LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat disusun. Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2016 oleh masing-masing Bidang terkait. LKj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan dimasa mendatang. Watampone,
Januari 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP :19681130 199403 2 007
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Gambaran Umum Organisasi Isu Strategis Struktur Organisasi Komposisi SDM Organisasi BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Visi dan Misi Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program untuk Pencapaian Sasaran Perjanjian KinerjaTahun 2016 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Anggaran Tahun 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2016 Perbandingan Capaian Kinerja Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
i iii iv iv 1 1 2 3 3 5 8 8 8 10 13 14 16 17 20 21 23 25 35 40
Daftar Tabel Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan 5 Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon 6 Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja 9 Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja 11 Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran 12 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 13 Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama 15 Tabel 2.6 Rencana Anggaran Tahun 2016 16 Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun 2016 17 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20 Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja 21 Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2014 23 Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 25 Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 26 Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3 27 Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 27 Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5 28 Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6 29 Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7 30 Tabel 3.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8 30 Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 9 31 Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 10 32 Tabel 3.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11 32 Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 12 33 Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 13 33 Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 14 34 Tabel 3.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 15 35 Tabel 3.19 Pencapaian kinerja dan Anggaran Tahun 2016 36 Tabel 3.20 Efisiensi Pengguna Sumber Daya 38 Daftar Gambar Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4 Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender 5 Gambar 1.3 Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 6 Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin 6 Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 7
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun
2016
merupakan
capaian
akuntabilitas
kinerja
pada
tahun
(pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018. LKj Tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018). LKj Dinas Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten
Bone
disusun
berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016.
Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 terdiri
atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja,
Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
Adapun aspek
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 telah banyak membuahkan hasil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
1
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
yang positif. Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan
perbaikan
pelayanan
dan
mendukung
tercapainya
good
governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
2
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
3
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
MAKSUD DAN TUJUAN LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Bone, pada BAB III pasal 4 dikemukakan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 dikemukakan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam kaitan itu pada pasal 6 dikemukakan fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut :
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai berikut :
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
4
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
1. Tugas Pokok Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) yang diserahkan kepada Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2. Fungsi a. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan. b. Memberi bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan. c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. d. Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya. e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani. f. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas. g. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. ISU STRATEGIS Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin. 3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha perikanan. 4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan. 5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin. 6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR. 7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk. 8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). 9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
5
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis 11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur. 12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan SKPD 13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan. STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN BONE
DINAS
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal yang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian : Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sub Bagian Kepegawaian c. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Budidaya, dengan 3 (tiga) seksi : Seksi Pengembangan Tekhnologi Budidaya Seksi Produksi Perikanan Budidaya Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit
dan
Perikanan
d. Kepala Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan, dengan 3 (tiga) seksi : Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Seksi Pengolahan dan Pemasaran e. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan, dengan 3 (tiga) seksi : Seksi Perlindungan dan Konservasi Seksi Pengawasan Sumber Daya Seksi Identifikasi dan Pamantauan Sumber Daya Ikan f. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir, dengan 3 (tiga) seksi : Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan Seksi Pembinaan Pesisir
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
6
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD yaitu : PPI BBI Gambar 1.1 Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
S E K R E T A R IS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAG.UMUM, PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SUB.BAG.KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERIKANAN BUDIDAYA
BIDANG USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
BIDANG PERIKANANTANGKAP PESISIR
SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA
SEKSI PEMBINAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKSI PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP
SEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENGAWASAN SUMBERDAYA
SEKSI PEMBINAAN DAN JASAKELAUTAN
SEKSI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSI IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA IKAN
SEKSI PEMBINAAN PESISIR
UPTD PPI
BBI
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
7
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
KOMPOSISI SDM ORGANISASI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki 90 orang pegawai, yang terdiri dari 54 orang PNS, 36 tenaga kontrak / sukarela. Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan cukup memadai yaitu 5 orang merupakan golongan IV, 40 orang merupakan golongan III dan 10 Orang golongan II Komposisi SDM Berdasarkan Gender - Laki-laki sebanyak 52 orang - Perempuan sebanyak 38 orang Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Perempuan Laki-Laki
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Komposisi PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone menurut Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 1.Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan -
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
setara setara setara setara setara
Jumlah PNS (Orang)
S2 S1 D3 SLTA SLTP
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
17 26 1 10 0
8
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Gambar 1.3 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 60 50 40 30 20 10 0 S2
S1
D3
SLTA
SLTP
Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2016 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Laki-Laki Perempuan
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Eselon Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b
Jumlah PNS (Orang) 1 1 4 16 2
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
9
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural
12 10
8 Laki-Laki
