DAFTAR ISI
Kata pengantar Halaman 5 Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 Halaman 7 Provinsi Kalimantan Barat Halaman 15 Provinsi Kalimantan Tengah Halaman 27 Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 43 Provinsi Kalimantan Timur Halaman 57 Provinsi Sulawesi Utara Halaman 71 Provinsi Gorontalo Halaman 79 Provinsi Sulawesi Tengah Halaman 83 Provinsi Sulawesi Selatan Halaman 91 Provinsi Sulawesi tenggara Halaman 109 Provinsi Sulawesi Barat Halaman 119
KINERJA PDAM 2011
3
Kantor Pusat Kementrian Pekerjaan Umum
4
KINERJA PDAM 2011
KATA PENGANTAR
L
aporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di kota / kabupaten di seluruh Indonesia. Selama ini BPPSPAM menggunakan kriteria penilaian dengan tiga aspek dan setelah beberapa tahun BPPSPAM melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria yang digunakan selama ini, sehingga mulai periode ini kami telah menggunakan kriteria penilaian yang baru terdiri dari empat aspek. Dengan kriteria penilaian yang baru tersebut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 335 PDAM atau sekitar 90% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun2010. Hasil evaluasi yang kami lakukan akan kami tampilkan secara nasional dan menurut wilayah yakni sebagai berikut : Kategori Sehat Kurang Sehat Sakit Total
Jumlah PDAM Nasional 145 103 87 335
Wilayah 3 35 35 25 95
Dalam laporan ini kami menampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM untuk tahun terakhir dengan menggunakan kriteria penilaian baru, sedangkan untuk tahun sebelumnya kami sandingkan berdasarkan evaluasi kenerja dengan menggunakan kriteria lama. Harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Jakarta, Mei 2012 Ketua BPPSPAM
Ir. M. Rachmat Karnadi, MT NIP 110021836 KINERJA PDAM 2011
5
6
KINERJA PDAM 2011
LAPORAN LAPORAN KINERJA PDAM DI INDONESIA PERIODE 2011
A. PENDAHULUAN Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia an Air Minum (BPPSPAM) adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan tugas mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia guna memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSPAM memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggara SPAM. BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja penye lenggara SPAM yaitu PDAM, sejak tahun 2006 dengan data yang bersumber dari laporan audit keuangan dan audit kinerja oleh BPKP, Auditor Independen, maupun data dari PDAM. Setiap tahun BPPSPAM terus berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data ter sebut. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga tahun 2010.
B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM Pada periode ini BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 Disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan pihak BPKP dan Perpamsi, kriteria-kiteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ; a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efisiensi kegiatan penagihan atas hasil penjualan air e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aktiva
KINERJA PDAM 2011
7
LAPORAN 2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ; a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran pertambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas air yang telah memenuhi syarat e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas penge lolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga 3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi b. Tingkat Kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan d. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan, me ngukur jumlah pelanggan yang dilayanani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan
8
KINERJA PDAM 2011
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi ; a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai Nilai maksimum dari masing – masing aspek ter sebut adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi :
Tabel 1. Nilai maksimum masing-masing aspek Aspek Keuangan Pelayanan Operasional Sumber Daya Manusia
Bobot 0.25 0.25 0.35 0.15
Nilai Maksimum 5 5 5 5
Skoring 1.25 1.25 1.75 0.75
Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasarkan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 katagori yakni ; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai :
LAPORAN 1) Katagori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8 PDAM dengan katagori sehat adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan. 2) Katagori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8 PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya. 3) Katagori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2 PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
C. HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA Evaluasi kinerja PDAM telah dilakukan sejak tahun 2006 dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi kembali berdasarkan data yang terakhir diterima. Pada periode ini kami akan menampilkan hasil evaluasi yang terakhir dengan menggunakan kriteria baru yang terdiri atas 4 aspek seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hasil evaluasi ini dibagi menurut wilayah yaitu wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) dan Wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT,
Bali). Tabel berikut menampilkan hasil evaluasi untuk wilayah III yakni PDAM di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
Tabel 2. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2011 PROPINSI Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Jumlah (Wilayah III) Prosentase (Wilayah III) Jumlah (Nasional) Prosentase (Nasional)
SEHAT 1 5 9 8 2 3 6 1
KURANG SEHAT 6 6 3 4 1 2 6 2 1 4
SAKIT 4 3 2 5 1 5 5
JUMLAH 11 14 12 12 3 7 17 4 6 9
35 36,84 % 145 43,28 %
35 36,84 % 103 30,75 %
25 26,32 % 87 25,97 %
95 100 % 335 100 %
D. PENUTUP Pada Desember tahun 2011 BPPSPAM telah melakukan evaluasi terhadap 335 PDAM berdasarkan data ada dan di terima pada tahun tersebut. Jumlah PDAM. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 dan perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya: KINERJA PDAM 2011
9
LAPORAN Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM PERIODE Tahun 2007 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2008 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2009 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2010 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2011 (PDAM) Prosentase (%)
SEHAT 79 25,82 % 89 27,38 % 103 30.56 % 143 41,94 % 144 43,28 %
KURANG SEHAT 113 36,93 % 119 36,62 % 115 34,13 % 127 37,24 % 104 30,75 %
SAKIT 114 37,25 % 117 36,00 % 119 35,31 % 71 20,82 % 87 25,97 %
JUMLAH 306 100,00 % 325 100,00 % 337 100,00 % 341 100,00 % 335 100 %
Dengan telah adanya Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 ini, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah sebagai pemilik Perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan. Bagi PDAM yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. PDAM dengan tingkat efisiensi produksinya masih rendah, diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan dukungan melalui
10
KINERJA PDAM 2011
program pengembangan maupun penyehatan yang tepat sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.
Tabel 4. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sehat Wilayah III No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nama PDAM
Nama Propinsi
Status Data
PDAM Kota Pontianak PDAM Kab. Kota Waringin Timur PDAM Kab Pulang Pisau PDAM Kota Palangkaraya PDAM Kab. Barito Utara DAM Kab. Kota Waringin Barat PDAM Kota Banjarmasin “Bandarmasih” PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar) PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah PDAM Kab. Balangan PDAM Kab Hulu Sungai Utara PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan PDAM Kab. Barito Kuala PDAM Kab. Kotabaru PDAM Kab. Tapin PDAM Kota Balikpapan PDAM Kota Samarinda PDAM Kota Bontang PDAM Kab. Kutai Kartanegara ‘Tirta Mahakam” PDAM Kab. Paser “Tirta Kandilo” PDAM Kota Tarakan PDAM Kabupaten Nunukan
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur
2010 2010 2009 2010 2007 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2010 2008 2010 2010 2010 2010 2010
Kalimantan Timur
2009
Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur
2010 2010 2010
LAPORAN 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PDAM Kabupaten Malinau PDAM “Tirta Maleo” Kab. Pohuwato PDAM Kota Gorontalo PDAM ‘Ue Tanah” Kab Tojo Una-una PDAM ‘Ogo Malane” Kab Toli Toli PDAM Kabupaten Poso PDAM Kab. Bantaeng PDAM Kab Takalar PDAM Kota Pare-Pare PDAM Kab Enrekang “Tirta Massenrempulu” PDAM Kab Gowa PDAM Kota Palopo PDAM Kab Majene
32 33 34 35
Kalimantan Timur Gorontalo Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
2010 2010 2009 2010 2010 2010 2008 2010 2010
Sulawesi Selatan
2008
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat
2010 2009 2009
Tabel 5. Daftar Kategori Kinerja PDAM Kurang Sehat Wilayah III No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nama PDAM PDAM Kab. Sintang PDAM Kab. Kapuas Hulu PDAM Kabupaten Bengkayang PDAM Kab.Sanggau PDAM Kab. Ketapang Kab.Pontianak PDAM Kab. Murung Raya PDAM Kabupaten Lamandau PDAM Kab. Barito Selatan PDAM Kab. Katingan PDAM Kabupaten Seruyan PDAM Kabupaten Sukamara PDAM Kab. Tabalong
Nama Propinsi
Status Data
Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan
2010 2009 2010 2009 2009 2010 2010 2010 2008 2010 2010 2010 2010
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
PDAM Kab Tanah Bumbu PDAM Kab. Tanah Laut PDAM Kab. Kutai Timur PDAM Kab. Bulungan PDAM Kab. Berau “Tirta Sergah” PDAM Kab. Kutai Barat PDAM Kab Talaud PDAM Kab Gorontalo PDAM Kab Banggai PDAM Kota Palu PDAM Kab Sinjai PDAM Kab Barru PDAM Kab Bone PDAM Kab.Sidendreng Rappeng PDAM Kab Jeneponto PDAM Kab. Bulukumba PDAM Kabupaten Bombana PDAM Kota Bau-bau PDAM Kabupaten Wakatobi PDAM Kab Muna PDAM Kab Mamuju “Tirta Manakarra” PDAM Kab Polewali Mandar
Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Barat
2010 2010 2010 2010 2007 2008 2009 2010 2010 2010 2007 2008 2008 2009 2010 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010
KINERJA PDAM 2011
11
LAPORAN Tabel 6. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sakit Wilayah III No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12
Nama PDAM PDAM Kab. Sambas PDAM Kabupaten melawi PDAM Kota Singkawang PDAM Kabupaten Kubu Raya PDAM Kab. Gunung Mas PDAM Kab. Barito Timur PDAM Kab. Kapuas PDAM Kota Bitung PDAM Kab Sangihe PDAM Kota Tomohon PDAM Kab Bolaang Mongondow PDAM Kab Minahasa PDAM Kab Donggala PDAM ‘Motanang” Kab Buol PDAM Kota Makassar PDAM Kab. Wajo PDAM Kabupaten Tana Toraja PDAM Kab Pangkajene Kepulauan PDAM Kab Soppeng PDAM Kab Buton PDAM Kab. Kolaka Utara PDAM Kab. Kolaka PDAM Kota Kendari PDAM Kabupaten Konawe PDAM Kab Mamasa
KINERJA PDAM 2011
Nama Propinsi
Status Data
Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2006 2010 2006 2010 2009 2009 AP 2009 2008 2008 2007 2010 2010 2010 2007 2010 2006
LAPORAN Pembangunan IPA PDAM Kota Banjarmasin
KINERJA PDAM 2011
13
IPA PDAM Kota Banjarmasin
14
KINERJA PDAM 2011
KALBAR 195. PDAM Kota Pontianak
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.80
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.70
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
16.7% 0.85
5 3
10.7% 0.92
5 2
144% 92.5% 442%
5 5 5 1.1
38% 91.0% 173%
1 5 4 0.8
68.4% 4.2% 97.6% 21.3% 21.80
4 2 5 3 3 0.8
70.8% 4.6% 94.6% 7.0% 22.26
4 2 5 1 3 0.7
21
2.00
20.92
2.00
90.7% 42.3% 23
3.00 1.00 2.00
91.4% 39.6% 12
3.00 1.00 1.00
89.0% 34.2% 20 0.0% 2.7%
4 3 4 1 1 0.9
93.2% 32.7% 20 0.0% 5.8%
5 3 4 1 2 1.1
5.92
3.00
5.46
3.00
4.07 27.1% 2.2%
5 2 1 0.5
5.45 12.0% 2.0%
5 1 1 0.4
1.76 Kurang Sehat
1.72 Kurang Sehat
3.35 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,946.56 2,583.21 2,977.40 (30.84) 10,991,390.13 20,622,190.88 2,423,850.92 7,868,519.99 43.66% 1,210.00 1,128.15 75,075.00 550,304.00 550,304.00 389,890.00 409.00 Tidak Tepat waktu Dibuat tepat waktu WTP -
2.99 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
15
KALBAR 196. PDAM Kabupaten Sintang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
16
KINERJA PDAM 2011
2.88
1.00
2008 Kondisi Nilai
2.80
1.00
23
2.00
22.16
2.00
67.2% 32.4% 10
1.00 2.00 1.00
67.2% 31.5% 10
1.00 2.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
