KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karuniaNya
Satuan Kerja Perangkat Daerah
sehingga Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015 dapat tersusun. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah merupakan prioritas Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang perlu mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat pada
seluruh
proses
pengelolaan
pembangunan
mulai
dari
tahap
perencanaan, pengawasan sampai dengan keberlangsungan pembangunan. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Badan Pemberdayaan Perempuan
Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015 karena
itu
mohon
kiranya
saran
atau
dan Keluarga
belum sempurna, oleh
masukan
guna
perbaikan
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, terimah kasih atas
bantuannya sehinga
kami menyampaikan
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen guna pelaksanaan program dan kegiatan dimasa mendatang.
Kebumen, 17 Juni 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERNCANA KAB. KEBUMEN
Dra. RETNO YULIATI, M.Si Pembina TK. I NIP. 19620706 199403 2 002
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen tahunan perencanaan yang harus disusun oleh satuan kerja perangkat daerah dan merupakan bagian dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun untuk satu tahun. Rencana kerja ini merupakan perencanaan yang disusun oleh Badan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pagu indikatif yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan keterbatasan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 bidang-bidang yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berupaya untuk mengusulkan memasukan kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan harapan kegiatan yang diusulkan dapat di realisasikan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Kebumen. Sesuai dengan Tupoksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, Sebagaimana Peratutan Bupati Kebumen No. 151 Tahun 2011, tugas pokok, Badan PPKB adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi: a. pelaksanaan perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program bidang pemberdayaan perempuan,perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;; c. pelaksanaan penguatan kelembagaan, organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; d. pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; e. pelaksanaan penyusunan data dan informasi gender; f. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukatif di bidang Pemberdayaan Perempuan, pengarusutaman gender, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera g. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pengawasan pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak; Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; h. pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pengawasan, pelatihan di bidang Pemberdayaan
2
i. j.
B.
Visi dan Misi 1.
2.
C.
Perempuan, perlindungan anak; Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; pengkoordinasian kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak; Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak; Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
Visi “Menjadi Lembaga Terdepan Dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Serta Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera” Misi a. Misi Pertama meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga b. Misi Kedua mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua bidang pembangunan c. Misi Ketiga mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak d. Misi Keempat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera e. Misi Kelima mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak f. Misi Keenam meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam rangka pengambilan keputusan
Kebijakan Capaian Indek Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen menurut data statistik masih rendah, target ini pada BPPKB, namun variable atau indikator-indikator penentunya merupakan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lain, yaitu Dinas Kesehatan untuk Usia Harapan Hidup dan tingkat kematian Ibu. Dinas Pendikan, Pemuda dan Olah Raga untuk angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pendapatan perkapitan perempuan. Upaya-upaya dan koordinasi sudah dilakukan, sampai dengan berakhirnya RPJM Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka perwujudan masyarakat yang berkualitas antara lain : 1. Peningkatan a. peningkatan kualitas hidup perempuan melalui penurunan angka kematian ibu, peningkatan kesehatan perempuan, peningkatan pendidikan bagi perempuan dan partisipasi perempuan dalam
3
pengambilan keputusan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pembangunan serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan. b. peningkatan perlindungan anak dan kualitas hidup anak, serta meningkatkan komitmen Aparat Pemerintah, Stakeholder serta penguatan kapasitas Lembaga Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). c. pengendalian Pertumbuhan Penduduk dengan penggalangan kembali Program Keluarga Berencana dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Ekonomi 2. Penyediaan a. sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. b. kualitas institusi masyarakat pedesaan dianataranya Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa dan Sub Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa c. tersedianya obat dan alat kontrasepsi untuk mendukung pelaksanaan program keluarga berencana 3. Pengembangan a. pelaksanaan fasilitasi pengembangan danpenguatan lembaga dan jejaring kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung ekonomi keluarga b. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana c. melaksanakan upaya pengembangan dan pembinaan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup anak melalui pos yandu. 4. Pemanfaatan a. melaksanakan perumusan, penetapan kebijakan, pembinaan, pengawasan serta pelatihan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana b. melaksanakan pengintegrasian kebijakan kegiatan dan program pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja juga melihat review hasil evaluasi renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun lalu dan juga melihat isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, kemudian merumuskan tujuan dan sasaran, serta perumusan kegiatan prioritas dan melihat penelaahan dari usulan kegiatan masyarakat dan sinkronisasi kebijakan nasional/provinsi, Musrenbang Kecamatan dan Desa, setelah dilaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. D.
Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:
4
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19.
20.
21.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenhtang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggran Kementrian Negara/Lembaga; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015;
5
22.
Peratutan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. E.
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015 untuk membuat dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
F.
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Pemberdayaan
Satuan
Perempuan
Kerja
dan
Perangkat
Keluarga
Daerah
Berencana
Badan
Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F.
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A.
B. C.
BAB III.
Latar Belakang Visi Misi Kebijakan Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Kebumen
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. B. C.
Telaahan terhadap kebijakan nasional Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Program dan Kegiatan
6
BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN :
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Hasil Entry melalui Simper Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sektoral. Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/TP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
A.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun 2013) antara lain : Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bidang PP, PA dan Bidang Keluarga Berencana tahun 2013: SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No
Indikator SPM
1
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (100% ) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang endapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (100% ) Cakupan layanan tehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% ) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% ) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80% ) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum (50% )
2
3
4
5 6 7 8
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (50% ) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100% )
Capaia n 2013 100% 100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana: 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 Tahun (SPM3,5% ) tercapai 2. Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (SPM 65% ) tercapai 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB (Unmet need) (SPM5% ) belum tercapai masih 11,90%
tidak terpenuhi
8
4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB (SPM70% ) tercapai 5. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendpatan keluarga sejahtera (UPPKS) berKB (SPM87% ) tercapai 6. Rasio petugas lapangan keluarga berencana /penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1(satu) petugas disetiap 2(dua) desa/kelurahan, belum tercapai, saat ini 1 petugas 4 – 6 desa. Hal ini karena tidak ada penambahan PNS PKB/PLKB. 7. Rasio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan, tercukupi yaitu ada 460 PPKBD dan 2136 Sub PPKBD untuk tingkat RW. 8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. Belum tercapai. Sampai saat ini BKKBN Pusat masih memenuhi Alkon yang dibutuhkan Kabupaten/Kota. Plafon penyusunan APBD belum memungkinkan untuk menganggarkan Alkon. Kami sampaikan kebutuhan 30% Alkon setahun lebih dari 1,3 Milyar. 9.
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun, tercukupi, setiap tahun diadakan pemutakhiran data keluarga. Beberapa kegiatan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah mengantarkan pemerintah Kabupaten Kebumen meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Anugerah ini diberikan kepada kabupaten yang memiliki komitmen terhadap upaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kegiatan lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dilakukan dengan Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 4 kecamatan (Sruweng, Sadang, Ambal, Petanahan) dan Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak dan Perempuan Kelurahan. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi para petugas penanganan korban kekerasan berbasis gender, maka telah dilaksanakan Pelatihan Paralegal, Monitoring Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA tingkat kecamatan, dan Penguatan Kapasitas bagi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan KARTIKA dan Tim Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA kecamatan se-Kabupaten Kebumen. Arah pembangunan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB bagi masyarakat serta meningkatkan jejaring kerja melalui pembangunan bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program KB melalui, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Jumlah peserta KB aktif di Kab. Kebumen dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam ber KB cukup tinggi. Pada tahun 2013 jumlah peserta Keluarga
9
Berencana aktif mencapai 168.824 akseptor atau 79,42 % (tujuh puluh sembilan koma empat puluh dua persen) dari pasangan usia subur ( PUS) sebanyak 212.291 dan peserta KB baru sebanyak 29.908 dari Perkiran Permintaan Masyarakat 34.271 atau 87,47% (delapan puluh tujuh koma empat puluh tujuh persen), peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan program KB dengan makin meningkatnya kuantitas dan kualitas kader KB dan kelompok ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Evaluasi Rencana Kerja tahun 2013 NO
Program/Kegiatan
Output
Capaian
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat
100%
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan PPKB Kab. Kebumen
100%
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional BPPKB
100%
4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan
100%
5
Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor
100%
6
Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik
100%
7
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor
100%
8
Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100%
9
Penyediaan komponen
Tersedianya kebutuhan
100%
10
NO
Program/Kegiatan
Output
Capaian
instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
alat penerangan kantor
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
100%
11
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
100%
12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah umtuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
100%
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Perjalanan dinas ke luar daerah umtuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
100%
II
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya kebutuhan mebeleur
100%
2
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor terlaksana
100%
3
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
Terpeliharanya pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
100%
III.
