramah Anak yang Terbentuk
1
kec
412.121.000
Kabupaten Bogor
Jumlah anggota organisasi anak
250
orang
157.081.000
Sumber Dana 7
Catatan 8
NO 1
Program / Kegiatan
Lokasi
2
3
61 Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan anak (PPA )
Indikator Kinerja 4 yang diintegrasikan dan direvitalisasi di Kabupaten Bogor
Kecamatan Jasinga, Jumlah Gugus dan Satgas PPA Sukajaya,Cigudeg yang terbentuk Tenjo, Tenjolaya, Pamijahan, Dramaga
Target Capaian Kinerja 5
27
kelompok
Kebutuhan Dana (Rp.000) 6
169.512.000
16.312.060.400
Sumber Dana 7
Catatan 8
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No 1
Program /Kegiatan 2
sumber : Hasil Jaring aspirasi/ usulan masyarakat
Lokasi 3
Indikator Kinerja 4
Besaran/ Volume 5 6
Catatan 6
TABEL 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Sumber Dana 7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
8
9
10
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1
11 01
1
11 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.167.354.000
Jumlah rekening telepon,listrik,air dan internet
BPPKB
yang dibayarkan - Jaringan Telepon -Jaringan listrik - Jaringan air - Telpon = 2 Len
2 1 1
Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 - Kend. Roda 2
BPPKB
Jumlah jasa kebersihan yang dibiayai
1.284.089.400
113.475.000
12
bulan
124.822.500
51.000.000
226
unit
56.100.000
line jaringan jaringan
10 215
unit Unit
BPPKB
11 16
orang jenis
175.750.000
12
bulan
193.325.000
24
jenis
87.817.000
1
paket
96.598.700
66.456.000
1
paket
73.101.600
Jumlah alat kebersihan yang tersedia 1
11 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang dibeli
BPPKB
1
11 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dibeli cetakan penggandaan
BPPKB 8 2
jenis jenis
1
11 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli
BPPKB
7
jenis
14.115.000
4
triwulan
15.526.500
1
11 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganYang dibeli -koran
BPPKB
528
Eks
1.848.000
12
bulan
2.032.800
1
11 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Yang Disediakan Rapat Tamu Air galon
BPPKB
90.000.000
11
bulan
99.000.000
1045 600 77
porsi porsi galon
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Sumber Dana 7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
8
9
10
1
11 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan
BPPKB
40 6
kecamatan wilayah luar daerah
352.011.000
12
bulan
387.212.100
1
11 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian
BPPKB
1370
lembar
100.082.000
12
bulan
110.090.200
1
11 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Yang dihasilkan
BPPKB
7
buku
50.000.000
12
dokumen
55.000.000
1
11 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah Petugas Pengamanan Kantor yang diberi honor
BPPKB
4
orang
64.800.000
12
bulan
71.280.000
1
11 02
1
11 02 0005 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya daya dukung kerja Aparatur
BPPKB
1
unit
257.575.000
1
11 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara 1 gedung kantor
BPPKB
2826
m2
94.268.000
1
kali
103.694.800
1
11 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 - Kendaraan Roda 2
BPPKB
280.200.000
12
bulan
308.220.000
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara komputer printer LCD projektor internet mesin tik
BPPKB
72.000.000
4
triwulan
79.200.000
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.295.893.000
10 215
1.142.149.800
Unit unit
66 66 3 5 4
unit unit unit jaringan unit
1
11 02 0005 Bimbingan teknis aparatur
Peningkatan sumber daya manusia
BPPKB
10
orang
40.000.000
10
orang
44.000.000
1
11 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
BPPKB
17
unit
14.250.000
4
triwulan
15.675.000
BPPKB
300
org
537.600.000
591.360.000
561.970.000
618.167.000
02
Sinergitas aparatur
1
11 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
11 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi
BPPKB
1
Dokumen ( 15 buku )
56.150.000
1
dokumen
61.765.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Sumber Dana 7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
8
9
10
pemerintah (LAKIP) SKPD dan LKPJ Tahun 2013 1
11 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
BPPKB
2
jenis buku laporan
37.530.000
2
buku
41.283.000
1
11 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
BPPKB
1
jenis buku laporan
30.000.000
1
buku
33.000.000
1
11 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran
- Jumlah dokumen DPA tahun 2013 dan RKA 2013 Perubahan - Jumlah dokumen DPA 2013 Perubahan dan RKA 2014
BPPKB
4
jenis dokumen jenis dokumen
54.240.000
4
dokumen
59.664.000
4
dokumen
4
1
11 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012 yang tersedia
BPPKB
1
dokumen
109.160.000
1
dokumen
120.076.000
1
11 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
jumlah dokumen perencanaan kerja SKPD
BPPKB
1
dok ( 15 buku )
36.780.000
1
dokumen
40.458.000
1
11 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD yang tersedia
BPPKB
5
jenis buku laporan
148.110.000
5
laporan
162.921.000
1
11 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos di media massa
BPPKB
6
Media
90.000.000
3
media
99.000.000
1
11 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
11 03
Pengadaan Pakaian Olahraga
1
11 20
Program Keluarga Berencana
1
