Inhoudsopgave Inleiding Kerngegevens
3 7
Jaarverslag I
Programmaverantwoording • Bestuur en dienstverlening • Ruimtelijke ontwikkeling • Sociale Infrastructuur • Stadseconomie • Veiligheid • Woonmilieu • Financiën • Wijkontwikkeling
9 10 22 42 72 94 114 134 140
II
Paragrafen • Bedrijfsvoering • Financiering • Grondbeleid • Lokale heffingen • Onderhoud Kapitaalgoederen • Verbonden partijen • Weerstandsvermogen • GSB • Wijkactieprogramma Nieuwland 2008-2017 • Investeringsplannen
149 150 156 159 162 165 167 176 182 192 194
Jaarrekening III Programmarekening en toelichting • Per programma de realisatie van de baten en lasten en saldo met toelichting • Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen • Resultaat incidentele baten en lasten • Analyse afwijkingen begroting ná wijziging en rekening • Vermogensvergelijking • WOPT • Mutaties onvoorzien • Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma • Stortingen en onttrekkingen aan voorzieningen per programma • Overzicht SISA IV Balans en toelichting • Geconsolideerde balans • Toelichting op de balans • Staat van de reserves en voorzieningen • Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen • Borg- en garantstellingen • Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties V Bijlagen • Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per product • Afkortingenlijst
199 200 201 202 204 212 212 213 214 216 218 269 270 272 286 294 326 332 337 338 340
ProgrammaREKENing
Inleiding
ProgrammaREKENing
Inleiding Voor u ligt de Programmarekening 2009 van de gemeente Schiedam, waarin het college aan de raad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in 2009. Met de behandeling en goedkeuring door de raad in juli 2010 verleent de raad decharge aan het college voor het gevoerde beleid in 2009. De programmarekening is opgesplitst in een beleidsmatig deel (jaarverslag) en een financieel deel (jaarrekening). Jaarverslag Programma’s De Programmabegroting 2009 is uitgangspunt geweest voor de opstelling van deze Programmarekening 2009. In het onderdeel programmaverantwoording geeft het college antwoord op de vragen: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we gedaan? • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor extra ingezet? • Wat heeft het gekost? In ieder programma worden de financiële afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie toegelicht. Deze toelichting per programma is gericht op de belangrijkste af-
wijkingen op zowel baten als lasten. Bovendien bevat iedere programmatekst een overzicht van het totaal van baten en lasten van de producten in het betreffende programma. Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente Schiedam. Ze geven vanuit diverse perspectieven een dwarsdoorsnede van de rekening. De focus is daarbij gericht op de belangrijke beheerprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft gemeenten voor welke paragrafen verplicht zijn. Aanvullend op de verplichte paragrafen heeft het college drie paragrafen opgenomen t.w. Grotestedenbeleid, Wijkactieprogramma Nieuwland en Investeringsplannen. Jaarrekening Programmarekening Het jaarrekeningresultaat over 2009 bedraagt € 26,1 mln. positief voor bestemming. Door middel van dotaties en onttrekkingen aan reserves van € 16,6 mln. bedraagt het resultaat na bestemming € 9,5 mln. positief.
Baten en lasten per programma (bedragen x 1.000)
Rekening 2009 Lasten
Baten
Saldo
14.050
2.497
-11.553
Resultaat voor bestemming Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen
23.203
4.606
-18.596
129.399
74.347
-55.052
63.396
69.114
5.719
9.701
192
-9.509
31.564
29.849
-1.714
7.884
3.118
-4.767
3.053
254
-2.799
282.250
183.978
-98.271
7.766
10.239
2.473
0
121.882
121.882
290.016
316.100
26.084
0
1.322
1.322
Ruimtelijke Ontwikkeling
3.205
5.465
2.261
Sociale Infrastructuur
2.750
5.143
2.393
16.939
4.620
-12.319
0
1.187
1.187
Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening
Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu
12.813
4.646
-8.166
Financiën
29.956
24.732
-5.224
Wijkontwikkeling Totaal mutaties reserve
0
1.919
1.919
65.663
49.034
-16.628
14.050
3.819
-10.231
Resultaat na bestemming Bestuur, wijkontwikkeling en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling
26.407
10.072
-16.336
132.149
79.490
-52.659
80.335
73.735
-6.601
9.701
1.380
-8.321
Woonmilieu
44.376
34.496
-9.881
Financiën
37.841
27.850
-9.991
Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid
Wijkontwikkeling Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat na bestemming
3.053
2.173
-881
347.912
233.013
-114.900
7.766
10.239
2.473
0
121.882
121.882
355.679
365.134
9.456
ProgrammaREKENing
Financieel resultaat 2009 en resultaatbestemming Op basis van het BBV is sprake van verschillende resultaatdefinities. In de jaarrekening is er sprake van een resulaat voor bestemming, dat wil zeggen dat verrekening met reserves nog moet plaatsvinden. Dit resultaat bedraagt in 2009 € 26,1 mln. Na deze verrekening van het resultaat met de reserves ontstaat een resultaat na bestemming. In 2009 is de verrekening met de reserves € 16,6 mln. en bedraagt het resultaat na bestemming € 9,5 mln. Het resultaat na bestemming impliceert dat dit resultaat vrij besteedbaar is voor de gemeente, echter het resultaat na bestemming houdt geen rekening met programmabudgetten en investeringen die in 2009 niet geleid hebben tot kosten of verplichtingen, waarvoor bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat dit in 2010 alsnog zal plaatsvinden. De afronding van deze projecten en activiteiten in 2010 (budgetoverheveling 2009-2010) beinvloedt het resultaat 2009. In 2009 is de omvang van de budget overheveling € 5,8 mln. Het resultaat na bestemming waarbij rekening gehouden wordt met deze budgetoverheveling wordt technische resultaatbestemming genoemd. Overzicht resultaat 2009:
Resultaat voor bestemming
26,1 mln
Dotaties in reserves
16,6 mln
Resultaat na bestemming
9,5 mln
Budgetoverheveling 2009-2010
5,8 mln
Technisch resultaat / vrij besteedbaar
3,7 mln
Financiële positie Algemene reserves: De algemene reserve is in 2009 afgenomen met € 23,6 miljoen en bedraagt per eind 2009 € 10.8 miljoen. Dit is exclusief het voordeling resultaat 2009 van € 9,5 miljoen en inclusief de verwerking van het nadelig resultaat van 2008 € 45,8 mln. Verloop algemene reserve (standen ultimo december exclusief resultaatbestemming: 31-12-2006: € 23,8 mln. 31-12-2007: € 35,7 mln. 31-12-2008: € 34,4 mln. 31-12-2009: € 10,8 mln. (is inclusief resultaat verwerking 2008 van -/- € 45,9 mln.) In de paragraaf weerstandvermogen wordt nader ingegaan op het vermogen. Bestemmingsreserves en voorzieningen: De overige reserves (inclusief BGS) zijn afgenomen met € 5,9 miljoen tot een bedrag van € 78,8 miljoen. Het saldo van de voorzieningen is in 2009 afgenomen met € 44,7 miljoen tot € 14,0 miljoen. De daling van de voorzieningen wordt veroorzaakt doordat voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (doorgaans Rijksmiddelen) per ultimo 2009 op basis van de richtlijnen BBV onder de overlopende passiva zijn opgenomen.
Kerngegevens
ProgrammaREKENing
Kerngegevens Sociale structuur
Begroting 2009
Rekening 2009
Aantal inwoners
75.310
75.676
Inwoners 0 - 19 jaar
17.185
17.184
Inwoners 20 - 64 jaar
46.658
46.949
Inwoners 65 jaar en ouder
11.467
11.543
1.989
1.989
186
186
Fysieke structuur Oppervlakte gemeente Oppervlakte binnenwater (ha) Oppervlakte historische kern (ha)
33
33
35.589
35.557
Oppervlakte wegen binnen de bebouwde kom (in m2)
1.896.535
1.896.535
Oppervlakte wegen buiten de bebouwde kom (in m2)
2.100
2.100
1.080.788
1.080.788
209
209
Aantal woningen
2
Oppervlakte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in m ) Gemeentelijke wegen (km) Rijkswegen (km) 1
Lengte waterwegen (in m )
20
20
98.500
98.500
358.933
335.961
94.756
96.489
Financiele structuur (bedragen x € 1.000) Totaal uitgaven (incl. toevoegingen aan reserves en voorzieningen) Algemene uitkering gemeentefonds Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven
320.170
Eigen financieringsmiddelen
118.894
87.144
Opgenomen langlopende leningen
227.300
200.444
Jaarverslag I Programmaverantwoording
Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke ontwikkeling Sociale infrastructuur
Stadseconomie
Veiligheid
Woonmilieu
Financiën Wijkontwikkeling ProgrammaREKENing
Bestuur en Dienstverlening 1. Algemene doelstelling De gemeente Schiedam staat voor een daadkrachtig bestuur van de wijken, stad en regio. Haar burgers en ondernemers staan centraal. Het gemeentebestuur wil de inzet en betrok-
kenheid van ‘alle Schiedammers’ maximaal benutten. Om dit te bereiken streeft de gemeente ook naar een permanente verbetering van de dienstverlening en een open bestuurscultuur, die alle Schiedammers stimuleert initiatieven te nemen.
Programma Bestuur en Dienstverlening Algemene doelstelling
Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Bestuur
1. Goede bereikbaarheid van college- en raadsleden; 2. Vergroting van de participatie door burgers bij het besluitvormingsproces; 3. Een verbeterde toegankelijkheid van informatie voor raadsleden en burgers.
Daadkrachtig bestuur van wijken, stad en regio, samen met de burgers. Permanente verbetering dienstverlening en een open bestuurscultuur die Schiedammers stimuleert initiatieven te nemen. Dienstverlening
10
1. Centraal aanspreekpunt voor burgers; 2. Versnelde en verbeterde afhandeling klachten en bezwaarschriften; 3. Kwalitatief betere en snellere dienstverlening; 4. Directe service vanuit huis (24 uur bereikbaar).
2. Context en achtergrond Dit hoofdstuk biedt een toelichting op de achtergronden van de beleidsonderdelen Bestuur en Dienstverlening. Onmiddellijk na zijn aantreden heeft het College een begin gemaakt met deze werkwijze. Zo is het Collegewerkprogramma 2006-2010 (‘Alle Schiedammers’) tot stand gekomen na een uitgebreide consultatieronde van de inwoners. Voor de gemeente heeft deze consultatieronde ertoe geleid dat onderwerpen als klant- en wijkgericht werken, met een sterke nadruk op burgerparticipatie, centraal in de bedrijfsvoering staan. 2.1 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Bestuur Om adequaat te presteren voert de gemeente vijf rollen uit, die ieder voor zich vragen om een andere houding, andere prestaties en andere competenties. De tevredenheid van de inwoners hangt af van de prestaties die de gemeente in elk van deze rollen levert. Bij vergunningverlening verwachten burgers een andere type prestatie dan wanneer zij worden uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling van de buurt. Zij staan dus ook op meer dan één manier in relatie tot de gemeente en vervullen dus ook weer verschillende rollen, te weten: • de burger in zijn rol als afnemer van diensten is de klant; • de burger die samen met de gemeente maatschappelijke vraagstukken aanpakt is de partner; • de burger die geconfronteerd wordt met bestuursdwang is de onderdaan; • de burger is een kiezer wanneer hij de leden van de raad kiest; • en tot slot is de burger ook nog een keer gebruiker van de openbare ruimte. Om de gestelde bestuurlijke doelen te bereiken en te komen tot uitvoering van beleid moet er voldoende doorzettingskracht zijn.
2.2 Context en achtergrond bij het beleidsonderdeel Dienstverlening Masterplan Dienstverlening 2009-2015 De gemeente wordt steeds meer de poort tot de publieke dienstverlening. De rijksoverheid heeft in de publicatie ‘Antwoord©1 en 2’ de ambities geformuleerd waaraan lokale overheden per 2015 aan moeten voldoen. In dit verband draagt Schiedam er zorg voor dat burgers en bedrijven alle producten zo snel en goed mogelijk kunnen afnemen. Dat kan ook een doorverwijsfunctie naar andere overheden en ketenpartners betekenen. De Raad heeft medio 2009 het Masterplan Dienstverlening 2009-2015 vastgesteld. Dit plan bevat een fors pakket aan maatregelen die de gemeente Schiedam de komende jaren gaat uitvoeren om een snellere en betere dienstverlening te realiseren. In 2009 is de eerste tranche uitgevoerd conform planning, zij het dat de besluitvorming door de Raad later plaatsvond dan was voorzien en daardoor een aantal werkzaamheden later is opgestart. Onderzoek naar dienstverlening De kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Eind 2009 zijn de Schiedamse servicenormen ontwikkeld. Ze zijn op basis van een pilot ingevoerd. Medio 2010 vindt er een evaluatie plaats en zullen naar verwachting de servicenormen worden ingevoerd en gecommuniceerd met de Schiedammers. Het College wil bereiken dat de gemeentelijke afdelingen een open blik naar de omgeving hebben. Vanuit deze houding moeten zij in staat zijn het beleid op een pragmatische en samenhangende wijze tot uitvoering te brengen. In 2009 zijn de klanttevredenheid, de verwachtingen en het imago onderzocht om een helder inzicht in de kwaliteit van dienstverlening te krijgen en te houden. De ambitie om de gemeentelijke regeldruk (‘de paarse krokodil’) te verminderen is vertaald naar concrete maatregelen (vermindering regeldruk eerste tranche). Deze zijn in 2009 uitgevoerd. Het gaat hier om een substantiële vermindering van lasten door een groot aantal producten te digitaliseren: onder andere de evenementenvergunning, parkeervergunning, bouwvergunning, sloopvergunning/sloopmelding, aanvraag hulpmiddelen Wmo en aanvraag bijzondere bijstand (vermindering regeldruk eerste tranche). Deze maatregelen zijn in 2009 uitgevoerd en/of voorbereid.
ProgrammaREKENing
11
3. Beleidsonderdeel Bestuur 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Bestuur Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Goede bereikbaarheid van college- en raadsleden.
1.1 Opstellen van een stadsvisie; 1.2 Gevolgd door een stadsconferentie die moet leiden tot besluitvorming over concrete voorstellen voor de imagoverbetering, inclusief het opstellen van streefwaarden 2010 voor de imagoverbetering van Schiedam bij de Schiedammers; 1.3 Opstellen van een communicatienota; 1.4 Organiseren van spreekuren van portefeuillehouders; 1.5 Inspreken tijdens het Stadserf; 1.6 Weblog van collegeleden; 1.7 Organiseren van collegelunches voor instellingen, bedrijven en burgers.
Bestuur 2. Vergroting van de participatie door burgers bij het besluitvormingsproces.
2.1 Het uitvoeren van het protocol interactieve besluitvorming; 2.2 Het houden van 9 burgerpanels, waar ook controversiële onderwerpen ter sprake komen; 2.3 Blijvend en actief burgers informeren over de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen.
In de relatie tussen de Raad en het College: 3.1 Actief sturen van het College op toezeggingen en moties. 3. Een verbeterde toegankelijkheid van informatie voor raadsleden en burgers.
12
De burgers: 3.2 Een enquête houden over de toegankelijkheid van (digitale) informatie. 3.3 Digitaliseren en actualiseren van verordeningen.
3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Het gaat in deze paragraaf om de vragen: Welke activiteiten zijn er daadwerkelijk ondernomen en welke resultaten zijn daarbij geboekt? Alle hierboven genoemde maatregelen zijn gerealiseerd of in een laatste fase van uitvoering. Ook de Strategische Communicatienota is gereed en ligt ter besluitvorming voor. Deze nota legt de basis om de gemeente Schiedam beter op de kaart te zetten en de externe en interne
communicatie significant te verbeteren. De goedgekeurde Stadvisie is richtingbepalend voor de komende jaren. 3.3 Doelrealisatie: kengetallen Cruciaal is de vraag: wat hebben we bereikt? Onderstaande tabel geeft hier antwoord op.
Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Bestuur Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (2007)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Het bestuur van Schiedam doet veel moeite om problemen in de stad aan te pakken
E
Statistiek
33%
36%
37%
Beloften gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen worden nagekomen
E
Statistiek
14%
16%
9%
Gemeenteraadsleden weten over het algemeen wat er leeft onder de mensen in Schiedam
E
Statistiek
32%
34%
22%
Het bestuur van de stad is er tot nu toe behoorlijk in geslaagd om belangrijke problemen in de stad op te lossen
E
Statistiek
15%
17%
16%
Stijging van het imago van het stadsbestuur op de volgende onderdelen:
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.
3.4 Toelichting op afwijkingen kengetallen De waarden in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op meningen van Schiedammers. Het is dan ook moeilijk om aan te geven wat precies de oorzaak is waarom de streefwaarden niet worden gehaald. Wellicht is een deel terug te voeren op de al langer zichtbare maatschappelijke landelijke trend van
het afnemen van vertrouwen in de politiek in algemene zin. Het is een gegeven dat het vergroten van het vertrouwen in politiek en bestuur een zaak is van zeer lange adem. Dit vertrouwen kan niet in een enkel jaar tot stand worden gebracht. Het vergt daarom meer tijd om de burger positiever over het bestuur te laten denken.
ProgrammaREKENing
13
4. Beleidsonderdeel Dienstverlening 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Dienstverlening Beleidsonderdeel
Doelstellingen
1. Centraal aanspreekpunt voor de burgers.
1.1 Scheppen van logistieke randvoorwaarden zoals bouwkundige aanpassingen in het Stadskantoor (frontoffice/ stadswinkel); 1.2 Formatieherziening en opleiden medewerkers; 1.3 Opstellen van een ICT-visie; 1.4 Implementatie van de landelijke 14010-nummers.
2. Stabilisatie van het aantal klachten: toename van het aantal meldingen; afdoening van bezwaarschriften conform de landelijke termijnen.
2.1 Opzetten van een klachtenregistratiesysteem; 2.2 Jaarlijks evalueren van de klachtenprocedures.
3. Toename kwaliteit van dienstverlening.
3.1 Opstellen van servicenormen en deze gaan hanteren; 3.2 Opstellen van een format voor het Burgerjaarverslag, waarbij het gaat om het monitoren van de dienstverlening en de bejegening van de inwoners van de stad; 3.3 Monitoren en aanpassen van het dienstverleningsconcept om daarmee dit concept te verbeteren; 3.4 De gemeentelijke dienstverlening en uitvoering stelt eisen aan de beleidsvoorbereiding, zodanig dat de beleidsvoorbereiding een dienstverleningsgericht karakter krijgt; 3.5 Vermindering van gemeentelijke regeldruk; 3.6 Verbeteren van juridische kwaliteit.
Dienstverlening
4. Directe service vanuit het huis van de burger, 24 uur bereikbaar.
14
Activiteiten
4.1 Promoten van dienstverlening op afspraak en digitale dienstverlening; 4.2 Uitbreiden van digitale dienstverlening.
4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Het beleidsonderdeel Dienstverlening omvat achttien projecten met in totaal ruim veertig deelprojecten. In 2009 is gekozen voor een nieuwe, thematische indeling van de projecten. Het gaat dan om: • KCC – Deze projecten richten zich op het verder ontwikkelen van de vier dienstverleningskanalen: internet, telefoon, post en balie (uitgewerkt in 4.2.1); • Basisregistraties & geo-informatie – Deze projecten houden zich bezig met de wettelijk vastgestelde basisregistraties (bijvoorbeeld personen, adressen en gebouwen) en andere projecten die te maken hebben met basisgegevens (zoals de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion) (uitgewerkt in 4.2.2); • Midoffice – Deze projecten richten zich op de infrastructuur van de gegevensuitwisseling (uitgewerkt in 4.2.3); • Organisatie – Deze projecten hebben te maken met de veranderingen in de organisatie die samengaan met het hele beleidsonderdeel Dienstverlening (uitgewerkt in 4.2.4). 4.2.1 Activiteiten rond de ontwikkeling naar een Klantcontactcentrum (KCC) Het hart van de gemeentelijke dienstverlening wordt in de toekomst gevormd door het Klantcontactcentrum (KCC). De ontwikkeling van het KCC is schematisch te beschrijven in vijf fasen, zoals ook toegelicht in het Masterplan Dienstverlening. Waar de vier dienstverleningskanalen nu nog gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar functioneren, zijn in 2009 stappen gezet om te komen tot één ingang per dienstverleningskanaal; dit is typerend voor fase 2. De invoering van één centraal telefoonnummer en de verbetering van de gemeentelijke website (www.Schiedam.nl) – waarin andere gemeentelijke websites zullen opgaan – zijn voorbeelden van de ontwikkeling richting fase 2. Deze worden hierna verder toegelicht. Het komende jaar wordt de ingezette lijn voortgezet door onder meer de ontwikkeling van een kennisbank ter ondersteuning van KCC-medewerkers op alle vier de kanalen. Ook dit wordt hierna verder toegelicht. Daardoor wordt het mogelijk dat eind 2010 het KCC antwoord geeft en het Schiedamse KCC in fase 3 komt. Hieronder wordt per onderdeel beknopt beschreven welke resultaten inmiddels zijn geboekt binnen de diverse projecten en welke te verwachten zijn.
Dienstverleningskanaal 1: de gemeentelijke website Zowel de vormgeving als de inhoud van de website zijn in 2009 aangepast: • Indeling – De indeling van de openingspagina is gewijzigd: (1) er zijn knoppen toegevoegd die leiden naar speciale informatie voor inwoners, ondernemers en bezoekers; (2) er staan altijd actuele nieuwsberichten op de openingpagina; (3) er zijn hyperlinks met ‘Snel naar…’ toegevoegd; (4) er is een knop ‘Digitaal loket’ toegevoegd, die toegang geeft tot een groeiend aantal digitale producten en diensten (zie hierna). De zoekfunctionaliteit is sterk verbeterd door een driedeling in de informatie: actueel, producten- en dienstencatalogus en archief. • Digitaal loket – Er is een centraal digitaal loket ontwikkeld voor burgers en bedrijven. De diensten zijn momenteel: aanvraag afschrift GBA, aanvraag uitreksel uit geboorteof huwelijksregister, aangifte hondenbelasting, aanvraag parkeervergunning, aanvraag kapvergunning, aanmelden grofvuil, aanvraag gehandicaptenparkeerkaart, aanvraag gehandicaptenparkeerplaats, klachtenformulier. De presentatie van deze diensten en de techniek zullen in 2010 nog worden verbeterd. Doordat de aanbesteding van het midoffice (ruim 6 maanden) uitliep, is ook met het digitaal loket vertraging opgelopen. Het aanbieden van verdere diensten wordt in de eerste helft van 2010 gerealiseerd: aanvraag WOZ-taxatierapport, doorgeven verhuizing, indienen van bezwaren, aanvraag evenementenvergunning, maken van een afspraak. • Informatiepagina’s – Er is een aantal specifieke informatiepagina’s gebouwd, waaronder een pagina met bestuursinformatie. In 2010 wordt deze pagina live beschikbaar gesteld. Daarnaast is een voorziening voorbereid voor de publicatie van alle (decentrale) regelgeving. In de producten- en dienstencatalogus op de website wordt bij de producten en diensten een koppeling opgenomen naar de toepasselijke regelgeving. Hiermee wordt voor burgers en het bedrijfsleven onder meer duidelijk op grond van welke regelgeving de gemeente besluiten neemt of heeft genomen. Deze voorziening komt begin 2010 beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke bekendmakingen. Deze worden overzichtelijker aangeboden in voorbereiding op een persoonsgerichte communicatie waarbij alleen die informatie wordt aangeboden die voor de persoon in kwestie interessant is.
ProgrammaREKENing
15
V erder zijn er op de gemeentelijke website nieuwe themasites ontwikkeld (Sport en Recreatie, Gemeentearchief). • Agenda en afsprakensysteem – Er is een agendafunctionaliteit toegevoegd die goed wordt onderhouden en aangevuld. De agenda meldt raads- en commissievergaderingen, evenementen en andere bijzondere gebeurtenissen. Verder wordt het – aansluitend op de veranderingen die in de Stadswinkel zullen worden doorgevoerd – met ingang van mei 2010 mogelijk een groot aantal diensten op afspraak af te nemen bij de gemeente. Klanten kunnen dan via het afsprakensysteem, een agenda op het digitale loket, direct een afspraak maken. • Klachten en meldingen – Het is mogelijk om op één plaats op de website klachten en meldingen in te dienen. Burgers en bedrijven hoeven niet meer zelf te bedenken bij welke afdeling of ambtenaar zij hun klacht of melding moeten doen. • Terugbelvoorziening – De website heeft een terugbelvoorziening gekregen, waarmee burgers via de website een telefoongesprek met een deskundige ambtenaar over een specifiek onderwerp kunnen aanvragen. • Centrale vraagvoorzieningen – Voor vragen aan het College of de Raad worden op de website centrale ‘vraagvoorzieningen’ ontwikkeld. Deze voorzieningen zijn sinds begin 2010 operationeel. • Vormgeving – De vormgeving is gewijzigd: een duidelijker lettertype in zwart in plaats van grijs, duidelijker knoppen, meer foto’s. Er zijn extra voorzieningen voor slechtzienden doorgevoerd, zoals ‘Browse Aloud’, waarbij de tekst op de site wordt voorgelezen. Verder is de vormgeving van de beschikbare formulieren verbeterd en de inhoud begrijpelijker gemaakt. Dit laatste geldt ook voor de teksten in de producten- en dienstencatalogus. Tot slot is er een beheerorganisatie ingericht: voor alle informatiebestanden is een eigenaar binnen de organisatie aangesteld, die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de informatie. In relatie tot de gemeentelijke website zijn nog twee ontwikkelingen vermeldenswaard. Ten eerste kunnen burgers en bedrijven met ingang van 1 januari 2010 vragen aan de gemeente stellen via het Landelijke Bedrijvenloket (‘Antwoord© voor Bedrijven’). Er zijn binnen de gemeentelijke organisatie afspraken gemaakt om te waarborgen dat deze vragen bij de juiste ambtenaren terecht komen. Hierdoor kunnen personen en bedrijven – ook buitenlandse – op een eenvoudige wijze antwoord krijgen op hun vragen over bijvoorbeeld regelge-
16
ving, vergunningen en rijkssubsidies. In de tweede plaats is Schiedam inmiddels aangesloten op het Interne-marktinformatiesysteem (IMI). Het IMI is een vraagen antwoordsysteem waarmee de gemeente met ingang van 1 januari 2010 via internet contact kan opnemen en samenwerken met bevoegde instanties in de Europese Unie. De gemeente kan nu eenvoudig vragen stellen aan buitenlandse overheden, bijvoorbeeld indien een buitenlands bedrijf zich in de gemeente wil vestigen. Dienstverleningskanaal 2: publieksbrieven en e-mail • Klachten en meldingen – In 2009 is een centrale registratie en voortgangsbewaking van alle klachten ingericht. Eerst is in kaart gebracht welke soorten klachten en meldingen de gemeente ontvangt en hoe lang de backoffice nodig heeft voor de afhandeling. Uiterlijk met ingang van januari 2010 worden alle klachten en meldingen geregistreerd in één systeem en wordt de voortgang van de afhandeling bewaakt. Daarmee krijgen burgers betere informatie over de afdoening van hun klacht. • Publieksbrieven en e-mails – Ook de afhandeling van andere publieksbrieven en e-mail is onder handen genomen. Voor het einde van 2009 is een initiatief gestart om te komen tot begrijpelijker brieven. Dienstverleningskanaal 3: telefonie • Telefonische bereikbaarheid – Sinds 1 januari 2009 is de gemeente Schiedam bereikbaar via één centraal telefoonnummer: 219 1111. Daarnaast blijven doorkiesnummers gehandhaafd. Er is een extern callcenter ingeschakeld voor de eerste opvang, doorschakeling en terugbelverzoeken via het centrale nummer. De telefonische bereikbaarheid is dankzij deze werkwijze in de eerste helft van 2009 aanmerkelijk verbeterd: binnenkomende oproepen worden nu binnen gemiddeld 30 seconden aangenomen. Om de interne bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie verder te verbeteren zijn in augustus en september 2009 per afdeling sessies georganiseerd, waarin het gebruik van de telefoon en de coverpaden (doorschakeling naar een collega in geval van afwezigheid) zijn besproken. Speerpunt is het tijdig terugbellen naar aanleiding van een terugbelverzoek en persoonlijk contact te zoeken met de klager. Verder valt sinds medio augustus een onbeantwoorde oproep niet na zes, maar na vier keer overgaan terug naar het callcenter. De managementinformatie over telefonie in de
maand augustus toont aan dat deze maatregelen leiden tot (1) verkorting van de totale gespreksduur binnen het callcenter (tot doorverbinden of afsluiten na het aannemen van een terugbelverzoek) van 3 minuten naar 1 minuut en 14 seconden; en (2) verkorting van de gemiddelde wachttijd tot aanname van het gesprek van 37 naar 17 seconden. • 14010 als centraal telefoonnummer – Het College heeft het groene licht gegeven om voor Schiedam het telefoonnummer 14010 als algemeen toegangsnummer voor de hele gemeente te gebruiken. Rotterdam maakt al gebruik van dit nummer. Schiedam is nu de tweede gemeente die dit nummer gaat gebruiken. De aanvraag bij de ict-uitvoeringsorganisatie ICTU van de VNG is gedaan. Na een korte testperiode zal het nummer per mei 2010 operationeel zijn. Rotterdam zal als beheerder voor alle 010-gemeenten optreden. Schiedam kiest er voor om het 14010 nummer geleidelijk aan in te voeren. • Kennisbank – Een kennisbank is onontbeerlijk wanneer de gemeente een goed antwoord wil geven op vragen van burgers en bedrijven. Maar ook wanneer de gemeente bij gelijksoortige vragen via elk van de vier dienstverleningskanalen steeds hetzelfde antwoord wil geven. Een kennisbank koppelt vragen aan antwoorden en oplossingen of acties en aan gerelateerde (vervolg-)vragen en antwoorden, zodanig dat dit nauwelijks zoektijd kost en het klantcontact vlot en in één keer goed kan worden afgewikkeld. Naar mate de kennisbank verder wordt ontwikkeld, kan een groter deel van de vragen direct in de frontoffice (KCC) worden afgedaan, zonder de backoffice (vakafdelingen) in te schakelen. Eén van de doelstellingen is namelijk om 80 procent van de vragen die bij het KCC binnenkomen, direct af te handelen. Dit kan alleen worden bereikt als het KCC beschikt over een up-to-date kennissysteem, dat voor alle dienstverleningskanalen wordt gebruikt. Een plan van aanpak voor de inrichting van de kennisbank is gereed. Momenteel loopt de aanbesteding voor software en wordt met het project Midoffice afgestemd over de wenselijke koppelingen. • Inrichten intern callcenter – Om telefonie binnen het KCC te integreren met de andere dienstverleningskanalen en om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, ligt het in de rede om een eigen intern callcenter in te richten. Immers, met een intern callcenter maken de callcentermedewerkers gebruik van dezelfde kennisbank als de medewerkers in de overige dienstverleningskanalen. Het project voor het inrichten van een intern callcenter ter vervanging van het externe callcenter A2 is inmiddels van
start gegaan. Er wordt nu gezocht naar een ruimte in het Stadskantoor waar het callcenter kan worden ingericht. Er zijn functiebeschrijvingen opgesteld en nu moeten de functies worden ingevuld. Dienstverleningskanaal 4: centrale publieksbalie • Aanvragen parkeervergunning vereenvoudigd – De aanvraag van een parkeervergunning is – in het kader van de vermindering van administratieve lasten – met ingang van 1 januari 2010 aanmerkelijk vereenvoudigd. Dit is in 2009 voorbereid. Wie als inwoner van Schiedam een parkeervergunning aanvraagt, hoeft geen formulieren meer in te vullen. De aanvrager meldt zich in de Stadswinkel; indien er recht is op een vergunning, wordt deze direct in orde gemaakt. Waar de doorlooptijd voorheen kon oplopen tot zes weken, is de vergunning nu normaal gesproken ‘klaar terwijl u wacht’. De wijziging van het proces is direct benut om bestanden van diverse afdelingen met gegevens van aanvragers en debiteuren op te schonen. • Verbouwing Stadswinkel – Het College heeft het voorstel goedgekeurd om de Stadswinkel en aangrenzende publieksruimten te verbouwen en te herinrichten. Ook heeft het College ingestemd met het voorstel om een multifunctionele vergaderruimte met faciliteiten te realiseren. • Omgevingsloket – Het loket Bouwen, Wonen, Milieu van de frontoffice wordt omgevormd tot een Omgevingsloket. Dit gaat in samenwerking met de specialisten van de afdeling Vergunningen en Handhaving de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitvoeren. Door de Wabo wordt het aanvragen van een vergunning aanmerkelijk vereenvoudigd. Wanneer de Wabo van kracht wordt en de landelijke voorziening Omgevingsloket Online (OLO) beschikbaar komt is nog onbekend. De frontoffice is inmiddels gereed voor de uitvoering ervan. Deze wijziging is in 2009 voorbereid. • Servicenormen – Deze normen beschrijven welk niveau van dienstverlening burgers en bedrijven van de gemeente mogen verwachten. In 2009 heeft de gemeente Schiedam haar servicenormen ontwikkeld. Deze worden in 2010 meetbaar gemaakt. Van de servicenormen die betrekking hebben op het KCC, is in kaart gebracht uit welke systemen de scores kunnen worden betrokken. • Veranderprogramma afdeling Frontoffice – Om medewerkers van de frontoffice toe te rusten voor hun werk volgen zij zowel een vakinhoudelijke opleiding als een training rond werkhouding en communicatiestijl volgens de
ProgrammaREKENing
17
Insights-methode. Verder worden intervisie, coaching en counseling ingevoerd. Hiermee wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de beno-
digde competenties. Dit alles is onderdeel van het thema Organisatie (uitgewerkt in 4.2.4).
4.2.2 Activiteiten rond basisregistraties & geo-informatie Tabel Wettelijk verplichte basisregistraties Basisregistratie
Regelgeving in werking
Verplicht gebruik
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
01-07-2009
01-07-2009
Gemeentelijke Basisadministratie personen (GBA)
01-04-2007
01-01-2010
Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
15-07-2008
01-01-2009
Basisregistratie Kadaster (BRK)
30-03-2007
15-12-2008
Basisregistratie Kleinschalige Topografie (BRT)
30-03-2007
15-12-2008
Basisregistratie Voertuigen (BRV)
01-07-2008
01-01-2010
Nieuw Handelsregister (NHR)
01-07-2008
01-01-2010
Daarnaast zijn voor de gemeente de volgende registraties op het gebied van geo-informatie van belang: • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb); • Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion); • Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP). Van de basisregistraties BAG, GBA en WOZ is de gemeente bronhouder. Dat betekent dat de gemeente zorgt voor het inrichten en beheren van de gegevensbestanden. Gemeentelijke afdelingen en afnemers van buiten de gemeente maken gebruik van de gegevens van de gemeente. De overige basisregistraties worden beheerd door andere instanties. De gemeente is verplicht tot het gebruik van de gegevens uit deze basisregistraties. De gemeente Schiedam richt zich in eerste instantie op de basisregistraties waar zij bronhouder van is. De invoering van de BAG loopt achter op de oorspronkelijke planning. De wettelijke invoeringsdatum van 1 juli 2009 is niet gehaald, door de relatief late start van het project, door onvoorziene werkzaamheden en omdat de inrichting van de beheerorganisatie nog niet gereed is. De aansluittoets en de aansluiting op de landelijke voorziening zullen medio 2010 gereed zijn. In 2009 is de binnengemeentelijke afname van gegevens uit de GBA voorbereid. Voor de Wkpb is de benodigde software aangeschaft en beschikbaar gesteld. Het project DURP is vrijwel afgerond. Het project Wion is overgedragen aan het cluster Stedelijke Ontwikkeling. In 2010 wordt gestart met het inrichten van de basisregistratie WOZ en zal de binnengemeentelijke afname van de overige basisregistraties worden voorbereid.
18
4.2.3 Activiteiten rond het midoffice Om klantgerichte dienstverlening te realiseren die betrouwbaar, duidelijk, snel en tijdig is, is betrouwbare informatie onmisbaar. Het informatieverkeersplein – in it-architectuurtermen: midoffice – speelt een sleutelrol in het beschikbaar krijgen van deze informatie. In september 2009 is de Europese aanbesteding voor het midoffice gepubliceerd en in december 2009 is de uiteindelijke aanbieder geselecteerd. Binnen deze aanbesteding is er ook gekeken naar andere gemeentelijke partners. De gunning van het midoffice werd op 27 januari jl. getekend. Een belangrijk onderdeel voor het midoffice zijn de basisregistraties. De basisregistraties vormen dé bron om de juiste informatie aan burgers, bedrijven en instellingen te verstrekken: ze leveren directe, authentieke informatie op klantvragen, zoals adres-, gebouw- en persoonsgegevens. De basisregistraties liggen qua voortgang op schema (met een kleine vertraging voor de BAG). In juli 2010 wordt het midoffice opgeleverd en is dan gevuld met de basisregistraties Personen, Adressen en Gebouwen. Tevens is het midoffice dan gekoppeld aan het documentmanagementsysteem CORSA. 4.2.4 Activiteiten rond organisatie De ontwikkeling van het KCC en de invoering van de basisregistraties en het midoffice hebben invloed op de medewerkers en de organisatie. Werkprocessen veranderen; er ontstaan andere functies en soms is een reorganisatie nodig. Om deze veranderingen in goede banen te leiden is organisatie in het najaar van 2009 als een apart thema binnen het programma Bestuur en Dienstverlening benoemd. Vanuit dit thema wordt de visie op de organisatieverandering opgesteld
en wordt advies geleverd bij de projecten uit de andere thema’s. In februari 2010 is een startbijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers van de Stadswinkel waarin de nieuwe manier van werken in het KCC is geïntroduceerd.
4.3 Doelrealisatie: kengetallen In onderstaande tabel wordt antwoord gegeven op de vraag: Wat hebben we bereikt?
Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Dienstverlening Omschrijving
E/P*
Tevredenheid over de dienstverlening (wijze van contact met de gemeente): Mondeling Telefonisch Schriftelijk E-mail
P
Bron
Totaal
Nulmeting (2007)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
85% 53% 47% 63%
85% 65% 55% 65%
87% 56% 41% 55%
77%
78%
78%
Rapportcijfer burgers over de gemeentelijke dienstverlening
E
Statistiek
7
7,1
7
% tijdig afgehandelde bezwaarschriften WWB
P
BJZ
64%
95%
75%
% tijdig afgehandelde overige bezwaarschriften
P
BJZ
50%
95%
80%
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.
De telefonische bereikbaarheid is in 2009 anders georganiseerd en de eerste contacten zijn gecentraliseerd en deze omschakeling is voor alle betrokken medewerkers in de startfase even wennen geweest en kende wat aanloopproblemen in de eerste maanden. De telefonische bereikbaarheid wordt periodiek getest door een extern bureau en uit die testen blijkt dat op onderdelen beter wordt gescoord als het om het sneller beantwoorden van de telefoon betreft, maar dat er ook nog een wereld is te winnen en dat de telefonische bereikbaarheid de voortdurende aandacht en sturing nodig heeft door de lijnmanagers en het vooral gaat om houding, gedrag, discipline en het organiseren van de eigen bereikbaarheid van de betrokkene medewerkers. Medewerkers van het callcenter moeten terug kunnen vallen op de medewerkers van de gemeente om vragen door te zetten. De beoogde verbeterslag moet vooral daarin gezocht worden. 4.4 Toelichting op afwijkingen kengetallen Het gaat hier nadrukkelijk om streefwaarden. In maart 2010 worden deze opnieuw gemeten. De genoemde waarden over 2008 en 2009 hebben betrekking op een enquête die medio 2008 en 2009 is gehouden en is derhalve niet representatief voor heel 2008 en 2009. Daarnaast verdient vermelding dat
ook contacten over de buitenruimte (meldingen en klachten) meegenomen zijn en dat, zoals bekend, relatief veel contacten daarmee te maken hebben. • Het mondelinge contact vindt vooral plaats in de balies van de Stadswinkel en Werk & Inkomen. In de beleving van de burger scoort deze dienstverlening ronduit goed, met landelijk zeer hoge cijfers (tussen 8 en 9). • De waardering voor het telefonische kanaal is ten opzichte van de laatste meting gestegen van 41 procent naar 65 procent. • Ook de waardering van e-mailcontacten is fors verbeterd: van 31 procent naar 61 procent. In 2010 zal fors worden geïnvesteerd in een verbeterde afdoening van de schriftelijke klachten, omdat dit beter kan en moet. Eind 2009, begin 2010 is de afdoening van bezwaarschriften substantieel verbeterd; thans wordt ca 80 procent van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De gemeente heeft de regietaken op het beleidsveld Dienstverlening meldingen Buitenruimte sinds 2009 weer binnen eigen huis georganiseerd. In 2009 is zwaar ingezet op het verbeteren van dit voor de burger zo belangrijke onderdeel van de dienstverlening.
ProgrammaREKENing
19
5. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Omschrijving Externe oriëntatie, waaronder op Europa
2009
2010
2011
2012
25.000
25.000
25.000
-
25.000
25.000
25.000
-
Schiedam oriënteert zich steeds meer extern. Op meerdere beleidsvelden zijn problemen, opgaven en oplossingen dikwijls stadsoverstijgend. De gemeente oriënteert zich vanouds al op de regio, de provincie en het land. Het profileren van de gemeente op internationaal terrein biedt echter ook kansen. Het werkbudget is daarom ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden als: participeren in internationale netwerken, opsporen van best practices, lobbywerk, uitdragen stadspromotie en dergelijke. Totaal
6. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)
Begroting primair 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Afwijking t.o.v. begroting na wijziging
Lasten
12.099
13.712
15.407
14.050
-338
Baten
1.839
2.039
1.864
2.497
458
-10.261
-11.673
-13.542
-11.553
120
Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves
20
Onttrekking aan reserves
196
1.960
583
1.322
-638
Resultaat na bestemming
-10.065
-9.713
-12.959
-10.231
-518
7. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Bestuur en Dienstverlening Baten Burgerzaken De overschrijding wordt veroorzaakt doordat een nieuw product is toegevoegd, Rotterdampas, tevens zijn meer huwelijken voltrokken.
35
Lasten Fractieondersteuning De onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt doordat het product fractieondersteuning lagere uitgaven heeft op o.a salaris en ondersteuning.
82
Overige afwijkingen
3
Saldo Programma Bestuur en Dienstverlening
120
8. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.001
Bestuurszaken College
5.511
631
-4.880
7.079
834
-6.246
5.938
1.033
-4.905
1.780
0
-1.780
1.415
0
-1.415
1.697
0
-1.697
298
103
-195
228
53
-175
236
70
-166
6.060
1.306
-4.754
4.665
1.369
-3.296
6.113
1.394
-4.719
65
0
-65
55
0
-55
65
0
-65
0
0
0
1.964
-392
-2.356
0
0
0
13.712
2.039
-11.673
15.407
1.864
-13.542
14.050
2.497
-11.553
0
1.960
1.960
0
583
583
0
1.322
1.322
13.712
3.999
-9.713
15.407
2.447
-12.959
14.050
3.819
-10.231
1.002
Bestuurszaken Raad
1.003
Bestuurszaken toezicht
1.004
Burgerzaken
1.005
Rechtsbescherming
1.006
Wijkontwikkeling
Totaal
Resultaat voor bestemming
1.999
Mutaties reserves
Totaal
Resultaat na bestemming
Begroting 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
ProgrammaREKENing
21
Ruimtelijke Ontwikkeling 1. Doelstelling Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling heeft als algemeen doel het realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede in-
passing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Speerpunten
Algemene doelstelling
• Samenwerking met regiogemeenten met betrekking tot grensoverschrijdende projecten • Vaststellen Stadsvisie Schiedam 2030 • Opstellen en uitwerken visies (waaronder Harga, Beatrixpark, Oost) • Begeleiden en beoordelen plannen (Stedenbaan, bouwplannen etc.) • Actualisatie bestemmingsplannen 2007-2011 • Opstellen en uitwerken milieubeleid Beleidsonderdelen
Aspecten
1. Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling; 2. Versterking ruimtelijke kwaliteit; 3. Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; 4. Behoud van archeologisch erfgoed.
Ruimtelijke ontwikkeling
1. Integratie van milieuaspecten in alle ruimtelijke ontwikkelingen; 2. Versterking van het integrale milieubeleid; 3. Verbeteren van de bodemkwaliteit; 4. Bereiken van een duurzaam, schoon, heel en veilig watersysteem.
Milieu Realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede inpassing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.
Algemeen
Verkeer en Vervoer
Gemotoriseerd vervoer
Langzaam verkeer
22
Doelstellingen
1. Een duurzaam mobiliteitssysteem; 2. Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling. 1. Optimale afwikkeling van het autoverkeer op de hoofdwegenstructuur; 2. Minder slachtoffers in het autoverkeer; 3. Afname overschrijdingen luchtkwaliteit; 4. Afname CO2; 5. Geen aanleg A4 tussen Delft en Schiedam. 1. Groei van het langzaam verkeer binnen Schiedam; 2. Minder slachtoffers in het langzaam verkeer; 3. Betere toegankelijkheid openbaar gebied voor minder validen.
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Algemene doelstelling
Beleidsonderdelen
Verkeer en Vervoer
Realiseren van een goed functionerende, bereikbare en vitale stad door het stellen van kaders voor een goede inpassing van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen met de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast wil het programma de ruimtelijke en milieukwaliteiten bevorderen.
Aspecten
Doelstellingen
Openbaar Vervoer
1. Groei van het OV-gebruik; 2. Betere fysieke toegankelijkheid van bussen voor minder validen; 3. Schone bussen: minder uitstoot NOx door bussen.
Mobiliteitsmanagement
Parkeren
Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte
1. Een goede en duurzame bereikbaarheid van bedrijventerreinen, instellingen; 2. Verschuiving vervoerswijze: keuze van auto naar openbaar vervoer en fiets en carpoolen; 3. Mijden van de spits. 1. Optimaliseren gebruik van de schaars beschikbare parkeerruimte; 2. Verminderen van de overlast in woonwijken door geparkeerde auto’s van woon-werkverkeer en bezoekers van het centrum; 3. Een zo breed mogelijk onder belanghebbenden gedragen beleid. 1. Continueren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming; 2. Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief; 3. Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte; 4. Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad.
ProgrammaREKENing
23
2. Context en achtergrond Ruimtelijke ontwikkelingen Antwoord moet worden gevonden op nieuwe maatschappelijke trends/behoeften en wetgevende kaders. Hiertoe richt de gemeente zich op drie niveaus: • Op rijksniveau – Het betreft het nieuwe planologisch en juridisch instrumentarium dat voortvloeit uit de Nota Ruimte, de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) en wetgeving op het gebied van milieu. De nieuwe Wro (juli 2008) brengt wijzigingen met zich mee in instrumenten en procedures, die in de gemeentelijke organisatie grotendeels zijn geïmplementeerd. Er is in 2009 gewerkt aan de verplichting tot het digitaliseren van bestemmingsplannen in de nieuwe Wro. Dit zal er in 2010 toe leiden dat alle Schiedamse bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en uitwisselbaar zijn en via internet raadpleegbaar zijn voor de burgers. • Op provinciaal niveau – Er is in 2009 gereageerd op de provinciale structuurvisie en provinciale verordening die in 2010 zal worden vastgesteld. Op regionaal niveau is meegewerkt aan het uitwerken van het Ruimtelijk Plan RegioRotterdam 2020 (RR2020), waartoe de stadsregio een voortschrijdend uitvoeringsprogramma heeft opgesteld. Tevens is samengewerkt – vaak met provincie, stadsregio of hoogheemraadschap – met andere gemeenten op grensoverschrijdende thema’s, zoals herstructurering Spaanse Polder, de aanpak Nieuw Mathenesse/Waterfront in relatie tot Stadshavens, Schieveste en Stedenbaan, de strategie Westside@work, de overleggen over de A4 c.q. IODS, de bochtafsnijding van de Schie, het landschapsontwikkelingsperspectief Midden-Delfland en in het verlengde daarvan Hof van Delfland in oprichting. De Hof van Delfland vormt de concrete uitwerking van het Randstad Urgentproject van het rijk: Mooie en Vitaal Delfland. • Op stedelijk niveau – De gedachtevorming ten aanzien van transformatie van delen van de rivieroevers, de aanpak van de binnenstad, de herstructurering van Oost, de beeldkwaliteit van ’s-Graveland/Spaanse Polder en de wijk Zuid, de visieontwikkeling voor Beatrixpark en voor de Schiedamse Poort met Midden-Delfland de nodige tijd en aandacht gevraagd, onder andere wegens de noodzaak om de ruimtelijke en programmatische effecten op de rest van de stad in beeld te brengen. Deze ontwikkelingen op regionaal, rijks- en stedelijk niveau maakten een herijking van de Ruimtelijke Ontwikkelings- visie Schiedam uit 2005 (CWP) noodzakelijk.
24
In 2009 is intensief in een interactief proces met de stad verder gewerkt aan de lange-termijnvisie voor de stad. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van de Stadvisie Schiedam 2030, die tevens dient als structuurvisie conform de nieuwe Wro. In het verlengde daarvan is gewerkt aan de uitwerking in verschillende beleidsvelden, zoals voor openbare ruimte, economie en verkeer en vervoer. Actualisatie Bestemmingsplannen 2007-2011 In 2009 zijn alle Nota van Uitgangspunten (NvU) en visies voor de verschillende plangebieden succesvol afgerond. De verschillende NvU’s en visies stonden aan de basis van de verschillende conceptvoorontwerp bestemmingsplannen. In 2009 zijn er zes ambtelijk voorbereid (Woudhoek, Spaland, Zuid, West, Oost en Kethel) en grotendeels bestuurlijk vrijgegeven voor het verplichte bestuurlijke overleg en de inloopavond. De resultaten van de consultatie in de wijk en het bestuurlijk overleg in plangebied Kethel waren bemoedigend. In samenspraak met de wijkprocesmanagers is veel aandacht besteed aan de consultatie in de wijk. Zo is er een inloopavond georganiseerd en is het bestemmingsplan raadpleegbaar via internet. Vanuit de wijken kwamen positieve reacties op de laagdrempeligheid van het planproces. Het aantal reacties viel uiteindelijk mee en heeft slechts op kleine onderdelen geleid tot aanpassingen van het voorontwerp bestemmingsplan. Het is goed te constateren dat de conceptplannen ambtelijk dusdanig zijn voorbereid, dat dit leidt tot een beperkt aantal opmerkingen. Verwacht wordt dat deze lijn zich ook in de andere plangebieden doorzet. Voor bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse is in 2009 gewerkt aan een vertaalslag van het Masterplan naar een bestemmingsplan. Met name de milieucontouren maken dit proces complex. In de eerste helft van 2010 zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn over mogelijkheden en onmogelijkheden. In 2010 zullen alle voorontwerp bestemmingsplannen een fase verder in het proces worden gebracht. Alle plannen zullen dan namelijk in de ontwerp- (terinzagelegging-) of vaststellingsfase (raadsvaststelling) zitten. Daarnaast zullen de plannen voldoen aan de digitaliseringvereisten die in de wet zijn opgenomen. In 2009 is hiervoor reeds software aangeschaft. In 2010 zullen alle nieuwe bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar zijn via de website en zal ook het gehele besluitvormingsproces gedigitaliseerd zijn.
Bereikbaarheid De thema’s bereikbaarheid en milieu hebben grote invloed op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit maakt een integrale benadering van de betrokken beleidsterreinen een vereiste. Een belangrijk deel van het verkeersbeleid richt zich op het beïnvloeden van de mobiliteitsontwikkeling op lokaal niveau: • Personenmobiliteit – Het credo is: niet verbieden, maar verleiden. Bijvoorbeeld door goede alternatieven voor de auto te bieden, zoals fiets- en openbaar vervoervoorzieningen en mobiliteitsmanagement. • Vrachtverkeer – Het credo is: verleiden en zo nodig ook verbieden. Een en ander komt terug in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan dat in 2009 in voorbereiding is genomen. De negatieve effecten van het autoverkeer kunnen onder andere worden teruggedrongen door maatregelen die de doorstroming bevorderen. Goede bereikbaarheid is dan het resultaat, met als bijkomend gevolg dat de betrokken wijken beter tot ontwikkeling kunnen komen. Dit is gebeurd met Schieveste en Vijfsluizen. Omgekeerd zorgen ruimtelijke ontwikkelingen weer voor (nieuwe) verkeers- en vervoersstromen. Het toevoegen van woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen leidt tot meer mobiliteit, bovenop de autonome groei. Deze wisselwerking stelt randvoorwaarden aan grotere en kleinere gebiedsontwikkelingen en geeft extra druk op het beïnvloeden van de mobiliteitsontwikkeling. Ook op buurten straatniveau is er de wisselwerking tussen verkeerskundige en de stedenbouwkundige inrichting. De uitstraling (in relatie tot parkeren), verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit zijn daarbij belangrijke thema’s bij het onderhoud en de (her)inrichting van het openbaar gebied. Milieu Ook het thema milieu vereist wegens zijn invloed op ruimtelijke en economische ontwikkelingen een integrale aanpak. Het creëren van een aangename leefomgeving betekent ook dat geluidoverlast, bodemverontreinigingen, stankoverlast en luchtverontreinigingen moeten worden verminderd. Dit is noodzakelijk om een goed functionerend en vitale stad te ontwikkelen. • Beleidsnota Hogere Grenswaarden voor Geluid – De gemeente streeft ernaar om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te minimaliseren. Nieuw in dit beleid is dat het onderwerp geluid verankerd is in de planvorming, zodat waar
mogelijk geluidhinder geminimaliseerd of zelfs voorkomen kan worden. In 2009 is de Beleidsnota Hogere Grenswaarden voor Geluid opgesteld. De nota zal begin 2010 ter vaststelling naar het College worden verzonden. • Rotterdam Airport – Een specifiek onderwerp waarin milieu, vervoers- en ruimtelijke ontwikkelingen samenkomen, betreft Rotterdam Airport, waarvan de gemeente Schiedam veel overlast ondervindt. Naast geluidhinder vormen de risicocontouren van Rotterdam Airport ruimtelijke beperkingen voor de gemeente Schiedam. In 2009 is deelgenomen aan Commissie 21, die de minister van V&W adviseert over de herziening van het aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport. Dit naar aanleiding van de verschillende zienswijzen op het ontwerp aanwijzingsbesluit. • Actieplan Geluid 2010-2014 – Schiedam is wegens de EUrichtlijn Omgevingsvergunning verplicht een geluidkaart en actieplan op te stellen om de geluidsituatie in kaart te brengen, vooral gericht op het geluidsniveau in de leefomgeving. Dit is gebeurd. Het Actieplan Geluid 2010-2014 is op 15 december 2009 vastgesteld. Concrete maatregelen die in het Actieplan Geluid zijn opgenomen, worden vanaf 2010 doorgevoerd. Archeologie In 2008 zijn de Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg gemeente Schiedam 2008-2011, de Archeologische Waarden- en Beleidskaart en de Archeologische Kenmerkenkaart door het college vastgesteld. Aanleiding hiervoor was de verplichting die is opgenomen in de gewijzigde Monumentenwet van 1 september 2007. Uitgangspunt van het beleid is dat de aanwezige archeologische waarden zoveel mogelijk in situ worden bewaard. Om dit te kunnen waarborgen moeten grondroerende activiteiten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Hiervoor is het noodzakelijk dat bij actualisering van bestemmingsplannen een archeologieparagraaf wordt opgenomen. Omdat niet alle bestemmingsplannen op korte termijn geactualiseerd kunnen worden, is ervoor gekozen de Monumentenverordening aan te passen. De Archeologische Waarden- en Beleidskaart die onderdeel is van de aangepaste verordening, is dan het toetsingskader voor grondroerende werkzaamheden die uitgevoerd worden in gebieden waarvoor nog geen archeologieparagraaf in het bestemmingsplan is opgenomen. Hiermee wordt het gehele archeologische erfgoed van de gemeente Schiedam beschermd. Archeologie is een jong beleidsterrein. Omdat het beleid pas
ProgrammaREKENing
25
in 2008 is vastgesteld, zijn er geen cijfers/prestaties voor 2009 bekend. Om deze reden is jaar 2009 gebruikt als nulmeting. Ook 2010 zal worden gebruikt als nulmeting, omdat het onvoldoende is gelukt het onderwerp archeologie onder de aandacht te brengen bij alle vakdisciplines en organisaties. De cijfers uit 2009 worden als indicatief aangemerkt; ze worden in 2010 nader genuanceerd. In 2009 is eveneens een aanvang gemaakt aan het actief uitdragen (promotie) van het archeologiebeleid. Tijdens de Open Monumentendag is voor het eerst een archeologische wandeling langs archeologische highlights georganiseerd. Deze wandeling was een groot succes en zal zeker in 2010 een vervolg krijgen. De folders en inter- en intranetpagina’s zijn in ontwikkeling en worden in 2010 gerealiseerd. Hiermee wordt het archeologisch erfgoed en het gemeentelijk
archeologiebeleid van Schiedam voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Monumenten Een belangrijk uitgangspunt van het Monumentenbeleid 2008-2012 is het benutten van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen om zo de identiteit van de leefomgeving te versterken. De beoordeling van projecten zal binnen de historische context van de (binnen)stad moeten plaatsvinden. In 2009 is in dit kader een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) uitgevoerd naar het Groenweegje, die als onderlegger bij eventuele planvorming kan dienen. Verder is er inbreng over cultuurhistorie en monumenten geleverd voor de herziening van een aantal bestemmingsplannen (onder andere Kethel, West en Zuid).
3. Beleidsonderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Ruimtelijke Ontwikkeling Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling.
1.1 Stadsvisie en belangrijke uitwerkingsthema’s; 1.2 Vormen ruimtelijke visies t.b.v. bestemmingsplannen; 1.3 Stedenbouwkundige planvorming op wijkniveau.
2. Versterking ruimtelijke kwaliteit.
2.1 Opstellen visies en omgevingsplannen; 2.2 Een versterkte groenstructuur; 2.3 Een verbeterde kwaliteit van de openbare ruimte en stedelijke hoofdroutes.
3. Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
3.1 Toewerken naar een actueel ruimtelijk kader; 3.2 Juridisch en procedureel faciliteren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; 3.3 Voldoen aan nieuwe wetgeving Wro (ingang 1 juli 2008); 3.4 Een grotere betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van bestemmingsplannen.
4. Behoud van archeologisch erfgoed.
4. Uitvoeren archeologisch beleid.
Ruimtelijke ontwikkeling
26
3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Verbetering van de ruimtelijke en economische ontwikkeling 1.1 Stadsvisie en uitwerkingsthema’s – De Raad heeft in september 2009 de Stadsvisie Schiedam 2030 vastgesteld. En verder: • In het verlengde daarvan is gewerkt aan de Visie Openbare Ruimte en de economische beleidsnota’s (bedrijventerreinen, detailhandel, hotelbeleid, wijkeconomie) die eveneens in 2009 zijn vastgesteld; • Het GVVP is in 2009 in voorbereiding genomen; • Voor Schieveste is gewerkt aan diverse bouwplannen (DCMR, scholencluster) en aan het bestemmingsplan; • Voor Waterfront is gewerkt aan de uitwerking van het masterplan, o.a. in het bestemmingsplan. Voor Wilhelminahaven zijn een omgevingsanalyse, gebiedsvisie en haalbaarheidsanalyse opgesteld; • De Kadernotitie Hof van Spaland is door de Raad vastgesteld; • Het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 is in de Raad vastgesteld. In het verlengde daarvan wordt onder trekkerschap van de provincie gewerkt aan de Hof van Delfland in oprichting; • De verkennende beleidsnotitie Sportvelden is als onderdeel meegenomen in de Strategische Kadernota Een Leven Lang Sporten en Bewegen, Sportbeleid voor 2009-2014, die de Raad in 2009 heeft vastgesteld. 1.2 R uimtelijke visies ten behoeve van bestemmingsplannen – De visie Schiedam-Oost is vastgesteld. 1.3 Stedenbouwkundige planvorming op wijkniveau – In 2009 heeft stedenbouwkundige planvorming plaatsgevonden t.a.v. onder andere bouwplannen in Nieuwland (Parkweg), West (locatie oude ziekenhuis, Toernooiveld, Rembrandtlaan en diverse inbreidingsplannen), Groenoord (o.a. Notenbalk), Centrum (Houthavens). Vaak loopt het door in 2010. Doelstelling 2: Versterking ruimtelijke kwaliteit 2.1 Visies en omgevingsplannen – Een verbeterde stedenbouwkundige kwaliteit (architectuur). Voor ’s Graveland/Spaanse Polder is in 2009 een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan voor de wijk Zuid.
2.2 Versterkte groenstructuur – De volgende resultaten zijn bereikt: • De Raad heeft het Perspectief Kethelpoort als Schiedamse Poort met Midden-Delfland vastgesteld; • Het Landschapontwikkelingsperspectief MiddenDelfland 2025 is in de gemeenteraad van de betrokken gemeenten vastgesteld, evenals bij het Hoogheemraadschap; • De visie Beatrixpark is eind 2009 aan de gemeenteraad aangeboden; 2.3 Kwaliteit openbare ruimte en stedelijke hoofdroutes – Tegelijk met de Visie Openbare Ruimte is gewerkt aan de vertaling daarvan in concrete projecten, zoals de Plantage, de Maasboulevard en de binnenstad. Doelstelling 3: Mogelijk maken van diverse gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 3.1 Actueel ruimtelijk kader – De resultaten waren: • In 2009 zijn zes conceptvoorontwerp bestemmingsplannen (Woudhoek, Spaland, Zuid, West, Oost en Kethel) voorbereid; • De Stadsvisie 2030 is vastgesteld als gemeentelijke structuurvisie in het kader van de nieuwe Wro. 3.2 J uridisch en procedureel faciliteren – In 2009 ging het om het volgende: • Juridisch advies en ruimtelijke onderbouwing is gegeven voor de beoordeling van bouwaanvragen en ontwikkelingsplannen; • Vrijstellingsprocedures zijn gevoerd ten behoeve van diverse bouwplannen; • Er is gewerkt aan het afdoen van planschadeverzoeken. 3.3 N ieuwe Wro (ingang 1 juli 2008) – Voldoen aan nieuwe wetgeving door: • Er is uitvoering gegeven aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (opstellen plan van aanpak en implementatie in de organisatie); • Er is gewerkt aan de implementatie van de digitalisering van bestemmingsplannen (raadpleging en besluitvormingsproces). 3.4 B etrokkenheid burgers – Bij de totstandkoming van bestemmingsplannen is een grotere betrokkenheid van burgers gerealiseerd dankzij interactieve communicatie, onder andere via inloopavonden.
ProgrammaREKENing
27
Doelstelling 4: Behoud van archeologisch erfgoed 4. Archeologisch beleid – Dit betekende concreet: • Opstellen archeologieparagraaf voor bestemmingsplannen; • Alle vergunningsaanvragen toetsen aan de Archeologische Waardekaart;
• Opstellen/toetsen van archeologische vooronderzoeken; • Beoordelen van archeologische rapportages; nemen van selectiebesluiten; • Toetsen en adviseren bij gronduitgiften; • Uitdragen van archeologisch erfgoed middels exposities, nieuwsbrieven en dergelijke.
3.2 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Ruimtelijke Ontwikkeling Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (2007)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Percentage gemeentelijk grondgebied dat bedekt is met actuele bestemmingsplannen (vastgesteld door gemeenteraad sinds 2001)
P
GBKN
39%
56%
56%
Aantal vast te stellen bestemmingsplannen
P
6
7
Opstellen paragraaf archeologie
P
Planning bestemmingsplannen
2 (2007)
4
21**
Beoordeling vergunning (bouw en sloop) aanvragen i.v.m. behoud archeologisch erfgoed
P
Aantal bodemadviezen, afdeling RG
50
50
53***
Opstellen archeologisch vooronderzoek
P
Inschatting stadsarcheoloog
10
10
6
Beoordelen van archeologische rapportages/ nemen van selectiebesluiten
P
Inschatting stadsarcheoloog
18
18
8
Adviezen gronduitgiften i.v.m. behoud archeologisch erfgoed
P
Aantal bodemadviezen, afdeling RG
20
20
0
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator ** Opstellen en actualiseren bestemmingsplannen *** Hieronder vallen ook alle aanlegvergunningen (28 stuks) NB. Het Archeologiebeleid is pas in 2008 vastgesteld.
28
4. Beleidsonderdeel Milieu 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Milieu Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Integratie van milieuaspecten in alle ruimtelijke ontwikkelingen.
1.1 Opstellen van een milieuparagraaf bij ieder nieuw bestemmingsplan; 1.2 Opstellen van een waterparagraaf bij ieder nieuw bestemmingsplan; 1.3 Integrale milieuadvisering bij alle overige ruimtelijke procedures.
2. Versterking van het integrale milieubeleid. Milieu
3. Verbeteren van de bodemkwaliteit.
2.1 Afronden en uitwerken van een Milieubeleidsplan 2008-2012; 2.2 Jaarlijks opstellen van een Milieuuitvoeringsprogramma (MUP); 2.3 Jaarlijks opstellen van een Milieujaarverslag; 2.4 Opstellen van een nulmeting Milieumonitor. 3.1 Evalueren Bodembeleid ultimo 2010; 3.2 Ontwikkelen van een nieuw Bodembeheersplan eind 2008/begin 2009; 3.3 Uitvoeren Bodemprogramma 2005-2009; 3.4 Opstellen prestatie- en bestedingsverantwoording over de periode 2005-2009; 3.5 Opstellen Bodemprogramma 2010-2014.
ProgrammaREKENing
29
4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Integratie van milieuaspecten in alle ruimtelijke ontwikkelingen • Het ontwerp Actieplan Geluid 2010-2014 is opgesteld en in de periode van 28 oktober t/m 8 december ter inzage gelegd. Het College heeft op 15 december het definitieve Actieplan Geluid 2010-2014 vastgesteld. • Tevens is de voortgangsrapportage saneringslijsten geluid opgesteld. Deze wordt in 2010 aan het College aangeboden. • De Commissie 21 Rotterdam Airport (waar de gemeente Schiedam zitting in heeft) heeft een advies opgesteld over de naar voren gebrachte zienswijzen met betrekking tot de wijziging van de aanwijzing luchtvaartterrein Rotterdam Airport. Dit zal begin 2010 aan de minister van V&W worden aangeboden. • De Beleidsnota Hogere Grenswaarden voor Geluid is opgesteld en wordt begin 2010 aan het College aangeboden en ter inzage gelegd. • In 2009 zijn zes milieuparagrafen (inclusief waterparagrafen) gemaakt: voor de bestemmingsplannen West, Oost, Kethel, Spaland, Woudhoek en Zuid. Daarnaast is een waterparagraaf gemaakt voor de oude ziekenhuislocatie. • Voor diverse bestemmingsplannen en bouwplannen zijn tevens milieuadviezen opgesteld.
Doelstelling 2: Versterking van het integrale milieubeleid • Het Milieubeleidsplan 2009-2012 is op 8 juli 2009 is vastgesteld. • Op 5 november 2009 heeft de Raad het Milieu-uitvoeringsprogramma 2009-2010 vastgesteld. • In 2009 heeft de DCMr een nulmeting Milieumonitor opgesteld. Deze zal begin 2010 aan het College en de Raad worden aangeboden. Doelstelling 3: Verbeteren van de bodemkwaliteit • Met het oog op het vigerende Bodem(sanerings)beleid is op 4 februari 2010 een nieuwe Verordening bodemsanering, alsmede een Beleidsregel voor wijzigingen op een saneringsplan vastgesteld. • De Nota Bodembeheer 2010 is op 4 februari 2010 vastgesteld. • Binnen de kaders van het Bodemprogramma 2005-2009 zijn de doelstellingen voor 2009 bereikt. In 2009 zijn 237 locaties/percelen onderzocht en/of gesaneerd. • Medio 2010 worden de bodemsaneringprestaties uit de periode 2005 tot en met 2009 worden geëvalueerd/verantwoord. • Het Uitvoeringsprogramma 2010-2014 is op 4 februari 2010 vastgesteld.
4.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Milieu Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Aantal opgestelde milieuparagrafen
P
Bestemmingsplannen
2 (2007)
4
6
Aantal opgestelde waterparagrafen Aantal meldingen van grondverzet op basis van het Besluit Bodemkwaliteit
P
Bestemmingsplannen
2 (2007)
4
7
P
Jaarrapportage Bodem
75 (2005)
12
24
Aantal interne adviezen bodemkwaliteit (bij bouwen, slopen, gronduitgiftes etc.)
P
Jaarrapportage Bodem
100 (2005)
100
116
Aantal adviezen bodemkwaliteit aan makelaars
P
Jaarrapportage Bodem
1.000 (2005)
1.000
689
Aantal locaties afgerond door middel van bodemonderzoek of sanering
P
Jaarrapportage Bodem
45 (2005)
45
237
Afname werkvoorraad uitgedrukt in bodemsaneringsprestatie-eenheden (bpe)**
P
Jaarrapportage Bodem
650.000 (2005)
650.000
1.087.838 (hard) 5.106.436 (zacht)
Bodemoppervlak dat vrij komt voor het economische verkeer (in m2)
P
Jaarrapportage Bodem
30.000 (2005)
30.000
961.030
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator ** bpe= (m2 oppervlakte*1) + (m3 verwijderde grond*3) + (m3 gezuiverd grondwater *0,4); (hard) is gebaseerd op uitgevoerde bodemsanering en (zacht) is gebaseerd op aantal afgeronde locaties.
30
5. Beleidsonderdeel Verkeer en Vervoer 5.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Verkeer en Vervoer Beleidsonderdeel
Doelstellingen Gemotoriseerd verkeer: 1. Optimale afwikkeling van het autoverkeer op de hoofdwegenstructuur.
2. Minder slachtoffers in het autoverkeer. 3. Afname overschrijdingen luchtkwaliteit.
4. Afname CO2. 5. Geen aanleg A4 tussen Delft en Schiedam. Verkeer en Vervoer Langzaam verkeer: 6. Groei van het langzaam verkeer binnen Schiedam.
7. Minder slachtoffers in het langzaam verkeer.
8. Betere toegankelijkheid openbaar gebied voor minder validen.
Activiteiten
1.1 Bevorderen alternatieven voor autogebruik; 1.2 Realisering ontsluiting Schieveste, aanpassing ’s Gravelandseweg; 1.3 Aansluiting Vijfsluizen (studie) en havenroute; 1.4 Aanpak verkeersafwikkeling Stadsas; 1.5 Uitvoering beleidsnotitie verkeersregelinstallaties. 2.1 Realisatie rotondes; 2.2 Uitvoering beleidsnotitie verkeersregelinstallaties. 3.1 Milieuzonering binnenstad en andere knelpunten; 3.2 Verbetering doorstroming hoofdwegennet. 5.1 Continuering verzet tegen aanleg A4; 5.2 Deelname overleg ter beïnvloeding van het proces; 5.3 Indien toch aanleg, inpassing niet te zien, horen of te ruiken. 6.1 Aanleg nieuwe fietspaden en ontbrekende schakels; 6.2 Asfaltering fietspaden; 6.3 Vergroten aantal buurtfietsenstallingen en stallingmogelijkheden bij (nieuwbouw)woningen; 6.4 Uitbreiden fietsparkeerplaatsen centrum en stations; 6.5 Bevorderen ketenmobiliteit met openbaar vervoer. 7.1 Uitvoeren maatregelen fietsbeleid (fietsstructuur, bebording, antidiefstal, fietsparkeerplaatsen); 7.2 Verkeerseducatie voor basisonderwijs; 7.3 Inrichten schoolzone Schoolstraat. 8.1 Uitvoeringsprogramma toegankelijkheid.
ProgrammaREKENing
31
Doelstellingen en activiteiten Verkeer en Vervoer (vervolg) Beleidsonderdeel
Doelstellingen Openbaar Vervoer: 9. Groei van het OV-gebruik.
10. Betere fysieke toegankelijkheid van bussen voor minder validen. 11. Schone bussen: minder uitstoot NOx door bussen.
Verkeer en Vervoer
Mobiliteitsmanagement: 12. Een goede en duurzame bereikbaarheid van bedrijventerreinen, instellingen. 13. Verschuiving vervoerswijze: keuze van auto naar openbaar vervoer en fiets en carpoolen. 14. Mijden van de spits.
Parkeren: 15. Optimaliseren gebruik van de schaars beschikbare parkeerruimte. 16. Verminderen van de overlast in woonwijken door geparkeerde auto’s van woon-werkverkeer en bezoekers van het centrum. 17. Een zo breed mogelijk onder belanghebbenden gedragen beleid.
32
Activiteiten
9.1 IC-status Schiedam Centrum; 9.2 Aanleg station Kethel; 9.3 Aantakking Hoekse metro; 9.4 Uitvoering Tramplus; 9.5 Overleg met concessiehouder busvervoer; 9.6 Verbeteren van de mogelijkheden tot ketenmobiliteit door vergroten P&R-capaciteit en fietsenstallingen en OV-fiets. 10.1 Aanleg verhoogde bushalteperrons; 10.2 Onderzoek naar structureel gratis OV voor doelgroepen. 11.1 Lobby bij Stadsregio.
12.1 Afspraken met bedrijven over vervoermanagement op de bedrijventerreinen; 12.2 Bevorderen gebruik alternatieve vervoerswijzen bij evenementen; 12.3 Ondersteunen verbeteren van informatievoorziening over vervoerswijzekeuze; 12.4 Ondersteunen Week van de Vooruitgang.
15.1 Uitvoering Parkeerbeleidsplan 2008-2013; 15.2 Uitbreiden (gebouwde) parkeergelegenheid (zie 15.5); 15.3 Vergroten gebruik parkeergarages; 15.4 Parkeerbeleid uitwerken en invoeren in nauwe samenspraak met belanghebbenden; 15.5 Nadere uitwerking haalbaarheidsonderzoek parkeergarage westzijde binnenstad.
5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstellingen gemotoriseerd verkeer • Na het gereedkomen van de trajectnota/MER heeft de gemeente geadviseerd. Bij de Tweede Kamer is gelobbyd tegen de aanleg van de A4. • De variant ‘Tunnel met vaart’ is verder uitgewerkt, waarmee de technische en financiële haalbaarheid van deze variant verder is onderbouwd. • Na het standpunt van het bevoegd gezag, waarbij is gekozen voor de A4, is bij de Tweede Kamer gepleit voor het nakomen van de bestuurlijke afspraken uit 2006 (volledige tunnel in stedelijk gebied) en nogmaals gepleit voor het meenemen van de variant ‘Tunnel met vaart’. Indien de verlengde A4 toch wordt aangelegd, wil de gemeente zoveel mogelijk meeprofiteren van de aanleg en van de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. Adagio blijft: niet horen, zien, of ruiken. • In het kader van Rotterdam VooRuit zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor de stadsregio voor de periode vanaf 2020. Op deze voorstellen is ambtelijk gereageerd. • Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is in 2009 in voorbereiding genomen. • Het Beleidsplan Verkeerslichtenregelingen is eind 2009 gereed gekomen. Vaststelling (in het kader van het GVVP) is verwacht in 2010. De eerste werkzaamheden die uit dit plan voortvloeien, starten in het tweede kwartaal 2010: de aanpak van 5/6 verkeerslichtenregelingen. Doelstellingen langzaam verkeer • Nieuwe fietspaden zijn gerealiseerd op de Nieuwe Haven, Spoorstraat en Burgemeester van Haarenlaan. • Fietssuggestiestroken zijn gerealiseerd op de Vivaldilaan, Vlaardingerdijk, Aleidastraat, Stadhouderslaan, Rozenburgsestraat, Nieuwe Maasstraat en Lekstraat. • De fietspaden Broersvest en Burgemeester Knappertlaan zijn geasfalteerd. • In de binnenstad zijn twee fietstrommels bijgeplaatst. • 16 scholen doen mee aan het project Streetwise. Twee scholen hebben een verkeersleerkracht gekregen. • De Evaluatie Duurzaam Veilig is vastgesteld. • Op de Stockholm is ten behoeve van de veilige schoolomgeving een stopverbod ingesteld. Bij de St. Jozefschool gebeurt dit met de herinrichting van de Schoolstraat. • Het fietspad Broekkade / Polderweg is in voorbereiding. • Voor de lanen Oost is een nieuw ontwerp gemaakt. • Een nieuw convenant met de stadsregio wordt voorbereid over te subsidiëren projecten.
Doelstellingen openbaar vervoer • De planstudie voor de uitbreiding van de spoorcapaciteit loopt. De gemeente heeft gelobbyd voor de aanleg van station Kethel en de IC-status van station Schiedam Centrum. Ook de NS is voorstander van de IC-status voor station Kethel. De minister heeft de realisatie van station Schiedam Kethel toegezegd. • De bediening van het havengebied door de nieuwe RET-lijn 52 is sinds december 2009 verbeterd. Deze lijn is na overleg in de dienstregeling opgenomen nadat bekend werd dat het vervoer van Connexxion in dit gebied zou wegvallen. Met de nieuwe lijn wordt het havengebied beter bediend, onder andere met een halte bij de BGS. De concessie loopt tot eind 2011. Doelstellingen mobiliteitsmanagement • De plannen voor mobiliteitsmanagement zijn opgewerkt. Ook voor bedrijventerrein Nieuw Mathenesse is de voorbereiding gestart. Op aandrang van de gemeente wordt de aanpak van mobiliteitsmanagement verbreed naar alle Schiedamse bedrijventerreinen, in het kader van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. De stadsregio is hierin trekker. Doelstellingen parkeren • In 2009 is de Kadernota Parkeerbeleid 2009-2013 vastgesteld. • De uitwerking van deze nota begon met een enquête naar het draagvlak voor het uitbreiden van het gereguleerd parkeren in een deel van de wijk Oost. • Het resultaat van deze enquête is dat in het gebied geen gereguleerd parkeren wordt ingevoerd. Een krappe meerderheid van bewoners en bedrijven was tegen invoering, waarmee de benodigde tweederde meerderheid voorstanders niet is behaald. De vereiste 20 procent respons is wel ruimschoots gehaald: 42 procent van de verstuurde enquêtes is binnen de termijn retour ontvangen. • De uitwerking van het Parkeerfonds is in voorbereiding. • In 2009 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van extra parkeervoorzieningen aan de westzijde van de binnenstad. In 2010 wordt in vervolg daarop onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een gebouwde parkeervoorziening in het gebied Westmolenstraat te realiseren. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht voor aanvullende bebouwing op het vlak van wonen en bedrijven.
ProgrammaREKENing
33
5.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Verkeer en Vervoer Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Aantal slachtoffers alle verkeer (dodelijk en ziekenhuisletsel)
E
Viastat Ongevallenstatistiek/ Stadsregio
16 (2007)
-
24 (2008)
Aantal slachtoffers langzaam verkeer (dodelijk en ziekenhuisletsel)
E
Viastat Ongevallenstatistiek/ Stadsregio
3 (2007)
-
9 (2008)
Aantal bushaltes toegankelijk voor minder validen **
P
Gemeente / RET
5 (2007)
14
14
Aantal CBS-buurten met een piekparkeerdruk van > 90%***
E
Gemeente
14 (2007)
-
-
Aantal scholen (incl. dependances) dat deelneemt aan een verkeerseducatieproject****
E
Gemeente
15 (2007)
+20%
16 scholen doen mee aan het project Streetwise en 2 scholen hebben een verkeersleerkracht gekregen.
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator ** Budget is beschikbaar tot en met 2009 voor het realiseren van het genoemde aantal aangepaste bushaltes. *** Gezien de hoge kosten van een gemeentebrede parkeerdrukmeting wordt deze eens per 3,4 jaar gehouden. Wegens de relatief geleidelijke verandering in parkeerdruk bij gelijkblijvende omstandigheden is dat analytisch voldoende. Bij gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld in functie, bebouwingsgraad of parkeerbeleid) kan een tussentijdse meting van beperkte omvang worden gehouden. **** Omdat er budget beschikbaar is voor de subsidie van deze projecten tot en met 2010, zijn er geen doelstellingen voor na dat jaar ingevuld.
De ongevallencijfers zijn van 2008 omdat de analyse over 2009 pas in april 2010 wordt verwacht. Er zijn in 2009 geen toegankelijke bushaltes aangelegd. Dit kwam aanvankelijk door de discussie tussen RET en stadsregio over de juiste manier van aanleggen en over de subsidieregeling. Daar kwam later bij de prioritering van de ISV-pro-
34
jecten in de uitvoering. De voorbereiding is wel voortgezet, niet alleen voor de negen bushaltes die in 2008 en 2009 waren gepland, maar ook voor andere (bijvoorbeeld op de Zwaluwlaan). Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2010 opdracht worden gegeven voor de uitvoering.
6. Beleidsonderdeel Beheer Openbare Ruimte 6.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Beheer Openbare Ruimte Beleidsonderdeel
Beheer Openbare Ruimte
Doelstellingen
Activiteiten
1. Continueren van de objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming.
1.1 Sturen op beeldkwaliteit; 1.2 Toepassen/hanteren van strikte kwaliteitsnormen; 1.3 Inzetten van toezichthouders t.b.v. het toetsen en bewaken van de kwaliteit en contractafspraken met Irado; 1.4 Afronden van de opbouw van een afdeling Regie Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte; 1.5 Opstellen Beheerplan Buitenruimte op basis van visie op onderhoud kapitaalgoederen binnen de gemeente; 1.6 Monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte; 1.7 Opstellen van een Verordening kabels en leidingen.
2. Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief.
2.1 Communicatie en participatie; 2.2 Invoeren communicatieplan en voorlichting geven over werkzaamheden gemeente; 2.3 Deelnemen aan het wijkoverleg; 2.4 Houden van buurtschouwen; 2.5 Burgers laten participeren in denk- en besluitvormingsprocessen; 2.6 Invoeren van een interactief klachtafhandelingsysteem; 2.7 Het doen van statistisch onderzoek naar beheer openbare ruimte; 2.8 Aansluiten bij dienstverleningsconcept, o.a. ontwikkelen en vaststellen servicenormen.
3. Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte.
3.1 Herinrichten Kop van de Plantage en Hof van Spaland; 3.2 Opknappen Fabriplein; 3.3 Bestrijden graffiti; 3.4 Uitvoeren beheerplannen; 3.5 Aanleggen van en zorgen voor veilige speelgelegenheden; 3.6 Uitvoeren Speelruimteplan 2008-2011; 3.7 Maken programma van eisen voor de buitenruimte; 3.8 Extra aandacht geven aan het onderhoud in de binnenstad.
ProgrammaREKENing
35
Doelstellingen en activiteiten Beheer Openbare Ruimte (vervolg) Beleidsonderdeel
Beheer Openbare Ruimte
Doelstellingen
Activiteiten
4. Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad.
4.1 Uitvoeren Beleidsplan Grondwater; 4.2 Uitvoeren Waterplan, opstellen Waterstructuurplan ten behoeve van de afvoer en berging van overtollig oppervlaktewater; 4.3 Actualiseren Groenstructuurplan (incl. natuurlijk beheer); 4.4 Uitvoeren Bomenplan; 4.5 Uitvoering geven aan verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).
6.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Continueren objectieve beeldkwaliteit in de stad op basis van de besluitvorming 1.1 Beeldkwaliteit – Het afgelopen jaar is gestuurd op beeldkwaliteit. Hiervoor is een contract afgesloten met Irado. 1.2 Toepassen kwaliteitsnormen – De kwaliteit is door de wijktoezichthouders en de beheercoördinatoren van de afdeling en BOR bewaakt. 1.5 In 2009 is gestart met het opstellen van Meerjarige beheerplannen (MBP) voor de buitenruimte. Op dit moment wordt hiervoor nog gezocht naar structurele financiële dekking. 1.6 Monitoren – Hiervoor is de buitenruimte elk kwartaal geschouwd. De kwaliteiten zijn op onderdelen wat verbeterd. De kwaliteit van straatreiniging (zwerfafval en onkruidbestrijding op verharding) en het groenonderhoud (onkruidbestrijding) voldoet op onderdelen nog niet aan de gestelde kwaliteitsnormen. 1.7 Kabels en leidingen – De nieuwe Verordening kabels en leidingen is opgesteld. Ter uitbreiding is ook een Telecommunicatie Verordening opgesteld en diverse ondersteunende documenten waardoor de gemeente Schiedam de regie steviger in handen krijgt en de processen voor iedereen transparanter worden. Doelstelling 2: Burgers ervaren beeldkwaliteit positief. Burgers voelen zich betrokken bij de leefomgeving. Burgers ervaren de serviceverlening positief 2.1 Communicatie en participatie – Op de gemeentelijke website en in de wijkplannen worden de werken aangegeven die in uitvoering komen. 2.2 Voorlichting werkzaamheden – Voor grote projecten zijn bewonersavonden gehouden. Ook zijn er informatieborden geplaatst.
36
2.3 Deelnemen aan wijkoverleg – De wijktoezichthouders vertegenwoordigde de afdeling BOR op het wijkoverleg. In enkele wijken zijn kleine werkgroepjes voor de buitenruimte gevormd. Deze worden betrokken bij zaken die in de buitenruimte aan de orde zijn. Met inzet van de wijkserviceteams zijn veel verzoeken van bewoners uitgevoerd. Doelstelling 3: Instandhouding dan wel een verbetering van de functionaliteit van de inrichting van de openbare ruimte 3.1 Herinrichten – Voorbereiding voor de herinrichting Kop van de Plantage is gestart. 3.2 Fabriplein – De uitvoering is gestart in 2009. 3.3 Verwijderen graffiti – In 2009 is graffiti bestreden. Voor de binnenstad heeft een in het reinigen van monumentale objecten gespecialiseerd bedrijf tweewekelijks geschouwd en op basis van eigen waarnemingen graffiti verwijderd. Voor de overige gebieden van Schiedam heeft Irado graffiti verwijderd op basis van meldingen van burgers en op aangeven van de wijktoezichthouders. 3.4 Beheerplannen – Voor de onderdelen bruggen, sluizen, kademuren en vaarwegen is in 2009 een summier begin gemaakt met het opstellen van een beheerplan. Van uitvoering is nog geen sprake. Het ophogen van de Feministenbuurt Zuid is in 2009 gestart. 3.5 Speelgelegenheid – Alle speelgelegenheden worden volgens het Attractiebesluit geïnspecteerd. Daarmee wordt de veiligheid gewaarborgd. De aanleg van speelplaatsen is gebeurd in het kader van integrale plannen en reconstructies. 3.6 Speelruimteplan – De uitvoering van het plan is gestart met een inventarisatie van alle speelplaatsen en de bij-
behorende maatregelen die voorgesteld worden in de Speelnota. Het plan voor de wijken West en Woudhoek zullen in fysieke zin als eerste worden uitgevoerd (eerste helft van 2010). 3.8 Onderhoud binnenstad – In 2009 heeft de gemeente Schiedam een nieuw dienstverleningscontract voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte afgesloten met Irado. In dit contract is per gebiedstype de te realiseren beeldkwaliteit vastgelegd. Voor de binnenstad en een aantal ‘groene parels’ (onder andere Julianapark) is een hoger onderhoudsniveau afgesproken dan voor de overige gebieden van Schiedam. In de praktijk betekent dit een hogere onderhoudsfrequentie.
Doelstelling 4: Toename van de kwaliteit van water, groen en stadsnatuur in de stad 4.3 Groenstructuurplan – Het Groenstructuurplan is geëvalueerd middels een nota waarin alle genoemde maatregelen worden belicht. Vervolg hierop is een nieuw Groenplan, waarin de nadruk zal liggen op beheer. Wat natuurbeheer betreft is het begin gemaakt met de Natuurmonitor, die jaarlijks zal worden bijgehouden. 4.4 Bomenplan – Van het Bomenplan is de Beleidsnota en het Structuurplan opgesteld. In 2010 wordt het derde deel van dit drieluik, het Bomenbeheerplan, geschreven. 4.5 G emeentelijk Rioleringsplan – De uitvoering van het GRP is gestart in 2009.
6.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect en prestatie-indicatoren Beheer Openbare Ruimte Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Mate waarin de openbare buitenruimte voldoet aan het vastgestelde beeldkwaliteitsprofiel stuurvariant
P
Kwaliteitsplan OR
81% (2007)
90%
78%
% waarin de kwaliteitswaarde D voorkomt in onderhoud
P
Kwaliteitsplan OR
4% (2007)
<4%
1%
% waarin bewoners belevingswaarden C en D waarnemen voor schoon, heel en veilig per wijk voor alle voorzieningen per voorziening (bewonersschouw)
P
Bewonersschouw
32% (2007)
<25%
**
Mate waarin bewoners tevreden zijn over de kwaliteit van het onderhoud (Wegen en fietspaden)
E
Omnibusonderzoek
28% (2008)
60%
37%
Mate waarin bewoners tevreden zijn over serviceverlening bij klachten en meldingen
E
Bewonersschouw
2008
60%
**
% van bewoners dat bekend is met de servicelijn (>18 jaar)
P
Melddesk/Omnibusenquête
2008
40%
***
% klachten en meldingen dat verholpen kan worden binnen de gestelde behandeltermijnen
P
Melddesk ONS
2008
75%
75%
% bewoners dat bekend is met het jaaronderhoud en beheerprogramma
P
Omnibusonderzoek
2008
40%
***
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator ** In 2009 heeft er geen bewonersschouw plaatsgevonden. *** Dit is niet gemeten.
ProgrammaREKENing
37
7. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Ruimtelijke Ontwikkeling Omschrijving Een schone en hele openbare ruimte
2009
2010
2011
760.000
760.000
760.000
2012
70.000
70.000
70.000
66.900
66.900
66.900
160.000
160.000
52.000
51.200
50.300
31.300
37.100
36.200
11.300
14.000
13.500
13.000
50.000
115.300
113.000
110.800
11.300
44.600
76.800
28.300
27.200
26.200
35.000
35.000
35.000
Binnen de gemeente zijn voor een aantal onderhoudsgebieden hogere onderhoudsniveaus afgesproken, zoals het Julianapark, het Centrum, de Singel en omgeving Stationsplein Bestrijding graffiti en wildplakken Graffiti in de stad is planmatig bestreden. Zie ook onder uitgevoerde activiteiten 3.3. De situatie is sterk verbeterd. Areaaluitbreiding openbaar gebied
66.900
Onderhoud aan Land van Belofte, Heenvlietseplein, Toernooiveld 2e fase en Nieuwlandplein is opgepakt. Onderhoud buitenruimte i.a.v. beheerplan
2.000.000
Ophoogwerk in Feministenbuurt Zuid is gestart. De uitvoering loopt door in 2010. Parkeerterrein Hof van Spaland is gereed. Opknappen Fabriplein
200.000
Voorbereiding in samenwerking met bewoners is gedaan. De uitvoering is inmiddels gestart. Uitvoering speelruimteplan
160.000
Plan is in eerste instantie vertraagd door de uitgavenstop. Deze is inmiddels opgeheven, zodat is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De wijken West en Woudhoek zullen begin 2010 in uitvoering komen. Herontwikkeling Hof van Spaland
50.000
Project is gestart en loopt door in 2010. Ontsluiting deel Bachplein op Mozartlaan (investering € 755.000)
18.900
Deze investering is in het kader van de Zomernota 2010 wegbezuinigd. Herinrichting kop van de Plantage (investering € 400.000) Werkzaamheden zijn in voorbereiding. Uitvoering 2009/2010. Verkeersregelinstallaties (investering € 105.000) Maakt deel uit van het project Groene Golf. Uitvoering 2010/2011. Aanvullend budget aanleg Tramplus binnenlus (investering € 1.500.000) Dit project is gerealiseerd. Thans vindt de eindafrekening plaats met de RET en wordt de hoogte van de gemeentelijke bijdrage definitief vastgesteld. Hoekse lijn (investering € 1.000.000) Momenteel vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats, in afwachting van de definitieve besluitvorming rondom de Hoekse Lijn. Uitvoering gepland 2011/2012. Software digitalisering bestemmingsplannen (investering € 120.000)
21.000
Software is geïnstalleerd en werkt naar behoren. Software digitalisering bestemmingsplannen, exploitatie Software is geïnstalleerd en werkt naar behoren. Tramplus binnenlus exploitatie Deze uitgaven dienen ter dekking van de kosten van de projectleider. Het restantbedrag wordt overgeboekt naar 2010 en zal dan ook dienen als dekking voor de kosten van de projectleider van de Spaland-tak, die thans in voorbereiding is.
38
75.000
75.000
Omschrijving
2009
Station Kethel, projectleider
2010
2011
2012
75.000
Het restantbudget dient te worden overgeboekt naar 2010. Het project zit in de gebiedsonwikkeling Schiedam-Noord. Besluitvorming station Kethel eind 2e kwartaal 2010. Hoekse lijn, projectleider
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
17.600
17.600
17.600
1.586.700
1.491.100
507.800
Bij de Zomernota 2010 is deze post ingeleverd. Programma economische wijkaanpak Groenoord Realisatie is gestart in 2009. Het restantbedrag wordt overgeheveld naar 2010. Stadsvisie uitvoeringsprogramma
120.000
In 2009 is vooral ingezet op de totstandkoming van de Stadsvisie Schiedam 2030, waarover de Raad in september heeft besloten. In de Stadsvisie wordt de uitvoering toegespitst op 10 hoofdopgaven en de ruimtelijke vertaling daarvan. Parallel aan de Stadsvisie is afgelopen jaar gewerkt aan opgaven als de inzet op sociale stijging, de diversificatie en vernieuwing van de lokale economie, de binnenstad en Schieveste, de visie en aanpak van de openbare ruimte, de herstructurering van woongebieden en bedrijventerreinen, versterken van de groene longen. Het gaat om projecten die over meerdere jaren doorlopen. Andere opgaven, zoals de integrale aanpak van de gebieden Harga en Kethel Noord, zullen vooral vanaf 2010 in gang worden gezet. Extra gelden havenexploitatie
17.600
Naast de werkzaamheden uit de Samenwerkingsovereenkomst Nautisch Beheer Zeehavens tussen de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam levert het HbR extra diensten in het kader van veiligheid, afval en brugbediening. Waterstructuurplan
50.000
Het geld is nog niet besteed. Het Hoogheemraadschap had in 2009 geen capaciteit om samen met de gemeente het plan op te stellen. De bijdrage van het Hoogheemraadschap aan het plan is noodzakelijk. Doorgeschoven naar 2010. Totaal
3.895.700
8. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)
Begroting primair 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Afwijking t.o.v. begroting na wijziging
Lasten
23.270
24.639
18.962
23.203
1.437
Baten
2.621
3.993
3.833
4.606
613
-20.650
-20.646
-15.129
-18.596
2.050
1.602
3.157
2.168
3.205
47
Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
4.449
6.149
5.915
5.465
-683
Resultaat na bestemming
-17.803
-17.655
-11.381
-16.336
1.319
ProgrammaREKENing
39
9. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Baten Parkeren De baten zijn lager, daar er veel storingen aan de parkeerautotmaten zijn en deze dan buiten werking staan. Baten Verhoging haventarieven en een verandering in de heffingsmethodiek sinds mei 2009 wat leidt bij grotere ladingen tot hogere inkomsten dan voorheen € 40.000.
-100 40
Lasten Beheer openbare ruimte Na de zomer 2009 zijn de voorbereidingen en uitvoering van een groot aantal onderhoudsprojecten gestart. Een aantal van de projecten lopen door in 2010. Voornamelijk ophoogprojecten hebben een looptijd van meer dan één jaar. Overige projecten kunnen door omstandigheden uitlopen, bijvoorbeeld de strenge winter heeft voor een vertraging gezorgd. (Feministenbuurt is bijvoorbeeld een ophoogproject wat doorloopt in 2010). Na een inventarisatie in 2008 is men in november 2008 gestart met het verwijderen van graffiti. Hierdoor is een vertraging van de uitgaven opgelopen van 10 maanden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden uitlopen tot oktober 2012, hiervoor is de budgetoverheveling noodzakelijk.
982
70
Na vaststelling van de budgetoverling ontstaat op product Beheer openbare ruimte nog een overschrijding. Deze overschrijding bestaat uit de volgende posten: Er zijn meer kosten gemaakt voor de het reinigen van de stad en het serviceteam is meer ingezet.
-270
Door verschillende oorzaken hebben de interne verrekening met andere afdelingen binnen de gemeente tot een hogere doorbelasting van de kostenplaatsen geleid.
-356
In 2009 wordt er voor het eerst op basis van werkelijke lasten Gladheidbestrijding gefactureerd. Door de strenge winter van het seizoen 2009-2010 met veel sneeuwval is er in 2009 een overschrijding ontstaan.
-80
Elk jaar wordt geconstateerd dat er schade aan de wegen is van ongeveer € 75.000. De schade die gemaakt wordt betreft o.a. reiniging van olie- en verfsporen op wegen en het storten van afval in de openbare ruimte, bijvoorbeeld asbest en grof vuil. Tevens aansprakelijkstellingen van burgers aan de gemeente voor letsel en materiële schade. Hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld.
-74
De fietsprojecten zijn vertraagd door inspraakrondes van burgers met minimaal één jaar.
295
Enige projecten zijn uitgelopen, waardoor overige verplichtingen later zijn aangegaan in 2010.
263
In 2009 is gestart met de inventarisatie van het groot onderhoud straatmeulilair. Dit heeft langer geduurd dan voorzien. Hierdoor is de uitvoering vertraagd naar 2010. De masterplan openbare verlichting is uitgevoerd door derden in 2009. De facturen worden pas in 2010 ontvangen. De kabels en leidingen zijn op een apart grootboeknummer gespecificeerd, daar in 2009 een veroordening kabels en leidingen is gemaakt en men de lasten over 2009 wil weten. In 2009 zijn deze lasten verantwoord onder Wegen, straten en pleinen. In 2009 heeft men de speelvoorzieningen geïnventariseerd, waardoor men minder heeft uitgegeven aan onderhoud. Baten en lasten wegen zijn hoger door opdrachten van externe opdrachtgevers. De lasten 2009 zijn € 269.000 hoger dan gebudgetteerd door het uitvoeren van opdrachten van externe opdrachtgevers, deze zijn vervolgens doorberekend aan de externe opdrachtgevers. Ook de baten zijn niet gebudgetteerd.
80 86 -100
60 269
Planontwikkeling Tegenover de kosten van de herstructurering Wilton Haven II stonden baten in de vorm van subsidies. Deze kosten en subsidies werden afzonderlijk geactiveerd. Na het opstellen van de jaarrekening over het jaar 2008 is gebleken, dat over het totaal van kosten minus subsidies in vorige jaren teveel is afgeschreven. Derhalve heeft nu een correctie op de kapitaallasten plaatsgevonden van € 491.000, welke als negatieve kapitaallast is verantwoord.
491
De projecten Harga, uitvoeringsprogramma Binnenlus, Kethel, Groenoord hebben geen kosten gemaakt. Budgetoverheveling uitwerking stadvisie naar 2010.
309
Overige afwijkingen Saldo Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
40
85 2.050
10. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.001
Beheer openbare ruimte
15.288
122
-15.166
10.949
255
-10.694
14.199
582
-13.617
2.002
Verkeer
1.372
0
-1.372
1.510
0
-1.510
1.510
7
-1.504
2.003
Openbaar Vervoer
563
190
-372
456
642
186
751
179
-573
2.004
Ruimtelijke ontwikkeling
2.194
0
-2.194
1.935
16
-1.919
2.428
3
-2.425
2.005
Planontwikkeling
1.937
1.250
-687
1.401
-8
-1.408
1.261
1.396
135
2.006
Parkeren
861
1.602
741
650
1.525
875
880
1.523
644
2.007
Havens
1.309
828
-481
843
932
88
1.246
916
-330
2.008
Waterbeheer
1.115
0
-1.115
1.217
471
-747
927
0
-927
Totaal
Resultaat voor bestemming
24.639
3.993
-20.646
18.962
3.833
-15.129
23.203
4.606
-18.596
2.999
Mutaties reserves
Totaal
Resultaat na bestemming
Begroting 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
3.157
6.149
2.991
2.168
5.915
3.747
3.205
5.465
2.261
27.797
10.142
-17.655
21.130
9.748
-11.381
26.407
10.072
-16.336
ProgrammaREKENing
41
Sociale Infrastructuur 1. Doelstelling Het programma Sociale Infrastructuur richt zich op ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle Schiedammers. Hierbij is van belang dat participatie wordt bevorderd en achterstand en sociaal isolement worden voorkomen.
Het beleid wordt breed ingezet: van stimulering van de ontwikkeling van de allerkleinsten tot en met de zorg voor de oudste Schiedammers. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving. Er wordt ook toegezien op het bevorderen van dierenwelzijn.
Programma Sociale Infrastructuur
Speerpunten
Doelstelling
• Centrum voor Jeugd & Gezin • Steunpunt Jongeren • Interventieteams jeugd • Maatschappelijke ondersteuning op wijkniveau • Minimabeleid in uitvoering • Sociale activering • Versterken (re)integratie • Meer deelnemers aan sportactiviteiten Beleidsonderdelen
Doelen
Onderwijs
1. Het realiseren van een kwalitatief goede school- en leeromgeving voor zorg- en risicoleerlingen samen met het onderwijsveld. 2. Het voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk. 3. Een gericht beleid op de doelgroepleerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs. 4. Het verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs. 5. Een aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving.
Ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle Schiedammers: jong en oud (ook dieren). Dit betekent meer participatie en het voorkomen van achterstand en sociaal isolement. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving. Integraal Jeugdbeleid
Maatschappelijke Ondersteuning
42
1. Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar. 2. Versterken van de opvoedingsondersteuning. 1. Zicht op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning. 2. Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners. 3. Voorkomen van maatschappelijk isolement.
Programma Sociale Infrastructuur Doelstelling
Beleidsonderdelen
Doelen
Gezondheidszorg
1. Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers.
Integratie
Sport
Ontwikkeling, deelname en welbevinden van alle Schiedammers: jong en oud (ook dieren). Dit betekent meer participatie en het voorkomen van achterstand en sociaal isolement. Centraal staat het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving.
Werk en Inkomen
Dierenwelzijn
1. Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij (participatie) en op een harmonieuze manier samenleven (acceptatie). 1. Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten. 2. Op peil houden van sportvoorzieningen. 1. Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk. 2. Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben. 3. Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen. e gemeente Schiedam wil de lichamelijke D en geestelijke gezondheid van huisdieren, hobby- en productiedieren en vrij levende dieren bevorderen: 1. Schiedammers bewustmaken van diervriendelijkheid. 2. Schiedammers informeren over lokale instanties voor dierenwelzijn. 3. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende instanties bevorderen. 4. Dierenwelzijn meewegen in beslissingen. 5. Voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor dieren.
ProgrammaREKENing
43
2. Context en achtergrond Onderwijs Bij onderwijs staat het publieke, maatschappelijk belang voorop. Hierbij is het belangrijk dat er een kwalitatief goede school- en leeromgeving wordt gerealiseerd. Belangrijke uitgangspunten zijn kwaliteitsverbetering van het onderwijs, een aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen en een veilige omgeving. Het spreekt voor zichzelf dat hierbij de integratie moet worden bevorderd, segregatie en voortijdig schoolverlaten moeten worden tegengegaan en onderwijsachterstanden bestreden. Andere vanzelfsprekende elementen zijn: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), doorlopende leerlijnen, schakelklassen. Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan een aantal plustaken binnen het lokaal onderwijsbeleid. Belangrijke onderdelen zijn natuureducatie, cultuureducatie, schoollogopedie en schoolzwemmen. Deze geven een waardevolle bijdrage aan de hiervoor genoemde doelstellingen en uitgangspunten. Een aantal van deze plustaken wordt in samenwerking met en middels cofinanciering door de schoolbesturen gerealiseerd. Bij lokaal maatwerk wordt in ieder geval ook gedacht aan antwoorden op vragen als: zit elke leerling op de juiste plek? Is er sprake van een relatie tussen school en omgeving? Daarbij komt ook de kwaliteit van het onderwijs aan de orde en is er veel aandacht voor thema’s als de brede school, veiligheid, zorgstructuren in en rond de school, de relatie tussen onderwijs- en jeugdbeleid en de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het Steunpunt Jongeren is op 1 januari 2009 officieel van start gegaan binnen het Steunpunt Onderwijs; het is een belangrijke mijlpaal hierbinnen. De uitbreiding van het aantal leerplichtambtenaren die hiermee een directe relatie hebben, is medio 2009 volledig gerealiseerd. Integraal jeugdbeleid Het streven is om alle in Schiedam woonachtig kinderen optimale mogelijkheden te bieden tot welbevinden en tot ontplooiing. Ze moeten allen kunnen opgroeien tot een zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Er is voorrang gegeven aan die jeugdigen die dreigen te ontsporen of uit te vallen. Hiertoe is eind 2008 de GOSA-regisseur in gemeentelijke dienst gekomen. In 2009 is de GOSAregisseur een duidelijke aanvulling op het aanbod gebleken. Het aantal casussen waarbij de GOSA-regisseur betrokken was in 2009 bedroeg 203. Er zijn flinke stappen gezet in het realiseren van een sluitende aanpak voor de jeugd. Op 9 september 2009 is het Centrum
44
voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. De CJG-manager en de baliemedewerker zijn in gemeentelijke dienst. Hier is bewust voor gekozen om dicht op de uitvoering van een sluitende aanpak te kunnen zitten. In het CJG is de gezondheidszorg voor de 0-19-jarigen ondergebracht en de vrijwillige jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning. Het aanbod van het CJG breidt nog maandelijks uit naar doelgroepen en methodieken. Het aantal gezinnen dat met pedagogische hulpverlening is bereikt, is aanmerkelijk gestegen. Ook heeft de jeugd in de buitenruimte de nodige aandacht gekregen. De uitvoering van het speelplaatsenplan is verder ter hand genomen en de wijken met de grootste achterstanden zijn aangepakt. Voor de oudere jongeren is de mobiele bus van SWS Welzijn beschikbaar; verder is sprake van ambulant jongerenwerk, dat inspeelt op actuele situaties. Het Jeugdinterventieteam is een succesvolle interventie gebleken. Bij deze methodiek werken jongerenwerkers samen met jeugdhulpverleners om te komen tot een laagdrempelige vorm van jeugdhulpverlening. Jeugdoverlast wordt actief bestreden met de aanpak overlastgevende groepen. Wanneer de analyse van een overlastgevende groep leert dat ook individuele problemen een rol spelen, wordt adequaat doorverwezen naar jeugdhulpverlening en indien nodig naar de GOSAregisseur. De impuls op het gebied van Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) is voortgezet. Maatschappelijke ondersteuning Met ingang van 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Het doel van de wet is om het voor alle burgers mogelijk te maken mee te doen aan de samenleving. De visie van de gemeente Schiedam is dat burgers daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn. De gemeente biedt een vangnet aan burgers die het voor korte of langere tijd niet zelf redden. Bij de uitvoering van de wet wordt samengewerkt met Vlaardingen en Maassluis. Voor het verstrekkingenbeleid is ROGplus de uitvoeringsorganisatie. In 2008 zijn het verstrekkingenbeleid en de werkwijze van de Wmo-loketten geëvalueerd. In 2009 is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Wmo-beleid naar wijkniveau. Er is gestart met een experiment van avondopenstelling van het Wmo-loket en van spreekuur op locatie. Dit experiment loopt door in 2010. Het wijkzorgteam Nieuwland is in april 2009 van start gegaan. In het eerste halfjaar zijn 60 casussen behandeld. Het team is in staat gebleken direct zijn doelstelling te halen, zonder dat er sprake was van aanloopproblemen of onbe-
kendheid in de wijk. De casuïstiek heeft veelal betrekking op problematische schulden en diverse vormen van gezinsproblematiek en huiselijk geweld. Ook blijken veel mensen aan te lopen tegen de verschillende instanties die op hun pad komen. Het wijkzorgteam coördineert vervolgens het aanbod voor deze personen. Schiedam is in 2009 door de landelijke organisatie Senioren. nu met vier andere gemeenten genomineerd voor het beste ouderenbeleid. Schiedam heeft met de gemeente Hulst de publieksprijs gewonnen. Volksgezondheid De Raad heeft in het kader van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) de nieuwe nota Volksgezondheid voor de periode 2009-2012 vastgesteld. Deze nota geeft in de eerste plaats een Schiedamse invulling van de landelijke speerpunten: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht (bewegen en voeding), diabetes en depressie. Zorgen omtrent het alcoholgebruik in de gemeente hebben ertoe geleid dat een lokaal alcoholactieplan is geformuleerd. Dit actieplan besteedt aandacht aan zowel het gezondheidsaspect als het vraagstuk van de openbare orde. In november en december 2009 zijn naast de gebruikelijke vaccinaties twee grootschalige vaccinatiebijeenkomsten in de Margriethal georganiseerd, ter voorkoming van de Mexicaanse griep. De opkomst was hoog: 3925 voor de eerste bijeenkomst en 3367 voor de tweede bijeenkomst. Dit is een opkomst van 80 procent van Schiedammers in de doelgroep (kinderen en ouderen). Participatie Het participatiebudget is per 1 januari 2009 in werking getreden. In dit budget vanuit de rijksoverheid zijn samengevoegd de middelen vanuit het werkdeel van de Wet werk en bijstand (Wwb), de middelen Wet inburgering en de middelen Volwasseneneducatie. Schiedam heeft hiermee de mogelijkheid gekregen en gegrepen om meer maatwerk voor zijn inwoners te leveren en een samenhangende aanpak op het gebied van participatie te realiseren. Er zijn tevens mogelijkheden om de doelgroepen van het participatiebeleid uit te breiden. Het College heeft in 2009 het programma Participatie vastgesteld. Hierin formuleert het ambities om de dienstverlening aan klanten en de administratieve organisatie te verbeteren. Een van de stappen is de reorganisatie van de afdelingen Werk en Inkomen tot één afdeling Werk en Inkomen, bestaande uit multidisciplinaire teams die integrale dienstverlening aan de klant moeten bieden.
Een ander aspect van participatie is verbonden met het beleid op het gebied van integratie en de Wmo. Omdat integratie van allochtone bewoners ook onder de prestatievelden van de Wmo valt, is gezocht naar verbinding met de Schiedamse integratieagenda 2005-2009, waarin participatie en acceptatie de sleutelbegrippen zijn. De aanpak van homo-intolerantie in het onderwijs is hiervan een voorbeeld. Ook is gekeken hoe allochtone groepen kunnen worden bereikt op de verschillende prestatievelden van de Wmo. De Beleidsnota Wmo die in 2008 is vastgesteld, is richtinggevend geweest bij de verdere beleidsontwikkeling. Een lotgenotengroep voor allochtone ouders van gehandicapte kinderen bleek in een grote behoefte te voorzien. Vaak schamen deze ouders zich en voelen zij zich eenzaam. De lotgenotengroep bleek in staat dit isolement te doorbreken. Begin 2009 heeft de Raad de Beleidsnota Inburgering 20092012 vastgesteld (‘Inburgeren in Schiedam’). Voor 2009 was het belangrijkste aandachtspunt het behalen van de GSBdoelstellingen voor de periode 2007-2009. Ondanks een grote achterstand is de doelstelling van 1.265 trajecten voor deze periode gehaald. Verder is er begonnen met het innovatietraject wijkgerichte inburgering in Nieuwland en met het taalcoachproject Samen aan de Schie. Sport Op 29 januari 2009 is de nieuwe Kadernota Sport vastgesteld (‘Een leven lang sporten en bewegen’). De gemeente wil door een intensieve samenwerking met alle partijen voor elke Schiedammer een passend sportaanbod creëren, zodat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen. Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de werkzame actoren in het maatschappelijk verkeer, zoals welzijn, onderwijs, sportverenigingen, sportbonden en sport- en buurtwerk. In 2009 is begonnen met het analyseren van het huidige sportaanbod in de hele gemeente Schiedam. Ook het netwerk van betrokken organisaties en instellingen is in kaart gebracht. Op basis hiervan en in samenwerking met betrokken organisaties hebben succesvolle sportstimuleringsactiviteiten plaatsgevonden. Ook is een start gemaakt met de ontwikkeling van het product verenigingsondersteuning. Het doel is de continuïteit en de kwaliteit van verenigingen te versterken. Schiedam heeft de wens uitgesproken om op termijn te komen tot twee multifunctionele, openbaar toegankelijke en kwalitatief hoogwaarde sportaccommodaties en sportparken (Sportparken van de Toekomst). Vooruitlopend hierop is in
ProgrammaREKENing
45
2009 inzet gepleegd tot het terugdringen van achterstallig onderhoud op de sportaccommodaties. Er is nadrukkelijke aandacht gegeven aan de nadere uitwerking van de visie op het ruimtegebruik van de buitensportaccommodaties, op basis waarvan besluitvorming over sportpark Kethel heeft plaatsgevonden. Werk en Inkomen De economische recessie heeft in 2009 geresulteerd in een toename van de werkloosheid. Ten gevolge hiervan is er vaker beroep gedaan op de Wwb. De stijging komt vooral voor bij jongeren. Jongeren vormen op de arbeidsmarkt een kwetsbare groep vanwege leeftijd, weinig werkervaring en tijdelijke contracten. Daarbij komt dat ruim twee derde van de werkloze jongeren geen startkwalificatie heeft. Extra inzet is gepleegd in de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Er wordt nauw samengewerkt met UWV en het Steunpunt Jongeren. De Raad heeft een afzonderlijk Actieplan Jeugdwerkloosheid vastgesteld. Dit plan geeft tevens een opstap naar verdere samenwerking in regionaal verband Rijnmond. Het aantal mensen dat zich bij het UWV heeft ingeschreven, is in 2009 met 46 procent gestegen. Duidelijk is dat werkgevers wachten met het aannemen van nieuw personeel. Het aantal vacatures is zichtbaar teruglopen. Branches waar momenteel in Schiedam de grootste klappen vallen zijn de bouw, techniek, zorg, administratieve beroepen en zakelijke dienstverlening. Massaontslagen zoals in het zuiden van het land zijn in Schiedam tot nu toe gelukkig uitgebleven. De gemeente onderkent het belang van vrijwilligerswerk. In 2009 is de Nota Werk maken van Vrijwilligers vastgesteld. Een lang gekoesterde wens om meer sturing te geven op en ondersteuning te geven aan het vrijwilligerswerk, is hiermee in vervulling gegaan. In 2010 wordt een platform opgericht voor vrijwilligersorganisaties; de capaciteit van het Steunpunt vrijwilligers is uitgebreid. Verder is voor alle vrijwilligers in Schiedam een vrijwilligersverzekering afgesloten. Bijstandsgerechtigden worden met een premie gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Het streven is om het armoedeprobleem in Schiedam in de komende jaren fors terug te dringen. Daarom is er nieuw armoedebeleid geformuleerd, met speciale aandacht voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Uit de evaluatie van de Armoedenota komt naar voren dat het beleid zeer succesvol is uitgevoerd en dat het bereik van de minimavoorzieningen alle verwachtingen heeft overtroffen.
46
Dierenwelzijn 2009 is het tweede jaar waarin uitvoering is gegeven aan de Nota Dierenwelzijn, die in 2008 is vastgesteld. De rol van de gemeente ligt vooral in de voorwaardenscheppende en de voorlichtende sfeer. De gemeente wil er allereerst voor zorgen dat het onderwerp dierenwelzijn in de andere beleidsterreinen integraal wordt meegewogen en dat de omstandigheden voor dieren in de gemeente zo optimaal mogelijk zijn, zowel voor vrijlevende dieren als voor huisdieren en hobby- en productiedieren. Daarnaast wil de gemeente ervoor zorgen dat de burgers de weg kunnen vinden op het gebied van dierenwelzijn (voorlichting). Een van de manieren om dit te bewerkstellen is het oprichten van een netwerk van ondersteunende organisaties (asiel, dierenambulance en andere dierenwelzijnsorganisaties). Dit netwerk is inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest; er zijn afspraken gemaakt voor verdere samenwerking. Deze samenwerking heeft tevens tot gevolg gehad dat men in een gezamenlijk activiteit aandacht wilde vragen voor dierenwelzijn. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke informatiemarkt op dierendag. Ook het hondenbeleid is opgenomen in de Nota Dierenwelzijn. Het hondenbeleid uit 2001 is geëvalueerd en begin 2009 in de raadscommissie ROB aan de orde geweest. Een van de aanbevelingen was het beschikbaar stellen van voldoende budget. In de begrotingsvergadering van 11 november is hiermee ingestemd. Nadat er voldoende budget beschikbaar was gesteld, is op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie een concepthondenbeleid opgesteld. Dit is op 15 december 2009 vrijgegeven voor inspraak door het College.
3. Beleidsonderdeel Onderwijs 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Onderwijs Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Het realiseren van een kwalitatief goede school- en leeromgeving voor zorg- en risicoleerlingen samen met het onderwijsveld.
1.1 Een sluitende registratie van jongeren tussen 2,5 en 23 jaar, waarbij bekend is of zij op school zitten, op welke school, in welk leerjaar en of zij een startkwalificatie hebben behaald; 1.2 Een passend vervoersaanbod voor alle leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen; 1.3 Een logopedisch onderzoek voor alle vijfjarige kinderen in Schiedam en voorlichting over deze aanpak; 1.4 Schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs uitbreiden; 1.5 Zorg Advies Teams in het voortgezet onderwijs continueren.
2. Het voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk.
2.1 Voortijdige schoolverlaters wordt teruggeleid naar het onderwijs; 2.2 Diverse maatregelen in begeleiding, preventie en voorlichting om leerlingen in het onderwijs te houden; 2.3 In 2009 is een Steunpunt Jongeren in werking; 2.4 Realiseren van leerwerkbanen voor jongeren; 2.5 Aanbieden van mentoraattrajecten aan kwetsbare groepen.
Onderwijs
3. Een gericht beleid op de doelgroepleerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs.
3.1 Vergroten deelname doelgroepkinderen aan educatieve programma’s in de voor- en vroegschoolse periode; 3.2 Uitbreiding brede scholen in het primair onderwijs; 3.3 Start brede school in het voortgezet onderwijs; 3.4 Voortzetten en verbreden schakelklassen; 3.5 Trajecten volwasseneneducatie voor 360 deelnemers; 3.6 Uitvoeren van een aanvalsplan laaggeletterdheid; 3.7 Ontwikkelen van duale trajecten in mbo en hbo; 3.8 Realiseren van combinatiefuncties in het onderwijs, de sport- en de cultuursector om zo meer kinderen en jongeren te laten deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten; 3.9 Tegengaan van segregatie en bevorderen van integratie in het onderwijs.
ProgrammaREKENing
47
Doelstellingen en activiteiten Onderwijs Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
4. Het verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs.
4.1 Jaarlijks realiseren van een kwalitatief goed lokaal educatief aanbod gericht op primair en voortgezet onderwijs; 4.2 Realisatie van projecten op het gebied van natuur- en milieuonderwijs voor alle Schiedamse scholen door het NME-centrum Harre Wegh; 4.3 Beschikbaarheid van kisten met lesmateriaal om leerlingen in het primair onderwijs kennis te doen maken met techniek en informatica; 4.4 Zwemles voor alle Schiedamse kinderen in het vierde leerjaar; 4.5 Toegankelijk maken van muziekonderwijs voor jongeren en allochtone doelgroepen; 4.6 Uitdragen van de (historische) identiteit van Schiedam; 4.7 Deelname aan de landelijke pilots taalbeleid door scholen voor primair onderwijs; 4.8 Deelname aan het Cool+onderzoek waarin de resultaten op cognitief en sociaal/emotioneel gebied 3-jaarlijks worden gemonitord.
5. Een aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving.
5.1 Voorbereiding en realisatie nieuwbouw vmbo in Schieveste, OBS de Singel, Gravin Aleida, Schravenlant, multifunctionele accommodaties in Nieuwland en Groenoord; 5.2 Vervolg bouwkundige aanpassingen brede buurtscholen op eerdere regelingen; 5.3 Promoten van het convenant Veilige school voor scholen voor voortgezet onderwijs.
Onderwijs
3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Goede school- en leeromgeving voor zorg- en risicoleerlingen 1.1 Registratie – Alle peuters die op de wachtlijst staan voor, of deelnemen aan integraal peuterspeelzaalwerk zijn geregistreerd in het softwareprogramma Flexkids. De gemeente heeft hier inzage in. De organisaties die in Schiedam kinderopvang verzorgen, geven elk jaar op peildatum 1 oktober hun getotaliseerde bezetting door aan de gemeente. Vanaf 2,5 jaar worden inschrijvingen op basisscholen gemeld bij Leerplicht. Zo wordt toezicht
48
gehouden op de afspraak met schoolbesturen om pas vanaf deze leeftijd in te schrijven. Alle jongeren van 4 tot 23 jaar staan via een rechtstreekse koppeling met het GBA in het leerplichtadministratiesysteem van de gemeente (Key2Onderwijs). De jongeren van 12 tot 23 jaar staan in het jeugdvolgsysteem van het Steunpunt Jongeren geregistreerd. Daar is ook in te zien of zij een startkwalificatie hebben en welke schoolinschrijving(en) zij hebben (gehad). De gemeente heeft hierdoor in beeld alle voortijdig schoolverlaters, maar ook alle jongeren die een opleiding volgen of een startkwalificatie hebben.
1.2 Vervoersaanbod – Er is een passend vervoersaanbod gerealiseerd voor alle leerlingen die hiervoor in aanmerking komen vanwege de gemeentelijke Verordening leerlingenvervoer. 1.3 Logopedisch onderzoek – Op alle basisscholen in Schiedam is een logopedische screening uitgevoerd bij alle vijfjarigen die hiervoor in aanmerking komen. De verfijnde screening door de schoollogopedisten vindt plaats na een meer grofmazige screening door de groepsleerkrachten/interne begeleiders. In een overleg tussen school en logopedist wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor de uitgebreide screening. Naast screening zijn de schoollogopedisten actief in het begeleiden en professionaliseren van het onderwijzend personeel en adviseren ouders/verzorgers in oudergesprekken. 1.4 Schoolmaatschappelijk werk – Alle basisscholen beschikken over een aantal uren schoolmaatschappelijk werk. Tweejaarlijks wordt bepaald of de uren over de scholen opnieuw moeten worden verdeeld. In 2009-2010 is op vijf scholen begonnen met een tweejarige pilot Schoolgebonden Zorgadviesteams. In 2011 wordt besloten of uitbreiding van het aantal ZAT’s noodzakelijk/mogelijk is. 1.5 ZAT in voortgezet onderwijs – Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam hebben een vast Zorgadviesteam. Doelstelling 2: Voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk 2.1 Voortijdig schoolverlaters – Alle voortijdig schoolverlaters die worden aangemeld bij het Steunpunt Jongeren, zijn opgeroepen en in begeleiding genomen. Voortijdig schoolverlaters die via de IBG en het jeugdvolgsysteem van het Steunpunt Jongeren worden geregistreerd, zijn actief opgespoord door de jongerenscout. De helft van de jongeren die zo opgespoord is, blijkt aan het werk te zijn. De overige jongeren is een aanbod tot begeleiding gedaan. 2.2 Risicoleerlingen – Via de zorgstructuur van de scholen zijn risicoleerlingen gesignaleerd. Het Steunpunt Onderwijs en het Steunpunt Jongeren hebben gezorgd voor preventieve en curatieve begeleiding van de jongeren. Er is voorlichting gegeven over schoolkeuze, studiekeuze en beroepsperspectieven. Leerplichtambtenaren en het Steunpunt Jongeren hebben gezamenlijk voorlichtingslessen verzorgd over de kwalificatieplicht, het belang
van het halen van een startkwalificatie en de mogelijkheden tot advies en begeleiding voor leerlingen. Rondom de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo zijn jongeren begeleid door de decaan van hun eigen school en het Decanenadviesteam, opdat alle jongeren een geschikte vervolgopleiding vinden. In samenwerking met de mbo-opleidingen in de regio is in september door de RMC-coördinator en het Steunpunt Jongeren een ‘no-show actie’ gehouden. Jongeren die bij hun nieuwe opleiding niet zijn komen opdagen, zijn gemeld bij Steunpunt Jongeren (88 in totaal); ze zijn onmiddellijk actief opgespoord en in begeleiding genomen. 2.3 Steunpunt Jongeren – Het Steunpunt Jongeren is in werking. 2.4 Leerwerkbanen – Bij Careyn zijn 12 leerwerkbanen huishoudelijke hulp voor jongeren gerealiseerd. Daarnaast is Watch Out met 5 leerwerkbanen uitgebreid (zie ook beleidsonderdeel 9). 2.5 M entoraat – In 2009 hebben 90 jongeren gebruik gemaakt van het mentoraatsproject Jongeren aan zet. Doelstelling 3: Gericht beleid op doelgroepleerlingen die door sociaal-culturele factoren een achterstand hebben in het onderwijs 3.1 Vroeg- en voorschoolse educatie – In 2009 is bij vrijwel alle Schiedamse basisscholen integraal peuterspeelzaalwerk gerealiseerd. Dit betekent dat bij alle basisscholen wekelijks vier dagdelen voorschoolse educatie worden aangeboden. Bij één basisschool zal dit invoeringstraject begin 2010 worden afgerond. Als gevolg hiervan is het doelgroepbereik tussen 1 oktober 2008 en 2009 uitgebreid van 208 naar 250 doelgroeppeuters. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de pilots Voorschoolse educatie in de kinderdagopvang, die in maart 2010 van start gaan. 3.2 Brede scholen primair onderwijs – In de Vervolgnotitie Brede schoolontwikkeling 2007-2010 is de ambitie opgenomen, dat alle Schiedamse scholen zich ontwikkelen tot brede buurtschool. In deze scholen wordt tevens integraal peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en schoolmaatschappelijk werk aangeboden. Op alle basisscholen is integraal peuterspeelzaalwerk gerealiseerd. Ook hebben alle scholen een overeenkomst met een instelling voor buitenschoolse opvang en vaste uren schoolmaatschappelijke werk. Vijftien scholen ontvangen extra middelen om zich verder te ontwikkelen tot
ProgrammaREKENing
49
brede buurtschool. De beoogde uitbreiding is hiermee gerealiseerd. 3.3 Brede scholen voortgezet onderwijs – In 2008-2009 is een pilot Brede school op twee vmbo-scholen uitgevoerd. Op basis van de evaluatie van deze pilot is een vervolgnotitie opgesteld. De Raad heeft in februari 2010 besloten de brede-schoolontwikkeling op de twee vmbo-scholen in de periode 2010 tot en met 2013 voort te zetten. 3.4 Schakelklassen – In het schooljaar 2009-2010 had het schakelklassenbeleid op peildatum 1 oktober 2009 een bereik van 95 leerlingen. De deelname over de verschillende schakelklasvarianten is als volgt verdeeld: centrale opvang neveninstromers 30; verlengde schooldagvariant 22; en schoolgebonden schakelgroepen 43. Op 2 november 2009 is een derde centrale opvanggroep gestart, waardoor een bereik van 110 leerlingen is gerealiseerd. In de doelstelling van het MOP is op basis van de drie oktobertellingen in 2006, 2007 en 2008 de prestatieafspraak bepaald op een doelgroepbereik van 122 leerlingen. Het uiteindelijk resultaat over deze periode bedraagt 149. 3.5 Volwasseneneducatie – Bij beleidsonderdeel 7 (Integratie) wordt ingegaan op de resultaten in het kader van de inburgering. 3.6 Laaggeletterdheid – In 2009 is het aanvalsplan laaggeletterdheid in uitvoering genomen. In Schiedam is op de Gravin Aleidaschool het landelijke startsein gegeven om op de basisscholen aan dit onderwerp aandacht te geven. 3.8 Combinatiefuncties – De combinatiefuncties in de sport en het onderwijs zijn gerealiseerd. De combinatiefunctie cultuur en onderwijs is tijdelijk ingevuld. Na de vaststelling van de visie op cultuureducatie wordt deze functie definitief ingevuld. 3.9 G een segregatie maar integratie – Het overleg met de schoolbesturen over integratie en segregatie is structureel opgenomen in het bestuurlijk overleg Lokale Educatieve Agenda (LEA). De schoolbesturen hebben ingestemd met de afspraken in de Startnotitie en het Uitvoeringsplan Integratie en Segregatie in het basisonderwijs. Daarnaast is een werkgroep Integratie en Segregatie ingesteld, waarin de deelnemende partijen aan het LEA vertegenwoordigd zijn. Vanaf december 2009 worden de
50
lokale onderwijsfolder en de wijkfolders actief verspreid om ouders te stimuleren tijdig te kiezen voor een school in de buurt. Zes scholen hebben initiatieven genomen, die de ontmoeting tussen kinderen met verschillende achtergronden bevorderen. Alle scholen voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie met betrekking tot burgerschap. In Groenoord is een gezamenlijke open dag van de drie basisscholen georganiseerd (scholentocht). Doelstelling 4: Verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs 4.1 Lokaal educatief aanbod – Er is een kwalitatief goed lokaal educatief aanbod gerealiseerd gericht op zowel primair als voortgezet onderwijs. Het aanbod (de ‘plus op het Schiedams onderwijs’) bestaat uit: schoollogopedie (in samenwerking met de schoolbesturen primair onderwijs), natuur- en milieueducatie (zie 4.2 en 4.3), schoolzwemmen (zie 4.4) en cultuureducatie (zie 4.6). Een groot deel van het aanbod wordt gebundeld op een website www.paradeschiedam.nl waarop steeds meer aanbieders hun aanbod presenteren. Naast de ‘eigen disciplines’ van de afdeling Educatie & Welzijn wordt aanbod gepresenteerd door de Griffie, Perspectief Schiedam, het team Verkeer en Geo-informatie van de gemeente Schiedam, de zwembaden in Schiedam, GGD Rotterdam Rijnmond, regiopolitie Rotterdam Rijnmond district Schiedam en Halt Rotterdam Rijnmond locatie Schiedam. 4.2 Natuur- en milieuonderwijs – Het Natuur- en Milieueducatief Centrum De Harre Wegh heeft ook in 2009 een groot aantal projecten, excursies en leskisten aangeboden, ter ondersteuning van natuur- en milieueducatie in het onderwijs. In 2009 heeft NME Centrum actief geparticipeerd in de ontwikkeling van Kethelpoort. 4.3 Techniek- en informaticaonderwijs – Informatica- en techniekonderwijs als aparte discipline binnen de ‘plustaken’ is in 2009 vervallen. De beschikbare leskisten op dit gebied zijn ondergebracht bij NME Schiedam en via Parade aangeboden aan het onderwijsveld. Het onderwijs is bij de verbetering van het techniekonderwijs ondersteund door het regionaal steunpunt VTB Rotterdam/ Rijnmond/Drechtsteden.
4.4 Zwemonderwijs – Alle Schiedamse leerlingen in leerjaar 4 en een deel van de leerlingen in leerjaar 5 ontvingen wekelijks 45 minuten zwemonderwijs onder schooltijd. Hierna bestaat tot het einde van leerjaar 8 nog de mogelijkheid voldoende zwemvaardig te worden (tenminste diploma A, zo mogelijk B) via naschoolse zwemvangnetten. 4.5 Muziekonderwijs – Samen met muziekcentrum OpMaat is aantrekkelijk muziekonderwijs geboden aan individuele leerlingen en aan leerlingen van de scholen in Schiedam. Door laagdrempelige lessen op de scholen zijn ook kinderen bereikt die van huis uit wellicht geen muziekeducatie aangeboden zouden krijgen. De reorganisatie van stichting OpMaat heeft in 2009 flinke vorderingen gemaakt. 4.6 Cultuureducatie – Binnen het aanbod cultuureducatie (één van de ‘plustaken’) is een leerlijn Erfgoededucatie gerealiseerd en de samenwerking met en tussen de lokale culturele (erfgoed) instellingen geïntensiveerd. In de loop van 2009 is aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een nieuwe visie op cultuureducatie, waarbinnen ook nadrukkelijk aandacht is ingeruimd voor het belang van erfgoededucatie. 4.7 T aalbeleid – Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is het derde en tevens het laatste jaar ingegaan van de pilot Taalbeleid. Na afloop van de pilot, waaraan veertien basisscholen deelnemen, wordt bepaald op welke wijze het taalbeleid op de scholen wordt voortgezet. 4.8 M onitoring – In het Cool+ onderzoek, dat eens in de drie jaar wordt afgenomen in de groepen 2, 5 en 8, worden op de Schiedamse scholen de resultaten gemonitord op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het eerste onderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2007-2008. Het tweede onderzoek wordt in 2010-2011 afgenomen. Door de deelname aan dit onderzoek is het mogelijk de resultaten van de stad Schiedam en van de individuele scholen te vergelijken met landelijke resultaten.
Doelstelling 5: Voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving 5.1 Nieuwbouw – De realisatie van nieuwbouw voor het vmbo van de Lentiz Onderwijsgroep is in de tweede helft van 2009 gestart. Verwacht wordt dat de nieuwbouw in 2010 wordt opgeleverd. De renovatie en uitbreiding van de basisschool Gravin Aleida is in 2008 afgerond. Aan het bestuur van stichting Primo Schiedam is verzocht een plan voor vervangende nieuwbouw van locatie Singel 5 van basisschool De Singel in te dienen. Het bestuur van de stichting Sovos heeft in het kader van vervangende nieuwbouw voor scholengemeenschap Schravenlant een onderwijsinhoudelijke visie opgesteld. Aan de hand daarvan kan een programma van eisen worden opgesteld. Verwacht wordt dat de realisatie in 2011 zal aanvangen. Ten behoeve van de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Nieuwland is onderzocht of er bestuurlijk draagvlak is om de basisscholen De Wieken, De Taaltuin en Ababil onder één dak te huisvesten, in combinatie met aanvullende voorzieningen. Hetzelfde geldt eveneens voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Groenoord. 5.2 Bouwkundige aanpassingen – In het kader van de regeling Stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009 zijn op grond van het collegebesluit d.d. 16 juni 2009 voor vier scholen aanvragen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend. Het ministerie heeft voor twee scholen middelen beschikbaar gesteld. 5.3 Convenant Veilige School – Op 16 november 2009 is het convenant Veilige School ondertekend door vertegenwoordigers van alle Schiedamse scholen voor voortgezet onderwijs en het RMPI-Ilex en de burgemeester, mevrouw Verver-Aartsen, namens de gemeente Schiedam.
ProgrammaREKENing
51
3.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Onderwijs Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
P
MO-EW
(2008)
6
6 (een ZAT per school)
Aantal jongeren dat dreigt voortijdig het onderwijs te verlaten dat wordt begeleid
P
GSB Steunpunt Onderwijs
(2008)
600
1.000
Aantal ouders dat voorlichting ontvangt over onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen
P
Steunpunt Onderwijs
(2008)
550
550
Doelstelling 1: Realiseren kwalitatief goede school- en leeromgeving voor zorg- en risicoleerlingen Zorg Advies Team (voortgezet onderwijs) Doelstelling 2: Het voorkomen van uitval in het voortgezet onderwijs en de toeleiding naar werk
Doelstelling 3: Gericht beleid op de doelgroep leerlingen Aantal doelgroepkinderen die deelnemen aan vve (zie ook jeugd)
E
GSB
(2008)
275
250
Aantal deelnemers schakelklassen
P
MO-EW
(2008)
122
149
P
MO-EW
14
14
14
P
MO-EW
3
4
7 scholen
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
600
Doelstelling 4: Verbeteren van de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs Aantal scholen voor primair onderwijs in pilot taalbeleid Doelstelling 5: Het aanbod van voldoende onderwijsvoorzieningen in goede schoolgebouwen in een veilige omgeving Aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat het convenant Veilige School onderschrijven * E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.
Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Archief Omschrijving
E/P*
Aantal basisschoolleerlingen die deelnemen aan lesprogramma archief
E
ARCH 600 (2005)
Aantal exposities in de Stadswinkel
P
ARCH
0 (2006)
2
Aantal wijkgerichte projecten
P
ARCH
0 (2006)
1
% jongeren dat het archief kent
E
Omnibusonderzoek
<50% (2004)
–
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.
52
4. Beleidsonderdeel Integraal Jeugdbeleid 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Integraal Jeugdbeleid Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar.
1.1 Toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang; 1.2 Inhoudelijk versterken van het peuterspeelzaalwerk; 1.3 Verruimen van de deelname aan integraal peuterspeelzaalwerk; 1.4 Onderhouden van speelvoorzieningen; 1.5 Bieden van mentoraattrajecten aan jongeren; 1.6 Bieden van een adequaat aanbod op het gebied van begeleiding en vrije tijdsbesteding door o.a. ambulant jongerenwerk, buurtsportwerk; 1.7 Vergroten van deelname jeugd aan (georganiseerde) sport; 1.8 Uitwerken opzet jongerencentrum met poppodium; 1.9 Voortzetten van de BOS-impuls; 1.10 Aanbieden van schoolmaatschappelijk werk als laagdrempelige en toegankelijke vorm van zorg; 1.11 Voorkomen van jongerenoverlast; 1.12 Verbeteren van jeugdparticipatie door het faciliteren van de jongerenambassadeurs (Jong Geluid); 1.13 Aanpak overgewicht bij jongeren; 1.14 Deelname aan de Jeugdmonitor Rotterdam; 1.15 Opzet van één elektronisch dossier om ervoor te zorgen, dat kinderen/jongeren over wie zorg bestaat, door de juiste instantie worden geholpen; 1.16 Aanbieden van (licht) Pedagogische hulpverlening; 1.17 Toegang bieden tot gemeentelijk en regionaal hulpaanbod door middel van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Integraal jeugdbeleid
2. Versterken van de opvoedingsondersteuning.
2.1 Vroegtijdig signaleren van opvoedrisico’s; 2.2 Overzichtelijk in beeld brengen van het aanbod aan opvoedingsondersteuning; 2.3 Realiseren van een passend aanbod en bereik op het gebied van opvoedingsondersteuning ten behoeve van opgroeiende jongeren; 2.4 Verder uitbouwen van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de stad en de samenwerking borgen; 2.5 Informeren van ouders en jeugd over opvoeden en opgroeien; 2.6 Inzetten van zorgcoördinatie op lokaal niveau (bijv. via gezinscoaching); 2.7 Organiseren van ‘bemoeizorg’ voor gezinnen met complexe problemen.
ProgrammaREKENing
53
4.2 Uitgevoerde activiteiten Doelstelling 1: Sluitende aanpak jeugd van 0 tot 23 jaar 1.1 K inderopvang – In 2009 zijn alle locaties voor kinderopvang geïnspecteerd. Met één aanbieder van kinderopvang is een traject van handhaving uitgevoerd. Dit heeft geleid tot onmiddellijke sluiting van een vestiging. 1.2 Peuterspeelzaalwerk – In 2009 zijn bijna alle Schiedamse peuterspeelzalen overgegaan op integraal peuterspeelzaalwerk; begin 2010 zal dit worden afgerond. Dit betekent, dat alle peuterspeelzalen werken met een vve-programma en een dubbele bezetting van pedagogisch medewerkers op een groep van maximaal 14 peuters per dagdeel. 1.3 B asisscholen en peuterspeelzaalwerk – In 2009 is bij bijna alle Schiedamse basisscholen integraal peuterspeelzaalwerk met vier en twee dagdelen gerealiseerd. Bij één basisschool wordt dit invoeringstraject begin 2010 afgerond. Als gevolg hiervan is het vve-doelgroepbereik (gedurende vier dagdelen per week) tussen 1 oktober 2008 en 2009 uitgebreid van 208 naar 250 deelnemende doelgroeppeuters. Dit is tevens de belangrijkste reden voor de daling van 430 naar 373 peuters die hier twee dagdelen per week gebruik van maken. Totaal nemen op 1 oktober 2009 623 peuters deel aan het integraal peuterspeelzaalwerk. Dit betekent 51,7 procent van de 1203 Schiedamse 2,5- tot en met 3-jarigen. 1.4 S peelvoorzieningen – Het onderhoud van de speelvoorzieningen is getemporiseerd uitgevoerd wegens beperkte inzet van middelen. Jaarlijks wordt bekeken waar de inzet het meest noodzakelijk is. In 2009 is begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden in de wijk West. 1.5 Mentoraat – Aan 90 jongeren wordt in het kader van het mentoraatprogramma Jongeren aan Zet een traject aangeboden. De trajecten voorzien in een sterke behoefte. 1.6 Ambulant jongerenwerk – SWS Welzijn heeft in de verschillende Schiedamse wijken ambulant jongerenwerk aangeboden. De locaties van het ambulante aanbod worden mede bepaald door de overlast die de omgeving ervaart. 1.7 J eugd en sport – Door verschillende kortingsregelingen aan te bieden, zoals de Schiedamse jeugdpas en de Rotterdampas, is sport zo laagdrempelig mogelijk aangeboden. Ook in het kader van het ambulante jongerenwerk zijn sportactiviteiten aangeboden.
54
1.8 J ongerencentrum – In 2009 is de locatiekeuze voor het jongerencentrum aan de omwonenden bekend gemaakt. Gestart is met de voorbereidende activiteiten voor het jongerencentrum, zoals de planologische voorbereidingen. 1.9 BOS-impuls – In 2009 is de BOS-impuls voortgezet. Hierbij is nauw samengewerkt met Thuis op Straat. 1.10 Schoolmaatschappelijk werk – Op alle Schiedamse basisscholen is schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd. Verder is in 2009 op een aantal scholen een pilot begonnen voor Zorgadviesteams (ZAT’s) die vanuit een multidisciplinaire invalshoek de zorg op de scholen moeten vormgeven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) participeert hier nadrukkelijk in. 1.11 Jongerenoverlast – Bij de groepsaanpak overlastgevende jongeren is de ‘Beke-methode’ gehanteerd. Hierbij wordt gekeken wat de aard van een overlastgevende groep jongeren is en wat de beste aanpak is, zowel voor de groep als voor de zich daarin bevindende individuen. 1.12 J eugdparticipatie – Jong Geluid heeft in 2009 een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het muziekfestival Herrie in Schiedam en een eigen muziekaanbod tijdens de brandersfeesten. Tevens is in 2009 een eigen website voor Jong Geluid ontwikkeld. 1.13 O vergewicht jongeren – De GGD heeft het overgewicht bij scholieren gescreend. Wanneer daartoe aanleiding was, zijn zij doorverwezen naar een gerichte aanpak (zie ook thema gezondheidszorg, 1.1). 1.14 Jeugdmonitor – De GGD heeft de Rotterdamse Jeugdmonitor op de helft van de Schiedamse scholen uitgevoerd. PRIMO had als schoolbestuur sterke weerstand tegen de vermeende zware extra administratieve belasting van de docenten. 1.15 E lektronisch jongerendossier – In 2009 is men begonnen met de implementatie van het SISA-systeem. Een belangrijk struikelblok bleken de privacy-convenanten. Eind 2009 is stadsregionaal breed een convenant gesloten tussen de gemeenten en de bovenlokaal werkende hulpverleningsinstanties over de invoering van het SISA-systeem. 1.16 Pedagogische hulpverlening – De gemeente faciliteert verschillende vormen van laagdrempelige (lichte) pedagogische hulpverlening. In 2009 is gewerkt met een Jeugdinterventieteam (JIT). Het JIT is aan de slag gegaan met individuele jeugdigen en hun ouders. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin is laagdrempelige hulp aangeboden en zijn gezinscoaches ingezet.
1.17 C entrum voor Jeugd en Gezin – Op 9 september 2009 is het Schiedamse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Hierin zijn verschillende disciplines rondom de zorg voor de jeugd samengebracht, zoals de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar (consultatiebureau, jeugdartsen), de jeugdhulpverlening, opvoed- en opgroeiondersteuning. Doelstelling 2: Versterken van de opvoedingsondersteuning 2.1 Vroegtijdig signaleren van opvoedrisico’s – Het CJG blijkt een laagdrempelige plaats waar ouders met hun opvoedingsvragen terechtkomen. Het heeft in korte tijd veel gezinnen weten te bereiken. 2.2 Overzicht aanbod – Het CJG is in 2009 begonnen met het ontwikkelen van een sociale kaart op opvoedgebied, zowel voor ouders als voor professionals. Naar verwachting is deze kaart begin 2010 beschikbaar voor huis-aan-huis-verspreiding.
2.3 A anbod opgroeiende jongeren – Binnen het CJG worden vraag en aanbod in beeld gebracht. In 2010 zullen deze verder op elkaar worden afgestemd. 2.4 Samenwerking borgen – Het CJG is in 2009 in een snel tempo een belangrijke speler in de samenwerking in de jeugdhulpverleningsketen gebleken. De wijze van uitbreiding is nog punt van onderzoek. 2.5 I nformatie aan ouders en jeugd – Het CJG blijkt een laagdrempelige informatiebron voor ouders. Het bereiken van jeugdigen moet nog verder vorm krijgen. Door samenwerking met het Ouder en Kind Centrum (OKC) is extra ingezet op het bereiken van allochtone ouders. 2.6 Z orgcoördinatie – In 2009 is aan ouders die hieraan behoefte hebben, gezinscoaching aangeboden. 2.7 B emoeizorg – Ouders die een grote opvoedingsonmacht kennen, kunnen zo nodig dwingend opvoedingsondersteuning opgelegd krijgen door middel van een zogenaamd VIG-traject. Het ontvangen van een uitkering wordt dan afhankelijk gemaakt aan actieve deelname aan de opvoedingsondersteuning.
4.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Integraal Jeugdbeleid Omschrijving
E/P*
Deelname jeugd 4 t/m 18 jaar aan sport
DSR
Aantal 2,5 – 4-jarigen dat deelneemt aan integraal peuterspeelzaalwerk
E
Bereik aantal ouders met pedagogische hulpverlening
P
Zorgcoördinatie op lokaal niveau, aantal bereikte gezinnen Bemoeizorg voor gezinnen met complexe problemen
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
DSR
39,2%
43%
XX
MO-EW
(2008)
50%
52%
MO-EW
(2008)
75
150
P
MO-EW
(2008)
50
51
P
MO-EW
8 gezinnen (2007)
10
25
* E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator
ProgrammaREKENing
55
5. Beleidsonderdeel Maatschappelijke Ondersteuning 5.1 Overzicht Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsonderdeel
Maatschappelijke Ondersteuning
Doelstellingen
Activiteiten
1. Zicht op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning.
1.1 Verhogen van cliëntenparticipatie; 1.2 Het houden van klanttevredenheidsen benchmarkonderzoeken om evt. het aanbod aan te passen; 1.3 Het stimuleren van gerechtvaardigd gebruik van voorzieningen door het inzetten van de formulierenbrigade.
2. Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners.
3.Voorkomen van maatschappelijk isolement.
5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Zicht op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning 1.1 Cliëntparticipatie – De cliëntparticipatie heeft in 2009 serieus vorm gekregen met de Wmo-adviesraad. Deze volgt de gemeente kritisch op de voet en komt gevraagd en ongevraagd met adviezen. In 2009 is de Wmo-adviesraad regelmatig bijeengekomen. 1.2 Benchmark – Het onderzoeksbureau SGBO voert jaarlijks een aantal benchmarkonderzoeken naar het brede Wmo-beleid uit. Daarnaast evalueert de ROGplus regelmatig de eigen dienstverlening. Uit deze onderzoeken blijkt een hoge mate van tevredenheid met de Wmo en voorzieningen in Schiedam.
56
2.1 Het verbeteren van de advies- en informatiefunctie voor zorgvragen en die tegelijkertijd meer naar de wijken brengen; 2.2 Verstrekken van hulpmiddelen in het kader van de Wmo; 2.3 Ondersteuning van de mantelzorgers; 2.4 Handhaven voorzieningenaanbod (wijkcentra, dienstencentra etc.); 2.5 Organiseren van bemoeizorg voor gezinnen met complexe problemen. 3.1 Bevorderen vrijwilligerswerk; 3.2 Versterken van maatschappelijke opvang; 3.3 Faciliteren van ouderenadviseurs, visiteclubs etc.; 3.4 Extra aandacht voor zorg in probleemwijken; 3.5 Bieden van maatschappelijke opvang: sociaal pension en lokaal zorgnetwerk.
1.3 F ormulierenbrigade – De formulierenbrigade stimuleert gerechtvaardigd gebruik van voorzieningen; de formulierenbrigade is een groot succes. De doelgroep weet de brigadiers goed te vinden en maakt daardoor beter gebruik van voorzieningen. Bovendien stromen de brigadiers regelmatig uit naar reguliere banen. Doelstelling 2: Zolang als mogelijk zelfstandig functioneren van alle inwoners 2.1 Adviseren en informeren over zorgvragen – Het Wmoloket houdt sinds 2009 spreekuur in de wijk om zo dichter bij de vraag te komen. 2.2 Hulpmiddelen – De hulpmiddelen in het kader van de Wmo worden verstrekt door de ROGplus. Uit onderzoek
blijkt dit relatief goedkoop te gebeuren omdat de ROGplus een efficiënt werkende organisatie is. 2.3 Ondersteuning mantelzorg – Mantelzorgers worden ondersteund door de Stichting Mantelzorg. In 2009 is een Impuls mantelzorggelden beschikbaar gekomen. Deze is ingezet om groepen te bereiken die buiten beeld vallen. 2.4 Voorzieningenaanbod – Daar waar voorzieningen onvoldoende bereik kenden, zoals de Marconihove, is gezocht naar een passend aanbod in de omgeving. 2.5 Bemoeizorg – Ouders met een grote opvoedingsonmacht kunnen dwingend opvoedingsondersteuning opgelegd krijgen door middel van een VIG-traject. Hun uitkering is afhankelijk van actieve deelname aan de opvoedingsondersteuning. Doelstelling 3: Voorkomen van maatschappelijk isolement 3.1 Vrijwilligerswerk – De nota Werk maken van Vrijwilligers is in 2009 vastgesteld. Het laatste kwartaal 2009 heeft in het teken gestaan van implementatie van deze nota. 3.2 Maatschappelijke opvang – In 2009 is het nieuwe Sociaal Pension in Vlaardingen geopend.
3.3 Faciliteren ouderenadviseurs etc. – In 2009 zijn onder meer ouderenadviseurs en visiteclubs gesubsidieerd, omdat ze een waardevolle bijdrage bieden aan het tegengaan van vereenzaming. 3.4 Zorg in probleemwijken – In april 2009 is in de wijk Nieuwland de pilot van het wijkzorgteam van start gegaan. Het voldoet ruimschoots aan de verwachtingen: in het eerste halfjaar zijn 60 casussen behandeld (de doelstelling was 120 per jaar). Het wijkzorgteam is in staat gebleken direct de doelstelling te halen, zonder dat het aantal lager is wegens aanloopproblemen of onbekendheid. De meeste casussen hebben betrekking op problematische schulden en diverse vormen van gezinsproblematiek en huiselijk geweld. Ook blijken veel mensen aan te lopen tegen de verschillende instanties die op hun pad komen. Het wijkzorgteam coördineert vervolgens het aanbod voor deze mensen. 3.5 M aatschappelijke opvang – Het lokaal zorgnetwerk heeft in 2009 verschillende casussen besproken en toegewezen aan een van de deelnemende organisaties. In 2009 is het nieuwe Sociaal Pension in Vlaardingen geopend.
5.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Maatschappelijke Ondersteuning Omschrijving
E/P*
Bron
Rapportcijfer Klanttevredenheids-onderzoeken
E
MO-EW
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
8 (2007)
8
8
Eén loket voor zorgvragen: aantal aanvragen
ROG+
3.796 (2007)
3.800
3.484 (2008) excl. Herindicatie HH
Verstrekken van hulpmiddelen
ROG+
9.642 (2007)
9.700
Nog niet beschikbaar
MO-EW
2 activiteiten per week
2
2
Ondersteunen mantelzorgers
P
* E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator
ProgrammaREKENing
57
6. Beleidsonderdeel Gezondheidszorg 6.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Gezondheidszorg Beleidsonderdeel
Gezondheidszorg
Doelstellingen
Activiteiten
Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers.
1.1 Aanpak overgewicht jongeren door alle jongeren tussen 0 en 19 jaar te screenen op overgewicht; 1.2 Financiering ouder/kindzorg (bijv. consultatiebureaus) 1.3 Monitoring jeugdgezondheidszorg; 1.4 Inzetten van vaccinatieprogramma’s voor besmettelijke ziekten; 1.5 Specifieke aandacht gezondheidszorg ouderen, allochtonen en andere kwetsbare doelgroepen.
6.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling: Bescherming en bevordering van de gezondheid van de Schiedammers 1.1 Aanpak overgewicht jongeren – De GGD screent het overgewicht bij scholieren. Zo nodig worden deze jongeren doorverwezen naar een gerichte aanpak. In de praktijk blijkt het aantal doorverwijzingen tegen te vallen. Belangrijkste reden hiervoor is dat in gezinnen waarin overgewicht voorkomt, vaak meerdere problemen spelen. Gekeken zal worden of een andere aanpak van overgewicht bij jongeren meer effect heeft. 1.2 Financiering ouder-kindzorg – De gemeente financiert de consultatiebureaus en biedt deze tegenwoordig ook onderdak in het CJG.
1.3 Monitoring – De GGD heeft de Rotterdamse Jeugdmonitor uitgevoerd op de helft van de Schiedamse scholen. Bij schoolbestuur PRIMO bestond sterke weerstand tegen de vermeende zware extra administratieve belasting van de docenten. 1.4 Vaccinatieprogramma’s – Naast de reguliere vaccinaties die aan jeugdige Schiedammers worden aangeboden, is in 2009 ook een extra vaccinatie georganiseerd ten behoeve van de Mexicaanse griep. Deze campagne is succesvol verlopen. 1.5 Gezondheidszorg ouderen – Voor ouderen is een speciaal aanbod gedaan: een consultatiebureau voor ouderen. Deze aanpak wordt nu geïmplementeerd in een meer regulier aanbod. Ter ondersteuning van huisartsen die veel met allochtone patiënten te maken hebben, is gewerkt met een allochtone zorgconsulent.
7. Beleidsonderdeel Integratie 7.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Integratie Beleidsonderdeel
Integratie
58
Doelstellingen
Activiteiten
Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij (participatie) en op een harmonieuze manier samenleven (acceptatie).
Uitvoeren integratieagenda 2005-2009: 1. Taal en inburgering; 2. Onderwijs en opvoeding; 3. Werk; 4. Emancipatie; 5. Dialoog; 6. Uitdragen van (historische) identiteit van Schiedam.
7.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling: Bevorderen dat alle bevolkingsgroepen volwaardig deelnemen aan de maatschappij (participatie) en op een harmonieuze manier samenleven (acceptatie) 1.1 Taal en inburgering – In 2009 is gestart met de inzet van taalcoaches: vrijwilligers die inburgeraars helpen bij het leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door samen te oefenen met de taal en/of samen culturele of sportieve activiteiten te ondernemen. De taalcoach is een extra ondersteuning voor inburgeraars op weg naar het inburgerexamen. Verder is in 2009 in Nieuwland het innovatietraject Wijkgerichte Aanpak van start gaan. Het moet er onder andere toe leiden dat ten minste 60 procent van het aantal inburgeraars in de periode 2009-2012 uit de wijk Nieuwland komt. Belangrijke streefwaarde voor 2009 was het realiseren van 422 inburgeringstrajecten. Omdat er voorgaande jaren aanzienlijk minder trajecten zijn gerealiseerd, was in 2009 een behoorlijke inhaalslag nodig. Uiteindelijk zijn in 2009 bijna 800 trajecten gestart, waarmee de GSBdoelstelling van 1.265 trajecten voor de periode 20072009 uiteindelijk is gehaald. 1.2 O nderwijs en opvoeding – Op basis van deelnamecijfers per 1 oktober 2008 blijkt dat de deelname aan peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie van peuters met ouders afkomstig uit Marokko de afgelopen jaren is gestegen van 44 procent (2005) naar 60 procent. Ook de deelname van kinderen van ouders uit ‘Overige arme landen’ is fors toegenomen. Met de invoering van integraal peuterspeelzaalwerk is het doelgroepbereik van de voor- en vroegschoolse educatie vergroot. In 2008 en 2009 heeft een empowermenttraining voor Antilliaanse jonge ouders plaatsgevonden. Omdat de gemeente vindt dat er blijvend aandacht moet zijn voor opvoedingsondersteuning voor Antilliaanse jonge ouders, is in het najaar van 2009 onderzocht of er een sluitende
aanpak voor tienermoeders mogelijk is. Het CJG en Stichting Orserre werken nu gezamenlijk aan deze sluitende aanpak; naar verwachting is deze in 2010 gereed. Er wordt hierbij samengewerkt met diverse instellingen zoals Jeugdzorg, Careijn, OKC, AMW en verloskundigen. 1.3. Werk – Op het gebied van trajecten richting werk is in 2009 veel gerealiseerd. De Raad heeft in april 2009 de Re-integratienota vastgesteld (‘Investeren in ontwikkeling’). Deze nota bevat tal van producten en instrumenten die kunnen worden ingezet voor de individuele cliënt: sociale activeringstrajecten, zorgtrajecten, persoonlijke re-integratie budgetten (PRB’s) en het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. De Re-integratienota richt zich sterker dan tot dusver op aandacht en begeleiding van de klant en het aanbieden van individueel maatwerk. 1.4 Emancipatie – In 2009 heeft Dona Daria (Centrum voor Vrouwen en Emancipatie) de training Meiden aan de Slag gegeven aan een aantal groepen op de praktijkschool De Wegwijzer en OSG. Het project is ontwikkeld om meiden weerbaarder te maken en te leren praten over wat er in hen omgaat. Met name de onderwerpen weerbaarheid en seksualiteit, omgaan met dilemma’s en loverboys spraken de meisjes aan. Antidiscriminatiebureau RADAR heeft in 2009 uitvoering gegeven aan het plan ‘Schiedamse scholen als de plek waar iedereen veilig zichzelf kan zijn’. Op twee scholen voor voortgezet onderwijs hebben in 2009 diverse trainingen en voorlichtingen plaatsgevonden rondom het thema discriminatie en homo-intolerantie. 1.5 Identiteit van Schiedam – In het kader van de dialoog is in 2009 een succesvolle Week van de Dialoog georganiseerd die meer dan 550 deelnemers heeft opgeleverd. Er zijn zo’n 20 verschillende dialoogbijeenkomsten georganiseerd, elk met een eigen insteek. Zo was er een ontmoeting tussen oud en jong bij Ontmoetingscentrum de 5 Molens; op het Life College gingen 150 leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar in gesprek met 50 ouderen.
ProgrammaREKENing
59
7.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren beleidsonderdeel Integratie Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Aantal inburgeraars op traject
P
MO-EW
400 (2006)
400
Bijna 800
Aantal koppelingen Taal op Maat
P
MO-EW
50 (2007)
50
42 t/m sept
Aantal Antilliaanse jongeren in Mi Kas Nobo
P
MO-EW
20 (2007)
20
23 t/m sept
Inzet betere beheersing Nederlandse taal: percentage cursisten dat één niveau of meer hoger komt
E
MO-EW
50% (2005)
60%
**
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. ** Het meten van de resultaten van inburgering op basis van het aantal cursisten dat één niveau of meer hoger komt, is met de invoering van de Wet inburgering (2007) losgelaten. In de Wi wordt gekeken naar het aantal deelnemers dat het inburgeringsexamen succesvol afrondt.
7.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen In 2007 en 2008 heeft de realisering van de GSB-doelstelling voor inburgering een achterstand opgelopen. Oorzaken moeten worden gezocht bij de snelle invoering van de Wi, de aanbestedingsprocedure en de aanwezigheid van problemen bij een aantal taalaanbieders (zie evaluatie Wet inburgering 2007 en 2008). In 2009 zijn met een aantal andere taalaanbieders afspraken
60
gemaakt om extra trajecten te realiseren. Samen met een extra inzet van personeel heeft dit geresulteerd in bijna 800 inburgeringstrajecten in 2009 en het realiseren van de GSBdoelstelling. Verder hebben eind 2009 204 inburgeraars het inburgeringsexamen gedaan. Hiervan zijn er 146 geslaagd (bijna 72%). Dit percentage komt overeen met de landelijke cijfers en doelstellingen.
8. Beleidsonderdeel Sport 8.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Sport Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten.
Sport
2. Op peil houden van sportvoorzieningen.
8.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Vergroten van het aantal deelnemers aan sportactiviteiten 1.1 Sportactiviteiten in de wijk – Deze bestonden in 2009 voornamelijk uit kennismakingstrajecten sport waarbij een aantal kennismakingslessen (zie activiteiten voor jeugd en allochtonen) in de buurt werden gegeven (o.a. Cricket, Meidenvoetbal en Basketbal). Verder zijn een éénmalig sportevenement en 39 kennismakingslessen straatvoetbal in de wijk georganiseerd met Soccer ShowDown. Dit is mogelijk gemaakt door een voucher (€ 10.000) die door een bewoner uit de wijk Nieuwland was ingediend.
1.1 Sportactiviteiten in de wijk; 1.2 Sporttoernooien; 1.3 Activiteiten voor jeugd en allochtonen; 1.4 Impuls brede scholen, sport en cultuur door invoering van combinatiefuncties; 1.5 Armoedebeleid (sportpas); 1.6 Verhogen deelname 50+ aan sportinstuiven; 1.7 Ondersteuning sportverenigingen (KNVB-convenant); 1.8 Stimuleren deelname aan sportverenigingen; 1.9 Doorontwikkelen BOS-projecten; 1.10 Schoolzwemmen; 1.11 Uitvoeren van actiepunten ten aanzien van activiteiten uit kwaliteitszorgplan sportieve recreatie. 2.1 Opstellen van en uitwerking geven aan een toekomstvisie zwembaden; 2.2 Opstellen van en uitwerking geven aan een toekomstvisie sportvelden; 2.3 Uitvoeren van fysieke actiepunten kwaliteitszorgplan binnensportaccommodaties; 2.4 Uitvoeren van fysieke actiepunten kwaliteitszorgplan recreatie; 2.5 Aanleg kunstgrasveld sportpark Thurlede; 2.6 Opstellen grootonderhoudsplan binnen- en buitenaccommodaties.
1.2 S porttoernooien – In 2009 is het gelukt 11 sporttoernooien te organiseren met medewerking van de sportverenigingen in Schiedam (met uitzondering van het badmintontoernooi). Verschillende verenigingen hebben al aangegeven in 2010 graag een (school)toernooi te willen organiseren. 1.3 Activiteiten voor jeugd en allochtonen – Er zijn behalve de sporttoernooien 10 kennismakingstrajecten sport en 1 sportdag groep 7 georganiseerd en uitgevoerd. 1.4 Impuls brede scholen, sport en cultuur – Per 1 oktober 2009 was 5,6 fte van de beschikbare 6,9 fte ingezet bij de schoolbesturen. Uit de evaluatie (2009) blijkt dat de invoering van de combinatiefuncties heeft geleid tot po-
ProgrammaREKENing
61
sitieve resultaten. Er is een groot aantal extra activiteiten georganiseerd, waardoor een groot aantal kinderen kennis heeft kunnen maken met verschillende vormen van sport en bewegen. Een voorbeeld is het meidenvoetbalproject, dat samen met vier scholen in de wijk Nieuwland heeft plaatsgevonden. Zeven meiden zijn daarna lid geworden van voetbalvereniging HBSS. Inmiddels zijn 12 sportverenigingen betrokken bij de uitvoering van naschoolse activiteiten, waarbij de gemeente Schiedam de scholen en de verenigingen aan elkaar heeft gekoppeld. De scholen houden zich aan de afspraak dat minimaal 60 procent van de werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen moet worden uitgevoerd buiten de reguliere schooltijden, in overleg en zo veel mogelijk met sportverenigingen. Niet alle scholen die hiervoor in aanmerking kwamen, hebben de beschikbare fte’s ingevuld. In september is de afdeling Sport en Recreatie in samenwerking met de combinatiefunctionarissen begonnen met een judoproject in de wijk Nieuwland. In totaal hebben 130 kinderen – van twee scholen (basisschool Het Startblok en Taaltuin) – negen kennismakingslessen gevolgd. In januari 2010 zijn 30 kinderen lid geworden van Sportinstituut Schiedam. 1.5 S portpas – In 2009 is voor gezinnen tot 120 procent van het minimuminkomen een voucher (sportpas) ingevoerd (€ 180 per kind). Kinderen van deze gezinnen komen in aanmerking voor deze voucher. De gemeente Schiedam heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor sport- en beweeginterventies voor kwetsbare groepen. Deze middelen zijn gebruikt voor twee projecten: Senioren Fit en Lady Fit. In samenwerking met verschillende instellingen (onderwijs, sportaanbieders, fysiotherapie en huisartsen) zijn sportactiviteiten opgezet om meer (allochtone) vrouwen en senioren aan het bewegen te krijgen. In totaal hebben 249 vrouwen aan de activiteiten van Lady Fit meegedaan. 1.6 Sport en senioren – In 2009 is 3.264 keer deelgenomen aan een activiteit voor senioren. Er is op diverse manieren (posters, persberichten, Brandersfeesten, Sportmarkt)) aandacht gevraagd voor de activiteiten. 1.7 Ondersteuning sportverenigingen – De volgende doelstellingen uit het KNVB-convenant (ter ondersteuning van de voetbalvereniging) zijn bereikt: • beantwoording van vragen van verenigingen naar aanleiding van de bijeenkomsten KNVB en gemeente; • het project Meidenvoetbal is opgezet met voetbalver-
62
eniging HBSS, combinatiefunctionarissen in de wijk Nieuwland en de KNVB; • het project Sport Verbroedert is aangesloten bij het KNVB-convenant; • het project Tijd voor Sport wordt bij voetbalverenigingen SVVSMC en HBSS uitgevoerd. 1.8 Meer deelname sportverenigingen – De deelname aan sportverenigingen is gestimuleerd door sporttoernooien en kennismakingstrajecten te organiseren en uit te voeren. Ook de uitgave van de Sportgids Schiedam 20082009, met daarin alle Schiedamse sportverenigingen, past in dit beleid. In september 2009 is de websitepagina van Sport en Recreatie vernieuwd met onder andere de gegevens van de sportverenigingen en de mogelijkheid van doorverwijzing naar de eigen website van de vereniging. 1.9 BOS-projecten – In 2009 zijn praktisch alle jeugdsportactiviteiten in het kader van de BOS-impuls georganiseerd. Bij veel van de jeugdsportactiviteiten zijn de buurt, het onderwijs en de sportvereniging betrokken. In 2010 loopt de BOS-impuls af. Alle jeugdsportactiviteiten worden in 2010 met reguliere middelen van de afdeling Sport en Recreatie gecontinueerd. Doelstelling 2: Op peil houden van sportvoorzieningen 2.1 Toekomstvisie zwembaden – De nota Toekomstvisie Schiedamse Zwembaden 2007 en verder is vastgesteld in 2007. Conform het raadsbesluit is men in 2008 begonnen het scenario van verdergaande samenwerking tussen de Schiedamse zwembaden uit te werken. Echter, wegens de matige staat van zwembad Zuid is het wenselijk eerst de levensvatbaarheid van de opstal zwembad Zuid te analyseren. Pas daarna zal de wijze van samenwerking tussen de zwembaden nader worden uitgewerkt. Afronding van de analyse is voorzien in het tweede kwartaal 2010. 2.2 T oekomstvisie sportvelden – Bij de besluitvorming van de Kadernota Sport (‘Een leven lang sporten en bewegen’) is tevens een verkennende Toekomstvisie Sportvelden vastgesteld. Eén van de doelstellingen uit deze toekomstvisie is het streven naar beperking van het ruimtegebruik en het optimaliseren van de ruimtewinst. In 2009 is dit uitgewerkt, hetgeen geresulteerd heeft in besluitvorming aangaande sportpark Kethel. 2.3 Kwaliteitszorgplan binnensportaccomodaties – De actiepunten in relatie tot de sportaccommodaties in Schiedam zijn uitgevoerd dan wel opgenomen in de opgestelde
meerjaren onderhoudprogramma’s. De kwaliteitszorgplannen in relatie tot het sportbeleid en de opgestelde meerjaren onderhoudsplannen zullen in 2010 worden herijkt. De parkeergelegenheid bij sporthal Margriet en zwembad Groenoord is nog steeds problematisch. In het programma Ruimtelijke Ontwikkeling van de Programmabegroting 2010-2013 is ter uitvoering van het parkeerbeleid aanpassing van de huidige parkeersituatie gepland in 2010. 2.5 K unstgrasveld – Reeds in oktober 2008 is het nieuwe kunstgrasveld op Sportpark Thurlede aangelegd. 2.6 G rootonderhoudsplan – Op basis van de nulmeting op de sportaccommodaties (2008) zijn in 2009 meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s) opgesteld. • Binnensportaccommodaties: in de planning van te plegen onderhoud en investeringen is rekening gehouden met twee multifunctionele sportparken die op langere termijn in Schiedam zullen worden gerealiseerd. De kwaliteit van de binnensportaccommodaties en hun omgeving heeft voortdurende aandacht. Legionellabestrijding is ook in 2009 een hoofdaspect gebleken. Dit betreft met name de waterinstallaties in de sportaccommodaties, waar de risico’s vooral gelopen worden in de kleedwasruimten met douchegelegenheden. In
relatie tot de zorgplicht en de daaruit te treffen maatregelen wegens legionellapreventie is in het MOP een jaarlijks budget opgenomen ten behoeve van alle gymnastiek- en sportzalen. Het dak van zwembad Zuid is gerenoveerd. Dit groot onderhoud was noodzakelijk in verband met de veiligheid en de wet- en regelgeving. • Buitensportaccommodaties: in de lijn van de MOP’s is in 2009, dankzij toegekende financiële extra inzet, groot onderhoud gepleegd op de buitensportsport- accommodaties. Op sportpark Thurlede heeft het grasveld van Asvion een toplaagrenovatie ondergaan en is de drainage vervangen. Op het hoofdveld van Exceslior’20 is onderhoud aan het drainagesysteem uitgevoerd. Op sportpark Kethel is op het hoofdveld en het tweede grasveld een toplaagrenovatie uitgevoerd. Op het kunstgrasveld zijn ongelijkheden op de westzijde van het veld ongedaan gemaakt. Op sportpark Harga hebben het hoofdveld van Hargasport en het trainingsveld van HBSS een toplaagrenovatie ondergaan. Daar zijn de drainagesystemen vernieuwd.
8.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Sport Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Aantal sportactiviteiten in de wijk **
P
S&R
Aantal sporttoernooien
E
S&R
(2007)
7
63
9 (2007)
10
11
Ledenaantal sportverenigingen***
P
S&R
57% (2007)
58%
-
Sport- en spelinstuif
P
S&R
2.698 (2006)
+3%
+4,6% (2.823)
BOS-projecten
P
S&R
4 tranches (2007)
3
3
Zwemvaardigheidsscore (diploma behaald einde groep 8)
E
S&R/Educatie
95% (2007)
97%
93%
Regionale fittest
E
DSR/sportbureau Vlaardingen
288 (2006)
+3%
+21,5% (350)
Ad 1: Vergroten deelnemers sportactiviteiten
* E= Effectindicator, P= Prestatie-indicator en X=gerealiseerd. ** Door verdwijnen tranches BOS terugloop van aantal activiteiten in de wijk. *** Percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging, afgezet tegen het totaal aantal jongeren.
ProgrammaREKENing
63
8.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen De activiteiten zijn ondanks het verdwijnen van tranches BOS toegenomen. Dit is te danken aan de inzet van combinatiefunctionarissen (in het kader van de Impuls Brede scholen, sport en cultuur) en het aanvragen van vouchers (burgerinitiatieven). Omdat de verenigingen geen recente ledenaantallen kunnen
leveren, bevat bovenstaande tabel in 8.3 hierover geen percentages. Voor de behaalde waarde van de score zwemvaardigheid is geen direct aanwijsbare verklaring te benoemen. Overigens kunnen kinderen die het betreffende diploma niet hebben behaald, gebruik maken van het zogenaamde vangnet. Hierdoor kunnen zij middels extra zwemlessen het diploma alsnog behalen.
9. Beleidsonderdeel Werk en Inkomen 9.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Werk en Inkomen Beleidsonderdeel
Werk en Inkomen
64
Doelstellingen
Activiteiten
1. Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk.
1.1 Het plaatsen van werkzoekenden op reguliere of gesubsidieerde banen; 1.2 Het creëren van maatschappelijk nuttige (betaalde) banen; 1.3 Het creëren van participatieplaatsen (werken met behoud van uitkering); 1.4 Het aanbieden van werkgeversarrangementen Lokaal Sociaal Akkoord.
2. Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben.
2.1 Uitvoeren van het nieuwe armoedebeleid, waardoor mensen voldoende besteedbaar inkomen hebben en volwaardig maatschappelijk kunnen participeren; 2.2 Verder vormgeven van hoogwaardig handhaven van de Wet werk en bijstand.
3. Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen.
3.1 Realiseren van zorgtrajecten; 3.2 Uitbreiden van de, vooral preventieve, schuldhulpverlening; 3.3 Uitbreiden van vrijwilligerswerk.
9.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Zoveel mogelijk Schiedammers aan het werk Dankzij de activerende en vernieuwende aanpak hebben in 2009 circa 265 personen betaald werk gekregen: een reguliere baan of een gesubsidieerde baan (zoals bij kringloopbedrijf Het Goed, de Groene Brigade, Watch Out etc.). Steeds meer personen zijn een (reguliere) opleiding gaan volgen; die geeft hun een beter perspectief op de arbeidsmarkt. In veel gevallen heeft een gericht handhavingsbeleid geleid tot beëindiging van de uitkering. Al deze inspanningen hebben er gezamenlijk toe geleid dat het bijstandsbestand in 2009 slechts met 3 procent is gestegen. In vergelijking met de landelijke ontwikkeling van ruim 6 procent scoort Schiedam dan ook bijzonder goed! In onderstaande grafiek wordt dit zichtbaar gemaakt. Procentuele ontwikkeling bestand vanaf december 2008 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% dec-08 -1%
mrt-09
jun-09
sep-09
-2% Nederland
Rotterdam
Schiedam
Concreet hield de activerende en vernieuwende aanpak om meer Schiedammers aan werk te helpen, het volgende in: • Bgs Arbeidsintegratie – Bgs voert Work First, First Train en Succesbuffet uit. Succesbuffet is een zwaardere vorm van sociale activering waarbij vooral stabilisering van de woon-, leef- en financiële situatie een essentiële rol speelt. Trajecten Work First zijn bestemd voor cliënten die niet geschikt zijn om via de werkmakelaar te worden bemiddeld, maar die wel in staat zijn om te werken. First train is een lichte vorm van sociale activering in combinatie met arbeidsgerichte activiteiten. In 2009 zijn 138 personen ingestroomd bij Work First, 45 personen bij First Train en 55 bij Succesbuffet. De uitstroompercentages van trajecten bij Work First en First
Train waren in 2009 30 procent (werk) respectievelijk 56 procent (werk, scholing, vrijwilligerswerk). Bij het Succesbuffet zijn in 2009 14 personen uitgestroomd naar First Train, andere activeringstrajecten of werk. • Werkmakelaars – De gemeente heeft werkmakelaars in dienst die actief bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden (150 plaatsingen in 2009). Werkgevers stellen deze persoonlijke aanpak bijzonder op prijs. De inzet van de werkgevers is geborgd door de afspraken die binnen het Lokaal Sociaal Akkoord zijn gemaakt over banen, scholing, stages. • Aanpak jeugdwerkloosheid – Het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft in 2009 geleid tot extra actie van het Steunpunt Jongeren, waardoor de schooluitval verder is beperkt. Het plan heeft er ook toe geleid dat meer jongeren gingen doorleren, richting mbo 3 en 4 en hbo. Landelijk gaat het om een percentage van 15 tot 20. Er is geen reden aan te nemen dat Schiedam hiervan afwijkt. Bij thuiszorginstelling Careijn zijn 12 leerwerkbanen huishoudelijke hulp voor jongeren gerealiseerd. Daarnaast is het project Watch Out met 5 leerwerkbanen uitgebreid. • Werkgelegenheidsprojecten – Met de projecten worden verschillende maatschappelijke effecten bereikt. Ten eerste zijn wwb’ers aan het werk, waardoor de maatschappelijke participatie stijgt en problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn makkelijker kunnen worden opgelost. Ten tweede helpen deze personen mee aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen in het kader van ‘Wijkaanpak, Schoon, Heel en Veilig’, zoals de Groene Brigades en Watch Out. Bij Het Goed worden gemeentelijke milieudoelstellingen gecombineerd met werkgelegenheidsbeleid. • Groene Brigade Nieuwland en Oost: beide Groene Brigades zijn in 2009 volledig operationeel geworden en bieden 2 x 10 wwb’ers de mogelijkheid om werkervaring op te doen en zich te scholen; uitgangspunt is om een reguliere baan te vinden. • Watch Out: dit project wordt door de Licht Blauwe Brigade aangestuurd in samenwerking met bureau SDW/ Enter Werk uit Rotterdam. Door dit project wordt het toezicht op de openbare buitenruimte in Nieuwland vergroot. De doelgroep bestaat uit werkloze jongeren met Wwb tot 27 jaar. Er zijn hier 17 opstapbanen beschikbaar. Het project Watch Out is het derde kwartaal 2009 van start gegaan. Jongeren wordt een baan voor bepaalde tijd in het vooruitzicht gesteld. Het uiteindelijke doel is doorstroom naar een reguliere baan.
ProgrammaREKENing
65
• Het Goed: in juli 2009 opende het Kringloopbedrijf Het Goed zijn poorten. Dit bedrijf biedt in de vorm van 25 opstapbanen werkgelegenheid voor wwb’ers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze opstapbanen kunnen werklozen werkervaring opdoen en vakkennis en vaardigheden verwerven; doel is reguliere uitstroom. In het vierde kwartaal 2009 kon reeds de eerste wwb’er die een reguliere baan had gevonden, afscheid nemen van Het Goed. Bij diverse maatschappelijke instellingen zijn opstapbanen voor wwb’ers gerealiseerd, waaronder SWS, Woonplus, Seniorenwelzijn, Komkids, Pinokkio en diverse zorginstellingen. Bij de gemeente betreft het de Formulierenbrigade (afdeling Werk en Inkomen), het Fietsenproject en het Vlieland Ziekenhuis (de Bgs Arbeidsintegratie). • Met kompas koersen naar eigen kracht – De gemeente is een vernieuwend project begonnen: ‘Met kompas koersen naar eigen kracht’. Hierdoor worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt veel intensiever opgepakt. Het project was genomineerd voor de Innovatie Award Grote Gemeenten 2009. Op een totale caseload van momenteel 570 is ruim 22 procent (127 klanten) uitgestroomd (werk, handhaving, verhuizing, studie). Inmiddels is, ondanks de economische recessie, uitstroom als gevolg van werkaanvaarding steeds vaker aan de orde (69 klanten = 54%). Daarnaast heeft inmiddels 41 procent (235 klanten) één of meer voorwaartse stappen gezet op de re-integratieladder. • Invoering werkintake – De werkintake is een effectief instrument om instroom in de bijstand te voorkomen. Voordat een uitkeringsaanvraag wordt ingediend, vindt eerst een zogenaamde werkintake plaats. Tot en met september zijn 1.040 werkintakes uitgevoerd. Hiervan heeft de helft geen uitkering ontvangen vanwege werk, inkomsten partner, verhuizing, studie, geen inlichtingen. De andere helft is ingestroomd in de Wwb. • Samenwerking met UWV Werkbedrijf – Afdeling Werk en Inkomen en het UWV Werkbedrijf hebben de krachten gebundeld om de economische recessie te lijf te gaan. Het accent ligt op gezamenlijke dienstverlening aan werkzoekenden en een effectieve werkgeversbenadering. UWV heeft mobiliteitscentra ingericht waardoor mensen, al voor het daadwerkelijke ontslag, worden bemiddeld van werk naar werk. Ook heeft het UWV extra personeel aangenomen om door extra inspanning ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.
66
Doelstelling 2: Financiële ondersteuning voor mensen in Schiedam die daar recht op hebben 2.1 Nieuw armoedebeleid – Het armoedebeleid is succesvol uitgevoerd. Eind 2009 is het geëvalueerd: nieuwe doelgroepen zijn ruimschoots (50% van de doelgroep) bereikt. Vastgesteld is dat wat het bereik betreft de doelstelling voor 2011 al in 2009 is gehaald. Bij de evaluatie zijn vijf aanbevelingen gedaan: • Besteed in de communicatie extra aandacht aan het bereiken van kleine zelfstandigen met een inkomen op of rond het sociaal minimum. In 2010 komt er een apart communicatieplan. • Verleng het project Huisbezoeken Ouderen (van Seniorenwelzijn) met een jaar. In 2010 bestaat er een goed beeld van de resultaten en kan op basis van de evaluatie van de huisbezoeken een besluit worden genomen over de toekomst van het project. • Zet ook het project Thuisadministratie (van Humanitas) in 2010 voort. De thuisadministratie blijkt een waardevolle aanvulling op de activiteiten die in het kader van schuldhulpverlening worden uitgevoerd. • Ga de vrijwilligerspremie meer promoten. Helaas wordt nu slechts mondjesmaat van deze regeling gebruik gemaakt. Ook moet worden gekeken naar de uitvoerbaarheid van de regeling. • Onderzoek, in het kader van de reorganisatie van Werk en Inkomen, of er toch mogelijkheden zijn voor het inrichten van een snelloket voor de ‘eenvoudige aanvragen’. Dit zijn aanvragen waarbij geen onderzoek naar inkomen en vermogen uitgevoerd hoeft te worden omdat de cliënt al bekend is bij Werk en Inkomen. 2.2 Handhaven – In 2009 is een nieuw handhavingsplan vastgesteld. Implementatie van het plan vindt binnen de nieuwe organisatiestructuur van de afdeling Werk en Inkomen plaats. Doelstelling 3: Maatschappelijke participatie en zorg voor mensen in Schiedam die niet aan het werk kunnen 3.1 Zorgtrajecten – SagEnn voert sinds april 2007 voor de gemeente Schiedam de zorgtrajecten uit. In de periode 1 januari 2009 tot en met 30 september 2009 zijn 51 kandidaten ingestroomd. Het zijn vooral kandidaten voor wie een vervolgtraject werk of sociale activering onmogelijk is. De kandidaten zijn echter wel gebaat bij dit traject. Op deze manier kunnen zij toch een stap verder komen of wordt hun huidige situatie gestabiliseerd.
trajecten. In 2010 zal verder vormgegeven worden aan de preventieve kant van schuldhulpverlening. 3.3 Vrijwilligerswerk – De nota Werk Maken van Vrijwilligers is in 2009 vastgesteld. Het laatste kwartaal van 2009 heeft in het teken gestaan van implementatie van deze nota.
3.2 Preventieve schuldhulpverlening – Dankzij het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening is de capaciteit binnen de schuldhulpverlening uitgebreid. Hierdoor kan, gezien de toenemende aanmeldingen, een wachtlijst worden voorkomen. Als gevolg van de toenemende vraag heeft in 2009 de nadruk gelegen op het uitvoeren van curatieve 9.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Werk en Inkomen Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (2008)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Toeleiding aantal cliënten naar werk (inclusief trajecten BGS Arbeidsintegratie Work First, First Train, Succesbuffet, werkmakelaars, Fith)
P
MO-W&I
850
900
900
Aantal uitkeringen Wwb 65- aantal klanten (incl. echtparen, samenwonende partners) Wwb 65-
P
MO-W&I
1.950 (2.250)
1.762 (2.026)
1.984 (2.258) Stand 30 november
Aantal beëindigde uitkeringen in verband met werkaanvaarding
P
MO-W&I
250
290
265
Aanbieden werkgeversarrangementen Lokaal Sociaal Akkoord (opstapbanen, reguliere banen, werkervaring, stages, leerwerkplekken, scholing, begeleiding, loonkostensubsidie, jobcoaching)
P
Lokaal Sociaal Akkoord
250
250
250
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator
9.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Het aantal uitkeringen is in 2009 niet gedaald. Er is sprake van een stijging. De stijging blijft echter achter het landelijke gemiddelde van +6 procent. De stijging is in zijn geheel toe
te schrijven aan de economische situatie in 2009. Ondanks de economische teruggang is het aantal klanten dat is uitgestroomd naar werk, slechts 5 procent lager dan in de begroting is opgenomen.
10. Beleidsonderdeel Dierenwelzijn 10.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Dierenwelzijn Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
Dierenwelzijn
1. Schiedammers bewustmaken van diervriendelijkheid; 2. Schiedammers informeren over lokale instanties voor dierenwelzijn; 3. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende instanties bevorderen; 4. Dierenwelzijn meewegen in beslissingen; 5. Voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor dieren.
1. Voorlichting en educatie om Schiedammers bewust te maken van diervriendelijkheid; 2. Evalueren van het huidige hondenbeleid om te komen tot verbetervoorstellen voor een actualisatie van dit beleid; 3. Uitvoeren van een nulmeting faunastand in 2008 en jaarlijks monitoring vanaf 2009.
ProgrammaREKENing
67
10.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstellingen 1 tot en met 5 In januari 2008 is de Nota Dierenwelzijn vastgesteld. 2009 was het tweede jaar van uitvoering van de nota. De volgende activiteiten zijn ondernomen. • Nulmeting faunastand – De nulmeting faunastand is in voorbereiding en is al voor een deel klaar; deze zal naar verwachting in 2010 worden vastgesteld. • Dierenambulance – Er is subsidie verleend aan de dierenambulance voor het jaar 2010. • O pvang dieren bij crises – Er is een voorzet gemaakt voor het onderdeel opvang van de dieren in het crisisbeheersingsplan.
• Netwerk dierenwelzijn – In 2008 is een netwerk met dierenwelzijnsorganisaties opgericht. Dit heeft er in 2009 toe geleid dat er een gezamenlijke informatiemarkt is georganiseerd rond het thema dierenwelzijn. • Integraal hondenbeleid – Aan de hand van de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie van het hondenbeleid (2001) is de conceptbeleidsnota opgesteld (‘Naar een integraal hondenbeleid; een beleid op hoofdlijnen’). Het College heeft op 15 december 2009 ingestemd met deze conceptbeleidsnota en deze vrijgegeven voor inspraak. De nota ligt ter inzage van 16 december 2009-27 januari 2010.
11. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra inzet programma Sociale Infrastructuur Omschrijving Uitbreiding brede buurtscholen, sport en cultuur
2009
2010
2011
2012
-
153.000
153.000
153.000
-
-
109.500
165.300
-
-
39.600
59.600
100.000
-
-
-
300.000
-
-
-
150.000
75.000
-
-
20.000
20.000
13.000
13.000
20.000
20.000
20.000
20.000
110.000
110.000
-
-
700.000
378.000
335.100
410.900
Voor 2009 waren nog geen uitgaven voorzien. Nieuwbouw RMPI school (investering € 2.400.000) Voor 2009 waren nog geen uitgaven voorzien. Gymnastieklokaal Schiedam Oost (investering € 865.000) Voor 2009 waren nog geen uitgaven voorzien. Actiepunt herijking Sportbeleidsnota De extra inzet is gebruikt voor het ontwikkelen en het uitbrengen van de kadernota ‘Een leven lang sporten en bewegen’. De nota is verschenen in september 2009. Hiermee is in gezamenlijkheid uitwerking gegeven aan het Plan van Aanpak, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Met de Sportnota is beoogd de sport in Schiedam voor de komende jaren richting te geven. Inhaalslag groot onderhoud sportaccommodaties In 2009 zijn in dit kader op de sportparken Thurlede, Kethel en Harga diverse grassportvelden grondig gerenoveerd. Ook de door vandalisme toegebrachte schade aan hekwerken, ballenvangers e.d. is gerepareerd. Voortzetting BOS-projecten Conform uitgevoerd. Het gaat hier om voortzetting van de zogenoemde 1e tranche, waarvoor de rijksmiddelen niet meer beschikbaar waren: activiteiten in Groenoord, Noord-Noord (Spaland, Woudhoek en Sveaparken) en West. MultiSignaal aansluiting op signaleringssysteem risicojeugd Conform uitgevoerd. Het betreft uitgaven ten behoeve van een Service Level Agreement (SLA) voor het SISA-systeem. Huiskamerproject voor en door jongeren Nog niet gerealiseerd. De ontwikkeling zit nog in de planfase. Met name de zoektocht naar een geschikte locatie heeft tot vertragingen geleid. Mi Kas Nobo Conform uitgevoerd. Het betreft hier middelen voor begeleid wonen van Antilliaanse jongeren. Totaal
68
12. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)
Lasten Baten Resultaat voor bestemming
Begroting primair 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Afwijking t.o.v. begroting na wijziging
132.681
139.309
124.156
129.399
9.911
73.056
78.826
67.035
74.347
-4.479
-59.625
-60.484
-57.121
-55.052
5.432
2.474
1.715
2.750
276
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
1.333
5.192
4.177
5.143
-49
Resultaat na bestemming
-58.292
-57.765
-54.659
-52.659
5.106
13. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Sociale infrastructuur Baten Onderwijsbeleid Diverse hogere bijdragen dan geraamd in onderwijsactiviteiten (Onderwijsachterstanden, schoolbuitenhuis, impuls brede school).
80
Sportaccommodaties Hogere baten huur door (kunst)grasvelden en hogere baten door grotere bezoekersaantallen zwembad.
88
Gemeente archief Inkomsten projecten Schiedamse bleekneusjes en Schiedamse kinderen op stap.
50
Kinderopvang Hogere ontvangen bijdrage peuterspeelzaalwerk.
80
Inkomensvoorziening Hogere inkomsten wet werk en bijstand (hogere baten en lagere lasten zie lasten).
3.335
Hogere inkomsten ioaw / ioaz, worden verrekend met hogere inkomsten (hogere baten en lagere lasten zie lasten).
225
Lasten Onderwijsbeleid In 2009 zijn niet alle beschikbare combinatiefuncties voor impuls brede scholen gerealiseerd. De uitgaven zijn voor de vacatureruimte lager dan geraamd. Met ingang van het 4e kwartaal 2009 zijn de vacatures vervuld.
90
Voor de Speeltuin Pr. Beatrix Fort Drakesteijn zijn extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve infrastructuur.
-64
De uitgaven voor “bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie in het onderwijs” op basis van het door de raad vastgestelde uitvoeringsplan zijn in 2009 nog niet volledig afgerond. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2010.
35
Minder doorbelasting interne uren naar overige aangelegenheden (educatie en welzijn).
138
Door onderwijs voor speciale doelgroepen meer gedifferentieerd plaats te laten vinden is er een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. De uitgaven zijn hieraan gerelateerd.
-60
Primair onderwijs Door vertraging van de vervangende nieuwbouw basisscholen Ababil en Wieken zijn de kapitaallasten en de kosten van tijdelijke huisvesting lager dan geraamd.
270
Voortgezet onderwijs Door vertraging van de nieuwbouw VMBO Schieveste zijn de kapitaallasten lager dan geraamd.
785
De onderhoudsuitgaven voortgezet onderwijs zijn lager omdat deze niet meer voor rekening gemeente komen.
85
ProgrammaREKENing
69
Bedrag x € 1.000 Programma Sociale infrastructuur (vervolg) Gemeente archief Archief, hogere lasten inhuur o.a. webredacteur. Uitgaven afrekeningen projecten Schiedamse bleekneusjes en Schiedamse kinderen op stap.
-100 -50
Sportaccommodaties Door de invoering van de verplichtingenstop zijn diverse onderhouds- en vervangingswerkzaamheden bij met name gymnastiekzalen niet uitgevoerd. Noodzakelijk groot onderhoud heeft wel plaatsgevonden.
240
Sociaal cultureel werk In 2009 zijn diverse uitgaven club en buurthuis; sluitende aanpak buurthuis; jeugd en opvoeding en thuis op straat verrekend met de BDU-SIV regeling.
740
Maatschappelijk werk In 2009 zijn diverse uitgaven Wet inburgering verrekend met de BDU-SIV regeling. De activiteiten 2009 in het kader van de taalcoaches zijn niet volledig uitgevoerd.
460
Voorgesteld wordt het specifiek beschikbaar gesteld budget over te hevelen naar 2010.
300
Lagere uitgaven huishoudelijke hulp; het saldo is in de reserve gestort.
200
Lagere uitgaven maatschappelijke opvang.
163
In 2009 zijn diverse uitgaven t.b.v. Integratie etnische minderheden verrekend met de BDU-SIV regeling.
100
Kinderopvang De lagere kinderopvang wordt veroorzaakt door toerekening van de lasten met BDU-SIV gelden. Lagere lasten eigen bijdrage peuterspeelzaal (overhead).
330 80
Inkomensvoorziening Hogere uitgaven - inkomsten wet werk en bijstand (zie baten). Hogere uitgaven ioaw ioaz, ter compensatie van hogere uitgaven (zie baten).
-3.450 -270
Werkgelegenheid Hogere doorbelasting apparaatskosten. Resultaat jaarrekening 2009 door de uitvoeringsinstelling BGS. Bijdrage ID regelingen.
-110 1.500 -100
Volksgezondheid In 2009 zijn diverse uitgaven alsnog verrekend met de BDU-SIV regeling, vandaar dat er een voordeel in 2009 is ontstaan.
160
De uitgaven aan gezondheidszorginstellingen zijn door de afrekeningen 2008 lager dan begroot.
100
In 2009 zijn nog niet alle hart defibrillatoren aangeschaft waarvoor extra incidenteel budget beschikbaar is gesteld. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2010. Overige afwijkingen Saldo Programma Sociale infrastructuur
70
21 -19 5.432
14. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000)
Begroting 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.001
Onderwijsbeleid
4.885
788
-4.097
5.801
876
-4.925
4.745
874
-3.871
3.002
Primair onderwijs
4.919
104
-4.815
3.904
124
-3.780
4.645
98
-4.547
3.003
Voortgezet onderwijs
2.316
75
-2.241
1.229
20
-1.209
1.455
85
-1.369
3.004
Volwasseneneducatie
24
0
-24
96
74
-22
22
0
-22
3.005
Milieueducatie
27
15
-12
0
0
0
0
0
0
3.006
Sport en recreatie
1.571
34
-1.537
1.198
32
-1.166
1.578
72
-1.506
3.007
Sportaccomodaties
5.616
1.649
-3.968
6.656
2.171
-4.486
5.372
1.736
-3.636
3.008
Bibliotheekwerk
3.362
0
-3.362
3.261
2
-3.259
3.371
1
-3.369
3.009
Gemeentearchief
2.130
15
-2.115
1.914
44
-1.870
2.309
102
-2.208
3.010
Culturele activiteiten
1.004
188
-817
929
18
-911
1.024
161
-863
3.011
Sociaal cultureel werk
5.139
252
-4.886
5.117
442
-4.674
4.422
322
-4.100
3.012
Maatschappelijk werk
15.565
503
-15.062
13.993
782
-13.211
14.259
492
-13.767
3.013
Kinderopvang
936
0
-936
1.056
32
-1.023
527
82
-445
3.014
Inkomensvoorziening
44.358
33.856
-10.502
49.137
37.473
-11.663
48.569
37.873
-10.696
3.015
Werkgelegenheidsbeleid
42.728
39.776
-2.952
26.951
24.041
-2.910
32.636
30.826
-1.810
3.016
Vormingswerk
3.017
Volksgezondheid
3.018
Wet op de lijkbezorging
3.020
Dierenwelzijn
Totaal
Resultaat voor bestemming
3.999
Mutaties reserves
Totaal
Resultaat na bestemming
567
0
-567
451
0
-451
533
0
-533
3.949
1.568
-2.381
2.267
899
-1.367
3.726
1.619
-2.107
82
4
-78
81
4
-77
84
4
-79
132
0
-132
117
0
-117
122
0
-122
139.309
78.826
-60.484
124.156
67.035
-57.121
129.399
74.347
-55.052
2.474
5.192
2.718
1.715
4.177
2.462
2.750
5.143
2.393
141.783
84.018
-57.765
125.871
71.212
-54.659
132.149
79.490
-52.659
ProgrammaREKENing
71
Stadseconomie 1. Doelstelling De gemeente Schiedam wil door middel van het programma Stadseconomie de sociaal-economische structuur van de gemeente versterken. Dit geldt voor de stad als geheel: de bedrijventerreinen, winkelcentra en binnenstad, maar ook voor afzonderlijke wijken. Het is belangrijk voor de stad dat er voldoende en goed gevarieerde werkgelegenheid is, omdat dit leidt tot een dynamische vitale omgeving waarin mensen graag verblijven. Economie
en cultuur gaan hier hand in hand. Een goed cultureel klimaat ademt een sfeer uit waarin werkgelegenheid en bedrijvigheid zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door het versterken van de ruimtelijke en economische kwaliteiten van de stad kan Schiedam bedrijven en een koopkrachtiger bevolking aan zich binden, waardoor het vestigingsklimaat verbetert en werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dit komt de economische structuur en vitaliteit van de stad ten goede.
Programma Stadseconomie
Speerpunten
Algemene doelstelling De gemeente wil de sociaal-economische structuur versterken van de bedrijventerreinen, winkelcentra, binnenstad en van de afzonderlijke wijken. Voldoende en goed gevarieerde werkgelegenheid leidt tot een dynamische vitale omgeving waarin mensen graag verblijven. Economie en cultuur gaan hier hand in hand. Door de ruimtelijke en economische kwaliteiten van de stad te versterken kan Schiedam bedrijven en een koopkrachtiger bevolking aan zich binden. Hierdoor verbetert het vestigingsklimaat wat de werkgelegenheid bevordert.
72
• Herstructurering bedrijventerreinen • Ontwikkelen bedrijvenlocaties • Lokaal Sociaal Akkoord • Wijkeconomie • Cultuur in de Wijk • Doorpakken op de binnenstad • Kwaliteitsverbetering toeristisch product en evenementen Beleidsonderdelen
Ruimte voor economische ontwikkeling
Werkgelegenheid
Doelstellingen
De gemeente Schiedam wil de ruimtelijke economische kwaliteit van de stad versterken door: 1. bedrijventerreinen en binnenstad aantrekkelijk te maken voor ondernemers; 2. nieuwe bedrijfslocaties te ontwikkelen; 3. wijkeconomie te stimuleren; 4. het stedelijk imago te verbeteren; 5. het ondernemersklimaat te versterken; 6. externe oriëntatie op Europa; 7. de detailhandel in de binnenstad te versterken. 1. De gemeente Schiedam streeft naar een groei van de werkgelegenheid en een afname van de werkloosheid.
Programma Stadseconomie Algemene doelstelling
De gemeente wil de sociaal-economische structuur versterken van de bedrijventerreinen, winkelcentra, binnenstad en van de afzonderlijke wijken. Voldoende en goed gevarieerde werkgelegenheid leidt tot een dynamische vitale omgeving waarin mensen graag verblijven. Economie en cultuur gaan hier hand in hand. Door de ruimtelijke en economische kwaliteiten van de stad te versterken kan Schiedam bedrijven en een koopkrachtiger bevolking aan zich binden. Hierdoor verbetert het vestigingsklimaat wat de werkgelegenheid bevordert.
Beleidsonderdelen
Doelstellingen
Binnenstad
1. Herstel van het marktvertrouwen. 2. Een betere winkelruimteaanbod en een aangepaste branchering. 3. Ontwikkelen en herbestemmen van panden en vrijvallende locaties. 4. Meer kwaliteit van de bebouwing en een beschermd stadsgezicht. 5. Een sterk(er) toeristisch imago van de (binnen)stad Schiedam. 6. Meer toeristen naar de stad en een langere verblijfsduur. 7. De maatschappelijke en cultuurfuncties voor de inwoners versterken en beter herkenbaar en meer toegankelijk maken. 8. De trots van Schiedammers op hun stad vergroten. 9. Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig). 10 Hogere kwaliteit openbare ruimte (waaronder kunst in de openbare ruimte) en aantrekkelijker entrees van de binnenstad (aanpak bestrating, overzicht verkeersknooppunten, plaatsing bloembakken en dergelijke). 11. Een veiliger woon-, verblijfs- en ondernemersomgeving. 12. Een betere bereikbaarheid en meer parkeermogelijkheden.
