Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
1.22.1.22.01.01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.479.787.000
1.281.614.994
198.172.006
86,61%
1.22.1.22.01.01.01. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.2.
BELANJA LANGSUNG
13.998.000
13.983.000
15.000
99,89%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.998.000
13.983.000
15.000
99,89%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.998.000
13.983.000
15.000
99,89%
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
13.998.000
13.983.000
15.000
99,89%
1.22.1.22.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.2.
BELANJA LANGSUNG
407.386.000
282.883.414
124.502.586
69,44%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
407.386.000
282.883.414
124.502.586
69,44%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
407.386.000
282.883.414
124.502.586
69,44%
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
65.800.000
45.629.141
20.170.859
69,35%
5.2.2.03.02.
Belanja air
24.000.000
13.801.345
10.198.655
57,51%
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
317.586.000
223.452.928
94.133.072
70,36%
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
-
-
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
-
-
-
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
-
-
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
1.22.1.22.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.2.
BELANJA LANGSUNG
191.190.000
169.142.000
22.048.000
88,47%
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
191.190.000
169.142.000
22.048.000
88,47%
5.2.1.01.
Honorarium PNS
172.790.000
152.450.000
20.340.000
88,23%
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
92.250.000
82.000.000
10.250.000
88,89%
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
13.200.000
13.200.000
-
100,00%
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
12.000.000
7.200.000
4.800.000
60,00%
5.2.1.01.06.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
55.340.000
50.050.000
5.290.000
90,44%
5.2.1.03.
Uang Lembur
18.400.000
16.692.000
1.708.000
90,72%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
11.200.000
10.606.000
594.000
94,70%
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
7.200.000
6.086.000
1.114.000
84,53%
1.22.1.22.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.2.
BELANJA LANGSUNG
171.600.000
168.901.800
2.698.200
98,43%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
171.600.000
168.901.800
2.698.200
98,43%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.000.000
23.033.800
966.200
95,97%
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
24.000.000
23.033.800
966.200
95,97%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
147.600.000
145.868.000
1.732.000
98,83%
5.2.2.03.16.
Belanja jasa cleaning service
147.600.000
145.868.000
1.732.000
98,83%
1.22.1.22.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.2.
BELANJA LANGSUNG
83.194.000
83.168.600
25.400
99,97%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
83.194.000
83.168.600
25.400
99,97%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
83.194.000
83.168.600
25.400
99,97%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
83.194.000
83.168.600
25.400
99,97%
1.22.1.22.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
15.520.000
14.992.600
527.400
96,60%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
15.520.000
14.992.600
527.400
96,60%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
15.520.000
14.992.600
527.400
96,60%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.100.000
1.575.000
525.000
75,00%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
13.420.000
13.417.600
2.400
99,98%
249.400.000
236.432.180
12.967.820
94,80%
1.22.1.22.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
15.400.000
5.232.180
10.167.820
33,98%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
15.400.000
5.232.180
10.167.820
33,98%
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
15.400.000
5.232.180
10.167.820
33,98%
5.2.3.
BELANJA MODAL
234.000.000
231.200.000
2.800.000
98,80%
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
234.000.000
231.200.000
2.800.000
98,80%
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
234.000.000
231.200.000
2.800.000
98,80%
71.500.000
71.099.000
401.000
99,44%
1.22.1.22.01.01.14. - Penyediaan peralatan rumah tangga 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.000.000
1.000.000
-
100,00%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000
1.000.000
-
100,00%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.000.000
1.000.000
-
100,00%
5.2.3.
BELANJA MODAL
70.500.000
70.099.000
401.000
99,43%
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
70.500.000
70.099.000
401.000
99,43%
5.2.3.15.03.
Belanja modal pengadaan vitrage, gorden dan sejenisnya
70.500.000
70.099.000
401.000
99,43%
1.22.1.22.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
18.660.000
18.360.000
300.000
98,39%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
18.660.000
18.360.000
300.000
98,39%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
18.660.000
18.360.000
300.000
98,39%
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
18.660.000
18.360.000
300.000
98,39%
1.22.1.22.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman 5.2.