11 20 0012 Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga ( MDK )
Jumlah Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera Yang Dilakukan
1
11 20 0014 Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
1
1
Jumlah pakaian olahraga yang dibeli
BPPKB
246
BPPKB
40
Meningkatnya pemahaman Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Program KB/KR
40 Kecamatan
11 20 0015 Upaya Peningkatan Kepesertaan KB Aktif dan Pengendalian Drop Out
Meningkatnya pemahaman dari para Petugas KB Mengenai Program
11 20 0016 Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Tk. Kabupaten Bogor
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Program KB Tahun 2014
stel
kec
63.950.000
70.345.000
63.950.000
70.345.000
4.304.791.000
4.735.270.100
692.726.000
40
kec
761.998.600
1
1.010.259.000
40
kec
1.111.284.900
Kabupaten Bogor
1
755.573.000
434
desa/kel
831.130.300
BPPKB
1
100.000.000
1
dokumen
110.000.000
Dokumen ( 250 buku )
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
1
11 20 0019 Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes (TMKK )
Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri
1
11 20 0002 Pelayanan KIE
Jumlah kelompok pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran pada kelompok IMP
1
11 20 0021 Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Program KB - KS
1
11 20 0023 Penunjang Kegiatan UPT badan PPKB
1
11 22
1
11 22 0002 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
974.999.000
1
11 22 0003 Pengadaan Alat Kontrasepsi
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
1
11 22 0004 Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
1
11 22 0005 Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
1.Jumlah Petugas RR KKBN Yang Dilatih 2.Jumlah Laporan Bulanan Program KKBN Yang Dihasilkan
BPPKB
158
Orang
2
jenis dokumen (25 buku)
Sumber Dana 7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
8
9
10
Kabupaten Bogor
2
keg
344.715.000
2
keg
379.186.500
40 kecamatan
160
kelompok
137.430.000
160
kelompok
151.173.000
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Program KB
BPPKB
1
jenis dokumen ( 32 buku )
77.650.000
1
dokumen
85.415.000
Terlaksananya kegiatan Program KB di UPT
BPPKB
10
UPT
1.186.438.000
10
UPT
Program Pelayanan Kontrasepsi
2.829.076.400
1
11 24
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui kegiatan di masyarakat
1
11 24 0004 Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, Keluarga Harmonis dan PIK Remaja
Terpilihnya kelompok kegiatan dan Keluarga Harmonis Terbaik Tk. Kabupaten Bogor. Bina-bina dan Keluarga Harmonis Terbaik
1
11 24 0008 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
1
1
3.111.984.040 %
1.072.498.900
632.606.400
74,5 1 74,5
%
695.867.040
1.125.000.000
74,5
%
1.237.500.000
12
bulan
96.471.000
1.791.301.000
106.118.100
1.970.431.100
Tersebar 40 kecamatan
3
kelompok terbaik BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja,
362.880.000
3
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok bina keluarga
kabupaten
80
orang kelompok BKB
287.900.000
11 24 0012 Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
Tersedianya sarana dan prasarana BKB Kit di Kabupaten Bogor
kabupaten
80
set BKB Kit
11 24 0011 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
Meningkatkan pemahaman untuk remaja, PIK KRR dan Forum POKJAYAN tentang Kespro
kabupaten
40
kelompok PIK Remaja kelompok
1
1.305.081.800
399.168.000
120
kelompok terbaik BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja, orang
197.000.000
100
set BKB Kit
216.700.000
318.550.000
40
kelompok PIK Remaja kelompok
350.405.000
1
316.690.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2
3
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Sumber Dana 7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
8
9
PIK Mahasiswa
Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Keluarga dalam mengelola Lingkungan Keluarga
Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Pusat)
500
orang
10
PIK Mahasiswa
1
11 24 0002 Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di lokasi P2WKSS dan Fasilitasi Hari Keluarga Nasional
1
11 27
1
11 27 0001 Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Meningkatnya keterlampilan keluarga Pra Sejahtera dan KS I dalam pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP)
10 kecamatan
300
orang
465.725.000
300
orang
512.297.500
1
11 27 0002 Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS )
Tersedianya kelompok UPPKS di kecamatan terpilih
10 kecamatan
60
kelompok
318.380.000
30
kelompok
350.218.000
1
11 27 0007 Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi pendamping kelompok UPPKS
Meningkatnya kualitas pendamping UPPKS
kabupaten
120
orang
166.940.000
80
orang
183.634.000
1
11 15
Kebijakan kualitas perlindungan anak
1
11 15 0001 KIE Pengasuhan dan Perlindungan Anak
Jumlah kader poktan dan PKK yang mengikuti kegiatan KIE pengasuhan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bogor
80
orang
141.136.000
100
orang
155.249.600
1
11 15 0006 Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop perlindungan anak dari tindak kekerasan
Kabupaten Bogor
120
orang
222.530.000
250
orang
244.783.000
1
11 15 0010 Jumbara Anak