ProgrammaREKENing
73
2. Context en achtergrond Het jaar 2009 stond in het teken van de zich verdiepende economische crisis als gevolg van de bankencrisis. Leek het voor de werkloosheid in eerste instantie nog mee te vallen, gaande het jaar ontwikkelde deze zich in negatieve zin. In 2008 nam de werkloosheid nog nauwelijks toe (100), maar in 2009 steeg deze met 1.000, ondanks de inspanningen die het College zich heeft getroost om bij te dragen aan het tegengaan van de gevolgen van de crisis. De werkgelegenheidscijfers over 2009 komen pas later ter beschikking. Tot 1 januari 2009 laat deze een al vier jaar lang stijgende lijn zien. De verwachting is dat, als in de loop van 2010 de cijfers ultimo 2009 beschikbaar komen, daarin wel een knik naar beneden zal zitten. Om de economische ontwikkeling en het ondernemersklimaat in Schiedam te stimuleren is in 2009 gewerkt aan belangrijke economische beleidskaders. In februari en mei zijn er bijeenkomsten geweest om die kaders te toetsen aan de inbreng van de ondernemers in Schiedam. Daarna volgde besluitvorming in het College en – na een Stadserf in november – in de Raad. In december 2009 heeft de Raad drie beleidsnota’s vastgesteld: over detailhandel, bedrijventerreinen en wijkeconomie. De Stadsvisie, die eveneens in 2009 tot stand is gekomen, is in deze nota’s verwerkt. De nota’s vormen de basis voor de te ontwikkelen uitvoeringsprogramma’s, waarin naast nieuwe activiteiten ook bestaande projecten zullen worden opgenomen. De beleidskaders geven een goed houvast bij de prioriteitsstelling inzake winkelverbetering, aanpak van bedrijventerreinen en activiteiten om de wijkeconomie te stimuleren. De gure economische situatie en de strakke financiële kaders voor de gemeente maken keuzes – en dus prioriteiten stellen – zeer noodzakelijk. Concrete bijdragen in de vorm van programma’s en projecten zijn er ook geleverd, waarover hieronder meer. Genoemd
74
kunnen alvast worden: de ontwikkeling een wijkeconomieproject in Oost, de instelling van de eerste Business Investerings Zone in Nederland (op Vijfsluizen) en de positionering van de projecten binnenstad, Schieveste en het Hof van Spaland. De voorbereidingen zijn getroffen voor de oprichting van een stichting Microfinanciering Schiedam, bedoeld om jonge ondernemers te voorzien van een startkapitaal, dat men anders niet had kunnen lenen van een gewone bank. Het programma Stadseconomie kent een aantal speerpunten. Wat is daar in 2009 aan gebeurd? • Herstructurering bedrijventerreinen – Goede contacten met het bedrijfsleven en een goede uitstraling van de stad zijn onontbeerlijk om bedrijven aan Schiedam te binden. Het herstructureren van bedrijventerreinen gebeurt dan ook in nauw overleg met zittende ondernemers in het gebied. Voor ontwikkelingen die een bedrijventerrein overstijgen, is veelvuldig contact geweest met ondernemersverenigingen. De situatie in Schiedam met betrekking tot de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen en de betekenis ervan voor de werkgelegenheid in Schiedam, vormde het onderwerp van de Nota Bedrijventerreinen, die de Raad in december 2009 heeft vastgesteld. De Nota Bedrijventerreinen gaat uit van de ambities en doelen die in de Stadsvisie zijn vastgelegd. Tegen de achtergrond van zeer beperkte nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen is herstructurering van bestaande terreinen van groot belang. Ook in de regio is genoteerd dat Schiedam werk maakt van zijn bedrijventerreinen. Verderop zal ingegaan worden op de concrete projecten (zie beleidsonderdeel Ruimte voor economische ontwikkeling, doelstelling 1: Bedrijventerreinen aantrekkelijk maken). • Lokaal Sociaal Akkoord (LSA) – Voor de uitvoering van het Lokaal Sociaal Akkoord is een aantal keren overleg gevoerd met de Sociaal Economische Adviesraad Schiedam
(SEARS). De SEARS is in maart 2008 ingesteld en bestaat uit een werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Gedurende de looptijd van het LSA zal de adviesraad het College gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad heeft advies uitgebracht over de sociaal-maatschappelijke waarde van de Schiedamse bedrijventerreinen. Daarnaast heeft de SEARS in het voorjaar een symposium gehouden over de economische crisis. De vraag stond centraal welke acties er vanuit Schiedam kunnen worden ondernomen om de gevolgen ervan – binnen de mogelijkheden die een lokale overheid heeft – te pareren. Het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten geweest. Aan het eind van 2009 is het initiatief genomen tot de evaluatie van de SEARS en het LSA. • Doorpakken op de binnenstad – Een belangrijk speerpunt voor de verdere ontwikkeling van de stadseconomie is de binnenstad. Een aansprekende binnenstad is immers het visitekaartje voor (nieuwe) ondernemers en bezoekers aan de stad. Hier is ook in 2009 stevig ingezet op het verbeteren van het investeringsklimaat en het aantrekken van nieuwe ondernemers en bezoekers. Dit gebeurt door versterking van de detailhandel (structuurverbetering en thematisering), kwaliteitsverbetering van het toeristisch product en het stimuleren van aansprekende evenementen. Er heeft in 2009 ook een versterking plaatsgevonden van het programmamanagement in de binnenstad. • Stadspromotie en Schiedam als toeristisch product – Om het imago van de stad te verbeteren werd de marketingcampagne Ontdekschiedam.nu gecontinueerd. De campagne is gericht op het trekken van meer bezoekers naar de stad en op een positievere beeldvorming door de bewoners van de stad. Met onder andere de projecten De Groten van Schiedam (met aandacht voor de sterke historische Schiedamse
vrouwen Aleida en Liduina), de nationale Sinterklaas-intocht en de Mantelpakjesavond is de campagne daar uitstekend in geslaagd. Ook is voor de ontwikkeling van de Stadsvisie het DNA van Schiedam ontrafeld: van groot belang voor het aanbrengen van de juiste focus in de Ontdekschiedam.nu-campagne. Ten slotte: Schiedam heeft een nieuwe directeur Stichting Promotie Schiedam aangetrokken. • Wijkeconomie en cultuur in de wijk – Een ander speerpunt in het kader van de stadseconomie is het versterken van de sociaaleconomische structuur in de wijken. Dit gebeurt onder meer door de economie en de cultuur in de wijken te stimuleren. De Nota Wijkeconomie is door de Raad vastgesteld. Bevordering van het ondernemerschap, verbetering van het vestigingsklimaat en investeren in de wijkeconomie staan hierin centraal. Voor concrete projecten wordt verwezen naar doelstelling 3 hieronder. In het Collegewerkprogramma 2006-2010 (‘Alle Schiedammers’) wordt het wijkgericht denken en werken als speerpunt benoemd. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de rol die cultuur hierin kan spelen. Cultuur brengt mensen in contact met onderliggende waarden in de samenleving en biedt tevens kansen aan wijken bij het creëren van een eigen identiteit en bij stedelijke vernieuwing. Ook in de Cultuurvisie 2006-2009 (‘Veel is goed, maar goed is veel beter’) wordt opgemerkt dat cultuurbeleid een meer maatschappelijk gerichte blik moet krijgen. Begin 2009 is het cultuurbeleid gericht op de wijk vastgesteld met de Kadernota Cultuur in de Wijk. De culturele activiteiten in de wijken zijn in 2009 flink uitgebreid, doordat er een tweede cultuurscout actief is geworden. In 2009 waren de cultuurscouts niet alleen actief in de wijk West, waar men al enkele jaren bekend is met het fenomeen, maar ook in de wijken Nieuwland, Sveaparken, Spaland en Woudhoek.
ProgrammaREKENing
75
3. Beleidsonderdeel Ruimte voor Economische Ontwikkeling 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Ruimte voor Economische Ontwikkeling Doelstellingen en activiteiten Ruimte voor economische ontwikkeling Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Bedrijventerreinen en binnenstad aantrekkelijk maken voor ondernemers.
1.1 Bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse omvormen tot een modern stedelijk bedrijventerrein met multifunctionele randen; 1.2 In het gebied Spaanse Polder & ‘s Graveland-Zuid vrijkomende locaties herontwikkelen ten behoeve van business-to-business; 1.3 Bevordering van de creatieve economie door het aantrekken van kleine bedrijven als ontwerpbureaus, vormgevers en ambachten; 1.4 Tegengaan van criminaliteit op bedrijventerreinen.
2. Nieuwe bedrijfslocaties ontwikkelen.
Ruimte voor economische ontwikkeling
76
2.1 Stationsplein: afronding ontwikkeling; 2.2 Schieveste: na DCMR met schoolgebouw Lentiz tweede vastgoedproject; 2.3 UEC: regionaal centrum, met een strategische ligging voor de gehele zuidvleugel en gericht op vermaak en multimedia.
3. Wijkeconomie stimuleren.
3.1 Vertrekken van microkredieten en aandacht voor starterstimulering; 3.2 Uitvoeren Actieplan G27 en opzetten pilotprojecten.
4. Het stedelijk imago verbeteren.
4.1 Citymarketing.
5. Het ondernemersklimaat versterken.
5.1 Investeren in relatie met ondernemers.
6. Externe oriëntatie op Europa.
6.1 Benutten Europese kansen in de vorm van kennis en subsidies.
7. Detailhandel in de binnenstad versterken.
7.1 Zie beleidsonderdeel Binnenstad.
3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Bedrijventerreinen en binnenstad aantrekkelijk maken voor ondernemers 1.1 Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse – Dit bedrijventerrein moet worden omgevormd tot een modern stedelijk bedrijventerrein met multifunctionele randen. Het Masterplan Nieuw Mathenesse, in december 2008 door de Raad vastgesteld, bevat de uitgangspunten en principes voor de gebiedsontwikkeling. De ambitie is om het te ontwikkelen tot een duurzaam en economisch vitaal bedrijventerrein, zodat het in de toekomst gewaarborgd blijft voor de stad Schiedam en de gebruikers van het gebied. De dynamiek in stad en regio en de specifieke ligging maken het mogelijk diverse economische en andere stedelijke functies te accommoderen. Hiermee wordt Nieuw Mathenesse verbonden met het historische stadshart van Schiedam, de ontwikkelingen in de Rotterdamse Merwehaven en het water van de Nieuwe Maas. Door bezoeken af te leggen zijn de ondernemers uit het gebied en andere belanghebbenden nauw betrokken bij het uitwerken van de plannen. In Europees verband wordt met betrekking tot Nieuw Mathenesse gewerkt aan het SISCO-project (zie ook hieronder, ‘Europa’). In 2009 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: • Samen met onder andere de DCMR is een methode ontwikkeld om milieu, ruimtelijke ordening en andere aspecten die de kwaliteit van de leefomgeving bepalen, in onderlinge samenhang te beschouwen. De methode, bekend onder de naam Lokale Geluid- en Omgevingskwaliteit (LOGO), leidt in zeven stappen tot een optimale en duurzame kwaliteit van de beschikbare ruimte. Een workshop over deze methode werd als zeer inspirerend ervaren. • In 2009 is ook gestart met een branding-onderzoek voor Nieuw Mathenesse. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2010 bekend worden. • Er hebben gesprekken plaatsgevonden over het ontlasten van de Buitenhavenweg van vrachtverkeer. Hierdoor kan deze ontwikkeld worden tot een recreatieve route van de binnenstad naar de Nieuwe Waterweg. • Nieuw Mathenesse is in een gebiedsstudie samengevoegd met Wilhelminahaven in het project Waterfront, een toekomstvisie en een haalbaarheidsstudie, die is voortgekomen uit de PPS uit 2003. In de visievorming zijn drie opties voor de toekomst van de Wilhelminahaven verkend: (1) volledige transformatie van het ge-
bied, (2) herontwikkeling van het bestaande terrein tot modern bedrijventerrein en (3) een gemengde ontwikkeling, de (mix)optie. De laatste optie is uitgewerkt. Deze beoogt een geleidelijke verandering van het gebied. Hierbij wordt fysiek en milieutechnisch ruimte gecreëerd voor nieuwe functies; en de bedrijvigheid – met name het faciliteren van de ontwikkeling van het maritieme cluster – wordt geconcentreerd op delen van het terrein. 1.2 H et gebied Spaanse Polder en ’s Graveland-Zuid – Vrijkomende locaties worden opnieuw ontwikkeld ten behoeve van business-to-business: • Revitalisering van een verouderd bedrijventerrein is een langdurig proces, dat een lange aanloop vergt. In 2005 is voor het gebied een bestemmingsplan vastgesteld. Voor Spaanse Polder en ’s Graveland-Zuid is op 28 september 2009 de Beeldkwaliteitstrategie met bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Alle vastgoedeigenaren zijn daarover geïnformeerd, met het verzoek hun vastgoed conform aan te passen op grond van het erfpachtcontract. • De voorbereiding op verdere vernieuwingen in de openbare ruimte is gestart. Voor het noordelijke gebied van ’s Graveland Noord (fase 4) zou het openbaar gebied in het vierde kwartaal ingrijpend worden geherstructureerd. Wegens diverse infrastructurele onderzoeken moet dit echter nog plaatsvinden. • In 2009 zijn het kruispunt De Brauwweg/Van Heekstraat en dat van de Strickledeweg geherprofileerd. De gemeente heeft nog één pand aangekocht in ’s Graveland-Zuid, waardoor er langs de Jan van Riebeeckweg een groot gebied zal ontstaan voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Bij het bedrijventerrein ’s Gravelandse Polder Noord is de kavel langs de Brauwweg uitgegeven; tevens is direct begonnen met de sanering van de verontreiniging aan de Brauwweg. De sanering voor de uit te geven kavels aan de Fokkerstraat is inmiddels afgerond. 1.3 Bevordering van creatieve economie – Dit gebeurt door kleine bedrijven als ontwerpbureaus, vormgevers en ambachten aan te trekken: • Het thema creatieve economie heeft in 2009 aan belang gewonnen. Steeds meer creatieven meldden zich in Schiedam. Er is een lijst met creatieven die werkruimte zoeken. Eind 2009 heeft zich een werkgroep gemeld die een bedrijfsverzamelgebouw willen beginnen; de gemeente adviseert en de beleidsadviseur on-
ProgrammaREKENing
77
derzoekt welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. • Om het creatieve netwerk inzichtelijk te maken is de opdracht verstrekt om een creatieve kaart Schiedam te ontwikkelen. De creatieve kaart is een website waarop alle creatieve ondernemers zich kunnen presenteren. Het doel van de site is om de aandacht van de creatieve industrie te vergroten, business-to-business te stimuleren, netwerkvorming te versterken en een platform te bieden. In 2010 wordt deze creatieve kaart operationeel. 1.4 Tegengaan van criminaliteit op bedrijventerreinen – De gemeente heeft in 2009 het overleg met de ondernemersverenigingen over handhaving van de veiligheid in de Spaanse en ’s Gravelandse Polder voortgezet: • In 2009 is een communicatietraject gestart tussen de politie en beveiligingsbedrijven die werkzaam zijn op de bedrijventerreinen Spaanse en ’s Gravelandse Polder. Er vindt een uitwisseling plaats van praktijken, waarbij de beveiligingsbedrijven de politie op de hoogte stelt van onwenselijke activiteiten in de genoemde polders. Hieruit komen praktische aanbevelingen met betrekking tot de inrichting van het openbaar gebied op het bedrijventerrein. Doelstelling 2: Nieuwe bedrijfslocaties ontwikkelen 2.1 Afronding ontwikkeling Stationsplein – De zuidzijde van station Schiedam-Centrum heeft een kwaliteitsimpuls gekregen door de realisatie van een levendig stationsplein: • Het kantoorgebouw naast het NS-station biedt sinds 2006 huisvesting aan het Centrum voor Werk en Inkomen en vanaf 2008 aan verschillende gemeentelijke diensten. Het gebouw omvat 7.500 m2 hoogwaardige kantoorruimte, 49 appartementen en een inpandige parkeergarage. • Aangrenzend aan het gebouw zijn 81 ruime appartementen, circa 1.000 m2 bedrijfs- en atelierruimte en een parkeergarage met in totaal 103 parkeerplaatsen gerealiseerd. • In november 2009 is het AMEC-gebouw in andere handen overgegaan. Het wordt momenteel gerenoveerd; in 2010 zal het huisvesting bieden aan het RIAGG en mogelijk nog andere economische functies. • In het eerste halfjaar van 2010 krijgt de omgeving van het plein, de verbinding tussen station en tramhalte, haar definitieve inrichting. Ook zijn de voorbereidingen voor het plaatsen van een kunstwerk op het Stati-
78
onsplein in 2009 ver gevorderd. Tijdens deze uitvoering zullen tevens de parkeerplaats en de speeltuin aan de Kop van de Singel worden opgewaardeerd. 2.2 Doorontwikkeling van Schieveste, DCMR en Lentiz – Het gaat om de volgende projecten: • Fase 2 van Schieveste, het gebied ingesloten door de Schie, rijksweg A20 en trein- en metrospoor, biedt ruimte aan functies, zoals kantoren, appartementen en onderwijs. In totaal betreft het een bruto vloeroppervlakte van ruim 100.000 m2. In dit deel van Schieveste vinden momenteel de meeste bouwactiviteiten plaats. • Eind 2009 worden de laatste handelingen verricht om het nieuwe kantoor van de milieudienst DCMR (omvang 12.000 m2) in januari 2010 in gebruik te kunnen nemen. • In het derde kwartaal van 2009 is gestart met de realisatie van een nieuw scholencomplex, in opdracht van Lentiz: het LIFE College. Dit nieuwe schoolgebouw van ongeveer 12.000 m2 zal ruimte bieden aan 900 tot 950 vmbo- en mbo-leerlingen. In 2011 zal de school naar verwachting in gebruik genomen worden. 2.3 D oorontwikkeling Schieveste, Urban Entertainment Centre – Het gaat om het volgende: • Het College heeft in oktober 2009 de Raad geïnformeerd over de voortgang in het Urban Entertainment Center (UEC). De boodschap was dat de overeenkomst over fase 5, tussen de gemeente en de ontwikkelaar TCN Property Projects, niet kan worden gerealiseerd. Daarmee is de samenwerking tussen TCN en gemeente beëindigd. • De ontwikkeling en programmering van fase 5 wordt vooralsnog buiten de grondexploitatie en het bestemmingsplan gelaten. Een dergelijke aanpak biedt ruimte om voor de ontwikkeling een nieuw financieel kader vast te stellen op basis van de dan bekende marktontwikkelingen. Het Masterplan van Schieveste, dat in 2003 door de Raad is vastgesteld, zal daarom in 2010 worden herzien. Doelstelling 3: Wijkeconomie stimuleren 3.1 Microkredieten en starterstimulering – Startende en kleine ondernemers krijgen soms lastig een krediet bij de bank. Er is daarom een landelijke pilot gestart om kleinere ondernemers gemakkelijker toegang te verschaffen tot krediet (een lening tot maximaal € 35.000). • In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen voor verstrekking van microkredieten binnen een landelijke
pilot van het ministerie van Economische Zaken. De Stichting Microfinanciering Schiedam zal begin 2010 worden opgericht. Doelstelling is jaarlijks 20 kredieten te verstrekken. De werkwijze is dat vanuit het ministerie de financiering en de screening van ondernemers wordt verzorgd. De gemeente is verantwoordelijk voor het bereiken van de juiste doelgroep en het toewijzen van een mentor aan de ondernemer. • In november 2009 werd de jaarlijkse startersdag van de Kamer van Koophandel gehouden. • Vanuit het gemeentelijk ondernemersloket worden starters op weg geholpen. • In het kader van de Groten van Schiedam zijn de Aleida-startersdagen gehouden, waarbij vrouwen ondersteund werden om een onderneming te starten. 3.2 Actieplan G27 en pilotprojecten – Het Actieplan van de G27 is in Schiedam uitgewerkt in de vorm van de Nota Wijkeconomie: • De Raad heeft deze nota eind 2009 vastgesteld. Het doel van wijkeconomie is het versterken van het economisch draagvlak en het sociale profiel van een wijk. Ook kan wijkeconomie bevorderen dat andere maatschappelijke doelstellingen worden verwezenlijkt. Manieren om het economisch potentieel van stadswijken te benutten zijn onder meer: (1) werkgelegenheid (doen) creëren door gunstige vestigingsvoorwaarden voor bedrijven; (2) jeugd op jonge leeftijd met werk in aanraking laten komen; (3) levendigheid en leefbaarheid van de wijk vergroten; (4) ruimtelijke uitsortering van bedrijven voorkomen; en (5) sociale integratie bevorderen. • Concrete projecten waren (1) de ontwikkeling van het instrument microfinanciering; (2) het binnenhalen van een subsidiebedrag van € 510.000 van het ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de wijken; (3) het zichtbaar maken van zzp’ers in de wijk, met name in Schiedam Oost en in samenwerking met Rotterdam Oud Mathenesse in Delfshaven. • De gemeente neemt verder deel in de ontwikkeling van een Handboek Wijkeconomie, dat door het ministerie van Economische Zaken wordt ontwikkeld. • Er is een begin gemaakt met het stimuleren van de creatieve economie in Schiedam. • In landelijk verband heeft de gemeente Schiedam een voortrekkersrol (vervuld) in het ontwikkelen van beleid op wijkeconomie.
Doelstelling 4: Verbeteren van het stedelijk imago 4.1 Citymarketing – In 2009 is het DNA van de stad beschreven. Er is antwoord gegeven op de vragen: wat is Schiedam? wat zijn de kernwaarden van de stad? hoe is het ‘karakter’ van de stad gevormd? De beschrijving is opgenomen in een mindmap die tot stand is gekomen op basis van gesprekken met historici, ‘Schiedamjutten’ en de interactieve sessies in het kader van de Stadsvisie. Het DNA is opgenomen in de Stadsvisie en dient als onderlegger voor het nader vorm geven van de Ontdekshiedam.nu-campagne, zoals het verder uitwerken van themajaren. Doelstelling 5: Versterken van het ondernemersklimaat 5.1 Investeren in relatie met ondernemers – Het gaat om het volgende: • De gemeente gaf ook in 2009 prioriteit aan relatiebeheer op bestuurlijk en ambtelijk niveau en aan accountmanagement richting bedrijven. Zo zijn onder meer de volgende activiteiten ondernomen: (1) bestuurlijke en ambtelijke bedrijfsbezoeken; (2) het bijwonen van bijeenkomsten van ondernemersverenigingen; (3) de organisatie van twee bestuurlijke overleggen met de ondernemersverenigingen; (4) de bemensing van het infocentrum Spaanse Polder; en (4) het leveren van een bijdrage aan Kwartslag, kwartaaluitgave over ontwikkelingen op dat bedrijventerrein en over bestuurlijke en ambtelijke overleggen met makelaars en banken. Bij de dienstverlening aan ondernemers geldt in principe de werkwijze van de 1-loketfunctie. • Een paar bijeenkomsten verdienen het met name genoemd te worden: (1) in februari en mei bijeenkomsten over de ontwikkeling van de economische visie; (2) in juni samen met de SEARS een bijeenkomst over de crisis; (3) in oktober de netwerkbijeenkomst Business op het Water; (4) in november de bijeenkomst van ondernemers met bestuurders en ambtenaren van de gemeente; en (5) tenslotte het Stadserf, eveneens in november 2009, waarbij de economie van Schiedam centraal stond. Doelstelling 6: Externe oriëntatie op Europa 6.1 Benutten van Europese kansen in de vorm van kennis en subsidies – In de Programmarekening 2008 is een aantal activiteiten gemeld inzake de oriëntatie op Europa, waaronder het vaststellen van de Beleidsnota Kansrijk in Europa 2009-2013.
ProgrammaREKENing
79
• Deze inzet heeft geleid tot een toegekende EFRO-aanvraag voor Schieveste van € 2,5 miljoen voor het uitvoeren van milieumaatregelen. • Ook in het kader van het project SISCO (Solutions for Implementing Sustainable Constructions) is € 125.000 EU-budget beschikbaar gekomen. Het SISCO is als grensoverschrijdend samenwerkingsproject met Europese subsidie tot stand gekomen. Het project is met name gericht op het vroegtijdig integreren van duurzaamheid in het planningsproces van de lokale en regionale overheid. In Schiedam is dit ingezet met het oog op de duurzame herstructurering van Nieuw Mathenesse. • In 2009 heeft er kennisuitwisseling plaatsgevonden in Eurotowns-verband en INTA. Eurotowns is een netwerk van middelgrote steden in Europa en INTA is
een internationaal kennisnetwerk ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling. • Europa is in Schiedam tevens zichtbaar geworden in de Vereniging Regio Water, waarvan Schiedam bestuurslid is. Deze vereniging gaat deelnemen in het EU-project Waterways Forward (programma Interreg IVC). Doel hiervan is om door middel van gericht beleid het gebruik van de regionale binnenwateren te bevorderen ten dienste van de vrijetijdseconomie. Dit alles binnen de kaders van nautische veiligheid en een beter aquatisch milieu. Doelstelling 7: Versterken van de detailhandel in de binnenstad 7.1 Zie beleidsonderdeel Binnenstad.
4. Beleidsonderdeel Werkgelegenheid 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Werkgelegenheid Beleidsonderdeel
Werkgelegenheid
80
Doelstellingen
Activiteiten
Groei werkgelegenheid en afname werkloosheid
1.1 Herstructureren bedrijventerreinen, ontwikkelen Schieveste (voornamelijk ten behoeve van uitbreiding werkgelegenheid); 1.2 Stimuleren wijkeconomie; 1.3 Uitvoeren Lokaal Sociaal Akkoord (link met programma Sociale Infrastructuur): • regionaal werkgeversservicepunt oprichten; • instellen Taskforce Jeugdwerkloosheid; • leerwerkbanen voor jongeren (50 per jaar); • extra banen voor Schiedamse werklozen (100 regulier, 100 opstapbanen per jaar); • 150 taalstages in het kader van inburgeringstrajecten en om mensen uit hun isolement te halen; • stageplekken creëren voor vmbo/mbo; • cursussen aanbieden voor laaggeletterd personeel door tenminste 10 bedrijven per jaar.
4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling: groei werkgelegenheid en afname werkloosheid 1.1 Herstructurering bedrijventerreinen en ontwikkeling Schieveste – Zie het beleidsonderdeel Ruimte voor Economische Ontwikkeling (doelstellingen 1, 2 en 3). 1.2 Stimuleren wijkeconomie – Zie het beleidsonderdeel Ruimte voor Economische Ontwikkeling (doelstellingen 1, 2 en 3). 1.3 U itvoeren Lokaal Sociaal Akkoord – Hieronder worden de werkgelegenheidsdoelstellingen nagelopen. De ruimtelijk planologische onderdelen van het akkoord worden elders in de jaarrekening behandeld. • Het Regionale Digitale Werkgeversservicepunt is in februari 2008 operationeel geworden. Door de positieve ervaringen uit voorgaande jaren, is deze activiteit in 2009 gecontinueerd. Er wordt sterk ingezet op persoonlijke dienstverlening. Aan een fysiek loket bleek bij werkgevers geen behoefte te zijn. • Bij het instellen van de Taskforce Jeugdwerkloosheid was de oorspronkelijke ambitie om (1) 330 jongeren in vier jaar te plaatsen in met name leerwerkbanen voor jongeren; en (2) extra banen voor Schiedamse werklozen te realiseren. De eerste doelstelling zal niet worden gehaald, omdat een dergelijk groot aantal jongeren gewoonweg niet beschikbaar was. De doelstelling van 50 leerwerkplaatsen voor 2009 is wel gerealiseerd. Het betreft hoofdzakelijk leerwerkplaatsen bij maatschappelijke instellingen. Door de recessie zal naar verwachting het aantal leerwerkbanen afnemen. Er is dan ook een extra inspanning van werkgevers nodig om ook in 2010 de doelstelling te realiseren. Wat betreft de tweede doelstelling (extra banen voor Schiedamse werklozen) hebben de gemeentelijke werkmakelaars per ultimo 2009 150 mensen uit de bijstand op een reguliere baan geplaatst. De doelstelling voor 2009 is hiermee, ondanks de economische recessie, ruimschoots behaald. De meeste plaatsingen zijn
gerealiseerd in de productie, de administratieve sector, op magazijnwerk en in de techniek. • De doelstelling van 100 opstapbanen is eveneens behaald. Ze zijn gerealiseerd bij BGS Arbeidsintegratie (Productiehuis Schiewerk, Fietsproject, Groenploeg), bij maatschappelijke instellingen (zoals de SWS, Seniorenwelzijn, KomKids, Pinokkio en de bibliotheek) en bij specifieke werkgelegenheidsprojecten (zoals de Formulierenbrigade, Groene Brigade in Nieuwland en Oost, beveiligingsproject Watch Out, Kringloopbedrijf Het Goed en het project Vlietlandziekenhuis). Aparte vermelding verdient de vestiging van het kringloopcentrum Het Goed op bedrijventerrein ’s Graveland. De opening is medio 2009 gerealiseerd en daarmee werden 25 opstapbanen gecreëerd voor Schiedammers, voornamelijk uit de wijken Nieuwland en Groenoord. Ook zijn de eerste deelnemers al doorgestroomd naar regulier werk elders. • Het aantal inburgeringstrajecten in 2009 betrof ruim 800. Bij een groot aantal van deze trajecten worden taalstages ingezet om de deelnemers de gelegenheid te geven te oefenen op de taal in de praktijk. Ze worden niet apart geregistreerd en variëren qua duur en intensiteit. Een gedeelte van de doelgroep inburgeraars is reeds werkzaam bij een bedrijf. De werkplek fungeert dan vaak als taalstageplek. • Het aantal stageplekken in het vmbo en mbo wordt niet structureel geregistreerd. De signalen die de gemeente krijgt, geven aan dat de vmbo-scholen over voldoende stageplekken beschikken. Van het mbo is dat niet bekend. • Inzake de doelstelling ‘cursussen aanbieden voor laaggeletterd personeel’ door tenminste 10 bedrijven per jaar, moet worden vastgesteld dat tot nu alleen met de BGS afspraken zijn gemaakt voor het scholen van laaggeletterd personeel. Er zijn in 2009 geen specifieke acties ondernomen om andere werkgevers te benaderen voor dergelijke cursussen.
4.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Werkgelegenheid Omschrijving
E/P*
Bron
Aantal arbeidsplaatsen
P
Statistiek
Nulmeting 2006
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
28.886
30.000
31.394
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator
ProgrammaREKENing
81
4.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen De in 2005 geformuleerde doelstelling van 30.000 arbeidsplaatsen in 2010 is mede wegens de succesvolle ontwikkeling van Vijfsluizen reeds in 2007 behaald. In 2009 heeft de vestiging van het Vlietland Ziekenhuis in de sector gezondheid- en welzijnszorg bijna 1.300 banen opgeleverd. Over de laatste drie jaar is voor de meeste overige sectoren sprake van een consolidatie. Naast de gunstige ontwikkeling in de sector gezondheid- en welzijnszorg is er wel sprake geweest van een bescheiden banengroei in de horeca en de sector vervoer, opslag en communicatie. In de handel zijn in het verslagjaar veel banen verloren gegaan (250).
Het formuleren van een nieuwe doelstelling op het aantal arbeidsplaatsen ligt voor de hand, omdat de oude doelstelling meer dan gehaald is. Daarbij moet rekening worden gehouden met de effecten van de zich ontwikkelende economische crisis op verschillende sectoren, zoals de bouw, de handel en de logistiek. Meer specifiek voor Schiedam moet gekeken worden naar de ontwikkelingskansen van de omgeving van het station (Schieveste, AMEC-gebouw), de binnenstad, de herstructurering van bedrijventerreinen (Waterfront, Spaanse Polder / ’s Gravelandse Polder) en de mogelijkheden die de wijkeconomie biedt.
5. Beleidsonderdeel Binnenstad 5.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Binnenstad Beleidsonderdeel
Binnenstad
82
Doelstellingen
Activiteiten
1. Herstel van het marktvertrouwen.
1.1 Het lostrekken van vastgelopen projecten, de herbestemming van grote monumentale panden en het project Werk aan de Winkel; 1.2 Opheffen van drie kwart van de leegstand aan het Spinhuispad door actieve inzet van de gemeente; 1.3 Vrijmaken budget voor extra fietsstallingsvoorzieningen en graffitibestrijding; 1.4 Opknappen en herbestemmen van winkelpanden en daarboven gelegen (woon)ruimten in de Hoogstraat.
2. Verbetering winkelruimte-aanbod en branchering.
2.1 Verlenen van medewerking aan herbestemmen van winkelpanden tot woning of anderszins op enkele locaties; 2.1 Stimuleren van verplaatsing en vestiging van specifieke branches in kernwinkelgebied (Hoogstraat/Nwe Passage e.o.) en het Lifestylegebied; 2.3 Versterken van promotie en acquisitie.
3. Herbestemmen en ontwikkelen van panden en vrijvallende locaties.
3.1 Ontwikkelingen met betrekking tot diverse projecten (onder andere Kuiperswerf, Oude Passage, Stadstimmerwerf, Gat van Bolmers, Monopole e.o., Wennekerpand); 3.2 Het doen opknappen en herbestemmen van de Korenbeurs; 3.3 Herontwikkeling van locaties als de Westmolenstraat, Groenweegje en de UTO-locatie.
Doelstellingen en activiteiten Binnenstad Beleidsonderdeel
Doelstellingen
4. Verbetering van de kwaliteit van de bebouwing en bescherming van het stadsgezicht.
Activiteiten 4.1 Ondersteuning van particulieren bij het maken van kwaliteitsplannen, gericht op de verbetering van panden en de uitstraling van gevels en puien; 4.2 Begeleiding door de gemeente bij de restauratie van monumenten.
5. Versterking toeristisch imago.
5.1 Continueren en uitbouwen promotiecampagne Ontdekschiedam.nu; 5.2 Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
6. Bevordering bezoek en verblijfsduur in Schiedam.
6.1 Kwalitatief verbeteren en uitbouwen van het toeristisch aanbod; 6.2 Kwalitatief verbeteren van evenementen door kritische toetsing van subsidieaanvragen en coaching van bestaande evenementen; 6.3 Bevorderen en promoten van Schiedam als waterstad.
7. De maatschappelijke- en cultuurfuncties voor de inwoners worden herkenbaarder en toegankelijker.
7.1 Bevorderen van de aanwezigheid en aantrekkelijkheid van de musea door gezamenlijke promotie en een afwisselend tentoonstellingsprogramma; 7.2 Zoeken naar herhuisvesting voor de functies Filmhuis, Jeugdtheater, ateliers en Artotheek 7.3 Omvorming Artotheek naar centrum voor beeldende kunst; 7.4 Maken van prestatieafspraken met culturele instellingen als Bibliotheek Waterweg, Theater aan de Schie en de verschillende musea; 7.5 Onderdak bieden aan de Historische Collectie; 7.6 Herijken beeldende-kunstbeleid.
8. Vergroting van de trots van Schiedammers op hun stad.
8.1 Gerichte acties voor bewoners van Schiedam in het kader van Ontdekschiedam.nu; 8.2 Schiedam Cultuurstad 2009.
9. Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig).
9.1 Zorgen voor een schone en verzorgde openbare ruimte; 9.2 Renoveren en/of vernieuwen bruggen (Kippenbrug en Proveniersbrug).
Binnenstad
ProgrammaREKENing
83
Doelstellingen en activiteiten Binnenstad Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
10. Hogere kwaliteit van de openbare ruimte en aantrekkelijker entrees van de binnenstad.
10.1 Herinrichten en verbeteren straten en pleinen en omgeving Oude Kerkhof en Proveniershuis; 10.2 Aanschaffen en plaatsen van een betere kwaliteit straatmeubilair en verlichting; 10.3 Zorgen voor aantrekkelijkere entrees tot de binnenstad.
11. Een veiliger woon-, verblijfs- en ondernemersomgeving.
11.1 Afsluiten convenant veilig ondernemen met ondernemers in de winkelstraten.
Binnenstad
12. Betere bereikbaarheid en meer parkeermogelijkheden.
5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Herstel van het marktvertrouwen 1.1 Lostrekken vastgelopen projecten, herbestemming monumentale panden, project Werk aan de Winkel – Het betreft de volgende activiteiten: • Het Wennekerpand is eindelijk op weg om een ‘cultuurfabriek’ te worden. Hiermee is een bestemming gevonden voor een historisch en kenmerkend pand in de Schiedamse binnenstad. Bovendien is de herhuisvesting van het Filmhuis, het Jeugdtheater en het Centrum Beeldende Kunst hiermee een feit. Het afgelopen jaar is gebruikt om met alle participanten het programma nader te detailleren, de bouwkosten te begroten, de begroting sluitend te krijgen en een bouwopdracht te verlenen. In 2010 wordt het pand ontwikkeld en in maart 2011 is de opening gepland. • Ook aan het project Havenkerk is stevig doorgewerkt
84
12.1 Verbeteren bewegwijzering en signalering in aansluiting op het vernieuwde objectbewegwijzeringssysteem en het geïnstalleerde parkeerverwijssysteem; 12.2 Actualiseren parkeerbeleid op basis van de uitkomsten van het parkeeronderzoek; 12.3 Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een gebouwde parkeervoorziening aan de westzijde van de binnenstad; 12.4 Uitbreiden fietsvoorzieningen met extra fietsbeugels en stallingsmogelijkheden.
om tot resultaat te komen. Weliswaar is hier sprake van particulier initiatief, maar van een dusdanig belang voor de binnenstad dat er is meegedacht en gewerkt om het te doen slagen. Hoewel een goede afloop nog steeds mogelijk blijft, is bescheidenheid op z’n plaats. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van veel moeilijk voorspelbare factoren. Het College rekent erop dat de initiatiefnemers binnen afzienbare tijd opening van zaken kunnen geven. • De Monopole is als gemeentelijk monument te lang deel geweest van wenselijke ontwikkelingen, maar intussen is de bouwkundige kwaliteit zo achteruit gegaan, dat ingrepen noodzakelijk bleken. Op dit moment wordt een cascoherstel voorbereid. Hierdoor wordt verder verval voorkomen en wordt het vinden van geïnteresseerden eenvoudiger. • De Korenbeurs heeft een degelijke opknapbeurt onder-
gaan en is vervolgens van eigenaar gewisseld. Dit alles in goed overleg met de gemeente. De nieuwe eigenaar wil het rijksmonument benutten voor culturele functies, waarbij in de exploitatie ook inbreng is voorzien van vertegenwoordigers uit de creatieve economie. • De impasse die was ontstaan inzake de herontwikkeling van de Westmolenstraat is doorbroken. De weg is nu vrij om op deze locatie een nieuw plan te ontwikkelen dat tegemoet komt aan een beter functionerende binnenstad en tegelijkertijd deze locatie weer tot een stedenbouwkundig geheel maakt. Elders in deze Programmarekening wordt inhoudelijk ingegaan op deze ontwikkeling. 1.2 O pheffen drie kwart leegstand aan het Spinhuispad – De leegstand is in het verslagjaar teruggedrongen door bemoeienissen van de accountmanagers en de werkmakelaars. De Pameijer Stichting heeft zich er gevestigd met een werklocatie en er is een callcenter gekomen. Dit laatste heeft helaas medio 2009 zijn deuren moeten sluiten. 1.3 Vrijmaken budget extra fietsstallingsvoorzieningen en graffitibestrijding – Aangezien de verwijdering van graffiti uit het beschermd stadsgebied succesvol is, wordt het werkgebied uitgebreid naar de portalen van de stad. 1.4 Opknappen en herbestemmen van winkelpanden Hoogstraat – In januari 2008 is het project Werk aan de Winkel van start gegaan. Het behelst de samenhangende fysieke aanpak van winkelpanden in het centrum (met name aan de Hoogstraat, de stegen en het Broersveld). De doelen zijn panden verbeteren, uitstraling winkelstraten verbeteren, wonen in en boven winkels stimuleren, het historische karakter van de binnenstad versterken en lifestyle-ondernemers aantrekken. Het instrumentarium bevat zoete elementen: gratis hulp en advies, subsidies en een goedkope lening, maar ook zuur. De gemeente zal dwang uitoefenen jegens eigenaren van panden met direct noodzakelijk achterstallig onderhoud die niet aan de slag gaan. De inzet is om via herbestemming tot wonen en met verbetering van de bouwtechnische kwaliteit en de uitstraling van de panden de verhuurbaarheid te vergroten en aldus bij te dragen aan het terugdringen van de leegstand. • Ondanks de recessie zijn in 2009 goede resultaten bereikt. Er is met de eigenaren van 110 van de 181 panden (Hoogstraat en Broersveld) contact gelegd. De eigenaren van 40 panden hebben met behulp van subsidie hun pand opgeknapt of zijn daar nu mee bezig. Een jaar geleden waren dit er 21. In totaal zijn en wer-
den er tot en met 2009 57 panden aangepakt. • Het tijdelijk invullen van de gemeentelijke panden aan de Hoogstraat is gestimuleerd met als doel de levendigheid in de Hoogstraat te vergroten, creatieve energie los te maken en (creatieve) ondernemers een etalage te bieden in de stad. Deze werkwijze heeft een vliegwieleffect gehad, want ook particulieren in de Hoogstraat hebben hun leegstaande pand tijdelijk, na bemiddeling van de gemeente, aan derden ter beschikking gesteld. Doelstelling 2: Verbetering winkelruimteaanbod en -branchering 2.1 Meewerken aan herbestemmen winkelpanden – In het kader van Werk aan de Winkel en als acquisitiemaatregel is een groot aantal contacten gelegd met potentiële winkeliers en/of creatieve ondernemers. Een relevant deel van de contacten heeft geleid tot nieuwvestiging. 2.2 Stimuleren verplaatsing en vestiging van specifieke branches in kernwinkelgebied en het Lifestylegebied – Op diverse locaties is sprake geweest van het herbestemmen van winkelpanden (zie ook de acties beschreven bij Binnenstad, doelstelling 1: Herstel marktvertrouwen). 2.3 Versterken van promotie en acquisitie – Het betreft de volgende acties: • In januari is een expertmeeting georganiseerd over de positie van de Hoogstraat. De goed bezochte avond leverde groot enthousiasme op voor een integrale aanpak van de leegstand van deze straat en meer begrip voor de kansen van deze in potentie onderscheidende couleur locale-straat. • Als onderdeel van de stadspromotie en het programma Binnenstad is veel werk gemaakt van het beter positioneren van de binnenstad van Schiedam. De basisstappen daartoe zijn een traject rond het DNA van de stad (zie ook toerisme). • De uitwerking hiervan is bijvoorbeeld het Sinterklaas Paleis, waarbij gemeentelijke organisatieonderdelen zij aan zij optrokken met het Centrummanagement. Het resultaat is een score van 23.000 bezoekers. • Ook de eerste Mantelpakjesavond (modeshow) met 1.000 mensen in de Grote Kerk was een groot succes en droeg bij aan de merknaam Schiedam. Al in het eerste jaar deden 32 van de 40 modewinkels met de show mee. • Een voorjaarsmodeshow en een doorlopend traject dat gericht is op het zichtbaar maken van de modesector in Schiedam (Laat je ’s Pimpen) zijn als gevolg van dit succes in voorbereiding.
ProgrammaREKENing
85
Doelstelling 3: Herbestemmen en ontwikkelen van panden en vrijvallende locaties. 3.1 Diverse projecten – Onder andere Kuiperswerf, Oude Passage, Stadstimmerwerf, Gat van Bolmers, Monopole en Wennekerpand: • Rondom de mogelijkheden van herontwikkeling van diverse locaties aan het Broersveld en de Broersvest zijn meerdere gesprekken gevoerd: met onder anderen de eigenaren van de Nieuwe Passage, de ABC en de Bas van der Heijden. De inzet is steeds geweest om de nieuwbouw van de Bas van der Heijden volgens plan te realiseren. • Tegelijkertijd is met deze eigenaren nagedacht over een mogelijke impuls van het kernwinkelgebied door meerdere winkelformules zich in dit gebied te laten vestigen. Met meerdere wordt dan niet alleen bedoeld een aantal winkels in de Oude Passage, maar ook aan Broersvest en Broersveld. Dat traject loopt nog en heeft geleid tot positieve reacties bij de eigenaren en bij de potentiële nieuw-vestigers uit de hoek van de grote ketenwinkels. De opvatting wordt gedeeld dat geen enkele winkel zich vestigt als niet tegelijkertijd meerdere aantrekkelijke formules zich hier vestigen. De uitkomst van deze exercitie is nog moeilijk voorspelbaar, maar de eerste reacties zijn hoopgevend. • Het project Stadstimmerwerf heeft heel duidelijk last gehad van de crisis. Desondanks is sprake van een doorstart van het project met een aangepast programma. • Voor Monopole en het Wennekerpand, zie beleidsonderdeel Binnenstad, doelstelling 1: Herstel marktvertrouwen. 3.2 O pknappen en herbestemmen Korenbeurs – De Korenbeurs heeft een degelijke opknapbeurt ondergaan en is vervolgens van eigenaar gewisseld. Dit alles in goed overleg met de gemeente. De nieuwe eigenaar heeft het plan het rijksmonument te benutten voor culturele functies, waarbij in de exploitatie ook inbreng is voorzien van vertegenwoordigers uit de creatieve economie. 3.3 Herontwikkeling Westmolenstraat, Groenweegje en UTO-locatie – Voor de Westmolenstraat, zie beleidsonderdeel Binnenstad, doelstelling 1: Herstel marktvertrouwen. En verder: • Voor de locatie Groenweegje heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden, waarover de Raad in 2010 zal worden geïnformeerd. Ook is er in 2009 een tijdelijke oplossing gevonden voor illegaal parkeren op het terrein van de destilleerderij.
86
• Voor de UTO-locatie is een nieuw programma van eisen in voorbereiding. Dit in overleg met de eigenaren, nadat deze afscheid hadden genomen van de eerder beoogde ontwikkelaar. Doelstelling 4: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwing en bescherming van het stadsgezicht 4.1 Ondersteuning particulieren bij verbeterplannen gevels en puien – Voor een beschrijving van het project Werk aan de Winkel, zie beleidsonderdeel Binnenstad, doelstelling 1: Herstel marktvertrouwen. Het effect van de gemeentelijke aanpak is dat vastgoedinvesteerders erin geloven. Dit blijkt uit hun aankoopbeleid van winkelvastgoed. Er zijn ook eigenaren die hun eigen pand opknappen zonder dat ze daarvoor subsidie ontvangen. En van de opgeknapte panden blijkt, dat ze bijna allemaal verhuurd zijn. Kortom een groot succes. 4.2 B egeleiding gemeente bij restauratie monumenten – In 2009 heeft de gemeente haar begeleiding van eigenaren bij de restauratie van hun monument geïntensiveerd en verbeterd. In de meeste gevallen vindt al bij de planvorming voor een restauratie of verbouwing (voor)overleg plaats met de eigenaar en wordt het pand bezocht. Hierdoor wordt eerder duidelijk of ingrepen en eventuele alternatieven om aantasting van het monument te voorkomen technische mogelijk of onmogelijk zijn. • In 2009 zijn 9 restauraties van gemeentelijke monumenten en 11 restauraties van rijksmonumenten gestart. • Daarnaast hebben er 18 vooroverleggen over gemeentelijke en rijksmonumenten plaatsgevonden, voorafgaand aan de vergunningaanvraag. Doelstelling 5: Versterking toeristisch imago 5.1 Continueren en uitbouwen Ontdekschiedam.nu – Relevant zijn de volgende activiteiten: • Met de komst van een fulltime stadspromotor bij de Stichting Promotie Schiedam (SPS) per mei 2009 is er voldoende slagkracht om sterk in te zetten op de doorontwikkeling van de Ontdekschiedam.nu-campagne, van stadspromotie naar citymarketing. • De nationale Sinterklaasintocht zorgde ervoor dat Schiedam voor vele Nederlanders een gezicht heeft gekregen. Om (herhalings)bezoek te bevorderen is met een bijdrage vanuit de gemeente het Sinterklaaspaleis in het Stedelijk Museum opgezet.
• Ook werd een – zeer succesvolle – Mantelpakjesavond georganiseerd. Deze laatste was vooral bedoeld om te laten zien dat Schiedam op het gebied van mode wel degelijk wat in huis heeft. 5.2 V erbeteren kwaliteit openbare ruimte – De activiteiten waren de volgende: • Met GSB-middelen, bedoeld om de beeldkwaliteit van de historische binnenstad te verbeteren, is in 2009 de aanlichting van het Proveniershuis gerealiseerd. Voorts is opdracht gegeven om aanlichtingsplannen uit te werken voor de molens, het Zakkendragershuisje, de Liduinabasiliek en de Appelmarktbrug. • Ook kunst kan bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Inge van Haastert realiseerde in 2009 het Molenwieken-project in de binnenstad. Doelstelling 6: Bevordering bezoek en verblijfsduur in Schiedam 6.1 Kwalitatief uitbouwen toeristisch aanbod – Het gaat om het volgende: • In 2009 is in het kader van het Sterke-Vrouwenjaar de Liduina-route ontwikkeld. • Ook is de mp3-route Molens en Jenever gereed gekomen. • Een samenwerkingsovereenkomst is getekend om een Schiedamse miniatuurmolen in Madurodam te realiseren. De molen zal begin 2010 onthuld worden. • Onderzocht is wat de mogelijkheden zijn voor hotelontwikkelingen in Schiedam in relatie tot ontwikkelingen in de regio. In de Nota Hotelbeleid is geconstateerd dat er in Schiedam ruimte is voor het toevoegen van 80 à 100 hotelkamers. Er zijn gesprekken gevoerd met geïnteresseerde projectontwikkelaars over hotelvestiging. 6.2 V erbeteren van evenementen – • In 2009 zijn 14 evenementen vanuit het evenementenbeleid gesubsidieerd. Ieder jaar is een toename van het aantal aanvragen te constateren. • De huidige Evenementennota heeft een looptijd tot 2009. Met de adviescommissie Evenementen is de nota geëvalueerd. De punten hieruit vormen onder andere de aanleiding om in 2010 het beleid te herzien. Om die herziening goed te onderbouwen en inzicht te krijgen in het aanbod aan evenementen, wordt een onderzoek uitgevoerd om een nieuw afwegingskader evenementen te ontwikkelen.
6.3 S chiedam als waterstad – Schiedam participeert in de Vereniging Regionale Samenwerking Water-Stad-Land. Deze Vereniging wil het gebruik van het water versterken en daarmee een economische impuls geven aan het gebied rondom het Rijn-Schiekanaal. Resultaten van deze samenwerking zijn onder andere een vaargids, een website over het gebied en een inventarisatie naar locaties waar voorzieningen als vuilinnamepunten gerealiseerd kunnen worden. In 2009 heeft de Vereniging een Europese subsidie binnengehaald voor deelname in een project met een aantal waterregio’s in Europa. Doelstelling 7: De maatschappelijke- en cultuurfuncties voor de inwoners worden herkenbaarder en toegankelijker Eerst worden de niet voorgenomen, maar wel uitgevoerde activiteiten besproken. Daarna komen de voorgenomen activiteiten aan de orde. 7.01 Voorbereidingen nieuwe Cultuurnota – Omdat 2009 het laatste jaar was van de Cultuurvisie 2006-2009 (‘Veel is goed, maar goed is veel beter’) is in 2009 de Cultuurbrief 2010 geschreven. Daarin is een korte opsomming van de behaalde resultaten uit de Cultuurnota 2006-2009 opgenomen en zijn aandachtspunten voor 2010 geformuleerd. Speerpunten hierin zijn onder andere het versterken van de culturele basisinfrastructuur, cultuur in de wijken, kunst in de openbare ruimte en creatieve economie. De Cultuurbrief vormt de opmaat voor een nieuwe Cultuurnota, die door de nieuwe Raad zal moeten worden vastgesteld. 7.02 Nota Cultuur in de Wijk – In januari 2009 is de Nota Cultuur in de Wijk vastgesteld. Het belangrijkste instrument daaruit is de inzet van de cultuurscouts. In de wijken West, Nieuwland, Sveapark, Woudhoek en Spaland zijn twee cultuurscouts actief om de culturele potentie uit de wijk in kaart te brengen, activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en cultuur participatie te bevorderen. De werkzaamheden van de cultuurscouts hebben geresulteerd in vijf cultuurborrels, vier nieuwe culturele activiteiten en projecten, uitbreiding van de website Couleur Local, ondersteuning en advisering bij bestaande activiteiten en evenementen. 7.03 Creatieve economie – De creatieve economie is in 2009 een thema geweest dat zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. Zie beleidsonderdeel Ruimte voor economische ontwikkeling, doelstelling 1: Bedrijventerreinen en binnenstad aantrekkelijk maken voor ondernemers.
ProgrammaREKENing
87
7.1 Aanwezigheid en aantrekkelijkheid musea – In 2009 waren er 12 tentoonstellingen te zien in het Stedelijk Museum Schiedam en in het Jenevermuseum 2. Het Jenevermuseum en het Stedelijk Museum Schiedam trokken in 2009 respectievelijk 22.598 en 58.212 bezoekers. Hiermee hebben beide musea voldaan aan de prestatieafspraken. Beide musea hebben meegewerkt aan stedelijke activiteiten, zoals de Open Monumentendagen en de Nationale Molendag. Daarnaast heeft het museum in 2009 Sinterklaas onderdak geboden in het Sinterklaashuis en heeft er de veiling van het voor Schiedam gemaakte kunstwerk van het Kasboek Collectief plaatsgevonden (zie ook hieronder, bij 7.5). 7.2 H erhuisvesting Filmhuis, Jeugdtheater, ateliers en Artotheek – De Raad heeft besloten het Wennekerpand te ontwikkelen tot een cultuurverzamelgebouw, waarin Jeugdtheater, het Filmhuis, dansscholen, het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK), een kleine theaterzaal voor het Theater aan de Schie, horeca en multifunctionele atelieren projectruimten onder één dak zullen programmeren. Het geheel moet zeker meer worden dan de som van de – op zich zelf al interessante – delen. 7.3 V an Artotheek naar Centrum voor Beeldende Kunst – In oktober 2009 werd het CBK aan de Boterstraat feestelijk geopend, in afwachting van definitieve huisvesting in het Wennekerpand. Daarmee is gevolg gegeven aan de wens van de Raad uit 2007 om de Artotheek in een moderne vorm gestalte te geven. De periode van het kwartier maken is afgesloten. Het CBK is versterkt met een coördinator, ofwel een ambassadeur voor de kunsten. Het kan daarmee prima uitvoering geven aan de drie geformuleerde kerntaken van het CBK: participatieprojecten ontwikkelen, kunst uitlenen en het vervullen van de functie van servicebureau. 7.4 Prestatieafspraken met bibliotheek, theater en musea – De taakstelling op gesubsidieerde instellingen van 5 procent voor 2010 en minimaal 10 procent voor 2011 heeft invloed op de prestatieafspraken. In 2009 zijn er aangepaste afspraken gemaakt voor 2010. Zo heeft de bibliotheek Waterweg haar openingstijden gewijzigd. Wanneer duidelijk is hoe de taakstelling voor 2011 uitwerkt, zullen in 2010 deze prestaties in een meerjaren convenant worden vastgelegd. 7.5 Onderdak historische collectie – • In 2009 is onderzoek gedaan naar de exploitatie- en beheersmogelijkheden voor de historische collectie.
88
Het onderzoek geeft een overzicht en een analyse van de Schiedamse museale en historische structuur en de daarbij horende omgeving, trends en ontwikkelingen. Het ontsluiten van de historische collectie in een speciaal daarvoor ingericht pand wordt niet aangeraden. • De conclusies van het rapport en de resultaten van een consultatie daarover met direct betrokkenen zijn eind 2009 aan de Raad aangeboden. In februari 2010 heeft de Raad de conclusies en uitkomsten uit deze consultatie onderschreven. Op basis daarvan wordt een vervolgtraject ingezet om de Schiedamse museale en historische structuur sterker te organiseren en de zichtbaarheid en aantrekkingskracht ervan te vergroten. 7.6 Herijken beeldende-kunstbeleid – Eind 2009 heeft het College de Kadernota Kunst in de Openbare Ruimte vastgesteld; de Raad deed dit in de eerste raadsvergadering van 2010. Deze nota biedt een helder kader voor beleidsmakers, uitvoerders, kunstenaars of bewoners op het gebied van kunst in de openbare ruimte. In 2010 zal de mogelijkheid van een percentageregeling onderzocht worden. Doelstelling 8: Vergroten van de trots van Schiedammers op hun stad 8.1 Gerichte acties voor bewoners in het kader van Ontdekschiedam.nu – De Ontdekschiedam.nu-pas is in 2009 geïntroduceerd. Dit is een middel om de bewoner meer bekend te maken met de kwaliteiten van de stad. In 2009 hebben 700 Schiedammers de pas aangeschaft. 8.2 Schiedam Cultuurstad 2009 – Het project De Groten van Schiedam is opgezet. Doel hiervan is om Schiedammers op een bijzondere en laagdrempelige manier meer kennis te laten nemen van de historie van de stad. Hierdoor wordt het gevoel van trots vergroot en worden ambassadeurs gecreëerd. In 2009 stonden Aleida en Liduina, als sterke historische vrouwen centraal. Een groot aantal bijzondere activiteiten en tentoonstellingen zijn opgezet, met name door bestaande instellingen. Zo is vanuit de bibliotheek De Sterke Vrouwen Ploeg opgezet en hebben de musea tentoonstellingen passend binnen het thema georganiseerd. De meest in het oogspringende activiteiten vanuit dit project zijn geweest De Huiskamer van Schiedam (die zorgde voor leven op het Stadserf), de Grote Wandeling op de naamdag van Liduina en Aleida’s Plannendagen (waarbij ondernemende vrouwen begeleid werden op hun weg een eigen onderneming te starten).
Doelstelling 9: Een beter beheer van het openbaar gebied (schoon, heel en veilig) 9.1 Een schone en verzorgde openbare ruimte – Sinds 1 januari 2009 heeft de gemeente Schiedam een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Irado: Irado moet zorgdragen voor het realiseren van een vastgestelde beeldkwaliteit. De gemeente heeft ervoor gekozen om verschillende kwaliteitsniveaus toe te passen. De woonwijken krijgen bijvoorbeeld een basisonderhoud, het Centrum en de Nieuwe Plantage worden op een hoger kwaliteitsniveau onderhouden. De gemeente toetst elk kwartaal de resultaten. 9.2 Renoveren en/of vernieuwen bruggen – • In 2009 is de Kippenbrug vervangen. De brug heeft een authentiek uiterlijk en Schiedam beschikt nu weer over een technisch moderne brug, die minimaal 50 jaar mee kan. • Met het vervangen van de Proveniersbrug is in 2009 een begin gemaakt. Er kan worden aangevangen met de ontwerpfase. De verwachte feitelijke fysieke vervanging zal begin 2011 starten. Doelstelling 10: Hogere kwaliteit van de openbare ruimte en aantrekkelijker entrees van de binnenstad Parallel aan de ontwikkeling van de Stadsvisie is in 2009 de Visie op de Openbare Ruimte Schiedam (structuur op stadsniveau) vastgesteld. Deze dient als leidraad voor het inrichten van de openbare ruimte bij investeringsbeslissingen of het ontwikkelen van beheerplannen. Als zodanig is deze visie ook input bij het uitwerken van productcatalogi. 10.1 S traten en pleinen en omgeving Oude Kerkhof en Proveniershuis – Verschillende delen van de openbare ruimte zijn verbeterd. Daar was als voor 2009 een aanvang mee gemaakt. • In 2009 is een aantal projecten afgerond of verder vorm gegeven: het Stationsplein, de Overschiesestraat, het Land van Belofte en de Lange Kerkstraat. Daarmee is een kwalitatief mooie entree van station naar binnenstad gecreëerd. • In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen voor het opnieuw in gebruik nemen van het AMEC-gebouw. Ook dit zal leiden tot een verdere verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte rond het station. 10.2 Kwaliteit straatmeubilair en verlichting – Het gaat hier om het volgende: • De verlichting wordt beheerd en vernieuwd volgens de Beheerplannen 2004-2008. In 2009 zijn de voor-
10.3
bereidingen getroffen voor een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting, waarvan de verwachting is dat het begin 2010 wordt vastgesteld. Uitgangspunt vormt de landelijke richtlijn NPR 13201, die door de meeste gemeenten gevolgd wordt voor verlichting binnen de bebouwde kom. • In 2009 is er niet op grote schaal geïnvesteerd in nieuw straatmeubilair. antrekkelijker entrees binnenstad – Een binnenstad A wordt aantrekkelijker als de entrees er naartoe aantrekkelijker worden. • Het verwijderen van graffiti – dat momenteel al succesvol gebeurt in het beschermd stadsgebied – zal worden uitgebreid naar de entrees van de stad. Dit naar aanleiding van de ervaring met de schoonmaak van de toegangspoorten van de stad bij de intocht van Sinterklaas in december 2009. • Het doel de ruimtelijke kwaliteit van de entrees van Schiedam zichtbaar te verbeteren is ook mogelijk door middel van beeldende kunst. In 2009 heeft een lokale kunstenaar dan ook opdracht gekregen een schetsontwerp te maken ter verfraaiing van het treinviaduct op de ’s-Gravelandseweg. Deze opdracht is de eerste aanzet tot een in breder perspectief te plaatsen traject vanuit de Kadernota Kunst in de Openbare Ruimte en het ISV-III programma. Daarin wordt inhoudelijk en financieel aandacht besteed aan projecten, die moeten leiden tot het aantrekkelijk maken van de entrees van de binnenstad.
Doelstelling 11: Een veiliger woon-, verblijfs- en ondernemersomgeving 11.1 Afsluiten convenant veilig ondernemen met ondernemers in de winkelstraten; In verband met de aandacht die het instellen van een Ondernemersfonds vroeg en het opzetten van een nieuw Uitvoeringsprogramma Binnenstad is aan dit voornemen geen prioriteit gegeven. Wel zal veiligheid in de ondernemersomgeving zeker deel gaan uitmaken van verdere uitwerking in het kader van het Ondernemersfonds. Doelstelling 12: Betere bereikbaarheid en meer parkeermogelijkheden 12.1 Verbeteren bewegwijzering en signalering – Het systeem voor autobewegwijzering naar met name toeristische objecten is eind 2009 gerealiseerd.
ProgrammaREKENing
89
12.2 Actualiseren parkeerbeleid – Hiertoe zijn de volgende activiteiten ondernomen: • In 2009 heeft de Raad de Kadernota Parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is een uitvoeringsprogramma opgenomen, waarin gereguleerd parkeren opnieuw is bezien. Zo heeft het College besloten een deel van de wijk Oost nabij het station te gaan reguleren en het deel van de wijk nabij Rotterdam, niet. Dit, omdat aan de wijk Oost indertijd een belofte is gedaan om dit bij voorrang te regelen. • In de Kadernota wordt nader aandacht besteed aan de afstemming in tarifering van het parkeren op straat en in de parkeergarage. Voor het parkeren op straat zal een gedifferentieerd tarief in het eerste uur mogelijk gemaakt worden (het eerst half uur wordt goedkoper dan het tweede). Ook is vastgesteld dat de sluitingstijd van de parkeergarage aangepast zal (moeten) worden om niet een half uur na sluitingstijd van de winkels met de auto voor een dichte uitrij-deur te staan. • Het College heeft prioriteit gesteld bij het instellen van een Parkeerfonds. In 2009 is in de Kadernota Parkeerbeleid vastgelegd dat aan de vrijstelling van de verplichting tot aanleg van parkeerplaatsen op eigen terrein de verplichting tot het betalen van een financiële compensatiebijdrage wordt verbonden. De financiële compensatiebijdrage wordt gestort in het Parkeerfonds. Dit Parkeerfonds wordt gebruikt om in de omgeving binnen een bepaalde termijn openbare parkeerplaatsen te realiseren. Het eenheidsbedrag per parkeerplaats is afhankelijk van de locatie. Daarnaast is vastgesteld dat dit Parkeerfonds verder uitgewerkt moet worden, waarbij onder andere aandacht nodig
90
12.3
12.4
is voor de mogelijke spanning tussen de wenselijkheid en (financiële) haalbaarheid van (meestal kleine inbrei)ontwikkelingen. De uitwerking hiervan is in 2009 op ambtelijk niveau gestart. Onderzoek gebouwde parkeervoorziening westzijde binnenstad – Een parkeergarage aan de westkant van de binnenstad is van belang voor het revitaliseren van de binnenstad. • In december 2009 heeft het College de Raad met een raadsbrief geïnformeerd. • Uit onderzoek kwam de locatie Westmolenstraat als voorkeurslocatie naar voren voor de bouw van een garage met een capaciteit van min 262 voertuigen. Omdat de samenwerkingsovereenkomst met de vastgoedontwikkelaar in het gebied beëindigd is, kunnen toekomstige ontwikkelingen opnieuw worden onderzocht. Daarbij gaat ook bekeken worden welke aanvullende bebouwing in de vorm van wonen en bedrijven mogelijk is. Bouwen in de Schiedamse binnenstad is immers een bijzondere opgave, gezien het historische karakter van het gebied. • Er moet draagvlak zijn onder de omwonenden en bedrijven. Dit stelt eisen aan de communicatie. Om dit contact tot stand te brengen wordt een klankbordgroep ingesteld. ietsvoorzieningen – Er zijn geen extra stallingsvoorF zieningen toegevoegd aan het centrum. Met name bij de Passage bleek het lastig om dit voor elkaar te krijgen. In de nieuwe plannen voor het centrum (bijvoorbeeld Koemarkt) zal naar de mogelijkheden gekeken worden.
5.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Binnenstad Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Project Werk aan de Winkel Stimulering verbetering particuliere panden
P
Aantal contacten met particulieren
2008
100
113
P
Gerealiseerde panden
2008
40
40 gerealiseerd of onder handen
P
Opgeleverd hoeveelheid m2 verkoop vloer oppervlak
2
Verbetering winkelruimteaanbod
500 m (2008)
3.000 m , w.v. 600 m2 opnieuw in gebruik
2009
750 m2
2007 Tijdelijk: 10 Definief: 6
6
Tijdelijk: 8 Definitief: 6
Winkel v.v.o. onttrokken
2
3.000 m2
Definitieve huisvesting ateliers
P
Aantal ateliers
Bevordering toeristisch bezoek Schiedam
E
CVO: aantal toeristische bezoekers
304.000 (2002)
349.600
349.000 (2008) 2009 pas in maart beschikbaar
E
Jaarcijfers Havendienst: aantal pleziervaartuigen
647 passanten (2007)
700
772
E
Jaarcijfers diverse musea: aantal bezoekers musea
70.000 (2006)
80.000
SMS 58.212 JeneverMuseum 22.598 Museummolen Palmboom 10.123 Coöperatie Museum 11.000
P
Aantal toe te voegen beugels
220 (2008)
40
0
Fietsbeugels in de binnenstad
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator
5.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Het overall beeld is dat de jaardoelstellingen behaald zijn. Dat geldt voor het opknappen van panden tot en met het realiseren van de toeristische doelstellingen. Een uitzondering daarop vormt het te realiseren oppervlak aan winkelruimte. Aan die doelstelling is hard gewerkt, hetgeen geresulteerd heeft in de oplevering van de in de tabel genoemde vierkante meters, maar de daadwerkelijke verhuur van een deel van die meters vergt – vanwege de zeer complexe materie – een langere adem. Er zijn in 2009 overigens belangrijke stappen gezet om die doelstelling dichterbij te brengen. De Detailhandelsnota en het distributieplanologisch onderzoek voor het Hof van Spaland zijn vastgesteld. Deze documenten vormen de basis voor de programma’s en projecten die het doel van meer daadwerkelijk verhuurde winkelvloeroppervlak dichterbij zullen
brengen. En er zijn in 2009 veel activiteiten ondernomen om investeerders in spe te interesseren voor Schiedam. Er zijn in 2009 geen nieuwe ateliers gerealiseerd. De plannen daartoe voor de Boterstraat/Herenstraat zijn niet gerealiseerd. Er waren voor 2008 reeds 6 permanente ateliers in de Zalmstraat en 8 tijdelijke ateliers in Iepen- en Julianalaan gerealiseerd. Aan een enkel doel (40 fietsbeugels) is geen tijd besteed in 2009, omdat er zich op relevante plekken te weinig mogelijkheden voordeden. In 2010 zal opnieuw bezien worden waar die zich voordoen, bijvoorbeeld op de Koemarkt. Aparte vermelding verdient nog het museumbezoek. De verzamelde musea hebben in 2009 ruim 100.000 bezoekers gegenereerd.
ProgrammaREKENing
91
6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Stadseconomie 2009
2010
2011
2012
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
50.000
40.000
25.000
-
100.000
100.000
-
-
80.000
80.000
80.000
-
330.000
370.000
255.000
150.000
Begroting primair 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Afwijking t.o.v. begroting na wijziging
Lasten
68.391
62.768
134.367
63.396
-628
Baten
66.895
72.812
81.979
69.114
-3.698
Resultaat voor bestemming
-1.496
10.045
-52.389
5.719
-4.326
Omschrijving Evenementen Het extra budget voor 2009 is ingezet als evenementensubsidie. Een verhoging van de subsidiepot heeft dit jaar 14 evenementen als resultaat gehad. Cultuur in de wijk Start uitvoering Nota Cultuur in de Wijk door de inzet van een cultuurscout in de wijken West, Nieuwland, de uitvoering van een pilot Cultuurscout in Noord, het (cultuur-)participatieproject in Nieuwland en de deelname aan diverse netwerk- en kennisbijeenkomsten. Uitvoering Lokaal Sociaal Akkoord Nog voor het einde van deze collegeperiode zal het LSA worden geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie zullen begin 2010 beschikbaar komen voor de vorming van een nieuw College. De Sociaal Economische Adviesraad heeft in 2009 aandacht besteed aan de bestrijding van de crisis, onder andere door de organisatie van een symposium. De SEARS heeft de gemeente voorts voorzien van opbouwend commentaar bij de ontwikkeling van haar economisch beleid. Met name is het accent daarbij gelegd op de bedrijventerreinen. Meerjarige uitvoering economisch beleid In 2009 zijn de beleidskaders vastgesteld voor detailhandel, bedrijventerreinen en wijkeconomie. Daar zijn kosten voor gemaakt, onder andere ook voor externe expertise. Verder is het budget ingezet voor het de winkelstraatmanager Oost en een business-to-business evenement. Ook zijn er voorzieningen gecreëerd voor de ondersteuning van de evenementen in de binnenstad op het Stadserf. Formatie-uitbreiding team V&G In 2009 is het geld ingezet voor de functie van verwerver, uitwerking vastgoedstrategie en voorbereidingskosten voor het onderzoek naar Vastgoed in Schiedam, dat in het tweede kwartaal 2010 zal starten. Totaal
7. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)
92
Toevoeging aan reserves
529
16.667
3.967
16.939
272
Onttrekking aan reserves
304
5.139
1.240
4.620
-519
Resultaat na bestemming
-1.720
-1.483
-55.116
-6.601
-5.117
8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Stadseconomie Baten Grondzaken Van het ministerie van VROM is een eenmalige subsidie ontvangen, t.b.v. het verbeteren van asfaltpaden bij de volkstuinen.
100
In 2009 zijn nieuwe contracten afgesloten voor kabels, buizenrechten en precariobelasting. De structurele hogere inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan in 2008.
350
Op basis van de herziening grondexploitaties is een actuele berekening opgesteld. De voorziening bouwgrondexploitatie is op deze herziening aangepast.
-5.600
Herwaardering ingebracht pand (Herenstraat) op staat C.
450
Lasten Evenementen De gemeente is gestopt met het dragen van de kosten voor het inzamelen van afval van de weekmarkten. Het bleek dat afval afkomstig van andere markten buiten Schiedam werd aangeboden bij de inzameling.
85
Musea Het budget kunstaankopen is aan het stedelijk museum toegekend. Voorheen werd dit aan de reserve kunstaankopen onttrokken.
-45
Monumenten 68
Bij de Berap 2009 is aangegeven dat het uitvoeringsprogramma 2009 niet volledig kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restant 2009 te realiseren in 2010 en het budget over te hevelen. Grondzaken De kosten voor eigen gronden en panden m.n. energiekosten zijn hoger dan begroot.
-70
In het kader van het verbeterplan grondexploitaties zijn nog niet alle maatregelen getroffen, waarvoor in 2009 financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Voorgesteld wordt het restant van deze middelen over te hevelen naar 2010 en de werkzaamheden dan uit te voeren.
230
Overige afwijkingen
106
Saldo Programma Stadseconomie
-4.326
9. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000)
Begroting 2009 Lasten
Baten
Rekening 2008
Rekening 2009
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo -183
4.001
Evenementen
377
101
-276
413
108
-305
292
108
4.002
Cultuurbeoefening
431
50
-381
381
61
-320
438
40
-398
4.003
Kunst en cultuur
1.398
0
-1.398
1.345
0
-1.345
1.400
0
-1.400
4.004
Musea
3.438
32
-3.406
3.058
89
-2.969
3.504
56
-3.448
4.005
Toerisme
809
0
-809
763
1
-762
781
0
-781
4.006
Monumentenbescherming
816
5
-811
655
5
-650
729
4
-725
4.007
Monumenten
527
21
-506
539
6
-533
547
41
-506
4.008
Recreatie
60
60
0
43
57
13
56
67
12
4.009
Economische Zaken
617
8
-609
563
4
-558
610
1
-609
4.010
Grondzaken
54.024
72.535
18.511
122.536
77.972
-44.564
54.661
68.715
14.054
4.011
Ruimtelijke ordening
270
0
-270
4.073
3.677
-395
380
82
-298
Totaal
Resultaat voor bestemming
62.768
72.812
10.045
134.367
81.979
-52.389
63.396
69.114
5.719
4.999
Mutaties reserves
16.667
5.139
-11.528
3.967
1.240
-2.727
16.939
4.620
-12.319
Totaal
Resultaat na bestemming
79.435
77.951
-1.483
138.334
83.219
-55.116
80.335
73.735
-6.601
ProgrammaREKENing
93
Veiligheid 1. Doelstelling De doelstelling van openbare orde en veiligheid is om in een continu proces Schiedam merkbaar veiliger te maken voor iedereen die daar deel van uitmaakt. Het vergroten van de integrale veiligheid in Schiedam moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en het welbevinden van de bewoners. Doel is enerzijds ongewenst en crimineel gedrag terug te dringen, zowel gebieds- als persoonsgericht. Anderzijds wil de gemeente een veilige omgeving bieden. In beide gevallen wordt bij voorkeur preventief, maar ook repressief beleid gevoerd.
Om dit te bereiken zijn prioriteiten benoemd binnen drie categorieën: stedelijke en wijkgerichte veiligheid en fysieke veiligheid. Binnen de stedelijke categorie worden structurele problemen stadsbreed aangepakt. Daarnaast worden wijkgerichte projecten en maatregelen uitgevoerd, omdat per wijk grote verschillen in veiligheid bestaan en op deze manier maatwerk kan worden geleverd. Tot slot wordt bij fysieke veiligheid de brandveiligheid en ambulancezorg gewaarborgd; de gemeente wil goed voorbereid zijn en blijven op risico’s en rampen.
Programma Veiligheid
Speerpunten
Algemene doelstelling
In een continu proces moet Schiedam merkbaar veiliger worden voor iedereen die daar deel van uitmaakt. Integrale veiligheid moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en het welbevinden van de bewoners. Schiedam wil op gebieds- én persoonsgerichte wijze, zowel preventief als repressief, ongewenst en crimineel gedrag terugdringen. De gemeente wil bovendien een veilige omgeving bieden.
• Betrokkenheid bewoners • Jeugdoverlast • Handhaving & toezicht openbare ruimte • (Woning)inbraken • Woonoverlast • Persoonsgerichte aanpak • Crisisbeheersing/ rampenbestrijding Beleidsonderdelen
Stedelijke Sociale Veiligheid
Wijkgerichte Sociale Veiligheid
94
Doelstellingen
1. Betrokkenheid bewoners bevorderen (CWP); 2. Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme (CWP en GSB); 3. Handhaving en toezicht (in de openbare ruimte) verbeteren; 4. Terugdringen woninginbraken; 5. Woonoverlast verminderen (CWP); 6. Persoonsgerichte aanpak bevorderen.
1. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen; 2. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Woudhoek, Kethel, Spaland/ Sveaparken, West en Zuid stabiliseren.
2. Context en achtergrond De Raad heeft in juli 2008 het Beleidsplan Veiligheid vastgesteld. Dit geeft over de periode 2008-2011 richting aan het veiligheidsbeleid. Gelet op de grote verschillen in veiligheid tussen de Schiedamse wijken is naast een stedelijke aanpak van veiligheidsproblemen ook voor een wijkgerichte aanpak gekozen. Het veiligheidsbeleid kent de volgende zeven speerpunten: • Betrokkenheid van de bewoners – Bij alle veiligheidsthema’s is het van groot belang bewoners te betrekken, door speciale aandacht te besteden aan participatie, informatie en communicatie. Niet alleen omdat hierdoor de criminaliteit verder kan worden teruggedrongen, maar juist omdat dit van grote invloed is op de beleving van veiligheid. • (Jeugd)overlast. • Handhaving en toezicht openbare ruimte – De belangrijkste stedelijke veiligheidsproblemen en het hoge percentage onveiligheidsgevoelens worden aangepakt door de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren (alsmede het toezicht hierop en de handhaving) • (Woning)inbraken. • Woonoverlast – Dit komt (nog) niet zozeer in de hele stad voor, maar is wel serieuze grootstedelijke problematiek en vraagt een stedelijk antwoord ten aanzien van beleidsontwikkeling en handhaving. Het gaat om diverse vormen van woonoverlast, zoals overbewoning en hennepteelt, die momenteel voornamelijk in de wijken Oost, Nieuwland en Centrum voorkomen.
• Persoonsgericht aanpak – Naast de gebiedsgerichte thema’s kent Schiedam een persoonsgerichte aanpak. Deze richt zich onder andere op de aanpak van huiselijk geweld en op nazorg aan veelplegers. • Crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie – Door verdere ontwikkeling wil de gemeente voorbereid zijn én blijven op vervelende gebeurtenissen, incidenten, calamiteiten, rampen en crises. Veiligheid is een zaak van de samenleving en daarmee van vele organisaties. De gemeente heeft een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid, maar maakt daarin deel uit van een complex netwerk. Uitgangspunt van de gemeente bij de beleidsuitvoering is dat zij haar regierol op de uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid en de communicatie op zich neemt. Dit kan alleen succesvol zijn als intensief wordt samengewerkt met de partners. Om aan deze regiefunctie uitvoering te kunnen geven, is het sturingsmodel Actieprogramma Veiligheid geïmplementeerd. Dit sturingsmodel houdt in het kort in dat er met de in- en externe partners prestatieafspraken worden gemaakt (SMART geformuleerd) over hun medewerking aan de uitvoering van het actieprogramma Veiligheid en over de aansturing door de (gemeentelijke) programmamanager Veilig. In 2009 is op stedelijk en wijkniveau een Veiligheidsindex ontwikkeld, waarmee de veiligheidssituatie zichtbaar kan worden gemaakt. De Veiligheidsindex zal de huidige effect- en prestatie-indicatoren vervangen.
ProgrammaREKENing
95
3. Beleidsonderdeel Stedelijke sociale veiligheid 3.1 Overzicht doelstellingen / activiteiten Doelstellingen en activiteiten Stedelijke sociale veiligheid Beleidsonderdeel
Stedelijke sociale veiligheid
96
Doelstellingen
Activiteiten
1. Betrokkenheid bewoners bevorderen.
1.1 Informeren en communiceren; 1.2 Buurtpreventie; 1.3 Buurtbemiddeling; 1.4 Wijkgericht werken; 1.5 Veilig ondernemen; 1.6 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan; 1.7 OK-punten; 1.8 Project De Buurt Bestuurt.
2. Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme.
2.1 Project De Veilige School; 2.2 Pak Je Kans; 2.3 Schooladoptieplan Doe Effe Normaal; 2.4 Bureau Halt; 2.5 Aanpak problematische jeugdgroepen; 2.6 Justitieel casusoverleg.
3. Handhaving en toezicht (in de openbare ruimte) verbeteren.
3.1 Professionalisering en uitbreiding handhaving en toezicht door Lichtblauwe Brigade; 3.2 Veilige openbaar-vervoerlocaties; 3.3 Cameratoezicht; 3.4 Buurtpreventie; 3.5 Actieprogramma jaarwisseling; 3.6 Adequate afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen; 3.7 Herijking coffeeshopbeleid; 3.8 Controleren horeca-inrichtingen, coffeeshops en seksinrichtingen en handhaven conform Handhavingsarrangement; 3.9 In stand houden en versterken van volwaardige politiezorg; 3.10 Zichtbaarheid en betrokkenheid buurtagent; 3.11 Veilig ondernemen; 3.12 Project De Buurt Bestuurt; 3.13 Project Watch Out.
Doelstellingen en activiteiten Stedelijke sociale veiligheid Beleidsonderdeel
Stedelijke sociale veiligheid
Doelstellingen
Activiteiten
4. Terugdringen woninginbraken.
4.1 Keurmerk veilig wonen; 4.2 Keurmerk veilige woonomgeving.
5. Woonoverlast verminderen.
5.1 Interventieteam; 5.2 Buurtbemiddeling; 5.3 Aanpak overlastgevende panden; 5.4 Aanpak illegale hennepteelt; 5.5 Aanpak probleemcumulatie op fysiek en sociaal vlak.
6. Persoonsgerichte aanpak bevorderen.
6.1 Nazorg veelplegers; 6.2 Aanpak huiselijk geweld en terugdringen van recidive van huiselijk geweld.
3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Betrokkenheid bewoners bevorderen (CWP) • Informeren en communiceren – Horecaondernemers zijn in 2009 via HorecaNieuws Schiedam driemaal geïnformeerd over onder andere nieuwe regelgeving. Uitleg over uitvoering van de wet en regelgeving met betrekking tot de speelautomaten en kanspeelautomaten is opgenomen in de tweede HorecaNieuwsbrief Schiedam. Wekelijks zijn de aangevraagde en de verleende vergunningen in De Maaspost geplaatst. Bewoners zijn het afgelopen jaar via onder andere informatiebijeenkomsten en brieven over aankomende evenementen geïnformeerd. • Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan – Vanuit de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zijn verschillende projecten opgestart en uitgevoerd om de veiligheid van uitgaanspubliek en horecamedewerkers te verbeteren. Op 26 augustus 2009 ondertekende de gemeente Schiedam, de Politie RotterdamRijnmond en de afdeling Schiedam van Koninklijk Horeca Nederland het Protocol Collectieve Horecaontzegging. Dit
was in het kader van het samenwerkingsverband Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Het collectief ontzeggingenbeleid geeft de horecaondernemer de mogelijkheid om overlastgevend en/of crimineel handelend uitgaanspubliek (al dan niet preventief) te kunnen weren uit het Schiedamse uitgaansleven en daarmee de veiligheid te verbeteren. • Buurtpreventie – Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van pogingen om buurtpreventie verder uit te breiden. Dit is een voortgaand en enigszins moeizaam proces, waarin ook de reeds bestaande buurtpreventieteams een rol hebben. De bestaande buurtpreventieteams zijn voorzien van de benodigde materialen en hebben aan het einde van het jaar een eindejaarsgeschenk ontvangen. In 2009 waren 59 personen in 5 buurtpreventieteams in Schiedam actief. Deze teams lopen in de wijken Nieuwland, Groenoord, Sibeliusplein, Tuindorp en Bachplein en worden geleid door buurtbewoners zelf. Ook in 2009 hebben de gemeente en Woonplus de teams ondersteund met materialen en hebben de leden van de teams een eindejaarsgeschenk ontvangen.
ProgrammaREKENing
97
• De Buurt Bestuurt – Het afgelopen jaar is het project De Buurt Bestuurt verder uitgerold in de stad. Bewoners bepalen voor 180 uur per jaar, binnen de bevoegdheden van de Licht Blauwe Brigade, waar de toezichthouders inzet op plegen. Bij de diverse wijkoverleggen is deze systematiek toegelicht aan de bewoners en is de inzet bepaald. In de wijkoverleggen is de inzet veelal bepaald op de aanpak van hondenpoep, parkeergedrag, verkeersgedrag bij scholen, vervuiling en jeugdoverlast. Naar aanleiding van het bepaalde is in 2009 inzet gepleegd in de wijken Woudhoek, Kethel, Oost, Groenoord en Oost. De reacties van bewoners en ondernemers van deze wijken op het project, zijn onverdeeld positief. Ook vanuit de toezichthouders wordt positief geoordeeld, omdat er veel contacten zijn gelegd. • OK-punten - In 2009 zijn 9 OK-punten gerealiseerd. Dit heeft het totaal gebracht op 19 OK-punten in Schiedam. OK-punten zijn veilige plekken waar men terecht kan als men slachtoffer of getuige is van geweld op straat, of als men zich anderszins onveilig of bedreigd voelt. Een OKpunt biedt goede opvang: men kan er tot rust komen en men kan er zijn verhaal kwijt. De vrijwilligers van de locaties hebben een cursus gevolgd. Doelstelling 2: Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme (CWP en GSB) • Veilige School – In het kader van het project De Veilige School is in samenwerking met scholen en politie een quick scan gemaakt van de sociale en fysieke veiligheid van de scholen. Op 16 november 2009 is met 8 scholen het convenant De Veilige School ondertekend. Twee scholen hebben de training Radicalisering gevolgd. In eerste instantie was sprake van 7 scholen, maar doordat ook het medisch-psychische RMPI deelneemt, is het totaal op 8 scholen gekomen.
98
• Schooladoptieplan Doe Effe Normaal – In 2009 is het schooladoptieplan uitgevoerd door de politie op de basisscholen in Schiedam. Op 20 van de 27 basisscholen zijn lessen door de politie verzorgd. Er zijn 1.334 kinderen van groep 7 en 8 bereikt. • Voorlichting – Medewerkers van Bureau Halt hebben in 72 groepen 7/8 van 22 basisscholen en in 10 onderbouwgroepen van 2 scholen voortgezet speciaal onderwijs de voorlichtingslessen Je Kan Het Zelf Bedenken verzorgd. Vuurwerkvoorlichting is gegeven aan 15 onderbouwgroepen op 3 scholen voor voortgezet onderwijs en aan 5 onderbouwgroepen op 1 school voor voortgezet speciaal onderwijs. • Halt- en Stop-zaken – In 2009 zijn er 153 Halt- en 3 Stopverwijzingen geweest. Inclusief de Vuurwerkperiode 2008/2009 zijn in 2009 121 Halt-zaken en 4 Stop-zaken afgerond. • Problematische Jeugdgroepen – Vanuit de aanpak Problematische Jeugdgroepen (individueel, groepsgericht en domeingericht) zijn actieprogramma’s voor de Troelstralaan, het Dwarsplein Krona (Noord) en Jonge Antillianen (Nieuwland) in uitvoering genomen. Het actieprogramma Troelstralaan en Dwarsplein zijn afgerond. Naar aanleiding van het actieprogramma is er structureel aandacht voor het Dwarsplein in de zomerperiode. Doelstelling 3: Verbeteren handhaving en toezicht (in openbare ruimte) • Lichtblauwe Brigade – Bij de Lichtblauwe Brigade (LBB) zijn momenteel 37 fte’s ingevuld, waarvan 6 personen worden ingehuurd van de Berk en Rodenrijsgroep Schiedam (BGS). Er zijn 5 stagiairs van een mbo-opleiding en 1 stagiair uit het hbo werkzaam. Daarnaast is het project Watch Out inmiddels gestart in de wijk Nieuwland, waardoor het aantal toezichthouders, voor een periode van een jaar, feitelijk met 22 is uitgebreid.
Lichtblauwe Brigade in cijfers LBB Schoon en heel
LBB Bestuurlijke handhaving
LBB Strafrechtelijke handhaving
LBB Verkeershandhaving LBB Inzet bij evenementen
LBB Inzet bij calamiteiten
LBB Horecacontroles
Aantal meldingen aan Irado
2.881
Aantal meldingen afval
2.160
Meldingen defect straatmeubilair
720
Aantal meldingen veilig
1.348
Huisvuil
782 proces verbalen
Fietswrakken
1.014
Verwijderde fietswrakken
720
Aantal gestickerde aanhangers
171
Aantal verwijderde aanhangers
18
Overlast honden
141 proces verbalen
Overlast alcohol
4 proces verbalen
Overlast wildplassen
5 proces verbalen
Fietsendiefstal
0 aanhoudingen
Bedreiging/ belediging ambtenaar in functie
8 aanhoudingen
Naheffingen 2009
7.574
Processen-verbaal
4.997
Braderieën
148 uur
Koninginnedag
80 uur
Kermis
60 uur
Popconcerten
38 uur
Overige evenementen
1.530 uur
Branden
132 uur
Verkeersregelingen
438 uur
Beveiliging Stadhuis
36 uur
Wateroverlast
65 uur
Controles
75
Processen-verbaal
4
Rapportages voor bestuurlijke waarschuwingen
18
• Veiligheid Openbaar vervoer – Uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat de veiligheid op en rondom NS-station Schiedam-Nieuwland en NS/Metro Station Schiedam-Centrum het beste wordt beoordeeld. Vlak daarna volgt metrostation Vijfsluizen. Op de metrostations Parkweg en Troelstralaan scoort de veiligheid duidelijk minder goed. Rond de 70 procent van de ondervraagden voelt er zich soms tot vaak onveilig. Overigens blijkt uit gegevens van de politie dat het aantal incidenten op deze stations inmiddels sterk is verminderd. Zo bedroeg in het eerste halfjaar van 2009 het aantal incidenten 84, tegen maar liefst 434 in dezelfde periode in 2007.
• Cameratoezicht (CWP) – Na besluitvorming van de Raad in april van 2009 is op de Koemarkt een pilot Cameratoezicht van start gegaan. De pilot loopt van 16 september 2009 tot 15 maart 2010. In december heeft een tussen- evaluatie plaatsgevonden over de eerste twee maanden. De resultaten geven een voorzichtig positief beeld. • Zichtbaarheid en betrokkenheid buurtagent – De zichtbaarheid en de betrokkenheid van de buurtagenten hebben de aandacht en zijn regelmatig onderwerp van gesprek tussen de burgemeester en het hoofd wijkpolitie geweest. De buurtagenten zijn nadrukkelijk betrokken bij de wijkoverleggen. Ook zijn de buurtagenten in 2009 betrokken bij
ProgrammaREKENing
99
diverse integrale veiligheidsprojecten, zoals Buurtpreventie, project Doe Effe Normaal en de aanpak van overlastgevende jongeren. De gegevens van de buurtagenten zijn opgenomen op de website van de gemeente en zijn diverse malen in gemeentelijke uitgaven gepubliceerd. • Doodschouw – In 2009 heeft 104 maal een doodschouw bij onnatuurlijke dood plaatsgevonden. • Aanpak Oud en Nieuw 2009-2010 – Zoals elk jaar is voor de jaarwisseling een actieprogramma opgesteld. De aanpak heeft bijgedragen om verstoringen van de openbare orde in de periode vóór en tijdens de jaarwisseling zoveel als mogelijk te voorkomen. Er hebben zich tijdens de afgelopen jaarwisseling weinig incidenten voorgedaan. Afgelopen jaarwisseling zijn twee ontheffingen voor een vreugdevuur verleend: in de wijken Zuid en West. Dit jaar is er uit de wijk Oost geen aanvraag binnengekomen. Het is ook rustig gebleven in de wijk Oost. Het werken met ontheffinghouders is wederzijds als positief ervaren en heeft in de praktijk de-escalerend gewerkt. Het verwijderen van binnenbakken van vuilnisbakken is een succesvolle maatregel gebleken. De schoonmaakactie op 1 januari zorgde ervoor dat de stad er weer snel netjes uitzag. Dit jaar hebben de Schiedammers huis aan huis een vuurwerkafvalzak ontvangen met het verzoek om restanten vuurwerk op te ruimen. Tegen de districtelijke trend in is in Schiedam is het totale aantal aangiften vernielingen met 39 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde jaarwisselingperiode vorig jaar. In de nacht van de jaarwisseling en in de periode daarna zijn ook minder vernielingen gepleegd in vergelijking met voorgaande jaren. • Controle en handhaving horeca, seksinrichtingen en coffeeshops – Er hebben periodieke controles plaatsgevonden zowel preventief als repressief. Indien er geconstateerd wordt dat er voorschriften van de vergunning werden overtreden of incidenten hadden plaatsgevonden, is er middels het handhavingsarrangement gehandhaafd. Voordat er bestuursrechtelijk wordt opgetreden, wordt de ondernemer eerst gehoord in een hoorzitting. In 2009 hebben 3 handhavingszaken (waarschuwingsbrief/gesprekken) inzake illegale prostitutie in woonhuis, gesloten seksinrichting en naleving vergunningvoorschriften plaatsgevonden. In 2009 hebben 30 bestuursrechtelijke handhavingszaken bij horecabedrijven plaatsgevonden, waaronder 3 sluitingen, 27 waarschuwingen/aanschrijvingen en 2 lasten onder dwangsom. De Lichtblauwe Brigade heeft 75 horecacontroles uitgevoerd waarvan 10 coffeeshopcontroles en 1 integrale con-
100
trole (koffiehuizen) in samenwerking (wisselende samenstellingen VWA, Belastingdienst, Vreemdelingendienst en Arbeidsinspectie. De politie heeft in de weekenden 104 horecacontroles met betrekking tot sluitingstijden en 1 integrale controle uitgevoerd. • Kansspelen - In de loop van 2009 zijn de kansspelautomaten uit verschillende laagdrempelige bedrijven verwijderd: sommige vrijwillig, andere na weigering van een aanwezigheidsvergunning. De 2 rechtszaken die in 2009 zijn aangespannen tegen de weigering van de aanwezigheidsvergunning wegens laagdrempeligheid zijn in het voordeel van de gemeente Schiedam beslist. • Afgegeven vergunningen/ontheffingen – Zie onderstaand overzicht. Vergunningen / ontheffingen Afgegeven 152 ontheffingen RVV (ontheffing parkeer/ stilstaan verboden) 112 herkenbaarheidsteken (ontheffing betaald parkeren bepaald gebied) 8 ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen 9 ontheffingen (APV 4.1.5: geluid) 6 vergunningen (APV 4.1.2: collectieve festiviteiten) 5 ventvergunningen 1 standplaatsvergunning 16 grootschalige evenementen (APV 2.2.4) 120 reguliere evenementen (APV 2.2.2) 182 evenementen zijn gemeld (APV 2.2.6) 70 exploitatievergunningen (APV 2.3.2) waaronder 4 coffeeshops en 1 seksinrichting 69 drank- en horecavergunningen (artikel 3 Drank- en horecawet) 23 aanwezigheidsvergunningen (Wet op de kansspelen) 135 overige vergunningen / ontheffingen 30 bestuurlijke handhaving naar aanleiding van overtredingen Geweigerd 3 exploitatievergunningen (APV 2.3.2) 4 aanwezigheidsvergunningen (Wet op de Kansspelen).
Doelstelling 4: Terugdringen woninginbraken • Politiekeurmerk Veilig Wonen/woonomgeving – In 2009 is aan 177 woningen subsidie verstrekt voor uitgaven die samenhangen met het behalen van het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor nog eens 187 loopt de aanvraag. Verder zijn in 2009 aan de loop- en slooproute De Singel aanpassingen verricht volgens de normen van het Politiekeurmerk Veilige Woonomgeving.
Doelstelling 5: Woonoverlast verminderen (CWP) • Buurtbemiddeling – Zie hoofdstuk 6 Extra inzet programma Veiligheid. • Aanpak overlastgevende panden / interventieteam – Het interventieteam heeft 131 huisbezoeken afgelegd in overlastpanden. Het betrof 37 woningen van woningcorporatie Woonplus en 94 particuliere koopwoningen. • Aanpak illegale hennepteelt – Op 28 november 2008 is het Convenant Bestuurlijke Aanpak Hennepteelt Waterweg ondertekend door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de politie, het Openbaar Ministerie, het energiebedrijf Stedin, de brandweer en woningcorporaties. In 2009 zijn 68 hennepkwekerijen ontmanteld, waarvan 57 bestuursrechtelijk.
Nazorg veelplegers Fase
Doelstelling 6: Persoonsgerichte aanpak bevorderen • Nazorg/aanpak veelplegers – Sinds 1 januari 2007 is het project in uitvoering. In 2008 is een gedigitaliseerde uitwisseling van gegevens tot stand gebracht tussen de ketenpartners. Op 31 december 2009 heeft Schiedam een lijst met 150 veelplegers, waarvan er 88 als zodanig actief zijn. Daarvan zijn er 43 volwassen veelplegers (23-plussers). Deze personen zijn in zorg of worden naar zorg toe geleid. Negen volwassen veelplegers en 4 jong volwassen veelplegers hebben in 2009 een traject afgerond en zijn recidivevrij.
Volwassen veelpleger > 23
Jong volwassen veelplegers 18-23
Aanmelding
1
Analyse
3
18
Interventie
3
7
Monitoring
27
7
Afgesloten
9
13
43
45
88 actieve veelplegers
• Huiselijk geweld – Zie hoofdstuk 6 Extra inzet programma Veiligheid. In 2009 zijn naast de voorgenomen activiteiten ook nieuwe activiteiten ondernomen om de doelstelling te behalen. Het betreft: • Doorbetaling huur gedetineerden – Eind 2008 heeft het College besloten om, onder strikte voorwaarden, tijdens detentie de vaste lasten door te betalen. In 2009 is voor 2 gedetineerden de huur doorbetaald. Hiermee was een bedrag van ca € 3.000 gemoeid. • Aanpak overlastgevende personen – Sinds het tweede kwartaal van 2009 worden overlastgevende personen geadopteerd door één van de crisismanagers. Contacten tussen overlastgever en gemeente lopen via de crisismanager. Momenteel hebben de crisismanagers 5 overlastgevende personen in de persoonlijke aanpak.
• Veiligheidshuis Waterweg Noord – Op 18 november het Veiligheidshuis Waterweg Noord geopend. Hiervoor werken samen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis, de justitieketen, de politie, bureau Jeugdzorg en Reclassering Nederland. In het Veiligheidshuis wordt casuïstiek besproken, waarna de aanwezige partners ter plekke uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. 3.3 Doelrealisatie: kengetallen De tabel met effect- en prestatie-indicatoren wordt vervangen door de Veiligheidsindex (zie 3.4 van programma Veiligheid).
ProgrammaREKENing
101
Tabel effect- en prestatie-indicatoren Stedelijke sociale veiligheid Omschrijving (speerpunten)
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
a. H et aandeel bewoners van Schiedam dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt, daalt van 50% in 2007 naar 48% in 2011 (1)
E
Leefbaarheidsonderzoek
50% (2007)
49%
47%
b. Het aandeel bewoners van Schiedam dat zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig voelt, daalt van 32% in 2007 naar 29% in 2011 (2)
E
Leefbaarheidsonderzoek
32% (2007)
31%
34%
c. Het aandeel bewoners van Schiedam dat een actieve bijdrage levert om de eigen buurt te verbeteren stijgt van 17% in 2007 naar 23% in 2011 (3)
E
Leefbaarheidsonderzoek
17% (2007)
20%
16,4%
a. In 2011 ervaart 55% van de Schiedammers wel eens overlast van jongeren (huidig percentage 61%) (4)
E
Leefbaarheidsonderzoek
61% (2007)
58%
63%
b. Vernielingen (5)
E
Leefbaarheidsonderzoek
944 (2006)
1.000
854
3. Verbeteren handhaving en toezicht (in de openbare ruimte)
E
a. D e verloedering van de openbare ruimte in Schiedam is in 2011 met 15% verminderd ten opzichte van 2007 (gemeten d.m.v. GSB-indicatorscore) (6)
E
Leefbaarheidsonderzoek
5,2 (2007)
4,8
5,1
b. Een daling van de indicatorscore dreiging van 1,5 naar 1,4 (gemeten d.m.v. GSB-indicatorscore (7)
E
Leefbaarheidsonderzoek
1,5 (2007)
1,45
1,4
c. Het aandeel aanvragen voor vergunningen en ontheffingen (horeca- en evenementenvergunningen) dat binnen de geldende termijnen wordt afgehandeld
E
Octopus en afdelingsplan Veiligheid
75% (2007)
80%
90%
E
Leefbaarheidsonderzoek
480 (2006)
432
314
E
Leefbaarheidsonderzoek
29% (2007)
29%
32%
P
Leefbaarheidsonderzoek
60 (2004)
60
88
1. Betrokkenheid bewoners bevorderen:
2. Terugdringen en beheersen van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme
4. Terugdringen woninginbraken Het aantal woninginbraken in Schiedam is in 2011 met 20% gedaald ten opzichte van 2006; het aantal woninginbraken bedroeg in 2006 480 (8) 5. Woonoverlast verminderen De overlast door omwonenden in Schiedam stabiliseert zich in 2011 op het huidige niveau (huidig niveau is 29% in 2007)(9) 6. Persoonsgerichte aanpak bevorderen Nazorgtraject voor 25% van de in 2004 in beeld gebrachte veelplegers, te weten 60. * E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.
102
Toelichting (1) Deze absolute daling van 2 procentpunten in 2011 komt overeen met een relatieve daling van 4 procent ten opzichte van het percentage in 2008, hetgeen een trendbreuk inhoudt. (2) Dit is een relatieve daling van ruim 9 procent in 2011 ten opzichte van het percentage in 2008. (3) De voorgestelde stijging is een relatieve stijging van 35 procent ten opzichte van het aandeel in 2008. Dit is een zeer grote stijging, zeker gezien het feit dat de laatste jaren juist een daling heeft plaatsgevonden. (4) Voorgestelde daling is een relatieve daling van bijna 10 procent ten opzichte van het percentage in 2008. De 55 procent is in de afgelopen tien jaar niet gehaald. Sinds 2004 tot en met 2007 nam de overlast jaarlijks toe. (5) Het huidige aantal aangiften van vernielingen in Schiedam is 944 (2006). Door meer betrokkenheid van bewoners en betere sociale controle is in eerste instantie het streven gericht op een toename van het aantal aangiften. Zo wordt de problematiek inzichtelijker voor een gerichte aanpak. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot minder vernielingen en dus ook tot minder aangiften. (6) De voorgestelde daling van 15 procent in 2011 houdt in dat Schiedam in de middenmoot van GSB-gemeenten terecht zou komen, terwijl het in 2008 in de top zit. Dat is zeer ambitieus. (7) Het huidige lage niveau van de indicatorscore ‘dreiging’ in Schiedam is in vergelijking met de GSB-gemeenten een gemiddelde score. Gezien de ligging van Schiedam nabij Rotterdam is dat vrij goed. Hoewel de score in 2007 slechter is uitgevallen dan het jaar ervoor, wordt voorgesteld om, gezien het grote aantal maatregelen, toch te streven naar een daling van de indicatorscore ‘dreiging’ van 1,5 naar 1,4 in 2011. Dit is een relatieve daling van 7 procent.
(8) H oe lager het aantal woninginbraken, des te lager het dalingspercentage dat mogelijk zal zijn. Het dalingspercentage neemt in de afgelopen jaren dan ook af. Een daling van 20 procent in 2011 ten opzichte van 2006 (van 480 naar 384 inbraken) is een realistische maar zeer ambitieuze doelstelling. (9) De overlast als gevolg van de huisvestingsituatie van tijdelijke buitenlandse werknemers is een steeds urgenter en in omvang toenemend probleem. Het aantal meldingen neemt toe, hetgeen nog niet in de cijfers is terug te zien. Verwacht wordt dat het met de inzet van voorgestelde maatregelen al moeilijk zal zijn deze trend in de komende jaren te breken en in 2011 op het niveau te zijn van 2007. 3.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Het aandeel bewoners dat actief is geweest om de eigen woonbuurt te verbeteren, is in Schiedam gelijk aan het landelijk gemiddelde en daarmee hoger dan het gemiddelde in de regio Rotterdam-Rijnmond. Vooral in Kethel en oude stadswijken als Centrum, West en Zuid kan gerekend worden op de bewoners. In Groenoord en Nieuwland blijft een actieve bijdrage van de bewoners wat achter. In Groenoord heeft dit te maken met het feit dat de wijk door een grote groep ouderen wordt bevolkt. Zij achten zichzelf niet zo gemakkelijk in staat om een actieve bijdrage te leveren. In Nieuwland gaat het vooral om het westelijke deel van de wijk waar slechts 6 procent van de bewoners actief is geweest voor de buurt. Veiligheidsindex Schiedam De tabel Effect- en prestatie-indicatoren is omgezet naar de Veiligheidsindex Schiedam. Deze index bestaat voor 50 procent uit objectieve gegevens (waarvan politiecijfers 25 procent, Irado 18,75 procent en Brandweer 6,25 procent) en voor 50 procent uit subjectieve gegevens (GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor).