43.2% 1.51
2010 Kondisi Nilai
5 1
INFORMASI TAMBAHAN
-10.9% 1.17
1 1
112% 88.2% 3175%
5 13265% 4 92.1% 5 1364% 1.0
5 5 5 0.8
11.3% 7.0% 78.3% 0.0% 14.04
1 11.3% 3 -21.6% 4 100.0% 3 0.0% 1 23.64 0.6
1 1 5 1 3 0.5
91.1% 26.9% 14 0.0% 6.3%
5 4 2 1 2 1.0
45.9% 38.9% 12 0.0% 20.0%
1 2 1 1 5 0.7
2 2 3 0.3
17.22 29.1% 5.6%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
14.21
1.00
1.78 Kurang Sehat
14.98
1.00
13.51 23.6% 5.7%
1.78 Kurang Sehat
2.88 Sehat
1 2 3 0.3 2.21
Kurang Sehat
3,347.29 3,564.89 4,151.75 (804.46) 8,710.42 483,036.87 368,978.24 (676,241.35) 48.95% 113.42 52.05 3,194.00 373,380.00 173,643.00 19,588.00 55.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Tidak memberikan pendapat -
KALBAR 197. PDAM Kabupaten Kapuas Hulu
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.04
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.92
2.00
19
2.00
18.82
2.00
64.2% 27.8% 20
1.00 2.00 1.00
75.8% 24.1% 15
1.00 3.00 1.00
2008 Kondisi Nilai
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.35
2 1
-9.3% 1.33
1 1
145% 71.0% 7261%
5 1 5 0.6
226% 96.8% 1044%
5 5 5 0.8
29.9% 7.6% 100.0% 0.0% 18.82
2 54.0% 3 0.7% 5 100.0% 3 100.0% 2 19.70 0.7
3 1 5 5 2 0.8
3 5 3 1 1 0.9
81.7% 31.1% 16 0.0% 3.0%
4 3 3 1 1 0.9
3 1 1 0.3
11.18 3.4% 0.2%
75.8% 24.1% 15 0.0% 2.8%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
11.97
1.00
1.75 Kurang Sehat
11.00
1.00
11.00 0.0% 0.0%
1.93 Kurang Sehat
2.57 Kurang Sehat
2,289.41 2,042.40 3,068.88 (779.47) 153,658.46 107,595.40 (1,307,868.45) 41.69% 120.00 98.01 7,869.00 222,893.00 126,142.00 68,172.00 88.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
3 1 1 0.3 2.76
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
17
KALBAR 198. PDAM Kabupaten Bengkayang
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
18
KINERJA PDAM 2011
0.78
2.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.79
2.00
100.0% 42.8% 12
3.00 1.00 1.00
2 1
INFORMASI TAMBAHAN
-7.3% 2.20
1 1
5 22823% 3 87.4% 5 9363% 0.8
5 4 5 0.8
36.5% 57.1% 90.8% 0.0% 19.75
2 5 5 1 2 0.7
34.8% 13.4% 94.9% 0.0% 21.26
2 5 5 1 3 0.7
49.6% 34.9% 19 70.0% 0.9%
1 3 4 4 1 0.9
47.4% 35.0% 19 96.5% 0.0%
1 2 4 5 1 0.9
1 1 3 0.2
16.08 14.3% 4.0%
33918% 80.5% 1247394%
21.56
2010 Kondisi Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
28.65
1.00
17.08 10.2% 5.8%
1.88 Kurang Sehat
2.56 Kurang Sehat
1 1 2 0.2 2.57
Kurang Sehat
1,541.76 2,091.71 3,921.77 (2,380.01) 881.00 358,381.90 378,994.94 (2,421,007.19) 74.81% 117.63 55.76 3,918.00 214,785.00 58,824.00 20,464.00 63.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan Pengecualian -
KALBAR 199. PDAM Kabupaten Sanggau
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.09
14.92
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.99
14.09
2009 Kondisi Nilai
2
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.14
2 1
4446% 91.4% 39813%
5 5 5 0.9
62.4% 3.1% 60.9% 0.0% 14.33
4 1 4 3 1 0.6
78.9% 51.6% 11
1.00 1.00 1.00
73.6% 34.9% 10
1 2 1
29.4% 24.1% 10 0.0% 0.0%
1 5 1 1 1 0.6
6.54
3.00
6.09
3
5.47 9.8% 0.3%
5 1 1 0.4
1.71 Kurang Sehat
2.26 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,583.93 2,793.07 3,139.39 (555.47) 17,587.65 4,880,074.32 50.96% 262.00 76.94 0.19 9,320.00 395,172.00 101,128.00 63,064.00 51.00 Tidak tepat waktu WTP
2.55 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
19
KALBAR 200. PDAM Kabupaten Ketapang
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
20
KINERJA PDAM 2011
1.72
17.67
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
2009 Kondisi Nilai
1.27 1156.940
23.38
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.24
2 1
389% 68.3% 1755%
5 1 5 0.6
19.9% 6.3% 100.0% 0.0% 2 14.62
1 3 5 3 1 0.6
100.0% 47.5% 24
3.00 1.00 3.00
100.0% 47.9% 22
3 1 2
86.7% 37.8% 21 0.0% 3.5%
4 2 4 1 1 0.9
9.34
2.00
10.80
1
10.28 3.3% 0.2%
3 1 1 0.3
1.98 Kurang Sehat
1.86 Kurang Sehat
2.41 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,206.68 3,642.63 4,049.28 (842.60) 349,706.42 3,838,535.65 54.75% 69.04 59.87 5,834.00 413,689.00 175,931.00 35,004.00 60.00 Belum Tertib -
KALBAR 201. PDAM Kabupaten Pontianak
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.00
1.19
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.09
2 1
-7.6% 1.25
1 1
4% 91.9% 302%
1 5 5 0.6
2% 95.7% 376%
1 5 5 0.6
1 11.1% 1 2.1% 3 100.0% 5 100.0% 1 15.61 0.6
1 1 5 5 2 0.7
14.3% -7.4% 54.2% 100.0% 11.00
7
1.00
14.52
1.00
72.2% 58.6% 14
1.00 1.00 1.00
61.1% 57.2% 11
1.00 1.00 1.00
23.0% 51.0% 9 20.8% 39.5%
1 1 1 2 5 0.7
23.8% 41.0% 9 80.2% 21.8%
1 1 1 5 5 0.9
6.35
3.00
8.75
2.00
9.73 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
9.25 5.9% 0.1%
4 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.16 Sakit
1.79 Kurang Sehat
2.28 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,778.41 3,030.70 3,602.30 (823.89) 2,057,474.91 259,000.42 93,793.08 (484,145.97) 58.33% 155.00 36.91 3,674.00 217,908.00 162,049.00 17,977.00 34.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu WDP -
2.52 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
21
KALBAR 202. PDAM Kabupaten Sambas
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.56
Kategori
22
KINERJA PDAM 2011
1.74
1.00
12
1.00
6.87
1.00
83.3% 43.5% 17
2.00 1.00 1.00
64.6% 33.9% 15
1.00 2.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.43
2 1
-4.4% 1.28
1 1
3% 80.7% 1182%
1 3 5 0.5
180% 85.3% 1119%
5 4 5 0.8
13.7% -0.9% 41.3% 100.0% 12.71
1 1 3 5 1 0.6
15.6% 2.8% 98.1% 0.0% 8.41
1 1 5 1 1 0.4
29.0% 39.2% 18 40.0% 0.0%
1 2 4 2 1 0.7
30.4% 47.2% 18 40.0% 0.0%
1 1 4 2 1 0.7
4 1 1 0.4
8.36 17.3% 1.3%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
8.68
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
9.34
1.56 Sakit
2.00
8.43 0.0% 0.0%
1.61 Sakit
2.22 Kurang Sehat
4 1 1 0.4 2.12
Sakit
5,226.42 4,436.35 5,301.54 (75.12) 793,774.90 1,457,599.33 73,294.75 (998,818.15) 53.53% 172.50 52.37 6,223.00 496,116.00 265,809.00 41,568.00 52.00 Tidak Tepat Waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan Pengecualian -
KALBAR 203. PDAM Kabupaten Melawi
TABEL KATEGORI KINERJA
2009 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
0.0% 1.12
2010 Kondisi Nilai
-0.5% 0.94
1 2
1003% 57.3% 45721%
5 61688% 1 0.0% 5 36336% 0.6
5 1 5 0.6
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
8.5% 0.0% 82.4% 33.3% 14.48
1 18.2% 1 2.9% 5 100.0% 3 0.0% 1 11.12 0.5
1 1 5 1 1 0.4
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
39.5% 52.3% 10 43.7% 16.2%
1 48.8% 1 48.9% 1 9 3 100.0% 4 0.0% 0.7
1 1 1 5 1 0.6
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
11.22 37.5% 1.7%
3 2 1 0.3
2 2 2 0.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
Total Kinerja Kategori
2 1
INFORMASI TAMBAHAN
13.29 38.5% 3.5%
2.15 Sakit
2,856.54 2,679.87 2,764.35 92.19 2,937.50 102,068.75 (266,504.03) 67.80% 97.15 47.44 2,935.00 175,543.00 96,910.00 17,610.00 39.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tidak Menyatakan Pendapat -
1.91 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
23
KALBAR 204. PDAM Kota Singkawang
TABEL KATEGORI KINERJA
2010 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
0.9% 0.98
2 2
114% 57.9% 510%
5 1 5 0.7
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
44.7% -0.5% 47.2% 1.9% 5.21
3 1 3 1 1 0.4
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
100.0% 54.7% 14 0.0% 3.1%
5 1 2 1 1 0.7
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
8.83 15.6% 1.4%
Total Kinerja
24
INFORMASI TAMBAHAN
3 1 1 0.3 2.10
Sakit
6,148.49 5,146.48 5,967.21 181.28 1,534,771.92 2,734,437.16 236,681.75 155,192.55 60.30% 94.96 1,128.15 12,340.00 550,304.00 186,306.00 83,252.00 109.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
KALBAR 205. PDAM Kabupaten Kubu Raya
TABEL KATEGORI KINERJA
2010 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
INFORMASI TAMBAHAN
13.8% 1.64
1 1
1% 55.4% 0%
1 1 1 0.3
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
28.3% 6.2% 94.6% 7.0% 6.44
2 3 5 1 1 0.5
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
32.3% 31.8% 12 0.0% 20.5%
1 3 2 1 5 0.8
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
5.94 24.1% 0.2%
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
Total Kinerja Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4,930.91 6,773.48 7,261.88 (2,330.98) 30,139,682.01 1,892,579.00 137,808.39 (3,247,722.96) 110.66% 165.00 53.30 9,766.00 498,459.00 206,981.00 58,596.00 58.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
5 2 1 0.5 2.05
Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
25
Pembangunan IPA PDAM Kotan Banjarmasin
26
KINERJA PDAM 2011
KALTENG 206. PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.70
0.82
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
2.3% 0.92
2 2
4.7% 0.86
3 2
253% 93.8% 3987%
5 5 5 0.9
663% 98.1% 801%
5 5 5 1.0
67.8% 5.9% 76.2% 100.0% 23.53
4 2 4 5 3 0.9
64.1% 20.4% 28.7% 22.2% 22.67
4 5 2 2 3 0.8
23
2.00
23.44
2.00
77.4% 21.9% 19
1.00 3.00 1.00
77.4% 21.5% 12
1.00 3.00 1.00
82.7% 20.9% 18 15.0% 6.1%
4 5 4 1 2 1.1
88.5% 17.2% 18 0.0% 5.1%
4 5 4 1 2 1.1
5.34
3.00
5.53
3.00
5.32 19.4% 1.7%
5 4.58 1 129.5% 1 0.6% 0.4
5 5 1 0.6
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.33 Sehat
2.16 Sehat
3.42 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,664.13 2,052.82 2,618.80 45.33 609,098.17 755,302.29 2,045,094.59 33.51% 281.27 248.99 24,430.00 295,815.00 177,540.00 113,725.00 112.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Nihil
3.51 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
27
KALTENG 207. PDAM Kabupaten Pulang Pisau
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.00
17.36
Kategori
28
KINERJA PDAM 2011
1.00
1.55
17.61
1
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.21
2 1
1238% 97.9% 13946%
5 5 5 0.9
10.8% 26.3% 100.0% 100.0% 1 18.33
1 5 5 5 2 0.9
69.1% 21.8% 19
1.00 3.00 1.00
76.5% 25.3% 15
1 2 1
39.2% 18.0% 19 85.0% 5.7%
1 5 4 5 2 1.2
15.57
1.00
15.72
1
12.44 8.3% 0.5%
2 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.66 Sakit
1.62 Sakit
3.18 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,540.50 2,882.65 3,482.88 (942.38) 17,964.66 1,345,813.00 40.06% 48.13 18.88 1,929.00 122,543.00 122,543.00 13,226.00 24.00 Tidak Tertib WTP
KALTENG 208. PDAM Kota Palangka Raya
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.92
0.86
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
-24.3% 0.91
1 2
-2.0% 1.01
1 1
158% 90.3% 287%
5 5 5 0.9
170% 79.9% 86%
5 2 1 0.5
3 48.6% 2 1.6% 5 100.0% 3 100.0% 2 16.79 0.7
3 1 5 5 2 0.8
50.5% 4.2% 100.0% 20.0% 17.59
16
1.00
16.84
1.00
51.4% 22.5% 24
1.00 3.00 3.00
52.5% 22.4% 24
1.00 3.00 3.00
46.3% 22.4% 24 28.0% 2.2%
1 5 5 2 1 1.0
64.9% 23.7% 23 31.8% 5.5%
2 5 5 2 2 1.2
4.31
3.00
4.15
3.00
4.04 35.4% 3.3%
5 2 2 0.5
4.34 31.0% 6.1%
5 2 3 0.6
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.62 Sakit
1.8 Kurang Sehat
3.09 Sehat
3,764.83 3,422.12 3,981.16 (216.33) 1,283,461.89 2,699,146.70 1,321,190.81 50,456.80 47.14% 255.00 165.46 16,348.00 220,223.00 203,442.00 98,834.00 71.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Persetujuan Keputusan Menteri Keuangan No S-734/MK.01/2009
3.03 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
29
KALTENG 209. PDAM Kabupaten Barito Utara
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2007
30
KINERJA PDAM 2011
1.32
20.20
1.00
2.00
2007 Kondisi Nilai
1.10
1
20.61
2
2007 Kondisi Nilai
0.0% 1.43
2 1
569% 94.0% 25624%
5 5 5 0.9
38.6% 0.0% 0.0% 0.0% 20.61
2 1 1 3 3 0.6
82.1% 16.1% 24
2.00 3.00 3.00
90.7% 19.9% 22
3 3 2
90.7% 19.9% 22 0.0% 0.0%
5 5 5 1 1 1.2
10.24
1.00
9.52
2
9.52 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
1.92 Kurang Sehat
2.00 Kurang Sehat
3.01 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,701.15 2,031.92 2,639.60 (938.45) 27,587.24 3,770,626.09 49.09% 107.00 97.00 7,250.00 114,117.00 44,046.00 69.00 -
KALTENG 210. PDAM Kabupaten Murung Raya
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.47
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.75
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 2.44
2 1
-62.3% 2.02
1 1
150% 76.8% 150%
5 2 3 0.6
0% 83.0% 714%
5 3 5 0.7
2 29.8% 5 3.2% 5 100.0% 3 0.0% 3 20.76 0.9
2 1 5 1 3 0.5
32.0% 18.6% 100.0% 1.0% 24.63
22
2.00
22.11
2.00
87.4% 10.3% 15
2.00 3.00 1.00
87.4% 12.8% 22
2.00 3.00 2.00
85.6% 20.9% 24 0.0% 0.0%
4 5 5 1 1 1.2
85.2% 20.6% 20 0.0% 0.0%
4 5 4 1 1 1.1
17.42
1.00
15.00
