BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2014
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kivnerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2014.
Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
NO
1
2
3
SASARAN STRATEGIS Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan
PROGRAM Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pengembangan Budidaya Perikanan
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM Cakupan Bina Kelompok Nelayan / pembudidaya / pengolahan dan pemasaran Cakupan penyuluh kelautan / perikanan yang kompeten (%) Cakupan masyarakat pesisir yang mandiri jumlah pelanggaran yang tertangani
Produksi perikanan budidaya (Kolam, Keramba, Minapadi)
TARGET 2014
SATUAN
82,46
%
100
%
3.417
Orang
100
%
581.207
Kg
28
NO
4
SASARAN STRATEGIS
Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM
PROGRAM Pengembangan Perikanan Tangkap
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan
luas areal pengembangan perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar (ha) Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan Peningkatan konsumsi ikan
TARGET 2014
SATUAN
6.632,93
ton
128,15
Ha
139
ton
13,02
Kg/kapita /thn
1. PROGRAM Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan terdapat 7 (tujuh) program Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain: 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pengawasan
dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Pada tahun 2014 terdapat 3 program yang mengacu pada program pembangunan Kabupaten Pacitan yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
29
2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN Tabel 7. Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2014
1
PROGRAM
KEGIATAN
1 Pelayanan Administrasi
2 1.1.1 Peningkatan Dan Pengelolaan
3
4
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.1.1 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
3.1.1 Monitoring Dan Pelaporan Lakip dan Penilaian mandiri
4.1.1 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 41.2
Penyusunan Profil Desa Pesisir Kabupaten Pacitan
4.1.3 Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan PPI Tawang
3
4 Rp.
TARGET SEBELUM SESUDAH 5 700.000.000 775.000.000
Dana
Output
terpenuhinya belanja barang jasa kantor, terpenuhinya belanja untuk pemeliharaan gedung kantor dan perawatan kendaraan bermotor, terbayarkannya kebutuhan untuk perjalanan dinas, terbayarkan honorarium untuk pegawai tidak tetap, terbayarkan upah tenaga harian
%
100
100
meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dan pelayanan publik Dana
%
100
100
Rp.
-
80.000.000
%
-
100
%
-
100
20.000.000 1
20.000.000 1
100
100
25.000.000 200
45.000.000 200
10
10
Rp. Buah Raperda
50.000.000 26
50.000.000 26
kecama tan
26
26
100.000.000 100
100.000.000 100
1
1
Rp. TPI
136.495.434 6
234.495.434 6
%
30
30
Input Output Outcomes Input Output Outcomes
Input Output Outcomes Input Output Outcomes
Input Output
Outcomes 4.1.4 Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
SATUAN
Input
Outcomes
2
INDIKATOR KINERJA
Input Output Outcomes
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Dana tersusunnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal Dana Pemanfaatan Sertifikat Tanah sebagai jaminan Pinjam Modal Usaha Peningkatan Penguatan Modal usaha bagi nelayan penerima sertifikasi Tanah Dana Tersusunya buku profil desa pesisir Kabupaten Pacitan Dokumentasi Potensi, Produksi, Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di masingmasing desa pesisir Dana Terlaksananya Kegiatan Studi kelayakan Pengembangan PPI Tawang Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Fasilitas PPI Tawang Dana Terselenggaranya Pelelangan, monitoring dan Pembinaan meningkatnya PAD dan Kesejahteraan Masyarakat pesisir
Rp. paket %
Rp. orang %
Rp. %
paket
30
PROGRAM
KEGIATAN
1
2 4.1.5 Pendampingan Pogram Nasional Minapolitan dan PNPM M-KP
INDIKATOR KINERJA Input Output
Outcomes
4 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
5 Pengembangan budidaya perikanan
4.1.1 Pengawasan keamanan laut terpadu
Input Output Outcomes
4.1.2 Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu Laut
Input
5.1.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
tersedianya kawasan konservasi penyu laut
