Implementasi SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ) DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamongan Drg. FIDA NURAIDA, M.Kes. Lamongan, Agustus 2016 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Sarana dan Prasarana : Puskesmas : 33 unit Pustu : 109 unit Poskesdes : 474 unit GFK : 1 unit Laboratorium : 1 unit Pusling : 104 unit
Jumlah Pegawai : Dinkes : 116 orang Laboratorium : 8 orang AKPER : 41 orang GFK : 13 orang Puskesmas : 1.999 orang ---------------2.177 orang
STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS SEKRETARIS SUB BAG
SUB BAG KEUANGAN
UMUM
SUB BAG PROGRAM
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
YANKES
P2PLP
SDK
PKMK
SEKSI YANKESGA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGAMATAN
PPSDM Kes
PEMBIAYAAN KESEHATAN
OPENYAKIT SEKSI YANKESDASPEN
SEKSI
SEKSI
SEKISI
PENGENDALIAN
FARKALKES
PROMKES DAN
PENYAKIT
SEKSI YANKES JUKSUS
UPT
UKABM
SEKSI
SEKSI
PENYEHATAN LINGKUNGAN
DATA INFO KAJIAN
SEKSI
DAN PELAPORAN
GIZI MASY.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS KESEHATAN
PELAKSANAAN SAKIP DINKES KAB. LAMONGAN
RPJMD
Indikator Kinerja Utama
EVALUASI
Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perjanjian Kinerja (PK)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
PK eselon II PK eselon III PK eselon IV PK individu
KINERJA AKTUAL Laporan Kinerja PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Keuangan
RANCANGAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
VISI
5 MISI 20 TUJUAN
51 SASARAN
170 INDIKATOR KINERJA
Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2 Mengembang kan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk an potensi daerah.
3 Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
4
5
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
DINKES MASUK KEDALAM
TUJUAN
SASARAN
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya status / derajat kesehatan ibu dan anak; 2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan;
DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
VISI Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat
MISI Mewujudkan Masyarakat Sehat
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 VISI Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
TUJUAN 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
SASARAN 1. 2. 3.
Meningkatnya status / derajat kesehatan ibu dan anak; Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan;
RENSTRA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN VISI
:
Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat
MISI
:
Mewujudkan Masyarakat Sehat
TUJUAN
:
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
SASARAN
:
1. Meningkatknya keselamatan ibu melahirkan dan anak; 2. Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular; 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta status gizi masyarakat.
MATRIK RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN VISI
:
MISI
:
TAHUN 2016-2021 Terwujudnya Masyarakat Lamongan yang Mandiri Untuk Hidup Sehat Menwujudkan Masyarakat Sehat
TUJUAN :
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
NO.
Indikator Tujuan
Formula
1 Angka Harapan Hidup Angka Perkiraan Lama (AHH) Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur
Kondisi Target Awal 2015 2021 68,19
68,32
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
1
Indikator
2
Kondisi Target Formula Awal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3
4
5
6
7
8
9
2021 10
Strategi Kebijakan
Program
11
12
Meningkat 1. Meningkatkan nya cakupan pelayanan Keselamat kesehatan ibu an ibu melahirkan dan anak
Menurunnya 74/ 74/ 74/ 74/ 74/ 73/ 73/ Pembinaan Program angka 100.000 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.000 Puskesmas Peningkat kematian ibu KH 00 KH 0 KH 0 KH 0 KH 0 KH KH PONED, Audit an Maternal keselamat Perinatal, an Ibu Pelatihan kelas Melahirka ibu balita, n dan Pembentukan tim Anak PENAKIB dan tim AMP kabupaten
2 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi
Menurunnya 6/1000 6/100 6/1000 6/1000 6/1000 6/1000 6/1000 Pembinaan Program angka KH 0 KH KH KH KH KH KH Puskesmas Peningkat kematian PONED, Audit an bayi Maternal keselamat Perinatal, an Ibu Pelatihan kelas Melahirka ibu balita, n dan Pembentukan tim Anak PENAKIB dan tim AMP kabupaten
Ke t
13
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
Formula
1
2
3
Meningkatka 1 Cakupan n Keluarga Balita gizi Sadar Gizi buruk dan mendapat Perbaikan perawatan Gizi Masyarakat
Target Kondisi Awal Strategi Kebijakan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4
Jml Balita gizi buruk mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita 100% gizi buruk yang ditemukan dikali 100 %
2 Cakupan Jml anak usia 6 Pemberian - 24 bln Makanan keluarga miskin Pendamping yang mendapat ASI pad Anak MP - ASI dibagi Usia 6- 24 jumlah seluruh bulan anak usia 6 - 24 100% keluarga bulan keluarga miskin miskin dikali 100%
5
6
7
8
9
10
11
Penanggulangan maslah kesehatan dan peningkatan sistem surveilans. Monitoring dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% evaluasi kesehatan serta sosialisasi upaya pencegahan dini.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ket Program