BELANJA LANGSUNG
44.425.000
44.380.000
45.000
99,90%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
44.425.000
44.380.000
45.000
99,90%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
44.425.000
44.380.000
45.000
99,90%
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
32.925.000
32.880.000
45.000
99,86%
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
11.500.000
11.500.000
-
100,00%
189.914.000
155.822.400
34.091.600
82,05%
1.22.1.22.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.000.000
6.000.000
-
100,00%
5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.000.000
4.000.000
-
100,00%
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000
4.000.000
-
100,00%
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
2.000.000
2.000.000
-
100,00%
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
2.000.000
2.000.000
-
100,00%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
183.914.000
149.822.400
34.091.600
81,46%
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.284.000
4.784.000
500.000
90,54%
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
4.784.000
4.784.000
-
100,00%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
500.000
500.000
0,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
600.000
600.000
-
100,00%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
600.000
600.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
175.000
-
175.000
0,00%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
175.000
175.000
0,00%
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16.600.000
16.600.000
-
100,00%
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
15.600.000
15.600.000
-
100,00%
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.000.000
1.000.000
-
100,00%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
10.855.000
10.855.000
-
100,00%
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
10.855.000
10.855.000
-
100,00%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
150.400.000
116.983.400
33.416.600
77,78%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
150.400.000
116.983.400
33.416.600
77,78%
1.22.1.22.01.01.22. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 5.2.
BELANJA LANGSUNG
23.000.000
22.450.000
550.000
97,61%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
23.000.000
22.450.000
550.000
97,61%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
13.000.000
12.950.000
50.000
99,62%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
13.000.000
12.950.000
50.000
99,62%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000
9.500.000
500.000
95,00%
5.2.2.07.05.
Sewa Tanah
10.000.000
9.500.000
500.000
95,00%
1.22.1.22.01.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.432.982.861
1.377.195.775
55.787.086
96,11%
1.22.1.22.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor 5.2.
BELANJA LANGSUNG
867.950.000
858.083.000
9.867.000
98,86%
5.2.3.
BELANJA MODAL
867.950.000
858.083.000
9.867.000
98,86%
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
218.000.000
217.460.000
540.000
99,75%
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
80.000.000
79.826.000
174.000
99,78%
5.2.3.23.11.
Belanja modal pengadaan konstruksi saluran limbah air kotor
138.000.000
137.634.000
366.000
99,73%
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
571.450.000
562.523.000
8.927.000
98,44%
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
451.450.000
443.280.000
8.170.000
98,19%
5.2.3.26.10.
Belanja modal pengadaan konstruksi menara/tower
120.000.000
119.243.000
757.000
99,37%
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
78.500.000
78.100.000
400.000
99,49%
5.2.3.31.01.
Belanja modal pengadaan jerjak
78.500.000
78.100.000
400.000
99,49%
1.22.1.22.01.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
32.500.000
30.800.000
1.700.000
94,77%
5.2.3.
BELANJA MODAL
32.500.000
30.800.000
1.700.000
94,77%
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
32.500.000
30.800.000
1.700.000
94,77%
5.2.3.10.14.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
32.500.000
30.800.000
1.700.000
94,77%
-
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
1.22.1.22.01.02.12. - Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
29.900.000
29.700.000
200.000
99,33%
5.2.3.
BELANJA MODAL
29.900.000
29.700.000
200.000
99,33%
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
29.900.000
29.700.000
200.000
99,33%
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
12.200.000
12.000.000
200.000
98,36%
5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara lainnya
17.700.000
17.700.000
-
100,00%
1.22.1.22.01.02.13. - Pengadaan Komputer
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
192.627.861
160.703.000
31.924.861
83,43%
5.2.3.
