RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA – SKPD TAHUN 2015
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG JL. GATOT SUBROTO NO. 161 TELP. (0321) 861551
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Renstra-Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 . Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang tahun 2015 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam rancangan renja Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2015
terdapat beberapa kebijakan dan
strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2015 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Harapan kami semoga Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah
i
yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Jombang,
Juni 2014
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang
Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19621127 199203 1 006
ii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .........................................................................
I–1
1.2 Landasan Hukum .....................................................................
I–1
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................
I–2
1.4 Sistematika Renja ....................................................................
I–2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD ................................
II – 1
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................
II – 16
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudyaan Dan Pariwisata .........................................................................
II – 17
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...............................
II – 17
2.5
Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ...............................................................................
II – 25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaan Terhadap Kebijakan Nasional ......................................
III – 1
3.2
Tujuan dan Sasaran .................................................................
III – 1
3.3
Program dan Kegiatan .............................................................
III – 2
BAB IV PENUTUP......................................................................................... IV – 1
iii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembangunan suatu daerah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, selain memerlukan biaya yang besar, disini diperlukan adanya tenaga dan pikiran bagi pelaksananya. Keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Arah pembangunan juga harus jelas agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk
itu
pembangunan
harus
direncanakan
secara
matang
dengan
memperhatikan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Perencanaan perlu dibuat secara bertahap, yaitu untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek, dengan menetapkan target-target yang harus dicapai, agar bisa diukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalannya. Pencapaian Target Rencana Kerja dipengaruhi oleh perencanaan, maka dengan perencanaan yang baik akan memungkinkan dicapai hasil yang sesuai harapan. Untuk itu disusunlah Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai acuan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan satu periode atau satu tahun. Dalam mengelola anggaran yang didanai APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka pelaksanaannya menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejalan dengan tuntutan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien diperlukan kecermatan dan kehati-hatian berpedoman pada skala prioritas dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pelayanan publik. 1.2
Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang
No.
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 2. Undang-Undang
No.
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor I -
1
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa timur Tahun 2005 - 2025
1.3
Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Rencana Kerja Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. 1.3.2 Tujuan Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah.
1.4
Sistematika Renja BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Renja
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
I -
2
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
I -
3
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Jombang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan
merupakan
suatu
Akuntabilitas bentuk
Kinerja
Pemerintah.
perwujudan
Akuntabilitas
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Disporabudpar Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Jombang selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Tahun 2014 anggaran kegiatan yang dikelola oleh
Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 6.237.592.600,- (setelah
PAK),-
untuk mendanai
pelaksanaan 15
program dan 42 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2014. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapannya sebesar Rp 5.822.626.067,- . atau sebesar 93,35%. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporabudpar ada yang sudah melampaui target, sesuai target dan ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan program kegiatan tersebut. 1. Program kegiatan yang melampaui target : a. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri 2. Program kegiatan yang memenuhi target : a. Program pelayanan administrasi perkantoran b. Program penyediaan sarana prasarana aparatur c. Pendidikan Dan Pelatihan dasar Kepemimpinan d. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda e. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga f. Peningkatan dan pemeliharaan sarpras Olahraga g. Pemberian dukungan dan penghargaan seniman h. Pembangunan museum II -
1
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
i. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata j. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah k. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah l. Membangun kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah m. Pemelihraan Taman Tirta Wisata n. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata o. Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya p. Pengembangan SDM Pariwisata
3. Program Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target al: a. Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu b. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target, al: a. Penyesuain kebutuhan dengan kondisi yang ada ketika kegiatan dilaksanakan b. Adanya kegiatan insisdentil yang berbarengan jadwalnya
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan
DISPORABUDPAR
Dan
Pariwisata
dan
pencapaian
Renstra
dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
II -
2
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD 2014 s/d 2018 Kabupaten Jombang No
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Program / Kegiatan
1 1
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
4
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
5
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
7
8=(7/6)
9
40
%
6 40
terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda
49
Organisasi
10
10
100%
9
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA
385
orang
77
77
100%
77
Pembinaan Pemuda Pelopor
Pemilihan duta pemuda pelopor
299
orang
100
100
100%
63
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
II -
3
BAB I
BAB II
No
1
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Pembinaan dan Pemasyarakatan OR
3 Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