12 Program perbaikan gizi masyarakat.
13
Sasaran Uraian 1 Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat
Indikator 2 1. Penanganan HIV/ AIDS
Formula 3 Jml klien yg mendapatkan penanganan HIV/AIDS x 100 %
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Kondisi Awal 2015 2016
Target
Ket
2017
2018
2019
2020
2021 10
4
5
6
7
8
9
100
100
100
100
100
100
Strategi Kebijakan
Program
11
12
100 Meningkatkan penemuan dan pelaayanan terhadap penderita HIV/AIDS
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jml Seluruh klien HIV/AIDS yg datang sarkes Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat
1. Prevalensi Kusta
Meningkatnya 1. Meningkatnya pengetahuan pengetahuan petugas petugas kesehatan jiwa puskesmas di puskesmas terhadap penanganan kesehatan jiwa
Meningkatkan 1/10000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 Penemuan penderita Program kwalitas pelayanan 0 0 0 0 0 0 Kusta dan Pengobatan pencegahan penderita KUSTA serta penanganan dan Kecacatan kusta , home penanggulang visite an penyakit menular Seluruh penderita gangguan jiwa pasung mendapat penanganan / penatalaksanaan sesuai dengan SOP Pembebasan ODGJ yang dipasung
50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% Kegiatan Pelatihan petugas kesehatan jiwa terhadap penangan kegawatdaruratan psikiatrie
13
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Target Kondisi Awal Strategi Kebijakan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uraian
Indikator
Formula
1
2
3
4
Jumlah penderita baru TBC BTA + yg ditemukan dan diobati disuatu wiilayah kerja selama 1 tahun x 100
72
Masyarakat 1. Cakupan yang mandiri penemuan dan hidup dan sehat penanganan penderita penyakit TB BTA +
5
6
7
8
9
10
72,54 73,03 73,51 74,06 74,47 75,02 Penemuan PenderitaTB dan pengobatan Secara paripurna
Jml perkiraan penderita baru TBC BTA + dlm kurun waktu yg sama 2.Prevalensi Jml Pasien TB Penyakit TB yang diketemuan dan dilaporkan x 100 %
0,16
11
0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22
Ket Program
12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
13
MATRIK RENSTRA
Selengkapnya pada dokumen Sasaran
Uraian
Indikator
1 2 Meningkatnya 1. Meningkatkan cakupan Keselamatan pelayanan kesehatan ibu ibu melahirkan dan anak
2 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi
Formula
Kondisi Awal 2015
3 4 Menurunnya angka 74/ kematian ibu 100.000 KH
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
2016
2017
5 6 74/ 74/ 100.000 100.000 KH KH
2018
2019
2020
7 74/ 100.000 KH
8 74/ 100.000 KH
9 73/ 100.000 KH
10 11 73/ Pembinaan Puskesmas 100.000 PONED, Audit Maternal KH Perinatal, Pelatihan kelas ibu balita, Pembentukan tim PENAKIB dan tim AMP kabupaten
Program 13 12 Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 Sasaran
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak
2021
Strategi Kebijakan
Menurunnya angka 6/1000 KH 6/1000 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH 6/1000 KH Pembinaan Puskesmas kematian bayi KH PONED, Audit Maternal Perinatal, Pelatihan kelas ibu balita, Pembentukan tim PENAKIB dan tim AMP kabupaten
RK Uraian
Ket
Target
Kegiatan Program
Indikator
Target
Menurunnya angka kematian ibu
74/100.000 KH
Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Menurunnya angka kematian bayi
6/1000 KH
Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Pembinaan puskesmas Terlaksananya pembinaan PONED oleh tim PONEK puskesmas PONED oleh tim kabupaten PONEK kabupaten
%
8 Puskesmas
Telaahan Kesehatan ibu Meningkatnya pengetahuan dan anak tentang kesehatan ibu dan anak
%
100%
Ket.
KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA Selengkapnya pada dokumen RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Uraian Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak
Sasaran Indikator Menurunnya angka kematian ibu
Target 74/100.000 KH
Program Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Pembinaan puskesmas Terlaksananya pembinaan PONED oleh tim PONEK puskesmas PONED oleh tim kabupaten PONEK kabupaten
Satuan %
Ket. Target 8 Puskesmas
DPA Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak
74/100.000 KH
Masukan (Input)
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 20.000.000,-
Keluaran (Output)
Terlaksananya pembinaan puskesmas PONED oleh tim PONEK kabupaten
8 Puskesmas
Hasil (Outcome)
Menurunnya angka kematian ibu
74/100.000 KH
CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESSELON II KEPADA BUPATI
CONTOH PERJANJIAN KINERJA ESSELON III KEPADA ESSELON II
PERJANJIAN ESSELON IV KE ESSELON III
PERJANJIAN KINERJA STAF KEPADA ESSELON IV
Pemetaan Kinerja (Cascading)
Sasaran : 1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak; 2. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular; 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu yankes serta status gizi masy. Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Bidang Yankes
Bebas Pasung Prosentase Balita Gizi Buruk Indikator sasaran
Bidang PKMK
Case Cade HIV/AIDS (capaian layanan pengobatan ARV) Prevalensi Kusta CNR Seluruh Kasus TB Succes Rate TB BTA +
Bidang P2PLP Bidang SDK/ Sekretaris
Program : 1. Obat & perbekalan kesehatan 2. Upaya Kesehatan 3. Promkes & Pemberd. Masy. 4. Perbaikan Gizi Masy. 5. Pengembangan Lingk. Sehat 6. Penc. & Penangg. Peny. Menular 7. Standarisasi Yankes 8. Pelayanan Kes. Pendd miskin 9. Peng. peningk. & perbaikan sarpras Pusk/Pustu & jaringannya 10. Pengawasan & pengendalian kesehatan makanan. 11. Peningkatan kes. Ibu melahirkan dan anak. 12. Penyelenggaraan yankes RS. 13. Penyelengg. yankes pusk. 14. Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH.
DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015
DOKUMEN EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DIANS KESEHATAN TAHUN 2015 OLEH INSPEKTORAT Kategori B ( Baik )
TABEL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 PADA DINKES KAB. LAMONGAN
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
% Capaian
1
2
3
4
5
102 per 100.000 KH
54 per 100.000 KH
52,94%
Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Prosentase Balita Gizi Buruk
Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Case Cade HIV/AIDS (Capaian Menular LayananPengobatan ARV) Prevalensi KUSTA
23 per 1.000 KH 4.43 per 1.000 19.26% KH 3.6%
0.15%
4,17%
95,00%
96,71%
102%
1 per 10.000 1.1 per 10.000
110%
Angka Bebas Pasung
374 orang
99 orang
26,47%
CNR Seluruh Kasus TB
165 per 100.000
176 per 100.000
106,67%
90,00%
94,69%
105%
Succes Rate
TABEL PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DARI TAHUN 2011-2015 Tahun 2011
NO
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Realis Realis Realis Realis % Target % Target % Target asi asi asi asi
97,27 97,27 100 97,33 97,33 100 97,4 1 Meningkatkan Angka Keselamatan Ibu Kematian Ibu % % Melahirkan dan Anak
97,4 100 97,47 97,48 %
Tahun 2015 %
100%
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Prosentase Balita Gizi Buruk
100
100 100 %
100
100 100 %
100
100 100 78,33 78,33 %
100%
3 Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular
Case Cade 100 HIV/AIDS (Capaian LayananPengo batan ARV)
100 100 %
100
100 100 %
90
90
100%
90
90
%
100% 102 per 54 per 52,94 100.000 100.000 % KH KH
Angka 99,41 99,41 100 99,42 99,79 100 99,43 99,45 100 99,44 99,88 Kematian Bayi % 5 % %
100 %
Target Realisasi
Prevalensi KUSTA
23 per 4.43 per 19.26 1.000 1.000 % KH KH 3.6%
0.15% 4,17%
95,00% 96,71% 102%
1 per 1.1 per 110% 10.000 10.000
Angka Bebas Pasung CNR Seluruh Kasus TB
100
Succes Rate
70
100 100 % 70,14
%
30
100 100 %
100
100 100 %
100
70
70
70
%
100 %
30
80,42
%
75
70
75
72,76
100%
%
374 orang
99 26,47 orang %
165 per 100.000
176 106,6 per 7% 100.000
90,00% 94,69% 105%
TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
SAMPAI DENGAN AKHIR RENSTRA
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Akhir Renstra 2015
Realisasi
% Capaian
1
2
3
4
5
Angka Kematian Ibu
102 per 100.000 KH
54 per 100.000 KH
52,94%
Angka Kematian Bayi
23 per 1.000 KH
4.43 per 1.000 KH
19.26%
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Prosentase Balita Gizi Buruk
3.6%
0.15%
4,17%
Terkendalinya Penyakit Menular dan Case Cade HIV/AIDS (Capaian Tidak Menular LayananPengobatan ARV)
95,00%
96,71%
102%
1 per 10.000
1.1 per 10.000
110%
Angka Bebas Pasung
374 orang
99 orang
26,47%
CNR Seluruh Kasus TB
165 per 100.000
176 per 100.000
106,67%
Succes Rate
90,00%
94,69%
105%
Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Prevalensi KUSTA
TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Anggaran
Realisasi Anggaran
% Capaian
1 Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
2 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
3 95.561.767.202
4 85.182.526.605
5 89,14%
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Prosentase Balita dan Gizi Buruk
4.197.500.000
3.973.752.839
94,67%
Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular
Case Cade HIV/AIDS (Capaian LayananPengobatan ARV), Prevalensi KUSTA, Angka Bebas Pasung , CNR Seluruh Kasus TB , Succes Rate
1.251.976.900
1.236.981.575
98,80%
101.011.244.102
90.393.261.019
89,49%
Jumlah
TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Kinerja Sasaran
1 Meningkatkan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Indikator
2 Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Bayi
Meningkatnya Status Gizi Prosentase Balita Gizi Masyarakat Buruk Terkendalinya Penyakit Case Cade HIV/AIDS Menular dan Tidak (Capaian Menular LayananPengobatan ARV)
Prevalensi KUSTA
Angka Bebas Pasung CNR Seluruh Kasus TB
Succes Rate
Target
Realisasi
3 4 102 per 54 per 100.000 KH 100.000 KH
Anggaran % Capaian 5
Anggaran
Realisasi Anggaran
52,94%
6 93.131.767.202
7 82.755.667.905
% Capaian 8 89%
23 per 1.000 KH
4.43 per 1.000 KH
19.26%
2.430.000.000
2.426.858.700
99,87%
3.6%
0.15%
4,17%
4.197.500.000
3.973.752.839
95%
95,00%
96,71%
102%
100.000.000
97.286.000
97%
1 per 10.000
1.1 per 10.000
110%
66.000.000
66.000.000
100%
374 orang
99 orang
26,47%
40.000.000
39.999.200
99,99%
165 per 100.000
176 per 100.000
106,67%
63.000.000
62.609.350
99,38%
90,00%
94,69%
105%
20.000.000
20.000.000
100%
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target I
Meningkatknya keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup - Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta status gizi masyarakat
Prosentase balita gizi buruk
Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Case Cade HIV/AIDS - Prevalensi Kusta - Bebas Pasung - CNR Kasus TB - Succes Rate TB BTA +
II
III
IV 102/100.000 KH 23/1.000 KH 3,6 %
95 % 1 / 10.000 374 orang 163/100.00 90 %
RENCANA AKSI TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN
No 1
Aksi / Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output / Keluaran
Program
Kegiatan
Rp.