1.00
17.61 20.5% 4.2%
1 2 2 0.2
14.00 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
1.87 Kurang Sehat
1.91 Kurang Sehat
2.88 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,991.09 3,039.91 3,979.11 (1,988.02) 13,116.90 (1,309,323.16) 75.69% 31.86 27.14 2,286.00 98,834.00 47,360.00 14,092.00 32.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Nihil
2.50 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
31
KALTENG 211. PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
32
KINERJA PDAM 2011
0.95
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.97
2.00
2008 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.29
2 1
-28.9% 1.27
1 1
63% 86.7% 6641%
3 4 5 0.7
430% 97.8% 247%
5 5 5 0.8
50.2% 0.0% 100.0% 0.0% 18.75
3 51.1% 1 2.2% 5 100.0% 1 92.3% 2 17.98 0.5
3 1 5 5 2 0.8
19
2.00
18.75
2.00
56.8% 40.1% 14
1.00 1.00 1.00
72.5% 23.6% 18
1.00 3.00 1.00
72.5% 23.6% 18 0.0% 5.7%
3 5 4 1 2 1.1
61.5% 29.8% 17 15.8% 4.3%
2 4 3 1 1 0.8
6.22
3.00
6.22
3.00
6.22 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
4.63 4.5% 0.4%
5 1 1 0.4
1.87 Kurang Sehat
1.96 Kurang Sehat
2.71 Kurang Sehat
2.83 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,051.93 2,428.78 2,950.72 (898.79) 62,081.13 219,865.07 (1,260,905.17) 39.89% 157.50 96.93 9,494.00 235,274.00 120,032.00 61,382.00 44.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Nihil
KALTENG 212. PDAM Kabupaten Lamandau
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
2.59
1.00
2008 Kondisi Nilai
2.54
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.39
2 1
-44.4% 2.20
1 1
3062% 34.7% 92420%
5 1 5 0.6
6966% 90.0% 1338%
5 5 5 0.8
22.7% 24.3% 100.0% 1.0% 23.04
2 22.3% 5 14.2% 5 100.0% 3 33.3% 3 23.26 0.9
2 5 5 2 3 0.8
21
2.00
21.29
2.00
100.0% 13.8% 7
3.00 3.00 1.00
60.0% 15.7% 15
1.00 3.00 1.00
56.6% 21.2% 18 0.1% 2.2%
1 57.5% 5 30.6% 3 12 1 100.0% 1 3.1% 0.8
1 3 2 5 1 0.8
40.08
1.00
30.82
1.00
24.79 22.2% 2.9%
1 2 2 0.2
1 1 1 0.2
1.87 Kurang Sehat
1.8 Kurang Sehat
2.52 Kurang Sehat
21.71 16.7% 1.7%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,464.79 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 5,554.22 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 6,748.86 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (4,284.07) Hutang Lancar (Rp. 000) 2,873.42 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 67,454.99 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,309,323.16) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 122.68% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 18.90 Kapasitas Produksi (L/det) 10.88 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 829.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 73,356.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 24,781.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 5,536.00 Jumlah Pegawai (orang) 18.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang Nihil
2.57 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
33
KALTENG 213. PDAM Kabupaten Barito Selatan
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.02
15.30
Kategori
34
KINERJA PDAM 2011
1.00
1.10
1
2008 Kondisi Nilai
100.0% 1.21
5 1
7% 95.4% 836%
1 5 5 0.8
46.9% 5.0% 100.0% 0.0% 1 15.01
15.01
3 2 5 1 2 0.6
88.1% 27.0% 7
2.00 2.00 1.00
97.9% 29.6% 15
3 2 1
97.9% 29.6% 15 0.0% 4.6%
5 4 3 1 1 1.0
17.63
1.00
17.70
1
17.70 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.69 Sakit
1.73 Kurang Sehat
2.51 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,383.95 2,917.46 3,209.26 (825.31) 528,115.49 4,823,921.00 53.60% 121.50 119.00 0.10 12.34 8,755.00 127,254.00 127,254.00 59,674.00 155.00 Tepat Waktu WTP
KALTENG 214. PDAM Kabupaten Katingan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
2.14
2.19
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 2.51
2 1
2010 Kondisi Nilai
-35.3% 2.55
1 1
6914% 98.8% 106128%
5 2160% 5 98.1% 5 18715% 0.9
5 5 5 0.8
10.5% 23.2% 54.9% 0.0% 13.85
1 26.2% 5 55.6% 3 100.0% 1 0.0% 1 13.61 0.5
2 5 5 1 1 0.6
15
1.00
15.24
1.00
90.9% 38.0% 16
3.00 1.00 1.00
89.5% 34.9% 16
2.00 2.00 1.00
49.8% 16.7% 16 0.0% 4.0%
1 5 3 1 1 0.8
75.2% 20.1% 14 36.0% 1.7%
3 5 2 2 1 0.9
10.62
1.00
10.75
1.00
12.29 25.8% 5.3%
2 2 3 0.3
10.04 37.5% 7.0%
3 2 3 0.4
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.67 Sakit
1.62 Sakit
2.50 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,443.32 4,548.17 5,887.06 (3,443.75) 33,211.54 155,423.64 (2,180,609.71) 75.76% 32.25 24.25 3,186.00 145,295.00 69,385.00 18,156.00 32.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Nihil
2.74 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
35
KALTENG 215. PDAM Kabupaten Gunung Mas
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
36
KINERJA PDAM 2011
1.05
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.29
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.29
2 1
-17.0% 2.04
1 1
4% 85.4% 1429%
1 4 5 0.6
3% 71.6% 1307%
1 1 5 0.4
14.5% 27.2% 100.0% 0.0% 16.26
1 50.1% 5 13.7% 5 100.0% 3 0.0% 2 14.68 0.8
3 5 5 1 1 0.7
16
1.00
16.35
1.00
89.3% 10.9% 11
2.00 3.00 1.00
66.7% 27.9% 11
1.00 2.00 1.00
62.0% 19.2% 11 0.5% 0.3%
2 5 1 1 1 0.7
47.1% 39.9% 12 20.0% 7.0%
1 2 2 1 2 0.6
12.04
1.00
26.01
1.00
19.55 27.9% 7.1%
1 2 3 0.3
10.40 26.9% 2.0%
3 2 1 0.3
1.75 Kurang Sehat
1.6 Sakit
2.31 Kurang Sehat
1.92 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
4,578.57 6,806.70 9,621.27 (5,042.69) 732,898.76 245,529.39 (2,308,482.41) 49.59% 52.77 24.87 2,501.00 96,990.00 30,196.00 15,114.00 26.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Nihil
KALTENG 216. PDAM Kabupaten Seruyan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.42
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.86
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.0% 1.78
2 1
2010 Kondisi Nilai
-6.3% 1.57
1 1
8093% 94.6% 166204%
5 10825% 5 85.9% 5 6417% 0.9
5 4 5 0.8
3.8% 80.9% 31.2% 0.0% 14.07
1 23.1% 5 9.2% 2 100.0% 1 0.0% 1 19.31 0.5
2 4 5 1 2 0.6
46
3.00
14.07
1.00
50.0% 24.6% 12
1.00 3.00 1.00
59.7% 12.5% 15
1.00 3.00 1.00
59.7% 12.5% 15 0.0% 0.0%
1 48.4% 5 12.2% 3 17 1 100.0% 1 2.3% 0.8
1 5 3 5 1 1.1
20.58
1.00
19.34
1.00
19.34 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1 1 1 0.2
1.87 Kurang Sehat
1.81 Kurang Sehat
2.28 Kurang Sehat
20.60 5.0% 1.9%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,420.52 2,975.28 4,186.04 (1,765.52) 6,148.11 62,550.50 (321,521.97) 71.00% 20.00 9.68 971.00 25,208.00 25,208.00 5,826.00 20.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Nihil
2.56 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
37
KALTENG 217. PDAM Kabupaten Barito Timur
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
38
KINERJA PDAM 2011
1.23
13.63
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.24
1
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.38
2 1
590% 62.8% 31125%
5 1 5 0.6
53.4% 7.7% 100.0% 1.0% 1 15.38
14.49
3 3 5 3 2 0.8
76.0% 18.8% 9
1.00 3.00 1.00
88.9% 17.0% 19
2 3 1
41.0% 17.9% 9 0.0% 0.2%
1 5 1 1 1 0.6
18.45
1.00
13.37
1
15.24 11.1% 1.5%
1 1 1 0.2
1.71 Kurang Sehat
1.75 Kurang Sehat
2.18 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,998.37 3,262.65 4,616.34 (1,617.98) 28,589.75 2,198,043.68 54.65% 63.50 26.06 0.16 1.90 3,544.00 93,898.00 48,227.00 25,776.00 54.00 Tepat Waktu WTP
KALTENG 218. PDAM Kabupaten Kapuas
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.08
12.44
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.90
12.20
2
1
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.31
2 1
150% 84.6% 150%
5 3 3 0.7
64.5% 2.1% 95.6% 0.0% 13.31
4 1 5 1 1 0.5
100.0% 36.2% 11
3.00 1.00 1.00
44.9% 37.6% 24
1 1 3
46.2% 32.6% 9 0.0% 2.6%
1 3 1 1 1 0.5
9.00
2.00
8.51
2
8.33 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
1.86 Kurang Sehat
2.02 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
4,450.15 4,820.93 6,515.94 (2,065.79) 9,115,590.65 47.35% 197.50 91.17 0.13 11,641.00 340,687.00 133,441.00 86,118.00 97.00 Tepat Waktu WDP
2.05 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
39
KALTENG 219. PDAM Kabupaten Sukamara
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
2.83
Kategori
40
KINERJA PDAM 2011
3.55
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.05
2 1
-14.3% 5.61
1 1
150% 89.4% 150%
5 4 3 0.8
7472% 95.9% 5168%
5 5 5 0.8
20.3% 0.3% 100.0% 1.0% 14.97
2 46.3% 1 114.6% 5 100.0% 3 0.0% 1 11.69 0.6
3 5 5 1 1 0.7
14
1.00
12.55
1.00
50.0% 28.8% 12
1.00 2.00 1.00
75.0% 34.0% 13
1.00 2.00 1.00
11.1% 30.4% 9 0.3% 3.1%
1 26.5% 3 22.1% 1 13 1 100.0% 1 2.0% 0.5
1 5 2 5 1 1.0
8.72
2.00
37.15
1.00
37.04 8.3% 2.8%
1 1 2 0.2
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.56 Sakit
1.55 Sakit
1.98 Sakit
20.20 0.0% 0.0%
2.58 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
693.00 6,218.98 10,059.59 (9,366.59) 17,902.42 29,719.25 (873,390.52) 211.60% 16.25 4.31 693.00 44,830.00 12,421.00 5,752.00 14.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Nihil
KALTENG
Instalasi Pengolahan Air Panaikang PDAM Kota Makassar
KINERJA PDAM 2011
41
Instalasi Pengolahan Air Ratulangi PDAM Kota Makassar
42
KINERJA PDAM 2011
KALSEL 220. PDAM Kota Banjarmasin “Bandarmasih”
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.61
0.65
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.9% 0.99
2 2
1.6% 0.97
2 2
42% 103.7% 361%
2 5 5 0.8
136% 103.7% 334%
5 5 5 0.9
5 3 5 5 2 1.0
98.5% 4.2% 99.1% 100.0% 19.24
5 5 5 5 2 1.1
19
2.00
18.12
97.3% 4.1% 100.0% 100.0% 2.00 18.72
86.0% 26.2% 24
2.00 2.00 3.00
93.8% 30.2% 24
3.00 2.00 3.00
92.7% 29.2% 23 72.7% 12.9%
5 4 5 4 3 1.5
91.5% 28.9% 23 75.0% 6.9%
5 4 5 4 2 1.4
3.32
3.00
2.99
3.00
2.72 100.0% 4.8%
5 5 2 0.6
2.75 198.8% 4.7%
5 5 2 0.6
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.18 Sehat
2.33 Sehat
3.87 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
4,194.01 3,170.27 4,273.82 (79.81) 24,758,610.36 58,977,428.35 13,659,328.85 4,523,346.61 37.85% 1,550.00 1,418.73 122,179.00 665,267.00 665,267.00 655,474.00 336.00 Tepat Waktu Dibuat tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian
4.07 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
43
KALSEL 221. PDAM Kabupaten Banjar “Intan Banjar”
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.73
Kategori
44
KINERJA PDAM 2011
0.67
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
3.9% 0.86
3 2
3.6% 0.87
3 2
249% 98.8% 690%
5 5 5 1.0
234% 87.8% 694%
5 4 5 0.9
33.5% 14.0% 99.6% 0.0% 15.72
2 5 5 3 2 0.8
30.0% 13.5% 97.1% 75.3% 13.61
2 5 5 4 1 0.8
17
1.00
16.31
1.00
70.3% 36.4% 18
1.00 1.00 1.00
71.4% 35.4% 18
1.00 1.00 1.00
76.7% 28.9% 18 0.0% 4.5%
3 4 4 1 1 0.9
70.1% 27.4% 15 2.8% 8.2%
3 4 3 1 2 0.9
6.49
3.00
5.61
3.00
5.14 78.3% 10.6%
5 4 5 0.7
4.86 29.1% 8.5%
5 2 4 0.6
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.13 Sehat
2.28 Sehat
3.43 Sehat
3.26 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
5,549.94 3,852.59 5,465.13 84.81 6,577,776.84 11,691,880.39 1,988,264.19 4,631,249.20 36.64% 417.50 292.59 30,459.00 669,584.00 609,233.00 182,749.00 148.00 Tepat Waktu Dibuat tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian
KALSEL 222. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.90
18.66
100.0% 20.1% 23
6.56
Total Kinerja Kategori
2.00
2.00
1.13
1
19.21
2
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.28
2 1
18298% 94.5% 29174%
5 5 5 0.9
47.1% 7.1% 88.2% 0.0% 19.56
3 3 5 3 2 0.8
3.00 100.0% 3.00 11.8% 2.00 18
3 3 1
99.1% 12.2% 23 0.0% 2.3%
5 5 5 1 1 1.2
3.00
3
4.86 11.8% 0.9%
5 1 1 0.4
2.09 Sehat
2008 Kondisi Nilai
6.13
1.90 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,499.49 1,663.45 2,354.54 (855.05) 73,833.51 4,158,812.74 40.11% 116.50 115.44 10,487.00 240,382.00 185,099.00 87,268.00 51.00 Tepat Waktu WDP
3.28 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
45
KALSEL 223. PDAM Kabupaten Tabalong
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
46
KINERJA PDAM 2011
0.86
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.80
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.22
2 1
-8.7% 1.26
1 1
924% 94.4% 6522%
5 5 5 0.9
1129% 94.8% 2656%
5 5 5 0.8
3 2 5 5 2 0.9
69.0% 4.8% 89.7% 0.0% 17.66
4 2 5 1 2 0.6
17
1.00
17.68
47.7% 5.7% 100.0% 100.0% 1.00 16.39
93.0% 15.1% 23
3.00 3.00 3.00
92.6% 20.9% 12
3.00 3.00 1.00
46.8% 29.4% 22 75.3% 0.7%
1 4 5 4 1 1.1
55.6% 19.0% 16 5.9% 0.6%
1 5 3 1 1 0.8
7.49
3.00
8.16
2.00
7.73 9.1% 3.5%
5 1 2 0.5
7.71 13.0% 0.5%
5 1 1 0.4