Outcomes
terselamatkannya induk, telur dan tukik penyu laut
Input Output
Dana Tersedianya Sarana Operasional Pembenihan di BBI Jatigunung Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Benih Ikan di BBI Jatigunung Dana Terlaksananya Sarana dan Prasarana Budidaya Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan Dana Terbangunnya jalan produksi perikanan, salauran perpipaan, kolam percontohan dan tersediannya sarana budidaya Produksi perikanan budidaya (kolam,karamba, minapadi) (kg) Dana Terbangunnya Infrastruktur prasarana budidaya Produksi perikanan budidaya (kolam,karamba, minapadi) (kg) Dana Terbangunnya Infrastruktur prasarana budidaya Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan di Tambak Dana Terlatihnya Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Pembudidaya Ikan Tetang Teknologi Pembudidaya Ikan Dana Talud, Jalan, Jembatan, Tempat Perbaikan Jaring, Kios pedagang, Listrik Meningkatnya produksi perikanan laut
Input Output Outcomes
5.1.3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (BK)
Input Output
Outcomes
6 Pengembangan Perikanan Tangkap
terlaksananya patroli pengawasan dan pembinaan pokmaswas peningkatan SDM pengawasan Dana
Output
Outcomes 5.1.2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3 Dana Terlaksananya Koordinasi dalam Pelaksanaan program minapolitan dan PNPM M-KP Terwujudnya dukungan dan integrasi pelaksanaan program minapolitan, PDPT dan PUMP-PT Dana
5.1.4 Pengembangan Prasarana Budidaya Ikan (DAK)
Input Output
5.1.5 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Tambak (DAK)
Input Output
5.1.6 Optimalisasi Bantuan Perikanan Budidaya
Input Output
6.1.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK)
Input Output
Outcomes
Outcomes
Outcomes
Outcomes
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
4 Rp. %
TARGET SEBELUM SESUDAH 5 25.000.000 100
%
100
SATUAN
70.000.000
70.000.000
Tahun
Rp.
1
1
Pokmas was Rp.
16
16
391.430.000
359.359.201
paket
4
4
%
20
20
60.000.000 2
135.000.000 2
10
10
Rp. Paket % Rp. paket % Rp. paket
450.000.000 3
450.000.000 3
5
5
- 1.440.000.000 9
%
-
14
Rp. %
600.300.000 7
600.300.000 7
Orang
1.042
14
Rp. paket
304.175.000 5
304.175.000 5
%
10
10
Rp. kelomp ok %
14
40.000.000 14
10
10
1.650.000.000 13
1.560.00.000 13
3
3
Rp. paket %
31
PROGRAM
KEGIATAN
1
2 6.1.2 Pengembangan Sarana Perikanan Tangakap (DAK)
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
3
4 Rp.
Input
Dana
Output
Jaring Insang, Rumpon Laut dalam dan Pancing Rawa meningkatnya produksi perikanan laut
Paket
3
3
%
3
3
Dana Terlaksananya Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum dan Perairan Laut Meningkatnya Produksi Ikan di Perairan Umum dan Laut
Rp. benih
150.000.000 370.000
175.000.000 37.000
%
1
1
Dana Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Sarana konservasi Terumbu Karang dan Rumpon Laut Dalam Peningkatan Produksi Perikanan Laut dan Pelestarian Terumbu karang
Rp. paket
-
285.000.000 3
%
-
3
Dana jalan,jembatan,jalur labuh, bangunan Produksi perikanan kelompok nelayan
Rp. paket
Dana Jaring Insang Monofilamen
Rp. paket
Peningkatan Produksi Perikanan Laut dan Peningkatan Jumlah Nelayan Dana Terbangunnya Ruang Penyuluh dan tersedianya kendaraan Operasional Penyuluh Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelas kelompok Perikanan Dana
%
Outcomes 6.1.3 Restoking Ikan dan Pembinaan Kelompok Di Perairan Umum
Input Output Outcomes
6.1.4 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap (BK)
Input Output
Outcomes
6.1.5 Pembangunan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (BK) 6.1.6 Pengembangan alat penangkapan ikan
Pengembangan 7 sistem Penyuluhan perikanan
7.1.1 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Penyuluh (DAK)
Input Output Outcomes Input Output Outcomes
Input Output
Outcomes 7.1.2 Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha
Input Output Outcomes
7.1.3 Pelatihan Pembudidaya Ikan dan Nelayan
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
7.1.4 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
TARGET SEBELUM SESUDAH 5 412.735.000 412.735.000
Input
Peningkatan kualitas dan kwantitas kelompok Perikanan Meningkatnya Prestasi Kelompok Dana
- 1.200.000.000 7
%
Rp. Paket
3 -
100.000.000 3 3
450.110.000 2
441.410.000 2
%
2
2
Rp.