ProgrammaREKENing
103
Tabel Opbouw Schiedamse Veiligheidsindex Objectieve veiligheid
Subjectieve veiligheid
Clusters
Aspecten
Bron
Diefstal
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen, autodiefstal, zakkenrollerij, diefstal uit/vanaf overige voertuigen
Politie Rotterdam-Rijnmond
(Woning)inbraak
Woninginbraak, inbraak in schuren, garages, bergingen, e.d.
Politie Rotterdam-Rijnmond
Geweld
Bedreiging, mishandeling, straatroof, aanranding, verkrachting
Politie Rotterdam-Rijnmond
Vernieling
Vernieling (van zowel publiek als privaat eigendom)
Politie Rotterdam-Rijnmond
Schoon en Heel
Alle meldingen betreffende de openbare ruimte
Irado
Kleine buiten branden
Alle meldingen betreffende kleine buitenbranden
Brandweer
Verloedering
Bekladden van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep op straat, vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes
GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor
Overlast
Vormen van geluidsoverlast, overlast van groepen jongeren, overlast door omwonenden
GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor
Dreiging
Dreiging in de buurt, mensen die op straat worden lastig gevallen, gewelddelicten, tasjesroof, drugsoverlast
GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor
Vermogensdelicten
Fietsendiefstal, diefstal uit auto’s, beschadiging of vernieling aan auto’s, inbraak in woningen
GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor
Sociale cohesie
Elkaar kennen, met elkaar omgaan, zicht thuis voelen in de eigen woonbuurt
GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor
% nooit onveilig
Het aandeel bewoners dat zich in de eigen woonbuurt nooit onveilig voelt
GSB-indicatoren Veiligheidsmonitor
Vergelijkingen Omdat het objectieve deel van de Schiedamse Veiligheidsindex is gebaseerd op de landelijke Gemeentelijke Veiligheidsindex, is voor de feitelijke criminaliteit een vergelijking te maken tussen Schiedam en alle 431 deelnemende gemeenten.
Het gemiddelde veiligheidsniveau in alle gemeenten is in 2004 gelijk gesteld aan 100 (= de benchmark). Van elke gemeente is vervolgens voor 2004 en 2007 een indexscore berekend. Die kan hoger of lager bedragen dan 100, al naar gelang het veiligheidsniveau in dat jaar boven of beneden de benchmark ligt.
Tabel Veiligheidsniveau Gemeentelijke Veiligheidsindex: Totaalindex
104
2004
2007
Verschil 2004-2007 in %
Schiedam
164
141
-14%
Gemeenten tussen 50.000-100.000 inwoners
144
137
-5%
Landelijk gemiddelde
100
98
-2%
De ontwikkeling van de vier clusters van feitelijke criminaliteit – diefstal, woninginbraak, geweld en vernieling – zijn in de volgende tabellen weergegeven: Gemeentelijke Veiligheidsindex: Cluster diefstal
2004
2007
Verschil 2004-2007 in % -23%
Schiedam
152
117
Gemeenten tussen 50.000-100.000 inwoners
137
107
-22%
Landelijk gemiddelde
100
78
-22%
2004
2007
Verschil 2004-2007 in %
Schiedam
235
125
-47%
Gemeenten tussen 50.000-100.000 inwoners
145
123
-15%
Landelijk gemiddelde
100
92
-8%
2004
2007
Verschil 2004-2007 in %
Schiedam
178
198
+11%
Gemeenten tussen 50.000-100.000 inwoners
160
168
+5%
Landelijk gemiddelde
100
108
+8%
2004
2007
Verschil 2004-2007 in %
Gemeentelijke Veiligheidsindex: Cluster woninginbraak
Gemeentelijke Veiligheidsindex: Cluster geweld
Gemeentelijke Veiligheidsindex: Cluster vernieling Schiedam
91
123
+35%
Gemeenten tussen 50.000-100.000 inwoners
136
149
+10%
Landelijk gemiddelde
100
115
+15%
In het Beleidsplan Veiligheid 2008-2011 zijn diverse doelstellingen opgenomen. Vele van deze doelstellingen zijn slechts op de perceptie van de inwoners gebaseerd. Juist een oordeel van burgers over (on)veiligheid is moeilijk te beïnvloeden. In het algemeen blijkt dat de subjectieve onveiligheid de ob-
jectieve volgt. In lijn daarmee is de overtuiging dat het lokale integrale veiligheidsbeleid, dat effectief de criminaliteit terugdringt waarvan burgers last hebben, uiteindelijk ook zal bijdragen aan een vermindering van de onveiligheidsgevoelens.
ProgrammaREKENing
105
4. Beleidsonderdeel Wijkgerichte sociale veiligheid 4.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Wijkgerichte sociale veiligheid Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen.
1.1 Veilige woonomgeving de Singel in Oost; 1.2 Bestuurlijke aanpak illegale hennepteelt in Oost; 1.3 Extra inzet interventieteams in Oost; 1.4 Keurmerk Veilige Woonomgeving Nolenslaan e.o. in Nieuwland; 1.5 Veilig ondernemen Nieuwe Passage in centrum; 1.6 Aanpak van twee problematische jeugdgroepen: individueel, groepsgericht en domeingericht.
2. De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Woudhoek, Kethel, Spaland/Sveaparken, West en Zuid stabiliseren.
2.1 Veilig ondernemen Hof van Spaland in Kethel; 2.1 Aanpak van drie problematische jeugdgroepen: individueel, groepsgericht en domeingericht.
Wijkgerichte Sociale veiligheid
4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: De onveiligheidsgevoelens van de bewoners van Oost, Nieuwland, Centrum en Groenoord verminderen • Oost – In 2009 zijn 31 hennepkwekerijen ontmanteld in de wijk Oost. Het interventieteam heeft in het kader van woonoverlast 49 panden bezocht. In 2009 zijn aan de loop- en slooproute De Singel aanpassingen verricht volgens de normen van het Politiekeurmerk Veilige Woonomgeving. De wijkgerichte inzet van de LBB was 4.975 uur. De wijkgerichte inzet is exclusief de 180 uur van het project De Buurt Bestuurt; deze uren kunnen de wijkbewoners zelf inzetten op de door hen gewenste onderwerpen. In het wijkoverleg is de inzet veelal bepaald op de aanpak van hondenpoep, parkeergedrag, verkeersgedrag bij scholen, vervuiling en jeugdoverlast. • Nieuwland – Het actieprogramma Aanpak Overlastende Jongeren Troelstralaan is opgesteld en is in uitvoering. In 2009 is het actieprogramma geëvalueerd met bewoners en professionals.
106
O m de overlast van Antillianen in de Mgr. Nolenslaan te doen afnemen, is er een actieprogramma opgesteld; ook dit is in uitvoering. Bij dit actieprogramma werken gemeenten, politie, Woonplus, ondernemers, de winkelstraatmanager, de buurtagent samen. Er zijn preventieve en repressieve acties ingezet. In 2009 is het actieprogramma Jonge Antillianen (aanpak problematische jongeren) in uitvoering genomen. Verder is in de wijk Nieuwland het project WatchOut gestart. Een aantal van 22 jongeren volgt een opleiding tot toezichthouder en houdt toezicht in de wijk. De wijkgerichte inzet van de LBB was 5.560 uur. Ook was er een buurtpreventieteam actief in Nieuwland. • Centrum – De wijkgerichte inzet van de LBB was 7.530 uur. Het convenant Veilig Ondernemen Nieuwe Passage (getekend op 1 november 2008) is door de ondernemers, beheerder, politie, brandweer en de gemeente in 2009 onderhouden. Op 26 augustus 2009 ondertekenden de gemeente Schiedam, de Politie Rotterdam-Rijnmond en de afdeling Schie-
dam van Koninklijk Horeca Nederland het Protocol Collectieve Horecaontzegging; één en ander in het kader van het samenwerkingsverband Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). • Groenoord – De wijkgerichte inzet van de LBB was 5.084 uur. De wijkgerichte inzet is exclusief de 180 uur van het project De Buurt Bestuurt; deze uren kunnen de wijkbewoners zelf inzetten op de door hen gewenste onderwerpen. In het wijkoverleg is de inzet veelal bepaald op de aanpak van hondenpoep, parkeergedrag, verkeersgedrag bij scholen, vervuiling en jeugdoverlast. Ook waren er in Groenoord twee buurtpreventieteams actief: op het Bachplein en Sibeliusplein. Doelstelling 2: De onveiligheidsgevoelens van Kethel, Spaland/Sveapark, West, Woudhoek en Zuid stabiliseren • Kethel – De wijkgerichte inzet van de LBB was 1.800 uur. De wijkgerichte inzet is exclusief de 180 uur van het project De Buurt Bestuurt; deze uren kunnen de wijkbewoners
zelf inzetten op de door hen gewenste onderwerpen. In het wijkoverleg is de inzet veelal bepaald op de aanpak van hondenpoep, parkeergedrag, verkeersgedrag bij scholen, vervuiling en jeugdoverlast. Op 7 november 2009 hebben ondernemers van het Hof van Spaland, de beheerder, politie, brandweer en de gemeente de intentieverklaring Veilig Ondernemen (verklaring tot samenwerken) ondertekend. • Spaland / Sveaparken – In 2009 is het actieprogramma Krona (aanpak problematische jongeren) in uitvoering genomen. De wijkgerichte inzet van de LBB was 4.350 uur. • West – De wijkgerichte inzet van de LBB was 2.352 uur. • Woudhoek – De wijkgerichte inzet van de LBB was 3.120 uur. • Zuid – De wijkgerichte inzet van de LBB was 4.860 uur. Het actieprogramma Dwarsplein is afgerond. Naar aanleiding van het actieprogramma is er in de zomerperiode structureel aandacht voor het Dwarsplein.
4.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Wijkgerichte sociale veiligheid Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (2007)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Het aandeel bewoners van Oost dat zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig voelt, daalt van 48% in 2007 naar 45% in 2011
E
Leefbaarheidonderzoek
48%
47%
45%
Nieuwland van 48% in 2007 naar 45% in 2011
E
Leefbaarheidonderzoek
48%
47%
53%
Centrum van 42% in 2007 naar 39% in 2011
E
Leefbaarheidonderzoek
42%
41%
47%
Groenoord van 34% in 2007 naar 32% in 2011.
E
Leefbaarheidonderzoek
34%
33%
36%
Woudhoek stabiliseert op 18% in 2011
E
Leefbaarheidonderzoek
18%
18%
22%
Kethel stabiliseert op 18% in 2011
E
Leefbaarheidonderzoek
18%
18%
16%
Spaland / Sveaparken stabiliseert op 13% in 2011
E
Leefbaarheidonderzoek
13%
13%
11%
West stabiliseert op 22% in 2011
E
Leefbaarheidonderzoek
22%
22%
28%
Zuid stabiliseert op 23% in 2011
E
Leefbaarheidonderzoek
23%
23%
19%
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.
ProgrammaREKENing
107
4.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Gekozen is om de Schiedamse Veiligheidsindex te gebruiken. Hiermee kan de gemeente zien welke wijken zich op het gebied van leefbaarheid en veiligheid goed ontwikkelen en welke minder (oftewel een combinatie van objectief en subjectief). Alle objectieve en subjectieve aspecten zijn hiervoor gestandaardiseerd, genormeerd en omgezet naar rapportcijfers. Deze rapportcijfers zijn na weging vervolgens opgeteld en gedeeld door het aantal aspecten. Op deze manier is een gemiddeld rapportcijfer voor elke afzonderlijke wijk in Schiedam verkregen. De rapportcijfers worden vervolgens in de vijf categorieën ingedeeld.
108
Indeling categorieën Veiligheidsindex Categorieën
Rapportcijfers
Onveilige wijk
Lager dan 4,0
Probleemwijk
Van 4,0 tot 5,0
Bedreigde wijk
Van 5,0 tot 6,0
Aandachtswijk
Van 6,0 tot 7,0
Veilige wijk
7,0 en hoger
Voor heel Schiedam en voor de afzonderlijk wijken geeft de Veiligheidsindex de volgende uitkomsten te zien:
Omschrijving
Nulmeting 2007
Resultaat 2008
Veiligheidsindex-categorie
Centrum
5,4
5,3
bedreigde wijk
Oost
5,7
5,8
bedreigde wijk
West
6,8
6,8
aandachtswijk
Zuid
7,1
7,0
veilige wijk
Nieuwland
5,9
5,9
bedreigde wijk
Groenoord
6,4
6,4
aandachtswijk
Kethel
6,1
6,4
aandachtswijk
Woudhoek
7,3
7,4
veilige wijk veilige wijk
Spaland/Sveaparken
7,6
7,5
Schiedam
6,4
6,4
Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Wijkgerichte sociale veiligheid, omgezet naar de Schiedamse Veiligheidsindex Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting 2007
Resultaat 2008
Streefwaarde 2009
2010
2011
Schiedam moet merkbaar veiliger worden
E
Veiligheidsindex
6,4
6,4
6,4
6,5
6,5
Centrum blijft een bedreigde wijk
E
Veiligheidsindex
5,4 bedreigde wijk
5,3 bedreigde wijk
5,4
5,4
5,4
Oost verbetert van bedreigde wijk naar aandachtswijk in 2011
E
Veiligheidsindex
5,7 bedreigde wijk
5,8 bedreigde wijk
5,8
5,9
6,0
West blijft een aandachtswijk in 2011
E
Veiligheidsindex
6,8 aandachtswijk
6,8 aandachtswijk
6,8
6,8
6,8
Zuid blijft een (redelijk) veilige wijk
E
Veiligheidsindex
7,1 veilige wijk
7,0 veilige wijk
7,1
7,1
7,1
Nieuwland verbetert van bedreigde wijk naar aandachtswijk in 2011
E
Veiligheidsindex
5,9 bedreigde wijk
5,9 bedreigde wijk
5,9
5,9
6,0
Groenoord blijft een aandachtswijk
E
Veiligheidsindex
6,4 aandachtswijk
6,4 aandachtswijk
6,4
6,5
6,6
Kethel blijft een aandachtswijk
E
Veiligheidsindex
6,1 aandachtswijk
6,4 aandachtswijk
6,1
6,1
6,1
Woudhoek blijft een (redelijk) veilige wijk
E
Veiligheidsindex
7,3 veilige wijk
7,4 veilige wijk
7,3
7,3
7,3
Spaland/Sveaparken blijft een (redelijk) veilige wijk
E
Veiligheidsindex
7,6 veilige wijk
7,5 veilige wijk
7,6
7,6
7,6
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator
ProgrammaREKENing
109
5. Beleidsonderdeel Fysieke veiligheid 5.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Fysieke veiligheid Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Adequate brandweerzorg en adequate ambulancezorg.
1.1 Continueren deelname aan de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond; 1.2 Actief en periodiek monitoren van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst tussen Schiedam en de veiligheidsregio.
2. Adequate hulpverlening en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu bij (dreigende) rampen, crises en grootschalige ordeverstoringen.
2.1 Het actueel houden van de bestaande crisisbeheersingsplannen en -afspraken; 2.2 Het verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie; 2.3 Het continu opleiden, trainen en oefenen (OTO) van werkers in de rampenbestrijding; 2.4 Communicatie met burgers over risico’s.
Fysieke veiligheid
5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Adequate brandweerzorg en ambulancezorg • Veiligheidsregio – Schiedam neemt deel aan de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De dienstverleningsovereenkomst tussen Schiedam en de veiligheidsregio wordt actief gemonitord. Doelstelling 2: Adequate hulpverlening en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu bij (dreigende) rampen, crises en grootschalige ordeverstoringen (crisisbeheersing) • Professionalisering – De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie is in 2009 verder geprofessionaliseerd. Medewerkers in de rampenbestrijding worden continu Opgeleid, geTraind en geOefend (OTO).
110
• Gebruik Blackberry’s – Wegens de slechte telefonische bereikbaarheid van sleutelfunctionarissen van de rampen- en crisisorganisatie binnen het bestaande technische systeem is, bij wijze van proef, overgegaan op het gebruik van Blackberry’s. De eerste resultaten laten een grotere betrouwbaarheid zien ten opzichte van de oude telefoons. • Griep-spreekuuroefening – Afgelopen maanden is samen met diverse partners een grote griep-spreekuuroefening gehouden. De oefening was een succes. In het laatste kwartaal zijn in samenwerking met de afdeling Welzijn 2 griepvaccinaties gerealiseerd. Mede dankzij de eerder dit jaar gehouden oefening is de vaccinatie goed verlopen.
5.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Fysieke veiligheid Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar 2008)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
% spoedgevallen waarbij de brandweer binnen normtijd (8 min.) ter plekke is
P
Programmabegroting VRR 2009
80%
80%
78%
% spoedgevallen waarbij de ambulance binnen normtijd (15 min.) ter plekke is
P
Programmabegroting VRR 2009
90%
90%
91%
Monitoren voortgang uitvoering Dienstverleningsovereenkomst VRR 3 maal per jaar
P
Programmabegroting VRR 2009
3
3
3
Het aandeel betrokkenen bij alle 17 deelplannen crisisbeheersing dat is opgeleid
P
Afdelingsplan Veiligheid
25%
40%
90%
Aantal oefeningen crisisbeheersing
P
OTO en afdelingsplan Veiligheid
2
2
3
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator.
5.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen Bij 68 meldingen gebouwbranden is in 15 gevallen sprake van een overschrijding van de normtijd van 8 minuten. In vier gevallen (6%) is er sprake van een overschrijding van de normtijd met maximaal 8 seconden.
ProgrammaREKENing
111
6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Veiligheid Omschrijving Straatbrede inzet buurtbemiddeling
2009
2010
2011
2012
30.000
30.000
30.000
30.000
120.000
120.000
120.000
120.000
100.000
75.000
75.000
75.000
60.000
60.000
60.000
60.000
85.000
85.000
80.000
-
395.000
370.000
365.000
285.000
De stadsbrede buurtbemiddeling 2009 is uitgevoerd door Bureau De Vijf. In 2009 zijn er 100 burenruzies aangemeld voor Buurtbemiddeling Schiedam. Bij 59 bemiddelingen is de bemiddeling geslaagd. Aanpak illegale hennepteelt Op 28 november 2008 is het Convenant Aanpak Hennepteelt Waterweg ondertekend. In 2009 zijn er 69 hennepkwekerijen ontmanteld, waarvan 58 bestuursrechtelijk en 11 strafrechtelijk. Naar aanleiding van de ontmantelingen zijn 33 handhavingsbesluiten verzonden. Hiertegen zijn 4 bezwaarschriften ingediend. Twee bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en twee bezwaarschriften zijn nog in behandeling (het betreft hier twee bezwaarschriften op een en hetzelfde ontmantelingsadres, beide huurders hebben een bezwaarschrift ingediend). Er zijn 28 inningsopdrachten/facturen verzonden. Hiervan zijn acht betalingen binnengekomen ter waarde van € 16.361,43. Het nog openstaande bedrag is € 33.150,32. Er zijn 14 dossiers overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Huiselijk geweld De aanpak van huiselijk geweld vindt in de Waterweggemeenten plaats in een samenwerkingsverband van de drie gemeenten. Vanaf mei 2005 is het Steunpunt Huiselijk Geweld ingesteld. De Wet tijdelijk huisverbod is ingegaan per 1 januari 2009. Er zijn 23 huisverboden opgelegd in 2009. Driemaal is er overwogen om een huisverbod op te leggen, maar heeft de burgemeester besloten dit niet te doen. Driemaal is bezwaar aangetekend tegen een huisverbod. De gemeente is in alle zaken in het gelijk gesteld. In april 2009 is de Monitor Huiselijk Geweld verschenen. Het actieprogramma Ouderenmishandeling, een specifiek onderdeel van de aanpak van huiselijk geweld, is in oktober 2009 in uitvoering genomen. Keurmerk veilig ondernemen Het convenant Veilig Ondernemen Nieuwe Passage (getekend op 1 november 2008) is door de ondernemers, beheerder, politie, brandweer en de gemeente in 2009 onderhouden. Op 7 november 2009 hebben ondernemers van het Hof van Spaland, beheerder, politie, brandweer en de gemeente de intentieverklaring Veilig Ondernemen (verklaring tot samenwerken) ondertekend. Project overbewoning Ter uitvoering van het project is de formatie Woninginspectie uitgebreid. Veel vergunningen (zowel voor onttrekking als voor splitsing) die in 2008 waren aangevraagd, zijn pas in 2009 behandeld. Dit heeft onder meer te maken met de invoering op 1 november 2008 van het Gebruiksbesluit, regelende het brandveilig gebruik van gebouwen. Een aantal vergunningen is buiten behandeling gesteld of geweigerd (25). Naast vergunningverlening is de handhaving via de interventieteams ter hand genomen. Totaal
112
7. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)
Begroting primair 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Afwijking t.o.v. begroting na wijziging
10.528
9.983
9.679
9.701
282
Lasten Baten Resultaat voor bestemming
146
131
148
192
62
-10.382
-9.852
-9.531
-9.509
344
Toevoeging aan reserves
13
Onttrekking aan reserves
1.022
1.187
829
1.187
Resultaat na bestemming
-9.360
-8.665
-8.715
-8.321
344
8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Veiligheid Lasten Openbare orde en veiligheid De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de inhuur van personeel van derden en uitbestede werkzaamheden door derden aanzienlijk is verminderd.
343
Overige afwijkingen
1
Saldo Programma Veiligheid
344
9. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000)
Begroting 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
5.001
Brandweer
5.261
0
-5.261
5.298
0
-5.298
5.260
0
-5.260
5.002
Openbare orde en veiligheid
4.722
131
-4.591
4.380
148
-4.232
4.441
192
-4.248
Totaal
Resultaat voor bestemming
9.983
131
-9.852
9.679
148
-9.531
9.701
192
-9.509
5.999
Mutaties reserves
0
1.187
1.187
13
829
816
0
1.187
1.187
Totaal
Resultaat na bestemming
9.983
1.318
-8.665
9.692
977
-8.715
9.701
1.380
-8.321
ProgrammaREKENing
113
Woonmilieu 1. Doelstelling De gemeente Schiedam wil met het programma Woonmilieu, in overleg met partners in de stad, beleid ontwikkelen en uitvoeren dat gericht is op het creëren van een evenwichtige en kwalitatieve woningvoorraad in een optimale woonom-
geving, variërend van monumenten tot en met moderne architectuur in een sterk verstedelijkte, ruime en groene omgeving. Daarnaast heeft het programma als doel goede condities te scheppen om dit beleid te kunnen uitvoeren.
Programma Woonmilieu
Speerpunten
Algemene doelstelling
• Omgevingsvergunning • Verbeteren luchtkwaliteit • Het realiseren van nieuwbouwwoningen • Wijkactieplan Nieuwland • Verbeteren van particuliere woningen • Klimaatbeleid Beleidsonderdelen
Doelstellingen
Wonen
1. Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners. 2. Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de Stadsregio Rotterdam). 3. Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. 4. Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling. 5. Een verbeterd bestand van particuliere woningen (casco en fundering). 6. De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen (Onderdeel van het project ‘Werk aan de Winkel’). 7. Handhaving in de gebouwde omgeving.
Monumenten
1. Een nauwere relatie tussen monumentenbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid bewerkstelligen; meer aandacht voor integrale kwaliteitszorg, met name met betrekking tot beschermd stadsgezicht. 2. Een accuraat monumentenbestand waarbij ook aandacht is voor waardevolle bebouwing die niet de status van monument heeft en de wederopbouwarchitectuur (inclusief naoorlogse wijken). 3. Een goed gerestaureerd monumentenbestand, waarbij uiteindelijk in de toekomst een verschuiving kan plaatsvinden van restauratie naar instandhouding.
Het programma Woonmilieu streeft naar een beleid dat gericht is op het creëren van een evenwichtige en kwalitatieve woningvoorraad in een optimale woonomgeving. Deze woonomgeving varieert van monumenten tot en met moderne architectuur, in een sterk verstedelijkte, ruime en groene omgeving. Daarnaast heeft het programma als doel goede condities te scheppen om dit beleid te kunnen uitvoeren.
114
Programma Woonmilieu Algemene doelstelling
Beleidsonderdelen
Doelstellingen
Het programma Woonmilieu streeft naar een beleid dat gericht is op het creëren van een evenwichtige en kwalitatieve woningvoorraad in een optimale woonomgeving. Deze woonomgeving varieert van monumenten tot en met moderne architectuur, in een sterk verstedelijkte, ruime en groene omgeving. Daarnaast heeft het programma als doel goede condities te scheppen om dit beleid te kunnen uitvoeren.
Milieu
1. Verbeterde luchtkwaliteit. 2. Schone woonomgeving. 3. Duurzame woonomgeving.
2. Context en achtergrond 2.1 Landelijke ontwikkelingen Omgevingsvergunning De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet het mogelijk maken dat verschillende vergunningen (maar ook ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte en milieu worden samengevoegd tot één omgevingsvergunning. De wet treedt naar verwachting op 1 juli 2010 in werking. De gedachte achter de omgevingsvergunning is dat een initiatiefnemer voor een bepaalde ontwikkeling slechts één vergunning hoeft aan te vragen, één besluit krijgt op alle activiteiten en éénmaal de bezwaar- en beroepsprocedure hoeft te doorlopen. In het kader van het Masterplan Dienstverlening is sinds 2009 een projectleider werkzaam, die ervoor zorgt dat de omgevingsvergunning op een juiste wijze organisatorisch wordt ingericht. Er is hard gewerkt aan het op orde krijgen van ict-systemen, werkprocessen en er is begonnen met de ontwikkeling van een integraal handhavingsbeleid. Zwaartepunt van de werkzaamheden vindt plaats bij de afdeling Vergunningen en Handhaving Wet- en regelgeving luchtkwaliteit De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vanaf 15 november 2007 vastgelegd in de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om de negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken en
om mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling (ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit). In de wet zijn onder andere regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes, lood, koolmonoxide en benzeen. De wet kent verder: • Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) – Dit is de kern van de Wet luchtkwaliteit. Het NSL is een bundeling van alle gebiedsgerichte programma’s (waaronder ook het Actieplan Luchtkwaliteit van de stadsregio en de gemeente Schiedam) en alle rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit in betekenende mate verslechteren; • AMvB en regeling Niet in betekende mate (Nibm) – De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Kleine projecten vallen onder de regeling Niet in betekenende mate (Nibm). Deze projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project Nibm bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet wel worden onderzocht of het realiseren van het plan met betrekking tot de luchtkwaliteit op die locatie gewenst is.
ProgrammaREKENing
115
2.2 Regionale ontwikkelingen Luchtkwaliteit In het kader van de verbetering van de luchtkwaliteit wordt samengewerkt met de stadsregio. Het regionale Actieplan Luchtkwaliteit vormt de basis voor het gemeentelijke Actieplan Luchtkwaliteit. Duurzame woonomgeving In de stadsregio zijn afspraken gemaakt om in 2025 40 procent CO2-reductie ten opzichte van het percentage uit 1990 te behalen. Dit is de landelijke doelstelling, vermeerderd met een kwart, wegens voordelen van regionale samenwerking. Met een aantal gemeenten in de regio wordt samengewerkt in een digitaal energieloket. Woningbouwafspraken 2005-2010 Het rijk, de stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de centrumgemeenten Rotterdam en Schiedam hebben eind 2004 een convenant afgesloten over onder meer de bouw van 38.000 nieuwbouwwoningen in de regio voor 2010. Ter uitvoering is de stadsregio Rotterdam met alle regiogemeenten, waaronder Schiedam, woningbouwafspraken overeengekomen. De stadsregio heeft met de gemeente Schiedam een deelconvenant afgesloten tot de bouw van 2.300 woningen in de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2010. Volgens het deelconvenant is per niet-realiseerde woning een boete van € 2.000 verschuldigd. De boete kan worden opgelegd als op 1 januari 2010 minder dan 92,5 procent van de taakstelling (2.127 woningen) is uitgevoerd. Tot eind 2009 is een bouwproductie van ca 1.929 woningen (1.576 nieuwbouw en 353 weer bewoonde woningen) gehaald. Het risico bedraagt bij een te kort van 198 woningen (198 maal € 2.000) € 396.000. De stadsregio heeft nog geen standpunt bepaald over het wel of niet innen van de eventuele boete. Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 In maart 2008 heeft de stadsregio met het Bidboek Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 (‘De eerste steen’) de aftrap gegeven voor een brede discussie met de partners in de regio, met de provincie en met het rijk. Daarna is in september 2009 de Contourennota Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 verschenen.
116
Sinds maart 2008 heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan die direct van invloed zijn op de verstedelijkingsafspraken. De belangrijkste veranderingen zijn de crisis op de woningmarkt en de sanering van rijksgelden voor ruimtelijke ontwikkeling. In de Contourennota is een analyse gegeven van de nieuwe situatie en is een voorstel gedaan voor een nieuw type afspraken tussen stadsregio en betrokken gemeenten. De nieuwe situatie heeft bovendien geleid tot een wijziging in het tijdpad voor de verstedelijkingsafspraken. In plaats van 2009 zullen de afspraken pas in het najaar van 2010 met de nieuwe gemeenteraden worden gesloten. 2.3 Lokale ontwikkelingen Woonbeleid • Ontstaan Volkshuisvestingsplan – Het woonbeleid voor de periode tot 2010 is vastgelegd in de Beleidsnota Wonen (‘Contouren voor aantrekkelijk wonen in Schiedam’) die in mei 2003 is vastgesteld. Op grond van het Collegewerkprogramma is de Beleidsnota herijkt en vervolgens verwerkt in het Volkshuisvestingplan 2008-2010 (vastgesteld april 2008). Het woonbeleid uit de Beleidsnota Wonen – namelijk meer eengezinswoningen en meer eigen woningbezit – en het Grotestedenbeleid blijven het uitgangspunt in het Volkshuisvestingsplan. • Actiepunten Collegewerkprogramma – Het Volkshuisvestingsplan is aangevuld met de actiepunten uit het Collegewerkprogramma. Bijvoorbeeld de uitbreiding van het aantal bereikbare starterswoningen en het aantal toegankelijke woningen voor ouderen en het uitgangspunt van 20 procent bereikbare woningen in elk plan of deelgebied. Deze uitvoeringsmaatregelen zijn leidend geweest in de prestatieafspraken 2009 met Woonplus. • Particuliere woningvoorraad – In het Volkshuisvestingsplan 2008-2010 is ook meer aandacht voor de particuliere voorraad. Er is nieuw beleid ontwikkeld om overbewoning tegen te gaan. Om de kamergewijze verhuur van zelfstandige woonruimte te beperken en te reguleren is op grond van de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 een onttrekkingsvergunning ingevoerd. Deze maatregel is ingesteld in het kader van het project Overbewoning en beoogt de overlast van kamerverhuur aan met name de tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa terug te dringen.
• Handhaving woonbeleid – Voor de periode 2009 tot en met 2011 is een extra inzet bepaald, bedoeld voor de intensivering van de handhaving, juridische ondersteuning en evaluatie medio 2009, alsmede voor de uitvoering van flankerend beleid. Tot het flankerend beleid worden extra welzijnsaspecten en alternatieve huisvesting voor de arbeidsmigranten gerekend. • Openbaar gebied – Mede om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren is ook extra inzet bepaald voor areaaluitbreiding openbaar gebied en de omvorming van een strook iepen ten westen van zwembad Groenoord (vanwege de iepziekte). Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing tot en met 2009 Het jaar 2009 is een belangrijk jaar geweest voor het ISV. Niet alleen is ISV2 (2005 tot en met 2009) eind 2009 afgesloten, ook heeft de Raad eind 2009 een meerjaren ontwikkelingsprogramma 2010 tot en met 2014 (MOP3) vastgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma ISV voor dezelfde periode. Begin 2010 zal het ministerie van VROM/WWI het Schiedamse MOP met eventuele wijzigingsvoorstellen vaststellen en zal de beschikking ISV3 door de minister worden geslagen. Wijkactieplan en Charter Nieuwland • Wijkactieplan en wonen – De gemeente Schiedam en de woningcorporatie Woonplus hebben in het kader van de veertig-wijkenaanpak van oud-minister Vogelaar een overeenkomst gesloten over de wijkaanpak in Nieuwland. Ze maken daarmee een doorstart naar een prachtwijk en bouwen voort op een gemeenschappelijke aanpak, die in 2001 in gang is gezet. De overeenkomst met Woonplus versterkt deze aanpak. Ook geeft de overeenkomst extra impulsen aan de zorg voor structurele verbetering. De nieuwe aanpak zorgt voor verbetering van de woonkwaliteit en de veiligheid en geeft een belangrijke impuls aan onderwijs, werkgelegenheid en het samenleven. Nieuwland zal er straks beter uitspringen omdat niet alleen de woningen onder handen worden genomen, maar ook de woonomgeving. De bewoners van Nieuwland zullen een belangrijke stem hebben bij het vormgeven van de diverse activiteiten.
• Charter en wonen – De gezamenlijke ambitie van het kabinet en de gemeente Schiedam, die nu is vastgelegd in een Charter (ondertekend juli 2008), heeft betrekking op een periode van tien jaar (2008-2017). De uitvoering van het wijkactieplan moet in 2017 tot het volgende beeld leiden: - een levendige wijk waar het prettig wonen en vertoeven is (de resultaten van de laatste bewonersonderzoeken laten een voorzichtig stijgende lijn zien). De wijk kent eveneens een veelzijdige samenstelling, zowel naar buurt en woningen als naar bewoners; - de waardering voor de bewoners voor de kwaliteit van het wonen, de leefbaarheid en de veiligheid liggen dan aanzienlijk hoger: minstens op het niveau van het stedelijk gemiddelde. Bewoners zijn tevreden met de kwaliteit van hun woning en woonomgeving. Ze zijn actief betrokken bij hun wijk. Er is een stevig netwerk van samenhangende organisaties. Schiedam zal ultimo 2011 aangeven welke concrete resultaten dan zijn behaald en waar het wijkactieplan voor de daarop volgende uitvoeringsperiode eventueel is bijgesteld. Monumenten • Cultuur Historische Effect Rapportage – In de door de Raad vastgestelde Beleidsnota Monumenten 2008-2012 en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma Monumenten 2008-2012 zijn onder meer beleidsvoornemens geformuleerd ten aanzien van het benutten van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel is om zo de identiteit van de leefomgeving te versterken. In 2009 is in dit kader een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) uitgevoerd naar het Groenweegje. Verder is er inbreng over cultuurhistorie en monumenten geleverd voor het project Actualisatie Bestemmingsplannen 20072011, onder andere voor de bestemmingsplannen van Kethel, West en Zuid. • Beleidsnota Beschermd Stadsgezicht – Het opstellen van de Beleidsnota Beschermd Stadsgezicht is wegens capaciteitsgebrek in 2009 uitgesteld. Na het invullen van de vacature zal dit in 2010 alsnog worden opgepakt.
ProgrammaREKENing
117
• Inventarisatie Wederopbouwperiode Schiedam – In 2009 is gestart met de inventarisatie van de architectuur en stedenbouw uit de Wederopbouwperiode in Schiedam. Omdat het onderzoeken van stedenbouwkundige structuren en parken en het beschrijven van bouwkundige objecten een andere aanpak vereist, zijn twee parallel lopende onderzoeken gestart. De voorlopige resultaten van de onderzoeken geven een goed beeld van de betekenis van de Wederopbouwperiode in Schiedam. De definitieve rapportage van de inventarisatie wordt in het eerste kwartaal van 2010 verwacht. • Technische opname gemeentelijke monumenten – In 2009 is begonnen met de technische opname van alle gemeentelijke monumenten in Schiedam. Na een uitgebreid offertetraject is het bureau dat de inspecties zal uitvoeren, gecontracteerd en zijn de pandeigenaren benaderd voor hun medewerking. De inspecties worden begin 2010 uitgevoerd. Met de opname wordt voor de komende jaren de subsidiebehoefte voor restauraties en onderhoud in beeld gebracht. Klimaatbeleid • Craddle to craddle – In het Collegewerkprogramma 20062010 is in het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Woonomgeving als onderwerp opgenomen dat er een nieuw klimaatbeleid wordt opgesteld. De Raad heeft in november 2007 een motie aangenomen om het cradle to cradle-principe mee te nemen in het klimaatbeleid en onderzoek te doen naar de mogelijkheden om dit principe bij herstructurering van bedrijventerreinen toe te passen. Het cradle to cradle-principe richt zich op het realiseren van een totale hergebruikcyclus op alle terreinen. • Extra inzet uitvoering klimaatbeleid – De Raad heeft op 8 juli 2009 het Klimaatbeleid 2009-2012 vastgesteld, met daarbij een uitvoeringsprogramma, waarvoor de extra inzet van twee maal € 100.000 zal worden gebruikt. Te denken valt aan: voortzetting van het energieloket, energieonderzoek bij particuliere woningverbetering en het uitvoeren energieonderzoeken in verband met het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen in 2015.
118
D aarnaast zal de extra inzet ook worden aangewend voor projecten die als voorbeeld dienen voor het cradle to cradle-principe, zoals: een nieuw gebouw voor de scholengemeenschap Schravenlant, het revitaliseren van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse en het herontwikkelen van de oude ziekenhuislocatie. Daarmee wordt gebruik wordt gemaakt van natuurlijke momenten om het principe te introduceren. Dit principe krijgt verder vorm in het nieuwe klimaatbeleid door een extra thema op te nemen: ‘Schiedam Klimaat Neutraal’. Het thema is erop gericht om binnen één tot twee jaar te komen tot een andere opzet van een nieuwe werkstructuur. Deze werkstructuur moet binnen vier jaar worden uitgebouwd naar een volledig zelfwerkende structuur. • Nulmeting CO2 – In 2008 is een nulmeting CO2 uitgevoerd. Op basis van de uitkomst zijn voor de komende jaren de prestatie- en effectindicatoren bepaald. Dit is gebeurd op grond van de doelen uit het Klimaatbeleidsplan. Om het jaar worden deze indicatoren gemeten en kan de voortgang van de uitvoering van het klimaatbeleid worden weergegeven. • Milieubeleidsplan – Het klimaatbeleid maakt deel uit van het Milieubeleidsplan. Op dit onderdeel wordt verder ingegaan in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Actieplan luchtkwaliteit Het gemeentelijk Actieplan Luchtkwaliteit maakt samen met het actieplan van de stadsregio deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Om de doelen uit het NSL te halen blijft daarom het uitvoeren van het gemeentelijk actieplan Luchtkwaliteit noodzakelijk. In het Actieplan Luchtkwaliteit zijn onder andere de volgende activiteiten opgenomen: • het versneld schoonmaken van het gemeentelijk wagenpark; • hetweren van vuile vrachtwagens uit de stad door milieuzonering; • het bieden van goed vervoersalternatieven voor de auto van de ring naar de binnenstad. Voor de uitvoering van dit actieplan is voor 2009 een extra inzet van € 90.000 bepaald.
3. Beleidsonderdeel Wonen 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Wonen Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners.
1.1 Uitvoeren Volkshuisvestingsplan (herijking woonbeleid); 1.2 Transformeren woningmarkt in het kader van het GSB en het ISV d.m.v. de uitvoering van de herstructureringsopgave in Groenoord, Nieuwland en Toernooiveld; 1.3 Maken prestatieafspraken met stichting Woonplus over uitvoering van het Volkshuisvestingsplan, inclusief de herijking Nota Wonen en doelstellingen Meerjarenontwikkelingsplan 2005-2010; 1.4 Monitoren, evalueren en bijstellen lopend woonbeleid; 1.5 Organiseren platform Wonen; 1.6 Doorontwikkelen Nota Ouderenhuisvesting; 1.7 Uitwerken pilot Toe- en Doorgankelijkheid Particuliere Woningcomplexen; 1.8 Realiseren projecten met als uitgangspunt particulier opdrachtgeverschap en/of consumentgericht bouwen; 1.9 Organiseren Informatiemarkt 55+ en Wonen; 1.10 Uitvoeren VROM-startersleningen; 1.11 Plannen en programmeren woningbouwprojecten; 1.12 Uitvoeren woonwagenbeleid; 1.13 Uitvoeren politiekeurmerk Veilig Wonen; 1.14 Goed onderhouden van het openbaar gebied door extra budget voor areaaluitbreiding; 1.15 Omvorming strook iepen ten westen van zwembad Groenoord wegens iepziekte.
2. Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de stadsregio Rotterdam).
2.1 Bewaken en bijsturen en leveren van extra inspanning om de ontstane vertraging weg te nemen.
Wonen
ProgrammaREKENing
119
Doelstellingen en activiteiten Wonen Beleidsonderdeel
Wonen
120
Doelstellingen
Activiteiten
3. Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
3.1 Voorbereiden verstedelijkingsafspraken 2010 – 2020; 3.2 Maken van het meerjaren ontwikkelingsprogramma 2010 tot en met 2014 (MOP3); 3.3 Opstellen van het uitvoeringsprogramma ISV3.
4. Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling.
4.1 Voeren van regie over de uitvoering van de regionale woonruimteverdeling; 4.2 Monitoren, evalueren en bijstellen van het woonruimteverdelingsbeleid; 4.3 Afhandelen klachten van woningzoekenden; 4.4 Beheersen van de huurtoeslaguitgaven.
5. Een verbeterd bestand van particuliere woningen.
5.1 Continuering van de huidige aanpak in de wijken West, Oost en Zuid; 5.2 Uitbreiding van de aantallen particuliere woningen in de wijken West, Oost en Zuid; 5.3 Uitbreiding van de aanpak particuliere woningverbetering naar de binnenstad in combinatie met de monumenten in het Beschermde Stadsgezicht en de verbetering van de winkelstraten in het Centrum; 5.4 Leveren van een bijdrage aan het project ‘Werk aan de Winkel’.
Doelstellingen en activiteiten Wonen Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
6. De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen (onderdeel van het project Werk aan de Winkel).
6.1 Geven van gratis advies in de vorm van een bouwkundig onderhoudsrapport; 6.2 Het verstrekken van een laag rentende lening aan eigenaren van woningen; 6.3 Het verstrekken van een éénmalige subsidie aan eigenaren van woningen; 6.4 Het aanschrijven van een eigenaar op basis van de Woningwet op noodzakelijk onderhoud aan de eigen woning.
7. Handhaving in de gebouwde omgeving.
7.1 Uitvoering bouwbeleid en handhavingsbeleid waarbij eigenaren en/ of ontwikkelaars worden aangeschreven op naleving van de Woningwet, het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening; 7.2 Indien dit zonder succes blijft, het opleggen van een dwangsom dan wel het toepassen van bestuursdwang, het stilleggen van de bouw of het slopen of verzegelen van een gebouw; 7.3 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsbesluit kamerverhuur.
Wonen
ProgrammaREKENing
121
3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Een gevarieerde, evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige woningvoorraad voor alle inwoners 1.1 Volkshuisvestingsplan (herijking woonbeleid) – De Raad heeft in april 2008 het Volkshuisvestingplan 2008-2010 vastgesteld. Verschillende onderdelen uit het CWP 20062010 zijn hierin uitgewerkt in uitvoeringsmaatregelen, zoals (1) bij nieuwbouw van grotere aantallen zorgen voor differentiatie in woningtypen en een goede spreiding over alle prijsklassen; (2) uitgangspunt is 20 procent van de bereikbare woningen in elk plan of deelgebied; (3) extra aandacht voor eengezinswoningen in zowel bereikbare huur- als koopwoningen; (4) forse uitbreiding van het aantal bereikbare starterswoningen; (5) uitbreiding van het aantal toegankelijke woningen voor ouderen. Deze uitvoeringsmaatregelen zijn betrokken bij de prestatieafspraken die in 2009 met Woonplus zijn opgesteld. 1.2 T ransformeren woningmarkt – Dit gebeurt door de uitvoering van de herstructureringsopgave in Groenoord, Nieuwland en Toernooiveld; een en ander met gebruikmaking van ISV-middelen. 1.3 Prestatieafspraken met stichting Woonplus – Naar aanleiding van de Beleidsnota Wonen zijn sinds 2003 meerjarige prestatieafspraken gemaakt met Woonplus Schiedam. Deze lopen door tot 2010. De gemeente heeft op basis van het lopende beleid jaarafspraken met Woonplus gemaakt voor het jaar 2009. In 2009 is met Woonplus afgesproken om na 2009 geen jaarafspraken meer te maken; vanaf 2010 zullen alleen nog nieuwe meerjarenafspraken worden gemaakt. 1.4 Monitoren, evalueren en bijstellen – In 2009 zijn 315 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 172 eengezinswoningen en 143 appartementen. In 2010 zal de woningbouwproductie sterk teruglopen. Er zijn op dit moment 85 woningen in aanbouw. 1.5 Platform Wonen – Wegens de verslechterende economische situatie en de invloed daarvan op de woningmarkt is een aantal bijeenkomsten georganiseerd vanuit het platform Wonen. Daarbij is de gemeente in gesprek getreden met Schiedamse marktpartijen over maatregelen die de woningmarkt kunnen stimuleren. Het College heeft op tien punten voorstellen gedaan om de woningmarkt te stimuleren, waaronder: • Het verruimen van de voorwaarden voor het verkrijgen van een starterslening; • De mogelijkheid voor particulieren om een vergunning aan te vragen voor het tijdelijk verhuren van hun te
122
koop staande woning op grond van de Leegstandwet; • A-B-C-constructie voor de overdracht van grond bij bouwprojecten. 1.6 Nota Ouderenhuisvesting – Na de vaststelling van de Nota Ouderhuisvesting in 2001 heeft de gemeente niet stil gezeten. Er heeft twee maal een evaluatie plaatsgevonden waarin gerapporteerd is over de voortgang van voorgenomen beleid. Bovendien is in 2006 en 2007 een onderzoek gedaan naar ‘Toegankelijk wonen in Schiedam’. Eens in de twee jaar presenteert de gemeente de brochure ‘Huurwoningen voor senioren in Schiedam’. In 2010 zal er weer een actuele versie worden gepubliceerd. Medio 2009 is begonnen met de visievorming omtrent Levensloopvriendelijke Wijken. Het vertrekpunt is de brede visie op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn. Het houdt in dat de gemeente het vanuit het maatschappelijke perspectief belangrijk vindt dat mensen (met name senioren) zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorwaarden voor de realisering zijn toegankelijke voorzieningen als: openbaar vervoer, winkels, ontmoetingsruimten, recreatie en gezondheidszorg. De Visie op Levensloopvriendelijke Wijken en het Plan van Aanpak zullen in februari 2010 in concept gereed zijn. 1.7 Pilot Toe- en Doorgankelijkheid particuliere woningcomplexen – Op 19 november 2009 hebben wethouder Y. Haan en dhr. A.V. Sanders van de VvE flatgebouw Nereus een convenant Nereus ondertekend. Dit was het startsein voor de verbouwing van het appartementencomplex aan de Havendijk, bedoeld ter verbetering van de toegankelijkheid. Met de VvE van de flatgebouwen Triton en Poseidon wordt overlegd om daar eveneens een gelijksoortige verbouwing te realiseren. 1.8 Particulier opdrachtgeverschap en/of consumentgericht bouwen – Er zijn in 2009 geen woningen in particulier opdrachtgeverschap opgeleverd; wel zijn er 6 woningen in aanbouw. 1.9 I nformatiemarkt 55+ en Wonen – De gemeente organiseerde voor de zesde maal de Informatiemarkt 55+ en Wonen. De markt, met kraampjes waar bezoekers informatie kunnen krijgen over allerlei zaken rondom wonen, zorg en welzijn voor senioren in Schiedam, is een gezamenlijk initiatief van het team Wonen & Milieu en het Platform Wonen. Deelnemers aan de markt zijn onder andere makelaars, zorgaanbieders, zorginstanties en paramedische organisaties. Grote afwezige dit jaar was Woonplus.
1.10 VROM-startersleningen – In 2009 is de Verordening VROM-starterslening Schiedam aangepast. Starters die niet in Schiedam woonachtig zijn maar wel een economische en/of maatschappelijke binding in Schiedam hebben, komen dankzij deze aanpassing eveneens in aanmerking voor een starterslening. In 2009 zijn 8 startersleningen verstrekt voor een totaal bedrag van € 258.099, waarvan 50 procent door VROM wordt betaald. Omdat het budget voor startersleningen dat bij het SVn uitstaat, nog ruim voldoende is, is besloten het voor 2009 gereserveerde bedrag voor de starterslening eenmalig te storten in een Volkshuisvestingfonds. 1.11 W oningbouwprojecten – Eind 2009 waren 85 woningen in aanbouw, 53 eengezinswoningen, Havendijk/Rijnstraat (14), het Terras (33), particulier (6) en 32 appartementen Havendijk/Rijnstraat (12) en Club 2010 (PKOlaan, 20). 1.12 Woonwagenbeleid – De Raad heeft in april 2009 besloten de kosten van de bodemsanering te dekken uit de reserve; dit alles om drie nieuwe standplaatsen voor inwonende kinderen van de Schiekade te kunnen realiseren. In 2009 is een ambtelijk aanjaagteam Woningbouwproductie gevormd om stagnerende woningbouwprojecten toch van start te laten gaan in een moeizame markt. De Stimuleringsregelingwoningbouw 2009 heeft de start van de projecten het Terras, de Stadstimmerwerf en de Club 2010 mogelijk gemaakt. Voor de tweede tranche is aan de projecten de Beatles, de Watertoren en de Goereesestraat een bijdrage toegekend. Deze laatste projecten moeten voor 1 juli 2010 starten. Hierna zijn de onderhandelingen gevoerd met de drie toekomstige bewoners over de erfpachtcontracten. Inmiddels zijn deze contracten getekend en is gestart met de uitvoering van de aanleg van de drie standplaatsen. Oplevering is gepland in april 2010. De in de meerjarenonderhoudsplanning voor 2009 opgenomen werkzaamheden zijn alle uitgevoerd. 1.13 Politiekeurmerk Veilig Wonen – In 2009 is een bijdrage verstrekt voor inbraakwerende voorzieningen aan 65 woningen waaronder het ‘Sandersblok’. 1.14 Onderhoud openbaar gebied – In 2009 zijn gelden beschikbaar gesteld voor areaaluitbreiding. Dit betreft een jaarlijks terugkerende noodzaak; nieuwe aanleg moet beheerd worden. 1.15 Omvorming strook iepen ten westen van zwembad Groenoord – Dit is inmiddels uitgevoerd.
Doelstelling 2: Realisatie 2.300 nieuwbouwwoningen voor 2010 (woningbouwafspraken tot 2010 met de Stadsregio Rotterdam) 2.1 Vertragingen wegnemen – In 2009 is een ambtelijk aanjaagteam Woningbouwproductie gevormd om stagnerende woningbouwprojecten toch van start te laten gaan in een moeizame markt. De Stimuleringsregelingwoningbouw 2009 heeft de start van de projecten het Terras, de Stadstimmerwerf en de Club 2010 mogelijk gemaakt. Voor de tweede tranche is aan de projecten de Beatles, de Watertoren en de Goereesestraat een bijdrage toegekend. Deze laatste projecten moeten voor 1 juli 2010 starten. Doelstelling 3: Sturen en bewaken Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3.1 Verstedelijksafspraken 2010-2020 – Deze zijn een jaar uitgesteld. 3.2 MOP3 – Het Meerjaren ontwikkelingsprogramma 20102014 is in november 2009 door de Raad vastgesteld. 3.3 Uitvoeringsprogramma ISV3 – Het Uitvoeringsprogramma 2010 tot en met 2014 is eveneens door de Raad vastgesteld. Doelstelling 4: Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling 4.1 Regionale woonruimteverdeling – De woonruimteverdeling is vastgelegd in de Overeenkomst Woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2006 en de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006. Door middel van kwartaalrapportages en de jaarrapportage zijn de afspraken uit de Overeenkomst Woonruimteverdeling gemonitord. In 2009 zijn de afspraken met Woonplus vastgelegd in de Notitie ‘Zonder regels waar het kan, sturen waar het moet’. De invulling van het percentage lokaal maatwerk (15 procent) wordt gecontinueerd. 4.2 Monitoring, evaluatie en bijstelling woonruimteverdelingsbeleid – Gemonitord zijn de slaagkansen van de verschillende doelgroepen zoals: starters, doorstromers, ouderen, de doelgroep uit het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) en grote huishoudens. In 2009 hebben de stadsregio en de Maaskoepel de uitgangspunten voor een nieuwe wijze van woonruimteverdeling geformuleerd in de Conceptnota ‘Van Woonruimteverdeling naar Woonruimtebemiddeling’. Deze uitgangspunten worden na vaststelling uitgewerkt in een nieuwe regionale verordening.
ProgrammaREKENing
123
4.3 Klachtenafhandeling – De meeste klachten over woonruimteverdeling worden afgehandeld of door Woonplus, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de woonruimteverdeling, of door de Regionale Geschillencommissie Woonruimteverdeling Rijnmond. Daarnaast komen er ook bij de gemeente klachten of verzoeken om woonruimte binnen. In deze gevallen speelt de gemeente een adviserende of bemiddelende rol. 4.4 Huurtoeslaguitgaven – Het ministerie van VROM heeft 7 mei 2008 een voorstel tot wetswijziging ingediend dat voorziet in een vereenvoudiging van de Wet op de huurtoeslag. Onderdeel hiervan is het afschaffen van de passendheidstoets, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. Tegelijkertijd hiermee zullen ook de artikelen over de verhuisnorm voor gemeenten in de Wet op de huurtoeslag vervallen. De wetswijziging is door het parlement goedgekeurd en treedt per 1 januari 2010 in werking. In de prestatieafspraken 2009 met Woonplus is opgenomen dat voor alle Schiedamse doelgroepen betaalbare woonruimte beschikbaar wordt gesteld. Hiermee moet worden voorkomen dat voor te veel dure woningen huurtoeslag moet worden toegekend. De effecten van het afschaffen van de passendheidstoets zullen jaarlijks worden gemonitord. Doelstelling 5: Een verbeterd bestand van particuliere woningen (casco en fundering) 5.1 Aanpak wijken Oost, Zuid en West – In drie fases zijn 5.760 woningen in de wijken Oost, Zuid en West actief betrokken bij het project Particuliere Woningverbetering (PWVB). De prestatie-indicatoren in de Programmabegroting zijn de verwachte aantallen herstelde woningen in de corresponderende jaren. Het project loopt door tot en met 2014. De eerste fase levert nog steeds productie en loopt inmiddels door tot en met eind 2011. De tweede fase is in 2005 van start gegaan. Eind 2008 is gestart met de derde fase waarvan energiebesparing een onderdeel is. Eind 2009 zijn 1240 leningen aangevraagd voor een bedrag van totaal € 22 miljoen. Zonder gemeentelijke financiering zijn ca 1.200 woningen aangepakt. 5.3 Particuliere woningverbetering – Funderingsherstel komt zeer traag op gang. Er zijn tot nu toe 50 leningen verstekt voor funderingsherstel. De eerste projecten Rotterdamsedijk en enkele panden aan de Singel zijn in uitvoering. Andere zullen volgen. In totaal zijn 31 woningen gereed en of in uitvoering. Het probleem heeft
124
een structureel karakter; doorgaan op de ingeslagen weg is het enige alternatief. In 2010 moet de subsidie voor de aanpak van 750 woningen die Schiedam ontving, aan VROM verantwoord moeten worden. Het betreft een aanname uit 2001. In een later stadium bleek echter dat de funderingsproblematiek in Schiedam niet met paalrot of palenpest te maken had (zoals in Zaandam en Haarlem), maar met een gebrek aan draagkracht, voornamelijk veroorzaakt door ‘negatieve kleef’. De kans bestaat dat een deel van het geld moet worden terugbetaald. Momenteel wordt gewerkt aan een Pleitnota, bedoeld om terugbetaling te voorkomen. Dit risico kan worden afgedekt met het revolverende fonds voor de goedkope leningen. 5.4 P roject Werk aan de Winkel – In januari 2008 is het project Werk aan de Winkel van start gegaan. De nadruk ligt hierbij op het wegwerken van het achterstallige onderhoud aan winkelpanden en het verhogen van de woonfunctie van de binnenstad. Het behelst de samenhangende fysieke aanpak van winkelpanden in het centrum, met name aan de Hoogstraat, de stegen en het Broersveld. De doelen zijn: panden verbeteren, uitstraling winkelstraten verbeteren, wonen in en boven winkels, het historische karakter van de binnenstad versterken, lifestyle-ondernemers aantrekken. Het instrumentarium bevat zoete elementen: gratis hulp en advies, subsidies en een goedkope lening. Maar er zijn ook zure elementen. Ten opzichte van eigenaren van panden met direct noodzakelijk achterstallig onderhoud die niet aan de slag gaan, zal de gemeente dwang uitoefenen. De inzet is om via herbestemming tot wonen en met verbetering van de bouwtechnische kwaliteit en de uitstraling van de panden de verhuurbaarheid te vergroten en aldus bij te dragen aan het terugdringen van de leegstand. Ondanks de recessie zijn er in 2009 resultaten. In de actieve aanpak (Hoogstraat en Broersveld) is met de eigenaren van 62 procent van de panden contact gelegd. In de actieve aanpak hebben de eigenaren van 40 panden met behulp van subsidie hun pand opgeknapt (of ze zijn dat aan het doen). Een jaar geleden waren dit er 21. In totaal, dus met de passieve aanpak erbij, zijn en worden tot en met 2009 57 panden aangepakt. Doelstelling 6: De woningen in de binnenstad verbeteren en het wonen boven winkels bevorderen • Zie 5.4:Project Werk aan de Winkel.
Doelstelling 7: Handhaving in de gebouwde omgeving 7.1 Bouwbeleid en handhavingsbeleid – Dit is regulier werk van de afdeling Vergunningen en Handhaving. In 2009 is de handhaving van de bouwregelgeving consequenter opgepakt: de termijnen die eigenaren of ontwikkelaars krijgen om aan voorwaarden te voldoen, worden nauwgezetter gevolgd. Indien hieraan niet werd voldaan, is
een dwangsom opgelegd of een uitvoering van gemeentewege gestart. 7.2 D wangsom – Zie 7.1: Bouwbeleid en handhavingsbeleid. 7.3 Uitvoeringsbesluit Kamerverhuur – In 2009 zijn 14 onttrekkingsvergunningen aangevraagd. Er zijn 83 onttrekkingsvergunningen verleend, waarvan het merendeel in 2008 was aangevraagd.
3.3 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Wonen Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting (jaar)
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
Percentage eigen woningbezit
E
Volkshuisvestingsplan 2008-2010, incl. herijking Beleidsnota Wonen 2003
28% (2000)
45%
47,8
Percentage eensgezinswoningen
E
Volkshuisvestingsplan 2008-2010, incl. herijking Beleidsnota Wonen 2003
27% (2000)
35%
30,4
Aantal woningen
P
Volkshuisvestingsplan 2008-2010, incl. herijking Beleidsnota Wonen 2003
34.000 (2000)
37.000
35.557
Aantal VROM-startersleningen
P
Raadsbesluit VR54/2007
25 (2007)
50
16
Aantal nieuwe woonwagenstandplaatsen
P
Beleidsplan Woonwagenzaken 2005
0 (2005)
3
0
Aantal op te leveren nieuwbouwwoningen
P
Convenant woningbouwafspraken 2004
700 (2006)
2.300
1.929
Aantal te herstellen woningen
P
SO
(2008)
2.500
1.878
Aantal te herstellen funderingen**
P
SO
(2008)
750
31
Aantal herstelde panden ‘Werk aan de Winkel’
P
SO
(2008)
80
40
Aantal behandelde woningklachten
P
SO
(2008)
400
589
Aantal verleende splitsingsvergunningen
P
SO
(2008)
50
31
Aantal aangevraagde onttrekkingsvergunningen
P
SO
(2008)
20
14
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. ** Afspraak met ministerie VROM uit 2001 in het kader van ISV.
ProgrammaREKENing
125
3.4 Toelichting op afwijkingen in kengetallen • Eigen woningbezit – Het percentage van 47,8 procent eigen woningbezit overtrof in 2007 al de ambitie van 45 procent en zal de komende jaren verder stijgen door de verkoop van huurwoningen door corporaties en beleggers. • Eensgezinswoningen – Het percentage is in 2009 gestegen van 29,9 procent naar 30,4 procent en blijft, hoewel licht stijgend, achter op de gestelde ambitie van 35 procent. Deze ambitie is ook de komende jaren niet haalbaar. • Omvang woningbestand – Het aantal woningen (35.557) stijgt langzamer als geraamd door de lagere woningbouwproductie en sloop en onttrekking van woningen. • Opgeleverde woningen – Het aantal opgeleverde woningen (1.929) blijft door de vertraging in de nieuwbouw, in Parkweg-Noord, Houthaven en andere projecten, achter op de raming. • Startersleningen – Het streefaantal van 50 startersleningen in 2009 was gebaseerd op een in 2007 gehouden enquête, waaruit een jaarlijks behoefte van ongeveer 50 koopstarters naar voren kwam. Uit een in januari 2009 gehouden evaluatie kwamen drie mogelijke oorzaken naar voren voor het lage aantal verstrekte startersleningen: de concurrentie van de koopsubsidie, de voorwaarden dat men minimaal een jaar in Schiedam moet wonen en het geringe aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen. Als gevolg van deze evaluatie zijn de voorwaarden verruimd. Hierdoor was het aantal verstrekte startersleningen in 2009 groter dan in 2008.
126
• Standplaatsen woonwagens – Het doel om in 2009 3 standplaatsen te realiseren is niet gehaald. Doordat de bodem gesaneerd moest worden, werden de kosten voor de toekomstige bewoners te hoog. In april 2009 heeft de Raad besloten de kosten van de sanering te dekken uit de reserve Besluit woninggebonden subsidies. Eind december 2009 hebben de bewoners de erfpachtovereenkomsten getekend. De realisatie is nu gepland in de eerste kwartaal van 2010. • Herstel woningen – Er zijn 1.878 woningen hersteld. Eind 2009 was het herstel ook nog eens bij 981 woningen in uitvoering. • Funderingsherstel – 31 woningen zijn gereed en of in uitvoering. • Werk aan de winkel – Het getal 80 slaat op eenheden; het getal 40 op panden. Bij gemiddeld twee eenheden (woning plus winkel) per pand is dit conform verwachting. Voor verdere toelichting zie hoofdstuk 2.3 van dit programma (Lokale ontwikkelingen). • Woningklachten – Het aantal woningklachten ligt hoger dan geraamd. Het aantal blijkt niet te beïnvloeden: het ene jaar zijn het er meer en het andere jaar zijn het er minder. • Splitsingsvergunningen – Het aantal van 50 splitsingsvergunningen is wat aan de hoge kant geraamd. Deze raming zal naar beneden worden bijgesteld.
4. Beleidsonderdeel Monumenten 4.1 Doelstellingen / activiteiten Doelstellingen en activiteiten Monumenten Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Een nauwere relatie tussen monumentenbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid.
Monumenten
2. Een accuraat monumentenbestand, met ook aandacht voor waardevolle bebouwing (zonder monumentenstatus) en wederopbouwarchitectuur.
3. Een goed gerestaureerd monumentenbestand.
4.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1. Een nauwere relatie tussen monumentenbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid • Inventarisatie en analyse bestaande situatie nieuwbouwplannen – In 2009 is een Cultuur Historische Effect Rapportage (CHER) uitgevoerd naar het Groenweegje. Verder is er inbreng over cultuurhistorie en monumenten geleverd voor het project Actualisatie Bestemmingsplannen 20072011, onder andere voor de bestemmingsplannen van Kethel, West en Zuid. Doelstelling 2: Een accuraat monumentenbestand, met ook aandacht voor waardevolle bebouwing (zonder monumentenstatus) en wederopbouwarchitectuur • Inventarisatie Wederopbouwperiode en het in kaart brengen van cultuurhistorische factor naoorlogse wijken – Er is gestart met de inventarisatie van de architectuur en steden-
• Opstellen Beleidsnota Beschermd Stadsgezicht Schiedam; • Inventarisatie en analyse van de bestaande situatie bij nieuwbouwplannen (in beeld brengen cultuurhistorische kwaliteiten); • Actualiseren van de gemeentelijke en rijksmonumentenlijst; • Inventarisatie Wederopbouwperiode en het in kaart brengen van de cultuurhistorische factor naoorlogse wijken; • Technische opname monumentenbestand (nulmeting) ten behoeve van het opstellen van een behoefteraming voor de komende jaren in 2009.
bouw uit de Wederopbouwperiode in Schiedam. De voorlopige resultaten van de onderzoeken geven een goed beeld van de betekenis van de Wederopbouwperiode in Schiedam. De definitieve rapportage van de inventarisatie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2010. Doelstelling 3: Een goed gerestaureerd monumentenbestand • Technische opname monumentenbestand (nulmeting) – Er wordt in 2009-2010 een bouwkundige inspectie van alle gemeentelijke monumenten uitgevoerd. Doel is om inzicht te krijgen in de technische staat van de panden. Aan de hand hiervan kan worden bekeken of de huidige subsidie in de vorm van een laagrentende lening voldoet, of dat er andere subsidiemiddelen ontwikkeld moeten worden (en welk bedrag hiervoor nodig is).
ProgrammaREKENing
127
5. Beleidsonderdeel Milieu 5.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Milieu Beleidsonderdeel
Milieu
Doelstellingen
Activiteiten
1. Verbeterde luchtkwaliteit.
1.1 Het uitvoeren van alle maatregelen uit het gemeentelijk Actieplan Luchtkwaliteit; 1.2 In 2009 onderzoek tot realisatie aardgasvulpunt.
2. Schone woonomgeving.
2.1 Het terugdringen van de zwerfvuil- en meeuwen-overlast door het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse containers in Schiedam Centrum en Zuid; 2.2 Het terugbrengen van het aantal knelpunten bij eerder geplaatste ondergrondse containers; 2.3 Het verbeteren van de communicatie richting burger omtrent afvalinzameling en reiniging; 2.4 Het opstellen van communicatie- en handhavingsplan in samenwerking met Irado; 2.5 Het opstellen van algemene regels voor afvalverwijdering via containers ten behoeve van AVP, handhaving LBB.
3. Duurzame woonomgeving.
3.1 Het opstellen van een nieuw klimaatbeleid voor vier jaar; 3.2 Het opzetten van een nieuwe werkstructuur; 3.3 Het klimaatneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen voor 2015; 3.4 Verruiming deelname vrijwillige verstrekking papiermini’s aan laagbouwhuishoudens.
5.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Doelstelling 1: Verbeterde luchtkwaliteit 1.1 Actieplan Luchtkwaliteit – Het gaat om de volgende activiteiten: • Om de doorstroming te verbeteren zijn verkeerslichten geïnstalleerd op de kruising Brauwweg / Van Heekstraat;
128
• De Schiedam-Vlaardingenlijn rondom station Schiedam Centrum is officieel in gebruik genomen; • Voor het Stadskantoor is warmte/koude-opslag gerealiseerd; • Door bij 8 bruggen de borden ‘Brug open, motor af’ te plaatsen worden bestuurders bewust gemaakt en gestimuleerd om de motor uit te zetten.
1.2 Aardgasvulpunt – Het afgelopen jaar is in samenwerking met gemeente Vlaardingen en stadsregio Rotterdam een informatiebijeenkomst georganiseerd over alternatieve brandstoffen en technieken (waaronder aardgas als motorbrandstof) om pomphouders en wagenparkbeheerders informatie te geven en hen enthousiast te krijgen over onder andere het aardgasmobiliteitsproject. Doelstelling 2: Schone woonomgeving 2.1 Overlast zwerfvuil – Eind 2009 is het Conceptplaatsingsplan voor de (ondergrondse) containerisatie van de Plantage vastgesteld. De voorbereidingen voor de plaatsingsplannen Centrum en Zuid lopen. Na een periode van ernstige, door meeuwen veroorzaakte, zwerfvuiloverlast in het Centrum zijn goede resultaten bereikt door middel van een strak inzamelregime, waarbij met dubbele inzet vroeg in de ochtend is ingezameld. Tevens is in 2009 de containerisatie in de wijk Oost, met uitzondering van de ‘Lanen’ voltooid en zijn de containers in gebruik genomen. 2.2 Knelpunten ondergrondse containers – In de wijk West zijn op een aantal locaties met krappe containercapaciteit containers bijgeplaatst, dan wel is de ledigingfrequentie verhoogd. Op de Warande is ten behoeve van een aantal moeilijk aan te sluiten bovenwoningen een halfverdiepte container (‘kikker’) geplaatst. In Bijdorp is na intensief overleg een voor belanghebbende bevredigende oplossing gerealiseerd. 2.3 Communicatie over afvalinzameling en reiniging – De regels met betrekking tot het aanbieden van huishoudelijk afval worden bekend gemaakt in de Gemeentegids en op de website van de gemeente Schiedam. Het volledig en actueel maken en houden van deze gegevens vereist nog aandacht. In 2009 is deelname aan de jaarlijkse landelijke opschoondag door bewonersgroepen en scholen actief gestimuleerd en gefaciliteerd. Sinds september 2009 kunnen scholen via de ‘Parade’ beschikken over een lespakket over zwerfafval.
2.4 C ommunicatie- en handhavingsplan – In samenwerking met Irado is een communicatiekalender opgesteld. Vanaf september zijn regelmatig artikelen over onderwerpen in de buitenruimte verschenen, bijvoorbeeld over beeldkwaliteit, gladheidsbestrijding en reinigingswerkzaamheden rondom de Sintintocht en de jaarwisseling. 2.5 Regels afvalverwijdering en handhaving – In 2009 zijn er geen algemene regels voor afvalverwijdering via containers opgesteld. In het nieuw op te stellen Afvalstoffenbeleidsplan in 2010 zal worden bekeken hoe de algemene regels eruit moeten zien. Er hebben evenmin geen activiteiten plaatsgevonden gericht op het vergroten van het gebruik van papiermini’s. Ook deze activiteit zal worden meegenomen in het nieuw op te stellen Afvalstoffenbeleidsplan. Doelstelling 3: Duurzame woonomgeving 3.1 Klimaatbeleid – In juli 2009 heeft de Raad het Klimaatbeleidsplan 2009-1012 vastgesteld. Het klimaatbeleid maakt deel uit van het Milieubeleidsplan. Op dit onderdeel wordt in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling verder ingegaan. 3.2 N ieuwe werkstructuur – Het cradle to cradle-principe (zie hieronder) krijgt in het nieuwe klimaatbeleid vorm door een extra thema op te nemen: Schiedam Klimaat Neutraal. Het thema is erop gericht om binnen één tot twee jaar te komen tot een andere opzet van een nieuwe werkstructuur. Deze werkstructuur moet binnen vier jaar worden uitgebouwd naar een volledig zelfwerkende structuur. 3.3 G emeentelijke gebouwen klimaatneutraal – Er is een begin gemaakt met het cradle to cradle-principe in de nieuwbouw voor de scholengemeenschap Schravenlant, het revitaliseren van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse en het herontwikkelen van de oude ziekenhuislocatie. Daarmee wordt gebruik wordt gemaakt van natuurlijke momenten om het principe te introduceren. In 2008 is een CO2 nulmeting uitgevoerd. In 2010 zal deze een update krijgen. Er is een subsidie regeling ‘groene daken’ vastgesteld door de raad en per 1 januari 2010 is deze opengesteld. 3.4 P apiermini’s – Zie hierboven activiteit 2.5.
ProgrammaREKENing
129
6. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Tabel Extra Inzet programma Woonmilieu Omschrijving Omvorming strook iepen zwembad Groenoord Areaaluitbreiding openbaar gebied Implementatie cradle to cradle-principe klimaatbeleid
2009
2010
2011
2012
30.000
-
-
-
30.200
30.200
30.200
30.200
100.000
100.000
-
-
60.000
30.000
-
-
160.200
30.200
30.200
Het deel van het budget van € 100.000 is in 2009 voor de volgende zaken ingezet. 1. Pilot EPA-U maatwerkadvies energieonderzoek OBS het startblok € 4.800 2. Energie management Stadserf € 9.650 3. DUBO-advies renovatie Groenoord € 4.450 4. Onderzoek naar een klimaatneutrale BGS aan de Fokkerstraat € 13.080 5. C2C handen en voeten geven € 31.980 Actieplan luchtkwaliteit Niet alle genoemde acties zijn vanuit dit budget gefinancierd. Budget van 2009, dat is overgebleven, wordt overgeheveld naar het budget voor 2010. 23 woningen in verband met herprogrammering Groenoord
360.000
Totaal
580.200
7. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)
Begroting primair 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Lasten
28.671
31.570
28.873
31.564
7
Baten
19.577
25.069
19.520
29.849
4.780
Resultaat voor bestemming
-9.095
-6.501
-9.353
-1.714
4.787
1.255
8.482
2.808
12.813
4.330
Toevoeging aan reserves
130
Afwijking t.o.v. begroting na wijziging
Onttrekking aan reserves
1.767
2.585
2.640
4.646
2.062
Resultaat na bestemming
-8.583
-12.399
-9.522
-9.881
2.518
8. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Woonmilieu Baten Milieu Er wordt geen onttrekking gedaan van € 150.000 aan de voorziening geluidskaart en actieplan, omdat invoering van deze geluidskaart en actieplan vertraging heeft opgelopen. De onderschrijding wordt veroorzaakt door de subsidieregeling Bans klimaatconvenant. Deze subsidie is reeds in 2008 ontvangen en per abuis in de begroting 2009 opgenomen.
-150 -55
Volkshuisvesting: Begeleiding projecten woningbouw Op 7 augustus 2009 heeft het ministerie van VROM (Senter Novem) drie van de vier ingediende Schiedamse projecten, in het kader van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 1e tranche, toegewezen. Het betreft de projecten: - Het Terras, 33 eengezinswoningen van Woonplus, - PKO laan, 20 starterappartementen, van Waalbouw en -Stadstimmerwerf, 35 appartementen van Northwood. De bijbehorende subsidie bedraagt voor Het Terras € 313.500, PKO laan € 130.000, en Stadstimmerwerf € 210.000. De gemeente Schiedam heeft deze subsidie ontvangen en t.z.t. zal deze afgedragen moeten worden aan de projectontwikkelaars. Derhalve is deze subsidie als beklemd middel op de balans verantwoord conform BBV regelgeving.
-650
Volkshuisvesting: BWS: BWS uitgaven (en ontvangsten lager dan geraamd).
-800
Vrijval voorzieningen De in het verleden gevormde voorzieningen voor Riool, opstellen geluidskaart en onderhoud woonwagencentrum voldoen niet aan de huidige eisen van het BBV. De in het verleden gestorte bedragen dienen conform de voorschriften vrij te vallen in de exploitatie. Vrijval voorziening onderhoud woonwagen centrum.
53
Vrijval voorziening opstellen geluidskaart (wordt bij resultaat bestemming betrokken).
407
Vrjval voorziening Riool (wordt in reserve riool gestort).
5.279
Lasten Natuur en groenbeheer Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de onderstaande posten: • Stormschade ad € 66.000. Deze post is niet gebudgetteerd.
-66
• Door meerkosten onderhoud Heemtuin/snipperpaden Sveaparken.
-70
• Nagekomen kosten 2008/2009 Inboet bomen en planten € 93.000.
-93
• Bomennota, een prioriteit uit de zomernota 2008, nr. 142, € 69.000. Deze mocht onttrokken worden uit de reserve Grondfonds, maar de reserve is nihil.
-69
• Waterschaplasten zijn met ingang van 2009 toegerekend aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte € 65.000, dit is echter niet begroot.
-65
• Door verschillende oorzaken hebben de interne verrekening met andere afdelingen binnen de gemeente tot een hogere doorbelasting van de kostenplaatsen geleid.
-37
Afvalbeheer Onderschrijding wordt veroorzaakt door een afrekening 2008 afvalverzameling Irado.
234
ProgrammaREKENing
131
Bedrag x € 1.000 Programma Woonmilieu (vervolg) Riool Door de gewijzigde voorschriften zijn de uitgaven voor renovaties (groot onderhoud) niet geactiveerd maar ten laste van de exploitatie gebracht, In 2010 zal een herziening van het GRP worden aangeboden, waarbij een herwaardering van het bestaande rioolstelsel op de gewijzigde regelgeving van de BBV wordt verwerkt. Daarnaast heeft in 2009 een afrekening over uitgevoerd groot ondehoudswerkzaamheden 2008 plaatsgevonden. De totale uitgaven voor groot onderhoud zijn hierdoor hoger. De overschrijding van de lasten van het riool worden verrekend met de reserve, voorheen werden deze lasten direct op het product in de exploitatie verrekend met de voorziening.
-1.603
-819
Stadsvernieuwing De overschrijding op de post “Stadsvernieuwing” wordt veroorzaakt doordat in de begroting en rekening gehouden is met subsidie ontvangsten van het rijk t.b.v. particuliere woningverbetering voor een bedrag van € 202.500. Deze subsidie ontvangst is in 2009 niet gerealiseerd.
-260
Particuliere woningverbetering De investeringen trager op gang dan geprognotiseerd was. Voorgesteld wordt om de voor dit doel gereserveerde budgetten van € 1.543.457 bij resultaatbestemming als budgetoverheveling voor 2010 aan te merken.
1.543
Volkshuisvesting Gezien de grote maatschappelijke belangen in Groenoord worden 23 appartementen in Midden A voor de duur van 10 jaar geëxploiteerd als sociaal bereikbare huur in plaats van dure appartementen (Menuet 2) Na deze 10 jaar zet Woonplus de woningen als dure huurappartementen weer in de markt. Ter compensatie van het ontstaan van de onrendabele top in deze 10 jaar heeft de gemeente een éénmalige bijdrage van € 360.000 gearrangeerd richting Woonplus. Aangezien deze bijdrage nog moet worden uitbetaald wordt voorgesteld om deze bijdrage van € 360.000 bij resultaatbestemming als budgetoverheveling voor 2010 aan te merken.
360
Volkshuisvesting: BWS: BWS ontvangsten (en uitgaven lager dan geraamd).
800
Begeleiding projecten woningbouw Lagere uitgaven (zie toelichting bij baten). Overige afwijkingen Saldo Programma Woonmilieu
132
650 198 4.787
9. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000)
Begroting 2009 Lasten
Rekening 2008
Baten
Saldo
Lasten
Rekening 2009
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
6.001
Natuur- en groenbeheer
3.578
0
-3.578
2.813
0
-2.813
3.979
0
-3.979
6.002
Milieu
2.750
304
-2.446
4.101
1.623
-2.478
2.765
506
-2.259
8.943
88
-8.855
8.439
0
-8.439
8.730
109
-8.622
0
8.854
8.854
0
8.551
8.551
0
8.825
8.825
6.003
Afval beheer
6.004
Afval heffingen
6.005
Riolering beheer
5.291
34
-5.258
5.240
318
-4.922
7.747
5.502
-2.244
6.006
Riolering heffing
0
5.239
5.239
7
4.929
4.922
0
5.266
5.266
6.007
Bouw- en woningtoezicht
2.044
676
-1.368
2.456
632
-1.824
2.556
1.150
-1.406
6.008
Stadsvernieuwing
2.522
0
-2.522
1.136
12
-1.124
1.382
51
-1.331
6.009
Volkshuisvesting
6.295
9.874
3.579
4.546
3.455
-1.091
4.244
8.439
4.194
6.010
Volkshuisvesting ISV programma
146
0
-146
136
0
-136
161
0
-161
Totaal
Resultaat voor bestemming
31.570
25.069
-6.501
28.873
19.520
-9.353
31.564
29.849
-1.714
6.999
Mutaties reserves
Totaal
Resultaat na bestemming
8.482
2.585
-5.898
2.808
2.640
-168
12.813
4.646
-8.166
40.053
27.654
-12.399
31.681
22.159
-9.522
44.376
34.496
-9.881
ProgrammaREKENing
133
Financiën 1. Doelstelling Met het programma Financiën stelt de gemeente Schiedam zich ten doel een reële begroting te realiseren waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maat-
schappelijke doelstellingen. Met het programma worden de algemene dekkingsmiddelen gegenereerd en beheerd voor de uitvoering van de gemeentelijke taken.
Programma Financiën Speerpunten Algemene doelstelling
Met het programma Financiën worden de algemene dekkingsmiddelen gegenereerd en beheerd voor de uitvoering van de gemeentelijke taken.
• Goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid van de jaarrekening 2008. Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Financiën
1. Het realiseren van een reële begroting, waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke doelstellingen. 2. Rechtmatigheid.
2. Context en achtergrond De gemeente financiert haar activiteiten vanuit verschillende dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen worden begroot en verantwoord binnen het programma Financiën. Aanvullend worden de hieraan direct gerelateerde lasten en bedrijfsvoering gerelateerde prioriteiten binnen de programma Financiën verantwoord. Algemene uitkering Het belangrijkste algemene dekkingsmiddel is de uitkering die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) informeert hen hierover via circulaires. De uitkering Gemeentefonds is gebaseerd op een groot aantal kengetallen en beweegt mee met de rijksuitgaven. De algemene uitkering wordt opgebouwd in clusters (bijvoorbeeld werk en inkomen, zorg, educatie) maar de uiteindelijke besteding is vrij aan de gemeente. De raming is gebaseerd op de Septembercirculaire 2009. Het effect van de December-circulaire 2009 is niet meer in de raming verwerkt. De meeropbrengst hiervan ad € 509.000 is wel verantwoord. Met een raadsbrief is de Raad hierover geïnformeerd.
134
Belastingen In aanvulling op de uitkering uit het Gemeentefonds heeft de gemeente de mogelijkheid om gemeentelijke belastingen te heffen. Eén daarvan is de onroerende-zaakbelasting. Jaarlijks worden de hiervoor te hanteren tarieven separaat aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. De tarieven de belastingen en heffingen voor 2009 zijn in de raadsvergadering van december 2009 vastgesteld. In 2009 wordt extra inzet gepleegd voor het realiseren van de gecombineerde belastingaanslagen (meerdere belastingaanslagen op één biljet) en automatische incasso. In de paragraaf Lokale Heffingen wordt dit verder uitgewerkt. Beleggingen; aandelen Nuts-bedrijven Van een aantal verbonden partijen wordt dividend ontvangen. Dit wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel. Concreet gaat het om de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Evides, ONS en Eneco. Dividend is begroot op basis van de in het verleden ontvangen dividenden en eventueel door de partijen afgegeven verwachtingen. Hoewel deze bedragen voorzichtig worden geraamd, bestaat hier altijd zowel een positief als negatief risico: dividend kan hoger of lager uitvallen dan ingeschat.
Budget onvoorzien Het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) schrijft voor dat in de begroting de post ‘Onvoorzien’ moet worden opgenomen. Dit ter dekking van kosten die zich voordoen en die onvoorzienbaar, onontkoombaar en niet uitstelbaar zijn. Uitgaven worden door middel van bestuursrapportages verantwoord. Het budget Onvoorzien voor 2009 bedraagt € 900.000. In de Zomernota, die bij de begroting 2009 behoort, heeft de Raad besloten het budget Onvoorzien voor drie jaar te verlagen met € 100.000.
Bedrijfsvoering - rechtmatigheid In 2009 wordt extra inzet gepleegd binnen het kader van rechtmatigheid (waaronder interne controle), doelmatigheid, procesbeheersing en procesverbetering (administratieve organisatie) en een gedegen managementinformatiesysteem. Door intensivering wordt de rechtmatigheid gemeentebreed geborgd in de uitvoerende processen. Voor nadere uitwerking wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
3. Beleidsonderdeel Financiën 3.1 Overzicht doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Financiën Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Activiteiten
1. Het realiseren van een reële begroting, waarmee de basis wordt gelegd voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke doelstellingen.
1.1 Het vormen van toereikende voorzieningen en reserves; 1.2 Versterken van de inzet op outputsubsidiëring; 1.3 Versterken P&C-instrumenten.
2. Rechtmatigheid.
2.1 Ontwikkelen van een algemeen intern beheerssysteem; 2.2 Stroomlijnen van de inning gemeentelijke heffingen; 2.3 Opleidingen om het beheer van management-informatiesysteem te waarborgen in de organisatie.
Financiën
ProgrammaREKENing
135
3.2 Uitgevoerde activiteiten en resultaten Tabel Activiteiten en resultaten Financiën Activiteiten
Resultaten 2009
1.1 Het vormen van toereikende voorzieningen en reserves.
De forse nadelige effecten van de herziening van de grondexploitaties in de jaarrekening 2008 hebben impact gehad op de reservepositie. Met name het weerstands-vermogen (voor opvang van risico’s) is onder het vereiste niveau gekomen. De komende jaren vraagt het te lage niveau nadrukkelijk om een oplossing en aandacht.
1.2 Versterken inzet op outputsubsidiëring.
In 2009 is in het kader van het project Processen op Scherp een workflow-systeem opgezet om daarmee het subsidieproces te stroomlijnen. De ingezette lijn wordt in 2010 voortgezet.
1.3 Versterken P&C instrumenten.
In 2009 is de nieuwe Financiële verordening 2009 en het Financiële afwijkingenbeleid vastgesteld. In 2009 is de P&C-cyclus conform de gewijzigde opzet uitgevoerd. Conform planning zijn de stukken aan de Raad voorgelegd.
2.1 Ontwikkelen algemeen intern beheerssysteem.
In 2008 is gestart met het invoeren van een systeem van interne controle op basis van het vastgestelde controleplan. In 2008 en 2009 is de interne controle conform dit plan uitgevoerd. De bevindingen hebben geleid tot een positieve accountantsverklaring ten aanzien van de rechtmatigheid over 2008. In 2009 is het systeem doorontwikkeld door: • Het inbedden van controle in de uitvoering van relevante processen door de afdelingen; • Optimalisatie van belangrijke gemeentebrede processen met het project Processen op Scherp; een belangrijke eis hierbij is de rechtmatigheid. Een aantal financiële verbeterprocessen is opgepakt, zoals het beheer op tussenrekeningen, de controle op de facturen, een verplichtingen- en een urenverantwoordingregistratie. In 2010 worden deze laatste twee onderwerpen afgerond.
136
2.2 Stroomlijnen van de inning gemeentelijke heffingen.
In 2009 is begonnen met het opleggen van gecombineerde aanslagen en de automatische incasso in meerdere termijnen. Ruim 61% van de doelgroep maakt gebruik van de mogelijkheid van de automatische incasso en gespreide betaling.
2.3 Opleidingen om het beheer van managementinformatiesysteem te waarborgen in de organisatie.
Een start met het beheren van de aanwezige management-informatie is gemaakt. De beheerorganisatie wordt in 2010 opgepakt.
4. Extra inzet Tabel Extra inzet programma Financiën Omschrijving Gecombineerde belastingaanslag
2009
2010
2011
2012
60.000
0
0
0
100.000
100.000
100.000
-
200.000
200.000
200.000
200.000
240.000
240.000
240.000
240.000
80.000
80.000
80.000
80.000
171.000
-
-
-
176.000
176.000
176.000
176.000
80.000
112.400
112.000
109.700
1.107.000
908.400
908.000
565.700
Het belastingpakket en het financiële systeem zijn ingericht op het opleggen van gecombineerde aanslagen en de automatische incasso. Verder zijn de diverse werkprocessen opnieuw opgezet. Er is sprake van een deelname met 61% van de doelgroep. Uitbreiding formatie LBB Ten behoeve van handhaving en toezicht is 2,6 fte beschikbaar gesteld en gerealiseerd. Wmo-wijkmanagers De noodzakelijke formatieaanpassing heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Jeugd interventie team Aanvankelijk was het doel om formatie te werven. Dit is niet gebeurd maar is het budget direct beschikbaar gesteld aan SVS. Versterking leerplichtfunctie De beoogde formatieaanpassing is gerealiseerd. Implementatie basisregistratie adressen enz. Het budget is aangewend voor het beoogde doel (gedeelte BAG), waarbij het project in 2009 is afgerond. Informatiebeleidsmedewerkers De beoogde formatieaanpassing is met 2 fte gerealiseerd. Vervangingsinvesteringen Theater (investering € 832.000) De investering is in 2009 niet uitgevoerd. In 2010 wordt dit opgepakt, zij het dat de financiering anders zal worden georganiseerd. Totaal
5. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)
Lasten
Begroting primair 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Afwijking t.o.v. begroting na wijziging
5.435
10.703
20.811
15.651
-4.948
Baten
113.735
125.861
124.863
135.239
9.379
Resultaat voor bestemming
108.300
115.158
104.052
119.589
4.431
10.022
30.075
22.987
29.956
-119
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
10.269
24.786
25.504
24.732
-54
Resultaat na bestemming
108.548
109.869
106.569
114.365
4.495
ProgrammaREKENing
137
6. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Financiën Baten Algemene uitkering De overschrijding wordt veroorzaakt door effecten van de novembercirculaire en de verrekeningen uitkeringsjaar 2007/2008.
1.732
Lasten Onvoorzien De overschrijding wordt veroorzaakt door het afboeken van posten oude jaren en voorzieningen die opgehoogd zijn en voorzieningen die zijn vrijvallen die niet expliciet toe te rekenen zijn aan een product.
977
WOG Voor het aandeel van de gemeente in het verwachte resultaat van de jaarrekening van de WOG is een voorziening getroffen. Het totaal resultaat is naar verwachting 2 miljoen, de gemeente is voor 50% eigenaar.
-1.000
Saldo financieringfunctie 2.901
Op deze post worden enerzijds de resultaten in de bedrijfsvoering (kostenplaatsen), anderzijds het resultaat op de stelposten verantwoord. Totaal 2,9 miljoen. Bedrijfsvoering 2,2 miljoen. Minder kosten op salarsissen en sociale lasten, kosten op inhuur externe deskundigheid (zie ook paragraaf bedrijfsvoering), hogere kosten voor druk- en bindwerk, werving en selectie, onderhoud en herbestemming GCB middelen. Stelposten 0,7 miljoen). Dit bestaat uit twee correcties, te weten op het BTW compensatiefonds en een correctie BTW jaarrekening 2008 BGS. In 2008 is gedoteerd aan de voorziening BCF in verband met mogelijke claims. Deze claims hebben in 2009 nog niet geleid tot betaling aan de fiscus. De BTW uit de jaarrekening 2008 BGS is per abuis twee keer verwerkt. Vervolgens moest dit worden gecorrigeerd (0,1 mln). Overige afwijkingen
-179
Saldo programma Financiën
4.431
7. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.
138
Productnaam (bedragen x € 1.000)
Begroting 2009
Rekening 2008
Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2009
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
7.001
Algemene uitkering
0
94.757
94.757
-690
87.870
88.560
0
96.489
96.489
7.002
Belastingen
1.711
12.096
10.385
1.394
12.024
10.630
1.925
12.194
10.269
7.003
Beleggingen
2.533
13.633
11.099
663
16.464
15.801
2.637
13.673
11.036
7.004
Onvoorziene uitgaven
744
2.770
2.025
7.414
2.799
-4.615
7.872
10.107
2.235
7.005
Saldo financieringsfunctie
5.714
2.605
-3.109
12.029
5.706
-6.323
3.216
2.776
-440
Totaal
Resultaat voor bestemming
10.703
125.861
115.158
20.811
124.863
104.052
15.651
135.239
119.589
7.999
Mutaties reserves
30.075
24.786
-5.289
22.987
25.504
2.517
29.956
24.732
-5.224
Totaal
Resultaat na bestemming
40.778
150.647
109.869
43.798
150.367
106.569
45.607
159.971
114.365
ProgrammaREKENing
139
Wijkontwikkeling 1. Doelstelling: verbetering Schiedamse wijken in samenspraak en samenhang De gemeente Schiedam wil wijkgericht de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van haar inwoners verbeteren. Hierbij staan de betrokkenheid van bewoners en de samenhang in de inzet van de gemeente en haar samenwerkingspartners voorop. Met andere woorden: de gemeente wil door middel van haar programma Wijkontwikkeling bewerkstelligen dat ze een organisatie is die initiatiefrijk en responsief op signalen uit de wijken reageert, die in contact staat met de wijkbewoners en hun organisaties, die maatwerk als uitgangspunt heeft en die bewoners in staat stelt en stimuleert om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen.
De kernbegrippen zijn hierbij ‘samenspraak’ en ‘samenhang’. Samenspraak staat voor het interactieve karakter van het wijkgericht werken. Met bewoners en bewonersorganisaties worden ontwikkelingen in de wijk besproken. De gemeente wil betrouwbaar en transparant uitvoering geven aan het interactief tot stand gekomen beleid. Samenhang betekent dat de inzet van de gemeente en de samenwerkingspartners in samenhang met elkaar wordt uitgevoerd. Door efficiënt en effectief te schakelen tussen de verschillende partijen en besluitvormingsniveaus worden resultaten van de wijkgerichte inzet zichtbaar. Ook wordt het vertrouwen tussen bewoners en gemeente versterkt.
Programma Wijkontwikkeling
Speerpunten
Algemene doelstelling
De gemeente Schiedam wil wijkgericht de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van haar inwoners verbeteren.
140
De gemeente Schiedam wil een organisatie zijn die: • Initiatiefrijk en responsief reageert op signalen uit de wijken; • In contact staat met de wijkbewoners en hun organisaties; • Maatwerk als uitgangspunt heeft; • Bewoners in staat stelt en stimuleert om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen. Beleidsonderdeel
Doelstellingen
Wijkontwikkeling
1. Een positieve ontwikkeling in de negen wijken (samenhang) bevorderen, waarbij wijken die op één of meerdere terreinen een achterstandsscore behalen, prioriteit krijgen. 2. Bevorderen van de bewoners-participatie (samenspraak). 3. Vormgeven van een intermediaire functie tussen de bewoners(-organisaties) en de ambtelijke organisatie.
2. Context en achtergrond Het programma Wijkontwikkeling richt zich op de ontwikkelingen in de wijken en op de betrokkenheid van de bewoners daarbij. Daarnaast richt het programma zich op de ontwikkeling van de wijken op langere termijn. De afgelopen jaren is met name in beleidsmatige zin veel aandacht geweest voor de burgers en hun directe woon- en leefomgeving. In 2009 zijn er meer financiële impulsen gekomen om ruimte te geven aan interactieve beleidsvorming, bewonersinitiatieven en sociale wijkaanpak. Hierbij staan ondervertegenwoordigde groepen centraal. In 2009 is het opbouwwerk uitgebreid waardoor nu in alle negen wijken opbouwwerk aanwezig is. Verder is begonnen met het zogenaamde vouchersysteem, één van de methoden om bewonersinitiatieven te stimuleren en mogelijk te maken. In de Voorjaarsnota 2009 en de Begroting 2009 is voor het eerst gewerkt met een programma Wijkontwikkeling. In 2009 was dit programma beperkt van omvang. De wijkgerichte werkwijze van de organisatie is beschreven en in dit kader zijn de producten van de afdeling Wijkontwikkeling benoemd. In de Zomernota 2010 is de samenhang met en de gevolgen voor de overige programma’s verder uitgewerkt. Kadernota Wijkgericht Werken De kadernota Wijkgericht Werken geeft richting aan de samenhang in de ontwikkeling van de negen Schiedamse wijken. Het College heeft het interactief en vraaggericht werken
als uitwerkingspunten ter hand genomen. Ze vormen een solide basis voor de werkzaamheden van de afdeling Wijkontwikkeling. De Visie op wijkontwikkeling die in 2008 is uitgebracht, mede op basis van inbreng van bewoners en andere belanghebbenden, geeft hieraan een nadere invulling. Uitgangspunt is dat een goed samenspel tussen bewoners, de verschillende partners en de gemeente onontbeerlijk is. Een belangrijke randvoorwaarde voor ‘wijkontwikkeling op eigen kracht’ is dat de gemeente daadkracht toont door snelheid van handelen, in ruil voor het appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid, het meedoen en het zelf doen van burgers. Daarbij kiest de gemeente voor een gedifferentieerde wijkgerichte aanpak. De nota over het faciliteren van bewoners, die de Raad in 2008 heeft vastgesteld, creëert kaders voor de opdracht aan het opbouwwerk en de bewonersondersteuning. Voor deze opdracht zijn extra structurele middelen beschikbaar gesteld. Om programmatisch aan de sociale wijkaanpak te kunnen werken is een meerjarige inzet van het opbouwwerk een voorwaarde. De gemeente heeft ervoor gekozen om, met name op het terrein van het faciliteren en het stimuleren van ontwikkelingen, extra in te zetten op sociale samenhang en leefbaarheid. Het College heeft de thema’s ‘wijkeconomie’ en ‘cultuur in de wijk’ stevig ter hand genomen. Het juicht de inzet van bewoners en organisaties in de wijken bijzonder toe.
ProgrammaREKENing
141
3. Beleidsonderdeel Wijkontwikkeling 3.1 Tabel Doelstellingen en activiteiten Doelstellingen en activiteiten Wijkontwikkeling Beleidsonderdeel
Wijkontwikkeling
Doelstellingen
Activiteiten
1. Bevorderen van een positieve ontwikkeling in de negen wijken (samenhang).
1.1 Visieontwikkeling op de wijken; 1.2 Vorm en inhoud geven aan buurtanalyses ten behoeve van intern gebruik; 1.3 Situatie in de wijk vertalen in wijkgerichte aanpak; 1.4 Bewonersondersteuning en opbouwwerk; 1.5 Invullen projectleiderschap sociaal; 1.6 Bezoeken van het college aan de wijken;
2. Bevordering bewonersparticipatie.
2.1 Zes wijkoverleggen per wijk; 2.2 Structureel professionalsoverleg per wijk; 2.3 Besteding wijkbudgetten in samenspraak met bewoners; 2.4 Faciliteren actieve bewoners en bewonersorganisaties, ombouw subsidiestelsel en ondersteuning overkoepelende initiatieven; 2.5 Bevorderen representativiteit (georganiseerde) participatie; 2.6 Bewoners van Schiedam faciliteren en stimuleren om hun inbreng te geven ten aanzien van ontwikkelingen in hun wijk of stad; 2.7 Leveren van organisatiebrede inzet ten behoeve van interactieve beleidsvorming;
3. Vormgeven aan een intermediaire functie tussen de bewoners(organisaties) en de ambtelijke organisatie.
142
3.1 Per wijk een wijkjaarprogramma opstellen; 3.2 Per wijk de uitvoering van het wijkjaarprogramma monitoren; 3.3 Bewoners informeren en consulteren; 3.4 Uitdragen van kennis over de wijk; 3.5 Beleidsontwikkeling op het vlak van wijkontwikkeling; 3.6 Uitwerking diverse deelterreinen aan wijkontwikkeling gerelateerd beleid.
3.1 Uitgevoerde activiteiten In 2009 is actief verder gewerkt aan de ontwikkeling van wijkgericht werken. Per onderdeel wordt kort weergegeven wat in dit jaar gedaan is en welke resultaten daarbij zijn geboekt. Bevorderen van een positieve ontwikkeling in de negen wijken (samenhang) Per wijk is onderzocht welke maatregelen een positieve ontwikkeling kunnen bevorderen en op welke bewonersinitiatieven kan worden aangesloten. Dit varieert van bijvoorbeeld de ‘Buurtshow’ in Oost tot een cultuurproject in Spaland/Sveaparken. In alle wijken is de inrichting van de buitenruimte een continu onderwerp van gesprek en activiteiten. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het goed gebruiken ervan, bijvoorbeeld door begeleide sport- en spelactiviteiten op pleinen en in parken. In alle negen wijken is het opbouwwerk ingezet, gebaseerd op een specifiek werkplan per wijk. In een aantal wijken is in 2009 de cultuurscout ingezet om onder meer de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. In 2010 wordt deze inzet uitgebreid naar alle wijken in Schiedam. De cultuurscout voert in elke wijk een specifieke opdracht uit die aansluit bij de wensen en behoeften van die wijk. De wethouder Wijkgericht werken heeft in 2009 alle wijkoverleggen bezocht en diverse andere activiteiten van bewonersgroepen en -organisaties bijgewoond. Ook andere college- leden hebben activiteiten in de wijken bezocht. Bevorderen bewonersparticipatie In 2009 hebben in alle negen wijken zes wijkoverleggen plaatsgevonden. Hier komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: • Informatieverstrekking aan bewoners over wat op dat moment vanuit de gemeente (en andere partners) actueel is en vice versa; • Nieuwe activiteiten en de voortgang van lopende activiteiten in de wijk; • Keuzes maken ten aanzien van de besteding van het wijkbudget; • Bieden van een platform voor structurele klachten en andere zaken, deze bespreekbaar maken en mogelijke oplossingrichtingen bedenken en in gang zetten; • Met bewoners werken aan een langetermijnvisie voor de wijk: waar willen we heen?; • Klankbord voor nieuw beleid en uitvoering van diverse gemeentelijke afdelingen.
