Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Kesehatan
Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Kesehatan
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Indikator Probolinggo Tahun 2013 - 2018 2 3 1 Angka Harapan Hidup (AHH) Peningkatan Kesehatan dan 2 Angka Kematian Ibu Kondisi Sosial Masyarakat
Kinerja Nama Program
Satuan
Target 2014
4 tahun
5 61,42
6 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
per 100.000 KH
81,07
2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
12,43
3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk
per 1000 KH %
5 Prevalensi Gizi Kurang
%
14,81
Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat
%
59,03
6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan
7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
%
20,05
7 Program pengawasan obat dan makanan
8 Cakupan desa siaga aktif Persentase penduduk miskin berkunjung ke 9 fasilitas pelayanan kesehatan
%
77,58
8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
%
51,53
9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
3 Angka Kematian Bayi
6
2,8
SKPD Pelaksana
7 Dinas Kesehatan
4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu 5 dan jaringannya
10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan 11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan 1. Quality Of Place a. BOR
%
b. BTO
Kali
c. 2. a. b. c.
Hari
TOI Quality Of Service ALOS GDR NDR
Hari /1.000 /1.000
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD TONGAS Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 38.96% 2 Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 40 kali 3 Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10,03/1.000
1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ Prosentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satu Satuan Waktu Tertentu 2
ALOS (Average Lenght Of Stay) Rata-rata lama Penderita di Rawat
3 BTO (Bed Turn Over)/ Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur Pada Satu Periode Tertentu 4 TOI (Turn Over Interval) Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya 5 NDR (Netto Death Rate)/ Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar 6 GDR (Gross death Rate)/ Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum Untuk 1000 pasien Keluar 1 Persentase jumlah peserta KB Aktif Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga 2 sejahtera I Persentase jumlah anggota bina keluarga balita 3 yang ber KB Persentasse jumlah kelompok pusat informasi 4 remaja 5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Persentase jumlah peningkatan perempuan yang 7 terlatih 6
1 Jumlah klub olahraga 2 Jumlah kegiatan olahraga Persentase Pemasalan cabang Olahraga 3 berprestasi 4 Persentase Pemuda yang dibina Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas 5 kewirausahaan pemuda
% Hari
57.57 3.19
Program Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD WALUYO Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin JATI Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS Mata 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 7 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 1. 2. 3. 4.
kali
66
Hari
2.34
permil
14.62
permil
37.8
%
73
%
58.51
2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
%
77.72
3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
%
354.16
4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak
Orang
250
5
%
60.5
6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
%
43.33
Buah Paket
107 11
%
80%
%
8.5%
%
80%
1 Program Keluarga berencana
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA
Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak
1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi 5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
KANTOR PEMUDA & OLAHRAGA
6 7 8 9 10 11 12
Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana Olahraga bagi pelajar dan masyarakat. Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan dalam pembangunan Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda Meningkatnya jumlah pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota organisasi kepemudaan Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Jumlah gedung olahraga Gelanggang Pemuda Olahraga
%
89%
6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
%
75%
7 Program peningkatan peran serta kepemudaan
%
70%
8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba
Orang
1200
9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan
Orang Buah Buah
5 1 0
10 Program pembinaan organisasi kepemudaan
Tabel 4.3 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pendidikan
Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Pendidikan
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018 2 Peningkatan kualitas pendidikan
Kinerja Nama Program Indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Satuan
Target 2014
3 Angka partisipasi PAUD APK SD APK SMP APK SMA Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) Angka rata-rata lama sekolah SD
4 % % % % % Rasio
5 21.25 93.43 77.62 49.5 91.4 6.82
1 2 3 4 5 6
Angka rata-rata lama sekolah SMP
Rasio
3.46
7
Angka rata-rata lama sekolah SMA Rasio 3.24 Rasio guru dan murid SD Rasio 8,2 : 1 Rasio guru dan murid SMP Rasio 9,4 : 1 Rasio guru dan murid SMA Rasio 11,75 : 1 Penyelenggaraan organisasi olahraga, kepemudaan, seni Org/th dan budaya300
1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina
1 Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah 2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan Keliling 3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku
Kelompok
6
%
22%
Lokasi
265 lokasi
%
11%
8 9 10 11 12 13 14 15
6 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Keaksaraan Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan) Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Pendidikan Luar Biasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
SKPD Pelaksana
7 DINAS PENDIDIKAN
1 Pengembangan Nilai Budaya 2 Pengelolaan Keragaman Budaya 3 Pengelolaan Kekayaan Budaya
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