Keluaga Berencana
1
Pelayanan KIE
Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi KB pada 18 desa
100%
2
Pembinaan Petugas Keluarga Berencana
Termotivasinya kader PPKBD 460 orang dan Sub PPKBD 2.118 orang dan petugas pencatatan 47 orang
100%
11
NO
Program/Kegiatan
Output
Capaian
pelayanan KB. 3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
IV
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, perempuan dan anak
V
Penataan Administrasi Kependudukan
1
Pengembangan data base kependudukan
VI
Pengembangan data/informasi
1
Penyusunan dan Pengumpulan data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
VII
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2)
Pembangunan gedung balai penyuluhan KB 8 (delapan) unit, BKB KIT 60 paket
100%
Terlaksananya sosialisasi PPRG bagi aparat perencana SKPD 40 orang, 105 orang stakcholder kecamatan , focal point PUG 40 orang dan anak yang berhadapan dengan Hukum
100%
Terlaksananya pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan keikutsertaan KB untuk 26 Kecamatan
100%
Tersusunnya dokumen forum SKPD, Renja SKPD dan Lakip SKPD
100%
Terfasilitasinya tim P2TP2A 34 orang dan 22 PPT kecamatan, tersosialisasinya kegiatan-kegiatan pemberdayaan
100%
12
NO
Program/Kegiatan
Output
Capaian
perempuan dan P2TP2A melalui media cetak dan eloktronik sebanyak 50 kali siaran radio. 2
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Tertanganinya masalah anak melalui Tim Gugus tugas tentang Kabupaten Layak Anak dan hak-hak partisipasi anak dalam realisasi undang-undang perlindungan anak
100%
3
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terbentuknya 15 forum anak di 15 Kecamatan, 15 KPAD di 10 desa dan tersosialisasinya pemenuhan hak-hak partisipasi anak.
100%
4
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Tersedianya buku data pilah gender 30 buku
100%
VIII
Pelayanan Kontrasepsi
1
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Termotifasinya peserta KB melalui Manunggal KB-Kes 4 kali bekerja sama dengan TNI, Polri , PKK dan Kesehatan
100%
IX
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
Tersusunya Raperda mengenai Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan Raperda Perlindungan Anak, dan gerakan sayang Ibu dan Bayi.
100%
X
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
Tersusunya Raperda mengenai Perlindungan korban kekerasan
100%
13
NO
Program/Kegiatan
Output
Capaian
berbasis gender dan Raperda Perlindungan Anak, dan gerakan sayang Ibu dan Bayi. 2
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Terlaksananya pelatihan (TOT)bagi penegak Hukum, tenaga pengaduan PPT Kartika Kecamatan 60 orang bagi pendampingan korban KDRT
100%
3
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak kekerasan
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan melalui sosialisasi penanganan korban kekerasan berbasis gender di 7 Kecamatan dengan jumlah peserta 450 orang dan terfasilitasinya korban kekerasan pada tahun 2013
100%
XI
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1
Penyusun rencana Pembinaan Karier PNS
Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB sebanyak 75 orang
100%
XII
Penyiapan Tenaga Pendamping Keluarga Bina Keluarga
1
Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Kelarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga
Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan pengelola dan kader
100%
XIII
Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
1
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil,dan Menengah diperdesaan
XIV
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
tribina
Terfasilitasinya kelompok UPPKS serta pemasaran produk UPPKS
100%
14
NO
Program/Kegiatan
Output
Capaian
Pembangunan 1
Pembinaan Perempuan
Organisasi
Terfasilitasinya pembinaan organisasi perempuan dan pengadaan Laptop 26 unit
100%
Kenaikan Gender Development Index (GDI)*) diperkirakan tidak akan tercapai pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2015 disebabkan: a. angka melek huruf kegiatannya ada pada Dinas Pendidikan dan Olaraga b. usia harapan hidup kegiatannya ada pada Dinas Kesehatan c. pendapatan perkapita kegiatannya ada pada Dinas Peridagsar Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya upaya-upaya koordinasi dengan lintas sektoral guna menyatukan persepsi untuk mencapai target kinerja. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Kebumen dengan melihat Indek Pembangunan Manusia , Gender Development Index/Indek Pembangunan Gender dan Gender Empowerment Measure/Indek Pemberdayaan Gender 2007
2008
2009
2010
2011
Indek Pembangu nan Manusia
69,07
69,87
71,66
71,12
71,62
71,86
Gender Developme nt Index / Indek Pemberday aan Gender
55,31
55,52
55,69
56,59
56,69
57,59
Gender Empower ment Measure
58,38
58,38
59,04
63,18
65,63
64,97
2012 2013 2014
15
*. Angka Kekerasan Berbasis Gender dan Anak a. Angka Kekerasan Berdasarkan Usia 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dewasa
49
52
55
50
51
61
Anak
44
34
33
44
35
71
Jumlah
93
86
88
94
86
132
2014
b. Angka Kekerasan berdasarkan jenis kelamin 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Laki-laki
3
2
6
7
13
26
Perempu an
90
84
82
87
73
106
Jumlah
93
86
88
94
86
132
2014
c. Data Pasangan Usia Subur, Un Met Need dan Anggaran Alat kontrasepsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun 2008 s/d 2013 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pasanga 207.722 n Usia Subur
210.327
212.946 213.911 213.523 212.291
Un met need
14,71%
13,68%
14,41%
13,25 %
Implant
29.408
30.963
31.022
32.303
34.478
37.728
Medis Operasi Wanita
6.704
6.279
6.036
5.841
5.891
5.791
Medis Operasi Pria
1.450
1.355
1.190
1.073
898
859
12,29% 11,90%
2014
16 Tabel T.VI.C. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Indikator *)
SPM/ Standar Nasional
IKK (PP.6/08)
Tahun 2012 (tahun-2)
Tahun 2013 (tahun-1)
Tahun 2014 (tahun n)
Tahun 2015 (tahun n+1)
Tahun 2013 (tahun-1)
Tahun 2014 (tahun-2)
Tahun 2015 (tahun n)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(11)
(12)
I
Tercapainya Indikator Gender Development Index (GDI)dan Gender Empowerment Measure (GEM)
1
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu - GDI Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit-GEM Cakupan layanan tehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
No.
2
3
4
5
6 7
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Tahun 2016 (tahun n+1) (13)
100%
100%
40%
55%
70%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
45%
60%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
45%
75%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
75%
95%
55%
70%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
80%
90%
45%
55%
85%
85%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
35%
55%
70%
70%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
45%
60%
85%
85%
100%
100%
100%
100%
Catatan Penting
(14)
17 Target Renstra SKPD No.
Indikator *)
(1) 8 9
10
11
(2) Cakupan layanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan -
Realisasi Capaian
Proyeksi
SPM/ Standar Nasional
IKK (PP.6/08)
Tahun 2012 (tahun-2)
Tahun 2013 (tahun-1)
Tahun 2014 (tahun n)
Tahun 2015 (tahun n+1)
Tahun 2013 (tahun-1)
Tahun 2014 (tahun-2)
Tahun 2015 (tahun n)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(11)
(12)
Tahun 2016 (tahun n+1) (13)
bagi
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang KB
100%
100%
50%
65%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
30%
33%
27%
27,5%
28%
28%
27%
100%
100%
100%
70%
90%
50%
60%
70%
70%
50%
27,80% .
27,80% .
27,80% .
87%
90%
50%
82%
85%
85%
50%
60%
60%
60%
12
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
70%
90%
50%
60%
70%
70%
50%
65%
65%
65%
13
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang KB
87%
90%
50%
82%
85%
85%
50%
60%
60%
60%
14
Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun
3,5%
1%
1,05%
1,21%
1,28%
1,28%
1,00%
1,20%
1,20%
1,20%
15
Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif
65%
77%
76%
76,50%
77%
77%
75,78%
76%
76%
76%
16
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)
5%
5%
13%
12,00%
8,00%
8,00%
9,04%
10,32%
10,32%
10,32%
Ratio Pembina KB (PPKBD) 1 petugas setiap Desa/Kelurahan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
17
Catatan Penting
(14)
18 Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Indikator *)
SPM/ Standar Nasional
IKK (PP.6/08)
Tahun 2012 (tahun-2)
Tahun 2013 (tahun-1)
Tahun 2014 (tahun n)
Tahun 2015 (tahun n+1)
Tahun 2013 (tahun-1)
Tahun 2014 (tahun-2)
Tahun 2015 (tahun n)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(11)
(12)
18
Ratio Petugas Lapangan KB (penyuluh KB) satu penyuluh KB membina desa
2 desa
2 desa
4 desa
3 desa
4 desa
4 desa
4 desa
5 desa
5 desa
5 desa
30%
30%
5%
10%
20%
20%
15%
15%
15%
15%
80%
90%
60%
65%
70%
70%
70%
80%
80%
80%
No.