De bewonersoverleggen worden goed bezocht door zowel een vaste groep deelnemers als bewoners die af en toe aanschuiven op basis van de agenda. Met deze overleggen wordt de ‘basisinfrastructuur’ tussen wijkbewoners en de gemeente onderhouden: de gemeente heeft steeds meer een gezicht gekregen, ze is concreet en aanspreekbaar. Iedere wijk kent bovendien een structurele professionalsoverleg. In Noord is ervoor gekozen om dit op gebiedsniveau te doen, dus voor de noordelijke wijken samen. Het professionalsoverleg is bedoeld om de maatregelen in de wijken onderling op elkaar af te stemmen, om de wijkoverleggen voor te bereiden en om relaties te onderhouden. Het wijkbudget kent een inmiddels ingeburgerde, plezierige ‘routine’: in de wijkoverleggen wordt over de besteding besloten; de stand van zaken van het budget wordt regulier aan de wijkoverleggen voorgelegd en besproken; en de administratieve afwikkeling verloopt via de afdeling Wijkontwikkeling. De wijken zijn zuinig met hun budget: er wordt op gelet dat het goed wordt uitgegeven en er wordt gespaard voor grotere uitgaven. Het vouchersysteem heeft het afgelopen jaar aanvullend bijgedragen aan de bewonersparticipatie. Dit kwam doordat bewoners gezamenlijk initiatieven hebben ingediend maar ook door de uitvoering van een aantal initiatieven. Waar nodig zijn bewoners bij deze initiatieven ondersteund door de gemeente en externe partners. De wijkprocesmanagers zijn betrokken bij het proces van en de communicatie over de beleidsvorming. Per wijk wordt gekeken op welke manier het interactieve beleidsvormingstraject samen met bewoners wordt vormgegeven. In 2009 zijn over verschillende beleidsonderwerpen diverse inspraakbijeenkomsten geweest. Vormgeven aan een intermediaire functie tussen de bewoners(organisaties) en de ambtelijke organisatie In 2009 zijn er geen wijkjaarprogramma’s uitgegeven. De kredietcrisis heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. De financiële situatie was in 2009 te onzeker om te kunnen aangeven welke activiteiten en werkzaamheden in dat jaar uitgevoerd gingen worden. Wel zijn de wijkjaarprogramma’s van 2008 gemonitord. Een deel van de werkzaamheden die in de wijkjaarprogramma’s 2008 stonden, liepen door in 2009. De bewoners zijn met name via het wijkoverleg geïnformeerd over de ontwikkelingen in hun wijk en de laatste stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de wijkjaarprogramma’s. In een aantal wijken zijn de actieplannen van die wijken uitgevoerd. Ook
ProgrammaREKENing
143
hierbij zijn de bewoners geïnformeerd over de voortgang en in enkele gevallen geconsulteerd over hun wensen en behoeften rond een bepaald thema. In de tweede helft van 2009 zijn de wijkjaarprogramma’s 2010 opgesteld. Deze zijn wijkspecifiek en zijn begin 2010 in de hele stad verspreid. Nieuwland Bijzondere aandacht verdient Nieuwland (opgenomen als paragraaf 9 in de Programmabegroting). In Nieuwland wordt het Wijk Actie Programma (WAP) uitgevoerd, samen met Woonplus, wijkbewoners, ondernemers
en andere externe partners. Hier wordt veel aandacht aan besteed; er worden veel projecten en andere activiteiten uitgevoerd. In een afzonderlijke voortgangsrapportage is hierover aan de Raad gerapporteerd. Ook is onlangs nog een brief aan de Raad geschreven over met name de sociaal maatschappelijke onderdelen. Het programma is inmiddels goed op stoom. Het ministerie van VROM heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de voortgang. Schiedam scoort hoog ten aanzien van participatie: van de 40 steden met een Vogelaarwijk is Schiedam landelijk op de tweede plaats uitgekomen met een 8,5.
3.2 Doelrealisatie: kengetallen Tabel Effect- en prestatie-indicatoren Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting jaar
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
1. H et bevorderen van een positieve ontwikkeling in de negen wijken. Doel is minimaal een rapportcijfer 7 voor de woonomgeving per wijk. Rapportcijfer woonomgeving
E
Centrum
Leefbaarheidsonderzoek
2007 7.0
7.0
7.1
6.7
7.0
6.6
Kethel
7.7
7.7
7.8
Nieuwland
6.4
6.7
6.6
Groenoord
Oost
5.9
6.5
6.1
Spaland Sveaparken
7.6
7.6
7.5
West
6.9
7.0
7.1
Woudhoek
7.6
7.6
7.3
Zuid
7.1
7.1
7.0
2. Het bevorderen van de bewonersparticipatie. Doel is minimaal een indicator 6,5 voor de sociale cohesie per wijk. Indicatorscore sociale cohesie Centrum Groenoord
144
E
Leefbaarheidsonderzoek
2007 6.0
6.3
5.7
5.4
6.0
4.8
Kethel
6.7
6.7
7.2
Nieuwland
5.6
6.1
4.9
Oost
5.6
6.1
5.2
Spaland Sveaparken
6.2
6.5
5.9
West
6.0
6.3
5.9
Woudhoek
6.0
6.3
5.9
Zuid
6.6
6.6
6.6
Omschrijving
E/P*
Bron
Nulmeting jaar
Streefwaarde 2009
Werkelijke waarde 2009
3. H et vormgeven van een intermediaire functie tussen de bewoners(-organisaties) en de ambtelijke organisatie. Doel is minimaal een rapportcijfer 7 voor de leefbaarheid per wijk. Rapportcijfer leefbaarheid Centrum
E
Leefbaarheidsonderzoek
2007 6.9
7.0
6.9
Groenoord
6.5
6.8
6.6
Kethel
7.6
7.6
7.7
Nieuwland
6.1
6.6
6.4
Oost
5.7
6.4
6.2
Spaland Sveaparken
7.4
7.4
7.4
West
6.8
7.0
7.1
Woudhoek
7.4
7.4
7.7
Zuid
6.9
7.0
7.0
* E= Effectindicator en P= Prestatie-indicator. N.B. De cijfers van 2009 zijn op het moment van schrijven nog niet bestuurlijk vastgesteld.
De prestaties van de afdeling Wijkontwikkeling liggen op procesmatig vlak. De doelstellingen zijn echter geformuleerd in termen van effecten in de samenleving die door een groot aantal factoren wordt beïnvloed. Die effecten hebben betrekking op de prioriteitstelling bij de inzet van de middelen ten behoeve van wijkontwikkeling: behoud van goede scores en verbetering waar nodig. 3.3 Toelichting op afwijkingen Een groot aantal factoren heeft invloed op de effecten in de samenleving. Er is geen direct causaal verband te leggen tussen wat de gemeente doet aan wijkontwikkeling en de effecten ervan in praktijk. Globaal genomen zouden de gemeentebrede inspanningen uiteraard wel zichtbaar moeten worden. Hierover wordt gerapporteerd in het kader van de leefbaar-
heids- en veiligheidsindex; het is te omvattend om dat in de Programmarekening te doen. Over de opgenomen prestatie-indicatoren kan in het kort het volgende worden gemeld. De scores voor leefbaarheid zijn ten opzichte van 2007 in alle wijken gestegen of neutraal gebleven; dit is een uitermate goede score. De scores voor sociale cohesie zijn in bijna alle wijken gedaald; de inspanningen op dit gebied hebben dus nog niet het gewenste effect gehad. De cijfers voor de woonomgeving variëren: in vijf wijken is de score gestegen, in vier wijken gedaald. Het beeld is niet eenduidig voor voor- of naoorlogse wijken, of aandachtswijken of niet: het cijfer voor Nieuwland en Oost is verbeterd, voor Groenoord en Zuid verslechterd; voor Kethel verbeterd, voor Woudhoek verslechterd. Een nadere analyse is nodig om te achterhalen wat de oorzaken zijn. Waarschijnlijk zijn deze voor de diverse wijken verschillend.
ProgrammaREKENing
145
4. Wat hebben we daarvoor extra ingezet? Omschrijving Wijkaanpak
2009
2010
2011
2012
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
De middelen zijn ingezet voor diverse kleinere activiteiten en daarnaast onder andere voor extra opbouwwerk, voor de sociale huizen en de wijkcoach in Oost en Groenoord, voor activiteiten in het kader van het Wijkactieplan Groenoord en voor extra inzet van TOS (Thuis op Straat) op diverse pleinen en parken. De activiteiten zijn nadrukkelijk gericht op het verbeteren van de sociale cohesie en het verhogen van de participatiegraad, met name vanuit nu nog ondervertegenwoordigde groepen. Deels is het effect direct zichtbaar: er is veel gebruik gemaakt van de activiteiten van TOS, de wijkcoach heeft een duidelijke functie in de twee wijken en de sociale huizen functioneren. Deels betreft het indirecte effecten: betrokkenen bij de wijk geven bijvoorbeeld aan dat in Groenoord een grotere betrokkenheid bij de wijk en meer samenhang is ontstaan. Totaal
5. Wat heeft het gekost? (Cijfers x € 1.000)
Lasten Baten Resultaat voor bestemming
Begroting primair 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2008
Rekening 2009
Afwijking t.o.v. begroting na wijziging
2.725
5.394
0
3.053
-496
0
750
0
254
0
-2.725
-4.644
0
-2.799
-496
1.919
1.919
-2.725
-2.726
-881
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming
146
1.845
6. Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie Bedrag x € 1.000 Programma Wijkontwikkeling Lasten Het verschil met het geraamde saldo 2009 wordt veroorzaakt doordat op sociale wijkaanpak deze gelden zijn vrijgemaakt om de Pechtold gelden ten volle te benutten. Voor sociale wijkaanpak is budgetoverheveling € 288.272 aangevraagd om de reeds aangegane verplichtingen te kunnen betalen.
288
Voor de restant middelen € 1,6 miljoen wordt voorgesteld bij de productenrekening 2009 dit over hevelen via budgetoverheveling naar 2010. Overige afwijkingen
1.600 -43
Saldo Programma Wijkontwikkeling
1.845
7. Overzicht gerealiseerde lasten en baten Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000)
Begroting 2009
Rekening 2008
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
8.001
Wijkontwikkeling
5.394
750
-4.644
0
0
0
3.053
254
-2.799
Totaal
Resultaat voor bestemming
5.394
750
-4.644
0
3.053
254
-2.799
8.999
Mutaties reserves
0
1.919
1.919
0
0
1.919
1.919
Totaal
Resultaat na bestemming
5.394
2.669
-2.726
0
3.053
2.173
-881
0
0
Rekening 2009
ProgrammaREKENing
147
148
Jaarverslag II Paragrafen
149
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Financiering
Weerstandsvermogen
Grondbeleid
Grotestedenbeleid (GSB)
Lokale heffingen
Wijkactieprogramma Nieuwland
Onderhoud kapitaalgoederen
Investeringsplannen
Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering omvat alle processen die ondersteunend zijn aan de beleids- en uitvoeringsorganisatie van de gemeente Schiedam. Primaire processen – variërend van het verstrekken van paspoorten tot het onderhoud van de openbare ruimte of de bemiddeling naar werk – dienen efficiënt en doelmatig te worden uitgevoerd. Dat kan alleen als de basis van de bedrijfsvoeringsprocessen op orde is: zoals het beheer van financiën, het goed inzetten van personeel, de juiste toepassing van ict en het bieden van adequate huisvesting. In deze paragraaf wordt geschetst welke inzet er in 2009 is gepleegd om die basis op orde te krijgen. Achtereenvolgens komen aan de orde de controlfunctie, Human Resource Management, organisatieontwikkeling, scholing en opleiding, inhuur externe deskundigheid, ict en huisvesting. 1. Control De controlfunctie ondersteunt het management bij het aansturen van de verbetering van bedrijfsvoeringsprocessen. In 2009 zijn hiermee significante vorderingen gemaakt: • Risicobeheersing grondexploitatie – De eerste stappen zijn gezet om belangrijke risico’s op het gebied van grondexploitaties te beheersen. Conform het Verbeterplan grondexploitaties zijn de controlfunctie en de financiële functie uitgebreid en richten zich op de operationele en strategische risico’s die zich in projecten voordoen. • Accountantsverklaring rechtmatigheid financieel beheer – Het behalen van een goedkeurende accountantsverklaring op het gebied van rechtmatigheid bij de Jaarrekening 2008 is een mijlpaal. Eerdere jaren werd een ‘oordeelsonthouding’ gegeven, omdat de gemeente onvoldoende informatie kon overleggen op grond waarvan de accountant zich een oordeel kon vormen over de rechtmatigheid van het financieel beheer. Inmiddels kan Schiedam de benodigde informatie wél overleggen en heeft de accountant feitelijk kunnen vaststellen dat de inkomsten en de uitgaven rechtmatig (in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving) zijn gedaan. • Interne controle – De ingezette lijn van interne controle is in 2009 verstevigd en geheel conform planning en het interne controleplan uitgevoerd. De benodigde kennis om in de toekomst deze interne controle uit te voeren is nu verankerd binnen de gemeentelijke organisatie.
150
• Administratieve organisatie – Ook op het gebied van procesontwerp en procesverbetering (administratieve organisatie) zijn belangrijke resultaten geboekt. Een aantal processen die van belang zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers en organisaties, is volgens de beproefde procesaanpak gestandaardiseerd en gedigitaliseerd. Voorbeelden zijn het verstrekken van subsidies, het verstrekken van parkeervergunningen, de afhandeling van klachten en van brieven. De vastgestelde aanpak van procesverbetering is geheel in lijn met het dienstverleningsconcept, waarbij de sleutelwoorden betrokkenheid, eigenaarschap, beheersing en verbetering zijn. • Doelmatigheidsonderzoek projecten – In 2009 is op grond van art. 213a van de Gemeentewet een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar de afdeling Projecten. Eén van de conclusies is dat het projectmatig werken conform de Schiedamse standaard breder in de organisatie moet worden ingebed. • Verscherpte aandacht controlfunctie – Traditiegetrouw heeft de accountant in de Management letter 2009 een aantal verbetermogelijkheden aangereikt. Positieve wapenfeit op dit terrein is de verscherpte aandacht van de controlfunctie op verbeteringen in de bedrijfsvoering. 2. Human Resource Management In de gemeente Schiedam staat het ontwikkelen van een extern op de samenleving gerichte organisatie centraal: een organisatie die de dialoog aangaat met burgers door slagvaardig en flexibel in te spelen op ontwikkelingen en behoeftes van de Schiedammers. De gemeente is een klantgerichte organisatie die streeft naar een snelle, correcte en integere dienstverlening. Het resultaat staat voorop. Alles is dan ook gericht op het bereiken van de afgesproken doelen met een doelmatige en rechtmatige inzet van middelen. Vanuit haar HRM-visie beschouwt de gemeente haar medewerkers als de belangrijkste factor. Binnen die context staan het sturen op prestaties en de ontwikkeling van medewerkers (competenties) centraal. Het is noodzakelijk om periodiek aandacht te schenken aan de ontwikkeling van de medewerkers. In de eerste plaats vinden zij zelf coaching en begeleiding steeds belangrijker. Ze verwachten dat de gemeentelijke organisatie bij besluiten
over beloning, opleiding en promotie rekening houdt met hun individuele capaciteiten en geleverde arbeidsbijdrage. Bovendien is het in de snel veranderende maatschappij steeds belangrijker dat hun actuele kennis en vaardigheden (employability) op peil blijven.
Ondanks deze ‘lokkers’ heeft de gemeente ook moeilijk vervulbare vacatures. Hiervoor worden speciale wervingbureaus ingezet. Indien mogelijk wordt een arbeidsmarkttoelage gebruikt om de vacature te vervullen. Verloop van de formatie periode 2005-2010
Omvang formatie In de afgelopen twee jaar is uitvoering gegeven aan de bestuurlijke ambities ten aanzien van de stad. Het maken van plannen en de uitvoering daarvan hebben gezorgd voor een flinke toename van de formatie. De stedelijke opgaven in infrastructuur, veiligheid en sociale infrastructuur zijn fors, terwijl het ingezette programma Dienstverlening capaciteit vraagt in de front- en in de backoffice. Bovendien zijn door bestuurlijke ambities en door het rijk tal van nieuwe taken in beleid, beheer en uitvoering erbij gekomen. Voorbeelden zijn: Basisadministratie Adressen en Gebouwen, rechtmatigheid, participatiewet, veiligheid op straat en het beheer en regie van de openbare ruimte. De hoeveelheid personele mutaties zorgde ervoor dat de organisatie in de afgelopen twee jaar een immense opgave heeft vervuld. Ze zorgden voor een enorme dynamiek op de werkvloer. Alle zeilen zijn bijgezet om de voortgang van de werkzaamheden te garanderen. In 2008 en 2009 waren er in totaal 392 personele mutaties: 277 mutaties in 2008 (160 uit en 77 in dienst) en 155 mutaties in 2009. Van de laatste groep hebben 54 medewerkers (23 mannen en 31 vrouwen) de organisatie verlaten en zijn er 101 medewerkers (64 mannen en 37 vrouwen) binnengekomen. De ambtelijke organisatie heeft per 31 december 2009 een omvang van 774 formatieplaatsen (inclusief tijdelijke benoemingen, exclusief externe inhuur). Aannamebeleid Bij de vervulling van de vacatures is niet alleen gekeken naar de vaktechnische aspecten. Ook de brede HRM-doelstellingen zijn hierin meegenomen, zoals de diversiteitdoelstelling om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Schiedamse gemeenschap. De doelstelling is dat 25 procent van de medewerkers in 2014 van niet westerse allochtone afkomst is. Deze doelstelling is nog niet bereikt, maar de gemeente ligt goed op koers. Ook de doelstellingen voortkomend uit het levensfasebewust personeelsbeleid zorgen voor aanvullende criteria bij de vervulling van vacatures. De gemeente is een aantrekkelijke werkgever voor mensen die zich in ‘de spitsuurfase’ bevinden (druk op het werk en thuis). De gemeente is immers een redelijk stabiele omgeving en biedt mogelijkheden tot parttime werken.
Gesprekscyclus De gemeente is in 2009 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe gesprekscyclus voor medewerkers en daaraan gekoppeld het werken met competenties. In 2010 zal dit worden uitgerold in de organisatie. Het invoeringstraject van de gesprekscyclus zal worden begeleid door trainingen voor leidinggevenden en instructies voor medewerkers. Het gaat hierbij om de verdere inbedding van de vier competenties (klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerking en omgevingsbewust) van alle medewerkers. Deze competenties dragen bij aan de versterking van de focus op de stad. Verzuimbeleid In 2009 is het nieuwe verzuimbeleid binnen de organisatie ingezet. De nieuwe arbodienstverlener, de nieuwe verzuimregels in combinatie met de ‘verzuimmanager’ (beheersoftware voor leidinggevenden) hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers meer aandacht hebben voor verzuim. De ambitie van een gemiddeld ziekteverzuim van gemiddeld 5,5 procent in 2009 is ruimschoots gehaald: het verzuim was 5,06 procent. Dit is minder dan het verzuim over 2006 (5,8 procent), 2007 (6,3 procent) en in 2008 (6 procent). Stagebeleid Ook in 2009 hebben twaalf studenten hun stageperiode binnen de gemeentelijke organisatie doorgebracht. Omdat stages een belangrijke bron van instroom kunnen vormen, is in 2009 is begonnen met het formuleren van een stagebeleid. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In het najaar 2009 was een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gepland. Uit praktische overwegingen is de
ProgrammaREKENing
151
MTO echter verschoven naar de tweede helft van 2010. Binnen de clusters is in 2009 gewerkt aan de uitwerking van de benoemde prioriteiten uit de MTO van 2008.
office naar een Klant Contact Centrum (KCC) gestart met een aanpak waarin ook nieuwe methodes zijn gebruikt om organisatieveranderingen teweeg te brengen.
3. Organisatieontwikkeling Het jaar 2008 was het eerste jaar na de implementatie van de nieuwe organisatie. Het had als motto het ‘Jaar van het poten en zaaien’ meegekregen. 2009 was het jaar van de groei en 2010 is dan het eerste jaar waarin kan worden geoogst. Achteraf blijkt de groei in 2009 in menig opzicht onstuimig te zijn geweest. Er is een groot aantal nieuwe medewerkers ingestroomd (101 medewerkers) en organisatorisch zijn er tal van wijzigingen doorgevoerd en/of in ontwikkeling. De veelal beperkte organisatiewijzigingen worden ingegeven door de grote programma’s zoals het Masterplan dienstverlening en de gevolgen van wettelijke maatregelen. Een voorbeeld van de laatste zijn de wijzigingen rondom de invoering van de BAG en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet is de aanleiding om de afdelingen Werk en Inkomen drastisch te hervormen. Beide afdelingen zijn samengevoegd tot één afdeling en de hele managementstructuur is aangepast aan een nieuwe werkwijze. De focus komt nadrukkelijker te liggen op de klant. Deze krijgt in het vervolg een multidisciplinaire intake (educatie, werk, inkomen, inburgering), heeft één aanspreekpunt en hoeft nog slechts één keer de gegevens te verstrekken. Verder wordt de relatie met inwoners directer doordat de teams wijkgericht werken. Bijkomend voordeel is dat andere organisatorische onderdelen binnen en buiten het cluster eenvoudiger kunnen aansluiten. Zo wordt de integrale aanpak naar Schiedammers een stuk eenvoudiger. Deze integrale benadering laat zich steeds meer zien bij tal van ontwikkelingen en haar uitvoering.
4. Scholing en opleiding Het leidinggevend kader is in 2009 geschoold met de Schiedamse Management Leergang. Hier is de ‘Schiedamse Mores’ vastgesteld en hebben de leidinggevenden zich verbonden aan de uitgangspunten van leidinggeven in Schiedam. Dit betekent dat zij zich hebben gecommitteerd aan een set gedragsregels en daarop aanspreekbaar zijn. Deze set is gebaseerd op de vier generieke competenties en is ervoor bedoeld dat de organisatie de Schiedammers efficiënt en effectief ten dienste staat. Voor alle medewerkers is de Schiedamse Academie het opleidingsplatform. In 2009 zijn veel medewerkers getraind met opleidingen gericht op emotie en agressie en op bestuurlijke sensitiviteit. Het scholingsbeleid zal in 2010 zijn vruchten afwerpen.
Bij de organisatieontwikkeling wordt de personele component niet uit het oog verloren. Er wordt veel aandacht gegeven aan het ‘Wat’ (wat zijn de doelen?) en het ‘Hoe’ (hoe wordt het georganiseerd?). Het ‘Wie’ (wie gaat het doen?) krijgt speciale aandacht. Hiermee wordt niet alleen de organisator bedoeld, maar ook alle medewerkers. Zij gaan immers de nieuwe organisatie gestalte geven. Hun houding en gedrag naar elkaar en naar de inwoners zijn in dit opzicht cruciaal. Nieuwe werkwijzen moeten worden ingesleten en competenties verder doorontwikkeld. De basis voor duurzaam veranderen ligt dan ook op de werkvloer. HRM en leidinggevenden hebben hierin samen een rol. In 2009 is onder andere bij de ontwikkeling van de front-
152
5. Inhuur externe deskundigheid Op het terrein van inhuur externe deskundigheid is in 2009 in beheersmatige zin een aantal zaken in beweging gezet. Op basis van het Beheerplan externe inhuur zijn daartoe enkele maatregelen getroffen: • er is strak op toegezien dat de kosten van externe inhuur correct worden verantwoord; • er zijn periodieke managementrapportages beschikbaar gekomen; • de ramingen zijn voortdurend geactualiseerd; • er is een centrale makelaarsfunctie ingericht. Met name de relatie tussen het beschikbare budget en de verwachte kosten worden centraal getoetst. De voorgenomen implementatie van de verplichtingenadministratie zal begin 2010 worden gerealiseerd. De omvang van externe inhuur is gedurende het jaar iets afgenomen, hoewel minder dan voorzien. In 2010 zal een normering gesteld worden aan de omvang van de externe inhuur. In het onderstaande overzicht worden de uitgaven voor externe inhuur per cluster aangegeven en afgezet tegen de diverse dekkingsbronnen (onderschrijding op het personeelsbudget als gevolg van vacatures, dekking uit de begroting en overige inkomsten). In de laatste kolom staat het saldo van kosten en dekking vermeld. Per saldo resteert een onderschrijding van 0,3 miljoen euro.
Organisatie-eenheid (bedragen x € 1)
Kosten externe inhuur
Onderschrijding p-budget
Dekking in begroting
Overige inkomsten
Saldo +/-
Maatschappelijke Ontwikkeling
2.288.454
167.924
2.452.200
150.764
482.434
Stedelijke Ontwikkeling
4.217.642
660.102
2.923.199
130.579
-503.762
Dienstverlening
1.049.171
128.491
929.800
-4.938
4.182
557.064
234.170
591.100
20.660
288.866
Middelen Overige Totaal
521.298
209.965
319.464
-11.821
-3.690
8.633.629
1.400.652
7.215.763
285.244
268.030
Toelichting • Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling – Bij de afdelingen Werk en Inkomen zijn de projecten Kompas en Pieken gestart. Hiervoor is 26,4 extra fte ingehuurd. Dit wordt volledig gedekt uit het Participatiebudget. De komende maanden, als genoemde projecten gaan eindigen, zal het aantal externe deskundigen afnemen. • Cluster Stedelijke Ontwikkeling – Binnen het cluster zijn momenteel 21 vacatures. Bij de afdeling BOR zijn specialisten ingehuurd die kennis hebben van specifieke infrastructurele werken (vervangen bruggen en kades). De overige inhuur wordt ingezet op vacatureruimte; dit zal zo snel mogelijk worden afgebouwd. • Cluster Dienstverlening – Sedert begin 2009 is binnen dit cluster serieus werk gemaakt om relatief dure ingehuurde krachten te vervangen door vaste medewerkers. • Cluster Middelen – De inhuur zit voornamelijk bij externe taxateurs bij de afdeling Gemeentelijke Belastingen. Inmiddels is voor deze functies een wervings-procedure gestart en zijn de lopende contracten stopgezet. 6. ICT Gemeenten werken aan een optimale bereikbaarheid. De landelijke overheid heeft op basis van wensen van burgers een code opgesteld die hiervoor richtlijnen geeft. Voor de automatisering is hierin een belangrijke rol weggelegd.
Informatiearchitectuur Belangrijke aandachtspunten zijn de eenmalige gegevensverstrekking en het digitale loket voor overheidsdiensten. De gemeente wordt het belangrijkste of zelfs enige loket voor overheidsdiensten. Een logisch gevolg daarvan is dat de overheid niet vaker dan éénmaal dezelfde gegevens vraagt aan haar klanten. Gegevens worden dus eenmalig ingevoerd, maar moeten daarna op verschillende plaatsen beschikbaar zijn. Dit was de leidraad voor het in 2009 vastgestelde beleid Informatiebeleid en Informatiearchitectuur voor Schiedam. Doel van het ict-beleid is het bieden van op elkaar afgestemde informatietechnische oplossingen, gebaseerd op een gemeentebrede informatiearchitectuur. Dit leidt tot uitwisselbaarheid, ondersteuning van horizontale, organisatiebrede processen en toekomstvaste koppelingen op basis van open standaards. Uitgangspunt is dat de werkprocessen transparant moeten zijn en gegevens beschikbaar voor burgers en bedrijven. De eerste stappen om dit beleid planmatig te realiseren, zijn inmiddels gezet. Andere trajecten die in 2009 zijn afgerond en zijn gebaseerd op de brede uitgangspunten met betrekking tot informatiearchitectuur en brede beschikbaarheid van diensten en gegevens (bijvoorbeeld voor de frontoffice) zijn: • Implementatie Corsa Case – In 2009 is het eerste organisatiebrede proces in een digitale workflow gezet: subsidieverstrekking.
ProgrammaREKENing
153
• Selectietraject midoffice – Een selectietraject voor een mid- office is afgerond. Op basis hiervan worden in 2010 (en verder) de diverse communicatiekanalen en gegevensstromen op elkaar aangesloten. • Basisadministratie Adressen en Gebouwen – Het project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is opgeleverd. In samenspraak met het cluster Stedelijke Ontwikkeling wordt ook een gemeenschappelijke beheerorganisatie met bijbehorende werkprocessen ontworpen en geïmplementeerd. • Afdeling Beheer Openbare Ruimte – De afdeling Beheer Openbare Ruimte wordt vanuit de ONS geïntegreerd. Voor de verschillende informatiestromen wordt een nieuwe basis ontworpen, met als doel gedeeld gebruik en beheer van gemeenschappelijke gegevens en applicaties. Documentmanagementsysteem Ict richt zich op een efficiënte bedrijfsvoering en ondersteunt interne klanten in een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van de afhandeling van post van klanten. In 2009 zijn nieuwe afdelingen aangesloten op het gemeentebrede document-management-systeem voor de verwerking van poststromen en ter ondersteuning van de archieffunctie. DSR en Educatie en Welzijn maken nu ook gebruik van deze applicatie. Daarnaast zijn in 2009 het documentmanagementsysteem en de Schiedamse document-generator aan elkaar gekoppeld. Om uitgaande documenten in te boeken worden nu barcodes gescand. Dit brengt het menselijk handelen in dit proces aanzienlijk terug. Gestandaardiseerde documenten kunnen sinds 2009 direct in het document-management-systeem worden opgeslagen, bewerkt, gedeeld en gearchiveerd. Hiermee is weer een stap gezet in de richting van volledige digitalisering. Er kan sneller en effectiever op vragen van klanten worden ingespeeld.
154
Infrastructurele voorzieningen • Vergroting bandbreedte website – Een deel van de dienstverlening wordt toegankelijk gemaakt via het internet. In 2009 is de noodzakelijke bandbreedte voor inkomend en uitgaand verkeer verder vergroot. Hiermee zijn de voorzieningen voor burgers en ondernemers toegankelijker geworden: meer klanten die gelijkertijd en veilig transacties via de website kunnen realiseren. Dit zal ook in 2010 leiden tot acties om actualiteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van dienstverlening via het digitale kanaal te verbeteren. Het Klant Contact Centrum speelt hierbij als aanjager een grote rol. De bedoeling is dat de gemeente over enige jaren 24x7 uur beschikbaar is op de plekken waar de dienstverlening (intern en extern) hierom vraagt. • Meerjaren Beheer- en Onderhoudsplannen – Dit vraagt bijzondere aandacht van het College en de Raad in het kader van de op te stellen Meerjaren Beheer- en Onderhoudsplannen. Tijdig vervangen of uitbreiden van infrastructurele voorzieningen is immers noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar en hoger beslag op beschikbare middelen te kunnen blijven voldoen. Dit leidt tot meer uitgaven. Daar tegenover staat dat inzet van ict bijdraagt aan het efficiënter kunnen inrichten en uitvoeren van dienstverlening aan burgers en ondernemers. In 2010 zal, gebaseerd op de wens tot 24x7 beschikbaarheid in combinatie met beveiliging van gegevens, in kaart worden gebracht waar de verbeterpunten in de infrastructuur zich bevinden. • Ict en interne dienstverlening – Verbetering aan externe dienstverlening wordt voorafgegaan door optimalisatie van de interne dienstverlening. Men moet kunnen beschikken over het juiste materiaal om aan de toenemende vraag van buiten en de toename van producten en diensten te kunnen blijven voldoen. Een forse groei van het aantal werkplekken (pc’s, licenties, (mobiele) telefoons, pda’s, laptops) leidde tot een aanzienlijke groei van verzoeken om ondersteuning bij de Servicedesk ict. In 2009 is het aantal inge-
komen calls gestabiliseerd op 13.000. Hierbij werd ca 50 keer een beroep gedaan op de wachtdienst. De wachtdienst verwerkt calamiteiten buiten werktijd. De vensters voor onderhoud buiten werktijd zijn echter weer verder beperkt. Dit vraagt in 2010 verdere aandacht. • Opslagmedium en multifunctionals – In 2009 is een aantal omvangrijke infrastructurele projecten gerealiseerd. Het gaat om basisvoorzieningen die met de groei van de diensten en producten tijdig beschikbaar moeten komen. Ten eerste is het aan het netwerk aangesloten opslagmedium vervangen. In een grote operatie is – in werktijd – de verouderde opslag vervangen zonder dat gebruikers hiervan iets hebben gemerkt. In 2010 zal de toegenomen opslagcapaciteit ook daadwerkelijk volledig in gebruik worden genomen. Ten tweede zijn alle gemeentelijke printvoorzieningen vervangen door centraal ingezette multifunctionals. Alle gebruikers kunnen voortaan printen, kopiëren en scannen op elke willekeurige locatie binnen de gemeentelijke gebouwen. In 2010 zal ook digitaal faxen hierin worden opgenomen. 7. Huisvesting Huisvesting was ook in 2009 een veelbesproken onderwerp. Veel afdelingen moeten hun definitieve huisvesting nog krijgen. Uitgangspunt is dat de organieke indeling gevolgd wordt, waardoor de afdelingen in ieder geval door de huisvesting niet belemmerd worden om meer samen te werken en daarmee burgers sneller van dienst te kunnen zijn. Ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting van de gemeentelijke organisatie waren in 2009 de volgende: • Uitbreiding huisvesting Stadserf van de baan – In eerste instantie was het doel om leegstaande ruimtes aan het Stads- erf te verwerven en het plein daarmee een levendiger uitstraling te geven. Omdat de gesprekken hierover niet tot verwerving hebben geleid, is de definitieve huisvesting
van de ambtelijke organisatie in 2009 nog niet geheel afgerond. • Bedrijfsverzamelgebouw Stationsplein – De benodigde extra ruimte is gevonden in leegstaande etages van het bedrijfsverzamelgebouw aan het Stationsplein. Inmiddels heeft een aantal ambtenaren uit het Stadskantoor een nieuwe werkplek in het bedrijfsverzamelgebouw gekregen. • Stadserf 48 – Het Team toezicht en handhaving (de ‘Lichtblauwe Brigade’) heeft na een lange tijdelijke huisvesting zijn intrek genomen in het pand Stadserf 48. Het heeft hierdoor weer een meer zichtbare huisvesting in het centrum. • Publieksruimten en huisvesting Raad – Vanuit een voorbereidingskrediet zijn plannen ontwikkeld om de publieksruimten en de huisvesting van de Raad aan te passen. De plannen zullen begin 2010 hun beslag kunnen krijgen. Door deze aanpassingen worden bezoekers in een vriendelijker omgeving ontvangen en te woord gestaan. • Klimaatinstallatie – In 2009 zijn de werkzaamheden aan de klimaatinstallatie afgerond. Hierdoor is het binnenklimaat van het stadskantoor beter regelbaar. Ook is eind 2009 de warmte-koudeopslag in gebruik genomen. De besparingen op het verbruik van energie zullen eerst in de loop van 2010 worden gerealiseerd. Het in gebruik nemen van de klimaatinstallatie is één van de maatregelen die het verbruik en de uitstoot van CO2 moeten terugdringen. • Toegangsbeveiliging – De toegangsbeveiliging is verbeterd door een vervanging van het toegangscontrolesysteem, nieuwe persoonlijke toegangspasjes en striktere procedures. Alle medewerkers hebben een nieuwe toegangspas met pasfoto ontvangen. • Kantoormeubilair – In het najaar van 2009 is de Europese aanbesteding voor kantoormeubilair afgerond. De opdracht is gegund aan de firma Gispen. Na afronding van het keuzetraject zal in de eerste helft 2010 het nieuwe meubilair worden geleverd.
ProgrammaREKENing
155
Financiering Onder financiering worden alle activiteiten verstaan die bedoeld zijn om in de vermogensbehoefte van de gemeente te voorzien. Hieronder vallen niet alleen het aantrekken van geldleningen en het beleggen van tijdelijk overtollige geldmiddelen, maar ook het beheersen van de financiële risico’s, die gepaard gaan met de geldstromen, de financiële posities en de vermogenswaarden. Het doel van het financiële beleid is de rentekosten te beheersen en waar mogelijk te verlagen en de renteopbrengsten risicomijdend te optimaliseren. In de paragraaf Financiering worden als eerste de beleidskaders voor de gemeentelijke regelgeving uiteengezet. Vervolgens wordt verslag gedaan over het rentebeleid in 2009. Het derde en vierde deel geven inzage in de kortlopende schulden respectievelijk de opgenomen langlopende leningen. Deel vijf gaat in op de renterisiconorm, deze is van belang wanneer nieuwe leningen moeten worden aangetrokken en wanneer de rente voor bestaande leningen wordt herzien. De verstrekte langlopende geldleningen komen daarna ter sprake en in het laatste, zevende, hoofdstuk de debiteuren-, koers- en valutarisico’s. 1. Beleidskaders De Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden zijn de voornaamste algemeen geldende wettelijke kaders voor de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de financieringsfunctie. Als uitvloeisel van artikel 212 van de Gemeentewet is de basis van deze gemeentelijke regelgeving vastgelegd in: • de Financiële verordening gemeente Schiedam 2009; • het Treasurystatuut; • de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven; • de Nota Reserves en Voorzieningen. Deze verordeningen en nota’s regelen samen met de bepalingen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) de voorwaarden van de financieringsfunctie. Aan de financieringsfunctie wordt invulling gegeven door middel van de jaarlijkse begroting en rekening (Hoeveel geld? Waarvoor? En voor welke prestaties?) en door middel van mandaten en volmachten (Wie mag wat met het geld? Onder welke voorwaarden?).
156
2. Rentebeleid Rentebeeld De marktrente begeeft zich momenteel op een laag niveau. De eind 2008 ontstane kredietcrisis heeft geleid tot een reeks renteverlagingen door de centrale banken. Deze verlagingen komen niet altijd geheel tot uiting in de rentetarieven die door de bank worden gevraagd. Rentelasten Net als vorige jaren werden de gemeentelijke activa in 2009 gefinancierd met interne middelen (reserves en voorzieningen). De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van 4,5 procent omslagrente. In de begroting 2009 was rekening gehouden met een rente van 5 procent voor nieuw aan te trekken langlopende leningen. In 2009 is geen rente over reserves gedoteerd. 3. Kortlopende schuld In de voorbije jaren is sprake geweest van overliquiditeit. In de begroting 2009 en in de meerjarenraming 2010-2012 is er rekening mee gehouden om liquiditeitstekorten op te lossen door langlopende leningen aan te trekken. In 2009 is beperkt gebruik gemaakt van de rekening-courantfaciliteit van de bank. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) maximeert de kortlopende schuld met de kasgeldlimiet, in de vorm van een rekening-courantkrediet of kortlopende leningen. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5 procent van het begrotingstotaal (€ 297,2 miljoen) en bedraagt in 2009 € 25,3 miljoen. Omdat de kortlopende schuld niet groter mag zijn dan de kasgeldlimiet, wordt het risico beperkt dat grote fluctuaties in de korte rente het begrotingsevenwicht in gevaar brengen. Bij een structurele overschrijding van de kasgeldlimiet moeten langlopende leningen worden aangetrokken. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de kortlopende schuld (met uitzondering van het tweede kwartaal) in 2009 onder de kasgeldlimiet is gebleven.
Tabel Renterisico op korte schuld 2009 Kasgeldlimiet Korte schuld Ruimte / overschrijding (-)
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
25,2
25,2
8,5%
25,2
8,5%
25,2
-13%
18,0
71%
13,5
8,5%
6,3 18,9
28,5 75%
4. Opgenomen langlopende leningen De omvang van de langlopende leningen is de laatste jaren sterk teruggelopen. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in de incidentele baten die enkele jaren achtereen werden gerealiseerd. In 2009 zijn de aflossingen (€ 17,4 miljoen) lager ge-
-3,3
7,2
8,5%
11,7 54,%
weest dan de nieuw aangetrokken leningen (€ 20,0 miljoen). Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, is het saldo van de langlopende schulden – na afname de afgelopen jaren – in 2009 licht gestegen naar een omvang van € 200 miljoen. De rente op de aangetrokken lening in 2009 bedraagt 3,25 procent.
Tabel Langlopende leningen bedragen x € 1 miljoen Nieuw aangetrokken langlopende leningen Afgeloste langlopende leningen Saldo langlopende leningen ultimo boekjaar Verloop rentelasten op langlopende geldleningen o/g
5. Renterisiconorm Renterisico doet zich voor wanneer nieuwe leningen moeten worden aangetrokken of wanneer voor bestaande leningen een renteherziening aan de orde is. In beide gevallen kan de dan geldende rente afwijken van de in de begroting geraamde rente. De wet Fido schrijft voor hoe dit renterisico moet worden berekend: het renterisico mag 20 procent bedragen van het totaal aan opgenomen geldleningen aan het begin van een jaar. Hiermee wordt een evenwichtige spreiding van rente-
2006
2007
2008
2009
11,3
0
20,0
20,0
45,8
33,5
29,9
17,4
241,2
207,7
197,8
200,4
13,7
10,1
8,8
8,7
herziening- en herfinancieringmomenten beoogd. Vrijwel alle bestaande langlopende leningen kennen een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd. Bij deze leningen is het risico door renteherziening derhalve nihil. Hieronder worden de renterisico’s van de genoemde ontwikkelingen in af te lossen en aan te trekken leningen getoetst aan de wettelijke norm. Uit het overzicht blijkt dat in 2009 ruimschoots onder de rente risiconorm is gebleven.
Tabel Renterisico op de lange schuld bedragen x € 1 miljoen
Rekening 2008
Begroting 2009
Rekening 2009
Bedrag
%
Bedrag
%
Bedrag
%
1 Risico door herfinanciering
20,0
9,6
15,3
7,2
20,0
9,6
2 Risico door renteherziening
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 Totaal renterisico (1+2)
20,0
9,6
15,3
7,2
20,0
9,6
4 Renterisiconorm
41,5
20,0
42,4
20,0
42,4
20,0
5 Ruimte onder rente risiconorm (4-3)
21,5
10,4
27,1
12,8
22,4
10,4
ProgrammaREKENing
157
6. Verstrekte langlopende geldleningen Gemeenten kunnen leningen verstrekken voor de uitoefening van de publieke taak. De gemeente Schiedam is hier altijd zeer terughoudend in. Verreweg het grootste deel van de bestaande geldleningen zijn in het verleden verstrekt aan de Stichting Woonplus. Woningbouwcorporaties trekken inmiddels al weer vele jaren hun leningen zelfstandig aan op de kapitaalmarkt. Enkele leningen werden verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het Revolving Fund van SVn en voor het Nationaal Restauratiefonds. In 2007 is een overeenkomst aangegaan voor een storting in vijf jaarlijkse termijnen van totaal € 4.375.000 ten behoeve van de VROM
Starterslening, waarvoor in 2009 twee termijnen voor totaal € 3.500.000 is verstrekt. In 2009 is 8,6 miljoen aan aflossingen van woningbouwcorporaties op langlopende leningen ontvangen. De verstrekte geldleningen kennen naast het renterisico ook een kredietrisico. Dit is het risico van een waardedaling van de vordering ten gevolge van het niet tijdig nakomen van verplichtingen door een tegenpartij. Onderstaand overzicht toont het verwachte verloop van de restantschulden en de zekerheidstelling per categorie. Alle onderstaande leningen kenmerken zich als leningen die zijn aangegaan uit hoofde van de publieke taak.
Tabel Saldi ultimo boekjaar bedragen x € 1 miljoen
Risico
Woningbouwcorporaties
Borging WSW
33,1
Volkshuisvesting
Beperkt
19,9
Voormalige gem. onderdelen
Geen
Overig
Beperkt
Totaal
7. Debiteuren-, koers- en valutarisico’s De Wet Fido rekent het in- en doorlenen van geld om inkomsten te genereren, niet tot de publieke taak. In dat geval spreken we niet van het verstrekken van geldleningen uit hoofde van de publieke taak, maar van het verstrekken van geldleningen uit hoofde van treasury. De Wet Fido stelt in dat geval eisen aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij. Het ligt niet in het voornemen van de gemeente Schiedam om leningen uit te zetten uit hoofde van treasury. Mocht dit in de
158
Restantschuld
0,4 0,9 54,4
toekomst toch voorkomen, dan voorziet het Treasurystatuut erin dat aan alle voorwaarden van de wet Fido zal worden voldaan. Dit treasurybeleid heeft tot gevolg dat geldleningen en beleggingen bedoeld om inkomsten te genereren, volledig ontbreken. Er bestaat dan ook geen debiteuren-, koers- en/of valutarisico uit hoofde van de financieringsfunctie. Er is dus geen aanleiding deze risico’s mee te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen.
Grondbeleid De paragraaf Grondbeleid beschrijft de visie van de gemeente op het grondbeleid, de uitvoering van het grondbeleid en de prognose van resultaten van de grondexploitaties, winstneming en verloop van reserves/voorzieningen. De beleidsuitgangspunten zijn beschreven in de Nota Grondbeleid; ze worden hier alleen samengevat en aangevuld met de laatste ontwikkelingen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen loopt de gemeente grote financiële risico’s. De economische crisis heeft de financiële positie van het Grondbedrijf in 2008/2009 dermate verslechterd dat dit de financiële draagkracht van de gemeente te boven gaat. In 2009 is een meerjarig dekkingsplan opgesteld. Eén van de maatregelen betreft een taakstellende bezuiniging binnen de actieve grondexploitaties van € 17 miljoen. Ter verbetering van de financiële positie van de gemeente zijn de grondexploitaties medio 2009 tussentijds herzien. Op 5 november 2009 heeft hieromtrent besluitvorming plaatsgevonden. De herziening per 1 januari 2010 laat echter zien dat de geprognosticeerde resultaten door de slechte marktsituatie (onder andere verdere vertraging in planprocessen, minder bijdragen ontwikkelende partijen, tegenvallers gedurende de planuitvoering, bijgestelde grondprijzen Schieveste) met ca € 6,4 miljoen zijn verslechterd. De paragraaf Grondbeleid begint met een uiteenzetting van de beleidskaders Grondbeleid. Vervolgens wordt ingegaan op de getroffen maatregelen (taakstelling van € 17 miljoen en het Verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010) en de herziening grondexploitaties per 1 januari 2010. 1. Beleidskaders Grondbeleid Aanleiding herijking Grondbeleid De gemeente heeft onlangs haar grondbeleid herijkt. De aanleiding voor de herijking van het vigerende grondbeleid is gelegen in: • De financiële situatie binnen de gemeente Schiedam ten gevolge van de recente herzieningen van grondexploitaties; • De nieuwe wet- en regelgeving. De Wro is per 1 juli 2008 in werking getreden;
• De recent vastgestelde Stadsvisie Schiedam 2030. Deze stadsvisie is binnen de nieuwe wet- en regelgeving een structuurvisie. Deze structuurvisies zijn basis voor programma’s binnen de grondexploitaties van nu en in de toekomst; • Er zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van kostenverhaal en verevening in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving. Nota Grondbeleid Tijdvak 2010-2014 Op 8 februari 2010 heeft de Raad de nota Grondbeleid Tijdvak 2010-2014 (‘Opmaat tot een kansrijk vernieuwend Schiedam’) vastgesteld. De belangrijkste elementen hierin zijn: • Uitgaande van de locatie, de eigendomssituatie, het programma, de kwalitatieve eisen en de financiën wordt daar waar toereikend een passief (faciliterend) grondbeleid toegepast en daar waar nodig en mogelijk actief beleid toegepast. Met toereikend wordt bedoeld: conform de eisen en wensen van de gemeente; • Het reeds in juni 2008 vastgestelde erfpachtbeleid wordt bestendigd; • Er worden maatregelen genomen om het College en de Raad meer inzicht te geven in de financiële situatie en de risico’s binnen een grondexploitatie en de gevolgen hiervan voor alle grondexploitaties tezamen. • Er worden organisatorische maatregelen genomen om enerzijds te kunnen inspelen op de Wro en anderzijds de grondexploitaties in control te brengen. Doelstellingen Nota Grondbeleid Met deze nieuwe Nota Grondbeleid wordt beoogd een nieuw elan te geven aan het grondbeleid binnen de gemeente. In de nota wordt niet meer alleen ingegaan op bedreigingen en zwakke kanten van de stad, maar worden juist kansen geformuleerd voor een vernieuwend Schiedam. Uiteraard wordt bij de planvorming rekening gehouden met de bedreigingen en zwakke kanten, maar door uit te gaan van kansen en sterke kanten van de stad wordt een poging gedaan de planontwikkeling en planrealisatie opgang te houden.
ProgrammaREKENing
159
Dit betekent dat de gemeente actief moet zijn in gebieden waarin ingrepen in de stedelijke structuur absoluut noodzakelijk zijn; andere ontwikkelingen moeten veel meer aan de markt worden overlaten. Particuliere exploitaties en samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en de markt moeten worden gestimuleerd. Hiermee kunnen de beperkte financiële en personele middelen van de gemeente worden ontzien en effectief worden ingezet op die plekken waar de gemeente moet ingrijpen. Daarnaast ligt voor de gemeente een grote kans om met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) de regie te voeren over de ruimtelijke ontwikkelingen van eigen maar ook particuliere ontwikkelingen. De werkprocessen dienen hierop te worden toegesneden (onder andere invoering van projectmatig werken). In de nieuwe wetgeving is de gemeente verplicht tot kostenverhaal. Dat kan bij particuliere ontwikkelingen en Publiek Private Samenwerking door het afsluiten van een (anterieure) overeenkomst of, indien dat niet lukt, door een exploitatiebijdrage te heffen gebaseerd op een door de Raad vast te stellen exploitatieplan, dat gekoppeld is aan een ruimtelijk besluit (bestemmingsplan, projectbesluit). Systeem van rapporteren, risicomanagement In de Nota Grondbeleid is een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd om het herijkte grondbeleid te concretiseren. Tevens is een systeem van rapporteren opgenomen, dat het mogelijk moet maken om continue de actuele stand van zaken in beeld te hebben en op gezette tijden aan het management en het bestuur van de gemeente te rapporteren. Dit moet ertoe leiden dat de grondexploitaties op een adequate wijze worden beheerst, bewaakt en verantwoord. Verder wordt aandacht besteed aan risicomanagement en weerstandsvermogen. Met risicomanagement worden alle risico’s in beeld gebracht. Tevens wordt inzicht gegeven op welke wijze de risico’s worden beheerst en worden de risico’s opgenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente Schiedam. De onlangs vastgestelde Nota Grondbeleid beoogt dat plannen efficiënt en effectief tot ontwikkeling en realisatie kunnen komen. Dit betekent echter wel dat in de gemeentelijke organisatie de werkmethoden in het kader van grondexploitaties en de integratie van die werkmethoden in het projectmatig werken noodzakelijk moeten worden aangepast.
160
2. Bezuinigingstaakstelling; verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010 Bezuinigingstaakstelling Alle grondexploitaties zijn opnieuw herzien, niet alleen om voortschrijdende inzichten en uitgangspunten te verwerken maar ook om uitvoering te geven aan de taakstelling van € 17 miljoen die de Raad heeft opgelegd. Gezien de diverse ambities en noodzakelijke ruimtelijke inspanningen van de gemeente is echter een hogere taakstelling gerealiseerd: in totaal € 22,9 miljoen. Hiermee is niet alleen de taakstelling gehaald maar kan ook een bedrag van € 5,9 miljoen worden toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Bouwgrondexploitaties, ter dekking van mogelijke, nu nog niet voorziene, tegenvallers en voor toekomstige herstructureringsprojecten. Verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010 In het Verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010 zijn maatregelen opgenomen ter verbetering van het gehele proces van projectmatig werken en de grondexploitaties. De maatregelen zijn op hoofdlijn te verdelen in: algemeen, kaderstelling, grondexploitaties, projectanalyse, projectsturing, dossiervorming en formatie. Naast de doorgevoerde verbeteringen in het jaarrekening- traject betreft het met name: • Risicomanagement; • Prijzenboek; • Rekenmodel; • Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG); • Nota Grondbeleid en grondprijsbeleid; • Positie planeconoom en rolverdeling; • Weerstandvermogen; • Rechtmatigheid, sturing op budgetten; • Projectmatig werken, opdrachtgeverschap en planningen; • Dossiervorming; • Formatie; • Planning en control. Inmiddels zijn de navolgende producten/activiteiten reeds gerealiseerd: • Nota Grondbeleid; • Grondprijzenbrief 2010; • Civieltechnisch prijzenboek; • Dossiervorming.
De navolgende producten/activiteiten in ontwikkeling genomen: • Risicomanagement; • Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG); • Projectmatig werken; • Procesbeschrijvingen. De Raad wordt periodiek geïnformeerd omtrent de voortgang van het verbeterplan. Meerjarenperspectief Grondbedrijf Zoals reeds beschreven is het opstellen van een Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) één van de maatregelen in het Verbeterplan Grondexploitaties 2009-2010. Op basis van de herziening grondexploitaties wordt in het voorjaar 2010 een MPG opgesteld. Dit MPG wordt tegelijkertijd met de Programmarekening 2009 aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. Het MPG is een analytische aanvulling op de cijfers van de jaarrekening en geeft een beeld van de financiële positie en de risico’s van de grondexploitaties. De jaarschijf 2010 van de grondexploitaties wordt door de Raad als krediet voor de uitvoering van het programma ter beschikking gesteld. MPG biedt naast een overzicht van de huidige stand van zaken van de lopende grondexploitaties een prognose op de ontwikkeling van deze grondexploitaties in termen van financiën, programma en planning. Op grond van deze informatie wordt een risicoanalyse opgesteld. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de ‘Niet In Exploitatie Genomen Gronden’ (NIEGG). De ingeschatte risico’s leveren vervolgens een basis waarmee de behoefte aan weerstandsvermogen van het Grondbedrijf kan worden bepaald. 3. Herziening grondexploitaties per 1-1-2010 De herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2010 is opgesteld met dezelfde parameters als in 2009, met uitzondering van het kosten- en opbrengstenstijgingspercentage (van 2013 verhoogd van 1,5 procent naar 2,5 procent). Daarnaast zijn de grondexploitaties bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht. Helaas moet worden geconstateerd dat op basis hiervan de geprognosticeerde exploitatieresultaten van de actieve grondexploitaties verder verslechteren. Relevant hierbij is het onderscheid tussen winstgevende grondexploitaties en verlieslatende grondexploitaties.
De winstgevende grondexploitaties verslechteren met ca € 0,6 miljoen (vorige herziening bedroeg de geprognosticeerde winst € 6,8 miljoen en per 1 januari 2010 € 6,1 miljoen). De verslechtering wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Herontwikkeling Locatie BK-laan (tegenvallers gedurende de planuitvoering). De verslechtering heeft geen direct gevolg voor de huidige financiële positie van de gemeente, maar betekent wel dat er minder middelen beschikbaar komen ter financiering van toekomstige plannen en/of afdekken van risico’s. De verlieslatende grondexploitaties verslechteren met ca € 6,4 miljoen (vorige herziening bedroeg het geprognosticeerde tekort, na eliminering van de per 31 december 2009 afgesloten grondexploitaties, € 25,6 miljoen en per 1 januari 2010 € 31,2 miljoen). Deze verslechtering wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Lagere bijdrage ontwikkelende partij in het project Nieuwland Vernieuwend Verder (ca € 5,0 miljoen nadelig); • Verlaging van de grondprijzen in het project Schieveste (ca € 1,6 miljoen nadelig); • Minder kosten voor het bouw- en woonrijp maken van diverse projecten (ca € 1,0 miljoen voordelig); • Aanpassing van parameters en planfaseringen. De toename van het geprognosticeerde tekort van de verlieslatende grondexploitaties heeft direct consequenties voor de financiële positie van de gemeente, aangezien de voorziening Tekorten Bouwgrondexploitaties verhoogd dient te worden met ca 6,4 miljoen ten laste van het resultaat 2009. Bij gelijkblijvende planontwikkelingen zou de voorziening sowieso met ca € 2,0 miljoen zijn toegenomen. De voorziening Tekorten Bouwgrondexploitaties is namelijk gebaseerd op contante waarde. Dit betekent dat jaarlijkse rentebijschrijving dient plaats te vinden. Per saldo bedraagt de verslechtering van de verlieslatende grondexploitaties ca € 4,4 miljoen. Op 1 januari 2009 bedraagt het saldo van de voorziening Tekorten Bouwgrondexploitatie (gebaseerd op contante waarde) € 28.670.934. Bij gelijkblijvende ontwikkeling bedraagt dit per 1 januari 2010 ca € 30,0 miljoen (€ 28,6 vermeerderd met ca € 1,4 miljoen rentebijschrijving). Voor een cijfermatige onderbouwing per complex wordt verwezen naar de bijlage Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties.
ProgrammaREKENing
161
Lokale heffingen In de paragraaf Lokale heffingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: realisatie opbrengst 2009, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen met daarbij een schematisch
overzicht op hoofdlijnen van de gemeentelijke heffingen, een schets van Schiedam ten opzichte van de regio (bron: Coeloatlas 2009), kwijtschelding en ten slotte debiteurenbeheer.
1. Realisatie opbrengst 2009 Heffing / belasting
Realisatie begrotingsjaar
Raming begrotingsjaar na wijziging
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen
5.640.100
5.619.300
5.619.300
Onroerende-zaakbelastingen eigenaren niet-woningen
3.546.900
3.582.200
3.582.200
Onroerende-zaakbelastingen -gebruikers
2.442.000
2.362.500
2.362.500
Rioolrecht woningen
4.818.100
4.799.200
4.741.200
Rioolrecht bedrijven
448.300
439.700
397.700
8.824.900
8.854.400
8.854.400
Hondenbelasting
366.500
385.500
385.500
Leges afdeling Stadswinkel
938.500**
958.900*
759.000*
Leges bouw- en sloopvergunningen
847.700
599.300
1.099.300***
9.500
15.000
15.000
Leges splitsingsvergunningen
23.200
27.500
27.500
Leges Wet bodembescherming
14.400
10.200
10.200
Afvalstoffenheffing
Leges overbewoning
Leges afdeling Archief Marktgelden Parkeerbelastingen (incl. parkeerboetes)
6.100
1.000
1.000
107.200
101.300
101.300
1.051.600
1.250.000
1.250.000
Parkeerbelastingen vergunningen
620.500
352.000
352.000
Precariobelasting
197.700
146.700
146.700
Havengeld pleziervaartuigen Woonschepenrechten Woonwagenrecht Totaal
6.200
1.000
1.000
22.000
23.000
23.000
33.400
32.800
32.800
29.964.800
29.261.500
29.491.600
* Exclusief rijksleges (€ 346.700) ** Exclusief rijksleges (€ 447.441) *** Betreft: Leges bouwvergunningen (€ 970.000), leges RO-procedures (€ 35.000), leges sloopvergunningen (€ 40.000) en leges kapvergunningen (€ 900).
In het belastingjaar 2009 waren de belastingopbrengsten € 703.300 hoger dan begroot na wijziging. Hieronder volgt een nadere toelichting. • Rioolrecht – De opbrengst is hoger dan geraamd. De meeropbrengst is deels meegenomen in de gewijzigde raming en is mede het gevolg van interne controlemaatregelen. Dit betreft deels ook aanslagen over voorgaande jaren (totaal € 45.000).
162
• Onroerende-zaakbelastingen – De opbrengst ten laste van gebruikers (niet-woningen) is hoger dan geraamd. De meeropbrengst bedraagt € 79.500 en wordt deels veroorzaakt door in 2009 opgelegde aanslagen over voorgaande jaren. • Leges Stadswinkel – De opbrengsten volgen geen vast patroon maar verschillen van jaar tot jaar, doordat ze afhankelijk zijn van het aantal en van de omvang van de aanvragen voor de diverse diensten.
• Leges bouwvergunningen e.d. – De opbrengsten volgen geen vast patroon maar verschillen per jaar, doordat ze afhankelijk zijn van het aantal en de omvang van de bouw- en sloopprojecten. De opbrengsten leges bouw- en sloopvergunningen van de afdeling Vergunning en Handhaving zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan verwacht ten opzichte van de aangepaste raming. • Precariobelasting – De opbrengst is € 51.000 hoger dan geraamd. De hogere opbrengst wordt grotendeels – te weten voor ongeveer € 36.000 – veroorzaakt door in 2009 opgelegde aanslagen over voorgaande jaren. 2. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Jaarlijks wordt een trendmatige verhoging toegepast op de gemeentelijke heffingen. Voor 2009 is uitgegaan van 2,75 procent.
Voor de onroerende-zaakbelastingen is in de tarief-berekening, zoals gebruikelijk, behalve de trendmatige verhoging ook de waardestijging betrokken. Daardoor konden de tarieven dalen: voor eigenaren van woningen met 1,6 procent en voor zowel eigenaren als gebruikers van niet-woningen met 0,5 procent. Daarnaast is volledige kostendekkendheid het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Het Rioleringsplan 2003-2007 was ten tijde van het vaststellen van de tarieven voor 2009 nog niet vervangen door een nieuw rioleringplan. Overeenkomstig voorgaande jaren is het Rioleringsplan 2003-2007 als uitgangspunt aangehouden voor het bepalen van het tarief rioolrecht 2009. Dit betekende een verhoging van het tarief voor 2009 met het trendmatige percentage en extra met € 1,36 (totaal 3,8 procent). De tarieven afvalstoffen- heffing zijn verhoogd met 2,95 procent.
Heffing
Tarief 2009
Heffingsmaatstaf
Onroerende-zaakbelastingen (eigenaren woningen)
0,0956%
per € .... waarde
Onroerende-zaakbelastingen (eigenaren bedrijven)
0,1956%
per € .... waarde
Onroerende-zaakbelastingen (gebruikers bedrijven)
0,1556%
per € .... waarde
Rioolrecht
€ 135,00
per aansluiting
Afvalstoffenheffing (éénpersoonshuishouden)
€ 236,52
per perceel
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)
€ 278,88
per perceel
Hondenbelasting 1e hond
€ 108,72
per hond
Hondenbelasting 2e en volgende hond
€ 217,44
per hond
3. Schiedam ten opzichte van de regio Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Universiteit Groningen brengt jaarlijks in een Atlas de lokale lasten in Nederland in kaart. De Atlas geeft gedetailleerde informatie over het niveau van lokale heffinGemeente
gen, waarbij de nadruk ligt op de woonlasten voor huishoudens. Voor alle gemeenten worden de onroerende-zaakbelastingen, het rioolrecht en de reinigingsheffingen (in Schiedam: afvalstoffenheffing) in kaart gebracht. Uit de Atlas over 2009 wordt de volgende informatie ontleend:
Bruto woonlasten Meerpersoonshuishouden
Eénpersoonshuishouden
Rangorde COELOpositie (2009)*
Schiedam
€ 566
€ 523
42
Rotterdam
€ 609
€ 609
110
Maassluis
€ 642
€ 592
190
Spijkenisse
€ 646
€ 646
198
Vlaardingen
€ 680
€ 611
275
Capelle a/d IJssel
€ 716
€ 642
347
* Nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 457 de hoogste.
ProgrammaREKENing
163
Onder bruto woonlasten wordt verstaan: het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een gemeente betaalt aan onroerende-zaakbelastingen, rioolrecht en reinigingsheffing, na aftrek van eventuele heffingskorting. Uit de Atlas 2009 blijkt dat de gemeente Schiedam landelijk gezien haar positie met gunstige ‘bruto woonlasten’ ten opzichte van andere gemeenten heeft versterkt. Op de ranglijst van 457 gemeenten is Schiedam gestegen van de 50e plaats (2008) naar de 42e plaats (2009). Uit het overzicht blijkt tevens dat in de provincie Zuid-Holland slechts twee gemeenten lagere ‘bruto woonlasten’ voor meerpersoonshuishoudens kennen. 4. Kwijtschelding Burgers met een inkomen op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. De gemeente Schiedam verleent in 2009 kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing, de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting voor de eerste hond. Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de regels en voorwaarden die de rijksoverheid heeft vastgesteld. Eén van deze regels bepaalt dat alleen kwijtschelding wordt verleend als de belastingschuldige niet beschikt over vermogen en betalingscapaciteit. Daarom vindt bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding een vermogens- en een inkomenstoets plaats, waarbij rekening wordt gehouden met vastgestelde normen. Deze normen zijn gekoppeld aan de vigerende bijstandsnormen en afhankelijk van bijvoorHeffing
Belastingbedrag
Aantal
Afvalstoffenheffing (proactief)
618.500
2.417
Afvalstoffenheffing (op aanvraag)
115.657
501
Onroerende-zaakbelastingen (proactief)
6.045
25
Onroerende-zaakbelastingen (op aanvraag)
1.831
12
27.252
261
3.397
33
Hondenbelasting (proactief) Hondenbelasting (op aanvraag)
In 2009 zijn ruim 300 aanvragen om kwijtschelding afgewezen. 5. Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer vindt plaats op basis van het Debiteurenplan en de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen. Het College van burgemeester en wethouders verklaart op voorstel van de Ontvanger periodiek vorderingen oninbaar.
164
beeld leeftijd en gezinssamenstelling van de aanvrager. In de kwijtscheldingsregeling wordt aangegeven in hoeverre het inkomen of vermogen beschouwd wordt als betalingscapaciteit ter voldoening van de belastingschuld en welke schulden in mindering mogen worden gebracht. Volgens deze regeling wordt onder betalingscapaciteit verstaan, dát deel van de inkomsten dat na aftrek van bepaalde noodzakelijke uitgaven overblijft om daarmee de belastingschuld te voldoen. Van deze betalingscapaciteit dient 80 procent te worden aangewend ter voldoening van de belastingschuld. Als er geen of onvoldoende betalingscapaciteit aanwezig is, wordt kwijtschelding verleend. Binnen de regels van de rijksoverheid staat het de gemeente vrij zelf te bepalen in welke mate de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen: gemeenten hebben de mogelijkheid om de kwijtscheldingsnormen hoger vast te stellen dan de door het rijk gehanteerde 90 procent van de bijstandsnorm. In Schiedam staan de kwijtscheldingsnormen gelijk aan (100 procent van) de van toepassing zijnde bijstandsnormen. Daarmee biedt de gemeente Schiedam maximale ruimte voor kwijtschelding. Het proces van aanvragen en verlening van kwijtschelding is klantgericht opgezet. Particulieren die op 1 januari als bijstandsgerechtigde bekend zijn, worden vooraf buiten de aanslagregeling gelaten (‘proactieve kwijtschelding’). Zo wordt voorkomen dat deze cliënten een afzonderlijke aanvraagprocedure moeten doorlopen.
Dit verlies wordt ten laste gebracht van de speciaal hiervoor ingestelde Voorziening dubieuze debiteuren. Het College heeft in 2009 twee voorstellen tot oninbaarverklaring vastgesteld. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 230.000. Eind 2009 was de stand van de Voorziening dubieuze debiteuren ruim € 1,9 miljoen. In relatie tot de debiteurenportefeuille wordt het niveau van de voorziening toereikend geacht.
Onderhoud Kapitaalgoederen De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Deze kapitaalgoederen zijn nodig om beleidsdoelen te kunnen realiseren. De paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen geeft weer hoe de gemeente ervoor zorgt dat de kwaliteit van kapitaalgoederen gegarandeerd blijft. De paragraaf valt uiteen in vier hoofdstukken. Eerst komt het onderhoud van het openbaar gebied aan de orde. Daarna wordt kort weergegeven wat er in de binnenhavens en zeehavens aan onderhoud is verricht. Het onderhoud aan de reguliere gebouwen in permanent bezit, alsmede enkele bijzondere panden, is het onderwerp van het derde hoofdstuk. De paragraaf besluit met een kort hoofdstuk dat inzage geeft in het onderhoud van panden die tijdelijk in eigendom zijn. 1. Onderhoud openbaar gebied Er is in 2009 onderhoud gepleegd aan wegen, straten en pleinen, riolering, bruggen, groen, water, openbare verlichting, parkeerautomaten en dergelijke. Dit gebeurde overeenkomstig de jaarplannen, waaraan oude beheerplannen, inspecties en bewonerswensen ten grondslag liggen. Verder zijn in 2009 de beheerplannen voor Openbare Ruimte, de binnenzijde van de gemeentelijke gebouwen, de automatisering en Sport & Recreatie gereed gekomen. Ze waren echter nog onvoldoende eenduidig en uitgekristalliseerd om ter vaststelling te worden aangeboden. Begin 2010 zal dit verder worden opgepakt om ze in het voorjaar 2010 ter vaststelling aan te bieden. Dan zal ook het beheerplan voor overig gemeentelijk vastgoed gereed zijn. In het verslagjaar is voorts ca € 2,5 miljoen besteed aan de uitvoering van de volgende grote projecten: • Fietspad Hargalaan; • Fietspad Slimme Watering; • De Brauwweg; • Woudweg; • Parkeerterrein Hof van Spaland; • Mgr Nolenslaan; • Burgemeester Knappertlaan en omstreken; • Bernardus IJzerdraadsingel; • Kippenbrug; • Gedeeltelijke vernieuwing brug Hermuspad.
Er zijn in 2009 bovendien veel nieuwe projecten opgestart. De waarde hiervan bedraagt totaal ca € 15 miljoen. Hiervan wordt ruim € 4 miljoen besteed aan de vervanging van riolering. Er wordt integraal gewerkt. Dat wil zeggen dat wegen, riolering en dergelijke gelijktijdig worden aangepakt. 2. Onderhoud binnenhavens en zeehavens Nadat in 2008 was geïnventariseerd wat er aan achterstallig onderhoud nodig was in binnenhavens en zeehavens, zijn hiervoor in 2009 projecten vormgegeven en is er een begin gemaakt met de daadwerkelijk uitvoering. Enkele grote projecten zijn reeds voltooid, zoals de reparatie van een gat in de kademuur aan de Maasboulevard en de werkzaamheden aan het remmingwerk in de Voorhaven. Daarnaast is onderzocht waar in de havens in 2010 onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Uit dieptepeilingen van de zeehavens is gebleken dat er geen baggeractie nodig was. 3. Onderhoud van gebouwen in permanent bezit Eigenaarsrol Het voorgenomen onderzoek naar centralisatie van de eigenaarsrol van exploiteerbaar onroerend goed is vertraagd door de noodzakelijke aandacht voor perikelen rond het grondbedrijf. Het verbeterplan voor het grondbedrijf noemt een aantal principes van het ‘pandenbedrijf’. Eén daarvan is de onderverdeling naar strategisch en permanent bezit. Het permanent bezit zelf is weer onder te verdelen naar eigen gebruik (huisvesting ambtelijk apparaat), maatschappelijk gebruik (onder andere museum, bibliotheek, theater) en historisch bezit (onder andere ruïne, kerktoren, oude stadhuis). Deze aandacht heeft het belang van centralisering van de eigenaarsrol verscherpt. De beleidsvorming rond dit onderwerp is verschoven naar tweede kwartaal van 2010. Onderhoud Er worden geen plannen voor meerjarig onderhoud meer opgesteld. In de praktijk bleken dergelijke plannen namelijk te weinig flexibiliteit te bieden. Er is juist behoefte aan een werkwijze met dynamische meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s), waarbij de MOP’s voortdurend worden geactuali-
ProgrammaREKENing
165
seerd. Bij de beleidsvorming in 2010 zal dit onderwerp zo mogelijk worden ingepast. Dit laatste geldt eveneens voor de wens om de werkzaamheden te bundelen voor regulier bouwtechnisch onderhoud en onderhoud aan installaties. Door de bundeling kunnen ze immers binnen enkele vakgebieden (onder meer elektra, klimaat, beveiliging, schilderwerk) als package-deal worden aanbesteed. De heroriëntatie op de MOP’s en de bundeling van onderhoud zijn mede het gevolg van het faillissement van het adviesbureau dat deze werkzaamheden uitvoerde. De kosten voor onderhoud komen ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten. Dit geldt in principe, zo mogelijk, ook voor meer omvangrijk onderhoud. Enkele bijzondere panden • Monopole – De Monopole is opgenomen in planvorming rond de Havenkerk (in particulier bezit). De jarenlange leegstand doet het pand geen goed. Los van de ontwikkeling en de relatie met het project rond de Havenkerk is eind 2009 begonnen met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Ook is een aanzet gemaakt voor een inventarisatie van wat nodig is om het pand geschikt te houden voor herbestemming. • Wennekerpand – Eind 2009 vond de definitieve besluitvorming rond het Wennekerpand plaats. Daarmee is de basis gelegd voor de start van de bouw begin 2010. • Warande 157 – Het voormalige schoolgebouw aan de Warande 157 is door middel van een openbare inschrijving in de markt gezet. De locatie biedt potentie tot herontwikkeling van één à twee woningen. De openbare inschrijving resulteerde in een overeenkomst met een particulier die het pand zal herbestemmen voor zelfbewoning. Hierdoor behoudt het pand zijn huidige verschijningsvorm. De overdracht van het pand en start van de renovatie wordt medio 2010 verwacht. • Zakkendragershuis – Na het overlijden van de huurder in 2008 heeft er met de erven afstemming plaatsgevonden over huurbeëindiging. Medio 2009 is een extern advies ontvangen over de gebruiksmogelijkheden van het Zak-
166
kendragershuis; daarbij is rekening gehouden met de beperkingen die de bijzondere monumentale status van het gebouw met zich meebrengt. Op basis van het advies wordt in 2010 een nieuwe invulling verwacht. • Hoogstraat 116 – De gemeente heeft het pand Hoogstraat 116, naast het Stedelijk Museum, in bezit. Het museum ziet dit pand graag als onderdeel van het museumcomplex. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgehad over de consequenties voor de begroting van het museum als dit pand erbij wordt gehuurd. De weg is nu vrij om het pand voor zijn nieuwe bestemming geschikt te maken. In 2010 zal dit ter hand worden genomen. • Stadskantoor – Voor diverse werkzaamheden aan het Stadskantoor is extra geld (€ 630.000) vrijgemaakt voor onderhoud van met name veiligheidsvoorzieningen. Uiteindelijk is in 2009 een bedrag van € 221.000 besteed. De nog niet uitgevoerde werkzaamheden worden in 2010 uitgevoerd. • Nijhofplein – Asbest blijft een belangrijke risicofactor in het pandenbezit van de gemeente. In 2009 is het in gebruik zijnde pand aan het Nijhofplein (Schiedam Noord) gesloopt. Met de sloop van het pand en onderzoeken naar asbest is een fors bedrag gemoeid van € 217.000. 4. Onderhoud aan gebouwen in tijdelijk of verspreid bezit Tijdelijk beheer De wijze van onderhoud van objecten die in tijdelijk beheer zijn, is gematigd. In het kader van de herstructurering van bedrijventerreinen zijn enkele objecten in bezit van de gemeente gekomen. Het onderhoud strekt tot het minimum dat voor instandhouding nodig is en komt ten laste van de desbetreffende grondexploitaties. Omdat de objecten naar verwachting slechts een korte periode beschikbaar zullen zijn, staan er gewoonlijk geen of geringe inkomsten uit verhuur tegenover. Tevens is tijdelijk beheer gevoerd voor een aantal panden op de Hoogstraat. Het beheer was gericht op het geschikt houden voor renovatie en herbestemming. Daarnaast richtte het beheer zich op het functioneel houden van de ruimten op de begane grond, ter verbetering van het straatbeeld.
Verbonden partijen De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in de bestuurlijke participaties van de gemeente. Ze zijn van publiekrechtelijke en van privaatrechtelijke aard en zijn de afgelopen decennia aangegaan. In verschillende beleidssectoren van de gemeente, met verschillende motieven en komend vanuit verschillende uitgangsposities, werd de afweging voor het aangaan van een bestuurlijke participatie gemaakt en werd gekozen voor de ene of de andere organisatievorm. Voor nieuwe participaties gelden momenteel de wegingskaders die vermeld staan in de Kadernota Verbonden Partijen 2005 (zie hieronder, Beleidskader). De kadernota heeft als kernpunten de wegingskaders voor vennootschappen, voor stichtingen en voor gemeenschappelijke regelingen. Zodra daarvoor beleidsmatig aanleiding is, ontwikkelt het College voorstellen en legt deze ter behandeling en vaststelling voor aan de Raad. In de paragraaf Verbonden Partijen van de Programmabegroting en Programmarekening moet in ieder geval worden ingegaan op nieuwe participaties en op het beëindigen en wijzigen van bestaande participaties.
kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij, of waarvoor aansprakelijkheid van de gemeente bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) stelt dat participaties in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en gemeenschappelijke regelingen in ieder geval verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen dit zijn, namelijk wanneer de gemeente een zetel in het bestuur heeft én financiële risico’s loopt. Als de relatie met een vereniging of stichting echter uitsluitend bestaat uit een subsidierelatie, is dit volgens het Bbv geen verbonden partij. Er kunnen echter vanuit het gemeentelijk perspectief dusdanige maatschappelijke belangen zijn, dat deze organisaties toch grotendeels voldoen aan de criteria voor ‘verbonden partij’. In dat geval is het van belang om ze bij ‘overigen’ te noemen.
Het inleidende deel van deze paragraaf geeft het beleidskader weer. Na de omschrijving van het begrip ‘verbonden partijen’ wordt ingegaan op de Kadernota Verbonden Partijen en de uitkomsten van de evaluatie van deze nota. Vervolgens komen de beleidsvoornemens 2010 en het risicomanagement ter sprake. Tot slot worden overzichten weergegeven van deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen van de gemeente.
Kadernota Verbonden Partijen De Raad heeft op 19 september 2005 de Kadernota Verbonden Partijen 2005 vastgesteld. Kernpunten zijn de wegingskaders voor participatie in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen (zoals stichtingen). Met de vaststelling heeft de Raad het kader geschetst waarbinnen het College zijn bestuur moet uitvoeren. Belangrijke elementen voor dit bestuur zijn transparantie, doelmatigheid en doeltreffendheid. Het College voert dit beleid uit en zo nodig wordt dit voor gevoelens of besluitvorming voorgelegd aan de Raad.
1. Beleidskader Verbonden partijen Definitie en afbakening Het aangaan van banden met een verbonden partij kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Hierbij geldt in principe een voorkeur voor de publiekrechtelijke vorm als daarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente aan de verbonden partij middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze
Evaluatie verbonden partijen Op basis van de betreffende wegingskaders uit de Kadernota zijn in 2006 en 2008 evaluaties gehouden. De resultaten hiervan zijn door de Raad vastgesteld. Besloten is om vooralsnog niet over te gaan tot wijzigingen. De volgende conclusies werden getrokken: • V ennootschappen – Deelname is hierbij in geen enkel geval wettelijk opgedragen. Wellicht is deelname in het aandelenkapitaal van enkele vennootschappen niet meer het meest effectieve instrument om het desbetreffende publieke belang te behartigen. Of het financiële risico staat niet meer in redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang. In beide gevallen zouden de aandelen van de
ProgrammaREKENing
167
vennootschappen kunnen worden verkocht. Hierover zijn echter nog geen besluiten genomen. Bij eventuele verkoop gelden meestal statutaire of wettelijke beperkingen (onder andere blokkeringsregelingen). • Gemeenschappelijke regelingen – In twee gevallen is sprake van een wettelijke verplichting, namelijk de veiligheidsregio en de stadsregio. De overige regelingen zijn min of meer op basis van vrijwilligheid tot stand gekomen en zouden in principe ook weer kunnen worden beëindigd. Hieraan zijn dan wel financiële consequenties verbonden als gevolg van uittreedregelingen. Hoeveel dat is, hangt onder meer af van de desbetreffende regeling. Een tweede bezwaar is dat de gemeente dan, indien het om een wettelijke of eigen taak gaat, die taak (weer) op zich zal moeten nemen. Hiervoor moet de gemeente weer deskundigheid opbouwen en kosten maken. Vooralsnog is in alle gevallen geconcludeerd dat deelname aan de betreffende gemeenschappelijke regeling het meest effectieve instrument is. • Stichtingen en overige verbonden partijen – Betrokkenheid bij de in de evaluatie genoemde stichtingen en overige verbonden partijen is in geen enkel geval wettelijk opgedragen. Wel voorzien ze alle in een behoefte van de Schiedamse burger of samenleving. En er is sprake van een publiek belang. Verder staan de financiële risico’s in redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang. 2. Realisatie doelstellingen verbonden partijen In de Programmabegroting 2009 zijn geen specifieke beleidsvoornemens geformuleerd. In het verslagjaar zijn ook geen participaties gewijzigd. Enkele majeure ontwikkelingen in het verslagjaar zijn de volgende. • Opsplitsing Eneco – In verband met het in werking treden van de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) heeft N.V. Eneco zich gereorganiseerd in twee bedrijven die onder Eneco
168
Holding N.V. vallen. Dit betreft het commerciële energiebedrijf Eneco (verantwoordelijk voor productie, handel en levering van energie) en de publieke netwerkgroep met Stedin en Joulz (verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur van gas- en electriciteitsnetten). Op 1 januari 2011 moet de organisatorische en financiële splitsing zijn afgerond, waarbij rekening moet worden gehouden met de aanwijzing van de minister van Economische Zaken van 16 december 2009. Samengevat houdt deze aanwijzing in dat het eigen vermogen van het netwerkbedrijf moet worden versterkt, dat aanvullend garantievermogen door de aandeelhouders moet worden verstrekt, dat een restrictief dividendbeleid moet worden gevoerd en dat de aandeelhouders zich actief moeten opstellen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de consequenties voor de aandeelhoudende gemeenten zijn. Ook moet worden afgewacht of de nieuwe structuur voor de aandeelhouders van Eneco Holding N.V., overeenkomstig de in 2000 ingezette koers, mogelijkheden biedt voor verkoop van risicovolle onderdelen. De netwerkgroep moet in ieder geval in handen van de overheid blijven. • De ONS Groep – Begin 2007 is de verkoop van de energieactiviteiten van de ONS Groep aan N.V. ENECO afgerond. De omvorming van de groep is daarna voortvarend ter hand genomen. Thans resteert een beperkt bezette houdstermaatschappij, mede ter afwikkeling van enkele energiegerelateerde zaken die nog enige tijd doorlopen (waaronder enkele afgegeven garanties). Hiervoor worden door ONS enkele voorzieningen aangehouden. • Deelnemingen Kommun en Midgard – De wijkontwikkeling van Sveaparken verkeert in de eindfase. Hierdoor kunnen ook de deelnemingen in Kommun BV en Midgard BV op termijn worden afgebouwd.
3. Risicomanagement verbonden partijen Er is voortdurend aandacht voor opkomende risico’s voor de gemeente vanuit verbonden partijen. Waar nodig zijn voor financiële risico’s afdoende voorzieningen getroffen. Het betreft de volgende voorzieningen (per ultimo 2009): • Vernieuwde Stad – Voor verliezen van Vernieuwde Stad was (per begin 2009) een voorziening aanwezig van € 5,8 miljoen. Omdat Vernieuwde Stad niet in staat is gebleken om de door de gemeente verstrekte geldlening terug te betalen, is besloten de voorziening te benutten voor afboeking van de lening. Hierdoor is Vernieuwde Stad verlost van rente- en aflossingsverplichtingen. Enkele resterende activiteiten worden overgenomen door de gemeente. De vennootschap zal zoveel mogelijk worden ontmanteld. • WOG – Voor verliezen van WOG is een voorziening aanwezig van € 0,4 miljoen. • Toernooiveld – Voor verliezen van Toernooiveld is een voorziening aanwezig van € 0,4 miljoen. • Algemeen risicoreserve – Een algemene risicoreserve deelnemingen is aanwezig ter grootte van € 2 miljoen. • AVR – Voor afgegeven garanties en vrijwaringen gedurende de periode 2006-2016 bij de verkoop van de aandelen van N.V. AVR, is een voorziening aanwezig van € 3 miljoen. De noodzakelijke hoogte van de voorzieningen wordt regelmatig beoordeeld. 4. Verbonden partijen gemeente Schiedam Op grond van de Financiële verordening gemeente Schiedam 2009 (art. 13) worden in de paragraaf Verbonden Partijen de volgende gegevens vermeld: de naam, de vestigingsplaats, het financieel belang van de gemeente, het nettoresultaat over het
voorgaande jaar, het eigen vermogen op de balansdatum, de zeggenschap van de gemeente, het publiek belang dat wordt gediend en het risico. Hierna wordt een overzicht gegeven van alle partijen waarmee de gemeente Schiedam een verbintenis is aangegaan die vallen onder de paragraaf Verbonden Partijen. Er is onderscheid gemaakt in: • Deelnemingen; • Gemeenschappelijke regelingen; • Overige verbonden partijen. In de laatste kolom van de tabellen is van iedere verbonden partij – in de vorm van de door de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC) gehanteerde ‘stoplichtenmethode’ – aangegeven wat volgens de RKC het huidige risico is voor de gemeente (zoals vermeld in het rapport Stoppen Of Doorgaan). Risico heeft in dit verband betrekking op financiële, bestuurlijke en informatieverstrekkende risico’s voor de gemeente. Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. Voor een aantal verbonden partijen heeft de commissie geen oordeel afgegeven omdat participatie hierin pas recent is besloten, of om andere redenen. Hiervoor is een schatting gemaakt. Van deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen ontvangt de gemeente als deelnemer jaarstukken. Op basis van deze stukken worden vermeld het nettoresultaat over het voorgaande jaar en het eigen vermogen op de balansdatum. Voor zover bij overige verbonden partijen sprake is van een gemeentelijke subsidie, is zoveel mogelijk het subsidiebedrag van 2009 vermeld.
ProgrammaREKENing
169
Tabel Deelnemingen gemeente Schiedam 2009 Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot deelname
Vestigingsplaats
Percentage aandelenkapitaal (zeggenschap)
Nominaal bedrag deelname (financieel belang)
Nettoresultaat deelneming over het boekjaar 2008
N.V. ENECO 6-12-1993 VR 1993-253
Rotterdam
1,03%
€ 5.137.300
€ 272.000.000
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides 25-10-1993 VR 1993-207
Rotterdam
3,88%
€ 3.589
€ 27.867.909
N.V. ONS Houdstermaatschappij 28-1-1991 VR 1991-35
Schiedam
100%
€ 6.375.000
€ 5.362.000
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Den Haag
0,59%
€ 815.880
€ 158.000.000
Vernieuwde Stad Verwerving B.V. 29-6-1995 VR 1995-105
Schiedam
100%
€ 113.627
€ 226.955 negatief
Kommun B.V. 30-3-1998 VR 1998-48
Schiedam
100%
€ 18.151
€ 53.783
Midgard Beheer B.V. 29-9-1997 VR 1997-142
Schiedam
50%
€ 9.529
2008: € 0 2009: € 30.900
WOG Beheer B.V. 11-2-2002 VR 2002-33
Schiedam
50%
€ 10.000
2008: € 5.073 2009: € 4.826 negatief
WOG C.V. (i.s.m. Woonplus) 11-2-2002 VR 2002-33
Schiedam
n.v.t.
€ 490.000
2008: € 105.000 negatief 2009: € 0
Distilleerdersbuurt B.V. 7-2-2006 VR 2006-10
Schiedam
100%
€ 18.000
2008: n.n.b. 2007: € 143 negatief
V.o.f. Toernooiveld (gemeente neemt indirect deel via Distilleerdersbuurt BV; i.s.m. Woonplus) 7-2-2006 VR 2006-10
Schiedam
n.v.t.
€ 1.000.000
2008: € 705.101 negatief 2009: € 200.000 negatief
* Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. ** Geen oordeel Rekenkamercommissie.
170
Eigen vermogen deelneming per 31-12-2008 (voor resultaatbestemming)
Activiteiten / doelstelling van de deelneming / publiek belang
Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC*
Energiedistributie c.a.
Groen
Deelname in N.V. Evides; drinkwaterproductie- en distributie
Groen
Openbare werken en dienstverlening. Via de houdstermaatschappij wordt naast enkele 100%-deelnames voor 50% deelgenomen in N.V. IRADO.
Oranje
Bankactiviteiten voor m.n. gemeenten
Groen
Projectontwikkeling vastgoed. Via deze BV wordt voor 100% deelgenomen in Vernieuwde Stad Schiedam B.V. De activiteiten worden afgebouwd.
Groen
€ 36.139
Wijkontwikkeling Sveaparken
Groen
2008: € 30.485 2009: € 30.485
Wijkontwikkeling Sveaparken
Groen
2008: € 23.043 2009: € 28.116
Wijkontwikkeling Groenoord
Groen
Wijkontwikkeling Groenoord (betreft inbreng 50% van maatschappelijk kapitaal van de C.V.)
Oranje **
Ontwikkeling Toernooiveld (v.h. slachthuisbuurt)
Groen **
Ontwikkeling Toernooiveld (betreft inbreng van 50% van het maatschappelijk kapitaal van de v.o.f. door Distilleerdersbuurt BV)
Oranje **
€ 3.809.000.000
€ 194.268.957
€ 17.078.000
€ 1.979.000.000 € 4.991.000 negatief (door informele kapitaalinbreng in 2009 wordt dit gesaneerd)
2008: € 2.225.000 2009: € 2.120.000 2008: n.n.b. 2007: € 17.647 2008: € 2.000.000 2009: € 1.294.899
ProgrammaREKENing
171
Tabel Gemeenschappelijke regelingen gemeente Schiedam 2010 Naam G.R. / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot deelname
Vestigingsplaats
G.R. met een Openbaar lichaam
Deelnemers
Volwasseneneducatie Rijnmond 2007-2010 18-12-2006 VR 2006-124
Rotterdam
Ja
16 Rijnmondgemeenten en 4 gemeenten op GoereeOverflakkee
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond DCMR 2-2-1987; VR 1987-26
Schiedam
Ja
16 Rijnmondgemeenten en Prov. Z.H.
ROGplus NWN 18-12-2006 VR 2006-123
Maassluis
Ja
3 Waterweggemeenten
Openbare Gezondheidszorg Rotterdam - Rijnmond 18-12-2006 VR 2006-119
Rotterdam
Ja
10 Rijnmondgemeenten
Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond 12-12-2005 VR 2005-172
Rotterdam
Ja
Diverse gemeenten regio Rijnmond
Stadsregio Rotterdam 2006 6-2-2006 VR 2006-7
Rotterdam
Ja
Diverse gemeenten regio Rijnmond
Recreatieschap Midden Delfland 14-11-1988 VR 1988-180
Schiedam
Ja
Gemeenten Delft, Midden Delfland, Westland, Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam alsmede Prov. ZH
Koepelschap Buitenstedelijk Groen 18-12-2006 VR 2006-128
Schiedam
Ja
16 gemeenten in regio Rijnmond + Provincie ZH
Halt-Rotterdam Rijnmond 12-12-2005 VR 2005-173
Rotterdam
Ja
20 gemeenten in de regio Rijnmond
IZA Nederland (in liquidatie)
Nieuwegein
Ja
Provincie Limburg en alle gemeenten in Nederland behalve Den Haag en Amsterdam
* Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. ** Geen oordeel Rekenkamercommissie.
172
Activiteiten / doelstelling / publiek belang
Deelname in alg. bestuur
Bijdrage 2009 Schiedam
Eigen vermogen G.R. per ultimo 2008
Volwasseneneducatie
Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC*
Ja
2009: € - (raming 2010 € 750)
-
Groen
Uitvoering Wet milieubeheer
Ja
€ 917.500
€ 1.194.240
Groen
Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning
Ja
€ 11.340.698 (huish.verz. € 6.418.060; voorz. gehandicapten € 4.922.638)
-
Groen
volksgezondheidszorg
Ja
€ 1.046.152
-
Groen
Regionale crisisbeheersing bij incidenten, rampen en crises
Ja
€ 5.260.130
€ 6.957.853
Groen
Diversen
Ja
€ 373.392
€ 77.446.580
Groen
Buitenstedelijke recreatie
Ja
€ 307.768
€ 8.310.585
Groen
Doelmatige kostenverdeling diverse regionale natuur- en recreatieschappen
Ja
€ 248.274
€ 60.831
Groen
Verbetering kwaliteit van samenwerking HALT-bureaus
Ja
n.n.b.
n.n.b.
Groen **
V.m. ziektekostenverzekering voor personeel van deelnemers. In liquidatie sedert 1-1-2006. Naar verwachting kan in 2013 afwikkeling plaatsvinden.
nee
-
n.n.b.
Groen **
ProgrammaREKENing
173
Tabel Overige verbonden partijen gemeente Schiedam 2010*
174
Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot oprichting of deelname
Vestigingsplaats
Deelnemers
Activiteiten / doelstelling / publiek belang
Deelname in algemeen bestuur
Subsidiebedrag van de gemeente in 2009
Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC **
Stichting PRIMO Schiedam 12-12-2005 VR 2005-174+175
Schiedam
Gemeente Schiedam
Verzorgen openbaar primair onderwijs in Schiedam
Nee, gemeente benoemt wel de (externe) bestuursleden
-
Groen ***
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam 12-12-2005 VR 2005-174+175
Schiedam
Gemeente Schiedam
Verzorgen openbaar voortgezet onderwijs in Schiedam
Nee, gemeente benoemt wel de (externe) bestuursleden
-
Groen ***
Stichting Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Schiedam (GOA)
Schiedam
Gemeente Schiedam
Verzorgen van activiteiten t.b.v. gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Nee, gemeente draagt bindend kandidaat bestuursleden voor
-
Groen ***
Stichting Educare
Schiedam
Gemeente Schiedam
Verzorgen van activiteiten t.b.v. educatie w.o. exploitatie Jeugdtheater De Teerstoof, de Jeugdtheaterschool en het Jeugdimpresariaat
Nee, gemeente draagt bindend kandidaat bestuursleden voor
€ 51.400
Groen ***
Stichting Stedelijk Museum Schiedam
Schiedam
Gemeente Schiedam
Stedelijk Museum
Nee, gemeente benoemt leden in Raad van Toezicht
€ 3,4 miljoen
Groen ***
Stichting Bibliotheek Waterweg 12-12-2005 VR 2005-180
Schiedam
Gemeente Schiedam
Bibliotheek
Nee, gemeente benoemt leden in Raad van toezicht.
-
Groen ***
Stichting Bibliotheek Waterweg-Schiedam 12-12-2005 VR 2005-180
Schiedam
Gemeente Schiedam
Bibliotheek
Nee, gemeente benoemt leden in Raad van toezicht.
€ 3,3 miljoen
Groen ***
Stichting Muzikale Vorming NWN
Vlaardingen
Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
Muziekonderwijs
Nee
€ 0,4 miljoen
Oranje ***
Sportfondsen Schiedam B.V.
Schiedam
Sportfondsen Nederland N.V. is houder van alle aandelen
Exploitatie zwembad Groenoord (huur van gemeente)
Ja
€ 1,3 miljoen
Groen ***
Stichting Schiedamse Theaters
Schiedam
-
Exploitatie theaters
Nee
€ 1,1 miljoen
Groen ***
Stichting De Schiedamse Molens
Schiedam
-
Exploitatie molens
Ja, gemeente benoemt 4 van de maximaal 15 bestuursleden
€ 0,3 miljoen
Groen ***
Naam / datum en nummer oorspronkelijk besluit tot oprichting of deelname
Vestigingsplaats
Deelnemers
Activiteiten / doelstelling / publiek belang
Deelname in algemeen bestuur
Subsidiebedrag van de gemeente in 2009
Risicoanalyse volgens stoplichtenmethode RKC **
Stichting Nat. Gedest. Museum De Gekroonde Brandersketel
Schiedam
-
Exploitatie jenevermuseum
Nee
€ 0,4 miljoen
Groen ***
Stichting Promotie Schiedam
Schiedam
Gemeente Schiedam
Toerisme en stadspromotie
Nee
€ 0,2 miljoen
Groen ***
Stichting Woonpromotie Schiedam
Schiedam
Gemeente Schiedam en Schiedamse makelaars en Woonplus
Bevorderen van de verkoop van koopwoningen en de verhuur van huurwoningen
Nee
-
Groen ***
Stichting Senioren Welzijn
Schiedam
Gemeenten Schiedam en Vlaardingen en Stichting Woonplus
Ouderenwerk
Nee
€ 0,8 miljoen
Groen ***
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg
Vlaardingen
Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
Algemeen- en schoolmaatschappelijk werk
Nee
€ 0,7 miljoen
Groen ***
Stichting Welzijn Schiedam
Schiedam
-
Diverse activiteiten
Nee
Diverse bedragen
Groen ***
Stichting Microfinanciering Ondernemers Schiedam 16-4-2009 VR 2009-34
Schiedam
Externe partijen en de gemeente Schiedam
Het leveren van een bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid in Schiedam door startende ondernemers en doorstarters te ondersteunen bij het verkrijgen van microfinanciering
Ja
-
Groen ***
* Hierbij kan gedacht worden aan rechtspersonen waarin de gemeente een zetel in het bestuur heeft én financiële risico’s loopt. Na de evaluatie in 2006 van deelnemingen en gemeenschappelijke regelingen, zijn in 2008 de overige verbonden partijen geëvalueerd. Vooralsnog zijn de volgende organisaties geselecteerd die grotendeels aan de criteria voldoen en waarbij er voor de gemeente financiële en maatschappelijke belangen van enige omvang zijn. ** Hierbij staat ‘groen’ voor weinig of geen risico, ‘oranje’ voor enig risico en ‘rood’ voor risicovol. *** Geen oordeel Rekenkamercommissie.
ProgrammaREKENing
175
Weerstandsvermogen 1.1 Inleiding Artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat er in de begroting beleidslijnen worden vastgelegd voor relevante beheersmatige aspecten. Daartoe is een zevental paragrafen verplicht. Deze paragrafen zijn bedoeld om onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, gebundeld in een overzicht weer te geven. Ze geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Eén van de zeven verplichte paragrafen betreft de paragraaf Weerstandsvermogen. Artikel 11 van het BBV geeft een nadere aanwijzing naar de inhoud van de paragraaf. Artikel 26 van het BBV bepaalt dat de in artikel 9 bedoelde paragrafen ook in de jaarstukken een verplicht onderdeel zijn. De paragraaf weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarstukken en de financiële positie. In algemene zin wordt onder het weerstandsvermogen verstaan de mate waarin de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd moet worden bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen. Het is dus van belang om regelmatig aan dit onderwerp aandacht te schenken.
176
(tegenvallers) financieel te dekken. De weerstandscapaciteit kan bestaan uit reserves (algemene, vrije en stille), onbenutte belastingcapaciteit, mogelijke bezuinigingen. Risico’s Een risico als hier bedoeld is een kans op het optreden van een positieve als een negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. De gemeente loopt tal van dergelijke “ondernemersrisico’s” zoals bij de uitvoering van open einde regelingen, afgeven garanties en borgstellingen, bouwgrondexploitatie, verbonden partijen, subsidies etc. Het gaat om risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en vrij goed meetbaat zijn - kunnen bijvoorbeeld ondervangen worden door het afsluiten van verzekeringen of het vormen van voorzieningen. Deze maken dus geen deel uit van de paragraaf weerstandsvermogen.
1.2 Begrippenkader In deze paragraaf speelt een drietal begrippen een belangrijke rol. Vooraf is het goed deze te benoemen en toe te lichten zodat er geen onduidelijk ontstaat over het gebruik van de begrippen in de gehele paragraaf.
Daarbij moet nog in dit verband het onderscheid gemaakt worden tussen risico’s en voorzieningen. Bij risico’s gaat het dus veelal om toekomstige verwachtingen over mogelijke gebeurtenissen en hun financiële impact. Bij voorzieningen gaat het om (min of meer) onzekere verplichtingen waarvan vaststaat dat deze te zijner tijd daadwerkelijk leiden tot uitstroom van geld. Het onderscheid is dat bij risico’s nog het element van bijsturen mogelijk is (nog niet vaststaand). Bij voorzieningen gaat het om gebeurtenissen uit het verleden.
Weerstandscapaciteit Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten
Weerstandsvermogen Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen de gemeente manifesteren.
Schematische weergave van de samenhang:
1.
Risico’s
2. Weerstandscapaciteit
• • • •
• reserves; • onbenutte belastingcapaciteit; • bezuinigingen.
grondexploitatie; subsidies; open einde regelingen; etc.
Beheermaatregelen • verzekeringen; • interne controle; • etc.
Risico’s
Weerstandsvermogen
Waarvoor geen maatregelen zijn getroffen.
Is de gemeente in staat om risico’s op te vangen.
De paragraaf Weerstandsvermogen 2009 is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 2. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen en twee relevante ontwikkelingen. 3. Overzicht van de risico’s die de gemeente loopt. 4. De weerstandscapaciteit. 5. De conclusies ten aanzien van het weerstandsvermogen. 2. Het beleid en ontwikkelingen 2.1 Gemeentelijk beleidskader Met het beleid inzake het weerstandsvermogen wil de gemeente inzicht verkrijgen in de omvang van de risico’s die ze loopt en in de omvang van de weerstandscapaciteit. Met andere woorden: over welke middelen en mogelijkheden beschikt de gemeente om niet begrote kosten en tegenvallers te dekken? Kadernota Weerstandsvermogen Het College bereidt overeenkomstig de Financiële verordening het beleid voor met betrekking tot het weerstandsvermogen en legt dit ter vaststelling voor aan de Raad. In juni 2007 heeft de Raad de Kadernota Weerstandsvermogen vastgesteld. Het betreft in hoofdzaak de volgende vier punten: • Voor ieder geïnventariseerd risico wordt de kans bepaald dat het risico zich voordoet. De kans wordt vastgesteld op
minimaal 10 procent en maximaal 90 procent. Alle relevante kennis en de omstandigheden moeten hierbij een rol spelen. Voor borgstellingen is de kans dat een risico optreedt, vast te stellen op 1 procent. • Indien de kans dat een risico optreedt, lager is dan 10 procent, wordt het risico niet meegenomen (met uitzondering van borgstellingen). Is die kans hoger dan 90 procent, dan is er geen sprake meer van een risico en moet er een voorziening worden gevormd. • Er worden twee risicogroepen onderscheiden. Allereerst zijn er de risico’s die kleiner zijn dan € 100.000. Deze worden in de Programmabegroting en de Programmarekening onder één post ‘diversen’ opgenomen. Ten tweede zijn er de risico’s die groter zijn dan € 100.000. Deze worden in de Programmabegroting en de Programmarekening zoveel mogelijk individueel vermeld. • De ratio weerstandsvermogen is vastgesteld op 1,4. Dit betekent dat voor iedere € 1 miljoen risico’s een weerstandsvermogen van € 1,4 miljoen wordt aangehouden. De hoogte van de ratio weerstandsvermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de risico-inventarisatie en risicobeheersing. Naarmate de kwaliteit toeneemt, kan de ratio worden verlaagd. In deze paragraaf Weerstandsvermogen zijn bovenstaande uitgangspunten toegepast.
