INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN ACEH TIMUR KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2015 PENDAHULUAN Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat serta karunianya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2015. Selawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan Risalah Iman dan Taqwa dan pencerahan kealam yang penuh peradaban serta pengetahuan. Sesuai Amanat Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (2), mengamanatkan bahwa, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan.Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRK, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRK, dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Adapun tata cara penyampaian ILPPD kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2015, sesuai Prioritas Umum Pembangunan Daerah Tahun 2015.dan Juga merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan. Selanjutnya melalui media ini kami sampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
Kebijakan Pemerintah Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 serta target pembangunan tahun ke-Lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 20122017. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2017 memuat Visi, Misi, Strategi Daerah, Arah Kebijakan Daerah dan Prioritas Daerah. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2017 sebagaimana telah dituangkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut : Visi : “Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur yang Islami, Bermartabat, Adil dan Demokratis Berlandaskan UUPA sebagai Wujud Implementasi MoU Helsinki untuk
Kesejahteraan Seluruh Rakyat Aceh Timur” Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai tahun 2012 – 2017 yang menjadi pedoman pembangunan Aceh Timur kedepan yaitu sebagai berikut : 1. Menjalankan Syariat Islam secara Kaffah 2. Meningkatkan Pendidikan Dayah/ Pesantren Secara Terpadu. 3. Menjaga Keberlangsungan Perdamaian 4. Mengupayakan Kelanjutan Proses Reintegrasi, hak-hak Masyarakat Korban Konflik dan Eks Kombatan. 5. Mewujudkan Good Governance dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan. 6. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis dan Pemberdayaan Masyarakat. 7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Dasar Lainnya dengan Memanfaatkan IPTEK. 8. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan. 9. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kehidupan Beragama, Bernegara dan Bermasyarakat. Untuk mencapai dan merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tersebut diperlukan Integrasi, Singkronisasi dan Sinergisitas pembangunan, baik antar Daerah, antar Ruang, antar Waktu, antar fungsi Pemerintahan dan antar tingkat Pemerintahan guna mendorong perwujudan masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang adil, damai dan sejahtera. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian Daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur dalam tahun Anggaran 2015. Besaran
PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri. PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan Daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk mengoptimalkan langkah-langkah penggalian sumber-sumber pendapatan Asli Daerah oleh SKPD penghasil serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan dana perimbangan dari pemerintah, bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Aceh sesuai ketentuan yang berlaku. Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari : 1. Pendapatan Pajak Daerah; 2. Hasil Retribusi Daerah; 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 4. Zakat; serta 5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 1.548.782.375.373,77,dan Sudah. terealisasi sebesar Rp. 1.530.416.788.307,07,atau penerimaannya mencapai 98,81 %. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan ini terdiri dari : (1). Dana Bagi Hasil Pajak / Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; (2). Dana Alokasi Umum; (3). Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan Bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 929.994.897.318,00,dan sudah terealisasi sebesar Rp. 912.352.772.658,00,atau mencapai 98,10 %. Perincian Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 dialokasikan : 1. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 77.884.229.318,00,dan dapat terealisasi sebesar Rp. 60.237.634.658,00 atau sebesar 77,34 %. 2. Dana Alokasi Umum Sebesar Rp. 730.055.738.000,00,- dapat terealisasi sebesar Rp.730.055.738.000,00,atau sebesar 100,00 % 3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 122.054.930.000,00,- dapat terealisasi sebesar Rp. 122.059.400.000,00,atau sesuai target yaitu sebesar 100,00% Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang sah terdiri dari : 1. Pendapatan Hibah, 2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; 4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 524.714.513.384,77 dapat terealisasi sebesar Rp. 519.359.107.177,25 atau mencapai 98,98 %. Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah Belanja Daerah pada APBK Tahun Anggaran 2015 secara makro dilandasi atas pemahaman efektifitas dan efisien dalam penggunaan Anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan
masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Kebijakan Belanja Daerah dibagi baik sebagai Belanja Tidak Langsung maupun belanja langsung pada Tahun Anggaran 2015. Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur pada Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.663.857.365.360,06, dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.504.995.457.060,64 atau mencapai (90,45 %). Adapun perincian belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Hibah; Belanja Bantuan sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 853.432.122.803,34 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 809.511.162.089,64 atau sebesar 94, 85 %. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 810.425.242.556,72 dan dapat terealisasi sebesar Rp.695.484.294.971,00 atau 85,82 %. Adapun rincian belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan Program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBK Kabupaten Aceh Timur, APBD Provinsi Aceh dan APBN Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
I. Urusan Wajib Urusan Wajib adalah urusan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang yaitu sebagai berikut: Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Perumahan, Urusan Pemuda dan Olah Raga, Urusan Penanaman Modal, Urusan Koperasi dan Usaha kecil dan menengah, Urusan Kependudukan dan catatan sipil, urusan Ketenagakerjaan, Urusan Ketahanan
Pangan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Perhubungan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Pertanahan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Sosial, Urusan Kebudayaan, Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan, Urusan Statistik. Dalam Pelaksanaan urusan wajib dibagi atas 26 (Dua Puluh Enam) urusan sesuai dengan fungsi dan tugas dan poksi SKPK terhadap kebutuhan Daerah, adapun urusanurusan wajib tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Urusan Pendidikan Untuk Urusan Pendidikan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. DINAS PENDIDIKAN Pada Tahun 2015 mendapat Alokasi Anggaran dari : APBK sebesar Rp.422.771.285.126,33 dengan realisasi Rp.386.020.267.713,00,- Atau mencapai (91,30 %),Realisai Fisik 100% dengan termasuk di dalamnya dana Otsus dan DAK. Dalam Urusan Pendidikan memiliki 3 (tiga) Program rutin dan 6 (enam) Program Utama yang bertujuan dalam rangka peningkatan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, pemerataan akses,tata kelola dan pendidikan Islam di kabupaten Aceh Timur. Dialokasikan kepada program dan kegiatan sebagai berikut : Program pelayanan Administrasi perkantoran; Program peningkatan sarana dan prasarana; Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian system pelaporan;Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah;Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan; Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan; Program Penunjang kegiatan Pendidikan. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR. Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 sebesar Rp.128.400.000,00,- Realisasi Rp 126.320.000,00,- Atau (98,38%) Realisasi fisik mencapai 98,38%.dengan rincian Program sebagai berikut: Program Peningkatan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Pelajar. 2. Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr.Zubir Kabupaten Aceh Timur,Dan RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak Aceh Timur (BLUD Rumah Sakit Rehab Medik). DINAS KESEHATAN Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Sebesar Rp 128.269.322.088,60,Realisasi Rp 106.706.972.654,00,-Atau Mencapai (83,19%) Realisasi Fisik 100%. Dalam Urusan Kesehatan memiliki 14(empat belas)Program utama sebagai berikut:Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur;Program peningkatan Disiplin Aparatur;Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan;Program Obat dan perbekalan kesehatan;Program upaya kesehatan Masyarakat;Program promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat;Program perbaikan gizi Masyarakat;Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; Program Standarisasi pelayanan kesehan;Program pelayanan kesehatan penduduk Miskin; Program Pengadaan,peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan Jaringannya ;Program peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.ZUBIR MAHMUD. Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp 68.656.383.178,00,Realisasi Rp 65.925.471.483,00,-Atau mencapai (84,24%).Dengan rincian program sebagai berikut: Program pelayanan Administrasi perkantoran; Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;Program peningkatan pengembangan system pelaporan
capaian kinerja dan keuangan; Program Upaya kesehatan masyarakat; program pengadaan sarana dan prasarana Rumah sakit/ Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paruparu/ Rumah sakit Mata;Program pemelihaaan sarana dan prasarana Rumah sakit/ Rumah sakit jiwa/ Rumah sakit Paru-paru/Rumah sakit mata;Program peningkatan kualitas pelayanan; Program pelaksanaan system Informasi Manajemen Rumah Sakit(SIMRS). BLUD RUMAH SAKIT REHAB MEDIK PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 Sebesar Rp 28.560.373.229,00,Realisasi Rp 26.902.102.490,00,-Atau (94,19%).Dengan rincian program sebagai berikut:Program pelayanan Administrasi perkantoran; Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;Program Obat dan perbekalan kesehatan; Program pelayanan kesehatan penduduk miskin; Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit mata;Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit mata. 3. Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Timur. Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 Rp.25.057.627.348,00,-Realisasi Rp. 24.314.889.271,00,Atau (97,04%)l.Dengan rincian sebagai berikut: Program pelayanan Administrasi perkantoran; Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;Program perlindungan dan konservasi sumber Daya Alam;Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup;
