DAFTAR ISI
Kata pengantar Halaman 5 Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 Halaman 7 Provinsi DKI Jakarta Halaman 15 Provinsi Banten Halaman 17 Provinsi Jawa Barat Halaman 25 Provinsi Jawa tengah Halaman 49 Provinsi DI Yogyakarta Halaman 85 Provinsi Jawa Timur Halaman 91
KINERJA PDAM 2011
3
Kantor BPPSPAM
4
KINERJA PDAM 2011
KATA PENGANTAR
L
aporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di kota / kabupaten di seluruh Indonesia. Selama ini BPPSPAM menggunakan kriteria penilaian dengan tiga aspek dan setelah beberapa tahun BPPSPAM melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria yang digunakan selama ini, sehingga mulai periode ini kami telah menggunakan kriteria penilaian yang baru terdiri dari empat aspek. Dengan kriteria penilaian yang baru tersebut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 335 PDAM atau sekitar 90% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun2010. Hasil evaluasi yang kami lakukan akan kami tampilkan secara nasional dan menurut wilayah yakni sebagai berikut :
Kategori Sehat Kurang Sehat Sakit Total
Jumlah PDAM Nasional 145 103 87 335
Wilayah 2 76 21 10 107
Dalam laporan ini kami menampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM untuk tahun terakhir dengan menggunakan kriteria penilaian baru, sedangkan untuk tahun sebelumnya kami sandingkan berdasarkan evaluasi kenerja dengan menggunakan kriteria lama. Harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Jakarta, Mei 2012 Ketua BPPSPAM
Ir. M. Rachmat Karnadi, MT NIP 110021836 KINERJA PDAM 2011
5
Tube Setter IPA PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
6
KINERJA PDAM 2011
LAPORAN LAPORAN KINERJA PDAM DI INDONESIA PERIODE 2011
A. PENDAHULUAN Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia an Air Minum (BPPSPAM) adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan tugas mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia guna memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSPAM memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggara SPAM. BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja pe nyelenggara SPAM yaitu PDAM, sejak tahun 2006 de ngan data yang bersumber dari laporan audit keuangan dan audit kinerja oleh BPKP, Auditor Independen, maupun data dari PDAM. Setiap tahun BPPSPAM terus ber upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga tahun 2010.
B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM Pada periode ini BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 Disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan pihak BPKP dan Perpamsi, kriteria-kiteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ; a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efisiensi kegiatan penagihan atas hasil penjualan air e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aktiva
KINERJA PDAM 2011
7
LAPORAN 2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ; a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran pertambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas air yang telah memenuhi syarat e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas pengelolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi b. Tingkat Kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan d. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan, mengukur jumlah pelanggan yang dilayanani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi ; a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi :
Tabel 1. Nilai maksimum masing-masing aspek Aspek Keuangan Pelayanan Operasional Sumber Daya Manusia
Bobot 0.25 0.25 0.35 0.15
Nilai Maksimum 5 5 5 5
Skoring 1.25 1.25 1.75 0.75
Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasarkan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 katagori yakni ; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai : 1) Katagori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8 PDAM dengan katagori sehat adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki
8
KINERJA PDAM 2011
LAPORAN kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan. 2) Katagori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8 PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya. 3) Katagori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2 PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 2. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2011 PROPINSI DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah DIY Yogyakarta Jawa Timur Jumlah (Wilayah I) Prosentase (Wilayah I) Jumlah (Nasional) Prosentase (Nasional)
SEHAT 1 5 16 31 4 19
KURANG SEHAT 1 4 4 1 11
SAKIT 2 8
JUMLAH 1 6 22 35 5 38
76 71,03 % 145 43,28 %
21 20,56 % 103 30,75 %
10 8,41 % 87 25,97 %
107 100 % 335 100 %
D. PENUTUP C. HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA Evaluasi kinerja PDAM telah dilakukan sejak tahun 2006 dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi kembali berdasarkan data yang terakhir diterima. Pada periode ini kami akan menampilkan hasil evaluasi yang terakhir dengan menggunakan kriteria baru yang terdiri atas 4 aspek seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hasil evaluasi ini dibagi menurut wilayah yaitu Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) dan Wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali). Tabel berikut menampilkan hasil evaluasi untuk wilayah II yakni PDAM di wilayah Pulau Jawa.
Pada Desember tahun 2011 BPPSPAM telah melaku kan evaluasi terhadap 335 PDAM berdasarkan data ada dan di terima pada tahun tersebut. Jumlah PDAM. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 dan perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya:
KINERJA PDAM 2011
9
LAPORAN Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM PERIODE Tahun 2007 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2008 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2009 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2010 (PDAM) Prosentase (%) Tahun 2011 (PDAM) Prosentase (%)
SEHAT 79 25,82 % 89 27,38 % 103 30.56 % 143 41,94 % 145 43,28 %
KURANG SEHAT 113 36,93 % 119 36,62 % 115 34,13 % 127 37,24 % 103 30,75 %
SAKIT 114 37,25 % 117 36,00 % 119 35,31 % 71 20,82 % 87 25,97 %
JUMLAH 306 100,00 % 325 100,00 % 337 100,00 % 341 100,00 % 335 100,00 %
Dengan telah adanya Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 ini, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah sebagai pemilik Perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan. Bagi PDAM yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. PDAM dengan tingkat efisiensi produksinya masih rendah, diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan dukungan melalui
10
KINERJA PDAM 2011
program pengembangan maupun penyehatan yang tepat sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.
Tabel 4. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sehat Wilayah II No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nama PDAM PDAM DKI Jakarta PDAM Kota Tangerang PDAM Kota Cilegon PDAM Kab. Tangerang “Tirta Kerta Raharja” PDAM Kab. Pandeglang PDAM Kab. Serang PDAM Kota Cirebon PDAM Kota Bogor PDAM Kab. Garut PDAM Kab. Bandung “Tirta Raharja” PDAM Kab. Karawang PDAM Kab. Subang PDAM Kota Bandung PDAM Kab. Bekasi PDAM Kab. Indramayu PDAM Kab. Majalengka PDAM Kab. Purwakarta PDAM Kab. Bogor PDAM Kota Bekasi PDAM Kota Banjar PDAM Kab. Tasikmalaya PDAM Kab. Cirebon PDAM Kab. Klaten
Nama Propinsi DKI Jakarta Banten Banten Banten Banten Banten Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah
Status Data 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 AP 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2008-AP 2010 2010 AP 2010 AP 2008 2010 2010 2010
LAPORAN 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
PDAM Kab. Cilacap PDAM Kota Salatiga PDAM Kab. Batang PDAM Kabupaten Magelang PDAM Kab. Kudus PDAM Kab. Pemalang PDAM Kab. Temanggung PDAM Kab. Tegal PDAM Kab. Wonogiri “Giri Tirta Sari” PDAM Kab. Jepara PDAM Kab. Sragen PDAM Kab. Kendal PDAM Kab. Karanganyar PDAM Kab. Wonosobo PDAM Kota Pekalongan PDAM Kab. Banyumas PDAM Kab. Purworejo PDAM Kab. Sukoharjo PDAM Kab. Brebes PDAM Kota Tegal PDAM Kab. Purbalingga PDAM Kab. Demak PDAM Kab. Boyolali PDAM Kota Magelang PDAM Kab. Kebumen PDAM Kab. Rembang PDAM Kab. Semarang PDAM Kota Semarang “tirta Moedal” PDAM Kota Surakarta PDAM Kab. Grobogan PDAM Kab. Bantul PDAM Tirta Marta-Yogyakarta PDAM Kab. Kulonprogo PDAM Kab. Sleman
Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah D. I. Yogyakarta D. I. Yogyakarta D. I. Yogyakarta D. I. Yogyakarta
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
PDAM Kota Madiun PDAM Kota Surabaya PDAM Kab. Madiun PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Magetan PDAM Kab. Banyuwangi PDAM Kota Malang PDAM Kab. Malang PDAM Kab. Mojokerto PDAM Kab. Jember PDAM Kab. Gresik PDAM Kab. Jombang PDAM Kab. Tuban PDAM Kota Pasuruan PDAM Kab. Bojonegoro PDAM Kota Probolinggo PDAM Kab. Bondowoso PDAM Kab. Sumenep PDAM Kab. Ngawi
Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
KINERJA PDAM 2011
11
LAPORAN Tabel 5. Daftar Kategori Kinerja PDAM Kurang Sehat Wilayah II No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12
Nama PDAM PDAM Kab. Lebak PDAM Kab. Ciamis PDAM Kab. Cianjur PDAM Kab. Sukabumi PDAM Kab. Kuningan PDAM Kab. Pati PDAM Kab. Blora "Tirta Amerta" PDAM Kab. Banjarnegara PDAM Kab. Pekalongan PDAM Kab. Gunung Kidul PDAM Kab. Situbondo PDAM Kab. Pasuruan PDAM Kota Kediri PDAM Kota Batu PDAM Kabupaten Nganjuk PDAM Kab. Bangkalan "Sumber Pocong" PDAM Kab. Probolinggo PDAM Kab. Lumajang PDAM Kab. Kediri PDAM Kab. Lamongan PDAM Kab. Ponorogo
KINERJA PDAM 2011
Nama Propinsi
Status Data
Banten Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah D. I. Yogyakarta Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur
2010 2010 2008 2009 AP 2009 2009 AP 2010 2010 2009 2010 2010 2010 2010 AP 2010 AP 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Tabel 6. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sakit Wilayah II No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama PDAM PDAM Kab. Sumedang PDAM Kota Sukabumi PDAM Kab. Trenggalek PDAM Kab. Pamekasan PDAM Kab. Pacitan PDAM Kab. Tulungagung PDAM Kota Mojokerto PDAM Kab. Blitar PDAM Tunojoyo Sampang PDAM Kota Blitar
Nama Propinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur
Status Data 2010 AP 2009 2010 2010 AP 2010 2010 2010 2010 2010 2010
LAPORAN
Kunjungan Mentreri PU di Lokasi Pembangunan IPA Sepatan Kerja sama PDAM Kabupaten Tanggerang dengan PT. Aetra Air Tangerang
KINERJA PDAM 2011
13
Instalasi Pengolahan Air PDAM DKI Jakarta
14
KINERJA PDAM 2011
DKI JAKARTA 88. PDAM DKI Jakarta
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.39
21.00
93.2% 51.1% 24
2.78
3.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.90
-
2
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
-1.0% 1.01
1 1
47% 100.0% 40%
2 5 1 0.5
61.8% 1.2% 81.7% 100.0% 1 19.63
4 1 5 5 2 0.9
3.00 93.2% 1.00 50.0% 3.00 24
3 100.0% 1 47.8% 3 20 42.8% 3.8%
5 1 4 3 1 1.0
3.00
3
5 1 2 0.5
2.59
1.92 Kurang Sehat
3.96 8.9% 3.6%
1.68 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
6,983.63 6,566.92 7,079.68 (96.05) 705,767,013.78 909,172,165.13 1,745,348,347.30 7.53% 17,875.00 17,875.00 787,192.00 8,908,749.00 8,908,749.00 5,505,748.00 3,115.00 WDP
2.85 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
15
Saluran Air Baku melewati Pintu Air
16
KINERJA PDAM 2011
BANTEN 89. PDAM Kota Tangerang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.59
24
81.8% 18.0% 23
9.78
Total Kinerja Kategori
2010 Kondisi Nilai
13.2% 0.73
5 3
11.5% 0.74
5 3
904% 100.5% 339%
5 5 5 1.1
167% 0.0% 334%
5 1 5 0.9
7.9% 3.6% 100.0% 98.8% 2.00 20.62
1 1 5 5 3 0.8
4.2% 225.5% 85.9% 83.3% 18.34
1 5 5 5 2 0.9
2.00 82.9% 3.00 17.8% 3.00 23
2.00 3.00 3.00
82.9% 16.1% 24 39.5% 4.2%
4 5 5 2 1 1.2
99.6% 15.6% 24 23.1% 0.0%
5 5 5 2 1 1.3
2.00
2.00
8.69 13.9% 2.2%
3 1 1 0.3
2.67 15.2% 0.6%
5 1 1 0.4
3.00
2.00
0.65
21.34
9.24
2.23 Sehat
2009 Kondisi Nilai
3.00
2.23 Sehat
3.41 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,849.08 4,318.20 4,972.18 (2,123.10) 16,959,437.96 9,714,016.43 0.00% 10,863,957.00 344.49 56,578.00 1,700,000.00 71,717.00 151.00 -
3.55 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
17
BANTEN 90. PDAM Kota Cilegon
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.82
24
85.0% 28.2% 24
Kategori
18
KINERJA PDAM 2011
2.00
0.73
1.5% 0.94
2 2
-7.2% 1.11
1 1
33% 100.0% 373%
1 5 5 0.7
3% 100.0% 71%
1 5 1 0.5
59.0% 153.6% 33.6% 100.0% 2.00 12.60
3 5 2 5 1 0.9
38.8% 1.2% 89.7% 100.0% 22.13
2 1 5 5 3 0.8
1.00 100.0% 3.00 38.4% 3.00 24 0.2% 2.6%
5 2 5 1 1 1.0
100.0% 45.9% 20 60.6% 6.7%
5 1 4 4 2 1.1
2.00
21.67
2.00 55.7% 2.00 23.2% 3.00 24
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 8.51
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2009 Kondisi Nilai
2.00
2.03 Sehat
7.10
3.00
4.12 24.0% 4.8%
2.006 Sehat
5 2 2 0.5
4.80 16.9% 0.7%
3.11 Sehat
5 1 1 0.4 2.83
Sehat
2,339.18 3,276.86 4,071.13 (1,731.94) 33,049,272.84 528,746.29 (1,229,911.34) 50.31% 199.51 199.51 12,284.00 374,464.00 192,641.00 74,738.00 59.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian Belum Mengajukan Restrukturisasi Hutang
BANTEN 91. PDAM Kabupaten Tangerang “Tirta Kerta Raharja”
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 2007 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.84
18
81.7% 11.9% 20
5.11
Total Kinerja Kategori
2.00
0.75
41.8% 0.90
2010 Kondisi Nilai
5 -507.3% 2 0.84
1 3
17% 100.0% 93%
1 5 1 0.7
61% 92.7% 98%
3 5 1 0.7
11.0% 2.7% 100.0% 0.0% 2.00 18.41
1 1 5 1 2 0.4
37.1% 4.2% 100.0% 100.0% -
2 2 5 5 1 0.8
2.00 98.3% 3.00 12.7% 1.00 24
3.00 3.00 3.00
96.4% 12.6% 24 87.0% 2.9%
5 5 5 5 1 1.5
100.0% 12.2% 24 97.2% 11.5%
5 5 5 5 3 1.6
3.00
3.00
4.61 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
3.93 36.8% 1.5%
5 2 1 0.5
1.00
18.02
4.88
1.48 Sakit
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.68 Sakit
3.07 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,661.50 1,978.87 2,230.37 431.13 352,716,807.54 89,035,440.69 7,232,489.41 50,417,586.46 80.36% 4,542.15 4,542.15 107,780.00 290,618.00 290,618.00 107,780.00 107.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan pengecualian -
3.53 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit AP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
19
BANTEN 92. PDAM Kabupaten Pandeglang
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.89
24
79.3% 32.1% 24
9.55
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
20
KINERJA PDAM 2011
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.03
2 1
-4.5% 1.10
1 1
49% 87.6% 2432%
2 4 5 0.6
45% 99.7% 2359%
2 5 5 0.6
6.3% 6.3% 91.1% 100.0% 2.00 22.19
1 3 5 5 3 0.9
30.4% -2.5% 100.0% 84.6% 23.06
2 1 5 5 3 0.8
1.00 90.9% 2.00 29.1% 3.00 23
3.00 2.00 3.00
99.1% 31.6% 10 100.0% 4.0%
5 3 1 5 1 1.0
79.0% 19.7% 19 100.0% 10.6%
3 5 4 5 3 1.4
2.00
2.00
9.01 27.6% 0.3%
4 2 1 0.4
8.97 2.9% 1.7%
4 1 1 0.4
2.00
2.00
0.78
22.26
9.21
2.17 Sehat
2009 Kondisi Nilai
2.00
2.24 Sehat
2.93 Sehat
3.21 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Tertib pelaporan Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,045.32 1,722.64 2,272.43 (227.12) 664,684.06 762,077.78 (828,936.02) 59.47% 217.63 171.84 11,365.00 1,145,792.00 241,621.00 73,434.00 102.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
BANTEN 93. PDAM Kabupaten Serang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.83
18
84.6% 30.5% 17
8.04
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
14.1% 0.86
5 2
3.1% 0.93
3 2
120% 82.1% 788%
5 3 5 1.0
23% 81.2% 471%
1 3 5 0.6
12.4% -13.1% 85.0% 100.0% 2.00 20.90
1 1 5 5 3 0.8
29.4% 14.8% 100.0% 86.0% 16.85
2 5 5 5 2 1.0
2.00 80.1% 2.00 30.4% 1.00 17
2.00 2.00 1.00
57.0% 30.3% 14 5.5% 1.2%
1 3 2 1 1 0.6
73.9% 22.4% 20 28.7% 0.9%
3 5 4 2 1 1.1
2.00
3.00
7.07 35.2% 1.5%
5 2 1 0.5
6.00 38.1% 1.4%
5 2 1 0.5
2.00
1.00
0.84
18.56
7.80
1.86 Kurang Sehat
2.00
2.31 Sehat
2.77 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,452.53 2,904.27 3,341.01 (888.47) 5,197,311.49 824,825.97 1,028,093.72 54.45% 366.75 171.84 25,825.00 2,062,895.00 750,877.00 220,716.00 155.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian Tidak ada Hutang
3.14 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
21
BANTEN 94. PDAM Kabupaten Lebak
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.05
18
100.0% 37.4% 17
8.59
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
22
KINERJA PDAM 2011
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.21
2 1
-13.3% 1.45
1 1
4% 97.5% 309%
1 5 5 0.6
2% 100.0% 197%
1 5 4 0.6
37.8% 8.9% 100.0% 59.3% 1.00 16.55
2 4 5 3 2 0.8
39.1% 2.8% 100.0% 82.0% 17.08
2 1 5 5 2 0.8
3.00 85.0% 1.00 35.5% 1.00 17
2.00 1.00 1.00
87.5% 44.7% 19 0.4% 2.9%
4 1 4 1 1 0.8
82.0% 41.4% 18 35.2% 1.9%
4 1 3 2 1 0.8
2.00
2.00
8.55 8.2% 0.4%
4 1 1 0.4
9.56 9.1% 3.0%
4 1 2 0.4
1.00
2.00
0.91
17.18
8.47
1.56 Sakit
2009 Kondisi Nilai
2.00
1.58 Sakit
2.56 Kurang Sehat
2.50 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,490.62 2,482.37 3,476.19 (985.56) 20,344,285.35 1,200,534.52 435,638.88 (4,141,000.31) 52.55% 260.00 213.26 16,116.00 1,308,152.00 264,557.00 103,558.00 154.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu -
BANTEN Intake Unit PDAM Kota Tangerang
KINERJA PDAM 2011
23
IPA Cibinong PDAM Kabupaten Bogor
24
KINERJA PDAM 2011
JABAR 95. PDAM Kota Cirebon
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.17
0.79
2.00
2009 Kondisi Nilai
5.5% 0.92
3 2