ProgrammaREKENing
177
2.2 Ontwikkelingen: Financiële crisis / economische crisis In de tweede helft van 2008 werd duidelijk dat de financiële crisis zich uitbreidde naar de reële economie. Thans, in het tweede kwartaal van 2010, kan nog niet gesteld worden dat de crisis op zijn retour is. Enerzijds is sprake van een afnemende negatieve economische groei alsmede stijging van het consumentenvertrouwen. Anderzijds is sprake van een groeiende werkloosheid: in Zuid-Holland met ongeveer een half procent van de beroepsbevolking. (bron: CBS). Van belang is dat de crisis invloed heeft op de overheidsfinanciën, zowel voor de rijksoverheid als voor gemeenten. Bijdragen gemeenten aan bezuinigingstaakstelling rijk Eerder is al onderkend dat gemeenten hun aandeel zullen moeten leveren in het op orde brengen van ’s rijks financiën. Daarbij is van belang dat voor gemeenten de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2010 en 2011 vastligt. Verwacht wordt dat gemeenten na 2011 hun aandeel zullen moeten leveren in de bezuinigingstaakstelling van het rijk. Op 1 april 2010 zijn de rapporten inzake de Brede Heroverwegingen aan de Tweede Kamer aangeboden. In het rapport inzake het Openbaar Bestuur wordt ingegaan op een mogelijke verlaging van de algemene uitkering. Het rapport beschrijft meerdere varianten. Als totaal door gemeenten op te brengen bedrag wordt € 1,7 miljard genoemd. Voor Schiedam zou dit een nadeel betekenen van € 2,6 miljoen in 2012 oplopend tot € 10,2 miljoen in 2014. Dit bedrag is indicatief, zekerheid omtrent de aard van de maatregelen en de hoogte van de bedragen ontbreekt. In de Maartcirculaire 2010 inzake de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is over de Brede Heroverwegingen het volgende opgenomen: ‘Mede in het licht van de collegevor-
178
ming na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 verdient de ontwikkeling van de accressen vanaf 2012 aandacht. Door de huidige status van het kabinet komt de besluitvorming over die accressen zeker niet tijdig voor de meicirculaire 2010. Het vroegst denkbare moment wordt daarmee de septembercirculaire, mede afhankelijk van het tijdstip van aantreden van een nieuw kabinet. De financiële vooruitzichten zijn onverminderd sterk negatief, zodat er alle aanleiding is voor nieuwe gemeenteraden zich daar rekenschap van te geven.’ Duidelijk is dat gedurende een groot deel van 2010 de onzekerheid voortduurt over de mate waarin en de wijze waarop gemeenten worden aangeslagen. 2.3 Ontwikkeling risicomanagement in Schiedam Het begrip risicomanagement kan omschreven worden als het op gestructureerde wijze identificeren, analyseren en managen van risico’s. Risico’s zijn gebeurtenissen met een negatief of positief effect op het realiseren van strategische of procesdoelstellingen. Risicomanagement binnen de organisatie staat nog in de kinderschoenen. Daarbij schrijft het BBV het managen van risico’s voor. Recente problematiek rondom grondexploitaties, innovatieve trajecten als het programma Dienstverlening en de ombuigingsoperatie binnen Schiedam waarin keuzes mede op basis van risico’s en kansen gemaakt kunnen worden, vormen de directe aanleiding om het invoeren van risicomanagement in 2010 ter hand te gaan nemen. In 2010 start het project risicomanagement waarbij op gestructureerde wijze aan de invoering wordt gewerkt. Onder andere zal een gemeentebrede risicoscan inzicht verschaffen over de risicovolle onderdelen, op basis waarvan een pilot-traject wordt gestart.
3. Risico’s Op basis van een inventarisatie die in het eerste kwartaal 2010 is gehouden, zijn in de Programmarekening 2009 de volgende risico’s opgenomen: Risico’s (bedragen x € 1.000)
Rekening 2008
Begroting 2010
Rekening 2009 Financieel risico
% kans
Opmerkingen
1
Borgstellingen
3.244
3.244
104
1%
2
Verschuldigde integratieheffing aanleg kunstgrasvelden
135
135
100
75%
Schuldresten obv info instellingen
3
Niet behalen woningbouwconvenant 2005-2010
500
414
400
10-90%
Risico is 198 woningen à € 2.000
4
Niet behalen Vinex woningbouwconvenant 2000-2005
450
450
450
10-90%
Risico uit begroting 2010
5
Jaarrekening 2008 Vernieuwde Stad Verwerving B.V.
0
125
75%
Basisbedrag € 0,166 mln.
6
Ontwikkelingen Wet werk en bijstand
4.500
2.400
500
40%
Risico: Geraamde kosten stijging is € 1,2 mln.
Risico betreft +/- € 0,135
7
Wmo-risico’s
900
600
600
10-90%
Risico: Geraamd bedrag
8
Meerkosten koepelschap
355
355
355
10-90%
Risico: Geraamd bedrag
9
Afwikkeling ESF project Samenwerken op Turn Key
250
250
250
50%
10
Gronddaling en verzakking riolering
0
Pm
11
Vervallen precario vervangende vergoeding van Eneco en Evides
1.260
0
12
Latente risico’s inzake de WijkOntwikkelingsmaatschappij Groenoord
0
400
50%
13
Risico’s grondexploitaties
0
6.404
< 50%
9.108
9.688
Totalen risico’s
10.334
Basisbedrag: tussen € 0,4 en € 0,6 mln. Zie toelichting In begroting 2010 is risicobedrag opgenomen. Basisbedrag is € 0,8 mln.
Risico: Geraamd bedrag
Ratio weerstandsvermogen x 1,4
13.600
Factor x risicobedrag (afgerond)
Vast normbedrag
10.000
Obv € 79 per inwoner en € 108 per woonruimte
RISICOPROFIEL in € (afgerond)
23.600
Toelichting: 1. Het bedrag van 2009 is aanzienlijk lager omdat een borgstelling voor een rekening-courantkrediet van € 3 mln. inzake de deelneming WOG voor 100% als risico was meegenomen. Hiervoor is conform het beleid een voorziening gevormd. 2. De procedure tussen Belastingdienst en Gemeente loopt nog; daarmee blijft ook het risico aanwezig. 3. Schiedam is in gesprek met de Stadsregio om de boeteclausule – vanwege het niet halen van de afgesproken woningcontingent – ongedaan te maken. Temeer omdat Rotterdam een dergelijke boete niet blijkt te betalen en deze haar verplichtingen ook niet haalt. 4. Het convenant tussen de Gemeente en de Stadsregio voor
de bouw van 1.660 sociale woningen is juridisch niet voldoende afgedicht. De Gemeente heeft het aantal sociale huurwoningen niet opgeleverd. Nu het convenant niet “waterdicht” is, wordt de kans kleiner dat de Gemeente een boete moet te betalen. 5. Het project Vernieuwde Stad is overgenomen door de Gemeente. De restantboekwaarde eind 2008 bedraagt € 0,166 miljoen. 6. De gemeente Schiedam heeft, als gevolg van een stijging van de rijksbijdrage, een budgettaire ruimte om een stijging op te vangen van 10% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Landelijk wordt echter rekening gehouden met een stijging van 15% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Als deze stijging zich zou voordoen in Schiedam,
ProgrammaREKENing
179
zou dit de gemeente € 1,2 mln. kosten aan eigen middelen. De gemeente laat in het eerste kwartaal 2010 een toename zien van 10% van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit is ook de prognose voor het hele jaar voor de gemeente Schiedam (eigen prognose o.b.v. realisatie tot en met april). Er is echter altijd een risico dat de stijging hoger gaat uitvallen. Eén scenario is dat de stijging 15% gaat bedragen, conform de landelijke prognose. Andere scenario’s waarbij de stijging minder dan 15% gaat bedragen zijn denkbaar. 7. Het bestaande risico is nog steeds actueel en bestaat uit de onderstaande twee onderdelen en wel de open einde regeling alsmede rijksbezuinigingen op de AWBZ. Het risico is € 0,3 mln. lager door de aanbesteding van de alphahulp die heeft plaatsgevonden. In 2011 zal, naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding, de hoogte van de reserve WMO geëvalueerd worden. 8. In verband met de mogelijke ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden bestaat de kans dat de gemeenten met meerkosten worden geconfronteerd waarvoor geen financiële dekking beschikbaar is. Vooralsnog wordt uitgegaan van een risico voor 3 jaren van € 0,355 miljoen. Het jaar 2010 is het laatste jaar dat dit risico zich voordoet. 9. In 1997 en 1998 heeft Schiedam, samen met andere gemeenten in de regio, het ESF project Samenwerken op Turn Key uitgevoerd. Onduidelijke Europese regelgeving leidde er toe dat het voor dit project ontvangen subsidie is terugbetaald. De gedane uitgaven zijn door de gemeente in 2001 ten laste van de WIW middelen gebracht. De van SZW ontvangen middelen zijn in de voorziening Turn Key gestort en zijn inmiddels 10 jaar in het bezit van de gemeente. Indien het rijk deze middelen zou terugvorderen dient rekening gehouden te worden met verschuldigde rente over deze periode. De Gemeente was een rechtszaak gestart, maar heeft het bezwaar inmiddels ingetrokken (febr 2009). Dat betekent dat de Gemeente de gelden zou moeten terugbetalen. Eventueel kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 10. Gronddaling: in Schiedam-Noord is de gronddaling veel groter (60 cm in 10 jaar) dan de landelijke norm (25 cm in 30 jaar). In 2009 is incidenteel geld beschikbaar gesteld om bestratings- en rioleringsproblemen in twee wijken op te lossen. Er zijn nog 14 wijken waar werkzaamheden moeten worden ingepland. Uitgaande van het huidige beleid (structureel te weinig geld beschikbaar voor onderhoud) blijft een zeker risico bestaan op aan-
180
sprakelijkheidsstellingen, bodem-/grondwatervervuiling en kosten voor reparaties. Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met financieringslasten a.g.v. vervroegde vervangingsinvesteringen / extra onderhoudskosten. Vooralsnog wordt deze post PM opgenomen aangezien in het kader van het opstellen van meerjarige onderhoudsen beheerplannen nog calculaties plaatsvinden. 11. De gemeentelijke heffingen op leidingen in de ondergrond (precario) zou met ingang van 2010 komen te vervallen. In verband met de bezuinigingsoperatie van het Rijk en binnen gemeentes is besloten de afschaffing van precario uit te stellen tot 2011. 12. Gelet op de huidige marktsituatie wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met een risico inzake de WOG activiteiten. Uit de second opinion blijkt dat er een restantrisico is van ruim € 1,6 mln. risico. Het aandeel voor Schiedam is 50%. 13. Voor de risico’s op de grondexploitaties is in de jaarrekening 2008 een voorziening gevormd. In 2009 is het Verbeterplan Grondexploitatie vastgesteld (adviesnota november 2009). Belangrijk onderdeel van dit plan bestaat uit het verbeteren van het zicht op de risico´s en kansen en de te hanteren methodiek. In het Verbeterplan is ook gerapporteerd dat de resultaten van grondexploitaties effect hebben op het weerstandsvermogen. Verwacht werd dat in het 4e kwartaal 2009 de effecten vanuit de grondexploitatie bepaald zouden kunnen worden en dat voorstellen gedaan zouden worden om (indien nodig) het weerstandsvermogen te versterken. Dit leidt in de jaarrekening 2009 tot een extra risico van € 6,4 miljoen en een gewenste versterking van het weerstandsvermogen. In dit geval gaat het om risico´s waarvan de kans dat ze zich voordoen < 50% en die dus moeten worden genomen in het weerstandsvermogen. Het betreft hoofdzakelijk de volgende projecten: Bedrijvenpark Schieveste, Ziekenhuis-Burg. Knapperlaan, Herstructurering ’s Graveland-Zuid/Spaanse Polder, Herstructurering Mathenesse en Nieuwland Vernieuwend Verder. De risico’s hebben met name te maken met mogelijke stagnatie in de kantorenmarkt, maatregelen in de waterberging, bodemsanering, onvoorziene reconstructies die leiden tot verleggen van kabels en leidingen, subsidies die niet worden verkregen als gevolg van vertragingen, noodzaak om extern in te huren, bodemverontreiniging.
4. De weerstandscapaciteit In de vergadering van 18 december 2008 besloot de Raad tot vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2008. In deze nota is de norm voor het benodigde weerstandsvermogen opgenomen. De volgende kanttekening wordt gemaakt. Zolang de kwaliteit van het risico management niet optimaal is (zie 2.3 ontwikkeling risicomanagement), en mede gezien de “ p.m.” risicoposten, kan zich dus een onverwachte tegenvaller voordoen. Onderlegger is het risicoprofiel zoals hiervoor onder 3 is gemeld. Voor 2009 komt een risicoprofiel naar voren van € 23,6 mln.; dit zou voor dit bedrag de benodigde weerstandscapaciteit moeten zijn. Ultimo 2009 is het totaal van bedrag is opgebouwd uit: • De Algemene reserve • De Bestemmingsreserves • Resultaat te bestemmen
De conclusie is derhalve dat het weerstandvermogen voor Schiedam te laag is en de gemeente forse risico’s loopt om niet begrote tegenvallers of kosten te kunnen opvangen zonder dat dit tot beleidsmatige effecten gaat leiden. In schema: Weerstandscapaciteit Algemene reserve: Per 2009: € 12,1 mln.
Risico’s Berekend profiel 2009: € 23,6 mln.
Weerstandsvermogen (2008: onderdekking € 35,6 mln.) 2009: onderdekking € 11,5 mln.
de reserves € 99,1 mln. Dit € 10,8 mln. € 78,8 mln. € 9,5 mln.
De weerstandscapaciteit wordt in de praktijk voornamelijk gevormd door de algemene reserve. De omvang hiervan bedraagt € 10,8 miljoen. Van het te bestemmen resultaat wordt voorgesteld om € 8,2 mln. voorgesteld voor herbestemming. Er resteert dan nog een vrij deel van € 1,3 mln. dat ten goede komt aan de algemene reserve. De beschikbare weerstandscapaciteit komt hiermee op € 12,1 mln.
De onderdekking noopt om maatregelen te nemen. Inmiddels is besloten om deze onderdekking als volgt te gaan repareren: 1. De komende jaren worden in de meerjarenbegroting middelen vrijgemaakt hiertoe in de begroting (zie zomernota 2011); 2. Optredende meevallers worden ten gunste van het weerstandsvermogen gebracht.
Een groot deel van de reserves ligt vast in bestemmingen voor het beleid. Dat wil niet zeggen dat dit bedrag niet ingezet zou kunnen gaan worden voor het weerstandsvermogen. De Raad dient dan wel hiertoe een besluit te nemen waarin dan de bestemming van deze reserves verandert. Daarmee wordt wel het daarmee corresponderende beleid onder druk gezet! 5. Conclusies ten aanzien van het weerstandsvermogen Op basis van het geformuleerde beleid en de in kaart gebrachte risico’s (punt 3) is de benodigde weerstandscapaciteit benodigd van: € 23,6 mln. Er is op grond van het huidige beleid is de beschikbare weerstandscapaciteit: € 12,1 mln. ONDERDEKKING weerstandsvermogen:
€ 11,5 mln.
ProgrammaREKENing
181
Grotestedenbeleid (GSB) In deze Programmarekening wordt verantwoording afgelegd over het Grotestedenbeleid. De prestatieafspraken zijn opgenomen in de GSB-monitor, die raadpleegbaar is via www.schiedam.nl (box gemeente Schiedam, Grotestedenbeleid). 2009 is het laatste jaar van het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009. In 2010 wordt verantwoording afgelegd aan het rijk over de behaalde prestaties en de besteding van de middelen. In de paragraaf Grotestedenbeleid komt eerst het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 voor de gemeente Schiedam aan de orde. Daarna volgt een overzicht van de wijze waarop de GSB-middelen zijn ingezet. Vervolgens wordt beschreven in hoeverre de outputprestaties van het Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 en resultaatafspraken Collegewerkprogramma 2006-2010 met elkaar samenhangen. De paragraaf eindigt met een schematisch overzicht van de outputprestaties die per brede doeluitkering eind 2009 moeten zijn behaald. 1. Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 In 2005 hebben vertegenwoordigers van het kabinet en de dertig grote steden het prestatieconvenant Grotestedenbeleid 2005-2009 ondertekend. Het kabinet stelde voor deze periode circa € 47 miljoen beschikbaar aan Schiedam. Deze middelen worden door de gemeente breed ingezet. Schiedam heeft in zijn Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 (MOP) de prestaties opgenomen die geleverd zullen worden voor het beschikbaar gestelde geld. Het rijk zal Schiedam hierop in 2010 beoordelen. De Eindmonitor GSB (over de prestatieafspraken van het MOP 2005-2009) zal naar verwachting medio april 2010 naar de Raad worden gestuurd.
182
2. Inzet GSB-middelen in Schiedam De Raad heeft in juni 2005 besloten om ten behoeve van de uitvoering van het MOP 2005-2009 de volgende voorzieningen in te stellen en daarin de volgende dotaties te doen: Voorziening GSB fysiek (ISV II) 2005-2009
€ 19,63 miljoen
Voorziening GSB sociaal, integratie en veiligheid 2005-2009
€ 25,86 miljoen
Voorziening GSB economie 2005-2009
€ 1,72 miljoen
Bij het raadsvoorstel was een overzicht gevoegd van de projecten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s van de drie brede doeluitkeringen. GSB Fysiek Op dit beleidsterrein staan voortzetting en ondersteuning van de succesvolle herstructurering in Nieuwland en Groenoord centraal. De gemeente wil hierbij de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. De aanpak wordt gekoppeld aan de sociale wijkaanpak, waarbij bewoners een actieve rol spelen. GSB Economie De gemeente zet de GSB-gelden op economisch terrein in voor de herstructurering en beveiliging van verouderde bedrijfsterreinen als Nieuw Mathenesse, Spaanse Polder en ’s-Graveland-Zuid. Ook worden de gelden ingezet voor het versterken van het toerisme.
GSB Sociaal, integratie en veiligheid Met de middelen voor dit beleidsveld wil de gemeente onder andere de succesvolle projecten uit de GSB-periode 20002004 kunnen voortzetten. Voorbeelden zijn het onderwijsachterstandenbeleid, de aanpak van voortijdige schoolverlaters, de projecten in het kader van jeugd en veiligheid en het minderhedenbeleid. Andere projecten zijn: • Leefbaarheid en veiligheid – In de nieuwe GSB-periode wordt extra ingezet op projecten in het kader van leefbaarheid en veiligheid. Met name de uitbouw van de succesvolle Lichtblauwe Brigade, de aanpak van veelplegers en de aanpak van huiselijk geweld kunnen op extra middelen rekenen. Daarnaast krijgen de versterking van de binnenstad en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken aandacht. Ook wordt ingezet op het versterken van het groen in en om de stad, de aanpak van de particuliere woningverbetering, de verbetering van het milieu via de aanpak van bodemvervuiling, geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit. • Sociale wijkaanpak – Extra aandacht krijgt voorts de sociale wijkaanpak, waarbij burgers en bewoners actief worden betrokken. Hiermee is in 2004 en begin 2005 al begonnen, dankzij de impulsgelden Burgerparticipatie die het rijk eenmalig beschikbaar heeft gesteld. Dit heeft een vervolg gekregen in de vorm van de zogenaamde Pechtoldgelden. Deze zijn bestemd voor de sociale actie in Nieuwland en Groenoord. In 2007 zijn in dit kader zeer veel projecten uitgevoerd. In 2007 is ook begonnen met de sociale wijkaanpak in Schiedam-Oost; hiermee werd het Actieplan Oost voor Elkaar ten uitvoer gebracht.
• 40-wijkenaanpak – In het kader van de veertig-wijkenaanpak van de minister van Wonen, Wijken en Integratie is Nieuwland aangewezen als één van de veertig wijken. In samenspraak met bewoners, ondernemers en partners is een conceptwijkactie-programma Nieuwland opgesteld. Dit programma is in 2008 in uitvoering genomen. • Wijkplannen Zuid en West – De wijkplannen voor de wijken Zuid en West zijn in 2007 gereed gekomen en worden inmiddels uitgevoerd. 3. Samenhang outputprestaties MOP 2005-2009 en resultaatafspraken CWP 2006-2010 De outputprestaties die overeenkomstig het MOP 2005-2009 in 2009 moeten worden gerealiseerd, zijn opgenomen in het resultatenoverzicht van het Collegewerkprogramma (CWP) over 2006-2010. De CWP-Eindmonitor 2006-2010 is naar de Raad toegestuurd. Volgens afspraak met het rijk is in 2007 een midterm review gehouden van de stand van zaken van het MOP 2005-2009 per 31 december 2006. Deze tussenrapportage is bedoeld om de tot dan gerealiseerde prestaties tegen het licht te houden. De rapportage biedt de mogelijkheid om de prestaties eventueel bij te stellen of te herijken. Gebleken is dat de uitvoering van het MOP 2005-2009 goed op koers ligt. Eén prestatieafspraak is in overleg met het rijk aangepast. Het betreft het aantal hectaren aan bedrijfsterreinen dat geherstructureerd moet worden. Dit is verminderd van 32 ha naar 26,6 ha. De outputprestaties die per brede doeluitkering eind 2009 behaald moeten zijn, staan hieronder weergegeven. Daarbij zijn de nulmeting per 2005 en de eindstand van 2009 (nog niet volledig) aangegeven.
ProgrammaREKENing
183
1.1 Outputindicatoren brede doeluitkering Sociaal Integratie en Veiligheid Doelstelling
Nr.
Indicator / subdoelstelling
Stedelijke Nulsituatie 2004
Gedeeld Burgerschap
1
Verbetering beheersing Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder etnische minderheden
1a
Gegevens nieuwkomers
Aantal in te burgeren nieuwkomers 2005: 129
1b
Gegevens oudkomers
Aantal in te burgeren oudkomers 2005: 149 In 2006 voert de gemeente 148 inburgeringsprogramma’s voor oudkomers uit
Geen leerling zonder diploma van school
Van de straat en veilig
Gezond en wel in de stad
184
1c
Inburgering allochtone vrouwen
In 2006 worden 50 inburgeringsvoorzieningen aan niet-werkende en niet-uitkeringsgerechtigde allochtone vrouwen toegekend
2a
Aantal handhavingsbeschikkingen
2b + 2c
Aantal inburgeringstrajecten
3
Aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, met onderscheid tussen allochtone en autochtone doelgroepkinderen
Totale doelgroep: 2,5 tot 6-jarigen: 3.140. Autochtoon: 1.710. Allochtoon: 1.430. NN: 0. Deelname VVE: autochtoon 133. Allochtoon 779. NN: 68. Totaal : 980. Bereik in %: 7,8% autochtoon: 54,5% allochtoon 31,2% (peildatum 1-1-2004)
4
Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166a van de Wet op primair onderwijs, met onderscheid tussen allochtone en autochtone kinderen
0 schakelklassen (0-meting 2004)
5
Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) allochtone en autochtone scholieren dat herplaatst is en alsnog een startkwalificatie behaalt.
Totale doelgroep: 809 VSV’ers; 330 succesvol teruggeplaatst (41%) 60,6% gemelde VSV’ers is autochtoon, 39,4% is allochtoon
6
Aantallen deelnemers aan Volwassenenonderwijs
n.v.t.
7
Aantallen deelnemers aan trajecten: Breed Maatschappelijk Functioneren/ Begeleiding naar vervolgonderwijs
n.v.t.
8
Aantallen deelnemers aan trajecten: sociale redzaamheid (met onderscheid tussen NT2-onderwijs en alfabetisering van autochtone Nederlanders)
n.v.t.
9
Aantallen deelnemers aan trajecten: staatsexamen MT2opleidingen
n.v.t.
10
Gemiddelde verblijfsduur in maatschappelijke opvang
Schiedam is geen centrumgemeente
11
Het aantal plaatsen in de vrouwenopvang
n.v.t.
12
Ambulante verslavingszorg: aantal cliënten dat per jaar feitelijk wordt behandeld
n.v.t.
13
Ambulante verslavingszorg: aantal behandelingen dat per jaar regulier wordt afgesloten
n.v.t.
15
Het aantal of % 0-19-jarigen met overgewicht dat (1) via de JGZ wordt opgespoord en (2) voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet.
15a
Screening op overgewicht van 100% van de 0-19 jarigen
0 activiteiten
Mid-Term Review 2007
Stedelijk resultaat per 31-12-2009
Doelstelling per 31 december 2009
129 in 2005, 121 in 2006
Definitie/doelstelling gewijzigd; 2007-2009: 1.265 trajecten te realiseren (zie doelstelling 2b en 2c)
149 in 2005, 148 in 2006
41 deelnemers, 26 examens
50 deelnemers
546 handhavingen
Nieuwe doelstelling voor 2007-2009: Aantal van 410 gerealiseerd
1.338 trajecten
Nieuwe doelstelling voor 2007-2009 (zie doelstelling 1a en 1b): 1.265 trajecten
279 doelgroep-peuters
Nieuwe doelstelling: 275 doelgroeppeuters
244 leerlingen
Nieuwe doelstelling: 122 leerlingen definitie aangepast (cumulatief aantal schooljaar 2006-2007 t/m 2008-2009)
27,6% (zie kanttekeningen in GSB-monitor)
50% van het aantal VSV’ers wordt succesvol teruggeplaatst in het onderwijs
1.170 trajecten
Nieuwe doelstelling: 1.080 trajecten volwassenonderwijs
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
311 kinderen
256 kinderen in 2008, 171 in 2009 (driekwartjaar) 100%
100%
ProgrammaREKENing
185
Doelstelling
Naar een veiliger Samenleving
186
Nr.
Indicator / subdoelstelling
Stedelijke Nulsituatie 2004
15b
Activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij 0-19 jarigen
0 activiteiten
17
Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten worden aangeboden t.o.v. het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers
Totaal aantal veelplegers: 56 (36 jeugdigen, 20 volwassen) veelplegers. Momenteel is 0% van de veelplegers in een traject opgenomen. Allochtoon: 60% Autochtoon: 40% Jaar van nulmeting: 1-1-2004
18
Het percentage jeugdige en volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door een stad nazorg- en/ of resocialisatietrajecten worden afgerond t.o.v. het totale aantal geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers
Nog geen trajecten afgerond Jaar van nulmeting: 2004
19
Het percentage overlastgevenden dat in maatschappelijke opvang (24 uur per dag beschikbaar in crisissituaties) kan worden geplaatst t.o.v. het totale aantal geregistreerde overlastgevenden
A: 80 geregistreerde overlastgevende personen B: 4 plaatsen opvang C: 5% van de overlastgevenden wordt in de Maatschappelijke Opvang geplaatst Jaar van nulmeting: 1-1-2004
20
Aanwezigheid van een convenant/arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld
Geen convenant Jaar van nulmeting: 1-1-2004
21
De aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld
Geen advies- en meldpunt huiselijk geweld Jaar van nulmeting: 1-1-2004
22
Het aantal (eerste) meldingen van huiselijk geweld en van herhaling van huiselijk geweld
Het aantal meldingen huiselijk geweld bij de politie bedraagt 123: - 63 eerste meldingen van huiselijk geweld - 60 herhaalde meldingen van huiselijk geweld. Jaar van nulmeting: 1-1-2004
23
Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving mede door een gebiedsgerichte aanpak
23a
Aandeel van de fietsendiefstallen bij station centrum t.o.v. totaal aantal fietsendiefstallen
17% van de fietsendiefstallen in 2003 vond plaats bij station centrum. Jaar van nulmeting: 1-1-2003
23b
Percentage Schiedammers dat gebruik maakt van Openbaar vervoer dat zich in en rond de (metro)stations onveilig voelt
16% van de Schiedammers vindt de situatie rond Station Schiedam-Centrum onveilig; voor de metrostations is dit 27%. Jaar van nulmeting: 1-1-2004
23c
Terugdringen van criminaliteit in horeca en detailhandel in de binnenstad
40% van de ondernemers in de binnenstad voelt zich wel eens onveilig. Jaar van nulmeting: 2004
Mid-Term Review 2007
Stedelijk resultaat per 31-12-2009
Doelstelling per 31 december 2009
Activiteiten: - Stay slim - School-grutten - BOS-impuls
Activiteiten: Schoolgerichte aanpak: - Stay slim - BOS-impuls - Ouderbijeenkomst eventueel met allochtone zorgconsulent - Folders/info
- Alle 0-19 jarigen en/of ouders, bij wie overgewicht is gesignaleerd, worden voorgelicht over het verband tussen voeding, beweging, sporten en overgewicht en ziekten zoals diabetes (indien nodig kan deze voorlichting in groepen worden gegeven aan ouders met dezelfde etnische achtergrond door een Voorlichter Eigen taal / Zorgconsulent); - Het bekijken van het sport- en spelaanbod voor 0-19 jarigen in Schiedam en het stimuleren van sporten/bewegen door alle jongeren in bovengenoemde leeftijdsgroep
Interventies GGD o.a.: - Oudervoorlichting - Opvoedingsondersteuning - Gezonde schoolkantine Pilot nazorgtrajecten gestart
88 actieve veelplegers in behandeling
25% van zowel de jeugdige als de volwassen veelplegers krijgt een nazorg- en/of resocialisatietraject aangeboden (=15 trajecten)
Pilot nazorgtrajecten gestart
22 trajecten afgesloten
80% van de aangeboden trajecten wordt afgerond (=12 trajecten)
A: 80 B: 4 C: 5%
A: Niet meetbaar (zie kanttekeningen GSB-monitor) B: 12 Schiedammers in opvang (met minimale bezetting van 98%) C: Niet meetbaar (zie kanttekeningen GSB-monitor)
A: 50 overlastgevende personen B: 6 plaatsen in sociaal pension met een bezettingsgraad van minstens 80% C: 12% van de overlastgevenden wordt in de Maatschappelijke Opvang geplaatst
Convenant afgesloten
Gerealiseerd
Aanwezigheid van een convenant integrale aanpak huiselijk geweld
Steunpunt HGW open
Gerealiseerd
Aanwezigheid van een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld
105 meldingen periode januari – augustus 2006
456 meldingen in 2008 door nieuwe afspraken met politie. Cijfers over 2009 volgen in maart 2010.
Bij tussenmeting (2007) is het aantal eerste meldingen toegenomen tot 250; bij de eindmeting in 2009 is dit gestabiliseerd.
- 24 uurs bewaking NSSchiedam-Centrum - Integrale aanpak Prinses Beatrixpark
Gerealiseerd Gerealiseerd 9,8%
10% van de fietsendiefstallen vindt plaats bij station centrum
Leefbaarheidsonderzoek 2006: a) 15,8% b) 26,5%
Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2009: a) 11,1% b) 21,5%
Stijging van de genoemde percentages in 2004 voorkomen
Nog geen gegevens. Eind 2007 beschikbaar
36%
30% van de ondernemers in de binnenstad voelt zich wel eens onveilig
ProgrammaREKENing
187
Doelstelling
Nr.
Indicator / subdoelstelling
Stedelijke Nulsituatie 2004
23d
Vergroten van veiligheid in openbaar gebied door meer inzet van BOA’s
Aantal BOA’s: 5 Jaar van nulmeting: 2003
24
Aanpak jeugdcriminaliteit
24a
Aantal scholen (V.O) dat deelneemt aan het project Veilige School
Bij 2 van de 7 vo-scholen is een veiligheidsscan uitgevoerd en wordt een veiligheidsplan ingevoerd. Jaar van nulmeting: 2004
24b
Aantal jongeren tussen 0 en 18 dat deelneemt in hulpverleningstraject Pak-je-Kans
In 2002 40 aanmeldingen Pak-je-Kans. Jaar van nulmeting: 2002
24c
Voortzetting van het schooladoptieplan Doe-Effe-Normaal door Politie en Halt
De hoogste groepen van alle basisscholen nemen deel aan het schooladoptieplan. Jaar van nulmeting: 2004
24d
Deelname aan mentoraatprojecten van jongeren tussen 0 en 23 jaar
Begeleiding van 80 jongeren Jaar van nulmeting: 2004
1.2 Outputindicatoren brede doeluitkering Fysiek Doelstelling
Nr.
Indicator
Wonen
25
Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties
26
Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbreidingsbehoefte
27
Mutaties in de woningvoorraad, uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de vervangingsbehoefte
28
Aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen
1. Door coöperaties: 121 2. Door particulieren:
29
Aantallen vernietigde woningen
277 woningen
30
Aantallen ingrijpende woningverbeteringen
A: Ingrijpend Woonplus B: Beperkt Woonplus C: Particuliere woningverbetering
31
Toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen
A: Nieuwbouw B: Bestaand aangepast C: Absoluut toegankelijk
32
Oppervlak in (m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls
A: i.s.m. nieuwbouw B: in BBG C: Fietsverbindingen D: Semi-openbaar
33
Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha)
0 projecten
Omgevingskwaliteit
188
Stedelijke Nulsituatie 2004
Mid-Term Review 2007
Stedelijk resultaat per 31-12-2009
Doelstelling per 31 december 2009
11
37 fte
Aantal BOA’s: 12
4 vo-scholen. Met 2 scholen nog overleg
8 vo-scholen (incl RMPI).
Alle 7 vo-scholen nemen deel aan het project Veilige School
99 (districts-cijfer)
17 aanmeldingen
Aantal aanmeldingen handhaven op 40
Alle 24 basisscholen
Alle 25 basisscholen (incl Ababil: nieuwe school)
Handhaven van deelname aan schooladoptieplan door alle basisscholen
93 jongeren
92 jongeren Stand per 31/12/2009.
Begeleiding van 80 jongeren (handhaving nulsituatie)
Mid-Term Review 2007
Stedelijk resultaat 31-12-2009
Doelstelling per 31 december 2009
• MH 66 • MK 144 • DK 284
Middeldure Huur: 170 Middeldure Koop: 52 Dure Koop: 247
• MH 292 • MK 100 • DK 220
Middeldure Huur: 189 Middeldure Koop: 835 Dure Koop: 148
• GH 105 • MH 112 • MK 148 • DK 73
Goedkope Huur: 36 Middeldure Huur: 256 Middeldure Koop: 1.137 Dure Koop: 132
576 omzettingen
500 omzettingen
817 woningen + 747 onttrekkingen anderzijds
1.000 woningen
A) 568 B) 823 stand eind 2008 C) 1.878 Totaal: 3.269
A: 80 B: 900 C: 150 Totaal: 1.130
A) 558 B) 610 C) 332 Totaal: 1.500
A: 584 B: 152 C: 264 Totaal: 1.000
2.672 m2
A: 212.600 m2 B: 136.440 m2 C: 13.600 m2 D: 15.700 m2
A: 110.000 m2 B: 65.000 m2 C: 10.800 m2 D: 10.000 m2
20.000 m2
60.500 m2
Objectinvesteringen: 2 objecten 8 projecten 60.000 m2
ProgrammaREKENing
189
Doelstelling
Nr.
Indicator
Stedelijke Nulsituatie 2004
34
Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal deel uitmaken van de gebiedsontwikkeling en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid
0 projecten
35
Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m2 en m3 (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m3 (te saneren verontreinigd) grondwater en bpe’s (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering).
36
Aantal A- en railwoningen (absoluut en als percentage van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost
38
Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied 2000
39
Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving:
39a
Toename aantal woningen met politiekeurmerk veilig wonen
39b
Toename aantal fietsenstallingmogelijkheden
39c
Aanpak verkeersonveilige plekken en plaatsen. Het betreft de aanpak van de verkeersonveiligheid op twee locaties: het aanleggen van een fietspad op de Burgemeester Van Haarenlaan en de aanleg van de rotonde op het Lorentzplein
0 woningen
1.3 Outputindicatoren brede doeluitkering Economie
190
Doelstelling
Nr.
Indicator / subdoelstelling
Stedelijke Nulsituatie 2004
Bedrijventerreinen
40
Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen
0 ha
Toerisme
53
Aantal bezoekers
2002: 304.000 bezoekers
Mid-Term Review 2007
Stedelijk resultaat 31-12-2009
Doelstelling per 31 december 2009
Haalbaarheidsonderzoek Wennekerpand uitgevoerd
Wennekerpand: cultuurverzamelgebouw incl. Filmhuis (begin uitvoering: eind 2009). Monopole: plannen voor overname, herstel en herbestemming van dit monumentale pand.
2 fysieke projecten in het kader van de cultuurimpuls: Glasmuseum en Filmtheater Monopole
Totaal
SEB
72
65
319
300
1.236.397
1.226.778
61.498
56.615
47.049
44.720
1.439.710
1.414.511
Aantal saneringen Aantal onderzoeken M2 verontreinigd oppervlak M3 verontreinigde grond M3 verontreinigd grondwater Aantal b.p.e
Totaal 11 31 412.359 475.245 5.055
Waarvan SEB 2 14 14.908 17.184 0
1.840.116
66.460
Periode 2005-2006: 117 woningen door sloop van woningen en verkeersmaatregelen (30 km-zone), 128 woningen reeds gesaneerd in de periode daarvoor. Totaal 245 woningen = 45% van de werkvoorraad van 496 woningen.
90 (waarvan bij 30 medewerking van de marktpartijen noodzakelijk is) 31% van de werkvoorraad
- 78 app + 343 egw Saldo: +265 (zie kanttekeningen GSB-monitor)
745 appartementen 437 eengezinswoningen 1.182 woningen totaal
2.373 woningen
2.500 woningen
2 stallingen, 381 inpandige plaatsen, 50 beugels
5 buurtstallingen (154 fietsplaatsen), 76 fietstrommels (380 fietsplaatsen) = totaal 534 fietsplaatsen overdekt. Niet overdekt bedraagt in totaal 1.027 fietsplaatsen.
6 stallingen, 600 inpandige plaatsen en 50 beugels
- Rotonde Lorentzlaan is aangelegd - Fietspad Bm. Van Haarenlaan is voor 2/3 deel aangelegd. In 2007 volgt het resterende deel
gerealiseerd
Aanleg rotonde en plaatsbepalende elementen
Mid-Term Review 2007
Stedelijk resultaat 31-12-2009
Doelstelling per 31 december 2009
Nieuw-Mathenesse 3,13 ha Overig 2,63 ha
26,6 a bruto, waarvan 20 ha Spaanse Polder (2011 gerealiseerd) ’s-Graveland-Zuid en 6,6, ha NieuwMathenesse (afspraak is in kader van midterm review 2007 aangepast)
CVO 2008: 349.000 bezoekers Cijfers 2009 volgen in maart 2010.
10% meer bezoekers dan in 2004
ProgrammaREKENing
191
WAP Nieuwland De wijk Nieuwland maakt deel uit van de ‘veertig-wijkenaanpak’. Door de toekenning van de extra rijksgelden in 2007 kan de gemeente Schiedam doorgaan met investeren in de wijk Nieuwland. Het stedelijke vernieuwingsbeleid en het Grotestedenbeleid hebben het mogelijk gemaakt Nieuwland weer op de kaart te zetten. Samen met het kabinet heeft Schiedam zijn ambities voor de periode tot en met 2017 weergegeven in het Charter betreffende de Wijkaanpak Nieuwland. Deze ambities, benoemd langs vier thema’s, zijn: • Achter de voordeur; • Werken en leren in de wijk; • Wonen en veiligheid; • Ontmoeten in de wijk. 1. Thema Achter de Voordeur De gemeente wil bij het thema Achter de Voordeur beter inzicht krijgen in de individuele situaties van bewoners en hen beter in staat stellen te participeren en snel en adequaat hulp te verkrijgen als dat noodzakelijk is. In dit kader zijn in 2009 250 adressen bezocht en met 65 procent van de bezochte mensen een of meerdere gesprekken gevoerd. De bezochte bewoners worden gestimuleerd in de samenleving te participeren, bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden of van voorzieningen gebruik te maken. 44 procent van de bezochte bewoners vindt van zichzelf dat zij actiever geworden zijn. Waar wenselijk worden bewoners doorverwezen naar hulpverlening. Het doel is dat elke cliënt in een multiproblemsituatie een coördinerend hulpverlener heeft. Het wijkzorgteam speelt hierin een belangrijke coördinerende rol. Het streefcijfer van circa 60 cliënten per halfjaar is gehaald. Nieuwlanders die in de samenleving nog onvoldoende zijn geïntegreerd, worden gestimuleerd de Nederlandse taal te verwerven en kennis te nemen van de Nederlandse cultuur. 2. Thema Werken en Leren in de Wijk Dit thema kent twee doelstellingen: het versterken van de wijkeconomie en het bevorderen van arbeidsparticipatie. Het versterken van de wijkeconomie kan ondermeer door de uitstraling van de buitenruimte bij de winkelgebieden te verbeteren, waardoor wijkbewoners hier graag blijven winkelen. Dit genereert tevens werkgelegenheid. In 2009 is de Nolenslaan opgeknapt. De werkgelegenheid is gestimuleerd door Opstap-banen aan
192
te bieden. Dit zijn voor de deelnemers tijdelijke banen; zij worden geacht door te stromen naar regulier werk. Jonge Nieuwlanders kunnen in hun wijk werkervaring opdoen, zodat voor hen de stap van school naar werk niet te groot is. In Nieuwland worden verschillende activiteiten in het kader van het opvoeden/opgroeien aangeboden met als doel leer- en ontwikkelingskansen van jonge Nieuwlanders te vergroten. In 2009 is het Centrum voor Jeugd en Gezin van start gegaan. Dit centrum werkt samen met het Ouder en Kind Centrum, een laagdrempelige buurtvoorziening. De brede-buurtscholen zijn actieve ontmoetingsplaatsen in de buurt. De ouderkamers op deze scholen fungeren als een springplank voor participatie. 3. Thema Wonen en Veiligheid Dit thema kent als doelen het verbeteren van woningen, woonmilieus en woonomgeving en het verbeteren van de veiligheid en veiligheidsbeleving. De woonomgeving wordt verbeterd door herstructurering van woningen en aanpak van de buitenruimte. In 2009 is een deel van het bouwproject Over het Water opgeleverd en is begonnen met de bouw van het project Het Terras. De projecten Wibautplein en Utopia zijn wegens de economische situatie in 2009 uitgesteld. Ten aanzien van het realiseren van ‘schoon, heel en veilig’ zijn door onder andere de Groene Brigade, de Licht Blauwe Brigade en Watch Out inspanningen geleverd. In de buitenruimte is in 2009 een begin gemaakt met herbestrating van de Tempelstraat en omgeving en is de omgeving van de Vijf Molens aangepakt. Bij Buurtbemiddeling kunnen wijkbewoners hun irritaties en problemen met elkaar uitspreken. Dit wordt door vrijwilligers begeleid zijn vijfendertig gesprekken gevoerd. 4. Thema Ontmoeten in de Wijk Bij dit thema is het doel integratie en ontmoeten te stimuleren. Er zijn in 2009 diverse invalshoeken benut om mensen met elkaar in contact te brengen, zoals het creëren van sportveldjes (start van Cruyff Court en Krajicek Playgroud en realisatie van nieuw speelveld aan Vendelhof). Ook vanuit kunst en cultuur zijn activiteiten van start gegaan om mensen bij elkaar te brengen. Een voorbeeld hiervan is het project Community Arts, dat mensen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar in contact brengt. Het opbouwwerk ondersteunde in 2009 een groot aantal bewonersgroepen.
5. Gezamenlijke doelstellingen WAP Nieuwland met de deelnemers Nr.
Doelstelling
Hoe
Definitie
Norm/ Nulsituatie
Resultaat 2009
1
Optimale woningdifferentiatie in de wijk.
Fysieke investeringen in diverse huurwoningen alsmede nieuwbouw van koopwoningen
Aandeel koopwoningen in de wijk ten opzichte van totale aanbod in de wijk.
27% (1-1-2007)
29%
2
De verloedering van de openbare ruimte verminderen
Indicatorscore
5.7 (2007)
4.9
15% verminderd ten opzichte van 2007
Leefbaarheidsonderzoek
3.
Verbetering kwaliteit van de woonomgeving
Rapportcijfer
6.4 (2007)
6.6
7.0
Leefbaarheidsonderzoek
4.
Verbetering veiligheid van de woonomgeving
Aandeel Nieuwlanders met een onveilig gevoel in de eigen woonomgeving
50% (2007)
53%
35%
Leefbaarheidsonderzoek
5.
Verbetering betrokkenheid in de woonomgeving
Aandeel Nieuwlanders dat gehecht is aan eigen woonomgeving
58% (2007)
*
67%
Leefbaarheidsonderzoek
Aandeel Nieuwlanders dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen woonomgeving
76% (2007)
*
86%
Leefbaarheidsonderzoek
880 (1-1-2007)
788
gemiddeld 5% daling per jaar t.o.v. 2007. 100%
6.
Daling werkloosheid in de wijk
Het aantal werklozen
7.
Vergroten bereik doelgroep vroegen voorschoolse educatie
Bereik doelgroep
24% (2004/2005)
77%
8.
Vergroten terugplaatsing van voortijdig schoolverlaters naar school en/of werk
Bereik doelgroep
24% (2006/2007)
22%**
9.
Stijging van het aantal jongeren met startkwalificatie
Bereik doelgroep
?
75%
Resultaat 2017
Bron
30% Woningkartotheek
CWI
Educatie
100% Educatie
90%
Educatie
* In 2009 niet gemeten; zal in 2011 weer in vragenlijst worden opgenomen. ** In 2009 zijn 49 jongeren uit Nieuwland herplaatst naar onderwijs en/of werk (voorlopige cijfers). Dit is 22 procent (zijnde 49 van 226 jongeren). Volgens voorlopige cijfers van het ministerie is het percentage voortijdige schoolverlaters met 41 procent gedaald ten opzichte van 2005/2006. Deze vermindering van voortijdige schoolverlaters leidt ook tot minder terugplaatsingen van voortijdige schoolverlaters.
ProgrammaREKENing
193
Investeringsplannen De paragraaf Investeringsplannen begint met een schets van het beleidskader. Vervolgens wordt ingegaan op de investeringsplannen 2009 en de uitgaven in 2009 op in voorgaande jaren gevoteerde kredieten. Het vierde gedeelte van deze paragraaf is gewijd aan de kredieten die in 2009 zijn gevoteerd. De paragraaf besluit met een overzicht van openstaande kredieten per ultimo 2009. 1. Beleidskader Het kader voor de investeringsplannen 2009 wordt, in regelgevende zin, gevormd door • het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, art. 59 t/m 65; • de Financiële verordening gemeente Schiedam 2009; • de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven. In beleidsmatige zin zijn de investeringsplannen vooraf op verschillende aspecten en (gemeentebrede) prioriteiten beoordeeld. Beoordeeld is onder meer of de investeringsplannen passen binnen bestaand en/of nieuw beleid en/of projecten. Van de projecten die hieronder worden besproken, zijn de kapitaallasten van de investeringsbedragen (kredieten) integraal opgenomen in de Programmabegroting 2009 en meerjarig doorgerekend in de Meerjarenraming 2010-2012. Conform de geldende regelgeving is voor de investeringsplannen in een specifiek overzicht ook een investeringplanning gemaakt. Voor de Programmarekening zijn de volgende onderwerpen van belang (ze worden later in deze paragraaf verder uitgewerkt): • Investeringsplannen – Bij het vaststellen van de begroting 2009 heeft de Raad tevens de investeringskredieten 2009, zoals die hieronder zijn beschreven, gevoteerd. Dit gebeurt meerjarig: de daadwerkelijke investeringsuitgaven kunnen gespreid over de jaren plaatsvinden. In de Nota Investeren, Waarderen en Afschrijven is voorzien dat deze meerjarigheid wordt beperkt.
194
W anneer een project niet binnen een jaar na voteren door de Raad is begonnen, of wanneer het niet binnen twee kalenderjaren na het jaar van voteren door de Raad is voltooid, worden openstaande (restant)kredieten afgesloten. De niet geïnvesteerde middelen vloeien dan terug naar de algemene middelen. Na voteren door de Raad mag het College verplichtingen aangaan op de desbetreffende kredieten. Het totaal van de in de begroting 2009 opgenomen investeringsplannen voor 2009 en volgende jaren bedroeg € 7.977.000 (zie hieronder, punt 2). • Uitgaven op in voorgaande jaren gevoteerde kredieten – Uiteraard zijn er ook uitgaven gedaan ten laste van kredieten die nog openstonden na terbeschikkingstelling in een eerder jaar: doorlopende kredieten dan wel toevoegingen aan eerder verleende kredieten(jaarschijf) (zie hieronder, punt 3). De kredieten met uitgaven boven € 100.000 worden daar weergegeven. • In 2009 gevoteerde kredieten – In de loop van het begrotingsjaar 2009 is daarnaast nog een aantal investeringsplannen aan de Raad voorgelegd, waardoor nieuwe kredieten door de Raad ter beschikking zijn gesteld (zie hieronder, punt 4). In totaal bedroegen de kapitaallasten in 2009 ca € 4,8 miljoen lager dan geraamd. Deze lagere kapitaallasten zijn het gevolg van vertragingen in de uitvoering van verschillende projecten. Pas na oplevering van een project wordt voor het eerst afgeschreven. Zolang een project nog niet is opgeleverd, bestaan de kapitaallasten alleen uit rentekosten (over de boekwaarde per 1 januari). Alleen op het krediet Vmbo Schieveste (vervangende nieuwbouw) waren de kapitaallasten al € 773.000 lager dan in de begroting geraamd. Op dit moment wordt rekening gehouden met een eerste afschrijving voor dit project (€ 500.000) in 2011. • Openstaande kredieten – De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de na 2009 nog openstaande kredieten (zie punt 5).
2. Investeringsplannen 2009 Investeringsplan 2009 Omschrijving
Krediet 2009
2010 150.000
2011
Werkelijke uitgaven 2009
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Herinrichting Kop van de Plantage
400.000
250.000
Ontsluiting deel Bachplein op Mozartlaan
755.000
755.000
Aanvullend krediet aanleg Tramplus binnenlus
1.500.000
1.500.000
Hoekse lijn
1.000.000
250.000
Verkeersregelinstallaties
105.000
105.000
39.743
Software digitalisering bestemmingsplannen
120.000
120.000
0
3.880.000
2.980.000
Subtotaal Ruimtelijke Ontwikkeling
0 0 0
750.000
5.293
900.000
-
45.036
2.400.000
1.100.000
1.300.000
0
865.000
400.000
465.000
0
Programma Sociale Infrastructuur Nieuwbouw RMPI school Gymnastieklokaal Schiedam Oost Vervangingsinvestering Theater
832.000
800.000
32.000
Subtotaal Sociale Infrastructuur
4.097.000
800.000
1.532.000
1.765.000
0
7.977.000
3.780.000
2.432.000
1.765.000
45.036
2.1 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling • Herinrichting Kop van de Plantage – De Kop van de Plantage wordt conform het Wijkplan Zuid heringericht. Hiervoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk, die in samenspraak met omwonenden en de bewonersorganisatie worden besteed. Bij de Zomernota 2010 is besloten deze uitgaven ten laste te brengen van ISV-1, zodat het kapitaalkrediet is afgeraamd. • Ontsluiting deel van het Bachplein op de Mozartlaan – Middels een integrale aanpak wordt het wegdek in de Mozartlaan heringericht ten behoeve van de nieuwe ontsluiting van het Bachplein. In het kader van de verplichtingenstop 2009 is dit krediet geschrapt. • Aanvullend budget aanleg Tramplus Binnenstad – De Stadsregio heeft in overleg met de gemeente Schiedam aan de RET opdracht verleend om de binnenlus voor Tramplus aan te leggen. Het doel is om NS-station Schiedam Centrum direct aan te sluiten op de tramlijn, om zo de kwaliteit van het openbaar vervoer verder te verbeteren. In 2009 waren er nog geen uitgaven. • Hoekse Lijn – Om de Hoekse Lijn te veranderen in een metroachtig systeem moeten de stations worden omgebouwd tot metrohaltes. Hierbij zal de omgeving van het station kritisch worden bekeken en waar nodig zullen er aanpassingen worden aangebracht. In 2009 is een bedrag van ca € 5.300 voor dit doel besteed.
0
• Verkeersregelinstallaties – Het gaat hier in de eerste plaats om het aanbrengen van telpunten op de aansluitingen op de ring. Hiermee worden de verkeersintensiteiten volcontinu geteld. De Stadsregio gebruikt deze gegevens ten behoeve van dynamisch verkeersmanagement in de hele regio. In de tweede plaats betreft het hier de aanpak van (kleinere) klachten en verzoeken uit de stad naar aanleiding van de inspraak op de Beleidsnotitie Verkeersregelingen, voor zover deze de hardware betreffen. In 2009 is hieraan een bedrag van ca € 40.000 uitgegeven. • Software digitalisering bestemmingsplannen – Aan de software zijn de volgende eisen gesteld. Het moet zorgen voor het beheer van de basiskaart en alle daaraan gekoppelde informatie. Verder moet het de gegevens uitbreiden met de nieuwe wettelijke taken en het moet toevoeging van gegevens vanuit de ONS mogelijk maken. Ten vierde moet het ondersteuning bieden aan de wettelijke verplichting om de bestemmingsplannen te digitaliseren en ten slotte moet de software ervoor zorgen dat digitale 360 graden foto’s van de stad beschikbaar zijn. In 2009 zijn voor deze software nog geen uitgaven gedaan. 2.2 Programma Sociale Infrastructuur • Nieuwbouw RMPI-school – De school is nu gehuisvest in het schoolgebouw aan de Burgemeester van Haarenlaan 1155. Dit schoolgebouw is tijdelijk in gebruik: verwacht
ProgrammaREKENing
195
wordt dat in 2011 de locatie voor herontwikkeling in aanmerking komt. Als gevolg daarvan dient de RMPI-school elders te worden gehuisvest. Thans wordt onderzoek gedaan naar een geschikte locatie. Er waren in 2009 geen uitgaven voorzien. • Gymnastieklokaal in Schiedam-Oost – In de wijk Schiedam-Oost is een gebrek aan gymnastiekruimte. Voorheen was er bij de Gravin Aleidaschool een gymnastieklokaal: een lokaal van geringe omvang dat niet meer voldeed aan de huidige eisen die aan gymnastiekonderwijs worden gesteld. Om te kunnen voorzien in voldoende accommodaties voor het vak lichamelijke oefening op de scholen, is reali-
satie van een gymnastieklokaal in de wijk Schiedam-Oost noodzakelijk. Er waren geen uitgaven voorzien in 2009. • Vervangingsinvesteringen Theater – Een extern ingenieursbureau had een meerjaren investering- en onderhoudsbegroting opgesteld ten behoeve van het Theater. Na intern kritische bestudering bleek dat er in 2009 en verder voor ca € 832.000 aan zeer urgente investeringen nodig zijn. De investeringsposten betreffen onder andere toneelmechanische, verlichtings- en bouwkundige aanpassingen. In het kader van de verplichtingenstop 2009 is dit krediet geschrapt om te worden meegenomen in het desbetreffende meerjarenonderhoudsplan.
3. Uitgaven in 2009 op in voorgaande jaren gevoteerde kredieten Uitgaven op kredieten gevoteerd vóór 2009 (> € 100.000)
Restantkrediet
Uitgaven 2009
Uitbreiding opslagcapaciteit d.m.v. NAS
150.000
150.000
KP
Toegangscontrole gemeentehuis
120.000
108.740
KP
Renovatie Kippenbrug
340.413
254.232
RO
Ophogen de Velden fase 2b
547.728
238.576
RO
Reconstructie Groenelaan
492.952
384.116
RO
Op peil brengen de Velden Midden en West
653.000
301.046
RO
Herstructurering Hof van Spaland
Programma
294.890
294.890
RO
2.732.000
2.732.000
RO
Strategische aankopen Schiedam Noord
360.654
360.654
SE
Herenstraat/Boterstraat
212.445
212.445
SE
Ophogen de Velden fase 2c
Vmbo Schieveste: vervangende nieuwbouw
6.062.971
3.530.288
SI
Onderwijskundige vernieuwingen basisscholen (brede school)
311.418
310.879
SI
Uitbreiding de Vlinder met 4 leslokalen
850.501
549.711
SI
80.000
315.804
WM
1.014.838
183.705
WM
Vervangen riolering BK laan Zuid Vervangen riolering Vlinderbuurt Noord Vervangen riolering ‘s Gravelandsepolder Zuid fase 4 Particuliere woningverbetering Inbreng industrieterrein haven Nwe Waterweg erfpacht
790.304
128.965
WM
6.400.000
3.500.000
WM
4.642.194
4.642.194
SE
26.056.308
18.198.245
Op nog openstaande kredieten werd in 2009 totaal een bedrag van € 21.212.000 uitgegeven. De grootste posten (hoger dan € 100.000) staan hier vermeld. Totaal werd in 2009 een bedrag van € 23.030.000 geïnvesteerd.
196
4. In 2009 gevoteerde kredieten Nieuwe kredieten in 2009
Kredietbedrag
Uitgaven 2009
Uitbreiding obs de Violier
1.050.000
0
VR18
Kredieten huisvesting ambtelijke organisatie BVG 5e, 6e en 7e etage
479.000
296.873
VR30
VervangingsInvesteringen masten openbare verlichting 2009
160.000
175.402
VR54
VervangingsInvesteringen armaturen openbare verlichting 2009
200.000
146.405
VR54
35.000
35.000
VR59
7.318.000
577.968
VR74
183.000
0
VR111
130.000
0
VR114
9.555.000
1.231.648
Geldlening Hargasport Realisatie Wennekerpand Rekenmodel grondexploitaties Aankoop woonwagen locatie Schiekade 62
De kredieten uit de investeringsplannen 2009 waren opgenomen in de primaire begroting 2009. Deze kredieten zijn ter beschikking gesteld via afzonderlijke raadsvoorstellen en aan de begroting 2009 toegevoegd door middel van begrotingswijzigingen. 5. Overzicht openstaande kredieten per ultimo 2009 Nog openstaande kredieten per 1 januari 2009
Kredietbedrag
Uitgaven 2009
Kredieten gevoteerd vóór 2006
2.687.000
345.000
Kredieten gevoteerd in 2006
8.515.000
3.824.000
Kredieten gevoteerd in 2007
7.372.000
1.872.000
Kredieten gevoteerd in 2008
13.283.000
6.567.000
Openstaande kredieten per 1 januari 2009
31.857.000
12.608.000
Investeringsprogramma 2009
7.977.000
45.000
Jaarschijven eerdere investeringsprogramma’s
3.963.000
519.000
Nieuw gevoteerde kredieten in 2009 (zie overzicht)
9.555.000
1.232.000
Nieuwe kredieten 2009
Herziening grondexploitaties (VR87, onderdelen 2 en 5)
6.808.000
6.808.000
28.303.000
8.604.000
Totaal kredieten 2009
60.160.000
21.212.000
Openstaande kredieten per 1 januari 2010
38.948.000
In principe dienen kredieten van vóór 2008 te worden afgesloten. In de eerste financiële rapportage van 2010 zal een voorstel worden opgenomen tot afsluiting van de kredieten die daarvoor in aanmerking komen.
ProgrammaREKENing
197
198
Jaarrekening III Programmarekening
Per programma de realisatie van de baten en lasten en saldo met toelichting Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Resultaat incidentele baten en lasten Analyse afwijkingen begroting nà wijziging en rekening 2009 Vermogensvergelijking WOPT Mutaties onvoorzien Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma Stortingen in de voorzieningen per programma Overzicht SISA 199
Baten en lasten per programmaveld Baten en lasten per programmaveld (bedragen x € 1.000)
Primaire begroting 2009
Begroting na wijziging 2009
Rekening 2009
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
12.099
1.839
-10.261
13.712
2.039
-11.673
14.050
2.497
-11.553
Resultaat voor bestemming Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling
23.270
2.621
-20.650
24.639
3.993
-20.646
23.203
4.606
-18.596
132.681
73.056
-59.625
139.309
78.826
-60.484
129.399
74.347
-55.052
Stadseconomie
68.391
66.895
-1.496
62.768
72.812
10.045
63.396
69.114
5.719
Veiligheid
10.528
146
-10.382
9.983
131
-9.852
9.701
192
-9.509
Woonmilieu
Sociale Infrastructuur
28.671
19.577
-9.095
31.570
25.069
-6.501
31.564
29.849
-1.714
Financiën
4.535
750
-3.785
9.959
4.982
-4.976
7.884
3.118
-4.767
Wijkontwikkeling
2.725
0
-2.725
5.394
750
-4.644
3.053
254
-2.799
282.900
164.882
-118.018
297.334
188.602 -108.732
282.250
183.978
-98.271
900
191
-709
744
2.770
2.025
7.766
10.239
2.473
112.794
112.794
118.108
118.108
0
121.882
121.882
283.800
277.867
-5.933
298.078
309.480
11.402
290.016
316.100
26.084
0
196
196
0
1.960
1.960
0
1.322
1.322
1.602
4.449
2.847
3.157
6.149
2.991
3.205
5.465
2.261
0
1.333
1.333
2.474
5.192
2.718
2.750
5.143
2.393
529
304
-224
16.667
5.139
-11.528
16.939
4.620
-12.319
Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling Totaal mutaties reserve Resultaat na bestemming
0
1.022
1.022
0
1.187
1.187
0
1.187
1.187
1.255
1.767
511
8.482
2.585
-5.898
12.813
4.646
-8.166
10.022
10.269
248
30.075
24.786
-5.289
29.956
24.732
-5.224
0
0
0
0
1.919
1.919
0
1.919
1.919
13.407
19.340
5.933
60.855
48.917
-11.938
65.663
49.034
-16.628
297.208
297.208
0
358.934
358.397
-536
355.679
365.134
9.456
Resultaat na bestemming per programma Bestuur en dienstverlening
12.099
2.035
-10.065
13.712
3.999
-9.713
14.050
3.819
-10.231
Ruimtelijke Ontwikkeling
24.872
7.070
-17.803
27.797
10.142
-17.655
26.407
10.072
-16.336
Sociale Infrastructuur
132.681
74.389
-58.292
141.783
84.018
-57.765
132.149
79.490
-52.659
Stadseconomie
68.920
67.199
-1.720
79.435
77.951
-1.483
80.335
73.735
-6.601
Veiligheid
10.528
1.168
-9.360
9.983
1.318
-8.665
9.701
1.380
-8.321
Woonmilieu
29.927
21.343
-8.583
40.053
27.654
-12.399
44.376
34.496
-9.881
Financiën
14.556
11.019
-3.537
40.034
29.769
-10.265
37.841
27.850
-9.991
2.725
0
-2.725
5.394
2.669
-2.726
3.053
2.173
-881
296.308
184.223
-112.085
358.190
237.519 -120.670
900
191
-709
744
112.794
112.794
297.208
0
Wijkontwikkeling Subtotaal programma’s Incidentele baten en lasten van de dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat na bestemming
200
297.208
358.934
347.912
233.013
-114.900
2.770
2.025
7.766
10.239
2.473
118.108
118.108
0
121.882
121.882
358.397
-536
355.679
365.134
9.456
Overzicht algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen kennen in tegenstelling tot heffingen als rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken onder de baten verantwoord. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Rekening 2008
Begroting 2009 na wijziging
Rekening 2009
• gebruikersdeel
2.204
2.363
2.442
• eigenarendeel
8.967
9.202
9.187
361
386
366
Baten Onroerend zaakbelasting:
Hondenbelasting Precariobelasting Algemene uitkering gemeentefonds
159
147
202
88.560
94.757
96.489
Saldo compensabele BTW
-476
-
0
Saldo financieringsfunctie
9.221
7.710
7.710
Overige algemene dekkingsmiddelen
152
2.770
10.239
109.148
117.333
126.636
571
463
464
Dividend uitkeringen: BNG Evides
1.361
ONS
600
624
1.082
2.981
Eneco
2.194
1.400
1.416
Kommun BV
2.400
-
-
6.526
3.545
5.485
115.675
120.878
132.122
71
744
7.766
115.604
120.134
124.356
Totaal baten Lasten Onvoorziene uitgaven Saldo
ProgrammaREKENing
201
Resultaat op incidentele baten en lasten In het resultaat 2009 zijn diverse hogere incidentele baten en lasten verwerkt. In totaal bedraagt dit € 10,4 miljoen (2008: € 56 miljoen). Resultaat op incidentele baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen) Overlopende projecten naar 2010 (budgetoverheveling)
5,8
Dotatie voorziening tekorten op grondexploitaties
-5,6
Toerekening div. uitgaven aan BDU SIV regeling
2,0
Algemene uitkering
1,8
Lagere kapitaallasten Dotatie Voorziening deelneming WOG
1,5 -1,0
Resultaat op deelneming BGS
1,5
Vrijval voorzieningen
0,5
Saldo financieringsfunctie
2,9
Onvoorzien Totaal incidentele baten en lasten
1,0 10,4
Onderstaand worden enkele incidentele baten en lasten toegelicht. Overlopende projecten naar 2010 Voor specificieke projecten en activiteiten is in 2009 budget beschikbaar. Diverse projecten zijn nog niet (geheel) gerealiseerd in 2009. Het voor de projecten in 2010 benodigde budget wordt betrokken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. Dotatie voorziening Dekking tekorten grondexploitaties Bij het opstellen van de jaarrekening is op basis van de boekwaarde en de toekomstige ontwikkelingen een voorziening getroffen voor de grondexploitatie projecten.
202
Toerekening diverse uitgaven BDU SIV regeling Bij het opstellen van de afrekening 2005-2009 BDU-SIVregeling zijn ultimo 2009 diverse uitgaven uit de reguliere exploitatie verrekend. Lagere kapitaallasten Als gevolg van het achterblijven van investeringen is een lager bedrag gerealiseerd voor afschrijvingen en rentelasten dan in de begroting was voorzien. Dotatie voorziening deelneming WOG Op basis van het verwachte resultaat van de deelneming WOG in 2009 (prognose € 2 miljoen nadelig) is voor het gemeentelijk aandeel (50%) een voorziening getroffen. Resultaat Deelneming BGS De deelneming BGS (100% eigendom gemeente Schiedam) heeft een voordelig resultaat van € 1,5 miljoen in 2009. De BGS voert de gemeentelijke werkgelegenheidstaken uit. In 2010 zal de BGS een voorstel voor resultaatbestemming aanbieden. Vrijval voorzieningen De in het verleden gevormde voorzieningen onderhoud woonwagencentrum en voorziening opstellen geluidskaart voldoen niet aan de actuele regelgeving van de BBV. De bedragen vallen in het resultaat Saldo financieringsfunctie Dit betreft lagere uitgaven aan bedrijfsvoering en correcties BTW en BCF. Onvoorzien Onvoorzien bestaat uit het afboeken van oude posten die vrijvallen en niet expliciet toe te rekenen zijn aan een product.
Verschil tussen de gewijzigde begroting 2009 en de realisatie 2009 Programmaveld (bedragen x € 1.000)
Begroting na wijziging 2009 Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Bestuur en dienstverlening
13.712
2.039
-11.673
14.050
2.497
-11.553
338
-458
-120
Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid
Rekening 2009
Verschil
24.639
3.993
-20.646
23.203
4.606
-18.596
-1.437
-613
-2.050
139.309
78.826
-60.484
129.399
74.347
-55.052
-9.911
4.479
-5.432
62.768
72.812
10.045
63.396
69.114
5.719
628
3.698
4.326
9.983
131
-9.852
9.701
192
-9.509
-282
-62
-344 -4.787
Woonmilieu
31.570
25.069
-6.501
31.564
29.849
-1.714
-7
-4.780
Financiën
10.703
125.861
115.158
15.651
135.239
119.589
4.948
-9.379
-4.431
5.394
750
-4.644
3.053
254
-2.799
-2.341
496
-1.845
298.078
309.480
11.402
290.016
316.100
26.084
-8.063
-6.620
-14.682
0
1.960
1.960
0
1.322
1.322
0
638
638
Ruimtelijke Ontwikkeling
3.157
6.149
2.991
3.205
5.465
2.261
47
683
730
Sociale Infrastructuur
2.474
5.192
2.718
2.750
5.143
2.393
276
49
326
16.667
5.139
-11.528
16.939
4.620
-12.319
272
519
792
0
1.187
1.187
0
1.187
1.187
0
0
-
8.482
2.585
-5.898
12.813
4.646
-8.166
4.330
-2.062
2.269
30.075
24.786
-5.289
29.956
24.732
-5.224
-119
54
173
0
1.919
1.919
0
1.919
1.919
0
0
-
60.855
48.917
-11.938
65.663
49.034
-16.628
4.807
-117
4.928
13.712
3.999
-9.713
14.050
3.819
-10.231
338
180
518
Wijkontwikkeling Resultaat voor bestemming Overzicht resultaatbestemming (mutaties in reserves) Bestuur en dienstverlening
Stadseconomie Veiligheid Woonmilieu Financiën Wijkontwikkeling Resultaatbestemming Overzicht resultaat na bestemming Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie Veiligheid
27.797
10.142
-17.655
26.407
10.072
-16.336
-1.389
70
-1.319
141.783
84.018
-57.765
132.149
79.490
-52.659
-9.634
4.528
-5.106
79.435
77.951
-1.483
80.335
73.735
-6.601
901
4.217
5.117
9.983
1.318
-8.665
9.701
1.380
-8.321
-282
-62
-344
Woonmilieu
40.053
27.654
-12.399
44.376
34.496
-9.881
4.324
-6.842
-2.518
Financiën
40.778
150.647
109.869
45.607
159.971
114.365
4.829
-9.324
-4.496
5.394
2.669
-2.726
3.053
2.173
-881
-2.341
496
-1.845
358.934
358.397
-536
355.679
365.134
9.456
-3.255
-6.737
-9.992
Wijkontwikkeling Resultaat na bestemming
ProgrammaREKENing
203
Analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie De Raad heeft bij de vaststelling van het controleprotocol voor de jaarrekening 2009 besloten tot vaststelling van beleid inzake begrotingsafwijkingen regels, in hoeverre de accountant deze moet meewegen in zijn oordeel. Hiervoor zijn 5 categorieën benoemd: 1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet worden door de accountant niet betrokken bij de beslissing al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring inzake rechtmatigheid te geven. 2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidieregelingen). Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Deze overschrijdingen worden door de accountantsverklaring inzake rechtmatigheid gegeven. 3. Begrotingsoverschrijdingen als gevolg van verschuivingen van budgetten tussen jaarschijven voor bouwgrondexploitatie niet behoeven mee te wegen in het kader van rechtmatigheid. 4. Begrotingafwijkingen die passen binnen het beleid van de Raad betrekt de accountant niet bij zijn beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. 5. De lagere kapitaallasten niet als begrotingsonrechtmatigheid worden beschouwd. Bij het vaststellen van de jaarrekening worden de betreffende uitgaven alsnog door de Raad geautoriseerd. Onderstaand wordt een verklaring gegeven van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en realisatie van de cijfers voor bestemming. Noot: wanneer bij bedragen een ‘-’ teken wordt gebruikt is sprake van een hogere last of lagere bate, dus een nadeel. Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
35
4
82
4
3
4
Programma Bestuur en Dienstverlening Baten Burgerzaken De overschrijding wordt veroorzaakt doordat een nieuw product is toegevoegd, Rotterdampas, tevens zijn meer huwelijken voltrokken. Lasten Fractieondersteuning De onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt doordat het product fractieondersteuning lagere uitgaven heeft op o.a salaris en ondersteuning. Overige afwijkingen Saldo Programma Bestuur en Dienstverlening
204
120
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
-100
4
40
4
982
4
70
4
Er zijn meer kosten gemaakt voor de het reinigen van de stad en het serviceteam is meer ingezet.
-270
4
Door verschillende oorzaken hebben de interne verrekening met andere afdelingen binnen de gemeente tot een hogere doorbelasting van de kostenplaatsen geleid.
-356
4
In 2009 wordt er voor het eerst gefactureerd op basis van werkelijke lasten Gladheidbestrijding gefactureerd. Door de strenge winter van het seizoen 2009-2010 met veel sneeuwval is er in 2009 een overschrijding ontstaan.
-80
4
Elk jaar wordt geconstateerd dat er schade aan de wegen is van ongeveer € 75.000. De schade die gemaakt wordt betreft o.a. reiniging van olie- en verfsporen op wegen en het storten van afval in de openbare ruimte, bijvoorbeeld asbest en grof vuil. Tevens aansprakelijkstellingen van burgers aan de gemeente voor letsel en materiële schade. Hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld.
-74
4
De fietsprojecten zijn vertraagd door inspraakrondes van burgers met minimaal één jaar.
295
4
Enige projecten zijn uitgelopen, waardoor overige verplichtingen later zijn aangegaan in 2010.
263
4
In 2009 is gestart met de inventarisatie van het groot onderhoud straatmeulilair. Dit heeft langer geduurd dan voorzien. Hierdoor is de uitvoering vertraagd naar 2010.
80
4
De masterplan openbare verlichting is uitgevoerd door derden in 2009. De facturen worden pas in 2010 ontvangen.
86
4
-100
4
60
4
269
1
Tegenover de kosten van de herstructurering Wilton Haven II stonden baten in de vorm van subsidies. Deze kosten en subsidies werden afzonderlijk geactiveerd. Na het opstellen van de jaarrekening over het jaar 2008 is gebleken, dat over het totaal van kosten minus subsidies in vorige jaren teveel is afgeschreven. Derhalve heeft nu een correctie op de kapitaallasten plaatsgevonden van € 491.000, welke als negatieve kapitaallast is verantwoord.
491
5
De projecten Harga, uitvoeringsprogramma Binnenlus, Kethel, Groenoord hebben geen kosten gemaakt. Budgetoverheveling uitwerking stadvisie naar 2010.
309
4
85
4
Programma Ruimtelijke ontwikkeling Baten Parkeren De baten zijn lager, daar er veel storingen aan de parkeerautotmaten zijn en deze dan buiten werking staan. Baten Verhoging haventarieven en een verandering in de heffingsmethodiek sinds mei 2009 wat leidt bij grotere ladingen tot hogere inkomsten dan voorheen € 40.000. Lasten Beheer openbare ruimte Na de zomer 2009 zijn de voorbereidingen en uitvoering van de groot aantal onderhoudsprojecten gestart. Een aantal van de projecten lopen door in 2010. Voornamelijk ophoogprojecten hebben een looptijd van meer dan één jaar. Overige projecten kunnen door omstandigheden uitlopen, bijvoorbeeld de strenge winter heeft voor een vertraging gezorgd. (Feministenbuurt is bijvoorbeeld een ophoogproject wat doorloopt in 2010). Na een inventarisatie in 2008 is men in november 2008 gestart met het verwijderen van graffiti. Hierdoor is een vertraging van de uitgaven opgelopen van 10 maanden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden uitlopen tot oktober 2012, hiervoor is de budgetoverheveling noodzakelijk. Na vaststelling van de budgetoverling ontstaat op product Beheer openbare ruimte nog een overschrijding. Deze overschrijding bestaat uit de volgende posten:
De kabels en leidingen zijn op een apart grootboeknummer gespecificeerd, daar in 2009 een veroordening kabels en leidingen is gemaakt en men de lasten over 2009 wil weten. In 2009 zijn deze lasten verantwoord onder Wegen, straten en pleinen. In 2009 heeft men de speelvoorzieningen geïnventariseerd, waardoor men minder heeft uitgegeven aan onderhoud. Baten en lasten wegen zijn hoger door opdrachten van externe opdrachtgevers. De lasten 2009 zijn € 269.000 hoger dan gebudgetteerd door het uitvoeren van opdrachten van externe opdrachtgevers, deze zijn vervolgens doorberekend aan de externe opdrachtgevers. Ook de baten zijn niet gebudgetteerd. Planontwikkeling
Overige afwijkingen Saldo Programma Ruimtelijke ontwikkeling
2.050
ProgrammaREKENing
205
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
80
4
88
4
50
1
80
4
3.335
1
225
1
90
4
-64
4
35
4
Minder doorbelasting interne uren naar overige aangelegenheden (educatie en welzijn).
138
4
Door onderwijs voor speciale doelgroepen meer gedifferentieerd plaats te laten vinden is er een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingen vervoer. De uitgaven zijn hieraan gerelateerd.
-60
2
270
5
785
5
85
4
-100
4
-50
1
240
4
740
4
Programma Sociale infrastructuur Baten Onderwijsbeleid Diverse hogere bijdragen dan geraamd in onderwijsactiviteiten (Onderwijsachterstanden, schoolbuitenhuis, impuls brede school). Sportaccommodaties Hogere baten huur door (kunst)grasvelden en hogere baten door grotere bezoekersaantallen zwembad. Gemeente archief Inkomsten projecten Schiedamse bleekneusjes en schiedamse kinderen op stap. Kinderopvang Hogere ontvangen bijdrage peuterspeelzaalwerk. Inkomensvoorziening Hogere inkomsten wet werk en bijstand (hogere baten en lagere lasten zie lasten). Hogere inkomsten ioaw / ioaz, worden verrekend met hogere inkomsten (hogere baten en lagere lasten zie lasten). Lasten Onderwijsbeleid In 2009 zijn niet alle beschikbare combinatiefuncties voor impuls brede scholen gerealiseerd. De uitgaven zijn voor de vacatureruimte lager dan geraamd. Met ingang van het 4e kwartaal 2009 zijn de vacatures vervuld. Voor de Speeltuin Pr. Beatrix Fort Drakesteijn zijn extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve infrastructuur. De uitgaven voor “bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie in het onderwijs” op basis van het door de raad vastgestelde uitvoeringsplan zijn in 2009 nog niet volledig afgerond. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2010.
Primair onderwijs Door vertraging van de vervangende nieuwbouw basisscholen Ababil en Wieken zijn de kapitaallasten en de kosten van tijdelijke huisvesting lager dan geraamd. Voortgezet onderwijs Door vertraging van de nieuwbouw VMBO Schieveste zijn de kapitaallasten lager dan geraamd. De onderhoudsuitgaven voortgezet onderwijs zijn lager omdat deze niet meer voor rekening gemeente komen. Gemeente archief Archief, hogere lasten inhuur o.a. webredacteur. Uitgaven afrekeningen projecten Schiedamse bleekneusjes en schiedamse kinderen op stap. Sportaccommodaties Door de invoering van de verplichtingenstop zijn diverse onderhouds- en vervangingswerkzaamheden bij met name gymnastiekzalen niet uitgevoerd. Noodzakelijk groot onderhoud heeft wel plaatsgevonden. Sociaal cultureel werk In 2009 zijn diverse uitgaven club en buurthuis; sluitende aanpak buurthuis; jeugd en opvoeding en thuis op straat verrekend met de BDU-SIV regeling.
206
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
In 2009 zijn diverse uitgaven Wet inburgering verrekend met de BDU-SIV regeling. De activiteiten 2009 in het kader van de taalcoaches zijn niet volledig uitgevoerd.
460
4
Voorgesteld wordt het specifiek beschikbaar gesteld budget over te hevelen naar 2010.
300
4
Lagere uitgaven huishoudelijke hulp; het saldo is in de reserve gestort.
200
4
Lagere uitgaven maatschappelijke opvang.
163
4
In 2009 zijn diverse uitgaven t.b.v. Integratie etnische minderheden verrekend met de BDU-SIV regeling.
100
4
330
4
80
4
-3.450
1
-270
1
Programma Sociale infrastructuur (vervolg) Maatschappelijk werk
Kinderopvang De lagere kinderopvang wordt veroorzaakt door toerekening van de lasten met BDU-SIV gelden. Lager lasten eigen bijdrage peuterspeelzaal (overhead). Inkomensvoorziening Hogere uitgaven - inkomsten wet werk en bijstand (zie baten). Hogere uitgaven ioaw ioaz, ter compensatie van hogere uitgaven (zie baten). Werkgelegenheid Hogere doorbelasting apparaatskosten.
-110
4
1.500
4
-100
4
In 2009 zijn diverse uitgaven alsnog verrekend met de BDU-SIV regeling, vandaar dat er een voordeel in 2009 is ontstaan.
160
4
De uitgaven aan gezondheidszorginstellingen zijn door de afrekeningen 2008 lager dan begroot.
100
2
21
4
-19
4
Resultaat jaarrekening 2009 door de uitvoeringsinstelling BGS. Bijdrage ID regelingen. Volksgezondheid
In 2009 zijn nog niet alle hart defibrillatoren aangeschaft waarvoor extra incidenteel budget beschikbaar is gesteld. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2010. Overige afwijkingen Saldo Programma Sociale infrastructuur
5.432
ProgrammaREKENing
207
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
Van het ministerie van VROM is een eenmalige subsidie ontvangen, t.b.v. het verbeteren van asfaltpaden bij de volkstuinen.
100
1
In 2009 zijn nieuwe contracten afgesloten voor kabels, buizenrechten en precariobelasting. De structurele hogere inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan in 2008.
350
4
Op basis van de herziening grondexploitaties is een actuele berekening opgesteld. De voorziening bouwgrondexploitatie is op deze herziening aangepast.
-5.600
3
450
4
85
4
-45
4
68
4
De kosten voor eigen gronden en panden m.n. energiekosten zijn hoger dan begroot.
-70
4
In het kader van het verbeterplan grondexploitaties zijn nog niet alle maatregelen getroffen, waarvoor in 2009 financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Voorgesteld wordt het restant van deze middelen over te hevelen naar 2010 en de werkzaamheden dan uit te voeren.
230
4
106
4
Programma Stadseconomie Baten Grondzaken
Herwaardering ingebracht pand (Herenstraat) op staat C. Lasten Evenementen De gemeente is gestopt met het dragen van de kosten voor het inzamelen van afval van de weekmarkten. Het bleek dat afval afkomstig van andere markten buiten Schiedam werd aangeboden bij de inzameling. Musea Het budget kunstaankopen is aan het stedelijk museum toegekend. Voorheen werd dit aan de reserve kunstaankopen onttrokken. Monumenten Bij de Berap 2009 is aangegeven dat het uitvoeringsprogramma 2009 niet volledig kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restant 2009 te realiseren in 2010 en het budget over te hevelen. Grondzaken
Overige afwijkingen Saldo Programma Stadseconomie
-4.326
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
343
4
1
4
Programma Veiligheid Lasten Openbare orde en veiligheid De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de inhuur van personeel van derden en uitbestede werkzaamheden door derden aanzienlijk is verminderd. Overige afwijkingen Saldo Programma Veiligheid
208
344
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
-150
4
-55
4
-650
1
-800
4
53
4
Programma Woonmilieu Baten Milieu Er wordt geen onttrekking gedaan van € 150.000 aan de voorziening geluidskaart en actieplan, omdat invoering van deze geluidskaart en actieplan vertraging heeft opgelopen. De onderschrijding wordt veroorzaakt door de subsidieregeling Bans klimaatconvenant. Deze subsidie is reeds in 2008 ontvangen en per abuis in de begroting 2009 opgenomen. Volkshuisvesting: Begeleiding projecten woningbouw Op 7 augustus 2009 heeft het ministerie van VROM (Senter Novem) drie van de vier ingediende Schiedamse projecten, in het kader van de stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 1e tranche, toegewezen. Het betreft de projecten: - Het Terras, 33 eengezinswoningen van Woonplus, - PKO laan, 20 starterappartementen, van Waalbouw en -Stadstimmerwerf, 35 appartementen van Northwood. De bijbehorende subsidie bedraagt voor Het Terras € 313.500, PKO laan € 130.000, en Stadstimmerwerf € 210.000. De gemeente Schiedam heeft deze subsidie ontvangen en t.z.t. zal deze afgedragen moeten worden aan de projectontwikkelaars. Derhalve is deze subsidie als beklemd middel op de balans verantwoord conform BBV regelgeving. Volkshuisvesting: BWS: BWS uitgaven (en ontvangsten lager dan geraamd). Vrijval voorzieningen De in het verleden gevormde voorzieningen voor Riool, opstellen geluidskaart en onderhoud woonwagencentrum voldoen niet aan de huidige eisen van het BBV. De in het verleden gestorte bedragen dienen conform de voorschriften vrij te vallen in de exploitatie. Vrijval voorziening onderhoud woonwagen centrum. Vrijval voorziening opstellen geluidskaart (wordt bij resultaat bestemming betrokken).
407
4
5.279
4
• Stormschade ad € 66.000. Deze post is niet gebudgetteerd.
-66
4
• Door meerkosten onderhoud Heemtuin/snipperpaden Sveaparken.
-70
4
• Nagekomen kosten 2008/2009 Inboet bomen en planten € 93.000.
-93
4
• Bomennota, een prioriteit uit de zomernota 2008, nr. 142, € 69.000. Deze mocht onttrokken worden uit de reserve Grondfonds, maar de reserve is nihil.
-69
4
• Waterschaplasten zijn met ingang van 2009 toegerekend aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte € 65.000, dit is echter niet begroot.
-65
4
• Door verschillende oorzaken hebben de interne verrekening met andere afdelingen binnen de gemeente tot een hogere doorbelasting van de kostenplaatsen geleid.
-37
4
234
2
Vrjval voorziening Riool (wordt in reserve riool gestort). Lasten Natuur en groenbeheer Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de onderstaande posten:
Afvalbeheer Onderschrijding wordt veroorzaakt door een afrekening 2008 afvalverzameling Irado.
ProgrammaREKENing
209
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
-1.603
4
-819
4
-260
4
1.543
4
360
4
800
4
Lagere uitgaven (zie toelichting bij baten).
650
4
Overige afwijkingen
198
4
Programma Woonmilieu (vervolg) Riool Door de gewijzigde voorschriften zijn de uitgaven voor renovaties (groot onderhoud) niet geactiveerd maar ten laste van de exploitatie gebracht, In 2010 zal een herziening van het GRP worden aangeboden, waarbij een herwaardering van het bestaande rioolstelsel op de gewijzigde regelgeving van de BBV wordt verwerkt. Daarnaast heeft in 2009 een afrekening over uitgevoerd groot ondehoudswerkzaamheden 2008 plaatsgevonden. De totale uitgaven voor groot onderhoud zijn hierdoor hoger. De overschrijding van de lasten van het riool worden verrekend met de reserve, voorheen werden deze lasten direct op het product in de exploitatie verrekend met de voorziening. Stadsvernieuwing De overschrijding op de post “Stadsvernieuwing” wordt veroorzaakt doordat in de begroting en rekening gehouden is met subsidie ontvangsten van het rijk t.b.v. particuliere woningverbetering voor een bedrag van € 202.500. Deze subsidie ontvangst is in 2009 niet gerealiseerd. Particuliere woningverbetering De investeringen trager op gang dan geprognotiseerd was. Voorgesteld wordt om de voor dit doel gereserveerde budgetten van € 1.543.457 bij resultaatbestemming als budgetoverheveling voor 2010 aan te merken. Volkshuisvesting Gezien de grote maatschappelijke belangen in Groenoord worden 23 appartementen in Midden A voor de duur van 10 geëxploiteerd als sociaal bereikbare huur in plaats van dure appartementen (Menuet 2) Na deze 10 jaar zet Woonplus de woningen als dure huurappartementen weer in de markt. Ter compensatie van het ontstaan van de onrendabele top in deze 10 jaar heeft de gemeente een eenmalige bijdrage van € 360.000 gearrangeerd richting Woonplus. Aangezien deze bijdrage nog moet worden uitbetaald wordt voorgesteld om deze bijdrage van € 360.000 bij resultaatbestemming als budgetoverheveling voor 2010 aan te merken. Volkshuisvesting: BWS: BWS ontvangsten (en uitgaven lager dan geraamd). Begeleiding projecten woningbouw
Saldo Programma Woonmilieu
210
4.787
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
1.732
4
977
4
-1.000
4
2.901
4
-179
4
Programma Financiën Baten Algemene uitkering De overschrijding wordt veroorzaakt door effecten van de novembercirculaire en de verrekeningen uitkeringsjaar 2007/2008. Lasten Onvoorzien De overschrijding wordt veroorzaakt door het afboeken van posten oude jaren en voorzieningen die opgehoogd zijn en voorzieningen die zijn vrijvallen die niet expliciet toe te rekenen zijn aan een product. WOG Voor het aandeel van de gemeente in het verwachte resultaat van de jaarrekening van de WOG is een voorziening getroffen. Het totaal resultaat is naar verwachting 2 miljoen, de gemeente is voor 50% eigenaar. Saldo financieringfunctie Op deze post worden enerzijds de resultaten in de bedrijfsvoering (kostenplaatsen), anderzijds het resultaat op de stelposten verantwoord. Totaal 2,9 miljoen. Bedrijfsvoering 2,2 miljoen. Minder kosten op salarsissen en sociale lasten, kosten op inhuur externe deskundigheid (zie ook paragraaf bedrijfsvoering), hogere kosten voor druk- en bindwerk, werving en selectie, onderhoud en herbestemming GCB middelen. Stelposten 0,7 miljoen). Dit bestaat uit twee correcties, te weten op het BTW compensatiefonds en een correctie BTW jaarrekening 2008 BGS. In 2008 is gedoteerd aan de voorziening BCF in verband met mogelijke claims. Deze claims hebben in 2009 nog niet geleid tot betaling aan de fiscus. De BTW uit de jaarrekening 2008 BGS is per abuis twee keer verwerkt. Vervolgens moest dit worden gecorrigeerd (0,1 mln). Overige afwijkingen Saldo Programma Financiën
4.431
Bedrag x € 1.000
Reden van afwijking
288
4
1.600
4
-43
4
Programma Wijkontwikkeling Lasten Het verschil met het geraamde saldo 2009 wordt veroorzaakt doordat op sociale wijkaanpak deze gelden zijn vrijgemaakt om de Pechtold gelden ten volle te benutten. Voor sociale wijkaanpak is budgetoverheveling € 288.272 aangevraagd om de reeds aangegane verplichtingen te kunnen betalen. Voor de restant middelen € 1,6 miljoen wordt voorgesteld bij de productenrekening 2009 dit over hevelen via budgetoverheveling naar 2010. Overige afwijkingen Saldo Programma Wijkontwikkeling
1.845
ProgrammaREKENing
211
Vermogensvergelijking Resultaat rekening 2009 voor en na bestemming Artikel 17 van het BBV schrijft voor dat in het jaarverslag een resultaat voor bestemming en een resultaat naar bestemming moet worden weergegeven. Het resultaat voor bestemming kan worden gedefinieerd als de uitkomst van het rekeningsaldo exclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Vervolgens dient de raad aan te geven welke bedragen aan reserves worden onttrokken of toegevoegd en voor welk programma. Het resultaat na bestemming kan worden gedefinieerd als de uitkomst van het resultaat voor bestemming, daarbij opgeteld het saldo van voornoemde stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Het resultaat na bestemming is gelijk aan de rekeninguitkomst. bedragen x € 1.000
Eigen vermogen
Saldo 31-12-2008*
73.403
Resultaat voor bestemming
26.084
Resultaatbestemming
16.629
Resultaat na bestemming Mutatie bestemmingsreserve BGS Daadwerkelijke vermogen Verschil
Bestemming resultaat
Algemene reserves
Bestemmingsreserves
-11.838
85.241
22.689
-6.060
9.456
Resultaat na bestemming
9.456
-397
-397
99.090
10.851
78.783
9.456
99.090
10.851
78.783
9.456
0
0
0
0
* inclusief rekeningsaldo 2008
WOPT Op basis van de per 1 maart 2006 van kracht zijnde wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde middelen zijn er geen uitkeringen aan functionarissen uitgekeerd.
212
Mutaties onvoorzien Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag voor onvoorzien begroot. Voor het jaar 2009 is een bedrag van € 0,9 mln. geraamd voor onvoorzien. Hiervan is € 0,8 mln. afgeraamd, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Raadsbesluit
Mutatie
Geraamd 2009 (primitieve begroting)
Saldo 900
Programma Sociale Infrastructuur Financiële Rapportage 1e kwartaal 2009 / externe studies
VR54
-10
Schikking met Heijmans Bouw inzake vereniging Hargasport
VR59
-150 -160
Programma Stadseconomie Financiële Rapportage 1e kwartaal 2009 / onderzoek grondexploitatie
VR54
-200
Financiële Rapportage 1e kwartaal 2009 / externe studies
VR54
-10 -210
Programma Financiën Bestuursrapportage 2009 / Accountantskosten jaarrekening 2008 Landelijke intocht Sinterklaas
VR76
-115
B&W 02-10-2009
-200 -315
Programma Veiligheid Bestuursrapportage 2009 / 1e Begrotingswijziging 2009 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Het totale saldo onvoorzien is in 2009 afgeraamd met Saldo onvoorzien per 31 december 2009
VR76
-94
-94
-779 121
ProgrammaREKENing
213
Reserves Het muteren van reserves is niet bepalend voor het resultaat voor bestemming, maar wordt gezien als het bestemmen van resultaat. In het jaar 2009 is voor € 49,0 miljoen toegevoegd aan reserves en voor € 65,7 miljoen onttrokken. Per saldo betekent dit een onttrekking aan de reserves vanuit de exploitatie van € 16,7 miljoen. Per programma wordt hieronder de mutaties in de reserves aangegeven. Bedragen x € 1.000
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
Bestuur en Dienstverlening Verkiezingen Dienstverleningsconcept Extra inzet begroting 2009
25
25
1.126
1.126
171
171
1.322
1.322
Ruimtelijke ontwikkeling Parkeren Contractmanagement CES diversen Herstel openbare infrastructuur Deelnemingen Omgevingswerken realisatie Sveaparken Onderhoud verkeersinstallaties Actualisering bestemmingsplannen Extra inzet begroting 2009
880
1.465
-585
364
786
126
346
8 1.150
8
44 472
44
48
48
218
218
2.645
Restzettingen 5.465
2.645 1.250
-1.250
3.205
2.261
-397
Sociale infrastructuur Algemene reserve
560
Afschrijvingen
127
524
612
60
Onderwijs (incl. contractmanagement) Inkomensdeel WWB Wet maatschappelijke ondersteuning Bijzondere bijstand Extra inzet begroting 2009
2.018 306
Centra Jeugd&Gezin, onderdeel 2 (WMO)
552 2.018
795
-489
208
208
1.060
1.060
Huisvesting filmhuis Centra Jeugd&Gezin, onderdeel 1 (JGZ)
560
25
-25
65
27
38
186
8
178
1.310
-1.310
2.750
2.393
16.393
-16.393
Sportfonds 5.143 Stadseconomie Algemene reserve Beeldende kunst
79
Culturele activiteiten
40
Compensatie voormalige erfpachtinkomsten
200
Grondfonds Aankoop cultuur en historie Grootonderhoud gem. onroerend goed Vastgoedbeheer Binnenstad Extra inzet begroting 2009
46
29
50 40
267
-67
205
-205
46
601
601
3.424
3.424
230 4.620
230 16.939
-12.319
Veiligheid BWS sociale huurwoningen c.a.
130
130
Parkeren
837
837
Extra inzet begroting 2009
185
185
Algemene uitkering/bestuursaccoord
214
35
35
1.187
1.187
Bedragen x € 1.000
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo
Woonmilieu Rente BWS
153
6
147
BWS sociale huurwoningen c.a.
769
5.109
-4.341
Functieveranderingsgelden VINEX
265
265
Herstel openbare infrastructuur
429
429
Subsidie Liduinabasiliek
365
365
Vastgoedbeheer Binnenstad
218
218
Extra inzet begroting 2009
190
Algemene uitkering/bestuursaccoord Volkshuisvestingsfonds Riolering
190 1.543
-1.543
875
-875
2.257
5.279
-3.022
4.646
12.813
-8.167
11.033
17.889
-6.856
155
2.384
-2.228
Financiën Algemene reserve Afschrijvingen Instandhouding Schiedams erfgoed
11
11
Rente BWS
300
300
Onderwijs (incl. contractmanagement)
600
600
Parkeren
300
300
24
24
1.370
1.370
Contractmanagement CES diversen Renteschommelfonds Culturele activiteiten BTW oude activa Evenementengarantiefonds Milieubeheer erfpachtgronden Grondfonds Verplichtingen restwerken Metro Aankoop cultuur en historie Grootonderhoud gem. onroerend goed kantoorinb. Wet maatschappelijke ondersteuning Herkeuring HBO tanks
50 332
318
70
70
308
308
5.147
5.147
16
16
5
5
100
100
1.000
1.000
63
Subsidie Liduinabasiliek Deelnemingen
50 14
63 33
-33
1.594
1.594
Vastgoedbeheer Binnenstad
775
775
Formatie uitbreiding Samen Schiedam
632
632
Verkiezingen
24
Dienstverleningsconcept Extra inzet begroting 2009 Rechtmatigheid Algemene uitkering/bestuursaccoord
585
24 1.210
-1.210
7.391
-6.806
70
70
169
169
Personeelsvoorziening 24.732
1.036
-1.036
29.956
-5.224
Wijkontwikkeling Algemene uitkering/bestuursaccoord
1.919
1.919
1.919 Totaal
49.034
1.919 65.663
-16.629
ProgrammaREKENing
215
Voorzieningen In tegenstelling tot reserves, wordt een storting in een voorziening aangemerkt als een last vanuit de exploitatie en is mede bepalend voor het resultaat voor bestemming. De uitgaven die ten laste van een voorziening worden gebracht zijn daarmee geen exploitatielast omdat deze last reeds is genomen bij de vorming van de voorziening. In 2009 is voor € 11,3 miljoen toegevoegd aan de voorzieningen. Wanneer een voorziening te hoog is en kan worden verlaagd, wordt dit ten gunste gebracht van de exploitatie. In 2009 is € 0,1 miljoen vrijgevallen in de exploitatie. Bedragen x € 1.000
Stortingen
Vrijval
Saldo
175
-175
175
-175
Bestuur en dienstverlening Pensioenverplichting wethouders Sociale infrastructuur 1.849
1.849
*
5
5
*
Sociale aktie Nieuwland/Groenoord
161
161
40% van vorderingen cliënten
GSB SIV GSB Fysiek
200
200
B.O.S. project Schiedam West
3
3
*
B.O.S. project Woudhoek/Spaland/Svea
3
3
*
B.O.S. project Groenoord
3
3
*
SEI Nieuwland
-6
-6
BOS project Schiedam Oost
53
53
*
BOS project Schiedam Zuid
53
53
*
BOS project Schiedam Nieuwland
53
53
*
1.919
1.919
Gedeeltelijke terugbetaling WWB-Inkomen
4.297
-
4.297
Stadseconomie Dekking tekorten bouwgrondexploitatie
5.590
5.590
Impulsbudget stedelijke vernieuwing
360
360
Omslagbijdrage regio
239
239
6.189
-
6.189
111
-111
*
Woonmilieu GSB-ISV / grootschalig groen Uitvoering mjp wet bodemsanering
126
126
Geluidsscherm A20
-113
-113
Voorziening geluidskaart en actieplan
407
Voorziening grootonderhoud woonwagencentra Riolering
-407
65
-65
0
5.279
-5.279
13
5.862
-5.849
Financiën Dubieuze debiteuren Nagekomen deel VUT regeling Voorziening WOG
86
3
1.000
1.000
Besteding gelden SOS
Totaal
2
-2
1.089
2
1.087
11.588
6.039
5.549
* Ultimo 2009 is het saldo van deze voorziening overgeboekt naar een balanspost, beklemd middel. 11.588 correctie 1x buiten invordering -250 11.338
216
86
3
*
ProgrammaREKENing
217
Nummer (2)
Specifieke uitkering (3)
Ontvanger (5)
Indicatoren (6)
JUS
1
Regeling Opvang Asielzoekers (ROA). Regeling opvang asielzoekers (ROA).
Gemeenten.
Totaal declarabele verstrekkingen aan asielzoekers in 2009. Kolom 8: Verstrekking gestopt (Nee=0, Ja=1) kolom 12: Declarabel bedrag over 2009 kolom 17: Maand waarin verstrekking is stopgezet Hieronder per regel één IBIS registratienummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat nummer.
JUS
2
Opvangcentra asielzoekers.
Faciliteitenbesluit opvangcentra.
Gemeenten.
Geen indicatoren.
JUS
3
Hektor.
Brief subsidietoekenning project Hektor 2006.
Gemeente Venlo.
Besteed bedrag 2009.
JUS
4
(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV).
Vreemdelingenwet 2000.
Gemeenten.
A. Aantal vergunninghouders in 2009 van 18 jaar of ouder.
Juridische grondslag (4)
Departement (1)
Overzicht SISA
1
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal declarabel bedrag 2009 (aantal vergunninghouders 18 jaar of ouder* normbedrag 2009). B. Aantal vergunninghouders in 2009 van jonger dan 18 jaar. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal declarabel bedrag 2009 (aantal vergunninghouders jonger dan 18 jaar * normbedrag 2009). Totaalbedrag 2009 (=A + B) JUS
5
Verzameluitkering JUS.
Regeling verzameluitkering.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009. Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel.
BZK
6
Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR).
Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 10).
Veiligheidsregio’s.
De in 4 termijnen ontvangen totale jaarlijkse structurele bijdrage 2009.
Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8).
218
De ontvangen incidentele (lumpsum) bijdragen 2009 ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur zijn vergoed door het rijk).
R
R
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1 R
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
R
R
R
R
R
ProgrammaREKENing
219
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Departement (1)
Nummer (2)
Specifieke uitkering (3)
Juridische grondslag (4)
Ontvanger (5)
Indicatoren (6)
BZK
7
Verzameluitkering BZK.