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan jumbara dan lomba kreatifitas anak dan remaja sekabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
325
orang
444.139.000
350
orang
488.552.900
1
11 15 0011 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Upaya Pendukung Kapasitas KLA
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan KLA
Kabupaten Bogor
50
orang
241.599.000
100
orang
265.758.900
1
11 15 0013 Penanggulangan Anak korban tindak kekerasan
Jumlah masyarakat yang ikut dan aktif dalam penanggulangan tindak kekerasan
Kabupaten Bogor
200
orang
161.271.000
300
orang
177.398.100
1
11 16
1
11 16 0011 Pemberdayaan Kader PKK Dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
624.971.000
600
orang
951.045.000
1.046.149.500
1.210.675.000
Program Penguatan Kelembagaan PUG
1.331.742.500
472.390.000 Terwujudnya Kelembagaan PUG
Kabupaten Bogor
100
orang
190.570.000
687.468.100
519.629.000 150
orang
209.627.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2
11 16 0015 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender
3
Terwujudnya Kelembagaan PUG
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
Kabupaten Bogor
5
100
6
orang
Sumber Dana 7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif
8
9
310.002.000 100 200
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
10
281.820.000 orang orang
1
11 17
924.901.000
1.017.391.100
1
11 17 0011 P2WKSS
Terbinanya keluarga sehat sejahtera dilokasi binaan
2 Kec 2 Desa
200
KK
426.251.000
200 KK
KK
468.876.100
1
11 17 0012 Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
Terlatihnya perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif
Kab. Bogor
20
Kelompok
255.525.000
25
kelompok
281.077.500
1
11 17 0017 Pencegahan, penanganan, Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
Terselenggaranya kegiatan perlindungan perempuan dibidang trafficking
Kab. Bogor
150
orang
243.125.000
200
org
267.437.500
1
11 29
Penguatan Kelembagaan Anak
Terwujudnya Kelembagaan Anak yang Kuat
1
11 29
007 Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
1
1
738.714.000
812.585.400
Jumlah Kecamatan Ramah Anak yang Terbentuk
Kecamatan Dramaga
1
kec
412.121.000
2
kec
453.333.100
11 29 0012 Penguatan Forum Anak Daerah
Jumlah anggota organisasi anak yang diintegrasikan dan direvitalisasi di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
250
orang
157.081.000
300
org
172.789.100
11 29 0001 Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan anak (PPA )
Jumlah Gugus dan Satgas PPA yang terbentuk
Kecamatan Jasinga, Sukajaya,Cigudeg Tenjo, Tenjolaya, Pamijahan, Dramaga
27
kelompok
169.512.000
30
klp
186.463.200
JUMLAH
16.312.060.400
17.659.933.940
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
tabel 5.1. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Rencana Tahun 2014 Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1
URUSAN WAJIB
1 11
BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1 11 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 11 01
1 11 01
1 11 01
0002
0006
0008
Sumber Dana
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.167.354.000
Jumlah rekening telepon,listrik,air dan internet
BPPKB
yang dibayarkan - Jaringan Telepon -Jaringan listrik - Jaringan air - Telpon = 2 Len
2 1 1
Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 - Kend. Roda 2
BPPKB
Jumlah jasa kebersihan yang dibiayai
-
-
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10
1.167.354.000
1.284.089.400
113.475.000
113.475.000
12
bulan
124.822.500
51.000.000
51.000.000
226
unit
56.100.000
line jaringan jaringan
10 215
unit Unit
BPPKB
11 16
orang jenis
175.750.000
175.750.000
12
bulan
193.325.000
24
jenis
87.817.000
87.817.000
1
paket
96.598.700
66.456.000
66.456.000
1
paket
73.101.600
Jumlah alat kebersihan yang tersedia 1 11 01
0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang dibeli
BPPKB
1 11 01
0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dibeli cetakan penggandaan
BPPKB 8 2
jenis jenis
1 11 01
0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli
BPPKB
7
jenis
14.115.000
14.115.000
4
triwulan
15.526.500
1 11 01
0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganYang dibeli -koran
BPPKB
528
Eks
1.848.000
1.848.000
12
bulan
2.032.800
1 11 01
0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Yang Disediakan Rapat Tamu Air galon
BPPKB
90.000.000
90.000.000
11
bulan
99.000.000
1045 600 77
porsi porsi galon
1 11 01
0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan
BPPKB
40 6
kecamatan wilayah luar daerah
352.011.000
352.011.000
12
bulan
387.212.100
1 11 01
0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi
Jumlah dokumen administrasi
BPPKB
1370
lembar
100.082.000
100.082.000
12
bulan
110.090.200
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2 Kepegawaian
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 kepegawaian di SKPD selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4
5
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBN
APBD I
APBD II
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10
1 11 01
0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Yang dihasilkan
BPPKB
7
buku
50.000.000
50.000.000
12
dokumen
55.000.000
1 11 01
0024
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah Petugas Pengamanan Kantor yang diberi honor
