Jaarverslaggeving 2008
Jaarverslaggeving 2008
1
Colofon Deze Jaarverslaggeving 2008 is een uitgave van de gemeente Barneveld. Inhoud De inhoud is samengesteld door de afdelingen Financiën en Bestuurs- en Managementondersteung van de gemeente Barneveld. Tekstredactie Communicatie, L.W.H. Rebel Illustraties Woudgraaf (Herman Woudenberg), Stefan de Vogel, BDU (Wouter van Dijk) en Gemeente Barneveld. Vormgeving Interface Communicatie, Ede (Ellen Spanbroek) Druk Huisdrukkerij Gemeente Barneveld, Arnold Nijholt Oplage 110 exemplaren Barneveld, april 2009
Jaarverslaggeving 2008
2
Jaarverslaggeving 2008
Jaarverslaggeving 2008
3
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave pagina Colofon
2
Inhoudsopgave
4
Inleiding
7
1. Korte terugblik op het jaar 2008 2. Resultaat
7 10
Programma 1
–
Bestuur
14
Programma 2
–
Veiligheid
22
Programma 3
–
Verkeer en Openbare Ruimte
30
Programma 4
–
Lokale economie
36
Programma 5
–
Onderwijs
44
Programma 6
–
Cultuur
50
Programma 7
–
Recreatie en Sport
54
Programma 8
–
Werk en Inkomen
58
Programma 9
–
Welzijn en Zorg
66
Programma 10 –
Milieu
74
Programma 11 –
Ruimte, Bouwen en Wonen
80
Programma 12 –
Dekkingmiddelen en onvoorzien
86
Programma 13 –
Mutaties na resultaatbepaling
90
Beelden uit 2008 Paragraaf 1 – Lokale heffingen
92 96
Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen
101
Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen
103
Paragraaf 4 – Financiering
107
Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering
110
Paragraaf 6 – Verbonden Partijen
114
Paragraaf 7 – Grondbeleid
116
Balans per 31 december 2008
120
Toelichting Balans en exploitatie
120
- Specificatie vaste activa
121
- Specificatie vlottende activa
123
- Specificatie vorderingen
124
- Specificatie overlopende activa
124
- Specificatie eigen vermogen
125
- Specificatie vreemd vermogen
126
- Specificatie vlottende passiva
127
Kerngegevens
128
Accountantsverklaring
129
Bijlagen:
131
- Staat uit te voeren werken - SISA-staat Jaarverslaggeving 2008
4
Jaarverslaggeving 2008
5
Barneveld zonder kip en ei? Dat bestaat niet! De gemeenteraad stemde in 2008 in met het promotiebeleid van en voor de gemeente Barneveld. De promotie richt zich primair op de thema wonen, werken en recreëren. Twee tastbare resultaten zijn de Monumentenkaart van de gemeente Barneveld en – recent – de Toeristische Kaart van Barneveld. Op deze laatste kaart staan vrijwel alle Barneveldse locaties die met toerisme en recreatie hebben te maken.
Jaarverslaggeving 2008
6
Inleiding
Inleiding De jaarverslaggeving 2008 bestaat uit het financieel
vaststelling van een ingrijpend aangepaste Algemene
resultaat, de programmaverantwoording, de paragrafen
Plaatselijke Verordening (APV). Ook is in 2008 een
en de balans met toelichting. In de programmaverant-
dekkend netwerk van wijkplatforms actief geweest.
woording geven wij per programma aan in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. We beantwoorden zo
In het programma Veiligheid is te lezen dat we een
de vragen “Wat wilden we bereiken en wat hebben we
geactualiseerd gemeentelijk rampenplan hebben
daarvoor gedaan?”. Dit doen we aan de hand van de
vastgesteld. Er is een start gemaakt met een Buurt-
doelstellingen en indicatoren, zoals die in de Programma-
bemiddelingstraject (54 zaken), met als uitgangspunt
begroting zijn opgenomen. Per programma geven wij de
een snelle aanpak van (buurt)conflicten. Het aange-
gerealiseerde baten en lasten aan (“wat heeft het
scherpte toezicht op de stations werpt zijn vruchten af.
gekost”). Daarbij worden de verschillen gepresenteerd ten opzichte van de begroting na wijzigingen.
Verkeersmaatregelen, reconstructies, wegaanpassingen,
De projecten vanuit het Ontwikkelingsbedrijf zijn uit een
fietspaden, dat allemaal vindt u terug in programma 3
oogpunt van efficiency slechts beperkt toegelicht. Voor
Verkeer en Openbare Ruimte. Diverse overwegen in
verdere informatie wordt verwezen naar het “Jaarover-
onze gemeente zijn veiliger gemaakt en er zijn diverse
zicht grondexploitaties 2008” en de “voortgangsrappor-
verkeersmaatregelen genomen, met name voor de
tages” van het Ontwikkelingsbedrijf.
minder valide verkeersdeelnemers. We noemen bijvoorbeeld de invalidenroute in het Oosterbos. Het verkeers-
Korte terugblik op het jaar 2008
plan Terbroek is uitgevoerd, het centrumplan Voorthuizen is gerealiseerd en het fietspad langs de Van Zuylen
Wie de elf programma’s en de zeven paragrafen van de
van Nieveltlaan is aangelegd. Op deze wijze leveren we
jaarverslaggeving 2008 leest, moet concluderen dat het
een bijdrage aan een grotere verkeersveiligheid in onze
gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie van de
gemeente.
gemeente Barneveld een grote diversiteit aan producten leveren. Wat ook opvalt, zijn de talloze ontwikkelingen
Programma 4 Lokale Economie maakt melding van de
die in de gemeente plaatsvinden.
uitvoering van het economisch actieplan en de start van
In dit voorwoord richten we de schijnwerper op de
de aanleg van een nieuwe breedbandvoorziening op
meest in het oog springende zaken uit de verschillende
Harselaar. De aanleg van het bedrijventerrein Puurveen
programma’s en paragrafen. Wie meer van de verschil-
in Kootwijkerbroek is in 2008 ter hand genomen. Wat
lende onderwerpen wil lezen, vindt dat allemaal terug in
niet onvermeld mag blijven is de goedkeuring van het
de uitgebreidere beschrijving van de diverse onderdelen.
bestemmingsplan Harselaar-Centraal (Columbiz Park), waarmee dit gebied een belangrijke impuls krijgt voor
Binnen het programma Bestuur is in 2008 hard gewerkt
de verdere ontwikkeling van onze gemeente.
aan de totstandkoming van de Strategische Visie, een
De raad stelde het Toeristisch Recreatief Ontwikkelings-
beleidsdocument dat de ontwikkeling schetst van de
plan (TROP) vast, waarbij de kaders werden bepaald
gemeente Barneveld tot het jaar 2030. Deze Visie zal
voor de toekomstige toeristisch-recreatieve ontwikkeling
nog voor de zomer van 2009 aan de gemeenteraad ter
van onze gemeente. Tenslotte is ook de Nota Evenemen-
vaststelling worden aangeboden.
tenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld.
Voor de tweede maal is deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente.nl. Onze gemeente scoorde
Vanuit de programma’s Onderwijs en Cultuur (5 en 6)
hierbij bovengemiddeld. Er zijn verdere stappen gezet
noemen we het onderwijshuisvestingsoverzicht 2009.
op het terrein van de deregulering, ondermeer door de
Begonnen is met de bouw van de wijkschool De Burgt.
Jaarverslaggeving 2008
7
Inleiding
Besloten is verder om in 2009 een dislokatie MBO op
succesvol klimaatcongres georganiseerd en we nemen
het gebied van automanagement te starten vanuit het
deel aan regionale energieprojecten, waaronder het
ROC ASA in Amersfoort.
Rijden op Aardgas en biomassa voor energie.
De bouw van het Schaffelaartheater is herstart, zodanig dat de opening in juni van dit jaar kan plaatsvinden. De
In het programma Ruimte, Bouwen en Wonen is in
uitgangspunten voor het bibliotheekbeleid in onze
2008 hard gewerkt aan de totstandkoming van het
gemeente zijn vastgesteld. Er is een nauwe samenwer-
Structuurplan. Het plan is in januari 2009 door de
king tot stand gekomen tussen Ede en Barneveld in het
gemeenteraad vastgesteld. In het plangebied Blankens-
kader van de gemeentelijke archieven. De beleidsnota
goed (Voorthuizen) zijn inmiddels de eerste woningen
archeologie is vastgesteld en tenslotte is een gemeen-
opgeleverd. De woningbouw in Puurveen (Kootwijker-
telijke monumentenkaart uitgebracht.
broek) is gestart. Vanuit het bouw- en woningtoezicht is de controle op de bouw van utilitaire en publieks-
Op het terrein van de Sport (Programma 7) noemen we
gevoelige gebouwen geïntensiveerd.
de start van de bouw van een groot aantal kleedlokalen op Norschoten. Er is uitgebreid onderzoek verricht naar
Vanuit de verschillende paragrafen noemen we hier
de meest gewenste zwemvoorziening in Voorthuizen. In
enkele zaken, zoals de goede resultaten op het terrein
2009 zal daarover definitieve besluitvorming kunnen
van de treasury, de optimaliseringslag rondom de BTW,
plaatsvinden. Het project breedtesport-impuls is vorig
de doorlichting van dertien processen volgens de
jaar afgerond.
zogeheten leanthinking-methodiek, de totstandkoming van het Klantcontactcentrum (KCC), de implementatie
Vanuit het programma 8 Werk en Inkomen is het van
van de juridische kwaliteitszorg en de verdere invoering
belang te noemen de opening van het bedrijfsverzamel-
van het Midoffice.
gebouw Werkplein. We maken verder melding van de
Tenslotte treft u in paragraaf 7 de resultaten aan van de
deelname aan het Platform Onderwijs/Arbeidsmarkt. Er
grondexploitatie van de verschillende complexen in
heeft zowel een fysieke als digitale uitbreiding plaatsge-
onze gemeente.
vonden van het ondernemersloket in onze gemeente. Tenslotte heeft de gemeenteraad de Verordening
Vaststelling, resultaat en verantwoording
langdurigheidstoeslag aangenomen.
Op grond van artikel 198, 1e lid van de Gemeentewet stelt uw raad de rekening vast in het jaar volgend op het
Een wapenfeit vanuit het Programma Welzijn en Zorg
dienstjaar. De Jaarverslaggeving 2008 bieden wij u
is de oplevering van het Kulturhus De Essenburcht in de
hierna ter vaststelling aan. De Jaarrekening en het
zomer van 2008. Het in onze gemeente ontwikkelde
Jaarverslag 2008 zijn gecontroleerd door Ernst en
ketenbeleid vindt navolging in een aantal andere
Young en de accountantsverklaring is in de rapportage
gemeenten en krijgt ook (positieve) aandacht vanuit de
opgenomen. De jaarverslaggeving is na het opstellen
landelijke politiek. In regionaal verband is een belangrijk
van de begroting en de twee bestuursrapportages het
contract gesloten, namelijk Aanval op de Uitval.
sluitstuk van de budgetcyclus.
Daarmee komt een instrument voorhanden om de problematiek van de schoolverlaters zoveel mogelijk op
Deze jaarrekening sluit met een voordelig saldo van
te lossen.
€ 4,7 miljoen. Bij de laatste bestuursrapportage werd nog uitgegaan van een voordelig saldo van € 2,7
Vanuit het Programma Milieu melden we de voorberei-
miljoen. In de tabel op de volgende bladzijde wordt dit
ding op de invoering van de Wabo, vermoedelijk
voordeel nader verklaard.
in 2010. Veel aandacht is besteed aan het GRP, het Waterplan 2005-2024 en het Baggerplan. Uit onderzoek is gebleken de grote tevredenheid over het functioneren van de Milieustraat. Samen met de Rabobank is een
Jaarverslaggeving 2008
8
Inleiding
De financiële rechtmatigheid is over 2008 onderzocht en heeft de goedkeuring gekregen van de accountant. Wij stellen u voor: 1. de Jaarverslaggeving 2008 vast te stellen; 2. van het resultaat over 2008 een bedrag van € 500.000 te storten in een bestemmingsreserve Ontwikkelings Fonds Platteland (conform besluitvorming in raad van april 2009); 3. van het resultaat over 2008 een bedrag van € 900.000 te storten in een voorziening ter afdekking van risico’s bij het project de Burgt; 4. en een bedrag van € 3.300.000 te storten in de algemene reserve, van dit bedrag komt te zijner tijd een deel in de bestemmingsreserve infrastructurele werken.
Burgemeester en wethouders van Barneveld,
D. Bakhuizen
J.A.M.L. Houben
Secretaris
Burgemeester
Jaarverslaggeving 2008
9
Financieel resultaat 2008
Financieel resultaat 2008 Hieronder volgt een overzicht dat inzicht geeft in de belangrijkste bijstellingen van de begroting. Daarnaast wordt de afwijking ten opzichte van het geprognostiseerd resultaat getoond. Totstandkoming resultaat 2008
x € 1.000 Voordelig
Oorspronkelijke begroting
Na behandeling in de raad
234
1e bestuursrapportage
Totaal
437
Grootste bijstellingen:
Algemene uitkering Dividend NUON Sociale verzekeringen Investering pluimveemuseum Kosten vervanging ziekte Wervingskosten personeel Incidentele beleids-toevoegingen aframen
116 1.200 73
2 bestuursrapportage
Totaal bijstelling
2.036
Grootste bijstellingen
Afrekening Regio Dividend NUON Uitstel investeringen Wet werk en bijstand Leef en woonvoorzieningen WMO Leges bouwvergunningen Toeristenbelasting Algemene uitkering Salarissen (ivm cao) Inhuur personeel ivm ziekte renteaanpassing
e
Verwacht na 2 berap e
234 + 437 + 2.036 =
Nadelig
105 366 67 152
147 245 788 603 150 507 890 170 270 282 334 222 Overschot 2.707
Resultaat 2008
Overschot 4.702
Afwijking t.o.v. prognose
Voordeliger 1.995
Van het totale bedrag van € 4.702 (x 1.000) is de afwijking voor € 2.707. (x 1.000) verklaard bij de 1e en 2e berap 2008 (zie staat hierboven). Het resterende bedrag van € 1.995 (x 1.000) kan als volgt worden verklaard:
Jaarverslaggeving 2008
10
Financieel resultaat 2008
Voordelig Resultaat volgens Berap 2008/2 Treasury Bijzondere baten
Nadelig
2.700.000 900.000 1.100.000
Algemene uitkering
500.000
WMO
200.000
Verkeer
300.000
Grondexploitatie
600.000
Salarissen
300.000
Subtotaal
4.800.000
Diversen Totaal voordelig resultaat 2008
100.000 4.700.000
Er is hierbij alleen aandacht besteed aan kosten die werkelijk drukken op het uiteindelijke resultaat. Wijzigingen in interne verrekeningen, verschuivingen in urenbestedingen tussen beleidsproducten en reserve gerelateerde verschillen zijn hierbij geëlimineerd.
Ter toelichting (afwijkingen ten opzichte van begroting na berap 2008/2)
Daarnaast is een ESF subsidie van € 200.000 over voorgaande jaren ontvangen met betrekking tot het project “Poort naar Werk.
Treasury (Voordelig 900.000) De korte rente is gedurende het tweede halfjaar van
Algemene uitkering (Voordelig 500.000)
2008, met gemiddeld een percentage van rond de 2 %,
De algemene uitkering is structureel € 325.000 hoger
zeer laag geweest. Mede als gevolg van een actief
uitgekomen omdat de laatste bijstellingen (inclusief
treasurybeheer is hier optimaal van geprofiteerd. Intern
woningaantallen) zijn verwerkt tot en met de circulaire
wordt overigens gewerkt met een omslagpercentage
van 1 december 2008. Daarnaast ontvangen we een
van 4,5 %. Vooral het ontwikkelingsbedrijf zorgt voor
incidentele nabetaling over de jaren 2006 en 2007 van
een stijgende liquideiteitsbehoefte. Daarbij worden tijdig
€ 175.000.
kortlopende leningen omgezet naar vaste geldleningen. Dit om de renterisico’s niet te groot te laten worden en
WMO (Voordelig 200.000)
te handelen conform de regelgeving binnen de wet
Dit voordeel is vooral het gevolg van een goedkopere
Fido.
inkoop van huishoudelijke verzorging.
Bijzondere baten (Voordelig 1.100.000)
Verkeer (Voordelig 300.000)
Voor de CV/BV constructie in verband met de ontwikke-
Een aantal investeringsprojecten in wegen is pas aan
ling van de Burgt is afgesproken dat de gemeente een
het eind van het jaar gestart. De begrootte rente en
managementvergoeding ontvangt van de CV. Tevens
afschrijvingskosten ter zake zijn in 2008 daarom
worden de door de ambtelijke organisatie gemaakte
(grotendeels) niet benodigd.
uren door de CV vergoed. Hierop is een vooraf afgesproken tarief van toepassing. De managementvergoe-
Grondexploitatie (Nadelig 600.000)
ding is de afgelopen jaren ten onrechte boekhoudkun-
Standaard wordt in de begroting uitgegaan van een
dig binnen het project gebleven. In 2008 is dit gecor-
winstneming van € 500.000. In de tweede bestuursrap-
rigeerd en het totale bedrag ineens ten gunste van het
portage is dit bedrag verhoogd tot € 604.000. In de
resultaat gebracht.
loop van 2008 zijn een aantal complexen met een (voorlopige) winstneming ad € 1.395.000 afgesloten en
Jaarverslaggeving 2008
11
een aantal met een voorlopige verliesneming ad € 1.745.000. Het eindresultaat is uiteindelijk een verlies van € 350.000. Dit bedrag wordt volgens de afgesproken gedragslijn onttrokken aan de algemene reserve. In paragraaf 7 Grondbeleid wordt het verloop van de winst- en verliesnemingen in 2008 uitgebreid toegelicht. Salarissen (Nadelig 300.000) De post salarissen en inhuur laat in totaal een nadeel zien ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit is voor een beperkt deel (€ 100.000) het gevolg van een functiewaarderingsronde (met terugwerkende kracht) waardoor een aantal nabetalingen heeft plaatsgevonden. Deze nabetalingen zijn in de maanden november en december van 2008 verwerkt. Daarnaast zijn de kosten wegens inhuur hoger uitgevallen dan bij de tweede berap is voorzien. Resumé: Van het totale overschot ad € 4.700.000 is een bedrag van ca. € 1.000.000 te verklaren door uitstel van investeringen: € 200.000 aan later gestarte verkeersprojecten en € 800.000 aan uitgestelde investeringen in onderwijshuisvesting (De Meerwaarde, school en sportzaal De Burgt). Deze investeringen zullen in 2009 plaatsvinden.
Jaarverslaggeving 2008
12
Jaarverslaggeving 2008
13
Het oude raadhuis van Barneveld. Op de eerste verdieping werd ook in 2008 weer vaak en veel vergaderd. In 2008 werd een nieuw vergadersysteem ingevoerd. Het nieuwe vergaderen werd onder andere ingevoerd om inwoners meer bij de politiek te betrekken. Eén van de onderdelen van het nieuwe vergaderen is “Het Gesprek”. In plaats van het oude “inspreken” doen inwoners en betrokkenen nu mee aan het gesprek over een bepaald onderwerp. De commissieleden gebruiken dit gesprek voor het inwinnen van informatie om tijdens de raadsvergadering een definitief besluit te nemen. Binnenkort wordt het nieuwe vergaderen tussentijds geëvalueerd.
Jaarverslaggeving 2008
14
Programma 1 Bestuur
Programma 1 Bestuur Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
uit van de communicatietrajecten. Er zijn diverse subsites voor grote projecten (Blankensgoed, Veller, Puurveen) ingericht, die regelmatig worden geactuali-
1. Inwoners krijgen voldoende gelegenheid om mee te denken en om hun belangen te behartigen
seerd. In 2008 is een bestuurlijk informatiesysteem geïmplementeerd, waarmee de bestuurlijke informatie is
1.1
Subdoelstellingen en indicatoren
uitgebreid en beter doorzoekbaar is gemaakt. Hierdoor
Bij het opstellen van plannen wordt de inspraakverordening gehanteerd.
kunnen inwoners zich goed informeren over (voorgenomen) beleid en plannen.
De gemeente Barneveld vindt het belangrijk om
De officiële bekendmakingen worden al langer op
inwoners en betrokkenen, náást de wettelijke termijnen,
internet gepubliceerd. In 2008 is een start gemaakt met
ook op andere manieren vroegtijdig te informeren over
het online koppelen van de documenten die ter inzage
plannen en ontwikkelingen. In 2008 hebben wij deze
liggen bij de bekendmakingen. Dit gebeurt met name
benadering verder doorgezet. Bij het Gemeentelijk
voor publicaties op het gebied van ruimtelijke ordening.
Verkeers- Vervoerplan (GVVP) zijn inloopavonden gehouden en hebben wij inwoners gevraagd om zelf
Bij de herinrichting van de internetsite die in 2008
ook met ideeën te komen. Andere voorbeelden zijn de
plaatsvond, heeft de mening van bewoners een belang-
plannen met betrekking tot Veller en de Strategische
rijke rol gespeeld. Zo is het functioneel ontwerp van de
Visie Barneveld 2030. Ook bij opstellen van beleidska-
internetsite mede gebaseerd op basis van een enquête
ders voor het evenementenbeleid, de detailhandels-
onder de inwoners. Het uiteindelijke ontwerp is door
visies Barneveld en Voorthuizen, recreatie en toerisme
enkele bewoners getest, voordat het daadwerkelijk in
zijn inwoners en belangenorganisaties vooraf intensief
productie is genomen.
geconsulteerd. Bij het Centrumplan Barneveld zijn we in nauw overleg geweest met de bewonerscomité’s Markthalgebied en Kapteijnstraat. Bij ingrijpende
Subdoelstellingen en indicatoren 1.2
Interactieve beleidsvorming.
activiteiten, zoals de afsluiting van het Barneveldcentrum voor autoverkeer, uitvoering verkeersplannen
De interactieve werkwijze richting onze inwoners is
(Terschuur/Zwartebroek), revitalisering van Harselaar en
doorgevoerd bij de voorbereiding van gemeentelijke
de inrichting van Garderen als herkenbare Veluwse kern
plannen en projecten. Voorstellen die naar het college
worden belanghebbenden ook structureel in het
en de raad gaan kennen een participatieparagraaf,
uitvoeringproces geïnformeerd en betrokken. Bij geheel
waarin betrokkenen kunnen lezen hoe het besluitvor-
nieuwe zaken – zoals een proef met kunststofinzameling
mingsproces gaat verlopen en op welk moment men
– organiseren wij via communicatie ook actief steun en
kan meedoen. Daarmee treden we in een vroegtijdig
betrokkenheid vanuit de samenleving.
stadium naar onze inwoners en stellen hen in de gelegenheid om binnen de gestelde kaders mee te
De internetsite vervult in toenemende mate een rol bij
denken. Inwoners merken zo dat zij op een beslissend
de tijdige communicatie over plannen. De informatie-
moment kunnen participeren en niet pas achteraf.
voorziening op de gemeentelijke internetsite over
Voorbeelden uit 2008 zijn bijvoorbeeld de totstandko-
projecten en plannen maakt inmiddels structureel deel
ming van de Strategische Visie Barneveld 2030 en het
Jaarverslaggeving 2008
15
Programma 1 Bestuur
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Er is overigens
gestegen naar 5,7. (was 4,7 in 2007). De ontwikkelingen
niet voor elk plan of traject een zelfde werkwijze te
van de indicatoren laten een duidelijke verbetering zien
hanteren. Overigens is het zo, dat aan een ultieme
in relatief korte tijd.
interactieve beleidsvorming ook nadelen kleven. De gemeente Barneveld organiseert wel vaak een informa-
De wens om te komen tot een meer beslissende en
tiebijeenkomst, waar een toelichting op de plannen
vroegtijdige communicatie met inwoners heeft ook
wordt gegeven en betrokkenen kunnen aangeven hoe
geresulteerd in de wens van de raad om haar communi-
zij tegen de plannen aankijken. In het licht van het
catie anders te gaan inrichten. Meningsvorming en
bovenstaande is het hanteren van een participatiepara-
besluitvorming zijn door de raad binnen zijn eigen
graaf per activiteit van groot belang. Daarmee is de
vergadermodel meer van elkaar gescheiden. In 2008 is
participatie en het nadenken over participatie van
studie gedaan naar een daarvoor geschikt model. Op
inwoners ook beter geborgd in complexe besluitvor-
voorstel van een raadswerkgroep is een nieuw verga-
mingsprocessen. Niet alleen binnen de organisatie en
dermodel in de tweede helft van het jaar ingevoerd.
college , maar ook binnen de raad.
Accent ligt op het horen en het voeren van een dialoog tussen raad en inwoners in het voortraject van de
In 2008 is de internetsite ingezet voor interactieve
raadscommissies om daarna in de raadsvergadering tot
beleidsvorming. Zo konden inwoners met betrekking tot
besluitvorming te kunnen komen. Daarmee kunnen
de Structuurvisie digitaal hun visie indienen. Voor het
signalen van inwoners ook eerder en evenwichtig
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is een speciaal
worden gehoord en gewogen door de raad. De eerste
digitaal reactieformulier ontworpen en ingezet.
ervaringen zijn positief. Zo heeft er bijvoorbeeld over en weer een verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen
In 2008 is ervoor gekozen om prioriteit te geven aan de
leden van de wijkplatforms en de raadscommissie over
totstandkoming van de Structuurvisie vanwege de
de plaats en positie van de wijkplatforms in het gemeen-
noodzaak om de in 2006 gevestigde voorkeursrechten
telijke beleid. In 2009 volgt een evaluatie van de
te kunnen bestendigen. Om die reden heeft het werk
ervaringen met het nieuwe vergadermodel.
aan de Strategische Visie goeddeels stilgelegen. Na vaststelling van de Structuurvisie in februari 2009 is
Afspraak is dat besluitvorming over een jongerenraad
verder gewerkt aan de Strategische Visie. De planning
op zijn vroegst een jaar na invoering van het nieuwe
is dat deze voor de zomer 2009 ter vaststelling aan de
vergadermodel plaatsvindt. De invoering van het nieuwe
raad wordt aangeboden.
vergadermodel van de gemeenteraad in 2008 heeft meer tijd gevergd dan was ingeschat, zodat ook het
1.3
Subdoelstellingen en indicatoren
onderzoek naar de mogelijkheid van een jongerenraad is
Kadernota Raadscommunicatie.
doorgeschoven naar 2009.
Indicator: Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol ‘Kiezer’ naar een 5,5 (2007: 4,8) in 2010 (het oordeel van de inwoners over het vertrouwen in het bestuur, waar maken van beloften en mening over een goed bestuur).
In 2009 verschijnt een herijkte Kadernota Raadscommunicatie. In deze herijkte versie wordt beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd, welke niet en welke nieuwe communicatiemogelijkheden er zijn voor de gemeenteraad.
Op grond van de rapportage Waarstaatjegemeente.nl (voorheen ‘Staat van de gemeente’) is het algemene rapportcijfer Burgerrol “Kiezer” gestegen naar 5,9 (was 4,8 in 2007). Op het subonderdeel “oordeel van inwoners over vertrouwen in bestuur/oordeel burgers waarmaken beloften, mening goed bestuur) is het cijfer Jaarverslaggeving 2008
16
Programma 1 Bestuur
2. De gemeente informeert actief de inwoners. Daarbij streeft de gemeente naar begrip voor de gemeentelijke standpunten, vanuit het besef dat er een verschil is tussen “gelijk hebben” en “gelijk krijgen”.
2008 bij alle projecten en plannen naar buiten zijn gebracht. Tenslotte is eind 2008 de haalbaarheid onderzocht van uitgave van een eigen magazine met aandacht voor gemeentelijk beleid. De eerste uitgave van een dergelijk magazine verwachten wij in de eerste helft van 2009 te
Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
kunnen presenteren.
Tijdig en zorgvuldig informeren.
In 2008 hebben wij derhalve het voornemen om Indicatoren: Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol Kiezer naar een 5,5 (2007: 4,8) in 2010.
proactief gemeentelijke besluiten en plannen richting de inwoners en instellingen naar voren te brengen over een breed pallet van instrumenten verder doorgezet.
Onder subdoel 1.3 is al aangegeven dat er sprake is van een duidelijke gerealiseerde verbetering in 2008, boven de streefwaarde en reeds in 2008 in plaats van het aangegeven jaar 2010. Een proactieve toelichting van gemeentelijke standpunten en activiteiten heeft in 2008 een hoge vlucht
Subdoelstellingen en indicatoren 2.2
Benutten van een dekkend netwerk van wijkplatforms. Indicator: Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol Onderdaan naar een 6,5 (2007: 6,1) in 2010.
genomen. Via de gemeentelijke informatiepagina in de krant en op de internetsite worden besluiten actief wekelijks toegelicht. Daarbij zijn wij in 2008 voor het
Op grond van de rapportage Waarstaatjegemeente.nl
eerst gestart met de reeks “Kernachtig Barneveld”,
(voorheen ‘Staat van de gemeente’) is het algemene
waarin periodiek een dorpskern van de gemeente
rapportcijfer Burgerrol “Onderdaan” gestegen naar 6,4
centraal staat en de relevante beleidsontwikkelingen in
(was 6,1 in 2007). Een duidelijke gerealiseerde verbete-
de betreffende dorpskern integraal worden toegelicht.
ring van de indicator in 2008 en nabij de streefwaarde
Inwoners merken dat het beleid op begrijpelijke wijze
van 6,5 zoals aangegeven voor het jaar 2010. Ontwikke-
dichter bij hen wordt gebracht, aansluitend bij hun
ling ligt goed op koers.
directe woonomgeving. In 2008 hebben wij de in 2007 ingezette lijn om bij alle
Wij hebben in 2008 het netwerk van wijkplatforms
meer verstrekkende besluiten dan wel plannen een
ingeschakeld als het gaat om het informeren over
persbericht te verstrekken doorgezet. Er zijn 212
voorgenomen plannen en projecten. Dit gaat niet
officiële persberichten verschenen (gemiddeld 17 per
helemaal vanzelf. Het besef om - naast het informeren
maand) tegen 170 in 2007. Daarbij vervult de in 2008
van inwoners via de gebruikelijke weg van gemeentepa-
geheel vernieuwde website een belangrijke ondersteu-
gina en website - ook de wijkplatforms gericht van de
nende rol. Eind 2008 is eveneens de gemeentelijke
aangeboden informatie te voorzien, is gegroeid. Een en
e-mailnieuwsbrief geïntroduceerd. Inwoners kunnen
ander is nog geen automatisme en is daarom een
zich hiervoor ook individueel aanmelden. De e-mail-
groeiproces, waarvoor via het versterkte stuurgroepmo-
nieuwsbrief breiden wij in 2009 uit en gaan we ook
del meer waarborgen zijn ingebouwd dat informatie
doelgroepgericht uitzetten. Inwoners en hun organisa-
tijdig wordt doorgespeeld.
ties kunnen wij zo op een goede en tijdige wijze informeren. Een voorbeeld zijn de wijkplatforms, die zo - naast de bestaande contacten - ook voortdurend op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen binnen onze gemeente, waarop zij kunnen anticiperen. Daarnaast zijn er de reguliere nieuwsbrieven, die in Jaarverslaggeving 2008
17
Programma 1 Bestuur
3. De gemeente Barneveld maakt het de inwoner zo gemakkelijk mogelijk om invulling te geven aan zijn verplichtingen. Subdoelstellingen en indicatoren 3.1
Omslachtige en tijdrovende procedures worden vermeden, ingedikt of afgeschaft. Indicator: Rapportage “De Staat van de Gemeente” Algemeen oordeel van inwoners over de gemeentelijke regels naar een 6,0 (2007: 5,5) in 2010.
Op grond van rapportage Waarstaatjegemeente.nl (voorheen ‘Staat van de gemeente’) is het rapportcijfer Burgerrol “Onderdaan”, subonderdeel “gemeentelijke regels en handhaving daarvan” gestegen naar 5,6 in 2008 (was 5.3 in 2007). De streefwaarde voor 2010 is gesteld op een 6.0. Daarom ingezet beleid verder voorzetten.
Subdoelstellingen en indicatoren 3.2
De gemeente is goed bereikbaar, zowel telefonisch, digitaal, fysiek als schriftelijk. Indicator: Rapportage “De Staat van de Gemeente” Algemeen oordeel van inwoners als klant 7,6 (2007: 7,6) in 2010. Fysieke bereikbaarheid van het gemeentehuis (waaronder de parkeergelegenheid, overzichtelijkheid, bewegwijzering, wachtruimte en privacy). Indicator: Rapportage “De Staat van de Gemeente” Oordeel bezoekers over het gemeentehuis: 7,5 (2007: 7,4) in 2010. Telefonische bereikbaarheid Indicator: Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol Klant: 7,6 (2007: 7,5) in 2010.
In 2008 heeft de raad de vernieuwde APV vastgesteld. In de verordening zijn regels geschrapt en is in een
Een belangrijke bijdrage aan een soepele en snelle
aantal gevallen de vergunningplicht omgezet voor een
afdoening van zaken voor inwoners levert in 2008 ook
meldingplicht. Inwoners hoeven niet langer voor elke
het proces van lean thinking. Deze systematiek hebben
zaak een vergunning te vragen. Door zich te houden
wij verder doorgevoerd bij o.a. het afdoen van handha-
aan vooraf bekendgemaakte regels kunnen zij met een
vingzaken en bij het afhandelen van beroep en bezwaar.
melding volstaan. Bijvoorbeeld bij het houden van een straatbarbecue. Ook worden er vergunningen afgege-
In 2008 zijn in totaal 13 nieuwe kwaliteitshandvesten
ven voor onbeperkte tijd. Dat geeft vermindering van
(servicenormen) vastgesteld en gepubliceerd op de
administratieve last. Alleen bij gewijzigde omstandighe-
internetsite van de gemeente Barneveld. Er zijn nu in
den kan dan worden volstaan met een melding. De
totaal 24 kwaliteitshandvesten vastgesteld.
horecavergunning is daarvan een goed voorbeeld.
Dit biedt de burger de mogelijkheid vooraf in te zien hoe
Daarmee maken we het voor onze inwoners en bedrij-
lang de afgifte van een product of dient gaat duren.
ven gemakkelijker en kunnen we tegelijkertijd toch via
Uit het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl (voorheen
de meldprocedure het benodigde overzicht houden. De
‘Staat van de gemeente’) waaraan in het najaar van
volgende slag is het doorlichten van in het verleden
2008 is deelgenomen beoordeelt de Barneveldse
gestelde beleidsregels op nut en noodzaak. Daarvoor
burger, in zijn rol als klant van de gemeente, de dienst-
zijn voorbereidingen getroffen. Evenals voor het
verlening in zijn totaliteit met een cijfer van 7,5. Dit is
vereenvoudigen van de meest gebruikte aanvraagfor-
boven het gemiddelde van 7,2 van de deelnemende
mulieren.
gemeenten. De klant is op de volgende onderdelen bevraagd, waarbij de score als volgt is (tussenhaakjes is het cijfer vermeld van het gemiddelde van de deelnemende gemeenten, in totaal 44): bereikbaarheid scoorde een 7,8 (7,8.) parkeergelegenheid een 6,4 ( 6,8.) overzichtelijkheid een 7,9 (7,6) bewegwijzering een 7,1 (7,3), wachtruimte een 7,8 ( 7,8.) en de privacy een 7,7 ( 7,4).
Jaarverslaggeving 2008
18
Programma 1 Bestuur
Aan 1200 willekeurige burgers is een vragenlijst
Het streven is om dit verder uit te breiden naar 34
toegezonden (de burgerpeiling) en is gevraagd hun
producten. Daarmee ervaren inwoners en organisaties
oordeel te geven over de gemeente Barneveld. Daar-
daadwerkelijk gemak en vindt er ook een hele directe en
naast zijn enquêteformulieren uitgereikt aan bezoekers
snellere communicatie plaats over en weer.
van een van de servicepunten om hun oordeel te geven over de dienstverlening. De respons bij de burgerpeiling bedroeg 32.8 % en bij het klanttevredenheidsonderzoek 97,9%.
4. De inwoner moet erop aan kunnen dat hij of zij op een betrouwbare en deskundige wijze tegemoet wordt getreden
Het cijfer over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Barneveld bedraagt in 2008 6,9. We hebben ons doel niet bereikt (7,6), maar scoren ten
Subdoelstellingen en indicatoren 4.1
opzichte van het landelijk gemiddelde (5,4) wel goed.
Indicator: • Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol Klant naar 7,7 (2007: 7,5) in 2010. • Maximaal 4 gegronde klachten over medewerkers.
Subdoelstellingen en indicatoren 3.3
De balies zijn geclusterd op basis van vraag-patronen.
Bij meeromvattende zaken krijgen verzoekers een integraal antwoord.
Meeromvattende (aan)vragen worden zoveel mogelijk multidisciplinair afgehandeld. Al naar gelang waar de
Het Zorgloket/Wmo loket heeft zich ontwikkeld tot een
aanvraag de organisatie binnenkomt, worden afspraken
volwaardig loket waar de burger met al zijn vragen op
gemaakt over welke functionaris c.q. organisatieonder-
dit terrein terecht kan. De waardering van de burger
deel de leiding heeft in het dossier. Deze treedt vervol-
voor de mensen achter de loketten bedraagt ruim een 8.
gens op als een accountfunctionaris. In 2008 is dit
Dit is boven de streefwaarde.
steeds meer ingebed in de werkprocedures. In 2009
Er is in 2008 1 gegronde klacht geweest over een van
gaan we dit eveneens meten.
de medewerkers.
Subdoelstellingen en indicatoren 3.4
De gemeente Barneveld houdt zich aan de kaders, zoals vastgelegd in het Programma Andere Overheid. Indicator: • 70% van de dienstverlening digitaal in 2008. • Internetsite van de gemeente Barneveld staat in de top-100 (augustus 2007: 64).
5. Samenwerken met andere overheden, het maatschappelijk veld en private organisaties Subdoelstellingen en indicatoren 5.1
Regionale samenwerking (WGR-regio).
In 2008 heeft Regio De Vallei zich verder ontwikkeld als een krachtige partner richting de provincie en Rijk.
De vernieuwde internetsite van de gemeente staat op
Barneveld heeft daarin een actieve bijdrage geleverd.
plaats 20 (december 2008). Verschillende aanvragen
Met name bij het coördineren van een gezamenlijk
kunnen via digitale formulieren worden gedaan. De
economisch beleid en onderlinge afstemming daarin.
Basisregistraties Personen, Adressen en Gebouwen zijn
Bedrijven ervaren steeds meer dat de gemeenten
ingericht. Hiermee is het mogelijk om eenmalig gege-
samenwerken om snel en soepel de juiste bedrijvigheid
vens op te vragen en meervoudig te gebruiken.
op de juiste locatie te krijgen. Via het Regiocontract met
Geen van de Top-7 producten kon in 2008 via de
de provincie is een subsidie van € 6.7 miljoen verkregen
internetsite digitaal worden afgenomen. Dit werd
voor de Regio De Vallei. Barneveld heeft daarbinnen
veroorzaakt door een verschil tussen test- en productie-
geld gekregen voor onder andere de volgende projec-
omgeving. In januari 2009 is opnieuw gestart met de
ten: vroegtijdige schoolverlaters, rijden op aardgas,
invoering.
aanleg ruiterroutes en het facilitycenter Harselaar. Ook
Zo kan een organisatie begin 2009 geheel digitaal een
heeft Barneveld de onderhandelingen met de provincie
evenement aanvragen en met de gemeente afhandelen.
gestart om gelden te verkrijgen op grond van de wet ILG
Jaarverslaggeving 2008
19
Programma 1 Bestuur
(investeringen landelijke gebieden). Dit zal in 2009
Op grond van de rapportage Waarstaatjegemeente.nl
uitmonden in een prestatiecontract tussen de gemeente
(voorheen ‘Staat van de gemeente’) is het rapportcijfer
Barneveld en de provincie.
Burgerrol “Wijkbewoner” gestegen naar een 6.8 in 2008
Door de goede onderlinge samenwerking is de Regio
(was 6.5 in 2007). De streefwaarde voor 2010 is gesteld
De Vallei meer een factor van belang geworden in het
op een 7.0. Daarom ingezet beleid verder voorzetten.
bestuurlijke krachtenspel en lukt het steeds beter om de benodigde middelen naar de Regio te krijgen. Kortom:
In 2008 is er een dekkend netwerk van wijkplatforms
meer afspraken en minder onderlinge overlap.
actief geweest. Veel zaken uit de directe woonomgeving worden binnen de platforms samen met vertegenwoor-
5.2
Subdoelstellingen en indicatoren
digers van gemeente, woningstichting en politie
Samenwerking met WERV-gemeenten.
opgepakt. Daarbij wordt gewerkt met actielijsten. Inwoners oefenen zodoende meer directe invloed uit op
Indicator: Het % co-financiering als onderdeel van regionaal binnengehaalde subsidies.
hun leefomgeving en vormen tevens een goed klankbord voor het peilen van gevoelens over plannen en beleidsvoornemens. Nu de wijkplatforms verder zijn
In 2008 hebben wij verder gewerkt aan het positioneren
geconsolideerd, is ook de behoefte ontstaan om de
van Barneveld in de regio en daarbij ingezet op
wederzijdse verwachtingen tussen platforms en
aansluiting bij de WERV-regio. Via informele ontmoetin-
gemeente duidelijker te markeren. Daarvoor hebben in
gen hebben wij aandacht gevraagd voor een krachtige
samenspraak met de wijkplatforms een gezamenlijk
regio, die tijdig een visie ontwikkelt op de oprukkende
beleidsdocument vastgesteld. De komst van wijkplat-
Randstad. Daarbij moeten we groter denken dan de
forms is in zekere zin te markeren als een trendbreuk.
regio De Vallei, maar tevens een koppeling tot stand
Suggesties en ideeën komen niet langer alleen van de
brengen met het WERV-netwerk. De deelname van
zijde van gemeente, politie en woningcorporatie, maar
Barneveld aan de Food Valley onderstreept deze
juist ook van onderop. Dit vergt een ander samenspel
gedachte nog eens. Onze inspanningen hebben er
vanuit organisatie en bestuur en inwoners en vice versa.
mede toe geleid dat in 2008 binnen de WERV een nader
In een aantal gevallen heeft dit in 2008 ook geleid tot
onderzoek is gestart naar mogelijke uitbreiding met
leermomenten zoals bij het tijdig afdoen van gesigna-
Barneveld of anderszins. Daarmee hebben we in 2008
leerde knelpunten in de wijk De Burgt. Daarvoor hebben
weer een stap verder gezet in proces naar een regio, die
gedurende het jaar de interne stuurgroep en voortgang-
krachtig een gezamenlijke visie kan uitdragen naar de
bewaking op actielijsten verstevigd c.q. geïntensiveerd
andere overheden en die tijdig inspeelt op de kansen en
om daarmee aan wederzijdse verwachtingen te kunnen
bedreigingen.
voldoen. Daarvoor hebben wij in de bedrijfsvoering maatregelen genomen, onder andere door wijkplatforms
5.3
Subdoelstellingen en indicatoren
te koppelen aan vaste coördinatoren als aanspreekpunt
Samenwerken met maatschappelijke instanties.
voor de organisatie. Deze nieuwe structuur is eind 2008 geïntroduceerd en ook samen met de raadscommissie
5.4
Indicators: Aantal overlegvormen.
Bestuur en wijkplatforms besproken. Barneveld heeft
Subdoelstellingen en indicatoren
burgerparticipatie. Daarbij is een stevig in de organisatie
Wijkplatforms inschakelen als “ogen, oren en handen”.
verankerde structuur essentieel. Die verankering heeft in
Indicators: Rapportage “De Staat van de Gemeente” Rapportcijfer Burgerrol Wijkbewoner verhogen naar een 7 in 2010 (2007: 6,5).
Jaarverslaggeving 2008
met de wijkplatforms goud in handen voor wat betreft
2008 met “horten en stoten” plaatsgevonden en kan op een groot draagvlak rekenen.
20
Programma 1 Bestuur
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007
Begroting 2008
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
Bestuursorganen
1.456
1.291
1.621
1.506
V
115
Bestuursondersteuning B&W
2.919
2.628
2.927
2.876
V
51
Communicatie
301
376
455
433
V
22
Publiekszaken
438
408
421
318
V
103
Bestuurlijke samenwerking
64
56
-89
-64
N
-25
Verkiezingen
49
33
34
14
V
20
5.227
4.792
5.369
5.083
V
286
Totaal saldo programma 1
Het verschil verklaard… van raadsvragen en andere bestuursondersteuning is
Bestuursorganen (voordeel 115)
voor afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Ruimte
In de algemene uitkering gemeentefonds van 2008 is
Bouwen en Wonen een bedrag van € 35.000 meer
een bedrag van € 23.000 voor de verbetering van de
nodig geweest dan geraamd.
beloningsstructuur bestuurders opgenomen. Dit bedrag is voorlopig vastgehouden omdat de commissie Dijkstal
Publiekszaken (voordeel 103)
II nog niet tot definitieve besluitvorm heeft geleid. Voor
Over de hele linie zijn er meer akten van de burgerlijke
2008 blijft dit bedrag over. Voor de Strategische Visie
stand opgemaakt. De opbrengst van de leges zijn
2007 en voor de uitvoering BTW-compensatiefonds is
daardoor € 70.000 hoger uitgekomen. De raming van de
respectievelijk € 26.000 en € 55.000 minder uitgegeven
salarissen van de ambtenaren van de burgerlijke stand
dan geraamd. Voor beide onderdelen loopt de gekop-
is in 2008 twee keer opgevoerd. Daardoor is er nu een
pelde onttrekking uit de reserve volgens voorschrift
vermeend voordeel van € 24.000.
(Besluit Begroten en Verantwoorden) via de post bestemming na resultaatbepaling (programma 12). De onttrekking aan de reserve is met een bedrag van € 81.000 verlaagd, zodat de exploitatie in totaliteit neutraal verloopt. De accountantskosten zijn met een bedrag € 12.000 binnen de raming gebleven.
Bestuursondersteuning burgemeester en wethouders (voordeel 51) De uitgaven van het programma dienstverlening andere overheid (PAO) zijn € 68.000 lager dan geraamd en worden doorgeschoven naar 2009. Voor 2008 verloopt dit neutraal omdat de onttrekking aan de reserve in programma 12 tot eenzelfde bedrag lager is. Voor de uitvoering van genoemde beloningsstructuur Dijkstal II is voor het college van B&W een bedrag vastgehouden van € 25.000 en niet in 2008 uitgegeven. Voor het schrijven van voorstellen, de beantwoording Jaarverslaggeving 2008
21
In 2008 deden zich gelukkig geen grote rampen of incidenten voor. Wel werd bijvoorbeeld nagedacht over toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer. Zo zag een nieuw beleidsplan het licht. Mede vanwege de uitbreiding van de gemeente Barneveld in zuid-oostelijke richting, kan de brandweer niet in alle gevallen de wettelijke tijden garanderen om in geval van nood ter plaatse te zijn. Daarom is een onderzoek gestart naar de realisering van een extra uitrukpost aan de oostzijde van het centrum van Barneveld. In 2009 moet daarover meer duidelijkheid ontstaan.
Jaarverslaggeving 2008
22
Programma 2 Veiligheid
Programma 2 Veiligheid Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
gemeente de hoogste score. De gemeente beschikte ook in 2008 over een actueel, geoefend rampenplan. Bij een calamiteit of ramp, waarbij volgens de GRIP (Gecoördineerde Regionale
1. Een veilige en prettige leef- en werkomgeving voor onze inwoners Subdoelstellingen en indicatoren 1.1
De gemeente neemt de regierol bij veiligheidsvraagstukken.
Incidentbestrijdings Procedure) structuur wordt opgeschaald naar GRIP 2 of hoger, kon worden gewerkt volgens de in het rampenplan opgenomen structuren. In 2008 heeft geen ramp of calamiteit in GRIP 2 of hoger plaatsgevonden. De aanschaf van de toespreekinstallatie voor brand-
In 2007 is het Integraal Veiligheidsplan 2007-2010 voor
weervoertuigen vindt plaats in het eerste kwartaal van
de gemeente Barneveld vastgesteld, een praktisch en
2009.
werkbaar plan met duidelijke doelen. Het plan bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft het raamwerk van het gemeentelijke veiligheidsplan. Het tweede gedeelte betreft het uitvoeringsprogramma, waarin praktisch invulling wordt gegeven aan actuele veiligheidsvraagstukken en speerpunten. Dit uitvoeringsprogramma is in 2008 voor de jaren 2008 en 2009 door het college
Subdoelstellingen en indicatoren 1.3
Terugdringen van criminaliteit op de industrieterreinen. Indicators: • Cijfers politie met betrekking tot diefstallen en inbraken.
vastgesteld. Nagenoeg alle gestelde doelen zijn in 2008 gehaald en worden hieronder verwoord. Subdoelstellingen en indicatoren 1.2
Goede en adequate gemeentelijke organisatie en samenwerking met veiligheidspartners bij rampen.
De beveiliging van bedrijventerrein Harselaar is eind 2006 uitgebreid met cameratoezicht, waardoor het aantal inbraken daalde van gemiddeld 70 per jaar (2003-2006) naar 10 in 2007. In 2008 is het aantal inbraken gestegen naar 18. Dit is echter nog geen verontrustend cijfer, mede gelet op de aard van een
Juni 2008 werd het geactualiseerde gemeentelijke
aantal diefstallen (intern).
rampenplan vastgesteld door het college. Het rampenplan werd op een aantal zaken geoefend: a. in maart een oefening van de communicator, een
April 2008 is cameratoezicht op bedrijventerrein Tolboom in Terschuur gerealiseerd. De toegangsweg tot
nieuwe vorm van alarmering van de gemeentelijke
dit terrein wordt nu permanent met behulp van camera’s
rampenstaf.
beveiligd. Resultaat: vanaf de opening van het camera-
b. in oktober een oefening van het deelplan opvang/
project tot eind december 2008 vonden geen inbraken
verzorging, waarbij met name de psychopastorale
meer plaats.
hulpverlening werd geoefend.
Cameratoezicht op bedrijventerrein De Briellaerd kon
c. Gedurende het hele jaar 2008 werd het basisni-
niet in 2008 worden gerealiseerd. Afstemming met de
veau gemeentelijke processen, in opdracht van de
ondernemers op dit terrein, gericht op het plaatsen van
veiligheidsregio, getest door het COT (Instituut
camera’s, verloopt moeizaam, mede gelet op het
voor Veiligheids- en Crisismanagement). De
kostenaspect. Naar verwachting kan op dit bedrijven-
uitslag was voor onze gemeente erg positief. Van
terrein cameratoezicht in 2009 worden gerealiseerd. Het
alle gemeenten in de regio behaalde onze
aantal inbraken (in 2005 nog 6 inbraken) is in 2008
Jaarverslaggeving 2008
23
Programma 2 Veiligheid
gedaald naar twee. Subdoelstellingen en indicatoren 1.4
Veilige winkelgebieden en –centra. Indicator: • Cijfers politie met betrekking tot jeugd-overlast en vernielingen.
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben zich, in goed overleg met wijkplatforms en overige veiligheidspartners, in de wijken ingezet om overlast rond scholen en van geparkeerde caravans/ aanhangwagens en vrachtauto’s tegen te gaan. In 2008 werden door de gemeentelijke boa’s in totaal 28 processen-verbaal uitgeschreven voor geparkeerde
De gemeente heeft in de kern Barneveld op plaatsen,
vrachtauto’s binnen de bebouwde kom en 3 processen-
waar mensen zich onveilig voelden (en die werden
verbaal voor het langdurig laten staan van caravans.
genoemd in de veiligheidsmonitor) en waar regelmatig
Daarnaast hebben de boa’s in overleg met de Barne-
overlastmeldingen waren, camerabeveiliging toegepast
veldse Middenstandsvereniging (BMV) fietsen in het
(omgeving Torenplein, omgeving Markthal/Groen van
winkelcentrum aangepakt, dit in een aantal gevallen
Prinstererlaan, omgeving Nieuwe Markt en Oldenbarne-
gecombineerd met een politieactie. In totaal werden er
veldplein). Beelden in deze gebieden worden 7 dagen
door de boa’s en de politie in 2008 450 processen
opgeslagen en indien noodzakelijk door de politie
verbaal uitgeschreven voor rijden in het winkelgebied.
opgevraagd. Daarnaast zijn ook in 2008 bij grote
Voor wat betreft de politiecijfers met betrekking tot
evenementen (oud/nieuw vieringen, Torenpleinfestival)
jeugdoverlast en vernielingen zie onder 1.4
extra controles door politie/boa’s uitgevoerd en de beelden live uitgekeken, wat zorgde voor een aanmerkelijk veiliger evenement.
Subdoelstellingen en indicatoren 1.6
Iedere zaterdag in de maanden april t/m september zijn de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren)
Het aantal hennepkwekerijen in de gemeente sterk verminderen Indicator: • Cijfers politie en justitie met betrekking tot het aantal gesloten kwekerijen en aangehouden verdachten.
aanwezig geweest in het centrum van Voorthuizen, dit na goed overleg met Plaatselijk Belang, het wijkplatform en de ondernemersvereniging. Met name in 2008 is voornamelijk een toezichthoudende functie uitgevoerd en werd alleen bij excessen een proces-verbaal
In goede samenwerking met de gemeenten Nijkerk en
uitgeschreven, dit gelet op de reconstructie van het
Scherpenzeel, de politie, justitie, NUON, belastingdienst
centrum.
en woningstichting werd in 2007 een convenant aanpak
Voor wat betreft de politiecijfers over het jaar 2008 blijkt
hennepkwekerijen ondertekend. Bij het aantreffen van
het aantal aangiften vernieling binnen de hele gemeente
een kwekerij wordt nu gezamenlijk opgetreden, iedere
Barneveld afgenomen te zijn met 15 % ten opzichte van
organisatie uiteraard op zijn eigen terrein. In 2008
2007. Er werden door de politie 423 aangiften opgeno-
werden in de gemeente Barneveld 10 hennepkwekerijen
men en 52 verdachten gehoord. Een specificatie voor
aangetroffen en ontmanteld. Een evaluatie van deze
wat betreft winkelgebieden en –centra is op dit moment
werkwijze wordt in 2009, zoals in het convenant
door de politie niet te maken.
opgenomen, door de gemeente Nijkerk gehouden.
Het middel van de verblijfsontzegging werd ook in 2008
Subdoelstellingen en indicatoren
niet toegepast. 1.7 Subdoelstellingen en indicatoren 1.5
Veilige en leefbare woonwijken. Indicator: • Cijfers politie met betrekking tot jeugdoverlast, vernielingen en klachten.
Barneveld graffitivrij Indicator: • Aantal opgenomen aangiften en aangehouden daders.
De graffiticontroleur heeft zijn werkzaamheden in 2008 uitgebreid naar het hele dorp Barneveld. Het aantal aangiften graffiti is nagenoeg gelijk gebleven aan het Jaarverslaggeving 2008
24
Programma 2 Veiligheid
aantal in 2007 (2007: 77, 2008: 80 aangiften). Het
Stroe, Garderen en Zwartebroek en geen meldingen uit
aantal door de politie aangehouden verdachten voor
de dorpskernen Kootwijk, Kootwijkerbroek en De Glind.
wat betreft graffiti is niet te specificeren omdat graffiti-
De meeste aanmeldingen zijn, zoals verwacht, gekomen
verdachten vallen onder vernieling (zie 1.4).
van de politie en een enkele melding kwam binnen via Meldpunt Troje, de gemeente en Woningstichting
1.8
Subdoelstellingen en indicatoren
Barneveld. Daarnaast werd rechtstreeks contact
Het stijgend aantal diefstallen uit auto’s terugbrengen.
opgenomen met buurtbemiddeling. In onderstaand
Indicator: • Het aantal aangiften en aangehouden daders.
schema is de oorzaak en het aantal meldingen verwoord. Buurtbemiddeling voorziet duidelijk in een behoefte. Oorzaak melding:
Aantal:
Geluidsoverlast
14
Grensafscheiding (schutting, bomen, onderhoud muur, snoeien heg)
4
Parkeren
7
auto’s gecontroleerd, waarvan er 131 een flyer kregen
Rook, stank, vuur
3
met daarin de opmerking dat er zichtbare buit in het
Contact (communicatie, pesterijen, schreeuwen, schelden)
6
Dieren (katten, kippen, honden, hanen)
9
Bedreiging (racistische opmerkingen, stalking, agressie)
6
Subdoelstellingen en indicatoren
Kinderen
4
Overlast hondenpoep verminderen.
Vernielingen
1
Door de politie en de boa’s (dit in goede samenwerking met studenten van het ROC A12 in Ede), is in 2008 extra gecontroleerd op die plaatsen, waar relatief veel diefstallen uit auto’s plaatsvinden. In totaal werden 356
voertuig aanwezig was. In 2008 werden door de politie in totaal 314 aangiften van diefstal van/uit auto opgenomen en werden 19 verdachten door de politie gehoord.
1.9
Subdoelstellingen en indicatoren
Juli 2008 werd een speciale boa aangesteld, die de eerste maanden (voor zijn beëdiging) heeft ingezet om
1.11
Veilige en goed toegankelijke stations.
hondenbezitters te wijzen op de (nieuwe) regels. Vanaf september 2008 is deze boa ook begonnen met het
Een zestal toezichthouders heeft in 2008 (met name
opmaken van processen-verbaal, met name voor
gedurende de daguren) toezicht uitgevoerd op en rond
loslopende honden. In totaal werden in de periode
de treinstations. Met name in de stationsgebieden is, na
september-december 2008 32 processen-verbaal
de inzet van deze toezichthouders, de situatie aanmer-
uitgeschreven.
kelijk verbeterd. Er is een ordelijke en meer veilige stationsomgeving ontstaan.
Subdoelstellingen en indicatoren 1.10
Werken aan een gedragsverbetering onderling en het versterken van de dialoog tussen wijkbewoners.
Buurtbemiddeling Barneveld, gestart per 1 januari 2008, probeert te bemiddelen tussen twee of meerdere
Subdoelstellingen en indicatoren 1.12
Recidive van ex-gedetineerden terugdringen. Indicator: • Cijfers veiligheidsmonitor Gelderland-Midden.
personen uit een buurt of wijk. Zij richt zich op een vroegtijdige aanpak van conflicten en wil voorkomen
De veiligheidsmonitor zal in het najaar van 2009 worden
dat ergernissen escaleren en uitmonden in een strafbaar
gehouden. Cijfers voor wat betreft de recidive van
feit. In totaal werden in 2008 54 zaken uit de gemeente
ex-gedetineerden kunnen nu nog niet worden gegeven.
Barneveld aangemeld bij buurtbemiddeling. Het
Wel is duidelijk, dat de goede samenwerking tussen alle
merendeel van de zaken komt uit de dorpen Barneveld
partijen zijn vruchten afwerpt.
en Voorthuizen. In mindere mate uit de dorpskernen Jaarverslaggeving 2008
25
Programma 2 Veiligheid
2. Uitgaan en verblijven in Barneveld is gezellig Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
Overlast van jongeren in de late avond/nachtelijke uren rond de horecagelegenheden terugdringen. Indicator: • Cijfers veiligheidsmonitor Gelderland-Midden en cijfers van de politie.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.3
Een veilig en schoon recreatiegebied Zeumeren.
Samen met de politie en de boa’s is naar aanleiding van vragen in het veiligheidsoverleg rond recreatiegebied Zeumeren in mei 2008 opnieuw een grote controle op en rond het gebied gehouden, waarbij meer dan 100 processen-verbaal zijn uitgeschreven. Daarnaast werd tijdens het hoogseizoen door politie en boa’s opgetre-
Met name rond de horeca in Barneveld en Voorthuizen
den, met name gericht op het fout parkeren rond het
is gedurende de nachtelijke uren geen sprake meer van
gebied. Een aantal personenauto’s (juiste aantal is niet
regelmatige, structurele overlastsituaties. Tijdens het
te achterhalen) werd afgesleept.
tweemaandelijkse horecaoverleg wordt dit bevestigd Subdoelstellingen en indicatoren
door omwonenden van deze bedrijven. In de periode september/december 2008 werd in de dorpskern van
2.4
Een rustige en veilige jaarwisseling
Garderen, naar aanleiding van klachten, iedere zaterdag op zondagnacht gecontroleerd door politie en toezicht-
De gemeente Barneveld heeft in 2008 de integrale
houders. Gekeken werd naar de sluitingstijden van de
aanpak rond oud/nieuw uitgevoerd. De jaarwisseling
bedrijven en de overlast van jeugd op straat. Door de
2008/2009 is mede daardoor rustig verlopen. Het
vele controles en de aanwezigheid van politie en
schadebedrag is drastisch verlaagd: betrof dit tijdens
toezichthouders ter plaatse is de overlast daar sterk
de jaarwisseling 2007/2008 nog € 71.000, tijdens de
afgenomen. De politie heeft in 2008 in totaal 2 meldin-
laatste jaarwisseling was het totale schadebedrag
gen geregistreerd van overlast horeca, 5 meldingen
€ 18.670.
overlast drugs/medicijnen en 20 meldingen overlast
Subdoelstellingen en indicatoren
dronkenschap. De veiligheidsmonitor zal in het najaar van 2009 worden gehouden. Cijfers voor wat betreft de veiligheidsgevoelens komen dan opnieuw beschikbaar. Subdoelstellingen en indicatoren 2.2
Horecagelegenheden voldoen aan de eisen van brandveiligheid, zijn hygiënisch en beschikken over de juiste vergunningen. Indicator: • Gegevens van de te houden controles en het voldoen aan bouwbesluit en gebruiksvergunning.
2.5
Keten in het buitengebied voldoen aan de daarvoor gestelde regels (zie ook programma 9). Indicator: Aantal gedoogvergunningen
De 15 keten in vaste onderkomens in de gemeente die een gedoogbeschikking hebben aangevraagd zijn in 2008 door de brandweer beoordeeld op brandveiligheidseisen. Deze keten zijn als brandveilig beoordeeld. 8 keten hebben geen gedoogbeschikking aangevraagd en zijn door de brandweer dan ook niet bezocht. Voor 3
De controles bij de horeca zijn uitgevoerd. Naast de
keten geldt dat zij momenteel ondergebracht zijn in
reguliere controles hebben in juni (EK Voetbal) en in
losstaande objecten (bv. caravans). Deze zijn in de
december (Kersttijd) quick-scan-controles plaatsgevon-
gelegenheid gesteld om binnen 1 jaar in de nabijheid
den op versieringen, het openhouden van nooduitgan-
een onderkomen te vinden in bestaande bouw. Zie ook
gen en de beschikbaarheid en conditie van kleine
programma 9.
blusmiddelen. Tijdens de controles zijn geen grote afwijkingen geconstateerd. Kleinere afwijkingen zijn veelal ter plekke door eigenaren/gebruikers opgelost.
Jaarverslaggeving 2008
26
Programma 2 Veiligheid
3. Adequaat en kwalitatief goed brandweeroptreden
Bij locaties in de gemeente waar bluswatertekort bestaat, rukt de brandweer met specialistisch materieel uit, om het bluswatertekort adequaat het hoofd te
3.1
Subdoelstellingen en indicatoren
bieden. De aanschaf van een nieuw blussysteem vergt
Verbetering veiligheid en kwaliteit van het brandweerpersoneel door deelname aan realistische oefeningen.
meer voorbereiding dan ingeschat, vanwege de
Indicator: • Arboregelgeving, leidraad oefenen en besluit brandweerpersoneel.
aanschaf is voorzien voor medio 2009.
technische specificaties en het overleg met de vrijwillige posten over de keuze en werking van het systeem. De
In 2008 zijn in het gemeentelijk buitengebied en op bedrijventerrein Harselaar herkenningstekens bij
De doelstelling is gehaald. De realistische oefeningen
brandkranen aangebracht in de vorm van gele driehoe-
hebben plaatsgevonden op specialistische oefencentra
ken op het wegdek. Ruim 700 kranen zijn op deze wijze
in binnen- en buitenland, waaronder Safety Center
beter vindbaar gemaakt en daarmee minder gevoelig
Holland in Voorthuizen. Om te voldoen aan de (lande-
voor schade door weg- en bermwerkzaamheden. De
lijke) Leidraad Oefenen is verdere uitbreiding van het
driehoeken voldoen aan de verwachtingen; het brand-
aantal specialistische oefenmomenten (tot 3 keer per
weerkorps in de gemeente is erg positief over de
oefencyclus van 1,5 jaar) wenselijk.
getroffen voorziening.
Subdoelstellingen en indicatoren 3.2
Het brandweeroptreden bij brand, voor wat betreft het opsoren van slachtoffers en het bewaken van de eigen veiligheid, zal worden verbeterd. Indicator: • Arboregelgeving en melding arbeidsinspectie.
Subdoelstellingen en indicatoren 3.5
Verbetering brandveiligheidsniveau van de wijken De Burgt en Veller in relatie tot de opkomsttijden. Indicator: • Zorgnormensysteem.
In 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de dekking Met ingang van het eerste kwartaal van 2009 worden
van het verzorgingsgebied van de brandweer. Daaruit
warmtebeeldcamera’s op alle autospuiten gebruikt.
komt naar voren dat het theoretische dekkingspercen-
Subdoelstellingen en indicatoren 3.3
Bij de uitruk op de voertuigen gebruik maken van geautomatiseerd gegevensbeheer. Indicator: • Regionaal gemaakte afspraken en arboregelgeving.
tage voor de brandweer 64% bedraagt (de landelijke norm is 80%). Deze problematiek speelt met name in het gebied ten oosten en ten zuiden van het dorpscentrum van Barneveld. Om de dekking te verbeteren zijn in het rapport verschillende oplossingsrichtingen genoemd. Momenteel werken wij de oplossingsrichtingen verder uit en bereiden een voorstel voor hoe de
Op de nieuwe voertuigen (TAS102 en HV170) is de
problematiek op te lossen. De gedachten gaan daarbij
benodigde hard- en software aangebracht. De andere
uit naar de oplossing waarbij een extra uitrukpost in het
brandweervoertuigen volgen in 2009.
zuidoostelijk gebied van Barneveld wordt gerealiseerd, in combinatie met versterking van de piketfunctie van
Subdoelstellingen en indicatoren 3.4
de dagdienst tijdens kantooruren.
De beschikbaarheid van bluswater in het buitengebied wordt verbeterd. Indicator: • Beschikbaarheid primair bluswater in het buitengebied.
Jaarverslaggeving 2008
27
Programma 2 Veiligheid
groepsgevoel en het belang om opvattingen, prioriteiten
Subdoelstellingen en indicatoren 3.6
en gemaakte keuzen gezamenlijk en eensluidend uit te
De huisvesting en de organisatie van de brandweer moeten op orde zijn.
dragen. Subdoelstellingen en indicatoren
Indicator: Arboregelgeving en visiedocument.
3.7
De ingrijpende ver-/nieuwbouw van Voorthuizen is in
Voorlichting aan inwoners en bedrijven om brand en brandgevaar te voorkomen.
2008 voorbereid. De vereiste ruimtelijke procedures en aanbestedingsprocedure hebben een vertraging
Op diverse momenten in het jaar 2008 heeft brandweer-
veroorzaakt van circa 9 maanden. De uitvoering van de
voorlichting plaatsgevonden tijdens evenementen (bv.
ver-/nieuwbouw staat gepland voor de periode maart
Garderen Live, april), brandweeractiviteiten (bv. start
tot en met juli 2009.
pilot AED-netwerk in Kootwijk, juni) en activiteiten van derden (bv. Open Dag Politie, oktober).
Bij de managementtraining voor afdelingscommandanten in 2008 is vooral aandacht besteed aan aspecten van samenwerking, teamspirit en communicatie. De training heeft bijgedragen aan versterking van het
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal saldo programma 2
Werkelijk 2007 Begroting 2008 3.211
3.129
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
3.511
3.412
592
569
656
697
3.803
3.698
4.167
4.109
Verschil V
99
N -41 V
58
Het verschil verklaard…. Brandweer en rampenbestrijding (voordeel 99) Het AED-netwerk is in de loop van het jaar in gebruik
brandweer in Voorthuizen is voor een heel jaar geraamd,
genomen, zodat er voor 2008 een overschot op de
terwijl deze met ingang van september 2008 in gebruik
exploitatielasten is van € 18.000. Op de kapitaallasten
is genomen. Dit betekent een voordeel van € 9.000.
is er een voordeel van € 35.000 omdat de warmtebeeldcamera’s nog aangeschaft moeten worden en omdat de verbouw van de kazerne in Voorthuizen in 2008 niet is uitgevoerd. De opbrengst van de gebruiksvergunningen is € 8.400 hoger dan geraamd, dit als gevolg van extra aanvragen vooruitlopende op het in te voeren Gebruiksbesluit. De huur van een vervangende uitruklocatie voor de Jaarverslaggeving 2008
28
Programma 2 Veiligheid
Jaarverslaggeving 2008
29
Op verschillende locaties in Barneveld is in 2008 aan de weg gewerkt. Zoals aan de Stationsweg tussen Harselaar en de kern Barneveld. Maar ook, zoals op deze foto is te zien, in Voorthuizen. Daar werd het Centrumplan uitgevoerd en opgeleverd. Op 30 augustus 2008 werd het centrum van Voorthuizen feestelijk geopend. Dat feest startte met een heerlijk ontbijt op de vernieuwde Hoofdstraat.
Jaarverslaggeving 2008
30
Programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte
Programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
is de procedure gestart. Er zijn Automatische Halve Overweg Bomen (Ahob’s) geplaatst bij de overweg Prins Hendrikweg, voetgangerslichten bij de overweg
1. Een verkeersveilige woon- en leefomgeving in Barneveld
Lunterseweg, extra spoorbomen bij de overweg Vliegersvelderlaan en Gasthuisstraat en spoorbomen met volle lengte bij de overweg Nieuwstraat.
Subdoelstellingen en indicatoren 1.1
Beperking van verkeersslachtoffers en verkeersongevallen. Indicatoren: • Aantal verkeersslachtoffers per jaar. • Aantal ongevallen per jaar. • Aantal verkeersongevallenconcentraties per jaar. • Onderzoek De Staat van de Gemeente: Handhaven van de huidige gemiddelde situatie verkeersveiligheid gemeente (huidige waardering 6,1) en streven naar verbetering verkeersveiligheid in de wijken (huidige waardering 5,8).
Subdoelstellingen en indicatoren 1.3
Duurzaam veilige infrastructuur. Indicator: • Mate van realisatie van het uitvoeringsprogramma van het verkeersveiligheidsplan. • Mate waarin wordt voldaan aan de aanbevelingen uit het programma “Duurzaam Veilig”. • De Staat van de Gemeente: Handhaven van het huidige gemiddelde situatie met betrekking tot de fietsvriendelijkheid (huidige waardering 6,8).
De vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en
Het opstellen van een beleidsplan voor gedifferentieerde
Vervoersplan (GVVP) vindt plaats in juni 2009. Het
snelheden in het buitengebied en het fietsbeleidsplan
verkeersplateau Wencopperweg-Krollerweg is gereali-
zijn onderdelen van het in 2009 op te stellen GVVP.
seerd evenals het fietspad langs de Van Zuylen van
Voor minder valide verkeersdeelnemers zijn maatregelen
Nieveltlaan.
genomen bij de Punt in Voorthuizen en er is een route aangebracht op het Jan Seppenplein. Ook in Zwarte-
1.2
Subdoelstellingen en indicatoren
broek en Terschuur zijn maatregelen getroffen.
Reduceren van verkeersongevallenconcentraties en knelpunten.
Bushaltes voor minder validen zijn aangepast in
Indicator: • Mate van realisatie van het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheidsplan.
Zwartebroek en aan de Stationsweg. De resterende bushaltes worden gezamenlijk aangepakt in 2009 en 2010 i.v.m. schaalvoordeel. Na 1,5 jaar is de uitvoering van het verkeersplan Zwartebroek-Terschuur afgerond. Het centrumplan Voorthuizen is een half jaar eerder dan
Het reduceren van verkeersongevallenconcentraties en
gepland, naar volle tevredenheid, gerealiseerd.
knelpunten komt ook in het GVVP aan de orde. De
Voor het fietspad langs de Renswoudsestraatweg zijn
oversteek Baron van Nagelstraat – Verbindingsweg is in
grondaankopen gedaan en lopen planologische
voorbereiding en loopt er een provinciaal onderzoek
procedures. Het plan is op hoofdlijnen akkoord
naar de verkeersveiligheid van de N800.
bevonden door de bewoners. De uitvoering start begin
De overwegen worden veiliger gemaakt. De overwegen
2010. Het eerste plan voor het fietspad langs de
aan de Esweg en Binnenveld willen we veiliger maken
Eendrachtstraat is door de bewoners afgekeurd. Een
door grondaankopen. De realisatie hangt mede af van
nieuw voorstel gaat nu in procedure. De uitvoering is
medewerking van rechthebbenden en planologische
naar verwachting in 2010.
procedures. Voor de overweg aan de Bloemendaallaan Jaarverslaggeving 2008
31
Programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte
Subdoelstellingen en indicatoren 1.4
Voldoende voorlichting en educatie.
2. Een goede bereikbaarheid voor alle woon-, industrie- en verblijfsgebieden voor alle verkeersdeelnemers
Indicator: • Onderzoek De Staat van de Gemeente: Verbeteren van de huidige waardering (4,9 – 6,0).
Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
Dit maakt deel uit van het GVVP. In 2008 zijn bromfiets-
Indicator: • Onderzoek De Staat van de Gemeente: Handhaven huidige waardering met betrekking tot de bereikbaarheid van de buurt met de auto (7,6), verbeteren waarderingen in onderzoek (tabel 31) met betrekking tot de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in wijk en gemeente (resp. 5,7 en 5,6).
cursussen (3 sessies, 181 deelnemers) en trainingen aan jonge automobilisten gegeven (32 deelnemers). In januari 2009 is de actie “Kinderen Kijk Uit” van start gegaan. De gelijknamige stichting financiert attentieverhogende verkeersborden op wegen bij basisscholen, levert lesmateriaal en verspreidt huis-aan-huis een verkeersveiligheidfolder.
Voldoende bereikbaarheid en ontsluiting van woon-, werk- en verblijfsgebieden.
Voor de fietstunnel Veller is het ontwerp klaar. Naar
1.5
Subdoelstellingen en indicatoren
verwachting is de fietstunnel in 2011 gereed. De
Voldoende handhaving van verkeersregelgeving.
Mercuriusweg is verlengd. De provincie is nog doende
Indicator: • Onderzoek De Staat van de Gemeente: Verbeteren van de huidige waardering (4,9 – 6,0).
met de opstelling van de MER (Milieu Effect Rapportage) voor de rondweg Voorthuizen. De MER-procedures voor deze weg en die van de ontsluiting van Harselaar-Zuid zijn inmiddels ontkoppeld. De MER voor
Handhaving van het parkeerbeheer is in 2008 geheel
de ontsluiting van Harselaar-Zuid zal in de eerste helft
door de boa’s uitgevoerd, vanaf medio mei 2008 met
van 2009 aan de raad worden aangeboden. Het
nieuwe digitale apparatuur. Processen-verbaal kunnen
doortrekken van de Scherpenzeelseweg naar de
nu beter en sneller worden verwerkt. Met name in
Valkseweg maakt onderdeel uit van de gehele rondweg
woonwijken is een goede afstemming met politie,
Barneveld Oost, die als duurzame ontsluiting van
wijkplatforms en belangenorganisaties, daar waar het
Harselaar wordt voorgesteld.
gaat over de handhaving van de verkeersregelgeving. Binnenkomende klachten worden snel en adequaat
Als eerste stap om te komen tot een Natuurtransferium
opgepakt, zoals verwoord in Programma 2, Veiligheid,
Stroe wordt medio 2009 langs de Houtbeekweg een
onder 1.4 en 1.5. Snelheidscontroles in woonwijken
parkeerterrein (50 parkeerplaatsen) met aanvullende
worden door de politie uitgevoerd, dit altijd na afstem-
voorzieningen (voetpaden, infobord en picknickplaatsen)
ming met het betreffende wijkplatform.
gerealiseerd. Subdoelstellingen en indicatoren 2.2
Voldoende capaciteit, kwaliteit en beschikbaarheid van openbaar vervoer. Indicator: • Onderzoek De Staat van de Gemeente.
Per 15 december is een frequentie-, kwaliteits- en capaciteitsverhoging van de Valleilijn tussen Barneveld Centrum en Amersfoort gerealiseerd. Barneveld-Noord is door de NS als locatie opgenomen als Poort naar de Randstad. Het onderzoek naar inpassing in de dienstregeling door ProRail en NS loopt nog (mogelijk inpassing Jaarverslaggeving 2008
32
Programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte
na 2013). In 2008 bleek dat het instellen van recreatief
4. Wij willen voldoende parkeergelegenheid
openbaar vervoer van het Transferium Barneveld-Noord Subdoelstellingen en indicatoren
naar de Zeumerense Plas financieel niet haalbaar is. Voor de tunnel onder de Baraon van Nagellstaat is
4.1
subsidie aangevraagd bij “Spoorse doorsnijdingen” en de provincie.
Voldoende gratis parkeergelegenheid voor langparkeerders. Indicator: • Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld blijft beneden 90%. • Verbeteren parkeersituatie in de buurt (huidige waardering staat van de gemeente 5,6).
3. Voldoende mobiliteit voor alle deelnemers aan het verkeer Subdoelstellingen en indicatoren 3.1
Effectieve brongerichte aanpak van beperking autogebruik. Indicator: • Mate van realisatie van het uitvoeringsprogramma van het verkeersveiligheidsplan.
Nu de resultaten van het onderzoek van de parkeercommissie zijn behandeld, wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met een planning. Daarnaast hebben wij geconcludeerd dat op dit moment geen goede afweging gemaakt kan worden over het geheel of gedeeltelijk op de markt zetten van de parkeerorganisatie (parkeerbe-
Bij de Scherpenzeelseweg wordt een carpoolplaats
heer). De organisatie zal eerst verder geprofessionali-
gerealiseerd, aangevuld met een fietsenstalling en
seerd worden, waarna over circa twee jaar een goede
wachtvoorzieningen. Uitvoering vindt plaats na de bouw
afweging gemaakt kan worden.
van een tanksstation/wasstraat. Subdoelstellingen en indicatoren
Voor de fysieke afsluiting van het kernwinkelgebied Barneveld voor autoverkeer is een plan opgesteld en
4.2
met belanghebbenden besproken. Uitvoering vindt plaats in 2009.
Indicator: • Bezettingsgraad over de parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld blijft beneden 90%; • Verbeteren parkeersituatie in de buurt (huidige waardering staat van de gemeente 5,6).
Subdoelstellingen en indicatoren 3.2
Goede concurrentiepositie van fiets ten opzichte van de auto. Indicator: • Mate van realisatie van het uitvoeringsprogramma van het verkeersveiligheidsplan.
Voldoende betaalde parkeergelegenheid voor kortparkeerders
Het Schaffelaartheater opent op 13 juni 2009 zijn deuren. Dan zal er (op maaiveldniveau) voldoende parkeergelegenheid zijn.
De actualisatie van het fietsbeleidsplan maakt onderdeel uit van het in 2009 op te stellen GVVP. Het fietsknooppuntennetwerk wordt in samenwerking met
5. Wij willen een leefbare woon-, werk- en verblijfsomgeving
de provincie gerealiseerd. Subdoelstellingen en indicatoren 5.1
Expliciet beheerbeleid voor groen, water, wegen, verlichting en overige objecten in openbare ruimte. Indicator: • Mate van actualiteit van beleidsplannen. • Mate van realisatie van de daarmee samenhangende uitvoeringsplannen.
Voor het gewenste straatmeubilair is een stalenkaart opgezet. Door deze te gebruiken voorkomen we Jaarverslaggeving 2008
33
Programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte
verrommeling van de openbare ruimte. Voor de inrichting van de openbare ruimte willen wij integrale beeldkwaliteiten opstellen. Gezien de complexiteit en
Subdoelstellingen en indicatoren 5.4
impact kiezen we ervoor om eerst een startnotitie op te
Goed onderhouden openbare ruimte. Indicator: • Onderzoek De Staat van de Gemeente.
stellen. Deze startnotitie verschijnt naar verwachting in 2009. De implementatie is onveranderd voorzien in 2010.
In het Oosterbos is het eerste gedeelte van het invalidenroute aangelegd, in 2009 zal het tweede gedeelte Subdoelstellingen en indicatoren
5.2
worden uitgevoerd. Onderhoudsplannen zijn uitgevoerd.
Effectieve rol van wijkplatforms bij beheer openbare ruimte. Indicator: • Zie programma 1 bestuur. • Aantal klachten wijkplatforms per jaar.
Subdoelstellingen en indicatoren 5.5
Waardige begraafplaatsen. Indicator: • Aantal klachten per jaar.
De wijkplatforms worden steviger ondersteund doordat
De grondverwerving voor de begraafplaats in
we integraal verantwoordelijke rayonbeheerders en een
Voorthuizen is nog niet afgerond.
coördinerend afdelingshoofd hebben benoemd.
De aula bij de begraafplaats in Barneveld zal gereno-
Hiermee is ook de taakverdeling van de rayonbeheer-
veerd worden en uitgebreid met een “huiskamer” voor
ders veranderd. Ze hebben elk 4 platforms toegewezen
het opbaren van overledenen.
gekregen waar ze (gemeentebreed) integraal verant-
De planvorming van de uitbreiding van de begraafplaats
woordelijk voor zijn. Wanneer ze hierbij, binnen de
Terschuur is afgerond. De bestemmingsplan wijziging
gemeente, onvoldoende medewerking krijgen kunnen
volgt in 2009.
ze het coördinerende afdelingshoofd aanspreken om de zaken, die ambtelijk te lang blijven liggen, op te pakken. Expliciete speerpunten zijn door de wijkplatforms niet benoemd. Wel organiseren de wijkplatforms zich (intern) wel meer rond voor die wijk belangrijke thema’s in werkgroepen, deze kunnen beschouwd worden als impliciete speerpunten. Subdoelstellingen en indicatoren 5.3
Effectief meldingenmeldpunt. Indicator: • Aantal meldingen per jaar. • Gemiddelde responstijd voor afhandeling klachten. • Rapportage De Staat van de Gemeente.
Een meldingensysteem is in gebruik. Per 1-4-2009 wordt overgegaan naar een ander systeem waarin het management informatie systeem goed verankerd is.
Jaarverslaggeving 2008
34
Programma 3 Verkeer en Openbare Ruimte
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
Wegen
5.041
4.779
5.074
5.069
V
Verkeer
2.836
1.462
3.224
2.932
V 292
-365
-307
-297
-361
2.389
2.444
2.789
2.897
N -108
118
3
18
49
N -31
10.019
8.381
10.808
10.586
V 222
Parkeren Natuur en groenbeheer Begraven Totaal saldo programma 3
V
5 64
Het verschil verklaard…. Verkeer (voordeel 292) In de loop van 2008 zijn een groot aantal projecten in
van uren van andere onderdelen van de afdeling BOR.
uitvoering genomen. Te noemen zijn: de fietstunnel Veller, spoorwegovergangen Valleilijn, fietspaden langs de Van Zuylen van Nieveltlaan, de Renswoudsestraatweg en de Eendrachtsststraat en het aanpassen van bushaltes. Doordat de werkzaamheden doorlopen in 2009 blijven de kapitaallasten in 2008 achter bij de raming. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 200.000. Daarnaast is voor de kruising Van Zuylen van Nieveltlaan een aanvullend subsidie van de provincie ontvangen van € 92.500.
Parkeren (voordeel 64) Er is een meeropbrengst aan parkeergelden van € 55.000. De parkeerautomaten zijn eind van het jaar geplaatst hetgeen een voordeel aan kapitaallasten in 2008 oplevert van € 10.000.
Natuur en groenbeheer (nadeel 108) Er is een afrekening over voorgaande jaren geweest van provinciaal subsidie voor landschapsonderhoud. Dit levert een voordeel op van € 24.000. Aan het onderhoud van de plantsoenen is € 90.000 meer uitgegeven dan geraamd. Oorzaak is ziekte van personeel, duurzame onkruidbestrijding in De Burgt en aanplantingen uit 2007 die door weersomstandigheden zijn doorgeschoven. Aan speelvoorzieningen is € 40.000 meer besteed dan geraamd vanwege extra onderhoud en het opstellen van een speelbeleidsplan. Het betreft een verschuiving Jaarverslaggeving 2008
35
De lokale economie stond in 2008 niet stil. In Garderen, dat een modeldorp is geworden van het provinciale project “Herkenbare Veluwse Kernen”, heeft de gemeente Barneveld, samen met de provincie Gelderland en het Veluws Bureau voor Toerisme, vele tientallen bruine verwijzingsborden geplaatst. Op deze borden staan tal van toeristische en recreatieve voorzieningen. Voor bezoekers en vakantiegangers is het op deze manier heel handig om de weg te vinden in Garderen. Overigens is verdwalen in Garderen geen straf… er is voldoende te doen.
Jaarverslaggeving 2008
36
Programma 4 Lokale economie
Programma 4 Lokale economie Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
actieve lobby gevoerd voor de verbreding van de A1 en de doortrekking van de A30. In dit kader is er onder andere actief geparticipeerd in de lobby voor de
1. Een samenhangende en interactieve strategieontwikkeling en actieprogrammering van het bedrijfsleven en de gemeente Barneveld
verbreding van de A1 die door het bedrijfsleven en de stedendriehoek is geïnitieerd. Het effect van deze lobby is dat er vanuit dit landsdeel een gemeenschappelijk focus is op de problematiek rond de verbreding van de
1.1
Subdoelstellingen en indicatoren
A1. Vanuit deze focus is gericht actie ondernomen om
Uitvoering Economisch Actieplan.
het nut en noodzaak van de verbreding van de A1 onder
Indicatoren: • Aantal overleggen met het georganiseerde bedrijfsleven.
de aandacht te brengen van het Rijk. Daarnaast is in 2008 een notitie parkmanagement vastgesteld met daarin een plan van aanpak om
In 2008 is een start gemaakt met de uitvoering van het
parkmanagement in Barneveld te implementeren. De
economisch actieplan. In dit kader is onder andere een
vastgestelde notitie dient als basis voor een in 2009 uit
meerjaren-uitvoeringsprogramma vastgesteld waarbij
te voeren pilot.
de verschillende sleutelprojecten uit het economisch actieplan in tijd zijn geprioriteerd. Daarnaast heeft de
In 2008 hebben we flinke voortgang gemaakt in de
gemeente Barneveld in 2008 vier keer bestuurlijk
voorbereiding van de ontwikkeling van Harselaar-Zuid.
overleg gevoerd met zowel de Barneveldse Industriële
De samenwerkingsovereenkomst met de firma Vink is
Kring (BIK) als het Toeristisch Platform Barneveld.
ondertekend; de noodzakelijke onderzoeken om te
Tenslotte is overleg gevoerd met de besturen van de
komen tot ruimtelijke planvorming zijn verder gebracht
verschillende ondernemersverenigingen uit de kernen.
en er is doorgewerkt aan de totstandkoming van het
Tijdens dit overleg is over verschillende op dat moment
MER.
actuele onderwerpen gesproken. Dit heeft niet alleen
In Harselaar-Driehoek hebben we veel energie gestopt
geleid tot een betere informatieuitwisseling maar ook tot
in een overeenkomst tussen de gemeente en de vier
duidelijke interactie en een gemeenschappelijke focus
grondeigenaren. Vanwege het ontbreken van onderlinge
op een aantal onderwerpen en projecten. Het draagvlak
overeenstemming tussen de betrokken eigenaren is dit
voor de implementatie van het gemeentelijk beleid is
traject zo goed als stil komen te liggen.
daardoor aanzienlijk vergroot.
De ruimtelijke procedure voor Harselaar West West is verder gebracht en in feite gestart met een inloopavond
2. Goede vestigingsvoorwaarden voor zittende en nieuwe bedrijven
in december 2008. Binnen dit plangebied zijn vooral de noodzakelijke verwervingen de kritische factor in de tijd.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
Voldoende uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden. Indicatoren: • Het aantal te realiseren hectaren nieuw bedrijventerrein.
Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is in 2008 een Jaarverslaggeving 2008
Subdoelstellingen en indicatoren 2.2
Goede kwaliteit, bereikbaarheid en uitstraling van bestaande bedrijventerreinen. Indicatoren: • Omvang van gerevitaliseerde bedrijventerreinen. • Aantal breedbandaansluitingen op bedrijventerreinen. 37
Programma 4 Lokale economie
Subdoelstellingen en indicatoren
Als onderdeel van de revitalisering van Harselaar-West is in 2008 gestart met de aanleg van een nieuwe
2.4
breedbandvoorziening op Harselaar. Het effect van dit project is dat er in 2008 in totaal 40 nieuwe
Indicatoren: • Het aantal vrijstellingen voor een bedrijf-aan-huis. • Aantal functieveranderingen in het buitengebied. • Aantal hectare bedrijventerrein bij kernen. • Aantal gerealiseerde praktijkwoningen in uitbreidingsplannen.
breedbandaansluitingen zijn gerealiseerd. Subdoelstellingen en indicatoren 2.3
Adequate informatievoorzieningen en serviceverlening aan bedrijven. Indicatoren: • Toename van het aantal gebruikers van het digitale ondernemersloket met 10% per jaar. • Omvang van de bereikbaarheid tijdens kantooruren van een fysiek ondernemersloket.
Invulling van kleinschalige werklocaties bij (kleine) kernen.
De mogelijkheid tot het bouwen van praktijkwoningen is en wordt opgenomen in de nieuwe bestemmingsplannen. Functieverandering in het buitengebied is mogelijk indien de aanvraag past binnen het in april 2008 vastgestelde beleid. In 2008 is aan één verzoek
In 2008 zijn de plannen voor de uitbouw van de
medewerking verleend.
interactieve website van het ondernemersloket herzien. Voortschrijdend inzicht leverde op dat het digitale
In het plangebied Puurveen te Kootwijkerbroek is een
ondernemersloket beter kan worden geïntegreerd als
stevig begin gemaakt met feitelijke realisering van de
onderdeel van de nieuwe gemeentelijke internetsite.
eerste woningen en invulling van de bedrijfskavels.
Deze biedt veel meer (technische) mogelijkheden. Daarom hebben we hier een pas op de plaats gemaakt en voorrang gegeven aan de introductie van de nieuwe gemeentelijke internetsite. Dat is per 1 september 2008
3. Een herkenbare positie als regionaal transport en logistiek centrum met een nadruk op food-logistics
gebeurd, waarna wij het project “uitbouw digitaal Subdoelstellingen en indicatoren
ondernemersloket” weer konden oppakken. 3.1
In het kader van het fysieke ondernemersloket is in 2008 een ruimte gerealiseerd in het bedrijfsverzamelgebouw (BVG) aan de Churchillstraat. Tevens is in 2008 in overleg met de Kamer van Koophandel het project Start
Handhaving van de bestaande omvang van de transportsector. Indicatoren: • Het aantal bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen in de transportsector
Smart voor startende ondernemers vanuit het werkplein van het Bedrijfsverzamelgebouw gestart. De plannen
Het onderzoek naar de positie en functie van transport
voor de verdere implementatie van het fysieke onderne-
en logistiek in de regio is eind 2008 ter besluitvorming
mersloket zijn vertraagd als gevolg van de herziening
aan het dagelijks bestuur van Regio De Vallei
van het beleid van UWV/CWI welke eind 2008 in gang is
aangeboden. Daarna zijn de uitkomsten van het
gezet. De plannen van het UWV/CWI zijn om hun
onderzoek ter kennisname aangeboden aan de
vestigingen in het Bedrijfsverzamelgebouw binnen
gemeentebesturen van de verschillende gemeenten in
afzienbare tijd te sluiten en over te brengen naar Ede.
de regio. Naar aanleiding van deze besluitvormings-
Over dit voornemen zijn wij in gesprek met UWV/CWI
ronde heeft het in Barneveld te realiseren Facility Center
en informeren wij de raad.
voor de transportsector de status van sleutelproject in de regio gekregen. Voorts zijn het onderzoek en de daaruit voorvloeiende aanbevelingen benut als bouwsteen bij het planvormingsproces van diverse regionale en gemeentelijke gebiedsvisies. Tenslotte zijn met de NS afspraken gemaakt over een uit te voeren haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor een te
Jaarverslaggeving 2008
38
Programma 4 Lokale economie
realiseren goederenoverslag-terminal op de lijn
in de zakelijke dienstverlening gegroeid van 722 naar
Apeldoorn–Amersfoort. Deze afspraken hebben er toe
775. Tevens is in dezelfde periode de werkgelegenheid
geleid dat het daadwerkelijke onderzoek in 2009 wordt
gegroeid van 28.609 naar 29.261 arbeidsplaatsen.
uitgevoerd en dat er vooralsnog ruimte is gereserveerd
Hoewel in 2008 in absolute zin sprake is van een stijging
voor een railterminal in de MER en het ontwerp-bestem-
van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening,
mingsplan voor het plangebied van Harselaar-Zuid.
is het aandeel van zakelijke dienstverlening in de totale
Wanneer naar de gedefinieerde indicatoren wordt
werkgelegenheid ten opzichte van 2007 (14,7%) licht
gekeken, zien we dat zowel het aantal vestigingen (2007:
gedaald tot 14,5%.
143, 2008: 145) als het aantal arbeids-plaatsen (2007: 1897, 2008: 1912) licht is gestegen.
4. De zakelijke dienstverlening groeit naar het landelijk gemiddelde
5. Barneveld staat bekend als een aantrekkelijke locatie voor zowel verblijfs- en dagtoerisme als conferenties en groepsactiviteiten Subdoelstellingen en indicatoren
Subdoelstellingen en indicatoren 4.1
Uitbreiding vestigingsmogelijkheden voor de zakelijke dienstverlening. Indicatoren: • (De planologische en contractuele) voorbereiding voor het aantal vierkante meters kantoor- en bedrijfsruimte (Bedrijventerrein Harselaar-Centraal).
5.1
Verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie. Indicatoren: • Het aantal overnachtingen en het aantal verblijfplaatsen.
In 2008 is de planvorming van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan afgerond en is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Met de vaststelling van het
4.2
Subdoelstellingen en indicatoren
plan zijn de kaders vastgelegd voor de toekomstige
Uitbreiding van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening.
toeristisch recreatieve ontwikkeling van de gemeente.
Indicatoren: • Toename van het aantal vestigingen. • Toename van de werkgelegenheid tot het landelijke gemiddelde per 2010 (eind 2006 14,7% van de totale werkgelegenheid).
Eén van de uitkomsten van het plan is dat in 2008 een toeristisch aanjaagteam is samengesteld met daarin vertegenwoordigers van de gemeente en het toeristisch bedrijfsleven. Verder is er in 2008 in de kern Garderen een pilot uitgevoerd voor de verbetering van de bewegwijzering
In 2008 is het bestemmingsplan voor de ontwikkeling
naar de verschillende toeristisch recreatieve objecten in
Harselaar-Centraal onherroepelijk geworden. Daarnaast
deze kern. De ervaringen met deze pilot zijn dermate
is een acquisitieplan opgesteld voor de wijze waarop
positief dat het programma in 2009 zal worden vervolgd
Harselaar-Centraal in de markt wordt gezet. Tenslotte is
in een aantal andere toeristische kernen van de
een start gemaakt met de uitvoering van het promotie-
gemeente.
plan voor Harselaar-Centraal, waarbij de ontwikkeling is omgedoopt tot Columbiz Park. Op dit moment wordt er
Hoewel de definitieve cijfers van het aantal toeristische
met diverse geïnteresseerde partijen gesproken over het
overnachtingen nog niet bekend zijn, kan op basis van
realiseren van een vestiging op dit kantorenpark. Gelet
een voorlopige inventarisatie worden geconcludeerd dat
op het feit dat de markt door de in Europa en Nederland
het aantal toeristische overnachtingen is gedaald ten
heersende economische crisis terughoudend is, is de
opzichte van 2007 (ruim 400.000). Momenteel zijn er
uitvoering van het acquisitieplan enigszins vertraagd ten
300.000 overnachtingen verwerkt. De verwachting is dat
opzichte van de oorspronkelijke planning. Naar
dit aantal nog zal stijgen; nog niet alle opgaven zijn
verwachting zal de gefaseerde kaveluitgifte van
geteld. Als gevolg van een door een aantal recreatiebe-
Columbiz Park vanaf 2010 plaatsvinden.
drijven ingezette kwaliteitsverbetering (grotere plaatsen)
Ten opzichte van 2007 is in 2008 het aantal vestigingen
en een aantal grootschalige herstructureringen (terreinen
Jaarverslaggeving 2008
39
Programma 4 Lokale economie
Kieftveen IJsvogel en De Paalhoeve Kootwijk) is in 2008
2008 georganiseerde evenementen betrof de Techni-
het aantal verblijfplaatsen ten opzichte van voorgaande
sche Kontakt Dagen. Met 30.000 bezoekers in 3 dagen
jaren licht gedaald. Ook zal het slechte weer in de
kan dit evenement gekwalificeerd worden als de
zomer van invloed zijn geweest. Tenslotte is ter
grootste outdoor-beurs voor grondverzetmachines in
ondersteuning van de kwaliteitsverbetering van de
West-Europa. Met de organisatoren van dit evenement
verblijfsrecreatiebedrijven ingezet op de verbetering van
wordt bekeken op welke wijze aan dit evenement in de
het aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen. In dit
toekomst een vervolg kan worden gegeven.
kader is een start gemaakt met de planvorming voor de aanleg van een ruiterroute en wordt samen met het
Tenslotte zijn er in 2008 met de regio VVV Veluwe &
toeristisch bedrijfsleven gewerkt aan het realiseren van
Vallei prestatieafspraken gemaakt over de wijze waarop
een natuurbelevingpark in Garderen. Ook zijn er twee
de door de gemeente toegekende subsidie besteed
klompenpaden geopend: één in de omgeving van De
gaat worden. Deze prestatieafspraken hebben ertoe
Glind en één bij Achterveld. Daarnaast is de verwach-
geleid dat de door VVV geïnitieerde projecten beter
ting dat het fietsknooppuntensysteem op Barneveldse
aansluiten bij de speerpunten van het Toeristisch
grondgebied net voor of in de zomer van 2009 helemaal
Recreatief Ontwikkelingsplan van de gemeente.
is voltooid. Het registreren van het aantal bezoekers per evenement 5.2
Subdoelstellingen en indicatoren
is pas in 2009 geïmplementeerd. Hierdoor is het niet
Uitbreiding van het aanbod van voorzieningen en evenementen.
mogelijk om een uitspraak te doen over het aantal
Indicatoren: • Het aantal bezoekers aan attracties en evenementen. • Het aantal conferenties en groepsactiviteiten.
6. De food bedrijvigheid wordt vernieuwd en versterkt
bezoekers aan evenementen in 2008.
Subdoelstellingen en indicatoren
Eén van de opgaven uit het provinciale beleid zoals beschreven in Veluwe 2010 is de versterking van de cultuurhistorische waarden in de Veluwse dorpen. In dit kader is de kern Garderen als pilot benoemd in het programma Herkenbare Veluwse kernen. In 2008 is de eerste fase van dit project uitgevoerd waarbij de
6.1
Stimuleren van het Dutch Poultry Centre en de Food Valley. Indicatoren: • Het aantal nieuwvestigingen in de regio. • Het aantal innovatieprojecten. • Het aantal arbeidsplaatsen.
centraal in het dorp gelegen Putbrink is gerenoveerd. Deze is op 19 april 2008 feestelijk opgeleverd tijdens
Mede in het licht van de veranderende bedrijfsstructuur
het evenement Garderen Live.
in de agrarische sector onderzoekt de gemeente op welke wijze de werkgelegenheid in het Barneveldse
Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2008 de nota
bedrijfsleven op het terrein van de agro-food business
Evenementenbeleid vastgesteld. Met de vaststelling van
kan worden gehandhaafd. In dit kader ondersteunt de
deze nota beschikt de gemeente over een actueel
gemeente het bestuur van Dutch Poultry Centre en
beleidskader voor het organiseren van evenementen.
participeert de gemeente zelf actief in een aantal
Dit beleidskader maakt het mogelijk om zowel richting
relevante projecten. In 2008 zijn door het Dutch Poultry
organisatoren van evenementen als omwonenden
Centre een aantal marktcafes gehouden waarin de
helderheid te bieden over regels voor het organiseren
sector wordt uitgenodigd om tot netwerkvorming te
van een evenement.
komen en nieuwe ideeën op te doen. Tevens heeft de gemeente in het kader van de internationale promotie
Wanneer er naar het aantal in 2008 georganiseerde
van de Barneveldse pluimveesector in 2008 deelge-
evenementen wordt gekeken dan valt er ten opzicht van
nomen aan een door de Kamer van Koophandel
2007 een lichte stijging waar te nemen. Eén van de in
georganiseerde handelsmissie naar de Vakbeurs
Jaarverslaggeving 2008
40
Programma 4 Lokale economie
Intensieve Veehouderij in Moskou. Mede door deze activiteiten is het aantal leden van Dutch Poultry Center in 2008 gestegen naar 30. Tenslotte heeft de gemeente in 2008 ter stimulering van de innovatie ontwikkeling
7. Barneveld groeit naar een functie als regionaal koopcentrum en in de overige kernen is voldoende en op de behoefte van inwoners en bezoekers afgestemde detailhandel aanwezig
van de sector de planologische kaders vastgelegd om Subdoelstellingen en indicatoren
medewerking te verlenen aan de gerichte ontwikkeling van een aantal rondeelstallen. Naast de participatie in Dutch Poultry Centre neemt de gemeente deel aan Food Valley. Het gemeentebestuur van Barneveld erkent samen met de gemeenten uit de regio dat Food Valley een belangrijk en kansrijk toekomstperspectief is. Vanuit dit gemeenschappelijke uitgangspunt is er in 2008 ingezet om het Food Valley-
7.1
Regiofunctie voor de kern Barneveld. Indicatoren: • Verzorgingsindex detailhandel. • Omvang van het totaal winkelvloeroppervlak in de kernen. • Omvang van de geconcentreerde perifere detailhandelslocatie minimaal 15.000 m2 verkoop vloeroppervlak (vvo).
concept op de provinciale en Rijksagenda te plaatsen. In dit kader is met name ingezet op een beleidsmatige
In 2008 is de uitvoering van de detailhandelsvisie voor
verankering van het Food Valley concept in Rijks en
de kern Barneveld ter hand genomen. In dit kader zijn in
provinciaal beleid en het verkrijgen van subsidie voor
samenwerking met het bestuur van de Barneveldse
een aantal sleutelprojecten.
Middenstandsvereniging (BMV) de volgende acties uitgevoerd:
6.2
Subdoelstellingen en indicatoren
- Schouw van het kernwinkelgebied van Barneveld;
In stand houden van de primaire agrarische productie.
- Verkenning van de mogelijkheden tot invoering van
Indicatoren: • Het aantal bedrijfseenheden. • Het aantal bedrijven. • Het aantal bedrijfsplaatsen. • De omvang van het volume landbouwareaal.
één van de varianten van het zogenaamde Business Improvement District (BID); - Monitoring leegstand winkelpanden centrumgebied Barneveld. Daarnaast is in 2008 het overleg met een aantal grondeigenaren in het gebied rond de Scherpen-
In 2008 zijn de “keukentafelgesprekken” in Kootwijker-
zeelseweg vervolgd. Dit heeft nog niet tot overeenstem-
broek gestart. Deze gesprekken hebben als doel het
ming geleid zodat er nog geen besluitvorming heeft
stimuleren en ondersteunen van agrarische onderne-
plaatsgevonden over de in 2007 opgestelde perifere
mers in het Landbouwontwikkelingsgebied (gebied in
detailhandelsstudie.
en rond Kootwijkerbroek). In 2008 hebben 60 gesprekken plaatsgevonden.
Voorts is in 2008 de herontwikkeling van het voormalig BDU-pand en de verbreding van het Dijkje afgerond. Dit heeft geleid tot een betere winkelstructuur van het kernwinkelgebied van Barneveld en de toevoeging van drie nieuwe detailhandelsbedrijven. Omdat de exacte cijfers voor 2008 nog niet bekend zijn, is het niet mogelijk om de verzorgingsindex concreet vast te stellen. Echter op basis van de cijfers van 2007 kan worden geconcludeerd dat de verzorgingsindex in 2008 minimaal het niveau van 2007 zal evenaren, te weten 2.546 m2 winkelvloeroppervlak per 1.000 inwoners.
Jaarverslaggeving 2008
41
Programma 4 Lokale economie
Subdoelstellingen en indicatoren 7.2
Voldoende en op de behoefte van inwoners en recreanten afgestemde detailhandel in de kern Voorthuizen. Indicatoren: • Verzorgingsindex detailhandel.
In 2008 is de planvorming voor het opstellen van een detailhandelsvisie voor Voorthuizen gestart. In het kader van het interactieve karakter van de planvorming wordt deze begeleid door een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers namens de Ondernemers Vereniging Voorthuizen, de toonbankinstellingen Voorthuizen en Plaatselijk Belang Voorthuizen. Tevens is er in het kader van de planvorming een workshop gehouden met diverse stakeholders en leden van de gemeenteraad. De planvorming voor de visie is enigszins vertraagd als gevolg van aanvullend onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van plaatselijke vestiging van Albert Heijn. Naar verwachting zal de handelsvisie in het tweede kwartaal van 2009 ter besluitvorming aan de gemeenteraad kunnen worden aangeboden. De verzorgingsindex (niveau 2007) van de detailhandel van de kern Voorthuizen kan met 1.448 m2 winkelvloeroppervlak per 1.000 inwoners gekwalificeerd worden als gemiddeld.
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld, wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving Economische zaken
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
170
137
285
264
V
21
-1.463
-377
-1.815
-1.843
V
28
Toerisme
321
307
510
631
N
-121
Totaal saldo programma 4
972
67
-1.020
-948
N
-72
Nutsbedrijven
Jaarverslaggeving 2008
42
Programma 4 Lokale economie
Het verschil verklaard…. Toerisme (nadeel 121) Aan het VVV Zuid West Veluwe is de afrekening van het subsidie 2007 (€ 10.000) in 2008 uitbetaald. De afdeling Ruimte Bouwen en Wonen heeft meer uren besteed aan verblijfrecreatie en aan de vrijstellingen/ ontheffingen op grond van de Wet op de openluchtrecreatie. In totaal is de raming van de uren met een bedrag van € 45.000 overschreden. De kosten voor volksfeesten en evenementen zijn € 51.000 hoger uitgevallen in verband met vandalismeschade.
Jaarverslaggeving 2008
43
Jaarverslaggeving 2008
44
Programma 5 Onderwijs
Programma 5 Onderwijs Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
gevolgd, waarna de bouwwerkzaamheden in 2010 beginnen. Voor de Antoniusschool wordt naast toekomstige
1. Adequate en passende huisvesting primair en voortgezet onderwijs
huisvesting in het Valkhofcomplex te Barneveld ook onderzoek gedaan naar renovatie op de huidige locatie. De resultaten hiervan zijn de 1e helft van 2009 bekend
1.1
Subdoelstellingen en indicatoren
en worden aan de raad voorgelegd.
Huisvesting voor alle leerlingen.
Voor de nieuwbouw van de Vogelhorst is het voorlopig
Indicatoren: • Aantal leerlingen teldatum en prognose, vertaald in aantallen lesruimten. • Masterplan: 6.578 leerlingen primair onderwijs 399 leerlingen speciaal onderwijs 4.905 leerlingen voortgezet onderwijs
ontwerp gereed en wordt de planologische procedure gestart. Subdoelstellingen en indicatoren 1.3
Visie ontwikkelen op onderwijshuisvesting.
Vastgesteld en in uitvoering genomen is de Nota
bevorderen van integratie en voorkomen van segregatie
Het programma onderwijshuisvesting en –overzicht
in het onderwijs. De overige onderwerpen zijn in overleg
2009 is vastgesteld. Voor de uitvoering van het pro-
met de Denktank PO in prioriteit doorgeschoven naar
gramma onderwijshuisvesting 2008 en het Masterplan
het jaar 2009.
PO voor het jaar 2008: zie de informatie hieronder. Subdoelstellingen en indicatoren 1.2
2. Een zo volledig mogelijk aanbod aan onderwijsvoorzieningen
(Vervangende) nieuwbouw, renovatie en uitbreiding voor diverse scholen conform het Masterplan primair onderwijs. Indicatoren: • Aantal leerlingen teldatum, prognose, meerjarenonderhoudsplanning, schoolgebouwen.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
Het aanbieden van een breed pakket onderwijs (waaronder MBO).
Binnen het VMBO-onderwijs worden lespunten MBO aangeboden. SBBO (ROC ASA) verzorgt een lesaanbod
Voor de vervangende nieuwbouw van De Meerwaarde is
BBL niveau 1 en 2 voor de richtingen Metaal, Installatie-
het voorlopig ontwerp gereed en zijn de onderhandelin-
techniek en Transport & Logistiek. De scholen werken
gen over de meerkosten gestart. Het schoolbestuur van
aan verdere uitbreiding.
het Witsiuscollege heeft een Programma van Eisen
In 2008 heeft ROC ASA (Amersfoort) het besluit geno-
opgesteld.
men om in Barneveld met een MBO dislocatie voor
De bouw van Wijkschool De Burgt is gestart en noodlo-
automanagement te starten.
kalen zijn geplaatst om de bouwperiode te overbruggen. De uitbreiding van de Donnerschool is vertraagd
omdat huisvesting in een bestaand gebouw in De Glind niet haalbaar bleek. De Spreng wordt met 5 lokalen uitgebreid. In 2009 zal volgens planning de planologische procedure worden Jaarverslaggeving 2008
45
Programma 5 Onderwijs
Subdoelstellingen en indicatoren 2.2
Adequaat leerlingenvervoer
3. Het voorkomen en bestrijden van (leer) achterstanden bij leerlingen Subdoelstellingen en indicatoren
Uit het efficiëncyonderzoek is gebleken dat het leerlin-
3.1
genvervoer in Barneveld op efficiënte wijze wordt uitgevoerd. Naast het wettelijk verplichte schoolvervoer
Op 1 augustus 2010 neemt 70% van de potentiële doelgroep aan voor- en vroegschoolse educatie deel. Indicatoren: • In 2008 neemt 50% van de doelgroepleerlingen deel aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie).
kent de gemeente Barneveld aanvullend beleid. De raadscommissie samenleving heeft het rapport naar aanleiding van het onderzoek besproken. Het aanvullende eigen beleid blijft voor de periode 2010/2015
In 2008 heeft ruim 70% van de doelgroepkinderen van
ongewijzigd. Wel zal in die periode onderzoek worden
de peuterspeelzalen en de voorscholen van het basis-
gedaan naar de mogelijkheden om een school of neven-
onderwijs deelgenomen aan voorschoolse educatie.
vestiging voor reformatorisch speciaal basisonderwijs in
Door een wettelijke scheiding van de verantwoordelijk-
Barneveld te starten.
heid voor de voorschoolse educatie (gemeente) en de
De Europese aanbesteding leerlingenvervoer voor de
vroegschoolse educatie (schoolbestuur) is de deelname
periode 2010/2015 is begonnen.
in het basisonderwijs de verantwoordelijkheid van de betreffende schoolbesturen.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.3
Aanbod aan lokalen voor bewegingsonderwijs.
4. Het bevorderen van een doorlopende leerlijn Subdoelstellingen en indicatoren
Jaarlijks wordt de beschikbare zaalsportaccommdatie verdeeld onder de scholen voor primair en voortgezet
4.1
onderwijs. Voor het schooljaar 2009/2010 is voor alle scholen voldoende accommodatie voor bewegingsonderwijs beschikbaar. Slechts in de kern Kootwijkerbroek kan onvoldoende ruimte aan de scholen worden
Het zo volledig mogelijk terugdringen van ongekwalificeerd en voortijdig schoolverlaten en het bevorderen van schoolbezoek met zo weinig mogelijk verzuim. Indicatoren: • aantal leerlingen
aangeboden. Met Plaatselijk Belang, scholen en sportverenigingen in Kootwijkerbroek is inmiddels een behoefteonderzoek afgerond. Vastgesteld is, dat er
De bestaande Zorgadviesteams primair onderwijs zijn
behoefte is aan één gymlokaal. Er is onvoldoende
samengegaan in één structuur. Dit betekent een
draagvlak voor een sporthal of sportzaal. In 2009 zal
verbetering. Het schoolmaatschappelijk werk primair en
een geschikte locatie voor de uitbreiding met een
voortgezet onderwijs is gecontinueerd en verder
gymzaal worden gezocht en zal de voorbereiding voor
uitgebouwd met de bestaande subsidie van de
de bouw plaatsvinden.
gemeente.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.4
Subsidiëren van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen.
5. Toepassing van de “brede school” in andere wijken en kernen Subdoelstellingen en indicatoren
Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen wordt door de gemeente gesubsidieerd.
5.1
Studie doen naar mogelijkheid brede school in andere wijken en kernen. Indicatoren: • Gezinssamenstelling bewoners in wijken en kernen.
Diverse gesprekken zijn gevoerd over samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Jaarverslaggeving 2008
46
Programma 5 Onderwijs
Met de instellingen voor peuterspeelzaalwerk is
Inburgering
vooruitlopend op de studie naar de continuïteit van het
Indicatoren:
aanbod brede school in wijken en kernen onderzoek
Van 01-01-2007 tot 01-09-2008 werden 252 oudkomers
gedaan naar de toekomstige subsidiëring van het
in beeld gebracht:
peuterspeelzaalwerk (relatie met rijksbekostiging VVE).
92 lopende inburgeringstrajecten vanuit WI of WEB
In 2009 zullen wij de raad over het resultaat informeren.
30 Pavem-trajecten
In de Programmabegroting 2009 is de prestatie opge-
59 vrijstellingen
nomen om voor 5 wijken en kernen met aanbevelingen
08 verhuizingen
te komen voor een Brede school.
04 medische ontheffingen 36 in onderzoek voor een traject van de gemeente
6. Volwasseneneducatie
23 vaststellingen van inburgeringsplicht met eigen traject (vanwege een wetswijziging mag deze groep
6.1
Subdoelstellingen en indicatoren
vanaf 01-11-2007 toch een inburgeringstraject
Binnen de mogelijkheden van de Wet educatie en beroepsonderwijs mogelijkheden bieden tot het volgen van educatieve trainingen voor volwassenen.
aangeboden worden en zal opnieuw worden opge-
Indicatoren: • Aantal deelnemers.
roepen) Geen van de inburgeringsplichtigen hebben een aanbod geweigerd. Niemand van degenen die zijn genaturaliseerd, wel inburgeringsbehoeftig, maar niet –plichtig zijn, hebben
Door het ROC A12 werden educatieve trainingen
een aanbod geweigerd.
geboden in de richtingen: NT2, vavo en bmf/sr (breed maatschappelijk functioneren/sociale redzaamheid),
In 2008 zijn er van de 417 potentiële inburgeraars
waaronder twee trainingen budgetteren (doelgroep
(oudkomers) in Barneveld (per 01-01-2007) nog
vanuit de schuldsanering).
ongeveer 165, die nog niet in beeld zijn bij de gemeente.
7. Inburgeraars participeren zo optimaal mogelijk in de Nederlandse samenleving
Nieuwkomers Het aantal nieuwkomers dat jaarlijks naar Barneveld
7.1
Subdoelstellingen en indicatoren
komt ligt de laatste jaren gemiddeld rond de 28. Als
Door middel van het uitvoeren van de Wet Inburgering, de Pavemregeling en het duo-project inburgeraars zo optimaal mogelijk laten participeren in de Barneveldse samenleving.
gevolg van de pardonregeling zijn er in 2008 33 extra nieuwkomers naar Barneveld gekomen. Nieuwkomers krijgen allemaal (verplicht) een inburgeringstraject aangeboden.
Indicatoren: • Aantal inburgeraars dat inburgeringscursussen volgt en het inburgeringsexamen haalt.
Er bestaan in 2008 scholingscontracten met drie taalaanbieders. Pavemregeling De pavemregeling loopt tot eind 2009. Deelname:30 vrouwen Duoproject Duoproject 2 is uitgevoerd; 20 vrouwen namen hier aan deel. Jaarverslaggeving 2008
47
Programma 5 Onderwijs
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld, wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Openbaar basisonderwijs Huisvesting primair onderwijs Huisvesting speciaal onderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
11
14
14
14
2.571
2.339
2.679
2.387
V
292
0
148
242
323
281
V
42
1.903
2.318
1.832
1.776
V
56
Bijzonder onderwijsbeleid
2
2
2
2
Lokaal onderwijsbeleid
2.796
3.602
3.923
3.713
V
210
Totaal saldo programma 5
7.431
8.517
8.773
8.173
V
600
Het verschil verklaard …
0
is deze post door de mutaties in het klantenbestand niet exact te ramen. De rijksvergoeding voor het Gemeente-
Huisvesting primair onderwijs (voordeel 292)
lijk Onderwijsachterstandenbeleid over 2007 is afgewik-
Voor een bedrag van € 178.000 heeft het voordeel
keld. Per saldo levert dit een voordeel op van € 47.000.
betrekking op de asbestsanering. Een deel van de
Op de exploitatie van de gym- en sportzalen is per
sanering schoolgebouwen is nog niet uitgevoerd. Het
saldo een voordeel van € 96.000. Het gaat hierbij om
gaat om de locatie Groen van Prinsterercollege in
een incidentele voordelen op bouwrijp maken terrein
Barneveld en de Rehobothschool in Kootwijkerbroek.
sporthal De Voorde, een lagere vergoeding in 2008 voor
De raming wordt doorgeschoven naar 2009. De
bewegingsonderwijs vanwege de verbouwing van de
bijbehorende onttrekking aan de reserve die volgens
gymzaal in De Glind en lagere kapitaallasten
voorschrift loopt via programma 12 (post resultaat na bestemming) is ook lager, zodat de exploitatie budgettair neutraal verloopt. De kapitaallasten zijn € 95.000 lager dan geraamd omdat met de bouw van wijkschool De Burgt eind vorig jaar is begonnen, terwijl de lasten voor een jaar zijn geraamd.
Huisvesting voortgezet onderwijs (voordeel 56) Het voordeel heeft betrekking op geraamde kapitaallasten voor De Meerwaarde die in 2008 nog niet nodig zijn.
Lokaal onderwijsbeleid (voordeel 210) Voor externe advisering op huisvestingsgebied onderwijs zijn in 2008 aanvullende ramingen opgenomen. Een bedrag van € 23.000 is overgebleven en wordt overgeheveld naar 2009. Op een geraamd bedrag voor leerlingen- en schoolvervoer van € 1,2 miljoen is € 43.000 minder uitgegeven dan geraamd. Op jaarbasis Jaarverslaggeving 2008
48
Programma 5 Onderwijs
Jaarverslaggeving 2008
49
De Churchillstraat in Barneveld is niet alleen het decor van het vorig jaar geopende Werkplein, maar ook van het nieuwe Schaffelaartheater. Na het faillissement van de aannemer is een andere aannemer gevonden, die het Schaffelaartheater nu afbouwt. De artist impression op het bouwbord is werkelijkheid aan het worden. Op 13 juni 2009 wordt het Schaffelaartheater officieel en feestelijk geopend.
Jaarverslaggeving 2008
50
Programma 6 Cultuur
Programma 6 Cultuur Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
Edu-Art en Gelders Erfgoed heeft in 2008 geleid tot een eerste project: “Op Avontuur met Nairac en Bouwheer”, een project voor het primair onderwijs met aandacht
1. Een zo breed en gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur
voor het cultureel erfgoed en archeologie.
2. Innovatie op bibliotheekterrein Subdoelstellingen en indicatoren 1.1
Stimuleren van de cultuurbeleving op een breed terrein, zowel in verenigingsverband als bij de passieve beleving bij culturele evenementen.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
Stimuleren van bibliotheekvernieuwing.
De gemeenteraad heeft in mei 2008 de beleidsuitgangs-
In 2008 is de bouw van Het Schaffelaartheater hervat.
punten voor het bibliotheekbeleid vastgesteld voor de
De opening staat gepland op 13 juni 2009. Op dit
periode 2009-2012. In 2009 wordt de ontwikkelagenda
moment wordt gewerkt aan het duidelijk krijgen hoe de
vastgesteld.
wijze van beheer en exploitatie van het Schaffelaartheater wordt geregeld. Inmiddels heeft het college de programma adviescommissie vastgesteld.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.2
Een bibliotheekvoorziening in het Kulturhus in Kootwijkerbroek.
De herziening van de nota hart voor cultuur is uitgesteld
In juli 2008 is een permanente bibliotheekvestiging in
tot het najaar van 2009. Reden is dat er onderzocht
het Kulturhus Kootwijkerbroek geopend.
wordt welke mogelijkheden er zijn om tot heroverweging en vernieuwing van het beleid te komen.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.3
De lokale omroep werd geconfronteerd met het besluit
Onderzoeken of een bibliotheekvoorziening in kleine kernen mogelijk is.
van de rijksoverheid om de FM-frequenties, waarop de
Op basis van de vastgestelde beleidsuitgangspunten
lokale omroepen uitzenden, te herverdelen. Door te
bibliotheekwerk bestaat er geen noodzaak om de
dicht bij elkaar liggende frequenties in één geografisch
haalbaarheid van een bibliotheekvoorziening in de kleine
gebied waren er te veel storingen. Na herverdeling van
kernen te onderzoeken.
de frequenties is het vermogen van de zenders opge-
Het provinciaal beleid in Gelderland blijft vrijwel ongewij-
voerd om de ontvangst van de lokale omroepen te
zigd tot en met 2012. De provincie heeft haar financie-
verbeteren. Momenteel is de lokale omroep in de gehele
ring van de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland
gemeente storingsvrij te ontvangen. Met de investering
(PBCG) gewaarborgd. De PBCG zorgt voor de uitvoe-
is de overstap naar storingsvrije ontvangst en uitzendin-
ring van het kleine kernenbeleid, dus het bibliotheek-
gen in stereo gemaakt.
werk in de kleine kernen. In veel gevallen zal de bibliobus voor de kleine kernen de meest optimale voorzie-
Subdoelstellingen en indicatoren 1.2
ning blijven.
Gebiedsgericht cultuurbeleid. Subdoelstellingen en indicatoren
Regionale samenwerking tussen zes gemeenten in
2.4
Nieuwe huisvesting van de bibliotheek in Voorthuizen.
West-Veluwe (Barneveld, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Putten en Scherpenzeel) en de provinciale organisaties Jaarverslaggeving 2008
51
Programma 6 Cultuur
De bibliotheekvestiging in Voorthuizen is in slechte
vonden. De aanwijzingsprocedure wordt in 2009
bouwtechnische en onderhoudstechnische staat.
afgerond. Met de inventarisatie van de overige kernen is
Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er
gestart.
zijn om tot een nieuwe vestiging te komen.
3. Behouden cultureel erfgoed
Subdoelstellingen en indicatoren 3.5
Het ontwikkelen van een route langs de gemeentelijke monumenten.
Subdoelstellingen en indicatoren 3.1
Exploiteren gemeentelijk museum.
In 2008 is de Monumentenkaart van de gemeente
Indicatoren: • Aantal bezoekers gemiddeld 10.000 per jaar.
4. Stimuleren cultuureducatie
Barneveld uitgebracht.
Subdoelstellingen en indicatoren
Museum Nairac heeft in 2008 naar schatting 11.000 bezoekers verwelkomd, waaronder 1.300 kinderen.
4.1
Conform het door de raad vastgestelde amendement vindt momenteel een heroriëntatie op het museumbeleid plaats (uitbreiding Museum Nairac). De culturele
Het bieden van coördinatie aan scholen in het kader van cultuureducatie op het gebied van beeldende kunst, cultuurbehoud, dans, literatuur, muziek en theater.
basis van Barneveld wordt daarmee verbreed. In de
Alle scholen voor het primair onderwijs nemen deel aan
raadsvergadering van 14 mei 2008 is het besluit
cultuureducatie.
genomen voor de vervolgopdracht voor het onderzoek.
Dit zijn ongeveer 7.150 leerlingen (m.u.v. speciaal onder-
Behandeling van dit voorstel in de raad vindt plaats in
wijs).
de 1e helft van 2009. Subdoelstellingen en indicatoren
De duo tentoonstelling ‘Koningskunst: Van Parijs tot de Veluwe: de impressionisten Arnold en Edzard Koning’.is een samenwerkingsproject van Museum Nairac, het
4.2
Muziekonderwijs in de nieuwe muziekschool in het Schaffelaartheater.
Stadsmuseum Harderwijk en het Veluws Bureau voor
Zodra het Schaffelaartheater in gebruik wordt genomen,
Toerisme. De expositie loopt van 11 oktober 2008 tot en
wordt hier ook muziekles gegeven.
met 14 maart 2009. Subdoelstellingen en indicatoren 3.2
Samenwerking met het gemeentelijk archief van Ede realiseren.
Vanaf 1 januari 2008 werken de archieven van Ede en Barneveld samen. Subdoelstellingen en indicatoren 3.3
Implementeren van het eind 2007 vast te stellen gemeentelijk archeologiebeleid.
De beleidsnota archeologie is in november 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. Subdoelstellingen en indicatoren 3.4
Verder complementeren van de lijst met gemeentelijke monumenten.
De inventarisatie en selectie van monumenten in de kernen Voorthuizen en De Glind heeft in 2008 plaatsge-
Jaarverslaggeving 2008
52
Programma 6 Cultuur
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Bibliotheekwerk
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
1.121
1.108
1.232
1.255
N
-23
Muziekonderwijs
701
680
739
700
V
39
Kunst en cultuur
225
271
314
290
V
24
Oudheidkunde/musea
803
813
901
995
N
-94
2.850
2.872
3.186
3.240
N
-54
Totaal saldo programma 6
Het verschil verklaard…. Oudheidkunde en musea (nadeel 94) Er is op grond van de “Subsidieverordening Cultuurhistorie Barneveld” € 29.000 meer aan subsidie verstrekt voor de restauratie van gemeentelijke monumenten. Het onderzoek naar de uitbreiding van museum Nairac heeft € 21.000 meer gekost aan inhuur personeel derden. De kosten voor de inhuur van een gemeentearchivaris zijn te laag geraamd. Nadeel € 18.000.
Jaarverslaggeving 2008
53
In 2008 werden verschillende activiteiten op het gebied van sport gerealiseerd. Eén van de meest in het oog springende zaken was de officiële opening van Sporthal De Voorde in Voorthuizen. Maar ook de aanpassingen op en aan verschillende sporterreinen mogen niet onvermeld blijven. In 2008 werden ook voorbereidingen getroffen voor de nieuwe kleedkamers bij SDVD.
Jaarverslaggeving 2008
54
Programma 7 Recreatie en Sport
Programma 7 Sport Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2009 wordt het onderzoek naar nieuwbouw van het clubhuis van de Mixed Hockey Club voortgezet en afgerond.
1.
Adequate sportaccommodaties Subdoelstellingen en indicatoren
1.1
3. Aanbod zwemaccommodatie
Hanteren NOC*NSF-normen Subdoelstellingen en indicatoren Indicatoren: Masterplan buitensportcomplexen gemeente Barneveld 2007-2017.
1.1
Sportcomplex Norschoten
Verruiming van de gelegenheid tot deelname aan zwemlessen, doelgroepenzwemmen en recreatief zwemmen. Indicatoren: Wachtlijst zwemlessen
De voorbereidingen en de aanbesteding zijn afgerond. De bouw van de kleedlokalen is inmiddels begonnen.
Er is in 2008 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd Sportzaal Kootwijkerbroek:
door het adviesbureau Smart Sport Solutions. Aan de
De realisatie van een schoolsportaccommodatie is op
hand van dit onderzoek is een aantal scenario’s naar
verzoek van Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek uitge-
voren gekomen. De raad heeft gekozen voor het
steld om aanvullend onderzoek te doen naar draagvlak
scenario van een 25-meterbad en een peuterbad. Deze
voor een sporthal. Deze onderzoeken zijn inmiddels
scenario’s worden verder uitgewerkt. Daarnaast doen wij
afgerond. In programma 5 hebben wij reeds vermeld dat
onderzoek naar de voor- en nadelen van publieke en
met Plaatselijk Belang, scholen en sportverenigingen in
private exploitatie van het zwembad
Kootwijkerbroek inmiddels een behoefte onderzoek is afgerond en is vastgesteld dat er behoefte is aan één
Op 7 januari 2009 hebben wij de wachttijden voor
gymlokaal.
zwemles voor het laatst geactualiseerd: De wachttijd is gemiddeld een half jaar.
Sportcomplex De Westeneng
De wachttijden zijn met uitzondering van de zwemlessen
De realisatie van twee kleedkamers is op verzoek van
diploma A ochtend, volwassenen en gehandicapten
Voetbalvereniging Veluwse Boys uitgesteld. De vereni-
halverwege het zwemseizoen 2008/2009 licht afgeno-
ging heeft samen met ons in 2008 onderzocht om
men.
binnen het beschikbare budget in samenwerking meer te realiseren. Het onderzoek wordt in 2009 afgerond.
4. Sportstimulering Subdoelstellingen en indicatoren
2. Adequate verenigingsgebouwen Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
Hanteren NOC*NSF normen en zo mogelijk toepassen van de 1/3-regeling voor investeringssubsidies.
Jaarverslaggeving 2008
2.1
Terugdringen van achterstanden bij risicojeugd t.a.v. gezondheid en sport. Indicatoren: Onderzoeken van het Ned. Instituut voor Sport en Bewegen (NISG) en Hulpverlening GelderlandMidden/GGD.
55
Programma 7 Recreatie en Sport
Voordat wij onze beleidsvisie formuleren, ontmoeten
Twee sporters hebben een verzoek ingediend voor het
raadsleden in 2009 vertegenwoordigers van Barne-
sporttalentfonds.
veldse sportverenigingen in een interactieve vergadering over sportstimulering. De aanzetten die in deze bijeenkomst worden gegeven, vormen mede de basis voor het
Subdoelstellingen en indicatoren 4.5
Faciliteiten en randvoorwaarden topsporters en talenten.
toekomstige beleid. Indicatoren: Aantal verenigingen dat gebruik maakt van het talentontwikkelingsfonds: 2 Aantal sporters dat gebruik maakt van het talentontwikkelingsfonds: 10
Per week nemen circa 140 kinderen deel aan de activiteiten aan buitenschoolse activiteiten (BOS impuls) en worden gemiddeld 3 sportclinics per maand gehouden op scholen. Ook worden zeskampen en sportdagen vanuit de Bos impuls georganiseerd om jongeren aan
Een subsidie talentontwikkeling is toegekend aan:
het sporten te krijgen.
Brenda van Voorthuizen - Barneveldse Dam- en
Het is nog te vroeg om het werkelijke effect te meten.
Schaakvereniging
Dat vindt plaats in 2010. Zichtbaar is nu al dat ouders
Roos Engelbrecht - Turnvereniging K en V in Opmeer
meer zijn betrokken bij de sportende jeugd.
(N-H) Laura Engelbrecht - Dansacademie Lucia Marthas te
4.2
Subdoelstellingen en indicatoren
Amsterdam
Deskundigheidsbevordering en versterken van vrijwilligersbeleid.
Tim van Deutekom - Zwem- en poloclub DWK
Indicatoren: Aantal deelnemers cursus RSL-A: 12-20 per cursus.
Marloes Erkens - Zwem- en poloclub DWK Johan Veenstra - Zwem- en poloclub DWK Marissa Taribuka - Zwem- en poloclub DWK Oldrik van der Aalst - Nederlandse Ski Vereniging
Het project Breedtesport-impuls is afgerond. Kerndoel
Thijs van Huigenbos - voorheen sportschool Helsdingen
van het project was om kader te scheppen voor de
te Barneveld (nu Bijsterbosch te Wapenveld)
sport. In Barneveld hebben in totaal 26 personen
Jay Titaley - Lawn Tennisclub Barneveld.
deelgenomen aan de RSLA opleiding. Zij assisteren nu bij de Bos impuls, Sport- en spelbus en diverse sportac-
Verder werd een subsidie talentontwikkeling toegekend
tiviteiten vanuit het jongerenwerk. De Breedtesport-
aan Volleybalvereniging SSS en Zwem- en poloclub
impuls is opgevolgd door de Bos-impuls.
DWK. Wij hebben de regeling talentontwikkeling opnieuw voor het voetlicht gebracht.
Subdoelstellingen en indicatoren 4.3
Versterken sportverenigingen in de regio.
Sportverenigingen DWK en SSS werden ondersteund en met de VO scholen Johannes Fontanus College en De Meerwaarde en het AOC Groenhorstcollege zijn afspraken gemaakt over talentbegeleiding. Subdoelstellingen en indicatoren 4.4
Stimuleren van talentherkenning en talentontwikkeling.
In 2008 ontvingen acht Barneveldse sporters via het Olympisch Netwerk de talentstatus van het NOC*NSF. Daarnaast adviseerde het Olympisch Netwerk aanvullend 5 Barneveldse sporters. De adviezen richtten zich op medisch, onderwijs en sportorganisatorisch gebied. Jaarverslaggeving 2008
56
Programma 7 Recreatie en Sport
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
Sport
2.603
2.447
2.719
2.693
V 26
Totaal saldo programma 7
2.603
2.447
2.719
2.693
V 26
Jaarverslaggeving 2008
57
Vorig jaar werd het Werkplein aan de Churchillstraat in Barneveld officieel geopend. Een belangrijke locatie voor vraag en aanbod van werk in Barneveld. In 2008 zijn ook belangrijke stappen gezet om het ondernemersloket verder vorm te geven. Na de zomervakantie werden de eerste gevolgen van de economische crisis merkbaar. Ook in Barneveld. De gemeente denkt actief na over maatregelen en manieren om het bedrijfsleven in Barneveld te ondersteunen. De medewerkers van het Werkplein en Economische Zaken spelen daarbij een belangrijke rol.
Jaarverslaggeving 2008
58
Programma 8 Werk en Inkomen
Programma 8 Werk en Inkomen Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
uitkeringduur voor de direct bemiddelbaren bedroeg in 2008 6 maanden (6 maanden is de wettelijke termijn voor 2008).
1. Het beperken van uitkeringsgerechtigden in de WWB
2. Het realiseren van een verhoogde uitstroom van uitkeringsgerechtigden
Subdoelstellingen en indicatoren 1.1
Het aanbieden van werk gaat boven het verstrekken van een uitkering. Indicator: De preventiequote WWB.
De preventiequote is een prestatie-indicator die door het CWI wordt gebruikt om het percentage werkzoekenden aan te geven dat – na melding bij het CWI- niet wordt
Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
De gemeente werkt samen met de ketenpartners, lokaal in het Suwi Bedrijfsverzamelgebouw (Werkplein) of regionaal (platform arbeidsmarktbeleid) aan een sluitende aanpak van werkzoekenden. Indicator: Het aantal werkzoekenden wat een baan vindt via bemiddeling door de ketenpartners.
overgedragen aan de gemeente voor het verstrekken van een uitkering. Deze personen vinden dus werk,
In januari 2008 is bedrijfsverzamelgebouw Werkplein
zodat een uitkering niet nodig is. De landelijke norm is
geopend, een samenwerkingsverband tussen het
vastgesteld op 61%. De behaalde preventiequote WWB
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), uitkeringsinstan-
voor Barneveld bedroeg in 2008 77 %; dus ruim boven
tie UWV en de gemeenten Barneveld, Nijkerk en
de gestelde norm. Het resultaat is te danken aan de
Scherpenzeel. Op dezelfde locatie is ook een uitzendbu-
samenwerking van verschillende ketenpartners in het
reau, de Kamer van Koophandel, Sociale Werkvoorzie-
Werkplein (bedrijfsverzamelgebouw).
ning Permar en het ROC gevestigd. Door de in het pand gevestigde organisaties kunnen werkzoekenden en
1.2
Subdoelstellingen en indicatoren
werkgevers veel sneller aan elkaar worden gekoppeld.
Het verstrekken van een uitkering aan direct bemiddelbaren duurt zo kort mogelijk.
De prestatieafspraken die de partijen in 2008 met elkaar
Indicator: Het maximum aantal maanden in de uitkering.
hebben gemaakt moeten nog worden vastgelegd in een ketenjaarplan. In oktober 2008 werd door het CWI en UWV bekend gemaakt dat de CWI-vestiging in Barneveld gaat sluiten.
Als werk niet direct kan worden aangeboden, wordt de
De gemeente legt zich niet zomaar neer bij dit besluit en
aanvraag van de uitkering via het Bedrijfsverzamelge-
zal alle mogelijkheden tot behoud van de CWI-vestiging
bouw ingenomen. Direct bemiddelbaren krijgen meteen
onderzoeken. Mocht blijken dat onder geen voorwaarde
een uitnodiging voor een gezamenlijke bijeenkomst met
de CWI-vestiging voor Barneveld behouden kan blijven,
andere werkzoekenden, onder meer voor het oefenen
dan zal onderzocht worden op welke wijze de lokale
van een sollicitatiegesprek en het maken van een CV.
dienstverlening aan werkgevers en werknemers zoveel
Het tweede deel van de bijeenkomst vindt plaats in de
mogelijk in stand gehouden kan worden.
vorm van individuele gesprekken. In 2008 zijn we er echter niet in geslaagd met deze methodiek de uitke-
Sinds september 2008 neemt de gemeente Barneveld
ringsduur te beperken tot drie maanden. De gemiddelde
deel aan het Platform Onderwijs/Arbeidsmarkt (POA de
Jaarverslaggeving 2008
59
Programma 8 Werk en Inkomen
Vallei). Doelstelling van dit platform is door middel van
werk zoveel mogelijk te bevorderen. Voor het project,
concrete projecten vraag en aanbod met elkaar in
waaraan ook de gemeenten Nijkerk en Scherpenzeel
evenwicht brengen. Afgesproken is dat het platform
deelnamen, was een Europese subsidie van ruim
vanaf 1 januari 2009 echt operationeel wordt. In eerste
€ 278.000,- beschikbaar gesteld. Na afrekening van een
instantie gaat het om een proef van twee jaar.
gedeelte van de subsidie met diverse gemeenten blijft er
De kern van het POA wordt gevormd door een Alge-
ruim € 200.000 over. Dit bedrag kan ten gunste van het
meen Bestuur (waarin alle betrokken partijen vertegen-
Werkdeel WWB worden geboekt.
woordigd zijn), en een Dagelijks Bestuur (vertegenwoordiging onderwijs, overheid en bedrijfsleven o.l.v. een
De gemeente is in 2008 gestart het fysieke en digitale
onafhankelijk voorzitter). De uitvoerende werkzaamhe-
ondernemersloket verder uit te breiden. In 2009 wordt
den berusten bij de Algemeen Secretaris (0,1 fte) en de
het ondernemersloket verder doorontwikkeld. De
coördinator (0,6 fte). De functie van Algemeen Secretaris
activiteiten van het fysieke ondernemersloket worden
wordt ingevuld door de directeur van het Technocen-
afgestemd op de ontwikkelingen van het Klanten
trum De Vallei. Het technocentrum verzorgt verder de
Contact Centrum.
payroll en de huisvesting van de coördinator. Subdoelstellingen en indicatoren
Deelnemende partijen: Overheden: Op de gemeente Nijkerk na, alle Vallei gemeenten. UWV- werkbedrijf Ede, Veenendaal en Barneveld
2.2
Ook moeilijk plaatsbaren ondersteunt de gemeente bij het zoeken naar werk. Indicator: Tien procent van moeilijk plaatsbare uitkeringsgerechtigden stroomt uit naar regulier werk.
Onderwijspartijen: ROC A12
In 2008 is het gelukt om moeilijk plaatsbare uitkerings-
Christelijke Hogeschool Ede
gerechtigden binnen drie maanden na aanmelding bij
GSC Het Streek
Bureau Werk en Activering te voorzien van een plan naar
Pallas Athene College
werk of sociale activering. Dit heeft geresulteerd in
Groenhorst College
uitstroom naar duurzame arbeid van 32 personen in deze categorie. Daarmee is de gestelde doelstelling (20
Bedrijfsleven:
personen) behaald.
VNO-NCW Valleiregio
De voorgestelde leer-/werkplicht voor jongeren tot 27
Federatie Ondernemerskringen Valleiregio
jaar is niet geïmplementeerd. Dit komt doordat het
MKB Oost-Nederland
wetsvoorstel ‘Wet investeren in jongeren’ nog niet is
Technocentrum De Vallei
aangenomen. Het wetsvoorstel verplicht gemeenten
Kamers van Koophandel: Centraal Gelderland, Oost-
jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een
Nederland, Utrecht, Gooi en Eemland
uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een
Lokaal Platform Installatie techniek
vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren.
In 2008 is de eerste fase van het digitaal klantdossier
Met betrekking tot de wet Voorzieningen arbeid en zorg
geïmplementeerd. Fase 1 had het karakter van innovatie
alleenstaande ouders (Vazalo) kan het volgende gemeld
en het leggen van een solide basis. In 2009 wordt met
worden: naar aanleiding van een uiterst kritisch advies
fase 2 doorgepakt om integrale dienstverlening mogelijk
van de Raad van State heeft voormalig staatssecretaris
te maken.
Aboutaleb besloten om eerst een aantal experimenten af te wachten voordat hij de wet in werking laat treden. De
Eind 2008 heeft de gemeente het project “Poort naar
wet wordt mogelijk pas in 2011 of 2012 van kracht,
Werk” positief afgesloten. Het project (gestart in 2005)
mogelijk helemaal niet.
was bedoeld om de instroom van mensen in de uitke-
Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget van
ring zoveel mogelijk te voorkomen en de uitstroom naar
kracht geworden. In 2008 zijn binnen de gemeente wel
Jaarverslaggeving 2008
60
Programma 8 Werk en Inkomen
de eerste voorbereidende stappen gezet voor de
aangeboden. De uitvoering van het wachtlijstbeheer is
invoering van het participatiebudget. Doelstelling van
neergelegd bij Permar WS. In de loop van 2009 wordt de
deze wet is schotten weg te nemen tussen reïntegratie
gemeenschappelijke regeling gewijzigd; de gemeente-
en participatie. Een beleidsnota verschijnt in 2009.
raad krijgt hierdoor meer kaderstellende bevoegdheden.
3. Het aanbieden van een arbeidsplaats aan de Wsw-geïndiceerde in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving in samenwerking met Permar WS te Ede.
Subdoelstellingen en indicatoren 3.2
Indicator: Het aantal deelnemers aan een PGB bedraagt meer dan 1%.
Subdoelstellingen en indicatoren 3.1
Een passende werkplek voor een geïndiceerde, maar zo mogelijk stroomt men door naar een reguliere werkomgeving, via begeleid werken. Indicator: • De verdeling van de Wsw-populatie. • De tijdige plaatsing op een werkplek van een Wsw-geïndiceerde (wachtlijstbeheer).
Meer rechten voor de Wsw-geïndiceerde.
In 2008 had 0% van het aantal deelnemers een persoonsgebonden budget. Mogelijk komt dit doordat de betreffende verordening ‘persoonsgebonden budget Wsw’ pas medio 2008 is vastgesteld. De belangstelling onder de doelgroep bleek nihil na een mailing over dit onderwerp. In 2009 wordt het PGB opnieuw onder de aandacht van de doelgroep gebracht. De gemeenteraad
In 2008 zag de verdeling van de Wsw-populatie er als
heeft in 2008 ook de verordening Wsw-raad vastgesteld.
volgt uit: 40 % van de huidige Wsw-populatie werkt via
De Wsw-geïndiceerden krijgen hierdoor meer rechten.
detachering of begeleid werken, 30% werkt op locatie
De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel
en 30% heeft een beschutte werkplek. De gemeente
en Wageningen, die samenwerken in de Gemeenschap-
heeft in 2008 uitvoering gegeven aan circa 101 stan-
pelijke Regeling Permar WS, hebben gezamenlijk een
daard eenheden. Dit is een overrealisatie ten opzichte
Wsw-raad opgericht. De Wsw-raad maakt het mogelijk
van de minimum taakstelling (99,34 standaard eenhe-
dat mensen met een indicatie voor de Wsw kunnen
den). Het dagelijks bestuur van Permar heeft besloten
meepraten over het gemeentelijk beleid rond de Wet
de overrealisatie te financieren uit de bestemmingsre-
sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw-raad wordt
serve, welke ten laste komt van het weerstandsvermo-
gevormd door tien mensen die allemaal een Wsw-indi-
gen.
catie hebben en in één van de samenwerkende gemeenten wonen. Er zitten mensen in die werken bij Permar
Helaas is het de gemeente niet gelukt om Wsw-geïndi-
WS, maar ook mensen die werken bij Presikhaaf
ceerden binnen 6 maanden op een Wsw-werkplek te
Bedrijven in Arnhem.
plaatsen; de wachttijd bedraagt ruim 2 jaar. In oktober 2008 is de commissie Samenleving door de gemeente geïnformeerd over de wachtlijsten. De Rijksbijdrage, die de gezamenlijke gemeenten krijgen, is onvoldoende om
4. Het bestrijden van armoede en het oplossen of voorkomen van schuldensituaties van inwoners.
de wachtlijst op korte termijn aan te pakken. Daarom Subdoelstellingen en indicatoren
worden Wsw-kandidaten met voortrajecten geactiveerd, totdat een Wsw-dienstverband mogelijk is. In 2008 is 100% van de WWB-wachtlijstkandidaten op een voortraject geplaatst. Over het geheel genomen volgde gemiddeld 80% van de wachtlijstkandidaten in 2008 een voortraject; UWV-ers op de wachtlijst komen niet altijd in een voortraject terecht. Het UWV vergoedt alleen
4.1
De gemeente werkt samen met de ketenpartners aan integrale schuldhulpverlening. Indicator: Tijdige start van een schuldhulpverleningstraject nadat een aanvraag compleet is met de vereiste informatie.
voortrajecten als zeker is dat een Wws-kandidaat binnen 18 maanden een Wsw-dienstverband krijgt Jaarverslaggeving 2008
61
Programma 8 Werk en Inkomen
Integrale Schuldhulpverlening is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Barneveld, HdS, en Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Mensen met
Subdoelstellingen en indicatoren 4.3
Het gebruik van voorzieningen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.
schuldproblemen kunnen zich rechtstreeks melden tot de gemeente Barneveld. Hulp bestaat uit het vinden van een financiële oplossing en/of het bieden van ondersteuning.
Indicator: de onderbesteding op de begrotingsposten bijzondere bijstand bedraagt niet meer dan 10%.
In 2008 zijn de schuldhulpverleningstrajecten gemiddeld
In 2008 werd een aanvraag voor een uitkering levenson-
binnen 6 weken gestart. Tegen het eind van het jaar
derhoud in 43% van de gevallen binnen vier weken
startte de schuldhulpverlening binnen 4 weken. De
verstrekt. De geleverde prestatie is daarmee achterge-
doelstelling met betrekking tot het voorkomen van
bleven bij de doelstelling (60%).
recidive is behaald. Het percentage bedroeg in 2008
Redenen hiervoor zijn dat in de cijfers nu geen rekening
2,5%. Verder zijn ook de uitstroomdoelstellingen
is gehouden met hersteltermijnen en mogelijk houdt de
behaald: 50 cliënten zijn succesvol uitgestroomd. Het
mate van zorgvuldigheid bij het preventieonderzoek ook
aantal geslaagde schuldsaneringen lag iets onder de
iets op en voorliggende voorzieningen zijn niet altijd
norm, namelijk 48,5%. Landelijk (NVVK, 2007) ligt het
voldoende benut bij het toenmalige CWI.
slagingspercentage rond de 20%.
Een aanvraag bijzondere bijstand is in 55% van de gevallen binnen 4 weken afgehandeld en 80% van de
Wijzigingen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke
gevallen binnen de wettelijke termijn van acht weken.
Personen ( WSNP ) zijn per 1 januari 2008 doorgevoerd.
Ook deze prestaties zijn daarmee achtergebleven bij de doelstelling (75% binnen 4 weken).
4.2
Subdoelstellingen en indicatoren
Redenen hiervoor: de hersteltermijnen worden in de
Voorkomen dat jongeren in de schuldhulpverlening terechtkomen.
cijfers niet altijd meegenomen en klanten hebben ook
Indicator: Het aantal jongeren in de schuldhulpverlening.
gemiddeld twee weken nodig om alle benodigde informatie aan te kunnen leveren. In 2008 hebben twee studenten van de opleiding
Het percentage jongeren in de schuldhulpverlening
sociaaljuridische dienstverlening een evaluatierapport
beneden de 23 jaar bedraagt 1%. De doelstelling voor
geschreven over het minimabeleid van de gemeente
2008 is hiermee behaald. Niettemin blijft investeren in
Barneveld. Een groot deel van de ondervraagden in dit
preventie een noodzaak om te voorkomen dat het aantal
onderzoek geeft aan dat een kortere aanvraag- en
jongeren met problematische schulden toeneemt. Uit
behandelprocedure gewenst is. Het onderzoek resul-
onderzoek door het Nibud naar het financiële gedrag
teerde in een aantal aanbevelingen om het beleid te
van jongeren (april 2008) blijkt dat veel jongeren de
veranderen. Eén van de aanbevelingen is de doelgroep
financiële verantwoordelijkheid niet aan kunnen. Een
en externe organisaties meer op de hoogte te houden
betere financiële opvoeding thuis en op school kan er
van het beleid en ze te betrekken bij nieuwe ontwikkelin-
voor zorgen dat minder jongeren (financiële) problemen
gen. Deze aanbeveling heeft geleid tot het organiseren
krijgen. In 2008 zijn mogelijkheden met betrekking tot
van een werkconferentie ‘Gelijke Kansen’ op 8 decem-
schuldpreventie gericht op jongeren onderzocht. Naar
ber 2008. De werkconferentie heeft geresulteerd in veel
aanleiding hiervan is een enquête verspreid onder
concrete voorstellen om het beleid aan te passen.
scholen in Barneveld waarin om medewerking wordt gevraagd bij het inzetten van preventieve maatregelen.
In september heeft de gemeente extra gecommuniceerd
In februari 2009 zijn de resultaten hiervan bekend en kan
over de schoolkostenvergoeding en de vergoeding voor
de gemeente gericht starten met preventie.
verenigingsactiviteiten. Dit heeft geresulteerd in 47%, respectievelijk 95% meer verstrekkingen ten opzichte van 2007. Ook de collectieve ziektekostenverzekering
Jaarverslaggeving 2008
62
Programma 8 Werk en Inkomen
(verhoging gemeentelijke bijdrage) is extra onder de aandacht gebracht. Dit heeft geresulteerd in 83 nieuwe
6. Fraude met uitkeringen bestrijden we op alle mogelijke manieren
aanmeldingen per 2009. Van het aantal lage inkomens Subdoelstellingen en indicatoren
neemt momenteel ruim 20% deel aan de collectieve 6.1
verzekering. In december 2008 heeft de gemeenteraad, met vaststel-
Fraudepreventie en fraudebestrijding is gebaseerd op de methodiek van “hoogwaardig handhaven”. Indicator: Het aantal huisbezoeken.
ling van drie amendementen, de verordening langdurigheidstoeslag aangenomen. Per 1 januari 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch
In 2008 is bij 100% van de nieuwe WWB-aanvragen een
zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. De
huisbezoek verricht.
wet komt in de plaats van de fiscale regeling buitenge-
De fraudepreventie en fraudebestrijding zijn gebaseerd
wone uitgaven. De Wet tegemoetkoming chronisch
op de methodiek van “hoogwaardig handhaven”. In het
zieken en gehandicapten (Wtcg) regelt dat chronisch
kader hiervan is in 2008 gestart met het vervangen van
zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvan-
de maandelijkse inkomstenformulieren door periodieke
gen voor de extra kosten die zij hebben. De gemeente
statusformulieren. Voor diegenen met maandelijks
hoeft deze wet niet te implementeren; de regeling loopt
wisselende inkomsten worden de maandelijkse rechtma-
via het CAK.
tigheidsformulieren in stand gehouden.
De gemeente heeft in 2008 een convenant afgesloten
7. Openstaande (bijstands)vorderingen worden naar draagkracht en binnen de door ons gestelde termijnen terugbetaald.
met voormalig staatssecretaris Aboutaleb. Het ondertekenen van dit convenant heeft als doelstelling het aantal kinderen dat landelijk om financiële redenen niet
Subdoelstellingen en indicatoren
participeert in 2010 met de helft terug te dringen. Voor 2008 en 2009 zijn extra gelden aan de gemeente beschikbaar gesteld.
5. Streven naar blijvende verbetering van de dienstverlening en dat te meten via klanttevredenheidsonderzoeken.
7.1
Betalingsachterstanden worden snel gesignaleerd en er wordt actie op ondernomen. Indicator: Maximaal 20% van de openstaande vorderingen is achterstallig.
Er is een gemiddelde achterstand van 18% en er wordt 5.1
Subdoelstellingen en indicatoren
binnen een maand in alle gevallen een herinnering/
De gemeente voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit.
aanmaning gestuurd. Ook in 2008 zijn jaarlijks heronder-
Indicator: Het klanttevredenheidscijfer.
zoeken gehouden om de aflossingscapaciteit opnieuw te beoordelen. De openstaande vorderingen zijn in 2008 opnieuw teruggelopen van € 3.000.000 naar € 2.767.000 dankzij een actief
In 2008 kwam het tevredenheidscijfer over de dienstver-
invorderingsbeleid.
lening uit op 7,1 (landelijk gemiddelde: 7). Voor de telefonische bereikbaarheid ontving de gemeente het cijfer 6,9 (landelijk gemiddelde: 6,8). De aanbevelingen uit het klanttevredenheidsonderzoek 2007 worden - in overleg met de cliëntenraad WZI- begin 2009 geïmplementeerd.
Jaarverslaggeving 2008
63
Programma 8 Werk en Inkomen
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Inkomensvoorziening Werkgelegenheid Totaal saldo programma 8
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
1.829
2.361
2.229
2.348
533
413
504
192
N -119 V
312
2.362
2.774
2.733
2.540
V
193
Het verschil verklaard…. Inkomensvoorziening (nadeel 119) Het inkomensdeel van de WWB (Wet Werk en Bijstand) sluit met een nadeel van € 250.000. Het aframen van de uitgaven bij de tweede bestuursrapportage 2008 is te optimistisch gebleken. Er is in 2008 € 125.000 minder bijstand zelfstandigen verstrekt dan geraamd. Op de post bijzondere bijstand is een bedrag van € 35.000 over, dit ondanks de voorlichting die gegeven is. De gelden voor de uitvoering van het amendement Spekman en het convenant Kinderen Doen Mee (samen € 100.000) zijn ten behoeve van 2009 vastgehouden.
Werkgelegenheid (voordeel 312) Op het werkdeel van de WWB is een voordeel van € 98.000. Dit komt doordat we als gemeente de re-integratie meer zelf uitvoeren en minder inkopen bij derden. Het project “Poort naar Werk” is afgesloten met een voordeel van € 200.000. Dit betreft een afwikkeling van voorgaande jaren, waarbij het lange tijd onzeker was tot welke hoogte ESF-subsidie ontvangen zou worden.
Jaarverslaggeving 2008
64
Programma 8 Werk en Inkomen
Jaarverslaggeving 2008
65
Op het gebied van welzijn en zorg werd ook in 2008 veel werk verzet. Vaak achter de schermen, maar niet minder met hart voor de zaak. Eén van de meer openbare zaken was de officiële opening van het Kulturhus “De Essenburcht” in Kootwijkerbroek door minister G. Verburg. Een belangrijke mijlpaal voor deze kern. Een feestelijke opening van een schitterend gebouw!
Jaarverslaggeving 2008
66
Programma 9 Welzijn en Zorg
Programma 9 Welzijn en Zorg Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
Het Kulturhus De Essenburcht te Kootwijkerbroek is in de zomer 2008 opgeleverd. Dit geldt nog niet voor de “kelder”. De “kelder” krijgt twee functies: schietkelder en
1. Bijdragen aan sociale samenhang en leefbaarheid
jeugdhonk. De jeugdgroep organiseerde een veld- en zaalvoetbaltoernooi en was actief tijdens de open dag van het Kulturhus.
1.1
Subdoelstellingen en indicatoren
De Turkse en Marokkaanse verenigingen, de Molukse
Uitvoering en ondersteuning jeugd- en jongerenwerk.
stichting Batu Tjapeu, De Klup, de ASRO, ’t Scharrelkui-
Indicator: Aantal activiteiten/deelnemers jongerenwerk.
ken, de speel-o-theek en de Stichting Oldenbarneveld in beweging hebben een activiteitensubsidie gekregen. In het wijkcentrum Oldenbarneveld is een van de jongerenwerkers vanaf september ingezet ter ondersteuning van
Dagelijks zijn jongerenwerkers actief geweest in Villa 29
de vrijwilligers.
ter ondersteuning van de activiteiten en de vrijwilligers. Subdoelstellingen en indicatoren
Daarnaast heeft ook maandelijks ondersteuning van het bestuur van Stichting Jongerensociëteit Barneveld plaatsgevonden. De vrijwilligersgroepen van de jeugdhonken in Garderen, Stroe, Voorthuizen en Kootwijkerbroek hebben regelmatig ondersteuning gekregen van
1.3
Ondersteuning Stichting Welzijn Ouderen Barneveld (SWOB). Indicator: Aantal activiteiten/deelnemers SWOB-activiteiten.
de jongerenwerker. Activiteiten in de kleine kernen zijn door de jongerenwerker geïnitieerd en uitgevoerd.
De subsidie aan de SWOB is met ingang van 2008 met
Groepen die meededen aan de straatspeeldag ontvin-
ruim 37% verhoogd tot € 68.000. Met de SWOB zijn
gen een bijdrage in de organisatiekosten van die
voor het eerst prestatieafspraken gemaakt over o.a.
activiteit. Dat geldt ook voor de organisatoren van de
kwaliteit. Uit een onafhankelijke klanttevredenheidsme-
nieuwjaarsvieringen. De activiteit jeugddorp ging dit jaar
ting blijkt de SWOB boven de benchmark te scoren:
niet door. Andere vakantieactiviteiten zijn in samenwer-
deelnemers geven de SWOB-activiteiten gemiddeld een
king met de medewerkers van de jeugdhonken en Villa
7,9 als rapportcijfer. Samenwerking tussen SWOB en
29 georganiseerd. Op het Dijkje heeft tijdelijk een
VCB wordt gestimuleerd. Over herhuisvesting van de
graffitiwand gestaan. De ruimtelijke procedure voor de
SWOB naar de Veluwehal vindt constructief overleg
skatebaan is nog niet afgerond. In overleg met groepen
plaats. Inmiddels is met het bestuur van de SWOB,
en omwonenden zijn speelplekken verbeterd. Voor een
beheer Veluwehal en pachter van de horeca overeen-
uitgebreider overzicht van de resultaten verwijzen wij
stemming bereikt over de invulling van de beschikbare
naar het jaarverslag jongerenwerk.
ruimte op de 1e etage. Het eerste halfjaar van 2008 had de SWOB 1051 unieke deelnemers binnen de reguliere
Subdoelstellingen en indicatoren 1.2
activiteiten.
Ondersteuning sociaal-cultureel werk. Indicator: Aantal activiteiten/deelnemers sociaal-cultureel werk.
Jaarverslaggeving 2008
67
Programma 9 Welzijn en Zorg
Subdoelstellingen en indicatoren 1.4
Bijdragen aan ‘Wonen, Welzijn en Zorg-projecten’. Indicator: Aantal WZW-projecten.
ken gemaakt over samenwerking en afstemming van zorg. In het projectplan Regionale backoffice CJG Vallei wordt in regionaal verband een protocol ontwikkeld inzake escalaties en doorzettingsmacht. Subdoelstellingen en indicatoren
Het aanjaagteam Wonen, Welzijn en Zorg, met
2.2
gemeente, woningstichting en diverse zorg- en welzijn-
Bijdragen aan opvoedingsondersteuning. Indicator: Aantal cliënten opvoedingsondersteuning.
aanbieders, is in 2008 driemaal bij elkaar geweest. De voortgang van 7 projecten waar sprake is van wonen met zorg en/of welzijn voor ouderen of gehandicapten
Bij de subsidietoekenning zijn afspraken gemaakt met
werd besproken en zo nodig en waar mogelijk zijn
de instellingen over de uitvoering van de activiteiten. De
afspraken gemaakt om de voortgang te bespoedigen.
uitvoering van de activiteiten heeft plaatsgevonden
Met ingang van 2009 is, na een zelfevaluatie, het aantal
overeenkomstig deze afspraken. Medio 2008 is gestart
deelnemers uitgebreid en de naam veranderd in
met een pedagogisch spreekuur jeugdgezondheidszorg
‘Platform Wonen-Welzijn-Zorg’.
(uitgevoerd door Kruiswerk West-Veluwe en Hulpverle-
Subsidiebeleid voor (nieuwe) welzijnsactiviteiten voor
ning Gelderland Midden gezamenlijk).
alle inwoners met beperkingen in de Subdoelstellingen en indicatoren
zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie (dus niet alleen zorgvragers) wordt begin 2009 geformu-
2.3
leerd. Subdoelstellingen en indicatoren 1.5
Indicator: Bereik JGZ in %.
Bevordering integratie Indicator: Aantal deelnemers integratieprojecten.
Bijdragen aan integrale JeugdGezondheidsZorg (JGZ) in combinatie met invoering Elektronisch KindDossier (EKD) en de Verwijsindex.
Eind 2008 is in regionaal verband overeenstemming bereikt met Hulpverlening Gelderland Midden, Kruiswerk West-Veluwe en de Stichting Thuiszorg Midden Gelder-
Dit komt in programma 5, onder doel 7, aan de orde.
land over het implementatieplan en de bijbehorende begroting voor de invoering van het Elektronisch
2. Preventieve ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden en jeugdgezondheidszorg
KindDossier (EKD) in de regio Gelderland Midden. Het aanbestedingstraject start in het eerste kwartaal 2009. In november is de aansluitovereenkomst getekend met het ministerie van Jeugd en Gezin voor de start van de
2.1
Subdoelstellingen en indicatoren
(regionale) Verwijsindex ViVallei. Implementatie vindt
Bijdragen aan sluitend zorgnetwerk 0-18 jarigen.
plaats vanaf het eerste kwartaal 2009.
Indicator: Aantal besproken jeugdigen.
In de tweede helft van 2008 is gestart met een zorgnetwerk voor 0-4 –jarigen. Het zorgnetwerk sluit aan op het zorgadviesteam in het primair onderwijs. Hiermee is een
Subdoelstellingen en indicatoren 2.4
Bijdragen aan lokale voordeur Bureau JeugdZorg (BJZ) in combinatie met de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Indicator: Aantal klantcontacten.
sluitende zorgstructuur voor 0-19 jaar gerealiseerd. In de tweede helft van 2008 is een concept-startnotitie Binnen de lokale netwerken worden per casus afspraJaarverslaggeving 2008
voor de totstandkoming van het lokale Centrum voor 68
Programma 9 Welzijn en Zorg
Jeugd en Gezin voorbereid. In het eerste kwartaal 2009
Dit komt in programma 5, onder doel 3, aan de orde.
vindt overleg plaats met de kernpartners in het toekomSubdoelstellingen en indicatoren
stige CJG en zal een werkconferentie worden georganiseerd voor alle betrokkenen. In het kader van het
2.8
regiocontract Sociale Cohesie is een projectplan Regionale backoffice CJG Vallei opgesteld.
Indicator: % leerlingen dat gekwalificeerd het onderwijs verlaat.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.5
Bijdragen aan peuterspeelzaalwerk. Indicator: Aantal peuters in peuterspeelzalen.
Bijdragen aan het voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.
De bestaande zorgadviesteams primair onderwijs zijn samengegaan in één structuur. Het schoolmaatschappelijk werk primair en voortgezet onderwijs is gecontinueerd en verder uitgebouwd met de bestaande subsidie. De regio Vallei heeft het contract Aanval op Uitval met
In 2008 hebben alle daarvoor in aanmerking komende
de provincie afgesloten. Het zijn een aantal gerichte
instellingen voor peuterspeelzaalwerk op grond van de
programma’s om het ongekwalificeerd en voortijdig
geldende verordening subsidiëring peuterspeelzaalwerk
schoolverlaten in regionaal verband gezamenlijk aan te
subsidie ontvangen. Ook is een start gemaakt met de
pakken. Start uitvoering 2009. Ook heeft Barneveld in
herziening van de subsidiesystematiek. Kwaliteitsin-
regionaal verband met het Rijk en onderwijsveld
spectie van de peuterspeelzalen heeft eveneens
convenanten gesloten om uitval in het MBO terug te
plaatsgevonden. Ten aanzien van deze herziening van
dringen per 2009. Met de MBO school Groenhorst is
de subsidiesystematiek wordt u in 2009 een voorstel
contact geweest over de vorming van een zorgadvies-
aangeboden.
team. De verwachte ingangsdatum is 1-8-2009.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.6
Uitvoering outreachend jeugd en jongerenwerk. Indicator: Aantal contacten met straatgroepen.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.9
Versterking van de leerlingenzorg in het primair onderwijs op diverse terreinen. Indicator: Aantal verrichte schoolbegeleidingsactiviteiten.
Ook in 2008 is door de jongerenwerkers aandacht
Het versterken van de vraagsturing schoolbegeleiding is
besteed aan groepen hangjongeren in met name de
in 2008 besproken met de Denktank voor het primair
kern Barneveld. Voor een groep jongeren van het
onderwijs. Het gaat hierbij om het gemeentelijk subsidie,
Oldenbarnevelderplein is opvang verzorgd in het
dat naast de lump sum financiering van het rijk naar de
wijkcentrum Oldenbarneveld. Voor een groep jongeren
scholen voor primair onderwijs gaat. De leden van de
die samen kwam op het Jan Seppenplein is opvang
denktank hebben aangegeven dat het hun voorkeur
geregeld in Villa 29. De jongerenwerkers bieden hen
heeft op dit moment het beleid niet verder uit te werken.
daar activiteiten aan. Voor een uitgebreider overzicht
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de collegepe-
van de resultaten verwijzen wij naar het jaarverslag
riode 2010/2013.
jongerenwerk. Subdoelstellingen en indicatoren 2.7
Bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van (leer en ontwikkelings-) achterstanden bij kinderen. Indicator: Aantal deelnemende kinderen.
Jaarverslaggeving 2008
69
Programma 9 Welzijn en Zorg
3. Informatie, advies en cliëntondersteuning op het terrein van maatschappelijke ondersteuning
4. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers Subdoelstellingen en indicatoren
Subdoelstellingen en indicatoren 3.1
Uitvoering WMO-loketfunctie en WMO-adviseur.
4.1
Instandhouding van VrijwilligersCentrale Barneveld (VCB).
Indicator: Aantal klantcontacten WMO-loket.
Indicator: Aantal vrijwilligers VCB
De VCB is lokaal de centrale plaats voor informatie, Per 1 januari 2008 is het Servicepunt Werk, Zorg en
bemiddeling en ondersteuning van vrijwillige inzet in de
Inkomen operationeel. Het voormalig Zorg-/Wmo-loket
gemeente en is belangenbehartiger en ondersteuner op
is hiermee verbreed naar een loket voor maatschappe-
het gebied van participatie van kwetsbare (groepen)
lijke ondersteuning en sociale zekerheid. Naast informa-
mensen in de samenleving. Voor een groot aantal
tie en advies over Wmo voorzieningen kunnen aanvra-
concrete ondersteunende activiteiten hebben we de
gen voor bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en
VCB een budgetsubsidie verleend en zijn concrete
woningurgenties worden ingediend en verstrekt het
prestatieafspraken vastgelegd.
servicepunt informatie over de leerplicht. Subdoelstellingen en indicatoren
Voor de ontwikkeling van een digitale sociale kaart heeft het college ingestemd met het verstrekken van de
4.2
opdracht aan een aanbieder die de sociale kaart
Instandhouding Steunpunt Mantelzorg. Indicator: Aantal klantcontacten steunpunt mantelzorg.
ontwikkelt voor lokaal gebruik. De sociale kaart komt medio 2009 via de gemeentelijke internetsite beschikbaar. Ook hebben we een informatiegids met (Wmo-) voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken, gehandi-
Het bestaande steunpunt mantelzorg bij de VCB heeft in
capten en mantelzorgers uitgebracht, de Wmo-wijzer.
2008 structureel extra subsidie gekregen voor de
We zijn gestart met het 75+huisbezoekproject om deze
aanstelling van een part-time mantelzorgconsulent.
doelgroep actief te benaderen met informatie over
Verder hebben we Rijksmiddelen ontvangen voor het
Wmo- en andere voorzieningen. Hiervoor zijn vrijwilligers
realiseren van een lokale ondersteuningstructuur in
geworven en geschoold. De begeleiding van deze
verband met de komende verplichting van maatschap-
vrijwilligers hebben we ondergebracht bij de VCB.
pelijke stages voor leerlingen in het voortgezet onder-
We geven vorm aan cliëntondersteuning door het
wijs. Deze ondersteuningstructuur hebben we onderge-
aanbrengen van samenhang in het aanbod aan informa-
bracht bij de VCB en wordt met subsidie gefaciliteerd.
tie. Met MEE, meldpunt Troje, het Diaconaal Netwerk en Subdoelstellingen en indicatoren
de vrijwillige ouderenadviseurs hebben we afspraken gemaakt over taakafbakening, en wederzijdse verwijzing van cliënten die ondersteuning nodig hebben. Vertegenwoordigers van MEE, project Homestart en project Buurtbemiddeling hebben voorlichting gegeven aan de
4.3
Bijdragen aan ‘Maaltijd aan Huis’ (MaH). Indicator: Aantal deelnemers MaH.
medewerkers van het Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen. Voorlichtingsbijeenkomsten met andere
Het project “Maaltijd aan Huis” wordt in Barneveld-Dorp
organisaties zijn ingepland.
uitgevoerd door de Hervormde Diaconie. In de andere kernen en buitengebied door de VCB. Beide instanties hebben in 2008 budgetsubsidie ontvangen op basis van het aantal verstrekte warme maaltijden. Tot juli 2008 maakte men gebruik van een bezorgauto van de gemeente. Sinds medio 2008 maakt men voor de
Jaarverslaggeving 2008
70
Programma 9 Welzijn en Zorg
bezorging gebruik van lease-auto’s waarvoor een
Subdoelstellingen en indicatoren
vergoeding is opgenomen in de subsidieverlening.
5. Bevordering deelname aan maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking en/of een psychosociaal probleem
5.4
Onderzoeken eventuele inrichting Bureau Sociaal Raadslieden op basis van behoefteonderzoek.
Het onderzoek naar de behoefte aan Sociaal Raadsliedenwerk is afgerond. Gebleken is dat er in Barneveld behoefte is aan een (kleinschalig) Sociaal Raadslieden Punt (SRP). De raad heeft ingestemd met het inrichten
5.1
Subdoelstellingen en indicatoren
van een Sociaal Raadlieden Punt in de bibliotheek in
Instandhouding Algemeen Maatschappelijk Werk-aanbod in Barneveld.
Barneveld door Stadsring51 en heeft daarvoor middelen
Indicator: Aantal begeleidingstrajecten AMW-cliënten.
beschikbaar gesteld. We hebben afspraken gemaakt met het Diaconaal Netwerk over samenwerking en het inzetten van hun vrijwilligers bij de spreekuren van het SRP. Het SRP is in apil 2009 geopend.
Aan de AMW-instellingen is subsidie is verleend tot en met 2009. Het AMW in Barneveld biedt bijna 500 inwoners trajectmatige hulp. Daarnaast zijn er een kleine
6. Individuele voorzieningen voor mensen met een beperking
400 zogenoemde korte contacten geweest. Psychosociale hulpverlening moet laagdrempelig zijn. Het merenSubdoelstellingen en indicatoren
deel van de mensen kan echter niet binnen 3 weken bij het AMW terecht.
6.1
Indicatoren: Aantal verstrekkingen in natura en aantal verstrekte PersoonsGebonden Budgetten (PGB).
Subdoelstellingen en indicatoren 5.2
Bijdragen aan VluchtelingenWerk. Indicator: Aantal begeleidingstrajecten nieuwkomers.
Verstrekking van voorzieningen.
Voor een nieuwe leverancier van de sociaal-medische indicaties voor individuele voorzieningen (met uitzondering van hulp bij het huishouden) hebben we in 2008 een
VluchtelingenWerk biedt ± 90 ondersteuningstrajecten
openbare aanbestedingsprocedure gevolgd waarna een
aan (niet-westerse) nieuwkomers in de Barneveldse
nieuw contract kon worden afgesloten per 1 januari
samenleving.
2009. Na een wat moeizame start van Regiotaxi Gelderland in
5.3
Subdoelstellingen en indicatoren
2007, is in 2008 een verbetertraject ingezet die zijn
Huisvesting statushouders.
vruchten afwerpt. De klanttevredenheid in regio De Vallei
Indicator: Aantal gehuisveste statushouders.
is blijkens het laatste onderzoek gestegen tot een 7.4. Hoewel het Wmovervoer nog stijgende is, blijft het OV-gebruik van Regiotaxi Gelderland steken op 4%.
In 2008 is, naast de reguliere subsidie, met behulp van
Gedurende het jaar zijn voorzieningen en pgb’s toege-
extra middelen van het Rijk aanvullende subsidie
kend conform de verordening en de beleidsregels zoals
verleend in verband met het zogenoemde Generaal
door respectievelijk college en raad vastgesteld.
Pardon (30 nieuwe statushouders in 2008) en voor de benodigde voortgezette intensieve begeleiding van ± 20
Met ingang van 2008 is een eigen bijdrageregeling naar
uitgenodigde Birmese vluchtelingen.
draagkracht van toepassing voor individuele Wmovoorzieningen (met uitzondering van rolstoelen). Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad is
Jaarverslaggeving 2008
71
Programma 9 Welzijn en Zorg
een onderzoek gestart naar de wijze van indicatiestelling bij aanvragen voor hulp bij het huishouden. De resulta-
8. Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ)
ten hiervan worden medio 2009 verwacht. Subdoelstellingen en indicatoren
7. Maatschappelijke opvang en bestrijding van huiselijk geweld
8.1
Indicator: Aantal bemoeizorgcliënten.
Subdoelstellingen en indicatoren 7.1
Bijdragen aan instandhouding sociaal pension in Ede. Indicator: Aantal opgevangen dak- en thuislozen uit gemeente Barneveld.
Bijdragen aan sluitende keten voor zorgwekkende zorgmijders.
In de eerste helft van 2008 zijn 33 zorgwekkende situaties bij het Meldpunt Troje (bemoeizorg) binnengekomen. Daarnaast worden er 15 tot 20 nieuwe casussen dit jaar besproken in het multi-disciplinaire OGGZ-casu-
Voor zover nu bekend zijn er in 2008 4 inwoners van de
ïstiekoverleg. Een enkele keer wordt een inwoner
gemeente Barneveld opgevangen in het sociaal pension
gedwongen opgenomen in verband met gevaar voor
van het Leger des Heils in Ede. Bij dreigende (structu-
zichzelf en/of zijn/haar omgeving door of vanwege een
rele) dak- en thuisloosheid wordt door betrokken partijen
psychiatrische stoornis. Partners in de bemoeizorgketen
(woningstichting, Algemeen Maatschappelijk Werk,
blijken de korte lijnen en de informele netwerkstructuur
schuldhulpverlening, Geestelijke GezondheidsZorg e.d.)
te waarderen.
nauw samengewerkt. Subdoelstellingen en indicatoren 7.2
Bijdragen aan instandhouding Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei. Indicator: Aantal meldingen huiselijk geweld uit gemeente Barneveld.
9. Bevordering en bescherming gezondheid van de bevolking inclusief bijdragen aan verslavingsbeleid Subdoelstellingen en indicatoren 9.1
Bijdragen aan instandhouding GGD
Burgemeester en wethouders zijn wettelijk verplicht een Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Veluwe/Vallei
Gemeentelijke GezondheidsDienst in stand te houden.
komen per jaar ± 70 meldingen uit de gemeente
Vanwege de benodigde specifieke expertise wordt dit
Barneveld binnen. Het overgrote merendeel daarvan
gedaan middels de gemeenschappelijke regeling
betreft meldingen door de politie. Het aantal gevallen
Hulpverlening Gelderland Midden. Hierbij wordt door de
van huiselijk geweld is waarschijnlijk (fors) hoger dan het
gemeente een bedrag per inwoner voor o.a. activiteiten
aantal meldingen.
op het gebied van volksgezondheid betaald. In 2008 zijn
Met ingang van 2009 kan de burgemeester een (potenti-
zowel bestuurlijk als ambtelijk de banden met de GGD
ële) pleger van huiselijk geweld een huisverbod van
nauwer aangetrokken. De relatie tussen prestaties en
minimaal 10 dagen opleggen, waarna (binnen 4 klok-
kosten worden steeds inzichtelijker.
uren) hulpverlening moet worden aangeboden aan Subdoelstellingen en indicatoren
slachtoffer, eventueel betrokken kinderen èn aan de dader. De hulpverlenings-capaciteit zal moeten worden uitgebreid.
9.2
Bijdragen aan gezondheidsbevorderende initiatieven Indicator: Aantal deelnemers preventieve activiteiten
In 2008 is in het kader van het Regiocontract De Vallei gewerkt aan het opstellen van een projectplan Alcohol & Jongeren. Hiertoe zijn een aantal onderzoeken/nulmetingen verricht. Doel van het regionale project is alcoholpreJaarverslaggeving 2008
72
Programma 9 Welzijn en Zorg
ventie en –matiging bij jongeren.
Het meerjarige project B-fit is gestart op 3 scholen en
Op (sub)lokaal niveau is er een alcoholvoorlichtingscam-
een peuterspeelzaal. Doel is overgewicht te voorkomen
pagne geweest. Uit een gehouden mini-enquête blijkt
en bestrijden door (meer) aandacht voor gezonde
dat in 45% van de huishoudens in Kootwijkerbroek en
voeding een meer bewegings-mogelijkheden.
Stroe de folder ‘Voorkom alcoholschade bij uw opgroei-
GGZ Meerkanten krijgt subsidie voor preventiecursus-
ende kind’ is gelezen. Hiernaast verzorgt IrisZorg
sen, lotgenotencontact en een spreekuur voor mantel-
voorlichting op scholen.
zorgers en voor participatie in het project ‘Eenzame Ouderen Barneveld’ dat in 2008 een nieuwe impuls heeft
In 2008 heeft de raad het ketenbeleid aangescherpt tot
gekregen (zie ook 75+ huisbezoekproject bij 3.1).
een afbouwbeleid. Alle keten zijn in kaart gebracht en geïnspecteerd. Een toezichthouder/handhaver heeft regelmatig contact met de eigenaren en gebruikers van keten. In februari 2009 zijn aan keeteigenaren die aan de voorwaarden van uw beleid voldeden 15 gedoogbeschikkingen en 3 zgn. afbouwbeschikkingen verleend. In 2009 zal de procedure van handhaving worden gestart m.b.t. keten waarvoor geen gedoogbeschikking is afgegeven.
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Vormings en ontwikkelingswerk Maatschappelijke zorg Vreemdelingen Sociaal-cultureel werk Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Gezondheidszorg Totaal saldo programma 9
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
20
11
11
11
0
3.654
3.458
4.260
4.058
V 202
146
92
73
73
0
1.116
1.134
1.319
1.313
V
6
255
318
273
186
V
87
2.267
2.183
2.467
2.456
V
11
709
823
809
827
N -18
8.167
8.019
9.212
8.924
V 288
Het verschil verklaard…. Maatschappelijke zorg (voordeel 202)
Kinderopvang (voordeel 87)
Het voordeel van € 202.000 heeft voor € 190.000 heeft
Van de belastingdienst is een bedrag van € 80.000 over
betrekking op de uitvoering van de WMO en met name
voorgaande jaren te vorderen wegens kinderopvang
op de huishoudelijke verzorging. Met de beschikbare
uitkeringsontvangers. Dit bedrag was niet in 2008 als te
informatie van de zorgaanbieders over de in te kopen
ontvangen opgenomen.
zorg, was het moeilijk om een juiste raming voor het jaar 2008 te maken. Jaarverslaggeving 2008
73
Een beter milieu begint bij jezelf! Een bekende slogan die opnieuw inhoud werd gegeven tijdens het Klimaatcongres, dat de gemeente Barneveld in samenwerking met andere partijen en organisaties in 2008 organiseerde. In Edda Huzid in Voorthuizen werd ingegaan op de noodzaak om meer aandacht aan de klimaatveranderingen te schenken. Tijdens die bijeenkomst vertelde een vertegenwoordiger van de firma Harthoorn Coldstores, dat zij al verschillende stappen hebben gezet op het klimaatgebied. Eén van die stappen is een betere afscherming van de vriescellen, waardoor kou en warmte beter gescheiden blijven.
Jaarverslaggeving 2008
74
Programma 10 Milieu
Programma 10 Milieu Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
dures gestart. In totaal zijn bij 7 bedrijven dwangsomprocedures gestart en bij twee bedrijven is tot inning over gegaan.
1. Uitvoeren van wet en regelgeving
Er zijn 179 klachten geregistreerd. In 2008 waren Brons met 72 klachten en Schuiteman met 8 klachten de
1.1
Subdoelstellingen en indicatoren
uitschieters. Verder zijn er 17 klachten ingediend over
Het up-to-date houden van het inrichtingenbestand.
Waaijenberg coatings. Deze klachten zijn echter onge-
Indicator: • Adequaat vergunningenbestand. • Aantal procedures.
grond. Op een bedrijvenbestand van ruim 2500 bedrijven is een dergelijk aantal klachten te billijken.
2. Afvalstromen optimaliseren en verminderen
In 2008 zijn 185 vergunningaanvragen ingediend. Subdoelstellingen en indicatoren
Hiervan zijn 105 procedures afgerond. Daarnaast zijn nog 57 aanvragen afgerond, die eind 2007 zijn inge-
2.1
diend. Doelstelling m.b.t. aantal afgehandelde aanvragen hiermee behaald. De invoering van de Wabo (wet Algemene Bepalingen
Een zo laagdrempelige mogelijkheid bieden om restafval gescheiden en verantwoord af te voeren; brengen naar ondergrondse containers (glas, papier en textiel); brengen naar de milieustraat; of op afroep ophalen door eigen dienst.
Omgevingsrecht) is voorbereid. In het eerste kwartaal van 2009 voeren wij een pilot uit, waarbij wij een tweetal
Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van inwoners
vergunningaanvragen “Wabo-proof” uitvoeren om
over de faciliteiten van de Milieustraat goed is. In 2009 is
zodoende ervaring op te doen en te bezien waar nog
de “gratis” milieupas ingevoerd wat het gebruik van de
knelpunten liggen.
Milieustraat verder moet stimuleren. In 2008 zijn er 5.000
De invoering van het activiteitenbesluit heeft problemen
pasjes afgenomen. In 2009 zijn aan alle 18.000 huishou-
gegeven, mede doordat de “tools” (zoals het landelijk te
dens pasjes verstrekt.
gebruiken digitale aanvraagformulier) niet adequaat Subdoelstellingen en indicatoren
werken. In 2008 zijn er duidelijke verbeteringen aangebracht maar voor de aanvrager blijft het een lastig instrument. Subdoelstellingen en indicatoren 1.2
Het controleren van beschikkingen.
2.2
Landelijke kengetallen uit AOO als richtnorm hanteren. Indicator: • Scheidingspercentage 60% in 2009 (nu 55%). • Hoeveelheid ingezamelde fracties bij inwoner.
Indicator: • Minder overtredingen, minder inrichting gebonden en gegronde klachten. • Aantal uitgevoerde controles/aantal klachten.
Er zijn in 2008 235 bedrijven bezocht. Een aantal bedrijven is vaker dan 1 keer bezocht (een hercontrole is bijna altijd noodzakelijk). De doelstelling is hiermee gehaald. Bij een chemisch bedrijf in de gemeente, vallend onder de BRZO-regeling zijn dwangsomproceJaarverslaggeving 2008
75
Programma 10 Milieu
De volgende hoeveelheden huishoudelijk afval zijn in
Subdoelstellingen en indicatoren
2008 ingezameld: HHA
2.3 Ton
Percentage 11.095
46%
Gft
8.006
33%
Papier
Restafval
3.687
15%
Glas
939
4%
Textiel
157
0.7%
KCA
61
0.3%
luiers
208
1%
24.153 tn
Terugdringen van het zwerfafval. Indicator: Situatieanalyse over de vervuilingsgraad. Van “matig schoon” naar “redelijk schoon”.
Aan de landelijke opschoondag is ook in 2008 deelgenomen. In 2009 krijgen scholen een prominentere plek. Subdoelstellingen en indicatoren 2.4
100%
Opzetten van een inzamelstructuur voor het verpakkingsmateriaal.
Geconcludeerd kan worden dat we minder aan de bron
scheiden dan de landelijke richtlijn van 60%. Maar
In de regio is deelgenomen aan een systeem van pilots
vergeleken met andere gemeenten, zijn de resultaten
zodat we de ervaringen van verschillende systemen tot
gunstig. Dat neemt niet weg dat de hoeveelheid
onze beschikking krijgen. In 2009 zullen hieruit conclu-
restafval nog verder kan worden verminderd . Hoe we
sies en de keuze voor een inzamelsysteem worden
dit doen, zetten we dit jaar op een rij. In ieder geval gaan
gemaakt.
we ervan uit dat we het scheiden aan de bron stimuleSubdoelstellingen en indicatoren
ren, door het verstrekken van een stortpas aan alle huishoudens (zie 2.1). Zo kunnen inwoners afval naar de
2.5
milieustraat brengen, waar scheiding in diverse deelfrac-
Verbetering van het gebruik van grondstromen die bij de eigen dienst vrijkomen.
ties plaatsvindt. De eerste cijfers wijzen er op dat er
De vergunningverlening door de provincie heeft vertra-
meer afval naar de milieustraat wordt gebracht. Of dit
ging op gelopen. Realisatie (ten behoeve van eigen
een daling van het restafval betekent, zal nog moeten
gebruik) is nu voorzien in 2009
blijken.
3. Duurzame ontwikkeling Een andere manier om de hoeveelheid restafval te Subdoelstellingen en indicatoren
verminderen is het inzamelen van oud papier met minicontainers. Hiertoe is het aantal blauwe minicontainers in 2008 uitgebreid. Dit heeft geleid tot een toename van de hoeveelheid ingezameld papier. Wij overwegen om in meer wijken en kernen oud papier met blauwe
3.1
Minimaal een score 6 in de COS Lokale Duurzaamheidmeter. Indicator: Cijfer uit de COS Lokale Duurzaamheidmeter.
containers in te zamelen. Eerst zullen wij de voor- en nadelen hiervan op een rij zetten.
Het Stappenplan Duurzaamheidsmeter is in concept gereed. Een zeer belangrijke, nog te zetten stap in de
In 2008 is in een aantal wijken een pilot voor kunststof-
duurzaamheidsmeter vormt klimaat en duurzaam
inzameling uitgevoerd. Deze pilot was zeer succesvol; er
inkopen. Dit heeft zijn weerslag op de score in de
werd veel kunststof ingezameld. Uit sorteeranalyses
duurzaamheidsmeter. De verwachting is dat wij de
bleek ook dat de hoeveelheid kunststofafval in het
eerste helft van 2009 een leidraad voor duurzaam
restafval was afgenomen. De aanbevelingen naar
inkopen vaststellen, waardoor de score voldoende zal
aanleiding van de pilot worden dit jaar uitgevoerd.
worden.
Jaarverslaggeving 2008
76
Programma 10 Milieu
Subdoelstellingen en indicatoren 3.2
Gemeentelijk klimaatbeleid.
Het klimaatbeleidsplan maakt onderdeel uit van het op
In 2009 worden de ondoelmatige lozingen in het gebied Kieftveen aangepakt. De knelpunten in de waterhuishouding in de Maat in Voorthuizen worden begin 2009 opgelost.
te stellen milieubeleidsplan. Als vervolg op de BANS subsidie is opnieuw een subsidie aangevraagd voor de
Omdat onder nieuwbouwwijk De Glindhorst in de Glind
komende 4 jaar om het klimaatbeleid op lokaal niveau
sprake was van een relatief hoge grondwaterspiegel,
meer vorm te geven (de SLoK subsidie).
stond er vaak water in de kruipruimten onder de
We hebben samen met de Rabobank een succesvol
woningen. Het water werd onvoldoende afgevoerd,
Klimaatcongres gehouden. Na afloop van het congres
omdat watergangen in de omgeving van De Glindhorst
zijn initiatieven genomen tot het vormen van een
het overtollige water in onvoldoende mate konden
denktank waarin gemeente, Rabobank, BIK en
afvoeren. Daarnaast merkte de gemeente, dat straatkol-
Woningstichting Barneveld zitting hebben.
ken niet werkten zoals zou moeten en dat regenwater-
Wij nemen deel aan regionale energieprojecten, waaron-
riolen permanent waren gevuld.
der Rijden op Aardgas en Biomassa voor energie. De gemeente Barneveld heeft de afgelopen periode
4. Integrale aanpak van waterbeleid
watergangen uitgediept, slootjes hersteld en een duiker langs de Schoonderbekerweg hersteld. Ook zijn de
4.1
Subdoelstellingen en indicatoren
regenwaterriolen en de straatkolken vaker gereinigd dan
Streven naar een gezond en duurzaam watersysteem.
voorheen. Desondanks bleef het probleem van het te hoge grondwaterpeil bestaan. Daarom heeft de gemeente Barneveld aanvullende maatregelen getroffen.
Het Baggerplan is volledig uitgevoerd. Het baggeren is
De wegen en kruipruimten van de woningen in De
in Barneveld, Voorthuizen en op Harselaar op verschil-
Glindhorst hebben een horizontaal drainagesysteem
lende manieren uitgevoerd: door de watergang “droog
gekregen. Bewoners kunnen hun tuinen eventueel op dit
te zetten en de bagger er uit te graven” of door de
drainagesysteem aansluiten. De problemen moeten nu
watergang juist niet droog te zetten en vanaf de kant de
tot het verleden behoren.
natte bagger er uit te graven. De meeste bagger is afgevoerd naar een verwerkinginstallatie in Nijkerk of in een enkel geval op de oevers naast de watergang verwerkt. Gelijktijdig zijn flauwe, natuurvriendelijke oevers (NVO) aangelegd o.a. in Barneveld Zuid. Beschoeiingen zijn vervangen in Barneveld en Voorthuizen; o.a. bij het Molenveen. Duikers (die watergangen verbinden onder een weg door) zijn gelijktijdig schoongemaakt. Het plan van aanpak van diffuse bronnen van (water) verontreiniging is nagenoeg afgerond. Subdoelstellingen en indicatoren 4.2
Zorgen voor een doelmatig functionerende riolering.
Voor het afkoppelen van regenwater in diverse kernen wordt dit jaar een afkoppelbeleidsplan opgesteld. Het verbeteren van het rioolstelsel van Kootwijk is afhankelijk van de hierin te maken keuzes. Maatregelen vinden naar verwachting vooral op particulier terrein plaats. Jaarverslaggeving 2008
77
Programma 10 Milieu
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Afvalverwerking Riolering
-163
-289
125
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
-496
-679
47
Verschil V
183
V
47
Milieu
1.619
1.775
2.139
2.122
V
17
Totaal saldo programma 10
1.581
1.486
1.690
1.443
V
247
Het verschil verklaard…. Afvalverwerking (voordeel 183) Het voordeel heeft betrekking op de ontvangst van een rijksbijdrage voor verpakkingsmateriaal over de jaren 2006 en 2007 tot een bedrag van € 80.000, een meeropbrengst van de verkoop van textiel en oud papier van € 26.000 en lagere verwerkingskosten van het restafval van € 74.000.
Jaarverslaggeving 2008
78
Programma 10 Milieu
Jaarverslaggeving 2008
79
In De Glind is in 2008 hard gewerkt om Glindster, het nieuwe, culturele hart van De Glind, te realiseren. Net als bij het Schaffelaartheater in Barneveld werd de bouw even opgehouden door problemen bij de aannemer. Maar gelukkig bleek het oponthoud van korte duur en kon de bouw snel worden hervat. En wat heeft De Glind met Glindster een prachtige voorziening gekregen. Met recht een project om trots op te zijn!
Jaarverslaggeving 2008
80
Programma 11 Ruimte, Bouwen en Wonen
Programma 11 Ruimte, Bouwen en Wonen Wat wilden we in 2008 bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?
In het plangebied Puurveen te Kootwijkerbroek is een
invulling van het bedrijventerrein. Ook in het plangebied
1. Actuele en digitale bestemmingsplannen
Blankensgoed te Voorthuizen is in 2008 een flinke stap
begin gemaakt met de realisatie van de woningen en
gemaakt in de feitelijke realisering. Subdoelstellingen en indicatoren 1.1
Een bestemmingsplan mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.3
Centrumplan.
Door de grote reguliere werkvoorraad heeft de actualisering van bestemmingsplannen vertraging opgelopen. De
Met de firma Multi Vastgoed is de contractvorming voor
planning schuift minimaal 1 jaar door.
de realisering van een supermarkt met woningen op de plek van de huidige markthal afgerond.
1.2
Subdoelstellingen en indicatoren
De onderhandelingen met AM Wonen voor invulling van
Nieuwe bestemmingsplannen zijn digitaal volgens de landelijke DURP-standaard (wettelijke eis in de komende nieuwe Wro).
de locatie Kapteynstraat met woningen en een parkeergarage zijn voortgezet, maar hebben vertraging opgelopen als gevolg van wisselingen op directie- en projectleidersniveau aan de kant van AM.
Nieuwe bestemmingsplannen zijn digitaal. Zo zijn in
Met betrekking tot de Evenementenhal is in 2008 de
2008 alle plannen die in procedure zijn gebracht via de
selectieprocedure gestart die moet leiden tot een
internetsite beschikbaar gesteld.
initiatiefnemer/ exploitant.
2. Voldoende planologische ruimte voor de ontwikkeling van de gemeente
Subdoelstellingen en indicatoren 2.4
Subdoelstellingen en indicatoren 2.1
Vaststellen Structuurplan in 2008.
Het Structuurplan is in januari 2009 vastgesteld.
Bij het ontwikkelen van toekomstige nieuwbouwwijken in de exploitatie en bestemmingsplannen meer dan voorheen rekening houden met voorzieningen op het gebied van cultuur, verenigingsleven, scholen, commerciële ruimtes en speelvoorzieningen.
Dit aandachtspunt wordt in alle woningbouwprojecten meegenomen in projectplannen en grondexploitaties.
Subdoelstellingen en indicatoren 2.2
Projecten woningbouw: • De Burgt • Veller • Kootwijkerbroek (inclusief het bedrijventerrein) • Blankensgoed
De voortgang van het deelgebied de Eilanden-Oost in
3. Verantwoorde ontwikkeling van het buitengebied, waarbij recht wordt gedaan aan de diverse functies van het buitengebied Subdoelstellingen en indicatoren 3.1
De Burgt is vertraagd vanwege problemen met het rond
Bestemmingsplan buitengebied aangepast aan het (beleid uit het) Reconstructieplan.
krijgen van een verantwoorde exploitatie. Gezocht wordt Subdoelstellingen en indicatoren
naar mogelijkheden voor optimalisatie van grondopbrengsten met behoud van gewenste ruimtelijke kwaliteit. Jaarverslaggeving 2008
3.2
Bestemmingsplan buitengebied aangepast aan het Regiobeleid Functieverandering. 81
Programma 11 Ruimte, Bouwen en Wonen
In april heeft de raad het beleid functieverandering vastgesteld. Dit beleid zal, evenals het beleid uit het Reconstructieplan (voor zover van toepassing en
Subdoelstellingen en indicatoren 4.2
relevant) meegenomen worden in de integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
3.3
Subdoelstellingen en indicatoren
In Zwartebroek is een plan in ontwikkeling voor dorpsuit-
Clustervisie Garderen (verblijfsrecreatie) vertalen in een bestemmingsplan, indien lokale initiatieven daartoe aanleiding geven.
breiding aan de Platanenstraat/Eendrachtstraat. Onderzocht wordt of in dit plan de realisering van een woonzorgcomplex haalbaar is Subdoelstellingen en indicatoren
In 2008 waren er geen lokale initiatieven die aanleiding gaven de clustervisie Garderen te vertalen in een
4.3
bestemmingsplan. Subdoelstellingen en indicatoren 3.4
In de kernen van de gemeente Barneveld moet, waar het mogelijk is en voldoende behoefte bestaat, een woonzorgcomplex komen, waar met name senioren kunnen wonen.
Landschapsontwikkelingsplan uitvoeren.
Uitvoering prestatieafspraken (2006/2007) met de Woningstichting Barneveld.
De evaluatie heeft plaatsgevonden. Er bleken geen urgente problemen te zijn. Actualisering vindt plaats na vaststelling van de Strategische Visie.
De uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan is gekoppeld aan het Ontwikkelingsfonds Platteland (OFP), dat de 1 helft van 2009 in de raad aan de orde komt. e
5. Een adequaat niveau van uitvoering en handhaving van bouw- en bestemmingsplanregelgeving
Subdoelstellingen en indicatoren 3.5
Opstellen en meefinancieren van een gebiedscontract.
Subdoelstellingen en indicatoren 5.1
Tijdige afhandeling van bouwaanvragen. Indicator: • De gemiddelde doorlooptijd van een vergunningaanvraag
Hier is een relatie met subdoel 3.4. Het opstellen van een gebiedscontract is in overleg met de provincie gestart.
De doelstelling is bereikt. De doorlooptijd is inmiddels
4. Kwalitatief gedifferentieerde toename van de woningvoorraad
teruggebracht naar ca. 5,5 weken. Subdoelstellingen en indicatoren
Subdoelstellingen en indicatoren 4.1
Uitvoering Woonvisie. Indicatoren: • Aantal goedkope woningen (huur/goedkope koop) voor starters • Aantal verstrekte startersleningen • Aantal woningen voor senioren
5.2
Controles op de naleving van bouw- en bestemmingsplanregelgeving uitvoeren conform protocol en prioriteiten welke zijn vastgelegd in de toezichts- en handhavingsnota.
Dit is met ingang van de 2e helft van 2008 in uitvoering gegaan.
Het Jaarprogramma Woningbouw 2008 is uitgevoerd en voor 2009 is een Jaarprogramma opgesteld. Het aantal gereedgekomen goedkope huurwoningen is 56 en aantal goedkope koopwoningen is 37. In 2008 zijn 17 startersleningen verstrekt.
Jaarverslaggeving 2008
82
Programma 11 Ruimte, Bouwen en Wonen
Subdoelstellingen en indicatoren
Subdoelstellingen en indicatoren 5.3
Juridische handhavingsprocedures uitvoeren conform de protocollen en prioriteiten die zijn vastgelegd in de toezichts- en handhavingsnota.
6.2
Instandhouding geschillencommissie woonruimteverdeling. Indicator: • Aantal behandelde geschillen
Aan het programma is uitvoering gegeven (toezicht en
Er zijn geen geschillen over woonruimteverdeling
handhaving conform prioriteiten, controle tijdens de
geweest in 2008.
bouw). Het is in 2008 niet noodzakelijk gebleken om ten aanzien van bestaande woningen die niet aan het Bouwbesluit voldoen handhavend op te treden. Omdat de gedoogbeschikkingen voor de jongerenketen nog niet definitief waren, zijn hiervoor nog geen handhavingstrajecten gestart. Subdoelstellingen en indicatoren 5.4
Toezicht en handhaving permanente bewoning recreatieverblijven uitvoeren conform de Nota aanpak bewoning recreatieverblijven 2004. Indicator: • Aantal nieuwe zaken in onderzoek c.q. procedure
Er zijn in 2008 in totaal 93 zaken in onderzoek c.q. procedure genomen en er zijn 67 zaken opgelost (72%).
6. Bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van goedkope huurwoningen Subdoelstellingen en indicatoren 6.1
Tijdige afhandeling van urgentieaanvragen voor huurwoningen en instandhouding bezwarenadviescommissie urgenties. Indicator: • Aantal behandelde aanvragen en bezwaarschriften.
Alle aanvragen en bezwaarschriften zijn in 2008 binnen de gestelde termijn afgehandeld.
Jaarverslaggeving 2008
83
Programma 11 Ruimte, Bouwen en Wonen
Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=)
Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
Vastgoed
1.213
789
813
755
V
58
Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting
1.118
1.389
1.515
1.480
V
36
941
593
73
444
N
-371
Grondexploitatie
-4.582
-500
-539
366
N
-906
Totaal saldo programma 11
-1.310
2.271
1.862
3.046
N -1.183
Het verschil verklaard…. Vastgoed (voordeel 58)
7 Grondbeleid wordt het verloop van de winst- en
De kosten van het beheer en onderhoud van onroerende
verliesnemingen in 2008 uitgebreid toegelicht.
zaken die niet binnen de grondexploitaties vallen, zijn met € 58.000 binnen de raming gebleven.
Volkshuisvesting (nadeel 371) Er zijn een tweetal posten die via de exploitatie lopen, maar die een budgettair neutraal karaker hebben omdat de verrekeningen met bijbehorende reserves volgens voorschrift (BBV) via de post bestemming na resultaatbepaling lopen. Het gaat om een nadelig verschil van € 220.000 voor het project Oldenbarneveld en een voordelig verschil van € 110.000 wegens ontvangen gelden uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Bij de tweede bestuursrapportage 2008 is de raming van de bouwleges verhoogd met € 850.000. Door een stagnatie in het woningbouwproject Veller is dit bedrag niet helemaal gehaald. Dit betekent een nadeel van € 180.000. De rest van het verschil ad € 75.000 heeft betrekking op het aantal uren dat meer gemaakt is voor de verschillende taken op het terrein van de volkshuisvesting. De uren zijn gemaakt binnen de reguliere formatie.
Grondexploitatie (nadeel 906) Uitgangspunt voor de begroting was een winst op grondexploitaties van € 500.000. Deze winst is bij de tweede bestuursrapportage bijgesteld tot € 604.000 en het eindresultaat is nu € 350.000 nadelig. Dit verlies wordt onttrokken aan de algemene reserve. In paragraaf Jaarverslaggeving 2008
84
Jaarverslaggeving 2008
85
Jaarverslaggeving 2008
86
Programma 12 Dekkingsmiddelen en onvoorzien
Programma 12 Dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat hebben onze doelen gekost? In het onderstaande overzicht staat vermeld wat onze doelen hebben gekost. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007
Treasury
Begroting 2008
Begroting 2008 na wijzigingen
-3.917
-3.914
-5.249
Werkelijk 2008
Verschil
-5.152
V 1.238
Belastingen en rechten
-7.877
-8.615
-8.853
-8.908
V
55
Algemene uitkeringen
-35.137
-37.341
-38.140
-38.636
V
496
Overige baten en lasten Totaal saldo programma 12
2.291
4.077
3.583
786
V 2.797
-45.973
-45.796
-47.324
-51.910
V 4.586
Het verschil verklaard…. van 1 december 2008. Daarnaast ontvangen we een
Treasury (voordeel 1.238)
nabetaling over de jaren 2006 en 2007 van € 175.000 en
Op de post leningen is een voordeel ontstaan van bijna
is er rekening mee gehouden dat de behoedzaamheidre-
€ 900.000. Dit is het directe gevolg van een actief
serve over 2008 nog een extra uitkering oplevert van
treasurybeheer, waardoor de rentekosten worden
€ 110.000. Dit is inmiddels in de maartcirculaire beves-
gedrukt. Verder is er een drietal nieuwe leningen
tigd.
afgesloten, ruim onder het renteomslagpercentage en is de kortlopende rente in het 2e halfjaar zeer laag geweest
Overige baten en lasten (voordeel 2.797)
(2%). Doordat de beginstand van de reserves en voorzieningen € 8 mln. hoger was dan bij de begroting,
Saldo kostenplaatsen:
is € 300.000 meer bespaarde rente geboekt. Dit is
Er is een voordeel van € 25.000 op dit onderdeel omdat
feitelijk budgettair neutraal, omdat deze rente wordt
de werkelijke kosten op de kostenplaatsen hoger zijn
toegevoegd aan de algemene reserve en zo geen
geweest dan de verdeling op begrotingsbasis. Voor de
invloed heeft op de exploitatie.
begroting is namelijk een tarief gebruikt dat in de loop van het jaar niet wordt bijgesteld.
Belastingen en rechten (voordeel 55) Het meer in eigen beheer uitvoeren van (aanvullende)
Algemene baten en lasten:
WOZ-taxaties levert een voordeel op van € 32.000.
Door een actuele inschatting van de moeilijk invorder-
Daarnaast is de opbrengst van de vervolgingskosten
bare debiteuren, is het noodzakelijk een extra bedrag in
€ 16.000 hoger omdat er meer aanmaningen en
de voorziening dubieuze debiteuren te storten van
dwangbevelen zijn uitgeschreven.
€ 100.000. De afgelopen jaren zijn er voor de CV de Burgt uren
Algemene uitkering (voordeel 496)
gemaakt en in rekening gebracht. Daarnaast wordt er bij
De algemene uitkering is hoger uitgekomen dan de
de CV een bedrag in rekening gebracht als manage-
raming omdat de laatste bijstellingen (inclusief
mentvergoeding. Deze bedragen zijn in het verleden op
woningaantallen) zijn verwerkt tot en met de circulaire
de balans geboekt en nu ten gunste van de exploitatie
Jaarverslaggeving 2008
87
Programma 12 Dekkingsmiddelen en onvoorzien
gebracht. In totaal een incidenteel voordeel van € 970.000. Voor de afdelingen Ontwikkelingsbedrijf en Vastgoed en Infrastructuur konden in 2008 minder uren van eigen personeel toegerekend worden aan projecten dan was aangenomen bij de begroting. Dit kwam doordat de uren nodig waren voor regulier werk. Deze uren zijn nu binnen de exploitatie terecht gekomen doordat ze niet konden worden doorbelast aan de projecten hetgeen een nadeel betekent van € 750.000. Voor de taken van het ontwikkelingsbedrijf zijn derden ingehuurd en geboekt op de projecten van het ontwikkelingsbedrijf. Saldo baten en lasten (jaarresultaat): Om het resultaat in de loop van het jaar inzichtelijk te houden wordt op dit onderdeel het saldo tot en met de tweede bestuursrapportage geraamd. In dit geval het begrotingssaldo van € 230.000 en de voor de eerste en tweede bestuursrapportage respectievelijk een bedrag van € 440.000 en € 2.030.000. In totaliteit dus € 2,7 miljoen , waarbij dit bedrag onderdeel uitmaakt van het uiteindelijke rekeningresultaat van € 4,7 miljoen.
Jaarverslaggeving 2008
88
Programma 12 Dekkingsmiddelen en onvoorzien
Jaarverslaggeving 2008
89
Jaarverslaggeving 2008
90
Programma 13 Dekkingsmiddelen en onvoorzien
Programma 13 Mutaties na resultaatbepaling Voor een aantal kosten wordt dekking gevonden door een onttrekking aan de reserves. Voor een zuiver inzicht moeten de onttrekkingen uit de reserves in eerste instantie buiten de resultaatbepaling worden gehouden. Dit is voorgeschreven op grond van de BBV. Op deze wijze wordt eerst het resultaat bepaald en vervolgens vinden de onttrekkingen en stortingen aan de reserves plaats. (Bedragen x e 1.000,=) Belangrijkste mutaties na resultaatbepaling (reserves)
storting
onttrekking
BTW-compensatiefonds
782
Herstructurering Oldenbarneveld
222
Reserve kapitaallasten gemeentehuis
369
Reserve kapitaallasten hulpverleningscentrum
66
Reserve kapitaallasten bibliotheek
113
Reserve kapitaallasten jongerencentrum
20
Reserve bovenwijkse voorzieningen
60
Algemene reserve (voorzieningenstrook Lunterseweg)
610
Algemene reserve (programma dienstverlening)
101
Algemene reserve (verlies Grondexploitatie 2008)
350
Leningen gebouwen voortgezet onderwijs
420
Diverse onttrekkingen Algemene reserve (o.a. Donnerschool en geuronderzoek)
335
Centrumplan Voorthuizen (afschrijving lasten in één jaar)
879
Storting reserve parkeervoorzieningen
312
Toevoeging rente aan reserves
2.333
Totaal 2.645 -/- 4.327 = werkelijk -/-1.682
2.645
4.327
In het onderstaand overzicht is het resultaat van de mutaties na resultaatbepaling zichtbaar. (Bedragen x e 1.000,=) Omschrijving
Werkelijk 2007 Begroting 2008
Begroting 2008 na wijzigingen
Werkelijk 2008
Verschil
Mutaties na resultaatbepaling
1.924
5.263
-2.176
-1.682
N -494
Totaal saldo
1.924
5.263
-2.176
-1.682
N -494
Het verschil verklaard Mutaties na resultaatbepaling (nadeel 493) Alle mutaties uit de reserves dienen volgens Besluit Begroten en Verantwoorden via dit rekeningonderdeel te worden verantwoord . In een aantal gevallen is er tussentijds geen bijstelling van de raming geweest. Omdat de werkelijke stortingen en onttrekkingen moeten aansluiten bij de werkelijke uitkomsten in de verschillende programma’s, is er een verschil tussen de raming en de uitkomst van € 493.000. Op de einduitkomst van de rekening heeft een en ander evenwel geen invloed, omdat de storting of onttrekking in de programma’s wordt tegengeboekt op dit rekeningonderdeel “Mutaties na bestemming”. Bij die programmaonderdelen waar dat van toepassing is, staat dit in de toelichting aangegeven. Jaarverslaggeving 2008
91
Beelden uit 2008
Speelgoed voor grote en kleine jongens (en meisjes)… Tienduizenden mensen (uit binnen- en buitenland) kwamen in mei af op de Technische Kontakt Dagen. Deze dagen laten zich het beste omschrijven als een vakbeurs voor grondverzet- en bouwmaterieel. Honderden kranen, bulldozers en draglines namen bezit van een gebied ten oosten van het bedrijventerrein Harselaar. De foto is gemaakt vanuit een luchtballon en geeft een prachtig beeld van bovenaf op het beursterrein. De organi-satie was en is zeer te spreken over de locatie en overweegt om in 2010 opnieuw de tenten op te slaan in Barneveld.
Wegwerkzaamheden Thorbeckelaan De gemeente Barneveld heeft in 2008 de oversteek in de Thorbeckelaan ter hoogte van Sportpark ’t Nieuwe Oost gereconstrueerd. De reconstructie bestond onder andere uit de aanleg van een middeneiland, waardoor de oversteek veiliger kan gebeuren. Tegelijkertijd werden de fietspaden aan beide zijden van de Thorbeckelaan opnieuw aangelegd en geasfalteerd.
Jaarverslaggeving 2008
92
Beelden uit 2008
Genoeg = genoeg! De gemeente Barneveld heeft eind 2008 een alcoholmatigingscampagne georganiseerd in Kootwijkerbroek en Stroe. Belangrijke sleutelfiguren uit de beide kernen zijn bij deze campagne betrokken. Wethouder drs L.A. Verweij bezocht in dat kader de kantine van de Voetbalvereniging Stroe en deelde speciaal ontwikkelde bierviltjes uit. De campagne had ook alles te maken met de discussie – in 2008 – over het ketenbeleid. De gemeente Barneveld heeft begin 2009 aan achttien keten een gedoogbeschikking verleend.
Een beeldmerk voor Puurveen In 2008 werden belangrijke stappen gezet in de realisering van het bedrijventerrein en de woonwijk Puurveen. Lange tijd heeft dit gebied geluisterd naar de (werk)naam Kootwijkerbroek-West. De gemeente Barneveld heeft – onder de bevolking van Kootwijkerbroek – een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam. Veel inwoners hebben daaraan meegedaan. De nieuwe naam van het gebied – Puurveen – en de straatnamen werden tijdens een bijeenkomst in het oude dorpshuis aan de Jan van der Heijdenstraat bekendgemaakt. Bij een nieuwe naam hoort ook een beeldmerk. De gemeente Barneveld heeft Lysander in Kootwijkerbroek gevraagd om zo’n beeldmerk te ontwikkelen. Op deze illustratie is te zien, dat daar goed over is nagedacht.
Werken aan veiligheid… ook op en langs het spoor… In 2008 is veel aandacht geweest voor de veiligheid rondom de Valleilijn. Met name het onderzoek naar de veiligheid van de spoorwegovergangen zorgde voor de nodige (pers)aandacht. Op het traject tussen Amersfoort-Centraal en Ede/Wageningen bevinden zich relatief veel spoorwegovergangen, waarvan een groot gedeelte onbewaakt en/of particulier eigendom is. De gemeente Barneveld heeft, samen met de gemeente Ede, de provincie en ProRail gewerkt aan het verbeteren van die veiligheid, onder andere door te bekijken welke spoorwegovergangen moeten worden beveiligd of kunnen worden opgeheven. De overweg aan de Bloemendaallaan was zo’n overweg waarover veel te doen is geweest. Uiteindelijk is besloten om de spoorwegovergang te sluiten.
Jaarverslaggeving 2008
93
Beelden uit 2008
Transferium Barneveld-Noord In 2008 reikte gedeputeerde Marijke van Haaren een cheque uit aan de 35.000ste bezoeker van het Transferium Barneveld-Noord. Sinds de realisering van deze gratis parkeervoorziening wordt het Transferium steeds beter gebruikt. Op de A1 staat een dynamisch bord, dat de reistijd naar Amersfoort per auto of per openbaar vervoer weergeeft.
Harselaar-Centraal wordt Columbiz Park In het najaar van 2008 werd het bedrijventerrein Harselaar-Centraal omgedoopt tot Columbiz Park. Dit wordt in de komende jaren omgevormd tot een hoogwaardig bedrijventerrein, gericht op de zakelijke dienstverlening. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is een project van de gemeente Barneveld en Heilijgers Projectontwikkeling B.V. uit Amersfoort. De lancering van de nieuwe naam was een feestelijke gebeurtenis. Het bedrijventerrein Harselaar staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen: het bedrijventerrein wordt de komende jaren uitgebreid met de terreinen Harselaar-West-West, Harselaar-Zuid en Harselaar-Driehoek.
Jaarverslaggeving 2008
94
Beelden uit 2008
Oud-staatssecretaris A. Aboutaleb op bezoek in Barneveld In het vroege voorjaar bezocht (inmiddels oud-) staatssecretaris A. Aboutaleb de gemeente Barneveld. De bewindsman had gehoord, dat de gemeente Barneveld op een verrassende manier omgaat met schuldhulpverlening en wilde daar graag alles over weten. De gemeente Barneveld pakte deze uitnodiging actief op en bereidde een informatief programma voor, waarbij de bewindsman ook – in De Oranjerie – sprak met mensen die in zo’n schuldhulpverleningstraject zaten. In het gemeentehuis sprak de heer Aboutaleb met beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van partnerorganisaties.
Toeristische informatie over Barneveld De gemeente Barneveld heeft in 2008 voorbereidingen getroffen om toeristische informatie van en over de gemeente Barneveld ook digitaal aan te bieden. In samenwerking met het Veluws Bureau voor Toerisme zijn digitale informatiezuilen aangeschaft. Drie van deze zuilen worden binnenkort geplaatst op strategische plekken in de gemeente Barneveld. De zuilen geven vakantiegangers en dagjesmensen handige informatie over de kernen van Barneveld, welke voorzieningen deze kernen hebben en wat er in zo’n kern te doen is.
Voorthuizen weer bij de tijd De wijzers en de cijferplaten van de dorpskerk in Voorthuizen zijn in 2008 gerestaureerd. Alle onderdelen zijn met een hoogwerker van de Barneveldse Kraan Verhuur van de toren gehaald en op vakkundige wijze door de medewerkers van Koninklijke Eijsbouts in Asten gerestaureerd. Alle onderdelen zijn daarna weer aan de toren bevestigd en houden – mede vanwege de conserverende behandeling – Voorthuizen de komende jaren weer “bij de tijd”.
Jaarverslaggeving 2008
95
Paragraaf 1 Lokale heffingen
Paragraaf 1 Lokale heffingen 1.1 Inleiding
2. de tariefsgebonden heffingen zijn in beginsel voor 100% kostendekkend.
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de belastingen, heffingen en leges die de gemeente oplegt.
1.2.2
Stijgingspercentages 2008
De opbrengsten zijn daarnaast ook nog verantwoord
Voor het jaar 2008 is het inflatiepercentage gesteld op
onder de verschillende programma’s.
2%. Bij de bepaling van dit percentage is gebruik gemaakt van de verwachte groeicijfers en de bereke-
Er is informatie opgenomen over de volgende zaken:
ningen die gelden voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
• het beleid ten aanzien van de lokale heffingen • een overzicht van de begrote en de werkelijk ontvangen inkomsten uit heffingen
Deze aanpassingen leiden tot de onderstaande tarieven voor de verschillende heffingen:
• een toelichting op de grootste afwijkingen tussen begrote en werkelijke inkomsten
Soort heffing
2006
2007
2008
• de lokale lastendruk
Onroerende zaakbelastingen:
• informatie over bezwaar, beroep en kwijtschelding
eigenaren woningen
1,69
2,05
2,09
eigenaren niet-woningen
2,64
3,00
3,06
De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de
gebruikers niet-woningen
2,12
2,42
2,47
“eigen” inkomsten van de gemeente en worden gebruikt
Toeristenbelasting:
als algemeen dekkingsmiddel voor het te voeren beleid.
tarief per overnachting
0,83
0,84
0,86
seizoenplaats
155,20
157,10
160,70
1.2 Beleid
jaarplaats
155,40
157,25
160,91
1.2.1
Forensenbelasting, bij een waarde van:
Algemene uitgangspunten
Het beleid voor de lokale belastingen is vastgelegd in
minder dan € 68.067
167,00
169,50
173,00
een aantal verordeningen, de belangrijkste zijn:
€ 68.067 tot € 90.756
334,50
339,50
346,50
€ 90.756 tot € 136.134
504,50
512,00
522,00
• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2008
€ 136.134 tot € 226.890
678,50
688,50
702,50
• Verordening hondenbelasting 2008
meer dan € 226.890
848,50
861,00
878,00
• Verordening toeristenbelasting 2008
Afvalstoffenheffing:
• Verordening forensenbelasting 2006
éénpersoonshuishoudens
169,00
167,00
170,00
• Legesverordening 2006
meerpersoonshuishoudens
282,00
278,00
283,00
• Tarieventabel leges 2008
Rioolheffing:
• Verordening afvalstoffenheffing 2008
vastrecht tot 350 m3 afvalwater
125,00
127,00
130,00
• Verordening rioolrecht 2008
1.2.3
Gevolgen rijksbeleid
Het tarievenbeleid wordt jaarlijks opgenomen in de
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van
paragraaf Lokale heffingen van de Programmabegroting.
de inkomsten van de gemeente. Op grond van het
Voor 2008 waren de algemene uitgangspunten:
“Bestuursakkoord rijk en gemeenten” is de limitering van
1. aanpassing van alle heffingen met het inflatiepercentage Jaarverslaggeving 2008
de OZB per 1 januari 2008 geschrapt. Het kabinet en de VNG waren het er wel over eens dat dit niet mocht 96
Paragraaf 1 Lokale heffingen
leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. De ontwikkeling van de lokale lasten wordt aan de hand van een ingestelde macronorm gevolgd en is zo onderwerp van bestuurlijk overleg. Bij het overschrijden van de macronorm kan de rijksoverheid ingrijpen via een correctie van het volume van het gemeentefonds. In 2010 wordt het bestuursakkoord op dit onderwerp geëvalueerd en kan het kabinet, zo nodig, alsnog een wettelijk mechanisme van limitering en compensatie via het gemeentefonds instellen. Door deze bepaling in het bestuursakkoord zijn met ingang van 2008 de drempeltarieven voor de OZB vervallen en behoort aanpassing van de tarieven, binnen de hierboven aangegeven macronorm, weer tot de beleidsvrijheid van de gemeenten.
1.3 Inkomsten uit heffingen 1.3.1
Vergelijkend overzicht opbrengsten uit heffingen
Binnen het gemeentelijk belastinggebied wordt onderscheid gemaakt in belastingen en rechten. Belastingen zijn bijdragen in de algemene middelen van de gemeente. Tegenover het betalen van belasting staat geen direct aanwijsbare tegenprestatie. Voor de tarieven van de belastingen zijn geen beperkingen opgenomen. Voorbeelden van belastingen zijn: onroerende-zaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting en hondenbelasting. Rechten worden geheven ter dekking van de kosten van dienstverlening door de gemeente. In de wet is bepaald dat de geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan nodig om 100% van de geraamde kosten te dekken. Hiermee wordt aangegeven dat de beoordeling van de kostendekkendheid op basis van de begroting wordt beoordeeld. Een beoordeling achteraf is niet in de wet opgenomen. Voorbeelden van rechten zijn het rioolrecht en leges voor verschillende diensten. Een lagere dekking is een beleidsvrijheid van de gemeente. Het totaaloverzicht van de heffingen is als volgt:
Jaarverslaggeving 2008
97
Paragraaf 1 Lokale heffingen
Omschrijving
Begroting 2008
Begroting 2008 na wijziging
Rekening 2008
Rekening 2007
Verschil Begroting na wijziging/Rekening
Algemene dekkingsmiddelen 1
Onroerende zaakbelastingen eigenaren
6.182
6.426
6.437,8
6.056,9
0,18%
2
Onroerende zaakbelastingen gebruikers
1.554
1.376
1.376,9
1.255,9
0,10%
3
Hondenbelasting
163
173
169,0
155,2
-2,09%
4
Toeristenbelasting
358
528
533,5
401,4
0,95%
5
Forensenbelasting
1.019
1.019
1014,3
962,6
-0,50%
6
Parkeergelden
690
750
805,5
766,8
7,40%
7
Parkeerboetes
100
150
136,7
139,1
-8,88%
10.066
10.422
10.473,6
9.738,1
0,50%
Totaal
Tariefsgebonden belastingen (staan in de grafiek bij overige inkomsten) 8
Overige leges
313
330
346,4
346,9
5,08%
9
Leges burgerlijke stand
126
176
137,5
121,0
-22,08%
10 Leges dienstverlening 11 Leges bouwvergunningen 12 Leges bestemmingsplannen
585
601
709,3
633,8
17,99%
1.325
2.175
1.994,9
1.264,5
-8,28%
31
71
74,6
55,6
5,64%
13 Begrafenisrechten
531
581
685,7
533,4
18,08%
14 Afvalstoffenheffing
4.720
4.720
4.677,0
4.502,4
-0,91%
15 Rioolheffing
2.730
2.910
2.901,7
2.713,7
-0,28%
16 Marktgelden
68
57
55,5
49,0
-2,63%
Totaal
10.429
11.620
11.582,6
10.220,4
-6,26%
Totaal
20.495
22.043
22.056,3
19.958,5
-2,68%
1.3.2 Toelichting op de grootste afwijkingen (in %) tussen de begrootte inkomsten na wijzigingen en de werkelijke inkomsten in 2008
ad 9) Leges burgerlijke stand ad 10) Leges dienstverlening Over de hele linie zijn er meer handelingen verricht. Er zijn meer paspoorten en identiteitskaarten afgegeven.
ad 6) Parkeergelden
Per saldo is de opbrengst van de leges zijn daardoor
De raming van de parkeergelden is, gelet op de
€ 70.000 hoger uitgekomen.
opbrengsten in het eerste halfjaar, bij de 2e berap met € 60.000 verhoogd. In het tweede halfjaar zijn de
ad 11) Leges bouwvergunningen
opbrengsten nog boven de toen aangenomen verwach-
Bij de 2e berap is de raming van deze leges verhoogd
tingen uit gestegen.
met € 850.000. Door ontwikkelingen op de bouwmarkt en door stagnatie in de voortgang van de projecten is
ad 7) Parkeerboetes
deze meeropbrengst niet geheel gerealiseerd.
De opbrengst van de parkeerboetes is bij de 2 berap e
met € 50.000 verhoogd. De meeropbrengst ten opzichte
ad 13) Begrafenisrechten
van de oorspronkelijke raming is in werkelijkheid
De raming van de begraafrechten is bij 2e berap met
€ 36.700, hiermee blijft de opbrengst uiteindelijk achter
€ 50.000 verhoogd. Doordat op deze post ook de
bij de bijgestelde raming.
bedragen voor onderhoud van graven en voor verlenging van grafrecht zijn opgenomen is de, bijgestelde, raming nu met ruim € 100.000 overschreden.
Jaarverslaggeving 2008
98
Paragraaf 1 Lokale heffingen
1.4
Lokale lastendruk
Om een indruk te hebben wat de “lokale lastendruk” is, wordt berekend wat de huishoudens aan belasting moeten betalen. Daarbij worden de voor huishoudens gebruikelijke heffingen betrokken. Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks een atlas van de lokale lasten opgesteld. De bruto woonlasten van meerpersoonshuishoudens lopen, volgens de COELO Atlas voor 2008, uiteen van € 455 tot € 1.121 per jaar. Landelijk gezien bevindt Barneveld zich op plaats 234 van de 443 gemeenten en is een gemeente met een iets boven gemiddelde lastendruk. Omschrijving
Hoogste tarieven in € 2007
2008
Landelijk
1.089
1.121
791
820
+3,7
Gelderland
Laagste tarieven in €
Gemiddelde tarieven in €
%
2007
2008
%
2007
2008
%
+2,9
437
455
+4,1
613
629
+2,6
456
470
+3,1
608
628
+3,3
644
643
-0,2
Barneveld
Bron: COELO Atlas van de lokale lasten 2008 (www.coelo.nl/digatlas/index)
Het bedrag van de bruto woonlasten is opgebouwd uit de onroerende zaakbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde (zowel landelijk als provinciaal als voor Barneveld), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De verhoging van de tarieven leidt tot het volgende verloop binnen de groep gemeenten. Jaar
Totaal aantal gemeenten
Gemeenten met hogere tarieven Aantal
In %
Gemeenten met lagere tarieven Aantal
In %
2007
443
144
33%
298
67%
2008
443
209
47%
233
53%
Jaarverslaggeving 2008
99
1.5
Bezwaar, beroep en kwijtschelding
1.5.1
Bezwaar en beroep
Wie het niet eens is met een opgelegde aanslag kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na het opleggen van de aanslag. Het aantal bezwaarschriften dat in 2008 is ingediend tegen de verschillende belastingen wijkt niet af van de aantallen over de afgelopen jaren. Door de inzet van meer formatie en aangepaste procedures volgens LeanEnt zijn de werkvoorraden niet zo hoog opgelopen als in de voorgaande jaren en worden de bezwaarschriften binnen de gestelde termijn afgewerkt. Voor degenen die het niet eens zijn met de uitspraak op het bezwaarschrift bestaat er de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechter, hoger beroep bij het gerechtshof en uiteindelijk beroep in cassatie bij de Hoge Raad.
1.5.2
Kwijtschelding
Voor de inwoners van Barneveld met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding te vragen voor de aanslag van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Er vindt een toets plaats naar het inkomen en het vermogen. Het inkomen mag niet hoger liggen dan 100% van het bijstandsniveau. Voor mensen die duurzaam een Abw-uitkering ontvangen, is er een verkorte procedure om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. In de begroting 2008 is er van uit gegaan dat er ongeveer 600 keer kwijtschelding zou worden verleend. In werkelijkheid is er 653 keer kwijtschelding gevraagd terwijl 541 aanvragen geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd.
Jaar
Aangevraagd
Afgewezen
Gedeeltelijk toegewezen
Toegewezen
Bedrag kwijtschelding
2006
650
149
30
471
185.397,80
2007
525
107
24
394
169.000,00
2008
653
112
34
507
194.587,75
Jaarverslaggeving 2008
100
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen 2.1 Inleiding
2.3 Beleid
Informatie over het weerstandsvermogen is van belang
Bij besluit van 3 juli 2007 inzake de Nota risicomanage-
om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers
ment & weerstandsvermogen 2007-2010 heeft u de
door de gemeente Barneveld kunnen worden
streefwaarde voor het weerstandsvermogen vastgesteld
opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en
op een bandbreedte van 1,2 - 1,6.
structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op
Risico’s en reserves zijn continu aan verandering
de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het
onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een
weerstandvermogen zou moeten zijn, is niet exact aan
momentopname. Om schijnnauwkeurigheid te
te geven. De omvang is afhankelijk van de financiële
voorkomen is daarom een bandbreedte vastgesteld in
risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s
plaats van een exact getal.
daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij
Verder is bij de begrotingsbehandeling van 2008 het
de bepaling van het weerstandvermogen: hoe snel
besluit genomen tot instelling van een bestemmingsre-
kunnen tegenvallers worden opgevangen door
serve voor infrastructurele werken. De voeding van deze
ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in
reserve komt tot stand door een afroming van 50 % van
combinatie met belastingverhogingen.
het weerstandsvermogen voor zover deze de waarde
Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is
van 1,7 overschrijdt.
daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen
2.4 Weerstandscapaciteit
aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene
2.4.1 Berekening weerstandscapaciteit
reserve een bepaalde minimum omvang heeft.
De structurele capaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door
2.2 Begrippenkader
structurele middelen vrij te maken. Bij incidentele
Onder het weerstandsvermogen wordt een kengetal
weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare
verstaan, namelijk de verhouding tussen de beschikbare
middelen die eenmalig kunnen worden ingezet. In het
en de benodigde weerstandscapaciteit.
kader van het weerstands-vermogen binnen deze paragraaf wordt slechts rekening gehouden met de
Weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit
incidentele weerstands-capaciteit.
Benodigde weerstandscapaciteit
Met de beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle risico’s waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzie-
In onderstaande tabel is een vergelijkend overzicht gegeven van de weerstandscapaciteit per einde van het boekjaar. Tabel weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) a) Algemene reserves b) Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen c) Stille reserves d) Onvoorziene uitgaven Totaal
2007
2008
20.040
19.766
259
226
p.m.
p.m.
134
0
20.433
19.992
ningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risicobeperkende acties. Jaarverslaggeving 2008
101
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen
2.4.2 Toelichting op Tabel berekening weerstandscapaciteit
De belangrijkste risico’s (mix van omvang/geld en kans) zijn : • rentestijging hoger dan in begroting is voorzien;
Meegenomen reserves en voorzieningen (a en b)
• geldkraan banken gaat dicht;
Voor de berekening van de weerstandscapaciteit
• tegenvallers in planontwikkeling
worden alleen de vrij besteedbare reserves
• algemene uitkering gaat omlaag
meegenomen. Deze vrij besteedbare reserves treffen wij
• bouw/aanleg van gemeentelijke accommodaties
aan bij de groep van algemene reserves. Voor bijna alle
• onjuiste berichtgeving in de pers door externen
bestemmingsreserves geldt dat voor wijziging van de
• onvoldoende personeel
bestemming een besluit van de gemeenteraad nodig is,
• garantstelling lening PPS de Burgt;
en er aldus geen sprake is van een vrij besteedbare
• bezwaar en beroep tegen plannen
reserve. De reserve bovenwijkse voorzieningen is hierop
• garantstelling Afvalwerking Regio Nijmegen
de enige uitzondering. Voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar en behoren daarom niet tot de
Deze simulatie komt € 3,2 miljoen hoger uit dan de
weerstandscapaciteit.
vorige simulatie. Een aantal risico’s die gerelateerd zijn aan de krediet crisis (geldkraan banken dicht en
De belangrijkste mutaties in de algemene reserves over
rentestijging) veroorzaken deze toename voornamelijk.
2008 zijn stortingen wegens (een gedeelte) het resultaat
Het totaal aantal risico’s is gestegen van 151 naar 157
over 2007 ad € 621.000 en de bespaarde rente over
(18 nieuwe risico’s en 12 vervallen risico’s).
reserves en voorzieningen 2008 ad € 1.684.000. Onttrekkingen zijn er geweest voor het negatieve resultaat van de grondexploitatie 2008 ad € 350.000, de afroming van het weerstandsvermogen per 31/12/2007 naar de bestemmingsreserve infrastructurele werken ad € 1.515.000 en een bijdrage aan het project rotonde en herindeling Lunterseweg ad € 610.000.
2.6 Berekening weerstandsvermogen per 31 december 2008 19.992 Weerstandsvermogen = 10.800
= 1,8
Stille reserves (c)
2.7 Afroming weerstandsvermogen
Stille reserve is het verschil tussen de hogere directe
Het weerstandsvermogen ontwikkelt zich positief en ligt
opbrengstwaarden bij verkoop en de boekwaarden van
op dit moment royaal boven de streefwaarde. Op basis
de diverse activa. Hierbij kan worden gedacht aan
van het onder 2.3 genoemde besluit vindt er in deze
panden, aandelen en bedrijfsmiddelen. De directe
situatie een afroming plaats ten gunste van de bestem-
opbrengstwaarde dient bekend te zijn en bovendien
mingsreserve infrastructurele werken. De feitelijke
moeten de betreffende activa direct verkoopbaar of
afroming wordt (steeds) op basis van de jaarrekeningcij-
verhandelbaar zijn. Dit is met de gemeentelijke activa
fers in het daarop volgende boekjaar geëffectueerd.
zelden het geval. Mede daarom zijn de stille reserves als een p.m. post opgenomen.
Onderstaand is de afroming per 31/12/2008 berekend :
2.5 Benodigde weerstandscapaciteit
Actueel weerstandsvermogen bedraagt 1,8
De inventarisatie van risico’s is onlangs geactualiseerd.
Afromingbovenwaarde
1,7
Daarnaast zijn, waar mogelijk, maatregelen getroffen om
Af te romen
0,1
het risico te beperken. Vervolgens is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie resulteert in een totaal
In geld betekent dit 0,1 x € 10.800.000 X 50 % =
risicobedrag van afgerond € 10,8 miljoen.
€ 540.000. Dit bedrag wordt in 2009 aan de algemene reserve onttrokken en toegevoegd aan de bestemmingsreserve infrastructurele werken.
Jaarverslaggeving 2008
102
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding
Beheerplan
Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt een beslag
Op basis van het jaarplan 2008 is “groot onderhoud”
op een aanzienlijk deel van de financiële middelen van
gepleegd aan de wegen. Hiervoor is voor 2008 een
de gemeente Barneveld. Kapitaalgoederen zijn verdeeld
budget van € 918.500 beschikbaar gesteld.
naar de categorieën wegen en openbare verlichting, water, groen en gebouwen. In deze paragraaf wordt
Overzicht werkzaamheden groot onderhoud
ingegaan op het beleidskader, de beheerplannen en de
uitgevoerd uit het jaarplan 2008
financiële consequenties.
Naam van de weg
Omschrijving
Besteed bedrag
Stationsweg (rijbaan en fietspad)
asfalt
216.600
In de beheerplannen legt de gemeenteraad de kaders vast voor de uitvoering van het onderhoud aan de
Achterveldseweg
Asfalt
93.000
kapitaalgoederen. Het niveau van het onderhoud en de
Diverse wegen
asfalt /grasbetontegels
175.437
Diverse wegen
Oppervlaktebehandeling / tegels e.d.
40.786
Renovatie De Putbrink Garderen
straatwerk
38.860
Spoorstraat
straatwerk
kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Met de vaststelling van de programmabegroting machtigt de raad het college van burgemeester en wethouders om de uitgaven ten laste van de betreffende onderhoudsvoorzieningen te doen.
Totaal groot onderhoud
De voorzieningen worden gevuld door een jaarlijkse
22.481 587.164
bijdrage ten laste van de diverse programma’s te
Financiële consequenties
brengen. De kosten van het onderhoud worden rechtstreeks uit de voorziening gehaald.
Stand van de voorziening groot onderhoud wegen
3.1 Wegen en openbare verlichting 3.1.1 Wegen Beleidskader
Stand 1 jan. 2008
Vermeerdering
Vermindering
Stand 31 dec. 2008
261.985
761.100
691.480
331.605
De uitvoering van het groot onderhoud vindt plaats volgens het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan, dat
Specificatie verminderingen
op basis van een (Crow-)methodiek voor wegbeheer tot stand komt. Verloop kwaliteitsniveau wegenbestand 2007/2008
Groot onderhoud 2008
587.164
Groot onderhoud 2006
104.316
Totaal
691.480
op basis van de nieuwe methodiek. Peiljaar
3.1.2 Openbare verlichting
Voldoende
Matig
Onvoldoende
88%
4%
8%
Aanzien
86%
4%
10%
Comfort
85%
6%
9%
Barneveld vervangen en bijgesteld op basis van het
Duurzaamheid
87%
4%
9%
beleidsplan “Openbare verlichting nader belicht”. Doel
Veiligheid
86%
5%
9%
van dit beleidsplan is de sociale veiligheid en verkeers-
2007
Beleidskader
2008 (prognose)
Jaarverslaggeving 2008
Jaarlijks wordt een aantal lichtmasten in de gemeente
103
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
veiligheid te optimaliseren.
hebben beiden wettelijke taken op het gebied van stedelijk waterbeheer. Vanaf 1 januari 2005 heeft
Beheerplan
Waterschap Vallei & Eem het beheer van de belang-
Voor 2008 was er een budget beschikbaar van
rijkste (primaire) watergangen in de drie kernen overge-
€ 187.700. De vermindering op de voorziening van
nomen. De overige, kleinere (tertiaire) watergangen
€ 195.836 bevat voor een deel in rekening gebrachte
blijven in beheer van de gemeente. Ten behoeve van
werkzaamheden uit het jaar 2007. Na vervanging/
deze overdracht is de onderhoudstoestand van deze
herinrichting van de lichtmasten zijn de nog aanwezige
over te dragen watergangen vastgesteld. Er is gezamen-
goede lichtmasten herplaatst, waardoor de vervan-
lijk een beheertechnische inventarisatie uitgevoerd en
gingskosten konden worden beperkt. Een deel van de
een baggerplan en onderhoudsplan opgesteld.
geplande werkzaamheden is door prioriteitenstelling Beheerplan
doorgeschoven naar een later tijdstip.
De in 2008 uitgevoerde activiteiten betreffen voorFinanciële consequenties
namelijk: • afronding aanleg van drukriolering in Barneveld
Stand van de voorziening onderhoud lichtmasten
• afronding baggerwerkzaamheden • waterhuishouding Hasselaar
Stand 1 jan. 2008
Vermeerdering
Vermindering
Stand 31 dec. 2008
226.847
166.197
195.836
197.208
• aanleg drainage de Glindhorst • aanleg regenwaterriool in centrum Voorthuizen • uitvoeren jaarlijks onderhoud • uitvoering optimalisatiestudie afwatersysteem
3.2 Water
Barneveld-Ede • opstart waterkwaliteitsmeting bergbezinkdeel
Beleidskader a. Gemeentelijk Rioleringplan Op 28 juni 2005 is door de gemeenteraad voor de
regenwaterriool Barneveld-Centrum • beleid ”Meetplan Regio de Vallei” in regionaal verband opgesteld - besluitvorming volgt
periode 2005 – 2009 een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (G.R.P.) vastgesteld. Dit mede op basis van een
Financiële consequenties
evaluatie van het oude plan. In het plan worden de activiteiten aangegeven, die nodig zijn om de doelstellingen van het GRP te verwezenlijken. Naast de kosten is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de inkomsten; de rioolheffing. b. Waterplan Barneveld
lasten:
Begroting 2008
Rekening 2008
exploitatiekosten
1.431.774
1.173.920
kapitaallasten
2.163.911
2.106.958
perceptiekosten totaal lasten
46.361
46.986
3.642.046
3.327.864
2.870.000
2.901.715
Op 22 november 2005 is het waterplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is gezamenlijk
baten:
opgesteld door Waterschappen Vallei & Eem en Veluwe,
rioolheffing
de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Het
aansluitrechten
bestaat uit drie delen; de Watervisie 2004 – 2025, het
totaal baten
33.240
18.799
2.903.240
2.920.514
Uitvoeringsplan 2005 – 2009 en het Operationeel Programma 2004 – 2005. In 2005 is gestart met de
verschil baten – lasten
-738.806
-407.350
uitvoering van het plan. De kosten van de uitvoering zijn
onttrekking voorziening GRP
-738.806
-407.350
-
-
opgenomen in het GRP 2005 –2009.
t.l.v. algemene middelen
c. Baggerplan De gemeente Barneveld en Waterschap Vallei & Eem Jaarverslaggeving 2008
104
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
Stand van de voorziening GRP
ting gegeven op de uitgangspunten, gewijzigde parameters en een toelichting op de meest omvangrijke
Stand 1 jan. 2008
Vermeerdering
Vermindering
Stand 31 dec. 2008
4.184.255
-
407.350
3.776.905
3.3. Groen
vervangingen. In de toelichtingen op de verminderingen van de voorziening zijn de lasten 2008 gespecificeerd. De beheerplannen zijn in 3 categorieën onderverdeeld: • Gemeentelijke gebouwen
Beleidskader
• Gebouwen primair onderwijs
In 2004 is het groenbeheersysteem ingevoerd. Op basis
• Scholencomplexen
daarvan is in 2005 het beheerplan opgesteld. Voor het vervangen van het groen is een voorziening onderhoud
Financiële consequenties
groen geopend. In 2008 is ten laste van de exploitatie Stand van de voorziening gemeentelijke gebouwen
€ 101.075 in de voorziening gestort. Beheerplan In het 4e kwartaal van 2008 is een krediet beschikbaar gesteld naar aanleiding van het opgestelde vervan-
Stand 1 jan. 2008
Vermeerdering
Vermindering
Stand 31 dec. 2008
321.891
1.183.181
1.241.193
263.879
gingsplan “onderhoud openbaar groen” voor 2008. De rayons 1,2, 3 en 5 zijn gestart met het vervangen van
Specificatie verminderingen
groen, waaronder bomen.
Gemeentelijke gebouwen 380.000
Financiële consequenties
Gymnastieklokalen / sportzalen en –complexen Overige gebouwen
546.193
Zwembaden
315.000
Totaal
1.241.193
Stand van de voorziening onderhoud groen Stand 1 jan. 2008
Vermeerdering
Vermindering
Stand 31 dec. 2008
43.813
101.075
54.880
90.008
3.4 Gebouwen
Stand van de voorziening primair onderwijs Stand 1 jan. 2008
Vermeerdering
Vermindering
Stand 31 dec. 2008
1.977.982
339.111
263.831
2.053.262
Beleidskader Het beleidskader voor de uitvoering van het planmatig
Specificatie verminderingen
onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is de
Gebouwen primair onderwijs
rapportage planmatig onderhoud 2008 -2027. Hierin
Pr. Beatrixschool – vervangen dakbedekking
24.000
wordt inzichtelijk gemaakt welke structurele
Pr. Bernhardschool – vervangen dakbedekking
24.000 68.500
de gebouwen. Daarnaast zijn de mutaties op het
Van de Berghschool – vervangen dakbedekking
gebouwenbestand en de meest omvangrijke werkzaam-
De Zaaier – vervangen dakbedekking
68.000
heden toegelicht.
Onttrekking t.g.v exploitatie (kapitaallasten)
60.470
Overige scholen
18.861
onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, gekoppeld aan de toekomstvisie voor het gebruik van
Beheerplan
Totaal
263.831
De meerjarenbegroting 2008 – 2027 en het jaarplan zijn opgenomen in de rapportage planmatig onderhoud gebouwen 2008. In deze rapportage wordt een toelichJaarverslaggeving 2008
105
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
Stand van de voorziening scholencomplexen Stand 1 jan. 2008
Vermeerdering
Vermindering
Stand 31 dec. 2008
300.471
92.924
88.600
304.795
Specificatie verminderingen Scholencomplexen Scholencomplex Norschoten
2.600
Scholencomplex Valkhof
28.000
Scholencomplex de Wildzoom
15.700
Scholencomplex Lijsterhof
42.300
Totaal
88.600
Jaarverslaggeving 2008
106
Paragraaf 4 Financiering
Paragraaf 4 Financiering 4.1 Inleiding
jaren is er geen mogelijkheid de rente van leningen aan
Onder financiering wordt het aantrekken van geldlenin-
te passen.
gen verstaan. Behalve voor investeringen wordt er geld aangetrokken (of uitgezet) voor de exploitatie. Als de
Het gemiddelde niveau van de kapitaalmarktrente
inkomsten van de gemeente (vanuit de algemene
schommelde tussen:
uitkering en de belastingen) nog niet zijn ontvangen en 25 jaar gelijk met renteaanpassing na 10 jaar
25 jaar gelijk zonder renteaanpassing
kasgeld voor een maand
hoogste
5,18
5,33
5,16
laagste
4,25
4,22
2,65
er moeten wel rekeningen worden betaald, wordt er zogenaamd kort geld aangetrokken. Dit is een geldlening met een looptijd korter dan één jaar. In de meeste gevallen wordt dan een kasgeldlening aangetrokken met een looptijd van één of enkele maanden. In deze paragraaf worden de kansen en risico’s hiervan
bron: Bank Nederlandse Gemeenten
in beeld gebracht. Alle genoemde bedragen zijn x € 1.000. Om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk
Aan het einde van 2008 en begin 2009 waren er
in te schatten wordt een prognose gemaakt die maan-
behoorlijke renteschommelingen. In onderstaande
delijks wordt geactualiseerd.
grafiek wordt e.e.a. weergegeven.
4.2 Beleid Bij het beheersen van de renterisico wordt gebruik gemaakt van de kaders die in het treasurystatuut staan. Het treasurystatuut is gebaseerd op de Wet Fido. Bij het aantrekken of uitzetten van geld is het van belang dat er zo weinig mogelijk risico wordt genomen in het consolideren van kasgeldleningen. Daarom zijn er tijdig vaste geldleningen voor (grote) investeringen aangetrokken op momenten dat de rente gunstig was en is het tijdelijk overschot aan liquide middelen zo beperkt mogelijk gehouden. Voor het liquiditeitsbeheer zijn afspraken met de bank gemaakt voor het dagelijkse afromen van overbodige saldi op de rekeningen couranten bij de bank.
4.3 Financiële aspecten 4.3.1 Renteontwikkeling 2008 Bij de rente kan onderscheid worden gemaakt tussen geld- en kapitaalmarktrente. De eerstgenoemde rente gaat over kortlopende geldleningen (korter dan jaar) en de kapitaalmarktrente gaat over de langlopende leningen. De rente van langlopende leningen kan normaliter na 10 jaar worden aangepast. De komende Jaarverslaggeving 2008
107
Paragraaf 4 Financiering
4.3.2 Rentevisie
4.4.2 Kasgeldlimiet
De rentevisie wordt gebaseerd op ontwikkelingen op de
Om het risico van kortlopende financiering te beperken
geld- en kapitaalmarkt. Ook wordt gekeken naar de
is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. Zodra de
renteprognose van een aantal banken.
kortlopende financiering (kasgeldleningen en andere liquide middelen) boven dit bedrag uitkomt is de
4.4 Risicobeheer
gemeente verplicht over te gaan tot consolidatie. De
In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking
kortlopende schuld moet dan omgezet worden in vaste
van het renterisico op de netto vlottende schuld
(langlopende) geldleningen.
(kasgeldlimiet) en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). Daarnaast kan nog sprake zijn van
De kasgeldlimiet is een vastgesteld percentage (8,5%)
een kredietrisico voor aan derden verstrekte leningen.
berekend over de lastenkant van de begroting. Zodra het totaal aan kortlopende leningen boven dit
4.4.1 Renterisiconorm
bedrag dreigt uit te komen, moet worden geconsoli-
Op grond van de Wet Fido is voor de gemeenten de
deerd. De provincie Gelderland toetst of de gemeente
zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is
voldoet aan de gestelde norm. In 2008 was de norm
dat in geval van herfinanciering en renteherziening van
ongeveer € 7 miljoen.
geldleningen de gemeente geen groot risico loopt als laagrentende leningen overgesloten moeten worden en
Aan het einde van het jaar is de norm overschreden met
de rente op dat moment hoog is. De renterisiconorm
ongeveer 9 miljoen. We hebben gekozen voor een
geeft dus een aanwijzing voor de gevoeligheid van de
overschrijding van de kasgeldlimiet omdat de rente op
gemeente voor veranderingen in de rente. De norm is
het einde van het jaar erg hoog was. De verwachting
20 % van het begrotingstotaal en komt voor Barneveld
was dat de rente begin 2009 sterk zou dalen. Het was
op € 17 miljoen. Het renterisico was € 6 miljoen, zodat
voordeliger een paar dagen rood te staan bij de BNG
de gemeente ruim binnen de norm is gebleven.
dan een kasgeldlening aan te trekken. Begin 2009 is
Jaarverslaggeving 2008
108
Paragraaf 4 Financiering
weer een geldlening aangetrokken, en wel tegen een
4.8 Relatiebeheer
aanzienlijk lager percentage. Dit blijkt ook uit boven-
Huisbankier van onze gemeente is de Bank Neder-
staande grafiek.
landse Gemeenten (BNG). Het grootste deel van onze reguliere bankzaken loopt via deze bank. Op het gebied
4.4.3 Kredietrisico
van gemeentefinanciering, wordt echter ook gebruik
gemaakt van andere financiële instellingen. Voordat
De volgende leningen zijn aan derden verstrekt:
middelen worden aangetrokken of uitgezet, worden
- Stimuleringsfonds SVN (Bouwfonds)
€ 2.000
offertes aangevraagd bij minimaal 3 instellingen.
- Leningen onder hypothecaire zekerheid
€ 35.000
Vervolgens wordt gekozen voor die instantie die,
- Overige kredietrisico’s
€ 1.000
passend binnen het treasurystatuut, de meest gunstige
Totaal
€ 38.000
condities aan de gemeente aanbiedt.
4.5 Financieringspositie De huidige leningportefeuille is als volgt: - Stand van de leningen per 1 januari 2008
€145.000
- Nieuw aangetrokken
€ 45.000
- Aflossingen in de loop van het jaar
€
Stand van leningen per 31 december 2008
€184.000
6.000
Het gemiddelde gewogen rentepercentage van de lopende leningen is 4,1 %.
4.6 Aangetrokken geldleningen In 2008 zijn er 3 geldleningen met een totale waarde van 45 miljoen aangetrokken voor het aankopen van gronden, het doen van investeringen en de ruimte voor ruimte regeling. Bij de looptijd van de leningen is rekening gehouden met toekomstige opbrengsten uit de grondexploitatie.
4.7 Garantieverplichtingen Per eind 2008 wordt door de gemeente een bedrag gegarandeerd van 91 miljoen. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar 2007 met 8 %. Jaar
Aantal gegarandeerde leningen
Totaal lening
Gegarandeerd door de gemeente
2005
18
223.000
80.000
2006
18
263.000
99.000
2007
24
217.000
76.000
2008
22
234.000
91.000
De garantieverlening is toegenomen door een nieuwe garantie aan een woningstichting. Het aantal is afgenomen door aflossing van leningen. Jaarverslaggeving 2008
109
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering 5.1 Optimalisatie bedrijfsvoering
geaccepteerd dat het aantal woningen in de gemeente
Algehele doorlichting
Barneveld een kleine 1000 (ruim 4%) groter is dan tot nu
De gemeente geeft invulling aan de algehele doorlich-
toe erkend. Daar vloeit een toename van de algemene
ting door de effectiviteit en efficiëntie van werkproces-
uitkering vanaf 2008 met € 290.000 uit voort. Deze
sen via de methodiek van ‘lean thinking’ door te lichten
toename rekenen wij voor 50% toe aan de ombuigings-
om ze daarna te optimaliseren. In 2008 zijn elf proces-
doelstelling en voor 50% aan de besparingsdoelstelling
sen doorgelicht en aangepast. Met de processen die
voor het programma Andere Overheid.
het jaar ervoor zijn opgepakt, komt het geheel op 13 processen. Steeds leidde dat tot verbeteringen in de
Uitbreiding dienstverlening in het frontoffice
aansturing, beheersing en levertijden, soms zelfs tot
Voorbereidingen zijn getroffen om begin 2009 met het
aanzienlijke verbeteringen. De levertijden van de
telefonische klantcontactcentrum (kcc) te kunnen
betreffende processen zijn daardoor met 10 tot 40%
starten. Telefonistes die eerst tot taak hadden snel door
bekort. Dit leverde voor de betrokken processen een
te verbinden, zullen de meeste vragen zelf gaan
efficiëntievoordeel op van 10-30%. Dit efficiëntievoor-
beantwoorden. Daarvoor is een goed kennis- en
deel had tot gevolg dat op een aantal plekken niet of
informatiesysteem onontbeerlijk. Vragen over de status
minder hoefde worden uitgebreid vanwege hogere
van (vergunnings)aanvragen worden daar ook zoveel
kwaliteitseisen vanuit wet- en regelgeving of vanwege
mogelijk beantwoord. Gefaseerd zal de dienstverlening
een toegenomen aantal vragen. Ook werd in een aantal
van het kcc worden uitgebreid, zodat burgers en
gevallen de werkvoorraad teruggebracht en is de
bedrijven zoveel mogelijk direct antwoord op hun vragen
verwachting dat zodra de werkvoorraad op een
krijgen en het aantal telefoonnummers dat de gemeente
acceptabel niveau is, de capaciteit kan worden terug-
hanteert tot een herkenbaar nummer wordt terugge-
gebracht. Voorbeelden van herontworpen werkproces-
bracht. Ook voor de organisatie zal dit efficiëntievoor-
sen zijn handhaving bouwregelgeving, bezwaren WOZ,
deel op gaan leveren.
quickscan bestemmingsplanwijziging, milieuvergunningverlening en toekenningen in kader van WMO.
5.2 Planning & control De volgende zaken zijn in 2008 gerealiseerd:
Besparingen
• diverse verbeteringen zoals het wegwerken achter-
De ombuigingsdoelstelling van afgerond € 400.000 is
standen opleggen belastingaanslagen, inrichten
in 2008 geheel gehaald.
beheersorganisatie WMO, en verbetering WWB
Op diverse plekken zijn efficiëntiemaatregelen geno-
debiteurenbeheer.
men. We noemen hier openbare verlichting, contract verwerking afval van bermen, schoonmaak gebouwen, preventie Legionella, dragen eigen risico WIA, en
• beschrijving van 95 werkprocessen (betreffende 7 afdelingen), inclusief plaatsing op het intranet. • een workshop ‘hoe werkt de gemeente’, waaraan
inkoopvoordelen in de sfeer van kantoorartikelen.
verdeeld over 2 jaar alle medewerkers deelnemen en
Verder is de nodige inspanning geleverd om de bestan-
die verzorgd wordt door de gemeentesecretaris en de
den in een basisregistratie op te nemen en daarmee de
griffier
woningvoorraad te synchroniseren. Ook is met het CBS
• training ‘Doelgericht werken’ voor 150 medewerkers,
onderhandeld over de definitie van een woning. Dit
verdeeld over 3 jaar, op de competenties klantgericht-
spitste zich toe op het al dan niet meetellen van een
heid, kwaliteit, resultaatgerichtheid, samenwerking,
recreatiewoning die met een bouwvergunning is
initiatief en efficiëntie.
gebouwd. Dit alles heeft ertoe geleid dat het CBS heeft Jaarverslaggeving 2008
110
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
Risicomanagement & financiële functie
5.3 Personeel en organisatie
Op diverse onderdelen van het plan van aanpak aan
Kwaliteit van de organisatie
risicomanagement & financiële functie zijn verbeteringen
In 2008 heeft de gemeente opnieuw deelgenomen aan
aangebracht:
de meting ‘Waar staat je gemeente.nl’ (voorheen ‘Staat
• Een verdere ontwikkeling van risicomanagement,
van de gemeente’). Daarbij is voor zes onderscheiden
inclusief het opnemen van risico’s in college/raads-
burgerrollen de waardering van burgers voor de
voorstellen. Vanaf eind 2008 integreren we de
gemeente Barneveld onderzocht aan de hand van een
effecten van de kredietcrisis voor zover mogelijk in
burgerpanel en een aantal objectieve criteria. Daaruit
ons risicomanagement.
blijkt de dienstverlening van Barneveld met een 7,5
• Treasury is doorontwikkeld. Steeds beter slagen we
gewaardeerd te worden; de gemeentelijke organisatie
erin om de cashflowstromen goed te voorspellen en
kreeg een 6,3. Beide scores zijn hoger dan bij het vorige
op basis hiervan op de juiste momenten handelend
onderzoek (2006) en zijn hoger dan het gemiddelde voor
op te treden. Dit heeft mede geleid tot een voordeel
andere gemeenten. In de landelijke ranking staat
in de exploitatie van ruim 1 miljoen euro.
Barneveld voor het totaal van de zes burgerrollen op de
• Maximale benutting van het btw-compensatiefonds
21ste plaats.
en van BTW-regelgeving zijn onder externe deskundigheid geoptimaliseerd. Zo zijn op het gebied van
Inkoop en aanbesteding
sport forse navorderingen bij de belastingsdienst
In 2008 zijn verschillende onderzoeken geweest op het
neergelegd. De afwikkeling hiervan verwachten wij het
gebied van inkoop en aanbestedingen. Resultaat is een
tweede halfjaar van 2009. Tevens zijn leerpunten
binnen wettelijke grenzen meer bedrijfsmatige en minder
vanuit de intensieve belastingcontrole verwerkt in de
risicomijdende wijze van aanbesteden. We hebben onze
bedrijfsvoering.
organisatie hierop aangepast; het aanbestedingenbeleid
• Het implementatieplan juridische kwaliteitszorg is
volgt in 2009.
uitgevoerd en operationeel. Organisatieontwikkeling Zowel op het gebied van vastgoedmanagement als
Op 1 januari 2008 zijn de organisatieonderdelen
contractmanagement duren de trajecten langer dan
Reiniging en Beheer Openbare Ruimte gebundeld. De
gepland, deze lopen door in 2009.
voorbereidingen voor de omgevingsvergunning zijn doorgegaan. Richtdatum voor invoering is van 2009
Subsidies
verschoven naar 1 januari 2010. Op 4 november 2008
Wegens gebrek aan belangstelling zijn twee hoorzittin-
heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel WABO aange-
gen van de raad met subsidieontvangers niet doorge-
nomen.
gaan. Inmiddels hebben wij besloten een onderzoek onder de 50 grootste subsidieontvangende instellingen
Arbeidsmarktcommunicatie en goed werkgever-
in de gemeente uit te laten voeren door studenten. Wij
schap
verwachten vanuit de instellingen zelf suggesties te
Net als de andere gemeenten hebben wij in 2008 moeite
krijgen over het meten van de effectiviteit van het
gehad om vacatures voor gespecialiseerde functies in te
subsidiebeleid. Eventueel leiden de uitkomsten nog tot
vullen, zoals functies bij verkeer, technische functies,
een interactieve sessie in juni.
inkoop. Kandidaten kunnen kiezen uit meerdere
Daarnaast onderzoeken we of een heroverweging van
werkgevers. De werving is aangepast en uitgebreid met
het subsidiebeleid en het formuleren van een afwe-
www.werkeningelderland.nl.
gingskader, voor met name kleine (waarderings) subsidies wenselijk is.
In goede samenwerking met de Ondernemingsraad is
Deze twee sporen komen, volgens planning, in het
het levensfasebewust personeelsbeleid vorm gegeven.
najaar samen, in de vorm van een eerste presentatie
In 2008 hebben alle leidinggevenden deelgenomen aan
aan de raad in november. Naar verwachting volgt het
de workshops loopbaanstimulering van het Arbeids-
definitieve voorstel over het subsidiebeleid in 2010.
markt en Opleidingsfonds. Voorbereidingen zijn getrof-
Jaarverslaggeving 2008
111
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
fen voor een strategische personeelsplanning. In 2009
uren tegen hetzelfde budget, uitbreiding openstellen
komt dit tot een uitwerking, gebaseerd op de door de
buitenbaden en toegenomen werkaanbod zijn bij de
directie te verfijnen visie op langere termijn op de
afdelingen FIN, BRW, OJS en de Rekenkamer verklaren
organisatie.
een toename van 8,0 fte.
In 2008 hebben wij het loongebouw aangepast aan de
5.4 Informatisering en automatisering
ambities van de gemeente en ontwikkelingen op de
Programma Andere Overheid
arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot positieve resultaten bij
In 2008 zijn we gestart met de invoering van het
werving en behoud van personeel. Onze wens om te
midoffice. Met het midoffice beschikt de organisatie
komen tot een nieuw systeem van functiewaardering
over hulpmiddelen om digitale dienstverlening verder
hebben wij nog niet in concrete acties omgezet, omdat
mogelijk te maken. Het midoffice verzorgt de verbinding
wij wachten op de invoering van het sectoraal functie-
tussen de klantgerichte frontoffice en de vakgerichte
waarderingssysteem, waarvoor de VNG nu een aanbe-
backoffice. Het is een verzameling functionaliteiten dat
steding heeft lopen.
zowel de processen als de bijbehorende applicaties en gegevens in het front- en backoffice met elkaar ver-
Ziekteverzuim
bindt. Via het midoffice wordt de veelheid aan verschil-
Met uw raad hebben wij in september/oktober gespro-
lende kanalen voor contact met de buitenwereld
ken over hoe de stijging van het ziekteverzuim om te
(schriftelijk, telefonisch, elektronische en fysiek)
buigen. De aangescherpte maatregelen hebben geleid
gestroomlijnd.
tot een daling van het ziekteverzuim tot 5,4% eind 2008 (5,9% eind 2007). De neerwaartse trend loopt tot nu toe
Het werk is, als uitkomst van de Europese aanbesteding
door.
gezamenlijk met negen andere gemeenten, gegund aan het Centric Consortium.
kortdurend
middellang
lang
langer dan een half jaar
1 t/m 7 dagen
8 t/m 42 dagen
43 t/m 182 dagen
> 182 dagen
1,06%
0,91%
1,07%
2,33%
totaal
Als eerste onderdeel is in september de geheel vernieuwde en uitgebreide website van start gegaan. Bij de opbouw van de website zijn de resultaten van het externe onderzoek (via de Universiteit van Twente) naar de wensen van de inwoners van Barneveld meegeno-
5,4%
7 personen, 3 > 1 jaar
men. De vernieuwde internetsite van de gemeente staat op plaats 20 in de landelijke monitor. Helaas kon geen van de Top-7 producten al in 2008 via de website digitaal worden afgenomen. De digitale werkprocessen zijn wel ontwikkeld, maar verschil tussen test- en productieomgeving, alsmede het niet beschik-
Personeelsformatie
baar zijn van een goed test- en acceptatieplan noopten
De formatie is met afgerond 18,50 fte gegroeid naar een
tot tijdelijk stopzetten van de invoering. Implementatie
vaste formatie per 1 januari 2009 van afgerond 449 fte.
wordt nu voorzien voor juni 2009.
Uit de beleidstoevoegingen 2008 is een stijging van afgerond 10,50 fte afkomstig. Het gaat hierbij om
Conform de planning van het Programma Andere
uitbreiding vanwege de WMO bij WZI, op basis van de
Overheid zijn de Basisregistraties Personen, Adressen
doorlichting bij BOR, en het rapport van de inspectie
en Gebouwen ingericht. Centraal beheer van de
VROM bij RBW en Milieu. Dit is in lijn met de met u
Basisregistraties en aansluiting op het datadistributie-
overgekomen verdere professionalisering van de
systeem voor meervoudig gebruik is gerealiseerd.
organisatie. Omzetting van inhuur van derden naar personeel in
Mobiel werken
eigen dienst indien risico’s vanwege wachtgeldverplich-
De doelstelling van mobiel werken is het effectiever
tingen opwogen tegen het financiële voordeel, meer
omgaan met de beschikbare tijd van een medewerker
Jaarverslaggeving 2008
112
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
en deze ondersteunen met een omgeving waarin de
gezien en geen bijzonderheden geconstateerd. Volgens
medewerker voldoende is toegerust voor het uitvoeren
de accountant zijn pas enkele gemeenten gestart met
van zijn werkzaamheden in de omgeving waarin deze
het invullen van de checklist. De auditcommissie heeft
zich bevindt.
eind 2008 kennisgenomen van de uitkomst van de checklist.
Om mobiel werken mogelijk te maken hebben we in
Voor aspecten waar geen volmondig ‘ja’ vermeld staat,
2008 de nodige technische randvoorwaarden ingevuld.
zien wij enkele verbeterpunten. Voor een groot deel
Belangrijkste punten hierbij zijn de migratie van de
betreffen dit processen, waarvan we zelf al geconsta-
werkplekken naar Windows XP en Office 2007, invoe-
teerd hebben dat dit beter kan en zijn de verbetertrajec-
ring van een nieuw backupsysteem. Dit alles afgestemd
ten gestart. Met name met LeanThinking pakken we dit
op het midoffice.
soort processen aan.
We hebben een pilot webmail uitgevoerd en voorberei-
Op basis van de gehanteerde checklist kunnen we dus
dingen getroffen voor een verbeterde beveiliging via
constateren dat de gemeente Barneveld al grotendeels
e-tokens. Een 50-tal PC’s zijn opgewaardeerd, de
‘good governance’ kent; waar relevant zal de gemeente
geplande vervanging van PC’s hebben wij uitgesteld.
blijven werken om het verder te ontwikkelen.
In voorbereiding is een technische werkomgeving die het tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakt.
5.5 Regionale samenwerking Er is geen collegeonderzoek naar doeltreffend- en doelmatigheid in het kader van verordening 213a in ViP-verband uitgevoerd. Enerzijds omdat, volgens afspraak met uw raad, onze capaciteit benut wordt voor het analyseren en herontwerpen van werkprocessen (Lean-traject). Anderzijds werd in ViP-verband een onderwerp gekozen dat niet onze interesse had.
5.6 Good governance Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft in 2006 het programma Good Governance Openbare Sector gepubliceerd, mede in navolging van de code Tabaksblat. Doel van dit programma is de tevredenheid van burgers en bedrijven over het functioneren van de overheid als aanbieder van service en diensten te vergroten. Doelgroep is zowel de publieke sector als een groot deel van de semi-publieke sector, waaronder de zorg- en onderwijssectoren en de woningcorporaties. Met de checklist good governance wordt duidelijkheid geschapen over wat burgers en bedrijven mogen verwachten van organisaties en professionals in de publieke sector op gebied van: • kwaliteit van de dienstverlening • transparantie en integriteit • bestuur, toezicht en verantwoording De accountant heeft de door onszelf ingevulde checklist Jaarverslaggeving 2008
113
Paragraaf 6 Verbonden partijen
Paragraaf 6 Verbonden partijen 6.1 Inleiding
rechtspersoon in financiële problemen komt. Als de
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de
financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of
relaties van de gemeente in derde rechtspersonen
vermogensoverdrachten (subsidies), is geen sprake van
waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en
een financieel belang.
waarmee financiële belangen gemoeid zijn (artikel 15
Deze relaties worden niet in de paragraaf verbonden
van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
partijen beschreven. Als daartoe vanuit de kaderstel-
en gemeenten). Verbonden partijen dienen een publiek
lende rol aanleiding is, worden deze relaties direct bij de
belang. De raad ziet erop toe dat de verbonden partijen
programma’s beschreven.
bijdragen aan de doelstellingen in de programma’s. De
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap
functie van de paragraaf verbonden partijen is dat
in het beleid van de rechtspersoon door een bestuurs-
inzicht te bieden.
zetel of door stemrecht. Als geen sprake is van bestuurlijke zeggenschap, wordt de relatie evenmin in deze
6.2 Beleid
paragraaf beschreven. Eventuele financiële risico’s
Van een financieel belang is sprake als de gemeente uit
worden dan in de paragraaf weerstandsvermogen
hoofde van de deelneming middelen kwijt is als de
beschreven.
Verbonden partij
Doel deelname
Deelnemers
Financieel belang
Regio De Vallei te Ede
Belangenbehartiging met een regionaal karakter ter bespoediging van de ontwikkeling in het gebied van de Gelderse Vallei.
gemeenten Barneveld, Ede, Wageningen, NIjkerk en Scherpenzeel.
Bijdrage 2008: € 38.848.
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei te Barneveld
Invloed uitoefenen op de vernieuwingsimpuls voor het gebied.
Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, gemeenten, bedrijfsleven en belangenorganisaties
Bijdrage 2008: € 35.875.
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag
De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden.
overheden en instellingen in de publieke sector
24.570 aandelen. In 2008 is € 42.998 dividend ontvangen.
NV Nuon gevestigd te Amsterdam
Invloed kunnen uitoefenen.
Gemeente Barneveld is samen met een groot aantal gemeenten aandeelhouder
555.567 aandelen. In 2008 is € 1.870.139 dividend ontvangen.
Vereniging Bestuursacademie Nederland te Zwolle
Het verzorgen van gekwalificeerd bestuursdienstonderwijs.
Gemeenten, provincies en waterschappen
Bijdrage 2008: € 5.550.
Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) te Arnhem
Het bevorderen van een zo optimaal mogelijke hulp- en dienstverlening op het terrein van de veiligheid en gezondheid van de bevolking.
16 gemeenten binnen de Hulpverleningsregio Gelderland-Midden.
Bijdrage 2008: Brandweer: € 304.944 Volksgezondheid: € 520.649.
Stichting Veluws Bosbrand Comité
Voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden.
20 gemeenten op de Veluwe
Bijdrage voor 2008: € 4.844 berekend naar aantal inwoners en ha. bos/heide.
Jaarverslaggeving 2008
114
Paragraaf 6 Verbonden partijen
Verbonden partij
Doel deelname
Deelnemers
Financieel belang
Sociaal Werkvoorzieningschap Permar WS (Zuidwest-Veluwe) te Ede
In het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening mensen met een arbeidshandicap begeleid laten werken.
gemeenten Barneveld, Ede, Wageningen, Renkum en Scherpenzeel.
De bijdrage in 2008 voor Barneveld was € 2.365.651.
Afvalverwerking Regio Nijmegen gevestigd te Nijmegen
Efficiencyvoordeel en invloed kunnen uitoefenen
Gemeente Barneveld heeft invloed op de besluitvorming als aandeelhouder
Aandeel van Barneveld is 4,14% van de aandelen.
PPS De Burgt te Barneveld (publiekprivate samenwerking)
Grondexploitatie wijk De Burgt
Marktpartijen (Vink BV en Van de Mheen BV) en de gemeente Barneveld
Voor de grondexploitatie De Burgt 2 staat de gemeente borg voor een bedrag van totaal maximaal € 3,5 mln.
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten (SVn) te Hoevelaken
Bevordering kwaliteitsverbetering volkshuisvesting door middel van verstrekking en beheer van financiële regelingen voor gemeenten.
196 gemeenten in Nederland, waaronder Barneveld.
Het saldo van de uitstaande leningen is per 31-12-2008 € 2.224.178.
Samenwerking Muziekcentrum i.o.
Gezamenlijke belangenbehartiging en waarborgen openbaar karakter.
Woningstichting, De Harmonie en gemeente Barneveld
Deelneming in geplaatst maatschappelijk kapitaal van € 6.000.000. Totale waarde van het maatschappelijk kapitaal van de Eigendom BV is € 30 miljoen. Het aandeel van de gemeente daarin is 32%.
Jaarverslaggeving 2008
115
Paragraaf 7 Grondbeleid
Paragraaf 7 Grondbeleid 7.1 Inleiding
komende jaren. Met de vaststelling van de structuurvisie
Het gemeentelijk grondbeleid is de afgelopen jaren in
in december 2008 zijn deze voorkeursrechten besten-
belangrijke mate bepaald door de vele projecten die in
digd. Daarmee is bereikt, dat de gemeente bij mogelijke
de gemeente Barneveld in uitvoering zijn genomen,
grondtransacties in die gebieden als eerste de mogelijk-
zoals Blankensgoed, Puurveen, Harselaar-Centraal, het
heid heeft om grond te verwerven en daarmee zelf de
Centrumplan Barneveld, De Burgt en Veller. Daarnaast
regie te houden op deze ontwikkelingen. Sinds de
zijn belangrijke grondposities ingenomen dan wel
vestiging van dit voorkeursrecht is een aantal transac-
samenwerkingsafspraken gemaakt voor de ontwikkeling
ties tot stand gekomen. Op andere plaatsen zijn
van toekomstige woningbouwlocaties zoals die onder
onderhandelingen met grondeigenaren gestart c.q. in
meer zijn aangegeven in de onlangs vastgestelde
een vergevorderd stadium. De conclusie is dan ook, dat
Structuurvisie.
de vestiging van het voorkeursrecht de rol van de
Het grondbeleid is een belangrijk instrument bij het
gemeente als regisseur van de ruimtelijke ontwikkelin-
bereiken van de doelstellingen die bij elk van de
gen binnen Barneveld inderdaad heeft versterkt. De
projecten zijn geformuleerd. De projecten worden in
hierboven verwoorde lijn van actief grondbeleid is verder
verschillende vormen van samenwerking met markt-
uitgewerkt in de huidige Nota Grondbeleid.
partijen tot uitvoering gebracht. De afspraken met de provincie in het kader van de Ruimte voor Ruimte-
De baten en lasten van de grondexploitatie zijn verant-
regeling zijn daarbij vanuit het verleden een belangrijke
woord onder programma 11: Ruimte, Bouwen en Wonen
factor. Overigens heeft de laatste betaling aan de
(met als beleidsproduct: grondexploitatie). Het project-
provincie in dit verband inmiddels plaatsgevonden.
matige karakter van de grondexploitatie is duidelijk afwijkend ten opzichte van de rest van de gemeentelijke
Om sturing te kunnen geven aan de gewenste invulling
exploitatie. Het op programma 11 verantwoorde saldo
van de projecten en om de gemeentelijke kosten
van baten en lasten wordt bepaald door het resultaat op
vergoed te krijgen en ook te kunnen delen in de
de afgesloten ‘complexen’ en de voorlopige winst- en
revenuen van ontwikkelingen, zijn eigen grondposities
verliesnemingen op lopende complexen.
voor de gemeente van belang. Waar de gemeente kan,
De resterende baten en lasten worden geactiveerd en
wordt actief en strategisch gehandeld. Dat geldt ook
hebben als zodanig geen invloed op het resultaat in het
onder de huidige economische omstandigheden, die
betreffende jaar.
inmiddels ook in Barneveld hun invloed hebben op de gebiedsontwikkelingen.
7.2 Beleid In alle projecten – in De Burgt via de CV –, voert de
De realiteit is wel dat in de gemeente Barneveld,
gemeente op dit moment zoveel als mogelijk een
evenals in geheel Nederland, diverse projectontwikke-
actieve grondpolitiek. Actieve grondpolitiek betekent,
laars belangrijke grondposities hebben. Dit vraagt om
dat de gemeente de benodigde gronden verwerft,
samenwerkingsmodellen en afspraken waarin de
bouwrijp maakt en uitgeeft. In dit beleid zijn een actief
belangen van de gemeente en haar inwoners en die van
grondaankoopbeleid, het vestigen van het voorkeurs-
de marktpartijen een passende plaats moeten krijgen.
recht en het zonodig toepassen van de onteigening de
Op 21 augustus 2006 is de Wet Voorkeursrecht
uitvoeringsinstrumenten. Bij een passief grondbeleid
Gemeenten door de gemeenteraad van toepassing
laat de gemeente de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
verklaard op een groot aantal percelen die van belang
over aan de markt. Een actief grondbeleid maakt sturing
zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Barneveld in de
door de gemeentelijke overheid op elk beleidsterrein, op
Jaarverslaggeving 2008
116
Paragraaf 7 Grondbeleid
het gebied van de ruimtelijke inrichting, de kwaliteit van
voorlopige verliesnemingen gedaan bij drie complexen
realisatie, de categorie woningen en de wijze van
voor verwachte exploitatietekorten, waardoor er een
exploiteren van terreinen en gebouwen eenvoudiger.
resultaat (na verliesnemingen) ontstaat van € 349.700
Bovendien is de mogelijkheid tot het terugverdienen van
nadelig. Onderstaand is een gespecificeerd overzicht
alle gemaakte kosten in dat geval beter mogelijk.
gegeven van de opbouw van de voorlopige winstnemin-
Overigens beschikt de gemeente met ingang van 1 juli
gen ad € 1.250.000, de resultaten van de afgesloten
jl. over een nieuw instrumentarium, waarbij ook het
complexen ad € 145.400 en de voorlopige verliesne-
nieuwe exploitatieplan als basis voor kostenverhaal kan
mingen ad € 1.745.100 per ultimo 2008.
worden ingezet. Berekening voorlopige winstneming Om voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen geen
Bloemendaallaan
Vz-strook De Burgt
Kromme Akker
Hoevelakenseweg
Boekwaarde per 1-1-2008
0
V 533.685
V 1.533.085
V 301.638
Gemaakte kosten 2008
N 416.556
N
24.390
N
747.565
N 170.847
Rente 2008
N 131.599
V
59.891
V
47.224
Saldo
N 548.155
V
569.186
V
832.744
V 136.677
Opbrengst verkopen
V 682.655
V
821.619
V
263.900
0
Boekwaarde 31-12-2008
V 134.500
V 1.390.805
V 1.096.644
V 136.677
N
50.000
N
338.678
N
905.648
N
40.070
V
84.500
V 1.052.127
V
190.996
V
96.607
V
50.000
V 1.000.000
V
150.000
V
50.000
belemmeringen te hebben, dient, vooruitlopend op vastgesteld ruimtelijk beleid, strategisch grond te worden gekocht. In die gevallen waarin reeds door derden speculatief grond is ingekocht, kan bij de aankoop een bouwclaimovereenkomst noodzakelijk zijn. Winst wordt in principe eerst genomen als deze is gerealiseerd, dus bij het afsluiten van een complex (realisatieprincipe). Bij realisering van deelplannen of bij sterk positieve plannen kunnen ook tussentijdse (voorlopige) winstnemingen worden gedaan. Het is gewenst ten aanzien van voorlopige winstnemingen een vaste gedragslijn te volgen. Met het oog hierop is voor de volgende methodiek gekozen:
Nog te maken kosten
• De opbrengsten van het complex overstijgen op de balansdatum de kosten; • Er dient hierbij rekening te worden gehouden met nog te maken kosten; • Het overblijvende saldo moet minstens € 50.000 bedragen.
Voorlopige winstnemingen
Totaal voorlopige winstnemingen
V
5.886
V 1.250.000
Overzicht resultaten afgesloten complexen Wanneer voor een, door ons, vastgesteld plan een
Complex Harselaar Centraal - Hoofdwegen I
N 188.388
verlies op eindwaarde wordt voorzien, wordt hiervoor
Complex Harselaar Centraal - Transferium
V 316.296
direct een verliesneming gedaan (het zogeheten
Complex De Glind
V
voorzichtigheidsprincipe).
Totaal afgesloten complexen:
V 145.400
7.3 Financiële aspecten
17.492
Overzicht voorlopige verliesnemingen Complex Lunterseweg West
N 720.100
7.3.1 Resultaat 2009
Complex Gasfabrieksterrein
N 345.000
Het resultaat over 2009 van de grondexploitatie (voor
Complex Voorzieningenstrook Lunterseweg
N 680.000
voorlopige verliesnemingen) bedraagt € 1.395.400
Totaal voorlopige verliesnemingen:
N1.745.100
voordelig. Dit resultaat bestaat uit voorlopige winstnemingen op diverse complexen en de resultaten van drie afgesloten complexen. Daarnaast zijn er tevens Jaarverslaggeving 2008
117
Paragraaf 7 Grondbeleid
Recapitulatie: Resultaat voorlopige winstnemingen:
V 1.250.000
Resultaat afgesloten complexen:
V
Totaal grondexploitatie
V 1.395.400
Boekwaarde per 1 januari 2008
76.281.300
Resultaat voorlopige verliesnemingen:
N 1.745.100
Bij:
vermeerderingen in het dienstjaar
12.709.029
Eindresultaat:
N - 349.700
Af:
verminderingen in het dienstjaar
145.400
RECAPITULATIE BOUWGRONDEXPLOITATIE ONDERHANDEN WERKEN
Boekwaarde per 31 december 2008
7.919.435 81.070.894
7.3.2 Financiële positie
Bij:
nog te besteden bedragen
180.689.912
Af:
nog te verwachten opbrengsten
274.398.168
Reserve grondexploitatie:
Vermoedelijk voordelig resultaat (op eindwaarde)
-12.637.362
Vermoedelijk voordelig resultaat (op startwaarde)
-10.067.948
In het kader van risicomanagement is inmiddels inhoudelijk een gemeentebreed weerstandsvermogen bepaald, waar de grondexploitaties onderdeel van uitmaken. Mede op basis hiervan is in januari 2008 besloten tot integratie van het weerstandsvermogen
Omdat de complexen verschillende looptijden hebben,
voor de grondexploitaties in het gemeentebrede
is het resultaat per complex teruggerekend naar 1
weerstandsvermogen. Dit betekent dat de algemene
januari 2009 (startdatum).
reserve grondexploitatie is samengevoegd met de algemene reserve. Dat geldt eveneens voor het bedrag
Het toekomstresultaat van de ‘niet in exploitatie
van € 2.100.000, dat in juli 2007 was afgezonderd van
genomen complexen’ telt in dit verband niet mee,
de voorlopige winstneming van De Burgt 1 voor het
omdat de plannen hiervoor (en de berekeningen hiervan)
afdekken van de risico’s die in de rest van het project
veelal nog te prematuur zijn. Wel zijn van deze com-
De Burgt (en Veller) worden gelopen. Ook dit bedrag is
plexen globale haalbaarheidsberekeningen aanwezig.
samengevoegd met de algemene reserve.
Daar waar sprake is van (reeds door het college vastgestelde) plannen met een verwacht verlies, is ten
Risicomanagement is immers inmiddels volledig
laste van het resultaat een verliesneming gedaan.
operationeel. Tweemaal per jaar wordt aan de hand van
De overige gronden kunnen naar verwachting worden
de herziene risico-inventarisatie het benodigde weer-
ingebracht in toekomstige, minimaal sluitende, exploita-
standsvermogen bepaald. Hierbij loopt de grondexploi-
ties. In een beperkt aantal gevallen komt de haalbaar-
tatie mee in de concernbrede inventarisatie.
heid, mede door het ontbreken van een toekomstige bestemming en daarmee van de opbrengstpotentie,
7.3.3 Toekomstresultaat
onder druk te staan. Het is daarom van belang de
In het kader van de jaarrekening 2008 zijn per 1 januari
ontwikkelingen op dit punt nauwlettend te blijven
2009 de exploitatiebegrotingen van alle in exploitatie
volgen. Waar sprake is van private partijen, worden
zijnde complexen (onderhanden werken) geactuali-
mogelijkheden onderzocht om te komen tot vormen van
seerd.
samenwerking.
De hierna volgende recapitulatie bouwgrondexploitatie
De gezamenlijke boekwaarde van de ‘niet in exploitatie
onderhanden werken geeft aan dat op de nu lopende
genomen complexen’ bedraagt per 1 januari 2009: €
complexen per saldo een batig resultaat (toekomstre-
53,1 miljoen (vorig jaar: € 63,7). In 2008 is € 33,3
sultaat) wordt verwacht van € 10.067.948 op start-
miljoen aan boekwaarde overgeboekt naar ‘onderhan-
waarde. Vorig jaar werd een voordelig resultaat ver-
den werken’. Daarnaast is de boekwaarde voornamelijk
wacht van € 2.845.158. Dit voordelige verschil wordt in
gestegen door aankopen ten behoeve van complex
hoofdzaak veroorzaakt door de verwachte resultaten in
Lunterseweg West, Overige gronden- divers en Overige
de complexen Briellaerd Noord, Veller I, Columbiz Park,
gronden - Barneveld Noord.
Blankensgoed, Harselaar Zuid en Puurveen verminderd met de in 2008 gedane voorlopige winstnemingen. Jaarverslaggeving 2008
118
Paragraaf 7 Grondbeleid
7.4 Afsluiting Voor een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2008, prognose van de exploitatieresultaten per complex en de financiële positie van de grondexploitatie, verwijzen we naar het “Jaaroverzicht grondexploitaties 2008”.
Jaarverslaggeving 2008
119
Balans per 31 december 2008
Balans per 31 december 2008
(Bedragen x e 1.000) Activa
Passiva 2008
2007
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
2008
2007
66.675
66.910
Eigen vermogen 430
450
119.186
113.130
38.793
36.959
158.409
150.539
Reserves Saldo van de rekening
4.702
1.566
71.377
68.476
Vreemd vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende activa Voorraden
106.732
Vorderingen
5.689
5.181
Liquide middelen
Overlopende activa
7.813
6.426
Overlopende passiva
147.109
118.339
305.518
268.878
Jaarverslaggeving 2008
15.437 145.383
199.486
160.820
13.982
3.108
Vlottende passiva 133.607
Totaal activa
15.145 184.341
Kortlopende schulden
Totaal passiva
5.850
26.228
14.823
10.246
34.655
39.582
305.518
268.878
120
Toelichting balans en exploitatie
Toelichting balans en exploitatie
Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar
Immateriële vaste activa De afschrijvingstermijn op de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio is maximaal gelijk
Als de indeling van de productrealisatie afwijkt van die
aan de looptijd van de lening. De afschrijvingstermijn
van het vorig boekjaar of als afwijkende grondslagen
van kosten onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten
zijn gehanteerd, wordt hier toegelicht wat de verschillen
hoogste vijf jaar.
zijn en worden de redenen die tot de afwijking hebben geleid uiteengezet. Tevens wordt bij de toepassing van
Materiële vaste activa
de afwijkende grondslagen inzicht gegeven in haar
Materiële activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs
betekenis voor de financiële positie en voor de baten en
verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele
lasten aan de hand van de aangepaste cijfers voor het
beschikkingen over reserves voor zover het investerin-
begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar.
gen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Met ingang van het begrotingsjaar 2008 is artikel 44 lid
betreft.
2 van het Besluit Begroten en Verantwoorden komen te vervallen. Hierdoor is het niet langer toegestaan een
Financiële vaste activa
voorziening, via de staat van baten en lasten, te vormen
Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende
voor het niet bestede deel van subsidies met een
leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd
specifiek bestemmingsdoel. Deze gewijzigde systema-
tegen verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele
tiek heeft als gevolg dat niet bestede bedragen als
aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan
overlopende passiva gepresenteerd worden.
gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze waarde lager is dan de verkrijgingprijs. De bijdrage aan activa in
Grondslagen voor waardering
eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met
Activa
afschrijvingen. Onder uitzettingen worden aandelen,
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaar-
obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan.
deerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De
Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar worden
verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende
opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met
kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffings-
een oorspronkelijke looptijd van langer dan een jaar
kosten van de gebruikte grond - en hulpstoffen en de
worden gedurende de gehele looptijd onder de financi-
overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging
ële vaste activa opgenomen. Voorzieningen wegens
kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs
oninbaarheid worden met de nominale waarde van
kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van
leningen verrekend.
de indirecte kosten. Indien in de vervaardigingprijs is opgenomen de rente over het tijdsvlak dat aan de
Voorraden
vervaardiging van het actief kan worden toegerekend,
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs
dan is toegelicht dat deze rente is geactiveerd. Op vaste
dan wel lagere marktwaarde.
activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op
Passiva
de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Jaarverslaggeving 2008
121
Toelichting balans en exploitatie
Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: • Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. • Op de balansdatum bestaande risico’s voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Grondslagen voor resultaatbepaling Onder baten worden verstaan de inkomsten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd (voorzichtigheidsbeginsel). De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar evenredigheid afgeschreven. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Er zijn geen wijzigingen in de grondslag voor afschrijvingen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.
Jaarverslaggeving 2008
122
Toelichting balans en exploitatie
Voor de toelichting op de balans kunnen alle bedragen x e 1.000 gerekend worden
Vaste activa e 158.409 Immateriële vaste activa Kosten sluiten
Kosten
geld leningen
onderzoek en
Totaal
ontwikkeling Boekwaarde 01-01-2008
354
96
450
Investeringen
0
873
873
Desinvesteringen
0
0
0
Afschrijvingen Waarde- en overige verminderingen Boekwaarde 31-12-2008
0
539
539
354
0
354
0
430
430
Materiële vaste activa (met economisch nut) Totaal
Grond en
Grond-, Weg-
Woon-ruimte
Vervoer-
Machines
Overige
terreinen
& Waterbouw
en bedrijfs
middelen
apparaten en
materiële
installaties
vaste activa
15.045
1.463
50.169
2.178
5.941
6.118
80.914
Investeringen
1
458
4.676
650
589
3.604
9.978
Desinvesteringen
0
0
0
0
0
0
0
265
102
2.204
451
618
1.186
4.826
0
18
115
-1
28
887
1.047
14.781
1.801
52.526
2.378
5.884
7.649
85.019
Grond en
Grond-, Weg-
Woonruimte en
Vervoer-
Machines
Overige
Totaal
terreinen
& Waterbouw
bedrijfs
middelen
apparaten en
materiele
installaties
vaste activa
gebouwen Boekwaarde 01-01-2008
Afschrijvingen Waarde- en overige verminderingen Boekwaarde 31-12-2008
Materiële vaste activa (met maatschappelijk nut)
gebouwen Boekwaarde 01-01-2008
0
29.592
971
0
-1
1.654
32.216
Investeringen
0
4.774
0
0
0
157
4.931
Desinvesteringen
0
879
0
0
0
879
Afschrijvingen
0
1.973
148
0
-1
263
Waarde- en overige verminderingen
0
158
0
0
0
-440
-282
Boekwaarde 31-12-2008
0
31.356
823
0
0
1.988
34.167
Totaal boekwaarde materiële vaste activa
2.383
119.186
Financiële vaste activa Gemeen-
Leningen
Overige lang-
Bijdrage
Machines
schappelijke
Woning-bouw-
lopende
activa in
apparaten en
regelingen en
cooperaties
leningen /
eigendom 3e
installaties
36.180
799
0
-4
65
vorderingen
deelnemingen Boekwaarde 01-01-2008
-20
0
Afschrijvingen Verstrekkingen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2008
Jaarverslaggeving 2008
Totaal
36.959 61
0
6.112
1.018
7.130
-112
4.333
1.015
5.236
37.963
737
92
0
0
38.792
123
Toelichting balans en exploitatie
Vlottende activa e 147.109 Voorraden bouwgrond Voorraden
Voorraden
bouwgrond in
bouwgrond
Totaal
niet in
exploitatie
exploitatie
Boekwaarde 01-01-2008
42.995
63.737
106.732
Verstrekkingen
30.053
16.724
46.777
-19.903
0
-19.903
53.145
80.461
133.606
Aflossingen Boekwaarde 31-12-2008
Vorderingen € 5.689
2008
2007
1. Debiteuren algemeen
5.135
4.597
426
574
2. Debiteuren belastingen 3. Overige vorderingen Totaal
128 5.689
10 5.181
1. Debiteuren algemeen: De 5 hoogste vorderingen op debiteuren algemeen zijn: Diverse debiteuren ivm verkoop bouwkavels transport na balansdatum
3.198
Projectontwikkelaar
546
Ministerie
282
Gemeente (ivm uitgevoerde werkzaamheden)
141
Huurgarantie
182
2. Specificatie belastingdebiteuren:
Gecombineerde aanslagen
2008
2007
233
368
Baatbelasting riolering t/m 2006
36
128
Toeristenbelasting
86
15
Woonforensenbelasting
54
48
Overige belastingdebiteuren
17
8
Voorziening dubieuze debiteuren
-
23
Overlopende activa € 7.813 Onderdeel van deze post zijn de nog te verhalen bedrag. Specificatie van de 3 hoogste bedragen op deze rekening: Kohier 2008 forensenbelasting (nog op te leggen aanslagen)
1.025
Nog te verrekenen BTW (in juli 2009)
4.245
Nog te ontvangen belastingen (Belastingdienst) Jaarverslaggeving 2008
933 124
Toelichting balans en exploitatie
Eigen vermogen E 71.377 Reserves E 66.676 Staat van reserves (Bedragen x e 1.000) Saldo begin 2008
Overige toevoegingen tlv exploitatie
Onttrekkingen tgv exploitatie
Saldo eind 2008
Naam van de reserve A. Algemene reserves Algemene reserve niet vrij besteedbaar
1.710
0
1.710
0
Algemene reserve (vrij besteedbaar)
9.423
12.922
2.928
19.417
Algemene reserve grondexploitatie
6.807
0
6.807
0
Reserve grondexploitatie (De Burgt/Veller)
2.100
0
2.100
0
20.040
12.922
13.545
19.417
Totaal algemene reserves B. Bestemmingsreserves Parkeervoorzieningen
1.672
345
6
2.011
Totaal Bestemmingsreserves (egalisatie tarieven)
1.672
345
6
2.011
210
30
0
240
C: overige bestemmingsreserves Monumenten Bovenwijkse voorzieningen
259
27
60
226
1.690
164
946
908
Infrastructurele werken
0
1.515
0
1.515
Onderwijsvoorzieningen
0
591
0
591
2.159
2.327
1.006
3.480
Egalisatie BTW compensatiefonds
Totaal overige bestemmingsreserves D: overige bestemmingsreserves (lasten activa) Actualisering Barneveld Centrum Centrumplan Voorthuizen
4.932
99
0
5.031
862
17
879
0
Reserve leningen voortgezet onderwijs
4.147
207
420
3.934
Oostelijke omlegging Voorthuizen
6.579
131
0
6.710
Reserve ontsluiting Harselaar-Zuid
7.180
143
0
7.323
5
220
222
3
369
11.355
Oldenbarneveld Reserve kapitaallasten gemeentehuis
11.724
Reserve kapitaallasten hulpverleningscentrum
4.417
66
4.351
Reserve kapitaallasten bibliotheek
2.714
113
2.601
480
20
460
0
0
0
Reserve kapitaallasten jongerencentrum Reserve kapitaallasten sportcomplex Roelenengweg Totaal bestemmingsreserves (lasten activa) Totaalreserves
43.040
817
2.089
41.768
66.911
16.411
16.646
66.676
Saldo van de rekening E 4.702
Jaarverslaggeving 2008
125
Toelichting balans en exploitatie
Vreemd vermogen € 199.486 Voorzieningen E 15.145 Staat van voorzieningen (Bedragen x € 1.000) Saldo begin 2008
Stortingen t.l.v. exploitatie
Vrijval ten gunste van de exploitatie
Aanwending
Saldo eind 2008
Naam van de voorziening E: Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s Milieubeheer
768
0
0
74
694
Voorziening Kulturhus
575
0
0
0
575
1.343
0
0
74
1.269
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s F: Voorzieningen onderhoud en vervanging Vervanging straatverlichting
227
166
23
173
197
Onderhoudsfonds wegen
262
761
0
691
332
4.186
0
407
0
3.777
321
1.183
65
1.177
264
Egalisatie fonds riolering GRP Onderhoudsfonds gem.gebouwen Preventief onderhoud obo Reserve onderhoud primair onderwijs Onderhoud scholencomplexen
50
0
0
0
50
1.978
339
60
203
2.053
301
93
14
74
305
-74
547
Meubilair gymlokalen
636
44
0
Bovenformatieven
490
0
18
Voorzieningen WAO
203
96
0
10
290
44
101
0
55
90
8.698
2.783
587
2.309
8.585
Voorziening onderhoud groen Totaal Voorzieningen onderhoud en vervanging
680
G: Gelden van derden met een specifieke bestemming Jeugdbeleid / kinderopvang Afkoopsom onderhoud graven Gemeentelijk onderwijs achterstanden Spaarsaldo hypotheken Verzelfstandiging OPO (bruidschat)
48
0
0
0
48
135
0
0
0
135
56
0
56
0
0
1.708
52
0
0
1.760
154
0
0
78
76
Voorziening strategisch gebiedsperspectief
-2
0
0
-2
0
Voorziening rekenkamers
76
8
33
55
0
0
0
55
Totaal Gelden van derden met een specifieke bestemming
5.396
60
89
76
5.291
Totaal voorzieningen
15.437
2.843
676
2.459
15.145
Voorziening Majeure projecten Parkeerfonds Barneveld centrum
Jaarverslaggeving 2008
3.166
51
0
3.166
126
Toelichting balans en exploitatie
Langlopende schulden € 184.341
Stand per 1 januari Opgenomen in het jaar
2008
2007
145.383
121.570
45.000
30.000
Afgelost in het jaar
-/- 6.042
-/- 6.187
Stand per 31 december
184.341
145.383
Vlottende passiva E 34.655 Kortlopende schulden € 13.982 Crediteuren Kasgeldleningen ABP/IZA premies Totaal Kortlopende schulden
3.601 10.000 381 13.982
Liquide middelen € 5.850 Hieronder volgt een opsomming van de liquide middelen met hun eindsaldi per 2008 en 2007: x e 1.000 2008 Kas Postbank Bank Nederlandse Gemeenten
2007
2
9
173
22
-6.041
-26.275
Fortis
16
16
Totaal
-5.850
-26.228
Overlopende passiva € 14.823 Nog te betalen rente
3.657
Nog te betalen overig
5.214
Vooruitontvangen bedragen
1.970
Nog te betalen grondtransacties
3.387
Overige overlopende passiva w.a. waarborgsommen Totaal overlopende passiva
Jaarverslaggeving 2008
595 14.823
127
Kerngegevens
2005
2006
2007
2008
50.447
50.946
51.495
51.830
< 20 jaar
15.863
15.985
15.889
15.925
> 64 jaar
6.188
6.401
6.644
6.794
75-85 jaar
2.123
2.201
2.285
2.385
1.089
894
599
699
360
342
323
315
20.608
21.238
22.024
23.091
6.582
6.578
6.580
6.588
Bevolking Per 31 december Aantal inwoners Waarvan:
Sociale voorzieningen Per 31 december Aantal werklozen/ werkzoekenden (bron: CWI) Aantal bijstandgerechtigden incl.IOAW+IOAZ Volkshuisvesting Per 31 december Aantal woonruimten Onderwijs Leerlingen per 1 oktober Basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs
377
399
336
365
4.030
4.705
5.004
4.910
17.675
17.675
17.675
17.675
379
394
394
451
11
67
67
71
436
436
436
436
Fysieke structuur Per 31 december Oppervlakte gemeente (ha) Lengte wegen (km) Lengte fietspaden (km) Openbaar groen (ha)
Jaarverslaggeving 2008
128
Accountantsverklaring
Ernst & Young Accountants LLP Ruimtevaart 26 3824 MX Amersfoort Postbus 412 3800 AK Amersfoort
Aan: Gemeenteraad van de gemeente Barneveld
Tel.: +31 (0) 33 - 451 2700 Fax.: +31 (0) 33 - 451 2800 www.ey.nl
ACCOUNTANTSVERKLARING
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2008 van gemeente Barneveld, bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Barneveld zoals vastgesteld door de gemeenteraad de dato 7 juli 2008 en het Besluit van 4 juli 2006 inzake de invoering van single-information single-audit voor specifieke uitkeringen en de nota´s van toelichting daarbij. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Jaarverslaggeving 2008
129
Accountantsverklaring
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de Gemeenteraad bij raadsbesluit van 7 juli 2008 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Barneveld een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva per 31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amersfoort, 14 april 2009 Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. J.W. van Oostrum RA Partner
Jaarverslaggeving 2008
130