KANTOR PERPUSTAKAAN
4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku 5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Dibina
Buku
10.000 buku
Org
280 orang
Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan
Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Katahanan Pangan
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018 2 Peningkatan Perekonomian Daerah
Kinerja Nama Program Indikator 3 1 Regulasi Ketahanan Pangan 2 Ketersediaan pangan utama
Satuan
Target 2014
4 Ada/Tidak Ton
5 Ada 167.70
1 2 3 4 5 6
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Agribisnis Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
SKPD Pelaksana
7 Badan Ketahanan Pangan
Tabel 4.5 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Revitalisasi Pertanian
Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Revitalisasi Pertanian
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018 2 Peningkatan Perekonomian Daerah
Kinerja Nama Program Indikator
Satuan
Target 2014
3 1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB
4 %
5 17.19
2 Peningkatan produktifitas : - Padi - Jagung - Bawang Merah - Kentang - Kubis - Alpokat - Mangga - Ubi Kayu 3 Peningkatan produksi : - Padi - Jagung - Bawang Merah - Kentang - Kubis - Alpokat - Mangga - Ubi Kayu Kontribusi sub sektor tanaman Perkebunan terhadap PDRB 2 Cakupan binaan kelompok tani 1
6 1 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
SKPD Pelaksana
7 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Produkstivitas serta Mutu Komoditi Pertanian 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2
Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Kg/ph Kg/ph Kw/ha
5,5 4,5 11 12,1 19,6 38 50 146
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton
316.423 322.921 42.966 48.578 48.770 3.660 53.949 117.888
%
4.1
1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
Kelompok
570
2 3 4 5 6
Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Penerapan Teknologi Perkebunan Program Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Dinas Perkebunan & Kehutanan
Kontribusi Sub Sektor Peternakan dan hasilhasilnya terhadap PDRB 2 Peningkatan populasi ternak - Sapi potong - Sapi perah - Kambing - Domba - Ayam buras - Ayam ras 3 Peningkatan produksi hasil ternak - Telur - Susu - Daging 1
% ekor ekor ekor ekor ekor ekor kg liter kg
3.81 296,867 8,888 47,141 73,178 998,115 533,866 1,300,112 9,967,424 5,949,249
4 Cakupan wilayah pelayanan keswan dan kesmavet kecamatan
6
kelompok
10
ekor ekor
38,942 34,350
1 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB 2 Rehabilitasi lahan kritis
% Ha
1.08 26,475
1 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB 2 Produksi perikanan
% Ton
3.76 17,670.11
- Perikanan tangkap laut
Ton
9,588.40
- Perikanan tangkap PU
Ton
166.10
Ton Ton Ton Ton kg/kapita/th
271.81 3,882.43 317.09 3,444.28 19.13
5 Cakupan bina kelompok peternakan 6 Peningkatan jumlah bibit sapi potong hasil IB : - Jumlah akseptor IB sapi potong - Jumlah kelahiran IB sapi potong
- Budidaya perikanan air tawar - Budidaya perikanan air payau - Budidaya laut - Pengolahan hasil perikanan 3 Konsumsi ikan
1
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)
3
Program Peningkatan Ketersediaan Pakan
4
Program Peningkatan Permodalan Peternak
5
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
6
Program Penataan Kelembagaan di Bidang Peternakan
7
Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH
8
Program Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif
9
Program Peningkatan Gizi Masyarakat
Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
10 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 11 Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 12 Program Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan 13 Program Penerapan Teknologi Peternakan
1 2 3 4
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian 5 Lingkungan 6 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Dinas Perkebunan & Kehutanan
1 Program Pengembangan Sistem Budidaya Perikanan 2 Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan 3 Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan 4 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan 8 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Dinas Perikanan & Kelautan
4 Cakupan bina kelompok
%
75
10 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 11 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan Iklim 12 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 13 Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Tabel 4.6 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
Prioritas PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Kinerja Nama Program Indikator
1 2 3 Pengurangan Kemiskinan Peningkatan Kualitas 1 Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam & Pengangguran Kesehatan & Kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Sosial Masyarakat pelaksanaan pemberdayaan sosial 2 Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial 3 Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial 4 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) 5 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) yang mendapat Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan bantuan 6 Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan rehabilitasi sosial 7 Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi sosial KRAKSAAN
Satuan
Target 2014
4
5
6
Jiwa
84.951 Jiwa 1 Program Pemberdayaan Sosial
Jiwa
6.163 Jiwa
Jiwa
11.899 Jiwa 3 Program Bantuan ,Jaminan dan Perlindungan Sosial
SKPD Pelaksana
7 Dinas Sosial
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Jiwa
1.347 jiwa
4 Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat
Jiwa
95 Lembaga/ 454 orang
5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jiwa
3.245 Jiwa
6 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jiwa
0 jiwa
7 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial
1 Prosentase Kader Posyandu Terlatih Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa 2 (UED) Terbina 3 Prosentase Swadaya Masyarakat 4 Prosentase Data Profil Desa dan Kelurahan