BPPKB
4
orang
64.800.000
64.800.000
12
bulan
71.280.000
1 11 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.295.893.000
-
-
1.295.893.000
1.142.149.800
1 11 02
0005
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya daya dukung kerja Aparatur
BPPKB
1
unit
257.575.000
257.575.000
1 11 02
0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara 1 gedung kantor
BPPKB
2826
m2
94.268.000
94.268.000
1
kali
103.694.800
1 11 02
0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 - Kendaraan Roda 2
BPPKB
280.200.000
280.200.000
12
bulan
308.220.000
10 215
Unit unit
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara komputer printer LCD projektor internet mesin tik
BPPKB
72.000.000
72.000.000
4
triwulan
79.200.000
1 11 02
0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
66 66 3 5 4
unit unit unit jaringan unit
1 11 02
0005
Bimbingan teknis aparatur
Peningkatan sumber daya manusia
BPPKB
10
orang
40.000.000
40.000.000
10
orang
44.000.000
1 11 02
0030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
BPPKB
17
unit
14.250.000
14.250.000
4
triwulan
15.675.000
BPPKB
300
org
537.600.000
537.600.000
02
Sinergitas aparatur
1 11 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
561.970.000
-
-
usulan hasil Rakerda
591.360.000
561.970.000
618.167.000
1 11 06
0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD dan LKPJ Tahun 2013
BPPKB
1
Dokumen ( 15 buku )
56.150.000
56.150.000
1
dokumen
61.765.000
1 11 06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
BPPKB
2
jenis buku laporan
37.530.000
37.530.000
2
buku
41.283.000
1 11 06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
BPPKB
1
jenis buku laporan
30.000.000
30.000.000
1
buku
33.000.000
1 11 06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
- Jumlah dokumen DPA tahun
BPPKB
4
jenis
54.240.000
54.240.000
4
dokumen
59.664.000
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
3 2013 dan RKA 2013 Perubahan - Jumlah dokumen DPA 2013 Perubahan dan RKA 2014
4
Target Capaian Kinerja
4
5 dokumen jenis dokumen
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
6
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10 4
dokumen
1 11 06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012 yang tersedia
BPPKB
1
dokumen
109.160.000
109.160.000
1
dokumen
120.076.000
1 11 06
0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
jumlah dokumen perencanaan kerja SKPD
BPPKB
1
dok ( 15 buku )
36.780.000
36.780.000
1
dokumen
40.458.000
1 11 06
0010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD yang tersedia
BPPKB
5
jenis buku laporan
148.110.000
148.110.000
5
laporan
162.921.000
1 11 06
0013
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos di media massa
BPPKB
6
Media
90.000.000
90.000.000
3
media
99.000.000
1 11 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 11 03
Pengadaan Pakaian Olahraga
1 11 20
Program Keluarga Berencana
63.950.000 Jumlah pakaian olahraga yang dibeli
BPPKB
246
stel
0012
Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga ( MDK )
Jumlah Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera Yang Dilakukan
BPPKB
40
1 11 20
0014
Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
Meningkatnya pemahaman Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Program KB/KR
40 Kecamatan
1 11 20
0015
Upaya Peningkatan Kepesertaan KB Aktif dan Pengendalian Drop Out
Meningkatnya pemahaman dari para Petugas KB Mengenai Program
1 11 20
0016
Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Tk. Kabupaten Bogor
1 11 20
0019
1 11 20
kec
-
63.950.000
4.304.791.000
1 11 20
-
-
-
63.950.000
70.345.000
63.950.000
70.345.000
4.304.791.000
4.735.270.100
692.726.000
692.726.000
40
kec
761.998.600
1
1.010.259.000
1.010.259.000
40
kec
1.111.284.900
Kabupaten Bogor
1
755.573.000
755.573.000
434
desa/kel
831.130.300
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Program KB Tahun 2014
BPPKB
1
Dokumen ( 250 buku )
100.000.000
100.000.000
1
dokumen
110.000.000
Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes (TMKK )
Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri
Kabupaten Bogor
2
keg
344.715.000
344.715.000
2
keg
379.186.500
0002
Pelayanan KIE
Jumlah kelompok pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran pada kelompok IMP
40 kecamatan
160
kelompok
137.430.000
137.430.000
160
kelompok
151.173.000
1 11 20
0021
Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Program KB - KS
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Program KB
BPPKB
1
jenis dokumen ( 32 buku )
77.650.000
77.650.000
1
dokumen
85.415.000
1 11 20
0023
Penunjang Kegiatan UPT badan PPKB
Terlaksananya kegiatan Program KB di UPT
BPPKB
10
UPT
1.186.438.000
1.186.438.000
10
UPT
1.305.081.800
Rencana Tahun 2014 Kode
1 1 11 22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
5
6
7
8
9
Program Pelayanan Kontrasepsi
2.829.076.400
-
-
0002
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
1 11 22
0003
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
1 11 22
0004
Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
1 11 22
0005
Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
1.Jumlah Petugas RR KKBN Yang Dilatih 2.Jumlah Laporan Bulanan Program KKBN Yang Dihasilkan