1.99 Kurang Sehat
1.89 Kurang Sehat
3.26 Sehat
2.63 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,822.60 2,870.63 3,887.36 (1,064.75) 340,884.40 770,933.50 809,115.26 (2,484,486.14) 36.26% 223.13 124.13 11,933.00 252,666.00 146,387.00 101,020.00 92.00 Tepat Waktu Dibuat tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian
KALSEL 224. PDAM Kabupaten Balangan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.15
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.02
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.30
2 1
-4.3% 1.28
1 1
4713% 80.8% 14077%
5 3 5 0.8
5933% 87.2% 4082%
5 4 5 0.8
3 5 5 5 2 1.0
61.2% 9.9% 100.0% 100.0% 19.98
4 4 5 5 2 1.0
17
1.00
19.35
50.7% 16.1% 100.0% 100.0% 2.00 18.38
100.0% 13.6% 24
3.00 3.00 3.00
74.1% 25.9% 12
1.00 2.00 1.00
27.5% 18.9% 18 56.0% 3.1%
1 5 3 3 1 0.9
15.7% 17.7% 15 79.0% 6.4%
1 5 2 4 2 1.0
9.62
2.00
9.53
2.00
7.64 32.5% 1.8%
5 2 1 0.5
6.96 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
1.8 Kurang Sehat
1.71 Kurang Sehat
3.15 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,440.46 2,514.14 4,225.79 (1,785.33) 154,247.89 593,962.69 182,074.00 (1,273,643.48) 42.24% 377.50 59.46 5,750.00 112,935.00 102,702.00 62,888.00 40.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian -
3.16 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
47
KALSEL 225. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.94
20.27
2.00
2.00
Kategori
48
KINERJA PDAM 2011
0.82
20.48
2
2
2009 Kondisi Nilai
2.4% 0.98
2 2
1050% 96.6% 5464%
5 5 5 0.9
61.2% 7.9% 100.0% 0.0% 20.58
4 3 5 1 3 0.7
91.3% 29.6% 18
3.00 2.00 1.00
97.3% 23.3% 17
3 3 1
97.3% 26.9% 13 0.0% 2.3%
5 4 2 1 1 0.9
5.78
3.00
5.64
3
5.23 112.3% 1.1%
5 5 1 0.6
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
2008 Kondisi Nilai
2 Kurang Sehat
2.05 Sehat
3.13 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Pembangkit Tenaga Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,478.60 2,164.98 2,920.79 (442.19) 496,002.89 6,973,341.00 33.77% 185.00 180.00 0.18 12,420.00 216,653.00 201,813.00 123,588.00 65.00 Tepat Waktu WTP
KALSEL 226. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.81
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.92
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
1.8% 0.96
2 2
0.5% 1.00
2 1
1066% 70.4% 5103%
5 1 5 0.7
1364% 98.8% 4333%
5 5 5 0.9
2 2 5 5 2 0.8
34.2% 3.9% 100.0% 100.0% 16.63
2 1 5 5 2 0.8
16
1.00
17.14
33.2% 4.4% 100.0% 100.0% 1.00 17.15
95.0% 22.1% 9
3.00 3.00 1.00
92.4% 27.5% 9
3.00 2.00 1.00
92.4% 24.4% 14 50.5% 0.3%
5 5 2 3 1 1.1
79.3% 24.0% 13 48.7% 0.8%
3 5 2 3 1 1.0
4.27
3.00
4.62
3.00
5.12 6.8% 0.3%
5 1 1 0.4
6.18 12.2% 0.6%
5 1 1 0.4
1.96 Kurang Sehat
1.85 Kurang Sehat
3.05 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,115.05 2,145.03 2,445.95 (330.90) 381,398.39 407,854.22 74,425.02 44.14% 136.02 107.90 11,969.00 210,717.00 189,973.00 65,034.00 74.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian
3.03 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
49
KALSEL 227. PDAM Kabupaten Barito Kuala
TABEL KATEGORI KINERJA
2004 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
50
KINERJA PDAM 2011
0.82
2
2008 Kondisi Nilai
0.0% 1.12
2 1
168% 88.1% 4103%
5 4 5 0.8
26.6% 9.8% 100.0% 0.0% 19.37
2 4 5 3 2 0.8
20.14
2
74.7% 18.4% 24
1 3 3
50.6% 10.4% 24 0.0% 1.5%
1 5 5 1 1 1.0
9.98
2
4.57 12.0% 1.5%
5 1 1 0.4
2.00 Kurang Sehat
2.94 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,759.81 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,762.82 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,419.97 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (660.16) Hutang Lancar (Rp. 000) 757,046.10 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,285,017.10 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 29.82% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 170.00 Kapasitas Produksi (L/det) 86.06 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,949.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 272,322.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 179,829.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 47,900.00 Jumlah Pegawai (orang) 50.00 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu Opini Auditor Independen Tidak menyatakan pendapat
KALSEL 228. PDAM Kabupaten Kotabaru
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.02
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.77
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.08
2 1
-1.6% 1.06
1 1
7046% 65.7% 25196%
5 1 5 0.6
2056% 93.8% 7884%
5 5 5 0.8
58.9% 7.1% 75.8% 1.0% 25.23
3 3 4 3 4 0.8
50.2% 8.0% 95.1% 0.0% 29.65
3 3 5 1 4 0.7
29
3.00
28.30
3.00
100.0% 25.1% 22
3.00 2.00 2.00
91.8% 22.6% 20
3.00 3.00 2.00
63.0% 22.1% 21 0.0% 0.1%
2 5 5 1 1 1.0
60.8% 22.1% 22 0.0% 9.3%
2 5 5 1 2 1.1
8.94
2.00
7.87
3.00
7.34 7.1% 2.0%
5 1 1 0.4
6.19 17.6% 1.6%
5 1 1 0.4
1.98 Kurang Sehat
2.2 Sehat
2.92 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,771.34 1,285.81 2,232.07 (460.72) 81,434.25 204,314.55 685,537.06 (355,381.37) 32.05% 218.34 132.71 8,238.00 289,050.00 113,699.00 57,030.00 51.00 Tepat Waktu Dibuat tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian
3.03 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
51
KALSEL 229. PDAM Kabupaten Tapin
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.03
Kategori
52
KINERJA PDAM 2011
2009 Kondisi Nilai
2 2
5 9046% 3 88.0% 3 56445% 0.8
5 4 5 0.9
63.3% 2.0% 100.0% 0.0% 2.00 21.28
4 1 5 1 3 0.6
54.0% 5.2% 100.0% 100.0% 19.99
3 2 5 5 2 0.9
1.00 100.0% 3.00 21.4% 1.00 24
3.00 3.00 3.00
81.1% 19.1% 15 0.0% 3.9%
4 5 3 1 1 1.0
91.6% 23.3% 10 79.9% 0.0%
5 5 1 4 1 1.1
3.00
3.00
6.24 16.7% 1.1%
5 1 1 0.4
5.94 10.0% 1.3%
5 1 1 0.4
1.25
1.00
1.7% 0.95
19
78.1% 17.7% 16
6.75
2.00
2.11 Sehat
19.92
6.37
1.98 Kurang Sehat
2 2
2010 Kondisi Nilai
1.7% 0.95
1.00
150% 84.7% 150%
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2008 Kondisi Nilai
2.78 Kurang Sehat
3.25 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,254.79 1,694.23 2,135.52 119.27 64,566.28 162,023.82 634,779.31 33.46% 126.87 116.27 10,104.00 167,796.00 167,796.00 90,610.00 60.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian
KALSEL 230. PDAM Kabupaten Tanah Bumbu
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.66
1.00
2007 Kondisi Nilai
2.13
1.00
2007 Kondisi Nilai
0.0% 2.29
2010 Kondisi Nilai
2 -172.2% 1 1.76
1 1
3607% 63.6% 7618%
5 1 5 0.6
212% 89.3% 274%
5 4 5 0.8
8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 18.83
1 1 1 3 2 0.5
10.5% 23.3% 100.0% 0.0% 21.09
1 5 5 1 3 0.7
26
3.00
18.83
2.00
100.0% 32.3% 24
3.00 2.00 3.00
91.1% 33.1% 13
3.00 2.00 1.00
91.1% 33.1% 13 0.0% 0.0%
5 3 2 1 1 0.9
22.6% 21.9% 21 0.0% 0.0%
1 5 5 1 1 1.0
11.32
1.00
11.10
1.00
11.10 0.0% 0.0%
3 1 1 0.3
8.29 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
1.99 Kurang Sehat
1.85 Kurang Sehat
2.24 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,132.90 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,806.62 HPP Riil (Rp/m3) * 3,179.50 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,046.60) Hutang Lancar (Rp. 000) 393,598.50 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 662,564.25 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 124,831.90 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,172,579.56) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.56% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 270.00 Kapasitas Produksi (L/det) 61.04 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,943.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 307,048.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 295,675.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 30,974.00 Jumlah Pegawai (orang) 41.00 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
2.72 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
53
KALSEL 231. PDAM Kabupaten Tanah Laut
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.28
Kategori
54
KINERJA PDAM 2011
1.14
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.41
2 1
-10.2% 1.52
1 1
1148% 74.7% 3590%
5 1 5 0.6
1500% 100.0% 3940%
5 5 5 0.8
10.3% 3.1% 80.2% 0.0% 16.59
1 1 5 1 2 0.4
11.3% -15.8% 66.1% 0.0% 18.07
1 1 4 1 2 0.4
18
1.00
16.59
1.00
69.3% 28.2% 24
1.00 2.00 3.00
63.7% 52.8% 23
1.00 1.00 3.00
63.7% 52.8% 23 0.0% 0.0%
2 1 5 1 1 0.7
24.0% 30.3% 15 100.0% 0.4%
1 3 3 5 1 0.9
15.70
1.00
14.29
1.00
14.29 0.0% 0.0% 3.8
1 1 1 0.2
15.46 28.3% 5.0%
1 2 3 0.3
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.68 Sakit
1.55 Sakit
1.94 Sakit
2.37 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,877.38 3,448.68 4,350.58 (1,473.20) 181,384.40 85,859.92 100,247.54 (1,047,770.92) 60.99% 135.12 32.45 2,976.00 296,282.00 296,282.00 33,558.00 46.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian
KALSEL
Instalasi Pengolahan Air Ratulangi Sumbo Opu
KINERJA PDAM 2011
55
Instalasi Pengolahan Air Sumbo Opu
56
KINERJA PDAM 2011
KALTIM 232. PDAM Kota Balikpapan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.70
22
73.8% 29.7% 18
2.00
0.80
2.00
19.85
2.00
1.00 75.5% 2.00 24.8% 1.00 17
1.00 3.00 1.00
2010 Kondisi Nilai
6.7% 0.91
3 2
14.2% 0.81
5 3
441% 97.7% 1313%
5 5 5 1.0
400% 3.7% 639%
5 1 5 0.9
83.5% 3.4% 97.2% 86.0% 19.46
5 3 5 5 2 1.0
76.0% 3.0% 99.2% 87.6% 19.72
4 5 5 5 2 1.1
83.4% 32.0% 21 44.9% 2.7%
4 3 5 3 1 1.2
96.2% 35.3% 23 55.0% 9.5%
5 2 5 3 2 1.2
5 1 1 0.4
4.88 16.8% 1.1%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
4.13
Total Kinerja Kategori
3.00
2009 Kondisi Nilai
3.00
2.08 Sehat
5.30
3.00
5.08 11.1% 0.8%
1.98 Kurang Sehat
3.56 Sehat
6,380.86 4,178.92 5,040.50 1,340.36 15,403,024.37 15,378,840.34 22,814,515.91 21.95% 1,115.00 1,072.63 75,543.00 614,681.00 614,681.00 466,982.00 369.00 Tidak tepat waktu Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian Tidak Ada Utang
5 1 1 0.4 3.62
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
57
KALTIM 233. PDAM Kota Samarinda
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
58
KINERJA PDAM 2011
0.82
27
91.4% 28.0% 18
2.00
3.00
0.83
2.00
28.31
3.00
3.00 92.7% 2.00 30.9% 1.00 12
3.00 2.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
22.0% 0.85
5 2
13.4% 0.89
5 2
145% 93.4% 610%
5 5 5 1.1
240% 96.6% 235%
5 5 5 1.1
72.3% 6.3% 80.0% 33.3% 25.26
4 3 4 3 4 0.9
74.4% 5.4% 88.0% 61.9% 25.27
4 2 5 4 4 0.9
86.1% 32.7% 21 0.0% 1.5%
4 3 4 1 1 0.9
82.5% 31.9% 21 0.0% 2.2%
4 3 4 1 1 0.9
5 3 1 0.5
3.70 17.3% 0.3%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
4.22
3.00
3.82
1.96 Kurang Sehat
3.00
3.60 44.3% 0.6%
2.31 Sehat
3.41 Sehat
5 1 1 0.4 3.38
Sehat
4,120.50 3,253.88 4,084.70 35.80 9,758,284.76 16,044,422.78 7,126,476.97 17,027,031.62 25.82% 1,890.68 1,560.34 101,723.00 821,182.00 821,182.00 611,300.00 376.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian
KALTIM 234. PDAM Kota Bontang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.21
26
50.9% 31.3% 18
5.65
1.00
3.00
0.84
2.00
2009 Kondisi Nilai
1.1% 1.01
2010 Kondisi Nilai
2 1
-1.6% 1.06
1 1
259% 101.5% 711%
5 784% 5 103.2% 5 723% 0.9
5 5 5 0.8
54.1% 6.5% 97.8% 118.5% 26.85
3 3 5 5 4 1.0
51.7% 3.6% 95.7% 98.6% 28.35
3 1 5 5 4 0.9
27.66
3.00
1.00 54.7% 2.00 18.5% 1.00 19
1.00 3.00 1.00
54.7% 18.8% 14 47.8% 5.7%
1 5 2 3 2 0.9
48.2% 12.7% 12 51.8% 10.7%
1 5 2 3 3 1.0
3.00
3.00
4.70 25.9% 3.6%
5 2 2 0.5
4.84 20.7% 2.6%
5 2 2 0.5
5.01
1.87 Kurang Sehat
2.07 Sehat
3.28 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,430.90 2,383.23 2,836.74 (405.84) 2,743,583.74 856,067.18 (486,081.78) 29.61% 335.00 161.39 11,987.00 174,867.00 145,065.00 75,024.00 58.00 Tepat Waktu Tepat Waktu WDP
3.19 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
59
KALTIM 235. PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara “Tirta Mahakam”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
0.91
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
23
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
Kategori
60
KINERJA PDAM 2011
2.00
0.80
23.17
0.0% 1.06
2 1
93% 95.8% 930%
4 5 5 0.8
39.9% 10.2% 98.9% 100.0% 2.00 23.31
2 5 5 5 3 1.0
2.00 3.00 1.00
71.5% 15.8% 17
1.00 3.00 1.00
71.5% 18.6% 19 0.0% 2.3%
3 5 4 1 1 1.0
8.47
2.00
8.40
2.00
7.96 2.0% 0.1%
5 1 1 0.4
2.18 Sehat
2.00
2009 Kondisi Nilai
84.6% 17.4% 10
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
2.00
2008 Kondisi Nilai
Sehat
2.32 Sehat