19
20
Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi masyarakat
dan obat permintaan
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa
Tahun 2016 (tahun n+1) (13)
Catatan Penting
(14)
19 Tabel 2 PENCAPAIAN TARGET RPJM 2010-2015
NO
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Kinerja Tahun 2011
Realisasi Kinerja Tahun 2012
Realisasi Kinerja Tahun 2013
Tarhget RKPD Tahun 2014
Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015
Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD
SKPD Penanggung Jawam
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
0,49 (56,69)
1* (57,59)
2,84 (60,43)
2,82 (60,43
10 (66,50)
■
BPPKB
71,62
71,86
71,95
72,15
75,75
●
65,63
64,97
65,10
65,35
70,45
●
49 kasus
99 kasus
61 kasus
150 kasus
150 kasus
▲
44 kasus
89 kasus
71 kasus
85 kasus
85 kasus
●
0%
50%
100%
100%
100%
▲
2
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Keterangan:
● ▲ ■
: sudah tercapai : akan tercapai : perlu upaya keras
Kenaikan Gender Development Index (GDI)*) Index Pembanguna Manusia (IPM) Gender Empowerment Measure (GEM) Penangan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan Penangan kasus tindak kekerasan terhadap anak Tersusunnya regulasi daerah tentang system perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat
BPPKB
20 Tabel: T.VI.C.5 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2014 (tahun berjalan) Kabupaten Kebumen Nama SKPD : Badan Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kode
1 1.12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2012 (tahun n-3)
2 SKPD: BPPKB KABUPATEN KEBUMEN
3
4
5
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2013 (tahun lalu/n-2) Realisasi
Tingkat Realisasi (%)
Target
6
7
Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan ( 2014)
8 = (7/6)
9
Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi capaian
Tingkat Realisasi (%)
10 =(5+7+9)*
11 = (10/4)*
BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG
1.12
1.12.01
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
1.12.01
01
01
1.12
1.12.01
01
02
1.12
1.12.01
01
06
1.12
1.12.01
01
07
1.12
1.12.01
01
08
1.12
1.12.01
01
09
1.12
1.12.01
01
10
1.12
1.12.01
01
11
1.12
1.12.01
01
12
1.12
1.12.01
01
15
1.12
1.12.01
01
17
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terkirimnya surat-surat dinas Kelancaran pelayanan publik
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik Terpenuhinya alat tulis kantor Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi Alat-alat penerangan tersedia
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) 150 unit dan kendaraan dinas roda 4 (empat) 5 unit Jasa administrasi keuangan terpenuhi Peralatan kebersihan kantor tersedia
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
%
100%
100
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
%
100%
100
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
80% 100%
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
Terpenuhinya bahan bacaan dan perundangundangan
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu tersedia
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
12
21 1.12
1.12.01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.12
1.12.01
01
20
Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.12
1.12.01
02
1.12
1.12.01
02
10
1.12
1.12.01
02
11
1.12
1.12.01
02
22
1.12
1.12.01
02
29
01
12
18
01
11
18
1.12
1.12.01
01
15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pengadaan sarana dan prasarana kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan
Perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana Perjalanan dinas dalam daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
=L120
48
bulan
80%
Tersedianya kursi rapat UPTB dan rak arsip
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
Tersedianya LCD, Handycam dan Kamera Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksana Terepenuhinya pemeliharaan meja,kursi dan alamari arsip
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100
%
100
%
100%
Advokasi dan Penguatan jejaring PUG organisasi perempuan
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
60
bulan
24
bulan
12
bulan
12
bulan
100%
12
bulan
48
bulan
80%
GOW 32 anggota, 1 PKK Kabupaten, 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
GOW 32 anggota, 1 PKK Kabupaten, 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
GOW 32 anggota, 1 PKK Kabupaten, 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
GOW 32 anggota, 1 PKK Kabupaten, 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
1.12.01
15
02
Pelayanan KIE
Masyarakat memahami program KB
460
Desa
170
desa
1.12
1.12.01
15
07
Pembinaan Petugas Keluarga Berencana
Termotivasinya PPKBD dan Sub. PPKBD dan petugas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB
460
PPKBD
460
PPKBD
460
PPKBD
460
2.163
Sub PPKBD
2.163
Sub PPKBD
2.163
Sub PPKBD
2.163
1.11
1.11
1.12.01
1.12.01
1.12.01
15
08
15
15
GOW 32 anggota, 1 PKK Kabupaten, 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
GOW 32 anggota, 1 PKK Kabupaten, 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
100%
Program Keluarga Berencana
1.12
1.12
100%
03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Tersedianya alat Kesehatan dan pembangunan gedung balai penyuluhan KB
- Terlaksananya rapatrapat koordinasi tentang PUG - Roadshow dan Bintak PPRG - Rapetrda PUG, Perda PUG dan legislasiny - KIE tentang PUG: Leaflet stiker , poster, spanduk, lingkar wicara tentang KKG - Anugra Parahita Ekapraya Utama
26
150
unit
kl
5
80
unit
kl
80
8
25
desa
unit
kl
80
8
25
desa
100%
70
desa
320
desa
PPKBD
100%
460
PPKBD
460
PPKBD
100%
100%
2.163
Sub PPKBD
2.163
Sub PPKBD
100%
unit
100%
6
kl
100%
20
Sub PPKBD
unit
kl
19
125
70%
unit
73%
kl
83%
22 1.06 1.06
1.11
1.12.01 1.12.01
1.12.01
15 15
02
16
1.11
1.12.01
16
02
1.11
1.12.01
16
06
1.22
1.22
10
1.22
1.22
10
1.12
1.12.01
17
1.12
1.12 1.12
1.12.01
1.12.01 1.12.01
17
05
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Tersedianya dokumen forum SKPD, Renja SKPD, Lakip SKPD dan Renstra SKPD
Terfasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA , Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Trafficking dan terfsasilitasinya Anak Berhadapan Hukum (ABH) Terfasilitasinya KPAD kecamatan, Kabupaten, pembentukan KPAD di tingkat Kecamatan dan tercapainya target Kabupaten Layak Anak
16
dokumen
4 kali rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika 150 korban KBGA dan tertanganinya korban trafficking dan ABH
6
dokumen
4 kali rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika 150 korban KBGA dan tertanganinya korban trafficking dan ABH
10
kpad
3
dokumen
3
dokumen
100%
4 kali rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika 150 korban KBGA dan tertanganinya korban trafficking dan ABH
4
kali
100%
260
kpad
30
kpad
Terlaksanaanya pengembangan kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kebumen dan terfasilitasinya produkproduk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan pelatihan pemasaran produk UPPKS
560
klp
325
klp
110
klp
Tercapainya perkiraan Masyarakat (PPM) program KB dan pengadaan alat kotrasepsi Implant
105.529
org
64.750
org
10.980
org
30
3
dokumen
4 kali rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika 150 korban KBGA dan tertanganinya korban trafficking dan ABH
kpad
100%
24
kpad
110
klp
100%
75
klp
10.980
org
100%
9.560
org
12
dokumen
4 kali rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika 150 korban KBGA dan tertanganinya korban trafficking dan ABH
64
75%
100%
kpad
25%
510
klp
91%
85.290
org
81%
Program pelayanan kontrasepsi 02
17 17
Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
01
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah/revitalisasi GSIB
0 0 Pembentukan KSIB, adanya kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal, rakor Satgas GSIB Pokjatap GSIB
512
org
170
org
80
org
80
org
100%
104
org
354
org
69%
23 1.12
1.12.01
17
02
Pelatihan bagi pelatih ( TOT ), SDM , pelayanan dan pedampingan bagi lrban KDRT
1.12
1.12.01
17
08
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.12
1.12
23
1.20
1.12.01
23
02
01
12
19
03
1.20
1.12.01
30
1.20
1.12.01
30
01
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja , Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarag Pembinaan PKK Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT), SDM pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Sosialisasi KDRT dan pembekalan PPT Kecamatan
420
org
210
org
70
org
70
375
kasus
150
kasus
50
kasus
50
Terlaksananya orientasi pengembangan kelompok
786
kelompok
786
klp
786
klp
786
Fasilitasi kegiatan PKK di TK. Kabupaten dan Kecamatan
27
pkk
27
pkk
27
klp
Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB
60
bulan
24
bulan
12
bulan
org
100%
87
org
367
org
87%
100%
50
kasus
250
kasus
67%
klp
100%
786
klp
786
klp
100%
27
klp
100%
27
klp
27
pkk
100%
12
bulan
100%
12
bulan
kasus
bulan 48
80%
24
B. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 1. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen. 2. Masih adanya kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan 3. Tingginya angka kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen. 4. Masih rendahnya pemahaman stakeholder terhadap perlindungan perempuan dan anak. 5. Masih rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan. 6. Belum sepenuhnya terwujud keluarga kecil bahagia dan sejahtera Analisa Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2014 Capaian Kinerja Urusan dan Target Pelayanan Kewenangan Wajib Tolok Ukur No. Kinerja Satuan Kerja Satuan Kerja Kinerja Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah Daerah saat ini (1) (2) (3) (4) (5) 20 kl rakor, utk Terlaksananya 1. Sosialisasi yang Cakupan 15 SKPD, 1 Perda bimbingan teknis terkait dengan masyarakat PUG dan PPRG bagi aparat kesetaraan dan yang peraturannya 26 perencana SKPD, keadilan gender mendapatkan spanduk, 40 kl dan pemberdayaan Stakcholder sosialisasi lingkar wicara kecamatan focal perempuan dan 1 kl anugerah mencapai 100% point PUG parahita utama 2.