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);Program Penerangan Lampu Jalan (PLJ). 4.Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur.Pada Tahun 2015 mendapat Alokasi Anggaran Rp. 300.972.326.369,00,dengan realisasi Rp. 242.110.226.288,00,- Atau (80,44 %). Dalam Urusan Pekerjaan Umum memiliki 13 (tiga belas) Program Pembangunan dalam memajukan Kabupaten Aceh Timur dan Dengan rincian sebagai berikut: Program pelayanan Administrasi perkantoran; Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur;Program peningkatan disiplin Aparatur;Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan;Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong; Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan Dan Jembatan; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainya; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; Program Pengendalian Banjir;Program Penunjang Pencapaian Sasaran Program dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. 5. Urusan Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Pada Tahun 2015 mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 253.970.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 252.358.650,00,- atau mencapai (99,37%). Dalam urusan penataan Ruang memiliki 2 (dua ) program Pembangunan Pada Tahun 2015 Adapun 2 (Dua) Program Utama sebagai berikut : Program Pemanfaatan Ruang; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 279.244.800,00,- dengan realisasi Rp. 258.520.000,00,- atau mencapai (92,58 %),realisasi fisik 100% dengan 1 (satu) Program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 8.986.529.976,00,realisasi Rp.8.443.702.118,00,atau (93,96%)realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian Progran sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Pengembangan Data/Informasi; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Sosial Budaya. 7. Urusan Perumahan Urusan Perumahan Pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur. DINAS PEKERJAAN UMUM Alokasi Anggaran sebesar Rp.21.055.000.000,00.dengan realisasi sebesar Rp. 20.890.905.000,00,- atau mencapai (99,22%) realisasi fisik mencapai 100% 1 (satu) Program Pembangunan pada tahun 2015 yaitu Program Pengembangan Perumahan. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp. 142.050.000,00,-
realisasi Rp.140.413.810,00, -atau (98,85%)realisasi fisik mencapai 100% dengan 1 (satu) Program yaitu: Program Pengembangan Perumahan. 8. Urusan Pemuda Dan Olah Raga Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 6.361.392.952,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.737.090.736,00,- atau mencapai (90,19%),dengan realisasi fisik 100%.Dengan rincian Program sebagai berikut:Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemuda;Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;Program Cabang Olah Raga Unggulan;Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi Anggaran sebesar Rp.53.950.000,00,Realisasi Rp.52.950.000,00,Atau (98,15%) ,realisasi fisik mencapai 100%.Dengan 1 (satu) Program Utama yaitu:Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. 9. Urusan Penanaman Modal Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 Sebesar Rp.338.700.000,00,Realisasi Rp.297.614.272,00,-Atau (87,87%) realisasi fisik mencapai 100%.Dengan 1(satu)Program utama yaitu:Program Peningkatan Promosi dan kerjasama. 10. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan,Pertambanga n,Koperasi dan UKM Kapupaten Aceh Timur Alokasi Anggaran sebesar
Rp.1.198.150.000,00,realisasi Rp.1.182.928.500,00,Atau (98,73%)realisasi fisik mencapai 100%.Dengan rincian program sebagai berikut: Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro kecil Menengah;Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 11. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Timur Dan Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.5.713.399.138,00,Realisasi Rp.5.486.105.735,00,-Atau (96,02%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut:Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran,Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan keuangan;Program penataan Administrasi Kependudukan. DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.74.390.000,00,- Realisasi sebesar Rp.74.354.000,00,- Atau (99,95%)realisasi fisik mencapai 100% .Dengan 1(satu) Program Utama yaitu:Program Transmigrasi Lokal. 12. Urusan Ketenaga Kerjaan Urusan Ketenaga kerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur.Alokasi anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.1.230.880.000,00,Realisasi Rp. 1.226.334.500,00,-Atau (99,63%) realisai fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut:Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja ;Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Perlindungan dan Pengembangan.Lembaga.Ketenagakerja an.
13. Urusan Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan pangan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur,Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.14.858.884.613,Realisasi Rp.14.809.385.192,Atau (99,67%)realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut:Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;Program Peningkatan kemampuan Lembaga Petani;Program Pemberdayaan penyuluh,perikanan,dan kehutanan lapangan; Program pengembangan dan peningkatan Penyuluhan. 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.790.200.000,00,- Realisasi Rp.774.699.000,00,Atau (98,04%) realisasi fisik mencapai 100%, dengan rincian 1(satu) Program utama yaitu :Program Peningkatan,Pembinaan dan Peng embangan Peranan Wanita. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA MANDIRI Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.321.700.000,00,-Realisasi Rp.321.610.000,00,Atau (99,97%) realisasi fisik mencapa 100%,dengan rincian Program sebagai berikut:Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan;Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam Pembangunan. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur.Alokasi anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp. 610.972.000,00,- dengan realisasi
sebesar Rp. 599.888.200,00,- atau mencapai (98,19%).realisasi fisik mencapai 100%, dengan rincian program sebagai berikut:Program Keluarga Berencana ;Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. 16. Urusan Perhubungan Urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Aceh Timur.Alokasi anggran pada Tahun 2015 sebesar Rp.13.422.051.299,00,Realisasi Rp.13.157.533.150,00,- Atau (98,03%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut; Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; Program Peningkatan Disiplin Aparatur;Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan; Program Pembangunan Prasarana Perhubungan; Progarm Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ;Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ;Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; Program Peningkatan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor. 17. Urusan Komunikasi Dan Informatika Urusan komunikasi dan Informatika dilasanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. DINAS.PERHUBUNGAN,KOMUNIKA SI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.383.136.800,00,-Realisasi Rp.373.154.497,00,- atau (97,39%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan 1(satu) Program yaitu: Program Pengembangan Komunikasi,Informasi Dan media Massa. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.2.538.580.000,00,Realisasi Rp.2.273.638.446,00,-atau (89,56%)realisasi fisik mencapai 100%, dengan 1(satu) Program yaitu:
Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media. 18. Urusan Pertanahan. Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.Alokasi anggran pada Tahun 2015 sebesar Rp.13.557.424.000,00,-Realisasi Rp.11.337.217,090,-atau (83,62%)realisasi fisik 100%,dengan rincian Program sebagai berikut: Progaram Penataan Penguasaan ,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. 19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah serta Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.3.401.854.493,-Realisasi Rp.3.300.558.551,-atau (97,02%)realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut:Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan; Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; Program Pengembangan wawasan Kebangsaan;Program Pendidikan politik Masyarakat. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.17.204.184.563,00,-Realisasi Rp.16.892.794.552,00,- atau (98,19%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut:Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur;Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan;Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan; Program
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.52.000.000,00,-Realisasi Rp.50.425.000,00,- atau (96,97%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan 1(satu) program yaitu: Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun Anggaran 2015,dilaksanakan masing-masing Dinas, Badan, Lembaga, Intansi Terkait dan Kecamatan Yang ada dalam Wilayah Aceh Timur Dengan Uraian Sebagai Berikut: 1.DINAS PENDIDIKAN Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 458.900.000,Realisasi Rp.400.200.000,Atau (87,21%) realisasi fisik mencapai 100%..Program Utama kegiatan yang dilaksanakan: Program Peringatan Hari-hari besar. 2.DINAS KESEHATAN Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 40.000.000,Realisasi Rp 32.695.000,- Atau (81,74%) realisasi fisik 100%. Progra Utama Kegiatan yang dilaksanakan: Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional, (HKN) 3.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH Alokasi Anggaran Pada tahun 2015 Rp. 290.700.000,Realisasi Rp.287.458.950,Atau ( 97,85%) realisasi 100%. Program Utama Kegiatan yang dilaksanakan: Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam. 4.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 7.768.424.100,Realisasi Rp.7.253.169.651,- Atau (93,37%)
realisasi fisik mencapai 100%. Program Utama Kegiatan yang dilaksanakan: Belanja Tidak Langsung. 5.KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 562.769.748,Realisasi Rp 162.746.088,-Atau (28,92%)realisasi fisik mencapai 28,92%. Program Utama Kegiatan yang dilaksanakan: Belanja Tidak Langsung. 6.SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 65.643.499.821,Realisasi Rp.59.107.343.797,Atau (91,63%) realisasi fisik mencapai 100%.Dengan rincian Program Sebagai berikut:Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur;Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan;Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;Program Penataan Daerah Otonomi Baru;Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Program Peringatan Hari-hari Besar; Program Pelaksanaan Syariat Islam; Program Bina Peribadatan;Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam;Program Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Mukim dan Gampong; Program Pengembangan Informasi Kepada Masyarakat; Program Peningkatan Syiar Keagamaan dan Seni Budaya. 7.SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 17.962.347.652,Realisasi Rp. 14.432.524,532,- Atau (80,35%) Realisasi fisik mencapai 100%.Dengan rincian Program sebagai berikut:Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ProgramPeningkatan Sumber Daya
Aparatur ;Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 8.DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp 33.315.646.423,Realisasi Rp 32.140.209.721,- Atau (96,47%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur;Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan.Keuangan Daerah. 9.INSPEKTORAT Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 6.537.634.747,realisasi Rp 6.239.202.957,- Atau (95,44%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan Rincian Program sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan sarana dan Prasarana;Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 10.KECAMATAN Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 52.706.955.708,Realisasi Rp.50.712.836.456,- Atau (96,22%) realisai fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; Program Harihari Besar Nasional; Program Pelaksanaan Syari’at Islam.
11.DINAS SYARI’AT ISLAM Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp.4.479.907.152,Realisasi Rp.4.243.745.472,Atau (94,97%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian Program sebagai berikut:Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan keuangan;Program Pelaksanaan Syari’at Islam;Program Bina Peribadatan;Program Syiar Agama Islam. 12.BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp.30.909.398.415,Realisasi Rp.24.857.595.321,Atau (80,42%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Pendidikan Kedinasan; Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Program Peringatan Hari-hari Besar. 13.PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 234.826.686.655,00,Realiasasi Rp.231.928.269.314,64,- Atau (98,77%) realisasi fisik mencapai 100%.Program Utama Kegiatan yang dilaksanakan: Program Belanja Tidak Langsung. 14.KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp.2.183.299.615,Realisasi Rp.2.103.185.086,Atau (96,33%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut:Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan 15.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp.13.524.867.126,Realisasi Rp.12.918.271.750,Atau (95,51%) realisasi fisik mencapai 100% dengan
rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran;ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program Kedaruratan dan Logistik;Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat; Program Pencegahan dan Kesigapan;Program Peningkatan Kesigapan dan Pencegahan Bahaya; Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana; Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan bencana; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran. 16.SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp 1.822.480.771,Realisasi Rp 1.736.152.156,-Atau (95,26%) realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran;Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program Pengawasan Pelaksanaan Syari’at Islam;Program Pelaksanaan Kegiatan MPU. 17.SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp. 1.200.695.948,Realisasi Rp 1.162.336.174,- Atau (96,81%) realisasi fisik mencapai 100%, dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan. 17.SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH Alokasi anggaran Pada Tahun 2015 Rp 943.689.815,Realisasi Rp 738.856.514,- Atau (78,29%) realisasi fisik mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; ProgramPeningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan. 18.SEKRETARIAT BAITUL MAL Alokasi Anggaran Pada Tahun 2015 Rp 9.014.351.795.12, dengan rincian Silva Tahun 2014 Rp 4.525.972.887,12 dan PAD Rp 4.508.000.000, -Realisasi Rp 5.898.454.708,-Atau (65,43%) realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian Program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan; Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. 19.SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Alokasi Anggaran Pada T ahun 2015 Rp. 403.220.000.00,Realisasi Rp 389.352.299.00,- Atau (96,56%) realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian Program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional; Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan. Pemberdayaan.Masyarakat dan Desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera, mendapat Alokasi Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.15.618.522.019,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.067.658.239,- atau mencapai (90,07%). realisasi fisik mencapai 100%, dengan rincian Program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan; Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan; Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan; Program Verifikasi Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Gampong;Program Pembinaan Penyelenggaraan Alokasi Dana Gampong. 22. Urusan Sosial Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja, dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Timur. Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.9.633.549.231.00,realisasi Rp.9.269.277.365,00,-atau (96,22%) realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian Program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi…Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Nara Pidana, PKS,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 23. Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur.Alokasi anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.761.445.000,realisasi Rp.725.125.900,Atau (95,23%) realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian program sebagai berikut:Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; Program Pengelolaan Keragaman Budaya; Program Festival Budaya. 24. Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan pada tahun Anggaran Tahun 2015 Tidak mendapat Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menyangkut dengan kearsipan menempel pada kegiatan Kantor
Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Aceh Timur. 25. Urusan Perpustakaan Urusan Perpustakaan Pada Tahun 2015, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Aceh Timur. Alokasi Anggaran sebesar Rp.3.465.490.411,dengan realisasi Rp.3.314.447.560,atau mencapai (95,64%)realisasi fisik mencapai 100%,dengan rincian Program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program Pengembangan Budaya Baca;Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana;Program Peningkatan Kualitas Pelayananan Informasi 26. Urusan Statistik Urusan Statistik Pada Tahun 2015, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 129.900.000,00,dengan realisasi sebesar Rp. 129.681.350,00,-. atau mencapai (99,83%),realisasi fisik mencapai 100%, untuk Pelaksanaan Program: Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah.
II. Urusan Pilihan
Pada urusan Pilihan ada 8 (delapan) urusan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang yaitu sebagai berikut : 1. Urusan Kelautan dan Perikanan; 2. Urusan Pertanian; 3. Urusan Kehutanan; 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Urusan Industri; 6. Urusan Perdagangan 7. Urusan Pariwisata 8. Urusan Ketransmigrasian. Urusan Pilihan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah mendapat total Alokasi Dana pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 62.760.054.014.00,- dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 59.889.859.061.00,- atau mencapai (95,43%), serta realisasi fisik 100%. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Program Kabupaten Aceh
Timur Tahun Anggaran 2015, dalam Pelaksanaan Urusan Pilihan dibagi atas 8 (Delapan) Urusan sesuai dengan fungsi dan tugas atau Tupoksi SKPK terhadap kebutuhan Daerah, adapun urusan-urusan pilihan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut : 1. Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2015 Alokasi Anggaran sebesar Rp .13.291.689.073,00, dengan realisasi sebesar Rp.13.291.689.073,00,- atau mencapai (94,72 %),realisasi fisik mencapai 94,72% dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan; Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan Maritim kepada Masyarakat;Program pengembangan budidaya perikanan; Program Pengembangan perikanan tangkap; Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; program pengembangan pendataan statistik pulau-pulau kecil (RZWP3K); Program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya; program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 2. Urusan Pertanian Urusan Pertanian pada Tahun 2015 Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Holtikultura,Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan, Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Timur. a.Dinas pertanian dan Holtikultura. Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 Sebesar Rp 31.155.825.710,00,Realisasi Rp 30.218.738.152,00,-Atau (96,99%)realisasi fisik mencapai 96,99% dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan
system Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan);Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;program peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan;Program pengembangan Agri Bisnis. b.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur. Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp 10.092.079.818,00,Realisasi Sebesar Rp 9.966.081.581,00,Atau (98,75%)realisasi fisik mencapai 98,75% dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan; Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; Program peningkatan produksi hasil peternakan; Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; program pengembangan Agri Bisnis. c.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan. Alokasi anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp 1.438.055.000,00,Realisasi sebesar Rp 1.419.128.600,00,Atau (98,68%)realisasi fisik mencapai 100% dengan rincian Program sebagi berikut:Program Belanja Langsung; Program Peningkatan kesejahteraan Petani;program Peningkatan UKM penerapan teknologi pertanian/ perkebuanan; Program peningkatan kemampuan lembaga petani;Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunana; Program pemberdayaan penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan lapangan; program peningkatan produksi hasil peternakan; Program pengembangan sarana dan prasarana penyuluh. 3. Urusan Kehutanan Urusan kehutanan pada Tahun 2015 dilaksanankan oleh Dinas kehutanan dan Perkebunan.Alokasi Anggaran pada tahun 2015 Sebesar Rp. 13.281.972.478,00,Realisai Rp. 12.771.711.971,00,- Atau (96,16%) realisasi mencapai 96,16% dengan rincian program sebagai berikut:Program Belanja Tidak Langsung; Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program rehabilitasi hutan dan lahan;Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; Program Pembinaan lingkungan sosial. 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Urusan Energi dan sumber daya mineral pada Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan,Pertamban gan,Koperasi dan UKM. Alokasi anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp 5.441.878.275,00,Realisai Rp5.182.553.368,00, Atau (95,23%) realisasi mencapai 100% dengan rincian program sebagai berikut:Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 5.Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata pada Tahun 2015 dilaksnanakan oleh Dinas Pariwisata kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga .Alokasi Anggaran Pada tahun 2015 sebesar Rp 339.800.000,00,-Realisasi Sebesar Rp 331.800.000,00,- Atau (97,65%) realisasi fisik mencapai 100% dengan satu Program utama yaitu:Program pengembangan pemasaran pariwisata (Pelaksanaan Promosi Pariswisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, embuatan Audio Visual Promosi Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Timur). 6.Urusan Industri Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian,perdagangan,pertamban gan, koperasi dan UKM.Alokasi anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp 2.133.544.165,00,Realisasi Rp 2.106.811.914,00,- Atau mencapai (98,75%) dengan rincian program sebagai berikut: Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan;Program pengembangan industri kecil dan
menengah; Program pengembangan sentra-sentra industri potensial,Program peningkatan kerjasama dan koordinasi intern perekonomian Daerah; Program pembinaan, peningkatan dan pengembangan kerajinan Nasional. 7.Urusan Perdagangan Dilaksanakan oleh Dinas perindustrian,perdagangan,pertambanga n,koperasi dan UKM.Alokasi anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp. 2.895.561.250,00,Realisasi Rp 2.827.119.000,00,- Atau (97,64%) Memiliki 3(tiga )Program Utama sebagai berikut:Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 8.Urusan Ketransmigrasian. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (urusan ketenagakerjaan) dikarenakan anggaran belanja Non Program dan Belanja program tidak dapat dipisahkan maka disesuaikan dengan urusan yang melekat pada lembaga daerah tersebut.Oleh karena itu pada urusan pilihan Pemerintah kabupaten Aceh Timur tidak menganggarkan dana untuk urusan ketransmigrasian.
III. Urusan Tugas Pembantuan (TP) Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) dan dilaksanakan Oleh : a. Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,Perubahan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014, adalah Penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, Serta dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun anggaran 2015 mendapat tugas Pembantuan yang bersifat skala Prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan Dinas/Instansi Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Adapun tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2015 dari Pemerintah berasal dari : 1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 3. Kementerian Pertanian Republik Indonesia 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 5. Kementerian Dalam Negeri Republik. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang melaksanakan tugas tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur Alokasi Anggaran sebesar Rp.8.531.261.000,Realisasi Rp.8.038.169.600,- Atau (94%) untuk mendanai Program; Peningkatan Produksi,Produktifitas Tanaman Rempah,Penyegar dan Produktifitas Tanaman Tahunan. Juga dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Alokasi Anggaran sebesar Rp.9.922.212.000,Realisasi Rp.7.942.930.445,-Atau (80%) untuk mendanai program; Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Program Pembinaan Upaya Kesehatan dan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehat Lingkungan. 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur Alokasi Anggaran sebesar Rp.3.792.637.000,Realisasi Rp.3.727.322.750,-Atau (98%) untuk mendanai Program; Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil,Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya,dan Peningkatan Daya Saing dan Produk Kelautan dan Perikanan.
4. Dinas sosial Tenaga kerja dan mobilitas penduduk Kabupaten Aceh Timur. Alokasi Anggaran sebesar Rp.8.087.849.000,Realisasi Rp.6.984.162.900,- atau sebesar (84%) untuk mendanai Program; Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK), dan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur Alokasi Anggaran Rp.1.620.043.000,Realisasi Rp.850.237.480,-Atau (52%),dikarenakan keterlambatan DIPA yang diterima dari pemerintah pusat untuk mendanai pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. PENUTUP Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2015 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Mudahmudahan segala upaya kita dalam mengemban Tugas- Tugas Pemerintahan mendapat Hidayah dan Imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.
Idi, 21 September 2016 BUPATI ACEH TIMUR
H. HASBALLAH BIN H. M.THAIB