3.25 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,029.52 2,960.86 3,526.71 (497.19) 9,611,207.00 343,773.00 39,999,865.14 39.95% 778.23 556.26 14.56 44,584.00 626,286.00 626,286.00 249,644.00 355.00 Tepat waktu WDP
KALTIM 236. PDAM Kabupaten Paser “Tirta Kandilo”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.02
1.00
0.79
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.82
2 -11.4% 1 1.69
1 1
2083% 96.7% 14982%
5 2259% 5 95.1% 5 1386% 0.9
5 5 5 0.8
24.045
3 23.795
2
36.0% 6.3% 100.0% 100.0% 24.38
2 71.6% 3 4.7% 5 100.0% 5 100.0% 3 24.91 0.9
4 2 5 5 3 1.0
73.6% 37.0% 12
1.00 72.3% 1.00 36.7% 1.00 13
1.00 1.00 1.00
47.1% 30.9% 14 100.0% 0.0%
1 3 2 5 1 0.8
53.3% 37.1% 13 70.0% 1.3%
1 2 2 4 1 0.7
3.00
3.00
5.88 6.2% 2.1%
5 1 1 0.4
6.13 19.7% 2.2%
5 1 1 0.4
6.62
1.81 Kurang Sehat
6.25
1.87 Kurang Sehat
3.03 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,302.52 3,281.98 6,173.46 (2,870.94) 613,804.11 1,885,592.92 (8,448,780.71) 44.31% 342.50 182.54 11,581.00 231,593.00 92,921.00 66,510.00 71.00 Tidak Tepat Waktu WDP -
2.89 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
61
KALTIM 237. PDAM Kota Tarakan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.03
28
68.5% 30.6% 18
8.92
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
62
KINERJA PDAM 2011
1.00
3.00
0.86
0.0% 1.66
2010 Kondisi Nilai
2 -17.0% 1 1.46
1 1
409% 88.8% 3074%
5 4 5 0.8
374% 90.0% 799%
5 4 5 0.8
52.6% 4.4% 92.3% 100.0% 25.67
3 2 5 5 4 1.0
37.1% 4.5% 92.9% 88.8% 26.60
2 2 5 5 4 0.9
27.76
3.00
1.00 62.5% 2.00 39.7% 1.00 24
1.00 1.00 3.00
64.2% 40.5% 20 40.5% 3.5%
2 1 4 3 1 0.8
64.7% 41.0% 20 88.9% 1.5%
2 1 4 5 1 0.9
2.00
3.00
6.94 31.9% 3.9%
4 2 2 0.4
6.79 26.9% 2.4%
4 2 1 0.4
7.56
2.26 Sehat
2.00
2009 Kondisi Nilai
2.12 Sehat
2.99 Sehat
2.98 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,929.16 3,129.41 4,545.13 (1,615.98) 1,689,999.90 1,447,447.90 (6,704,191.99) 44.49% 400.00 258.90 13,697.00 230,329.00 221,789.00 82,176.00 93.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu WDP
KALTIM 238. PDAM Kabupaten Nunukan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.25
34
89.4% 34.5% 21
1.00
3.00
0.87
2.00
26.02
3.00
2.00 88.8% 2.00 36.6% 2.00 21
2.00 1.00 2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
31.7% 0.91
5 2
9.4% 0.95
4 2
857% 97.4% 259%
5 5 5 1.1
536% 98.4% 692%
5 5 5 1.0
2 29.7% 5 24.9% 5 90.3% 1 100.0% 4 25.11 0.8
2 5 5 5 4 1.1
4 2 1 1 1 0.6
70.5% 35.9% 20 0.0% 3.7%
3 2 4 1 1 0.8
3 2 3 0.4
8.64 9.3% 2.3%
27.1% 15.2% 100.0% 0.0% 26.53
85.9% 35.9% 11 0.0% 2.5%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
12.22
1.00
12.14
1.86 Kurang Sehat
1.00
10.79 23.3% 5.9%
2.43 Sehat
2.88 Sehat
3,164.78 3,143.45 3,259.84 (95.06) 190,095.07 289,853.10 61,491.70 267,846.45 45.64% 107.50 75.77 4,979.00 140,846.00 100,509.00 29,858.00 43.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian -
4 1 1 0.4 3.24
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
63
KALTIM 239. PDAM Kabupaten Malinau
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
64
KINERJA PDAM 2011
1.42
27
76.0% 32.3% 21
1.00
3.00
1.09
1.00
27.07
3.00
1.00 69.2% 2.00 14.7% 2.00 24
1.00 3.00 3.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.08
2010 Kondisi Nilai
2 1
-3.8% 1.05
1 1
20889606% 92.3% 58740535%
5 0% 5 93.5% 5 1265% 0.9
5 5 5 0.8
58.6% 9.3% 100.0% 0.0% 26.85
3 44.0% 4 55.7% 5 100.0% 1 54.4% 4 27.49 0.8
3 5 5 3 4 1.0
51.9% 14.4% 15 0.0% 9.9%
1 100.0% 5 21.6% 2 20 1 75.9% 2 0.8% 0.8
5 5 4 4 1 1.3
3 1 3 0.4
5 3 5 0.7
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
11.43
1.00
1.86 Kurang Sehat
10.58
1.00
11.15 10.5% 7.1%
1.97 Kurang Sehat
7.35 41.0% 10.6%
2.76 Kurang Sehat
3.78 Sehat
3,146.76 2,628.96 3,368.04 (221.27) 31,979.62 (257,672.99) 55.99% 64.11 64.11 5,308.00 73,382.00 50,411.00 22,206.00 39.00 Tdk tepat Waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
KALTIM 240. PDAM Kabupaten Kutai Timur
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
4.17
0.0% 5.74 144% 73.0% 375%
16.64
1.00
75.0% 16.2% 20
1.00 3.00 1.00
2010 Kondisi Nilai
2 -78.6% 1 3.23 5 1 5 0.6
1 1
184% 47.0% 744%
5 1 5 0.6
31.3% 1.4% 12.0% 100.0% 17.47
2 35.8% 1 15.4% 1 100.0% 5 92.9% 2 25.26 0.7
2 5 5 5 4 1.1
27.9% 16.2% 16 100.0% 1.5%
1 62.6% 5 51.4% 3 13 5 100.0% 1 2.1% 1.1
2 1 2 5 1 0.8
1 2 2 0.2
1 3 3 0.3
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
9.82
Total Kinerja Kategori
1.00
2009 Kondisi Nilai
2.00
14.54 20.2% 4.7%
1.63 Sakit
2.58 Kurang Sehat
14.19 53.6% 5.3%
1,258.51 6,010.77 6,573.09 (5,314.58) 1,994,824.65 373,159.50 487,392.70 (9,805,974.03) 143.92% 280.00 175.29 7,752.00 255,367.00 130,969.00 46,906.00 110.00 Tidak Tepat Waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
2.71 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
65
KALTIM 241. PDAM Kabupaten Bulungan
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
66
KINERJA PDAM 2011
1.19
1.00
0.82
2.00
2009 Kondisi Nilai
-34.4% 0.83 53% 86.9% 78%
29
85.6% 29.1% 18
3.00
29.02
3.00
2.00 73.8% 2.00 26.2% 1.00 24
1.00 2.00 3.00
61.7% 1.8% 100.0% 0.0% 24.39
63.5% 24.7% 14 72.7% 2.0%
2010 Kondisi Nilai
1 -36.5% 3 0.47 2 4 1 0.6
1 5
87% 99.4% 101%
4 5 2 0.9
4 65.8% 1 5.9% 5 100.0% 1 0.0% 3 23.65 0.6
4 2 5 1 3 0.7
2 5 2 4 1 1.0
47.3% 20.1% 15 21.5% 0.7%
1 5 3 2 1 0.9
4 1 1 0.4
8.01 8.0% 1.0%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
10.40
1.00
9.50
1.82 Kurang Sehat
2.00
8.65 5.9% 1.3%
2.16 Sehat
2.52 Kurang Sehat
4 1 1 0.4 2.75
Kurang Sehat
3,035.63 2,512.56 2,718.75 316.88 9,290,657.85 1,387,595.30 383,263.32 956,439.33 41.30% 185.00 87.46 6,245.00 114,045.00 56,893.00 37,464.00 50.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian
KALTIM 242. PDAM Kab. Berau “Tirta Sergah”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.06
21.95
1
2
0.0% 1.14
2 1
308% 59.6% 5134%
5 1 5 0.6
40.2% 0.0% 0.0% 0.0% 21.95
3 1 1 3 3 0.6
76.5% 54.5% 24
1 1 3
76.5% 54.5% 24 0.0% 0.0%
3 1 5 1 1 0.8
7.29
3
7.29 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
2007 Kondisi Nilai
1.80 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,418.23 1,611.75 1,735.44 (317.21) 239,642.91 4,549,197.41 34.56% 287.50 220.00 10,420.00 155,451.00 62,538.00 76.00 -
2.49 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2007
KINERJA PDAM 2011
67
KALTIM 243. PDAM Kabupaten Kutai Barat
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.32
8.64
Kategori
68
KINERJA PDAM 2011
1
0.0% 1.32
2 1
5% 100.0% 1934%
1 5 5 0.6
58.4% -85.7% 0.0% NA 1 8.64
3 1 1 1 1 0.4
94.0% 12.8% 24
3 3 3
94.0% 12.8% 24 NA 0.0%
5 5 5 1 1 1.2
17.11
1
17.11 NA NA
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
2008 Kondisi Nilai
1.86 Kurang Sehat
2.38 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
5,431.09 7,239.89 7,239.89 (1,808.80) 311,228.35 3,906,912.36 59.50% 83.50 78.50 5,203.00 167,706.00 52,800.00 30,834.00 89.00 Tidak tepat waktu -
KALTIM
Instalasi Pengolahan Air Ratulangi Sumbo Opu
KINERJA PDAM 2011
69
Instalasi Pengolahan Air Paket
70
KINERJA PDAM 2011
SULUT 244. PDAM Kabupaten Talaud
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.89
12.59
2.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.89
2009 Kondisi Nilai
2
16.06
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.09
2 1
2% 75.8% 2326%
1 2 5 0.5
24.6% 18.6% 91.9% 66.7% 12.73
2 5 5 4 1 0.8
51.6% 20.7% 24
1.00 100.0% 3.00 26.6% 3.00 16
3 2 1
79.2% 22.7% 11 83.6% 0.0%
3 5 1 5 1 1.0
25.81
1.00
1
22.06 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1.94 Kurang Sehat
24.35
1.88 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,326.21 2,350.67 2,652.15 (325.94) 80,330.10 1,254,089.99 97.90% 28.25 22.38 277.99 25.58 3,264.00 84,217.00 84,217.00 20,693.00 72.00 Tidak Tertib Tidak menyatakan pendapat
2.49 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
71
SULUT 245. PDAM Kota Bitung
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.62
17
Kategori
72
KINERJA PDAM 2011
1.00
0.80
2.00
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.66
2 1
8.6% 1.23
1 1
1% 44.8% 30%
1 1 1 0.3
1% 84.6% 34%
1 3 1 0.4
66.5% 42.3% 98.2% 96.6% 12.01
4 10.3% 5 12.6% 5 100.0% 5 100.0% 1 16.58 1.0
1 5 5 5 2 0.9
17.72
1.00
60.6% 63.3% 18
1.00 61.2% 1.00 61.0% 1.00 15
1.00 1.00 1.00
81.6% 60.0% 11 66.9% 0.7%
4 1 1 4 1 0.8
60.9% 61.1% 18 0.0% 0.6%
2 1 4 1 1 0.7
15.52
1.00
1.00
10.13 1.8% 0.1%
2 1 1 0.2
13.45 0.6% 0.1%
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
3.00
2009 Kondisi Nilai
15.09
1.43 Sakit
1.28 Sakit
2.28 Kurang Sehat
2.07 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
4,561.36 3,965.15 4,222.38 338.98 50,313,808.27 420,367.62 (3,118,081.27) 83.51% 415.96 253.28 12,637.00 187,932.00 163,361.00 16,777.00 170.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan pengecualian Belum disetujui
SULUT 246. PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.02
22
93.5% 29.1% 20
1.00
2.00
0.88
15.30
3.00 51.0% 2.00 26.4% 1.00 22
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.23
2 1
18.3% 1.17
1 1
0% 108.8% 66%
1 5 1 0.5
0% 84.8% 40%
1 3 1 0.4
45.7% -3.5% 97.9% 100.0% 1.00 16.26
3 20.0% 1 4.0% 5 100.0% 5 80.0% 2 15.87 0.8
1 1 5 5 2 0.7
1.00 2.00 2.00
1 55.9% 5 28.5% 2 14 1 100.0% 2 0.5% 0.8
1 4 2 5 1 0.9
2.00
53.5% 21.7% 12 0.0% 9.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 21.65
1.00
16.43
1.78 Kurang Sehat
1.00
1.54 Sakit
18.13 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
17.54 21.3% 0.4%
2.25 Kurang Sehat
3,407.62 3,405.83 3,485.06 (77.44) 6,659,671.97 4,239,067.67 465,911.98 (1,188,764.60) 88.83% 162.52 90.83 9,350.00 126,100.00 55,477.00 11,087.00 164.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan pengecualian Sudah mengajukan namun masih belum diterima
1 2 1 0.2 2.15
Sakit
KINERJA PDAM 2011
73
SULUT 247. PDAM Kota Tomohon
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2006
74
KINERJA PDAM 2011
0.80
2006 Kondisi Nilai
2
14.56
1
INFORMASI TAMBAHAN
39.1% 0.80
5 3
7% 0.0% 338%
1 1 5 0.7
23.9% 0.0% 0.0% 0.0% 14.56
2 1 1 3 1 0.5
91.8% 59.4% 12
3 1 1
91.8% 59.4% 12 0.0% 0.0%
5 1 2 1 1 0.7
27.81
1
27.81 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
1.82 Kurang Sehat
2.01 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
801.85 793.91 793.91 7.94 763,618.15 613,488.65 53.38% 133.50 122.50 4,423.00 584,091.40 86,997.00 20,760.00 123.00 -
SULUT 248. PDAM Kab Bolaang Mongondow
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.79
14
59.9% 64.4% 10
1.00
0.80
10.95
1.00 65.1% 1.00 58.2% 1.00 22
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.20
2 1
19.3% 1.44
1 1
0% 36.4% 57%
1 1 1 0.3
0% 43.7% 44%
1 1 1 0.3
19.0% 0.0% 100.0% 79.2% 1.00 10.74
1 28.4% 1 -24.9% 5 100.0% 4 37.5% 1 14.50 0.6
2 1 5 2 1 0.5
1.00 1.00 2.00
3 40.3% 1 52.4% 2 14 4 100.0% 1 0.0% 0.8
1 1 2 5 1 0.7
2.00
70.8% 60.7% 14 73.8% 0.8%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 17.99
Total Kinerja Kategori
2.00
2009 Kondisi Nilai
1.00
11.90
1.25 Sakit
1.00
11.90 0.6% 0.0%
1.29 Sakit
3 1 1 0.3
15.84 0.6% 0.1%
1.94 Sakit
3,568.45 4,904.50 5,295.57 (1,727.11) 31,615,453.03 840,949.42 (3,772,251.69) 111.04% 383.00 154.48 11,429.00 512,030.00 268,991.00 76,270.00 181.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian sudah mengajukan namun belum ada persetujuan
1 1 1 0.2 1.57
Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
75
SULUT 249. PDAM Kabupaten Minahasa
TABEL KATEGORI KINERJA
2004 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.14
Kategori
76
KINERJA PDAM 2011
1.12
2006 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.28
2 1
1% 86.9% 8%
1 4 1 0.5
17.8% 0.0% 0.0% 0.0% 24.17
1 1 1 3 3 0.5
11.65
1.00
24.17
3
92.7% 47.5% 24
3.00 1.00 3.00
62.0% 47.0% 24
1 1 3
62.0% 47.0% 24 0.0% 0.0%
2 1 5 1 1 0.7
12.38
1.00
16.33
1
16.33 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2006
1.00
2006 Kondisi Nilai
1.47 Sakit
1.41 Sakit
1.86 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,592.01 1,789.52 2,050.40 (458.39) 25,681,237.12 9,541,073.32 16,821,722.28 77.35% 1,674.00 1,038.00 32,404.00 918,118.00 918,118.00 163,662.00 529.00 -
SULUT
Sumber Air Baku IPA Sumbo Opu
KINERJA PDAM 2011
77
Pengukuran Pressure Logger di Pipa Cabang PDAM Kota Kendari
78
KINERJA PDAM 2011
GORONTALO 250. PDAM Kabupaten Pohuwato “Tirta Maleo”
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
3.05
16.99
100.0% 31.4% 24
22.11
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
20.3% 0.95
5 2
12.5% 0.96
5 2
129% 85.9% 1019%
5 4 5 1.0
97% 89.7% 181%
4 4 4 0.9