42% 99.5% 1170%
2 5 5 0.8
61% 93.7% 929%
3 5 5 0.9
5 3 5 5 3 1.1
75.3% -0.0% 90.0% 100.0% 24.39
4 5 5 5 3 1.1
5 5 3 1 2 1.1
93.8% 29.5% 18 26.4% 6.1%
5 4 3 2 2 1.5
5 1 1 0.4
5.50 5.4% 0.1%
3.00
21.68
96.8% 25.5% 24
3.00 2.00 3.00
93.8% 0.1% 24
3.00 3.00 3.00
3.00
5.86
2.53 Sehat
3.00
93.9% 0.1% 18 9.6% 6.1%
5.74 7.7% 0.6%
2.31 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
3 2
30
6.35
2010 Kondisi Nilai
3.8% 0.89
81.4% -1.8% 90.0% 100.0% 2.00 22.60
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
3.43 Sehat
5 1 1 0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
1,516.36 1,629.83 1,834.05 (317.69) 2,214,961.20 939,303,164.36 2,126,995,404.33 2,162,560.70 0.00% 860.00 806.67 54,326.00 375,237.00 375,237.00 282,495.00 299.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Belum Mengikuti Restrukturisasi Hutang
3.88 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
25
JABAR 96. PDAM Kota Bogor
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.66
27.40
3.00
97.2% 33.4% 24
3.00 2.00 3.00
Kategori
26
KINERJA PDAM 2011
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
19.6% 0.80
5 3
16.3% 0.77
5 3
19% 92.8% 255%
1 5 5 0.9
45% 91.7% 341%
2 5 5 1.0
47.1% 2.8% 99.6% 0.0% 27.40
3 1 5 3 4 0.8
58.5% 9.7% 95.9% 100.0% -
3 4 5 5 1 0.9
97.2% 33.4% 24 0.0% 24.5%
5 3 5 1 5 1.4
85.0% 33.9% 0.0% 22.2%
4 3 1 1 5 1.0
4 1 1 0.4
5.42 45.0% 0.6%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
6.59
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
3.00
2009 Kondisi Nilai
3.00
6.59 0.0% 0.0%
2.32 Sehat
3.38 Sehat
5 3 1 0.5 3.35
Sehat
3,844.69 2,562.76 3,134.97 709.72 18,921,893.28 5,421,523.39 12,583,233.50 20,031,478.34 36.62% 1,656.00 1,449.00 94,995.00 985,352.00 576,137.00 515.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian -
JABAR 97. PDAM Kabupaten Garut
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.64
0.71
2.00
2009 Kondisi Nilai
4.2% 0.91
3 2
41% 94.8% 496%
2 5 5 0.8
56% 94.6% 379%
2 5 5 0.8
2 3 5 5 2 0.9
38.2% 12.0% 100.0% 100.0% 14.81
2 5 5 5 1 0.9
3 4 5 5 1 1.3
51.9% 24.6% 24 97.3% 1.2%
1 5 5 5 1 1.2
4 2 1 0.4
9.51 2.2% 0.5%
2.00
16.60
70.7% 33.7% 21
1.00 2.00 2.00
72.2% 28.2% 22
1.00 2.00 2.00
1.00
2.26 Sehat
10.19
1.00
73.5% 29.8% 23 99.8% 1.0%
9.89 25.3% 1.1%
1.85 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
3 2
19
10.04
2010 Kondisi Nilai
4.3% 0.94
36.4% 7.3% 100.0% 100.0% 1.00 15.75
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
3.34 Sehat
4 1 1 0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,682.66 2,057.09 2,536.59 146.07 5,009,345.46 2,709,789.76 1,266,844.08 1,260,607.85 36.73% 503.01 270.25 29,115.00 2,401,248.00 591,488.00 226,131.00 277.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Disetujui Oleh Menteri keuangan Nomor : S - 525/MK.05/2010 tanggal 27 oktober 2010
3.28 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
27
JABAR 98. PDAM Kabupaten Bandung “Tirta Raharja”
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
28
KINERJA PDAM 2011
0.70
3.00
2008 Kondisi Nilai
0.88
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
10.1% 0.81
5 3
6.2% 0.84
3 3
23% 97.9% 440%
1 5 5 0.9
67% 98.8% 591%
3 5 5 0.9
1 1 5 5 1 0.7
16.6% 6.5% 99.0% 75.6% 14.06
1 3 5 4 1 0.7
4 2 5 4 3 1.3
68.9% 38.9% 22 67.3% 0.0%
2 2 5 4 1 1.0
5 2 1 0.5
5.68 47.0% 0.9%
14
1.00
14.52
15.5% 3.3% 94.6% 100.0% 1.00 14.56
76.2% 41.2% 21
1.00 1.00 2.00
77.8% 39.6% 24
1.00 1.00 3.00
83.8% 38.1% 23 62.8% 10.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
6.14
3.00
6.35
1.97 Kurang Sehat
3.00
6.01 22.3% 0.5%
2.21 Sehat
3.32 Sehat
5 3 1 0.5 3.11
Sehat
2,962.05 2,516.73 3,056.78 (94.72) 11,936,756.46 5,629,934.16 3,558,703.26 5,357,579.67 46.83% 957.50 775.78 56,486.00 5,059,437.00 2,729,647.00 452,844.00 321.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
JABAR 99. PDAM Kabupaten Karawang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.76
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.74
2.00
17
1.00
17.07
1.00
77.2% 30.8% 24
1.00 2.00 3.00
74.8% 35.6% 24
1.00 1.00 3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
6.2% 0.88
3 2
5.2% 0.89
3 2
5% 104.1% 793%
1 5 5 0.8
76% 96.5% 370%
3 5 5 0.9
26.4% 6.1% 93.6% 95.0% 17.52
2 3 5 5 2 0.9
30.4% 12.4% 95.1% 92.3% 17.21
2 5 5 5 2 1.0
84.4% 33.9% 19 69.5% 8.7%
4 3 4 4 2 1.2
78.4% 40.3% 18 74.7% 6.3%
3 1 4 4 2 1.0
5 1 1 0.4
5.20 0.0% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
7.10
3.00
1.92 Kurang Sehat
6.34
3.00
5.85 2.1% 0.1%
1.86 Kurang Sehat
3.24 Sehat
3,267.94 2,477.95 3,220.49 47.45 3,086,251.52 1,402,301.67 2,569,241.33 3,058,094.94 36.48% 700.27 571.64 45,735.00 2,055,469.00 1,101,070.00 334,220.00 238.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Belum disetujui
5 1 1 0.4 3.24
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
29
JABAR 100. PDAM Kabupaten Subang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.78
Kategori
30
KINERJA PDAM 2011
0.79
2.00
2009 Kondisi Nilai
0.2% 0.99
2 2
51% 95.5% 659%
2 5 5 0.8
108% 98.4% 504%
5 5 5 0.9
3 2 2 5 1 0.7
43.6% 2.2% 100.0% 99.0% 14.97
3 1 5 5 1 0.8
2 5 4 5 1 1.2
70.3% 21.8% 18 50.3% 7.3%
3 5 4 3 2 1.2
5 3 1 0.5
7.25 80.5% 1.5%
1.00
14.94
84.2% 25.2% 18
2.00 2.00 1.00
72.7% 23.7% 23
1.00 3.00 3.00
3.00
7.46
2.03 Sehat
3.00
69.0% 22.4% 18 87.0% 2.8%
7.41 44.0% 1.1%
2.15 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
2 2
15
7.77
2010 Kondisi Nilai
0.4% 0.99
42.4% 4.9% 38.4% 100.0% 1.00 14.88
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
3.19 Sehat
5 5 1 0.6 3.47
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
3,103.32 2,397.99 3,045.34 57.98 2,313,767.40 2,730,941,571.00 1,671,934,352.26 58,688.74 0.00% 384.38 27,580.00 1,384,001.00 417,408.00 182,076.00 200.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Telah dietujui SMK Nomor S-525/ MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
JABAR 101. PDAM Kota Bandung
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.70
0.68
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
-13.9% 0.66
1 3
-4.2% 0.96
1 2
275% 96.4% 221%
5 5 5 0.9
114% 119.9% 60%
5 5 1 0.7
4 5 4 5 2 1.0
84.1% 4.2% 95.1% 90.0% 18.09
5 5 5 5 2 1.1
4 1 3 2 1 0.8
85.5% 50.1% 16 47.9% 8.1%
4 1 3 3 2 0.9
5 1 1 0.4
5.35 18.4% 0.4%
21
2.00
16.69
76.9% 12.8% 76.2% 100.0% 1.00 16.21
89.4% 57.7% 23
2.00 1.00 2.00
85.0% 49.0% 23
2.00 1.00 2.00
84.7% 42.6% 16 36.4% 3.2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
6.34
Total Kinerja Kategori
1.00
2007 Kondisi Nilai
3.00
6.23
1.42 Sakit
3.00
5.20 10.3% 0.5%
1.63 Sakit
3.16 Sehat
4,490.35 2,146.89 2,341.13 2,149.23 31,388,489.11 45,216,508.97 509,237.74 5,903,367.25 47.00% 2,937.00 2,510.66 150,236.00 2,393,633.00 1,914,907.00 1,609,972.00 804.00 Tidak Tepat waktu Tidak Tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian Dalam Proses tim Teknis
5 1 1 0.4 3.19
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
31
JABAR 102. PDAM Kabupaten Bekasi
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.70 19.349 3.083
19.35
Kategori
32
KINERJA PDAM 2011
2.00
0.74 19.47 319%
19.47
2 2 3
2
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
11.0% 0.91
5 2
23% 96.6% 269%
1 5 5 0.9
24.5% 4.6% 92.3% 100.0% 19.08
2 2 5 5 2 0.8
84.7% 38.8% 19
2.00 1.00 1.00
84.6% 36.6% 19
2 1 1
82.0% 37.0% 15 60.0% 7.9%
4 2 3 4 2 1.1
3.08
3.00
3.19
3
3.37 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
3.00 2 3
2008 Kondisi Nilai
2.41 Sehat
2.26 Sehat
3.15 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,450.70 2,720.30 3,431.25 19.45 68,295,146.63 3,691,216.00 89,966,268.03 33.78% 2,002.19 1,642.54 10.67 0.14 140,495.00 4,549,545.00 3,790,721.00 930,478.00 474.00 Tepat waktu WTP
JABAR 103. PDAM Kabupaten Indramayu
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.80
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.91
2.00
2009 Kondisi Nilai
-0.8% 1.00
22% 86.7% 99%
1 4 1 0.5
2 4 5 5 2 0.9
40.2% 7.0% 100.0% 100.0% 16.85
3 3 5 5 2 0.9
5 4 5 1 4 1.4
87.1% 27.5% 22 0.0% 11.5%
4 4 5 1 3 1.2
5 1 1 0.4
5.37 3.7% 0.0%
2.00
17.55
79.7% 29.5% 19
1.00 2.00 1.00
90.6% 31.1% 22
3.00 2.00 2.00
1.93 Kurang Sehat
5.76
3.00
92.1% 28.4% 21 0.0% 16.5%
5.71 11.2% 1.5% 9.3
1.77 Kurang Sehat
1 3
1 4 2 0.4
19
3.00
1 -1258.8% 1 0.84
INFORMASI TAMBAHAN
14% 86.6% 101%
39.0% 9.7% 100.0% 100.0% 1.00 17.26
5.92
2010 Kondisi Nilai
3.13 Sehat
5 1 1 0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Tertib pelaporan
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
3,889.08 3,243.43 3,592.86 296.22 36,948,100.15 12,525,365.12 435,638.88 10,607,163.45 32.15% 770.00 692.72 65,331.00 1,757,111.00 1,033,041.00 415,386.00 351.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian Disetujui sesuai denan Kontrak No. AMA-55/ RDA-228/DSMI/2010 tanggal 28 Oktober 2010
3.08 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
33
JABAR 104. PDAM Kabupaten Majalengka
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.72
15.86
Kategori
34
KINERJA PDAM 2011
1
INFORMASI TAMBAHAN
1.9% 0.98
2 2
141% 72.1% 640%
5 1 5 0.7
65.6% 9.6% 80.4% 0.0% 16.67
4 4 5 3 2 0.9
54.7% 24.8% 24
1 3 3
74.4% 20.6% 24 0.0% 7.7%
3 5 5 1 2 1.2
9.54
2
8.85 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit AP Tahun 2008
2
2008 Kondisi Nilai
2.13 Sehat
3.07 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,087 1,837 2,276 (188) 1,062,651 853,500 4,942,522 60.7% 262.00 195.00 13,448 352,935 352,935 231,383 119 Tepat waktu WDP
JABAR 105. PDAM Kabupaten Purwakarta
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.84
0.86
2.00
2009 Kondisi Nilai
0.7% 0.98
2 2
31% 100.8% 264%
1 5 5 0.8
113% 100.0% 291%
5 5 5 0.9
3 1 5 5 2 0.8
55.4% 0.6% 100.0% 100.0% 19.90
3 1 5 5 2 0.8
2 4 5 3 1 1.1
58.4% 26.3% 22 78.7% 7.8%
1 4 5 4 2 1.1
4 1 1 0.4
8.85 17.3% 0.6%
2.00
20.13
87.5% 28.2% 23
2.00 2.00 2.00
62.5% 27.1% 23
1.00 2.00 2.00
3.00
7.98
2.18 Sehat
3.00
62.3% 26.0% 22 58.6% 5.0%
8.08 1.3% 0.1%
2.14 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
3 2
21
7.78
2010 Kondisi Nilai
4.2% 0.96
59.0% 2.7% 100.0% 100.0% 2.00 19.85
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
3.00 Sehat
4 1 1 0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Tertib pelaporan
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
3,014.62 2,447.70 2,778.14 236.48 1,126,917.43 1,420,428.70 111,887.29 58.15% 415.23 368.88 19,552.00 865,049.00 311,694.00 172,550.00 173.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Sudah disetujui Nomor S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
3.22 Sehat
KINERJA PDAM 2011
35
JABAR 106. PDAM Kabupaten Bogor
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.65
Kategori
36
KINERJA PDAM 2011
0.69
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
8.3% 0.85
4 2
8.7% 0.87
4 2
305% 109.0% 1227%
5 5 5 1.0
312% 95.4% 628%
5 5 5 1.0
1 2 5 3 3 0.7
22.8% 14.6% 100.0% 85.0% -
2 5 5 5 1 0.9
4 3 5 1 5 1.3
80.7% 31.8% 23 0.0% 1.3%
4 3 5 1 1 1.0
5 1 1 0.4
5.30 0.0% 0.0%
26
3.00
25.20
14.6% 5.9% 100.0% 0.0% 3.00 24.74
82.9% 32.2% 24
2.00 2.00 3.00
81.3% 34.5% 24
2.00 2.00 3.00
87.1% 33.1% 21 0.0% 95.6%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Tertib pelaporan
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
6.42
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit Independen Tahun 2010
3.00
2007 Kondisi Nilai
3.00
6.00
2.28 Sehat
3.00
5.36 7.8% 0.1%
2.28 Sehat
3.39 Sehat
5 1 1 0.4 3.38
Sehat
3,960.66 2,994.33 3,592.98 367.68 14,540,275.01 5,579,445.22 1,159,192.70 19,487,231.69 44.93% 2,225.50 2,225.50 126,540.00 6,210,397.00 4,173,174.00 953,262.00 671.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian -
JABAR 107. PDAM Kota Bekasi
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi
0.64
30
80.0% 7.8% 24
3.00
3.00
2007 Kondisi Nilai
0.65
72.23
2.00 100.0% 3.00 0.0% 3.00 24
2007 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
1.4% 0.94
2 2
0.4% 1.00
2 2
195% 0.0% 2437%
5 1 5 0.7
337% 99.4% 1603%
5 5 5 0.9
21.5% 0.0% 0.0% 0.0% 72.23
2 1 1 3 5 0.7
3.8% 61.8% 0.0% 0.0% -
1 5 1 1 1 0.5
3.00 100.0% 3.00 0.0% 3.00 24 0.0% 0.0%
5 5 5 1 1 1.2
72.2% 18.5% 24 0.0% 0.0%
3 5 5 1 1 1.1
3.00
3.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan
24 Opini Auditor Independen 25 Status Restrukturisasi Hutang
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
8.94
Total Kinerja Kategori
2.00
7.28
2.32 Sehat
3.00
7.28 0.0% 0.0%
2.37 Sehat
4 1 1 0.4
0.0% 0.5%
2.94 Sehat
2,035.02 1,574.17 2,260.29 (225.28) 1,568,755.19 619,595.39 198,093.13 68.88% 450.00 301.90 12,138.00 1,946,876.00 1,946,876.00 73,362.00 82.00 tidak tepat waktu wajar dengan pengecualian -
4 1 1 0.4 2.82
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit Independen Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
37
JABAR 108. PDAM Kota Banjar
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
38
KINERJA PDAM 2011
0.93
16.94
80.0% 31.0% 19
9.04
2.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.95
2
18.05
2
2008 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.09
2 1
47% 98.9% 2354%
2 5 5 0.7
25.7% 6.4% 100.0% 100.0% 18.05
2 3 5 5 2 0.9
2.00 100.0% 2.00 31.1% 1.00 19
3 2 1
100.0% 31.1% 19 5.3% 0.9%
5 3 4 1 1 1.0
2.00
2
8.50 4.4% 7.2%
3 1 3 0.4
1.86 Kurang Sehat
8.50
1.98 Kurang Sehat
2.93 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,070.82 2,199.52 2,506.07 (435.25) 413,151.20 4,547,970.52 60.42% 100.00 100.00 7.00 100.00% 11.98 8,003.00 180,582.00 46,491.00 68.00 Tepat waktu WTP
JABAR 109. PDAM Kabupaten Ciamis
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.76
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.90
2.00
2009 Kondisi Nilai
2 1
0.2% 0.99
2 2
83% 97.7% 603%
4 5 5 0.8
98% 100.0% 387%
4 5 5 0.9
2 2 5 4 1 0.7
30.4% 2.6% 100.0% 100.0% 14.17
2 1 5 5 1 0.7
5 4 4 1 1 1.1
66.1% 29.5% 20 10.0% 0.4%
2 4 4 1 1 0.9
4 1 1 0.4
8.02 7.5% 1.6%
16
1.00
14.49
98.9% 31.8% 21
3.00 2.00 2.00
90.8% 31.2% 21
3.00 2.00 2.00
1.00
8.99
1.92 Kurang Sehat
2.00
91.4% 29.9% 20 10.0% 0.0%
8.34 15.4% 0.2%
2.28 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.07
29.2% 5.2% 100.0% 62.5% 1.00 14.14
10.03
2010 Kondisi Nilai
2.93 Sehat
4 1 1 0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,953.04 2,575.59 2,967.65 (14.60) 2,007,789.05 2,090,414.00 613,546.56 44,581.71 56.67% 266.00 247.86 19,946.00 1,605,414.00 395,241.00 120,133.00 160.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian telah disetujui tanggal 2 desember 2009 Nomor S-732/MK.01/2009
2.80 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
39
JABAR 110. PDAM Kabupaten Tasikmalaya
TABEL KATEGORI KINERJA
2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.65
18.55
2.00
85.0% 31.8% 23
2.00 2.00 3.00
10.60
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
40
KINERJA PDAM 2011
3.00
1.00
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
10.1% 0.83
5 3
10.9% 0.88
5 2
38% 0.0% 423%
1 1 5 0.7
125% 97.0% 883%
5 5 5 1.1
42.4% 30.6% 77.2% 0.0% 18.55
3 5 4 3 2 0.8
38.3% -2.5% 100.0% 33.3% 14.07
2 1 5 2 1 0.5
85.0% 31.8% 23 0.0% 0.0%
4 3 5 1 1 1.0
87.1% 31.3% 20 0.0% 2.9%
4 3 4 1 1 0.9
3 1 1 0.3
8.84 0.0% 0.6%
10.60 0.0% 0.0%
2.34 Sehat
2010 Kondisi Nilai
2.84 Sehat
4 1 1 0.4 2.86
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Tertib pelaporan
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
3,379.65 2,478.10 2,854.26 525.40 1,074,358.73 40,492.40 1,789,722.87 2,278,696.77 55.81% 337.00 293.42 31,788.00 2,380,013.00 652,323.00 249,923.00 281.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Belum Mengajukan Restrukturisasi Hutang
JABAR 111. PDAM Kabupaten Cianjur
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.87
18.43
2.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.88
2
17.59
1
2008 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.02
2 1
2.64 96.3% 1509%
5 5 5 0.9
8.0% 1.8% 85.0% 100.0% 17.59
1 1 5 5 2 0.7
54.9% 31.5% 19
1.00 2.00 1.00
60.7% 33.2% 19
2 2 2
60.7% 33.2% 19 0.0% 2.9%
2 3 4 1 1 0.8
10.00
2.00
9.96
2
9.96 25.9% 1.5%
4 2 1 0.4
1.97 Kurang Sehat
1.95 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
3,393.98 3,146.73 3,652.24 (258.26) 445,278.82 1,120,650.35 16,950,284.95 65.52% 610.52 370.85 10.00 71.43% 0.22 13.69 27,109.00 2,639,659.00 2,639,659.00 212,122.00 270.00 Tepat waktu WDP
2.77 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2008
KINERJA PDAM 2011
41
JABAR 112. PDAM Kabupaten Cirebon
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.87
Kategori
42
KINERJA PDAM 2011
1.04
1.00
2009 Kondisi Nilai
-2.7% 1.02
1 1
3% 98.2% 135%
1 5 2 0.6
173% 96.2% 179%
5 5 4 0.8
1 5 5 3 1 0.7
29.8% 4.4% 100.0% 100.0% 13.47
2 2 5 5 1 0.8
5 3 5 1 1 1.1
61.1% 24.6% 22 68.1% 10.6%
2 5 5 4 3 1.3
4 1 1 0.4
8.01 1.9% 0.2%
1.00
14.11
51.1% 32.2% 21
1.00 2.00 2.00
96.9% 31.6% 21
3.00 2.00 2.00
2.00
8.30
1.64 Sakit
2.00
1.43 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
2 1
15
8.24
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.36
7.1% 10.3% 100.0% 12.9% 1.00 14.11
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
96.9% 31.6% 21 NA 2.5%
8.30 0.0% 0.0%
2.71 Kurang Sehat
4 1 1 0.4 3.24
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
5,484.93 4,296.66 5,229.20 255.72 2,126,837.37 18,467,505.81 3,696,257.44 (587,836.95) 49.52% 375.33 276.36 26,957.00 2,066,313.00 749,265.00 223,356.00 216.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Belum Mengikuti Restrukturisasi Hutang
JABAR 113. PDAM Kabupaten Sukabumi
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.01
20.71
1.00
2.00
2009 Kondisi Nilai
1.02
1
17.97
1
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
1.7% 0.97
2 2
0.65 96.3% 906%
3 5 5 0.8
13.1% 6.4% 99.5% NA 20.83
1 3 5 1 3 0.6