BPPKB
158
Orang
96.471.000
96.471.000
2
jenis dokumen (25 buku)
1 11 24
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui kegiatan di masyarakat 0004
Terpilihnya kelompok kegiatan dan Keluarga Harmonis Terbaik Tk. Kabupaten Bogor. Bina-bina dan Keluarga Harmonis Terbaik
11
12
10
3.111.984.040
974.999.000
74,5 1
%
632.606.400
632.606.400
74,5
%
695.867.040
1.125.000.000
1.125.000.000
74,5
%
1.237.500.000
12
bulan
1.791.301.000
Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, Keluarga Harmonis dan PIK Remaja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.829.076.400
1 11 22
1 11 24
974.999.000
Target Capaian Kinerja
-
-
1.791.301.000
1.072.498.900
106.118.100
1.970.431.100
1 11 24
0008
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok bina keluarga
kabupaten
80
orang kelompok BKB
287.900.000
-
287.900.000
120
kelompok terbaik BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja, orang
1 11 24
0012
Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
Tersedianya sarana dan prasarana BKB Kit di Kabupaten Bogor
kabupaten
80
set BKB Kit
197.000.000
-
197.000.000
100
set BKB Kit
216.700.000
1 11 24
0011
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
Meningkatkan pemahaman untuk remaja, PIK KRR dan Forum POKJAYAN tentang Kespro
kabupaten
40
318.550.000
-
318.550.000
40 1
kelompok PIK Remaja kelompok PIK Mahasiswa
350.405.000
1
kelompok PIK Remaja kelompok PIK Mahasiswa
Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Keluarga dalam mengelola Lingkungan Keluarga
Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Pusat)
500
orang
624.971.000
600
orang
687.468.100
1 11 24
0002
1 11 27
1 11 27
Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di lokasi P2WKSS dan Fasilitasi Hari Keluarga Nasional
Tersebar 40 kecamatan
3
kelompok terbaik BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja,
362.880.000
-
362.880.000
3
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 0001
Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
-
951.045.000
Meningkatnya keterlampilan keluarga Pra Sejahtera dan KS I dalam pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP)
10 kecamatan
300
orang
465.725.000
624.971.000
-
-
-
951.045.000
465.725.000
399.168.000
316.690.000
1.046.149.500
300
orang
512.297.500
Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
2
3
4
1 1 11 27
0002
Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS )
Tersedianya kelompok UPPKS di kecamatan terpilih
1 11 27
0007
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi pendamping kelompok UPPKS
Meningkatnya kualitas pendamping UPPKS
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
Kebijakan kualitas perlindungan anak
1 11 15
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
APBN
APBD I
APBD II
5
6
7
8
9
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10
60
kelompok
318.380.000
-
318.380.000
30
kelompok
350.218.000
kabupaten
120
orang
166.940.000
-
166.940.000
80
orang
183.634.000
1.210.675.000
0001
KIE Pengasuhan dan Perlindungan Anak
Jumlah kader poktan dan PKK yang mengikuti kegiatan KIE pengasuhan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bogor
80
orang
141.136.000
1 11 15
0006
Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop perlindungan anak dari tindak kekerasan
Kabupaten Bogor
120
orang
222.530.000
1 11 15
0010
Jumbara Anak
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan jumbara dan lomba kreatifitas anak dan remaja sekabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
325
orang
444.139.000
1 11 15
0011
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Upaya Pendukung Kapasitas KLA
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan KLA
Kabupaten Bogor
50
orang
1 11 15
0013
Penanggulangan Anak korban tindak kekerasan
Jumlah masyarakat yang ikut dan aktif dalam penanggulangan tindak kekerasan
Kabupaten Bogor
200
orang
Program Penguatan Kelembagaan PUG
-
-
1.210.675.000
100
orang
155.249.600
-
222.530.000
250
orang
244.783.000
-
444.139.000
350
orang
488.552.900
241.599.000
241.599.000
100
orang
265.758.900
161.271.000
161.271.000
300
orang
177.398.100
472.390.000
-
-
472.390.000
0011
Pemberdayaan Kader PKK Dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
Terwujudnya Kelembagaan PUG
Kabupaten Bogor
100
orang
190.570.000
190.570.000
1 11 16
0015
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender
Terwujudnya Kelembagaan PUG
Kabupaten Bogor
100
orang
281.820.000
281.820.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.331.742.500
141.136.000
1 11 16
1 11 17
Target Capaian Kinerja
10 kecamatan
1 11 15
1 11 16
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
924.901.000
-
-
519.629.000 150
orang
100 200 250
orang orang orang
209.627.000
310.002.000
924.901.000
1.017.391.100
1 11 17
0011
P2WKSS
Terbinanya keluarga sehat sejahtera dilokasi binaan
2 Kec 2 Desa
200
KK
426.251.000
−
426.251.000
200 KK
KK
468.876.100
1 11 17
0012
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
Terlatihnya perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif
Kab. Bogor
20
Kelompok
255.525.000
−
255.525.000
25 Kelompok
kelompok
281.077.500
1 11 17
0017
Pencegahan, penanganan, Perlindungan
Terselenggaranya kegiatan
Kab.