50.000.000
65.000.000
%
2
2
%
2
2
Rp.
40.000.000
40.000.000
40
40
Output
Jumlah Pembudidaya Ikan dan Nelayan
Outcomes
Peningkatan SDM
%
5
5
Input
Dana
Rp.
355.000.000
359.000.000
Output
Terlaksananya gerakan memasyarakatkam ikan penilaian TK peduli gemar ikan, temu usaha dan kemitraan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan dan tersediannya sarana dan prasarana ikan
12
12
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
Orang
kecama tan
32
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA Outcomes
7.1.5 Peningkatan Kemampuan Manajemen Usaha Perikanan
Input Output Outcomes
8
9
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Pengembanga n kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
8.1.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (BK)
Input Output
8.1.2 Pengawas Mutu Produk Perikanan
Input
Outcomes
3 meningkatnya jumlah konsumsi ikan dan pemasaran produk pengolah perikanan Dana Terlaksananya Bimtek Manajemen Usaha Perikanan Pelaku Usaha Perikanan mampu mengelola manajemen usaha Dana Terbangunnya jalan ke tempat pengolahan ikan meningkatnya pemasaran produksi perikanan Dana
SATUAN 4 %
TARGET SEBELUM SESUDAH 5 10 10
Rp.
15.000.000
15.000.000
kali
1
1
Orang
90
90
Rp. paket
1
75.000.000 1
%
10
10
Rp.
15.0000.000
15.000.000
Output
Produk hasil Perikanan yang aman
%
100
100
Outcomes
Pengolahan hasil perikanan tidak mengandung zat yang berbahaya bagi manusia Dana
%
100
100
Rp.
283.000.000
359.000.000
4
4
%
1,15
1,15
Rp.
50.000.000
50.000.000
2
2
0,5
0,5
9.1.1 Pengembangan kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
Input
9.1.2 Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan
Input
Output Outcomes
Output
Outcomes
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
Terlaksananya bintek dan Pengadaan Sarana Budidaya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, air laut dan Air Payau Dana
paket
Tersalurnya benih ikan lele, pakan ikan, sarana budidaya ikan untuk masyarakat miskin Menurunnya Prosentase Jumlah Kemiskinan
paket
%
33
B. PERJANJIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
34
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
drh. M. YUNUS HARYADI, MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
:
INDARTATO
Jabatan
:
BUPATI PACITAN
Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, BUPATI PACITAN
INDARTATO
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
Pacitan, Desember 2014 Pihak Pertama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
drh. M. YUNUS HARYADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630227 199202 1 001
35
Tabel 8. PENETAPAN KINERJA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN SASARAN STRATEGIS
1
1 Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
3
Peningkatan SDM Penyuluh Peningkatan kualitas dan kuantitas kelas kelompok perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan
36 Orang 206 kelompok 50 kelompok
PROGRAM / KEGIATAN 4 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan ⁻ Legalisasi Usaha Perikanan
Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan
Jumlah masyarakat pemanfaat dana penguatan modal jumlah pelanggaran yang tertangani Peningkatan SDM Pengawasan
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) 6
20.000.000
20.000.000
⁻ Magang Pembudidaya Ikan dan Nelayan, Pengolahan/ Pemasaran
175.000.000
175.000.000
⁻ Peningkatan Sarana / Prasarana Penyuluh dan Magang penyuluh
130.000.000
130.000.000
⁻ Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha
106.503.000
106.503.000
0
50.000.000
⁻ Pelatihan Pengolahan Ikan 2
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 5
1.343 orang
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
22 kasus
- Fasilitasi Penyusunan Raperda Kelautan dan Perikanan
50.000.000
50.000.000
- Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