87.8% 38.6% 24
2.00 1.00 3.00
93.2% 32.2% 24
3 2 3
91.5% 36.9% 24 0.0% 2.8%
5 2 5 1 1 1.0
11.40
1.00
8.75
2
10.08 0.0% 0.0%
3 1 1 0.3
1.81 Kurang Sehat
2.00 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,475.08 2,717.18 3,164.95 (689.87) 4,547,750.37 849,444.39 12,383,695.69 68.65% 265.00 247.00 21,134.00 1,342,303.00 167,860.00 185.00 -
2.67 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit AP Tahun 2009
KINERJA PDAM 2011
43
JABAR 114. PDAM Kabupaten Kuningan
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.95
13.66
Kategori
44
KINERJA PDAM 2011
1.00
0.92
14.23
2
1
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.08
2 1
12% 89.7% 254%
1 4 5 0.6
25.6% 4.8% 100.0% 73.3% 14.27
2 2 5 4 1 0.7
54.8% 44.8% 15
1.00 1.00 1.00
54.8% 39.4% 24
1 1 3
47.2% 37.7% 24 100.0% 0.1%
1 2 5 5 1 1.0
10.03
1.00
9.02
2
8.60 9.6% 0.8%
4 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.65 Sakit
2.10 Sehat
2.63 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,748.09 2,478.85 3,181.65 (433.56) 7,968,230.24 1,654,108.26 9,888,833.47 65.33% 457.87 216.08 2.00 100.00% 19.69 19,415.00 1,145,597.00 464,471.00 119,028.00 167.00 Tidak Tepat waktu WDP
JABAR 115. PDAM Kabupaten Sumedang
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.05
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.96
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.09
2 1
1.3% 0.99
2 2
3% 98.4% 199%
1 5 4 0.6
4% 92.8% 191%
1 5 4 0.7
1 1 5 5 1 0.7
15.8% 0.4% 0.0% 0.0% -
1 1 1 1 1 0.3
1 3 3 2 1 0.7
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 1 1 1 1 0.4
4 1 1 0.4
9.45 0.0% 0.0%
17
1.00
13.35
19.4% 0.3% 98.0% 100.0% 1.00 13.67
40.2% 16.3% 20
1.00 3.00 1.00
36.0% 26.7% 18
1.00 2.00 1.00
37.7% 32.7% 18 20.5% 1.5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
9.52
2.00
9.36
1.73 Kurang Sehat
2.00
1.7 Sakit
9.17 10.3% 0.4%
2.34 Kurang Sehat
8,368,440.11 1,174,962.43 134,993.85 55.78% 25,620.00 242.00 1,165,000.00 184,175.00 242.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
4 1 1 0.4 1.63
Sakit
Sumber data : - Laporan Audit Independen Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
45
JABAR TABEL KATEGORI KINERJA Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
116. PDAM Kota Sukabumi 2007 Kondisi Nilai
0.90
16.94
Kategori
46
KINERJA PDAM 2011
1
INFORMASI TAMBAHAN
-24.0% 0.99
1 2
5% 72.5% 97%
1 1 1 0.3
47.4% 0.3% 99.8% 0.0% 18.25
3 1 5 3 2 0.7
71.7% 45.8% 20
1 1 1
69.6% 45.4% 20 0.0% 0.0%
2 1 4 1 1 0.7
7.50
3
7.59 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
2
2009 Kondisi Nilai
1.33 Sakit
1.98 Sakit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Pembangkit Tenaga Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,420.84 2,439.62 2,614.78 (193.95) 29,909,286.14 660,810.90 10,708,875.61 69.28% 579.00 415.00 0.07 4.99 21,593.00 480,050.00 136,362.00 162.00 Wajar
JABAR
IPA PDAM Tirta Galuh Ciamis
KINERJA PDAM 2011
47
Perbaikan Saluran Distribusi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo
48
KINERJA PDAM 2011
JATENG 117. PDAM Kabupaten Klaten
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.84
0.86
2.00
2009 Kondisi Nilai
4.6% 0.93
2010 Kondisi Nilai
3 2
INFORMASI TAMBAHAN
4.4% 0.92
3 2
637% 98.1% 5209%
5 170% 5 100.0% 5 390% 1.0
5 5 5 1.0
43.8% 6.3% 99.3% 21.6% 18.56
3 37.5% 3 12.9% 5 100.0% 3 84.3% 2 19.64 0.8
2 5 5 5 2 1.0
20
2.00
19.43
2.00
88.9% 17.1% 22
2.00 3.00 2.00
88.9% 21.6% 22
2.00 3.00 2.00
82.9% 21.8% 22 95.3% 15.6%
4 5 5 5 4 1.6
65.8% 28.8% 24 98.8% 3.4%
2 4 5 5 1 1.2
6.61
3.00
6.31
3.00
6.29 22.5% 1.5%
5 2 1 0.5
5.72 25.0% 3.6%
5 2 2 0.5
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.06 Sehat
2.06 Sehat
3.81 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,495.87 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,423.08 HPP Riil (Rp/m3) * 2,008.62 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (512.75) Hutang Lancar (Rp. 000) 534,009.59 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,239,333.08 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,610,525.41 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 29.55% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 464.50 Kapasitas Produksi (L/det) 305.58 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 28,696.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,303,910.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,303,910.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 248,481.00 Jumlah Pegawai (orang) 164.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
3.65 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
49
JATENG 118. PDAM Kabupaten Cilacap
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.78
Kategori
50
KINERJA PDAM 2011
0.71
2.00
2009 Kondisi Nilai
9.9% 0.85
4 2
167% 86.8% 851%
5 4 5 1.0
367% 97.9% 300%
5 5 5 1.0
2 45.8% 5 5.7% 5 100.0% 5 100.0% 1 12.80 0.9
3 2 5 5 1 0.8
3 82.0% 4 25.0% 5 23 5 100.0% 3 9.6% 1.4
4 4 5 5 2 1.4
5 1 1 0.4
5 1 1 0.4
2.00
13.01
86.6% 24.8% 23
2.00 3.00 3.00
80.7% 27.0% 23
2.00 2.00 3.00
77.9% 25.9% 22 100.0% 11.2%
6.00
3.00
4.75
3.00
4.44 16.1% 0.5%
Sehat
2.3 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
5 2
18
2.1
2010 Kondisi Nilai
10.3% 0.86
28.3% 10.0% 100.0% 100.0% 1.00 12.78
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
4.18 13.1% 0.6%
3.77 Sehat
3.68 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,769.74 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,854.26 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,399.33 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 370.40 Hutang Lancar (Rp. 000) 3,610,282.50 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,636,646.96 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,129,509.03 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 4,998,222.32 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.72% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 530.00 Kapasitas Produksi (L/det) 493.00 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 53,105.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,750,266.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 945,869.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 433,192.00 Jumlah Pegawai (orang) 222.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Tanggal persetujuan 02 26 Status Restrukturisasi Hutang Desember 2010
JATENG 119. PDAM Kota Salatiga
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.70
0.75
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
12.8% 0.82
5 3
13.6% 0.85
5 2
412% 92.1% 2160%
5 5 5 1.1
236% 93.6% 489%
5 5 5 1.1
5 83.1% 3 3.1% 5 100.0% 4 82.2% 2 18.50 0.9
5 5 5 5 2 1.1
19
2.00
18.27
83.6% 2.2% 100.0% 75.8% 2.00 18.93
78.5% 25.0% 24
1.00 3.00 3.00
84.7% 24.6% 24
2.00 3.00 3.00
84.2% 25.5% 23 0.0% 14.6%
4 4 5 1 3 1.2
72.2% 25.0% 20 0.0% 27.5%
3 5 4 1 5 1.3
6.38
3.00
6.31
3.00
5.99 4.4% 2.8%
5 1 2 0.5
5.90 8.7% 0.2%
5 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.16 Sehat
2.45 Sehat
3.76 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,179.27 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,998.03 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,324.35 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (145.09) Hutang Lancar (Rp. 000) 1,241,818.43 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 315,810.57 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,159,304.92 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.04% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 340.00 Kapasitas Produksi (L/det) 291.00 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 23,400.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 174,235.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 152,490.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 126,782.00 Jumlah Pegawai (orang) 138.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
3.89 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
51
JATENG 120. PDAM Kabupaten Batang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.55
Kategori
52
KINERJA PDAM 2011
0.60
3.00
2009 Kondisi Nilai
10.4% 0.76
2010 Kondisi Nilai
5 3
INFORMASI TAMBAHAN
10.9% 0.77
5 3
1409% 105.5% 9441%
5 1725% 5 100.0% 5 518% 1.1
5 5 5 1.1
4 63.3% 5 8.9% 5 100.0% 5 92.0% 1 15.10 1.0
4 4 5 5 2 1.0
16
1.00
15.30
71.3% 14.6% 100.0% 84.2% 1.00 14.62
60.1% 20.5% 24
1.00 3.00 3.00
60.1% 23.4% 24
1.00 3.00 3.00
71.0% 23.6% 24 0.0% 3.2%
3 5 5 1 1 1.1
59.3% 23.6% 24 92.8% 2.6%
1 5 5 5 1 1.2
3.86
3.00
3.43
3.00
3.09 14.7% 0.6%
5 1 1 0.4
2.88 7.2% 0.2%
5 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.1 Sehat
2.05 Sehat
3.66 Sehat
3.78 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,324.75 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,220.00 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,786.77 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 537.98 Hutang Lancar (Rp. 000) 466,073.03 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,587,672.25 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 3,093,861.67 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 29.91% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 399.78 Kapasitas Produksi (L/det) 284.47 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 23,949.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 711,567.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 349,671.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 221,446.00 Jumlah Pegawai (orang) 69.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JATENG 121. PDAM Kabupaten Magelang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.68
0.76
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
13.0% 0.86
5 2
9.7% 0.85
4 3
72% 87.3% 567%
3 4 5 0.9
239% 87.2% 375%
5 4 5 1.0
2 28.1% 1 3.7% 5 100.0% 5 58.8% 2 18.42 0.8
2 1 5 3 2 0.6
18
1.00
18.08
22.8% 2.0% 100.0% 86.3% 2.00 18.13
91.9% 21.6% 23
3.00 3.00 3.00
91.9% 21.3% 23
3.00 3.00 3.00
95.1% 20.1% 23 78.1% 7.0%
5 5 5 4 2 1.5
94.9% 23.8% 23 80.3% 11.3%
5 5 5 5 3 1.6
5.09
3.00
4.70
3.00
4.56 19.7% 0.5%
5 1 1 0.4
4.27 27.2% 0.4%
5 2 1 0.5
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.12 Sehat
2.25 Sehat
3.59 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,482.30 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,292.29 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,496.86 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (14.56) Hutang Lancar (Rp. 000) 710,645.07 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,915,374.00 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,307,308.33 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 43.99% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 495.00 Kapasitas Produksi (L/det) 470.00 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 40,484.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,215,616.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 831,050.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 233,726.00 Jumlah Pegawai (orang) 173.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Tidak Mengajukan 26 Status Restrukturisasi Hutang Restrukturisasi
3.72 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
53
JATENG 122. PDAM Kabupaten Kudus
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.76
Kategori
54
KINERJA PDAM 2011
0.70
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
13.7% 0.81
5 3
10.7% 0.84
5 3
740% 98.8% 2763%
5 5 5 1.1
230% 89.0% 471%
5 4 5 1.1
3 29.9% 5 9.3% 5 100.0% 5 61.1% 1 15.01 1.0
2 4 5 4 2 0.8
17
1.00
16.19
44.4% 15.6% 100.0% 81.4% 1.00 14.93
81.1% 23.1% 22
2.00 3.00 2.00
75.4% 24.5% 17
1.00 3.00 1.00
86.4% 27.0% 19 0.0% 3.9%
4 4 4 1 1 1.0
86.8% 31.9% 24 0.0% 9.4%
4 3 5 1 2 1.1
5.46
3.00
6.11
3.00
5.33 20.7% 2.3%
5 2 1 0.5
4.92 19.6% 1.8%
5 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.14 Sehat
2.04 Sehat
3.57 Sehat
3.43 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,785.26 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,318.47 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,738.36 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 46.90 Hutang Lancar (Rp. 000) 990,586.88 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 712,507.61 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,100,319.25 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 42.93% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 248.89 Kapasitas Produksi (L/det) 232.45 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 22,750.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 764,606.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 438,324.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 130,884.00 Jumlah Pegawai (orang) 112.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JATENG 123. PDAM Kabupaten Pemalang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.61
0.67
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
14.0% 0.72
5 3
9.0% 0.75
4 3
187% 97.9% 1166%
5 5 5 1.1
190% 97.8% 670%
5 5 5 1.1
2 27.0% 5 12.7% 5 100.0% 5 98.0% 1 13.86 0.9
2 5 5 5 1 0.9
2 3 4 1 2 0.9
2 3 5 4 2 1.1
22
2.00
16.29
24.3% 14.2% 100.0% 100.0% 1.00 14.28
81.1% 27.4% 19
2.00 2.00 1.00
65.9% 31.0% 19
1.00 2.00 1.00
67.1% 34.4% 18 12.8% 6.0%
64.4% 31.6% 22 72.9% 6.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 5.71
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
3.00
4.10
2.11 Sehat
3.00
3.69 88.9% 3.8%
2.34 Sehat
5 3.87 5 100.0% 2 3.2% 0.6 3.54
Sehat
2,945.74 2,359.20 2,929.54 16.21 1,406,780.00 280,360.04 1,826,253.22 3,224,734.01 42.55% 280.00 280.00 21,977.00 1,262,013.00 670,854.00 181,204.00 85.00 Dibuat Tepat waktu Dibuat Tepat waktu Tidak mengajukan restrukturisasi
5 5 2 0.6 3.76
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
55
JATENG 124. PDAM Kabupaten Temanggung
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.68
20
100.0% 28.9% 21
3.74
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
56
KINERJA PDAM 2011
3.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.84
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
15.0% 0.78
5 3
17.1% 0.75
5 3
1454% 95.7% 4929%
5 5 5 1.1
779% 90.1% 396%
5 5 5 1.1
28.7% 2.1% 96.1% 88.7% 21.63
2 1 5 5 3 0.8
29.3% 2.8% 98.3% 93.3% 21.43
2 1 5 5 3 0.8
20.48
2.00
3.00 100.0% 2.00 28.1% 2.00 21
3.00 2.00 2.00
91.5% 25.6% 21 0.0% 1.8%
5 4 5 1 1 1.2
93.3% 24.7% 20 60.0% 6.9%
5 5 4 3 2 1.3
3.00
3.00
3.61 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
3.67 16.5% 1.1%
5 1 1 0.4
3.65
2.19 Sehat
2.00
2009 Kondisi Nilai
2.04 Sehat
3.53 Sehat
3.72 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,311.69 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 860.02 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,049.25 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 262.43 Hutang Lancar (Rp. 000) 205,806.11 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 631,985.87 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,465,847.27 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 40.16% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 353.10 Kapasitas Produksi (L/det) 329.32 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26,457.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 722,087.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 541,749.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 158,742.00 Jumlah Pegawai (orang) 97.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JATENG 125. PDAM Kabupaten Tegal
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.79
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.79
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
16.2% 0.87
5 2
10.2% 0.85
5 2
298% 85.5% 1331%
5 4 5 1.0
1065% 74.0% 1775%
5 1 5 0.9
1 35.8% 4 4.8% 5 100.0% 3 70.0% 2 15.26 0.7
2 2 5 4 2 0.7
18
1.00
16.54
19.0% 9.4% 100.0% 22.6% 1.00 16.00
84.6% 23.8% 18
2.00 3.00 1.00
79.8% 21.3% 18
1.00 3.00 1.00
82.0% 20.0% 21 95.8% 0.6%
4 5 5 5 1 1.4
70.4% 22.4% 23 69.3% 0.7%
3 5 5 4 1 1.3
8.57
2.00
9.34
2.00
9.05 14.8% 1.0%
4 1 1 0.4
9.03 8.0% 1.0%
4 1 1 0.4
1.86 Kurang Sehat
2.17 Sehat
3.51 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,942.48 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,968.10 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,284.75 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (342.27) Hutang Lancar (Rp. 000) 281,746.40 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 659,737.95 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,724,929.35 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 46.93% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 154.03 Kapasitas Produksi (L/det) 132.02 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,514.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,541,785.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 379,301.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 135,820.00 Jumlah Pegawai (orang) 113.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
3.24 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
57
JATENG 126. PDAM Kabupaten Wonogiri “Giri Tirta Sari”
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.88
Kategori
58
KINERJA PDAM 2011
0.94
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
3.4% 0.97
3 2
3.2% 0.96
3 2
66% 98.3% 758%
3 5 5 0.9
69% 97.6% 265%
3 5 5 0.9
1 46.9% 3 14.1% 5 100.0% 5 44.2% 2 16.88 0.8
3 5 5 3 2 0.9
18
2.00
17.99
19.7% 7.6% 100.0% 100.0% 1.00 17.94
84.7% 7.6% 20
2.00 3.00 1.00
77.3% 17.8% 20
1.00 3.00 1.00
79.9% 19.7% 22 100.2% 3.8%
3 5 5 5 1 1.4
43.5% 16.1% 24 98.9% 3.5%
1 5 5 5 1 1.2
7.68
3.00
7.26
3.00
7.09 24.8% 0.5%
5 2 1 0.5