5
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 40
7
8=(7/6)
9
40
4 atlit
Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina
300
orang
100
100
100%
50
Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi
Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat
160.000
orang
32.000
32000
100%
32.000
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi
10
Cabor
4
4
100%
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
II -
4
BAB I
BAB II
No
Program / Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Prak tisi, dan Teknis Olahraga Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
3 Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 100
7 100
8=(7/6) 100%
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
500
4 orang
Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi
22
emas
0
10
25
perak
0
10
36
perunggu
0
18
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR
1
unit
1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai Tersedianya tanah untuk stadion
7
paket
7
4
hektar
0
Pengadaan tanah stadion
5
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
7
100%
9 100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
1
0
II -
5
BAB I
BAB II
No
Program / Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Pengadaan Alat Olahraga
3 Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
5
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 4
7 4
8=(7/6) 100%
9 4
2
100%
3
3
100%
2
20
4 Cabor
Terpeliharanya sapras olahraga
15
lokasi
2
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi
5
%
5
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Whorkshop dan aktualisasi upacara adat
10
event
3
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
II -
6
BAB I
BAB II
No
Program / Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
3 Jumlah Seniman/ Budayawan
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya
Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya jumlah event seni dan budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
25
4 Orang
85
Grup
50
event
52
event pentas seni
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 11
7 11
8=(7/6) 100%
9 5
8
8
100%
20
14
14
100%
10
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
50
II -
7
BAB I
BAB II
No
1
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Penyelenggaraan Festival Kota Santri
3 Tersusunnya gelar seni budaya daerah
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Festival seni budaya lokal Jombang
10
Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya
workshop/seminar/l okakarya seni tradisi dan non tradisi
254
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya
Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 1
7 1
8=(7/6) 100%
9 1
event festival
3
3
100%
2
orang
40
40
100%
52
3
unit sarpras
1
8
kali kerjasama budaya
2
5
4 kali
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
II -
8
BAB I
BAB II
No
1
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
3 Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah
Peningkatan sarana prasarana kesenian
Pengembangan Destinasi Pariwisata
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 2
7 2
8=(7/6) 100%
9 2
1
100%
0
8
4 event pertukaran
jumlah sarana dan prasarana kesenian
3
unit
1
Meningkatnya jumlah obyek wisata
3
Objek
1
Peningkatan Pembangunan DTW Pembangunan (Daya Tarik Wisata) Sarana dan Prasaran Pariwisata
2
Lokasi
0
Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata
5
kali (1 lokasi Tirta Wisata)
1
Penataan Rest Area TW
5
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
0
1
100%
1
II -
9
BAB I
BAB II
No
Program / Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 3
7
8=(7/6)
1500
100%
3 Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Jumlah media informasi pariwisata
1500
eksemplar
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusi dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata
8
Stakeholde r
2
2
100%
2
Jumlah tenaga Promotor Pariwisata
90
Orang
18
18
100%
18
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
####### orang
5
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
2 Pengembangan Kemitraan
3
4 media ( cetak, elektronik, dan event)
BAB IV
1500
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
3 media ( cetak, elektronik, dan event)
1425000
II -
10
BAB I
BAB II
No
Program / Kegiatan
1
2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
3 Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
5
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 0
7 0
8=(7/6)
9 6
6
75%
5
36
4 event
34
event
8
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya pelayanan prima
60
bulan
12
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer
60
bulan
12
12
100%
12
Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan
60
bulan
12
12
100%
12
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
II -
11
BAB I
BAB II
No
1
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Tempat Bekerja nyaman dan representatif
Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Gedung Kantor Yang terbangun
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
5
4 Tahun
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
5
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 1
7
8=(7/6)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
9
Tahun
1
6
unit AC
1
1
100%
2
2 2 2 2 7 2
unit TV set sofa notebook timbangan printer printer laser
1
1
100%
2
2
100%
1 2 1 2
1 1
1 1
100% 100%
1
set wireless
2
kamera DSLR
7
komputer PC
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
0%
1
II -
12
BAB I
BAB II
No
1
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2
3 2
1
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=(7/6)
exhausfan Rak Arsip kursi kerja Vacum Cleaner
2 1 5 1
2 1 5 1
100% 100% 100% 100%
4 Sepeda Motor roda 3
5
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya
5
tahun
1
1
100%
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Seda ng/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
60
bulan
12
12
100%
12
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
II -
13
BAB I
BAB II
No
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
Program / Kegiatan
1
BAB III
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/seda ng/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional
3 Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional
Peningkatan Disiplin Aparatur
Hasil Kerja Aparatur yang maksimal
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian olahraga
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar
5
285
4 tahun
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
5
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6 1
7 1
8=(7/6) 100%
9 1
65
97%
60
stel
75
285
stel
67
100
%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
II -
14
BAB I
BAB II
No
1
BAB III
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018
BAB IV
Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014
Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
100%
6 100%
7 100%
8=(7/6) 100%
9 100%
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiata n(Output)
2 Penyusunan rencana strategis SKPD
3 Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
4
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n1/2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
10=(5+7+9)
11
II -
15
BAB I
2.2
BAB II
BAB III
BAB IV
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisa
Kinerja Pelayanan Disporabudpar diukur menggunakan
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disporabudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan Disporabudpar, maka di tahun 2015 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Jombang.
Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG No Indikator
1 1
2 Jumlah Pemuda yang Berprestasi
SPM/ Stand ar Nasio nal
IKK
3
4
Target Renstra SKPD
Proyeksi
2015
2016
2017
2018
2017
2018
Analisis
5
6
7
8 50 orang
9
11
50 orang
10 50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
2
Jumlah Masyarakat Yang Gemar Olahraga
32.000 org
32.000 org
32.000 org
32.000 org
100%
100%
3
Jumlah Cabor Unggulan Jumlah Atlit Berprestasi
4 cabor
4 cabor 40 Atlit
4 cabor
100%
100%
40 Atlit
4 cabor 40 Atlit
40 Atlit
100%
100%
5
Presentase Jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan
6%
8%
8%
8%
100%
100%
6
Jumlah event seni dan budaya
50 Event
50 Event
50 Event
50 Event
100%
100%
7
Pengelolaan Potensi Wisata
1 Lokasi Tirta Wisata
100%
100%
9
Manajemen Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
Manajemen Pengelolaan Kepegawaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
Manajemen Pengelolaan Keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Catatan
1
1
1
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD n Disporabmenggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2013 dalam rangka mewujudkan II -
16
BAB I
2.3
BAB II
BAB III
BAB IV
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Jombang pada tahun 2014 ini dikatakan
sangat
pembangunan
berhasil
dibidang
terkait
pemuda
dengan
olahraga,
tugasnya
mengembangkan
kebudayaan
dan
pariwisata
sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Disporabudpar ini ke depannya pasti banyak sekali tantangan dan peluangnya. Adapun tantangan yang dihadapi itu adalah : 1. Anggaran yang terbatas 2. SDM yang terbatas 3. Lemahnya perencanaan dan koordinasi 4. Perencanaan yang berorientasi pada penyerapan anggaran dan bukan pada produk yang dihasilkan.
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan
Evaluasi
Rencana
Pembangunan
Daerah.
Dimana
dalam
proses
perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan
nasional
terutama
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat menjadi lebih baik dan tentunya di harapkan dapat memeprkecil disparitas antar wilayah.
II -
17
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 RANCANGAN AWAL RKPD
No
1
Program / Kegiatan
2
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No Target Capaian 4
Anggaran 5
K
Rp
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
Target Capaian 4
Anggaran 5
K
Rp
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer
Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan
12
bulan
12
bulan
174.000.000
533.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur
1
Program / Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer
Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan
12
bulan
12
bulan
1
set
1
tahun
165.000.000
653.700.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya mebeleur kantor
2
set
1
tahun
Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
7
unit
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Gedung kantor yang baik dan nyaman
1
Tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya
1
tahun
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur kantor
10.000.000 25.000.000
30.000.000
200.000.000
20.000.000
Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terbangunnya gedung kantor/banvunan pendukungnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Gedung kantor yang baik dan nyaman
1
tahun
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya
1
tahun
6
7.000.000 25.000.000
25.000.000
185.000.000
10.000.000
II -
18
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
RANCANGAN AWAL RKPD
No
1
Program / Kegiatan
2
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No Target Capaian 4
12
1
bulan
Tahun
Anggaran 5
33.000.000
15.000.000
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1
Program / Kegiatan
2
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
Target Capaian 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12
bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional
1
Tahun
Tersedianya pakaian olahraga
66
Stel
Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja SKPD
100
%
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
100
%
Anggaran 5
20.000.000
12.800.000
Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian olahraga
60
Stel
15.000.000
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
16.500.000
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
RANCANGAN AWAL RKPD
100
100
%
%
9.350.000
9.350.000
9.350.000
9.350.000
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
II -
19
BAB I
No
1
BAB II
Program / Kegiatan
2 Penyusunan laporan keuangan SKPD
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
BAB III
BAB IV
No Target Capaian 4
Anggaran 5
1
Program / Kegiatan
2 Penyusunan laporan keuangan SKPD
100
%
9.350.000
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda
9
Organisasi
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA
77
Orang
Pembinaan Pemuda Pelopor
Pemilihan duta pemuda pelopor
63
Orang
90.000.000
225.000.000 50.000.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi
Target Capaian 4
100
%
9
Organisasi
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA
72
Orang
Pembinaan Pemuda Pelopor
Pemilihan duta pemuda pelopor
75
Orang
0
Orang
32.000
Orang
Anggaran 5
9.350.000
90.000.000
348.000.000 50.000.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina
Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat
50
32000
Orang
Orang
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina
55.000.000 Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi 150.000.000
Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat
-
346.755.000
II -
20
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
RANCANGAN AWAL RKPD
No
1
Program / Kegiatan
2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga
Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No Target Capaian 4
Anggaran 5
2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
1
38
100
cabor
medali
Orang
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi
150.000.000
195.500.000
60.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga
Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih
Target Capaian 4
1
cabor
48
medali
100
Orang
8
paket
Anggaran 5
177.905.000
288.000.000
63.440.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
Pengadaan Alat Olahraga
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
1
Program / Kegiatan
1
paket
Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat
4
Cabor
Terpeliharanya sapras olahraga
3
Lokasi
RANCANGAN AWAL RKPD
2.000.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
Pengadaan Alat Olahraga
Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat
4
Cabor
Terpeliharanya sapras olahraga
3
Lokasi
160.000.000
120.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
3.103.000.000
266.000.000
117.000.000
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
II -
21
BAB I
No
1
BAB II
Program / Kegiatan
2
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
BAB III
BAB IV
No Target Capaian 4
Anggaran 5
1
Program / Kegiatan
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
Target Capaian 4
Meningkatnya sarana dan prasarana Kepemudaan
1
tahun
2
Event
5
Orang
10
group
Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah
10
Event
Penyelenggaraan Festival Kota Santri
Tersusunnya gelar seni budaya daerah
1
Kali
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Festival seni budaya lokal Jombang
6
Event
2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
650.000.000
Program Pengembangan Nilai Budaya Whorkshop dan aktualisasi upacara adat dan PAKEM
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Jumlah Seniman/ Budayawan
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya
Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat
3
5
20
Event
Orang
group
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Whorkshop dan aktualisasi upacara adat
181.000.000
40.000.000
285.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Anggaran 5
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Jumlah Seniman/ Budayawan
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya
Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat
95.000.000
40.000.000
176.400.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 10
Event
Penyelenggaraan Festival Kota Santri
Tersusunnya gelar seni budaya daerah
1
Kali
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Festival seni budaya lokal Jombang
2
Event
RANCANGAN AWAL RKPD
100.000.000
200.000.000
100.000.000
221.200.000
188.900.000
217.592.000
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
II -
22
BAB I
No
1
BAB II
Program / Kegiatan
2
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya
workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi
Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia
Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah
BAB III
BAB IV
No Target Capaian 4
52
Orang
1
tahun
Anggaran 5
50.000.000
2 Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah
2
Event
Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah
60.000.000
30
Orang
1
tahun
2
Event
1
lokasi Tirta Wisata
970.000.000
1
lokasi Tirta Wisata
145.000.000
1350
Eksemplar
40.000.000
42.000.000
81.000.000
Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Penataan Rest Area TW 1
lokasi Tirta Wisata
145.000.000
Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Anggaran 5
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata
Target Capaian 4
workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi
45.000.000
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
1
Program / Kegiatan
Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata
Penataan Rest Area TW
Pengembangan Kemitraan Jumlah media informasi pariwisata
1350
Eksemplar
45.000.000
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Jumlah media informasi pariwisata
45.000.000
II -
23
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
RANCANGAN AWAL RKPD
No
1
Program / Kegiatan
2
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah tenaga Promotor Pariwisata
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No Target Capaian 4
2
18
Stakeholder
Orang
Anggaran 5
50.000.000
110.000.000
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1
Program / Kegiatan
2
IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah tenaga Promotor Pariwisata
Target Capaian 4
2
Stakeholder
18
Orang
1
Event
5
Event
Anggaran 5
50.000.000
110.000.000
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang
6
5
Event
Event
30.000.000
100.000.000
5.879.550.000
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang
30.000.000
100.000.000
9.200.242.000
II -
24
BAB I
2.5
BAB II
BAB III
BAB IV
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan DISPORABUDPAR Kabupaten
Jombang
pada
tahun
2015,
merupakan
hasil
dari
proses
perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi DISPORABUDPAR, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD
yang
nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional,
provinsi
maupun
daerah
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsi
DISPORABUDPAR. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan Renja Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut :
II -
25
BAB I
BAB II
BAB III
USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata PROGRAM/KEGIATAN LOKASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BABTabel IV 2.5
INDIKATOR KINERJA Lancarnya Pelayanan Prima
Kabupaten
Pengadaan Mebeleur
TARGET 12 bulan
Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
Tersedianya mebeleur kantor