33.7% 6.7% 100.0% 80.0% 1.00 18.97
2 58.3% 3 24.4% 5 100.0% 5 100.0% 2 15.93 0.9
3 5 5 5 2 1.0
3.00 100.0% 2.00 20.0% 3.00 21 106.2% 4.9%
5 5 4 5 1 1.4
96.7% 27.4% 24 4.8% 1.1%
5 4 5 1 1 1.2
1.00
1 1 3 0.2
19.41 9.6% 1.1%
1 1 1 0.2
1.00
22.91 16.7% 5.9%
1.75 Kurang Sehat
3.52 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,632.22 2,720.78 2,918.14 (285.93) 237,817.54 103,287.54 138,470.97 56.26% 47.97 46.39 4,843.00 128,771.00 89,617.00 52,248.00 94.00 Tidak Tepat Waktu Tidak tepat waktu Tidak ada utang RDI/SLA
3.26 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
79
GORONTALO 251. PDAM Kota Gorontalo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.88
18.06
Kategori
80
KINERJA PDAM 2011
2.00
0.77
17.13
2009 Kondisi Nilai
2
1
INFORMASI TAMBAHAN
38.6% 0.87
5 2
123% 91.6% 531%
5 5 5 1.1
76.4% 0.4% 82.1% 94.7% 18.69
4 1 5 5 2 0.9
74.8% 25.6% 18
1.00 2.00 1.00
92.3% 33.2% 24
3 2 3
70.9% 32.0% 16 10.1% 1.8%
3 3 3 1 1 0.8
8.08
2.00
7.89
3
7.92 5.1% 0.0%
4 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.04 Sehat
1.58 Sakit
3.09 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,997.31 3,033.73 3,679.01 318.30 4,877,049.84 994,815.69 13,880,255.21 44.26% 308.44 218.82 410.52 17,306.00 179,240.00 179,240.00 136,944.00 137.00 Tepat Waktu WDP
GORONTALO 252. PDAM Kabupaten Gorontalo
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
59% 90.7% 1254%
2 81% 5 92.8% 5 1259% 0.8
4 5 5 0.9
14.28
47.3% -16.1% 100.0% 100.0% 1.00 15.03
3 60.0% 1 2.4% 5 100.0% 5 86.7% 2 16.17 0.8
4 1 5 5 2 0.9
55.5% 22.8% 7
1.00 3.00 1.00
36.9% 31.8% 19 0.0% 3.6%
1 3 4 1 1 0.7
43.0% 38.7% 18 0.0% 4.5%
1 2 4 1 1 0.7
11.19
1.00
14.68 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
15.87 1.4% 0.5%
1 1 1 0.2
1.58 Sakit
3 2
INFORMASI TAMBAHAN
2 2
1.00
4.7% 0.96
2010 Kondisi Nilai
1.4% 0.94
1.10
Total Kinerja Kategori
2009 Kondisi Nilai
2.49 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,344.54 2,496.79 2,496.79 847.75 188,539.86 1,269,296.53 212,512.48 229,004.22 57.98% 179.51 77.10 4,601.00 354,857.00 234,888.00 140,965.00 73.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Blm diaudit -
2.53 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
81
82
KINERJA PDAM 2011
SULTENG 253. PDAM Kabupaten Tojo Una-una “Ue Tanah”
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.95
1.00
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.19
2 1
2010 Kondisi Nilai
-6.8% 1.48
1 1
5 43022% 3 74.6% 5 1727% 0.8
5 1 5 0.6
27.9% 63.9% 100.0% 0.0% 13.43
2 5 5 3 1 0.8
29.3% 15.0% 100.0% 100.0% 14.42
2 5 5 5 1 0.9
93397% 84.7% 2529983%
14
1.00
17.89
1.00
70.8% 45.5% 24
1.00 1.00 3.00
39.9% 25.2% 24
1.00 2.00 3.00
38.1% 4.2% 24 100.0% 19.8%
1 5 5 5 4 1.4
62.5% 11.6% 24 100.0% 2.9%
2 5 5 5 1 1.3
15.26
1.00
13.22
1.00
11.07 13.6% 6.8%
3 1 3 0.4
9.62 3.4% 4.4%
4 1 2 0.4
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.09 Sehat
1.64 Sakit
3.28 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,349.45 1,342.39 2,098.81 (749.36) 902,439.23 49,336.11 (991,228.05) 90.35% 78.50 49.10 6,130.00 134,945.00 125,785.00 36,802.00 59.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian NIHIL
3.17 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
83
SULTENG 254. PDAM Kabupaten Toli-toli
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
84
KINERJA PDAM 2011
0.73
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.80
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.1% 1.00
2 1
0.3% 1.00
2 1
20% 81.8% 445%
1 3 5 0.5
33% 84.8% 278%
1 3 5 0.5
75.8% 2.1% 58.4% NA 20.33
4 1 3 1 3 0.6
54.2% 4.4% 73.1% 50.0% 18.03
3 2 4 3 2 0.7
19
2.00
18.99
2.00
55.6% 20.8% 24
1.00 3.00 3.00
93.5% 19.0% 24
3.00 3.00 3.00
88.2% 19.8% 24 100.0% 3.0%
4 5 5 5 1 1.4
63.2% 20.2% 20 80.0% 3.1%
2 5 4 5 1 1.2
7.70
3.00
7.21
3.00
7.16 5.7% 0.0%
5 1 1 0.4
6.68 7.4% 1.5%
5 1 1 0.4
1.95 Kurang Sehat
2.03 Sehat
2.94 Sehat
2.84 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,286 1,744 2,199 87 2,352,288 901,609 121,638 29,124 65% 170 107 10,182 211,283 132,322 71,712 68 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Belum disetujui
SULTENG 255. PDAM Kabupaten Banggai
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.86
23
82.1% 32.0% 24
1.26
Total Kinerja Kategori
2.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.81
2010 Kondisi Nilai
10.6% 0.98
5 2
-68.9% 1.11
1 1
21% 79.7% 192%
1 2 4 0.7
26% 56.9% 115%
1 1 2 0.3
29.8% 2.9% 94.5% 0.0% 23.36
2 1 5 1 3 0.5
43.2% 6.3% 94.8% 0.0% 22.13
3 3 5 1 3 0.7
23.07
2.00
2.00 100.0% 2.00 27.7% 3.00 24
3.00 2.00 3.00
100.0% 30.9% 24 0.0% 0.8%
5 3 5 1 1 1.1
95.7% 34.0% 21 94.8% 1.1%
5 3 5 5 1 1.4
3.00
2.00
8.64 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
7.87 5.0% 2.0%
5 1 1 0.4
8.88
2.24 Sehat
2.00
2009 Kondisi Nilai
2.06 Sehat
2.62 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,231.81 1,947.53 2,126.50 (894.69) 3,313,155.97 402,636.96 293,915.28 (587,211.77) 75.45% 223.44 213.88 15,257.00 316,408.00 249,099.00 107,490.00 120.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Belum mengajukan
2.71 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
85
SULTENG 256. PDAM Kabupaten Poso
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.98
Kategori
86
KINERJA PDAM 2011
1.00
2.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.05
2010 Kondisi Nilai
2 -266.8% 1 1.79
1 1
150% 0.0% 150%
5 1 3 0.6
8% 92.7% 111%
1 5 2 0.5
34.1% 3.4% 100.0% 0.0% 19.52
2 1 5 3 2 0.6
57.2% 4.3% 100.0% 16.7% 20.54
3 2 5 1 3 0.6
18
1.00
18.41
2.00
83.0% 30.8% 14
2.00 2.00 1.00
85.3% 17.9% 22
2.00 3.00 2.00
68.5% 16.1% 12 100.0% 3.1%
2 5 2 5 1 1.0
73.6% 10.2% 18 100.0% 13.6%
3 5 4 5 3 1.4
9.29
2.00
8.42
2.00
9.52 11.3% 1.5%
4 1 1 0.4
9.43 18.8% 7.7%
4 1 4 0.5
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.35 Sakit
1.52 Sakit
2.59 Kurang Sehat
2.98 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,412.94 2,287.57 2,628.77 (1,215.83) 7,434,302.99 324,728.23 (2,710,650.13) 93.81% 112.25 82.64 6,789.00 209,252.00 75,948.00 43,460.00 64.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Belum mengajukan
SULTENG 257. PDAM Kota Palu
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.63
0.64
3.00
13
1.00
13.44
1.00
37.5% 29.8% 23
1.00 2.00 3.00
29.4% 30.1% 21
1.00 2.00 2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.01
2 1
-10.5% 2.08
1 1
150% 68.0% 150%
5 1 3 0.6
0% 85.8% 8579%
5 4 5 0.8
34.9% 16.2% 100.0% 0.0% 17.26
2 5 5 1 2 0.7
48.0% 40.5% 56.8% 100.0% 15.06
3 5 3 5 2 1.0
41.8% 23.4% 21 0.0% 1.7%
1 5 4 1 1 0.9
37.0% 32.3% 10 10.0% 0.6%
1 3 1 1 1 0.5
1 1 1 0.2
11.06 13.0% 4.9%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
27.35
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
16.48
1.00
2.02 Sehat
2 Kurang Sehat
13.51 10.0% 2.0%
2.26 Kurang Sehat
1,969.09 2,229.75 5,004.90 (3,035.81) 16,432.76 (1,100,726.88) 66.79% 54.00 20.00 2,079.00 25,976.00 25,976.00 12,474.00 23.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan pengecualian nihil
2 1 2 0.3 2.46
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
87
SULTENG 258. PDAM Kabupaten Donggala
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.77
Kategori
88
KINERJA PDAM 2011
0.62
3.00
19
2.00
19.18
2.00
72.4% 47.6% 14
1.00 1.00 1.00
72.4% 45.3% 14
1.00 1.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.48
2 1
12.4% 1.46
1 1
4% 93.3% 31%
1 5 1 0.5
3% 95.9% 28%
1 5 1 0.5
30.3% 2.1% 67.3% 0.0% 19.64
2 1 4 3 2 0.6
44.4% 4.0% 34.0% 14.8% 20.08
3 1 2 1 3 0.5
74.8% 38.2% 18 0.0% 5.0%
3 2 3 1 1 0.7
54.2% 37.4% 19 30.0% 7.9%
1 2 4 2 2 0.8
4 1 1 0.4
8.23 18.1% 1.7%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
8.41
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
1.66 Sakit
8.25
2.00
8.56 6.3% 0.3%
1.91 Kurang Sehat
2.18 Sakit
4 1 1 0.4 2.10
Sakit
2,010.45 4,714.20 5,224.66 (3,214.21) 50,729,999.01 2,481,677.29 1,603,739.12 (4,835,795.74) 95.65% 437.70 237.28 17,500.00 1,199,302.00 501,160.00 222,540.00 144.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan pengecualian Belum disetujui
SULTENG 259. PDAM Kabupaten Buol “Motanang”
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.79
14.78
2.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.78
2
15.92
1
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.76
2 1
150% 0.0% 150%
5 1 3 0.6
31.6% -11.8% 17.8% NA 16.28
2 1 1 1 2 0.4
80.0% 28.6% 24
2.00 2.00 3.00
100.0% 27.9% 7
3 2 1
100.0% 37.1% 6 NA 0.0%
5 2 1 1 1 0.7
10.10
1.00
8.83
2
10.02 16.0% 1.0%
3 1 1 0.3
1.88 Kurang Sehat
1.89 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,111.92 2,257.96 2,257.96 (1,146.04) 1,207,653.52 89.56% 39.45 39.45 2,495.00 118,892.00 39,500.00 12,475.00 25.00 -
1.93 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
89
Instalasi Pengolahan Air
90
KINERJA PDAM 2011
SULSEL 260. PDAM Kabupaten Bantaeng
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.05
14.13
1.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.87
14.39
2008 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
3.8% 0.96
3 2
719% 83.5% 9703%
5 3 5 0.9
79.6% -3.4% 100.0% 100.0% 1 14.39
4 1 5 5 1 0.8
2
81.7% 26.7% 24
2.00 2.00 3.00
81.7% 25.8% 24
2 2 3
81.7% 25.8% 24 1.9% 2.2%
4 4 5 1 1 1.1
6.30
3.00
6.92
3
6.92 8.0% 0.1%
5 1 1 0.4
1.98 Kurang Sehat
2.07 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Pembangkit Tenaga Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,934.52 2,020.76 2,242.26 (307.74) 49,240.00 2,737,173.41 58.48% 60.00 49.00 4.00 100.00% 0.10 17.40 7,222.00 173,478.00 84,936.00 67,604.00 50.00 Tidak Tepat Waktu WTP
3.19 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
KINERJA PDAM 2011
91
SULSEL 261. PDAM Kabupaten Takalar
TABEL KATEGORI KINERJA
2009 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
-5.5% 1.32
1 1
103% 100.0% 1522%
5 5 5 0.8
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
19.2% 47.1% 100.0% 100.0% 1.39
1 5 5 5 1 0.9
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
48.8% 22.1% 24 0.0% 3.2%
1 5 5 1 1 1.0
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
6.60 5.0% 3.6%
Total Kinerja
92
INFORMASI TAMBAHAN
5 1 2 0.5 3.08
Sehat
2,647.45 3,056.37 4,892.97 (2,245.52) 695,414.19 144,669.63 205,573.91 (1,297,875.99) 41.40% 92.50 45.09 6,065.00 269,171.00 137,768.00 26,410.00 40.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
SULSEL 262. PDAM Kota Pare-Pare
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
0.92
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.91
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.4% 1.01
2 1
0.1% 1.00
2 1
36% 93.2% 156%
1 5 3 0.6
40% 93.3% 229%
1 5 5 0.6
5 85.5% 3 2.0% 5 100.0% 5 100.0% 2 15.60 1.0
5 5 5 5 2 1.1
2 5 3 4 2 1.1
87.8% 24.4% 19 60.0% 5.3%
4 5 4 3 2 1.3
4 1 1 0.4
6.99 18.3% 1.2%
16
1.00
16.43
81.5% 5.6% 98.5% 100.0% 1.00 15.99
86.2% 22.9% 17
2.00 3.00 1.00
86.6% 21.9% 17
2.00 3.00 1.00
68.8% 22.2% 17 60.0% 5.1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP Riil (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen
2,452.00 7,689.14 8,896.57 (6,444.57) 6,165,512.62 2,340,700.15 4,526.87 39.66% 245.00 215.00 16,452.00 129,013.00 116,112.00 99,276.00 115.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang 7.88
3.00
1.8 Kurang Sehat
7.53
3.00
7.25 10.3% 0.3%
1.8 Kurang Sehat
3.07 Sehat
4 1 1 0.4 3.38
Sehat
KINERJA PDAM 2011
93
SULSEL 263. PDAM Kabupaten. Enrekang “Tirta Massenrempulu”
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.67
17.10
100.0% 22.9% 20
9.18
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
94
KINERJA PDAM 2011
3.00
1.00
3.00 3.00 1.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.55
19.87
73.1% 23.2% 24
8.72
2.1 Sehat
2008 Kondisi Nilai
1
0.0% 1.80
2 1
18% 78.6% 247%
1 2 5 0.5
40.1% 2.8% 100.0% 100.0% 2 19.87
1 3 3
2
3 1 5 5 2 0.8
73.1% 23.2% 24 99.3% 2.0%
3 5 5 5 1 1.4
8.72 34.9% 0.0%
4 2 1 0.4
2.07 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
3.03 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Gaji Pegawai rata² (Rp./bln) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,428.30 1,939.15 2,255.78 (827.47) 996,297.37 228,094.38 2,537,546.08 76.18% 75.00 54.80 4.00 100.00% 0.11 22.02 4,934.00 185,527.00 102,943.00 41,260.00 43.00 Tepat Waktu WTP
SULSEL 264. PDAM Kabupaten. Gowa
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.88
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.84
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
6.2% 0.95
3 2
1.9% 0.96
2 2
5% 98.6% 766%
1 5 5 0.8