BELANJA MODAL
192.627.861
160.703.000
31.924.861
83,43%
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
192.627.861
160.703.000
31.924.861
83,43%
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
120.735.861
119.634.000
1.101.861
99,09%
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
33.392.000
33.069.000
323.000
99,03%
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan Printer
8.000.000
8.000.000
-
100,00%
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
28.000.000
28.000.000
0,00%
5.2.3.12.11.
Belanja Modal pengadaan Software/program
2.500.000
2.500.000
0,00%
1.22.1.22.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
25.000.000
25.000.000
-
100,00%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000
25.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
25.000.000
25.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
25.000.000
25.000.000
-
100,00%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
1.22.1.22.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.2.
BELANJA LANGSUNG
180.625.000
178.423.925
2.201.075
98,78%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
180.625.000
178.423.925
2.201.075
98,78%
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
180.625.000
178.423.925
2.201.075
98,78%
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.000.000
9.946.500
53.500
99,47%
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
50.525.000
50.262.205
262.795
99,48%
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
102.000.000
101.515.600
484.400
99,53%
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
18.100.000
16.699.620
1.400.380
92,26%
1.22.1.22.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.2.
BELANJA LANGSUNG
62.380.000
53.517.850
8.862.150
85,79%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
62.380.000
53.517.850
8.862.150
85,79%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
62.380.000
53.517.850
8.862.150
85,79%
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
62.380.000
53.517.850
8.862.150
85,79%
1.22.1.22.01.02.30. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 5.2.
BELANJA LANGSUNG
42.000.000
40.968.000
1.032.000
97,54%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
42.000.000
40.968.000
1.032.000
97,54%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
42.000.000
40.968.000
1.032.000
97,54%
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
42.000.000
40.968.000
1.032.000
97,54%
1.22.1.22.01.03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
58.700.000
58.325.000
375.000
99,36%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
1.22.1.22.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.2.
BELANJA LANGSUNG
58.700.000
58.325.000
375.000
99,36%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
58.700.000
58.325.000
375.000
99,36%
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
58.700.000
58.325.000
375.000
99,36%
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
58.700.000
58.325.000
375.000
99,36%
1.22.1.22.01.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
75.000.000
74.665.840
334.160
99,55%
1.22.1.22.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal 5.2.
BELANJA LANGSUNG
75.000.000
74.665.840
334.160
99,55%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000
74.665.840
334.160
99,55%
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
75.000.000
74.665.840
334.160
99,55%
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
75.000.000
74.665.840
334.160
99,55%
1.22.1.22.01.15
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG
10.646.441.400
10.248.694.138
397.747.262
96,26%
442.324.000
378.025.495
64.298.505
85,46%
1.22.1.22.01.15.01. - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Gampong 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
71.640.000
63.944.000
7.696.000
89,26%
5.2.1.01.
Honorarium PNS
67.800.000
61.800.000
6.000.000
91,15%
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
25.800.000
25.800.000
-
100,00%
5.2.1.01.06.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
42.000.000
36.000.000
6.000.000
85,71%
5.2.1.03.
Uang Lembur
3.840.000
2.144.000
1.696.000
55,83%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
1.920.000
1.856.000
64.000
96,67%
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
1.920.000
288.000
1.632.000
15,00%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
-
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat.
-
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
-
-
0,00%
-
0,00%
370.684.000
314.081.495
56.602.505
84,73%
Belanja Bahan Pakai Habis
5.000.000
4.500.000
500.000
90,00%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.000.000
4.500.000
500.000
90,00%
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
18.824.000
18.824.000
-
100,00%
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
15.824.000
15.824.000
-
100,00%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
3.000.000
3.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
105.500.000
104.078.000
1.422.000
98,65%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
1.800.000
1.800.000
-
100,00%
5.2.2.03.14.
Belanja jasa Administrasi Peserta
103.700.000
102.278.000
1.422.000
98,63%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.710.000
4.508.600
2.201.400
67,19%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.860.000
2.660.000
200.000
93,01%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.850.000
1.848.600
2.001.400
48,02%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
55.000.000
50.100.000
4.900.000
91,09%
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.000.000
0,00%
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.15.
1.000.000 54.000.000
50.100.000
3.900.000
92,78%
Belanja Perjalanan Dinas
179.650.000
132.070.895
47.579.105
73,52%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
127.850.000
82.846.375
45.003.625
64,80%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
51.800.000
49.224.520
2.575.480
95,03%
1.22.1.22.01.15.09. - Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.207.983.500
1.108.926.625
99.056.875
91,80%
476.200.000
451.734.000
24.466.000
94,86%
12.400.000
12.400.000
-
100,00%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12.400.000
12.400.000
-
100,00%
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
415.800.000
392.700.000
23.100.000
94,44%
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
415.800.000
392.700.000
23.100.000
94,44%
5.2.1.03.
Uang Lembur
48.000.000
46.634.000
1.366.000
97,15%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
32.000.000
31.974.000
26.000
99,92%
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
16.000.000
14.660.000
1.340.000
91,63%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
731.783.500
657.192.625
74.590.875
89,81%
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
59.970.000
58.870.000
1.100.000
98,17%
5.2.2.02.09.
Belanja dekorasi
59.470.000
58.870.000
600.000
98,99%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
500.000
0,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
24.313.500
20.194.000
4.119.500
83,06%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
11.774.500
10.180.000
1.594.500
86,46%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.539.000
10.014.000
2.525.000
79,86%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
15.500.000
15.500.000
-
100,00%
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
15.500.000
15.500.000
-
100,00%
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
7.500.000
7.500.000
-
100,00%
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
7.500.000
7.500.000
-
100,00%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
489.650.000
424.828.625
64.821.375
86,76%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
397.850.000
391.325.725
6.524.275
98,36%
500.000
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
91.800.000
33.502.900
58.297.100
36,50%
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
14.850.000
14.800.000
50.000
99,66%
5.2.2.21.01.
Belanja jasa konsultansi penelitian
14.850.000
14.800.000
50.000
99,66%
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
120.000.000
115.500.000
4.500.000
96,25%
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
120.000.000
115.500.000
4.500.000
96,25%
1.22.1.22.01.15.10. - Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
7.932.553.900
7.761.635.968
170.917.932
97,85%
791.650.000
757.734.000
33.916.000
95,72%
Honorarium PNS
4.800.000
4.800.000
-
100,00%
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.800.000
4.800.000
-
100,00%
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
260.920.000
252.760.000
8.160.000
96,87%
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
241.120.000
232.960.000
8.160.000
96,62%
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
19.800.000
19.800.000
-
100,00%
5.2.1.03.
Uang Lembur
4.080.000
3.944.000
136.000
96,67%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
2.520.000
2.394.000
126.000
95,00%
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
1.560.000
1.550.000
10.000
99,36%
5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
521.850.000
496.230.000
25.620.000
95,09%
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat.
521.850.000
496.230.000
25.620.000
95,09%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7.140.903.900
7.003.901.968
137.001.932
98,08%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
31.540.000
31.339.500
200.500
99,36%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.540.000
31.339.500
200.500
99,36%
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
329.618.000
320.641.500
8.976.500
97,28%
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
110.768.000
105.212.000
5.556.000
94,98%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.02.08.
Belanja cinderamata
158.400.000
156.560.000
1.840.000
98,84%
5.2.2.02.09.
Belanja dekorasi
22.200.000
21.750.000
450.000
97,97%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
7.750.000
7.749.500
500
99,99%
5.2.2.02.18.
Belanja bahan alat-alat kesehatan
25.500.000
24.370.000
1.130.000
95,57%
5.2.2.02.19.
Belanja bahan Percontohan
5.000.000
5.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
77.805.000
76.195.000
1.610.000
97,93%
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
18.780.000
18.770.000
10.000
99,95%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
59.025.000
57.425.000
1.600.000
97,29%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
88.730.400
88.540.200
190.200
99,79%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
52.397.000
52.206.800
190.200
99,64%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
36.333.400
36.333.400
-
100,00%
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
241.100.000
239.800.000
1.300.000
99,46%
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
209.100.000
207.800.000
1.300.000
99,38%
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
32.000.000
32.000.000
-
100,00%
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
36.450.000
36.330.000
120.000
99,67%
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
36.450.000
36.330.000
120.000
99,67%
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
61.200.000
61.200.000
-
100,00%
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
46.200.000
46.200.000
-
100,00%
5.2.2.10.07.
Belanja sewa sound system dan alat elektronik lainnya
15.000.000
15.000.000
-
100,00%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
261.735.500
255.149.500
6.586.000
97,48%
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
195.285.500
195.223.500
62.000
99,97%
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
66.450.000
59.926.000
6.524.000
90,18%
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
42.000.000
42.000.000
-
100,00%
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
6.000.000
6.000.000
-
100,00%
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
36.000.000
36.000.000
-
100,00%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.374.750.000
1.289.878.268
84.871.732
93,83%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
876.650.000
854.850.188
21.799.812
97,51%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
498.100.000
435.028.080
63.071.920
87,34%
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.595.975.000
4.562.828.000
33.147.000
99,28%
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
4.595.975.000
4.562.828.000
33.147.000
99,28%
1.22.1.22.01.15.11. - Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
233.850.000
215.052.625
18.797.375
91,96%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
233.850.000
215.052.625
18.797.375
91,96%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.050.000
4.050.000
-
100,00%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.050.000
4.050.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
400.000
400.000
-
100,00%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
400.000
400.000
-
100,00%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
120.500.000
102.531.625
17.968.375
85,09%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
89.600.000
88.648.125
951.875
98,94%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
30.900.000
13.883.500
17.016.500
44,93%
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
108.900.000
108.071.000
829.000
99,24%
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
108.900.000
108.071.000
829.000
99,24%
1.22.1.22.01.15.15. - Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat gampong
-
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.
BELANJA LANGSUNG
829.730.000
785.053.425
44.676.575
94,62%
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
88.000.000
88.000.000
-
100,00%
5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
88.000.000
88.000.000
-
100,00%
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat.
88.000.000
88.000.000
-
100,00%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
741.730.000
697.053.425
44.676.575
93,98%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.650.000
11.648.300
1.700
99,99%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
11.650.000
11.648.300
1.700
99,99%
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
95.000.000
94.660.000
340.000
99,64%
5.2.2.02.08.
Belanja cinderamata
26.000.000
26.000.000
-
100,00%
5.2.2.02.09.
Belanja dekorasi
68.000.000
67.660.000
340.000
99,50%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.000.000
1.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
71.500.000
71.500.000
-
100,00%
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
28.000.000
28.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
43.500.000
43.500.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
33.730.000
33.730.000
-
100,00%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
31.250.000
31.250.000
-
100,00%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.480.000
2.480.000
-
100,00%
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
33.000.000
30.000.000
3.000.000
90,91%
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
33.000.000
30.000.000
3.000.000
90,91%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
6.000.000
3.000.000
3.000.000
50,00%
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
6.000.000
3.000.000
3.000.000
50,00%
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
73.700.000
73.700.000
-
100,00%
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
73.700.000
73.700.000
-
100,00%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
417.150.000
378.815.125
38.334.875
90,81%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
198.350.000
187.839.125
10.510.875
94,70%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
218.800.000
190.976.000
27.824.000
87,28%
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
-
-
-
0,00%
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
-
-
0,00%
-
1.22.1.22.01.16
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG
2.560.858.500
2.472.092.950
1.22.1.22.01.16.02. - Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik gampong 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
88.765.550
96,53%
1.053.199.000
1.019.624.575
33.574.425
96,81%
531.940.000
523.288.000
8.652.000
98,37%
Honorarium PNS
67.300.000
67.300.000
-
100,00%
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
67.300.000
67.300.000
-
100,00%
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
118.800.000
118.800.000
-
100,00%
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
118.800.000
118.800.000
-
100,00%
5.2.1.03.
Uang Lembur
13.740.000
8.812.000
4.928.000
64,13%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
10.200.000
7.336.000
2.864.000
71,92%
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
3.540.000
1.476.000
2.064.000
41,69%
5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
332.100.000
328.376.000
3.724.000
98,88%
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat.
332.100.000
328.376.000
3.724.000
98,88%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
521.259.000
496.336.575
24.922.425
95,22%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
22.000.000
14.800.000
7.200.000
67,27%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
22.000.000
14.800.000
7.200.000
67,27%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
83.296.000
83.296.000
-
100,00%
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
74.796.000
74.796.000
-
100,00%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
8.500.000
8.500.000
-
100,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.200.000
4.200.000
-
100,00%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
4.200.000
4.200.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
16.435.000
16.322.600
112.400
99,32%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.165.000
5.060.000
105.000
97,97%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.270.000
11.262.600
7.400
99,93%
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
172.200.000
170.300.000
1.900.000
98,90%
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
142.200.000
140.300.000
1.900.000
98,66%
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
30.000.000
30.000.000
-
100,00%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
197.928.000
182.218.000
15.710.000
92,06%
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
197.928.000
182.218.000
15.710.000
92,06%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
25.200.000
25.199.975
25
100,00%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
25.200.000
25.199.975
25
100,00%
1.22.1.22.01.16.12. - Pembinaan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
1.459.569.500
1.412.677.250
46.892.250
96,79%
BELANJA PEGAWAI
905.200.000
902.772.000
2.428.000
99,73%
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
902.400.000
900.000.000
2.400.000
99,73%
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
902.400.000
900.000.000
2.400.000
99,73%
5.2.1.03.
Uang Lembur
2.800.000
2.772.000
28.000
99,00%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
2.800.000
2.772.000
28.000
99,00%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
499.369.500
454.905.250
44.464.250
91,10%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.890.000
9.890.000
-
100,00%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
9.890.000
9.890.000
-
100,00%
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.280.000
9.280.000
-
100,00%
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
8.280.000
8.280.000
-
100,00%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
1.000.000
1.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
56.600.000
53.670.000
2.930.000
94,82%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
1.700.000
1.650.000
50.000
97,06%
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Administrasi Peserta
54.900.000
52.020.000
2.880.000
94,75%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.400.000
4.500.000
1.900.000
70,31%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.400.000
4.500.000
1.900.000
70,31%
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
56.550.000
33.700.000
22.850.000
59,59%
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
44.550.000
29.700.000
14.850.000
66,67%
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
12.000.000
4.000.000
8.000.000
33,33%
5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman
24.799.500
16.533.000
8.266.500
66,67%
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
24.799.500
16.533.000
8.266.500
66,67%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
335.850.000
327.332.250
8.517.750
97,46%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
197.350.000
194.503.850
2.846.150
98,56%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
138.500.000
132.828.400
5.671.600
95,90%
5.2.3.
BELANJA MODAL
55.000.000
55.000.000
-
100,00%
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
55.000.000
55.000.000
-
100,00%
5.2.3.12.01.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Manframe/Server
30.000.000
30.000.000
-
100,00%
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Program
25.000.000
25.000.000
-
100,00%
1.22.1.22.01.16.26. - Pembinaan unit pengaduan masyarakat (UPM)
-
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.
BELANJA LANGSUNG
48.090.000
39.791.125
8.298.875
82,74%
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.600.000
6.600.000
3.000.000
68,75%
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.600.000
3.600.000
-
100,00%
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.600.000
3.600.000
-
100,00%
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.000.000
3.000.000
3.000.000
50,00%
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
6.000.000
3.000.000
3.000.000
50,00%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
38.490.000
33.191.125
5.298.875
86,23%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.750.000
1.750.000
-
100,00%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.750.000
1.750.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.700.000
2.700.000
-
100,00%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.500.000
1.500.000
-
100,00%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.200.000
1.200.000
-
100,00%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.640.000
1.340.000
4.300.000
23,76%
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.640.000
1.340.000
4.300.000
23,76%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
28.400.000
27.401.125
998.875
96,48%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
28.400.000
27.401.125
998.875
96,48%
1.22.1.22.01.17
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG
-
23.922.897.586
23.621.139.470
1.22.1.22.01.17.01. - Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan gampong 5.2.
BELANJA LANGSUNG
301.758.116
98,74%
492.550.000
267.750.000
224.800.000
54,36%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
224.400.000
-
224.400.000
0,00%
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
224.400.000
-
224.400.000
0,00%
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
224.400.000
224.400.000
0,00%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
268.150.000
267.750.000
400.000
99,85%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.450.000
7.450.000
-
100,00%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.250.000
6.250.000
-
100,00%
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.200.000
1.200.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.200.000
10.800.000
400.000
96,43%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
7.900.000
7.500.000
400.000
94,94%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.300.000
3.300.000
-
100,00%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
249.500.000
249.500.000
-
100,00%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
230.900.000
230.900.000
-
100,00%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
18.600.000
18.600.000
-
100,00%
1.22.1.22.01.17.02. - Pelaksanaan musyawarah pembangunan gampong
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
459.094.000
430.102.025
28.991.975
93,68%
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
105.940.000
100.374.000
5.566.000
94,75%
5.2.1.01.
Honorarium PNS
7.600.000
7.600.000
-
100,00%
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.600.000
7.600.000
-
100,00%
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.180.000
18.180.000
-
100,00%
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
18.180.000
18.180.000
-
100,00%
5.2.1.03.
Uang Lembur
6.960.000
6.834.000
126.000
98,19%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
6.000.000
5.994.000
6.000
99,90%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
960.000
840.000
120.000
87,50%
5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
73.200.000
67.760.000
5.440.000
92,57%
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat.
73.200.000
67.760.000
5.440.000
92,57%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
353.154.000
329.728.025
23.425.975
93,37%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
18.250.000
15.550.000
2.700.000
85,21%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
15.550.000
12.850.000
2.700.000
82,64%
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.700.000
2.700.000
-
100,00%
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
13.316.000
13.316.000
-
100,00%
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
11.316.000
11.316.000
-
100,00%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
2.000.000
2.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.800.000
1.800.000
-
100,00%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
1.800.000
1.800.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
18.340.000
18.315.800
24.200
99,87%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
13.600.000
13.575.800
24.200
99,82%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.740.000
4.740.000
-
100,00%
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
47.400.000
47.400.000
-
100,00%
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
41.400.000
41.400.000
-
100,00%
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
6.000.000
6.000.000
-
100,00%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
24.048.000
24.048.000
-
100,00%
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
24.048.000
24.048.000
-
100,00%
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.500.000
2.500.000
-
100,00%
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
2.500.000
2.500.000
-
100,00%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
227.500.000
206.798.225
20.701.775
90,90%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
110.400.000
110.299.325
100.675
99,91%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
117.100.000
96.498.900
20.601.100
82,41%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6 -
1.22.1.22.01.17.06. - Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong 5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
22.971.253.586
22.923.287.445
47.966.141
99,79%
417.200.000
399.266.000
17.934.000
95,70%
Honorarium PNS
79.500.000
78.900.000
600.000
99,25%
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
79.500.000
78.900.000
600.000
99,25%
5.2.1.03.
Uang Lembur
12.800.000
12.396.000
404.000
96,84%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
12.800.000
12.396.000
404.000
96,84%
5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
324.900.000
307.970.000
16.930.000
94,79%
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat.
324.900.000
307.970.000
16.930.000
94,79%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.554.053.586
22.524.021.445
30.032.141
99,87%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.350.000
13.350.000
-
100,00%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.350.000
13.350.000
-
100,00%
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
30.400.000
28.000.000
2.400.000
92,11%
5.2.2.02.08.
Belanja cinderamata
30.400.000
28.000.000
2.400.000
92,11%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
700.000
700.000
-
100,00%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
700.000
700.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.595.000
8.595.000
-
100,00%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.595.000
8.595.000
-
100,00%
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24.000.000
22.112.000
1.888.000
92,13%
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
24.000.000
22.112.000
1.888.000
92,13%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
21.855.000
21.850.000
5.000
99,98%
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
21.855.000
21.850.000
5.000
99,98%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
522.500.000
519.603.745
2.896.255
99,45%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
424.250.000
421.790.625
2.459.375
99,42%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
98.250.000
97.813.120
436.880
99,56%
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
21.932.653.586
21.909.810.700
22.842.886
99,90%
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
21.932.653.586
21.909.810.700
22.842.886
99,90%
1.22.1.22.01.18
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG
-
772.976.000
755.588.750
1.22.1.22.01.18.03. - Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong
17.387.250
97,75%
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
772.976.000
755.588.750
17.387.250
97,75%
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
368.580.000
366.018.000
2.562.000
99,30%
5.2.1.01.
Honorarium PNS
68.100.000
68.100.000
-
100,00%
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
68.100.000
68.100.000
-
100,00%
5.2.1.03.
Uang Lembur
7.680.000
6.112.000
1.568.000
79,58%
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
5.120.000
5.088.000
32.000
99,38%
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
2.560.000
1.024.000
1.536.000
40,00%
5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
292.800.000
291.806.000
994.000
99,66%
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat.
292.800.000
291.806.000
994.000
99,66%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
404.396.000
389.570.750
14.825.250
96,33%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
14.400.000
11.996.000
2.404.000
83,31%
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
14.400.000
11.996.000
2.404.000
83,31%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
52.436.000
52.436.000
-
100,00%
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan
44.436.000
44.436.000
-
100,00%
5.2.2.02.10.
Belanja dokumentasi
8.000.000
8.000.000
-
100,00%
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.800.000
4.800.000
-
100,00%
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
4.800.000
4.800.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
15.210.000
15.204.200
5.800
99,96%
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
7.400.000
7.400.000
-
100,00%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.810.000
7.804.200
5.800
99,93%
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
149.850.000
139.027.500
10.822.500
92,78%
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
149.850.000
139.027.500
10.822.500
92,78%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
167.700.000
166.107.050
1.592.950
99,05%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
115.900.000
115.721.250
178.750
99,85%
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
51.800.000
50.385.800
1.414.200
97,27%
-
1.22.1.22.01.21
PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA
5.682.285.000
5.648.659.000
1.22.1.22.01.21.01. - Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim
33.626.000
99,41%
-
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.682.285.000
5.648.659.000
33.626.000
99,41%
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.602.000.000
4.570.500.000
31.500.000
99,32%
5.2.1.05.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
4.602.000.000
4.570.500.000
31.500.000
99,32%
5.2.1.05.02.
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat.
4.602.000.000
4.570.500.000
31.500.000
99,32%
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.080.285.000
1.078.159.000
2.126.000
99,80%
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.700.000
5.700.000
-
100,00%
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA ANGGARAN
%
1
2
3
4
5
6
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.700.000
5.700.000
-
100,00%
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.485.000
1.485.000
-
100,00%
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.485.000
1.485.000
-
100,00%
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
28.200.000
26.435.000
1.765.000
93,74%
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
28.200.000
26.435.000
1.765.000
93,74%
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.044.900.000
1.044.539.000
361.000
99,97%
5.2.2.23.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.044.900.000
1.044.539.000
361.000
99,97%
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
46.631.928.347
45.537.975.917
1.093.952.430
97,65%
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.183.945.244
8.639.695.572
544.249.672
94,07%
TOTAL
55.815.873.591
54.177.671.489
1.638.202.102
97,06%
BANDA ACEH, 31 Desember 2013 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
dto,
Drs. ZULKIFLI Hs, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006