%
64.33
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
%
5.60
2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
% %
3.90 0.00
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 2 Persentase Keselamatan & perlindungan
% %
2,83 33,66
1 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja 2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
3 Persentase sengketa pengusaha - pekerja per th 4 Tingkat partisipasi angkatan kerja 5 Meningkatnya juml transmigran yg diberangkatkan
% % Jiwa
3,96 78,74 76
3 Program Pengembangan Lembaga & Perlindungan Tenaga Kerja 4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5 Program Pemberdayaan & Pembinaan Catrans & Eks Transmigran
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Tabel 4.7 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Iklim Investasi dan Usaha
Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Iklim Investasi & Usaha
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018 2 Peningkatan Perekonomian Daerah
Kinerja Nama Program
SKPD Pelaksana
6
7 Kantor Penanaman Modal & Perijinan
Indikator
Satuan
Target 2014
3 Kontribusi sub sektor keuangan, persewaan & jasa 1 perusahaan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor jasa pemerintahan umum & 2 swasta terhadap PDRB 3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha
4
5
%
4.20%
1 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi
%
7.74%
2 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Perda
19
Tabel 4.8 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana
Prioritas PembangunanTahun 2014
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Kinerja
Indikator
Nama Program
SKPD Pelaksana
6
7 Badan Lingkungan Hidup
Satuan
Target 2014
4
5
%
1.58
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
%
83.33
2 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
%
25
%
88.89
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
%
66.67
5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup
6 Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk
%
0.86
6 Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat
1 Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana 2 Persentase Penanggulangan Pasca Bencana 3 Persentase Penanganan Darurat Bencana
% % %
50 50 50
Unit
1,000
Dokumen
1
1 2 3 Lingkungan Hidup & Peningkatan Kualitas 1 Persentase pengelolaan persampahan Penanggulangan Bencana Lingkungan Hidup Persentase pelayanan pencegahan pencemaran 2 air Persentase informasi status kerusakan lahan untuk 3 produksi biomasa Persentase pelayanan pencegahan pencemaran 4 udara sumber tidak bergerak Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan 5 masyarakat akibat adanya pengaduan pencemaran dan/atau perusakan LH
Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang agar sesuai rencana tata ruang Meningkatnya informasi perencanaan penataan 2 ruang yang berkualitas 1
3 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam
1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2 Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi 3 Program Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dinas PU Cipta Karya
2 Program Perencanaan Tata Ruang
Tabel 4.9 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Infrastruktur Daerah
Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Infrastruktur Daerah
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018
Kinerja Nama Program Indikator
Satuan
Target 2014
4
5
Kec.
3
1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan
% %
73 75
2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Unit
0
4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Kali
1
5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur
Kec.
6
6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Unit
1
7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Km
86.635
%
53
%
20
% %
25 100
5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air
%
100
6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan 7 Rasio pencapaian hasil pertambangan
% %
17 100
2 3 Menngkatnya jumlah warga masyarakat di Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah 1 kecamatan yg menerima informasi tentang kebinamargaan 2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik 3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong 4 yang terbangun di jalan kabupaten Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas, 5 berwawasan & berpengalaman Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan & 6 jembatan yg tersedia secara valid Meningkatnya jumlah sarana & prasarana 7 kebinamargaan yg memadai Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan 8 desa yang berkondisi baik 1
Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik
Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan penampungan air lainnya 3 Penurunan Rasio Derah Rawan Banjir 4 Rasio pelayanan penyediaan air baku 2
6
SKPD Pelaksana
7 Dinas PU Bina Marga
8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Dinas PU Pengairan Pengairan Lainnya 2 Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air Lainnya 3 Program Pengendalian Banjir 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1
Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman
%
38%
1 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Fasum bagi Masyarakat
Meter
4,641
2
%
57
3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase
%
67
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
1 Jumlah pelabuhan laut
Buah
3
1 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang
2 Jumlah terminal/sub terminal Kontribusi sub sektor pengangkutan terhadap 3 PDRB 4 Rasio ijin trayek 5 Jumlah uji kir angkutan umum
Buah
2
2 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
%
2.19
3 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
Unit Buah
103 6,195
4 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas 5 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan
6 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Menit
10
Rp.