76% 93.4% 293%
3 5 5 0.8
2 28.5% 1 13.2% 5 100.0% 5 90.9% 2 15.82 0.8
2 5 5 5 2 1.0
1 5 5 1 1 1.0
53.8% 33.8% 24 0.0% 1.2%
1 3 5 1 1 0.8
4 2 2 0.4
8.52 22.4% 2.9%
15
1.00
15.42
26.1% 1.9% 83.3% 100.0% 1.00 16.29
65.2% 29.2% 24
1.00 2.00 3.00
66.8% 24.2% 24
1.00 3.00 3.00
43.3% 24.6% 24 0.0% 1.3%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
9.74
2.00
1.76 Kurang Sehat
9.36
2.00
9.65 22.4% 2.9%
1.81 Kurang Sehat
2.90 Sehat
3,128.10 2,291.15 2,867.69 260.41 1,760,520.69 940,063.73 414,041.94 243,999.82 43.01% 327.50 176.27 14,668.00 328,874.00 93,615.00 125.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
4 2 2 0.4 3.01
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
95
SULSEL 265. PDAM Kota Palopo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.70
24.062
100.0% 24.3% 24
8.11
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
96
KINERJA PDAM 2011
2008 Kondisi Nilai
3.00
3
0.87
23.393
2.00
2
INFORMASI TAMBAHAN
35.5% 0.94
5 2
22% 83.4% 195%
1 3 4 0.7
66.7% 3.4% 99.8% 100.0% 22.39
4 1 5 5 3 0.9
3.00 100.0% 3.00 43.5% 3.00 24
3.00 100.0% 1.00 45.2% 3.00 17 NA 0.2%
5 1 3 1 1 0.8
2.00
3.00
4 2 2 0.4
7.83
2.43 Sakit
2009 Kondisi Nilai
7.71 26.4% 3.2%
1.65 Sehat
2.86 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Pembangkit Tenaga Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,572.12 2,804.49 3,547.85 24.28 8,388,207.69 3,831,648.50 12,291,444.32 5380.73% 422.50 422.50 17.00 100.00 0.19 2.73 14,268.00 142,548.00 142,548.00 95,046.00 110.00 Tepat Waktu WTP
SULSEL 266. PDAM Kabupaten. Sinjai
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.13
1.10
1
0.0% 1.51
2 1
44% 95.0% 129%
2 5 2 0.6
13.5% 0.0% 0.0% 0.0% 16.50
1 1 1 3 2 0.5
85.7% 25.3% 20
2.00 100.0% 2.00 24.8% 1.00 18
3 100.0% 3 24.8% 1 18 0.0% 0.0%
5 5 4 1 1 1.2
2.00
3
5 1 1 0.4
7.94
1.43 Sakit
1
INFORMASI TAMBAHAN
1.00
8.84
16.50
2007 Kondisi Nilai
17.70
Total Kinerja Kategori
1.00
2007 Kondisi Nilai
1.36 Sakit
7.94 0.0% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Pembangkit Tenaga Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,600.19 1,904.53 2,620.72 (1,020.53) 3,581,801.79 545,866.03 2,181,801.41 73.10% 81.11 81.11 5,289.00 1,005,555.09 233,802.00 31,452.00 42.00 -
2.64 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2007
KINERJA PDAM 2011
97
SULSEL 267. PDAM Kabupaten Barru
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
98
KINERJA PDAM 2011
2008 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.69
2 1
9% 110.2% 280%
1 5 5 0.6
49.5% 5.2% 100.0% 100.0% 1 9.11
3 2 5 5 1 0.8
77.1% 36.2% 18
1 1 1
77.1% 36.2% 18 0.0% 0.1%
3 2 4 1 1 0.8
9.54
2
9.54 15.5% 1.2%
4 1 1 0.4
0.99
2
9.11
1.79 Kurang Sehat
2.61 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,079.03 3,336.39 5,701.79 (2,622.76) 2,138,097.08 715,596.63 2,338,592.35 62.54% 111.50 86.00 5.00 100.00% 0.22 33.23 6,079.00 162,016.00 86,875.00 43,000.00 58.00 Tidak Tepat Waktu WTP
SULSEL 268. PDAM Kabupaten Bone
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.02
1.05
15.31
1.00
15.45
44.1% 26.3% 18
1.00 2.00 1.00
20.1% 23.2% 24
2009 Kondisi Nilai
18.11
1.00
15.50
1.21 Sakit
2 1
3% 94.0% 79% 0.5
1 5 1 0.5
56.8% 3.4% 98.4% 100.0% 1 15.45 0.6
3 1 5 5 2 0.8
1 3 3
1
1.34 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.30
1
20.1% 23.2% 24 0.0% 0.5%
1 5 5 1 1 1.0
15.50 1.8% 0.0%
1 1 1 0.2
0.7
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,330.17 2,588.12 3,210.79 (880.62) 8,316,613.19 709,647.63 5,598,697.39 84.66% 547.00 110.00 5.00 100.00% 0.02 10,513.00 719,043.00 283,185.00 160,807.00 163.00 Tepat waktu WDP
2.43 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
99
SULSEL 269. PDAM Kota Makassar
TABEL KATEGORI KINERJA 2005 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.33
Kategori
100
KINERJA PDAM 2011
0.74
2.00
22
2.00
22.06
2.00
95.8% 48.7% 24
3.00 1.00 3.00
92.1% 46.3% 24
3.00 1.00 3.00
2006 Kondisi Nilai
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.10
2 1
14.2% 1.17
1 1
10% 79.1% 105%
1 2 2 0.4
22% 84.3% 91%
1 3 1 0.4
69.7% 0.0% 0.0% 0.0% 22.06
4 1 1 3 3 0.7
72.2% 4.4% 80.9% 0.0% -
4 2 5 1 1 0.6
92.1% 46.3% 24 0.0% 0.0%
5 1 5 1 1 1.0
95.0% 44.6% 0.0% 0.4%
5 1 1 1 1 0.6
5 1 1 0.4
4.81 0.0% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
5.87
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
1.00
2006 Kondisi Nilai
3.00
1.42 Sakit
5.66
3.00
1.75 Kurang Sehat
5.66 0.0% 0.0%
2.42 Kurang Sehat
5 1 1 0.4 1.97
Sakit
3,336.70 3,000.74 3,640.02 (303.32) 242,460,183.74 76,478,585.96 5,266,014,426.00 (9,904,062,229.00) 0.00% 73,794,240.00 70,104,528.00 146,687.00 129,013.00 1,321,093.00 954,264.00 706.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar tanpa pengecualian
SULSEL 270. PDAM Kabupaten.Sidendreng Rappeng
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.96
2.00
2007 Kondisi Nilai
0.92
2009 Kondisi Nilai
2
INFORMASI TAMBAHAN
-19.0% 1.69
1 1
16% 80.9% 275%
1 3 5 0.5 2 1 5 1 2 0.5 2 5 4 1 1 0.9
18.10
2.00
17.32
20.3% -2.3% 100.0% 0.0% 1 17.67
79.6% 21.3% 17
1.00 3.00 1.00
70.5% 21.0% 17
1 3 1
62.4% 24.2% 20 0.0% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
8.63
2.00
1.87 Kurang Sehat
9.89
2
1.80 Kurang Sehat
9.70 0.0% 0.0%
1,509.99 2,015.41 2,698.35 (1,188.36) 1,802,304.21 1,504,234.16 23,609,272.00 (1,095,712.43) 91.88% 78.00 48.68 5,052.22 281,611.00 257,761.00 52,424.00 49.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
4 1 1 0.4 2.35
Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
101
SULSEL 271. PDAM Kabupaten Jeneponto
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.98
Kategori
102
KINERJA PDAM 2011
0.96
2010 Kondisi Nilai
2
INFORMASI TAMBAHAN
-30.9% 1.48
1 1
49% 104.6% 183%
2 5 4 0.6 4 1 5 1 1 0.5 1 5 5 5 1 1.2
11.23
1.00
10.95
73.2% 4.0% 100.0% 0.0% 1 12.14
95.2% 22.9% 20
3.00 3.00 1.00
95.2% 23.3% 13
3 3 1
48.8% 19.2% 21 82.0% 4.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
9.93
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2007 Kondisi Nilai
2.00
9.44
1.6 Sakit
2
1.60 Sakit
9.87 1.8% 0.1%
4 1 1 0.4 2.69
Kurang Sehat
4,065.48 3,745.41 6,045.23 (1,979.75) 2,965,859.04 757,364.00 297,190.49 (1,688,548.02) 32.52% 72.81 35.54 5,773.00 334,175.00 48,878.00 35,775.00 57.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
SULSEL 272. PDAM Kabupaten. Wajo
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.08
1.01
2009 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
29.2% 1.70
1 1
3% 91.2% 47%
1 5 1 0.5 4 1 5 5 1 0.8 3 1 1 1 1 0.5
13.81
1.00
13.16
66.0% 3.8% 99.3% 100.0% 1 13.91
72.3% 48.2% 20
1.00 1.00 1.00
84.3% 42.6% 17
2 1 1
79.3% 40.3% 6 0.0% 1.7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
10.50
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
10.85
1.15 Sakit
1
10.11 16.7% 0.6%
1.17 Sakit
2,066.34 2,894.64 3,443.31 (1,376.98) 6,894,648.08 1,376,392.64 109,124.90 (1,590,504.95) 71.81% 75.37 59.80 5,936.00 60,055.00 39,658.00 60.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
3 1 1 0.3 2.05
Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
103
SULSEL 273. PDAM Kabupaten. Bulukumba
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.20
9.88
1.00
1.00
2007 Kondisi Nilai
0.90
2
9.59
1
Kategori
104
KINERJA PDAM 2011
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.23
2 1
1% 51.3% 163%
1 1 3 0.4
12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 9.59
1 1 1 3 1 0.4
75.2% 0.0% 16
1.00 3.00 1.00
96.7% 13.3% 24
3 3 3
96.7% 13.3% 24 0.0% 0.0%
5 5 5 1 1 1.2
12.44
1.00
12.10
1
12.10 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
1.49
1.9
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
2009 Kondisi Nilai
2.22 Sakit
Kurang Sehat
Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,558.82 4,116.84 4,849.95 (1,291.13) 2,645,660.36 246,017.84 2,760,722.67 71.78% 107.50 104.00 5,536.00 383,870.00 383,870.00 47,797.00 67.00 -
SULSEL 274. PDAM Kabupaten Tana Toraja
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1
0.0% 1.65
2 1
3% 83.6% 78%
1 3 1 0.4
16.8% 7.1% 99.1% 100.0% 1 13.54
12.80
INFORMASI TAMBAHAN
1 3 5 5 1 0.8
57.8% 28.0% 16
1 2 1
57.8% 44.9% 24 0.0% 0.0%
1 1 5 1 1 0.7
11.88
1
11.55 0.0% 0.0%
3 1 1 0.3
1.83 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,119.83 2,924.07 5,369.81 (2,249.98) 17,600,444.39 2,648,125.23 5,188,288.87 106.85% 193.50 111.92 5.00 100.00% 0.22 13.86 11,514.00 468,994.00 68,682.00 11,514.00 133.00 Tepat Waktu WTP
2.13 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
KINERJA PDAM 2011
105
SULSEL 275. PDAM Kabupaten Pangkajene Kepulauan
TABEL KATEGORI KINERJA
2005 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.76
1.00
2007 Kondisi Nilai
1.05
2008 Kondisi Nilai
1
14.1% 1.49
1 1
1% 0.0% 33%
1 1 1 0.3
18.6% 0.0% 0.0% 0.0% 12.89
1 1 1 1 1 0.3
8.58
1.00
12.31
1
100.0% 29.0% 24
3.00 2.00 3.00
75.5% 25.1% 20
1 2 1
12.8% 48.4% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 0.4
7.62
3.00
12.17
1
12.05 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
1.39
1.2
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
106
KINERJA PDAM 2011
INFORMASI TAMBAHAN
1.07 Sakit
Sakit
Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,699.83 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,955.44 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,335.65 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,635.82) Hutang Lancar (Rp. 000) 12,750,016.36 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,902,826.40 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 407,363.98 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,566,593.73) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 53.52% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 532.00 Kapasitas Produksi (L/det) 455.00 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,391.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 129,013.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 205,786.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 38,346.00 Jumlah Pegawai (orang) 77.00 Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang Masih di kelompok Kerja
SULSEL 276. PDAM Kabupaten Soppeng
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.12
1.27
2008 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.87
2 1
0% 92.5% 42%
1 5 1 0.5
17.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.31
1 1 1 3 1 0.4
12.57
1.00
14.31
1
53.3% 50.6% 14
1.00 1.00 1.00
51.1% 59.8% 6
1 1 1
51.1% 59.8% 6 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 0.4
11.49
1.00
14.43
1
14.43 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
1.00
2007 Kondisi Nilai
1.15 Sakit
1.11 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Gaji Pegawai rata² (Rp./bln) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,478.82 3,274.20 4,807.09 (2,328.27) 6,511,907.60 863,553.58 2,925,719.68 101.64% 225.00 115.00 4,988.00 227,273.00 38,622.00 72.00 -
1.43 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
KINERJA PDAM 2011
107
Unit Filtrasi Instalasi Pengolahan Air
108
KINERJA PDAM 2011
SULTENGG 277. PDAM Kabupaten Bombana
TABEL KATEGORI KINERJA
2009 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.44
2 1
-51.0% 2.17
1 1
152% 94.4% 4119%
5 5 5 0.9
153% 85.0% 497%
5 4 5 0.8
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
6.3% 21.1% 0.0% 0.0% 18.44
1 5 1 1 2 0.5
36.7% 4.5% 100.0% 0.0% 15.55
2 2 5 1 2 0.5
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
100.0% 24.7% 24 0.0% 0.0%
5 5 5 1 1 1.2
54.2% 30.4% 24 0.0% 1.1%
1 3 5 1 1 0.8
15.03 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
18.63 9.1% 2.0%
1 1 1 0.2
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
2.75 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,027.92 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,717.49 HPP Riil (Rp/m3) * 4,525.21 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,497.30) Hutang Lancar (Rp. 000) 39,981.71 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 77,280.16 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (564,012.50) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 89.20% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 20.00 Kapasitas Produksi (L/det) 10.85 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,181.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 139,271.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 19,315.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 7,086.00 Jumlah Pegawai (orang) 22.00 Tertib pelaporan Internal Tepat waktu Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
2.22 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
109
SULTENGG 278. PDAM Kabupaten Buton
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.95
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.96
2010 Kondisi Nilai
2
-11.1% 1.04
1 1
89% 88.8% 135%
4 4 3 0.6
36.4% 7.8% 100.0% 0.0% 7.68
2 3 5 1 1 0.5
14.86
1.00
15.69
1
84.4% 35.9% 10
2.00 1.00 1.00
86.6% 27.2% 10
2 2 1
52.2% 31.1% 13 33.8% 3.5%
1 3 2 2 1 0.6
9.13
2.00
8.30
2
8.32 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
1.8
2.1
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
110
KINERJA PDAM 2011
INFORMASI TAMBAHAN
2.14 Kurang Sehat
Sehat
Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,539.20 3,528.61 4,066.21 (527.01) 1,998,765.27 6,967,057.66 292,922.39 (353,886.04) 59.35% 200.50 104.73 14,419.00 284,627.00 265,214.00 96,478.00 120.00 Tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
SULTENGG 279. PDAM Kota Bau-bau
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.25
11
1.00
0.99
9.14
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
3.4% 0.94
3 2
-3.3% 1.09
1 1
53% 82.9% 5973%
2 3 5 0.7
124% 94.4% 779%
5 5 5 0.8
22.7% 40.2% 100.0% 0.0% 1.00 8.22
2 5 5 1 1 0.6
13.0% 25.1% 100.0% 0.0% 8.40
1 5 5 1 1 0.6
2.00
81.8% 26.3% 8
2.00 62.8% 2.00 22.2% 1.00 8
1.00 3.00 1.00
89.0% 21.7% 19 0.0% 0.6%
4 5 4 1 1 1.1
43.9% 22.9% 18 0.0% 1.4%
1 5 4 1 1 0.9
31.75
1.00
1.00
20.68 4.5% 1.5%
1 1 1 0.2
18.05 4.2% 1.8%
1 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
1.00
2009 Kondisi Nilai
1.64 Sakit
25.69
1.98 Kurang Sehat
2.53 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
6,117.87 3,703.30 5,075.46 1,042.41 198,997.98 126,525.61 (229,750.30) 52.91% 53.48 23.50 2,660.00 137,118.00 122,826.00 15,960.00 48.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu WDP -
2.38 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
111
SULTENGG 280. PDAM Kabupaten Wakatobi
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 3.39
2 1
-14.4% 3.55
1 1
1094% 75.7% 69177%
5 2 5 0.7
388% 97.9% 3415%
5 5 5 0.8
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
25.5% 24.6% 100.0% 0.0% 8.79
2 5 5 1 1 0.6
27.5% 11.9% 100.0% 0.0% 8.29
2 5 5 1 1 0.6
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
35.1% 24.2% 4 100.0% 0.7%
1 5 1 5 1 0.9
11.9% 28.8% 5 56.7% 1.7%
1 4 1 3 1 0.7
14.45 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
14.05 5.4% 4.9%
1 1 2 0.2
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
112
2009 Kondisi Nilai
KINERJA PDAM 2011
2.34 Kurang Sehat
2.29 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,925.83 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,383.17 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 14,760.53 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (10,834.70) Hutang Lancar (Rp. 000) 137,589.51 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 177,206.41 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,872,415.89) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.95% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 101.19 Kapasitas Produksi (L/det) 12.08 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,633.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 92,995.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 56,082.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 15,396.00 Jumlah Pegawai (orang) 37.00 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
SULTENGG 281. PDAM Kabupaten. Kolaka Utara
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.95
2010 Kondisi Nilai
2
INFORMASI TAMBAHAN
-22.4% 2.46
1 1
61% 89.9% 2704%
3 4 5 0.6
24.9% 9.9% 91.7% 0.0% 20.21
2 4 5 1 3 0.7
17.71
1
100.0% 65.1% 20
3 1 1
69.6% 38.5% 16 0.0% 0.0%
2 2 3 1 1 0.7
28.55
1
12.16 5.1% 1.7%
2 1 1 0.2
1.82 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,303.85 1,361.37 3,422.58 (2,118.73) 209,176.92 33,514.95 (1,890,234.45) 70.87% 69.04 48.08 3,206.00 121,476.00 77,154.00 19,236.00 39.00 Tidak memiliki Tidak memiliki WDP -
2.17 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
113
SULTENGG 282. PDAM Kabupaten. Kolaka
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.18
Kategori
114
KINERJA PDAM 2011
1.10
2010 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
-70.9% 1.66
1 1
2% 95.4% 132%
1 5 2 0.5
31.5% 2.1% 100.0% 50.0% 13.93
2 1 5 3 1 0.6
15.72
1.00
15.98
1
95.9% 53.1% 16
3.00 1.00 1.00
93.0% 57.0% 16
3 1 1
41.7% 60.6% 10 54.0% 1.7%
1 1 1 3 1 0.5
14.39
1.00
13.82
1
12.96 0.8% 0.1%
2 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.57 Sakit
1.45 Sakit
1.75 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,905.22 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,234.62 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,006.01 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,100.79) Hutang Lancar (Rp. 000) 12,374,157.69 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 215,209.75 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 740,487.77 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,697,816.60) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 104.29% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 360.00 Kapasitas Produksi (L/det) 150.26 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,954.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 287,246.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 189,629.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 59,742.00 Jumlah Pegawai (orang) 129.00 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
SULTENGG 283. PDAM Kabupaten Muna
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.90
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.06
2010 Kondisi Nilai
1
INFORMASI TAMBAHAN
-321.4% 1.42
1 1
26% 94.5% 108%
1 5 2 0.5
17.5% -10.1% 90.9% 100.0% 12.42
1 1 5 5 1 0.7
13.87
1.00
12.17
1
81.8% 37.9% 20
2.00 1.00 1.00
84.6% 38.6% 20
2 1 1
39.3% 37.3% 18 80.0% 3.4%
1 2 3 4 1 0.8
12.47
1.00
12.61
1
12.61 23.6% 4.8%
2 2 2 0.3
1.73 Kurang Sehat
1.58 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Internal Tertib pelaporan Eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
5,165.36 6,174.26 7,359.21 (2,193.85) 990,297.61 142,866.25 124,236.80 (1,419,955.43) 87.49% 88.06 34.62 4,363.00 268,000.00 149,620.00 26,178.00 55.00 Tepat waktu Tidak tepat waktu wajar tanpa pengecualian -
2.23 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
115
SULTENGG 284. PDAM Kota Kendari
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.92
Kategori
116
KINERJA PDAM 2011
2
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.20
2 1
0% 89.5% 106%
1 4 2 0.5
39.1% 0.0% 0.0% 0.0% 17.06
2 1 1 3 2 0.5
18.85
2
0.0% 44.7% 8
1 1 1
56.4% 43.5% 6 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 0.4
10.43
1
11.05 0.0% 0.0%
2 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2007
2007 Kondisi Nilai
1.39 Sakit
1.57 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,852.08 3,623.26 4,809.67 (957.58) 46,163,007.45 4,147,678.56 12,904,656.76 77.92% 434.00 244.76 16,375.00 251,477.00 98,250.00 181.00 -
SULTENGG 285. PDAM Kabupaten Konawe
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.87
15
2.00
1.00
1.36
19.66
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 2.25
2 1
84.0% 1.50
1 1
3% 92.2% 116%
1 5 2 0.6
1% 74.9% 77%
1 1 1 0.3
17.8% 3.3% 100.0% 0.0% 2.00 13.76
1 1 5 1 1 0.4
11.9% 48.7% 94.2% 0.0% 12.35
1 5 5 1 1 0.6
1.00
87.9% 63.7% 18
2.00 80.0% 1.00 63.6% 1.00 18
2.00 1.00 1.00
67.6% 72.2% 5 0.0% 1.8%
2 1 1 1 1 0.4
18.3% 61.4% 5 0.0% 1.2%
1 1 1 1 1 0.4
38.51
1.00
1.00
71.80 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
44.76 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
79.64
1.75 Kurang Sehat
1.48 Sakit
1.48 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,785.20 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,609.69 HPP Riil (Rp/m3) * 3,908.59 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,123.40) Hutang Lancar (Rp. 000) 1,559,563.97 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 346,544.06 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 31,960.50 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (442,927.28) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 92.79% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 151.89 Kapasitas Produksi (L/det) 27.78 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,698.00 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 233,080.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 80,568.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 9,609.00 Jumlah Pegawai (orang) 76.00 Tertib pelaporan Internal Tepat waktu Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
1.30 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
117
Instalasi Pengolahan Air Paket
118
KINERJA PDAM 2011
SULBAR 286. PDAM Kabupaten Mamuju
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.87
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.74
20.78
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
-5.1% 1.13
1 1
8% 82.5% 817%
1 3 5 0.5
52.5% 16.2% 100.0% 0.0% 2 21.84
3 5 5 1 3 0.8
2
19.37
2.00
90.8% 25.6% 22
3.00 90.8% 2.00 21.4% 2.00 23
3 3 3
72.8% 14.2% 22 0.0% 3.8%
3 5 5 1 1 1.1
13.10
1.00
1
10.48 0.0% 0.0%
3 1 1 0.3
11.57
1.99 Kurang Sehat
2.08 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,621.54 2,301.22 3,189.11 (567.57) 1,008,527.74 46,632.52 137,715.46 (625,757.57) 34.54% 85.00 61.85 5,440.00 305,473.00 61,568.00 32,330.00 57.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
2.61 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
119
SULBAR 287. PDAM Kabupaten Majene
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.10
Kategori
120
KINERJA PDAM 2011
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.18
2 1
26% 86.7% 307%
1 4 5 0.6
13.01
43.5% 16.2% 100.0% 100.0% 1 15.37
3 5 5 5 2 1.0
64.4% 41.7% 19
1 1 1
70.5% 25.1% 24 56.5% 6.6%
3 4 5 3 2 1.2
15.05
1
11.84 6.5% 0.8%
3 1 1 0.3
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
1
2009 Kondisi Nilai
1.50 Sakit
3.10 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,449.28 1,635.74 2,136.00 (686.72) 1,000,766.93 210,845.70 1,243,902.59 55.54% 95.00 67.00 3,885.00 153,043.00 73,348.00 31,907.00 46.00 Tidak Tepat Waktu WTP
SULBAR 288. PDAM Kabupaten Mamasa
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.17
2 1
446% 0.0% 24533%
5 1 5 0.6
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
13.7% 0.0% 0.0% 0.0% 17.79
1 1 1 3 2 0.5
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
75.0% 18.7% 15 0.0% 0.0%
3 5 3 1 1 0.9
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
17.51 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,919.40 2,893.85 2,893.85 (974.46) 5,885.00 599,733.86 70.46% 20.00 15.00 971.00 35,180.00 4,835.00 17.00 -
2.18 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2006
KINERJA PDAM 2011
121
SULBAR 289. PDAM Kabupaten Polewali Mandar
TABEL KATEGORI KINERJA
2005 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
122
KINERJA PDAM 2011
0.84
2.00
2006 Kondisi Nilai
0.95
INFORMASI TAMBAHAN
6.6% 1.27
1 1
4% 80.0% 28%
1 3 1 0.4
38.4% 1.2% 100.0% 100.0% 1 12.71
2 1 5 5 1 0.7
2
14.88
1.00
88.2% 31.4% 24
2.00 87.4% 2.00 34.7% 3.00 24
2 2 3
45.3% 21.2% 23 55.8% 0.0%
1 5 5 3 1 1.1
13.52
1.00
1
8.35 12.9% 0.9%
4 1 1 0.4
1.77 Kurang Sehat
13.45
2010 Kondisi Nilai
11.08
1.82 Kurang Sehat
2.50 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,029.54 3,166.83 4,164.50 (1,134.96) 22,920,958.34 251,132.03 (1,168,320.85) 97.25% 118.36 53.65 7,427.00 396,253.00 174,724.00 67,118.00 62.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
Pengarah
Pelaksana
Sekretariat
Ir. M. Rachmat Karnadi, MT Ir. Cece Sutapa, M.Eng Drs. Effendi Mansur, CES Ir. Budi Sutjahjo, MT Ir. Amry Dharma, M.Sc
Bambang AW, ST Haryanti, S.Sos, M.Si Dian Suci Hastuti, ST, M.Sc Magdalena Lely Purwani, ST Eliza Bhakti Amelia, ST Tri Kartikowaty, SE Shoviah, S.AP Romanus Bangsawan Purba, SH Miradian Isyana W, ST Riski Aditya S, S.I.A. Fadlila Rohmadani, S.ST
Mya Musyarovawati, SE Nur Iman, ST Heru Mulyono, Amd Rahmat Hidayat, S.AP Harry Rachman Olii, SE Zulfikar Hidayat, S.Kom Resty Tri Jayanti, S.Ikom
Penanggung Jawab Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc Drs. Adi Susetyo, M.Si
Narasumber Ir. S. Bellafolijani, M.Eng Ir. Setio Djuwono