Peningkatan kualitas hidup perempuan
Rakor Satgas GSIB Kecamatan dan pembentukan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi
4 kl rakor pokjatap GSIB, 2 kl rakor satgas GSIB di 26 Kecamatan
Cakupan perempuan yang meningkat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mencapai 100%
3.
Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi pelatih pelayanan dan pendampingan
4 kl rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika , 150 korban KBGA dan tertanganinya korban trafficking dan ABH
Telah terbentuk sekretariat Pusat Pelayanan
Anak
korban KDRT
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten dan Pusat Pelayanan Terpadu
25
Urusan dan Kewenangan Wajib No. Satuan Kerja Perangkat Daerah (1)
(2)
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja Pelayanan
(3)
(4)
Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini (5) Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 26 Kecamatan
4.
5.
6.
7.
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kebijakan perlindungan Perempuan di daerah. Terfasilitasinya kegiatan revitalisasi gerakan saying ibu dan bayi
Tertanganinya para perempuan korban kekerasan
100% korban kekerasan tertangani
Korban kekerasan yang tertangani mencapai 100%
Tersusunnya Perda Penyelenggara an perlindungan Korban kekerasan berbasis gender Menurunnya angka kematian ibu dan bayi Pembinaan Terbinanya organisasi seluruh perempuan organisasi perempuan di Kabupaten Kebumen Fasilitasi Pelatihan bagi pelatih Training Of P2TP2A, PPT KARTIKA , Trainer, Sumber Fasilitasi ABH, Daya Manusia Fasilitasi pencatatan dan pelaporan korban Traficking , Kekerasan Dalam Fasilitasi KDRT Rumah Tangga
Diterapkanny a perda penyelenggar aan perlindungan korban kekerasan berbasis gender
Perda masih dalam prumusan menjadi Raperda 55,55% kegiatan Gerakan sayang ibu dan balita
100% organisasi perempuan
Cakupan organisasi perempuan yang terbina mencapai 100%
343 orang (130 orang Kader PKK, 130 orang Kader PPKBD, 5 orang P2TP2A, 26 orang Kemenag, 26 orang Toga, 26 orang Toma)
Dilakukan system pencatatan dan pelaporan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencapai 57,71%
26
Urusan dan Kewenangan Wajib No. Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tolok Ukur Kinerja
(1) 8.
(2) Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
(3) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita berKeluarga Berencana
9.
Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Cakupan Pasanagan Usia Subur peserta Keluarga Berencana anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera berKeluarga Berencana
10 .
Penyediaan Informasi Data Mikro
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan setiap tahun
11 .
Penetapan Perluasan sasaran pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten
Cakupan penyediaan data penduduk dan Keluarga Berencana
Target Kinerja Pelayanan (4) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita berKeluarga Berencana 100% pada tahun 2015 Cakupan Pasanagan Usia Subur peserta Keluarga Berencana anggota Usaha Peningkatan Pendapata Keluaraga pra Sejahtera ber-Keluarga Berencana 94% tahun 2014 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap tahun Terlaksananya pendataan keluarga dan pemuktakhiran data keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan keikutsertaan KB
Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini (5) Cakupan mencapai 79% sampai dengan saat ini
Cakupan mencapai sampai dengan saat ini 89%
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap tahun Cakupan penyediaan data keluarga sejahtera dan Keluarga Berencana 100%
27
Urusan dan Kewenangan Wajib No. Satuan Kerja Perangkat Daerah (1) 12 .
Tolok Ukur Kinerja
(2)
Target Kinerja Pelayanan
Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini (5) Cakupan anak yang masuk kelembagaan anak 35% (7 Kecamatan)
(3) Penetapan kebijakan Cakupan anak dan pengembangan yang masuk penguatan kelembagaan kelembagaan anak
(4) Cakupan anak yang masuk kelembagaan anak 100% (26 Kecamatan)
13 .
Sanitasi Bagi Kelompok Catur Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga )
Cakupan anggota kelompok Catur Bina ber- Keluarga Berencana.
75%
100%
14 .
Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Remaja peserta Keluarga Berencana aktif
Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif dengan Pasangan Usia Subur
Tercapainya perkiraan permintaan masyarakat (PPM) program KB
89%
15 .
Cakupan Pusat Kesehatan Reproduksi Remaja Informasi dan
100%
100%
100%
100%
keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten atau Kota
Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas - Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa
Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan target
16 .
Cakupan Pos Pelayanan Keluarga Berencana
28
Urusan dan Kewenangan Wajib No. Satuan Kerja Perangkat Daerah (1)
(2)
Tolok Ukur Kinerja
(3) Desa 460 - Sub Pos Pelayanan Cakupan Sub Keluarga Pos Pelayanan Berencana Desa Keluarga Berencana Desa 2.163
Target Kinerja Pelayanan (4) 1004%
Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini (5) 100%
C. Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 Kabupaten Kebumen Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dimasudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah lihat tabel T.VI.C.7.
28 Tabel T-VI.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN KEBUMEN Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rancangan Awal RKPD No.
Program/Kegiatan
Lokasi (3)
Indikator Kinerja (4)
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(5)
(6)
Program/Kegiatan (7)
Lokasi (8)
Indikator Kinerja (9)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
1
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat
12 bulan
Rp
2.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat
12 bulan
(10) Rp
(11)
2
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
12 bulan
Rp 40.259.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
12 bulan
Rp 45.000.000
3
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
12 bulan
Rp 220.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
12 bulan
Rp250.000.000
4
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan
12 bulan
Rp 34.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan
12 bulan
Rp 35.000.000
5
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
Rp 10.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
Rp 12.000.000
2.000.000
Catatan Penting (12)
29 Rancangan Awal RKPD No.
Program/Kegiatan
Lokasi (3)
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
(4)
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
6
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Badan PPKB Kab. Kebumen
Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik
12 bulan
(5)
Rp 20.000.000
(6)
7
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan
Rp 40.000.000
8
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100%
Rp 17.000.000
9
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan alat penerangan kantor
100%
Rp
4.000.000
10
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
12 bulan
Rp
11
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan
Program/Kegiatan (7)
Lokasi (8)
Indikator Kinerja
Target Capaian
(9)
Pagu Indikatif (Rp.)