Regeling verzameluitkering.
Gemeente Hattem.
Besteed bedrag 2009. Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel.
OCW
8
Excessieve kosten Archeologie.
Monumentenwet 1988 (art. 34a, 1e lid) en Besluit archeologische monumentenzorg.
Gemeenten.
Totaal declarabele kosten 2009 van het doen van opgravingen, boven de ten laste van de gemeente blijvende drempelbijdrage en het verstoordersdeel.
OCW
9
Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten.
Besluit regionale meld- en coördina- Gemeenten. tiefunctie voortijdig schoolverlaten.
Besteed bedrag 2009.
OCW
10A
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV).
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (art. 41 en 45) en Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.
Provincies.
Het totaal van de ontvangen rijksmiddelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door provincie over periode t/m 2008).
OCW
10B
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV).
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (art. 41 en 45) en Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2009.
Gemeenten (rechtstreekse ontvangers).
Het totaal van de ontvangen rijksmiddelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door gemeente over periode t/m 2008).
OCW
10C
Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV).
Provinciale beschikking en/of verordening.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Autonome bijdrage gemeente t/m 2008. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
Aantal afgeronde projecten in 2009. Opgebouwde reserve ultimo 2008.
1 Het totaal van de ontvangen provinciale middelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door gemeente over periode t/m 2008). OCW
11A
Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB).
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (art. 41 en 45) en Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.
Provincies en gemeenten.
Het totaal van de ontvangen rijksmiddelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door provincie of gemeente over periode t/m 2008).
OCW
11B
Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB).
Provinciale beschikking en/of verordening.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Matchingsbijdrage gemeente t/m 2008. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
1 Het totaal van de ontvangen provinciale middelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door gemeente over periode t/m 2008). OCW
12
Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2005-2007 (CPO).
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (art. 41 en 45) en Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.
OCW
13
Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB).
Besluit vaststelling doelstelling en Gemeenten, niet bekostiging OnderwijsachterstanG-31. denbeleid 2006-2010 (art. 4 t/m 10). Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen (artikel 4). Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs. Wet (OKE) voor verlaging ouderbijdrage doelgroepkinderen voorschoolse educatie.
Provincies en gemeenten.
Het totaal van de ontvangen rijksmiddelen 2005 t/m 2007 die per einde schooljaar 2007-2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door provincie resp. gemeente over periode t/m aug. 2008). Beginstand 2009 van voorziening / overlopende post. Besteed bedrag 2009 aan voorbereiding inrichten schakelklassen. Besteed bedrag 2009 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid. Besteed bedrag 2009 aan voorschoolse educatie. Besteed bedrag 2009 aan schakelklassen. Besteed bedrag 2009 aan vroegschoolse educatie. Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2009. Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2009. Besteed bedrag in 2009 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal. Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2009 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen. % doelgroepkinderen bereikt in 2009 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal.
220
R
R
D1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
D2
D2
R
R
R
ProgrammaREKENing
221
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Indicatoren (6)
Specifieke uitkering (3) Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties.
Ontvanger (5)
Nummer (2) 14
Juridische grondslag (4)
Departement (1) OCW
Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties (gewijzigde regeling 23 mei 2007).
Gemeenten.
Besteed bedrag 2008 aan directe activiteiten. Alleen in te vullen als u dit in SiSa 2008 nog niet heeft verantwoord. Besteed bedrag 2008 aan overhead. Alleen in te vullen als u dit in SiSa 2008 nog niet heeft verantwoord. Besteed bedrag 2008 aan cofinanciering. Alleen in te vullen als u dit in SiSa 2008 nog niet heeft verantwoord. Aantal gerealiseerde dagarrangementen (over de hele looptijd) Aantal gerealiseerde combinatiefuncties (over de hele looptijd)
OCW
15
Brede scholen/ sportaccommodaties.
OCW
16A
Uitkering Marsrouteplannen (Bibliothe- Wet op het Specifiek Cultuurbeleid ken). Vernieuwingsimpulsmiddelen. Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.
Provincies en gemeenten.
Besteed bedrag 2009.
OCW
16B
Uitkering Marsrouteplannen (Bibliothe- Provinciale beschikking en/of ken). Vernieuwingsimpulsmiddelen. verordening.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
OCW
17
Regeling brede scholen 2009.
Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen.
Gemeenten.
OCW
18
Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009.
Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009.
Gemeenten.
Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007.
Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007.
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik 2006.
Gemeenten.
Aantal afgeronde projecten in 2009.
Besteed bedrag 2009.
1
VROM
19
Aantal afgeronde projecten in 2009. Besteed bedrag 2009. Besteed bedrag 2009. Aantal afgeronde projecten in 2009. Totale subsidiabele kosten (o.g.v. art. 6 Subsidieregeling) 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Is de sorteeranalyse uitgevoerd? Alleen in te vullen na afronding beschikking Kolom 8: 0 = niet 1 = wel Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1
VROM
20A
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies.
Provincies.
Besteed bedrag 2009 (excl. besteding uit ontvangen rente opbrengsten). Besteed bedrag 2009 uit eigen middelen. Besteed bedrag 2009 uit bijdragen door derden (niet rijk of medeoverheid). Besteed bedrag 2009 uit de door medeoverheid ontvangen rente opbrengsten op door rijk verstrekte bijdrage NSL.
VROM
20B
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Provinciale beschikking en/of verordening.
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden).
Besteed bedrag 2009 Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Besteed bedrag 2009 uit eigen middelen. Besteed bedrag 2009 uit bijdragen door derden (niet rijk, provincie of gemeente). Besteed bedrag 2009 uit de door gemeente ontvangen rente opbrengsten op door provincie verstrekte bijdrage NSL.
222
R
R
R
D2
D2
R
R
R
2 0 R
€0 R
R
R
R
R
R
D1
R
R
R
R
R
R
R
ProgrammaREKENing
223
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Indicatoren (6)
Specifieke uitkering (3) Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling).
Ontvanger (5)
Nummer (2) 21A
Juridische grondslag (4)
Departement (1) VROM
Wet bodembescherming (Wbb), Besluit financiële bepalingen bodemsanering en Regeling financiële bepalingen bodemsanering.
Provincies en gemeenten.
Correctie besteed bedrag Wbb voorgaande jaren.
Besteed bedrag 2009 uit Wbb. Besteed bedrag 2009 uit FES. Correctie besteed bedrag FES voorgaande jaren. Aantal saneringen (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode. Aantal bodemonderzoeken (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode. Aantal m2 gesaneerd oppervlak (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode. Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode. Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB). Alleen in te vullen na afloop programmaperiode.
VROM
21B
Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling).
Tussen provincie en gemeenten afgesloten convenanten/overeenkomsten voor onderzoek en sanering van ernstig verontreinigde locaties.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
1 Totale kosten van samenloop 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Totale kosten 2009 excl. samenloop. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Aandeel provincie in de kosten 2009, na aftrek van de kosten van samenloop. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 VROM
VROM
22A
22B
Programma externe veiligheid (EV).
Programma externe veiligheid (EV).
Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid voor andere overheden 2006-2010.
Provincies.
Percentage van de verstrekte bijdrage 2009 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV.
Provinciale beschikking en/of verordening.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Besteed bedrag 2009. Percentage van de verstrekte bijdrage 2009 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
1 Besteed bedrag 2009. VROM
23
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai).
Subsidieregeling sanering verkeers- Provincies, gemeenlawaai. ten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
VROM
24A
Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK).
Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK).
Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
1 LMV 2005202628 Provincies en gemeenten.
Subsidiabele kosten 2009 minus bestedingen 2009 uit opbrengsten exploitatie. Berekende opbrengst boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde projecten. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers. Alleen in te vullen na afloop project.
224
€0
€0
€0 Aard Controle (20)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
€0 € 34.771 Ja R
Ja R
€0
Ja
R
10 D1
R
32 D1
15.165,00 D1
2183,00 D1
0,00 D1
R
R
R
D2
R
R
R D2
R
R
R
D1
D1
ProgrammaREKENing
225
Indicatoren (6)
Specifieke uitkering (3) Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK).
Ontvanger (5)
Nummer (2) 24B
Juridische grondslag (4)
Departement (1) VROM
Provinciale beschikking en/of verordening.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Subsidiabele kosten 2009 minus bestedingen 2009 uit opbrengsten exploitatie. Totale kosten 2009. Berekende opbrengst boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde projecten. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers. Alleen in te vullen na afloop project.
VROM
25A
Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant.
Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant.
Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 12) en besteding eigen middelen 2009 aan plan van aanpak (kolom 14).
Provincies en gemeenten.
Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met 2009. Toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten. VROM
25B
Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant.
Subsidieregeling BANS Klimaatconvonant. Provinciale beschikking.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 13) en besteding eigen middelen 2009 aan plan van aanpak (kolom 14). Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met 2009. Toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.
VROM
26A
Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007.
Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007
Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 12) en besteding eigen middelen 2009 aan plan van aanpak (kolom 14).
Provincies en gemeenten.
Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met 2009. Toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten. VROM
26B
Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007.
Vervolgsubsidieregeling BANS Klimaatconvenant 2007. Provinciale beschikkingen.
Gemeenten.
Bestede subsidiabele uitvoeringskosten 2009 (kolom 13) en besteding eigen middelen 2009 aan plan van aanpak (kolom 14). Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met 2009. toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.
226
R
R
R
D1
D1
R
R
R
R
R
D1
D1
R
ProgrammaREKENing
227
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Specifieke uitkering (3)
Juridische grondslag (4)
Subsidieregeling aanpak zwerfafval.
Subsidieregeling aanpak zwerfafval. Gemeenten.
Indicatoren (6)
Nummer (2) 27
Ontvanger (5)
Departement (1) VROM
Totaal subsidiabele kosten 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Zap08017 Andere subsidies van het Rijk of de Europese Commissie ontvangen? Kolom (7) en (8): wel of niet ontvangen. Kolom (11): bedrag van ontvangst. Alleen in te vullen na afronding project. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Geen Basisproject: Plan van aanpak bestuurlijk vastgesteld? Alleen in te vullen na afronding project. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Plusproject/ proeftuinproject: Projectevaluatie uitgevoerd? Alleen in te vullen na afronding project. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1
VROM
28
Nota Ruimte project Noordelijke IJ-oevers.
Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.
Gemeente Amsterdam.
Besteed bedrag 2009 (excl. betoncentrale). Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verwervingskosten betoncentrale. Verwachte einddatum project.
VROM
29
Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch.
Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.
Gemeente Den Bosch. Besteed bedrag 2009. Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verplaatsing van het mengvoederbedrijf in de kop van ‘t Zand. Realisatie van Ponte Palazzo. Verwachte einddatum project.
VROM
30
Nota Ruimte project Nijmegen Waalfront.
Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.
Gemeente Nijmegen.
Nota Ruimte project Waterdunen.
Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.
Provincie Zeeland.
Nota Ruimte project Maastricht Belvedere.
Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.
Gemeente Maastricht.
Nota Ruimte project Hengelo Centraal Station van Twente / Hart van Zuid.
Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.
Gemeente Hengelo.
Nota Ruimte project Zuidplaspolder.
Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.
Gemeenschappelijke regeling (Wgr) Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas.
Besteed bedrag 2009. Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verwachte einddatum project.
VROM
31
Besteed bedrag 2009. Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verwachte einddatum project.
VROM
32
Besteed bedrag 2009. Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verwachte einddatum project.
VROM
33
Besteed bedrag 2009. Bijdrage particuliere grondeigenaren. Verwachte einddatum project.
VROM
34
Besteed bedrag 2009. Klimaatbestendig en klimaatneutraal bouwen. Versnelling groenstructuur (Restveen en Groene waterparel). Duurzame en innovatieve glastuinbouw. Saldo exploitatie Duurzame en innovatieve glastuinbouw. Bijdrage private partijen aan Duurzame en innovatieve glastuinbouw. Verwachte einddatum project.
VROM
228
35
Stimuleringsregeling stille wegdekken. Stimuleringsregeling stille wegdekken.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009.
0 0 €0
Aard Controle (20)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
€ 98.649 Nee R
R
D1
R
D1
R
D2
R
R
R
R
D2
R
R
D2
R
R
D2
R
R
D2 R
R
D2 R
R
R
R
R
R
R
D2
R
ProgrammaREKENing
229
Indicatoren (6)
Specifieke uitkering (3) Nieuwe Sleutel Projecten (NSP).
Ontvanger (5)
Nummer (2) 36
Juridische grondslag (4)
Departement (1) VROM
Wet Ruimtelijke Ordening. Besluit Ruimtelijke Ordening.
Gemeenten.
Subsidiabele kosten 2009 minus bestedingen 2009 uit opbrengsten exploitatie. Berekende opbrengst boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing. Alleen in te vullen na afloop project. Aantal gerealiseerde projecten. Alleen in te vullen na afloop project. Totale subsidiabele kosten 2009. Hieronder per regel één project (niet zijnde totale Interreg IVproject) invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project.
VROM
37
Rijkscofinancieringsregeling INTERREG IV.
Rijkscofinancieringsregeling INTER- Provincies, gemeenten en Wgr+ regio’s. REG IV.
VROM
38
Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds.
Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds.
VROM
39
Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland.
Tijdelijke subsidieregeling innovatie- Provincies en gemeenten. programma Mooi Nederland.
Totale subsidiabele kosten 2009.
VROM
40
Deelproject Bestaand Rotterdams gebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam).
Uitwerkingsovereenkomst tussen rijk en gemeente Rotterdam.
Gemeente Rotterdam.
Besteed bedrag 2009.
VROM
41
Industrielawaai.
Wet geluidhinder.
Provincies.
Besteed bedrag 2009.
1 Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Aantal afgeronde projecten waarbij een verklaring is dat de subsidievoorwaarden zijn nagekomen en de prestatie is geleverd.
Besluit bijdrage sanering industrielawaai. WWI
42
Wet inburgering (Wi).
Wet inburgering, besluit inburgering en regeling vrijwillige inburgering niet-G31.
Subsidiabele kosten 2009 (o.g.v. artikel 1.3 subsidieregeling).
Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden). Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI).
230
R
R
R
R
R
R
R
R
R
D1
D1
D1
D1
D1
ProgrammaREKENing
231
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld. Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2011 o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI). WWI
43
Bijdrageregeling Antillianengemeenten.
Bijdrageregeling Antillianengemeenten.
Gemeenten.
Output in aantallen (conform de tussen de gemeente en het Rijk gemaakte afspraken over de periode 2005 t/m 2008). Hieronder per afspraak één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die afspraak. 1 5361027/05 Mi kas Nobo. 2 5361027/05 Mi kas Nobo Uitstroom.
3 5361027/05 Inloopvoorziening antilliaanse jongeren, waaronder tenministe 10 jonge moeders. 4 5361027/05 jongeren aan zet. 5 5361027/05 opvoedondersteuning en empowerment. Besteed bedrag 2005 t/m 2008. WWI
WWI
44A
44B
Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS).
Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005.
Provincies en stadsregio’s (Wgr+).
Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS).
Provinciale beschikking en/of verordening.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Besteed bedrag 2009. Alleen door provincie Friesland in te vullen: Aantal in het convenant woningbouwafspraken benoemde specifieke categorieën woningen. Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
1 Aantal specifieke categorieën woningen. Alleen in te vullen indien tussen provincie en gemeente expliciete afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van specifieke categorieën woningen en deze aantallen mede-bepalend zijn voor de financiële vaststelling van de uitkering. WWI
45
Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31.
Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31.
Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, die voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten. Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen.
232
D1
D1
D1
80 104 Gerealiseerd. D2
50 25 Eén van de knelpunten bij de uitstroom is het ontbreken van voldoende doorstroomwoningen voor de jongeren. Cliënten moeten soms lang wachten op een zelfstandige woning. D2
180 174 174 jongeren zijn bereikt waarvan 17 jonge moeders. D2
35 39 Gerealiseerd. D2
120 129 Gerealiseerd. D2
€ 499.207 R
D1
R
D1 R
D1
D1
D1
D1
ProgrammaREKENing
233
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
WWI
WWI
47
48
Indicatoren (6)
Specifieke uitkering (3) Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens.
Ontvanger (5)
Nummer (2) 46
Juridische grondslag (4)
Departement (1) WWI
Subsidieregeling Energiebesparing voor huishoudens met lage inkomens.
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Totaal 2009 opbrengsten niet afkomstig van Rijk.
Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006.
Tijdelijke subsidieregeling Energiebesparing huishoudens met lage inkomens 2006.
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Totaal 2009 opbrengsten niet afkomstig van Rijk.
Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006.
Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006.
Provincies en gemeenten.
Totaal subsidiabele kosten 2009.
Totaal subsidiabele kosten 2009.
CO2-reductie in 2009 (in tonnen) NIET tot bewoning bestemde gebouwen. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 CGO-060090 CO2-reductie in 2009 (in tonnen) tot bewoning bestemde gebouwen. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 Declarabele kosten 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1 CGO -060090
WWI
49
Tijdelijke regeling impulsbudget stede- Wet Stedelijke Vernieuwing. lijke vernieuwing 2005.
Gemeente Utrecht.
De indicatoren, met behulp waarvan na de afronding gemeten kan worden in hoeverre de in de beschikking genoemde knelpunten zijn opgeheven, dan wel de beoogde versnellingen zijn bereikt. Afspraak: kolom 7. Realisatie: kolom 8. Besteed bedrag t/m 2009: kolom 12. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. 1
WWI
50A
Investering stedelijke vernieuwing (ISV).
Wet Stedelijke Vernieuwing.
Programma-gemeenten (rechtstreekse ontvangers).
Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). De in te vullen eenheid (in kolom 7 en 8) is afhankelijk van de prestatieafspraak. Hieronder per regel één doelstelling/prestatieafspraak/ (sub)indicator invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 25. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties/middeldure huur.
2 25. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties/middeldure koop. 3 25. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw op uitleglocaties/dure koop. 4 26. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m de uitbereidingsbehoefte/ middeldure huur.
234
R
R
€0 € 52.155
0,0000
€0
170 66
52 Ja R
Ja R
0,0000 D1
D1
Ja R
D1: aantallen R: euro’s
Niet gerealiseerd; In de praktijk blijkt dat door de marktontwikkelingen geplande huurwoningen soms omgezet zijn in koop. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke GSB-monitor. D1
144
Gerealiseerd.
D1
247
284
Gerealiseerd.
D1
189
59
Niet gerealiseerd.
D1
ProgrammaREKENing
235
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
5 26. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de uitbereidingsbehoefte/ middeldure koop/dure koop.
6 27. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m de vervangingsbehoefte/ goedkope huur. 7 27. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m de vervangingsbehoefte/ middeldure huur. 8 27. Wonen/mutaties in de woningvoorraad, uitgesplits naar aantallen nieuwbouw als op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 2000 i.v.m de vervangingsbehoefte/ middeldure koop/dure koop.
9 28. Wonen/aantallen omzettingen huurwoningen in koopwoningen. 10 29. Wonen/aantal vernietigde woningen.
11 30. Wonen/aantal ingrijpende woningverbeteringen/ingrijpend woonplus. 12 30. Wonen/aantal ingrijpende woningverbeteringen/beperkt woonplus. 13 30. Wonen/aantal ingrijpende woningverbeteringen/part. Woningverbetering. 14 31. Wonen/toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen/nieuwbouw.
15 31. Wonen/toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen/bestaand aangepast. 16 31. Wonen/toename aantal volledig toegankelijke woningen voor ouderen/absoluut toegankelijk. 17 32. Omgevingskwaliteit/oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls/i.s.m nieuwbouw. 18 32. Omgevingskwaliteit/oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls/in BBG. 19 32. Omgevingskwaliteit/oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls/ fietsverbindingen. 20 32. Omgevingskwaliteit/oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls/Semi-openbaar. 21 33. Omgevingskwaliteit/het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (HA).
236
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
983
553
Niet gerealiseerd; het gaat vaak om binnen-stedelijke locaties die moeilijk te ontwikkelen zijn en door o.a. milieu-contouren, parkeergelegenheid lopen projecten ook vaak vertraging op. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
36
105
Gerealiseerd.
D1
256
42
Niet gerealiseerd; middel dure huur: in de praktijk komt regelmatig voor dat er binnen de bouwprojecten verschuivingen zijn bijv. van huurwoningen naar koopwoningen.
D1
1.269
291
Niet gerealiseerd; middel/dure koop: in de praktijk blijkt dat het steeds moeilijker is om op sloop/ nieuwbouwlocaties dure koopwoningen te kunnen afzetten. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
500
576
Gerealiseerd.
D1
1.000
817
Niet gerealiseerd; inclusief het aantal onttrekkingen gaat het in de periode 2005-2009 om totaal 1.564 woningen (sloop: 817 en onttrekking: 747). Zie ook de toelichting in de gemeentelijke GSB-monitor.
D1
80
755
Gerealiseerd.
D1
900
919
Gerealiseerd.
D1
150
358
Gerealiseerd.
D1
584
883
Gerealiseerd. De doelstelling van in totaal 1.000 woningen is met bijna 1.500 woningen ruimschoots gehaald. Totaal nieuwbouw betreft 883 woningen waarvan, 480 absoluut toegankelijke woningen. Het gaat hier om woningen met een 4 sterrenclasificatie. D.W.Z. een woning die rolstoel toe- en doorgankelijk is. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
152
610
Gerealiseerd.
D1
264
480
Gerealiseerd.
D1
110.000 m2
182.050 m2
Niet volledig gerealiseerd.
D1
65.000 m2
63.440 m2
Niet volledig gerealiseerd.
D1
10.800 m2
9.850 m2
Niet volledig gerealiseerd.
D1
10.000 m2
14.580 m2
Gerealiseerd.
D1
60.000 m2
60.500 m2
Gerealiseerd.
D1
ProgrammaREKENing
237
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
22 34. Omgevingskwaliteit/aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en intergraal deel uitmaken van de van gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid.
23 34. Omgevingskwaliteit/aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en intergraal deel uitmaken van de van gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid.
24 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen saneringen. 25 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen SEB. 26 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen onderzoeken. 27 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen SEB. 28 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in m2 verontreinigd oppervlak. 29 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in verontreinigd oppervlak, waarvan SEB. 30 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in m3/ verontreinigde grond. 31 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in verontreinigde grond, waarvan SEB. 32 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in m3/ verontreinigde grondwater. 33 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in verontreinigde grondwater, waarvan SEB. 34 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantal B.P.E. 35 35. Omgevingskwaliteit/ Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen, m2 en m3/ aantal B.P.E,waarvan SEB.
238
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7) Wennekerpand Glasmuseum.
Niet gerealiseerd
Niet gerealiseerd; exploitatie en organisatie Glasmuseum was niet rond te krijgen. Er moest worden omgezien naar een andere functie t.b.v. de Cultuurimpuls. Dat is het cultuurverzamelgebouw geworden, inclusief filmhuis in het Wennekerpand. De ISV2- bedragen voor Monopole en Wennekerpand zijn samengevoegd waardoor een sluitende exploitatie kon worden bereikt. Na grondig onderzoek en besluitvorming is eind 2009 begonnen met uitvoering van de plannen voor het Wennekerpand. Monopole (zie 34) is onderbracht in een ander project en valt buiten het ISV. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
Monopole: Filmtheater
Niet gerealiseerd
Niet gerealiseerd; het film (huis) onderdeel zal een onderdeel worden van het Wennekerpand. Het Wenneker is gelegen aan de rand van Schiedam gezien de ontwikkeling in de omgeving is de komst van een cultuurhuis met stedelijke uitstraling zeer gewenst. Zie ook de toelichting in de gsb-monitor.
D1
11
72
Gerealiseerd.
D1
2
66
Gerealiseerd.
D1
31
796
Gerealiseerd.
D1
14
379
Gerealiseerd.
D1
412.359 m2
1.315.833 m2
Gerealiseerd.
D1
14.908
1.306.930
Gerealiseerd.
D1
475.245 m3
65.449 m3
Niet gerealiseerd; in de periode zijn weinig grootschalige saneringen in het ISV/GSB segment uitgevoerd.
D1
17.184
60.314
Gerealiseerd.
D1
5.055 m3
50.072 m3
Gerealiseerd.
D1
0
47.642
Gerealiseerd.
D1
1.840.116
1.532.208
Niet gerealiseerd.
D1
66.460
1.506.929
Gerealiseerd.
D1
ProgrammaREKENing
239
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
36 36. Aantal A- en railwoningen (absoluut het percentage van het totaal in de gemeente) waar de sanering aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost/ 90 waarvan bij 30 medewerking van de marktpartijen. 37 36. Aantal A- en railwoningen (absoluut het percentage van het totaal in de gemeente) waar de sanering aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost /31% van de werkvoorraad.
38 38. Saldo toe te voegen in bestaand bebouwd gebied 2000/ appartementen.
39 38. Saldo toe te voegen in bestaand bebouwd gebied 2000/ eengezinswoningen.
40 39a Omgevingskwaliteit/aantrekkelijke sociale en veilige omgeving/toename aantal woningen met politiekeurmerk veilig wonen.
41 39b. Omgevingskwaliteit/ aantrekkelijke sociale en veilige omgeving/toename aantal fietsenstallingsmogelijkheden. 42 39b. Omgevingskwaliteit/ aantrekkelijke sociale en veilige omgeving/toename aantal fietsenstallingsmogelijkheden/ inpandige plaatsen.
43 39b. Omgevingskwaliteit/ aantrekkelijke sociale en veilige omgeving/toename aantal fietsenstallingsmogelijkheden/ beugels.
240
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Gerealiseerd: bevestiging vanuit Vrom ontbreekt nog.
D1
0,49
Gerealiseerd: van de oorsprokelijke lijsten A- en railwoningen (496) zijn, behalve de 117 woningen, al eerder 128 woningen afgevoerd. Van het restant van 251 woningen worden 120 woningen in ISV3 gerealiseerd en 131 woningen in de vijf jaar daarna. Hiermee zijn alle woningen op de A-lijst en railwoningen voor 2019 gesaneerd. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
745
-78
Niet gerealiseerd: te optimistische planning in combinatie met verslechterende marktomstandigheden en milieuaspecten zijn de oorzaken dat geplande projecten als Parkweg-Noord, Spieringhoek, Bachplein, Houthaven, Utopia, en deels Toernooiveld, nog niet opgeleverd of gestart zijn. Dit heeft vooral negatief gewerkt op het aantal opgeleverde appartementen. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
437
343
Niet gerealiseerd: te optimistische planning in combinatie met verslechterende marktomstandigheden en milieuaspecten zijn de oorzaken dat plannen als Parkweg-Noord, Spieringhoek, Bachplein, Houthaven, Utopia, en deels Toernooiveld, nog niet opgeleverd of gestart zijn. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
2.500
1.239
Niet volledig gerealiseerd: overzicht vanuit CVV met in totaal 2.246 woningen en vanaf 1-1-2005 1.239 woningen. Het aantal woniginbraken heeft de afgelopen jaren een daling meegemaakt van ruim 500 in 2004 tot 300 in 2009. Het politiekeurmerk veilig wonen heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Door minder investeringen in renovatieprojecten is het aantal van 2.500 politiekeurmerken niet gerealiseerd. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
6 fietsenstallingen
60 fietsenstallingen
600
414
Niet gerealiseerd; de planning was inpandige plaatsen te realiseren bij het Land van Belofte kon niet worden gerealiseerd omdat de helling te steil was. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
50
181
Gerealiseerd.
D1
90
117
0,31
D1
ProgrammaREKENing
241
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
44 39c. Omgevingskwaliteit/ aantrekkelijke sociale en veilige omgeving /Aanpak verkeersonveilige plekken en plaatsen/ - aanleggen van een fietspad op BM van Haarenlaan - aanleg van de rotonde op het lorentzplein.
45 100. Omgevingskwaliteit/open doelstelling/ i.v.m. bijdrage stimuleringsfonds volkstuinen/uitbereiden naar 0,5 HA.
46 100. Omgevingskwaliteit/ i.v.m. bijdrage stimuleringsfonds volkstuinen/opwaarderen.
Verplichtingen/afspraken (in aantallen of euro’s) met VROM n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I. Hieronder per regel één verplichting/afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 101. Omgevingskwaliteit/doorgeschoven doelstelling uit het eerste investeringstijdvak/ alsnog realiseren van 107.985 BPE’s o.a door projecten Van Heekstraat/ de Brauwweg en de verlengde Delflandseweg. 2 102. Omgevingskwaliteit/doorgeschoven doelstelling uit het eerste investeringstijdvak/ het alsnog realiseren van de geluidssanering van 57 woningen, waarbij een zogenaamde 0- beschikking ook als gerealiseerde prestatie wordt gerekend. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
242
0,5
0
Opwaar- Gerealiseerd deren van volkstuinen Orthen, locatie Engelsedijk.
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
1. ge- 2 afspraken scheiden gerealiseerd. fietspad Van Haarenlaan en 2. aanleg rotonde Lorentzplein.
Gerealiseerd.
D1
Niet gerealiseerd: uitbereiden is niet mogelijk. De enige groene ruimte is de polder aan de noordrand van de gemeente Schiedam. Deze grenst echter direct aan het wettelijke beschermde Delflandgebied. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met het rijk.
D1
Gerealiseerd: het gaat om de volkstuinen Vijfsluizen en Thurlede.
D1
1
0
Niet gerealiseerd.
D1: aantallen R: euro’s
1
1
Gerealiseerd, zie 36.
D1: aantallen R: euro’s
D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s
ProgrammaREKENing
243
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Eindsaldo ISV I per ultimo 2004. Besteed bedrag 2009. Besteed bedrag t/m 2008.
244
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s D1: aantallen R: euro’s € 4.805.322
R
€ 4.961.241
R
€ 12.636.243
R
ProgrammaREKENing
245
Departement (1)
Nummer (2)
Specifieke uitkering (3)
Juridische grondslag (4)
Ontvanger (5)
Indicatoren (6)
WWI
50B
Investering stedelijke vernieuwing (ISV).
Provinciale beschikking en/of verordening.
Programma-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met de provincie zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP). Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 Verplichtingen / afspraken (in aantallen of euro’s) met de provincie n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I. Hieronder per regel één verplichting / afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 Eindsaldo ISV I per ultimo 2004. Besteed bedrag 2009. Besteed bedrag t/m 2008.
WWI
50C
Investering stedelijke vernieuwing (ISV).
Provinciale beschikking en/of verordening.
Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
Besteed bedrag tot en met 2009. Investeringsbudget (kolom 7). Correcties (kolom 17). Per beschikking besteding voor alle doelstellingen verantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één doelstelling in te vullen. 1 Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen). Alleen in te vullen na afloop project. Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen. 1
WWI
50D
Investering stedelijke vernieuwing (ISV).
Wet Stedelijke Vernieuwing.
Provincies (rechtstreekse ontvanger).
Eindsaldo ISV (na afloop periode II). Verantwoorden in jaarrekening / SiSa 2010. Investeringsbedrag ISV II in 2009 doorgezet naar / verdeeld over niet-rechtstreekse gemeenten.
WWI
51
Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV).
Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) en uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.
Gemeenten G31
Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). De in te vullen eenheid (in kolom 7 en 8) is afhankelijk van de prestatieafspraak. Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 3. Geen leerling zonder diploma van School/aantal doelgroeppeuters dat deelneemt aan voorschoolseducatie. 2 4. Geen leerling zonder diploma van School/Totaal aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan een schakelklas op grond van de artikelen 166 en 166A van de Wet op het primair onderwijs. 3 5. Geen leerling zonder diploma van School/Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig schoolverlaters) scholieren dat herplaats is en alsnog een startkwalificatie behaalt.
4 6. Geen leerling zonder diploma van School/Aantal gestarte deelnemers.
246
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
D1
D1: aantallen R: euro’s R R R
D1: aantallen R: euro’s
D1 R R
275
279
/
Gerealiseerd.
D1
122
219
/
Gerealiseerd.
D1
50
28
/
Niet gerealiseerd: middelen zijn deels preventief ingezet om uitval te voorkomen waardoor herplaatsen niet nodig was. Door de wetswijziging in de leerplichtwet. Per 1 augustus 2009 is een nieuw landelijk meetsysteem ingevoerd waardoor er meer jongeren geregistreerd werden en de resultaten vanaf dat moment afwijken van de monitoring tot augustus 2009. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor
D1
1.080%
1.170%
/
Niet gerealiseerd: geen deugdelijke onderbouwing
D1
ProgrammaREKENing
247
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
5 15. Gezond en wel in de stad/ aantal of % 0-19 jarigen dat via JGZ wordt opgespoord. 6 15a. Gezond en wel in de stad/ aantal of % 0-19 jarigen dat via JGZ wordt opgespoord en voor wie gezondheidsinterventies worden ingezet/ bij 0-4 jarige tijdens de cntactmomenten op de bureaus voor ouder-kindzorg. 7 15a. Gezond en wel in de stad/ Screening op overgewicht van 100% van de 0-19 jarigen/bij de 4-19 jarige tijdens periodieke geneeskundige onderzoekendoor de GGDNWN. 8 15a. Gezond en wel in de stad/ activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van overgewicht bij 0-19 jarigen. 9 19. N aar een veiliger samenleving/ het percentage veelplegers dat in maatschappelijke opvang kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.
10 19. N aar een veiliger samenleving/ het percentage veelplegers dat in maatschappelijke opvang kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.
11 19. N aar een veiliger samenleving/ het percentage veelplegers dat in maatschappelijke opvang kan worden geplaatst ten opzichte van het totale aantal geregistreerde overlastgevenden.
12 20. N aar een veiliger samenleving/ aanwezigheid van een convenant/arrangement tussen alle lokale partijen betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld. 13 21. N aar een veiliger samenleving/ aanwezigheid van een advies- en meldpunt huiselijk geweld. 14 23a. N aar een veiliger samenleving/aandeel van de fietsenstallen bij station centrum t.o.v. totaal aantal fietsendiefstallen. 15 23b. Naar een veiliger samenleving/Percentage schiedammers dat gebruik maakt van openbaar vervoer dat zich in en rond de (metro)stations onveilig voelt.
248
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
0
0
/
Gerealiseerd.
D1
0
14%
/
Gerealiseerd.
D1
0
2.050
/
Gerealiseerd.
D1
2 activiteiten
2 activiteiten
/
Gerealiseerd.
D1
50 overlastgevende personen.
-
/
Niet gerealiseerd; de politie registreert wel op “overlast”, maar mag niet het aantal overlastgevende personen registreren. Er zijn dan ook geen gegevens bekend van de hoeveelheid overlastgevende personen. Hierdoor is het niet mogelijk de geformuleerd doelstelling te meten. De informatie is gewoonweg niet beschikbaar. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
6 plaatsen in sociaal pension, maar met een bezettingsgraad van min 80%.
12 schiedammers opgevangen met een minimale bezetting van 98%.
/
Gerealiseerd.
D1
12% van de overlastgevenden wordt in de maatschappelijke opvang geplaast.
-
/
Niet gerealiseerd; de politie registreert wel op “overlast”, maar mag niet het aantal overlastgevende personen registreren. Er zijn dan ook geen gegevens bekend van de hoeveelheid overlastgevende personen. Hierdoor is het niet mogelijk de geformuleerde doelstelling te meten. De informatie is gewoonweg niet beschikbaar. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
1 convenant
1 convenant
/
Gerealiseerd.
D1
1 meldpunt
1 meldpunt
/
Gerealiseerd.
D1
10
9,8
/
Gerealiseerd; het aandeel van fietsendiefstallen was 17% en is gedaald naar 10%.
D1
Station Station SchiedamSchiedamCentrum centrum 11% 16% Me- Metrostation trostation 22%. 27%.
/
Gerealiseerd.
D1
ProgrammaREKENing
249
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
16 23c. Naar een veiliger samenleving/ Terugdringen van criminaliteit in horeca en detailhandel in de binnenstad.
17 23d. Naar een veiliger samenleving/Vergroten van veiligheid in het openbaar gebied door meer inzet van BOA’s. 18 24a. Naar een veiliger samenwerking/aantal scholen (V.O) dat deelneemt aan het project veilige school.
19 24b. Naar een veiliger samenleving/aantal jongeren tussen 0 en 18 jr. dat deel neemt in hulpverleningstraject pak-jekans.
20 24c. Naar een veiliger samenleving/ voortzetting van het schooladoptieplan doe-effe- normaal door Politie en Halt.
21 24d. Naar een veiliger samenleving/ deelname aan mentoraatsprojecten van jongeren tussen 0 en 23 jaar. 22 4a. Open doelstelling/ Geen leerling zonder diploma van School/het uitbereiden van het aantal brede scholen van 9 naar 15. Onderdeel inburgering BDU SIV: Regeling inburgering G-31.
Gemeenten G31.
Inburgeringsprestatieafspraken niet zelf toevoegen, maar onderstaande indicatoren invullen. Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
250
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7) 30% van de ondernemers in de binnenstad voelt zich onveilig.
0,36
/
Niet gerealiseerd; in 2004 was het percentage dat zich weleens onveilig voelde 40%, in 2007 was dit percentage, in plaats van verbeterd, juist verslechterd naar 50. vanaf 2007 is samen met de ondernemers gewerkt om het Keurmerk Veilig Ondernemen en de kwaliteitsmeter Uitgaan te krijgen. Daarnaast is van sept-2009 tot maart-2010 een pilot cameratoezicht in Schiedam gestart. De resultaten geven een voorzichtig positief beeld. Deze, en andere aanpakken hebben geleid tot het ombuigen van de neergang in een stijging van de veiligheidsgevoelens. De aandacht voor de subjectieve veiligheid blijft onverminderd. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
12 BOA’s
27 BOA’s
/
Gerealiseerd.
D1
7 v.o scholen nemen deel aan het project Veilige school.
8
/
Gerealiseerd.
D1
40 aantal aanmeldingen.
21 aantal aanmeldingen.
/
Niet gerealiseerd; de directe lijn tussen politie en pak je kans medewerker is verloren gegaan omdat meldingen door de politie moeten worden gemeld aan bureau jeugdzorg. De terugloop in meldingen in 2008 werd gezien als incidenteel. Nu blijkt dat de daling zich verder heeft doorgezet, zullen er op korte termijn afspraken met de politie en bureau jeugdzorg gemaakt worden om de effectiviteit van de oude aanmeldingsroute te hervinden. In februari 2010 is reeds een aanvang gemaakt met dit overleg. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke gsb-monitor.
D1
Handhaven van deelname schooladopties door alle basisscholen.
gerealiseerd
/
Gerealiseerd.
D1
80 jongeren begeleiden.
92 begeleid.
/
Gerealiseerd.
D1
15
15
/
Gerealiseerd.
D1
1.265
1.290
Gerealiseerd.
D1
ProgrammaREKENing
251
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
Aantal inburgeringsplichtingen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden). Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars dat op 1 januari 2007 deelnam aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en het bedrag benodigd om deze opleidingen educatie in 2007 te bekostigen. Aantal bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgersingsplichtigen. Aantal geestelijk bedienaren voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Aantal geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen. Aantal in 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win. Aantal in 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win. Aantal in 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven. Aantal in 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven. Aantal allochtone vrouwen categorie ‘uitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten. Aantal allochtonen vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten.
Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtig’ dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
252
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
673
Gerealiseerd: geen afspraak.
D1
54
Gerealiseerd.
D1
35
Gerealiseerd.
D1
9
Gerealiseerd.
D1
Gerealiseerd.
D1: aantallen R: euro’s
Gerealiseerd.
D1
0
Niet van toepassing voor de Gemeente Schiedam.
D1
0
Niet van toepassing voor de Gemeente Schiedam.
D1
0
Niet van toepassing geweest voor de Gemeente Schiedam.
D1
Gerealiseerd.
D1
Niet van toepassing geweest bij de Gemeente Schiedam.
D1
127
Niet gerealiseerd. Geen deugdelijke onderbouwing aanwezig.
D1
2
Niet gerealiseerd. Geen deugdelijke onderbouwing aanwezig.
D1
0
Niet van toepassing geweest voor de Gemeente Schiedam.
D1
0
Niet van toepassing geweest voor de Gemeente Schiedam.
D1
41
Niet gerealiseerd; prestatieafspraak was 50 allochtone vrouwen met wie in 2006 een overeenkomst is afgesloten. Uiteindelijk zijn 41 allochtone vrouwen aangemeld voor een traject. Uiteindelijke start 41. 9 allochtone vrouwen zijn uitgevallen.
D1
26
Gerealiseerd.
D1
551
0
50
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
D1
120
0
Overige ontvangsten (11)
Gerealiseerd.
202
410
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
0
199
641
/
D1
ProgrammaREKENing
253
Indicatoren (6)
Ontvanger (5)
Juridische grondslag (4)
Specifieke uitkering (3)
Nummer (2)
Departement (1)
Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld. Totaal besteed bedrag 2009 (inclusief inburgering). Aangegane verplichtingen voor gerealiseerde prestaties die uiterlijk in 2011 tot uitgaven leiden. Besteed bedrag t/m 2008. WWI
52
Voorbereidingstraject participatiebudget.
Deltaplan inburgering.
Gemeenten en gemeenschappelijke regeling (Wgr).
Besteed bedrag t/m jaar 2009.
WWI
53
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009.
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009.
Gemeenten.
Aantal woningen gestart of voortgezet in 2009. Per beschikkingnummer één regel invullen. Beschikkingnummer (kolom 6). Hieronder per regel één beschikking invullen en in kolom 8 de verantwoordingsinformatie (aantal gestarte/voortgezette woningen). 1 SW 06061901 2 SW 06061903 3 SW 06061904
WWI
54
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche.
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche.
Gemeenten.
Aantal woningen gestart of voortgezet voor 1 juli 2010. Opgave in SiSa 2010.
WWI
55
Verzameluitkering WWI.
Regeling verzameluitkering.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009. Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel.
VenW
56
Roetfilters openbaar vervoer.
Uitkeringsregeling voor voorzieningen die de uitstoot van roetdeeltjes van OV-bussen verminderen.
Provincies en stadsregio’s (Wgr+).
Aantal technische voorzieningen aangebracht in 2009.
VenW
57
Spoorse doorsnijdingen.
Regeling éénmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen.
Gemeenten.
Aantal afgeronde projecten.
VenW
58
Taxibeleid G4.
Taxiconvenant G4 2008-2009
Gemeenten.
De gemaakte kosten in 2009.
VenW
59A
Brede doeluitkering verkeer en vervoer.
Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10).
Provincies en stadsregio’s (Wgr+).
Toegerekende rente 2009.
Eindsaldo/-reservering 2008. Ontvangen BDU-bijdrage VenW. Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen. Totaal besteed bedrag 2009. Correctie over besteed bedrag 2008. Eindsaldo/-reservering 2009. Individuele bestedingen 2009 die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen. Per individuele besteding van meer dan 20% één regel invullen. 1
VenW
59B
Brede doeluitkering verkeer en vervoer.
Provinciale beschikking en/of verordening.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
VenW
60
Tijdelijke regeling éénmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast.
Tijdelijke regeling éénmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
1 Besteed bedrag 2009. na afloop project tevens het te verrekenen bedrag met het rijk (kolom 15). Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1 Afgekoppeld oppervlak 2009 (in m2). Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1 Volume (nood)berging 2009 (in m3). Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1 Toename afvoercapaciteit 2009 (in m3/min). Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1
254
13 D1
€ 11.207.884 R
€ 4.566.391 R
€ 22.578.657 R
€ 260.205 R
R
33 R
20 R
35 R
R
€ 3.310.722 R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
D1
D1
D1
ProgrammaREKENing
255
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Departement (1)
Nummer (2)
Specifieke uitkering (3)
Juridische grondslag (4)
Ontvanger (5)
Indicatoren (6)
VenW
61
Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen.
Convenant tussen rijk en provincies Friesland en Groningen.
Provincies.
Besteed bedrag 2009.
VenW
62A
Regionale mobiliteitsfondsen.
Regionale mobiliteitsfondsen.
Provincies en Wgr+ regio’s.
Dotatie regio in 2009.
Eindsaldo 2008. Dotatie rijk in 2009. Renteopbrengst 2009. Besteed bedrag 2009 uit fonds (onderscheid herkomst middelen niet nodig). Eindsaldo 2009. Besteed bedrag 2009. Realisatie (kolom 8): 0 = niet gerealiseerd. 1 = gerealiseerd. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
VenW
62B
Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn).
Beschikking of overeenkomst van Samenwerkingsverband Noord Nederland met provincies obv convenant tussen Rijk en Samenwerkingsverband Noord Nederland voor Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn.
Provincies Friesland, Groningen en Drenthe (SiSa tussen medeoverheden+).
VenW
62C
Regionale mobiliteitsfondsen.
Provinciale beschikking, verordening of overeenkomst.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
VenW
63A
Quick wins binnenhavens.
Tijdelijke subsidieregeling Quick Wins Binnenvaart.
Provincies en gemeenten.
VenW
63B
Quick wins binnenhavens.
Provinciale beschikking en/of verordening.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden).
VenW
64
Regeling innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.
Regeling innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.
Provincies en gemeenten.
Besteed bedrag 2009.
VenW
65
Subsidieprogramma Kaderrichtlijn Water.
Besluit vaststelling subsidieprogramma Kaderrichtlijn Water.
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één partner invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die partner.
1 Besteed bedrag 2009. Realisatie (kolom 8): 0 = niet gerealiseerd. 1 = gerealiseerd. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
1 Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één project invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor dat project. 1 Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één beschikkingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.
1
1 Besteed bedrag 2009. Hieronder per regel één deelproject type invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie. 1 VenW
66
Tijdelijke regeling éénmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water.
Tijdelijke regeling éénmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009.
LNV
67
Effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (EGM).
Regeling LNV-subsidies.
Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Opbrengsten 2009 die voortvloeien uit de werkzaamheden waarvoor de uitkering is verstrekt.
LNV
68
Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL).
Regeling LNV-subsidies.
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
LNV
69
Leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO).
Beschikking o.b.v. Programma Leren voor duurzame ontwikkeling 2008-2011.
Provincies.
Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam).
Uitwerkingsovereenkomst tussen Provincie Zuidhet rijk en de provincie Zuid-HolHolland. land, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam.
LNV
256
70A
Besteed bedrag 2009.
Besteed bedrag 2009.
Besteed bedrag 2008 t/m 2009. Cofinanciering eigen middelen 2008 t/m 2009. Bijdrage derden 2008 t/m 2009. Besteed bedrag 2009.
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
ProgrammaREKENing
257
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Uitwerkingsovereenkomst tussen Stadsregio (Wgr+) het rijk en de provincie Zuid-HolRotterdam en geland, de gemeente Rotterdam en de meente Rotterdam. stadsregio Rotterdam.
Besteed bedrag 2009.
LNV
71
Verzameluitkering LNV.
Regeling verzameluitkering.
Besteed bedrag 2009. Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel.
SZW
72
Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Gemeenten
Gemeenten.
Indicatoren (6)
Specifieke uitkering (3) Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam).
Ontvanger (5)
Nummer (2) 70B
Juridische grondslag (4)
Departement (1) LNV
Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2009. Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren. Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren. Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.
SZW
73
Wet Werk en inkomen kunstenaars (WWIK).
Wet Werk en inkomen kunstenaars (WWIK), art. 46.
Gemeenten.
Wet werk en bijstand (WWB).
Wet werk en bijstand.
Gemeenten.
Totaal uitgaven uitkeringen WWIK 2009. Totaal ontvangsten (W)WIK (niet-rijk) 2009. Aantal WWIK-gerechtigden ultimo 2009.
SZW
74
Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WIJ. Waarvan categorie jonger dan 65 jaar.
(inkomensdeel)
Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ. Waarvan categorie jonger dan 65 jaar.
(werkdeel overgangsindicator)
SZW
SZW
75
76
Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk). De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art. 54.
Gemeenten.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art. 54.
Gemeenten.
Tijdelijke stimuleringsregeling leerwerktrajecten.
Gemeenten.
SZW
77
Tijdelijke stimuleringsregeling leerwerktrajecten.
SZW
78
Besluit bijstandverlening zelfstandigen Besluit bijstandverlening zelfstandi2004 (Bbz 2004). gen 2004 (art. 54).
Uitgaven IOAW 2009. Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009.
Uitgaven IOAZ 2009. Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009. Uitvoeringskosten IOAZ 2009. Aantal personen welke een certificaat of diploma hebben behaald, dan wel tenminste 80% van de overeengekomen scholingsduur van het leer-/werktraject feitelijk scholing hebben gevolgd én welke tijdens het leer-/werktraject ten minste 12 maanden in dienstbetrekking werkzaam zijn geweest. Gerealiseerde uitstroom in aantallen. Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob). Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob). Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk). Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk). Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob). Totaal uitgaven Bob 2009. Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009. Totaal uitvoeringskosten Bob 2009.
SZW
79
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV).
Wet Werkloosheidsvoorziening.
Gemeenten.
Ontvangsten 2009 (niet-rijk).
SZW
80
Projectsubsidies Handhaving (niet verzameluitkering).
Beschikkingen (niet verzameluitkeringen).
Gemeenten Hengelo en Enschede.
Voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking? Kolom 8: 0 = niet 1 = wel Besteed bedrag 2009.
258
R
€0
€ 14.904 € 375.449
€0 € 101.212
€ 2.430
1 0
1 0
€0
€ 44.437
€0
€0
€0
R
701,75 R
21,79 R
481,44 R
4,10 R
R
R
€ 29.329.626 R
Nvt.
€ 28.181.063
€ 1.225.252 Nvt.
€ 1.225.252 Nvt.
€0 Nvt.
R
R
R
R
R
R
€ 184.572 R
R
€0
R
R
R
€ 53.208
R
€0
R
R
R
R
R
R
ProgrammaREKENing
259
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Departement (1)
Nummer (2)
Specifieke uitkering (3)
Juridische grondslag (4)
Ontvanger (5)
Indicatoren (6)
SZW
81
Subsidies Allochtone Vrouwen (participatie).
Beschikkingen.
Gemeenten.
Voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking? Kolom 8: 0 = niet 1 = wel
SZW
82
Participatiebudget Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel.
Wet participatiebudget.
Gemeenten.
Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget 2009. Omvang van het in het jaar 2008 niet-bestede bedrag WWBwerkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009. óf Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld).
Besteed bedrag 2009.
Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar 2010. Omvang van het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2010. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld). Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling. Totaal lasten Participatiebudget 2009. Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWBwerkdeel verantwoorde uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasbetaling ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord. Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc’s. Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst. Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget. De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord. Waarvan baten 2009 van educatie bij roc’s. Terug te betalen aan rijk. Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s. Regelluwe bestedingsruimte participatiebudget 2009 (artikelen 11a en 11b Besluit participatiebudget).
Gemeenten.
Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven. Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte.
Beschikkingen.
Gemeenten.
Regelluw besteed bedrag 2009. Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd.
SZW
83
Schuldhulpverlening.
Kaderwet SZW-subsidies.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009.
SZW
84
Verzameluitkering SZW.
Regeling verzameluitkering.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009. Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel.
VWS
85
Ministeriële regeling heroïnebehandeling.
Regeling heroïnebehandeling.
Gemeenten.
Vrouwenopvang incl. advies- en steunpunt huiselijk geweld.
Besluit maatschappelijke ondersteuning.
VWS
260
86
Besteed bedrag 2009. Gerealiseerde behandelplaatsen 2009.
Gemeenten.
Stand reserve per ultimo 2008. Besteed bedrag 2008.
R
€ 89.027
€0 € 429.607
0 € 9.149.874 R
R
€ 3.809.974 R
€ 101.006
€ 17.090.232 R
€0 €0 R
R
R
R
R
R
€0
R
€ 210.496
R
R
R
R
R
R
ProgrammaREKENing
261
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Beginstand 2009 (9)
Realisatie (8)
Afspraak (7)
Departement (1)
Nummer (2)
Specifieke uitkering (3)
Juridische grondslag (4)
Ontvanger (5)
Indicatoren (6)
VWS
87
Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS).
Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport.
Gemeenten.
Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen. 1 567959-06, Schiedam Oost (2e tranche). 2 Extra inzet AJW en BSW. 3 Extra inzet Thuis op Straat. 4 Sportclinics, tussenspel, jeugdsportstimulering. 5 567960-06, Schiedam Zuid (2e tranche). 6 Extra inzet AJW en BSW. 7 Extra inzet Thuis op Straat. 8 Sportclinics, tussenspel, jeugdsportstimulering. 9 576641-06 Schiedam, Nieuwland (3e tranche).
10 Extra inzet AJW en BSW. 11 Extra inzet Thuis op Straat. 12 Sportclinics, tussenspel, jeugdsportstimulering. VWS
88
Breedtesportimpuls.
Stimuleringsregeling breedtesport.
Provincies en gemeenten.
Totale uitgaven 2009 (totaal ongeacht gesubsidieerde percentage).
VWS
89
Maatschappelijke opvang/ verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg.
Besluit maatschappelijke ondersteuning.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2008 (art. 2.7).
Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + Aanvullende curatieve soabestrijding.
Subsidieregeling publieke gezondheid.
Gemeenten.
VWS
90
Stand reserve per ultimo 2008 (art. 2.6). Aantal consulten 2009 seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. Aantal gevonden SOA’s 2009 in het verzorgingsgebied. Aantal SOA-onderzoeken 2009 in het verzorgingsgebied.
VWS
91
Gezonde slagkracht.
Beschikkingen.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009.
VWS
92
Verzameluitkering VWS.
Regeling verzameluitkering.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009. Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel.
JenG
93
Pilots projecten onwillige jongeren.
Beschikkingen.
Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Tilburg.
Besteed bedrag 2009. Is voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking? Kolommen 7 en 8: 0 = niet 1 = wel Alleen in te vullen na afronding beschikking.
JenG
94
Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG).
Tijdelijke regeling CJG.
Gemeenten.
Besteed bedrag 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.
JenG
95
Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg).
Wet op de jeugdzorg (art. 37) en regeling bekostiging jeugdzorg.
Provincies en stadsregio’s (Wgr+).
Aantal Onder toezichtstelling (OTS), 1 jaar 2008. Aantal OTS 2008, overig. Aantal voorlopige voogdij 2008. Aantal voogdij 2008. Aantal jeugdreclassering 2008. Aantal samenloop 2008. Aantal Individuele Traject Begeleiding 2008 (ITB), harde kern. Aantal ITB 2008, Criem. Aantal scholing- en trainingsprogramma’s (STP) 2008. Besteed bedrag 2009 aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel justitietaken. Besteed bedrag 2009 aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg. Besteed bedrag 2009 aan zorgaanbod. Aantal aanmeldingen 2009 aan het LBIO door bureau jeugdzorg. Aantal afmeldingen 2009 aan het LBIO door bureau jeugdzorg. Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december 2009.
JenG
96
Rijkssubsidieregeling jeugdzorg (experimenten jeugdzorg).
Wet op de jeugdzorg (art. 38) en Rijkssubsidieregeling jeugdzorg.
Provincies en stadsregio’s (Wgr+).
Besteed bedrag 2008.
JenG
97
Verzameluitkering JenG.
Regeling verzameluitkering.
Stadsregio’s (Wgr+).
Besteed bedrag 2009. Verantwoorden op basis van baten en lasten stelsel.
262
2
Gerealiseerd.
Ja
D
Gerealiseerd.
Ja
D
Beginstand 2009 (9)
Afspraak (7)
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
D
1
Overige (17)
Ja
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Gerealiseerd.
Te verrekenen met het Rijk (15)
2
Overige besteding (14)
Toelichting afwijking (18)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
D
1
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Ja
Overige ontvangsten (11)
Gerealiseerd.
Ontvangen van Rijk (10)
2
Realisatie (8) 1
D
1
2
Gerealiseerd.
Ja
D
1
2
Gerealiseerd.
Ja
D
1
2
Gerealiseerd.
Ja
D
Dit project uit de 3e tranche is gerealiseerd. De rapportage hierover wordt cfm de regeling na afloop van de projectperiode voor 1 juli 2011 aan het ministerie verzonden.
Nee
D
1
2
Nee
D
1
2
Nee
D
1
2
Nee
D R R R D1 D1 D1 R R R R
€ 1.757.125
Nee
R
D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 R R
R D2 D2 R R R
ProgrammaREKENing
263
1 40. Bedrijventerreinen/Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen/ Spaanse polder/’s Gravenland Zuid.
20 € 8.930.150
2 40. Bedrijventerreinen/Aantal hectare geherstructureerde bedrijventerreinen/ Nieuw Mathenesse.
6,6
3 53. Toerisme/activiteiten ter bevordering van het toerisme. EZ
99
Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPERregeling).
EZ
100
Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta).
EZ
101
Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties.
EZ
102
Nota Ruimte Project zone Eindhoven.
Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u bij een indicator dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u daar een nul in. Per project één regel invullen. In kolom 19: eindverantwoording ja/nee.
1 Spaanse polder / ’s Gravenland zuid
10% meer bezoekers. In hectare (ha).
25
Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u bij een indicator dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u daar een nul in. In kolom 19: eindverantwoording ja/nee.
Voldoet aan beschikking? (selecteer uit keuzelijst ja of nee).
Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u bij een indicator dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u daar een nul in. Kolom 19: eindverantwoording ja/nee
Uitkomst tweede meting naar de ernst van de criminaliteit, die door het project wordt aangepakt.
1
1
264
Kolom 11 Besteed bedrag 2009. Kolom 14 Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009. Kolom 15 Bijdrage t.l.v. Rijk 2009. Kolom 19 eindverantwoording ja/nee.
€ 680.150 € 8.250.000
Besteed bedrag 2009 (11)
Besteed bedrag t/m 2008 (10)
Realisatie 2009 (9)
Geplande bestedingen 2009 gemeente (8)
Geplande bestedingen 2009 Rijk (7)
Geplande bestedingen totaal 2009 gemeente + rijk (6)
Specifieke uitkering (3)
Besluit subsidie stads- Doelstellingen en prestatieafspraken in economie GSB III. aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) en zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst). De in te vullen eenheid (in kolom 5 en 9) is afhankelijk van de prestatieafspraak. Per doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator één regel invullen.
Afspraak 2009 (5)
Nummer (2) 98
Indicatoren (4)
Departement (1) EZ
2,23 € 2.999.078 € 2.917.550
3,13
€ 2.304.550 € 1.038.550 € 1.266.000
13
€ 813.261
€ 486.178
Eindverantwoording ja/nee (19)
Nog uit te geven (18)
Ontvangsten (17)
Toelichting afwijking (16)
Bijdrage t.l.v. rijk in 2009 (15)
Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009 (14)
Bijdrage t.l.v. gemeente t/m 2009 (13)
Besteed bedrag t/m 2009 (12)
Vul hier het bedrag van de openstaande verplichtingen ultimo 2009 in.
€ 5.916.628 € 5.512.492
€ 1.299.439
€ 288.000
€ 404.136
€ 1.011.439 Totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.
€ 110.250
Niet gerealiseerd; In de midtermreview 2007 is met het rijk afgesproken om de ambitie van 20 hectare voor bedrijventerreinen ‘s Gravenland-Zuid en Spaanse Polder te handhaven maar met een uitloop t/m 2011.
€ 276.014
Niet gerealiseerd; In de midtermreview 2007 is met het rijk afgesproken om de ambitie naar 6,6 ha te verlagen. Herstructurering is nu op gang gekomen, randvoorwaarden zijn ingevuld om op korte termijn alsnog de afgesproken 6,6 ha te realiseren. Zie ook de toelichting in de gemeentelijke GSB-monitor.
€0
Gerealiseerd 10% meer bezoekers t.o.v. 2002. Totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.
Bij afronding project.
€ 110.250 Geen
€ 27.111 Per project de totale marktconforme gerealiseerde (en bij afronding project vermeerderd met de nog te ontvangen) opbrengsten, de ontvangen (en bij afronding project te vermeerderen met de toegezegde maar nog niet ontvangen) bijdragen van derden en de subsidies van andere bestuursorganen en de Commissie van de Europese Gemeenschappen. €0
Nee
Totaal per project gemaakte en betaalde subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project verminderd met de verkregen opbrengsten, bijdragen en subsidies (exclusief de cofinanciering door de andere overheden).
Totaal per project Bij afronding project. gemaakte en betaalde subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project verminderd met de verkregen opbrengsten, bijdragen en subsidies (exclusief de cofinanciering door de andere overheden).
De totaal van de door de publieke co-financiers verstrekte subsidies (en bij de eindafrekening vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies).
Per project het totaal van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten.
Per project het totaal Bij afronding project. van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten.
Andere aan het project verstrekte subsidies (en bij afronding project vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies).
ProgrammaREKENing
265
Kolom 11 Besteed bedrag 2009. Kolom 14 Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009. Kolom 15 Bijdrage t.l.v. Rijk 2009. Kolom 19 eindverantwoording ja/nee.
EZ
105
Nota Ruimte Project alternatief Hoekse Waard.
Kolom 11 Besteed bedrag 2009. Kolom 14 Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009. Kolom 15 Bijdrage t.l.v. Rijk 2009. Kolom 19 eindverantwoording ja/nee.
EZ
106
Nota Ruimte Project Groninger centrale zone.
Kolom 11 Besteed bedrag 2009. Kolom 14 Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009. Kolom 15 Bijdrage t.l.v. Rijk 2009. Kolom 19 eindverantwoording ja/nee.
EZ
107
BioScience park Leiden.
Kolom 11 Besteed bedrag 2009. Kolom 14 Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009. Kolom 15 Bijdrage t.l.v. Rijk 2009. Kolom 19 eindverantwoording ja/nee.
Nummer (2)
Specifieke uitkering (3)
Juridische grondslag (4)
Ontvanger (5)
Indicatoren (6)
Indicatoren (4)
Departement (1)
Besteed bedrag 2009 (11)
Nota Ruimte Project Apeldoorn kanaalzone.
Besteed bedrag t/m 2008 (10)
104
Realisatie 2009 (9)
EZ
Geplande bestedingen 2009 gemeente (8)
Kolom 11 Besteed bedrag 2009. Kolom 14 Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009. Kolom 15 Bijdrage t.l.v. Rijk 2009. Kolom 19 eindverantwoording ja/nee.
Geplande bestedingen 2009 Rijk (7)
Specifieke uitkering (3) Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport.
Geplande bestedingen totaal 2009 gemeente + rijk (6)
Nummer (2) 103
Afspraak 2009 (5)
Departement (1) EZ
OCW
108
Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31.
Wet Educatie Beroepsonderwijs. Uitvoeringsbesluit WEB.
Gemeenten niet G-31 en gemeenschappelijke regelingen.
Lasten van educatie o.g.v. afgesloten. Teruggevorderd bedrag van roc’s over 2007 of 2008 terug te betalen aan het rijk (kolom 15) of mee te nemen naar 2010 (kolom 17).
266
R
ProgrammaREKENing
267
Aard Controle (20)
Eindverantwoording Ja/Nee (19)
Toelichting afwijking (18)
Overige (17)
Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)
Te verrekenen met het Rijk (15)
Overige besteding (14)
Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+ middelen (13)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
Overige ontvangsten (11)
Ontvangen van Rijk (10)
Eindverantwoording ja/nee (19)
Nog uit te geven (18)
Ontvangsten (17)
Toelichting afwijking (16)
Bijdrage t.l.v. rijk in 2009 (15)
Bijdrage t.l.v. Rijk t/m 2009 (14)
Bijdrage t.l.v. gemeente t/m 2009 (13)
Realisatie (8)
Beginstand 2009 (9)
Besteed bedrag t/m 2009 (12)
Afspraak (7)
268
Jaarrekening IV Balans en toelichting
Balans en grondslagen Toelichting op de balans Staat van reserves en voorzieningen Toelichting bij de staat van reserves en voorzieningen Borg- en garantstellingen Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties
ProgrammaREKENing
269
Geconsolideerde balans ACTIVA (bedragen x € 1.000) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa • Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen • Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa • investeringen economisch nut • gronden uitgegeven in erfpacht • overige investeringen economisch nut • investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa • Kapitaalverstrekkingen aan: • deelnemingen • gemeenschappelijke regelingen • overige verbonden partijen • Leningen aan: • woningbouwcorporaties • deelnemingen • overige verbonden partijen • Overige langlopende leningen u/g • Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar • Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden • Grond- en hulpstoffen • niet in exploitatie genomen bouwgronden • overige grond en hulpstoffen • Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie • Gereed product en handelsgoederen • Overigen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar • Vorderingen op openbare lichamen • Overige vorderingen Liquide middelen • Kassaldi • Bank- en girosaldi Overlopende activa
270
Ultimo 2009
Ultimo 2008 61
61
42 0 42
253.891 84.006 130.660 39.225
246.761 79.939 129.133 37.689
64.125 12.976 0
77.602 13.976 0
33.104
41.148
12.735 5.115 195
15.619 6.648 211 318.077
324.405
19.385
11.066
18.585
6.421
802 -2
3.811 802 32 28.083
11.753 16.330
33.173 16.083 17.090
291 19 271
7.633 24 7.609
4.897
16.833
Totaal vlottende activa
52.656
68.705
TOTAAL-GENERAAL
370.733
393.110
PASSIVA (bedragen x € 1.000) VASTE PASSIVA Eigen vermogen • Algemene reserve • Bestemmingsreserve • Resultaat na bestemming Voorzieningen • Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s • Onderhoudsvoorzieningen • Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting • Tarief egalisatievoorzieningen • Arbeidsgerelateerde kosten Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar • Obligatieleningen • Onderhandse leningen van: • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinst. • binnenlandse banken en overige financiële instellingen • binnenlandse bedrijven • overige binnenlandse sectoren • binnenlandse instellingen fondsen, banken, bedrijven e.d. • Waarborgsommen
Ultimo 2009 99.090 10.851 78.783 9.456
Overlopende passiva • Vooruitontvangen beklemde middelen • Overige overlopende passiva Totaal vlottende passiva
73.403 34.440 84.746 -45.783
14.033 3.180 0 7.147 0 3.706
58.751 9.522 0 39.363 5.344 4.522
202.364
201.535
0
0
1.361 199.083 1.758
2.042 195.740 0 3.721
162
32
Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar • Kasgeldleningen • Bank- en girosaldi • Overige schulden
Ultimo 2008
315.487
333.689
16.571
21.534
588 15.983
6.459 15.075
38.674 21.688 16.986
37.887 10.114 27.773
55.245
59.421
TOTAAL-GENERAAL
370.733
393.110
Gewaarborgde geldleningen
777.034
768.988
ProgrammaREKENing
271
Toelichting op de geconsolideerde balans De geconsolideerde balans omvat de afzonderlijke administraties van: • Gemeente Schiedam; • Berkenrode Groep Schiedam. De bedragen in de toelichting op de geconsolideerde balans zijn afgerond op € 1.000. Waarderingsgrondslagen
ACTIVA Vaste activa Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd op nominale waarde, respectievelijk tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en overige kosten (onder andere toegerekende uren van het ingenieursbureau), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingssystematiek wordt toegelicht in het hoofdstuk “Grondslagen voor resultaatbepaling”. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingof vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen en bijdragen van derden (voorzover er een directe relatie bestaat met het actief) en beschikkingen over reserves (voorzover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). Voor de in erfpacht uitgegeven gronden geldt, dat deze zijn gewaardeerd op aanschafwaarde. Er vindt geen herwaardering plaats. Indien erfpacht wordt afgekocht, wordt de opbrengst hiervan in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De investeringen in activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd en afgeschreven op basis van het gestelde in de nota Investeren, waarderen en afschrijven dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten.
272
Financiële vaste activa Onder financiële vaste activa worden niet alleen verstaan de aandelen welke de gemeente Schiedam in haar bezit heeft uit hoofde van kapitaalverstrekking, maar ook leningen, vorderingen en bijdragen in activa in eigendom van derden. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen (deelnemingen) worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, respectievelijk nominale waarde, onder aftrek van eventuele aflossingen en zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbare bedragen. De bijdragen in activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen. De budgetten Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden gewaardeerd op de nominale waarde van de toekomstig te ontvangen subsidies. Vlottende activa Voorraden De bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met bijkomende kosten (onder andere bouwrijp maken) en rente over de geïnvesteerde bedragen, verminderd met opbrengsten en bijdragen van derden. Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs dan wel lagere marktwaarde. Vorderingen Voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de nominale waarde van de vorderingen in mindering gebracht.
PASSIVA
Resultaatbepaling
Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.
Algemeen De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Verkregen middelen die door derden beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente en dienen te worden besteed aan specifieke doelen.
Materiële vaste activa De afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair op basis van de verwachte levensduur. De afschrijvingsperiode vangt aan op 1 januari volgend op het jaar van ingebruikname. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd conform de richtlijnen vastgelegd in de nota Investeren, waarderen en afschrijven in de openbare raadsvergadering van 18 december 2006.
Met ingang van het dienstjaar 2008 is de verantwoording van de voorzieningen “Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting” gewijzigd. De van de EU, Rijk en Provincie ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel worden met ingang van het dienstjaar 2008 verantwoord als vooruitontvangen middelen (vlottende passiva). In de toelichting op de balans is onder de vlottende passiva, op basis van artikel 52a BBV, een overzicht opgenomen waarin het verloop van deze uitkeringen is weergegeven. Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met aflossingen. Aangegane verplichtingen en restant budgetten in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) worden op nominale waarde gewaardeerd. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
ProgrammaREKENing
273
Omschrijving
Afschrijvingstermijn
IVA Kosten van agio de disagio Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Groenvoorzieningen en speelplaatsen: aanleg 4 niet activeren 4
MVA
Groenvoorzieningen en speelplaatsen: ophogen Groenvoorzieningen en speelplaatsen: verbetering/herstel
Afschrijvingstermijn 20 5 5/10
Havens, haventerreinen en kades
25
Kademuren (incl. vernieuwing)
40
Kunstwerken te water (hout)
30
Begraafplaatsen: aanleg en uitbreiding
40
Kunstwerken te water (staal/beton)
40
Bodemsanering
20
Milieuvoorzieningen (wijkverbeteringen)
20
Grond in erfpacht
75
Oevervoorzieningen
40
Parkeerterreinen
30
Gronden en terreinen
niet afschrijven
Parkeerterreinen: tijdelijk
5
Grondkosten
75
Parken en grote speelgelegenheden: aanleg
20
Woonwagenlocaties: aanleg
20
Sluis- en tunnelcomplexen
40
Woonruimten: aankoop, renovatie en restauratie
25
Speelgelegenheden (kleiner): aanleg
Woonruimten: nieuwbouw
40
Speelterrein onderwijs: ophogen
5
Woonruimten: tijdelijk/nood
10
Speelterrein: aanleg verharding
10
Woonwagens
15
Spoorwegen (banen, emplacement, kunstwerken)
50
Bedrijfsgebouwen: nieuwbouw
40
Sportvelden: aanleg
20
Bedrijfsgebouwen: nieuwbouw BGS
30
Sportvelden: drainage
25
Bedrijfsgebouwen: oudbouw BGS
40
Sportvelden: onderbouw kunstgras
30
Bedrijfsgebouwen: kassen en semi permanent BGS
10/20
5
Sportvelden: toplaag (kunst) gras
10
3
Sportvelden c.q. volkstuinen: verbetering
10
Bedrijfsgebouwen: tijdelijk/nood
10
Straten en pleinen: algehele reconstructie
20
Bedrijfsgebouwen: semi permanent
20
Straten en pleinen: aanleg
30
Bedrijfsgebouwen: aankoop, renovatie en restauratie
25
Straten en pleinen (doorgaand): aanleg
25
Terreinen en wijken: op peil brengen
20
Bedrijfsgebouwen: veiligheidsvoorzieningen
10
Terreinvoorzieningen
15
Gymnastieklokalen
25
Terreinvoorzieningen BGS
20
Monumenten: restauratie
25
Terreinwerken (tijdelijk): aanleg
10
Onderwijsgebouwen: nieuwbouw
40
Trambaan
30
Onderwijsgebouwen: noodlokalen/noodgebouwen
10
Tunnels: aanleg
40
Onderwijsgebouwen: renovatie
20
Viaducten: aanleg
40
Sporthallen
25
Volkstuinen: aanleg
20
Verbeteringen incidenteel
10
Aanhangwagens
5
Verbouwingen klein
10
Auto
5
Welzijnsaccommodaties
40
Automateriaal zwaar
10
Zwembaden: aanleg
25
Motorvoertuigen licht
5
Zwembaden: renovatie
25
Schuiten
5
Bruggen
40
Transportmiddelen BGS
Bruggen: herstel
20
Transportmiddelen zwaar
5
Busbanen
20
Brandbeveiliging onderwijs
5
Fietspaden: aanleg
20
Centrale verwarming: aanleg en vernieuwing
15
Communicatieapparatuur
10
Bedrijfsgebouwen: BGS arbeidsintegratie
Grasmatten: herstel e.d. Gravellagen e.d.
274
Omschrijving
5 10
Hardware (o.a. p.c.’s, servers en netwerkhardware)
4/5/10
5
Omschrijving
Installaties BGS Installaties BGS arbeidsintegratie
Afschrijvingstermijn 10/20 3
Installaties: duurzame inrichting
20
Installaties (technisch) in bedrijfsgebouwen
15
Machines, motoren
10
Machines BGS
3/4/5/7
Machines DSR
15
Parkeermeters
10
Telefooninstallaties
5
Verkeersregelinstallaties
10
Abri’s
10
Bebording
10
Bekabeling t.b.v. data of communicatie
10
Containers
10
Inventarissen BGS Inventarissen BGS arbeidsintegratie
4/5/7/10 10
Leermiddelen
10
Museumverzameling (voor zover bestemd voor verkoop)
75
Muziekinstrumenten
10
Olieopslagtanks
10
Onderwijs: inrichting Radio- en tv-toestellen
Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Extra afschrijving is toegestaan op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Ten aanzien van afwijkingen op de hierboven genoemde afschrijftermijnen geldt daarnaast dat het college deze afwijkingen vaststelt met inachtneming van: a. het Besluit Begroting & Verantwoording; b. relevante beantwoording op vragen aan de commissie BBV; c. vorenstaande afschrijftermijnen; d. reeds vastgestelde afwijkende afschrijftermijnen. Riolering Voor rioleringswerken een afschrijvingstermijn van 30 jaar ten Noorden van de A20 en 48 jaar ten zuiden van de A20.
3
Kantoorinrichting, inventaris, meubilair
Onderwijs: leermiddelen
Verder zijn onderstaande specifieke regels van toepassing, conform de financiële verordening:
3 20 5
Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden als volgt afgeschreven: Kosten sluiten geldleningen: deze worden afgeschreven binnen een periode van maximaal de resterende looptijd van de betreffende leningen. Overige immateriële vaste activa: deze volgen de afschrijvingsduur van de respectievelijke materiële vaste activa waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.
FVA Bijdrage aan activa in eigendom van derden
afhankelijk van type activum
Geldleningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen
looptijd lening
Geldleningen: overig langlopend
looptijd lening
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen Uitzettingen (overig) met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
looptijd lening
ProgrammaREKENing
275
Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (BGS)
61
42
Totaal
61
42
Verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa: Boekwaarde 31-12-2008
Investeringen
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een nieuwbouw huisvesting
42
19
Totaal
42
19
Desinvestering
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Boekwaarde 31-12-2009 61
0
0
0
61
Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2009 In erfpacht uitgegeven gronden
Boekwaarde 31-12-2008
84.006
79.587
130.660
129.486
39.225
37.689
253.891
246.762
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
6.909
5.436
18
21
Bedrijfsgebouwen
86.611
85.048
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
29.384
30.941
156
164
Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal
De overige investeringen met een economisch nut zijn als volgt onderverdeeld:
Gronden en terreinen Woonruimten
Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties
3.962
3.924
Overige materiële vaste activa
3.621
3.952
130.660
129.486
Totaal
276
Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut: Boekwaarde 31-12-2008
Investeringen
Desinvestering/correctie
Afschrijvingen
5.436
1.477
12
-8 3
18
338
3.710
86.611
Gronden en terreinen Woonruimten
21
Bedrijfsgebouwen
85.048
5.611
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
30.941
100
Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal
Bijdragen van derden
Boekwaarde 31-12-2009 6.909
0
1.657
29.384
164
54
14
48
156
3.924
721
181
502
3.962
3.952
120
153
298
129.486
8.083
698
6.210
3.621 0
130.660
Belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen:
Realisatie Wennekerpand
Beschikbaar gesteld krediet
VR
Werkelijk besteed 2009
Cumulatief besteed t/m 2009
7.318
VR74/2009
1.453
1.453
361
VR87/2009
361
361 662
Strategische aankopen Schiedam-N Herenstraat/Boterstraat
212
VR87/2009
662
Uitbreiding 4 lokalen de Vlinder
850
Begroting 2008
550
552
20.000
VR146/2005
3.530
4.467
Nieuwbouw Schieveste Voorzieningen brede scholen Vervanging rioleringen*
630
Begroting 2007
311
630
1.884
VR133/2008
100
1.833
Uitbreiding opslagcapaciteit d.m.v. NAS
150
Begroting 2007
150
150
Toegangscontrole stadskantoor
120
VR122/2008
108
108
Bedrijfsverzamelgebouw 5e-7e etage
479
VR30/2009
297
297
Diversen
561
Totaal
32.004
8.083
10.513
* De werkelijk bestede uitgaven riolering zijn op basis van de gewijzigde BBV voor 1,6 miljoen t.l.v. de reserve gebracht.
De overige investeringen met een maatschappelijk nut zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2009 Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal
Boekwaarde 31-12-2008
280
353
38.937
37.325
8
11
39.225
37.689
Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een maatschappelijk nut: Boekwaarde 31-12-2008 Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal
Investeringen
Desinvesteringen
353 37.325
Bijdragen van derden
Boekwaarde 31-12-2009
816
38.937
816
39.225
72 5.123
2.695
11 37.689
Afschrijvingen
280
3 5.123
0
2.770
8
ProgrammaREKENing
277
Belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen: Beschikbaar gesteld krediet
VR
Werkelijk besteed 2008
Cumulatief besteed t/m 2009
3.014
VR73/2006
237
2.774 391
Op peil brengen de Velden fase 2B Reconstructie Groenelaan
500
Begroting 2007
384
Op peil brengen de Velden Midd./West
778
VR73/2006
301
426
Herstructurering Hof van Spaland
350
Begroting 2007
294
350
2.732
VR73/2006
2.732
2.732
289
Begroting 2006/07
254
282
360
VR54/2009
320
320
4.912
VR42/1999
141
3.366
Ophogen de Velden 2C Renovatie Kippenbrug Investeringen openbare verlichting Beleidsplan verkeersveiligheid Diversen
460
Totaal
12.935
5.123
10.641
Financiële vaste activa De financiële activa zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
Kapitaalverstrekkingen
12.976
13.976
Leningen
33.104
41.148
Overige langlopende leningen
12.735
15.619
5.115
6.648
Overige uitzettingen > 1 jaar Bijdragen in activa van derden Totaal
195
211
64.125
77.602
Voorziening mog. tekorten
Boekwaarde 31-12-2009
1.000
12.976
Verloop van de financiële activa: Boekwaarde 31-12-2008
Investeringen
Aflossingen
Kapitaalverstrekkingen aan: • deelnemingen
13.976
Leningen aan: • woningbouwcorperaties
41.148
Overige langlopende leningen
15.619
Overige uitzettingen > 1 jaar Bijdragen in activa van derden Totaal
3.536
6.648 211 77.602
8.044
33.104
6.420
12.735
1.533
5.115
16 3.536
16.013
195 1.000
De voorziening mogelijke tekorten betreft een voorziening t.b.v. het verwacht nadelig rekening resultaat 2009 WOG. Het verwachte resultaat bedraagt € 2 miljoen nadelig; de gemeente is 50% eigenaar.
278
64.125
Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
Grond- en hulpstoffen: • niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Overigen Totaal
2.804
4.246
15.781
3.811
802
802
-2
32
19.385
8.891
Voorraad gereed product en handelsgoederen betreft het TNT gebouw aan het Bachplein welke door de WOG uiterlijk 31 december 2012 in eigendom wordt overgenomen. Uitzettingen korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van > 1 jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde 31-12-2009
Voorzieningen
Balanswaarde 31-12-2009
Balanswaarde 31-12-2008
Vorderingen op openbare lichamen
13.513
1.760
11.753
16.083
Overige vorderingen
24.154
7.824
16.330
17.090
Totaal
37.667
9.584
28.083
33.173
De voorzieningen betreffen een reservering voor claims BCF betalingen (€ 1.760.000), de voorziening dubieuze debiteuren ad € 1.645.189 en de voorziening 40% vordering clienten ad € 6.178.755. Effecten Er worden geen effecten aangehouden uit beleggingsoogpunt. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Kassaldi
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
19
24
Banksaldi
49
7.418
Girosaldi
222
191
Totaal
291
7.633
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Vooruitbetaalde bedragen
1.043
1.386
Nog te ontvangen bedragen
3.854
15.447
Totaal
4.897
16.833
ProgrammaREKENing
279
Vaste passiva Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Algemene reserve
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
10.851
34.440
Bestemmingsreserves: • overige bestemmingsreserves
78.783
84.746
9.456
-45.783
99.090
73.403
Vermindering ter dekking van afschrijving
Saldo 31-12-2009
Resultaat na bestemming Totaal
Het verloop in 2009 wordt in onderstaand overzicht per Algemene reserve weergegeven. Saldo 31-12-2008
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig jaar
33.540
34.282
11.593
-46.278
34.282
11.593
-46.278
Algemene reserve Algemene reserve BGS Totaal
9.951
900 34.440
900 0
10.851
Het verloop in 2009 wordt in onderstaand overzicht per Bestemmingsreserve weergegeven.
Reserve afschrijvingen Reserve instandhouding Schiedams erfgoed
Toevoeging
Onttrekking
3.301
2.908
0
Bestemming resultaat vorig jaar
Vermindering ter dekking van afschrijving
Saldo 31-12-2009
283
5.926
10
0
10
0
1.016
6
453
568
Reserve BWS soc. huurwoningen c.a.
1.384
5.109
899
5.595
Reserve onderwijs (incl. cm)
5.658
60
1.212
4.506
Reserve rente BWS
Reserve beeldende kunst
244
29
79
194
Reserve parkeren
553
1.464
2.017
0
Reserve contractmanagement CES div.
32
0
32
0
Reserve renteschommelfonds
2.400
0
1.370
1.030
Reserve schuldvrij maken erfpachtgronden
1.603
0
0
1.603
123
0
90
33
Reserve culturele activiteiten Reserve BTW oude activa Reserve inkomensdeel WWB Reserve evenementengarantiefonds Reserve fractieondersteuning Reserve functieveranderingsgelden VINEX Reserve milieubeheer erfpachtgronden Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten Reserve grondfonds Reserve verplichting restwerken metro Reserve aankoop cultuur en historie Reserve herstel openbare infrastructuur Reserve grootonderhoud gemeentelijk og
280
Saldo 31-12-2008
318
14
332
0
2.018
0
2.018
0
76
0
70
6
30
0
0
30
3.129
0
265
2.864
1.558
0
308
1.250
15.748
267
200
15.815
5.148
205
5.147
205
16
0
16
0
5
46
50
0
10.195
364
1.579
8.980
2.300
0
601
1.699
Saldo 31-12-2008 Reserve grootonder. gem. og kantoorinbouw Reserve wet maatschappelijke ondersteuning
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig jaar
Vermindering ter dekking van afschrijving
Saldo 31-12-2009
100
0
100
0
4.059
795
1.306
3.548
Reserve herkeuring hbo tanks
63
0
63
0
697
33
365
365
3.594
0
1.638
1.956
Reserve waterfront
66
0
0
66
Reserve afb. ontsluitingspad sveaholm
20
0
0
20
Reserve omgevingswerken sveaparken
745
126
472
399
Reserve bijzondere bijstand
371
0
208
163
9.828
0
4.418
5.410
769
0
632
137
2.193
0
48
2.145
500
0
218
282
Reserve subsidie Liduinabasiliek Reserve deelnemingen
Reserve vastgoedbeheer binnenstad Reserve formatieuitbr. Samen Schiedam Reserve onderhoud verkeersinstallaties Reserve actualisering bestemmingsplannen Reserve verkiezingen Reserve dienstverleningsconcept Reserve extra inzet begroting 2009 Reserve rechtmatigheid
49
0
49
0
554
1.210
1.126
638
0
7.391
5.066
2.325
292
0
70
222
Reserve verhuizing/huisvest. Filmhuis
25
25
0
50
Reserve alg. uitkering/bestuursakkoord
911
1.543
2.123
331
65
27
65
27
Reserve centra jeugd en gezin (JGZ) Reserve centra jeugd en gezin (WMO)
186
8
186
8
Reserve Sportfonds
1.310
0
1.310
Reserve Personeelsvoorziening
1.036
0
1.036
Reserve Volkshuisvestingsfonds
875
0
875
Reserve restzettingen
1.250
0
1.250
Reserve Riool
3.022
0
Reserve BGS (niet in staat D) Totaal
2.794 84.749
29.123
3.022
398
495
35.299
495
2.891 283
78.783
In de toelichting bij de staat D “Reserves en Voorzieningen” worden de aard en de reden van elke reserve toegelicht. In deze toelichting worden eveneens de afzonderlijke mutaties per reserve aangegeven. Voorzieningen De onderverdeling van de in de balans opgenomen voorzieningen is als volgt: Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
3.180
9.522
Door derden beklemde middelen voor specifieke aanwending
7.147
39.362
Tariefegalisatievoorzieningen Arbeidsgerelateerde kosten Totaal
0
5.344
3.706
4.522
14.033
58.750
ProgrammaREKENing
281
Het verloop van de voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s in 2009 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 31-12-2008 Voorziening De Vernieuwde Stad
5.828
Voorziening garantie verkoop aandelen avr
3.150
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
Saldo 31-12-2009
5.828
0 3.150
Voorziening samen Schiedam
153
153
0
Voorziening pand Broersveld 142-144
332
332
0
Voorziening BGS Totaal
59
84
9.522
84
113
30
0
6.426
3.180
Aanwending
Overh.* vooruit. Ontv.
Saldo 31.12.2009
Het verloop van de voorzieningen voor nog te besteden doeluitkeringen in 2009. Saldo 31-12-2008
Toevoeging
Vrijval
Voorziening GSB - ISV / grootschalig groen
1.248
666
582
0
Voorziening GSB - ISV / bodemsanering
1.217
47
1.170
0
Voorziening ISV - funderingsproblematiek
743
13
0
Voorziening GSB SIV
13.717
2.376
11.464
4.629
0
Voorziening GSB fysiek
12.359
5
5.000
7.364
0
1.177
903
274
0
139
139
Voorziening GSB economie Voorziening oudkomers bdu SIV Voorziening sociale actie Nieuwland/Groenoord
756
5
Voorziening wet inburgering nieuwkomers
403
Voorziening uitvoering mjp wet bodemsanering
354
Voorziening geluidskaart en actieplan
407
161
0
166
0 403
126
0
-99
370
209
407
0
Voorziening BOS project Schiedam west
33
3
17
19
0
Voorziening BOS project Woudhoek/sp/svea
50
3
17
36
0
Voorziening BOS project Groenoord
43
3
16
30
0
Voorziening project opv. en gezinsonderst.
89
89
Voorziening project SEI Nieuwland
9
-6
45
Voorziening geluidsscherm A20
0
-113
-113
0 -42
0 0
Voorziening volwasseneneducatie
59
Voorziening urban house schiedam vlaardingen
10
Voorziening BOS project Schiedam oost
51
53
68
36
0
Voorziening BOS project Schiedam zuid
51
53
63
41
0
40
53
91
2
0
18
148
0
Voorziening BOS project Schiedam nieuwland
59
0 10
Voorziening inburgering allochtone vrouwen
166
Voorziening poldervaartroute
219
219
0
Voorziening turn key
681
681
0
Voorziening terugbetaling wwb inkomen Voorziening besteding gelden sos Voorziening impulsgelden stedelijke vern. Voorziening omslagbijdrage regio Voorziening onderwijs Totaal
3.054
1.919
2
4.973 2
0
668
360
1.028
0
2.349
239
634
1.954
7 39.363
5.235
575
21.239
7
0
15.638
7.147
* Overheveling van voorzieningen met doeluitkering naar vooruitontvangen bedragen. De voorzieningen met bestemde middelen betreffen regelingen die in principe ultimo 2009 zijn beeindigd. Het saldo van deze voorzieningen met doeluitkering wordt conform de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording verantwoord onder de vlottende passiva.
282
Het verloop van de tariefsegalisatievoorzieningen in 2009. Saldo 31-12-2008 Voorziening groot onderhoud woonwagencentra
Toevoeging
65
Voorziening rioleringen
5.279
Totaal
5.344
Vrijval
Aanwending
Saldo 31-12-2009
53
12
0
5.279 0
0
5.332
12
0
In 2009 zijn de voorschriften voor het gebruik van tariefsegalisatievoorzieningen geactualiseerd door de commissie BBV. De bovenstaande tariefsegalisatievoorzieningen voldoen ultimo 2009 niet aan deze regelgeving. Het restant van de voorziening riolering wordt gestort in de reserve riolering; de vrijval voorziening groot onderhoud woonwagencentrum is in de exploitatie verwerkt. Het verloop van de voorzieningen arbeidsrelateerde kosten in 2009. Saldo 31-12-2008
Toevoeging
Voorziening pensioenverplichting wethouders
3.106
Voorziening nagekomen deel vutregeling
1.416
3
Totaal
4.522
3
Vrijval
Aanwending
Saldo 31-12-2009
175
2.931
644
775
819
3.706
0
In de toelichting bij de staat D “Reserves en Voorzieningen” worden de aard en de reden van elke voorziening toegelicht. In deze toelichting worden eveneens de afzonderlijke mutaties per voorziening aangegeven. Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
1.361
2.042
199.083
195.740
1.758
3.721
Onderhandse geldleningen: • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen • binnenlandse banken en overige financiële instellingen • buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Waarborgsommen Totaal
162
32
202.364
201.535
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2009: Saldo 31-12-2008 Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Onderhandse leningen banken en fin. instellingen Buitenlandse instellingen en overige sectoren Waarborgsommen Totaal
Vermeerdering
Aflossingen 681
1.361
20.000
16.657
199.083
1.963
1.758
2.042 195.740 3.721 32
130
201.535
20.130
Saldo 31-12-2009
162 19.301
202.364
Voor een toelichting over de onderhandse geldleningen wordt verwezen naar de Treasuryparagraaf in de programmarekening. De totale rentelast voor het jaar 2009 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 8.713.130.
ProgrammaREKENing
283
Vlottende passiva Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
Bank- en girosaldi
588
6.459
Overige schulden
15.983
15.075
Totaal
16.571
21.533
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
21.688
10.114
Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen: beklemde middelen EU, rijk en provincie Overige vooruitontvangen bedragen
491
633
Nog te betalen bedragen
16.495
27.140
Totaal
38.674
37.887
Het verloop van de vooruitontvangen bedragen; beklemde middelen EU, rijk en provincie in 2009. Saldo 31-12-2008 WWB werkdeel
9.048
Vooruitontvangen regiosubsidie jeugdw. Project zh collecties
Vrijval
Aanwending
Overgeh.* van voorz.
5.272
Saldo 31-12-2009 3.776
336 12
336 25
Nieuwbouw Oostsingel 9
0
Speeleiland/schateiland
4
2
-13 0 2
Sport verbroedert
98
98
0
HGGA regeling
45
16
29
Ontmoeten in de wijk
90
Voorber. traject parti fonds
73
73
0
Subsidiereg. aanpak zwerfafval
84
99
-15
Vouchers wijkbudget Nieuwland
180
105
75
Vouchers wijkbudget oost
160
27
133
Vouchers wijkbudget overige wijken
140
62
78
Nadeel comp. expl. verlies taalanb.
180
180
0
Kwalificatieplicht
90
37
37
1.570
1.570
Schiedamse bleekneusjes
13
13
Project Schiedamse kinderen op stap
11
11
5
5
Stim. Regeling wingbouwprojecten
Jongerenscout Stim. Reg. Aanpak huisv. Brede School Verzameluitkering LNV ontw. Visie Beatrix park Vooruitontv. WBB deel mjp wet bodemsanering Vooruitontv. BOS 1 project Schiedam West
72
72
210
210 370
370
20
20
Vooruitontv. BOS 1 project Woudh./Spaland/Svea
36
36
Vooruitontv. BOS 1 project Groenoord
31
31
-42
-42
Vooruitontv. SEI Nieuwland
284
Toevoeging
Saldo 31-12-2008
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
Overgeh.* van voorz.
Saldo 31-12-2009
Vooruitontv. volwasseneneducatie
59
59
Vooruitontv. BOS 2 project Schiedam Oost
36
36
Vooruitontv. BOS 2 project Schiedam Zuid
41
41
2
2
Vooruitontv. poldervaartroute
219
219
Vooruitontv. turn key
681
681
0
0
148
148
7
7
Vooruitontv. BOS 2 project Schiedam Nieuwland
Vooruitontv. verzameluitkering WWI Vooruitontv. omslagbijdrage regio Vooruitontv. onderwijs Vooruitontv. GSB ISV grootschalig groen Vooruitontv. GSB ISV bodemsanering
582
582
1.170
1.170
Vooruitontv. ISV funderingsproblematiek Vooruitontv. GSB SIV Vooruitontv. GSB fysiek
359
13
13
4.629
4.629
7.364
7.005
274
274
15.639
21.688
Vooruitontv. GSB Economie Totaal
10.113
2.254
0
6.318
* Overheveling van voorzieningen met doeluitkering naar vooruitontvangen bedragen. De voorzieningen met bestemde middelen betreffen regelingen die in principe ultimo 2009 zijn beeindigd. Het saldo van deze voorzieningen met doeluitkering wordt conform de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording verantwoord onder de vlottende passiva. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen (x € 1.000) Gewaarborgde geldleningen
Boekwaarde 31-12-2009
Boekwaarde 31-12-2008
777.037
768.988
ProgrammaREKENing
285
Staat van de reserves en voorzieningen Fcl 70.909.
Naam reserve/voorziening
Saldo begin dienstjaar 2009
Rekeningsaldo vorig dienstjaar
33.540.364
-46.277.930
Algemene reserves 000
Algemene reserve
001
Algemene reserve BGS
900.000 34.440.364
Bestemmingsreserves
286
100
Reserve afschrijvingen
3.300.300
102
Reserve instandhouding schiedams erfgpoed
104
Reserve rente BWS
1.015.670
105
Reserve BWS soc. huurwoningen c.a.
1.384.280
107
Reserve onderwijs (incl. contractmanagement)
5.658.400
109
Reserve beeldende kunst
244.289
112
Reserve parkeren
552.468
113
Reserve contractmanagement CES diversen
115
Reserve renteschommelfonds
2.400.000
118
Reserve schuldvrij maken erfpachtgronden
1.603.452
10.600
31.961
120
Reserve culturele activiteiten
122.734
121
Reserve BTW oude activa
317.710
122
Reserve inkomensdeel WWB
123
Reserve evenementengarantiefonds
125
Reserve fractieondersteuning
128
Reserve functieveranderingsgelden VINEX
129
Reserve milieubeheer erfpachtgronden
131
Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten
132
Reserve grondfonds
133
Reserve verplichtingen restwerken metro
135
Reserve aankoop cultuur en historie
136
Reserve herstel openbare infrastructuur
138
Reserve grootonderhoud gem. onroerend goed
2.018.000 76.448 30.000 3.129.041 1.557.821 15.747.975 5.147.432 16.098 4.630 10.195.366 2.300.000
139
Reserve grootonderhoud gem. og kantoorinb. pakket
142
Reserve wet maatschappelijke ondersteuning
100.000
143
Reserve herkeuring huisbrandolietanks
144
Reserve subsidie Liduinabasiliek
148
Reserve deelnemingen
149
Reserve waterfront
150
Reserve afbouw ontsluitingspad Sveaholm
151
Reserve omgevingswerken realisatie Sveaparken
745.390
152
Reserve bijzondere bijstand
371.100
154
Reserve vastgoedbeheer binnenstad
155
Reserve formatieuitbreiding Samen Schiedam
156
Reserve onderhoud verkeersinstallaties
4.058.551 62.984 697.173 3.593.677 66.000 20.000
9.828.059 768.900 2.193.430
-46.277.930
Vermeerderingen 2009 Rentebijschrijving aan de reserve
Saldo einde dienstjaar 2009
Rente
Uit te keren aan
11.593.175
9.951.051
0
6.914.000
0
900.000
Verminderingen 2009
Toevoeging
Onttrekking
34.281.792 0
34.281.792
148.513
2.759.490 6.099
11.593.175
Vermindering ter dekking van afschrijving
0
10.851.051
282.719
5.925.584
Toelichting
144.173 0
10.600
0
6.914.000
453.472
568.297
6.914.000
5.109.376
898.871
5.594.785
6.914.000
60.000
1.212.256
4.506.144
6.914.000
28.800
78.800
194.289
6.914.000
1.464.844
2.017.312
0
6.914.000
31.961
0
6.914.000
1.370.000
1.030.000
6.914.000
1.603.452
6.830.201
90.000
32.734
6.914.000
331.500
0
13.790
2.018.000
0
70.000
6.448 30.000
6.914.000
265.239
2.863.802
6.914.000
307.821
1.250.000
267.236
200.000
15.815.211
205.123
5.147.432
205.123
6.914.000
6.830.201
16.098
0
6.914.000
45.500
50.130
0
6.914.000
364.000
1.578.837
8.980.529
6.914.000
601.321
1.698.679
6.914.000
794.619 32.727
125.794
100.000
0
6.914.000
1.305.639
3.547.531
6.914.000 6.914.000
62.984
0
364.900
365.000
1.637.777
1.955.900
6.914.000
66.000
6.914.000
20.000
6.914.000
472.038
399.146
6.914.000
207.700
163.400
6.914.000
4.417.801
5.410.258
632.100
136.800
6.914.000
47.942
2.145.488
6.914.000
ProgrammaREKENing
287
Fcl 70.909.
Naam reserve/voorziening
157
Reserve actualisatie bestemmingsplannen
158
Reserve verkiezingen
159
Reserve dienstverleningsconcept
160
Reserve extra inzet begroting 2009
164
Reserve rechtmatigheid
165
Reserve verhuizing/huisvesting Filmhuis
166
Reserve algemene uitkering/bestuursakkoord
168
Reserve centra voor jeugd en gezin onderdeel JGZ
169
Reserve centra voor jeugd en gezin onderdeel WMO
170
Reserve sportfonds
0
171
Reserve personeelsvoorziening
0
172
Reserve volkshuisvestingfonds
0
173
Reserve restzettingen SVEA-parken
0
174
Reserve riolering Bestemmingsreserve BGS (in administratie BGS) Totaal bestemmingsreserves
TOTAAL RESERVES
288
Saldo begin dienstjaar 2009
Rekeningsaldo vorig dienstjaar
500.000 49.000 554.127 0 292.229 25.000 910.850 65.250 186.368
0 2.793.236
494.832
84.745.998
494.832
119.186.363
-45.783.098
Vermeerderingen 2009 Rentebijschrijving aan de reserve
Verminderingen 2009
Toevoeging
Onttrekking
Vermindering ter dekking van afschrijving
218.335
Saldo einde dienstjaar 2009
Toelichting Rente
Uit te keren aan
281.665
6.914.000 6.914.000
49.000
0
1.210.000
1.125.737
638.390
6.914.000
7.391.000
5.066.000
2.325.000
6.914.000
69.871
222.358
6.914.000
50.000
6.914.000
25.000 1.542.900
2.122.500
331.250
6.914.000
27.473
65.250
27.473
6.914.000
8.414
186.368
8.414
6.914.000
1.310.000
1.310.000
6.914.000
1.036.078
1.036.078
6.914.000
875.000
875.000
6.914.000
1.250.000 5.279.180
1.250.000
6.914.000
2.256.935
3.022.245
6.914.000
397.316
2.890.752
6.914.000
195.030
31.185.926
37.555.843
282.719
78.783.225
0
195.030
65.467.718
49.149.018
282.719
89.634.276
0
ProgrammaREKENing
289
Fcl 70.909.
Naam reserve/voorziening
Saldo begin dienstjaar 2009
Vermeerderingen 2009 Toevoeging
Voorzieningen GSB 502
Voorziening GSB - ISV / grootschalig groen
1.247.571
503
Voorziening GSB - ISV / bodemsanering
1.216.774
505
Voorziening ISV - funderingsproblematiek
506
Voorziening GSB SIV
13.717.812
1.848.566
12.359.261
5.000
507
Voorziening GSB fysiek
508
Voorziening GSB Economie
509
Voorziening oudkomers bdu SIV 2005-2009
510
Voorziening sociale actie Nieuwland/Groenoord Totaal voorzieningen GSB
755.959
1.177.222 139.244 5.371
160.786
30.619.214
2.014.352
Voorzieningen verlies ed 601
Voorziening De Vernieuwde Stad
5.828.848
603
Voorziening dubieuze debiteuren
2.200.000
604
Voorziening 40% van vorderingen cliënten
605
Voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitatie
607
Voorziening bcf
1.760.000
610
Voorziening garanties verkoop aandelen NV AVR
3.149.535
6.538.242
200.000
51.847.679
5.589.805
612
Voorziening samen Schiedam
152.583
615
Voorziening WOG
431.200
616
Voorziening herbouw pand Broersveld 140-144
332.300
617
Voorziening Toernooiveld Totaal voorzieningen verlies ed
85.967
1.000.000
450.000 72.690.388
6.875.772
Voorziening beklemde middelen
290
701
Voorziening wet inburgering nieuwkomers
402.328
704
Voorziening uitvoering mjp wet bodemsanering
353.980
705
Voorziening geluidskaart en actieplan
407.278
707
Voorziening BOS project Schiedam west
33.454
3.321
708
Voorziening BOS project Woudhoek/Spaland/Svea
49.395
3.321
709
Voorziening BOS project Groenoord
42.715
3.321
711
Voorziening project opvoed- en gezinsondersteuning
89.007
713
Voorziening sei Nieuwland
715
Voorziening geluidsscherm A20
126.254
9.215
-6.486
0
-113.059
717
Voorziening volwasseneneducatie
59.155
719
Voorziening urban house Schiedam Vlaardingen
10.000
722
Voorziening BOS project Schiedam oost
50.792
53.321
723
Voorziening BOS project Schiedam zuid
50.592
53.321
724
Voorziening BOS project Schiedam Nieuwland
40.042
53.187
725
Voorziening inburgering allochtone vrouwen
165.944
730
Voorziening poldervaartroute
218.626
732
Voorziening turn key
733
Voorziening gedeeltelijke terugbetaling wwb inkomen
680.671 3.054.072
1.919.327
Verminderingen 2009
Overboeking naar overlopende passiva
Saldo einde dienstjaar 2009
Toelichting
Vrijval
Aanwending
111.329
554.584
581.658
0
6.914.000
47.229
1.169.545
0
6.914.000
111.329
Rente
Uit te keren aan
742.564
13.395
0
6.914.000
10.936.987
4.629.391
0
6.914.000
5.000.131
7.364.130
0
6.914.000
903.212
274.010
0
6.914.000
139.244
0
6.914.000
166.157
0
18.490.108
14.032.129
0
6.914.000 0
5.828.848
0
6.914.000
640.778
1.645.189
6.914.000
559.486
6.178.756
6.914.000
26.203.917
31.233.567
6.914.000
1.760.000
6.914.000
3.149.535
6.914.000
0
6.914.000
1.431.200
6.914.000
152.583 332.300
0 450.000
0
33.717.912
0
45.848.248
0
402.328
0
0
6.914.000
-98.635
369.723
209.146
6.914.000
0
6.914.000
17.236
19.539
0
6.914.000
16.756
35.960
0
6.914.000
15.529
30.507
0
6.914.000
0
6.914.000
0
6.914.000
0
6.914.000
407.278
89.007 45.220
-42.491
-113.059 59.155
0
6.914.000
10.000
6.914.000
67.747
36.366
0
6.914.000
62.782
41.131
0
6.914.000
91.165
2.064
0
6.914.000
18.062
147.882
0
6.914.000
218.626
0
6.914.000
680.671
0
6.914.000
4.973.399
6.914.000
ProgrammaREKENing
291
Fcl 70.909.
Naam reserve/voorziening
734
Voorziening besteding gelden s.o.s.
736
Voorziening impulsgelden Stedelijke Vernieuwing
740
Voorziening omslagbijdrage regio
899
Voorziening onderwijs Totaal voorziening beklemde middelen
Saldo begin dienstjaar 2009
Vermeerderingen 2009 Toevoeging
1.837 668.200
359.800
2.349.237
239.089
7.294 8.743.835
2.694.717
Voorzieningen tariefegalisatie 609
Voorziening grootonderhoud woonwagencentra
900
Voorziening rioleringswerken
5.279.180
64.608
Totaal voorzieningen tariefegalisatie
5.343.788
0
Voorzieningen arbeidsgerelateerde kosten 608
Voorziening pensioenverplichting wethouders
3.105.537
611
Voorziening nagekomen deel VUT regeling
1.416.592
3.096
Totaal voorzieningen arbeidsgerel. kosten
4.522.129
3.096
59.043
84.000
Voorzieningen BGS (in administratie BGS) Voorziening BGS Nog te bestemmen resultaat Totaal voorzieningen TOTAAL VOORZIENINGEN
292
0 59.043
84.000
121.978.396
11.671.937
Verminderingen 2009 Vrijval
Aanwending
Overboeking naar overlopende passiva
1.837 1.027.800
200
633.795 409.115
Saldo einde dienstjaar 2009
0
6.914.000
1.954.531
8
7.286
0
1.606.619
7.147.077
64.608
0 0 0
174.587 644.214 174.587
644.214
Uit te keren aan 6.914.000
2.275.741
0
Rente
0
5.279.180 5.343.788
Toelichting
0
112.887
0
0
6.914.000 6.914.000 0
2.930.950
6.914.000
775.475
6.914.000
3.706.425
0
30.156
6.914.000
0
6.914.000
0
112.887
0
30.156
0
6.038.819
55.240.862
15.638.748
56.731.905
0
ProgrammaREKENing
293
Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen 000. Algemene reserve Doel:
De algemene reserve is bedoeld als zekerheid bij financiële noodsituaties. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt het voordelig of het nadelig saldo respectievelijk in de algemene reserve gestort of onttrokken. Bij het opstellen van de begroting kan over 1/30 gedeelte van de reserve worden beschikt zonder dat er sprake is van een niet sluitende begroting.
Raadsbesluit:
VR 58/1993 Herindeling/opheffing reserves. Saldo 01-01-2009
33.540.364
Bestemming resultaat jaarrekening 2008
-46.277.930 -12.737.566 0
Rentebijschrijving
-12.737.566 Vermeerderingen Primaire begroting 2009 VR 129/2008 Overname economische eigendom openbare verlichting van de ONS groep B&W besluit nr. 5 d.d. 24-04-2009 BDU SIV 2009 VR 63/2009 Zomernota 2010, diverse mutaties excl. taakstellende bezuiniging grondexploitaties VR 63/2009 Zomernota 2010, vrijval ISV-1 VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, taakstellende bezuiniging grondexploitaties B&W besluit nr. 20 d.d. 27-10-2009 jaarrekening 2008 ROGplus
400.000 1.081.220 1.811.296 13.896.342 400.475 16.392.695 299.764 34.281.792
Verminderingen Primaire begroting 2009
8.430.600
B&W besluit nr. 21 d.d. 29-07-2008 Doorstart Artotheek naar CBK (VR 2009/54 fin.rapp.1e kwartaal)
60.000
VR 2/2009 Stategische kadernota Sportbeleid 2009 - 2014 “Een Leven Lang Sporten en Bewegen”
500.000
VR 62/2009 Vaststellen programmarekening 2008 overheveling budgetten VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, taakstellende bezuiniging grondexploitaties
2.314.300 288.275 11.593.175
Saldo 31-12-2009
9.951.051
001. Algemene reserve BGS Doel:
Reserve bestaat uit een 25% gedeelte welke vrij te besteden is en een 75% gedeelte egalisatiereserve.
Raadsbesluit:
VR 228/1988 Contractmanagement-budgetfinanciering BGS. Saldo 01-01-2009
294
900.000
Rentebijschrijving
0
Saldo 31-12-2009
900.000
100. Afschrijvingen Doel:
Het reserveren van bestemde middelen bedoeld voor het dekken van kapitaallasten van investeringen.
Raadsbesluit:
BBV. Saldo 01-01-2009
3.300.300
Rentebijschrijving
126.200
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, extra rente dotatie
22.313 3.448.813
Vermeerderingen VR 136/2008 Huisvestingsvoorziening onderwijs 2009
524.490
VR 74/2009 Realisatie cultuurverzamelgebouw Wennekerpand
2.105.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, kapitaallasten t.b.v. vervangende woonwagen
130.000 2.759.490
Verminderingen Begroting 2009, Uitbeiding Pr. Beatrixlaan 18-20
84.136
Begroting 2009, Verbouwing 4e en 6e etage Stadskantoor (dekking AR)
7.061
Begroting 2009, Verbouwing 7e en 8e etage Stadskantoor (dekking AR)
13.041
Begroting 2009, Verbouwing 2e en 3e etage Stadskantoor (dekking AR)
21.735
Begroting 2009, Verbouwing 12e, 13e en 14e etage Stadskantoor (dekking AR)
29.788
Begroting 2009, Asbestsanering trappenhuis (algemene reserve)
21.903
Begroting 2009, Stadserf Theatervoorzieningen luchtbehandeling (RBW) Begroting 2009, Stadserf Voorzieningen toegankelijkheid mindervaliden (reserve WVG) Begroting 2009, Stedelijk Museum Restauratie (inkomsten van het Rijk)
784 426 33.510
Begroting 2009, Herinrichting Stedelijk Museum
11.585
Begroting 2009, Uitbreiding Stedelijk Gymnasium
42.000
Vervanging computers 2008
15.525
Basisschool De Vlinder, aanschaf onderwijsleerpakket en meubilair
1.225 282.719
Saldo 31-12-2009
5.925.584
102. Reserve Instandhouding Schiedams erfgoed Doel:
Het reserveren van opbrengsten uit de verkoop van waarborgzegels voor Schiedamse jenever en moutwijn voor het behoud/herstel van het Schiedams historisch erfgoed.
Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009
10.600 0
Rentebijschrijving
10.600 Vermeerderingen Primaire begroting VR 63/2009 Zomernota 2010
5.300 -5.300 0
Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010
10.600 10.600
Saldo 31-12-2009
0
ProgrammaREKENing
295
104. Reserve rente BWS Doel:
Opvangen van de risico’s renteschommelingen.
Raadsbesluit:
VR 153/1992 Verdeelbesluit c.a. BWS-middelen 1992. Saldo 01-01-2009
1.015.670 0
Rentebijschrijving Saldo rekening courant 31-12-2009
1.015.670
Vermeerderingen Begroting 2009/werkelijke opgave Rotterdam
6.099 6.099
Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010
300.000
Begroting 2009/werkelijke opgave Rotterdam
153.472 453.472
Saldo 31-12-2009
568.297
105. Reserve BWS sociale huurwoningen ca. Doel:
Opvangen van de risico’s renteschommelingen.
Raadsbesluit:
VR 153/1992 Verdeelbesluit c.a. BWS-middelen 1992. Saldo 01-01-2009
1.384.280 0
Rentebijschrijving
1.384.280 Vermeerderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, afkoop woninggebonden subsidies
5.109.376 5.109.376
Verminderingen Begroting 2009/werkelijke opgave Rotterdam
719.274
VR 37/2009 Drie woonwagenstandplaatsen Schiekade
150.000
VR 54/2009 Financiële rapportage 1e kwartaal 2009 Bijdrage st. Woonpromotie 2009
39.716
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, kapitaallasten vervangende tweedehands woonwagen
130.000
Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten, Drie woonwagenstandplaatsen Schiekade
-140.119 898.871
Saldo 31-12-2009
5.594.785
107. Reserve onderwijs Doel:
Reserveren van overschotten t.b.v. de onderwijshuisvesting.
Raadsbesluit:
Onbekend (vaststelling jaarrekening). Saldo 01-01-2009
5.658.400 0
Rentebijschrijving
5.658.400 Vermeerderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, terugbetaling bijdrage Gymnasium
60.000 60.000
Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2009
600.000
VR 136/2008 Huisvestigingsvoorziening onderwijs 2009
612.256 1.212.256
Saldo 31-12-2009
296
4.506.144
109. Reserve beeldende kunst (gemeentelijk deel) Doel:
Uitvoering van het beeldend kunstbeleid. Het fonds is bedoeld om een voorziening op de gemeentebegroting te creëren waarmee voorkomen wordt dat er weglekeffecten ontstaan en waardoor het mogelijk wordt projecten met een langere looptijd dan een begrotingsjaar te realiseren.
Raadsbesluit:
VR 179/1994 Hoofdlijnen beelden kunstbeleid 1994-1996. Saldo 01-01-2009
244.289 0
Rentebijschrijving
244.289 Vermeerderingen Primaire begroting 2009
28.800 28.800
Verminderingen Primaire begroting 2009
28.800
VR 138/2008 Onttrekking reserve beeldende kunst t.b.v. realisatie kunstwerk Julianapark
50.000 78.800
Saldo 31-12-2009
194.289
112. Reserve parkeren Doel:
Egaliseren van het jaarrekeningresultaat op de producten “Parkeren” (214.000), Parkeren Stadswinkel (214.001) en Baten parkeerbelasting.
Raadsbesluit:
VR 178/1995 Parkeerplan binnenstad. Saldo 01-01-2009
552.468 0
Rentebijschrijving
552.468 Vermeerderingen Primaire begroting 2009
1.602.000
VR 63/2009 Zomernota 2010
-58.600
Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk ontvangsten
-78.556 1.464.844
Verminderingen Primaire begroting 2009
706.000
Primaire begroting 2009 salarissen LBB
837.400
VR 63/2009 Zomernota 2010
300.000
VR114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, oninbare vorderingen
85.967
Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk uitgaven
87.945 2.017.312
Saldo 31-12-2009
0
113. Reserve contract management CES (overigen) Doel:
Reserve bestaat uit een 25% gedeelte welke vrij te besteden is en een 75% gedeelte egalisatiereserve. Deze reserve heeft betrekking op de afdeling Cultuur, Bibliotheek, Museum en Archief.
Raadsbesluit:
Geen. B&W-besluit nr. 10 d.d. 10 maart 1998: Contractmanagement CES. Saldo 01-01-2009
31.961 0
Rentebijschrijving
31.961 Verminderingen Werkelijke kosten vrij te besteden gedeelte Vrijval
7.990 23.971 31.961
Saldo 31-12-2009 Deze reserve wordt hiermee afgesloten.
0
ProgrammaREKENing
297
115. Reserve renteschommelfonds Doel:
Het saldo van de kostenplaats Kapitaallasten gaat ten laste/gunste van deze egalisatiereserve.
Raadsbesluit:
VR 58/1993 Herindeling/opheffing reserves. Saldo 01-01-2009
2.400.000 0
Rentebijschrijving
2.400.000 Verminderingen Primaire begroting 2009 VR 63/2009 Zomernota 2010
170.000 1.200.000 1.370.000
Saldo 31-12-2009
1.030.000
118. Reserve schuldvrijmaken erfpachtsgronden Doel:
Deze reserve is ingesteld om in de toekomst de kosten te dekken, die voortvloeien uit het beëindigen van erfpachtcontracten. Hierbij moet met name gedacht worden aan het uitbetalen van opstalvergoedingen.
Raadsbesluit:
Onbekend (Vaststelling jaarrekening). Saldo 01-01-2009
1.603.452
Rentebijschrijving
0
Saldo 31-12-2009
1.603.452
120. Reserve culturele activiteiten Doel:
Het reserveren van incidentele bijdragen van derden als bijdrage aan bepaalde of nog te bepalen culturele activiteiten binnen de gemeente.
Raadsbesluit:
Onbekend. Saldo 01-01-2009
122.734 0
Rentebijschrijving
122.734 Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010
50.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, onderzoek Historische Collectie
40.000 90.000
Saldo 31-12-2009
32.734
121. Reserve BTW oude activa Doel:
Compenseren van de nadelen van de invoering van het BTW-compensatiefonds.
Raadsbesluit:
2002 (Vaststelling begroting 2003). Saldo 01-01-2009
317.710
Rentebijschrijving
13.800
VR 63/2009 Zomernota 2010
-13.800
VR114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, correctie teveel onttrokken
13.790 331.500
Verminderingen Primaire begroting 2009
331.500 331.500
Saldo 31-12-2009 Deze reserve wordt hiermee afgesloten.
298
0
122. Reserve Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand Doel:
Dekking van het financiële risico van hogere uitgaven op basis van de Wet werk en bijstand dan de vergoeding daarvoor van het rijk. De omvang van de reserve bedraagt 15% van het toegekende budget Wwb-inkomensdeel.
Raadsbesluit:
2004 (Jaarrekening 2003). Saldo 01-01-2009
2.018.000 0
Rentebijschrijving
2.018.000 Verminderingen VR 54/2009 Financiële rapportage 1e kwartaal 2009 Uitkeringen en inkomsten i.h.k.v. WWB
2.018.000 2.018.000
Saldo 31-12-2009
0
123. Reserve evenementengarantiefonds Doel:
Dekken van onvoorziene risico’s bij evenementen waarvoor de gemeente een subsidiebijdrage verstrekt heeft.
Raadsbesluit:
Geen. B&W-besluit nr. 10 d.d. 29 juli 2003. Saldo 01-01-2009
76.448
Rentebijschrijving
3.300
VR 63/2009 Zomernota 2010
-3.300 76.448
Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010
70.000 70.000
Saldo 31-12-2009
6.448
125. Reserve Raadsfractieondersteuning Doel:
Reservering van het overschot op de subfunctie Fractie Ondersteuning (fcl 60006020). De reserve mag niet groter zijn dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam.
Raadsbesluit:
VR 13/2003: Fractieondersteuning en ambtelijke ondersteuning. Saldo 01-01-2009
30.000
Saldo 31-12-2009
30.000
128. Reserve functieveranderingsgelden VINEX Doel:
Het beschikbaar houden van gelden van de stadsregio voor activiteiten VINEX.
Raadsbesluit:
VR 113/1995 VINEX B&W-besluit nr. 28 d.d. 27 februari 1996: VINEX. Saldo 01-01-2009
3.129.041 0
Rentebijschrijving
3.129.041 Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Particuliere woningverbetering project Werk aan de Winkel
200.000
Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk uitgaven
65.239 265.239
Saldo 31-12-2009
2.863.802
129. Reserve milieubeheer erfpachtgronden Doel:
Het dekken van kosten voor bodemsanering in geval van het beëindigen van erfpachtovereenkomsten.
Raadsbesluit:
Onbekend (Vaststelling jaarrekening). Saldo 01-01-2009
1.557.821 69.800
Rentebijschrijving
-69.800
VR 63/2009 Zomernota 2010
1.557.821 Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010
307.821 307.821
Saldo 31-12-2009
1.250.000
ProgrammaREKENing
299
131. Reserve compensatie vm erfpachtinkomsten Doel:
Het via de rente over de reserve, compenseren van de wegvallende erfpachtinkomsten wegens de omzetting van erfpacht naar eigendom.
Raadsbesluit:
2005 (vaststelling jaarrekenig 2004). Saldo 01-01-2009
15.747.975 0
Rentebijschrijving
15.747.975 Vermeerderingen Primaire begroting 2009 Conversie 1e t/m 4e kwartaal 2009
200.000 67.236 267.236
Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Lagere inkomsten erfpachtgronden
200.000 200.000
Saldo 31-12-2009
15.815.211
132. Reserve grondfonds Doel:
Reserveren van de opbrengst uit de verkoop van percelen grond wat niet noodzakelijk is voor compensatie van wegvallende erfpachtinkomsten.
Raadsbesluit:
2005 (Jaarrekening 2004). Saldo 01-01-2009
5.147.432
Rentebijschrijving
322.700
VR 63/2009 Zomernota 2010
-322.700 5.147.432
Vermeerderingen Primaire begroting 2009 VR 63/2009 Zomernota 2010 Conversie 1e t/m 4e kwartaal 2009
249.000 -249.000 205.123 205.123
Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010 VR 76/2009 Berap 2009 Werkbudget Economische zaken VR 114/2009, financiële rapportage 3e kwartaal 2009, werkbudget Economische zaken
5.147.432 25.000 -25.000 5.147.432
Saldo 31-12-2009
205.123
133. Reserve Verplichtingen restwerk metro Doel:
Reserveren van een in 2005 ontvangen bijdrage van de RET voor het uitvoeren van restwerken die voortvloeien uit de aanleg van de metro Beneluxlijn.
Raadsbesluit:
VR 114/2005 Krediet herinrichting Burg. Honnerlage Gretelaan. Saldo 01-01-2009
16.098 0
Rentebijschrijving
16.098 Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010
16.098 16.098
Saldo 31-12-2009 Deze reserve wordt hiermee afgesloten.
300
0
135. Reserve Aankoop cultuur en historie Doel:
Het aankopen van kunstwerken door het Stedelijk museum.
Raadsbesluit:
Begroting 2006. Saldo 01-01-2009
4.630 0
Rentebijschrijving
4.630 Vermeerderingen Primaire begroting 2009
45.500 45.500
Verminderingen Primaire begroting 2009
45.500
VR 63/2009 Zomernota 2010
4.630 50.130
Saldo 31-12-2009
0
136. Reserve Herstel openbare infrastructuur Doel:
Opvangen van pieken in de meerjaren onderhoudsplanning. Met name grote investeringen veroorzaken pieken en door de vorming van deze reserve is het mogelijk om de lastendruk te spreiden.
Raadsbesluit:
Begroting 2006. Saldo 01-01-2009
10.195.366 0
Rentebijschrijving
10.195.366 Vermeerderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, overloop naar 2010, Speelvoorzieningen Vlinderhoven
164.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, overloop naar 2010, baggeren havens
200.000 364.000
Verminderingen Primaire begroting 2009 ten gunste van de reserve dienstverleningsconcept (nr. 159)
1.098.000
VR 54/2009 Financiële rapportage 1e kwartaal 2009, aanpassen verkeerssituatie Vlaardingerdijk
49.000
VR 76/2009 Berap 2009 Vervanging beschoeiing 2009
160.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, vervangen bovenbouw fietsbrug Hermuspad
65.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, vervangen Erdipalen
35.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, verbeteren toegankelijkheid bushaltes
5.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, start uitvoering masterplan Openbare Verlichting
90.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, start onderhoud straatmeubilair
212.200
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, bijzonder onderhoud vaste bruggen
237.290
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, bestrijding wortelopdrtuk Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten
428.676 -801.329 1.578.837
Saldo 31-12-2009
8.980.529
ProgrammaREKENing
301
138. Reserve Grootonderhoud gemeentelijk onroerend goed Doel:
Reserveren van middelen ter egalisering van de kosten voor het grootonderhoud van vastgoed in gemeentelijk bezit.
Raadsbesluit:
Begroting 2006. Saldo 01-01-2009
2.300.000 0
Rentebijschrijving
2.300.000 Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Onderhoudskosten afdeling ROVG VR 76/2009 Berap 2009 Sloop Nijhofplein Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk kosten, onderhoudskosten ROVG Correctie onttrekking n.a.v. werkelijk kosten, Sloop Nijhofplein
630.000 215.000 -246.120 2.441 601.321
Saldo 31-12-2009
1.698.679
139. Reserve Grootonderhoud gemeentelijk onroerend goed kantoorinbouwpakket Doel:
Het reserveren van middelen ter egalisering van kosten in het grootonderhoud van het kantoorinbouwpakket.
Raadsbesluit:
Begroting 2006. Saldo 01-01-2009
100.000 0
Rentebijschrijving
100.000 Vermindering VR 63/2009 Zomernota 2010
100.000 100.000
Saldo 31-12-2009 Deze reserve wordt hiermee afgesloten.
0
142. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Doel:
Dekking van de implementatiekosten van de wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Raadsbesluit:
VR 71/2005. Saldo 01-01-2009
4.058.551 0
Rentebijschrijving
4.058.551 Vermeerdering VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 Aanpassing uitkering uitvoering WMO VR 63/2009 Zomernota 2010
399.259 -200.000
B&W besluit nr. 20 d.d. 27-10-2009 Jaarrekening 2008 ROGplus
466.639
VR 76/2009 Berap 2009 Aanpassing inkomsten uit de Algemene uitkering uit het gemeentefonds
-77.037
B&W besluit nr. 2 d.d. 27-10-2009 Septembercirculaire inzake algemene uitkering
-34.755
Saldo exploitatie fcl 6.622.000
240.513 794.619
Vermindering Primaire begroting 2009 VR 63/2009 Zomernota 2010 B&W besluit nr. 20 d.d. 27-10-2009 Jaarrekening 2008 ROGplus
100.000 1.000.000 205.639 1.305.639
Saldo 31-12-2009
302
3.547.531
143. Reserve herkeuring huisbrandolietanks Doel:
Bij B&W-besluit d.d. 24 mei 2005 is besloten dat de particuliere huishoudens, die in 1990 hebben meegedaan met de actie tankslag, in de gelegenheid worden gesteld tot het laten herkeuren van de op hun perceel aanwezige huisbrandolietanks. Omdat de kosten hiervan niet geactiveerd mogen worden, is bij het opmaken van de jaarrekening 2005 voor dit doel een reserve ingesteld.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2005. Saldo 01-01-2009
62.984 0
Rentebijschrijving
62.984 Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010
62.984 62.984
Saldo 31-12-2009 Deze reserve wordt hiermee afgesloten.
0
144. Reserve subsidie Liduinabasiliek Doel:
Het rijk heeft in 2005 o.a. de nog aan de gemeente te betalen termijnen op grond van de regeling. Werkgelegenheidsimpuls afgekocht. Deze termijnen werden o.a. aangewend ter dekking van de subsidie aan het parochiebestuur van de basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans. Van de afkoopsom van het rijk is een dusdanig deel gereserveerd dat rekening houdend met jaarlijkse rentebijschrijving de resterende subsidiebedragen uit de reserve kunnen worden betaald. De jaarlijkse bijdrage loopt t/m 2010.
Raadsbesluit:
VR 31/2006. Saldo 01-01-2009
697.173
Rentebijschrijving
30.300
Rentebijschrijving vervallen met de zomernota 2010
-30.300
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, teveel onttrokken en aanpassing aan rente 2010
32.727 729.900
Verminderingen Primaire begroting 2009
364.900 364.900
Saldo 31-12-2009
365.000
148. Reserve Deelnemingen Doel:
Algemene risicoreserve deelnemingen.
Raadsbesluit:
B&W besluit nr. 3 d.d. 07-11-2006: nota reserves en voorzieningen. Saldo 01-01-2009
3.593.677 0
Rentebijschrijving
3.593.677 Verminderingen VR 132/2008 Extra kapitaalstorting Wijkontwikkelingsmaatschappij Groenoord CV VR 63/2009 Zomernota 2010
44.100 1.593.677 1.637.777
Saldo 31-12-2009
1.955.900
149. Reserve Waterfront Doel:
Om de bij het B&W-besluit van 2004 beschikbaar gestelde middelen t.b.v. vaststelling haalbaarheidsrapportage waterfront en opstellen masterplan voor dit doel te reserveren.
Raadsbesluit:
VR 112/2006: berap II voorstel 21. Saldo 01-01-2009
66.000
Rentebijschrijving
0
Saldo 31-12-2009
66.000
ProgrammaREKENing
303
150. Reserve afbouw ontsluitingspad Sveaholm Doel:
Om de door Midgard Beheer BV gestorte bijdrage t.b.v. de afbouw ontsluitingspad vanaf de Slimme Watering voor de nog te ontwikkelen sportzaal voor dit doel beschikbaar te houden.
Raadsbesluit:
VR 112/2006: berap II. Saldo 01-01-2009
20.000
Rentebijschrijving
0
Saldo 31-12-2009
20.000
151. Reserve omgevingswerken realisatie SVEAparken Doel:
Om het door Kommum BV uitgekeerde dividend deelneming Sveaparken conform het B&W-besluit nr. 4 d.d. 5 november 2002, beschikbaar te houden voor omgevingswerken realisatie Sveaparken.
Raadsbesluit:
VR 112/2006: berap II. Saldo 01-01-2009
745.390 0
Rentebijschrijving
745.390 Vermeerdering Bijdrage GEM Bovenwijkse voorzieningen
125.794 125.794
Verminderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, onderhoudskosten SVEAparken correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten
380.000 92.038 472.038
Saldo 31-12-2009
399.146
152. Reserve Bijzondere bijstand Doel:
Het beschikbaar hebben van middelen t.b.v. niet voorziene c.q. nieuwe activiteiten i.h.k.v. bijzondere bijstand.
Raadsbesluit:
VR 112/2006 Berap II voorstel 14. Saldo 01-01-2009
371.100 0
Rentebijschrijving
371.100 Verminderingen Primaire begroting 2009 VR 49/2009 Derde wijziging maatregelenverordening NWN 2004 en financiering uitvoeringskosten SVB B&W besluit nr. 12 d.d. 10.06.2008 PvA implementatie armoedebeleid 2009 VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, maatregelen armoedenota
9.700 38.000 60.000 100.000 207.700
Saldo 31-12-2009
304
163.400
154. Reserve Vastgoed binnenstad Doel:
Verbeteren van de vastgoedsituatie (= technische staat bebouwing, haalbaarheid projecten, omgevingskwaliteit en het investeringsklimaat) in de Schiedamse binnenstad. Zowel door te investeren in vastgoed en het stimuleren van de verbetering daarvan, als door het creëren van gunstiger vestigings- en investeringsomstandigheden.
Raadsbesluit:
VR 51/2007 Instellen reserve Vastgoed Binnenstad. Saldo 01-01-2009
9.828.059
Rentebijschrijving
454.500
Rentebijschrijving vervallen met zomernota 2010
-454.500 9.828.059
Verminderingen Primaire begroting 2009, werk aan de winkel
205.500
B&W besluit nr. 11 d.d. 17.03.2009 Heroriëntatie op de Koemarkt (VR 2009/54 fin.rapp.1e kwartaal)
20.000
VR 74, d.d. 2 september 2009, realisatie cultuurverzamelgebouw Wennekerpand
775.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, dekking bouwgrondexploitatie Binnenstad
3.500.000
VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, werkbudget verbeteren functioneren binnenstad Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven begroting, werk aan de winkel
200.000 12.801
Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven Heroriëntatie Koemarkt
-20.000
Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven bouwgrondexploitatie Binnenstad
-1.189.870
Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven verbeteren functioneren binnenstad
13.349
Correctie onttrekkking n.a.v. werkelijke uitgaven afboeken boekwaarde Monopole per 31-12-2009
901.021 4.417.801
Saldo 31-12-2009
5.410.258
155. Reserve Formatieuitbreiding Samen Schiedam Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009
768.900 0
Rentebijschrijving
768.900 Verminderingen Primaire begroting 2009
632.100 632.100
Saldo 31-12-2009
136.800
156. Reserve Onderhoud verkeersinstallaties Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009
2.193.430 0
Rentebijschrijving
2.193.430 Verminderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, Verkeersinstallatie Schiedamseweg/Damlaan Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten
41.000 6.942 47.942
Saldo 31-12-2009
2.145.488
ProgrammaREKENing
305
157. Reserve Actualisatie bestemmingsplannen Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009
500.000 0
Rentebijschrijving
500.000 Verminderingen VR 76/2009 Bestuursrapportage 2009 Onttrekking reserve actualisering bestemmingsplannen
275.000
Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten
-56.665 218.335
Saldo 31-12-2009
281.665
158. Reserve verkiezingen Doel:
Aanwenden voor het houden van verkiezingen met een rood potlood en/of voor de toekomstige aanschaf van de nog te ontwikkelen nieuwe stemapparatuur.
Raadsbesluit:
VR 152/2007. Saldo 01-01-2009
49.000 0
Rentebijschrijving
49.000 Verminderingen VR 63/2009 Zomernota 2010
24.000
VR 114/2009 financiële rapportage 2009, aanschaf nieuwe stemhokjes
25.000 49.000
Saldo 31-12-2009 Deze reserve wordt hiermee afgesloten.
0
159. Reserve Dienstverleningsconcept Doel:
De financiering van de voorbereidingskosten en concretisering van het dienstverleningsconcept.
Raadsbesluit:
VR 122/2008 Berap 2008 II. Saldo 01-01-2009
554.127 0
Rentebijschrijving
554.127 Vermeerderingen Primaire begroting 2009
1.210.000 1.210.000
Verminderingen Organisatieaanpassingen 2009-I (b&w besluit nr. 3 d.d. 14.04.2009) (VR 2009/76 Berap 2009)
126.419
VR 114/2009, Organisatieaanpassingen 2009-2 (b&w besluit nr. 5 d.d. 22.09.2009)
220.211
VR 114/2009 financiële rappportage 2009/3, loonkosten medewerkers Masterplan VR 114/2009 financiële rappportage 2009/3, overige kosten Masterplan Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten
66.390 1.351.000 -638.283 1.125.737
Saldo 31-12-2009
306
638.390
160. Reserve Extra inzet begroting 2009 Doel:
Financiering extra inzet begroting 2009.
Raadsbesluit:
VR 63/2008 Zomernota 2009. Saldo 01-01-2009 0
Rentebijschrijving
0 Vermeerderingen Primaire begroting 2009
7.391.000 7.391.000
Verminderingen Primaire begroting 2009 Extra inzet Implementatie basisregistratie adressen enz. Primaire begroting 2009 Extra inzet Europa Primaire begroting 2009 Extra inzet Waterstructuurplan Primaire begroting 2009 Extra inzet Beheersplan buitenruimte Primaire begroting 2009 Extra inzet Opknappen Fabriplein
171.000 25.000 50.000 2.000.000 200.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Herontwikkeling Hof van Spaland
50.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Aanvullend budget aanleg Tramplus binnenlus
75.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Station Kethel aanleg keerlus
75.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Hoekse lijn
75.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Stadsvisie uitvoeringsprogramma
120.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Herijking sportnota
100.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Groot onderhoud sportaccommodaties
300.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Mi kas nobo
110.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Voortzetting BOS projecten
150.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Jeugd interventie team
240.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Uitvoering speelruimteplan
160.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Tijdelijke huisvesting Ababil 2009 en 2010
500.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Uitvoering Lokaal sociaal akkoord Primaire begroting 2009 Extra inzet Meerjaren uitvoering economisch beleid Primaire begroting 2009 Extra inzet Formatieuitbreiding Vastgoed en Grondzaken Primaire begroting 2009 Extra inzet Uitbreiding LBB 3 straatcoaches Primaire begroting 2009 Extra inzet Project overbewoning Primaire begroting 2009 Extra inzet Omvorming strook iepen zwembad Groenoord Primaire begroting 2009 Extra inzet Implementatie cradle-to-cradle principe
50.000 100.000 80.000 100.000 85.000 30.000 100.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Actieplan luchtkwaliteit
60.000
Primaire begroting 2009 Extra inzet Gecombineerde aanslag en autom. incasso
60.000 5.066.000
Saldo 31-12-2009
2.325.000
164. Reserve Rechtmatigheid Doel:
Financiering project rechtmatigheid 2008-2010.
Raadsbesluit:
VR 76/2008 Aanpassing Zomernota 2009. Saldo 01-01-2009
292.229 0
Rentebijschrijving
292.229 Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Project rechtmatigheid afdeling Control
150.000
Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke uitgaven
-80.129 69.871
Saldo 31-12-2009
222.358
ProgrammaREKENing
307
165. Reserve Verhuizing/huisvesting Filmhuis Doel:
Financiering van de verhuizing/huisvesting van het Filmhuis.
Raadsbesluit:
VR 122/2008 Berap 2008 II. Saldo 01-01-2009
25.000 0
Rentebijschrijving
25.000 Vermeerderingen VR 76/2009 Berap 2009 Storting bestemmingsreserve huisvesting filmhuis
25.000 25.000
Saldo 31-12-2009
50.000
166. Reserve Algemene uitkering/bestuursakkoord Doel:
Uitvoering van o.a. wijkactieplannen.
Raadsbesluit:
VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 inzake algemene uitkering uit het gemeentefonds. Saldo 01-01-2009
910.850 0
Rentebijschrijving
910.850 Vermeerderingen VR 121/2008 Septembercirculaire 2008 inzake algemene uitkering uit het gemeentefonds
1.542.900 1.542.900
Verminderingen B&W besluit nr. 2 d.d. 20.01.2009 Aanpassing raadsvoorstel Inzet extra Vogelaargelden WAP Nieuwland 2009 VR 76/2009 Berap 2009 Aanpassing inkomsten uit de Algemene uitkering uit het gemeentefonds
1.953.750 168.750 2.122.500
Saldo 31-12-2009
331.250
168. Reserve Centra voor Jeugd en Gezin onderdeel JGZ Doel:
Dekking van de kosten met betrekking tot jeugdgezondheidszorg.
Raadsbesluit:
VR 122/2008 Berap 2008 II. Saldo 01-01-2009
65.250 0
Rentebijschrijving
65.250 Vermeerderingen Saldo exploitatie fcl 6.715.000
27.473 27.473
Verminderingen B&W besluit nr. 10 d.d. 10-11-2009 Aanvullende subsidieverlening 2008 en vaststelling subsidie 2008 boven de € 100.000 m.b.t. Careyn Jeugd en gezin
65.250 65.250
Saldo 31-12-2009
308
27.473
169. Reserve Centra voor Jeugd en Gezin onderdeel WMO Doel:
Dekking van de kosten terzake van het preventief jeugdbeleid, opvoedondersteuning, alsmede de realisatie van de Centra voor Jeugd en Gezin.
Raadsbesluit:
VR 122/2008 Berap 2008 II. Saldo 01-01-2009
186.368 0
Rentebijschrijving
186.368 Vermeerderingen Saldo exploitatie fcl 6.716.000
8.414 8.414
Verminderingen VR 76/2009 Berap 2009 Onttrekking reserve t.n.v. CJG onderdeel WMO
186.368
Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten
186.368
Saldo 31-12-2009
8.414
170. Reserve Sportfonds Doel: Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009
0
Rentebijschrijving
0 0
Vermeerderingen VR 2/2009 Strategische kadernota Sportbeleid 2009 - 2014 “Een Leven Lang Sporten en Bewegen” t.l.v. de reserve dienstverleningsconcept
810.000
VR 2/2009 Strategische kadernota Sportbeleid 2009 - 2014 “Een Leven Lang Sporten en Bewegen”
500.000 1.310.000
Saldo 31-12-2009
1.310.000
171. Reserve personeelsvoorziening Doel:
Als deelnemer aan het voormalige IZA heeft de gemeente Schiedam een bedrag ontvangen. De gelden vloeien indirect terug naar het personeel door de gemeentebrede projecten: Opleiding en Ontwikkeling, ontwikkelkosten a.g.v. organisatiewijziginen, specialistische kennis m.b.t. verandermanagement.
Raadsbesluit:
VR 114/2009 instellen reserve personeelsvoorziening. Saldo 01-01-2009
0
Rentebijschrijving
0 0
Vermeerderingen VR 114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, instellen reserve personeelsvoorziening
1.036.078 1.036.078
Saldo 31-12-2009
1.036.078
172. Reserve Volkshuisvestingfonds Doel:
Uitvoering beleidsnota/plan.
Raadsbesluit:
VR107, Oprichten Volkshuisvestingfonds. Saldo 01-01-2009
0
Rentebijschrijving
0 0
Vermeerderingen VR 107/2009 Oprichten Volkshuisvestingfonds
875.000 875.000
Saldo 31-12-2009
875.000
ProgrammaREKENing
309
173. Reserve restzettingen SVEA-parken Doel:
Ontvangen vergoeding van de GEM Sveaparken reserveren voor eventuele restzettingen.
Raadsbesluit:
VR 114/2009. Saldo 01-01-2009
0
Rentebijschrijving
0 0
Vermeerderingen VR114/2009, financiële rapportage 3e kw. 2009, ontvangen vergoeding van GEM t.b.v. eventuele restzettingen
1.250.000 1.250.000
Saldo 31-12-2009
1.250.000
174. Reserve riolering Doel:
Voor bestemming van het jaarlijks exploitatieresultaat op rioleringen. Hiermee blijft jaarlijks inzichtelijk wat het resultaat op riolering is.
Raadsbesluit:
VR 7/2009 Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013. Saldo 01-01-2009
0
Rentebijschrijving
0 0
Vermeerderingen De voorziening Riolering voldoet niet aan de huidige eisen van het BBV.
5.279.180
Het bedrag wordt na bestemming gestort in deze reserve 5.279.180 Verminderingen Saldo product rioleringbeheer en riolering heffingen Investeringen die i.v.m. de huidige regelgeving t.l.v. de exploitatie komen.
653.144 1.603.791 2.256.935
Saldo 31-12-2009
3.022.245
502. Voorziening GSB - ISV / grootschalig groen Doel:
In de voorziening GSB/ISV en grootschalig groen zijn de inkomsten verantwoord inzake de wet Stedelijke Vernieuwing welke in werking is getreden per 1 december 2000. De ontvangsten van het rijk worden in de voorziening gestort, de uitgaven voor projecten op grond van B&W- en raadsbesluiten worden ten laste van deze voorziening gebracht. De bestedingen vinden plaats op basis van bovengenoemde raadsbesluiten. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar de ISV-3 periode 2010-2014. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 118/1999 Vaststelling Schiedams Meerjaren Ontwikkelings Programma 2000-2004. Saldo 01-01-2009
1.247.571
Verminderingen B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 Vrijval ISV-I 2009 Uitvoering speelruimteplan 2009
15.832
B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 Vrijval ISV-I 2009 Waterstructuurplan
21.437
B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 Vrijval ISV-I 2009 Kwaliteitsimpuls Margriethal
47.531
B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 Vrijval ISV-I 2009 Herprofilering Parkweg midden
26.528
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Wijkplan Schiedam zuid
28.882
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Wijkplan west Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Monumenten (vooroorlogse woningvoorraad) Land van Belofte, voorbereidingskosten
15.000 509.518 1.185 665.913
Subtotaal 31-12-2009 Overboeking naar overlopende passiva Saldo 31-12-2009 De voorziening wordt hiermee afgesloten
310
581.658 -581.658 0
503. Voorziening GSB - ISV / bodemsanering Doel:
In de voorziening GSB ISV bodemsanering is dat deel van de ISV uitkeringen van het rijk verantwoord dat betrekking heeft op bodemsanering. Basis is de brief van het ministerie van BZK van 21 juli 2000 waarover het college van B&W besloot op 28 november 2000 (nr. 3). De ontvangsten van het rijk zijn in de voorziening gestort, de uitgaven van projecten op grond van B&W- en raadsbesluiten zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar de ISV-3 periode 2010-2014. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
Geen. B&W - besluit nr. 3 28 november 2000 Goedkeuring aanvulling MOP/bestemming extra ISV middelen. Saldo 01-01-2009
1.216.774
Verminderingen (Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009) ISV-1 Bodemsanering, geboekte kosten
47.229 47.229
Subtotaal 31-12-2009
1.169.545
Overboeking naar overlopende passiva
-1.169.545
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
505. Voorziening ISV - funderingsproblematiek Doel:
In de voorziening GSB ISV funderingsherstel zijn de inkomsten verantwoord inzake de bijdrageregeling excessieve funderingsproblematiek, brief ministerie VROM d.d. 11 mei 2001. De ontvangsten van het rijk zijn in de voorziening gestort, de uitgaven van projecten op grond van B&W- en raadsbesluiten zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
Geen. B&W - besluit nr. 20 d.d. 17 juli 2001 Bijdrage verlening excessieve funderingsproblematiek. Saldo 01-01-2009
755.959
Verminderingen ISV-funderingsproblematiek, geboekte kosten
742.564 742.564
Subtotaal 31-12-2009 Overboeking naar overlopende passiva Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
13.395 -13.395 0
ProgrammaREKENing
311
506. Voorziening GSB - sociaal, integratie en veiligheid Doel:
Dekking GSB SIV uitgaven 2005-2009. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar 2010, met name voor dekking van uitgaven i.h.k.v. inburgering en de wet educatie beroepsonderwijs. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 67/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoeringsprogramma’s MOP 2005-2009. Saldo 01-01-2009
13.717.812
Vermeerderingen Herbestemming GOA gelden Inburgering Overboeking saldo tussenrekening “nog te ontvangen gsb siv”
522.863 36.500 1.289.203 1.848.566
Verminderingen B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 allochtone zorgconsulent
149.466
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 brede school PO
450.000
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 brede school VO
109.394
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 chipreaders preventie fietsendiefstal B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 empowerment vr antilliaanse jm B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 fietslessen vr allochtone vrouwen B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid
6.030 19.990 6.000 1.243.483
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 I have talent
15.000
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 integratie en segregatie in het onderwijs
33.521
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 levensloopvriendelijke wijken
10.580
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 licht blauwe brigade (herbestemde BDU-SIV gelden)
634.695
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 mi kas nobo
126.483
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 OK punten B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 schoolmaatschappelijk werk B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 SDM scholen veiligheid
1.890 195.200 35.000
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 secundaire opleiding tot sportstew
81.000
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 sr. welzijn vr. ouderenadviseur
60.000
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 tijdelijke co centra jeugd en gezin
50.000
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 uitbreiding jongerenwerk met 2 fte
99.981
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 uitbreiding leerplicht met 0,2 fte
12.000
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 24 uurs opvang/lokaal zorgwerk Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Aanpak jeugdige veelplegers Aanpak volwassen veelplegers Doorontwikkeling wmo zorgloket
70.400 214.140 32.195 4.914
Gemeentelijke makelaarsfunctie maatschappelijke stage
43.726
Jongerenconferentie
13.256
Justitieel casemanagement
15.740
Mantelzorg
44.632
Proceskosten Project huishoudelijk geweld Registratiesysteem interventieteam
85.955 118.002 36.202
Regulier peuterspeelzaalwerk
312.438
Steekwerende vesten, digitale portofoons, uniformen
114.740
Update clientvolgsysteem persoongerichte aanpak
35.000
Veiligheidshuis Schiedam
223.447
Voortijdig schoolverlaten voortgezet onderwijs
330.000
Website jong geluid
312
25.000
B&W besluit nr. 5 d.d. 21-04-2009 BOS impuls
8.440
Wijkzorgteam
145.364
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, uitgaven lichtblauwe brigade
250.000
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, schoolmaatschappelijk werk
45.000
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, Ouders en peuters op straat/TOS
51.900
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, integratieactiviteiten etnische minderheden
93.000
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, tijdelijke voorzieningen jongeren Noord
115.200
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, sluitende aanpak jongeren risicosignaleringssysteem
11.082
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, ambulant jongerenwerk
250.000
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, peuterspeelzaalwerk
120.000
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, aanpak huishoudelijk geweld
75.000
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, inhuur extra toezichthouders
80.692
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, projectsubsidie pilot ouderenmishandeling
24.530
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, kleding en bedrijfskleding lichtblauwe brigade
53.894
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, opleiding en vorming lichtblauwe brigade
36.445
B&W besluit nr. 7 d.d. 23-03-2010, uitvoeringskosten inburgering 2007, 2008 en 2009
265.981
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Aanpak overgewicht 0 - 19 jarigen
117.000
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Ambulant jongerenwerk
120.000
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Extra veiligheid
93.900
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Gebiedsgerichte aanpak
24.116
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Inburgering
770.599
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Lichtblauwe brigade
144.075
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Maatschappelijke opvang in sociaal pension Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Mentoraatsprojecten Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Pak je kans Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Schooladoptie
50.491 157.300 57.778 8.538
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak Nieuwland
6.975
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak Nieuwland
25.000
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak oost
304.890
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak west
36.706
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Sociale wijkaanpak zuid Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Thuis op straat
58.701 288.000
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 veilig uitgaan
15.501
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Veilige school
17.192
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Veiligheid en bedrijfsleven Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Volwasseneneducatie Dekking saldo voorziening GSB-SIV project sociale actie Nieuwland/Groenoord (vz. 510)
36.657 1.868.864 48.675 10.936.987
Subtotaal 31-12-2009 Overboeking naar overlopende passiva Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
4.629.391 -4.629.391 0
ProgrammaREKENing
313
507. Voorziening GSB - fysiek 2005-2009 Doel:
Dekking GSB fysiek uitgaven 2005-2009. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar de ISV-3 periode 2010-2014. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 67/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoeringsprogramma’s MOP 2005-2009. Saldo 01-01-2009
12.359.261
Vermeerderingen Bomenfonds afd bor
5.000 5.000
Verminderingen Primaire begroting B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 monitor ISV-2 2008 Fabriplein
4.985
B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 monitor ISV-2 2008 Het Goed
300.000
B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 monitor ISV-2 2008 Hof van Spaland
255.080
B&W besluit nr. 8 d.d. 07-07-2009 monitor ISV-2 2008 Lorentzlaan
60.539
Boterstraat/Herenstraat
14.962
Bomenfonds geluidscherm A20 Bovenlokale afstemming Keurmerk veilig wonen
23.940 175.000 13.409
Proceskosten
80.089
Wbo / kei centrum
21.729
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Aantrekkelijke winkelstraten Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Bachplein Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Beatrixpark Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Beeldkwaliteit historische binnenstad Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Bodem Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Bomenfonds afd. BOR Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Cameratoezicht Prinses Beatrixpark
182.138 2.117 38.626 1.661 189.261 286 631
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Cultuurimpuls pand Monopole
380.000
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Cultuurimpuls Wennekerpand
950.000
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Economische impuls Groenelaan
206.000
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Eduard van Beinumlaan Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Fokusproject
62.331 2.208
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Hargsingel
18.207
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Herstructurering Broersveld
49.782
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Inrichting recreatiegebied Woudhoek
51.058
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Landreplein
367.446
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Ophogen binnenterreinen
131.102
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Oreliopark/Singel
15.438
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Parkweg noord
642.278
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Particuliere woningverbetering
220.583
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Plan Stricklede en vm. RK begraafplaats
214.718
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Poldervaart projecten
78.476
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Troelstralaan
93.576
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Vijfmolens seniorenappartementen Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Wijkplan zuid
1.817 150.657 5.000.131
Subtotaal 31-12-2009 Overboeking naar overlopende passiva Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
314
7.364.130 -7.364.130 0
508. Voorziening GSB - economie 2005-2009 Doel:
Dekking GSB economie uitgaven 2005-2009. Het saldo gaat conform regelgeving mee naar 2010. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 67/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoeringsprogramma’s MOP 2005-2009. Saldo 01-01-2009
1.177.222
Verminderingen Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Bewegwijzering automobilisten
13.383
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Evenementen i.h.k.v. een levendige binnenstad Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Herkenbaarheid Schiedam vanaf toegangswegen Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Herstructurering enz verouderde bedrijventerreinen
180.800 40.000 389.500
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Ontsluiting cultureel erfgoed voor ind.bezoek
21.388
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Ontwikkelen pretparkidee
21.156
proceskosten
6.407
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Stadspromotie
203.044
Overboeken restant GSB kredieten van 2008 naar 2009 Vermindering van criminaliteit bedrijventerreinen
27.533 903.212
Subtotaal 31-12-2009
274.010
Overboeking naar overlopende passiva
-274.010
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
509. Voorziening oudkomers bdu SIV 2005-2009 Doel:
Dekking van uitgaven in het kader an inburgering van oudkomers 2005-2009. Eind 2009 wordt deze voorziening beeindigd, omdat het betreffende programma dan afloopt.
Raadsbesluit:
B&W besluit nr. 14 d.d. 22 november 2005 Rijksbijdrage inburgering. Saldo 01-01-2009
139.244
Verminderingen B&W besluit nr. 7, d.d. 23-03-2010 uitvoeringskosten inburgering
139.244 139.244
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
510. Voorziening GSB-SIV project sociale actie Nieuwland/Groenoord Doel:
Dekking van uitgaven in het kader van Sociale Herovering voor de wijken Nieuwland en Groenoord. Eind 2009 wordt deze voorziening beeindigd, omdat het betreffende programma dan afloopt.
Raadsbesluit:
VR 92/2006: uitvoering project Sociale actie Nieuwland/Groenoord. Saldo 01-01-2009
5.371
Vermeerderingen Sociale actie Nieuwland/Groenoord
112.111
Op peil brengen van de voorziening
48.675 160.786
Verminderingen Project sociale actie Nieuwland/Groenoord
166.157 166.157
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
ProgrammaREKENing
315
601. Voorziening De Vernieuwde Stad Doel:
Dekking verwachte exploitatietekorten De Vernieuwde Stad.
Raadsbesluit:
2005 (Vaststelling jaarrekening 2004). Saldo 01-01-2009
5.828.848
Verminderingen B&W besluit nr. 3 d.d. 2 maart 2010 omzetting in een informele kapitaalinbreng
5.828.848 5.828.848
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
603. Voorziening dubieuze debiteuren Doel:
Een voorziening treffen tegen de financiële nadelen van aanslagen en andere inkomsten die door omstandigheden niet kunnen worden ingevorderd.
Raadsbesluit:
VR 100/2000 Vaststelling concernrekening 1999. Saldo 01-01-2009
2.200.000
Vermeerderingen B&W besluit nr. 15 d.d. 27-10-2009 Voorstel tot het oninbaar verklaren van vorderingen op derden
36.598
VR114/2009, Financiële rapportage 3e kwartaal 2009, oninbaar verklaarde vorderingen
49.369 85.967
Verminderingen B&W besluit nr. 13 d.d. 12-05-2009 Voorstel tot het oninbaar verklaren van vorderingen op derden B&W besluit nr. 15 d.d. 27-10-2009 Voorstel tot het oninbaar verklaren van vorderingen op derden Correctie onttrekking n.a.v. werkelijke kosten
190.500 36.598 413.680 640.778
Saldo 31-12-2009
1.645.189
604. Voorziening 40% van vorderingen cliënten Doel:
Afdekken van het risico dat een deel van de inkomsten uit terugvordering en verhaal van ten onrechte verstrekte uitkeringen niet zal worden ontvangen wegens onvermogen, vertrek met onbekende bestemming of anderszinds.
Raadsbesluit:
2004 (Vaststelling jaarrekening 2003). Saldo 01-01-2009
6.538.242
Vermeerderingen Op peil brengen voorziening
200.000 200.000
Verminderingen Buiteninvorderingstelling
559.486 559.486
Saldo 31-12-2009
6.178.756
605. Voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitatie Doel:
Dekking van tekorten op lopende grondexploitaties met een verwacht negatief resultaat.
Raadsbesluit:
2005 (Vaststelling jaarrekening 2004). Saldo 01-01-2009
51.847.679
Vermeerderingen Op peil brengen voorziening
5.589.805 5.589.805
Verminderingen Resultaat grondexploitaties 2009, inclusief taakstelling 2009
26.203.917 26.203.917
Saldo 31-12-2009
316
31.233.567
607. Voorziening BTW compensatiefonds Doel:
Deloitte heeft een berekening gemaakt van het risico op mogelijke claims in het kader van de verantwoording van het BTW Compensatie Fonds.
Raadsbesluit:
2006 (Vaststelling jaarrekening 2005). Saldo 01-01-2009
1.760.000
Saldo 31-12-2009
1.760.000
608. Voorziening pensioenverplichting wethouders Doel:
Voldoende middelen beschikbaar hebben om de aan voormalige wethouders te betalen pensioenen te kunnen voldoen.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2005. Saldo 01-01-2009
3.105.537
Verminderingen Vrijval i.v.m. herberekening pensioenverplichting
174.587 174.587
Saldo 31-12-2009
2.930.950
609. Voorziening Onderhoud Woonwagencentra Doel:
Reserveren van middelen voor toekomstig onderhoud aan de beide woonwagencentra. (maximum € 60.000).
Raadsbesluit:
VR 64/2006 Berap juni 2006. Saldo 01-01-2009
64.608
Verminderingen De voorziening voldoet niet aan de huidige eisen van het BBV. De in het verleden gestorte bedragen dienen daarom vrij te vallen
64.608 64.608
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
610. Voorziening garanties verkoop aandelen NV AVR Doel:
Dekking van eventuele aanspraken door de kopers van de aandelen op bij verkoop afgegeven garanties en vrijwaringen gedurende een periode van maximaal 10 jaar (2006-2016). Omvang voorziening bij vorming in 2006 € 4.431.460 en na gedeeltelijke vrijval en restitutie in 2006 per 31-12-06 een omvang van € 3.149.535. Dit saldo vanaf jaarrekening 2007 te bezien op noodzakelijke omvang i.r.t. risico’s op afgegeven garanties en vrijwaringen.
Raadsbesluit:
B&W besluit nr. 4 d.d. 14.02.2006: Verkoop aandelen AVR. Saldo 01-01-2009
3.149.535
Saldo 31-12-2009
3.149.535
611. Voorziening nagekomen deel VUT regeling Doel:
Dekking van lasten voortvloeiend uit het vertrek van medewerkers medio 2006 op grond van de toen geldende tijdelijke regeling.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2005. Saldo 01-01-2009
1.416.592 0
Rentebijschrijving
1.416.592 Vermeerderingen Op peil brengen voorziening
3.096 3.096
Verminderingen Nagekomen deel VUT regeling
644.214 644.214
Saldo 31-12-2009
775.475
ProgrammaREKENing
317
612. Voorziening Samen Schiedam Doel:
Dekking van lasten voortvloeiend uit het ontwikkelen en implementeren van de organisatieverandering “Samen Schiedam”.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2005. Saldo 01-01-2009
152.583
Verminderingen Samen Schiedam
152.583 152.583
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
615. Voorziening WOG Doel: Raadsbesluit:
Jaarrekening 2005. Saldo 01-01-2009
431.200
Vermeerderingen Op peil brengen van de voorziening
1.000.000 1.000.000
Saldo 31-12-2009
1.431.200
616. Voorziening Herbouw pand Broersveld 140 - 144 Doel:
Deze voorziening is gevormd met uitkeringen van de brandverzekering. M.i.v. 2010 lopen de kosten vooruit op de vergoeding en is de voorziening overbodig geworden.
Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009
332.300
Verminderingen Herstelkosten pand Broersveld 140 - 144
332.300 332.300
Saldo 31-12-2009 De voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
617. Voorziening Toernooiveld Doel:
Recent is een nieuwe exploitatieprognose opgesteld.
Raadsbesluit:
B&W besluit nr. 14 d.d. 8 februari 2009 . Saldo 01-01-2009
450.000
Saldo 31-12-2009
450.000
701.Voorziening Wet inburgering nieuwkomers Doel:
Het reserveren van bestemde rijksvergoeding voor activiteiten ter bevordering van de inburgering van nieuwkomers.
Raadsbesluit:
Onbekend. (Vaststelling jaarrekening). Saldo 01-01-2009
402.328
Verminderingen Wet inburgering nieuwkomers B&W besluit nr. 7, d.d. 23-03-2010 uitvoeringskosten inburgering
12.500 389.828 402.328
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
318
0
704. Voorziening meerjarenprogramma wet bodembescherming Doel:
Het reserveren van een 100% voorschot op een éénmalige bijdrage van het ministerie van VROM voor uitvoering van de Wet Bodembescherming. Het deel van de voorziening m.b.t. de bijdrage van het ministerie wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva.
Raadsbesluit:
2005 (Vaststelling jaarrekening 2004). Saldo 01-01-2009
353.980
Vermeerderingen Subsidie VROM (fcl 6.723.100)
19.049
Overige inkomsten
107.205 126.254
Verminderingen Uitvoering mjp wet bodemsanering
-98.635 -98.635
Subtotaal 31-12-2009
578.869
Overboeking naar overlopende passiva
369.723
Saldo 31-12-2009
209.146
705. Voorziening geluidskaart en actieplan Doel:
Reserveren van inkomsten van het ministerie van VROM voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een bijbehorend actieplan.
Raadsbesluit:
2005 (Vaststelling jaarrekening 2004). Saldo 01-01-2009
407.278
Verminderingen De voorziening voldoet niet aan de huidige eisen van het BBV.
407.278
De in het verleden gestorte bedragen dienen daarom vrij te vallen 407.278 Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
707. Voorziening BOS-project Schiedam-West 2005-2008 Doel:
Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 123/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport Impulsgelden 2005-2008. Saldo 01-01-2009
33.454
Vermeerderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005-2008
3.321 3.321
Verminderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005-2008
17.236 17.236
Subtotaal 31-12-2009 Overboeking naar overlopende passiva Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
19.539 -19.539 0
ProgrammaREKENing
319
708. Voorziening BOS-project Woudhoek, Spaland en Sveaparken 2005-2008 Doel:
Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 123/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport Impulsgelden 2005-2008. Saldo 01-01-2009
49.395
Vermeerderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005-2008
3.321 3.321
Verminderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005-2008
16.756 16.756
Subtotaal 31-12-2009
35.960
Overboeking naar overlopende passiva
-35.960
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
709. Voorziening BOS-project Groenoord 2005-2008 Doel:
Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 123/2005 Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport Impulsgelden 2005-2008. Saldo 01-01-2009
42.715
Vermeerderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005-2008
3.321 3.321
Verminderingen VR 123/2005 Instelling t.b.v. uitvoering BOW impulsgelden 2005-2008
15.529 15.529
Subtotaal 31-12-2009
30.507
Overboeking naar overlopende passiva
-30.507
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
711. Voorziening project opvoed- en gezinsondersteuning 2005 t/m 2007 Doel:
Uitvoering van het project opvoed- en gezinsondersteuning 2005 t/m 2007.
Raadsbesluit:
VR 139/2005.
Betaalbaarstelling:
2005: maximaal € 83.717 2006: maximaal € 148.682 2007: maximaal € 196.233 Saldo 01-01-2009
89.007
Verminderingen VR 139/2005 Instelling voorziening t.b.v. project Opvoedondersteuning periode 2005 t/m 2007
89.007 89.007
Saldo 31-12-2009
320
0
713. Voorziening SEI Nieuwland Doel:
Uitvoering van projecten in het kader van Sociale Economische Impuls Nieuwland.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2005. Saldo 01-01-2009
9.215
Vermeerderingen SEI Nieuwland
-6.486 -6.486
Verminderingen Stimulering wijkeconomie Nieuwland
45.220 45.220
Subtotaal 31-12-2009
-42.491
Overboeking naar overlopende passiva
42.491
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
715. Voorziening geluidsscherm A20 Doel:
Reserveren van de bijdrage van het ministerie van VROM t.b.v. het geluidsscherm aan de A20.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2005. 0
Saldo 01-01-2009 Vermeerderingen Eindafrekening Subsidie Geluidsscherm A20
-113.059 -113.059
Verminderingen Geluidsscherm A20
-113.059 -113.059
Saldo 31-12-2009 Hiermee wordt deze voorziening afgesloten.
0
717. Voorziening volwasseneneducatie Doel:
Met ingang van 1997 wordt door het ministerie van OC&W per schooljaar een bedrag voor volwasseneneducatie beschikbaar gesteld. Eventuele overschotten zijn geoormerkt en dienen beschikbaar te blijven. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2005. Saldo 01-01-2009
59.155
Subtotaal 31-12-2009
59.155
Overboeking naar overlopende passiva
59.155
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
719. Voorziening Urban House Schiedam Vlaardingen Doel:
Dekking van uitgaven voor het project Urban House.
Raadsbesluit:
B&W besluit nr. 9 d.d. 04.07.2006. Saldo 01-01-2009
10.000
Saldo 31-12-2009
10.000
ProgrammaREKENing
321
722. Voorziening BOS-project Schiedam Oost 2006-2009 Doel:
Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009. Saldo 01-01-2009
50.792
Vermeerderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden
53.321 53.321
Verminderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden
67.747 67.747
Subtotaal 31-12-2009
36.366
Overboeking naar overlopende passiva
-36.366
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
723. Voorziening BOS-project Schiedam Zuid 2006-2009 Doel:
Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en Sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden 2006-2009. Saldo 01-01-2009
50.592
Vermeerderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden
53.321 53.321
Verminderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden
62.782 62.782
Subtotaal 31-12-2009
41.131
Overboeking naar overlopende passiva
-41.131
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
724. Voorziening BOS-project Schiedam Nieuwland 2006-2009 Doel:
Reserveren van inkomsten van het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
B&W besluit nr. 20 d.d. 17.10.2006: BOS impuls 2007-2010: project Schiedam Nieuwland, project sport- en bewegingsstimulering VO-leerlingen. Saldo 01-01-2009
40.042
Vermeerderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden
53.187 53.187
Verminderingen VR 55/2006: Instelling voorzieningen t.b.v. uitvoering Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impulsgelden
91.165 91.165
Subtotaal 31-12-2009 Overboeking naar overlopende passiva Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
322
2.064 -2.064 0
725. Voorziening inburgering allochtone vrouwen Doel:
Reserveren van inkomsten van het Rijk voor het uitvoeren van projecten ihkv inburgering allochtone vrouwen. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
B&W besluit nr. 14 d.d. 14.11.2006: verhoging uitkering BDU SIV Grotestedenbeleid. Saldo 01-01-2009
165.944
Verminderingen Wet inburgering allochtone vrouwen
18.062 18.062
Subtotaal 31-12-2009
147.882
Overboeking naar overlopende passiva
-147.882
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
730. Voorziening Poldervaartroute Doel:
Reserveren van inkomsten van de Stadsregio Rotterdam ten behoeve van projecten fietsroute Poldervaartroute. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2006. Saldo 01-01-2009
218.626
Subtotaal 31-12-2009
218.626
Overboeking naar overlopende passiva
-218.626
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
732. Voorziening Turn Key Doel:
De gemeente heeft een gerechtelijke procedure gestart inzake subsidieafwikkeling Turn Key. Het hoger beroep staat op de rol en het proces van Schiedam wordt gevoegd bij de procedure van de regiogemeenten. Als de uitspraak negatief uitvalt zal (een gedeelte van) het aan Schiedam betaalde voorschot teruggevorderd gaan worden. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2006. Saldo 01-01-2009
680.671
Subtotaal 31-12-2009
680.671
Overboeking naar overlopende passiva
-680.671
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
733. Voorziening Gedeeltelijke terugbetaling WWB Inkomen Doel:
Het beschikbaar hebben van financiële middelen om de terugbetaling te financieren.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2006. Saldo 01-01-2009
3.054.072
Vermeerderingen Terug te betalen n.a.v. de definitieve vaststelling van de rijksbijdrage door het ministerie
1.919.327 1.919.327
Saldo 31-12-2009
4.973.399
734. Voorziening Besteding gelden SOS Doel:
Het beschikbaar houden van door S.O.S. verstrekte subsidie en het administreren van de uitgaven die op basis van deze subsidie worden gedaan. Een eventueel saldo aan het eind van de subsidieperiode dient aan het S.O.S. terugbetaald te worden.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2006 en B&W besluit nr. 9 d.d. 09-01-2007. Saldo 01-01-2009
1.837
Verminderingen Vrijval
1.837 1.837
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
ProgrammaREKENing
323
736. Voorziening Impulsgelden Stedelijke Vernieuwing Doel:
Bijdrage VROM in de kosten van het project Wibautplein en omgeving: van bedreiging tot kans. Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva, en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2006 . Saldo 01-01-2009
668.200
Vermeerderingen VROM verzameluitkering
359.800 359.800
Verminderingen Werkelijke kosten Wiboutplein (maximaal te verrekenen)
1.027.800 1.027.800
Subtotaal 31-12-2009
200
Overboeking naar overlopende passiva
-200
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
740. Voorziening Omslagbijdrage regio Doel:
Het omslagfonds wordt gevoed door de bijdragen van iedere nieuw te bouwen woning of woningequivalent. Het wordt gebruikt voor bijdragen aan de regionale, aan de woningbouwopgave gerelateerde, infrastructuur en grote regionale groenprojecten.
Raadsbesluit:
VR 122/2008 Berap II Verwerking omslagbijdrage. Saldo 01-01-2009
2.349.237
Vermeerderingen Omslagbijdrage regio
239.089 239.089
Verminderingen Omslagbijdrage regio
633.795 633.795
Saldo 31-12-2009
1.954.531
899. Voorziening Onderwijs Doel:
Deze voorziening wordt m.i.v. 2010 een overlopende passiva en verdwijnt daardoor uit dit overzicht.
Raadsbesluit: Saldo 01-01-2009
7.294
Verminderingen Stimulieringsregeling Erfgoed à la carte
8 8
Subtotaal 31-12-2009
7.286
Overboeking naar overlopende passiva
-7.286
Saldo 31-12-2009 Deze voorziening wordt hiermee afgesloten.
0
900. Voorziening rioleringswerken Doel:
Uitvoering van toekomstige rioleringswerken. Het tarief rioolrecht dient kostendekking te zijn. Eventuele over- of onderschrijdingen op de subfunctie 6726000/6722000 worden onttrokken c.q. gestort in de reserve rioleringswerken.
Raadsbesluit:
VR 58/1993 Herindeling/opheffing reserves. Saldo 01-01-2009
5.279.180
Verminderingen De voorziening voldoet niet aan de huidige eisen van het BBV.
5.279.180
De in het verleden gestorte bedragen dienen daarom vrij te vallen 5.279.180 Saldo 31-12-2009
324
0
ProgrammaREKENing
325
Borg- en garantstellingen per 31 december 2009 Categorie
Geldnemer
Aard/Omschrijving
Percen-
Restant begin
Restant eind
bedrag tage borg-
jaar
jaar
9.302,50
9.302,50
Oorspronkelijk
stelling Sport
H.B.S.S.
COOP.RABOBANK SCHIEDAMVLAARDINGEN
68.067,03
100%
Sport
Asvion SSV
Sport
Excelsior ‘20 R.K.S.V.
FORTIS BANK (NEDERLAND)
136.134,00
100%
0,00
9.075,64
FORTIS BANK (NEDERLAND)
68.067,03
100%
85.098,00
Sport
0,00
Hermes-DVS
FORTIS BANK (NEDERLAND)
433.813,89
100%
212.298,87
0,00
Sport
Hermes-DVS
RABOBANK NEDERLAND
270.000,00
100%
0,00
270.000,00
Sport
Stg. Tenniscentrum S’dam Nrd.
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
144.540,28
100%
66.962,92
51.507,33
Sport
Stg. Tenniscentrum S’dam Nrd.
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
325.139,59
100%
70.213,15
0,00
443.875,44
339.885,47
Aanpassing i.v.m. handicap
particulier
PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW
18.266,92
100%
8.663,96
6.235,68
Aanpassing i.v.m. handicap
particulier
PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW
11.349,95
100%
5.026,81
3.294,43
Aanpassing i.v.m. handicap
particulier
PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW
9.167,27
100%
3.472,74
1.907,17
Aanpassing i.v.m. handicap
particulier
PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW
4.808,71
100%
11.936,92
4.343,23
Aanpassing i.v.m. handicap
particulier
PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW
31.063,52
100%
9.130,94
3.341,30
Aanpassing i.v.m. handicap
particulier
PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW
20.156,92
100%
8.734,49
5.701,48
Aanpassing i.v.m. handicap
particulier
PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGBOUW
13.184,13
100%
4.223,01
1.546,62
51.188,87
26.369,91
Gezondheidszorg
Argos Zorggroep
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.081.895,00
100%
1.892.397,88
1.849.352,24
Gezondheidszorg
Argos Zorggroep
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
1.429.407,71
100%
1.238.820,03
1.191.173,11
Gezondheidszorg
Argos Zorggroep
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.313.748,21
30%
2.986.441,05
2.654.614,26
Gezondheidszorg
Argos Zorggroep
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
3.516.796,55
40%
2.382.346,21
2.268.901,15
Gezondheidszorg
Argos Zorggroep
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
1.361.340,60
40%
952.938,42
907.560,46
Gezondheidszorg
Argos Zorggroep
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
1.429.407,71
40%
1.361.340,69
1.293.273,65
Gezondheidszorg
Stg. Ouderenwerk NWN
FORTIS BANK (NEDERLAND)
544.536,26
100%
249.739,71
0,00
11.064.023,99
10.164.874,87
Monument & verbetering
particulier
STICHTING NATIONAAL RESTAURATIEFONDS
89.973,73
100%
89.176,05
89.176,05
Monument & verbetering
particulier
STICHTING NATIONAAL RESTAURATIEFONDS
106.543,51
100%
97.005,17
97.005,17
186.181,22
186.181,22
Ouderen huisvesting
Stg. Zorg. v. Ouderen Schiewaegh
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
363.024,17
100%
151.819,23
0,00
Ouderen huisvesting
Stg. Zorg. v. Ouderen Schiewaegh
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.995.000,00
100%
2.410.744,65
2.292.771,84
Ouderen huisvesting
Stg. Zorg. v. Ouderen Schiewaegh
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
388.368,35
100%
322.243,78
306.962,23
Ouderen huisvesting
Stg. Zorg. v. Ouderen Schiewaegh
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
388.017,57
100%
332.040,08
316.349,00
Ouderen huisvesting
Humanistische Stg.
SPOORWEGPENSIOENFONDS
657.981,31
100%
606.694,99
0,00
Sport
1.445.761,82
Aanpassing i.v.m. handicap
107.997,42
Gezondheidszorg
14.677.132,04
Monument & verbetering
326
196.517,24
Categorie
Geldnemer
Aard/Omschrijving
Percen-
Restant begin
Restant eind
bedrag tage borg-
jaar
jaar
Oorspronkelijk
stelling Ouderen huisvesting
St. Liduinastichting
A.B.N.-A.M.R.O.-BANK N.V.
Ouderen huisvesting
St. Liduinastichting
GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIE-KANTOOR (G.A.K.)
Ouderen huisvesting
St. Jacobsgasthuis
A.B.N.-A.M.R.O.-BANK N.V.
Ouderen huisvesting
1.361.340,65
100%
1.191.173,07
0,00
363.024,17
100%
18.151,21
0,00
1.678.986,80
100%
1.331.996,29
940.232,51
6.364.863,30
3.856.315,58
8.195.743,02
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Gereform. Bouwc. v. Bejaarden
REAAL HYPOTHEKEN
1.910.414,71
100%
3.091.962,65
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
SGBB
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.173.607,24
50%
2.173.607,24
2.173.607,24
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
SGBB
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
2.860.299,22
100%
3.004.000,00
3.004.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
SGBB
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.733.526,64
50%
2.530.035,97
2.503.498,30
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Habion
GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIE- KANTOOR (G.A.K.)
385.713,18
100%
10.000,00
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Habion
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
4.310.912,05
100%
4.133.000,00
3.952.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Mooiland Vitalis
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
2.500.000,00
100%
0,00
2.500.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Mooiland Vitalis
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
5.750.000,00
50%
5.750.000,00
5.750.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
3.855.000,00
100%
0,00
3.594.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
433.000,00
100%
0,00
399.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
1.815.000,00
100%
0,00
1.815.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
3.205.575,14
50%
1.048.584,34
854.948,55
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.382.346,13
50%
1.230.701,07
1.104.151,58
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.030.666,47
50%
1.046.170,70
938.673,01
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
3.099.318,88
50%
2.519.860,82
2.456.557,61
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
16.838.422,48
50%
16.838.422,48
16.838.422,48
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
3.072.134,26
50%
2.814.534,77
2.782.445,38
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.129.267,01
50%
1.950.727,25
1.928.486,40
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.537.802,16
50%
4.239.070,35
4.194.826,53
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.545.707,01
50%
2.352.916,53
2.324.642,86
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BEHEER & ADMIN. MIJ. LAFICO B.V.
3.854.862,94
100%
3.752.275,36
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
1.222.030,12
100%
1.161.000,00
1.122.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
1.246.000,00
100%
0,00
1.145.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
1.552.000,00
100%
0,00
1.425.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
4.460.000,00
100%
0,00
4.097.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
6.235.847,73
100%
6.235.847,73
0,00
ProgrammaREKENing
327
Categorie
Geldnemer
Aard/Omschrijving
Percen-
Restant begin
Restant eind
bedrag tage borg-
jaar
jaar
Oorspronkelijk
stelling
328
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
3.801.316,87
100%
3.668.154,21
3.502.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
11.421.648,04
50%
10.823.978,27
10.681.615,17
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
RABOBANK NEDERLAND
930.249,44
100%
1.973.329,41
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
DEPFA-BANK EUROPE PIC
2.450.413,17
100%
4.854.000,00
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
RABOBANK NEDERLAND
3.539.485,69
100%
7.014.000,00
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
RABOBANK NEDERLAND
862.182,41
100%
1.454.017,13
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
RABOBANK NEDERLAND
2.621.866,31
100%
4.262.938,53
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK N.V.
2.820.750,46
100%
3.132.864,46
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
6.806.703,24
50%
6.806.703,24
6.806.703,24
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.537.802,25
50%
2.359.657,17
2.178.144,99
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
9.075.604,32
50%
5.082.338,38
4.719.314,28
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.537.802,25
50%
2.359.657,17
2.178.144,99
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.537.802,17
50%
3.684.683,24
3.543.363,28
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.537.802,17
50%
3.638.794,83
3.492.821,22
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.537.802,16
50%
3.639.919,25
3.492.293,36
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.537.802,16
50%
3.685.717,26
3.544.877,49
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
1.827.549,90
50%
1.509.360,39
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
6.806.703,24
50%
5.336.600,71
5.123.369,69
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.
6.000.000,00
100%
6.000.000,00
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.
6.000.000,00
100%
6.000.000,00
0,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
6.000.000,00
50%
6.000.000,00
6.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.500.000,00
50%
4.500.000,00
4.500.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
2.500.000,00
50%
2.500.000,00
2.500.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.000.000,00
50%
4.000.000,00
4.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
8.000.000,00
50%
8.000.000,00
8.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
1.658.969,65
50%
1.380.550,28
1.316.331,28
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
9.075.604,32
50%
9.075.604,32
9.075.604,32
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
5.000.000,00
50%
5.000.000,00
5.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
RABOBANK NEDERLAND
12.450.000,00
100%
12.450.000,00
0,00
Categorie
Geldnemer
Aard/Omschrijving
Percen-
Restant begin
Restant eind
bedrag tage borg-
jaar
jaar
Oorspronkelijk
stelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
DEPFA-BANK EUROPE PIC
12.450.000,00
100%
0,00
12.450.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.808.414,67
50%
4.524.982,94
4.419.183,69
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
4.537.802,16
50%
4.537.802,16
4.537.802,16
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
3.630.241,73
50%
3.630.241,73
3.630.241,73
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
5.000.000,00
50%
5.000.000,00
5.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
10.000.000,00
50%
10.000.000,00
10.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
9.646.261,06
50%
8.842.776,13
8.657.242,66
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
6.000.000,00
50%
6.000.000,00
6.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
8.000.000,00
50%
8.000.000,00
8.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
8.000.000,00
50%
8.000.000,00
8.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
8.000.000,00
50%
8.000.000,00
8.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
10.000.000,00
100%
2.000.000,00
10.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
3.630.241,73
50%
3.630.241,73
3.630.241,73
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
3.000.000,00
50%
3.000.000,00
3.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
6.000.000,00
100%
0,00
6.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
6.000.000,00
100%
0,00
6.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
10.000.000,00
100%
0,00
10.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
7.000.000,00
100%
0,00
7.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
4.500.000,00
100%
0,00
4.500.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
N.V. NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
11.000.000,00
100%
0,00
11.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
7.000.000,00
50%
0,00
7.000.000,00
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stg. Woonplus Schiedam
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
12.000.000,00
50%
12.000.000,00
12.000.000,00
293.241.630,20
315.382.555,22
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
392.718.274,94
Wonen
De Vernieuwde Stad B.V.
HOLLANDSCHE BANK UNIE N.V.
Wonen
Stg. Monumentenbeheer Schiedam
FORTIS BANK (NEDERLAND)
4.549.966,62
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
54.453,63
100%
24.310,12
10.369,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
24.050,35
100%
19.319,73
15.648,36
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
11.344,51
100%
6.784,41
0,00
Wonen
4.500.000,00
100%
4.500.000,00
0,00
56.722,53
100%
49.966,62
0,00
4.556.722,53
ProgrammaREKENing
329
Categorie
Geldnemer
Aard/Omschrijving
Percen-
Restant begin
Restant eind
bedrag tage borg-
jaar
jaar
Oorspronkelijk
stelling
330
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
33.806,63
100%
23.717,40
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
52.638,51
100%
38.892,92
14.550,88
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
37.436,87
100%
19.423,22
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
68.067,03
100%
52.797,70
40.890,59
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
6.823,95
100%
210,72
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
11.344,51
100%
6.117,04
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
23.795,78
100%
12.788,51
3.948,58
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
11.344,51
100%
4.000,03
747,63
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
9.075,60
100%
1.388,93
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
71.924,16
100%
59.368,29
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
3.403,35
100%
2.090,68
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
5.899,14
100%
2.489,45
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
20.420,11
100%
6.523,18
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
38.525,94
100%
11.994,27
217,62
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
11.344,51
100%
1.546,80
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
11.344,51
100%
4.179,56
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
6.929,68
100%
2.948,42
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
77.142,64
100%
17.672,15
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
45.378,02
100%
7.409,42
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
11.344,51
100%
1.369,33
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
90.302,26
100%
68.856,17
50.110,82
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
56.268,75
100%
44.458,06
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
63.529,23
100%
50.351,80
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
RABOHYPOTHEEKBANK N.V.
12.025,18
100%
1.209,47
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
58.537,65
100%
42.028,11
26.207,02
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
61.804,87
100%
50.978,11
20.992,17
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
8.531,07
100%
6.841,84
5.567,06
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
70.789,71
100%
41.349,83
30.239,05
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
40.840,22
100%
35.858,09
0,00
Categorie
Geldnemer
Aard/Omschrijving
Percen-
Restant begin
Restant eind
bedrag tage borg-
jaar
jaar
Oorspronkelijk
stelling Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
36.302,42
100%
24.678,92
16.961,39
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
10.260,42
100%
3.651,91
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
10.663,84
100%
1.581,65
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
7.260,48
100%
3.486,34
255,47
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
31.310,83
100%
25.507,41
21.002,81
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
83.041,78
100%
66.770,52
53.773,03
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
24.050,35
100%
17.006,29
12.606,49
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
58.991,43
100%
33.346,85
19.375,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
COOP. RABOBANK SCHIEDAM-VLAARDINGEN
65.752,75
100%
38.575,47
22.228,56
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
POSTBANK N.V.
18.151,21
100%
5.285,17
0,00
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
particulier
A.B.N.-A.M.R.O.-BANK N.V.
19.739,44
100%
14.989,90
13.969,75
Woningverbetering (100% risico Schiedam)
Stg. De Gekroonde Brandersketel
FORTIS BANK (NEDERLAND)
300.629,40
100%
34.866,16
15.598,03
1.776.621,74
100%
939.020,35
395.259,31
48.354.516,94
100%
18.947.251,70
13.482.108,60
Woningverbetering (100% risico Schiedam) Waarborgfonds Eigen Woningen
Nationale Hypotheek Garantie Nationale Hypotheek Garantie Totaal generaal
Diversen (garantie door Gemeente & vrijwaring door NHG) particulieren
BANK VOOR NEDERL. GEMEENTEN N.V.
0,00
100% 433.200.000,00 433.200.000,00
NHG is borg & alle gemeenten zijn achterborg
0,00
433.200.000,00 433.200.000,00
472.029.287,69
768.988.001,69 777.033.550,18
ProgrammaREKENing
331
Overzicht actieve en inactieve bouwgrondexploitaties per 1 januari 2009 Complex
FCL
Actieve Bouwgrondexploitaties
88300112
Binnenstad: Broersvest
88300114
Binnenstad: de Joker
88300116
Binnenstad: Lange Achterweg
88300123
Binnenstad Verbrande panden
88300150
Binnenstad; Westmolenstraat
88300320
Bedrijvenpark Vijfsluizen
88300420
Industrieterrein ’s-Gravelandnoord 1
88300530
Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2009
Boekwaarde per 1-1-2009
Vermeerderingen 2009
Verminderingen 2009
(€)
Mutatie boekwaarde
(Contante waarde)
(€)
(€)
361.229,00
1.006.104,75
69.399,41
69.399,41
1.047.121,00
1.032.503,64
-1.032.503,64
-1.032.503,64
227.094,00
227.093,64
11.199,19
11.199,19
-5.770,00
9.794,93
100.000,00
316.000,13
-225.914,13
1.250.330,49
(€)
90.086,00 1.250.330,49
-3.792.102,00
-898.759,02
561,31
-89.959,65
-89.398,34
327.970,00
9.052.625,26
886.901,83
-2.308.314,57
-1.421.412,74
Bedrijvenpark Schieveste
8.123.640,00
-2.102.545,31
6.117.640,30
-2.975.863,18
3.141.777,12
88301090
Oost-Overschiestraat
7.372.227,00
8.334.498,07
689.023,77
-120.000,00
569.023,77
88301130
Recreatie-Bad Groenoord
-198.153,00
-495.296,06
-19.365,06
-19.365,06
-2.047.493,00
545.613,40
4.929.582,29
4.929.582,29
380.051,00
874.085,23
-874.085,23
-874.085,23
88301600
Ziekenhuis - Burg. Knappertlaan
88303006
Herenstraat
88303008
Overschiesestraat 30-40
989.394,00
1.318.777,63
77.572,08
88303011
Vijf Molens
-178.846,00
-559.553,09
559.553,09
-793.313,00
-880.140,98
252.023,99
150.000,00
14.060,00
118.651,97
-36.000,00
41.572,08 559.553,09
88303012
Stadstimmerwerf
88303014
Buurt 15 Daltonstraat 2-22
88303015
3 standplaatsen Schiekade
88304002
’s Graveland Zuid / Spaanse polder
25.250,00
2.085.478,80
2.731.473,62
-765.367,00
1.966.106,62
88304010
Herstructurering Mathenesse
266.857,00
-431.572,86
971.053,06
-409.109,40
561.943,66
1.751.601,61
558.527,97
-2.310.129,58
-1.751.601,61
7.638.020,00
17.675.604,78
1.460.723,33
-1.088.001,00
372.722,33
82.922,02
99.602,03
19.993.176,00
38.642.896,44
19.183.746,92
-10.853.778,51
8.329.968,41
88305000
Vastgoedbeheer Binnenstad
88308100
Nieuwland Vernieuwend verder
88308101
Ontwikkeling Wibautplein
Totalen actieve bouwgrondexploitaties
332
-525.120,00
-273.096,01 118.651,97
9.880,99
9.880,99
99.602,03
Boekwaarde per 01-01-2010
Nog te maken kosten
Nog te realiseren opbrengsten
(€)
(€)
(€)
1.075.504,16
1.009.850,99
1.719.503,00
POSITIEF Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2010
Afdekken door Voorziening
Verwervings-
Mutatie resultaat
(prijs m2) 464.811,00
(€) 103.582,00 -1.047.121,00
238.292,83
238.293,00
99.880,93
1.163.025,59
1.077.214,29
1.250.330,49
590.744,83
2.046.312,00
-6.708,00
249.581,00 -3.937.755,00
11.199,00 255.351,00 -106.708,00
-988.157,36
635.919,59
3.774.000,05
7.631.212,52
4.664.769,55
13.557.600,00
124.079,00
-145.653,00 -203.891,00
1.039.231,81
28.775.350,41
21.481.680,97
8.522.660,00
399.020,00
8.903.521,84
1.115.308,40
2.447.208,20
7.744.560,00
372.333,00
-514.661,12
760.333,40
430.539,99
-180.457,00
5.475.195,69
1.882.209,76
9.452.746,37
-1.468.608,00
17.696,00 578.885,00 -380.051,00
1.360.349,71
207.663,32
583.654,80
992.632,00
3.238,00 178.846,00
-1.153.236,99
510.705,20
132.711,97
2.413.516,06
-653.142,00 2.257.855,04
140.171,00 348.780,00
198.780,00
9.880,99
364.527,86
276.050,42
98.877,00
98.877,00
4.051.585,42
21.042.194,65
27.689.846,13
146.672,00
121.422,00
130.370,80
15.804.401,55
16.323.629,21
303.204,00
36.347,00
11.958.111,00
4.320.091,00
31.192.260,00
4.921.678,00
18.048.327,11
1.680.214,60
1.718.209,23
8.231.081,85
15.508.236,88
-
182.524,05
4.694.340,78
5.063.393,40
-30.736,00
46.972.864,85
95.546.158,39
125.407.679,98
-6.277.406,00
-30.736,00
ProgrammaREKENing
333
Complex
FCL
Niet actieve Grondexploitaties
Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2009
Boekwaarde per 1-1-2009
Vermeerderingen 2009
Verminderingen 2009
Mutatie boekwaarde
(Contante waarde)
(€)
(€)
(€)
(€)
3.040.923,61
174.470,96
88300000
Grondbedrijf algemeen
88300720
Mathenesse: Gustoterrein
88303007
Ooievaarsteeg
88303013
Spieringshoek/Makkersstraat
88309000
Afgesloten gebieden
-23.802,22
-1.021.231,15
88300111
Binnenstad: Otterbuurt (afgesloten gebieden)
-30.480,02
30.480,02
30.480,02
88300117
Binnenstad: Broersveld/Herenpad (afgesloten gebieden)
-92.874,66
92.874,66
92.874,66
88301140
Recreatie-Ziekenhuis Bijdorp (afgesloten gebieden)
5.170.630,44
-5.170.630,44
-5.170.630,44
88301141
Afwerking omgeving Vlietland ziekenhuis
1.516.609,79
-1.516.609,79
-1.516.609,79
62.081,00 1.600.000,00
174.470,96
34.790,56
6.516,32
6.516,32
259.710,88
34.783,58
34.783,58
423.548,43
-997.428,93
(afgesloten gebieden) 88301210
Spaland-west (afgesloten gebieden)
-233.039,10
119.000,16
88301380
West-Slachthuisterrein (afgesloten gebieden)
-61.970,89
67.650,89
1.662.081,00
10.027.849,04
-7.282.247,25
100.268,16
-7.181.979,09
21.655.257,00
48.670.745,48
11.901.499,67
-10.753.510,35
1.147.989,32
Totalen niet actieve bouwgrondexploitaties
715,70
119.715,86 67.650,89
Overigen Totaal Bouwgrondexploitatie
334
Boekwaarde per 01-01-2010
Nog te maken kosten
Nog te realiseren opbrengsten
(€)
(€)
(€)
POSITIEF Geprognosticeerd resultaat per 1-1-2010
Afdekken door Voorziening
Verwervings-
Mutatie resultaat
(prijs m2)
(€) -
3.215.394,57 41.306,88
41.307,00
85,82
-
248,84
-20.774,00
294.494,46
13,83
-
-597.682,72
87,35
-1.600.000,00 -
-113.323,24
-
5.680,00
-
2.845.869,95
49.818.734,80
95.546.158,39
125.407.679,98
-6.277.406,00
41.307,00
-1.620.774,00
31.233.567,00
3.300.904,00
ProgrammaREKENing
335
336
Jaarrekening V Bijlagen
Overzicht van gerealiseerde lasten en baten per product Afkortingenlijst
ProgrammaREKENing
337
Overzicht van gerealiseerde lasten en baten per product
338
Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000) Bestuurszaken College Bestuurszaken Raad Bestuurszaken toezicht Burgerzaken Rechtsbescherming Wijkontwikkeling Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2009 Lasten Baten Saldo 5.511 631 -4.880 1.780 0 -1.780 298 103 -195 6.060 1.306 -4.754 65 0 -65 0 0 0 13.712 2.039 -11.673 0 1.960 1.960 13.712 3.999 -9.713
Rekening 2008 Lasten Baten Saldo 7.079 834 -6.246 1.415 0 -1.415 228 53 -175 4.665 1.369 -3.296 55 0 -55 1.964 -392 -2.356 15.407 1.864 -13.542 0 583 583 15.407 2.447 -12.959
Rekening 2009 Lasten Baten Saldo 5.938 1.033 -4.905 1.697 0 -1.697 236 70 -166 6.113 1.394 -4.719 65 0 -65 0 0 0 14.050 2.497 -11.553 0 1.322 1.322 14.050 3.819 -10.231
1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 Totaal 1.999 Totaal 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Totaal 2.999 Totaal
Beheer openbare ruimte Verkeer Openbaar Vervoer Ruimtelijke ontwikkeling Planontwikkeling Parkeren Havens Waterbeheer Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming
15.288 1.372 563 2.194 1.937 861 1.309 1.115 24.639 3.157 27.797
122 0 190 0 1.250 1.602 828 0 3.993 6.149 10.142
-15.166 -1.372 -372 -2.194 -687 741 -481 -1.115 -20.646 2.991 -17.655
10.949 1.510 456 1.935 1.401 650 843 1.217 18.962 2.168 21.130
255 0 642 16 -8 1.525 932 471 3.833 5.915 9.748
-10.694 -1.510 186 -1.919 -1.408 875 88 -747 -15.129 3.747 -11.381
14.199 1.510 751 2.428 1.261 880 1.246 927 23.203 3.205 26.407
582 7 179 3 1.396 1.523 916 0 4.606 5.465 10.072
-13.617 -1.504 -573 -2.425 135 644 -330 -927 -18.596 2.261 -16.336
3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006 3.007 3.008 3.009 3.010 3.011 3.012 3.013 3.014 3.015 3.016 3.017 3.018 3.020 Totaal 3.999 Totaal
Onderwijsbeleid Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Volwasseneneducatie Milieueducatie Sport en recreatie Sportaccomodaties Bibliotheekwerk Gemeentearchief Culturele activiteiten Sociaal cultureel werk Maatschappelijk werk Kinderopvang Inkomensvoorziening Werkgelegenheidsbeleid Vormingswerk Volksgezondheid Wet op de lijkbezorging Dierenwelzijn Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming
4.885 4.919 2.316 24 27 1.571 5.616 3.362 2.130 1.004 5.139 15.565 936 44.358 42.728 567 3.949 82 132 139.309 2.474 141.783
788 104 75 0 15 34 1.649 0 15 188 252 503 0 33.856 39.776 0 1.568 4 0 78.826 5.192 84.018
-4.097 -4.815 -2.241 -24 -12 -1.537 -3.968 -3.362 -2.115 -817 -4.886 -15.062 -936 -10.502 -2.952 -567 -2.381 -78 -132 -60.484 2.718 -57.765
5.801 3.904 1.229 96 0 1.198 6.656 3.261 1.914 929 5.117 13.993 1.056 49.137 26.951 451 2.267 81 117 124.156 1.715 125.871
876 124 20 74 0 32 2.171 2 44 18 442 782 32 37.473 24.041 0 899 4 0 67.035 4.177 71.212
-4.925 -3.780 -1.209 -22 0 -1.166 -4.486 -3.259 -1.870 -911 -4.674 -13.211 -1.023 -11.663 -2.910 -451 -1.367 -77 -117 -57.121 2.462 -54.659
4.745 4.645 1.455 22 0 1.578 5.372 3.371 2.309 1.024 4.422 14.259 527 48.569 32.636 533 3.726 84 122 129.399 2.750 132.149
874 98 85 0 0 72 1.736 1 102 161 322 492 82 37.873 30.826 0 1.619 4 0 74.347 5.143 79.490
-3.871 -4.547 -1.369 -22 0 -1.506 -3.636 -3.369 -2.208 -863 -4.100 -13.767 -445 -10.696 -1.810 -533 -2.107 -79 -122 -55.052 2.393 -52.659
Nr.
Productnaam (bedragen x € 1.000)
4.001 4.002 4.003 4.004 4.005 4.006 4.007 4.008 4.009 4.010 4.011 Totaal 4.999 Totaal
Evenementen Cultuurbeoefening Kunst en cultuur Musea Toerisme Monumentenbescherming Monumenten Recreatie Economische Zaken Grondzaken Ruimtelijke ordening Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming
Begroting 2009 Lasten Baten Saldo 377 101 -276 431 50 -381 1.398 0 -1.398 3.438 32 -3.406 809 0 -809 816 5 -811 527 21 -506 60 60 0 617 8 -609 54.024 72.535 18.511 270 0 -270 62.768 72.812 10.045 16.667 5.139 -11.528 79.435 77.951 -1.483
Rekening 2008 Lasten Baten Saldo 413 108 -305 381 61 -320 1.345 0 -1.345 3.058 89 -2.969 763 1 -762 655 5 -650 539 6 -533 43 57 13 563 4 -558 122.536 77.972 -44.564 4.073 3.677 -395 134.367 81.979 -52.389 3.967 1.240 -2.727 138.334 83.219 -55.116
Rekening 2009 Lasten Baten Saldo 292 108 -183 438 40 -398 1.400 0 -1.400 3.504 56 -3.448 781 0 -781 729 4 -725 547 41 -506 56 67 12 610 1 -609 54.661 68.715 14.054 380 82 -298 63.396 69.114 5.719 16.939 4.620 -12.319 80.335 73.735 -6.601
5.001 Brandweer 5.002 Openbare orde en veiligheid Totaal Resultaat voor bestemming 5.999 Mutaties reserves Totaal Resultaat na bestemming
5.261 4.722 9.983 0 9.983
0 131 131 1.187 1.318
-5.261 -4.591 -9.852 1.187 -8.665
5.298 4.380 9.679 13 9.692
0 148 148 829 977
-5.298 -4.232 -9.531 816 -8.715
5.260 4.441 9.701 0 9.701
0 192 192 1.187 1.380
-5.260 -4.248 -9.509 1.187 -8.321
6.001 6.002 6.003 6.004 6.005 6.006 6.007 6.008 6.009 6.010
Natuur- en groenbeheer Milieu Afval beheer Afval heffingen Riolering beheer Riolering heffing Bouw- en woningtoezicht Stadsvernieuwing Volkshuisvesting Volkshuisvesting ISV programma Totaal Resultaat voor bestemming 6.999 Mutaties reserves Totaal Resultaat na bestemming
3.578 2.750 8.943 0 5.291 0 2.044 2.522 6.295 146
0 304 88 8.854 34 5.239 676 0 9.874 0
-3.578 -2.446 -8.855 8.854 -5.258 5.239 -1.368 -2.522 3.579 -146
2.813 4.101 8.439 0 5.240 7 2.456 1.136 4.546 136
0 1.623 0 8.551 318 4.929 632 12 3.455 0
-2.813 -2.478 -8.439 8.551 -4.922 4.922 -1.824 -1.124 -1.091 -136
3.979 2.765 8.730 0 7.747 0 2.556 1.382 4.244 161
0 506 109 8.825 5.502 5.266 1.150 51 8.439 0
-3.979 -2.259 -8.622 8.825 -2.244 5.266 -1.406 -1.331 4.194 -161
31.570 8.482 40.053
25.069 2.585 27.654
-6.501 -5.898 -12.399
28.873 2.808 31.681
19.520 2.640 22.159
-9.353 -168 -9.522
31.564 12.813 44.376
29.849 4.646 34.496
-1.714 -8.166 -9.881
7.001 Algemene uitkering 7.002 Belastingen 7.003 Beleggingen 7.004 Onvoorziene uitgaven 7.005 Saldo financieringsfunctie Totaal Resultaat voor bestemming 7.999 Mutaties reserves Totaal Resultaat na bestemming
0 1.711 2.533 744 5.714 10.703 30.075 40.778
94.757 12.096 13.633 2.770 2.605 125.861 24.786 150.647
94.757 10.385 11.099 2.025 -3.109 115.158 -5.289 109.869
-690 1.394 663 7.414 12.029 20.811 22.987 43.798
87.870 12.024 16.464 2.799 5.706 124.863 25.504 150.367
88.560 10.630 15.801 -4.615 -6.323 104.052 2.517 106.569
0 1.925 2.637 7.872 3.216 15.651 29.956 45.607
96.489 12.194 13.673 10.107 2.776 135.239 24.732 159.971
96.489 10.269 11.036 2.235 -440 119.589 -5.224 114.365
8.001 Wijkontwikkeling Totaal Resultaat voor bestemming 8.999 Mutaties reserves Totaal Resultaat na bestemming
5.394 5.394 0 5.394
750 750 1.919 2.669
-4.644 -4.644 1.919 -2.726
0
0
0
0
0 0 0 0
3.053 3.053 0 3.053
254 254 1.919 2.173
-2.799 -2.799 1.919 -881
358.934
358.397
-536
385.912
340.129
-45.783
355.679
365.134
9.456
Totaal
ProgrammaREKENing
339
Afkortingen BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen Bbsh Besluit beheer sociale huursector Bbv Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BDU Brede Doeluitkering BGS BedrijfsGemeenschap Schiedam BJZ afdeling Bestuursondersteuning, team Juridische Zaken BOR Beheer Openbare Ruimte BOS Buurt, Onderwijs en Sport BRK Basisregistratie Kadaster BRT Basisregistratie Kleinschalige Topografie BRV Basisregistratie Voertuigen C2C Cradle to Cradle CBK Centrum voor Beeldende Kunst CHER Cultuur Historische EffectRapportage CJG Centrum voor Jeugd en Gezin COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden CVO Continue VakantieOnderzoek CWI Centrum voor Werk en Inkomen CWP CollegeWerkProgramma DSR Dienst Sport en Recreatie DURP Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EW (E&W) afdeling Educatie & Welzijn Fido Wet financiering decentrale overheden GBA Gemeentelijke Basis Administratie GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland GOSA Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak GRP Gemeentelijk RioleringsPlan GSB GroteStedenBeleid GVVP Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan IMI Interne-MarktInformatiesysteem ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing JIT JeugdInterventieTeam KCC KlantContactCentrum KVU Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan LEA Lokale Educatieve Agenda LOGO LOkale Geluid- en Omgevingskwaliteit LSA Lokaal Sociaal Akkoord MBP Meerjarig BeheerPlan MO Maatschappelijke Ontwikkeling MOP Meerjarig OnderhoudsPlan MOP MeerjarenOntwikkelingsProgramma MPG MeerjarenPerspectief Grondbedrijf MTO MedewerkersTevredenheidsOnderzoek
340
MUP NHR NIEGG Nibm NME NSL NvU OKC OLO OTO PPS PRB PWVB RKC RMC ROB RR2020 Rvv SEARS SiSa SISCO SIV SPS SVn TOS UEC UWV VIG VTB Vve Wabo WAP Wcpv W&I Wi Wion Wkpb Wmo Won WOZ Wro Wwb ZAT
Milieu-UitvoeringsProgramma Nieuw HandelsRegister Niet In Exploitatie Genomen Gronden regeling Niet in betekende mate Natuur- en Milieu Educatief Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Nota van Uitgangspunten Ouder en Kind Centrum OmgevingsLoket Online Opleiden, Trainen en Oefenen Publiek-Private Samenwerking Persoonlijke Re-integratie Budget Particuliere WoningVerBetering RekenKamerCommissie Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijk plan RegioRotterdam 2020 Reglement verkeersregels en verkeerstekens Sociaal Economische Adviesraad Schiedam Single information, Single audit Solutions for Implementing Sustainable COnstructions Sociaal, Integratie en Veiligheid Stichting Promotie Schiedam Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Thuis Op Straat Urban Entertainment Center Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen Vroegtijdige Interventie in Gezinnen Verbreding Techniek Basisonderwijs Voor- en vroegschoolse educatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wijk ActieProgramma Wet collectieve preventie volksgezondheid afdeling Werk & Inkomen Wet inburgering Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet onafhankelijk netbeheer Waardering Onroerende Zaken Wet ruimtelijke ordening Wet werk en bijstand ZorgAdviesTeam