6
Perempuan 4 2 0 Eselon II.b
Eselon III.a
Eselon III.b
Eselon IV.a
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
Eselon IV.b
10
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BONE
DINAS
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
VISI DAN MISI Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD). Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tertuang dalam RENSTRAtahun 2013 – 2018 tersebut. VISI : “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” MISI: Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya. 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah,
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
11
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
sebagai berikut: TABEL VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN 2013 - 2018 VISI
Terwujud nya Produksi Kelautan dan Perikana n yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningka tan Kesejahte raan Masyarak at
MISI Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD
TUJUAN
SASARAN
1. Meningkatkan produksi Perikanan tangkap
1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan 1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyuluh
1. Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan 1. Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing 1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan TUJUAN
Meningkatkan produksi perikanan tangkap
Meningkatkan Produksi PerikananBudidaya
MeningkatkanJumlah Produksi Produk
INDIKATOR Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET AKHIR RENSTRA
Ton
68,478.50
81,624.12
KUB
33
160
Ton
125,505
150,559
Pokdakan
15
37
Ton
2.673,60
3,010.91
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
12
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Olahan Ikan
Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyuluh
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan
2016
Poklahsar
77
87
Pokmaswas
59
59
Unit
35
59
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok pembudidaya Yang Mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET AKHIR RENSTRA
Ton
68,478.50
81,624.12
KUB
33
160
Ton
125,505
150,559
Pokdakan
15
37
Ton
2.673,60
3,010.91
Poklahsar
77
87
Meningkatnya pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif
Pokmaswas
59
59
Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Unit
35
59
PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut:
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
13
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016 SASARAN
PROGRAM PENDUKUNG Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2016, IKU dan APBD. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut : Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 SASARAN Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Ton
TARGET TAHUN 2016 76,990.60
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan
KUB
120
Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang
Ton
141,696
Pokdakan
30
Ton
2,893.99
Poklahsar
83
Pokmaswas
59
Unit
51
INDIKATOR
Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif
Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
SATUAN
14
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut: Tabel 2.5. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 SASARAN
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
INDIKATOR
Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Penyuluh
FORMULASI PERHITUNGAN Total Hasil Tangkapan Nelayan
SUMBER DATA
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Ton
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan
KUB
Jumlah KUB yang diberdayakan
DKP
Jumlah produksi Perikanan Budidaya
Ton
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
DKP
Pokdakan
Jumlah Pokdakan yang mendapat Bantuan
DKP
Ton
Jumlah Produksi Olahan Ikan
DKP
Poklahsar
Kelompok yang berkembang
DKP
Pokmaswas
Jumlah Pokmaswas yang aktif
DKP
Unit
Jumlah Sarana penyuluhan
DKP
Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
SATUAN
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan
DKP
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 12.637.402.400,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
15
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneTA.2016 No
Uraian
Rencana(Rp)
%
1
Belanja Tidak Langsung
3.082.242.300,-
24,39
2
Belanja Langsung
9.555.160.100,-
75,61
Jumlah
12.637.402.400,-
100
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2016
SASARAN
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
INDIKATOR Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya
ANGGARAN
FORMULASI PERSENTASE ANGGARAN
3,570,842,000,-
45,77
626,030,000,-
8,02
2,681,538,000,-
34,37
719,265,000,-
9,22
Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang
Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif
203,000,000,-
2,60
Meningkatnya Kinerja Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan
240,185,000,-
3,07
8,040,860,000,-
100
JUMLAH
Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 7,800,675,000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan besaran 45,77 %. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
16
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yaitu sebesar 34,37 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 2,60 % dari total anggaran belanja langsung.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
17
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
18
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja INTERVAL NILAI KRITERIA NO. REALISASI PENILAIAN KINERJA REALISASI KINERJA
KODE
1.
91 <
Sangat Tinggi
ST
2.
76 < 90
Tinggi
T
3.
66 < 75
Sedang
S
4.
51 < 65
Rendah
R
5.
< 50
Sangat Rendah
SR
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2016 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk tahun 2016. Pencapaian Indikator tahun 2016 berdasarkan target Kinerja RPJMD secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016 2016 No
Indikator Kinerja
1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah Kelompok Masyarakat 2 Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) 3 Jumlah produksi Perikanan Budidaya
4
( Ton )
Target
Realisasi
% Realisasi
76,990.60
36,400
47.27
120
30
25
141,696
280,478
197.94
30
55
183.33
2,893.99
3,128.38
108.09
Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)
5 Jumlah produksi olahan ikan (Ton)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
19
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
6
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)
83
86
103.61
7
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif
59
12
20.33
10
17
170.00
8 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)
Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016, 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2016, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 20.33 % sampai dengan 47.27 %. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 3 (Tiga) indikator menunjukkan capaian yang rendah. Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2016
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
20
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan…
Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan… Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang… Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 0
50
100
150
200
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini. Tabel 3.3 Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA No
Sasaran
Indikator Kinerja
Realisasi Capaian 2013
Realisasi Capaian 2014
Realisasi Capaian 2015
Realisasi Capaian 2016
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah Produksi Perikanan 26,178.30 33,641.30 34,628.70 Tangkap (Ton) 1.
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB)
83
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
59
55
36,400
30
21
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Jumlah produksi Perikanan 194,501.2 241,303.0 242,980.0 280,478.0 Budidaya (Ton) 2.
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Meningkatnya Produksi 3. Olahan Ikan
Meningkatkan pengawasan terhadap 4. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 5.
Meningkatnya Kinerja Penyuluh
Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif (Pokmaswas)
54
80
96
55
2,668.30
2,948.80
3,037.26
3,128.38
86
86
86
86
59
59
12
12
3
8
26
17
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)
CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2016 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun s/d 2016 dibandingkan target jangka menengah No
1.
Sasaran
Indikator
3.
Meningkatnya Produksi Jumlah Kelompok Perikanan pembudidaya yang Budidaya mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Meningkatnya Jumlah Kelompok Produksi Olahan Ikan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)
2016
Target Capaian Akhir s/d tahun RENSTRA 2016 (2018)
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
Target
Realisasi
% Realisasi
76,990.60
36,400
47.27
81,624.12
36,400
44.59
120
30
25
160
227
141.87
125,505
141,696
280,478
197.94
150,559
280,478
186.29
15
30
55
183.33
37
285
575.67
2,673.6
2,893.99
3,128.38
108.09
3,010.91
3,128.38
103.90
77
83
86
103.61
86
86
100
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 68,478.5 Meningkatnya (Ton) produksi perikanan Jumlah Kelompok Masyarakat tangkap Kelautan dan 33 Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)
2.
Kondisi Awal
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
22
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
4.
Meningkatkan pengawasan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas terhadap Sumberdaya (POKMASWAS) aktif Kelautan dan (Pokmaswas) Perikanan
59
59
12
20.33
59
12
100
5.
Meningkatnya Jumlah Sarana dan Kinerja Prasarana Penyuluhan Penyuluh (Unit)
35
10
17
170.00
59
54
91.52
EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Sasaran tersebut didukung dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir . Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 No
Sasaran
Meningk atnya produksi 1. perikana n tangkap
Indikator
Kondisi Awal
Target
Jumlah Produksi 76,990.6 68,478.5 Perikanan Tangkap (Ton) 0 Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang33 terberdayakan (KUB)
Target Capaian Akhir s/d tahun RENSTRA % 2016 Realisasi (2018) Realisasi 2016
120
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
36,400
47.27
81,624.12
36,400
44.59
30
25
160
227
141.87
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat rendah, yaitu sebesar 47.27 % dari target tahun 2016. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 44.59 % dari target pada akhir RENSTRA (2018) untuk indikator 1. Sedangkan indikator 2 capaian kinerjanya menunjukkan 25% dari target 2016 dan indikator ini juga menyumbang 141.87% dari target akhir renstra. Kegagalan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh target yang terlalu tinggi akibat perbedaan penghitungan statistik perikanan serta minimnya sarana penangkapan ikan yang modern dimana sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional sehingga hasil tangkapan juga kecil atau rendah. Indikator Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Tahun 2016 juga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena program APBN (dekonsentrasi)/PUMM untuk kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana untuk Perikanan Tangkap tidak dialokasikan di Kabupaten Bone. Selain itu pada tahun 2016 hanya mengandalkan program yang dianggarkan dari Sumber Dana DAK yang sangat minim. Jumlah produksi Perikanan Tangkap memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015. Terhadap Peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
23
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
yaitu penambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Permasalahan: Minimnya Sarana Penangkapan ikan yang modern Solusi: Pemberian bantuan alat tangkap kepada Kelompok Nelayan Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Sasaran tersebut didukung dari satu program yaitu program pengembangan Budidaya Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2. No
Sasaran
Indikator
Jumlah produksi Perikanan Budidaya Meningkat (Ton) nya 1. Produksi Jumlah Kelompok Perikanan pembudidaya yang Budidaya mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)
Kondisi Awal
Target Capaian Akhir s/d tahun RENSTRA % 2016 Realisasi (2018) Realisasi 2016
Target
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
125,505
141,696
280,478
197.94
150,559
280,478
186.29
15
30
55
183.33
37
285
575.67
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya dari indikator 1 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, yaitu sebesar 197.94 % dari terget tahun 2016. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 186.29 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan 183.33% dan menyumbang sebesar 575.67% untuk target akhir renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya dan semakin bertambahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya terutama budidaya Rumput Laut (Eucheuma dan Gracillaria). Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Tahun 2016 mencapai target dan bahkan melebihi target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk pembudidaya didukung dari sumber pendanaan baik dari APBN (Tugas Pembantuan), APBD Propinsi melalui Program DPM maupun dari Dana DAK. Jumlah Produksi perikanan Budidaya dan jumlah kelompok pembudidaya ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
24
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Perikanan Budidaya. Program/kegiatan tersebut mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan sehingga minat masyarakat untuk melakukan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) semakin tiinggi. Sasaran 3. Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan didukung oleh Program Optimaliasasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3. No
Sasaran
Meningk atnya Produksi 1. Olahan Ikan
Indikator
Kondisi Awal
Jumlah produksi olahan ikan (Ton)
2,673.6
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)
77
Target Capaian Akhir s/d tahun RENSTRA % 2016 Realisasi (2018) Realisasi 2016
Target
2,893.99 3,128.38
83
86
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
108.09
3,010.91
3,128.38
103.90
103.61
86
86
100
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat baik, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 108.09 % dari target tahun 2016 dan menyumbang sebesar 103.90 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan capaian kinerja sebesar 103.61% dan menyumbang sebesar 100% dari target akhir renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh semakin tingginya minat masyarakat untuk menikmati olahan ikan sehingga permintaan untuk ikan olahan juga semakin tinggi. Jumlah produksi olahan ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2015. Dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Sasaran 4. Meningkatkan Pengawasan terhadap Praktek Ilegal Fishing Sasaran tersebut didukung oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumbedaya kelautan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
25
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone No
Sasaran
Indikator
Meningkatk an Jumlah Kelompok pengawasan Masyarakat terhadap 1. Pengawas Sumberdaya (POKMASWAS) aktif Kelautan (Pokmaswas) dan Perikanan
Kondisi Awal
59
2016
Target Capaian Akhir s/d tahun RENSTRA % 2016 Realisasi (2018) Realisasi 2016
Target
59
12
20.33
59
59
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
100
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Pokmaswas yang masih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi tindak pelanggaran dalam bidang kelautan dan perikanan tidak berkurang ataupun bertambah sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pencapaian kinerja Pokmaswas tidak terlepas dari dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone dengan memberikan pembinaan dan peralatan pengawasan diantaranya Perahu pokmaswas dan Peralatan pengawasan lainnya baik yang bersumber dari Dana DAK, DAU maupun dari APBD Propinsi . Sasaran 15. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh Sasaran meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh didukung oleh Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Capaian masingmasing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5
No
Sasaran
Indikator
Meningkatn Jumlah Sarana dan 1. ya Kinerja Prasarana Penyuluh Penyuluhan (Unit)
Kondisi Awal
35
Target Capaian Akhir s/d tahun RENSTRA % 2016 Realisasi (2018) Realisasi 2016
Target 10
17
170.00
59
54
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%) 91.52
Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi yaitu sebesar 170.00 % dari target 2016, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 91.52 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2014.Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Program/kegiatan tersebut sangat berperan dalam menunjang kinerja Aparatur Penyuluh. Dengan pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluhan, maka memudahkan dan membantu Aparatur Penyuluh dalam melaksanakan Tupoksinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
26
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
REALISASI ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 99.52 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Kelautan dan Perikanan yang terbarukan(99.81 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan (94.55). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh, yang realisasi anggarannya mencapai 98.76 % namun realisasi kinerjanya baru mencapai 28.88 %. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
27
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 Kinerja No Sasaran
1
Indikator
Target
Realisasi
% Realisasi
Target
Realisasi
% Realisasi
4
5
6
7
8
9
76,990.60
36,400
47.27
3,570,842,000
3,570,736,277
99.99
120
30
25
626,030,000
625,429,346
99.90
141,696
280,478
197.94
2,681,538,000
2,681,501,468
99.99
719,265,000
719,219,700
99.99
3
2
Meningkat nya 1. produksi perikanan tangkap
Meningkat nya Produksi 2. Perikanan Laut, Air Payau dan Air Tawar Meningkat nya Produksi 3. Olahan Ikan
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya(Pokdakan)
30
55
183.33
3,128.38
108.09
83
86
103.61
59
12
20.33
203,000,000
202,099,700
99.55
10
17
170.00
240,185,000
240,185,000
100
Jumlah produksi olahan ikan 2,893.99 (Ton)
Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Meningkat Jumlah Kelompok 4. kan Masyarakat Pengawas pengawasa (POKMASWAS) n terhadap praktek Meningkat illegal Jumlah Sarana dan nya 5. fishing Prasarana Penyuluhan Kinerja
Anggaran (Rp)
Aparatur Penyuluh
Total
8,040,860,000 8,039,171,491
Analisa Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 5 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 indikator sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, telah mencapai kinerja sebanyak 197.94 % untuk indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan sebesar 183.33 % untuk indikator Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99.99 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 108,09 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
28
99.97
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
% untuk Indikator sasaran Jumlah Produksi Olahan Ikan dan sebesar 103.61 % untuk indikator Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang Berkembang, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99.99 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No
Sasaran
Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja (>100%)
1
2
3
4
Meningkatnya Produksi Perikanan 1. Budidaya
Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton)
Meningkatnya Jumlah Kelompok 2. Produksi Olahan Ikan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) 3.
Jumlah Sarana dan Meningkatnya Kinerja Prasarana Penyuluhan Penyuluh (Unit)
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
5
6
99.99
97.95
99.99
8.1
100
70.0
197.94
183.33
108.09
103.61
170.00
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
29
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
BAB IV PENUTUP Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2016, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerjaDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016 adalah sangat baik, karena terdapat 5 (lima) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2016, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
30
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
2016
pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik. Lampiran-lampiran : KEBERHASILAN YANG DICAPAI (PERHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2016) a. Tingkat Nasional 1. Juara I (pertama) dalam Pameran Potensi Kelautan dan Perikanan FISHINDO di Bandung oleh Penyelenggara Pameran PT. YUKA MITRA PROMO b. Tingkat Provinsi 1. Juara
I
(satu)
Kinerja
Kelompok
Masyarakat
Pengawas
(POKMASWAS) Kategori Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan, kepada
Pokmaswas
MATTIRO
DECENG
Desa
Kajuara
Kec.Awangpone 2. Juara II Lomba Masak Seba Ikan kejasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupatn Bone Kategori menu Keluarga
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016
31
Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone Tahun 2015
No Urut
Uraian
Target (Rp.)
1
2
3
1
2
3
412 02 01- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Excavator 412 02 02- Retribusi T. Pelelangan - Sewa Kios Nelayan - Sewa Kantin Nelayan - Sewa Tangki SPDN - Jasa Pelelangan Ikan - Tambat/ Labuh - Pas Masuk - Bagi Hasil Penjualan Air Bersih 412 02 03- Retribusi Izin U. Perik. Jumlah
Jumlah anggaran yg terealisir (Rp.) 10(4+7)
Jumlah anggaran yang telah disetor (Rp.) 11(5+8)
Persentase (%)
78.050.000
97.000.000
97.000.000
124
78.050.000 136.950.000 21.120.000 6.930.000 12.000.000 74.900.000 2.000.000 15.000.000 5.000.000 35.000.000 250.000.000
97.000.000 153.560.000 21.120.000 6.930.000 12.000.000 88.700.000 4.110.000 15.700.000 5.000.000 250.560.000
97.000.000 153.560.000 21.120.000 6.930.000 12.000.000 88.700.000 4.110.000 15.700.000 5.000.000 250.560.000
124 112 100 100 100 118 206 105 100 0
Watampone, Kepala Dinas
100,22
Januari 2016
Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007
Lampiran 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 Provinsi : Sulawesi Selatan Kabupaten : Bone NO.
PROGRAM UTAMA
1
2
1
2
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SASARAN URAIAN 3
INDIKATOR KINERJA 4
ANGGARAN (RP)
REALISASI KEU. (Rp) FISIK (%) 8
FISIK (%)
SUMBER DANA
9
10
SATUAN
TARGET
5
6
%
100
300.000
210.630
70,21
100
DAU
7
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
Prosentase Surat yang terbuat/terkirim
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
2
Terpenuhinya Pelayanan Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis)
Bulan
12
100.500.000
90.152.800
89,70
100
DAU
3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kator
3
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
%
100
10.000.000
9.999.800
100,00
100
DAU
4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
%
100
184.740.000
181.840.000
98,43
100
DAU
5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kator
5
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
%
100
3.000.000
2.965.000
98,83
100
DAU
6
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
6
Tersedianya bahan bacaan
2
Jenis
7.000.000
7.000.000
100,00
100
DAU
7
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar Daerah
7
terwujudnya kelancaran Konsultasi dan Koordinasi
Bulan
12
219.000.000
218.822.589
99,92
100
DAU
8
Pelaksanaan Adminsitrasi Perkantoran
8
Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Bulan
12
74.545.500
74.010.000
99,28
100
DAU
9
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
9
Penyediaan Kendaraan Dinas
Unit
1
331.600.000
331.600.000
100,00
100
DAU
10
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10
Terwujudnya Ketersediaan Perlengkapan Kantor
Jenis
5
50.400.000
50.400.000
100,00
100 DAK+DAU
11
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lanjutan)
11
Terwujudnya Ketersediaan Perlengkapan Kantor
Jenis
7
94.336.000
94.336.000
100,00
100
DAU
12
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
12
Terjaganya Kondisi Gedung Kantor
Kantor
3
45.000.000
42.930.000
95,40
100
DAU
13
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13
Terjaganya Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional (Mobil 2 Unit, Motor 22 Unit)
Jenis
2
109.880.000
104.172.796
94,81
100
DAU
3
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14
Tersedianya RKA,DPA,DPPA,Laporan Tahunan,Lakip,Renja,
4
Pengembangan Data dan Informasi
14
Penyusnan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan
14
Tersedianya Data Base Kemiskinan
16
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
16
Terbinanya Kelompok Masyarakat Pesisir
5
6
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan
Jenis
5
49.200.000
49.085.000
99,77
100
DAU
Dokumen
1
50.000.000
49.928.000
99,86
100
DAU
Kelompok
21
32.400.000
32.077.000
99,00
100
DAU
Paket
8
1.091.400.000
1.089.835.000
99,86
100 DAK+DAU
17
Pengembangan Wilayah Pesisir
17
Jumlah jalan kampung dan talud penahan Abrasi Pantai yang Terbangun (Jalan Kampung 6 Paket, Talud Penahan Abrasi 2 Paket)
18
Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang)
18
Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya
Paket
4
20.000.000
19
Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang)
19
Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya
Paket
6
29.580.750
20
Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang)
20
Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya
Paket
4
18.638.950
-
21
Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang)
21
Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya
Paket
6
29.495.000
-
22
Pengelolaan Wilayah Pesisir
22
Tersedianya Dokumen Zonasi Wilayah Pesisir
Dokumen
1
547.100.000
545.516.650
23
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
23
Meningkatnya Kinerja Pokmaswas dan Menurunnya pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan
Pokmaswas
4
259.500.000
259.213.000
-
4.920.000
-
100
DAU
100
DAU
-
100
DAU
-
100
DAU
99,71
100
DAU
99,89
100 DAK+DAU
16,63
6
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
24
Bertambahnya Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan (2 Motor Pengawas dan 5 Papan Himbauan
Buah
4
122.000.000
122.000.000
100,00
25
Terpeliharanya Tempat Labuh Speed Boat dan Jalan Masuk dan Rabat Pekarangan Gedung Pengawasan yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
2
7.425.000
4.950.000
66,67
100
DAU
Paket
1
3.785.000
3.785.000
100,00
100
DAU
Paket
1
15.000.000
100
DAU
Persil
100
38.000.000
37.605.500
98,96
100
DAU
Unit
19
428.230.000
428.189.000
99,99
100 DAK,DAU
Paket
13
2.444.500.000
2.444.459.600
100,00
100 DAK,DAU
24
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
25
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan (Utang)
26
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan (Utang)
26
Terpeliharanya Garasi (Rel Pengangkat) Speed Boat yang telah dibangun tahun sebelumnya
27
Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang)
27
Tersedianya Prasarana Balai Benih Ikan
28
29
30
Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
28
29
30
Betambahnya Status Hukum Hak Atas Tanah Pembudidaya Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Para-Para 12 Unit, Dempond Percontohan Budidaya Ikan Air tawar 2 Unit, Keramba Jaring Apung)
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Pembangunan/Peningkatan/R ehabilitasi Jalan Produksi 7 Paket, Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Tambak 6 Paket )
-
-
100 DAK+DAU
7
31
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
31
32
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan
32
33
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan
33
34
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan
34
35
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan
35
36
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan
36
Pengembangan Budidaya Perikanan
37
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan
37
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Pembangunan/Peningkatan/R ehabilitasi Jalan Produksi 1 Paket, Terwujudnya Pemeliharaan Para-Para 120 Paket di 6 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya Terwujudnya Pemeliharaan Saluran tambak 5 Paket di 5 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya
Terwujudnya Pemeliharaan Rehablitasi Saluran Kolam UPR 1 Paket dan Pembangunan Pintu Air 25 Unit di 11 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya Terwujudnya Pemeliharaan Dempon Budidaya Ikan Air Tawar 1 Paket yang telah dibangun tahun sebelumnya Terwujudnya Pemeliharaan Rehablitasi Saluran Tambak 2 Paket yang telah dibangun tahun sebelumnya Terwujudnya Pemeliharaan Dempond (Percontohan) Budidaya Ikan Air Tawar 5 Paket , Sanggar Tani 1 paket) yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
1
98.500.000
Paket
120
29.556.750
Paket
5
Jenis
98.500.000
100
100
DAU
-
-
100
DAU
72.678.300
-
-
100
DAU
2
15.250.000
-
-
100
DAU
Paket
1
500.800
-
-
100
DAU
Paket
2
18.000.000
-
-
100
DAU
Paket
6
5.237.500
100
DAU
2.487.500
47,49
38
Terwujudnya Pemeliharaan Saluran tambak 5 Paket , Jalan Produksi 4 Paket dan perbaikan Konstruksi Pematang Tambak Mallari 1 Paket) yang telah dibangun tahun sebelumnya
39
Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan
39
Terwujudnya Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Tawar d(Rehabilitasi Pintu Air, Saluran Berm dan Talud Kolam, Rehabilitasi Jaringan Listrik, Rehabilitasi Gedung di BBI Amali, Pengadaan Induk Ikan, Pakan Ikan, Pupuk dan bahan Pembuat Pakan an Operasional UPTD BBI Amali )
40
Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan (Utang)
40
41
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
42
Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang)
38
43
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan
Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang)
Paket
10
71.311.000
66.361.000
93,06
100
9
Jenis
Terpeliharanya Berm dan Talud Kolam Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
1
41
Bertambahnya Status Hukum Hak atas Tanah Nelayan
Persil
100
41
Terpeliharanya Sumur untuk pabrik Es, yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
1
2.400.000
-
42
Terpeliharanya Instalasi Listrik Gedung PPI dan TPI, Taman Kompleks PPI, Besi pengaman kantor Administrasi PPI dan Pabrik Es yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
4
20.426.150
-
DAU
989.213.000
987.664.500
99,84
100 DAK,DAU
9.200.000
9.200.000
100,00
100
DAU
37.800.000
37.476.600
99,14
100
DAU
-
100
DAU
-
100
DAU
8
Pengembangan Perikanan Tangkap
44
Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang)
43
Terpeliharanya Peningkatan Jalan dan Rabat Halaman Pabrik Es, Drainase Kompleks PPI , dan Demmaga Tempat Pelelangan Ikan di Lamuru yang telah dibangun tahun sebelumnya
45
Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan (Utang)
44
Terpeliharanya Pemeliharaan PPI Lonrae
Paket
1
6.500.000
46
Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan (Utang)
45
Terpeliharanya Balai Nelayan yang telah dibangun sebelumnya
Paket
1
10.817.950
10.817.950
100
100
DAU
47
Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan (Utang)
46
Terpeliharanya Pemasangan Batu Armord Jalan Masuk TPI yang telah dibangun sebelumnya
Paket
1
25.286.350
25.286.350
100
100
DAU
Paket
11
1.342.420.000
1.342.400.000
100,00
%
100
21.500.000
20.689.500
96,23
Jenis
6
216.278.000
216.278.000
100,00
48
Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
47
Bertambahnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dalam rangka mendukung peningkatan produksi ( Purse Seine, Jaring Insang, Bubu/ Rakkang, Bubu Ikan Dasar, Sero/Belle,Pancing Rawai Tetap(Tabere), Alat Selam, Rumpon, Mesin Kapal, Fish Fender, dan Cool Box)
49
Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap
48
Terwujudnya Operasional UPTD PPI Lonrae
49
Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Motor 5 Unit, Laptop 4 Unit, Printer 7 Unit, Bahan/KIT Penyuluhan (Kamera 8 Buah, Alat Kualitas Air 2 Buah, Scanner 2 Buah)
50
9
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Paket
3
12.650.000
-
-
100
DAU
-
-
100
DAU
100 DAK,DAU
100
DAU
100 DAK,DAU
9
10
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
51
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
52
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (1)
50
Terpeliharanya Besi Pengaman Gedung Penyuluhan, Gedung Pengawasan yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
1
2.500.000
51
Terselenggaranya Pembinaan Poklahsar dan Promosi Produk Hasil Perikanan
Jenis
5
389.000.000
388.946.625
99,99
Jenis
2
226.900.000
226.900.000
100,00
-
-
100
DAU
100
DAU
53
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (02)
52
Bertambahnya Fasilitas Pendukung Peningkatan Mutu Hasil Perikanan (Box Gandeng Ikan 15 Paket, Sarana Pengolahan dan Pemasaran 1 Paket)
54
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang)
53
Terpeliharanya Pasar Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
3
14.850.000
-
-
100
DAU
55
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang)
54
Terpeliharanya Pasar Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
1
4.997.500
-
-
100
DAU
56
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang)
55
Terpeliharanya Pasar Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya
Paket
2
9.845.000
9.845.000
100,00
100
DAU
10.070.174.500
9.722.856.390
96,55
TOTAL
Watampone, Kepala Dinas
Januari 2016
Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007
100 DAK,DAU
100
Lampiran 3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI Tahun 2015
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Realisasi %Keuangan
% Fisik
2.038.827.500
99,57
100,00
2.047.712.000
2.038.827.500
99,57
100,00
2.047.712.000
2.038.827.500
99,57
100,00
2.047.712.000
2.038.827.500
99,57
100,00
450.000
450.000
100,00
100,00
521115 Honor Operasional Satua Kerja
46.350.000
46.350.000
100,00
100,00
521211 Belanja Bahan
11.038.000
11.038.000
100,00
100,00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
40.000.000
40.000.000
100,00
100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa
24.000.000
23.984.500
99,94
100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
16.000.000
16.000.000
100,00
100,00
1.909.874.000
1.901.005.000
99,54
100,00
1.855.774.000
1.847.395.000
99,55
100,00
30.000.000
29.700.000
99,00
100,00
Akun
Uraian
Program Pengembangan
Anggaran
Keuangan
2.047.712.000
dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2337 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan
2337,037
Pengawakan Kapal
Jumlah Kapal 10 - 30 GT
Perikanan
yang Terbangun 2 (Dua) Unit
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda - Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT - Konsultan Perencana Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Akun
Uraian - Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT
Anggaran
Keuangan
Realisasi %Keuangan
% Fisik
20.000.000
19.810.000
99,05
100,00
- Honorarium Lelang Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT
2.100.000
2.100.000
100,00
100,00
- Honorarium penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan
1.500.000
1.500.000
100,00
100,00
500.000
500.000
100,00
100,00
2.047.712.000
2.038.827.500
99,57
100,00
Kapal Perikanan 12 GT - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
TOTAL
Watampone, Kepala Dinas
Januari 2016
Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007
Lampiran 4. ERealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI Tahun 2015
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Akun
Uraian
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2345 Pengembangan Sistem Prasana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 2345,011 Kabupaten/Kota Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya 521211 521213 522151 524113 524114 524119
Belanja Bahan Honor Output kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
2346 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 2346,008 Kelompok Budidaya Yang Siap Untuk Identifikasi CBIB 521211 Belanja Bahan 521213 Honor Output kegiatan
Keuangan
Realisasi %Keuangan
% Fisik
684.000.000 682.440.000
99,77
100,00
Anggaran
85.150.000
85.150.000
100,0
100,0
85.150.000
85.150.000
100,0
100,0
7.350.000 34.650.000 2.800.000 12.500.000 10.000.000 17.850.000
7.350.000 34.650.000 2.800.000 12.500.000 10.000.000 17.850.000
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
455.300.000 453.740.000
99,66
100,00
445.300.000 443.740.000
99,65
100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
12.700.000 14.700.000
12.700.000 14.700.000
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Akun
Uraian
522151 524111 524113 524114 526311
Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada
Keuangan
Realisasi %Keuangan
% Fisik
10.800.000 10.800.000 3.000.000 3.000.000 19.000.000 19.000.000 24.500.000 24.500.000 360.600.000 359.040.000
100,00 100,00 100,00 100,00 99,57
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Anggaran
masyarakat/pemda 2346,996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 526212 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah 2348 Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya 2348,008 Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan Data Terkini dan Akurat 521211 521213 524113 524119
Belanja bahan Honor Output kegiatan Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
10.000.000
10.000.000
100,00
100,00
10.000.000
10.000.000
100,00
100,00
143.550.000 143.550.000
100,00
100,00
51.750.000
51.750.000
100,00
100,00
1.650.000 3.600.000 6.000.000 40.500.000
1.650.000 3.600.000 6.000.000 40.500.000
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Keuangan
Realisasi %Keuangan
% Fisik
32.000.000
32.000.000
100,00
100,00
521213 Honor Output kegiatan 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
6.000.000 6.000.000 20.000.000 59.800.000
6.000.000 6.000.000 20.000.000 59.800.000
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 200,00
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 521211 Belanja Bahan
53.100.000 6.700.000
53.100.000 6.700.000
100,00 100,00
100,00 100,00
684.000.000 682.440.000
99,77
100,00
Akun
Uraian
2348,011 Pengembangan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan di Lingkungan Dit
2348,994 Layanan Perkantoran
Anggaran
Watampone, Kepala Dinas
Januari 2016
Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007
Lampiran 5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2015
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Akun
Uraian
Program Peningkatan Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan 2358 Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 2358,014 Lokasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan dan dibina (Pembangunan Pabrik ES) 1 Lokasi 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda 2358,037 Cold Storage yang dibangun/ dioperasikan di Sentra Perikanan Terpadu (Pembangunan Cold Storage) 1 Unit
Anggaran
Keuangan
Realisasi %Keuangan % Fisik
8.484.139.000 8.431.327.546
99,38
100
4.853.500.000 4.819.320.400
99,32
100
1.483.500.000 1.479.300.000
99,72
100
5.500.000 5.500.000 1.478.000.000 1.473.800.000
100,00 100
100 100
1.870.000.000 1.851.081.100
98,99
100
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Akun 521211 521213 522131 524111 526115
Uraian Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Konsultan Belanja Perjalanan Biasa Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda
2358,038 Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang dibangun/ di Sentra Terpadu (Pembangunan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan 1 Unit 521211 521213 521219 522131 522151 524111 524119 526115 2359 Pengembangan Produk dan Usaha Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan
2359,022 Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Produk Non
Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda
Anggaran
Realisasi Keuangan %Keuangan % Fisik
6.450.000 6.450.000 23.680.000 23.680.000 95.000.000 94.830.000 66.300.000 62.073.800 1.678.570.000 1.664.047.300
100,00 100,00 99,82 93,63 99,13
100 100 100 100 100
1.500.000.000 1.488.939.300
99,26
100
6.250.000 6.250.000 10.230.000 10.230.000 8.750.000 8.750.000 50.000.000 50.000.000 12.000.000 12.000.000 32.000.000 32.000.000 16.500.000 16.116.300 1.364.270.000 1.353.593.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,67 99,22
100 100 100 100 100 100 100 100
3.520.440.000 3.504.203.950
98
100
3.520.440.000 3.504.203.950
98
100
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Akun
Uraian
Anggaran
Realisasi Keuangan %Keuangan % Fisik
Pangan Hasil Perikanan (Pengembangan Produk Non Pangan Tepung Ikan di Sentra Perikanan Terpadu 1 Lokasi 521211 Belanja Bahan
7.450.000
7.450.000
100,00
100
521213 Honor Output Kegiatan
7.290.000
7.290.000
100,00
100
71.200.000
71.200.000
100,00
100
522131 Belanja Jasa Konsultan
238.483.000
238.483.000
100,00
100
524111 Belanja Perjalanan Biasa
14.000.000
12.453.200
88,95
100
3.182.017.000 3.167.327.750
99,54
100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda 2361
110.199.000
107.803.196
97,83
100
110.199.000
107.803.196
97,83
100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 2361,001 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Administrasi Satker
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Akun
Uraian
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
Anggaran
Realisasi Keuangan %Keuangan % Fisik
600.000
599.996
100,00
100
521115 Honor Operasional Satua Kerja
79.560.000
77.880.000
97,89
100
521211 Belanja Bahan
12.539.000
12.439.000
99,20
100
2.000.000
2.000.000
100,00
100
15.500.000
14.884.200
96,03
100
8.484.139.000
8.431.327.546
99,38
100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Watampone, Kepala Dinas
Januari 2016
Ir. WAHIDA, M.Si NIP. 19681130 199403 2 007
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kerja Tahun 2015
NO.
1
2
3
4
5
SASARAN
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya
INDIKATOR
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)
Meningkatnya Produksi perikanan Olahan Ikan Meningkatnya
Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) Jumlah Poklahsar yang berkembang (Kelompok)
Pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Meningkatnya Kinerja Penyuluh
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
% Capaian
74.763
34.628,70
46,32
98
67
68,37
137.463
242.980
176,76
27
96
355,56
2.837,25
3.037,26
107,05
82
82
59
59
TARGET TAHUN 2015
100,00
100,00
55,32 47
26
2. Perbandingan antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun 2013, 2014,2015
NO.
1
2
3
4
5
SASARAN
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi perikanan Olahan Ikan Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Penyuluh
INDIKATOR
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013
REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN KINERJA KINERJA TAHUN TAHUN 2015 2014
26.178,30
33.641,30
34.628,70
103
84
67
194.501,2
241.303
242.980
90
158
96
2.668,30
2.948,80
3.037,26
Jumlah Poklahsar yang berkembang (Kelompok)
86
86
86
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif
59
59
59
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)
9
8
16
Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
NO.
1
2
3
SASARAN
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap
Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya
Meningkatnya Produksi Olahan Ikan
INDIKATOR Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton)
TARGET KINERJA TAHUN 2016 36.356.4
60
270.936
Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)
57
Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) Jumlah Poklahsar yang berkembang (Kelompok)
2.894 83
4
Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif
12
5
Meningkatnya Kinerja Penyuluh
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)
10
Anggaran
Keterangan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Budidaya Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 5 . Pemberdayaan Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan 6 . Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 7 . Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 . Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 . Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur 10 . Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 11 . Pengembangan Data/Informasi 1 2 3 4
. . . .
TOTAL
Rp Rp Rp Rp
4.041.170.000 586.300.000 2.610.400.000 728.000.000
Rp
231.500.000
Rp Rp Rp Rp Rp
198.000.000 736.129.100 497.500.000 72.616.000 181.600.000
Rp
39.200.000
Rp
9.922.415.100 Watampone,
Februari 2016
BUPATI BONE
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE
Dr. H.ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si
Ir. WAHIDA, M.Si
FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Target
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
1. Jumlah produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
1. Jumlah produksi Perikanan Budidaya dan alat bantu penangkapan ikan
310,316.0 Ton
2. Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya
55 Pokdakan
No.
40,117.4 Ton
2. Jumlah kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan30 KUB
PROGRAM
ANGGARAN
1 . Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2 . Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 . Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rp Rp Rp
1.625.500.000 3.057.500.000 137.000.000
4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar TOTAL
Rp
758.800.000
Rp
5.578.800.000
KETERANGAN
BUPATI BONE,
PIMPINAN SKPD
(Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si)
( Ir. WAHIDA, M.Si)
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan
: Ir. WAHIDA, M.Si : Kepala Dinas Kelautan da Perikanan Kab.Bone Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
: Dr. H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si : Bupati Bone Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Watampone,
Febuari 2017
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si
Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk.I NIP. : 19681130 199403 2 007