7.24 23.8% 1.0%
5 2 1 0.5
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.02 Sehat
2.24 Sehat
3.49 Sehat
3.40 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,505.23 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,372.63 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,638.69 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (133.47) Hutang Lancar (Rp. 000) 2,718,746.44 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,018,405.02 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 368,369.18 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 47.57% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 433.97 Kapasitas Produksi (L/det) 188.78 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 22,100.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,234,881.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 559,366.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 262,590.00 Jumlah Pegawai (orang) 160.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JATENG 127. PDAM Kabupaten Jepara
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.59
0.65
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
2.3% 0.95
2 2
1.8% 0.96
2 2
91% 96.6% 566%
4 5 5 0.9
67% 86.9% 447%
3 4 5 0.8
1 37.2% 5 4.2% 5 100.0% 5 94.4% 2 17.95 0.9
2 2 5 5 2 0.8
19
2.00
18.47
12.6% 13.2% 100.0% 95.6% 2.00 17.88
90.0% 19.9% 12
3.00 3.00 1.00
82.1% 20.7% 24
2.00 3.00 3.00
79.3% 24.3% 20 86.7% 1.7%
3 5 4 5 1 1.3
56.5% 24.2% 20 44.7% 9.1%
1 5 4 3 2 1.1
4.26
3.00
4.45
3.00
4.28 10.3% 0.5%
5 1 1 0.4
4.19 15.2% 2.6%
5 1 2 0.5
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.2 Sehat
2.19 Sehat
3.47 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,248.96 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,619.57 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,531.43 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (282.47) Hutang Lancar (Rp. 000) 2,517,083.80 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,365,712.30 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 507,924.63 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 455,807,770.38 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 25.60% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 396.00 Kapasitas Produksi (L/det) 289.40 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 23,623.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,107,973.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 412,755.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 153,394.00 Jumlah Pegawai (orang) 99.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
3.09 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
59
JATENG 128. PDAM Kabupaten Sragen
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
60
KINERJA PDAM 2011
0.73
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.76
2.00
2009 Kondisi Nilai
4 2
12.9% 0.86
5 2
674% 97.3% 4405%
5 5 5 1.0
155% 97.1% 373%
5 5 5 1.1
2 55.0% 2 4.4% 5 100.0% 3 100.0% 2 17.25 0.7
3 2 5 5 2 0.9
2 39.7% 5 22.9% 5 22 5 100.0% 2 22.1% 1.3
1 5 5 5 5 1.5
18
1.00
17.73
74.9% 28.8% 22
1.00 2.00 2.00
69.7% 26.4% 22
1.00 2.00 2.00
3.00
4.82
1.88 Kurang Sehat
3.00
67.0% 22.8% 24 100.0% 5.9%
4.74 11.5% 1.9%
2.23 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
9.3% 0.87
24.1% 4.2% 100.0% 47.9% 1.00 17.58
4.81
2010 Kondisi Nilai
5 1 1 0.4
4.71 59.6% 2.5%
3.46 Sehat
5 3 1 0.5 3.92
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,709.27 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,066.98 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,465.24 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 244.03 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,690,140.03 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 213,678.77 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,667,365.98 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 21,593,049.23 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 13.79% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 864.18 Kapasitas Produksi (L/det) 563.10 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 36,318.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 879,866.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 399,696.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 219,914.00 Jumlah Pegawai (orang) 171.00 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang
sudah disetujui Kementerian Keuangan Nomor S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
JATENG 129. PDAM Kabupaten Kendal
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.79
0.81
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
8.1% 0.92
4 2
7.8% 0.92
4 2
33% 96.8% 773%
1 5 5 0.8
48% 98.6% 416%
2 5 5 0.9
2 26.0% 3 5.2% 5 100.0% 5 97.1% 1 13.13 0.8
2 2 5 5 1 0.8
14
1.00
13.75
27.9% 7.2% 100.0% 93.3% 1.00 13.08
70.2% 30.0% 22
1.00 2.00 2.00
91.7% 28.8% 22
3.00 2.00 2.00
85.7% 28.4% 20 64.3% 10.9%
4 4 4 4 3 1.3
69.2% 28.8% 24 70.1% 4.4%
2 4 5 4 1 1.1
4.10
3.00
4.12
3.00
4.15 20.9% 4.3%
5 4.03 2 100.0% 2 5.6% 0.5
5 5 3 0.7
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.23 Sehat
2.12 Sehat
3.46 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,438.87 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,832.87 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,484.52 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (45.65) Hutang Lancar (Rp. 000) 3,162,019.59 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,570,958.42 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,012,005.02 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 43.87% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 495.00 Kapasitas Produksi (L/det) 403.90 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 44,900.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 964,568.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 880,461.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 228,965.00 Jumlah Pegawai (orang) 181.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
3.43 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
61
JATENG 130. PDAM Kabupaten Karanganyar
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.72
Kategori
62
KINERJA PDAM 2011
0.71
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
5.9% 0.83
3 3
3.9% 0.90
3 2
193% 86.7% 3149%
5 4 5 1.0
58% 98.7% 755%
2 5 5 0.8
3 1 5 4 2 0.7
34.2% 4.4% 84.3% 25.1% 17.39
2 2 5 2 2 0.6
18
2.00
18.08
48.6% 2.5% 100.0% 72.0% 2.00 17.98
55.2% 18.6% 23
1.00 3.00 2.00
66.9% 21.6% 23
1.00 3.00 2.00
70.4% 20.6% 21 82.4% 2.1%
3 5 4 5 1 1.3
66.6% 19.4% 22 0.0% 5.2%
2 5 5 1 2 1.1
5.97
3.00
6.28
3.00
6.10 13.4% 4.2%
5 1 2 0.5
6.28 18.9% 1.7%
5 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.37 Sehat
2.02 Sehat
3.44 Sehat
2.90 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,606.73 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,061.24 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,645.48 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (38.75) Hutang Lancar (Rp. 000) 1,844,444.77 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,494,928.24 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,571,764.47 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 43.81% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 467.00 Kapasitas Produksi (L/det) 443.00 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 34,581.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 878,210.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 566,407.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 193,932.00 Jumlah Pegawai (orang) 217.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JATENG 131. PDAM Kabupaten Wonosobo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.80
0.84
2.00
2009 Kondisi Nilai
-6.2% 0.97
2010 Kondisi Nilai
1 2
INFORMASI TAMBAHAN
-43.4% 0.85
1 3
57% 98.7% 385%
2 20158% 5 98.0% 5 80% 0.7
5 5 1 0.8
4 72.9% 2 16.3% 5 100.0% 5 93.5% 2 14.86 0.9
4 5 5 5 1 1.0
17
1.00
16.80
63.2% 4.1% 100.0% 89.6% 1.00 16.79
33.0% 46.2% 21
1.00 1.00 2.00
69.5% 43.8% 21
1.00 1.00 2.00
67.6% 39.6% 21 95.6% 15.3%
2 2 5 5 4 1.3
66.5% 40.6% 23 97.6% 5.8%
2 1 5 5 2 1.1
6.51
3.00
6.31
3.00
6.07 30.3% 0.3%
5 2 1 0.5
5.09 6.2% 0.1%
5 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.37 Sakit
2.17 Sehat
3.34 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,634.75 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,564.42 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,746.30 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (111.55) Hutang Lancar (Rp. 000) 54,208.26 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,775,184.90 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 4,678,600.79 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.78% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 1,087.00 Kapasitas Produksi (L/det) 723.07 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 63,243.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 789,848.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 463,861.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 337,936.00 Jumlah Pegawai (orang) 322.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Sudah disetujui SMK 26 Status Restrukturisasi Hutang No.S-731/MK.01/2009
3.30 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
63
JATENG 132. PDAM Kota Pekalongan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.76
16
100.0% 46.6% 18
4.98
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
64
KINERJA PDAM 2011
2.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.77
20.35
3.00 100.0% 1.00 43.9% 1.00 18
3.00
5.97
1.5 Sakit
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
28.0% 0.95
5 2
26.5% 0.85
5 3
130% 94.8% 2093%
5 5 5 1.1
256% 97.0% 169%
5 5 3 1.1
38.4% 6.3% 100.0% 57.5% 2.00 18.96
2 42.0% 3 12.1% 5 100.0% 3 0.0% 2 0.7
3 5 5 1 1 0.7
3.00 100.0% 1.00 44.9% 1.00 18 0.2% 19.2%
5 1 4 1 4 1.1
60.1% 38.0% 24 34.9% 16.9%
2 2 5 2 4 1.1
5 2 1 0.5
4.67 0.0% 0.0%
2.00
3.00
5.80 35.9% 1.6%
2.17 Sehat
2010 Kondisi Nilai
3.32 Sehat
5 1 1 0.4 3.23
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,978.66 1,859.93 2,128.00 850.65 1,488,601.80 6,424,100.85 303,633.79 1,752,278.59 50.69% 419.18 419.18 17,780.00 309,845.00 311,948.00 130,932.00 83.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan pengecualian Belum Disetujui Meteri Keuangan
JATENG 133. PDAM Kabupaten Banyumas
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.61
0.65
3.00
2009 Kondisi Nilai
9.8% 0.83
2010 Kondisi Nilai
4 3
INFORMASI TAMBAHAN
11.8% 0.84
5 3
173% 87.2% 819%
5 545% 4 100.0% 5 304% 1.0
5 5 5 1.1
38.3% 5.7% 96.4% 79.6% 21.33
2 23.5% 2 8.1% 5 100.0% 4 83.8% 3 20.20 0.8
2 4 5 5 3 1.0
21
2.00
21.16
2.00
64.7% 30.1% 18
1.00 2.00 1.00
66.0% 31.9% 18
1.00 2.00 1.00
65.6% 33.7% 18 91.8% 1.5%
2 3 4 5 1 1.1
75.5% 35.7% 20 39.0% 9.7%
3 2 4 2 2 0.9
4.65
3.00
4.10
3.00
3.63 19.9% 1.3%
5 1 1 0.4
3.96 18.4% 3.3%
5 1 2 0.5
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.08 Sehat
2.25 Sehat
3.30 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,110.65 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,811.71 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,165.56 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (54.91) Hutang Lancar (Rp. 000) 1,389,964.07 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 9,508,000.00 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,177,839.22 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 4,312,955.56 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.44% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 853.70 Kapasitas Produksi (L/det) 657.71 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 47,993.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,553,902.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,127,555.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 264,680.00 Jumlah Pegawai (orang) 190.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
3.49 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
65
JATENG 134. PDAM Kabupaten Purworejo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
66
KINERJA PDAM 2011
0.84
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.88
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
3.8% 0.95
3 2
4.9% 0.93
3 2
652% 97.6% 2965%
5 5 5 1.0
511% 97.6% 496%
5 5 5 1.0
2 34.7% 1 3.8% 5 100.0% 5 100.0% 2 17.73 0.8
2 1 5 5 2 0.8
19
2.00
18.25
34.1% 3.1% 99.7% 100.0% 2.00 17.82
78.7% 37.2% 24
1.00 1.00 3.00
74.7% 37.7% 24
1.00 1.00 3.00
74.7% 39.7% 19 67.4% 12.5%
3 2 4 4 3 1.1
74.7% 37.8% 24 64.4% 15.4%
3 2 5 4 4 1.3
7.84
3.00
7.43
3.00
7.21 10.6% 0.2%
5 1 1 0.4
6.76 9.1% 0.2%
5 1 1 0.4
1.9 Kurang Sehat
2.07 Sehat
3.28 Sehat
3.43 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,621.73 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,358.52 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,678.42 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (56.69) Hutang Lancar (Rp. 000) 734,271.34 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 366,336.08 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 788,615.47 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 41.26% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 266.00 Kapasitas Produksi (L/det) 236.45 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,271.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 782,662.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 334,206.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 115,895.00 Jumlah Pegawai (orang) 110.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JATENG 135. PDAM Kabupaten Sukoharjo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.77
0.83
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
5.5% 0.87
3 2
2.1% 0.95
2 2
150% 88.6% 4196%
5 4 5 0.9
5% 88.7% 871%
1 4 5 0.6
1 11.9% 3 12.1% 5 100.0% 5 95.7% 2 18.22 0.8
1 5 5 5 2 0.9
1 4 5 3 1 1.0
48.0% 27.7% 22 68.1% 7.3%
1 4 5 4 2 1.1
4 1 2 0.4
8.01 19.3% 2.4%
19
2.00
19.60
12.0% 6.0% 100.0% 84.9% 2.00 18.87
71.4% 32.0% 23
1.00 2.00 3.00
78.4% 32.5% 23
1.00 2.00 3.00
49.1% 27.9% 23 56.5% 2.6%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
7.93
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
3.00
7.77
2.01 Sehat
3.00
8.51 19.4% 2.5%
2.01 Sehat
3.13 Sehat
2,403.98 2,745.17 3,188.08 (784.11) 1,088,852.97 427,943.02 567,212.51 39.64% 292.24 246.12 14,230.00 854,014.00 738,986.00 88,020.00 114.00 Dibuat Tepat waktu Dibuat Tepat waktu Wajar Dengan Pengecualian NIHIL
4 1 1 0.4 3.05
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
67
JATENG 136. PDAM Kabupaten Brebes
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
68
KINERJA PDAM 2011
0.70
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.77
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
3.1% 0.92
3 2
1.6% 0.97
2 2
130% 76.0% 3475%
5 2 5 0.8
133% 97.4% 771%
5 5 5 0.9
2 8.6% 1 2.3% 5 100.0% 5 100.0% 2 15.43 0.8
1 1 5 5 2 0.7
17
1.00
15.18
31.3% 1.9% 91.0% 100.0% 1.00 15.19
80.3% 37.6% 24
2.00 1.00 3.00
76.5% 37.8% 20
1.00 1.00 1.00
83.6% 30.8% 21 20.1% 6.1%
4 3 5 2 2 1.2
76.0% 30.3% 12 69.5% 1.1%
3 3 1 4 1 0.8
8.77
2.00
8.63
2.00
8.90 25.7% 0.4%
4 2 1 0.4
9.42 13.5% 1.1%
4 1 1 0.4
1.88 Kurang Sehat
1.9 Kurang Sehat
3.11 Sehat
2.81 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,586.15 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,345.98 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,655.69 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 930.46 Hutang Lancar (Rp. 000) 662,703.89 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,125,622.30 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 446,931.46 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 45.17% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 317.95 Kapasitas Produksi (L/det) 268.84 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,554.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,757,280.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,376,166.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 118,324.00 Jumlah Pegawai (orang) 156.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JATENG 137. PDAM Kota Tegal
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.05
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.07
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
23.2% 0.83
5 3
-9.1% 0.96
1 2
794% 92.8% 2111%
5 5 5 1.1
1495% 97.6% 247%
5 5 5 0.9
2 41.8% 1 -0.2% 5 100.0% 5 75.5% 1 14.02 0.7
3 1 5 4 1 0.7
15
1.00
14.38
39.5% -1.5% 100.0% 84.8% 1.00 13.78
88.4% 43.7% 12
2.00 1.00 1.00
96.7% 41.4% 12
3.00 1.00 1.00
87.0% 44.2% 18 3.4% 7.4%
4 1 4 1 2 0.9
91.4% 49.2% 21 0.0% 15.5%
5 1 5 1 4 1.1
10.42
1.00
9.39
2.00
9.96 28.2% 2.3%
3 2 1 0.3
9.77 8.7% 1.1%
3 1 1 0.3
1.71 Kurang Sehat
2.11 Sehat
3.04 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,050.20 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,215.36 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,423.35 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 626.85 Hutang Lancar (Rp. 000) 263,955.05 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 381,783.34 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (571,108.43) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 52.72% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 207.70 Kapasitas Produksi (L/det) 189.82 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,119.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 138.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 188,761.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 78,814.00 Jumlah Pegawai (orang) 138.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