TW I
TW II
TW III
TW IV
2 1 Angka Kematian Ibu
3
4
5 P
6
2 Angka Kematian Bayi
P
P
P
2. Telaah manaj. Prog. Kespro
2. Telaah Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
132.000.000
P
P
3. Telaah prog. Kes ibu dan anak
3. Telaahan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)
132.000.000
P P
3 Prosensae Balita Gizi Buruk
P
P
7 1. Terlaksananya pemb. Pusk. PONED
8 9 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 1. Pembinaan Puskesmas Poned Oleh Tim Ponek dan Anak Kabupaten
4. Peningkatan mutu yankes usila
4. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut
P
5. Pleno AMP
5. Audit Maternal Perinatal
P
6. Tersedianya alat pemeriksaan usila
6. Puskesmas Peduli Lansia
P
P
7. Terlaksananya pelat. Kelas ibu balita
P
P
1. Pemberian PMT
P
P
7. Pelatihan Kelas Ibu Balita Program Perbaikan Gizi Masy.
1. Pemberian Makanan dan Tambahan dan Vitamin Balita Gizi Buruk
15.000.000 80.000.000 150.000.000 100.000.000 1.400.000.000
2. Pert. Penangg. KEP
2. Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi, GAKY Kurang Vit A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainya
50.000.000
3. Terbentuknya Kadarzi
3. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
50.000.000 75.000.000
4 Bebas Pasung
P
P
P
P
Masyarakat Lamongan bebas pasung
Program Upaya Kesmas
Pelat Pet. Keswa terhadap penanganan Kegawat Daruratan Psikiatrie
5 Case Cade HIV / AIDS
P
P
P
P
1. Pembelian bahan dan pelacakan
Penc. & Penangg. Peny. Menular
1. Penyemprotan / Foging Sarang Nyamuk
P
P
2. Jml anak sekolah yg diimunisasi
2. Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak Sekolah
6 Prevalensi Kusta
10 20.000.000
350.000.000 20.000.000
7 CNR Seluruh Kasus TB
P
P
P
P
3. Pertemuan, review pet
3. Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular
8 Succes Rate TB BTA +
P
P
P
P
4. Jml balita & anak yg di imunisasi
4. Peningkatan Cakupan Imunisasi
P
P
5. Tersedianya penyimpan vaksin
5. Pengadaan Sarana Penyimpanan Vaksin
120.000.000
P
P
P
6. Jml balita yg di imunisasi
6. Pekan Imunisasi Nasional / Campak
150.000.000
P
P
P
P
7. Terlaksananya kasus peny
7. Penanggulangan Penderita Afp, Kasus Campak, Klb, Flu Burung
P
P
P
P
8. Tersedianya reagen
8. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
P
P
P
9. Pelacakan kasus difteri
9. Pengamatan Dan Pencegahan Program Imunisasi Dan Penangg. Kasus Difteri
P
P
10. Terselenggaranya pemeriksaan papsmer
10. Pemeriksaaan Paspmera,Iva Dan Kanker Payudara
100.000.000 15.000.000
20.000.000 190.000.000 10.000.000 200.000.000
MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2)
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
TERIMA KASIH Pemerintah Kabupaten Sidoarjo