150
orang
243.125.000
−
243.125.000
200
org
267.437.500
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
1 11 29
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
2 Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
3 perlindungan perempuan dibidang trafficking
Penguatan Kelembagaan Anak
Terwujudnya Kelembagaan Anak yang Kuat
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4
5
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Catatan Penting
APBN
APBD I
APBD II
7
8
9
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10
Bogor
738.714.000
-
-
738.714.000
812.585.400
1 11 29
007
Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
Jumlah Kecamatan Ramah Anak yang Terbentuk
Kecamatan Dramaga
1
kec
412.121.000
-
412.121.000
2
kec
453.333.100
1 11 29
0012
Penguatan Forum Anak Daerah
Jumlah anggota organisasi anak yang diintegrasikan dan direvitalisasi di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
250
orang
157.081.000
-
157.081.000
300
org
172.789.100
1 11 29
0001
Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan anak (PPA )
Jumlah Gugus dan Satgas PPA yang terbentuk
Kecamatan Jasinga, Sukajaya,Cigudeg Tenjo, Tenjolaya, Pamijahan, Dramaga
27
kelompok
169.512.000
-
169.512.000
30
klp
186.463.200
JUMLAH
16.312.060.400
-
-
16.312.060.400
17.659.933.940
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rencana Tahun 2014 Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1
URUSAN WAJIB
1 11
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 11 15
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
Kebijakan kualitas perlindungan anak
1.535.000.000
-
-
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10
11
12
1.535.000.000
2.206.500.000
1 11 15
0001
KIE Pengengasuhan dan Perlindungan Anak
Jumlah kader poktan dan PKK yang mengikuti kegiatan KIE pengasuhan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bogor
90
orang
150.000.000
150.000.000
100
orang
217.500.000
1 11 15
0006
Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop perlindungan anak dari tindak kekerasan
Kabupaten Bogor
200
orang
255.000.000
-
255.000.000
250
orang
370.000.000
1 11 15
0010
Jumbara Anak
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan jumbara dan lomba kreatifitas anak dan remaja sekabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
300
orang
360.000.000
-
360.000.000
350
orang
500.000.000
1 11 15
0011
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Upaya Pendukung Kapasitas KLA
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan KLA
Kabupaten Bogor
75
orang
150.000.000
150.000.000
100
orang
219.000.000
1 11 15
0013
Penanggulangan Anak korban tindak kekerasan
Jumlah masyarakat yang ikut dan aktif dalam penanggulangan tindak kekerasan
Kabupaten Bogor
250
orang
170.000.000
170.000.000
300
orang
250.000.000
1 11 15
Penyusunan Profil Anak Kabupaten Bogor
Terlaksananya pendataan anak usia ( 0-18 tahun ) Kab. Bogor
Kabupaten Bogor
450.000.000
450.000.000
650.000.000
1 11 16
Program Penguatan Kelembagaan PUG
1.600.000.000
1.850.000.000
1 11 16. 0002
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Terwujudnya Kelembagaan PUG
Kabupaten Bogor
150
orang
100.000.000
100.000.000
150
orang (rakor )
100.000.000
1 11 16
0011
Pemberdayaan Kader PKK Dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
Terwujudnya Kelembagaan PUG
Kabupaten Bogor
200
orang
200.000.000
200.000.000
150
orang
200.000.000
1 11 16
0015
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Gender
Terwujudnya Kelembagaan PUG Pelatihan
Kabupaten Bogor
500.000.000
500.000.000
50
orang
100
orang
1.600.000.000
-
-
600.000.000
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
3
4
2 Raihan APE Seminar
1 11 16
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
5
6
7
8
9
200 250
orang orang
434 40 53 7
orang orang orang orang
300.000.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11
12
10 200 250
orang orang
434 40 53 7
orang orang orang orang
Updating Data Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM)
Terwujudnya Kelembagaan PUG Korlap UPT SKPD Panpel
Kabupaten Bogor
300.000.000
1 11 16
Pendampingan Penerapan Anggaran Responsif Gender Tingkat Kabupaten Bogor
Terwujudnya Kelembagaan PUG
Kabupaten Bogor
33
SKPD
400.000.000
400.000.000
20
SKPD
400.000.000
1 11 16
Pertemuan Pokja PUG Tingkat Kabupaten Bogor
Terwujudnya Kelembagaan PUG Peserta
Kabupaten Bogor
100
orang
100.000.000
100.000.000
150
orang
150.000.000
1 11 17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.475.000.000
-
-
400.000.000
2.475.000.000
2.850.000.000
1 11 17
0011
P2WKSS
Terbinanya keluarga sehat sejahtera dilokasi binaan
2 Kec 2 Desa
200
KK
500.000.000
−
500.000.000
1 11 17
0012
Bimbingan Manajemen Bagi Perempuan
Terlatihnya perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif
Kab. Bogor
20
Kelompok
500.000.000
−
500.000.000
1 11 17
0017
Pencegahan, penanganan, Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
Terselenggaranya kegiatan perlindungan perempuan dibidang trafficking
Kab. Bogor
150
orang
300.000.000
−
300.000.000
200
org
400.000.000
1 11 17
Peningkatan peran dan Posisi Perempuan Dibidang Politik
Terselenggaranya kegiatan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik
Kab. Bogor
150
orang
250.000.000
−
250.000.000
200
org
300.000.000
1 11 17
Perlindungan eksploitasi Perempuan TerhadapPornografi & Pornoaksi
Tersedianya kegiatan Perlindungan eksploitasi perempuan terhadap pornografi dan pornoaksi
Kab. Bogor
500
orang
175.000.000
−
175.000.000
550
org
200.000.000
1 11 17
Fasilitasi penguatan Organisasi perempuan
Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi penguatan organisasi perempuan
Kab. Bogor
500
orang
750.000.000
−
750.000.000