2.98 Sehat
KINERJA PDAM 2011
69
JATENG 138. PDAM Kabupaten Purbalingga
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
70
KINERJA PDAM 2011
0.58
3.00
2008 Kondisi Nilai
0.62
3.00
2009 Kondisi Nilai
5 3
12.5% 0.83
5 3
17% 97.8% 3182%
1 5 5 0.9
41% 85.3% 236%
2 4 5 0.9
2 50.2% 1 6.1% 5 100.0% 5 95.4% 3 20.51 0.8
3 3 5 5 3 1.0
1 4 5 1 1 0.9
1 4 5 5 1 1.1
20
2.00
20.05
53.3% 28.6% 24
1.00 2.00 3.00
42.5% 28.0% 24
1.00 2.00 3.00
3.00
5.56
1.96 Kurang Sehat
3.00
31.5% 28.0% 24 14.4% 3.7%
5.30 3.2% 0.1%
2.06 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
11.4% 0.85
34.9% 3.4% 100.0% 97.1% 2.00 21.22
5.72
2010 Kondisi Nilai
5 1 1 0.4
41.1% 28.1% 24 90.6% 2.5%
4.76 12.0% 1.1%
3.03 Sehat
5 1 1 0.4 3.44
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,665.51 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 586.24 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,692.95 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 1,692.95 Hutang Lancar (Rp. 000) (27.43) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 7,065,660.74 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 974,050.37 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 569,580.22 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 2,122,957.07 Kapasitas Sumber (L/det) 49.57% Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) 780.66 Meter Induk yang berfungsi (unit) 320.60 Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) 26,246.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 896,272.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 322,802.00 Jumlah Pegawai (orang) 162,176.00 Tertib pelaporan internal 125.00 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang
sudah disetujui 27 Oktober 2010 (Surat Menteri Keuangan No:S52/MK.05/2010)
JATENG 139. PDAM Kabupaten Demak
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.75
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.83
2.00
2009 Kondisi Nilai
3 2
1.4% 1.00
2 2
497% 98.4% 3559%
5 5 5 1.0
261% 99.9% 334%
5 5 5 0.9
27.8% 5.7% 89.8% 80.0% 14.97
2 2 5 5 1 0.8
43.4% 4.9% 87.7% 97.6% 15.01
3 2 5 5 2 0.9
2 71.1% 4 30.2% 4 19 1 100.0% 1 2.7% 0.9
3 3 4 5 1 1.1
5 1 1 0.4
5 1 1 0.4
1.00
14.65
1.00
79.6% 23.8% 24
1.00 3.00 3.00
77.5% 30.5% 24
1.00 2.00 3.00
69.7% 28.8% 19 15.1% 2.0%
5.49
3.00
5.29
3.00
5.07 9.0% 1.9%
Kurang Sehat
2.09 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN
3.8% 0.94
16
1.97
2010 Kondisi Nilai
4.84 9.0% 2.1%
3.03 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,141.56 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,062.78 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,360.39 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (218.83) Hutang Lancar (Rp. 000) 655,971.50 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,395,778.20 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,177,839.22 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 290,949.31 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 30.60% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 415.07 Kapasitas Produksi (L/det) 295.15 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 32,260.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,063,768.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 468,174.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 202,960.00 Jumlah Pegawai (orang) 156.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
3.33 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
71
JATENG 140. PDAM Kabupaten Boyolali
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
72
KINERJA PDAM 2011
0.78
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.83
2.00
19
2.00
17.10
1.00
60.8% 21.0% 12
1.00 3.00 1.00
77.1% 23.0% 24
1.00 3.00 3.00
7.24
3.00
6.64
1.94 Kurang Sehat
3.00
2009 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
2.1% 0.92
2 2
2.1% 0.92
2 2
178% 97.1% 1061%
5 5 5 0.9
271% 89.7% 786%
5 4 5 0.9
34.6% 1.2% 99.1% 96.0% 17.72
2 1 5 5 2 0.8
66.1% 11.2% 98.7% 92.1% 16.21
4 5 5 5 2 1.1
58.1% 24.0% 18 29.6% 4.0%
1 5 3 2 1 0.9
37.9% 28.4% 18 41.8% 4.7%
1 4 4 3 1 0.9
6.76 17.9% 0.8%
2.32 Sehat
2010 Kondisi Nilai
5 1 1 0.4
6.39 12.8% 1.1%
2.96 Sehat
5 1 1 0.4 3.28
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,415.43 2,568.97 3,257.10 (841.67) 1,001,544.44 2,611,144.42 864,945.23 1,096,452.04 34.74% 552.50 323.07 22,055.00 946,821.00 463,861.00 306,688.00 141.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu -
JATENG 141. PDAM Kabupaten Pati
TABEL KATEGORI KINERJA 2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
-1.0% 1.00
1 2
-7.1% 0.96
1 2
51% 98.9% 481%
2 5 5 0.7
2% 96.4% 67%
1 5 1 0.5
16.72
39.0% 2.4% 100.0% 100.0% 1.00 17.06
2 39.5% 1 2.5% 5 100.0% 5 0.0% 2 16.88 0.8
2 1 5 1 2 0.5
71.2% 26.9% 23
1.00 2.00 3.00
3 4 4 3 1 1.1
1 5 4 1 1 0.9
0.71
7.59
2.00
3.00
70.9% 27.0% 19 51.6% 0.0%
7.46 0.0% 0.0%
1.92 Kurang Sehat
5 1 1 0.4 2.95
Sehat
56.1% 23.6% 21 0.0% 2.5%
7.28 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
2,509.05 2,665.33 2,837.30 (328.24) 18,412,056.52 1,597,139.60 599,655.13 558,580.20 41.57% 351.00 227.06 20,737.00 1,268,016.00 349,480.00 138,028.00 151.00 Dibuat tepat waktu Pendapat tidak wajar Pendapat tidak wajar telah memohon persetujuan restrukturisasi namun belum ada persetujuannya karna KSO
2.28 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
73
JATENG 142. PDAM Kota Magelang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
74
KINERJA PDAM 2011
0.78
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.79
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
3.8% 0.96
3 2
0.4% 1.02
2 1
562% 105.8% 1091%
5 5 5 1.0
342% 98.3% 389%
5 5 5 0.9
79.5% 2.1% 97.9% 44.0% 20.43
4 79.1% 1 2.4% 5 100.0% 3 37.1% 3 20.87 0.8
4 5 5 2 3 0.9
21
2.00
20.08
2.00
80.0% 38.8% 23
2.00 1.00 3.00
75.5% 36.9% 22
1.00 1.00 2.00
75.2% 35.7% 18 5.0% 3.7%
3 2 4 1 1 0.8
75.8% 33.9% 18 4.9% 1.8%
3 3 4 1 1 0.9
7.49
3.00
6.55
3.00
6.33 21.3% 0.9%
4 2 1 0.4
6.02 11.9% 0.5%
4 1 1 0.4
1.99 Kurang Sehat
2.09 Sehat
2.93 Sehat
2.97 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,426.99 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,437.82 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,603.97 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (176.98) Hutang Lancar (Rp. 000) 716,301.64 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 740,741.88 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,524,492.99 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 48,708.75 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 46.39% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 571.56 Kapasitas Produksi (L/det) 433.32 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 25,072.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 132,725.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 132,725.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 104,964.00 Jumlah Pegawai (orang) 151.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang telah disetujui 8 Juli 2010
JATENG 143. PDAM Kabupaten Kebumen
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.68
0.76
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
13.0% 0.86
5 2
-8.3% 1.24
1 1
72% 87.3% 567%
3 4 5 0.9
144% 97.1% 552%
5 5 5 0.8
2 1 5 5 2 0.8
14.4% 1.4% 0.0% 96.1% 18.66
1 1 1 5 2 0.6
18
1.00
18.08
22.8% 2.0% 100.0% 86.3% 2.00 18.13
91.9% 21.6% 23
3.00 3.00 3.00
91.9% 21.3% 23
3.00 3.00 3.00
95.1% 20.1% 23 78.1% 7.0%
5 5 5 4 2 1.5
65.7% 27.0% 21 81.6% 1.3%
2 4 5 5 1 1.2
5.09
3.00
4.70
3.00
4.56 19.7% 0.5%
5 1 1 0.4
7.09 6.6% 2.3%
5 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.12 Sehat
2.25 Sehat
3.59 Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,646.93 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,671.56 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,027.10 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (380.17) Hutang Lancar (Rp. 000) 484,349.75 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 291,118.20 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,389,640.93) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 39.36% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 310.68 Kapasitas Produksi (L/det) 295.57 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,205.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,159,926.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 790,628.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 114,228.00 Jumlah Pegawai (orang) 122.00 Tertib pelaporan internal tidak tepat waktu Tertib pelaporan eksternal tidak tepat waktu Opini Auditor Independen wajar tanpa pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
3.05 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
75
JATENG 144. PDAM Kabupaten Rembang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.02
Kategori
76
KINERJA PDAM 2011
0.81
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.22
2 1
-0.8% 1.06
1 1
12% 94.1% 36%
1 5 1 0.5
62% 98.4% 39%
3 5 1 0.6
2 42.6% 3 4.2% 5 100.0% 5 80.8% 2 16.09 0.9
3 2 5 5 2 0.9
2 5 4 2 2 1.1
2 3 5 1 2 0.9
17
1.00
210.47
39.1% 7.2% 100.0% 86.4% 1.00 16.53
68.8% 31.6% 18
1.00 2.00 1.00
68.8% 34.1% 18
1.00 2.00 1.00
66.0% 0.1% 21 39.4% 8.5%
65.7% 30.9% 22 10.2% 8.5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 8.07
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
7.39
1.22 Sakit
3.00
6.64 24.0% 1.5%
1.39 Sakit
5 2 1 0.5
6.33 18.6% 1.6%
2.92 Sehat
5 1 1 0.4 2.81
Sehat
3,023.05 3,218.57 3,622.01 (598.96) 12,229,102.64 3,379,517.28 900,243.95 (244,610.52) 57.81% 242.63 159.31 16,121.00 616,922.00 307,080.00 130,904.00 102.00 Dibuat Tepat waktu Dibuat Tepat waktu Sudah disetujui dengan SMK No.S-525/ MK.05/2010
JATENG 145. PDAM Kabupaten Blora “Tirta Amerta”
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.20
1.10
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
30.8% 0.90
5 2
-1.0% 1.01
1 1
19% 93.9% 255%
1 5 5 0.9
25% 88.0% 204%
1 4 5 0.5
1 15.9% 5 8.3% 5 100.0% 5 100.0% 1 12.06 0.9
1 4 5 5 1 0.8
14
1.00
13.97
15.6% 19.1% 100.0% 100.0% 1.00 11.46
76.6% 26.2% 20
1.00 2.00 1.00
71.3% 20.2% 20
1.00 3.00 1.00
57.7% 28.6% 14 0.0% 0.0%
1 4 2 1 1 0.6
37.5% 24.1% 14 18.0% 7.9%
1 5 2 1 2 0.8
9.98
2.00
9.62
2.00
8.07 23.6% 0.7%
4 2 1 0.4
8.00 34.9% 0.4%
5 2 1 0.5
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1,,39 Sakit
1.67 Sakit
2.76 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,039.50 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,706.16 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,216.34 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (176.84) Hutang Lancar (Rp. 000) 2,625,030.82 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 449,897.11 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (51,669.27) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.44% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 202.50 Kapasitas Produksi (L/det) 120.46 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,291.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 828,174.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 484,672.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 77,102.00 Jumlah Pegawai (orang) 86.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Surat Menteri Keuangan 26 Status Restrukturisasi Hutang No. S-525/MK.05/2010
2.58 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
77
JATENG 146. PDAM Kabupaten Semarang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.74
Kategori
78
KINERJA PDAM 2011
0.82
2.00
2009 Kondisi Nilai
-8.9% 0.89
1 2
16% 87.5% 48%
1 4 1 0.4
10% 81.9% 47%
1 3 1 0.4
3 22.1% 3 6.7% 5 100.0% 5 60.8% 2 17.75 0.9
2 3 5 4 2 0.8
3 1 4 3 3 1.0
3 2 5 5 2 1.2
1.00
17.97
77.3% 50.6% 22
1.00 1.00 2.00
75.7% 49.1% 22
1.00 1.00 2.00
3.00
7.00
1.45 Sakit
3.00
1.45 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN
1 1
18
7.45
2010 Kondisi Nilai
-0.2% 1.08
51.0% 6.8% 100.0% 85.5% 1.00 18.30
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
79.7% 42.7% 19 54.1% 12.0%
6.56 16.1% 1.4%
5 1 1 0.4
78.3% 39.4% 22 90.0% 7.0%
6.11 20.6% 1.6%
2.74 Kurang Sehat
5 2 1 0.5 2.87
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,485.57 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,387.95 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,712.40 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (226.83) Hutang Lancar (Rp. 000) 49,851,670.86 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 7,696,734.29 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 703,318.65 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,941,612.78 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 50.73% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 436.10 Kapasitas Produksi (L/det) 341.30 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26,191.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 931,041.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 781,889.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 172,631.00 Jumlah Pegawai (orang) 160.00 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian
26 Status Restrukturisasi Hutang
disetujui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-525/ MK.05/2010 tanggal 27 Oktober 2010
JATENG 147. PDAM Kota Semarang “ Tirta Moedal”
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.66
0.97
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.11
2 1
3.3% 1.07
1 1
15% 84.2% 70%
1 3 1 0.4
8% 85.0% 60%
1 4 1 0.4
4 1 5 5 3 0.9
57.8% 3.9% 99.7% 94.6% 20.62
3 1 5 5 3 0.9
21
2.00
21.00
68.1% 2.2% 100.0% 97.1% 2.00 20.48
65.9% 49.5% 18
1.00 1.00 1.00
67.4% 56.1% 18
1.00 1.00 1.00
80.3% 56.1% 21 10.7% 7.1%
4 1 4 1 2 0.9
80.7% 53.6% 21 32.9% 11.1%
4 1 4 2 3 1.0
5.09
3.00
4.91
3.00
4.76 33.6% 1.2%
5 2 1 0.5
4.47 79.2% 1.1%
5 4 1 0.6
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
1.55 Sakit
1.42 Sakit
2.65 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,384.74 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,433.69 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,949.79 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (565.04) Hutang Lancar (Rp. 000) 312,930,106.56 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 89,027,323.30 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 29,233,825.49 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5,917,751.70) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 37.91% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 3,252.76 Kapasitas Produksi (L/det) 3,252.76 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 134,617.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,555,984.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,532,542.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 885,252.00 Jumlah Pegawai (orang) 602.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui
2.81 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
79
JATENG 148. PDAM Kabupaten Banjarnegara
TABEL KATEGORI KINERJA
2008 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.06 15.320
15.32
Kategori
80
KINERJA PDAM 2011
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.02
2 1
262% 88.1% 1713%
5 4 5 0.8
28.5% 0.9% 100.0% 0.0% 1.00 15.31
2 1 5 3 2 0.6
64.2% 19.8% 20
1.00 3.00 1.00
66.3% 19.7% 20 0.0% 0.0%
2 5 4 1 1 0.9
10.73
1.00
10.40 4.7% 0.3%
3 1 1 0.3
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
1.00 1
2009 Kondisi Nilai
2.01 Sehat
2.64 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
1,910.24 1,893.00 2,104.98 (194.74) 375,441.51 3,065,599.93 46.65% 182.50 121.00 0.14 22.99 8,270.00 917,630.00 196,982.00 56,202.00 86.00 Tidak Tepat Waktu Belum Di audit
JATENG 149. PDAM Kabupaten Pekalongan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.92
0.94
2.00
19
2.00
20.96
2.00
93.9% 22.2% 14
3.00 3.00 1.00
42.3% 28.5% 14
1.00 2.00 1.00
8.65
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
2.04 Sehat
7.42
3.00
1.93 Kurang Sehat
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
0.0% 1.11
2 1
7.3% 0.90
4 2
14% 87.9% 887%
1 4 5 0.6
56% 84.4% 424%
2 3 5 0.8
6.8% 10.8% 85.9% 0.0% 18.93
1 5 5 3 2 0.8
7.7% 24.3% 70.5% 59.0% 18.95
1 5 4 3 2 0.7
83.0% 34.2% 15 0.0% 7.6%
4 3 3 1 2 0.9
72.8% 33.8% 20 0.0% 1.9%
3 3 4 1 1 0.9
4 1 1 0.4
7.62 13.7% 0.9%
8.20 0.0% 0.0%
2.65 Kurang Sehat
5 1 1 0.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
1,897.30 1,608.87 1,990.04 (92.73) 539,689.94 166,285.64 137,511.80 402,197.13 56.45% 113.42 95.75 6,696.00 1,002,826.00 713,067.00 54,558.00 51.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar dengan pengecualian tidak mengikuti program restrukturisasi hutang
2.78 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
81
JATENG 150. PDAM Kota Surakarta
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.80
Kategori
82
KINERJA PDAM 2011
0.88
2.00
24
2.00
21.69
2.00
75.1% 36.0% 18
1.00 1.00 1.00
97.3% 39.7% 18
3.00 1.00 1.00
8.15
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.00
6.50
1.58 Sakit
3.00
1.57 Sakit
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
36.5% 0.90
5 2
18.4% 0.92
5 2
9% 86.4% 127%
1 4 2 0.7
11% 90.9% 137%
1 5 3 0.8
57.0% 0.9% 90.6% 42.4% 20.78
3 1 5 3 3 0.7
57.2% 0.8% 92.0% 31.3% 22.30
3 1 5 2 3 0.6
76.4% 40.5% 22 10.9% 4.4%
3 1 5 1 1 0.8
97.8% 35.3% 22 10.9% 8.5%
5 2 5 1 2 1.1
4 1 1 0.4
8.08 21.7% 2.1%
6.31 13.3% 1.5%
2.59 Kurang Sehat
3 2 1 0.3 2.85
Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
3,136.71 2,912.24 3,306.95 (170.24) 20,859,353.40 21,936,639.24 2,274,631.00 4,901,511.80 47.14% 803.90 786.50 55,219.00 624,299.00 624,299.00 357,289.00 446.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar dengan pengecualian sudah disetujui 27 Oktober 2010 Surat Menteri Keuangan No : S-525/MK.05/2010
JATENG 151. PDAM Kabupaten Grobogan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.98
1.13
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
INFORMASI TAMBAHAN
-3.2% 0.98
1 2
8.5% 0.96
4 2
8% 91.5% 71%
1 5 1 0.5
125% 95.4% 191%
5 5 4 1.0
8.8% 2.3% 85.0% 94.3% 16.29
1 14.7% 1 4.6% 5 100.0% 5 70.8% 2 15.63 0.7
1 2 5 4 2 0.7
12
1.00
16.47
1.00
74.4% 39.3% 20
1.00 1.00 1.00
67.6% 25.3% 20
1.00 2.00 1.00
75.4% 31.8% 15 0.0% 5.0%
3 3 3 1 1 0.8
64.8% 34.2% 17 0.0% 2.3%
2 3 3 1 1 0.7
7.21
3.00
6.71
3.00
6.68 8.2% 0.5%
5 1 1 0.4
6.15 7.5% 0.5%
5 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.33 Sakit
1.31 Sakit
2.45 Kurang Sehat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,282.74 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,107.63 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,375.67 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (92.92) Hutang Lancar (Rp. 000) 3,518,828.87 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 390,597.45 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 660,061.08 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.70% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 272.22 Kapasitas Produksi (L/det) 205.11 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,245.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,404,770.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,226,778.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 180,254.00 Jumlah Pegawai (orang) 106.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian sudah disetujui 27 26 Status Restrukturisasi Hutang Oktober 2010
2.83 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
83
SPAM IKK Candi PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo
84
KINERJA PDAM 2011
YOGYAKARTA 152. PDAM Kabupaten Bantul
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
5.3% 0.93
3 2
1.8% 0.98
2 2
283% 97.4% 1876%
5 5 5 1.0
66% 96.2% 506%
3 5 5 0.8
15.75
42.2% 7.3% 106.0% 100.0% 1.00 13.68
3 26.9% 3 22.6% 5 100.0% 5 92.9% 1 12.87 0.9
2 5 5 5 1 0.9
55.3% 40.7% 17
1.00 1.00 1.00
84.3% 32.7% 22 93.5% 14.1%
4 60.3% 3 37.2% 5 12 5 100.0% 3 3.4% 1.4
2 2 1 5 1 0.8
13.45
1.00
11.32 25.4% 9.7%
3 2 4 0.5
4 1 1 0.4
0.96
2.00
1.73 Kurang Sehat
9.17 13.5% 0.3%
3.69 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,925.39 2,686.93 3,098.23 (172.84) 997,769.28 67,557.49 794,991,367.10 220,439.62 51.84% 240.00 144.60 15,373.00 910,572.00 653,832.00 175,878.00 141.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
2.82 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
85
JOGJAKARTA 153. PDAM Tirta Marta-Yogyakarta
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
86
KINERJA PDAM 2011
0.77
23
83.8% 35.2% 24
8.73
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
9.1% 0.90
4 2
5.9% 0.94
3 2
190% 100.9% 2388%
5 5 5 1.0
227% 99.0% 346%
5 5 5 1.0
40.1% 0.8% 100.7% 65.4% 2.00 20.90
3 1 5 4 3 0.8
47.0% -0.2% 98.9% 69.5% 20.78
3 1 5 4 3 0.8
2.00 98.6% 1.00 30.6% 3.00 24
3.00 2.00 3.00
92.9% 30.9% 19 44.9% 9.7%
5 3 4 3 2 1.2
55.0% 37.1% 21 20.9% 12.5%
1 2 4 2 3 0.9
2.00
2.00
9.61 7.6% 1.0%
3 1 1 0.3
7.35 12.7% 1.9%
4 1 1 0.4
2.00
2.00
0.78
21.40
9.65
1.9 Kurang Sehat
2.00
2.04 Sehat
3.30 Sehat
2.97 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,430.64 2,525.38 2,845.88 584.76 1,096,594.75 1,524,974.65 53.59% 990.50 729.47 34,171.00 393,985.00 393,985.00 185,190.00 251.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
JOGJAKARTA 154. PDAM Kabupaten Kulonprogo
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.75
13
54.2% 23.5% 10
7.72
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.24
2 -10.8% 1 1.33
1 1
8582% 94.5% 71872%
5 6402% 5 85.0% 5 1372% 0.9
5 4 5 0.8
42.0% -4.1% 100.0% 0.0% 1.00 12.85
3 42.0% 1 4.6% 5 100.0% 1 18.8% 1 13.07 0.5
3 2 5 1 1 0.5
1.00 74.8% 3.00 23.8% 1.00 10
1.00 3.00 1.00
74.8% 24.0% 22 85.7% 2.5%
3 5 5 5 1 1.4
43.0% 23.8% 22 77.7% 3.2%
1 5 5 4 1 1.1
3.00
3.00
7.67 18.4% 0.8%
5 1 1 0.4
7.51 10.1% 1.5%
5 1 1 0.4
2.00
1.00
1.89 Kurang Sehat
0.91
13.63
7.28
2.00
1.84 Kurang Sehat
3.10 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,009.81 2,759.03 4,238.69 (1,228.88) 42,153.50 334,426.98 (2,070,605.15) 41.84% 198.50 186.30 11,855.00 470,622.00 211,533.00 88,790.00 89.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
2.83 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
87
JOGJAKARTA 155. PDAM Kabupaten Sleman
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.89
13
71.6% 45.7% 24
10.09
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
88
KINERJA PDAM 2011
2.00
1.00
1.21
13.81
1.00
1.00 91.4% 1.00 45.3% 3.00 24
3.00 1.00 3.00
1.00
10.30
1.56 Sakit
1.00
1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.22
2 -19.2% 1 1.08
1 1
115% 89.8% 692%
5 4 5 0.8
147% 94.7% 963%
5 5 5 0.8
28.7% 0.3% 97.4% 50.0% 14.68
2 1 5 3 1 0.6
19.5% 6.7% 99.7% 83.3% 14.50
1 3 5 5 1 0.8
83.9% 39.5% 24 87.1% 2.4%
4 2 5 5 1 1.2
67.7% 37.0% 23 59.7% 1.2%
2 2 5 3 1 0.9
10.12 9.4% 0.3%
1.65 Sakit
2010 Kondisi Nilai
3 1 1 0.3
9.38 2.1% 1.2%
2.86 Sehat
4 1 1 0.4 2.86
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
2,847.57 3,210.22 3,318.93 (471.36) 1,023,958.36 166,666.20 424,038.81 (923,788.44) 55.15% 289.97 219.95 20,154.00 935,042.00 667,246.00 130,063.00 189.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian sudah disetujui berdasarkan Surat No. S-727/MK.01/2009 tetapi menunggu penetapan presiden
JOGJAKARTA 156. PDAM Kabupaten Gunung Kidul
TABEL KATEGORI KINERJA
2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.90
10
61.4% 31.2% 14
4.71
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.31
2 1
-7.1% 1.16
1 1
154% 82.4% 5050%
5 3 5 0.8
430% 94.6% 640%
5 5 5 0.8
59.3% 2.0% 100.0% 0.0% 1.00 11.36
3 60.7% 1 2.7% 5 100.0% 1 0.0% 1 10.59 0.5
4 1 5 1 1 0.5
1.00 94.4% 2.00 23.5% 1.00 12
3.00 3.00 1.00
78.7% 23.4% 7 3.6% 2.6%
3 5 1 1 1 0.8
66.8% 34.1% 7 73.2% 1.2%
2 3 1 4 1 0.8
3.00
3.00
4.38 11.1% 0.3%
5 1 1 0.4
4.29 11.7% 0.6%
5 1 1 0.4
2.00
1.00
1.00
10.52
4.52
1.84 Kurang Sehat
2.00
2.31 Sehat
2.41 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,671.58 3,281.60 4,377.24 (705.66) 746,902.72 6,900,093.12 581,949.20 (2,930,018.36) 18.32% 358.14 239.36 35,911.00 688,145.00 592,396.00 359,603.00 154.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
2.50 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
89
IPA PDAM Tirta Galuh Ciamis
90
KINERJA PDAM 2011
JAWA TIMUR 157. PDAM Kota Madiun
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.73
20
61.6% 27.2% 24
5.22
Total Kinerja Kategori
2.00
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.69
2010 Kondisi Nilai
10.0% 0.81
5 3
10.5% 0.79
5 3
914% 98.5% 6670%
5 5 5 1.1
1132% 95.0% 1490%
5 5 5 1.1
84.3% 7.1% 100.0% 100.0% 18.80
5 3 5 5 2 1.0
88.8% 1.6% 100.0% 99.1% 19.83
5 5 5 5 2 1.1
19.26
2.00
1.00 100.0% 2.00 24.6% 3.00 24
3.00 3.00 3.00
82.1% 25.1% 24 100.0% 6.6%
4 4 5 5 2 1.4
59.1% 20.0% 24 29.4% 6.6%
1 5 5 2 2 1.1
3.00
3.00
4.98 17.8% 0.4%
5 1 1 0.4
5.00 100.0% 2.6%
5 5 2 0.6
5.23
2.18 Sehat
3.00
2009 Kondisi Nilai
2.46 Sehat
3.99 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan Tertib pelaporan Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,827.56 1,443.87 1,699.28 128.28 246,947.42 243,123.94 344,667.58 2,868,294.95 41.62% 542.70 542.70 32,024.00 203,825.00 203,825.00 181,014.00 157.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
3.95 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
91
JAWA TIMUR 158. PDAM Kota Surabaya
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.45
Kategori
92
KINERJA PDAM 2011
0.48
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
23.6% 0.69
5 3
20.8% 0.68
5 3
688% 98.5% 324%
5 5 5 1.1
545% 97.5% 273%
5 5 5 1.1
100.4% 3.3% 92.2% 78.2% 26.64
5 3 5 4 4 1.0
90.1% 7.6% 84.2% 77.1% 31.88
5 5 5 4 5 1.2
30
3.00
28.47
3.00
92.5% 34.0% 17
3.00 2.00 1.00
97.8% 34.7% 24
3.00 2.00 3.00
93.8% 34.4% 24 28.0% 9.0%
5 3 5 2 2 1.2
78.3% 33.5% 12 0.8% 8.6%
3 3 2 1 2 0.8
3.55
3.00
3.25
3.00
3.30 41.1% 1.4%
5 3 1 0.5
3.00 137.7% 1.4%
5 5 1 0.6
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.24 Sehat
2.32 Sehat
3.90 Sehat
3.68 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
107,206,353.71 149,804,238.11 23.28% 10,843.00 434,018.00 2,731,018.00 2,731,018.00 2,461,086.00 1,280.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
JAWA TIMUR 159. PDAM Kab. Madiun
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
0.73
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.80
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
37.8% 0.85
5 3
26.2% 0.87
5 2
228% 95.8% 1839%
5 5 5 1.1
128% 99.3% 152%
5 5 3 1.0
25.5% 4.2% 100.0% 100.0% 15.86
2 2 5 5 2 0.8
57.1% 2.6% 100.0% 100.0% 15.98
3 1 5 5 2 0.8
15
1.00
15.27
1.00
90.5% 29.5% 22
3.00 2.00 2.00
84.2% 29.1% 22
2.00 2.00 2.00
84.8% 28.4% 18 69.7% 6.4%
4 4 4 4 2 1.3
49.1% 24.8% 18 97.5% 5.5%
1 5 4 5 2 1.2
5.04
3.00
4.69
3.00
5.04 87.5% 2.3%
5 5 1 0.6
5.00 12.3% 0.4%
5 1 1 0.4
1.85 Kurang Sehat
1.81 Kurang Sehat
3.80 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,907.68 1,728.86 2,025.48 (117.80) 1,426,615.42 280,634.90 1,498,436.65 51.51% 398.00 320.00 22,796.00 770,434.00 355,377.00 202,764.00 114.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
3.45 Sehat
KINERJA PDAM 2011
93
JAWA TIMUR 160. PDAM Kabupaten Sidoarjo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.84 17.555
18
85.3% 34.6% 24
4.95
Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
94
KINERJA PDAM 2011
2.00 1
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.78 17.161
2010 Kondisi Nilai
9.7% 0.77
4 3
8.7% 0.86
4 2
112% 89.0% 1142%
5 4 5 1.0
113% 87.7% 431%
5 4 5 1.0
32.4% 6.5% 100.0% 67.5% 16.78
2 3 5 4 2 0.8
31.0% 8.9% 100.0% 43.2% 16.72
2 4 5 3 2 0.8
17.16
1.00
2.00 100.0% 2.00 36.3% 3.00 24
3.00 1.00 3.00
92.6% 33.2% 24 93.6% 12.7%
5 3 5 5 3 1.5
81.7% 30.6% 23 33.7% 7.6%
4 3 5 2 2 1.2
3.00
3.00
4.99 5.5% 1.4%
5 1 1 0.4
4.98 22.9% 0.5%
5 2 1 0.5
4.83
2.13 Sehat
2.00 1
2009 Kondisi Nilai
2.28 Sehat
3.72 Sehat
3.35 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,767.19 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,097.23 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,541.26 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 225.93 Hutang Lancar (Rp. 000) 10,103,684.24 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,585,716.21 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 11,833,645.21 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 24.87% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 1,215.00 Kapasitas Produksi (L/det) 998.24 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 91,945.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 2,031,362.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,832,178.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 568,684.00 Jumlah Pegawai (orang) 458.00 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tidak Tepat Waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JAWA TIMUR 161. PDAM Kab. Magetan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.64
0.78
2.00
16
1.00
16.58
1.00
96.3% 44.0% 22
3.00 1.00 2.00
95.1% 41.9% 22
3.00 1.00 2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
8.9% 0.85
4 2
18.2% 0.73
5 3
89% 90.8% 513%
4 5 5 1.0
227% 99.9% 267%
5 5 5 1.1
74.6% 3.3% 100.0% 80.0% 17.08
4 1 5 5 2 0.9
77.5% 6.7% 100.0% 85.0% 15.90
4 5 5 5 2 1.1
97.7% 37.9% 24 60.2% 6.4%
5 2 5 4 2 1.3
85.9% 37.8% 24 16.9% 10.3%
4 2 5 1 3 1.1
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 6.40
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
3.00
6.24
2.04 Sehat
3.00
5.80 12.9% 1.5%
2.24 Sehat
5 1 1 0.4
5.38 13.1% 1.3%
3.54 Sehat
5 1 1 0.4
2,042.67 1,424.64 1,792.28 250.38 1,929,006.52 1,878,007.50 4,711,805.60 36.72% 610.32 610.32 49,831.00 620,146.00 491,116.00 380,730.00 268.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu PDAM kab.Magetan telah melunasi kewajiban pokoknya
3.70 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
95
JAWA TIMUR 162. PDAM Kab. Banyuwangi
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.71 18.659
Kategori
96
KINERJA PDAM 2011
0.67 18.722
3.00 2
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
38.1% 0.69
5 3
43.0% 0.60
5 4
143% 98.8% 1066%
5 5 5 1.1
35% 97.8% 278%
1 5 5 1.0
13.9% 6.7% 99.3% 100.0% 19.00
1 3 5 5 2 0.8
50.8% 4.2% 97.1% 52.2% 20.17
3 2 5 3 3 0.8
19
2.00
18.72
2.00
89.0% 21.3% 24
2.00 3.00 3.00
59.6% 17.0% 24
1.00 3.00 3.00
50.5% 15.5% 24 80.0% 2.3%
1 5 5 4 1 1.1
33.6% 13.7% 24 80.0% 0.3%
1 5 5 4 1 1.1
5.72
3.00
5.30
3.00
4.97 3.4% 0.4%
5 1 1 0.4
4.80 4.0% 0.0%
5 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00 2
2008 Kondisi Nilai
2.02 Sehat
2.39 Sehat
3.52 Sehat
3.30 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
1,322.18 890.21 1,043.37 278.81 1,500,584.18 151,496.50 383,880.59 4,927,395.60 32.60% 1,070.00 440.00 36,487.00 1,587,403.00 482,040.00 244,925.00 155.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Tidak memerlukan restrukturisasi pinjaman karena mampu memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman jangka panjang
JAWA TIMUR 163. PDAM Kota Malang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.54
0.56
3.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
32.0% 0.72
5 3
27.0% 0.74
5 3
8% 91.3% 359%
1 5 5 0.9
59% 91.4% 207%
2 5 5 1.0
67.8% 2.4% 98.0% 100.0% 18.17
4 1 5 5 2 0.9
72.7% 6.8% 94.4% 100.0% 15.95
4 3 5 5 2 1.0
20
2.00
29.88
2.00
85.6% 41.5% 24
2.00 1.00 3.00
85.6% 35.1% 24
2.00 1.00 3.00
78.0% 38.8% 24 100.0% 3.1%
3 2 5 5 1 1.1
76.3% 41.9% 24 61.9% 3.4%
3 1 5 4 1 1.0
5.83
3.00
5.57
3.00
4.71 92.2% 1.7%
5 5 1 0.6
4.00 28.6% 1.6%
5 2 1 0.5
Total Kinerja Kategori
3.00
2008 Kondisi Nilai
2.14 Sehat
2.14 Sehat
3.50 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
4,134.02 3,012.64 3,654.52 479.50 21,950,402.23 5,381,484.51 8,737,071.36 18,514,186.34 25.57% 1,660.00 1,266.47 99,307.00 819,702.00 819,702.00 595,842.00 434.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian Belum mengajukan
3.40 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
97
JAWA TIMUR 164. PDAM Kab. Malang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
0.73
14
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 2. Tingkat Kehilangan air 42.6% 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
98
KINERJA PDAM 2011
8.63
2.00
1.00
2008 Kondisi Nilai
0.85
2.00
18.46
2.00
3.00 100.0% 1.00 37.6% 1.00 22
3.00 1.00 2.00
2.00
1.71 Kurang Sehat
7.76
3.00
2009 Kondisi Nilai
10.3% 0.95
5 2
15.7% 0.87
5 2
40% 91.0% 193%
2 5 4 0.9
25% 96.1% 298%
1 5 5 0.9
26.8% 3.3% 100.0% 100.0% 18.12
2 1 5 5 2 0.8
27.2% 5.3% 97.5% 96.6% 17.99
2 2 5 5 2 0.8
100.0% 35.1% 23 74.2% 15.0%
5 2 5 4 3 1.3
93.1% 34.7% 23 72.8% 15.4%
5 3 5 4 4 1.5
5 3 1 0.5
7.17 23.5% 1.5%
7.27 49.4% 2.2%
1.86 Kurang Sehat
2010 Kondisi Nilai
3.50 Sehat
5 2 1 0.5 3.62
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,149.97 1,884.50 2,101.13 48.84 11,352,376.53 1,292,944.66 7,334,582.16 4,302,536.15 42.37% 867.40 867.40 71,853.00 2,411,862.00 1,849,517.00 503,716.00 515.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian Belum disetujui masih dalam proses penelitian Tim Penguji dari Kementerian Keuangan
JAWA TIMUR 165. PDAM Kab. Mojokerto
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.46
3.00
2008 Kondisi Nilai
0.77
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
6.4% 0.87
3 2
1.6% 0.95
2 2
970% 99.0% 5070%
5 5 5 1.0
707% 99.6% 1266%
5 5 5 0.9
18.1% 21.2% 100.0% 92.3% 14.32
1 5 5 5 1 0.9
21.9% 14.6% 100.0% 100.0% 14.51
2 5 5 5 1 0.9
15
1.00
15.15
1.00
73.8% 32.1% 17
1.00 2.00 1.00
86.5% 30.4% 17
2.00 2.00 1.00
72.6% 32.2% 17 38.1% 4.5%
3 3 3 2 1 0.9
53.1% 28.3% 20 85.0% 4.9%
1 4 4 5 1 1.1
9.69
2.00
8.76
2.00
7.53 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
6.85 4.8% 0.2%
5 1 1 0.4
1.92 Kurang Sehat
2.21 Sehat
3.11 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
1,594.09 1,824.14 2,305.23 (711.14) 179,762.41 73,433.88 370,836.63 175,751.49 48.03% 193.50 152.00 12,117.00 1,088,609.00 369,127.00 80,692.00 83.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian disetujui dengan Surat Nomor S-425/MK.05/2010 tanggal 28 Oktober 2010
3.31 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
99
JAWA TIMUR 166. PDAM Kab. Jember
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2009
100
KINERJA PDAM 2011
0.75
19
86.8% 29.0% 21
5.88
2.00
2.00
2.00 2.00 2.00
3.00
2008 Kondisi Nilai
0.71
17.63
98.7% 33.8% 21
5.66
1.85 Kurang Sehat
2.00
1.00
3.00 2.00 2.00
3.00
2009 Kondisi Nilai
6.4% 0.98
3 2
32% 87.6% 224%
1 4 5 0.7
39.5% 4.3% 100.0% 95.6% 17.20
95.0% 30.6% 24 61.1% 3.9%
5 3 5 4 1 1.3
5.35 5.2% 0.3%
5 1 1 0.4
2.25 Sehat
2 2 5 5 2 0.8
3.22 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%i) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Gaji Pegawai rata² (Rp./bln) Tertib pelaporan Opini Auditor Independen
2,081.32 1,591.84 2,200.91 (119.59) 9,942,246.09 9,144,951.03 43.56% 323.00 307.00 18.00 66.67% 0.18 27.17 25,218.00 2,168,732.00 627,770.00 247,708.00 135.00 Tepat Waktu WTP
JAWA TIMUR 167. PDAM Kab. Situbondo
TABEL KATEGORI KINERJA 2005 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.74
0.72
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
9.7% 0.88
4 2
6.0% 0.91
3 2
434% 98.9% 2049%
5 5 5 1.0