85,000
Meningkatnya kualitas lingkungan hunian masyarakat Meningkatnya sarana prasarana pelayanan dasar 3 dan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat 2
Meningkatnya penataan kelembagaan dan 4 pengembangan infrastruktur air minum/air bersih atau meningkatnya kinerja pengelolaan air minum
7 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Dinas PU Cipta Karya
Program Pengendalian Banjir
6 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Perhubungan
Tabel 4.10 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Perumahan dan Sanitasi Permukiman Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Perumahan & Sanitasi Permukiman
Sasaran Kinerja Pembangunan Indikator RPJMD Kab. 2 3 Peningkatan Kualitas 1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian Sanitasi, Perumahan masyarakat 2 Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat & Permukiman dalam menata & mengelola lingkungan agar aman, tertib, sehat, nyaman dan lestari 3 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dlm upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran 4 Meningkatnya penataan areal makam agar lingkungan hunian lebih tertata 5 Meningkatnya pemahaman program kebijakan dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Nama Program
Satuan
Target 2014
4
5
%
1.88
Kegiatan
0
2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Paket
0
3 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran
Desa
0
4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Orang
725
6 1 Program Pengembangan Perumahan
5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
SKPD Pelaksana 7 Dinas PU Cipta Karya
Tabel 4.11 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pengembangan IKM dan Perdagangan Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Pengembangan IKM & Perdagangan
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. 2 Peningkatan Perekonomian Daerah
Kinerja Indikator
1 2 3 4
3 Kontribusi sub sektor industri non migas terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pengrajin Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB
Nama Program
Satuan
Target 2014
4
5
%
19.05
1 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
Kelompok Perda
23 19
2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3 Program Pengembangan Kemitraan
%
26.92
6
4 Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan Program Pembinaan PK5 dan Asongan Program Kemetrologian
SKPD Pelaksana 7 Dinas Perindustrian & Perdagangan
Tabel 4.12 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Koperasi dan UMKM Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Koperasi & UMKM
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. 2 Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Kinerja Indikator 1 2 3 4
3 Persentase koperasi aktif Persentas koperasi binaan Persentase peningkatan UMKM binaan Persentase UKM
Satuan
Target 2014
4 % % % %
5 75 75 75 75
Nama Program
1 2 3 4 5
6 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM
SKPD Pelaksana 7 Dinas Koperasi & UKM
Tabel 4.13 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prioritas PembangunanTahun 2014 1 Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. 2 Peningkatan Perekonomian Daerah
Kinerja Indikator 3 Kontribusi sub sektor hotel & restoran terhadap 1 PDRB 2 Persentase kunjungan wisata
Nama Program
SKPD Pelaksana
6
7 Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Satuan
Target 2014
4
5
%
2.45
1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
%
2.03
2 Pengembangan Destinasi
Tabel 4.14 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel Prioritas Sasaran PembangunanTahun Pembangunan 2014 RPJMD Kab. 1 2 Penyelenggaraan Otonomi Peningkatan Daerah yang Partisipatif, Partisipasi Aktif Transparan & Akuntabel Masyarakat dalam Pembangunan
Kinerja Indikator
Satuan
Target 2014
3 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg 1 telah ditetapkan dgn PERDA 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg 3 telah ditetapkan dgn PERKADA
4
5
Ada/Tidak
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada/Tidak
Ada
Nama Program 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 1 Pembangunan Daerah 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
SKPD Pelaksana 7 Bappeda
4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 6 Program Pengembangan Data/Informasi
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal serta pengaduan masyarakat 2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun fungsional Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat 3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun 1
Peningkatan Transparansi & Akuntabilitas Publik
1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan 2 3 4 5 6
Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib Persentase kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan desiminasi informasi Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik Persentase peningkatan pelayanan publik
Inspektorat
%
64
1
%
42
2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Paket
5
1 Program Peningkatan disiplin aparatur
% Buah
37 4
2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan
%
100
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Bag. Pemerintahan
%
98
2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
Bag. Umum
%
98
3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Bag. Kominfo
%
100
4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Bag. Sungram
%
98
5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan
%
75
6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Sekretariat DPRD
Bag. Protokol & RT Bagian Hukum
7 Persentase yang melaksanakan ANJAB dan ABK
%
100
7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Bag. Organisasi
8 Persentase jumlah SKPD yang menyusun IKM
%
100
8 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Bag. Pengelolaan & Pengadaan