600
org
850.000.000
1 11 29
Penguatan Kelembagaan Anak
Terwujudnya Kelembagaan Anak yang Kuat
948.770.000
-
-
200 KK
KK
25 Kelompok kelompok
948.770.000
550.000.000
550.000.000
1.235.000.000
1 11 29
007
Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
Jumlah Kecamatan Ramah Anak yang Terbentuk
Kecamatan Dramaga
1
kec
508.770.000
-
508.770.000
2
kec
605.000.000
1 11 29
0012
Penguatan Forum Anak Daerah
Jumlah anggota organisasi anak yang diintegrasikan dan
Kabupaten Bogor
250
orang
175.000.000
-
175.000.000
300
org
250.000.000
Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
1 11 29
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
2
0001
3 direvitalisasi di Kabupaten Bogor
Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan dan anak (PPA )
Jumlah Gugus dan Satgas PPA yang terbentuk
JUMLAH
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
4
5
6
7
8
9
Kecamatan Jasinga, 27 Sukajaya,Cigudeg Tenjo, Tenjolaya, Pamijahan, Dramaga
kelompok
265.000.000
6.558.770.000
-
265.000.000
-
-
6.558.770.000
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10
11
12
30
klp
380.000.000
8.141.500.000
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
1
URUSAN WAJIB
1 11
BIDANG URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1 11 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 11 01
1 11 01
1 11 01
0002
0006
0008
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
3
4
Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 - Kend. Roda 2
BPPKB
APBD II
5
8
9
Jumlah jasa kebersihan yang dibiayai
-
-
1.357.360.100
152.212.500
152.212.500
76.200.000
76.200.000
line jaringan jaringan
9 218
unit Unit
BPPKB
5 16
orang jenis
83.078.600
83.078.600
24
jenis
113.289.000
113.289.000
101.550.000
101.550.000
20.704.500
20.704.500
9.000.000
9.000.000
113.715.000
113.715.000
0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang dibeli
BPPKB
1 11 01
0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dibeli cetakan penggandaan
BPPKB
1 11 01
0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli
BPPKB
1 11 01
0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganYang dibeli -koran
BPPKB
Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Yang Disediakan Rapat Tamu Air galon
BPPKB
Penyediaan Makanan dan Minuman
APBD I
7
2 1 1
1 11 01
0017
APBN
6
BPPKB
yang dibayarkan - Jaringan Telepon -Jaringan listrik - Jaringan air - Telpon = 2 Len
Jumlah alat kebersihan yang tersedia
1 11 01
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.357.360.100
Jumlah rekening telepon,listrik,air dan internet
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
8 2
jenis jenis
7
jenis
528
1045 600 77
Eks
porsi porsi galon
Rencana Tahun 2014 Sumber Dana
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 11 01
0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan
BPPKB
1 11 01
0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian
BPPKB
40 6
kecamatan wilayah luar daerah
1370
lembar
505.449.000
505.449.000
54.090.000
54.090.000
1 11 01
0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Yang dihasilkan
BPPKB
7
buku
30.871.500
30.871.500
1 11 01
0024
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah Petugas Pengamanan Kantor yang diberi honor
BPPKB
4
orang
97.200.000
97.200.000
1 11 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
831.627.000
-
-
831.627.000
1 11 02
0005
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya daya dukung kerja Aparatur
BPPKB
1
unit
270.000.000
270.000.000
1 11 02
0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara 1 gedung kantor
BPPKB
(2586
m2
94.127.000
94.127.000
1 11 02
0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 - Kendaraan Roda 2
BPPKB
366.750.000
366.750.000
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara komputer printer LCD projektor internet mesin tik
BPPKB
41.625.000
41.625.000
1 11 02
0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
9 216
Unit unit
16 6 3 5 4
unit unit unit jaringan unit
1 11 02
0005
Bimbingan teknis aparatur
Peningkatan sumber daya manusia
BPPKB
10
orang
40.000.000
40.000.000
1 11 02
0030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
BPPKB
17
unit
19.125.000
19.125.000
1 11 06
1 11 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
800.130.000
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2012
BPPKB
1
Dokumen ( 15 buku )
37.500.000
-
-
800.130.000
37.500.000
Rencana Tahun 2014 Sumber Dana
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 11 06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
BPPKB
1
jenis buku laporan
57.100.000
57.100.000
1 11 06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari BPPKB
BPPKB
1
jenis buku laporan
39.500.000
39.500.000
1 11 06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
- Jumlah dokumen DPA tahun 2013 dan RKA 2013 Perubahan - Jumlah dokumen DPA 2013 Perubahan dan RKA 2014
BPPKB
4
jenis dokumen jenis dokumen
114.750.000
114.750.000
4
1 11 06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012 yang tersedia
BPPKB
1
dokumen
156.280.000
156.280.000
1 11 06
0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
jumlah dokumen perencanaan kerja SKPD
BPPKB
1
dok ( 15 buku )
45.000.000
45.000.000
1 11 06
0010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD yang tersedia
BPPKB
5
jenis buku laporan
105.000.000
105.000.000
1 11 06
0013
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos di media massa
BPPKB
3
Media
45.000.000
45.000.000
Grand Design Kependudukan Kabupaten Bogor
Jumlah laporan Pembangunan Perumusan Kependudukan
BPPKB
1
Buku
200.000.000
200.000.000
1 11 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 11 03
Pengadaan Pakaian Olahraga
1 11 20
Program Keluarga Berencana