771% 81.5% 2437%
5 3 5 0.9
43.6% -5.7% 91.3% 16.7% 19.65
3 1 5 3 2 0.7
26.7% -1.2% 83.3% 5.0% 20.47
2 1 5 1 3 0.5
20
2.00
20.38
2.00
59.2% 27.0% 24
1.00 2.00 3.00
76.5% 30.5% 24
1.00 2.00 3.00
90.8% 33.2% 23 0.0% 0.7%
5 3 5 1 1 1.1
76.0% 34.5% 23 8.9% 3.0%
3 3 5 1 1 1.0
4.86
3.00
4.88
3.00
4.58 7.4% 0.3%
5 1 1 0.4
4.83 34.3% 0.6%
5 2 1 0.5
Total Kinerja Kategori
2.00
2007 Kondisi Nilai
2.01 Sehat
2.01 Sehat
3.20 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,489.74 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,476.48 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,695.22 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (205.47) Hutang Lancar (Rp. 000) 280,326.71 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 264,763.60 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 297,316.19 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 761,796.62 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 35.89% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 348.66 Kapasitas Produksi (L/det) 330.12 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 20,485.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 646,469.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 426,191.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 113,788.00 Jumlah Pegawai (orang) 99.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Tidak ada hutang kepada 26 Status Restrukturisasi Hutang pemerintah pusat
2.79 Kurang sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
101
JAWA TIMUR 168. PDAM Kab. Pasuruan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.76
Kategori
102
KINERJA PDAM 2011
0.81
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
54.8% 0.98
5 2
11.6% 0.99
5 2
17% 89.9% 108%
1 4 2 0.7
10% 101.5% 105%
1 5 2 0.8
22.7% 4.2% 95.6% 100.0% 20.61
2 2 5 5 3 0.9
13.5% 3.5% 87.9% 100.0% -
1 1 5 5 1 0.7
21
2.00
20.65
2.00
66.3% 22.0% 22
1.00 3.00 2.00
59.0% 21.4% 22
1.00 3.00 2.00
44.6% 21.6% 22 80.0% 6.5%
1 5 5 4 2 1.2
64.7% 22.0% 0.0% 2.1%
2 5 1 1 1 0.7
9.91
2.00
9.43
2.00
8.74 7.1% 0.0%
4 1 1 0.4
8.44 0.0% 1.1%
4 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit Independen Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.54 Sakit
1.56 Sakit
3.14 sehat
2.49 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,722.98 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,658.69 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,891.23 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (168.25) Hutang Lancar (Rp. 000) 22,329,346.81 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,810,215.31 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 959,632.49 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 148,347.37 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 58.17% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 340.00 Kapasitas Produksi (L/det) 220.00 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 20,014.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,533,611.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,533,611.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 206,598.00 Jumlah Pegawai (orang) 169.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang -
JAWA TIMUR 169. PDAM Kota Kediri
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
0.80 20.261
2.00 2
2008 Kondisi Nilai
0.73 17.114
2.00 1
B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
2010 Kondisi Nilai
6.6% 0.91
3 2
5.1% 0.91
3 2
5790% 82.7% 18769%
5 3 5 0.9
691% 88.2% 707%
5 4 5 0.9
29.1% 1.9% 100.0% 100.0% 14.81
2 1 5 5 1 0.7
29.1% 0.6% 100.0% 100.0% -
2 1 5 5 1 0.7
74.8% 34.6% 19
1.00 2.00 1.00
70.5% 37.5% 24
1.00 1.00 3.00
68.2% 30.6% 24 100.0% 4.5%
2 3 5 5 1 1.1
43.4% 34.0% 24 0.0% 9.0%
1 3 5 1 2 0.9
6.85
3.00
8.32
2.00
8.36 5.6% 0.6%
3 1 1 0.3
8.00 0.0% 1.5%
3 1 1 0.3
Total Kinerja Kategori
2009 Kondisi Nilai
1.68 Sakit
1.85 Kurang Sehat
3.00 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
3,711.47 2,959.24 3,651.15 60.32 374,357.41 201,419.81 1,045,587.32 47.03% 290.65 203.85 12,984.00 267,435.00 267,435.00 77,904.00 106.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian -
2.79 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit Independen Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
103
JAWA TIMUR 170. PDAM Kab. Gresik
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
104
KINERJA PDAM 2011
2008 Kondisi Nilai
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.22
2 1
-27.1% 1.22
1 1
-27.1% 1.22
1 1
48% 93.6% 369%
2 5 5 0.7
51% 97.2% 153%
2 5 3 0.6
51% 97.2% 153%
2 5 3 0.6
15.32
48.0% 5.8% 92.8% 100.0% 1.00 15.32
3 2 5 5 2 0.9
49.1% 4.5% 96.3% 100.0% 16.09
3 2 5 5 2 0.9
49.1% 4.5% 96.3% 100.0% 16.09
3 2 5 5 2 0.9
76.5% 29.0% 16
1.00 2.00 1.00
88.0% 29.8% 16 8.3% 0.2%
4 4 3 1 1 0.9
87.8% 28.0% 19 0.0% 0.3%
4 4 4 1 1 1.0
87.8% 28.0% 19 0.0% 0.3%
4 4 4 1 1 1.0
4.21
3.00
3.93 9.8% 0.8%
5 1 1 0.4
3.85 3.6% 0.3%
5 1 1 0.4
3.85 3.6% 0.3%
5 1 1 0.4
0.93
2.00
1.87 Kurang Sehat
2.19 Sehat
2.91 Sehat
2.88 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,416.26 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,828.78 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,513.63 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,097.37) Hutang Lancar (Rp. 000) 21,719,167.79 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,793,412.88 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,947,586.51 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (9,244,757.82) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 28.75% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 751.56 Kapasitas Produksi (L/det) 660.22 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 65,459.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,278,037.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 777,752.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 381,698.00 Jumlah Pegawai (orang) 252.00 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Retibisi telah disetujui 26 Status Restrukturisasi Hutang dengan amandemen
JAWA TIMUR 171. PDAM Kab. Jombang
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.71
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.69
3.00
18
2.00
18.30
2.00
88.8% 24.5% 19
2.00 3.00 1.00
67.3% 30.4% 19
1.00 2.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
-11.6% 1.01
1 1
63.4% 0.70
5 3
305% 91.1% 382%
5 5 5 0.8
966% 95.0% 133%
5 5 2 1.1
22.4% 4.1% 100.0% 0.0% 18.17
2 2 5 3 2 0.7
19.2% 4.4% 100.0% 96.6% 16.42
1 2 5 5 2 0.8
76.4% 29.8% 22 0.0% 3.0%
3 4 5 1 1 1.0
59.8% 33.3% 22 0.0% 3.9%
1 3 5 1 1 0.8
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 4.06
3.00
1.92 Kurang Sehat
3.97
3.00
4.66 13.6% 0.1%
1.98 Kurang Sehat
5 1 1 0.4
4.46 18.2% 4.7%
2.91 Sehat
2,710.53 1,488.10 1,935.44 775.09 763,683.60 1,527,367.20 239,085.64 2,875,444.69 24.32% 255.08 189.40 14,802.00 1,201,557.00 501,956.00 96,590.00 66.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Tanggal persetujuan 2 Desember 2009
5 1 2 0.5 3.08
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
105
JAWA TIMUR 172. PDAM Kab. Tuban
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
0.84
17
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 2. Tingkat Kehilangan air 31.3% 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
106
KINERJA PDAM 2011
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.90
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
5.4% 0.87
3 2
5.4% 0.87
3 2
8575% 89.8% 3582%
5 4 5 0.9
1727% 87.9% 880%
5 4 5 0.9
40.9% 1.5% 13.5% 0.0% 17.32
3 1 1 3 2 0.6
19.9% 7.0% 100.0% 84.7% 16.75
1 3 5 5 2 0.8
1.00
16.88
1.00
3.00 2.00 1.00
69.5% 30.8% 19
1.00 2.00 1.00
70.1% 29.8% 19 0.0% 0.0%
3 4 4 1 1 0.9
81.1% 29.2% 21 100.0% 7.7%
4 4 4 5 2 1.3
3.00
5.26
3.00
5.23 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
4.97 7.5% 0.1%
5 1 1 0.4
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 5.43
1.91 Kurang Sehat
2.01 Sehat
2.84 Sehat
3.49 Sehat
2,355.08 1,948.16 2,246.79 108.29 350,987.30 784,419.09 1,316,988.66 28.48% 280.00 227.04 24,163.00 1,117,539.00 799,493.00 159,090.00 120.00 tepat waktu tepat waktu wajar tanpa pengecualian Tidak mengikuti program restrukturisasi pinjaman
JAWA TIMUR 173. PDAM Kota Pasuruan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.89
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.74
2.00
19
2.00
19.06
2.00
82.3% 51.0% 17
2.00 1.00 1.00
96.9% 50.5% 17
3.00 1.00 1.00
7.96
3.00
7.74
1.91 Kurang Sehat
3.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.20
2 1
-57.1% 0.95
1 2
10% 75.8% 70%
1 2 1 0.4
29% 97.2% 95%
1 5 1 0.5
75.1% -0.3% 100.0% 93.3% 19.81
4 1 5 5 2 0.9
75.9% 4.2% 71.4% 100.0% 18.65
4 5 4 5 2 1.0
97.0% 46.0% 20 18.5% 21.6%
5 1 4 1 5 1.1
91.1% 40.6% 23 24.6% 21.5%
5 1 5 2 5 1.3
4 5 1 0.5
7.00 28.0% 1.5%
7.64 100.0% 1.1%
2.29 Sehat
2010 Kondisi Nilai
2.86 Sehat
4 2 1 0.4
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,021.69 1,850.36 2,295.08 (273.39) 3,098,430.59 390,762.33 813,992.76 39.31% 247.50 225.49 17,042.00 176,023.00 176,023.00 133,648.00 125.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan tanggal 28 Oktober 2010
3.23 Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
107
JAWA TIMUR 174. PDAM Kota Batu
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
108
KINERJA PDAM 2011
0.98
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.92
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
1.3% 0.97
2 2
3.4% 0.92
3 2
7250% 82.7% 49714%
5 3 5 0.8
3040% 87.3% 1523%
5 4 5 0.9
31.2% 18.8% 86.2% 0.0% 16.86
2 5 5 3 2 0.8
44.8% -12.5% 92.7% 28.6% 19.87
3 1 5 2 2 0.6
20
2.00
19.49
2.00
72.7% 36.1% 22
1.00 1.00 2.00
71.7% 34.4% 22
1.00 2.00 2.00
73.9% 36.6% 21 10.5% 1.9%
3 2 5 1 1 0.9
73.9% 36.1% 21 7.8% 5.6%
3 2 5 1 2 0.9
10.39
1.00
9.66
2.00
7.95 3.4% 0.9%
4 1 1 0.4
9.00 22.4% 0.8%
3 2 1 0.3
1.88 Kurang Sehat
2.13 Sehat
2.85 Sehat
2.77 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,421.57 1,243.22 1,434.67 (13.10) 50,995.99 287,122.91 50.64% 163.00 120.50 9,498.00 9,498.00 127,319.00 56,988.00 85.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian -
JAWA TIMUR 175. PDAM Kab Nganjuk
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.05
1.11
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
-11.5% 1.36
1 1
8.3% 1.21
1 1
4% 95.1% 55%
1 5 1 0.5
4% 95.0% 49%
1 5 1 0.5
25.3% -2.9% 95.1% 100.0% 13.75
2 1 5 5 1 0.7
24.2% -3.7% 100.0% 100.0% 12.75
2 1 5 5 1 0.7
14
1.00
13.48
1.00
93.0% 24.9% 15
3.00 3.00 1.00
56.0% 24.8% 15
1.00 3.00 1.00
96.3% 24.9% 18 53.4% 1.8%
5 5 4 3 1 1.3
31.9% 24.7% 18 73.5% 5.5%
1 5 4 4 2 1.1
8.73
2.00
8.42
2.00
8.67 4.1% 0.2%
4 1 1 0.4
9.01 2.4% 0.0%
4 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.35 Sakit
1.28 Sakit
2.81 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,722.38 2,034.44 2,345.67 (623.29) 16,632,549.29 985,744.00 553,655.98 (868,168.46) 56.01% 285.00 255.00 13,655.00 1,016,393.00 373,927.00 90,614.00 123.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Belum mengajukan
2.66 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
109
JAWA TIMUR 176. PDAM Kab. Bojonegoro
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
110
KINERJA PDAM 2011
0.87
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.85
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.19
2 1
6.2% 0.97
3 2
37% 99.2% 168%
1 5 3 0.6
48% 88.8% 152%
2 4 3 0.7
19.4% 2.1% 100.0% 0.0% 19.30
1 1 5 3 2 0.6
19.1% 2.1% 100.0% 100.0% 20.09
1 1 5 5 3 0.8
20
2.00
19.30
2.00
78.0% 21.1% 24
1.00 3.00 3.00
94.0% 21.1% 24
3.00 3.00 3.00
94.0% 21.1% 24 0.0% 0.0%
5 5 5 1 1 1.2
57.4% 22.1% 23 0.0% 2.5%
1 5 5 1 1 1.0
6.90
3.00
6.71
3.00
6.71 0.0% 0.0%
5 1 1 0.4
6.43 5.6% 0.6%
5 1 1 0.4
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
1.84 Kurang Sehat
1.91 Kurang Sehat
2.80 Kurang Sehat
2.83 Sehat
2,109.20 1,894.67 2,320.11 (210.91) 6,858,012.16 700,964.00 857,812.92 472,058.34 35.67% 341.95 266.30 19,293.00 1,300,090.00 629,440.00 120,364.00 124.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu wajar tanpa pengecualian telah disetujui oleh Menteri Keuangan tanggal 27 Oktober 2010
JAWA TIMUR 177. PDAM Kab. Trenggalek
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
0.82
42
C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 100.0% 2. Tingkat Kehilangan air 41.9% 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
22.39
2.00
2007 Kondisi Nilai
1.02
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 2.46
2 1
-14.2% 3.42
1 1
86% 88.6% 30219%
4 4 5 0.8
22% 89.2% 5652%
1 4 5 0.5
7.2% 10.5% 100.0% 100.0% 16.36
1 5 5 5 2 0.9
6.6% 0.4% 100.0% 0.0% 16.20
1 1 5 1 2 0.4
3.00
15.68
1.00
3.00 1.00 1.00
69.8% 35.1% 17
1.00 1.00 1.00
44.5% 30.1% 18 100.0% 0.6%
1 3 4 5 1 1.0
17.9% 37.9% 22 99.5% 1.0%
1 2 5 5 1 1.0
1.00
16.90
1.00
16.17 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
15.69 10.7% 0.3%
1 1 1 0.2
1.95 Kurang Sehat
1.55 Sakit
2.80 Kurang sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
1,682.51 2,066.92 7,019.46 (5,336.94) 144,739.06 190,434.14 (5,092,298.09) 56.21% 292.00 89.00 4,780.00 796,966.00 656,890.00 43,628.00 75.00 dibuat tepat waktu dibuat tepat waktu wajar tanpa pengecualian NIHIL
2.09 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
111
JAWA TIMUR 178. PDAM Kota Probolinggo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.81
Kategori
112
KINERJA PDAM 2011
2010 Kondisi Nilai
4.3% 0.92
3 2
10.1% 0.83
5 3
52% 99.3% 1126%
2 5 5 0.8
59% 100.0% 561%
2 5 5 1.0
57.6% 5.1% 100.0% NA 18.98
3 2 5 1 2 0.6
58.3% 7.6% 100.0% 100.0% 18.04
3 3 5 5 2 0.9
18.66
2.00
73.0% 17.6% 24
1.00 3.00 3.00
53.8% 16.1% 24 0.0% 0.0%
1 5 5 1 1 1.0
54.3% 30.5% 23 83.9% 0.9%
1 3 5 5 1 1.1
5.55
3.00
5.35 NA NA
5 1 1 0.4
4.63 5.5% 0.1%
5 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
2.24 Sehat
2.74 Kurang Sehat
3.38 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,216.99 1,790.89 2,106.74 110.25 803,367.06 1,366,898.11 42.66% 340.27 15,781.00 217,501.00 217,501.00 126,834.00 73.00 Dibuat Tepat Waktu Dibuat Tepat Waktu Wajar Tanpa Pengecualian -
JAWA TIMUR 179. PDAM Kab. Pamekasan
TABEL KATEGORI KINERJA Keterangan
2007 Kondisi Nilai
A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.81 21.33
2.00 2
2008 Kondisi Nilai
0.80 21.46
2.00 2
21
2.00
21.46
2.00
92.0% 35.7% 12
3.00 1.00 1.00
77.4% 35.5% 12
1.00 1.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
-250.7% 0.97
1 2
-6.1% 1.05
1 1
512% 89.8% 3386%
5 4 5 0.8
48% 96.2% 236%
2 5 5 0.6
22.6% 2.6% 100.0% 0.0% 20.83
2 1 5 3 3 0.7
11.6% 3.2% 100.0% 100.0% -
1 1 5 5 1 0.7
100.0% 31.5% 15 80.0% 4.9%
5 3 3 4 1 1.1
30.2% 33.4% 12 0.0% 4.9%
1 3 2 1 1 0.6
1 1 1 0.2
14.30 0.0% 0.0%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
15.17
1.00
16.40
1.81 Kurang Sehat
1.00
1.339 Sakit
16.85 11.8% 0.1%
2.74 Kurang sehat
3,406.92 3,370.29 3,739.83 (332.91) 1,939,299.95 2,173,430.00 (430,345.63) 45.68% 384.00 115.95 9,369.00 851,689.00 851,689.00 99,219.00 134.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian -
1 1 1 0.2 2.02
Sakit
Sumber data : - Laporan Audit Independen Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
113
JAWA TIMUR 180. PDAM Kab. Bangkalan “Sumber Pocong”
TABEL KATEGORI KINERJA Keterangan
2007 Kondisi Nilai
A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.86
Kategori
114
KINERJA PDAM 2011
0.84
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
11.1% 0.97
5 2
3.6% 0.97
3 2
15% 96.1% 356%
1 5 5 0.9
36% 95.7% 149%
1 5 3 0.7
8.9% 2.1% 90.6% 100.0% 16.83
1 1 5 5 2 0.7
14.5% 5.7% 99.2% 66.7% 16.21
1 2 5 4 2 0.7
18
1.00
16.89
1.00
84.4% 40.5% 18
2.00 1.00 1.00
83.7% 42.8% 18
2.00 1.00 1.00
91.2% 36.4% 20 10.0% 4.7%
5 2 4 1 1 0.9
60.6% 36.3% 18 23.6% 3.9%
2 2 3 2 1 0.7
11.75
1.00
11.72
1.00
12.14 10.2% 0.7%
2 1 1 0.2
11.10 6.2% 0.1%
3 1 1 0.3
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.44 Sakit
1.54 Sakit
2.73 Kurang Sehat
2.38 Kurang sehat
3,321.17 3,419.42 3,829.35 (508.18) 2,068,328.18 2,082,882.31 134,059.15 218,231.44 38.16% 259.62 251.24 14,598.00 985,652.00 630,576.00 91,570.00 162.00 Tidak tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian disetujui oleh Menteri Keuangan 27 Oktober 2010 Surat No S-525/MK.05/2010
JAWA TIMUR 181. PDAM Kab. Probolinggo
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
0.87
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.99
2.00
17
1.00
16.02
1.00
70.7% 21.1% 20
1.00 3.00 2.00
68.3% 21.4% 20
1.00 3.00 2.00
7.95
3.00
7.22
1.83 Kurang Sehat
3.00
2.11 Sehat
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.82
2 1
-6.5% 1.29
1 1
1% 84.6% 277%
1 3 5 0.5
6% 77.5% 264%
1 2 5 0.4
11.7% 2.1% 100.0% 100.0% 17.42
1 1 5 5 2 0.7
30.0% 20.7% 100.0% 100.0% 14.83
2 5 5 5 1 0.9
31.6% 21.4% 19 100.0% 2.2%
1 5 4 5 1 1.1
30.0% 32.9% 22 100.0% 2.5%
1 3 5 5 1 1.1
4 1 1 0.4
8.51 0.8% 0.0%
8.22 9.0% 0.1%
2.73 Kurang Sehat
4 1 1 0.4
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
2,184.43 2,183.65 3,668.36 (1,483.93) 16,947,963.06 1,279,631.50 108,519.00 (2,166,384.42) 32.67% 439.40 287.78 14,680.00 1,081,135.00 303,617.00 91,042.00 125.00 Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Wajar Dengan Pengecualian Belum mendapat persetujuan
2.76 Kurang Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
115
JAWA TIMUR 182. PDAM Kab. Bondowoso
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
116
KINERJA PDAM 2011
0.71
2.00
2008 Kondisi Nilai
0.84
2.00
15
1.00
13.78
1.00
60.6% 22.6% 19
1.00 3.00 1.00
64.4% 27.0% 19
1.00 2.00 1.00
7.57
3.00
9.76
1.84 Kurang Sehat
2.00
2.12 Sehat
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.15
2 1
0.2% 1.02
2 1
28556% 95.4% 143360%
5 5 5 0.9
1683% 95.0% 2292%
5 5 5 0.9
12.4% 4.5% 100.0% NA 15.38
1 2 5 1 2 0.5
17.0% 7.6% 83.0% 66.7% 14.29
1 3 5 4 1 0.7
79.7% 23.4% 19 0.0% 0.0%
3 5 4 1 1 1.0
82.5% 17.7% 24 90.0% 9.7%
4 5 5 5 2 1.5
9.09 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
8.37 15.0% 0.9%
2.69 Kurang Sehat
4 1 1 0.4 3.39
Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
1,827.54 2,174.41 2,707.32 (879.78) 146,078.57 509,237.74 24,958.91 48.61% 109.70 91.17 12,780.00 737,807.00 551,596.00 93,970.00 107.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian PDAM Kab. Bondowoso tidak mempunyai pinjaman/hutang jangka panjang
JAWA TIMUR 183. PDAM Kab. Lumajang
TABEL KATEGORI KINERJA 2005 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.40
0.79
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.45
2 1
26.5% 1.49
1 1
5% 97.7% 60%
1 5 1 0.5
4% 100.0% 53%
1 5 1 0.5
18.2% -0.8% 100.0% 100.0% 14.20
1 1 5 5 1 0.7
18.0% 3.9% 100.0% 100.0% 14.78
1 1 5 5 1 0.7
17
1.00
13.90
1.00
44.8% 28.0% 12
1.00 2.00 1.00
67.9% 26.4% 24
1.00 2.00 3.00
65.0% 32.3% 23 45.0% 5.4%
2 3 5 3 2 1.1
64.5% 22.0% 24 3.6% 6.6%
2 5 5 1 2 1.1
9.89
2.00
8.60
2.00
8.80 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4
8.27 15.1% 0.1%
4 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
3.00
2007 Kondisi Nilai
1.47 Sakit
1.4 Sakit
2.61 Kurang sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,945.32 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,879.11 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,383.56 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,438.25) Hutang Lancar (Rp. 000) 31,354,501.48 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,732,997.44 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 740,123.30 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,395,516.39) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 85.21% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 253.00 Kapasitas Produksi (L/det) 163.22 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 20,076.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,086,658.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 647,641.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 116,625.00 Jumlah Pegawai (orang) 166.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui
2.57 Kurang sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
117
JAWA TIMUR 184. PDAM Kab. Pacitan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
118
KINERJA PDAM 2011
1.06
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.01
1.00
12
1.00
12.05
1.00
82.0% 24.3% 15
2.00 3.00 1.00
53.8% 25.2% 15
1.00 2.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.50
2 1
-11.5% 1.35
1 1
590% 89.1% 42883%
5 4 5 0.8
0% 87.3% 755%
5 4 5 0.8
35.2% 4.8% 99.7% 0.0% 12.90
2 2 5 3 1 0.6
16.4% 5.8% 100.0% 0.0% 13.57
1 2 5 1 1 0.4
32.2% 24.0% 17 0.0% 4.2%
1 5 3 1 1 0.8
39.0% 25.3% 9 0.0% 2.4%
1 4 1 1 1 0.6
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 10.63
1.00
1.75 Kurang Sehat
9.50
2.00
1.85 Kurang Sehat
8.87 9.0% 0.6%
4 1 1 0.4
8.10 4.7% 0.2%
2.56 Kurang sehat
4 1 1 0.4 2.08
Sakit
1,791.74 2,382.08 3,208.33 (1,416.59) (1,510,995.37) 41.59% 201.50 127.00 10,623.00 433,772.00 433,772.00 71,290.00 86.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Tidak ada hutang kepada pemerintah pusat
JAWA TIMUR 185. PDAM Kab. Tulungagung
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.93
0.92
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
-63.2% 1.29
1 1
-22.2% 1.20
1 1
17% 86.4% 120%
1 4 2 0.4
24% 82.8% 123%
1 3 2 0.4
11.9% 7.6% 100.0% 100.0% 13.92
1 3 5 5 1 0.8
14.7% 3.0% 100.0% 100.0% 12.16
1 1 5 5 1 0.7
16
1.00
176.03
3.00
92.6% 28.1% 19
3.00 2.00 1.00
79.7% 28.6% 20
1.00 2.00 1.00
58.5% 30.1% 20 98.6% 3.1%
1 3 4 5 1 1.0
58.4% 31.9% 14 28.2% 6.6%
1 3 2 2 2 0.7
9.66
2.00
9.10
2.00
8.09 4.1% 0.4%
4 1 1 0.4
8.40 13.7% 0.5%
4 1 1 0.4
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang
Total Kinerja Kategori
2.00
2007 Kondisi Nilai
1.44 Sakit
1.55 Sakit
2.55 Kurang sehat
2,528.49 2,571.51 3,305.96 (777.48) 5,601,826.27 6,689,633.54 406,478.37 (1,238,602.98) 67.76% 296.00 173.00 18,210.00 1,030,926.00 745,740.00 109,260.00 153.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian sudah disetujui oleh Menteri Keuangan tanggan 28 Oktober 2010
2.10 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
119
JAWA TIMUR 186. PDAM Kota Mojokerto
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.14
Kategori
120
KINERJA PDAM 2011
1.34
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
13.9% 1.54
5 1
-20.0% 1.81
1 1
8% 94.5% 761%
1 5 5 0.8
2% 97.3% 313%
1 5 5 0.6
20.9% 0.9% 93.1% 100.0% 15.79
2 1 5 5 2 0.8
22.4% 0.8% 95.3% 100.0% 15.66
2 1 5 5 2 0.8
12
1.00
11.33
1.00
50.0% 53.1% 11
1.00 1.00 1.00
50.0% 59.8% 19
1.00 1.00 1.00
50.0% 56.8% 14 0.0% 29.2%
1 1 2 1 5 0.7
43.5% 56.5% 14 0.0% 0.0%
1 1 2 1 1 0.4
8.86
2.00
9.17
2.00
9.80 19.0% 0.5%
3 1 1 0.3
10.00 13.3% 1.4%
2 1 1 0.2
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
1.00
2007 Kondisi Nilai
1.15 Sakit
1.27 Sakit
2.54 Kurang Sehat
1.99 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,072.20 2,723.09 3,901.01 (1,828.81) 1,599,801.89 118,810.14 (1,398,179.75) 39.30% 150.00 100.00 4,321.00 120,132.00 113,487.00 25,384.00 45.00 Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu Unaudited -
JAWA TIMUR 187. PDAM Kab. Blitar
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.79
1.02
1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.51
2 1
0.0% 1.29
1 1
4% 71.4% 42%
1 1 1 0.3
0% 82.5% 6%
1 3 1 0.4
11.9% 13.8% 100.0% NA 15.31
1 5 5 1 2 0.6
10.9% 4.0% 100.0% 25.0% 17.84
1 1 5 2 2 0.5
15
1.00
14.81
1.00
31.2% 26.1% 15
1.00 2.00 1.00
67.9% 26.3% 22
1.00 2.00 2.00
28.4% 24.0% 22 86.9% 21.5%
1 5 5 5 5 1.5
44.0% 44.2% 18 0.0% 8.0%
1 1 3 1 2 0.6
16.93
1.00
16.75
1.00
14.61 6.5% 0.5%
1 1 1 0.2
14.05 0.0% 0.0%
1 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.36 Sakit
1.25 Sakit
2.53 Kurang Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,829.74 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,529.13 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,857.44 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,027.69) Hutang Lancar (Rp. 000) 15,866,369.10 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,488,845.66) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 76.38% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 276.53 Kapasitas Produksi (L/det) 131.20 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,755.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,116,010.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 756,726.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 82,410.00 Jumlah Pegawai (orang) 123.00 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Status Restrukturisasi Hutang disetujui 27 Oktober 2010
1.56 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
121
JAWA TIMUR 188. PDAM Kab. Kediri
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.94
Kategori
122
KINERJA PDAM 2011
0.85
2.00
15
1.00
12.32
1.00
75.8% 40.3% 16
1.00 1.00 1.00
76.5% 20.6% 16
1.00 3.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
0.0% 1.43
2010 Kondisi Nilai
2 -1425.3% 1 1.48
1 1
12% 104.9% 44%
1 5 1 0.5
17% 99.1% 101%
1 5 2 0.5
4.2% 16.6% 100.0% 0.0% 12.32
1 5 5 3 1 0.7
10.1% 9.6% 100.0% 0.0% 10.61
1 4 5 1 1 0.5
76.5% 20.6% 16 0.0% 0.0%
3 5 3 1 1 0.9
38.1% 21.4% 20 13.1% 0.7%
1 5 4 1 1 0.9
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 10.96
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.00
9.49
1.3 Sakit
2.00
1.43 Sakit
9.49 0.0% 0.0%
4 1 1 0.4 2.52
Kurang Sehat
8.84 8.2% 0.6%
4 1 1 0.4 2.23
Kurang Sehat
1,603.59 2,363.26 3,512.43 (1,908.84) 10,493,508.66 991,307.50 186,510.75 (1,649,935.94) 64.11% 161.26 82.19 11,090.00 1,499,768.00 875,541.00 88,330.00 98.00 Tidak tepat waktu Tidak tepat waktu Wajar tanpa pengecualian Masih dievaluasi oleh Tim teknis
JAWA TIMUR 189. PDAM Kab. PDAM Kab. Sumenep
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori
1.06
1.00
2007 Kondisi Nilai
0.87
2.00
20
2.00
19.24
2.00
83.7% 61.3% 24
2.00 1.00 3.00
93.8% 61.8% 18
3.00 1.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.34
2 1
8.5% 0.94
4 2
6% 97.9% 70%
1 5 1 0.5
27% 89.0% 146%
1 4 3 0.7
39.2% 4.9% 100.0% NA 19.15
2 2 5 1 2 0.5
43.0% -1.3% 100.0% 100.0% 18.11
3 1 5 5 2 0.8
91.5% 52.3% 23 36.2% 2.3%
5 1 5 2 1 1.0
100.0% 62.9% 20 90.1% 4.7%
5 1 4 5 1 1.1
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen
26 Status Restrukturisasi Hutang 8.51
2.00
8.20
1.72 Kurang Sehat
2.00
1.48 Sakit
7.81 28.1% 0.7%
5 2 1 0.5
0.01 37.2% 0.7%
2.51 Kurang Sehat
2,655.88 2,594.20 2,994.25 (338.38) 7,335,038.52 272,389.01 346,804.23 41.57% 224.28 224.28 11,423.00 1,086,726.00 217,368.00 93,438.00 86.00 Dibuat Tepat waktu Dibuat Tepat waktu Wajar Tanpa Pengecualian Belum Disetujui dalam tahap komite pembahasan
5 2 1 0.5 3.10
Sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
123
JAWA TIMUR 190. PDAM Kab. Ngawi
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.88
Kategori
124
KINERJA PDAM 2011
0.70
2.00
2008 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.09
2 1
72.2% 0.89
5 2
27% 98.2% 74%
1 5 1 0.5 10.5
3% 94.7% 110%
1 5 2 0.8
17.6% 2.6% 100.0% 0.0% 17.68
1 1 5 1 2 0.4
19.1% 7.7% 100.0% 100.0% 17.14
1 3 5 5 2 0.8
20
2.00
17.31
1.00
55.0% 19.8% 18
1.00 3.00 1.00
99.5% 35.0% 18
3.00 2.00 1.00
59.6% 36.8% 24 0.0% 16.0%
1 2 5 1 4 0.9
82.2% 35.5% 22 78.3% 2.5%
4 2 5 4 1 1.1
5.62
3.00
5.89
3.00
6.42 6.1% 0.2%
5 1 1 0.4
7.52 5.0% 0.2%
5 1 1 0.4
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2007 Kondisi Nilai
1.53 Sakit
1.46 Sakit
2.29 Kurang Sehat
3.15 Sehat
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,734.54 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,551.32 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 1,743.78 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (9.23) Hutang Lancar (Rp. 000) 6,799,312.34 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 11,857,846,454.00 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 658,028.97 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,372,962.24 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 72.96% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 314.66 Kapasitas Produksi (L/det) 314.66 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 21,264.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 817,765.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 652,683.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 124,795.00 Jumlah Pegawai (orang) 160.00 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian Status Restrukturisasi Hutang Belum Disetujui
JAWA TIMUR 191. PDAM Kab. Lamongan
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
1.07
0.91
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.06
2 1
36.5% 1.19
1 1
6% 67.3% 91%
1 1 1 0.3
7% 90.0% 87%
1 5 1 0.5
8.4% 1.7% 100.0% 0.0% 17.67
1 1 5 3 2 0.6
11.5% 0.2% 100.0% 50.0% 18.01
1 1 5 3 2 0.6
16
1.00
17.69
1.00
95.4% 30.0% 9
3.00 2.00 1.00
83.6% 36.7% 9
2.00 1.00 1.00
63.0% 35.6% 24 0.0% 8.9%
2 2 5 1 2 0.9
54.1% 35.2% 23 41.4% 3.9%
1 2 5 3 1 0.9
9.15
2.00
8.96
2.00
8.89 6.5% 0.5%
4 1 1 0.4
8.79 6.5% 0.2%
4 1 1 0.4
Total Kinerja Kategori
1.00
2008 Kondisi Nilai
1.27 Sakit
1.31 Sakit
2.09 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal Opini Auditor Independen Status Restrukturisasi Hutang
2,626.38 2,378.82 2,992.31 (365.93) 26,264,111.25 2,068,774.50 156,400.58 (1,448,240.35) 34.56% 286.03 157.81 12,178.00 107.00 659,161.00 75,833.00 107.00 Dibuat tepat waktu Dibuat tepat waktu Wajar tanpa pengecualian -
2.25 Kurang sehat
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
125
JAWA TIMUR 192. PDAM Sampang
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Kinerja Kategori Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
126
KINERJA PDAM 2011
0.85
2.00
2007 Kondisi Nilai
0.78
2.00
2008 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
2.4% 0.99
2 2
1.7% 1.00
2 1
222% 66.6% 809%
5 1 5 0.7
47% 90.8% 298%
2 5 5 0.7
11.2% 3.7% 77.6% 0.0% 16.42
1 1 4 1 2 0.4
8.6% 3.7% 96.4% 0.0% 16.32
1 1 5 1 2 0.4
20
2.00
16.86
1.00
40.4% 53.3% 24
1.00 1.00 3.00
96.2% 56.6% 12
3.00 1.00 1.00
44.4% 44.9% 16 61.7% 5.3%
1 1 3 4 2 0.8
74.7% 38.9% 6 0.0% 0.4%
3 2 1 1 1 0.6
14.93
1.00
14.91
1.00
14.09 2.1% 0.1%
1 1 1 0.2
12.95 4.3% 0.4%
2 1 1 0.2
1.92 Kurang Sehat
2 Kurang Sehat
2.00 Sakit
1.88 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,388.07 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,930.84 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,109.93 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (721.85) Hutang Lancar (Rp. 000) 777,208.47 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 600,320.00 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 110,822.62 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 119,099.30 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 49.17% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 158.00 Kapasitas Produksi (L/det) 117.96 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,807.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 876,950.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 757,567.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 64,842.00 Jumlah Pegawai (orang) 140.00 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian Tidak ada hutang 26 Status Restrukturisasi Hutang kepada pemerintah pusat
JAWA TIMUR 193. PDAM Kota Blitar
TABEL KATEGORI KINERJA 2007 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.84
0.91
2.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.36
2 1
-29.6% 1.61
1 1
6% 87.8% 81%
1 4 1 0.5
7% 100.0% 67%
1 5 1 0.5
37.6% -0.3% 63.7% 0.0% 13.06
2 1 4 1 1 0.4
32.5% -5.5% 96.2% 50.0% 13.22
2 1 5 3 1 0.6
15
1.00
14.24
1.00
52.1% 40.2% 17
1.00 1.00 1.00
50.8% 32.7% 17
1.00 2.00 1.00
38.0% 49.7% 20 0.0% 0.4%
1 1 4 1 1 0.6
41.1% 44.6% 18 0.0% 0.8%
1 1 3 1 1 0.5
10.05
1.00
9.94
2.00
10.12 6.0% 0.0%
2 1 1 0.2
10.39 6.2% 0.1%
2 1 1 0.2
Total Kinerja Kategori
2.00
2008 Kondisi Nilai
1.3 Sakit
1.35 Sakit
1.66 Sakit
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,315.90 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,844.24 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,851.43 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,535.52) Hutang Lancar (Rp. 000) 13,692,498.61 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,873,452.47 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 69,334.45 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,673,279.21) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 74.17% Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) 155.00 Kapasitas Produksi (L/det) 89.00 Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,256.00 Jumlah Penduduk (Jiwa) 140,934.00 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 140,934.00 Penduduk Terlayani (jiwa) 45,860.00 Jumlah Pegawai (orang) 65.00 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian disetujui Menteri Keuangan 26 Status Restrukturisasi Hutang tanggal 27 Oktober 2010
1.75 Sakit
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
KINERJA PDAM 2011
127
JAWA TIMUR 194. PDAM Kab. Ponorogo
TABEL KATEGORI KINERJA 2006 Kondisi Nilai
Keterangan A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM
0.88
Kategori
128
KINERJA PDAM 2011
0.87
2.00
14
1.00
14.53
1.00
71.7% 31.3% 18
1.00 2.00 1.00
70.5% 31.3% 14
1.00 2.00 1.00
2009 Kondisi Nilai
2010 Kondisi Nilai
0.0% 1.32
2 1
-14.1% 1.33
1 1
11% 97.2% 36%
1 5 1 0.5
12% 82.2% 44%
1 3 1 0.4
41.3% 13.0% 100.0% 100.0% 13.67
3 5 5 5 1 1.0
41.5% -6.3% 99.7% 66.7% 14.55
3 1 5 4 1 0.7
27.8% 32.4% 24 100.0% 4.5%
1 3 5 5 1 1.1
92.8% 32.4% 20 32.8% 7.3%
5 3 4 2 2 1.1
5 1 1 0.4
7.49 0.0% 0.0%
INFORMASI TAMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * Selisih (tarif rata² - HPP full cost) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Biaya pemeliharaan (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) Kapasitas Sumber (L/det) Kapasitas Terpasang (L/det) Kapasitas Produksi (L/det) Meter Induk yang berfungsi (unit) Meter Induk yang berfungsi (%) Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) Tenaga Pembangkit Listrik Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Tertib pelaporan internal Tertib pelaporan eksternal
25 Opini Auditor Independen 26 Status Restrukturisasi Hutang
7.44
Total Kinerja
Sumber data : - Laporan Audit BPKP Tahun 2010
2.00
2007 Kondisi Nilai
3.00
8.06
1.33 Sakit
2.00
6.31 11.3% 0.6%
1.37 Sakit
2.98 Sehat
5 1 1 0.4 2.61
Kurang Sehat
1,960.09 2,433.39 2,706.42 (746.33) 24,565,446.26 951,687.90 265,999.93 (2,081,770.45) 73.81% 161.84 150.14 15,756.00 1,067,371.00 327,343.00 135,869.00 118.00 Tidak Dibuat tepat waktu Tidak Dibuat tepat waktu Wajar Dengan pengecualian Belum disetujui
Pengarah
Pelaksana
Sekretariat
Ir. M. Rachmat Karnadi, MT Ir. Cece Sutapa, M.Eng Drs. Effendi Mansur, CES Ir. Budi Sutjahjo, MT Ir. Amry Dharma, M.Sc
Bambang AW, ST Haryanti, S.Sos, M.Si Dian Suci Hastuti, ST, M.Sc Magdalena Lely Purwani, ST Eliza Bhakti Amelia, ST Tri Kartikowaty, SE Shoviah, S.AP Romanus Bangsawan Purba, SH Miradian Isyana W, ST Riski Aditya S, S.I.A. Fadlila Rohmadani, S.ST
Mya Musyarovawati, SE Nur Iman, ST Heru Mulyono, Amd Rahmat Hidayat, S.AP Harry Rachman Olii, SE Zulfikar Hidayat, S.Kom Resty Tri Jayanti, S.Ikom
Penanggung Jawab Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc Drs. Adi Susetyo, M.Si
Narasumber Ir. S. Bellafolijani, M.Eng Ir. Setio Djuwono