(10)
(11)
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor
Badan PPKB Kab. Kebumen
Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik
12 bulan
Rp 25.000.000
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan
Rp 45.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100%
Rp 17.000.000
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan alat penerangan kantor
100%
Rp
5.000.000
2.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
12 bulan
Rp
3.000.000
Rp 45.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu
12 bulan
Rp 46.000.000
Catatan Penting (12)
30 Rancangan Awal RKPD No.
Program/Kegiatan
Lokasi (3)
Indikator Kinerja (4)
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(5)
(6)
Program/Kegiatan
(8)
Indikator Kinerja (9)
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
12
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah untuk menghadiri rapatrapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Rp 48.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah untuk menghadiri rapatrapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Rp 50.000.000
13
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah untuk menghadiri rapatrapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Rp 37.000.000
PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah untuk menghadiri rapatrapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan
Rp 45.000.000
14
PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tersedianya perlengkapan kantor, kursi rapat
Kursi rapat 200 buah
Rp 21.000.000
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tersedianya perlengkapan kantor, rak arsip, kursi rapat dan lemari arsip
rak arsip 3 buah kursi rapat 50 buah dan lemari arsip 3 buah
Rp 30.000.000
15
PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tersedianya sarana dan prasarana kantor Kamera, Handycam dan LCD
Kamera 1 buah, Handycam 1 buah dan LCD 1 buh
Rp 37.000.000
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tersedianya sarana dan prasarana kantor: AC, LCD
AC 3 buah, LCD 1 buah
Rp 45.000.000
16
PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terpeliharanya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
12 bulan
Rp 18.000.000
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terpeliharanya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
12 bulan
Rp 20.000.000
17
PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12 bulan
Rp
PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12 bulan
Rp
3.000.000
(7)
Lokasi
(10)
(11)
4.000.000
Catatan Penting (12)
31 Rancangan Awal RKPD No.
Program/Kegiatan
Lokasi (3)
Indikator Kinerja (4)
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian (5)
Pagu Indikatif (Rp.) (6)
Program/Kegiatan (7)
Lokasi (8)
Indikator Kinerja (9)
Target Capaian (10)
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
18
WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tersusunnya dokumen forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renstra dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
4 Dokumen
Rp 30.000.000
WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tersusunnya dokumen forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renstra dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
4 Dokumen
Rp 15.000.000
(11)
19
WAJIB / Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan / Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Badan PPKB Kab. Kebumen
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi tentang PUG ' Roadshow dan Bintak PPRG ' Rapetrda PUG, Perda PUG dan legislasinya ''KIE tentang PUG: Leaflet stiker , poster, spanduk, lingkar wicara tentang KKG ' Anugra Parahita Ekapraya Utama
22 kali 15 SKPD, 5 buah Raperda PUG, Randa PUG dan legislasinya 1500 buah, 30 buah spaduk 40 kali lingkar wicara
Rp 55.000.000
WAJIB / Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan / Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Badan PPKB Kab. Kebumen
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi tentang PUG ' Roadshow dan Bintak PPRG ' Rapetrda PUG, Perda PUG dan legislasinya ''KIE tentang PUG: Leaflet stiker , poster, spanduk, lingkar wicara tentang KKG ' Anugra Parahita Ekapraya Utama
22 kali 15 SKPD, 5 buah Raperda PUG, Randa PUG dan legislasinya 1500 buah, 30 buah spaduk 40 kali lingkar wicara
Rp 70.000.000
Catatan Penting (12)
32 Rancangan Awal RKPD No. (1)
Program/Kegiatan (2)
Lokasi (3)
Indikator Kinerja (4)
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian (5)
Pagu Indikatif (Rp.) (6)
Program/Kegiatan (7)
Lokasi (8)
Indikator Kinerja (9)
Target Capaian (10)
Pagu Indikatif (Rp.) (11)
20
WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Badan PPKB Kab. Kebumen
- Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA - Fasilitasi Anak Berhadapan Hukum - Fasilitasi Traficking - Fasilitasi Kekerasan dalam Rumah Tangga
12 Kegiatan
Rp 130.000.000
WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Badan PPKB Kab. Kebumen
- Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA - Fasilitasi Anak Berhadapan Hukum Fasilitasi Traficking Fasilitasi Kekerasan dalam Rumah Tangga
12 Kegiatan
Rp140.000.000
21
WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terfasilitasinya KPAD kecamatan, Kabupaten, pembentukan KPAD di tingkat Kecamatan dan tercapainya target Kabupaten Layak Anak
30 KPAD
Rp 60.000.000
WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terfasilitasinya KPAD kecamatan, Kabupaten, pembentukan KPAD di tingkat Kecamatan dan tercapainya target Kabupaten Layak Anak
30 KPAD
Rp 60.000.000
22
WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terfasilitasinya 26 forum anak kecamatan dan 1 forum Kabupaten dan pembentukan forum anak di tingkat Kecamatan, tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak
27 Forum Anak
Rp 75.000.000
WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terfasilitasinya 26 forum anak kecamatan dan 1 forum Kabupaten dan pembentukan forum anak di tingkat Kecamatan, tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak
27 Forum Anak
Rp 75.000.000
Catatan Penting (12)
33 Rancangan Awal RKPD No. (1)
Program/Kegiatan (2)
Lokasi (3)
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) (6)
Program/Kegiatan (7)
Lokasi (8)
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
(4)
(5)
(9)
(10)
23
WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Pengembangan sistem informasi gender dan anak
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tersedianya buku data pilah , Forum Rakor data Kabupaten dan Pengelolaan Website SIGA
Rakor 40 kali, data pilah 30 buku dan Wessite SIGA 12 bulan
Rp 35.000.000
WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Pengembangan sistem informasi gender dan anak
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tersedianya buku data pilah , Forum Rakor data Kabupaten dan Pengelolaan Website SIGA
Rakor 40 kali, data pilah 30 buku dan Wessite SIGA 12 bulan
Rp 35.000.000
(11)
24
WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan/ Pengembangan data base kependudukan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan keikutsertaan KB
351.890 Keluarga
Rp 45.000.000
WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan/ Pengembangan data base kependudukan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan keikutsertaan KB
351.890 Keluarga
Rp 50.000.000
25
WAJIB / Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksanaanya pengembangan kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kebumen dan terfasilitasinya produk-produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan pelatihan pemasaran produk UPPKS
560Kelompok
Rp 50.000.000
WAJIB / Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksanaanya pengembangan kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kebumen dan terfasilitasinya produk-produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan pelatihan pemasaran produk UPPKS
560Kelompok
Rp 60.000.000
Catatan Penting (12)
Rumah(K epala Keluarga)
34 Rancangan Awal RKPD No. (1)
Program/Kegiatan (2)
Lokasi (3)
Indikator Kinerja (4)
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian (5)
Pagu Indikatif (Rp.) (6)
Program/Kegiatan (7)
Lokasi (8)
Indikator Kinerja (9)
Target Capaian (10)
Pagu Indikatif (Rp.) (11)
26
WAJIB / Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga/Pemberdayaan Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansiadan bina lingkungan keluarga
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya orientasi pengembangan kelompok
786 kelompok
Rp 45.000.000
WAJIB / Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga/Pemberdayaa n Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansiadan bina lingkungan keluarga
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya orientasi pengembangan kelompok
786 kelompok
Rp 50.000.000
27
WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Badan PPKB Kab. Kebumen
Pembentukan KSIB, adanya kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal, rakor Satgas GSIB Pokjatap GSIB
4 kaliu Rakor Pokjatap GSIB, 2 kali rakor Satgas GSIB di 26 Kecamatan
Rp 45.000.000
WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Badan PPKB Kab. Kebumen
Pembentukan KSIB, adanya kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal, rakor Satgas GSIB Pokjatap GSIB
4 kaliu Rakor Pokjatap GSIB, 2 kali rakor Satgas GSIB di 26 Kecamatan
Rp 70.000.000
28
WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Badan PPKB Kab. Kebumen
WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Badan PPKB Kab. Kebumen
29
WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan /Pelatihan bagi pelatih ( TOT ) SDM, pelayanan dan pendampingan korban kdrt
Badan PPKB Kab. Kebumen
WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan /Pelatihan bagi pelatih ( TOT ) SDM, pelayanan dan pendampingan korban kdrt
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi pelatih pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
190 orang
Rp 45.000.000
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi pelatih pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
190 orang
Rp 45.000.000
Catatan Penting (12)
35 Rancangan Awal RKPD No. (1)
Program/Kegiatan (2)
Lokasi (3)
Indikator Kinerja (4)
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian (5)
30
WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pelayanan KIE
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kebumen
30 lokasi
31
WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pembinaan Petugas Keluarga Berencana
Badan PPKB Kab. Kebumen
Termotivasinya kader Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang dan Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.135 orang dan petugas pencatatan 54 orang pelayanan Keluarga Berencana.
32
WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pengadaan sarana dan prasana pelayanan KB
Kecamatan Kuwarasan, Karangsambung, Kutowinangun, Klirong, Buluspesantren, Buayan dan Kec. Pejagoan
33
WAJIB / Program pelayanan kontrasepsi / Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Badan PPKB Kab. Kebumen
Pagu Indikatif (Rp.) (6)
Program/Kegiatan (7)
Lokasi (8)
Indikator Kinerja (9)
Target Capaian (10)
Pagu Indikatif (Rp.) (11)
Rp 35.000.000
WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pelayanan KIE
Badan PPKB Kab. Kebumen
Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kebumen
30 lokasi
Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.135 orang petugas pencatatan 54 orang
Rp 1.840.735.000
WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pembinaan Petugas Keluarga Berencana
Badan PPKB Kab. Kebumen
Termotivasinya kader Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang dan Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.135 orang dan petugas pencatatan 54 orang pelayanan Keluarga Berencana.
Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.135 orang petugas pencatatan 54 orang
Rp 1.840.735.000
Terbangunnyanya sarana dan prasarana gedung balai penyuluhan KB untuk 7 unit (7 Kecamatan), PLKB KIT 36 set dan 50 unit alat permainan sekolah (BKB KIT)
Terbangunnyanya gedung balai penyuluhan KB untuk 7 unit PLKB KIT 36 set dan 50 unit (BKB KIT)
Rp 1.675.627.000
WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pengadaan sarana dan prasana pelayanan KB
Kecamatan Kuwarasan, Karangsambung, Kutowinangun, Klirong, Buluspesantren, Buayan dan Kec. Pejagoan
Terbangunnyanya sarana dan prasarana gedung balai penyuluhan KB untuk 7 unit (7 Kecamatan), PLKB KIT 36 set dan 50 unit alat permainan sekolah (BKB KIT)
Terbangunnyanya gedung balai penyuluhan KB untuk 7 unit PLKB KIT 36 set dan 50 unit (BKB KIT)
Rp 1.675.627.000
Tercapainya perkiraan Masyarakat (PPM) program KB dan pengadaan alat kotrasepsi Implant
105.529 orang dan alkon Implant 100 Set
Rp 65.000.000
WAJIB / Program pelayanan kontrasepsi / Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Badan PPKB Kab. Kebumen
Tercapainya perkiraan Masyarakat (PPM) program KB dan pengadaan alat kotrasepsi Implant
105.529 orang dan alkon Implant 100 Set
Catatan Penting (12)
Rp 40.000.000
Rp100.000.000
DAK: 1.282.190 .000 Pendampi ng: 128.218.0 00 Biaya Umum: 78.466.00 0
36 Rancangan Awal RKPD No.
Program/Kegiatan
Lokasi (3)
Indikator Kinerja (4)
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian (5)
Pagu Indikatif (Rp.) (6)
Program/Kegiatan (7)
Lokasi (8)
Indikator Kinerja (9)
Target Capaian (10)
Pagu Indikatif (Rp.)
(1)
(2)
34
WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Badan PPKB Kab. Kebumen
Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB
101 orang
Rp 12.000.000
WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Badan PPKB Kab. Kebumen
Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB
101 orang
Rp 15.000.000
(11)
35
WAJIB / Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan / Pembinaan organisasi perempuan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Advokasi dan Penguatan jejaring PUG organisasi perempuan
GOW 32 anggota, 1 PKK Kabupaten, 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
Rp 28.543.000
WAJIB / Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan / Pembinaan organisasi perempuan
Badan PPKB Kab. Kebumen
Advokasi dan Penguatan jejaring PUG organisasi perempuan
GOW 32 anggota, 1 PKK Kabupaten, 1 DWP Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
Rp 40.000.000
36
WAJIB / Peningkatan peran perempuan di perdesaan / Pembinaan PKK
Kabupaten dan Kecamatan
Fasilitasi kegiatan PKK di TK. Kabupaten dan Kecamatan
1 PKK Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
Rp 545.000.000
WAJIB / Peningkatan peran perempuan di perdesaan / Pembinaan PKK
Kabupaten dan Kecamatan
Fasilitasi kegiatan PKK di TK. Kabupaten dan Kecamatan
1 PKK Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan
Rp545.000.000
Catatan Penting (12)
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD A.
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam rangka mendorong pelaksanaan dan mewujudkan tujuan pembangunan milenium (MDG’S) pemerintah melalui program Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) telah membentuk Kelompok Kerja Tetap (Pokjatap) Gerakan Sayang Ibu dan Bayi tingkat kabupaten dan Satuan Tugas (Satgas). Gerakan Sayang Ibu dan Bayi merupakan wadah dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya kematian pada ibu dan bayi. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat tentang program Gerakan Sayang Ibu dan Bayi yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan diintegrasikan dengan program/kegiatan yang telah berjalan. Arah pembangunan mengenai urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana bagi masyarakat serta meningkatkan jejaring kerja melalui pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga meliputi : 1. Mengendalikan angka kelahiran sebagai upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program Keluarga Berencana melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pelaksana teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif diperlukan koordinasi yang baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan baik dari unsur pemerintah pusat, propinsi maupun daerah. Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana antara lain: 1. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukatif b. Pembinaan Petugas Keluarga Berencana c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana
38
2. 3.
Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak: 1). Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Kebumen dalam berbagai bidang telah memperoleh hasil yang positif. Namun demikian masih diperlukan penguatan posisi dan peran perempuan terutama pada bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan perlindungan anak serta politik. 2). Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak. Sosialisasi Penanganan Korban Kekerasan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah : a. Memahami dan mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat. b. Memahami system pelayanan dan penanganan korban kekerasan di Kabupaten Kebumen c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pada pelayanan korban kekerasan d. Mengembangkan jaringan kerjasama antara petugas dengan lembaga layanan lain. 3). Advokasi Kota Layak Anak Kebumen dipastikan akan dan tengah menuju menjadi Kabupaten Layak Anak. Diharapkan pada tahun 2014 akan bisa tercapai, dua tahun mendahului target nasional pada 2015 yang disesuaikan dengan Millenium Development Goals. 4). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah/ revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi b. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan. Ada beberapa Kegiatan, antara lain: Training Of Trainer Sumber Daya Manusia Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, karena itu perlu diupayakan penanggulangan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus segala bentuk kekerasan yang ada. Upaya ini telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dalam lingkup global maupun nasional.
39
-
5).
4.
Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kebumen Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang saat ini semakin marak terjadi. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul di berbagai media maupun kepolisian sampai pengadilan merupakan kasus yang telah diketahui dan terlaporkan. Namun bagaimana dengan kasus kekerasan yang terjadi dibalik dinding rumah dan tidak terlaporkan.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Pelatihan Gender bagi Organisasi Perempuan di Kabupaten Kebumen. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha,serta rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Selain itu, struktur hukum dan budaya yang terdapat dalam masyarakat juga masih kurang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Keadaan ini tentunya akan memperlambat proses pemberdayaan perempuan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender baik dalam keluarga maupun masyarakat.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang ada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, yang terdiri dari beberapa kegiatan a. Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Indikator : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan, menurunnya angka kematian Ibu dan Bayi. b. Kebijakan perlindungan perempuan di daerah Indikator : Adanya Perda penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan yaitu : a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator:
40
b.
c.
3.
4.
5.
Menurunnya Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Anak Indikator: Menurunnya kasus kekerasan
Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender Indikator: Menurunnya tingkat kesenjangan gender Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan yaitu: a. Pembinaan Organisasi Indikator: Meningkatnya jumlah dan peranan lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. b. Pendidikan Politik Perempuan Indikator: Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga a. Pemberdayaan Kelompok Catur Bina Indikator: Meningkatnya kualitas kelompok Catur Bina b. Fasilitasi bantuan modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera Indikator: Tersedianya bantuan modal bergulir bagi 26 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera c. Monitoring dan Evaluasi Pengelola dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera Indikator : Peningkatan kapasitas pengelola dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera di 26 Kecamatan d. Sanitasi Bagi Kelompok Catur Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga) Indikator: Terwujudnya sanitasi di setiap kelompok Catur Bina Keluarga Berencana Kegiatannya yaitu: a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi melalui pemutaran film Indikator: Tersosialisasinya program Keluarga Berencana di masyarakat b. Pelayanan Keluarga Berencana Indikator:
41
6.
7.
8.
9.
B.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana Nasional c. Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Indikator: Meningkatnya kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan Keluarga Berencana d. Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana Indikator: Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana e. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga pra-Sejahtera Indikator : Meningkatnya anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera dari keluarga pra sejahtera f. Pelayanan Data Tahapan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana Indikator : Tingkat ketersediaan data tahapan keluarga sejahtera dan data Keluarga Berencana Pelayanan Kontrasepsi - Pelayanan pemasangan kontrasepsi Indikator: Meningkatnya cakupan peserta Keluarga Berencana aktif Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Indikator : Tersosialisasinya program Kesehatan Reproduksi Remaja bagi remaja Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja - Pendirian Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Indikator: Terpenuhinya pelayanan dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Peningkatan Penanggulangan Narkoba, penyakit menular sexual termasuk HIV/ AIDS Penyuluh Penanggulangan Narkoba dan penyakit menular sexual di Sekolah Indikator : Terhindarnya masalah Narkoba, penyakit menular sexual dan HIV/ AIDS bagi generasi muda.
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuahn Kerja Perangkat Daerah Rencana kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015 bertujuan memberikan gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian
42
kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah: a. Tujuan 1. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Kab. Kebumen 2. Kesenjangan gender berkurang di berbagai bidang pembangunan 3. Menurunnya angka kekerasan berbasis gender dan anak 4. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dipahami oleh Stakeholder sehingga program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah lain saling mendukung 5. Meningkatnya partisipasi perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan 6. Program Keluarga Berencana dipahami oleh masyarakat sebagai program yang terintegrasi 7. Menurunnya Un met need dan terpenuhinya penyediaan alat kontrasepsi untuk Keluarga Berencana 8. Dipahaminya Kesehatan Reproduksi Remaja dalam rangka penyiapan generasi berkualitas 9. Meningkatnya partisipasi priadalam ber Keluarga Berencana. b. Sasaran 1. Terwujudnya Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 2. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di bidang pembangunan 3. Terwujudnya Kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta partisipasi perempuan dan anak dalam rangka pengambilan keputusan 4. Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera NO
1.
SASARAN
Terwujudnya Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga
PROGRAM
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindunga n Perempuan
KEGIATAN
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah/revitali sasi GSIB
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET SASARAN 2015
Rakor Satgas 4 kl rakor GSIB pokjatap Kecamatan dan GSIB, 2 kl pembentukan rakor Kecamatan satgas Sayang Ibu dan GSIB di 26 Bayi Kecamatan
2016 1 kebijakan perdagan gan orang dan 2 satgas
43
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET SASARAN 2015
2016
2.
Terwujudnya Kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindunga n Perempuan
Pelatihan bagi pelatih (TOT), SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan
Fasilitasi P2TP2A, PPT KARTIKA , Fasilitasi ABH, Fasilitasi Traficking , Fasilitasi KDRT
343 orang (130 orang Kader PKK, 130 orang Kader PPKBD, 5 orang P2TP2A, 26 orang Kemenag, 26 orang Toga, 26 orang Toma)
390 orang (140 orang Kader PKK, 140 orang Kader PPKBD, 27 orang P2TP2A, 26 orang Kemenag, 26 orang Toga, 26 orang Toma)
3.
Terwujudnya Perlindungan bagi perempuan dan anak
Penguatan Kelembagaa n Pengarusuta maan Gender dan anak
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
Terlaksanan ya kegiatan pelatihan bagi pelatih pelayanan dan pendamping an korban KDRT
4 kl rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika , 150 korban KBGA dan tertanganin ya korban trafficking dan ABH
4 kl rakor P2TP2A Kartika dan PPT Kartika , 155 korban KBGA dan tertanganin ya korban trafficking dan ABH
4.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam
Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak
Terfasilitas pembentuka n forum anak di 26 kecamatan dan 1 forum anak Kabupaten
Penguatan Kelembagaa n Pengarusuta maan pembangunan Gender dan anak
27 Forum 27 Forum Anak Anak tingkat tingkat kecamata kecamatan, n gugus Dokumen tugas KLA RAD, KLA, gugus tugas KLA
44
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET SASARAN 2015
2016
5.
Partisipasi perempuan dan anak dalam rangka pengambilan keputusan
Penguatan Kelembagaa n Pengarusuta maan Gender dan anak
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak
Terfasilitasin ya 19 KPAD dan pembentuka n 31 KPAD
Fasilitasi 20 KPAD dan pembentu kan 15 KPAD
Fasilitasi 30 KPAD dan pembentu kan 20 KPAD
6.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
Penguatan Kelembagaa Pengarusuta maan Gender dan anak
Pengembanga n Sistem Informasi Gender dan Anak
Tersedianya buku data pilah gender, pengelolaan website SIGA dan Website pencatatan dan pelaporan kekerasan
30 buku data pilah gender dan Wessite SIGA 12 bulan
30 buku data pilah gender dan Wessite SIGA 12 bulan
7.
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Terlaksanan ya bimbingan teknis PPRG bagi aparat perencana SKPD, Stakcholder kecamatan focal point PUG
20 kl rakor, utk 15 SKPD, 1 Perda PUG dan peraturan nya 26 spanduk, 40 kl lingkar wicara dan 1 kl anugra parahita utama
22 kl rakor, utk 15 SKPD, PUG dan peraturan nya 30 spanduk, 40 kl lingkar wicara dan 1 kl anugra parahita utama
8.
Terwujudnya • Keluarga keluarga kecil Berencana bahagia dan dan sejahtera
• Pelayanan KIE
Terlaksanan ya komunikasi informasi
27 lokasi (desa)
27 lokasi (desa)
45
NO
SASARAN
PROGRAM
Keluarga Sejahtera
KEGIATAN
• Pembinaan Petugas Keluarga Berencana
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)
TOLOK UKUR KINERJA Termotivasi nya kader PPKBD 460 orang dan Sub PPKBD 2.163 orang dan petugas pencatatan 54 orang pelayanan KB. Terbangunnya sarana dan prasarana gedung balai penyuluhan dan alat permainan sekolah (BKB KIT)
TARGET SASARAN 2015 PPKD 460 klp, Sub PPKBD 2163 klp dan RR 54 orang
2016 PPKD 460 klp, Sub PPKBD 2163 klp dan RR 54 orang
6 7 Kecamatan Kecamatan (Gedung (Gedung Balai Balai Penyuluha Penyuluha n KB) n KB) dan 26 PLKB KIT
• Pelayanan Kontraseps i
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Tercapainya • 105.529 • 106.234 perkiraan orang orang permintaan masyarakat (PPM) program KB
Penataan Administrasi Kependuduk an
Pengembanga n data base kependudukan
Terlaksanan ya pendataan keluarga dan pemuktakhir an data keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan keikutsertaa n KB
351.468 kk
351.512 kk
46
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET SASARAN 2015
2016
Pengembang an lembaga ekonomi pedesaan
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Terlaksanan ya pengembang an kelompok UPPKS di Kebumen dan terfasilitasin ya produkproduk UPPKS
560 klmpk
593 klmpk
Penyiapan tenaga pendamping an kelompok bina Keluarga
Pemberdaya an BKB, BKR, BKL dan BLK
Terlaksanan ya orientasi pengembang an kelompok
762 klmpk
776 klmpk
C. Program dan Kegiatan Dari program-program nasional tersebut, untuk tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mengusulkan Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran yang disediakan yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan i. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan k. Penyediaan makanan dan minuman l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Mebeleur b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor c. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor d. Pemeliharaan Rutin/ berkala Mebeleur
47
3.
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) b. Pembinaan Petugas Keluarga Berencana c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB ( DAK )
4.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.
Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan Database Kependudukan
6.
Program Pengembangan Data/ Informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
7.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) b. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak d. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
8.
Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Keluarga Berencana
9.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah b. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan c. Pelatihan bagi pelatih Training Of Trainer (TOT), Sumber Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
10. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menegah di perdesaan 11. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga 12. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan rencana pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil 13. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan 14. Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan Pembinaan PKK
48
Daftar program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dan daftar usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terlampir. a. b.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 dan perkiraan maju Tahun 2016 Daftar usulan kegiatan Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sektoral
BAB IV PENUTUP
Demikian Rencana Kerja (renja) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 yang menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menterjemahkan visi dan misi yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu bahan/pengantar dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015. Semoga dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini, kegiatan yang direncanakan dan diprioritaskan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait. Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah diperlukan saran dan masukan agar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menjadi lebih baik. Semoga laporan rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.
Kebumen, 17 Juni 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERNCANA KAB. KEBUMEN
Dra. RETNO YULIATI, M.Si Pembina TK. I NIP. 19620706 199403 2 002
50
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TENGAH Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN
NO
1
INDIKATOR / OUTPUT
2
Indikator MDGs :
3
1. 2. 3.
KON DISI SAAT INI
CAPAIAN 2010
4
5
TARGET CAPAIAN
REALISASI
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (000.000)
REALISASI ANGGARAN
PELAKSANA
KET
24
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
SUMBER DANA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
APBD II
BPPKB
Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2015 sebesar 100 persen Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD pada tahun 2015 sebesar 100 persen Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun, laki-laki dan perempuan pada tahun 2015 sebesar 100 persen
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Tersosialisasinya PUG pada seluruh lapisan masyarakat dan meningkatnya jumlah fasilitator PUG ( Tokoh agam adan guru ) di tingkat Kab. Desa Klirong (Kecamatan Klirong ) Desa Sadangwetan (Kecamatan Sadang )
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
97%
5
5,5
6
6,5
7
23
85
100
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
APBD II
BPPKB
2,5
2,75
3
3,25
3,5
APBD II
BPPKB
7,5
23
38,5
54
69,5
APBD II
BPPKB
-
-
-
-
-
-
-
10
11
12
13
14
APBD II
BPPKB
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan
P2TP2A KARTIKA ( Kabupaten ) dan 26 Pusat Pelayanan Terpadu di Tingkat Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Organisasi dan lembaga masyarakat di Kabupaten Kebumen
-
-
-
-
-
-
-
3
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
Masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui iklan layanan masyarakat di radio / TV, talkshow, media cetak ( Leaflet/stiker/poster/span duk ) Website
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
95%
100%
98%
98%
88%
23
15
65
25
43
30
51 KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN
NO
1
2
INDIKATOR / OUTPUT
3
KON DISI SAAT INI
CAPAIAN 2010
4
TARGET CAPAIAN
REALISASI
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (000.000)
REALISASI ANGGARAN
PELAKSANA
KET
24
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
SUMBER DANA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi/sosialisasi PUG di semua SKPD, pelatihan gender budgeting
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
99%
5
5,5
6
6,5
7
43
65
45
APBD II
BPPKB
5
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan
-Terbentuknya jaringan kelembagaan anak antar untuk stakeholder
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
98%
17
17
17
17
17
20
35
70
APBD II
BPPKB
6
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Tersedianya data pilah gender untuk identifikasi kesenjangan melalui proses pengumpulan data, validasi, entry, analisis dan seminar hasil
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
89%
12,5
13,75
15
16,25
17,5
0
50
35
APBD II
BPPKB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Penyusunan kebijakan gerakan sayang ibu di Kab. Kebumen (GSI )
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
99%
94%
-
-
-
-
-
0
105
50
APBD II
BPPKB
2
Pelatihan bagi pelatih ( TOT ) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Tim P2TP2A Kecamatan se Kab. Kebumen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
99%
82%
15
16,5
16,5
16,5
16,5
0
40
30
APBD II
BPPKB
3
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
Penyusunan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
APBD II
BPPKB
4
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Sosialisasi traffcking di Kecamatan Ambal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
11
12
13
14
APBD II
BPPKB
5
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Sosialisasi KDRT di Desa Kedungsari ( klirong )
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7,625
8,388
9,15
9,913
10,68
APBD II
BPPKB
Sosialisasi KDRT di Desa Sadang kulon ( Sadang )
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2,5
2,75
3
3,25
3,5
APBD II
BPPKB
Pembinaan bagi organisasi perempuan TP-PKK Kab dan Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
5,5
6
6,5
7
APBD II
BPPKB
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1
Pembinaan Organisasi Perempuan
0%
0%
99%
0
0
535
52 KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN
NO
1
2
INDIKATOR / OUTPUT
KON DISI SAAT INI
TARGET CAPAIAN
CAPAIAN 2010 2011
2012
2013
REALISASI
2014
PAGU INDIKATIF ANGGARAN (000.000)
REALISASI ANGGARAN
2015
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
SUMBER DANA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PELAKSANA
KET
24
3
4
5
6
7
8
9
10
22
23
2
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Penyuluhan bagi kelompok ibu-ibu rumah tangga di lima Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
BPPKB
3
Bimbingan manajemen usha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Pembinaan bagi kelompok usaha perempuan di Kabupaten Kebumen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
BPPKB
4
Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
Pameran hasil karya dari kelompok perempuan di Kabupaten Kebumen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
BPPKB
5
Pembentukan dan Pengembangan Model Desa Prima
Pembentukan Desa prima 2 Desa di Kabupaten Kebumen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
BPPKB
Bantuan Biaya PUG APBD Kab. 30.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100
100
100
100
APBD I
DIKPORA
Program pendidikan non formal Pengembangan kebijakan pendidikan non formal ( Ban. Prov)
APBD Prov 70 jt
APBD II
53 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TENGAH Meningkatkan Kesehatan Ibu
No.
Program/Kegiatan/ Tindakan
1
2
Indikator
3
KONDISI SAAT INI Capaian 2010
4
5
Target Pencapaian
REALISASI
Pagu Indikatif Anggaran
REALISASI ANGGARAN
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sumber Dana
Pelaksana
Ket
22
23
24
APBD
BPPKB
APBD
BPPKB
TARGET 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Indikator MDGs
:
1. Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun 2. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) 3. Cakupan pelayanan antenatal 4. Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB) yang tidak terpenuhi
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin
Pelayanan dan pengadaan alat kontrasepsi ( Implant ) untuk 26 Kec
100%
Pelayanan KIE
Biaya Operasional Mupen KB 20 desa Pengadaan media luar ruang Pembentukan Kelompok Prio Utomo
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pembinaan Keluarga Berencana
Pembinaan Petugas Keluarga Berencana
(Penggalangan kesepakatan dan kemitraan dengan dinas instansi, badan, LSOM dan masyarakat peduli KB dari Kabupaten sampai tingkat desa Operasional petugas institusi masyarakat pedesaan/IMP ( PPKBD 460 orang dan Sub PPKBD 2110 orang ) Operasional petugas pencatatan dan Pelaporan pelayanan KB di Klinik KB 47 orang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
98%
20
50
80
110
140
15
25
30
15
20
25
30
35
15
25
30
0%
-
-
0
0
0
100%
764,4 35
879,9 4
920
1011
1102
88%
995,4 45
1110, 95
1226, 46
BPPKB
APBD
BPPKB
54
No.
Program/Kegiatan/ Tindakan
Indikator
KONDISI SAAT INI Capaian 2010
Target Pencapaian 2011
1
2
2012
2013
2014
REALISASI
Pagu Indikatif Anggaran
2015
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2014
REALISASI ANGGARAN 2015
2011
2012
Sumber Dana
Pelaksana
Ket
24
2013
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB ( DAK )
Ketersediaan Sarana Aparatur berupa : Noot Book/Laptop untuk UPTB 26 Kecamatan ( PKB ) dan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
83%
86%
99%
1057, 9
1057, 9
1057, 9
1057, 9
1057, 9
1241
1383
1662
APBD
BPPKB
Pengembangan Data base Kependudukan dan KB
Terlaksananya perkembangan data individu (MDK), PUS, Peserta KB,
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
97%
94%
-
-
-
-
-
50
50
40
-
-
-
-
BPPKB
Tahapan KS dalam satu sistem informasi manajemen Orientasi Pengelola program MDK
Latihan dasar Demografi
Meningkatnya Pengetahuan Pengelola data KB terhadap parameter demografi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendataan Keluarga
Terlaksananya Program Pendataan Keluarga di 26 Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
Tersosialisasinya KRR bagi pemegang kebijakan dan generasi muda melalui Sekolah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Terlaksananya kegiatan bhakti sosial KB Kesehatan Bhayangkara
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelayanan KB Medis Operasi
Terlaksananya Pelayanan MOW dan MOP
100%
13 12
BPPKB
15
APBD
BPPKB
14
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )
-
-
-
-
-
15
20
25
30
35
20
30
40
50
60
BPPKB
Program Pelayanan Kontrasepsi
100%
100%
100%
100%
100%
95%
91%
96%
100%
15
25
APBD
BPPKB
APBD
BPPKB
30