50.000.000
50.000.000
0
65.000.000
50.000.000
50.000.000
46 Pokmaswas
- Pengampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Pengawasan Keamanan Laut Terpadu
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013
36
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN - Survei dan Penilaian Potensi Kawasan Konservasi Laut Daerah - Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu - Pengadaan Sarana Pengawasan - Pengembangan Ekosistem Laut
3
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan
Peningkatan produksi perikanan budidaya (kolam, karamba, minapadi)
459.549 kg
Peningkatan Jumlah pembudidaya ikan
1.052 orang
Peningkatan produksi perikanan laut Peningkatan Jumlah Nelayan yang bergerak dalam usaha penangkapan Peningkatan jumlah kapal Peningkatan produksi perairan umum (sungai,telaga,waduk )
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013
5.126.854 kg
30.000.000
30.000.000
0 0
50.000.000 50.000.000
0
50.000.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan ⁻ Optimalisasi Sarana Budidaya Ikan Air Tawar
40.000.000
45.000.000
⁻ Pembangunan Prasarana budidaya Ikan ⁻ Operasional BBI ⁻ Pengembangan Budidaya Ikan Nila ⁻ Pengembangan Budidaya Ikan Lele ⁻ Desiminasi Pembuatan Pakan Alternatif ⁻ Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan ⁻ Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR ⁻ Pengembangan Prasarana Budidaya Ikan (BK) ⁻ Pendampingan PUMP Budidaya Ikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap
833.807.500 40.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 35.000.000 223.905.000 0 0
871.040.500 40.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 35.000.000 223.905.000 700.000.000 50.000.000
2.052.288.000
2.052.288.000
280.291.500 125.000.000
424.238.500 125.000.000
⁻ Penguatan Kelembagaan KUB Penerima Bantuan Kapal INKA MINA ⁻ Fasilitasi Minapolitan Perikanan Tangkap
30.000.000
30.000.000
25.000.000
25.000.000
⁻ Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum
150.000.000
200.000.000
3.822 orang
⁻ Peningkatan Sarana dan Prasarana pendaratan Ikan
1.490 kapal 286.310 kg
⁻ Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap ⁻ Lanjutan Penyusunan DED PPI Tawang
5.126.854 kg
ANGGARAN (Rp)
37
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
ANGGARAN (Rp)
PROGRAM / KEGIATAN ⁻ Pembangunan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (BK)
Peningkatan luas areal perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya laut dan air payau
4
Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional
Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Peningkatan Produk Olahan Hasil Perikanan Peningkatan konsumsi ikan
24,953 ha 288.538 kg
20 buah
0
1.200.000.000
35.000.000 161.000.000
35.000.000 164.160.0000
⁻ Pengembangan Budidaya Rumput Laut ⁻ Pengembangan Mina Padi
25.000.000 25.000.000
75.000.000 25.000.000
⁻ Pengembangan Budidaya Ikan Secara Aquaponic
25.000.000
25.000.000
225.000.000
250.000.000
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar ⁻ Anti Poverty Program (APP) Budidaya Perikanan ⁻ Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Perairan Umum (Karanba Jaring Apung / KJA)
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan
6.324.498 kg
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
12,51
Promosi Produk Unggulan Perikanan
75.000.000
100.000.000
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pemasaran
57.500.000
57.500.000
Rehab Los Pasar Ikan
99.705.000
99.705.000
0
100.000.000
5.300.000.000
7.954.340.000
Peningkatan Jalan ke Pengolahan Ikan JUMLAH ANGGARAN
Pacitan,
mengetahui, BUPATI PACITAN
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
INDARTATO
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013
Desember 2013
drh. M. YUNUS HARYADI, MM Pembina TK. I NIP. 19630227 199202 1 001
38