1 set
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
6 unit
ANGGARAN
KETERANGAN
165.000.000 12 bulan 653.700.000
7.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor
Kabupaten
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kabupaten
Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional
Kabupaten
Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kabupaten
Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian Khusus lainnya
Kabupaten
Gedung kantor yang baik dan nyaman
Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya
25.000.000 1 Tahun
185.000.000
1 tahun 1 Tahun
25.000.000 10.000.000
Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan operasional
1 tahun
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Hasil Kerja Aparatur yang maksimal Tersedianya pakaian olahraga
12 Bulan
12.800.000
20.000.000 60 stel 60 stel 16.500.000
II -
26
BAB I
BAB II
PROGRAM/KEGIATAN
BAB III
LOKASI
Program Pengembangan Nilai Budaya
INDIKATOR KINERJA Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi
Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Kabupaten
Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya
Kabupaten
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jombang, Kec.Kesamben, Kec.Kabuh, Kec.Mojoagung
TARGET 5%
Whorkshop dan aktualisasi upacara adat
2 event
Jumlah Seniman/ Budayawan
5 Orang
ANGGARAN
KETERANGAN
95.000.000 40.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Penyelenggaraan Festival Kota Santri
BAB IV
Kabupaten Kabupaten
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Kabupaten
Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya
Kabupaten
Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia
Kabupaten
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat
10 grup
Meningkatnya jumlah event seni dan budaya
50 event
Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah Tersusunnya gelar seni budaya daerah
10 Event
Festival seni budaya lokal Jombang
6 event
workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi
30 orang
Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah
1 tahun
Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya
1 Unit Sarpras kesenian
176.400.000
221.200.000 1 kali 188.900.000 217.592.000 40.000.000
42.000.000
2 Kali Kerjasama Budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah
Kabupaten
Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah
2 event 81.000.000
II -
27
BAB I
BAB II
PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Sarana prasarana Kesenian
BAB III
LOKASI Kabupaten
BAB IV
INDIKATOR KINERJA
TARGET
jumlah sarana dan prasarana kesenian Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan
-
terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA Pemilihan duta pemuda pelopor
9 Organisasi
Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi olah raga Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi
40 atlit
Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih
100 Orang
Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi
48 medali
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
3 unit/lapangan 1 Lokasi ( GOR )
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga
Terpeliharanya sapras olahraga
3 Lokasi
Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pembinaan pemuda pelopor
Kabupaten, Kec.Peterongan
Kabupaten Kabupaten
ANGGARAN
KETERANGAN -
40%
90.000.000 72 orang 348.000.000 75 orang 50.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Kabupaten Kabupaten
Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, Dan Teknisi Olahraga
Kabupaten
Pemberian Penghargaan Bagi insanb olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Kabupaten
32000 Orang 346.755.000 1Cabor 177.905.000
63.440.000
288.000.000
3.103.000.000
117.000.000
II -
28
BAB I
BAB II
PROGRAM/KEGIATAN Pengadaan Alat Olahraga
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Program pengembangan destinasi pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Rest Area
BAB III
LOKASI
BAB IV
INDIKATOR KINERJA
Kabupaten, Kec. Ngusikan, Kec.Kabuh, Kec.Jogoroto, Kec.Mojoagung
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
TARGET 4 cabor
ANGGARAN
KETERANGAN
266.000.000
Terbangunnya sarana dan prasarana kepemudaan Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata
650.000.000 1.425.000 Orang 1 Event 30.000.000
Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang Meningkatnya jumlah obyek wisata Terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata Penataan Rest Area TW
5 Event
Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata
3 media (cetak, elektronik, dan event)
Jumlah media informasi pariwisata
1350 Eksemplar
45.000.000
Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata
2 Stakeholders
50.000.000
Jumlah tenaga Promotor Pariwisata
18 Orang
100.000.000 1 lokasi (tirta wisata) 970.000.000 1 Lokasi 145.000.000
Program pengembangan Kemitraan
Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan Database
Kabupaten
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya
Kabupaten
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Kabupaten
110.000.000
II -
29
BAB I
BAB II
BAB III
Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD
Kabupaten
Penyusunan Rencana kerja SKPD
Kabupaten
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten
Kabupaten
BAB IV
Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar
100%
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
-
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
100%
-
100% 9.350.000 100% 9.350.000
9.350.000
9.200.242.000
II -
30
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2014 – 2018 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanaan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Jombang. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun.