9 Persentase jumlah SKPD yang menerapkan SPM
%
100
9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra
10 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan ISO
%
85
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
%
85
11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
%
95
12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
%
100
13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan
%
85
14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
%
98
15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
%
85
16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan
%
75
17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur
%
50
%
70
%
100
%
100
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Persentase terwujudnya disiplin aparatur Persentase terwujudnya kelembagaan yang proposional sesuai dengan kebutuhan daerah Persentase tertib administrasi, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan Persentase laporan pelaksanaan pembangunan Persentase jumlah cinderamata berdasarkan kunjungan tamu Persentase mengukur tingkat ketertiban administrasi kecamatan Persentase pelayanan kerjasama antar daerah Persentase peningkatan pelayanan administrasi kewilayahan tingkat desa Persentase terpenuhinya produk hukum daerah sesuai kebutuhan Persentase peningkatan pengembangan & pemberdayaan KIM
1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 2 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
Tepat/tdk tepat WDP/WTP
Tepat
1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
WDP
2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah 3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah 4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah 5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Buah 2 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daerah % % 3 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % peningkatan perbaikan & pemeliharaan pasar daerah % 4 5 Jumlah sistem aplikasi & informasi yg berbasis Iptek Buah 1 2 3 4
Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th Persentase penyelesaian SK tepat waktu Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat Persentase jumlah pegawai Persentase PNS yg mendapatkan hukuman 5 disiplin Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis & statis SKPD 2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai pertanggungjawaban nasional, spt pemliu yg dpt Prosentase peningkatan pengelolaan arsip daerah 3 yang terdokumentasi/yg dikelola Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras 4 penyimpanan & pemeliharaan arsip 1
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 2 Kegiatan pembinaan politik daerah 3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 1
1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 2 3 4 5 6
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per Tahun Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Diklat PPNS
10 pajak 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendapatan daerah & 2 retribusi daerah Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan 7% 2. Daerah 10% 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 3% 4. Program Revitalisasi Pasar 1 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi
% % % %
90 80 80 80
1 2 3 4
%
1.4
5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
50
Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
% Boks
994
%
68.04
%
25.03
kali
8
kali orang
13 185
2 Program Pendidikan Politik Masyarakat 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kali
121
1 Program Sarana dan Prasarana trantibum 2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda
80%
3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kali
0
4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kali
0
5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
% %
0
%
0
Badan Kepegawaian Daerah
Kantor Arsip Daerah
2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan 4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum
6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bakesbangpol Linmas
Satpol PP
Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an Persentase masyarakat yang telah mengakses 8 website Satpol PP Kab. Probolinggo 7
1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan 2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas 3 4 5 6 7 8
Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan & pertanggungjawaban APBD Desa Tersusunnya rencana kerja kecamatan Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm pembangunan desa Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran distribusi sembako
9 Terlaksananya peringatan Maulid Nabi 10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Peningkatan kualitas 1 Terselenggaranya PTSP pelayanan prima bidang administrasi 2 Penyelesaian ijin lokasi 1 2 3 4 5
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Penerapan KTP nasional berbasis NIK Cakupan penerbitan kartu keluarga Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
% % Terlaksana/ Tidak Terlaksana/ Tidak Terlaksana/ Tidak Ada/Tidak Terlaksana/ Tidak Terlaksana/ Tidak Terlaksana/ Tidak Terlaksana/ Tidak Terlaksana/ Tidak Terlaksana/ Tidak
0 0 Terlaksana
7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kecamatan
Terlaksana Terlaksana Ada
2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksana Terlaksana
4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terlaksana
5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terlaksana
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal
Terlaksana
7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
Terlaksana
Sdh/Belum
Belum
Hari
10 hari
% % Sdh/Belum % %
88.47% 42.64% Sudah 9% 10,67%
1 Program Perijinan Satu Atap
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kantor Penanaman Modal & Perijinan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil