BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Kebijakan umum dan program pembangunan daerah senantiasa diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010 - 2015. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RPJMN 2010 – 2015 telah menentapkan 11 prioritas pembangunan nasional yang perlu diselaraskan dengan RPJMD 20092014 Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, khususnya untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Nasional dan program-program Millenium Development Goals (MDGs), dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 7.1 Penyelarasan kebijakan umum dan program pembangunan antara Nasional dengan Daerah PEMERINTAH (2009-2014) Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2, Pendidikan Prioritas 3, Kesehatan Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5, Ketahanan Pangan Prioritas 6, Infrastruktur Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 8, Energi Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bancana Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas 13, Bidang Perekonomian Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DALAM RPJMD 2009-2014 Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, permukiman dan air bersih (P2,P3,P6,P11) Pengembangan ekonomi lokal dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (P7,P13) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah guna mendorong mobilitas orang, barang ataupun jasa yang dapat mendukung implementasi ekonomi kerakyatan (P6,P10) Pengelolaan dan penataan ruang yang konsisten dan berkelanjutan (P9) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dengan menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum (P1,P12)
VII - 1
Untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan umum agar menjadi pedoman bagi pemerintah maupun
stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan umum sebagai regulasi yang wajib
dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai
berikut : 1. Konsepsi deskripsi program dasar, prioritas dan penunjang, maupun kegiatan pokok serta kegiatan penunjang, berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja serta berorientasi pada logika alur berfikir akan pentingnya sebuah program, maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran pembangunan. 2. Fokus Indikasi Prioritas Program a. Secara umum fokus indikasi prioritas program yang akan dilakukan atau dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014, disesuaikan dengan sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang RPJPD 2005– 2025, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun ke depan beberapa prioritas program dapat dicapai. Fokus indikasi program tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah. b. Teknis penjabaran fokus indikasi program tersebut dibagi dalam beberapa tahapan yang secara rasional dan proporsional diyakini mampu memberikan dampak ketercapaian target dan sasaran yang cukup signifikan di akhir tahun perencanaan (akhir tahun 2014), disamping harus memperhatikan berbagai kebijakan strategis yang berkembang, baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi, kemampuan kapasitas fiskal daerah dan faktor-faktor berpengaruh lainnya yang berdampak pada penyesuaianpenyesuaian target sasaran yang akan dicapai dalam dokumen perencanaan RPJMD untuk setiap tahunnya. 3. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah. 4. Mempertimbangkan berbagai asas penataan ruang antara lain keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
VII - 2
keberhasilgunaan,
keterbukaan,
kebersamaan
dan
kemitraan,
perlindungan
kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas. 5. Pembangunan yang dilaksanakan saat ini belum terjadi pemerataan di semua wilayah
baik
perkotaan
dan
perdesaan.
Untuk
terwujudnya
pemerataan
pembangunan daerah perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Pada RPJMD tahun 2009–2014 diarahkan pada
Kegiatan Wilayah yang cepat
tumbuh serta kawasan strategis dengan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional
dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi
kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya. Selanjutnya keterkaitan masing-masing misi, sasaran misi, kebijakan dan program, seperti diuraikan pada tabel 7.1 berikut.
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
VII - 3
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lebak
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
(1)
(2)
(3)
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing 1.
Meningkatnya akses, mutu dan citra pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pencanangan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi anak usia sekolah
Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SMA Angka Partisipasi Murni SMA Rata-rata % kelulusan Rata-rata lama sekolah APK penduduk melek aksara
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
109,09% 93,71%
114,47% 97,00%
95,17% 68,79%
97,00% 68,40%
30,69%
60,00%
22,61%
49,91%
84,62% 6,2 Tahun 94,14%
95,00% 7,2 Tahun 95,89%
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayananan Pendidikan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan pepustakaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pendidikan
Dinas Pendidikan
VII - 4
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
34,67 Jiwa/1000KH 152,32 Jiwa/100.000 KH 63,44 Tahun 1,03%
34,12 Jiwa/1000KH 134,59 Jiwa/100.000 KH 64,00 Tahun 1,00%
2.
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak
Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Usia Harapan Hidup Prevalensi Gizi Buruk
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
VII - 5
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
0%
2%
0%
2%
Angka Keterlambatan Penanganan Pertama di IGD Angka Ketidaklengkapan Rekam Medik
3.
Terkendalinya pertumbuhan dan persebaran penduduk
Jumlah peserta KB aktif
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
64,29%
69,97%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
RSUD
Kesehatan
RSUD
Kesehatan
RSUD
Kesehatan
RSUD
Kesehatan
RSUD
Kesehatan
RSUD
Kesehatan
RSUD
Program keluarga berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BP2KBMPD
VII - 6
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
4 Kel/Tahun
5 Kel/Tahun
Jumlah PIK-KRR (Pusat Informasi Konsultasi Kespro Remaja) Cakupan pemberdayaan kualitas keluarga : - Bina Keluarga Balita (BKB) - Bina Keluaraga Remaja (BKR) - Bina Keluarga Lansia (BKL)
4.
Meningkatnya pelayanan sosial terutama pelayanan administrasi kependudukan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
300 Kel/Tahun 149 Kel/Tahun 214 Kel/Tahun
373 Kel / Tahun 196 Kel / Tahun 252 Kel / Tahun
Penempatan dan Monitoring Transmigrasi Terpenuhinya Dokumen Kependudukan Database Kependudukan
36 orang
165 orang
57,30%
85,00%
92,80%
99,00%
Penanganan PMKS Pemberdayaan PSKS
1 pkt/thn 1 pkt/thn
5 pkt thn2013 5 pkt thn2013
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BP2KBMPD
Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU Program transmigrasi regional Program penataan administrasi kependudukan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Ketransmigrasian
BP2KBMPD
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Dukcapil
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Sosial
Dinas Nakersos
Sosial
Dinas Nakersos
Sosial
Dinas Nakersos
BP2KBMPD
Dinas Nakersos
VII - 7
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.
Meningkatnya kesetaraan gender, peran pemuda dan olahraga dalam berbagai aspek dan proses pembangunan
Indeks Pembangunan Gender (IPG)/ GDI
Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Pembinaan Prestasi Atlet
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
56,84%
Kondisi Akhir (6)
59,96%
0 org
28 org
0 atlet/thn
500 atlet
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Sosial
Dinas Nakersos
Sosial
Dinas Nakersos
Sosial
Dinas Nakersos
Sosial
Dinas Nakersos
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BP2KBMPD
Kepemudaan dan Olahraga
Setda, Dinas Porabudpar
BP2KBMPD
VII - 8
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pembinaan Organisasi Olah Raga
6.
7.
Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan solidaritas sosial
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI Kapasitas Tenaga Kerja
Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan serta pendidikan keagamaan Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
0 pengcab
Kondisi Akhir (6)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
2 pengcab/thn
91%
96%
210 Orang
1.475 Orang
0 org
80 org
550 Unit/Tahun
625 Unit/Tahun
65%
50%
Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Porabudpar
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program peningkatan kesempatan kerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Dinas Nakersos
Ketenagakerjaan
Dinas Nakersos
Ketenagakerjaan
Dinas Nakersos
VII - 9
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
Pengembagan Kesenian Daerah
2 Event / Tahun
10 Event / Tahun
Pengembangan Budaya Daerah
10%
12%
8.
Berkembangnya implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program pengelolaan keragaman budaya
Kebudayaan
Dinas Porabudpar
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Perdagangan
Dinas Perindag
Koperasi dan Usaha Menengah
Dinas Koperasi & UKM
Koperasi dan Usaha Menengah
Dinas Koperasi & UKM
Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan
Pertanian
Dinas Hutbun
Misi II : Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal 9.
Meningkatnya aktivitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal
Rehabilitasi / Pembangunan Pasar Meningkatnya koperasi aktif dari 570 unit menjadi 670 unit Terlaksananya pemberdayaan ekonomi Ponpes Salafi Meningkatnya Industri Kecil dari 14.617 unit menjadi 15.561 unit Meningkatnya Industri Menengah dari 17 unit menjadi 24 unit Meningkatnya produksi perkebunan 1 % per tahun
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
0 unit
8 unit
591 Unit
670 Unit
5 ponpes
30 ponpes thn 2014
14.730 unit
15.561 unit
17 unit
25 unit
1%
6% tahun 2014
VII - 10
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu 5 % per tahun Meningkatnya fungsi daerah tujuan obyek wisata
10.
Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
Wira Usaha Baru (WUB)
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Kondisi Akhir (6)
5%
30% thn 2014
0 lokasi
3 lokasi
0 unit
2 unit
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program pengembangan pemasaran pariwisata
Perdagangan
Dinas Perindag
Koperasi dan Usaha Menengah
Dinas Koperasi & UKM
Kehutanan
Dinas Hutbun
Pariwisata
Dinas Porabudpar
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan
Pariwisata
Kantor LH
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)
Koperasi dan Usaha Menengah
Setda, Dinas Koperasi & UKM
Koperasi dan Usaha Menengah
Dinas Perindag
VII - 11
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
11.
Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
0 Investor
251 Invenstor
331 Milyar Rp
250 Milyar Rp
Meningkatnya jumlah pelaku usaha (investor) Meningkatnya nilai investasi
12.
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
Meningkatnya Produksi Padi 5 % per tahun
449.950 ton
574.263 ton
Meningkatnya Produksi Palawija 3 % per tahun
43.897 ton
50.888 ton
Meningkatnya Produksi Hortikultura 2 % per tahun
155.742 ton
171.952 ton
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Penanaman Modal
BAPPEDA, Setda
Penanaman Modal
BAPPEDA, KPPT
Penanaman Modal
BAPPEDA, Setda
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan kesejahteraan petani
Pertanian
Dinas Pertanian, BP4K
Pertanian
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian
BP4K, Dinas Pertanian, Dinas Hutbun Dinas Pertanian, BP4K, Dinas Hutbun
Pertanian
Dinas Peternakan
Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Hutbun
VII - 12
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
2.990,05 ton/tahun
4.946,81 ton/tahun
Meningkatnya Produksi Ikan Tangkap dari 2.990,05 kg menjadi 4.488,45 kg
Meningkatnya Produksi Ikan Budidaya dari 3.404,67 Ton/Thn menjadi 3.436,61 Ton/Thn
Meningkatnya Produksi Daging dari 6.528.871 Kg menjadi 7.601.775 Kg
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
3.404,67 ton/tahun
6.528.871 kg
3.452,60 ton/tahun
7.996.386 kg
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program pengembangan perikanan tangkap Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program peningkatan produksi hasil pertanian (peternakan)
Kelautan & Perikanan Kelautan & Perikanan
Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Kelautan & Perikanan
Kelautan & Perikanan
Dinas Kelautan & Perikanan
Kelautan & Perikanan
Dinas Kelautan & Perikanan
Kelautan & Perikanan
Dinas Kelautan & Perikanan
Kelautan & Perikanan Kelautan & Perikanan
Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Kelautan & Perikanan
Kelautan & Perikanan Pertanian
Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Peternakan
VII - 13
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Pertanian
Dinas Peternakan
Perdagangan
Dinas Perindag
Misi III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 13.
14.
Tersedianya infrastruktur perdesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal
Tertanganinya infrastruktur 54 desa tertinggal Tertanganinya jalan poros desa sepanjang 601 Km
10 desa
64 desa pada tahun 2014
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pekerjaan Umum
Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga
178 km
701 km pada tahun 2014
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BAPPEDA, Dinas Perindag, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, DKP, Dinas Hutbun
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Tersedianya 2 unit sarana terminal
444 km
620 km
Pekerjaan Umum
Dinas Bina Marga
1 unit
2 unit
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pekerjaan Umum
Dinas Bina Marga
Pekerjaan Umum
Dinas Bina Marga
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
VII - 14
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
15.
Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
Terpeliharanya Jaringan Irigasi 150 unit Tersedianya Jaringan Irigasi seluas 7.519 ha Terehabilitasinya Jaringan Irigasi 305 unit Pemberdayaan 96 unit P3A Tersedianya areal konservasi sumber air
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
24 nit
Kondisi Akhir (6)
175 unit
4.469 Ha
8.519 Ha
99 unit
335 unit
20 unit
116 unit pada tahun 2014
0
15
Program Pembangunan Daerah (7) Perhubungan
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(8)
(9)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pekerjaan Umum
Dinas SDA
Pekerjaan Umum
Dinas SDA
VII - 15
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
16.
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Kabupaten Lebak
15 Kp.
91 Kp.
136 Titik
232 Titik
1.500 Titik
8800 Titik
17.
Terbangunnya jaringan listrik di 81 kampung Pembangunan PJU sebanyak 212 Titik Pemeliharaan PJU
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
Meningkatnya cakupan air bersih 11,14%
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
1,7%
12,39%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Tamben
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Perumahan
Perumahan
Dinas Cipta Karya
Perumahan
Dinas Kebersihan
Perumahan
Dinas Cipta Karya
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum
Dinas Cipta Karya
Lingkungan Hidup
Dinas Kebersihan, Kantor LH
Pekerjaan Umum
Dinas Cipta Karya
VII - 16
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Misi IV : Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan 18.
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana
Meningkatnya fungsi daerah resapan air di sekitar mata air
6 Unit
51 Unit
Meningkatnya fungsi daerah resapan air di sekitar bendungan Meningkatnya fungsi daerah resapan air di sekitar sempadan sungai
4 Unit
13 Unit
2 km
10 km
Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota Meningkatnya penghijauan kota & turus jalan : - Turus jalan/sungai (jalur hijau) - Hamparan Hijau (Taman & Hutan Kota) Meningkatnya pemahaman penanggulangan bencana dan tertanganinya korban bencana
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
20 Titik
37 Titik
6 Km
29 Km
0 ha
2 ha
11%
23%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program rehabilitasi hutan dan lahan
Lingkungan Hidup
Kantor LH
Lingkungan Hidup
Dinas Hutbun, Kantor LH
Kehutanan
Dinas Hutbun
Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Kehutanan
BP4K
Penataan Ruang
Kantor LH, Dinas Hutbun
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Sosial
Setda, Kantor Kesbangpol & Linmas, Badan Penanggulangan Bencana Alam
VII - 17
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Terlaksananya Konservasi dan Pelestarian SDA, Pantai dan Laut Lestari
8.335 Batang
19.
Meningkatnya fungsi kawasan penyangga lindung dan konservasi
Terkendalinya Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin
20.
Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan
Dokumen (Perda) Rencana Tata Ruang
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
96
2 Dok
Kondisi Akhir (6) 75.330 Batang
183
14 Dok
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program Efektifitas Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup
Kantor LH, Dinas Hutbun
Lingkungan Hidup
Kantor LH
Lingkungan Hidup
Kantor LH
Lingkungan Hidup
Kantor LH
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program Penelitian dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah
Energi dan Sumberdaya Mineral Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Tamben
Program Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang
BAPPEDA
Dinas Tamben
VII - 18
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Misi V : Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi 21.
Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi
Pegawai yang mengikuti diklat : - Teknis - Struktural - Prajabatan - Formasi Pegawai
40 org 10 org 535 org 417 org
400 org 75 org 450 org/thn 417 org/thn
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Inspektorat Kabupaten
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pemberdayaan Masyarakat Desa
BKD, Setda
Kantor Diklat
BP2KBMPD
VII - 19
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
22.
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Kondisi Akhir (6)
1 SKPD
6 SKPD
60%
80%
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7) Program pendidikan kedinasan
(8) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
(9)
Program pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Setda
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Sekretariat DPRD
BKD
VII - 20
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Tertatanya Aset Daerah Menurunnya temuan hasil pemeriksaan
30% 2%
70% 1%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Inspektorat Kabupaten
Inspektorat Kabupaten
VII - 21
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
1 dozir
6 dozir
Tertatanya kearsipan daerah
Tercapainya PAD
58,06 Milyar
103,8 Milyar
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Kantor Arsip Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
DPPKD
Setda, DPPKD
VII - 22
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
Terlayaninya pelayanan publik
75%
90 %
Terbangunnya Sistem Informasi dan Teknologi Yang Handal
1 Aplikasi
6 Aplikasi
23.
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Inspektorat Kabupaten
Program pengembangan komunkasi, informasi dan media massa
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Setda
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Inspektorat Kabupaten
VII - 23
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
24.
Meningkatnya kinerja pemerintahan, pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah : - RPJMD - RKPD
Penataan Wilayah Desa Pembangunan Kantor Desa Menigkatnya Sarpras Perkantoran
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
1 dok 1 dok
Kondisi Akhir (6)
2 dok 6 dok
350 Desa 1 Desa
695 Desa 30 Desa
0 Unit
9 Unit
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA, Setda
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah Program Pengembangan Data/ Informasi
Perencanaan Pembangunan
Dinas Bina Marga
Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BP2KBMPD
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BP2KBMPD
BP2KBMPD
VII - 24
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
25.
Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum
Jumlah Produk Hukum Daerah : - Peraturan Daerah - Peraturan Bupati
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
26.
27.
Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan
Kondisi Akhir (6)
10 bh 105 bh
55 bh 122 bh
Tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat
80%
87,50%
Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)
75%
81,50 %
2 krjsama
10 krjsama
Jumlah Kerjasama
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program penataan peraturan perundangundangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Setda
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Satpol PP
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kantor Kesbangpol & Linmas
Program Kerjasama Pembangunan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Setda
VII - 25
Capaian Kinerja
No.
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kondisi Akhir (6)
Terlaksananya bantuan bagi parpol yang duduk di DPRD Terlaksananya pembinaan bagi ormas dan LSM
14 Parpol
14 Parpol
30 organisasi
30 organisasi
70%
80%
28.
29.
Meningkatnya peran dan fungsi partai politik
Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
(7)
(8)
(9)
Program pendidikan politik masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kantor Kesbangpol & Linmas
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Setda, Kantor Kesbangpol & Linmas, Kecamatan Kantor Kesbangpol & Linmas
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Draft Perubahan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
VII - 26