49.200.000 Jumlah pakaian olahraga yang dibeli
BPPKB
246
stel
0012
Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga ( MDK )
Jumlah Kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera Yang Dilakukan
BPPKB
40
1 11 20
0014
Peningkatan Peran Serta Kader KB Desa
Meningkatnya pemahaman Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Program KB/KR
40 Kecamatan
1 11 20
0015
Upaya Peningkatan Kepesertaan KB Aktif dan Pengendalian Drop Out
Meningkatnya pemahaman dari para Petugas KB Mengenai
Kabupaten Bogor
kec
-
49.200.000
12.161.679.380
1 11 20
-
49.200.000 49.200.000
-
3.250.000.000
8.911.679.380
975.000.000
975.000.000
1
1.063.468.800
1.063.468.800
1
773.532.480
773.532.480
Rencana Tahun 2014 Sumber Dana
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program 1 11 20
0016
Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Tk. Kabupaten Bogor
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Program KB Tahun 2013
BPPKB
1
Dokumen ( 250 buku )
95.824.500
95.824.500
1 11 20
0019
Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes (TMKK )
Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri
Kabupaten Bogor
2
keg
376.015.600
376.015.600
1 11 20
0002
Pelayanan KIE
Jumlah kelompok pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran pada kelompok IMP
40 kecamatan
160
kelompok
620.000.000
620.000.000
1 11 20
0021
Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Program KB - KS
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Program KB
BPPKB
1
jenis dokumen ( 32 buku )
112.500.000
112.500.000
1 11 20
0023
Penunjang Kegiatan UPT badan PPKB
Terlaksananya kegiatan Program KB di UPT
BPPKB
10
UPT
1.645.338.000
1.645.338.000
1 11 20
Pelayanan Medis Operasi
Jumlah akseptor yang dilayani
40 kecamatan
40
1 11 20
Peningkatan peran serta kader KB Desa/ Kelurahan
Jumlah kader KB desa/ kelurahan
40 Kecamatan
434
1 11 20
Peningkatan peran serta KB aktif dan pengendalian DO
Terkendalinya DO peserta KB aktif
40 kecamatan
1 11 20
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB danPelayanan KB keliling
Jumlah sarana prasarana pelayanan KB
101 puskesmas, 3 RSUD
1 11 22
Program Pelayanan Kontrasepsi
1.700.000.000
850.000.000
850.000.000
orang
1.200.000.000
600.000.000
600.000.000
12
%
1.200.000.000
600.000.000
600.000.000
300
unit
2.400.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
2.749.500.000
-
-
2.749.500.000
1 11 22
0002
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
950.000.000
950.000.000
1 11 22
0003
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
650.000.000
650.000.000
1 11 22
0004
Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi
Cakupan Peserta KB 74 %
Kabupaten
100
%
999.500.000
999.500.000
1 11 22
0005
Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
1.Jumlah Petugas RR KKBN Yang Dilatih 2.Jumlah Laporan Bulanan Program KKBN Yang Dihasilkan
BPPKB
158
Orang
150.000.000
150.000.000
2
jenis dokumen (25 buku)
1 11 24
1 11 24
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui kegiatan di masyarakat 0004
Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, Keluarga Harmonis
2.293.500.000
Terpilihnya kelompok kegiatan dan Keluarga Harmonis Terbaik Tk. Kabupaten Bogor. Bina-bina dan
Tersebar 40 kecamatan
3
kelompok terbaik
292.500.000
-
-
-
2.293.500.000
292.500.000
Rencana Tahun 2014 Sumber Dana
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
dan PIK Remaja
Keluarga Harmonis Terbaik
BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja,
1 11 24
0008
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok bina keluarga
kabupaten
80
orang kelompok BKB
309.000.000
-
309.000.000
1 11 24
0012
Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
Tersedianya sarana dan prasarana BKB Kit di Kabupaten Bogor
kabupaten
100
set BKB Kit
297.000.000
-
297.000.000
1 11 24
0011
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
Meningkatkan pemahaman untuk remaja, PIK KRR dan Forum POKJAYAN tentang Kespro
kabupaten
40
300.000.000
-
300.000.000
1
kelompok PIK Remaja kelompok PIK Mahasiswa
Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di lokasi P2WKSS dan Fasilitasi Hari Keluarga Nasional
Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Keluarga dalam mengelola Lingkungan Keluarga
Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Pusat)
500
orang
625.000.000
-
625.000.000
1 11 24
Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Kecamatan Bojong Gede
2
Pusat Pelayanan KS
350.000.000
-
350.000.000
1 11 24
Fasilitasi Pendukung Program Keluarga Sejahtera Pada lomba Desa, Posyandu, 10 Program PKK
Meningkatnya kualitas pelayanan program kependudukan dan KB terutama bagi Keluarga Pra S dan KS I Meningkatnya keluarga yang terampil mengelola keluarga dan lingkungan keluarga
Kabupaten
3
kegiatan Lomba Desa,
120.000.000
-
120.000.000
1 11 24
0002
1 11 27
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
1.208.500.000
-
-
1.208.500.000
1 11 27
0001
Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Meningkatnya keterlampilan keluarga Pra Sejahtera dan KS I dalam pelatihan usaha ekonomi produktif (UEP)
10 kecamatan
300
orang
500.000.000
-
500.000.000
1 11 27
0002
Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS )
Tersedianya kelompok UPPKS di kecamatan terpilih
10 kecamatan
30
kelompok
325.000.000
-
325.000.000
1 11 27
0007
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi pendamping kelompok UPPKS
Meningkatnya kualitas pendamping UPPKS
kabupaten
120
orang
168.500.000
-
168.500.000
Pembinaan dan Pelatihan Pengurus Kelompok UPPKS
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan kader dalam pengelolaan kelompok UPPKS
kabupaten
120
215.000.000
-
215.000.000
1 11 27