3.2
Tujuan dan Sasaran Kegiatan Dalam
rangka
merealisasikan
visi dan misi Disporabudpar,
maka
ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Porabudpar itu antara lain : 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan ketrampilan pemuda Sasarannya :
Meningkatnya jumlah Kepemudaan
2. Terwujudnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Tradisional Sasarannya :
Meningkatnya jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat
3. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan Sasarannya :
Meningkatnya prestasi olahraga III -
1
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi seni budaya Jombang Sasarannya :
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Kesenian dan Kebudayaan
5. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap seni budaya Sasarannya :
Meningkatnya perlindungan kekayaan dan keragaman budaya daerah
6. Terwujudnya peningkatan Kunjungan wisata Sasarannya :
Peningkatan daerah tujuan wisata
7. Menciptakan lingkungan kerja profesional
Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Disporabudpar
3.3 Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disporabudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan pada Disporabudpar pada tahun anggaran 2015 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
III -
2
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG
Urusan SKPD
: [1.18] Pemuda dan Olah Raga : [1.18.0100] Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Rencana Tahun 2015
KODE
1
Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
LOKASI
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.18.01
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18.01.020
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer
Kabupaten
12 Bulan
165.000.000
APBD
12 Bulan
174.000.000
1.18.01.024
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten
12 Bulan
653.700.000
APBD
12 Bulan
565.000.000
Kabupaten
1 set
7.000.000
APBD
0
Kabupaten
6 unit
25.000.000
APBD
3 unit
Kabupaten
1 Tahun
185.000.000
APBD
Kabupaten
1 tahun
25.000.000
1.18.02
8
9
10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya mebeleur kantor
Pengadaan Mebeleur Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor
dan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Gedung kantor yang baik dan nyaman
0
15.000.000
Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
III -
3
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Rencana Tahun 2015 KODE
1 1.18.02.022
1.18.02.024
Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
LOKASI
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
7
Kabupaten
1 Tahun
10.000.000
APBD
1 Tahun
25.000.000
Kabupaten
1 tahun
20.000.000
APBD
12 Bulan
25.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya
Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional
Kabupaten
1 Tahun
12.800.000
APBD
1 Tahun
10.000.000
Tersedianya pakaian olahraga
Kabupaten
66 stel
16.500.000
APBD
50 stel
10.000.000
Kec. Jombang
2 event
95.000.000
APBD
2 event
126.000.000
8
9
10
program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.18.03.005
Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian Khusus lainnya
1.17.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.15.0001
Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Whorkshop dan aktualisasi upacara adat
III -
4
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Rencana Tahun 2015 KODE
1 1.17.15.001
1.17.15.0006
Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Target Capaian Kinerja
LOKASI
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Kabupaten
5 orang
40.000.000
APBD
5 orang
36.000.000
Jombang, Kec.Kesamben, Kec.Kabuh, Kec.Mojoagung
10 grup
176.400.000
APBD
10 Group
200.000.000
Kabupaten
10 Event
221.200.000
APBD
12 event
125.000.000
1 Kali
188.900.000
1 Kali
500.000.000
Kabupaten
6 event
217.592.000
APBD
2 Event
110.000.000
Kabupaten
30 orang
40.000.000
APBD
50 orang
45.000.000
Kabupaten
1 tahun
42.000.000
APBD
1 tahun
45.000.000
8
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
Jumlah Seniman/ Budayawan
Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat
1.17.17
Program Pengelolaan Keragaman budaya
1.17.17.001
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah
Penyelenggaraan Festival Kota Santri
Tersusunnya gelar seni budaya daerah
1.17.17.005
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Festival seni budaya lokal Jombang
1.17.17.0008
Bengkel seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya
workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi
Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia
Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah
1.17.18
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
III -
5
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Rencana Tahun 2015 KODE
1 1.17.18.003
Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah
1.18.16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.16.0001
Pembinaan Kepemudaan
Organisasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
LOKASI
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
3
4
5
6
7
Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah
Luar kota
2 event
81.000.000
APBD
1 event
50.000.000
Kabupaten, Kec.Peterongan
9 Organisasi
90.000.000
APBD
9 Organisasi
75.000.000
230.000.000
terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda
8
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
1.18.16.002
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA
Kabupaten
72 orang
348.000.000
APBD
77 Orang
1.18.16.0010
Pembinaan Pemuda Pelopor
Pemilihan duta pemuda pelopor
Kabupaten
75 orang
50.000.000
APBD
0
1.18.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.18.20.005
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/Sepeda sehat
Kabupaten
32.000 Orang
346.755.000
APBD
32.000 Orang
150.000.000
Penyelenggaraan Olahraga
Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi
Dalam/Luar Kota
1 Cabor
177.905.000
APBD
4 Cabor
200.000.000
Kabupaten
100 orang
63.440.000
APBD
100 orang
50.000.000
1.18.20.006
1.18.20.0013
Kompetisi
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga
Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih
0
III -
6
BAB I
BAB II
Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 1.18.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18.21.002
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18.21.007
Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi
Terpeliharanya sapras olahraga
Pengadaan Alat Olahraga
Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan
1.18.22.01
Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
BAB IV
Kabupaten
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18.22.
2.04.14
BAB III
Terbangunnya sarana dan prasarana Kepemudaan
Kabupaten
Kabupaten
48 medali
288.000.000
APBD
1 Lokasi ( GOR )
3.103.000.000
APBD
3 Lokasi
117.000.000
APBD
4 Cabor
266.000.000
0
0
3 Lokasi
54.000.000
4 Cabor
120.000.000
650.000.000
Kabupaten
III -
7
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Rencana Tahun 2015 KODE
1
2.04.16.008
Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Rest Area
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
LOKASI
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
970.000.000 Penataan Rest Area TW
1 Lokasi Tirta Wisata Kabupaten
1 Lokasi Tirta Wisata 145.000.000
APBD
135.000.000
2.04.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.04.15.003
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata
Kabupaten
1 event
30.000.000
APBD
7 event
35.000.000
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Liuar Negeri
Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang
Kabupaten
5 event
100.000.000
APBD
6 event
110.000.000
Kabupaten
1350 Eksemplar
45.000.000
APBD
1350 Eksemplar
45.000.000
Kabupaten
2 Stakeholders
50.000.000
APBD
1 Stakeholder
35.000.000
2.04.15.005
.
2.04.17
Program Kemitraan
2.04.17.0001
Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan database
Jumlah media informasi pariwisata
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata
2.04.17.004
.
Pengembangan
III -
8
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
Rencana Tahun 2015 KODE
1 2.04.17.007
Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
LOKASI
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Kabupaten
18 Orang
Kabupaten
Catatan Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10
Jumlah tenaga Promotor Pariwisata
110.000.000
APBD
18 Orang
110.000.000
100%
9.350.000
APBD
100%
9.000.000
Kabupaten
100%
9.350.000
APBD
100%
9.000.000
Kabupaten
100%
9.350.000
APBD
100%
9.000.000
Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Penyusunan SKPD
kerja
Tersusunnya Dokumen Renja SKPD
capaian
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
Rencana
Penyusunan laporan kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan SKPD
TOTAL
Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD
9.200.242.000
3.437.000.000
III -
9
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja dibuat sebagai acuan kerja di lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jombang dengan harapan dapat dicapainya target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015.
Terima kasih semoga ada guna dan manfaatnya.
Jombang,
Juni 2014
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang
Ir. JUFRI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19621127 199203 1 006
IV -
1